Основная информация

Дата опубликования: 02 ноября 2017г.
Номер документа: RU89000201701330
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Салехард

О внесении изменений в постановление Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 25 декабря 2013 года № 1134-П

              Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:

              Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1134-П «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 – 2018 годы».

Губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа                                          Д.Н. Кобылкин

от 02 ноября 2017 г. № 1144-П

1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

1. В наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020».

2. В пункте 1 цифры «2018» заменить цифрами «2020».

3. В государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 – 2018 годы», утвержденной указанным постановлением (далее – Государственная программа):

              3.1. в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

3.2. в паспорте Государственной программы:

3.2.1. в позиции, касающейся сроков реализации Государственной программы, цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

3.2.2. в позиции, касающейся показателей Государственной программы, слова «3. Кредитный рейтинг по национальной шкале, присвоенный обязательствам Ямало-Ненецкого автономного округа (по оценке международного рейтингового агентства «Standard&Poor`s»).» заменить словами «3. Кредитный рейтинг, присвоенный Ямало-Ненецкому автономному округу кредитными рейтинговыми агентствами.»;

3.2.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 168500128

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 3420)

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 168500128

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем

внебюджетных средств

2014 год – 20012549

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 3420)

20012549

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2015 год – 20795340

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

20795340

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2016 год – 22948029

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

22948029

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2017 год – 25243814

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

25243814

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2018 год – 26500132

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

26500132

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2019 год – 26500132

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

26500132

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2020 год – 26500132

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

26500132

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

»;

3.3. раздел II изложить в следующей редакции:

«II. Структура Государственной программы

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Государственная программа (всего)

168500128

20012549

20795340

22948029

25243814

26500132

26500132

26500132

2.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель) (всего)

168500128

20012549

20795340

22948029

25243814

26500132

26500132

26500132

3.

Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

950363

115747

56081

149527

157252

157252

157252

157252

4.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)

950363

115747

56081

149527

157252

157252

157252

157252

5.

Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа»

32956294

3393361

2816177

2978936

4593593

6391409

6391409

6391409

6.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)

32956294

3393361

2816177

2978936

4593593

6391409

6391409

6391409

7.

Подпрограмма 3 «Совершенствова-ние системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»

130384486

15910170

17355883

19248895

19873508

19332010

19332010

19332010

8.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)

130384486

15910170

17355883

19248895

19873508

19332010

19332010

19332010

9.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы»

4208985

593271

567199

570671

619461

619461

619461

619461

10.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)

4208985

593271

567199

570671

619461

619461

619461

619461

Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2014 год приведен в приложении к Государственной программе.»;

3.4. в разделе III:

3.4.1. таблицу подраздела 1 изложить в следующей редакции:

«1. Показатели Государственной программы

№ п/п

Наименование Государственной программы (Подпрограммы), показателя

№ основ-ного меро-прия-тия/

меро-прия-тий, влия-ющих на пока-затель

Едини-ца изме-

рения

Значение показателей эффективности

2012

год

2013 год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018 год

2019 год

2020 год

вес показа-теля

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Государственная программа

2.

Цель 1 Государственной программы «Обеспечение исполнения расходных обязательств Ямало-Ненецкого автономного округа на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ямало-Ненецкого автономного округа, оптимального уровня налоговой и долговой нагрузки, создания финансовых резервов, а также повышения эффективности использования бюджетных средств»

3.

1. Доля просроченной кредиторской задолженности окружного бюджета в общем объеме расходов окружного бюджета, % (соблюдение ограничения)

%

+ 0

< 3

< 3

< 3

< 3

< 3

< 3

< 3

< 3

0,15

4.

2. Рейтинг автономного округа по качеству управления региональными финансами (по оценке Минфина России)

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,3

5.

3. Кредитный рейтинг по национальной шкале, присвоенный обязательствам автономного округа (по оценке международного рейтингового агентства «Standard&Poor`s»)

%

100

100

100

100

100

0,1

6.

3. Кредитный рейтинг, присвоенный автономному округу кредитными рейтинговыми агентствами

100

100

100

100

0,1

7.

4. Доля расходов окружного бюджета, формируемых в рамках целевых программ, % расходов (за вычетом субвенций из федерального бюджета) (соблюдение ограничения)

%

> 90

> 90

> 90

> 93

> 93

> 93

> 93

> 93

> 93

0,17

8.

Цель 2 Государственной программы «Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе и повышения качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»

9.

5. Отношение уровня расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного муниципального района (городского округа) к уровню средней расчетной бюджетной обеспеченности после ее выравнивания

%

91,2

95,9

80

80

80

80

80

80

80

0,14

10.

6. Доля муниципальных районов (городских округов), имеющих надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса

(I степень)

%

38

38

46

70

70

70

70

70

70

0,14

11.

Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

(суммарный коэффициент веса показателей – 0,5)

12.

Цель Подпрограммы 1 «Организовать качественный бюджетный процесс, включающий стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля»

13.

Задача

Подпрограммы 1.1 «Осуществлять нормативно-методическое обеспечение и организацию бюджетного процесса (планирование, исполнение, формирование отчетности, контроль)»

14.

Задача

Подпрограммы 1.4 «Эффективно управлять финансовыми активами, в частности резервными средствами»

15.

1.1. Исполнение расходных обязательств окружного бюджета, % плановых назначений (соблюдение ограничения)

01, 2, 3, 4

%

+ 96,2

> 95

> 95

> 95

> 95

> 95

> 95

> 95

> 95

0,3

16.

1.4. Наличие формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств окружного бюджета

01, 2, 3, 4

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,32

17.

Цель Подпрограммы 1 «Проводить взвешенную и предсказуемую бюджетную и налоговую политику»

18.

Задача

Подпрограммы 1.2 «Поддерживать оптимальный уровень налоговой нагрузки на экономику Ямало-Ненецкого автономного округа»

19.

Задача

Подпрограммы 1.3 «Внедрять эффективные методы финансового управления (координация стратегического и бюджетного планирования, долгосрочное финансовое планирование, внедрение программного бюджета, стандартизация государственных услуг)»

20.

1.2. Доля расходов по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства окружного бюджета в общем объеме расходов окружного бюджета, % (соблюдение ограничения)

5

%

< 3

< 3

< 3

< 3

< 3

< 3

< 3

< 3

< 3

0,13

21.

1.3. Проведение оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов

5

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,15

22.

Цель

Подпрограммы 1 «Обеспечить доступность информации по рассмотрению, утверждению и исполнению окружного бюджет»

23.

Задача

Подпрограммы 1.5 «Обеспечить прозрачность финансовой (налогово-бюджетной) информации о государственных финансах Ямало-Ненецкого автономного округа»

24.

1.5. Размещение на официальном сайте департамента финансов автономного округа законов об окружном бюджете, отчетов об исполнении окружного бюджета, Государственной программы, ответственным исполнителем которой является департамент финансов автономного округа

01

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,1

25.

Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом» (суммарный коэффициент веса показателей – 0,2)

26.

Цель Подпрограммы 2 «Эффективное управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа»

27.

Задача

Подпрограммы 2.1 «Обеспечивать состояние структуры и объема государственного долга Ямало-Ненецкого автономного округа на приемлемом и экономически обоснованном уровне»

28.

2.1. Отношение объема государственного долга автономного округа

(за вычетом государственных гарантий автономного округа) к доходам окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений, % на конец года (соблюдение ограничения)

2, 5, 6

%

+ 10

< 40

< 40

< 40

< 40

< 40

< 40

< 40

< 40

0,15

29.

Задача

Подпрограммы 2.2 «Минимизировать стоимость заимствований»

30.

2.5. Отношение годовой суммы платежей по обслуживанию государственного долга автономного округа к расходам окружного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций (соблюдение ограничения)

01

%

+ 0

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

0,15

31.

Задача 2.3 «Поддерживать кредитный рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа на достигнутом уровне, создавать предпосылки для его повышения»

32.

2.2. Отсутствие просроченных долговых обязательств автономного округа

3

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,15

33.

Задача

Подпрограммы 2.4 «Совершенствовать механизм управления государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа»

34.

2.3. Доля выданных государственных гарантий автономного округа в общем объеме доходов окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений, % на конец года (соблюдение ограничения)

7

%

+ 1,5

< 7

< 20

< 20

< 20

< 20

< 20

< 20

< 20

0,15

35.

2.4. Отношение объема выплат по государственным гарантиям автономного округа к общему объему предоставленных государственных гарантий автономного округа (соблюдение ограничения)

7

%

+ 0

< 5

< 5

< 5

< 5

< 5

< 5

< 5

< 5

0,15

36.

Задача

Подпрограммы 2.5 «Осуществлять мониторинг состояния государственного долга Ямало-Ненецкого автономного округа, а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности государственных унитарных предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа и акционерных обществ с долей участия Ямало-Ненецкого автономного округа в уставном капитале свыше 33,3%»

37.

2.6. Доля долговых обязательств государственных унитарных предприятий автономного округа в общем объеме доходов окружного бюджета, % (соблюдение ограничения)

4

%

+ 2

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

0,1

38.

2.7. Доля просроченной кредиторской задолженности унитарных предприятий автономного округа и акционерных обществ с долей участия автономного округа в уставном капитале свыше 33,3% в общем объеме расходов окружного бюджета, % (соблюдение ограничения)

4

%

+ 0

< 5

< 5

< 5

< 5

< 5

< 5

< 5

< 5

0,15

39.

Подпрограмма 3 «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»

(справочно: суммарный коэффициент веса показателей – 0,3)

40.

Цель Подпрограммы 3 «Обеспечение эффективного распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы в Ямало-Ненецком автономном округе»

41.

Задача

Подпрограммы 3.1 «Осуществлять нормативное правовое регулирование системой межбюджетных отношений в сфере управления муниципальными финансами»

42.

3.3. Доля субсидий из окружного бюджета местным бюджетам, распределение которых между муниципальными образованиями утверждено законом об окружном бюджете, в общем объеме субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам

4 – 6

%

100

99,9

100

100

100

100

100

100

100

0,12

43.

3.4. Доля межбюджетных субсидий, в отношении которых установлены целевые показатели результативности их предоставления, в общем объеме субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам

4 – 6

%

77

80

80

80

80

80

80

80

80

0,12

44.

Цель Подпрограммы 3 «Сокращение дифференциации в уровне бюджетной обеспеченности местных бюджетов в Ямало-Ненецком автономном округе и содействие сбалансированности местных бюджетов»

45.

Задача

Подпрограммы 3.2 «Совершенствовать механизмы предоставления межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов местным бюджетам»

46.

3.1. Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из окружного бюджета местным бюджетам

01, 02, 8

%

27

30,1

>= 24,08

>= 24,08

>= 24,08

>= 24,08

>= 24,08

>= 24,08

>= 24,08

0,12

47.

3.2. Доля иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета

(за исключением субвенций)

01, 02, 8

%

8,2

10

10

10

10

10

10

10

10

0,14

48.

Цель Подпрограммы 3 «Повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»

49.

Задача

Подпрограммы 3.3 «Обеспечивать методическую поддержку и применение мер стимулирующего характера в целях повышения качества управления муниципальными финансами»

50.

3.5. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов муниципальных образований в автономном округе

03, 7, 9, 10

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,1

51.

3.6. Доля муниципальных образований в автономном округе, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации

03, 7, 9, 10

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,1

52.

3.7. Доля расходов бюджетов муниципальных образований в автономном округе, формируемых в рамках муниципальных программ

03, 7, 9, 10

%

40

42

90

90

90

90

90

90

90

0,1

53.

3.8. Отношение количества муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации,

к их общему количеству

03, 7, 9, 10

%

20

18

16

< 14

< 12

< 12

< 12

< 12

< 12

0,1

54.

3.9. Доля муниципальных образований в автономном округе, не соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов

03, 7, 9, 10

%

4

4

4

0

3

3

3

3

3

0,1

»;

3.4.2. таблицу М-3 подраздела 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица М-3

3. Кредитный рейтинг, присвоенный автономному округу кредитными рейтинговыми агентствами

Единица измерения

%

Определение показателя

Соотношение кредитного рейтинга, присвоенного автономному округу кредитными рейтинговыми агентствами, к суверенному кредитному рейтингу Российской Федерации

Алгоритм формирования показателя

При одинаковых значениях кредитного рейтинга автономного округа и суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, присвоенных одним и тем же рейтинговым агентством, показатель принимает значение 100%, ниже суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации – 80%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

-

-

Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой

Источник информации для расчета (определения) показателя

Кредитные рейтинговые агентства, сведения о которых внесены Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств.

Источник опубликования информации – официальные сайты кредитных рейтинговых агентств в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

»;

3.5. в подпрограмме «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»:

3.5.1. в паспорте Подпрограммы 1:

3.5.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 1, цифры «2018» заменить цифрами «2020»;             

3.5.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 950363

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 950363

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем

внебюджетных средств

2014 год – 115747

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

115747

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2015 год – 56081

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

56081

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2016 год – 149527

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

149527

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2017 год – 157252

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

157252

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2018 год – 157252

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

157252

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2019 год – 157252

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

157252

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2020 год – 157252

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

157252

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

»;

3.5.2. таблицу 1 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий

всего

2014

год

2015 год

2016 год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (всего)

950 363

115 747

56 081

149 527

157 252

157 252

157 252

157 252

2.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4* (всего)

2 946 290

415 290

397 039

399 470

433 623

433 623

433 623

433 623

3.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1) (всего)

950 363

115 747

56 081

149527

157 252

157 252

157 252

157 252

4.

Основное мероприятие 01. Автоматизация бюджетного процесса и формирование системы «Электронный бюджет»

950 363

115 747

56 081

149 527

157 252

157 252

157 252

157 252

5.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4* (всего)

2 445 420

344 690

329 543

331 560

359 907

359 907

359 907

359 907

6.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1) (всего)

950 363

115 747

56 081

149 527

157 252

157 252

157 252

157 252

7.

Мероприятие 1.1.
Составление проекта окружного бюджета

42 958

28 937

14 021

8.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)

42 958

28 937

14 021

9.

Мероприятие 1.2.
Организация и обеспечение исполнения окружного бюджета

42 956

28 936

14 020

10.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)

42 956

28 936

14 020

11.

Мероприятие 1.3.
Формирование бюджетной отчетности

42 957

28 937

14 020

12.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)

42 957

28 937

14 020

13.

Мероприятие 1.4.
Обеспечение доступности информации о государственных финансах

42 957

28 937

14 020

14.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)

42 957

28 937

14 020

15.

Мероприятие 2.
Осуществление финансового контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и автономного округа при расходовании средств окружного бюджета

294 629*

41 529

39 705

39 947

43 362

43 362

43 362

43 362

16.

Мероприятие 3.
Обеспечение соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации

29 463*

4 153

3 970

3 995

4 336

4 336

4 336

4 336

17.

Мероприятие 4.
Управление финансовыми активами, в том числе резервным фондом

29 463*

4 153

3 970

3 995

4336

4 336

4 336

4 336

18.

Мероприятие 5.
Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики, осуществление нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса

147 314*

20 764

19 852

19 973

21 681

21 681

21 681

21 681

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4.»;

3.6. в подпрограмме «Управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа»:

              3.6.1. в паспорте Подпрограммы 2:

              3.6.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 2, цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

              3.6.1.2. в позиции, касающейся мероприятий Подпрограммы 2, слова «3. Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами.» заменить словами «3. Взаимодействие с кредитными рейтинговыми агентствами.»;             

3.6.1.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 32956294

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый

к утверждению, – 32956294

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем

внебюджетных средств

2014 год – 3393361

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3393361

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2015 год – 2816177

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2816177

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2016 год – 2978936

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2978936

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2017 год – 4593593

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

4593593

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2018 год – 6391409

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

6391409

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2019 год – 6391409

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

6391409

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2020 год – 6391409

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

6391409

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

                                                                                                                                                                        »;

3.6.2. в абзаце двадцать шестом раздела I слово «международными» заменить словом «кредитными»;

3.6.3. таблицу 2 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

32 956 294

3 393 361

2 816 177

2 978 936

4 593 593

6 391 409

6 391 409

6 391 409

2.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4* (всего)

420 899

59 327

56 721

57 067

61 946

61 946

61 946

61 946

3.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2) (всего)

32 956 294

3 393 361

2 816 177

2 978 936

4 593 593

6 391 409

6 391 409

6 391 409

4.

Основное мероприятие 01. Обслуживание государственного долга

32 956 294

3 393 361

2 816 177

2 978 936

4 593 593

6 391 409

6 391 409

6 391 409

5.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4*

67 344

9 492

9 075

9 131

9 911

9 911

9 911

9 911

6.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)

32 956 294

3 393 361

2 816 177

2 978 936

4 593 593

6 391 409

6 391 409

6 391 409

7.

Мероприятие 2. Использование различных инструментов заимствований

58 926*

8 306

7 941

7 989

8 672

8 672

8 672

8 672

8.

Мероприятие 3. Взаимодействие с кредитными рейтинговыми агентствами

58 926*

8 306

7 941

7 989

8 672

8 672

8 672

8 672

9.

Мероприятие 4. Мониторинг состояния государственного долга автономного округа, а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений, государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с долей участия автономного округа свыше 33,3%

58 926*

8 306

7 941

7 989

8 672

8 672

8 672

8 672

10.

Мероприятие 5. Предоставление и учет государственных гарантий автономного округа с правом регрессного требования

58 926*

8 306

7 941

7 989

8 672

8 672

8 672

8 672

11.

Мероприятие 6. Предоставление и учет государственных гарантий автономного округа без права регрессного требования

58 926*

8 306

7 941

7 989

8 672

8 672

8 672

8 672

12.

Мероприятие 7. Управление государственным долгом автономного округа

58 926*

8 306

7 941

7 989

8 672

8 672

8 672

8 672

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4.»;

3.7. в подпрограмме «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»:

3.7.1. в паспорте Подпрограммы 3:

3.7.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 3, цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

3.7.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 130384486

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 130384486

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств

2014 год – 15910170

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

15910170

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2015 год – 17355883

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

17355883

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2016 год – 19248895

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

19248895

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2017 год – 19873508

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

19873508

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2018 год – 19332010

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

19332010

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2019 год – 19332010

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

19332010

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2020 год – 19332010

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

19332010

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

»;

3.7.2. таблицу 3 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 3

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 3 «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе» (всего)

130 384 486

15 910 170

17 355 883

19 248 895

19 873 508

19 332 010

19 332 010

19 332 010

2.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4* (всего)

841 797

118 654

113 440

114 134

123 892

123 892

123 892

123 892

3.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3) (всего)

130 384 486

15 910 170

17 355 883

19 248 895

19 873 508

19 332 010

19 332 010

19 332 010

4.

Основное мероприятие 01. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

114 142 850

13 839 312

15 055 280

16 706 259

17 484 375

17 019 208

17 019 208

17 019 208

5.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4*

244 121

34 410

32 898

33 099

35 929

35 929

35 929

35 929

6.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)

114 142 850

13 839 312

15 055 280

16 706 259

17 484 375

17 019 208

17 019 208

17 019 208

7.

Основное мероприятие 02. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

16 206 636

2 065 858

2 295 603

2 537 636

2 384 133

2 307 802

2 307 802

2 307 802

8.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4*

252 539

35 596

34 032

34 240

37 168

37 168

37 168

37 168

9.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)

16 206 636

2 065 858

2 295 603

2 537 636

2 384 133

2 307 802

2 307 802

2 307 802

10.

Основное мероприятие 03. Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами

35 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

11.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4*

50 508

7 119

6 806

6 848

7 434

7 434

7 434

7 434

12.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)

35 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

13.

Мероприятие 4. Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам в автономном округе

151 523*

21 358

20 419

20 544

22 301

22 301

22 301

22 301

14.

Мероприятие 5. Повышение эффективности предоставления нецелевых межбюджетных трансфертов

42 090*

5 933

5 672

5 707

6 195

6 195

6 195

6 195

15.

Мероприятие 6. Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий

16 836*

2 373

2 269

2 283

2 478

2 478

2 478

2 478

16.

Мероприятие 7. Оценка качества управления муниципальными финансами

16 836*

2 373

2 269

2 283

2 478

2 478

2 478

2 478

17.

Мероприятие 8. Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов местным бюджетам в автономном округе

16 836*

2 373

2 269

2 283

2 478

2 478

2 478

2 478

18.

Мероприятие 9. Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами

42 090*

5 933

5 672

5 707

6 195

6 195

6 195

6 195

19.

Мероприятие 10. Содействие размещению в открытом доступе прозрачной и понятной информации о бюджетах муниципальных образований

8 418*

1 187

1 134

1 141

1 239

1 239

1 239

1 239

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4.»;

3.8. в подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:

3.8.1. в паспорте Подпрограммы 4:

3.8.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 4, цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

3.8.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 4208985

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 3 420)

Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 4208985

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

Объем

внебюджетных средств

2014 год – 593271

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 3 420)

593271

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2015 год – 567199

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

567199

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2016 год – 570671

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

570671

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2017 год – 619461

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

619461

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2018 год – 619461

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

619461

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2019 год – 619461

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

619461

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2020 год – 619461

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

619461

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

»;

3.8.2. таблицу 4 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 4

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы» (всего)

4 208 985

593 271

567 199

570 671

619 461

619 461

619 461

619 461

2.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4) (всего)

4 208 985

593 271

567 199

570 671

619 461

619 461

619 461

619 461

3.

Основное мероприятие 01.

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти

4 208 985

593 271

567 199

570 671

619 461

619 461

619 461

619 461

4.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)

4 208 985

593 271

567 199

570 671

619 461

619 461

619 461

619 461

»;

                            3.9. в приложении к Государственной программе:

                            3.9.1. в нумерационном заголовке цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

3.9.2. в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

3.9.3. в пункте 1 графы 2 цифры «2018» заменить цифрами «2020».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 19.03.2019
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 Основы государственного управления, 020.010.000 Органы исполнительной власти, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать