Основная информация
Дата опубликования: | 02 ноября 2009г. |
Номер документа: | ru35000200900490 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Вологодская область |
Принявший орган: | Правительство Вологодской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11.2009г. № 1668
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 9 СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА № 1734
Утратил силу в ред. постановления Правительства области от 15.10.2012 № 1202.
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в долгосрочную целевую программу «Социальное развитие села на 2009-2012 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 9 сентября 2008 года № 1734 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Приложение 2 к Программе исключить.
3. Приложения 3-15 к Программе считать соответственно приложениями 2-14 к Программе.
4. Приложения 2-11 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1-11 к настоящему постановлению.
Губернатор области В.Е. Позгалев
Приложение 1
к постановлению
Правительства области
от 02.11.2009 № 1668
«Приложение 1
к Программе
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
(млн. рублей)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения мероприятий
Объем финансирования, всего
В том числе за счет средств:
Ответственные за исполнение мероприятий
Ожидаемые результаты
областного бюджета*
местного бюджета*
внебюджетных источников **
Инвестиционные мероприятия
1.
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, - тыс.кв.м ***
департамент сельского хозяйства области,органы местного самоуправления муниципальных районов области и городского округа г. Вологда ****
организация строительства, создание условий для жилищного строительства, обеспечение жителей сельской местности, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством
всего:115,27
2009-2012
годы
1145,02
274,21
36,24
834,57
в том числе:20,37
2009-2010
годы
218,04
66,14
6,52
145,38
10,37
2009 год
113,04
27,76
2,90
82,38
10,00
2010 год
105,00
38,38
3,62
63,00
94,90
2011-2012
годы
926,98
208,07
29,72
689,19
45,50
2011 год
443,11
49,40
2012 год
483,87
2.
в том числе обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, тыс. кв.м ***
обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, закрепление кадров на селе, улучшение демографической ситуации
всего:39,97
2009-2012 годы
412,63
126,25
16,73
269,65
в том числе:10,87
2009-2010 годы
110,73
35,51
3,77
71,45
5,87
2009 год
15,70
1,90
38,93
5,00
2010 год
19,81
1,87
32,52
29,10
2011-2012 годы
301,90
90,74
12,96
198,20
14,20
2011 год
14,90
2012 год
* Объемы подлежат уточнению исходя из возможностей доходной базыбюджетов.
** Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета.
***Ввод в действие жилья в сельской местности.
**** - по согласованию.»
Приложение 2
к постановлению
Правительства области
от 02.11.2009 № 1668.
«Приложение 2 к Программе
Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности
(млн. рублей)
№
п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения мероприятий
Объем финансирования,всего
В том числе за счет средств:
Ответственные за исполнение мероприятий
Ожидаемые результаты
областного бюджета*
местного бюджета*
внебюджетных источников **
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Инвестиционные мероприятия
1.
Ввод в действие общеобразовательных учреждений в сельской местности, мест ***
департамент сельского хозяйства области, Департамент образования области****
предоставление общедоступного и бесплатного начальногообщего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
1 090
2009-2012 годы
393,11
393,11
0,00
0,00
в том числе:0
2009-2010 годы
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2009 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2010 год
0,00
0,00
0,00
0,00
1090
2011-2012 годы
393,11
393,11
0,00
0,00
620
2011 год
172,61
172,61
0,00
0,00
470
2012 год
220,50
220,50
0,00
0,00
2.
Ввод в действие дошкольных образовательных учреждений, мест ***
280
2009-2012 годы
132,00
132,00
0,00
0,00
0
2009-2010 годы
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2009 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2010 год
0,00
0,00
0,00
0,00
280
2011-2012 годы
132,00
132,00
0,00
0,00
140
2011 год
62,00
62,00
0,00
0,00
140
2012 год
70,00
70,00
0,00
0,00
Приложение 3
к постановлению Правительства
области от 02.11.2009 № 1668
«Приложение 3
к Программе
Мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи
в сельской местности
(млн. рублей)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения мероприятий
Объем финансирования, всего
В том числе за счет средств:
Ответственные за исполнение мероприятий
Ожидаемые результаты
областного бюджета*
местного бюджета*
внебюджетных источников **
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Инвестиционные мероприятия
1.
Ввод в действие районных и участковых больниц, коек ***
департамент сельского хозяйства области, департамент здравоохранения области
развитие сети сельских больниц и улучшение стационарной медицинской помощи сельскому населению
всего:0
2009-2010 годы
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2009 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2010 год
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену ***
департамент сельского хозяйства области, департамент здравоохранения области
развитие сети сельских амбулаторно-поликлинических учреждений и улучшение амбулаторно-медицинской помощисельскому населению
всего:0
2009-2010 годы
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2009 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2010 год
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов, единиц ***
департамент сельского хозяйства области, департамент здравоохранения области
развитие сети ФАПов и улучшение первичной доврачебной медицинской помощисельскому населению
всего:5
2009-2012 годы
12,70
12,70
0,00
0,00
в том числе:0
2009-2010 годы
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2009 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2010 год
0,00
0,00
0,00
0,00
5
2011-2012 годы
12,70
12,70
0,00
0,00
3
2011 год
8,50
8,50
0,00
0,00
2
2012 год
4,20
4,20
0,00
0,00
4.
Оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием
департамент здравоохранения области
улучшение материально-технического обеспечения
4.1.
участковых больниц, единиц
всего:0
2009-2012 годы
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2009 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2010 год
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.
амбулаторно-поликлинических учреждений, единиц
всего:0
2009-2010 годы
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2009 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2010 год
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.
фельдшерско-акушерских пунктов, единиц
всего:200
2009-2012 годы
25,86
25,86
0,00
0,0
в том числе:0
2009-2010 годы
0,00
0,00
0,00
0,0
0
2009 год
0,00
0,00
0,00
0,0
0
2010 год
0,00
0,00
0,00
0,0
200
2011-2012 годы
25,86
25,86
0,00
0,0
100
2011 год
12,39
12,39
0,00
0,0
100
2012 год
13,47
13,47
0,00
0,0
* Объемы подлежат уточнению.
** Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета.
***Ввод в действие районных и участковых больниц, амбулаторно-поликлинических учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов с учетомдолевого финансированияза счет средств федерального бюджета.
***Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов с учетомдолевого финансированияза счет средств федерального бюджета с 2009 года.»
Приложение 4
к постановлению Правительства
области от 02.11.2009 № 1668
«Приложение 4
к Программе
Мероприятия по развитию сетиучреждений физической культуры и спорта всельской местности
(млн.рублей)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения мероприятий
Объем финансирования,всего
В том числе за счет средств:
Ответственные за исполнение мероприятий
Ожидаемые результаты
областного бюджета*
местного бюджета*
внебюджетных источников **
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Инвестиционные мероприятия
1.
Осуществление реконструкции спортивных сооружений в сельской местности
департамент сельского хозяйства области, комитетпо физической культуре и спорту области, предприятия (организации)****
улучшение материально-технических условий для занятий физкультурой и спортом в сельской местности
всего:
2009-2012 годы
0,90
0,90
0,00
0,00
в том числе:
2009-2010 годы
0,00
0,00
0,00
0,00
2009 год
0,00
0,00
0,00
0,00
2010 год
0,00
0,00
0,00
0,00
2011-2012 годы
0,90
0,90
0,00
0,00
2011 год
0,43
0,43
0,00
0,00
2012 год
0,47
0,47
0,00
0,00
2.
Строительство комплексных спортивных площадок
Департамент развития муниципальных образований области, департамент сельского хозяйства области, комитет по физической культуре и спортуобласти,предприятия (организации)****
улучшение материально-технических условий для занятий физкультурой и спортом в сельской местности
всего:
2009-2012 годы
0,70
0,70
0,00
0,00
в том числе:
2009-2010 годы
0,00
0,00
0,00
0,00
2009 год
0,00
0,00
0,00
0,00
2010 год
0,00
0,00
0,00
0,00
2011-2012 годы
0,70
0,70
0,00
0,00
2011 год
0,30
0,30
0,00
0,00
2012 год
0,40
0,40
0,00
0,00
* Объемы подлежат уточнению.
** Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета.
***Строительство комплексных спортивных площадок с учетом долевого финансированияза счет средств федерального бюджета.
**** - по согласованию.»
Приложение 5
к постановлению Правительства
области от 02.11.2009 № 1668
«Приложение 5
к Программе
Мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности всельской местности
(млн. рублей)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения мероприятий
Объем финансирования,всего
В том числе за счет средств:
Ответственные за исполнение мероприятий
Ожидаемые результаты
областного бюджета*
местного бюджета*
внебюджетных источников **
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Инвестиционные мероприятия
1.
Ввод в действие клубных учреждений, мест ***
департамент сельского хозяйства области, Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, органы местного самоуправления ****
повышение эффективности деятельности учреждений культуры в сельской местности
всего:400
2009-2012 годы
143,17
143,17
0,00
0,00
в том числе:0
2009-2010 годы
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2009 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2010 год
0,00
0,00
0,00
0,00
400
2011-2012 годы
143,17
143,17
0,00
0,00
200
2011 год
62,18
62,18
0,00
0,00
200
2012 год
80,99
80,99
0,00
0,00
* Объемы подлежат уточнению.
** Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета.
*** Ввод в действие клубных учрежденийс учетом долевого финансированияза счет средств федерального бюджета.
**** По согласованию.»
Приложение 6
к постановлению Правительства
области от 02.11.2009 № 1668
«Приложение 6
к Программе
Мероприятия по развитию электрических сетей всельской местности
(млн. рублей)
Наименование мероприятий
Срок исполнения мероприятий
Объем финансирования,всего
В том числе за счет средств:
Ответственные за исполнение мероприятий
Ожидаемые результаты
областного бюджета *
местного бюджета*
внебюджетных источников**
Инвестиционные мероприятия
всего:143,9
2009-2012 годы
30,00
20,30
0,00
9,70
в том числе:27,9
2009-2010 годы
9,70
0,00
0,00
9,70
0,0
2009 год
0,00
0,00
0,00
0,00
27,9
2010 год
9,70
0,00
0,00
9,70
116,0
2011-2012 годы
20,30
20,30
0,00
0,00
58,0
2011 год
9,70
9,70
0,00
0,00
58,0
2012 год
10,60
10,60
0,00
0,00
всего:46,4
2009-2012 годы
11,30
4,40
0,00
6,90
в том числе:8,4
2009-2010 годы
2,10
0,00
0,00
2,10
0,0
2009 год
0,00
0,00
0,00
0,00
8,4
2010 год
2,10
0,00
0,00
2,10
38,0
2011-2012 годы
9,20
4,40
0,00
4,80
19,0
2011 год
4,40
2,10
0,00
2,30
19,0
2012 год
4,80
2,30
0,00
2,50
3.
Реконструкция и техническое перевооружение ТП 6-10/04 Кв, штук ***
департамент сельского хозяйства области, органы местного самоуправления ****
сокращение затрат на обслуживание и выполнение ремонтных и регламентных работ
всего:80
2009-2012 годы
15,20
5,90
0,00
в том числе:16
2009-2010 годы
2,80
0,00
0,00
0
2009 год
0,00
0,00
0,00
16
2010 год
2,80
0,00
0,00
64
2011-2012 годы
12,40
5,90
0,00
32
2011 год
5,90
2,80
0,00
32
2012 год
6,50
3,10
0,00
* Объемы подлежат уточнению.
** Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета.
*** Ввод кмВЛ 0,38 кВ,ВЛ 6-10 кВ, штук ТП с учетом долевого финансированияза счет средств федерального бюджета.
****По согласованию.»
Приложение 7
к постановлению Правительства
области от 02.11.2009 № 1668
«Приложение 7
к Программе
Мероприятия по развитию газификации в сельской местности
(млн. рублей)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения мероприятий
Объем финансирования,всего
В том числе за счет средств:
Ответственные за исполнение мероприятий
Ожидаемые результаты
областного бюджета*
местного бюджета*
внебюджетных источников**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Инвестиционные мероприятия
1.
Ввод в действиераспределительных газовых сетей, км ***
департамент сельского хозяйства области, органы местного самоуправления****
повышение уровня газификации села природным газом
всего:366,9
2009-2012 годы
281,76
235,21
0,00
46,55
в том числе:136,9
2009-2010 годы
93,76
47,21
0,00
46,55
68,9
2009 год
70,16
23,61
0,00
46,55
34,0
2010 год
23,60
23,60
0,00
0,00
230,0
2011-2012 годы
188,00
188,00
0,00
0,00
115,0
2011 год
90,00
90,00
0,00
0,00
115,0
2012 год
98,00
98,00
0,00
0,00
2.
Газификация домов, квартир***
улучшение условий быта сельского населения
всего:8408
2009-2012 годы
107,58
0,00
0,00
107,58
в том числе:3208
2009-2010 годы
45,38
0,00
0,00
45,38
600
2009 год
18,00
0,00
0,00
18,00
2 608
2010 год
27,38
0,00
0,00
27,38
5 200
2011-2012 годы
62,20
0,00
0,00
62,20
2 600
2011 год
29,80
0,00
0,00
29,80
2 600
2012 год
32,40
0,00
0,00
32,40
* Объемы подлежат уточнению.
** Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета.
*** Ввод в действие распределительных газовых сетей, газификация квартир, строительство и реконструкциягазонаполнительных станцийс учетом долевого финансированияза счет средств федерального бюджета.
****По согласованию.»
Приложение 8
к постановлению Правительства
области от 02.11.2009 № 1668
«Приложение 8
к Программе
Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности
(млн. рублей)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения мероприятий
Объем финансирования,всего
В том числе за счет средств:
Ответственные за исполнение мероприятий
Ожидаемые результаты
областного бюджета*
местного бюджета*
внебюджетных источников**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Раздел I. Инвестиционные мероприятия
1.1.
Ввод в действие локальных водопроводов, км ***
департамент сельского хозяйства области, органы местного самоуправления ****
повышение надежности водоснабжения сельских населенныхпунктов, ввод в действие локальных водопроводов
всего:77,7
2009-2012 годы
115,19
74,11
0,10
40,98
в том числе:37,7
2009-2010 годы
61,69
20,61
0,10
40,98
27,7
2009 год
48,69
15,61
0,10
32,98
10,0
2010 год
13,00
5,00
0,00
8,00
40,0
2011-2012 годы
53,50
53,50
0,00
0,00
20,0
2011 год
23,50
23,50
0,00
0,00
20,0
2012 год
30,00
30,00
0,00
0,00
1.2.
Введение в действие станций водоподготовки и систем водоотведения,тыс. куб.м/ сутки ***
департамент сельского хозяйства области, органы местного самоуправления ****
повышение надежности водоснабжения и улучшение качествапитьевой воды для сельского населения
всего:9,1
2009-2012 годы
108,80
94,00
0,00
14,80
в том числе:1,1
2009-2010 годы
6,00
0,00
0,00
6,00
0
2009 год
0,00
0,00
0,00
0,00
1,1
2010 год
6,00
0,00
0,00
6,00
8,0
2011-2012 годы
102,80
94,00
0,00
8,80
4,0
2011 год
48,80
44,00
0,00
4,80
4,0
2012 год
54,00
50,00
0,00
4,00
1.3.
Создание зон санитарной охраны, штукводозаборов ***
Предприятия и организации ****
устройство зон санитарной охраны водозаборов для предотвращения загрязнения водоисточников
всего:90
2009-2012 годы
0,80
0,00
0,00
0,80
в том числе:0
2009-2010 годы
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2009 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2010 год
0,00
0,00
0,00
0,00
90
2011-2012 годы
0,80
0,00
0,00
0,80
45
2011 год
0,40
0,00
0,00
0,40
45
2012 год
0,40
0,00
0,00
0,40
* Объемы подлежат уточнению.
** Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета.
***Ввод в действие локальных водопроводов, станций водоподготовки и систем водоотведения, водозаборов с учетом долевого финансированияза счет средств федерального бюджета.
****По согласованию.»
Приложение 9
к постановлению Правительства
области от 02.11.2009 № 1668
«Приложение 9
к Программе
Мероприятия по развитию телекоммуникационных сетейв сельской местности
(млн. рублей)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения мероприятий
Объем финансирования,всего
В том числе за счет средств:
Ответственные за исполнение мероприятий
Ожидаемые результаты
областного бюджета*
местного бюджета*
внебюджетных источников**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Инвестиционные мероприятия
1.
Ввод в действие емкостей телефонной сети в сельской местности, тыс. номеров ***
департамент сельского хозяйства области, Комитет по транспорту и связи области,предприятия и организации ****
доведение телефонной плотностидо показателя 14,2 номера на 100 человек
всего37,7
2009-2010 годы
0,57
0,00
0,00
0,57
18,7
2009 год
0,28
0,00
0,00
0,28
19,0
2010 год
0,29
0,00
0,00
0,29
* Объемы подлежат уточнению.
** Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источниковявляются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета.
*** Ввод в действие емкостей телефонной сети в сельской местностис учетом долевого финансированияза счет средств федерального. бюджета.
****По согласованию.»
Приложение 10
к постановлению Правительства
области от 02.11.2009 № 1668
«Приложение 10
к Программе
Финансовое и ресурсное обеспечение Программы
(млн. рублей)
№ п/п
Направления финансирования и источники
2009-2012 годы, всего
2009-2010 годы, всего
В том числе
2009год
2010год
2011год
2012год
1
2
3
4
5
6
7
8
I.
Государственные капитальные вложения (млн.рублей)-всего,в том числе
2524,66
440,04
250,17
189,87
973,99
1110,63
областной бюджет*
1416,57
133,96
66,98
66,98
589,96
692,65
местный бюджет*
36,34
6,62
3,00
3,62
14,21
15,51
внебюджетные источники
1071,75
299,46
180,19
119,27
369,82
402,47
1.
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих всельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
1145,02
218,04
113,04
105,00
443,11
483,87
1.1.
областной бюджет*
274,21
66,14
27,76
38,38
108,59
1.2.
местный бюджет*
36,24
6,52
2,90
3,62
15,51
1.3.
внебюджетные источники
834,57
145,38
82,38
63,00
329,42
359,77
2.
В том числе мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе
400,27
111,33
59,00
52,33
140,18
148,76
2.1.
областной бюджет*
130,62
39,88
20,07
19,81
43,48
47,26
2.2.
местный бюджет*
16,73
3,77
1,90
1,87
6,21
6,75
2.3.
внебюджетные источники
269,65
71,45
38,93
32,52
96,70
101,50
3.
Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности
525,11
0,00
0,00
0,00
234,61
290,50
3.1.
областной бюджет*
525,11
0,00
0,00
0,00
234,61
290,50
3.2.
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности
38,56
0,00
0,00
0,00
20,89
17,67
4.1.
областной бюджет*
38,56
0,00
0,00
0,00
20,89
17,67
4.2.
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Мероприятия по развитию сети учреждений физической культуры и спорта в сельской местности
1,60
0,00
0,00
0,00
0,70
0,90
5.1.
областной бюджет*
1,60
0,00
0,00
0,00
0,70
0,90
5.2.
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.3.
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности
143,17
0,00
0,00
0,00
62,18
80,99
6.1.
областной бюджет*
143,17
0,00
0,00
0,00
62,18
80,99
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.2.
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Мероприятия по развитию электрических сетей в сельской местности
56,50
14,60
0,00
14,60
20,00
21,90
7.1.
областной бюджет*
30,60
0,00
0,00
0,00
14,60
16,00
7.2.
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.3.
внебюджетные источники
25,90
14,60
0,00
14,60
5,40
5,90
8.
Мероприятия по развитию газификации в сельской местности
389,34
139,14
88,16
50,98
119,80
130,40
8.1.
областной бюджет*
235,21
47,21
23,61
23,60
90,00
98,00
8.2.
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.3.
внебюджетные источники
154,13
91,93
64,55
27,38
29,80
32,40
9.
Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности
224,79
67,69
48,69
19,00
72,70
84,40
9.1.
областной бюджет *
168,11
20,61
15,61
5,00
67,50
80,00
9.2.
местный бюджет*
0,10
0,10
0,10
0,00
0,00
0,00
9.3.
внебюджетные источники
56,58
46,98
32,98
14,00
5,20
4,40
10.
Мероприятия по развитию телекоммуникационных сетей в сельской местности
0,57
0,57
0,28
0,29
0,00
0,00
10.1.
областной бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.2.
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.3.
внебюджетные источники
0,57
0,57
0,28
0,29
0,00
0,00
II.
ВСЕГО:
2524,66
440,04
250,17
189,87
973,99
1110,63
в том числе
областной бюджет*
1416,57
133,96
66,98
66,98
589,96
692,65
местный бюджет*
36,34
6,62
3,00
3,62
14,21
15,51
внебюджетные источники
1071,75
299,46
180,19
119,27
369,82
402,47
* Объемы подлежат уточнению исходя из возможностей доходной базы бюджетов.»
Приложение 11
к постановлению Правительства
области от 02.11.2009 № 1668
«Приложение 11
к Программе
Основные целевые индикаторы и показатели Программы
№п/п
Мероприятия
2009-2012 годы, всего
В том числе
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1
2
3
4
5
6
7
Ввод в действие жилых домов,
ВСЕГО (тыс. кв. м)
115,3
10,4
10,0
45,5
49,4
в том числе ввод в действие жилых домов для молодых семей и молодых специалистов (тыс. кв.м)
40,0
5,9
5,0
14,2
14,9
2.
Ввод в действие общеобразовательных учреждений (мест)
1090,0
0,0
0,0
620,0
470,0
3.
Ввод в действие дошкольныхучреждений(мест)
280,0
0,0
0,0
140,0
140,0
4.
Ввод в действие районных и участковых больниц (коек)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений в смену)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов (единиц)
5,0
0,0
0,0
3,0
2,0
7.
Ввод в действие клубных учреждений (мест)
400,0
0,0
0,0
200,0
200,0
8.
Реконструкция и техническое перевооружение ВЛ 0,38 кВ, км
143,9
0,0
27,9
58,0
58,0
9.
Реконструкция и техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ, км
46,4
0,0
8,4
19,0
19,0
10.
Реконструкция и техническое перевооружение ТП 6-10/04 Кв, штук
80,0
0,0
16,0
32,0
32,0
11.
Ввод в действиераспределительных газовых сетей, км
332,9
68,9
34,0
115,0
115,0
12.
Газификация домов, квартир
8408,0
600,0
2608,0
2600,0
2600,0
13.
Ввод в действие локальных водопроводов, км
77,7
27,7
10,0
20,0
20,0
14.
Введение в действие станций водоподготовки и систем водоотведениятыс. куб.м/ сутки
9,1
0,0
1,1
4,0
4,0
15.
Создание водоохранных зон (зон санитарной охраны), штукводозаборов
90,0
0,0
0,0
45,0
45,0
16.
Ввод в действие емкостей телефонной сети в сельской местности
37,7
18,7
19,0
0,0
0,0
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11.2009г. № 1668
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 9 СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА № 1734
Утратил силу в ред. постановления Правительства области от 15.10.2012 № 1202.
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в долгосрочную целевую программу «Социальное развитие села на 2009-2012 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 9 сентября 2008 года № 1734 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Приложение 2 к Программе исключить.
3. Приложения 3-15 к Программе считать соответственно приложениями 2-14 к Программе.
4. Приложения 2-11 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1-11 к настоящему постановлению.
Губернатор области В.Е. Позгалев
Приложение 1
к постановлению
Правительства области
от 02.11.2009 № 1668
«Приложение 1
к Программе
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
(млн. рублей)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения мероприятий
Объем финансирования, всего
В том числе за счет средств:
Ответственные за исполнение мероприятий
Ожидаемые результаты
областного бюджета*
местного бюджета*
внебюджетных источников **
Инвестиционные мероприятия
1.
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, - тыс.кв.м ***
департамент сельского хозяйства области,органы местного самоуправления муниципальных районов области и городского округа г. Вологда ****
организация строительства, создание условий для жилищного строительства, обеспечение жителей сельской местности, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством
всего:115,27
2009-2012
годы
1145,02
274,21
36,24
834,57
в том числе:20,37
2009-2010
годы
218,04
66,14
6,52
145,38
10,37
2009 год
113,04
27,76
2,90
82,38
10,00
2010 год
105,00
38,38
3,62
63,00
94,90
2011-2012
годы
926,98
208,07
29,72
689,19
45,50
2011 год
443,11
49,40
2012 год
483,87
2.
в том числе обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, тыс. кв.м ***
обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, закрепление кадров на селе, улучшение демографической ситуации
всего:39,97
2009-2012 годы
412,63
126,25
16,73
269,65
в том числе:10,87
2009-2010 годы
110,73
35,51
3,77
71,45
5,87
2009 год
15,70
1,90
38,93
5,00
2010 год
19,81
1,87
32,52
29,10
2011-2012 годы
301,90
90,74
12,96
198,20
14,20
2011 год
14,90
2012 год
* Объемы подлежат уточнению исходя из возможностей доходной базыбюджетов.
** Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета.
***Ввод в действие жилья в сельской местности.
**** - по согласованию.»
Приложение 2
к постановлению
Правительства области
от 02.11.2009 № 1668.
«Приложение 2 к Программе
Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности
(млн. рублей)
№
п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения мероприятий
Объем финансирования,всего
В том числе за счет средств:
Ответственные за исполнение мероприятий
Ожидаемые результаты
областного бюджета*
местного бюджета*
внебюджетных источников **
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Инвестиционные мероприятия
1.
Ввод в действие общеобразовательных учреждений в сельской местности, мест ***
департамент сельского хозяйства области, Департамент образования области****
предоставление общедоступного и бесплатного начальногообщего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
1 090
2009-2012 годы
393,11
393,11
0,00
0,00
в том числе:0
2009-2010 годы
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2009 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2010 год
0,00
0,00
0,00
0,00
1090
2011-2012 годы
393,11
393,11
0,00
0,00
620
2011 год
172,61
172,61
0,00
0,00
470
2012 год
220,50
220,50
0,00
0,00
2.
Ввод в действие дошкольных образовательных учреждений, мест ***
280
2009-2012 годы
132,00
132,00
0,00
0,00
0
2009-2010 годы
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2009 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2010 год
0,00
0,00
0,00
0,00
280
2011-2012 годы
132,00
132,00
0,00
0,00
140
2011 год
62,00
62,00
0,00
0,00
140
2012 год
70,00
70,00
0,00
0,00
Приложение 3
к постановлению Правительства
области от 02.11.2009 № 1668
«Приложение 3
к Программе
Мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи
в сельской местности
(млн. рублей)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения мероприятий
Объем финансирования, всего
В том числе за счет средств:
Ответственные за исполнение мероприятий
Ожидаемые результаты
областного бюджета*
местного бюджета*
внебюджетных источников **
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Инвестиционные мероприятия
1.
Ввод в действие районных и участковых больниц, коек ***
департамент сельского хозяйства области, департамент здравоохранения области
развитие сети сельских больниц и улучшение стационарной медицинской помощи сельскому населению
всего:0
2009-2010 годы
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2009 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2010 год
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену ***
департамент сельского хозяйства области, департамент здравоохранения области
развитие сети сельских амбулаторно-поликлинических учреждений и улучшение амбулаторно-медицинской помощисельскому населению
всего:0
2009-2010 годы
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2009 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2010 год
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов, единиц ***
департамент сельского хозяйства области, департамент здравоохранения области
развитие сети ФАПов и улучшение первичной доврачебной медицинской помощисельскому населению
всего:5
2009-2012 годы
12,70
12,70
0,00
0,00
в том числе:0
2009-2010 годы
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2009 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2010 год
0,00
0,00
0,00
0,00
5
2011-2012 годы
12,70
12,70
0,00
0,00
3
2011 год
8,50
8,50
0,00
0,00
2
2012 год
4,20
4,20
0,00
0,00
4.
Оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием
департамент здравоохранения области
улучшение материально-технического обеспечения
4.1.
участковых больниц, единиц
всего:0
2009-2012 годы
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2009 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2010 год
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.
амбулаторно-поликлинических учреждений, единиц
всего:0
2009-2010 годы
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2009 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2010 год
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.
фельдшерско-акушерских пунктов, единиц
всего:200
2009-2012 годы
25,86
25,86
0,00
0,0
в том числе:0
2009-2010 годы
0,00
0,00
0,00
0,0
0
2009 год
0,00
0,00
0,00
0,0
0
2010 год
0,00
0,00
0,00
0,0
200
2011-2012 годы
25,86
25,86
0,00
0,0
100
2011 год
12,39
12,39
0,00
0,0
100
2012 год
13,47
13,47
0,00
0,0
* Объемы подлежат уточнению.
** Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета.
***Ввод в действие районных и участковых больниц, амбулаторно-поликлинических учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов с учетомдолевого финансированияза счет средств федерального бюджета.
***Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов с учетомдолевого финансированияза счет средств федерального бюджета с 2009 года.»
Приложение 4
к постановлению Правительства
области от 02.11.2009 № 1668
«Приложение 4
к Программе
Мероприятия по развитию сетиучреждений физической культуры и спорта всельской местности
(млн.рублей)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения мероприятий
Объем финансирования,всего
В том числе за счет средств:
Ответственные за исполнение мероприятий
Ожидаемые результаты
областного бюджета*
местного бюджета*
внебюджетных источников **
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Инвестиционные мероприятия
1.
Осуществление реконструкции спортивных сооружений в сельской местности
департамент сельского хозяйства области, комитетпо физической культуре и спорту области, предприятия (организации)****
улучшение материально-технических условий для занятий физкультурой и спортом в сельской местности
всего:
2009-2012 годы
0,90
0,90
0,00
0,00
в том числе:
2009-2010 годы
0,00
0,00
0,00
0,00
2009 год
0,00
0,00
0,00
0,00
2010 год
0,00
0,00
0,00
0,00
2011-2012 годы
0,90
0,90
0,00
0,00
2011 год
0,43
0,43
0,00
0,00
2012 год
0,47
0,47
0,00
0,00
2.
Строительство комплексных спортивных площадок
Департамент развития муниципальных образований области, департамент сельского хозяйства области, комитет по физической культуре и спортуобласти,предприятия (организации)****
улучшение материально-технических условий для занятий физкультурой и спортом в сельской местности
всего:
2009-2012 годы
0,70
0,70
0,00
0,00
в том числе:
2009-2010 годы
0,00
0,00
0,00
0,00
2009 год
0,00
0,00
0,00
0,00
2010 год
0,00
0,00
0,00
0,00
2011-2012 годы
0,70
0,70
0,00
0,00
2011 год
0,30
0,30
0,00
0,00
2012 год
0,40
0,40
0,00
0,00
* Объемы подлежат уточнению.
** Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета.
***Строительство комплексных спортивных площадок с учетом долевого финансированияза счет средств федерального бюджета.
**** - по согласованию.»
Приложение 5
к постановлению Правительства
области от 02.11.2009 № 1668
«Приложение 5
к Программе
Мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности всельской местности
(млн. рублей)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения мероприятий
Объем финансирования,всего
В том числе за счет средств:
Ответственные за исполнение мероприятий
Ожидаемые результаты
областного бюджета*
местного бюджета*
внебюджетных источников **
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Инвестиционные мероприятия
1.
Ввод в действие клубных учреждений, мест ***
департамент сельского хозяйства области, Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, органы местного самоуправления ****
повышение эффективности деятельности учреждений культуры в сельской местности
всего:400
2009-2012 годы
143,17
143,17
0,00
0,00
в том числе:0
2009-2010 годы
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2009 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2010 год
0,00
0,00
0,00
0,00
400
2011-2012 годы
143,17
143,17
0,00
0,00
200
2011 год
62,18
62,18
0,00
0,00
200
2012 год
80,99
80,99
0,00
0,00
* Объемы подлежат уточнению.
** Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета.
*** Ввод в действие клубных учрежденийс учетом долевого финансированияза счет средств федерального бюджета.
**** По согласованию.»
Приложение 6
к постановлению Правительства
области от 02.11.2009 № 1668
«Приложение 6
к Программе
Мероприятия по развитию электрических сетей всельской местности
(млн. рублей)
Наименование мероприятий
Срок исполнения мероприятий
Объем финансирования,всего
В том числе за счет средств:
Ответственные за исполнение мероприятий
Ожидаемые результаты
областного бюджета *
местного бюджета*
внебюджетных источников**
Инвестиционные мероприятия
всего:143,9
2009-2012 годы
30,00
20,30
0,00
9,70
в том числе:27,9
2009-2010 годы
9,70
0,00
0,00
9,70
0,0
2009 год
0,00
0,00
0,00
0,00
27,9
2010 год
9,70
0,00
0,00
9,70
116,0
2011-2012 годы
20,30
20,30
0,00
0,00
58,0
2011 год
9,70
9,70
0,00
0,00
58,0
2012 год
10,60
10,60
0,00
0,00
всего:46,4
2009-2012 годы
11,30
4,40
0,00
6,90
в том числе:8,4
2009-2010 годы
2,10
0,00
0,00
2,10
0,0
2009 год
0,00
0,00
0,00
0,00
8,4
2010 год
2,10
0,00
0,00
2,10
38,0
2011-2012 годы
9,20
4,40
0,00
4,80
19,0
2011 год
4,40
2,10
0,00
2,30
19,0
2012 год
4,80
2,30
0,00
2,50
3.
Реконструкция и техническое перевооружение ТП 6-10/04 Кв, штук ***
департамент сельского хозяйства области, органы местного самоуправления ****
сокращение затрат на обслуживание и выполнение ремонтных и регламентных работ
всего:80
2009-2012 годы
15,20
5,90
0,00
в том числе:16
2009-2010 годы
2,80
0,00
0,00
0
2009 год
0,00
0,00
0,00
16
2010 год
2,80
0,00
0,00
64
2011-2012 годы
12,40
5,90
0,00
32
2011 год
5,90
2,80
0,00
32
2012 год
6,50
3,10
0,00
* Объемы подлежат уточнению.
** Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета.
*** Ввод кмВЛ 0,38 кВ,ВЛ 6-10 кВ, штук ТП с учетом долевого финансированияза счет средств федерального бюджета.
****По согласованию.»
Приложение 7
к постановлению Правительства
области от 02.11.2009 № 1668
«Приложение 7
к Программе
Мероприятия по развитию газификации в сельской местности
(млн. рублей)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения мероприятий
Объем финансирования,всего
В том числе за счет средств:
Ответственные за исполнение мероприятий
Ожидаемые результаты
областного бюджета*
местного бюджета*
внебюджетных источников**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Инвестиционные мероприятия
1.
Ввод в действиераспределительных газовых сетей, км ***
департамент сельского хозяйства области, органы местного самоуправления****
повышение уровня газификации села природным газом
всего:366,9
2009-2012 годы
281,76
235,21
0,00
46,55
в том числе:136,9
2009-2010 годы
93,76
47,21
0,00
46,55
68,9
2009 год
70,16
23,61
0,00
46,55
34,0
2010 год
23,60
23,60
0,00
0,00
230,0
2011-2012 годы
188,00
188,00
0,00
0,00
115,0
2011 год
90,00
90,00
0,00
0,00
115,0
2012 год
98,00
98,00
0,00
0,00
2.
Газификация домов, квартир***
улучшение условий быта сельского населения
всего:8408
2009-2012 годы
107,58
0,00
0,00
107,58
в том числе:3208
2009-2010 годы
45,38
0,00
0,00
45,38
600
2009 год
18,00
0,00
0,00
18,00
2 608
2010 год
27,38
0,00
0,00
27,38
5 200
2011-2012 годы
62,20
0,00
0,00
62,20
2 600
2011 год
29,80
0,00
0,00
29,80
2 600
2012 год
32,40
0,00
0,00
32,40
* Объемы подлежат уточнению.
** Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета.
*** Ввод в действие распределительных газовых сетей, газификация квартир, строительство и реконструкциягазонаполнительных станцийс учетом долевого финансированияза счет средств федерального бюджета.
****По согласованию.»
Приложение 8
к постановлению Правительства
области от 02.11.2009 № 1668
«Приложение 8
к Программе
Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности
(млн. рублей)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения мероприятий
Объем финансирования,всего
В том числе за счет средств:
Ответственные за исполнение мероприятий
Ожидаемые результаты
областного бюджета*
местного бюджета*
внебюджетных источников**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Раздел I. Инвестиционные мероприятия
1.1.
Ввод в действие локальных водопроводов, км ***
департамент сельского хозяйства области, органы местного самоуправления ****
повышение надежности водоснабжения сельских населенныхпунктов, ввод в действие локальных водопроводов
всего:77,7
2009-2012 годы
115,19
74,11
0,10
40,98
в том числе:37,7
2009-2010 годы
61,69
20,61
0,10
40,98
27,7
2009 год
48,69
15,61
0,10
32,98
10,0
2010 год
13,00
5,00
0,00
8,00
40,0
2011-2012 годы
53,50
53,50
0,00
0,00
20,0
2011 год
23,50
23,50
0,00
0,00
20,0
2012 год
30,00
30,00
0,00
0,00
1.2.
Введение в действие станций водоподготовки и систем водоотведения,тыс. куб.м/ сутки ***
департамент сельского хозяйства области, органы местного самоуправления ****
повышение надежности водоснабжения и улучшение качествапитьевой воды для сельского населения
всего:9,1
2009-2012 годы
108,80
94,00
0,00
14,80
в том числе:1,1
2009-2010 годы
6,00
0,00
0,00
6,00
0
2009 год
0,00
0,00
0,00
0,00
1,1
2010 год
6,00
0,00
0,00
6,00
8,0
2011-2012 годы
102,80
94,00
0,00
8,80
4,0
2011 год
48,80
44,00
0,00
4,80
4,0
2012 год
54,00
50,00
0,00
4,00
1.3.
Создание зон санитарной охраны, штукводозаборов ***
Предприятия и организации ****
устройство зон санитарной охраны водозаборов для предотвращения загрязнения водоисточников
всего:90
2009-2012 годы
0,80
0,00
0,00
0,80
в том числе:0
2009-2010 годы
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2009 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2010 год
0,00
0,00
0,00
0,00
90
2011-2012 годы
0,80
0,00
0,00
0,80
45
2011 год
0,40
0,00
0,00
0,40
45
2012 год
0,40
0,00
0,00
0,40
* Объемы подлежат уточнению.
** Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета.
***Ввод в действие локальных водопроводов, станций водоподготовки и систем водоотведения, водозаборов с учетом долевого финансированияза счет средств федерального бюджета.
****По согласованию.»
Приложение 9
к постановлению Правительства
области от 02.11.2009 № 1668
«Приложение 9
к Программе
Мероприятия по развитию телекоммуникационных сетейв сельской местности
(млн. рублей)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения мероприятий
Объем финансирования,всего
В том числе за счет средств:
Ответственные за исполнение мероприятий
Ожидаемые результаты
областного бюджета*
местного бюджета*
внебюджетных источников**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Инвестиционные мероприятия
1.
Ввод в действие емкостей телефонной сети в сельской местности, тыс. номеров ***
департамент сельского хозяйства области, Комитет по транспорту и связи области,предприятия и организации ****
доведение телефонной плотностидо показателя 14,2 номера на 100 человек
всего37,7
2009-2010 годы
0,57
0,00
0,00
0,57
18,7
2009 год
0,28
0,00
0,00
0,28
19,0
2010 год
0,29
0,00
0,00
0,29
* Объемы подлежат уточнению.
** Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источниковявляются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета.
*** Ввод в действие емкостей телефонной сети в сельской местностис учетом долевого финансированияза счет средств федерального. бюджета.
****По согласованию.»
Приложение 10
к постановлению Правительства
области от 02.11.2009 № 1668
«Приложение 10
к Программе
Финансовое и ресурсное обеспечение Программы
(млн. рублей)
№ п/п
Направления финансирования и источники
2009-2012 годы, всего
2009-2010 годы, всего
В том числе
2009год
2010год
2011год
2012год
1
2
3
4
5
6
7
8
I.
Государственные капитальные вложения (млн.рублей)-всего,в том числе
2524,66
440,04
250,17
189,87
973,99
1110,63
областной бюджет*
1416,57
133,96
66,98
66,98
589,96
692,65
местный бюджет*
36,34
6,62
3,00
3,62
14,21
15,51
внебюджетные источники
1071,75
299,46
180,19
119,27
369,82
402,47
1.
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих всельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
1145,02
218,04
113,04
105,00
443,11
483,87
1.1.
областной бюджет*
274,21
66,14
27,76
38,38
108,59
1.2.
местный бюджет*
36,24
6,52
2,90
3,62
15,51
1.3.
внебюджетные источники
834,57
145,38
82,38
63,00
329,42
359,77
2.
В том числе мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе
400,27
111,33
59,00
52,33
140,18
148,76
2.1.
областной бюджет*
130,62
39,88
20,07
19,81
43,48
47,26
2.2.
местный бюджет*
16,73
3,77
1,90
1,87
6,21
6,75
2.3.
внебюджетные источники
269,65
71,45
38,93
32,52
96,70
101,50
3.
Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности
525,11
0,00
0,00
0,00
234,61
290,50
3.1.
областной бюджет*
525,11
0,00
0,00
0,00
234,61
290,50
3.2.
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности
38,56
0,00
0,00
0,00
20,89
17,67
4.1.
областной бюджет*
38,56
0,00
0,00
0,00
20,89
17,67
4.2.
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Мероприятия по развитию сети учреждений физической культуры и спорта в сельской местности
1,60
0,00
0,00
0,00
0,70
0,90
5.1.
областной бюджет*
1,60
0,00
0,00
0,00
0,70
0,90
5.2.
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.3.
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности
143,17
0,00
0,00
0,00
62,18
80,99
6.1.
областной бюджет*
143,17
0,00
0,00
0,00
62,18
80,99
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.2.
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Мероприятия по развитию электрических сетей в сельской местности
56,50
14,60
0,00
14,60
20,00
21,90
7.1.
областной бюджет*
30,60
0,00
0,00
0,00
14,60
16,00
7.2.
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.3.
внебюджетные источники
25,90
14,60
0,00
14,60
5,40
5,90
8.
Мероприятия по развитию газификации в сельской местности
389,34
139,14
88,16
50,98
119,80
130,40
8.1.
областной бюджет*
235,21
47,21
23,61
23,60
90,00
98,00
8.2.
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.3.
внебюджетные источники
154,13
91,93
64,55
27,38
29,80
32,40
9.
Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности
224,79
67,69
48,69
19,00
72,70
84,40
9.1.
областной бюджет *
168,11
20,61
15,61
5,00
67,50
80,00
9.2.
местный бюджет*
0,10
0,10
0,10
0,00
0,00
0,00
9.3.
внебюджетные источники
56,58
46,98
32,98
14,00
5,20
4,40
10.
Мероприятия по развитию телекоммуникационных сетей в сельской местности
0,57
0,57
0,28
0,29
0,00
0,00
10.1.
областной бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.2.
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.3.
внебюджетные источники
0,57
0,57
0,28
0,29
0,00
0,00
II.
ВСЕГО:
2524,66
440,04
250,17
189,87
973,99
1110,63
в том числе
областной бюджет*
1416,57
133,96
66,98
66,98
589,96
692,65
местный бюджет*
36,34
6,62
3,00
3,62
14,21
15,51
внебюджетные источники
1071,75
299,46
180,19
119,27
369,82
402,47
* Объемы подлежат уточнению исходя из возможностей доходной базы бюджетов.»
Приложение 11
к постановлению Правительства
области от 02.11.2009 № 1668
«Приложение 11
к Программе
Основные целевые индикаторы и показатели Программы
№п/п
Мероприятия
2009-2012 годы, всего
В том числе
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1
2
3
4
5
6
7
Ввод в действие жилых домов,
ВСЕГО (тыс. кв. м)
115,3
10,4
10,0
45,5
49,4
в том числе ввод в действие жилых домов для молодых семей и молодых специалистов (тыс. кв.м)
40,0
5,9
5,0
14,2
14,9
2.
Ввод в действие общеобразовательных учреждений (мест)
1090,0
0,0
0,0
620,0
470,0
3.
Ввод в действие дошкольныхучреждений(мест)
280,0
0,0
0,0
140,0
140,0
4.
Ввод в действие районных и участковых больниц (коек)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений в смену)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов (единиц)
5,0
0,0
0,0
3,0
2,0
7.
Ввод в действие клубных учреждений (мест)
400,0
0,0
0,0
200,0
200,0
8.
Реконструкция и техническое перевооружение ВЛ 0,38 кВ, км
143,9
0,0
27,9
58,0
58,0
9.
Реконструкция и техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ, км
46,4
0,0
8,4
19,0
19,0
10.
Реконструкция и техническое перевооружение ТП 6-10/04 Кв, штук
80,0
0,0
16,0
32,0
32,0
11.
Ввод в действиераспределительных газовых сетей, км
332,9
68,9
34,0
115,0
115,0
12.
Газификация домов, квартир
8408,0
600,0
2608,0
2600,0
2600,0
13.
Ввод в действие локальных водопроводов, км
77,7
27,7
10,0
20,0
20,0
14.
Введение в действие станций водоподготовки и систем водоотведениятыс. куб.м/ сутки
9,1
0,0
1,1
4,0
4,0
15.
Создание водоохранных зон (зон санитарной охраны), штукводозаборов
90,0
0,0
0,0
45,0
45,0
16.
Ввод в действие емкостей телефонной сети в сельской местности
37,7
18,7
19,0
0,0
0,0
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | областная газета "КРАСНЫЙ СЕВЕР" № 131 от 14.11.2009 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 050.000.000 Жилище, 060.000.000 Труд и занятость населения, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 130.000.000 Образование. Наука. Культура |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: