Основная информация
Дата опубликования: | 02 ноября 2020г. |
Номер документа: | RU38004205202000089 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Иркутская область |
Принявший орган: | Глава Озернинского МО |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Российская Федерация
02.11.2020г. № 90
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Братский район
ОЗЕРНИНСКОЕ муниципальное образование
Глава
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о внесении изменений и дополнений в постановление главы озернинского муниципального образования № 46 от 13.11.2014 года «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры на 2015-2019 годы»
В целях повышения устойчивости и эффективности работы объектов жизнеобеспечения, снижения энергоемкости в сфере производства и потребления жилищно-коммунальных услуг, обеспечения комплексного благоустройства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации Озернинского муниципального образования «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озернинского муниципального образования и их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга и контроля их реализации» от 28.01.2020г. № 13, ст. 46 Устава Озернинского муниципального образования,-
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в постановление главы Озернинского муниципального образования № 46 от 13.11.2014г. «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры на 2015-2019 годы» (приложение 1 к настоящему постановлению).
2. Продлить срок реализации данной муниципальной программы на период 2021-2023гг.
3. Соисполнителям указанной муниципальной программы обеспечить ее реализацию.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене Озернинского сельского поселения и на официальном сайте администрации Озернинского сельского поселения /озерный-адм.рф/.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Озернинского
муниципального образования
И.М. Копылова
Приложение № 1
к постановлению главы
Озернинского МО
от 02.11.2020г. № 90
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
НА 2015 - 2023 ГОДЫ
п. Озерный 2020 год
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2015-2023 ГОДЫ
Наименование Программы
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» (далее Программа)
Основание для разработки Программы
1. Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 446-пп «Об утверждении Государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы»;
Ответственный исполнитель Программы
Администрация Озернинского МО
Участники Программы
МУП «ЖКХ Озерный», население Озернинского МО
Цель Программы
Повышение уровня жизни населения, снижение энергоемкости в сфере производства и потребления коммунальных услуг.
Задачи Программы
1. Развитие, восстановление, и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры.
2. Развитие системы энергосбережения в бюджетной сфере и в сфере коммунального обслуживания, оптимизация расходов бюджета и организаций коммунального комплекса на поддержание жизнеспособности объектов бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры.
3. Обеспечение комплексного благоустройства.
Сроки реализации Программы
2015-2023 годы
Целевые показатели Программы
1. Показатели состояния объектов коммунального назначения, в том числе:
- процентная доля котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону, по отношению к общему количеству котельных МО;
- процентная доля ветхих инженерных сетей по отношению к общей протяжённости инженерных сетей (по видам сетей);
2. Показатели динамики расхода энергетических ресурсов и воды (по видам ресурсов).
3. Показатели степени благоустройства населённых пунктов.
Подпрограммы муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
1. Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (приложение № 1 к Программе);
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (приложение № 2 к Программе);
3. Благоустройство (приложение № 3 к Программе).
4. Другие мероприятия в области коммунального хозяйства (приложение № 4 к Программе).
Ресурсное обеспечение Программы
Годы
Всего, тыс.руб
В том числе:
Фед. бюджет
Обл. бюджет
Местный бюджет
Другие
2015г.
1709,6
0
0
1709,6
0
2016г.
2478,0
0
0
2478,0
0
2017г.
9658,1
0
0
9658,1
0
2018г.
868,4
0
0
868,4
0
2019г.
5038,5
0
0
5038,5
0
2020г.
995,5
0
0
995,5
0
2021г.
531,9
0
0
531,9
0
2022г.
360,3
0
0
360,3
0
2023г.
332,3
0
0
332,3
0
Итого
21972,6
0
0
21972,6
0
Ожидаемые конечные результаты реализации
Программы
Ежегодное получение актов готовности на все котельные муниципального образования (100%).
Обеспечение к началу 2023 года снижения доли ветхих инженерных сетей на 20%.
Достижение к началу 2023 года снижения расхода энергоресурсов и воды на 15 % в сравнении с расходом энергоресурсов и воды в 2014 году.
4. Повышение показателей благоустройства населённых пунктов муниципального образования к началу 2023 года в сравнении с базовым периодом 2014 года на 15%.
Механизм реализации Программы
Программа реализуется в соответствии с системой плановых мероприятий, входящих в состав трёх подпрограмм муниципальной программы.
Выполнение мероприятий требует привлечения финансовых средств. Источниками финансового обеспечения Программы являются: средства бюджета всех уровней и внебюджетные средства.
Программа утверждается постановлением главы муниципального образования
Контроль за исполнением Программы
Организацию управления и контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет глава Озернинского муниципального образования.
Раздел 1. Краткая характеристика состояния сферы реализации программы
Численность населения на 01.01.2020 года составляла 746 человек. В состав поселения входят два населенных пункта: п. Озерный и п. Первомайский. Административным центром муниципального образования является поселок Озерный.
В поселке организовано централизованное водоснабжение в летнее время. Водоснабжение осуществляется посредством двух поверхностных водозаборов на озере и летнего водопровода протяженностью 15,9 км.
В западной части, в 1 км от границы поселка размещен поверхностный водозабор. Водоразбор осуществляется напрямую из водозабора.
Система теплоснабжения децентрализованная. Теплоснабжение общественных и административных зданий поселка осуществляется от 2-х котельных. Топливом являются дрова.
Система электроснабжения Озернинского муниципального образования децентрализованная. Источником электроснабжения являются две дизельные электростанции (далее ДЭС), расположенной на территории поселка Озерный.
В Озернинском муниципальном образовании потребители поселка Озерный подключены от двух ДЭС по воздушным линиям электропередачи (далее - ЛЭП) напряжением 0,4 кВ.
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергоэффективных технологий, разработку и внедрение мер по энергосбережению, стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций. Кроме того, Программой предусмотрены мероприятия по благоустройству территории муниципального образования.
На сегодняшний день сфера коммунального обеспечения требует особого внимания в связи с высокой стоимостью энергоресурсов и сверхнормативным износом инженерного оборудования. Это касается как внешних коммуникаций, так и внутренних систем отопления и водоснабжения зданий. Для нормального функционирования объектов жизнеобеспечения необходимо предусмотреть мероприятия по ремонту и восстановлению инженерных систем, модернизации котельных, замене ветхих сетей, которые требуют финансовой поддержки из бюджета всех уровней.
Для снижения затрат на энергоресурсы необходимо предусмотреть мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в части организации учёта расходования энергоресурсов, контроля за эффективностью их использования и обеспечения снижения расхода.
Раздел 2. Цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации программы, перечень подпрограмм
Целью Программы является повышение уровня жизни населения, снижение энергоемкости в сфере производства и потребления коммунальных услуг.
Достижение цели Программы возможно посредством решения следующих задач:
1) Развитие, восстановление, и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры.
2) Развитие системы энергосбережения в бюджетной сфере и в сфере коммунального обслуживания, оптимизация расходов бюджета и организаций коммунального комплекса на поддержание жизнеспособности объектов бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры.
3) Обеспечение комплексного благоустройства.
Решение поставленных задач Программы планируется обеспечить в рамках следующих подпрограмм, являющихся составной частью Программы:
- подпрограмма: «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (приложение № 1 к Программе);
- подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (приложение № 2 к Программе);
- подпрограмма: «Благоустройство» (приложение № 3 к Программе).
- другие мероприятия в области коммунального хозяйства (приложение № 4 к Программе).
Достижение выполнения цели Программы будет характеризоваться следующими целевыми показателями:
1) Показатели состояния объектов коммунального назначения, в том числе:
- процентная доля котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону, по отношению к общему количеству котельных МО.
- процентная доля ветхих инженерных сетей по отношению к общей протяжённости инженерных сетей (по видам сетей);
2) Показатели динамики расхода энергетических ресурсов и воды (по видам ресурсов);
3) Показатели степени благоустройства населённых пунктов (по видам объектов благоустройства).
Сведения о составе и значениях целевых Программы представлены в приложении № 4 к Программе.
Срок реализации Программы: 2015 – 2023 годы.
Раздел 3. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы
Важным условием успешной реализации Программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы. Реализация Программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:
1) Финансового риска, связанного с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем финансирования мероприятий Программы. Финансовый риск может быть ограничен путём определения наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования и ежегодного уточнения объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета Озернинского МО.
2) Риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне). Влияние данного риска на результаты Программы может быть минимизировано путем осуществления мониторинга планируемых изменений законодательства.
3) Административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями людей, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий Программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации Программы.
Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач Программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией Программы.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы
Ресурсное обеспечение реализации Программы с распределением объемов финансирования Программы по источникам финансирования, годам и подпрограммам представлено в приложении № 5 к настоящей Программе.
Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджетов ежегодно уточняется в соответствии с законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с бюджетом Озернинского МО на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденным решением Думы Озернинского МО.
Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Реализация Программы позволит:
- ежегодно получать на все котельные муниципального образования акты готовности к отопительному сезону, являющиеся свидетельством выполнения всех основных условий готовности теплоисточников;
- обеспечить к началу 2023 года снижение доли ветхих инженерных сетей на 20 %;
- достигнуть к началу 2023 года снижения расхода энергоресурсов и воды на 15 % в сравнении с расходом энергоресурсов и воды в 2014 году;
- повысить показатели благоустройства населённых пунктов муниципального образования к началу 2023 года в сравнении с базовым периодом 2014 года на 15%.
Раздел 6. Механизм реализации программы
Программа реализуется в соответствии с плановыми мероприятиями, входящими в состав подпрограмм муниципальной программы.
Источниками финансового обеспечения Программы являются: средства бюджета всех уровней и другие источники. Под другими источниками подразумеваются внебюджетные средства, включающие в себя преимущественно средства предприятий коммунального комплекса, а также средства бюджетных и прочих организаций и средства населения.
Программа утверждается постановлением главы Озернинского муниципального образования. Организацию управления и контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет глава муниципального образования.
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
на 2015-2023 годы
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» на 2015-2023 годы
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2023 годы
Наименование подпрограммы
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (далее подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация Озернинского муниципального образования
Участники подпрограммы
МУП «ЖКХ Озерный», население Озернинского муниципального образования
Цель подпрограммы
Повышение устойчивости и эффективности работы объектов жизнеобеспечения.
Задачи подпрограммы
Развитие, восстановление и техническое перевооружение основных объектов коммунальной инфраструктуры, снижение непроизводительных затрат предприятий коммунального комплекса
Сроки реализации подпрограммы
2015-2022 годы
Целевые показатели подпрограммы
Показатели состояния муниципальных объектов коммунального назначения, в том числе:
- процентная доля котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону, по отношению к общему количеству котельных;
- процентная доля ветхих инженерных сетей по отношению к общей протяжённости инженерных сетей (по видам сетей).
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Годы
Всего, тыс.руб.
В том числе по годам:
Фед. бюджет
Обл. бюджет
Местный бюджет
Другие
2015г.
1326,1
0
0
1326,1
0
2016г.
924,8
0
0
924,8
0
2017г.
8242,7
0
0
8242,7
0
2018г.
141,6
0
0
141,6
0
2019г.
4144,3
0
0
4144,3
0
2020г.
0
0
0
0
0
2021г.
0
0
0
0
0
2022г.
0
0
0
0
0
2023г.
0
0
0
0
0
Итого:
14779,5
0
0
14779,5
0
Ожидаемые конечные результаты реализации
подпрограммы
Ежегодное получение актов готовности на все котельные муниципального образования (100%).
Обеспечение к началу 2023 года снижения доли ветхих инженерных сетей на 15%.
Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в соответствии с ресурсным обеспечением и системой мероприятий, представленных в приложении № 2 к подпрограмме.
Раздел 1. Характеристика состояния системы коммунальной инфраструктуры
На сегодняшний день система коммунальной инфраструктуры Озернинского МО является неэффективной. Содержание этой системы в ее нынешнем виде затратно как для потребителей коммунальных услуг, так и для организаций коммунального комплекса.
Анализ эксплуатации систем тепло-водо-энергоснабжения показал, что объекты коммунальной инфраструктуры имеют большой физический износ (тепловые сети – 68%, водопроводные - 78%, электрические – 80%, дизельная электростанция – 100%, котельные – 55%), что говорит о несоответствии фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Следствием износа и технологической отсталости объектов инфраструктуры является низкая степень устойчивости объектов жизнеобеспечения. Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери тепловой энергии достигают 20%. Утечки и неучтенный расход поданной в сеть холодной воды при транспортировке в системах водоснабжения достигает 30 % от поданной в сеть воды.
В связи с ростом цен на электроэнергию, топливо, оборудование себестоимость коммунальных услуг ежегодно возрастает, опережая прогнозируемые темпы инфляции.
При формировании тарифов на коммунальные услуги рентабельность не учитывается, а затраты на материалы и ремонтные работы закладываются в символическом объеме, не покрывающем даже минимальные потребности предприятий. В связи с этим возможности привлечения средств предприятия коммунального комплекса для реализации мероприятий по подготовке к зиме и модернизации ограничены. Поэтому в ближайшие несколько лет существует необходимость привлечения целевых бюджетных средств для финансирования мероприятий по подготовке к зиме и модернизации, реализация которых позволит повысить надёжность и эффективность работы объектов коммунального назначения, снизить непроизводительные расходы предприятий коммунального комплекса.
В муниципальном образовании остро стоял вопрос изношенности автомобиля для подвоза воды, в 2019 году приобретен новый автомобиль.
Раздел 2. Цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является - повышение устойчивости и эффективности работы объектов жизнеобеспечения.
Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения задачи по развитию, восстановлению и техническому перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры, снижению непроизводительных затрат предприятий коммунального комплекса.
Достижение выполнения цели подпрограммы будет характеризоваться следующими целевыми показателями состояния муниципальных объектов коммунального назначения:
- процентная доля котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону, по отношению к общему количеству котельных муниципального образования;
- процентная доля ветхих инженерных сетей по отношению к общей протяжённости инженерных сетей (по видам сетей).
Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Срок реализации муниципальной подпрограммы: 2015 – 2023 годы.
Раздел 3. Правое регулирование подпрограммы
Меры государственного регулирования определены следующими нормативно-правовыми актами:
1. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
3. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
5. Приказ Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».
Раздел 4. Ресурсное обеспечение и система мероприятий подпрограммы
Подпрограмма реализуется в соответствии с ресурсным обеспечением и системой мероприятий, представленных в приложении № 2 к подпрограмме. Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются: средства бюджета всех уровней и внебюджетные средства.
Система мероприятий подпрограммы включает в себя:
- мероприятия по ремонту и подготовке к зиме объектов коммунального комплекса, необходимые для повышения надёжности и устойчивости объектов жизнеобеспечения;
- мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунального назначения, позволяющие повысить производительность и эффективность работы объектов, снизить затраты на предоставление коммунальных услуг, повысить уровень жизни населения.
Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация муниципальной подпрограммы позволит обеспечить:
1. Ежегодное получение актов готовности на все котельные муниципального образования (100%).
2. Обеспечение к началу 2023 года снижения доли ветхих инженерных сетей на 15%.
Приложение № 1
к подпрограмме «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2023 годы
СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОДПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2015-2023 ГОДЫ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Базовое значение (оценка 2014г.)
Значение целевых показателей
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
1
Общее количество котельных в муниципальном образовании, всего (К)
Ед.
4
3
3
3
3
3
3
3
3
Количество котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону (КГ)
Ед.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Процентная доля котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону, по отношению к общему количеству котельных МО (КГ/К*100%)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.
Общая протяжённость тепловых сетей в муниципальном образовании (ПТС)
км
0,767
0,767
0,767
0,767
0,767
0,767
0,767
0,767
0,767
Протяжённости ветхих тепловых сетей (ПВТС)
км
0,522
0,506
0,491
0,463
0,448
0,445
0,445
0,445
0,445
Процентная доля протяжённости ветхих тепловых сетей по отношению к общей протяжённости тепловых сетей (ПВТС/ПТС*100%)
%
68
66
64
62
60
58
56
54
54
3.
Общая протяжённость водопроводных сетей в муниципальном образовании (ПВС)
км
7
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Протяжённости ветхих водопроводных сетей (ПВВС)
км
5,85
5,7
5,55
5,4
5,25
4,95
4,65
4,35
4,35
Процентная доля протяжённости ветхих водопроводных сетей по отношению к общей протяжённости водопроводных сетей (ПВВС/ПВС*100%)
%
78
76
74
72
70
65
62
58
58
4.
Общая протяжённость электрических сетей в муниципальном образовании (ПЭС)
км
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
Протяжённости ветхих электрических сетей (ПВЭС)
км
16,48
16,07
15,66
15,24
14,83
Процентная доля протяжённости ветхих электрических сетей по отношению к общей протяжённости электрических сетей (ПВЭС/ПЭС*100%)
%
80
78
76
74
72
Приложение № 2
к подпрограмме «Подготовка к зиме и модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы
«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" НА 2015-2023 ГОДЫ
№ п/п
Наименование основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители и участники
Источники финансирования
Объем финансиро-вания всего, тыс.руб.
в том числе по годам:
2015г
2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г
2022г
2023г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача: Развитие, восстановление и техническое перевооружение основных объектов коммунальной инфраструктуры, снижение непроизводительных затрат предприятий коммунального комплекса
1.1.
Основное мероприятие: Ремонт и подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры
Администрация Озернинского МО, МУП "ЖКХ Озерный"
Всего:
14779,5
209,5
924,8
342,7
141,6
4144,3
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
14779,5
209,5
924,8
342,7
141,6
4144,3
0
0
0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по подпрограмме
Всего:
14779,5
209,5
924,8
342,7
141,6
4144,3
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
14779,5
209,5
924,8
342,7
141,6
4144,3
0
0
0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
на 2015-2023 годы
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» на 2015-2023 годы
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2023 годы
Наименование подпрограммы
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация Озернинского МО
Участники подпрограммы
МУП «ЖКХ Озерный», население Озернинского муниципального образования
Цель подпрограммы
Снижение энергоемкости в сфере производства и потребления коммунальных услуг.
Задачи подпрограммы
1. Развитие системы энергосбережения в бюджетной сфере и в сфере коммунального обслуживания, оптимизация расходов бюджета и организаций коммунального комплекса на поддержание жизнеспособности объектов бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры.
Сроки реализации подпрограммы
2015-2023 годы
Целевые показатели подпрограммы
1. Показатели оснащённости объёктов бюджетной сферы и жилого фонда приборами учёта энергоресурсов и воды в муниципальном образовании (по видам ресурсов).
2. Показатели динамики расхода энергетических ресурсов и воды в муниципальном образовании (по видам ресурсов).
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Годы
Всего, тыс.руб.
В том числе по годам:
Фед. бюджет
Обл. бюджет
Местный бюджет
Другие
2015г.
0
0
0
0
0
2016г.
0
0
0
0
0
2017г.
0
0
0
0
0
2018г.
0
0
0
0
0
2019г.
0
0
0
0
0
2020г.
15,0
0
0
15,0
0
2021г.
0
0
0
0
0
2022г.
4,0
0
0
4,0
0
2023г.
0
0
0
0
0
Итого:
19,0
0
0
19,0
0
Ожидаемые конечные результаты реализации
подпрограммы
Достижение к началу 2023 года снижения расхода энергоресурсов и воды на 15 % в сравнении с расходом энергоресурсов и воды в 2014 году.
Оснащение объектов бюджетной сферы и жилого фонда приборами учёта энергоресурсов и воды.
Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в соответствии с ресурсным обеспечением и системой мероприятий, представленных в приложении № 2 к подпрограмме.
Раздел 1. Характеристика ситуации в сфере энергосбережения
Подпрограмма предусматривает проведение конкретных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации энергосберегающей политики в Озернинском муниципальном образовании, в том числе оснащение объектов бюджетной сферы и коммунального назначения приборами учета энергоресурсов и воды; проведение энергетических обследований муниципальных объектов теплоснабжения. Данные мероприятия не были проведены в более ранние сроки в связи с острым дефицитом бюджета поселения и отсутствием необходимых финансовых средств.
Кроме того, подпрограмма предусматривает проведение работ по утеплению зданий муниципальной собственности с целью снижения потерь тепловой энергии, обеспечение контроля за объемами расходования энергоресурсов и проведение мероприятий по снижению расходов энергоресурсов и воды.
Раздел 2. Цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является - снижение энергоемкости в сфере производства и потребления жилищно-коммунальных услуг.
Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения задач по развитию системы энергосбережения в бюджетной сфере и в сфере коммунального обслуживания, оптимизации расходов бюджета и организаций коммунального комплекса на поддержание жизнеспособности объектов бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры.
Достижение выполнения цели подпрограммы будет характеризоваться:
- целевыми показателями оснащённости объектов бюджетной сферы и жилого фонда приборами учёта энергоресурсов и воды в муниципальном образовании (по видам ресурсов);
- целевыми показателями динамики расхода энергетических ресурсов и воды в муниципальном образовании (по видам ресурсов);
Сведения о составе и значениях целевых показателей и сведения для расчёта целевых показателей подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2023 годы представлены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Срок реализации муниципальной подпрограммы: 2015 – 2023 годы.
Раздел 3. Правовое регулирование подпрограммы
Меры государственного регулирования определены следующими нормативно-правовыми актами:
1. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Раздел 4. Ресурсное обеспечение и система мероприятий подпрограммы
Подпрограмма реализуется в соответствии с ресурсным обеспечением и системой мероприятий, представленных в приложении № 2 к подпрограмме. Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются: средства бюджета всех уровней и внебюджетные средства.
Объемы финансирования муниципальной подпрограммы показаны с распределением по источникам финансирования, годам и мероприятиям.
Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация муниципальной подпрограммы позволит обеспечить:
- оснащение объектов бюджетной сферы, жилого фонда и коммунального назначения приборами учёта энергоресурсов и воды;
- к началу 2023 года снижение расхода энергоресурсов и воды на 15 % в сравнении с расходом энергоресурсов и воды в 2014 году.
Приложение № 1
к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2023 годы
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЁТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2015-2023 ГОДЫ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Базовое значение (оценка 2014г.)
Значение целевых показателей
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г
2023г
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1
Расход электрической энергии в муниципальном образовании (РЭn)
тыс.кВт.ч
1,9
1,85
1,80
1,75
1,70
1,65
Изменение расхода электрической энергии в отчётном году в сравнении с базовым периодом (РЭб - РЭn)
тыс.кВт.ч
х
0,05
0,1
0,15
0,20
0,25
2
Расход тепловой энергии в муниципальном образовании (РТn)
Гкал
1312
1272
1232
1192
1152
1112
Изменение расхода тепловой энергии в отчётном году в сравнении с базовым периодом (РТб - РТn)
Гкал
х
40
80
120
160
200
3
Расход воды в муниципальном образовании (РВn)
м3
9900
10100
10300
10500
10700
11060
Изменение расхода воды в отчётном году в сравнении с базовым периодом (РВб - РВn)
м3
х
200
400
600
800
1160
4.
Количество фактически установленных приборов учёта электрической энергии на объектах бюджетной сферы (ФПУЭб)
ед.
9
10
10
10
10
10
Необходимое количество приборов учёта электрической энергии на объектах бюджетной сферы (НПУЭб)
ед.
1
0
0
0
0
0
Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта электрической энергии (ФПУЭб / НПУЭб*100%)
%
90
100
100
100
100
100
5.
Количество фактически установленных приборов учёта тепловой энергии на объектах бюджетной сферы (ФПУТб)
ед.
0
2
3
0
0
0
Необходимое количество приборов учёта тепловой энергии на объектах бюджетной сферы (НПУТб)
ед.
5
2
3
0
0
0
Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта тепловой энергии (ФПУТб / НПУТб*100%)
%
0
1
1
0
0
0
6.
Фактическое количество приборов учёта воды на объектах бюджетной сферы (ФПУВб)
ед.
0
0
0
0
0
0
Необходимое количество приборов учёта воды на объектах бюджетной сферы (НПУВб)
ед.
5
2
3
0
0
0
Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта воды (ФПУВб / НПУВб*100%)
%
0
0
0
0
0
0
7.
Количество фактически установленных приборов учёта электрической энергии в жилых домах (ФПУЭж)
ед.
147
53
40
40
50
50
Необходимое количество приборов учёта электрической энергии в жилых домах (НПУЭж)
ед.
233
53
40
40
50
50
Оснащённость объектов жилого фонда приборами учёта электрической энергии (ФПУЭж / НПУЭж*100%)
%
63
100
100
100
100
100
8.
Количество фактически установленных приборов учёта воды в жилых домах (ФПУВж)
ед.
0
0
0
0
0
0
Необходимое количество приборов учёта воды в жилых домах (НПУВж)
ед.
0
0
0
0
0
0
Оснащённость объектов жилого фонда приборами учёта воды (ФПУВж / НПУВж*100%)
%
0
0
0
0
0
0
Примечание: * Процент снижения обозначен значением со знаком «минус», процент увеличения – значением с положительным знаком.
Приложение № 2
к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" НА 2015-2023 ГОДЫ
№ п/п
Наименование основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители и участники
Источники финансирования
Объем финансиро вания всего, тыс.руб.
в том числе по годам:
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г
2023г
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Задача: Развитие системы энергосбережения в бюджетной сфере и в сфере коммунального обслуживания, оптимизации расходов бюджета и организаций коммунального комплекса на поддержание жизнеспособности объектов бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры
1.1.
Основное мероприятие 1.1: Формирование энергосберегающей политики в муниципальном образовании
Администрация Озернинского МО, МУП "Озернинское ЖКХ"
Всего:
19,0
0
0
0
0
0
15,0
0
4,0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
19,0
0
0
0
0
0
15,0
0
4,0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ИТОГО по подпрограмме:
Всего:
19,0
0
0
0
0
0
15,0
0
4,0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
19,0
0
0
0
0
0
15,0
0
4,0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2023 годы
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» на 2015-2023 годы
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2023 годы
Наименование подпрограммы
Подпрограмма «Благоустройство» (далее подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация Озернинского муниципального образования
Участники подпрограммы
Организации Озернинского муниципального образования, население Озернинского муниципального образования
Цель подпрограммы
Повышение уровня жизни населения Озернинского МО
Задачи подпрограммы
Обеспечение комплексного благоустройства территории муниципального образования
Сроки реализации подпрограммы
2015-2023 годы
Целевые показатели подпрограммы
1.Процент охвата территории населённых пунктов сетями наружного освещения;
2. Процентное отношение фактического количества детских игровых площадок к необходимому количеству;
3 Процентное отношение протяжённости дорог с твёрдым покрытием к общей протяжённости дорог;
4 Наличие свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок для размещения площадок временного хранения отходов.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Годы
Всего, тыс.руб.
В том числе по годам:
Фед. бюджет
Обл. бюджет
Местный бюджет
Другие
2015г.
383,5
0
0
383,5
0
2016г.
560,6
0
0
560,6
0
2017г.
1043,2
0
0
1043,2
0
2018г.
711,8
0
0
711,8
0
2019г.
894,2
0
0
894,2
0
2020г.
980,5
0
0
980,5
0
2021г.
531,9
0
0
531,9
0
2022г.
356,3
0
0
356,3
0
2023г.
332,3
0
0
332,3
0
Итого:
5794,3
0
0
5794,3
0
Ожидаемые конечные результаты реализации
подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит к началу 2023 года обеспечить:
1. Увеличение охвата территории населённых пунктов сетями наружного освещения на 0%;
2. Построить детскую игровую площадку – 2 ед.;
3 Увеличение протяжённости в населённых пунктах дорог с твёрдым покрытием;
4. Наличие свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок для размещения площадок временного хранения отходов.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы
Благоустройство территории Озернинского муниципального образования является одной из насущных проблем, требующих постоянного внимания и эффективного решения.
Значительная часть территории муниципального образования практически не благоустроена: отсутствуют дороги с твёрдым покрытием, озеленение, наружное освещение. Поэтому остро стоит вопрос о развитии объектов благоустройства.
Основная часть дорог муниципального образования требуют текущего и капитального ремонтов, что в значительной мере осложняет их содержание.
Для обеспечения развития ландшафтно-рекреационного пространства, необходимо провести работы по благоустройству зеленых зон на местах существующих пустырей, организовать устройство детских игровых площадок или отдельных малых архитектурных форм.
Ежегодно проводятся работы по содержанию объектов благоустройства, замене светильников наружного освещения, очистке территории от мусора, ремонту малых архитектурных форм, посадке цветников и газонов. Но возможности бюджета поселения по выделению денежных средств на эти цели не соответствуют реальной потребности.
Перед администрацией муниципального образования стоят задача по содержанию и развитию мест захоронения, а также по содержанию площадок для размещения отходов.
Настоящая подпрограмма необходима для решения указанных вопросов, связанных с благоустройством территории муниципального образования.
Раздел 2. Цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является - обеспечение комплексного благоустройства.
Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения задачи по обеспечению комплексного благоустройства территории муниципального образования.
Достижение выполнения цели подпрограммы будет характеризоваться следующими целевыми показателями:
- процент охвата территории населённых пунктов сетями наружного освещения;
- процентное отношение фактического количества детских игровых площадок к необходимому количеству;
- процентное отношение протяжённости дорог с твёрдым покрытием к общей протяжённости дорог;
- наличие свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок для размещения площадок временного хранения отходов.
Сведения о составе и значениях целевых показателей и сведения для расчёта целевых показателей представлены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Срок реализации муниципальной подпрограммы: 2015 – 2023 годы.
Раздел 3. Правовое регулирование подпрограммы
Меры государственного регулирования определены Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение и система мероприятий подпрограммы
Ресурсное обеспечение и система мероприятий подпрограммы с распределением объемов финансирования по источникам финансирования, годам представлены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация муниципальной подпрограммы позволит обеспечить к началу 2022 года в сравнении с базовым периодом 2014 года:
- увеличение охвата территории населённых пунктов сетями наружного освещения на 0%;
- увеличение протяжённости в населённых пунктах дорог с твёрдым покрытием на 0 %;
- количество детских игровых площадок - 2 ед.;
- наличие свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок для размещения площадок временного хранения отходов.
Приложение № 1
к подпрограмме «Благоустройство» муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2023 годы
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЁТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2015-2023 ГОДЫ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Базовое значение (оценка 2014г.)
Значение целевых показателей
2015г
2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
Фактическая протяжённость сетей наружного освещения (ФПНО)
км
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
Необходимая (плановая) протяжённость сетей наружного освещения (ППНО)
км
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
Процент охвата территории населённых пунктов сетями наружного освещения (ФПНО/ППНО*100%)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2
Фактическое количество детских игровых площадок (ФКДП)
ед.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Необходимое (плановое) количество детских игровых площадок (ПКДП)
ед.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Процентное отношение фактического количества детских игровых площадок к необходимому количеству (ФКДП/ПКДП*100%)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3
Протяжённости дорог с твёрдым покрытием (асфальтовым, гравийным и т.п.) в населённых пунктах муниципального образования (ПДТ)
км
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
общей протяжённости дорог в населённых пунктах муниципального образования (ПДО)
км
Процентное отношение протяжённости дорог с твёрдым покрытием к общей протяжённости дорог в населённых пунктах (ПДТ/ПДО*100%)
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Наличие свидетельства о государственной
регистрации права на земельный участок для размещения площадок временного хранения отходов.
да/нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
Приложение № 2
к подпрограмме «Благоустройство» муниципальной программы
«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" НА 2015-2023 ГОДЫ
№ п/п
Наименование основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители и участники
Источники финансирования
Объем финансирования всего, тыс.руб.
в том числе по годам:
2015г.
2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г
2022г
2023г
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Задача: Обеспечение комплексного благоустройства территории Озернинского муниципального образования
1.1.
Основное мероприятие:
Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства Озернинского МО
Администрация Озернинского МО
Всего:
5794,3
383,5
560,6
1043,2
711,8
894,2
980,5
531,9
356,3
332,3
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
5794,3
383,5
560,6
1043,2
711,8
894,2
980,5
531,9
356,3
332,3
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.
Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населённых пунктов
Администрация Озернинского МО
Всего:
1148,2
185,4
135,1
228,3
87,5
94,1
180,8
118,0
64,0
55,0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
1148,2
185,4
135,1
228,3
87,5
94,1
180,8
118,0
64,0
55,0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.
Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
Администрация Озернинского МО
Всего:
426,5
7,5
0
27,0
61,4
22,0
162,5
51,6
48,0
46,5
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
426,5
7,5
0
27,0
61,4
22,0
162,5
51,6
48,0
46,5
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.3.
Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
Администрация Озернинского МО
Всего:
317,8
8,1
34,0
0
70,3
32,9
50,0
77,0
28,0
17,5
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
317,8
8,1
34,0
0
70,3
32,9
50,0
77,0
28,0
17,5
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.4.
Прочие мероприятия по благоустройству
Администрация Озернинского МО
Всего:
2828,6
182,5
391,5
705,3
429,6
590,9
438,8
77,0
8,0
5,0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
2828,6
182,5
391,5
705,3
429,6
590,9
438,8
399,6
335,1
3473,3
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.5.
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
Администрация Озернинского МО
Всего:
1073,2
0
0
82,6
63,0
154,3
148,4
208,3
208,3
208,3
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
1073,2
0
0
82,6
63,0
154,3
148,4
208,3
208,3
208,3
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2023 годы
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «Другие мероприятия в области коммунального хозяйства» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» на 2015-2023 годы
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2022 годы
Наименование подпрограммы
Подпрограмма «Другие мероприятия в области коммунального хозяйства» (далее подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация Озернинского муниципального образования
Участники подпрограммы
Организации Озернинского муниципального образования, население Озернинского муниципального образования
Цель подпрограммы
Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры, повышением качества водоснабжения, водоотведения, в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан в сельской местности
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение выполнения работ по текущему ремонту объектов коммунальной инфраструктуры;
2. Обеспечение населения бесперебойной подачи питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами
Сроки реализации подпрограммы
2015-2021 годы
Целевые показатели подпрограммы
1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения сельского поселения.
2. Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Годы
Всего, тыс.руб.
В том числе по годам:
Фед. бюджет
Обл. бюджет
Местный бюджет
Другие
2015г.
0
0
0
0
0
2016г.
992,6
0
0
992,6
0
2017г.
372,2
0
0
372,2
0
2018г.
15,0
0
0
15,0
2019г.
0
0
0
0
0
2020г.
0
0
0
0
0
2021г.
0
0
0
0
0
2022г.
0
0
0
0
0
Итого:
1379,8
0
0
1379,8
0
Ожидаемые конечные результаты реализации
подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит к началу 2022 года обеспечить:
1.Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.
2. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы
Система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро -, газо -,тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения к инженерным системам электро -, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства.
Инфраструктура водоснабжения в Озернинском сельском поселении на протяжении ряда лет недостаточно финансировалась, вследствие чего ее технический уровень значительно отстал от потребностей настоящего времени. Ухудшение технического состояния водопроводных сетей влекут за собой ухудшение качества подаваемой потребителям воды.
На сегодняшний день деятельность коммунального хозяйства Озернинского сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры. Высокая степень физического износа водопроводных сетей и оборудования приводит к частым авариям. Водопроводные сети требуют капитального ремонта, а выходящее из строя оборудование – замены. Все эти показатели обуславливают необходимость снижения уровня износа объектов коммунального хозяйства.
Коммунальный комплекс ежегодно требует увеличения денежных средств для своего функционирования. Параллельно с этим обостряются негативные тенденции - рост степени износа основных фондов, числа аварийных ситуаций и инцидентов, платежей потребителей за коммунальные услуги.
Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.
Раздел 2. Цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации подпрограммы
Данная подпрограмма объединяет мероприятия обеспечивающего характера, направленные на создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Озернинского сельского поселения.
Для достижения основной цели подпрограммы будут решаться задачи:
- обеспечение выполнения работ по текущему ремонту объектов коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение населения бесперебойной подачи питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленными санитарно-эпидемиологическими
Срок реализации муниципальной подпрограммы: 2015 – 2022 годы.
Раздел 3. Правовое регулирование подпрограммы
Меры государственного регулирования определены Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение и система мероприятий подпрограммы
Ресурсное обеспечение и система мероприятий подпрограммы с распределением объемов финансирования по источникам финансирования, годам представлены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация муниципальной подпрограммы позволит обеспечить к началу 2022 года в сравнении с базовым периодом 2014 года:
1.Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.
2. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки.
Приложение № 1
к подпрограмме «Другие мероприятия в области коммунального хозяйства» муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2022 годы
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЁТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ «Другие мероприятия в области коммунального хозяйства» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2015-2022 ГОДЫ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Базовое значение (оценка 2014г.)
Значение целевых показателей
2015г
2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
Обеспечение выполнения работ по текущему ремонту объектов коммунальной инфраструктуры;
%
30
40
50
60
70
90
2
Обеспечение населения бесперебойной подачи питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленными санитарно-эпидемиологическими
%
30
40
50
60
70
90
Приложение № 2
к подпрограмме «Другие мероприятия в области коммунального хозяйства» муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «Другие мероприятия в области коммунального хозяйства»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" НА 2015-2022 ГОДЫ
№ п/п
Наименование основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители и участники
Источники финансирования
Объем финансирования всего, тыс.руб.
в том числе по годам:
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача: Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры, повышением качества водоснабжения, водоотведения, в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан в сельской местности
1.1.
Основное мероприятие «Исполнение судебных актов по возмещению недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электр-, газо-, тепло и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»
Администрация Озернинского МО
Всего:
1379,8
0
992,6
372,2
15,0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
1379,8
0
992,6
372,2
15,0
0
0
0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.
Мероприятие: Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
Администрация Озернинского МО
Всего:
1379,8
0
992,6
372,2
15,0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
0
0
992,6
372,2
15,0
0
0
0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Администрация Озернинского МО
Всего:
1379,8
0
992,6
372,2
15,0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
0
0
992,6
372,2
15,0
0
0
0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
Всего:
1379,8
0
992,6
372,2
15,0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
1379,8
0
992,6
372,2
15,0
0
0
0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие объектов
коммунальной инфраструктуры» на 2015-2023 годы
СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2015-2023 ГОДЫ ОЗЕРНИНСКОГО МО
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Базовое значение (оценка 2014г.)
Значение целевых показателей
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Показатели состояния муниципальных объектов коммунального назначения
1.1
Процентная доля котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону, по отношению к общему количеству котельных МО
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.2
Процентная доля протяжённости ветхих тепловых сетей по отношению к общей протяжённости тепловых сетей
%
68
66
64
62
60
58
58
58
58
50
1.3
Процентная доля протяжённости ветхих водопроводных сетей по отношению к общей протяжённости водопроводных сетей
%
78
76
74
72
70
68
68
68
68
60
1.4
Процентная доля протяжённости ветхих канализационных сетей по отношению к общей протяжённости канализационных сетей
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Показатели динамики расхода энергетических ресурсов* и оснащённости объёктов бюджетной сферы и жилого фонда приборами учёта энергоресурсов и воды в муниципальном образовании
2.1
Изменение расхода тепловой энергии в отчётном году в сравнении с базовым периодом
Гкал
1312
-40
-80
-120
-160
-200
-250
2.2
Изменение расхода электрической энергии в отчётном году в сравнении с базовым периодом
тыс. кВт.ч
1,9
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
2.3
Изменение расхода воды в отчётном году в сравнении с базовым периодом
м3
9900
200
400
600
800
1160
1500
2.4
Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта электрической энергии
%
90
100
100
100
100
100
100
2.5
Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта тепловой энергии
%
0
100
100
100
100
100
100
2.6
Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта воды
%
0
0
0
0
0
0
0
2.7
Оснащённость объектов жилого фонда приборами учёта электрической энергии
%
63
100
100
100
100
100
100
2.8
Оснащённость объектов жилого фонда приборами учёта воды
%
0
0
0
0
0
0
0
3
Показатели степени благоустройства населённых пунктов муниципального образования
3.1
Процент охвата территории населённых пунктов сетями наружного освещения
%
100
100
100
100
100
100
100
3.2
Отношение фактического количества детских игровых площадок к необходимому количеству
%
100
100
100
100
100
100
100
3.3
Отношение протяжённости дорог с твёрдым покрытием (асфальтовым, гравийным и т.п.) к общей протяжённости дорог в населённых пунктах
%
0
0
0
0
0
0
0
Примечание: * Процент снижения обозначен значением со знаком «минус», процент увеличения – значением с положительным знаком.
Приложение № 5
к муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2023годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2015-2023 ГОДЫ ОЗЕРНИНСКОГО МО
Источники финансирования
Объем финансирования, тыс.руб.
За весь период реализации муниципальной программы
В том числе по годам
2015 год
2016
год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021
год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
Всего, в том числе:
21972,6
1709,6
2478,0
9658,1
868,4
5038,5
995,5
531,9
360,3
332,3
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
21972,6
1709,6
2478,0
9658,1
868,4
5038,5
995,5
531,9
360,3
332,3
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
Всего, в том числе:
14779,5
1326,1
924,8
8242,7
141,6
4144,3
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
14779,5
1326,1
924,8
8242,7
141,6
4144,3
0
0
0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Всего, в том числе:
19,0
0
0
0
0
0
15,0
0
4,0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
19,0
0
0
0
0
0
15,0
0
4,0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма «Благоустройство»
Всего, в том числе:
5794,3
383,5
560,6
1043,2
711,8
894,2
980,5
531,9
356,3
332,3
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
5794,3
383,5
560,6
1043,2
711,8
894,2
980,5
531,9
356,3
332,3
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма «Другие мероприятия в области коммунального хозяйства»
Всего, в том числе:
1379,8
0
992,6
372,2
15,0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
1379,8
0
992,6
372,2
15,0
0
0
0
0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Российская Федерация
02.11.2020г. № 90
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Братский район
ОЗЕРНИНСКОЕ муниципальное образование
Глава
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о внесении изменений и дополнений в постановление главы озернинского муниципального образования № 46 от 13.11.2014 года «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры на 2015-2019 годы»
В целях повышения устойчивости и эффективности работы объектов жизнеобеспечения, снижения энергоемкости в сфере производства и потребления жилищно-коммунальных услуг, обеспечения комплексного благоустройства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации Озернинского муниципального образования «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озернинского муниципального образования и их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга и контроля их реализации» от 28.01.2020г. № 13, ст. 46 Устава Озернинского муниципального образования,-
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в постановление главы Озернинского муниципального образования № 46 от 13.11.2014г. «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры на 2015-2019 годы» (приложение 1 к настоящему постановлению).
2. Продлить срок реализации данной муниципальной программы на период 2021-2023гг.
3. Соисполнителям указанной муниципальной программы обеспечить ее реализацию.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене Озернинского сельского поселения и на официальном сайте администрации Озернинского сельского поселения /озерный-адм.рф/.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Озернинского
муниципального образования
И.М. Копылова
Приложение № 1
к постановлению главы
Озернинского МО
от 02.11.2020г. № 90
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
НА 2015 - 2023 ГОДЫ
п. Озерный 2020 год
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2015-2023 ГОДЫ
Наименование Программы
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» (далее Программа)
Основание для разработки Программы
1. Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 446-пп «Об утверждении Государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы»;
Ответственный исполнитель Программы
Администрация Озернинского МО
Участники Программы
МУП «ЖКХ Озерный», население Озернинского МО
Цель Программы
Повышение уровня жизни населения, снижение энергоемкости в сфере производства и потребления коммунальных услуг.
Задачи Программы
1. Развитие, восстановление, и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры.
2. Развитие системы энергосбережения в бюджетной сфере и в сфере коммунального обслуживания, оптимизация расходов бюджета и организаций коммунального комплекса на поддержание жизнеспособности объектов бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры.
3. Обеспечение комплексного благоустройства.
Сроки реализации Программы
2015-2023 годы
Целевые показатели Программы
1. Показатели состояния объектов коммунального назначения, в том числе:
- процентная доля котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону, по отношению к общему количеству котельных МО;
- процентная доля ветхих инженерных сетей по отношению к общей протяжённости инженерных сетей (по видам сетей);
2. Показатели динамики расхода энергетических ресурсов и воды (по видам ресурсов).
3. Показатели степени благоустройства населённых пунктов.
Подпрограммы муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
1. Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (приложение № 1 к Программе);
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (приложение № 2 к Программе);
3. Благоустройство (приложение № 3 к Программе).
4. Другие мероприятия в области коммунального хозяйства (приложение № 4 к Программе).
Ресурсное обеспечение Программы
Годы
Всего, тыс.руб
В том числе:
Фед. бюджет
Обл. бюджет
Местный бюджет
Другие
2015г.
1709,6
0
0
1709,6
0
2016г.
2478,0
0
0
2478,0
0
2017г.
9658,1
0
0
9658,1
0
2018г.
868,4
0
0
868,4
0
2019г.
5038,5
0
0
5038,5
0
2020г.
995,5
0
0
995,5
0
2021г.
531,9
0
0
531,9
0
2022г.
360,3
0
0
360,3
0
2023г.
332,3
0
0
332,3
0
Итого
21972,6
0
0
21972,6
0
Ожидаемые конечные результаты реализации
Программы
Ежегодное получение актов готовности на все котельные муниципального образования (100%).
Обеспечение к началу 2023 года снижения доли ветхих инженерных сетей на 20%.
Достижение к началу 2023 года снижения расхода энергоресурсов и воды на 15 % в сравнении с расходом энергоресурсов и воды в 2014 году.
4. Повышение показателей благоустройства населённых пунктов муниципального образования к началу 2023 года в сравнении с базовым периодом 2014 года на 15%.
Механизм реализации Программы
Программа реализуется в соответствии с системой плановых мероприятий, входящих в состав трёх подпрограмм муниципальной программы.
Выполнение мероприятий требует привлечения финансовых средств. Источниками финансового обеспечения Программы являются: средства бюджета всех уровней и внебюджетные средства.
Программа утверждается постановлением главы муниципального образования
Контроль за исполнением Программы
Организацию управления и контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет глава Озернинского муниципального образования.
Раздел 1. Краткая характеристика состояния сферы реализации программы
Численность населения на 01.01.2020 года составляла 746 человек. В состав поселения входят два населенных пункта: п. Озерный и п. Первомайский. Административным центром муниципального образования является поселок Озерный.
В поселке организовано централизованное водоснабжение в летнее время. Водоснабжение осуществляется посредством двух поверхностных водозаборов на озере и летнего водопровода протяженностью 15,9 км.
В западной части, в 1 км от границы поселка размещен поверхностный водозабор. Водоразбор осуществляется напрямую из водозабора.
Система теплоснабжения децентрализованная. Теплоснабжение общественных и административных зданий поселка осуществляется от 2-х котельных. Топливом являются дрова.
Система электроснабжения Озернинского муниципального образования децентрализованная. Источником электроснабжения являются две дизельные электростанции (далее ДЭС), расположенной на территории поселка Озерный.
В Озернинском муниципальном образовании потребители поселка Озерный подключены от двух ДЭС по воздушным линиям электропередачи (далее - ЛЭП) напряжением 0,4 кВ.
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергоэффективных технологий, разработку и внедрение мер по энергосбережению, стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций. Кроме того, Программой предусмотрены мероприятия по благоустройству территории муниципального образования.
На сегодняшний день сфера коммунального обеспечения требует особого внимания в связи с высокой стоимостью энергоресурсов и сверхнормативным износом инженерного оборудования. Это касается как внешних коммуникаций, так и внутренних систем отопления и водоснабжения зданий. Для нормального функционирования объектов жизнеобеспечения необходимо предусмотреть мероприятия по ремонту и восстановлению инженерных систем, модернизации котельных, замене ветхих сетей, которые требуют финансовой поддержки из бюджета всех уровней.
Для снижения затрат на энергоресурсы необходимо предусмотреть мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в части организации учёта расходования энергоресурсов, контроля за эффективностью их использования и обеспечения снижения расхода.
Раздел 2. Цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации программы, перечень подпрограмм
Целью Программы является повышение уровня жизни населения, снижение энергоемкости в сфере производства и потребления коммунальных услуг.
Достижение цели Программы возможно посредством решения следующих задач:
1) Развитие, восстановление, и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры.
2) Развитие системы энергосбережения в бюджетной сфере и в сфере коммунального обслуживания, оптимизация расходов бюджета и организаций коммунального комплекса на поддержание жизнеспособности объектов бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры.
3) Обеспечение комплексного благоустройства.
Решение поставленных задач Программы планируется обеспечить в рамках следующих подпрограмм, являющихся составной частью Программы:
- подпрограмма: «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (приложение № 1 к Программе);
- подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (приложение № 2 к Программе);
- подпрограмма: «Благоустройство» (приложение № 3 к Программе).
- другие мероприятия в области коммунального хозяйства (приложение № 4 к Программе).
Достижение выполнения цели Программы будет характеризоваться следующими целевыми показателями:
1) Показатели состояния объектов коммунального назначения, в том числе:
- процентная доля котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону, по отношению к общему количеству котельных МО.
- процентная доля ветхих инженерных сетей по отношению к общей протяжённости инженерных сетей (по видам сетей);
2) Показатели динамики расхода энергетических ресурсов и воды (по видам ресурсов);
3) Показатели степени благоустройства населённых пунктов (по видам объектов благоустройства).
Сведения о составе и значениях целевых Программы представлены в приложении № 4 к Программе.
Срок реализации Программы: 2015 – 2023 годы.
Раздел 3. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы
Важным условием успешной реализации Программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы. Реализация Программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:
1) Финансового риска, связанного с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем финансирования мероприятий Программы. Финансовый риск может быть ограничен путём определения наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования и ежегодного уточнения объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета Озернинского МО.
2) Риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне). Влияние данного риска на результаты Программы может быть минимизировано путем осуществления мониторинга планируемых изменений законодательства.
3) Административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями людей, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий Программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации Программы.
Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач Программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией Программы.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы
Ресурсное обеспечение реализации Программы с распределением объемов финансирования Программы по источникам финансирования, годам и подпрограммам представлено в приложении № 5 к настоящей Программе.
Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджетов ежегодно уточняется в соответствии с законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с бюджетом Озернинского МО на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденным решением Думы Озернинского МО.
Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Реализация Программы позволит:
- ежегодно получать на все котельные муниципального образования акты готовности к отопительному сезону, являющиеся свидетельством выполнения всех основных условий готовности теплоисточников;
- обеспечить к началу 2023 года снижение доли ветхих инженерных сетей на 20 %;
- достигнуть к началу 2023 года снижения расхода энергоресурсов и воды на 15 % в сравнении с расходом энергоресурсов и воды в 2014 году;
- повысить показатели благоустройства населённых пунктов муниципального образования к началу 2023 года в сравнении с базовым периодом 2014 года на 15%.
Раздел 6. Механизм реализации программы
Программа реализуется в соответствии с плановыми мероприятиями, входящими в состав подпрограмм муниципальной программы.
Источниками финансового обеспечения Программы являются: средства бюджета всех уровней и другие источники. Под другими источниками подразумеваются внебюджетные средства, включающие в себя преимущественно средства предприятий коммунального комплекса, а также средства бюджетных и прочих организаций и средства населения.
Программа утверждается постановлением главы Озернинского муниципального образования. Организацию управления и контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет глава муниципального образования.
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
на 2015-2023 годы
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» на 2015-2023 годы
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2023 годы
Наименование подпрограммы
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (далее подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация Озернинского муниципального образования
Участники подпрограммы
МУП «ЖКХ Озерный», население Озернинского муниципального образования
Цель подпрограммы
Повышение устойчивости и эффективности работы объектов жизнеобеспечения.
Задачи подпрограммы
Развитие, восстановление и техническое перевооружение основных объектов коммунальной инфраструктуры, снижение непроизводительных затрат предприятий коммунального комплекса
Сроки реализации подпрограммы
2015-2022 годы
Целевые показатели подпрограммы
Показатели состояния муниципальных объектов коммунального назначения, в том числе:
- процентная доля котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону, по отношению к общему количеству котельных;
- процентная доля ветхих инженерных сетей по отношению к общей протяжённости инженерных сетей (по видам сетей).
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Годы
Всего, тыс.руб.
В том числе по годам:
Фед. бюджет
Обл. бюджет
Местный бюджет
Другие
2015г.
1326,1
0
0
1326,1
0
2016г.
924,8
0
0
924,8
0
2017г.
8242,7
0
0
8242,7
0
2018г.
141,6
0
0
141,6
0
2019г.
4144,3
0
0
4144,3
0
2020г.
0
0
0
0
0
2021г.
0
0
0
0
0
2022г.
0
0
0
0
0
2023г.
0
0
0
0
0
Итого:
14779,5
0
0
14779,5
0
Ожидаемые конечные результаты реализации
подпрограммы
Ежегодное получение актов готовности на все котельные муниципального образования (100%).
Обеспечение к началу 2023 года снижения доли ветхих инженерных сетей на 15%.
Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в соответствии с ресурсным обеспечением и системой мероприятий, представленных в приложении № 2 к подпрограмме.
Раздел 1. Характеристика состояния системы коммунальной инфраструктуры
На сегодняшний день система коммунальной инфраструктуры Озернинского МО является неэффективной. Содержание этой системы в ее нынешнем виде затратно как для потребителей коммунальных услуг, так и для организаций коммунального комплекса.
Анализ эксплуатации систем тепло-водо-энергоснабжения показал, что объекты коммунальной инфраструктуры имеют большой физический износ (тепловые сети – 68%, водопроводные - 78%, электрические – 80%, дизельная электростанция – 100%, котельные – 55%), что говорит о несоответствии фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Следствием износа и технологической отсталости объектов инфраструктуры является низкая степень устойчивости объектов жизнеобеспечения. Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери тепловой энергии достигают 20%. Утечки и неучтенный расход поданной в сеть холодной воды при транспортировке в системах водоснабжения достигает 30 % от поданной в сеть воды.
В связи с ростом цен на электроэнергию, топливо, оборудование себестоимость коммунальных услуг ежегодно возрастает, опережая прогнозируемые темпы инфляции.
При формировании тарифов на коммунальные услуги рентабельность не учитывается, а затраты на материалы и ремонтные работы закладываются в символическом объеме, не покрывающем даже минимальные потребности предприятий. В связи с этим возможности привлечения средств предприятия коммунального комплекса для реализации мероприятий по подготовке к зиме и модернизации ограничены. Поэтому в ближайшие несколько лет существует необходимость привлечения целевых бюджетных средств для финансирования мероприятий по подготовке к зиме и модернизации, реализация которых позволит повысить надёжность и эффективность работы объектов коммунального назначения, снизить непроизводительные расходы предприятий коммунального комплекса.
В муниципальном образовании остро стоял вопрос изношенности автомобиля для подвоза воды, в 2019 году приобретен новый автомобиль.
Раздел 2. Цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является - повышение устойчивости и эффективности работы объектов жизнеобеспечения.
Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения задачи по развитию, восстановлению и техническому перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры, снижению непроизводительных затрат предприятий коммунального комплекса.
Достижение выполнения цели подпрограммы будет характеризоваться следующими целевыми показателями состояния муниципальных объектов коммунального назначения:
- процентная доля котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону, по отношению к общему количеству котельных муниципального образования;
- процентная доля ветхих инженерных сетей по отношению к общей протяжённости инженерных сетей (по видам сетей).
Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Срок реализации муниципальной подпрограммы: 2015 – 2023 годы.
Раздел 3. Правое регулирование подпрограммы
Меры государственного регулирования определены следующими нормативно-правовыми актами:
1. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
3. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
5. Приказ Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».
Раздел 4. Ресурсное обеспечение и система мероприятий подпрограммы
Подпрограмма реализуется в соответствии с ресурсным обеспечением и системой мероприятий, представленных в приложении № 2 к подпрограмме. Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются: средства бюджета всех уровней и внебюджетные средства.
Система мероприятий подпрограммы включает в себя:
- мероприятия по ремонту и подготовке к зиме объектов коммунального комплекса, необходимые для повышения надёжности и устойчивости объектов жизнеобеспечения;
- мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунального назначения, позволяющие повысить производительность и эффективность работы объектов, снизить затраты на предоставление коммунальных услуг, повысить уровень жизни населения.
Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация муниципальной подпрограммы позволит обеспечить:
1. Ежегодное получение актов готовности на все котельные муниципального образования (100%).
2. Обеспечение к началу 2023 года снижения доли ветхих инженерных сетей на 15%.
Приложение № 1
к подпрограмме «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2023 годы
СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОДПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2015-2023 ГОДЫ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Базовое значение (оценка 2014г.)
Значение целевых показателей
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
1
Общее количество котельных в муниципальном образовании, всего (К)
Ед.
4
3
3
3
3
3
3
3
3
Количество котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону (КГ)
Ед.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Процентная доля котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону, по отношению к общему количеству котельных МО (КГ/К*100%)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.
Общая протяжённость тепловых сетей в муниципальном образовании (ПТС)
км
0,767
0,767
0,767
0,767
0,767
0,767
0,767
0,767
0,767
Протяжённости ветхих тепловых сетей (ПВТС)
км
0,522
0,506
0,491
0,463
0,448
0,445
0,445
0,445
0,445
Процентная доля протяжённости ветхих тепловых сетей по отношению к общей протяжённости тепловых сетей (ПВТС/ПТС*100%)
%
68
66
64
62
60
58
56
54
54
3.
Общая протяжённость водопроводных сетей в муниципальном образовании (ПВС)
км
7
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Протяжённости ветхих водопроводных сетей (ПВВС)
км
5,85
5,7
5,55
5,4
5,25
4,95
4,65
4,35
4,35
Процентная доля протяжённости ветхих водопроводных сетей по отношению к общей протяжённости водопроводных сетей (ПВВС/ПВС*100%)
%
78
76
74
72
70
65
62
58
58
4.
Общая протяжённость электрических сетей в муниципальном образовании (ПЭС)
км
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
Протяжённости ветхих электрических сетей (ПВЭС)
км
16,48
16,07
15,66
15,24
14,83
Процентная доля протяжённости ветхих электрических сетей по отношению к общей протяжённости электрических сетей (ПВЭС/ПЭС*100%)
%
80
78
76
74
72
Приложение № 2
к подпрограмме «Подготовка к зиме и модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы
«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" НА 2015-2023 ГОДЫ
№ п/п
Наименование основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители и участники
Источники финансирования
Объем финансиро-вания всего, тыс.руб.
в том числе по годам:
2015г
2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г
2022г
2023г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача: Развитие, восстановление и техническое перевооружение основных объектов коммунальной инфраструктуры, снижение непроизводительных затрат предприятий коммунального комплекса
1.1.
Основное мероприятие: Ремонт и подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры
Администрация Озернинского МО, МУП "ЖКХ Озерный"
Всего:
14779,5
209,5
924,8
342,7
141,6
4144,3
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
14779,5
209,5
924,8
342,7
141,6
4144,3
0
0
0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по подпрограмме
Всего:
14779,5
209,5
924,8
342,7
141,6
4144,3
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
14779,5
209,5
924,8
342,7
141,6
4144,3
0
0
0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
на 2015-2023 годы
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» на 2015-2023 годы
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2023 годы
Наименование подпрограммы
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация Озернинского МО
Участники подпрограммы
МУП «ЖКХ Озерный», население Озернинского муниципального образования
Цель подпрограммы
Снижение энергоемкости в сфере производства и потребления коммунальных услуг.
Задачи подпрограммы
1. Развитие системы энергосбережения в бюджетной сфере и в сфере коммунального обслуживания, оптимизация расходов бюджета и организаций коммунального комплекса на поддержание жизнеспособности объектов бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры.
Сроки реализации подпрограммы
2015-2023 годы
Целевые показатели подпрограммы
1. Показатели оснащённости объёктов бюджетной сферы и жилого фонда приборами учёта энергоресурсов и воды в муниципальном образовании (по видам ресурсов).
2. Показатели динамики расхода энергетических ресурсов и воды в муниципальном образовании (по видам ресурсов).
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Годы
Всего, тыс.руб.
В том числе по годам:
Фед. бюджет
Обл. бюджет
Местный бюджет
Другие
2015г.
0
0
0
0
0
2016г.
0
0
0
0
0
2017г.
0
0
0
0
0
2018г.
0
0
0
0
0
2019г.
0
0
0
0
0
2020г.
15,0
0
0
15,0
0
2021г.
0
0
0
0
0
2022г.
4,0
0
0
4,0
0
2023г.
0
0
0
0
0
Итого:
19,0
0
0
19,0
0
Ожидаемые конечные результаты реализации
подпрограммы
Достижение к началу 2023 года снижения расхода энергоресурсов и воды на 15 % в сравнении с расходом энергоресурсов и воды в 2014 году.
Оснащение объектов бюджетной сферы и жилого фонда приборами учёта энергоресурсов и воды.
Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в соответствии с ресурсным обеспечением и системой мероприятий, представленных в приложении № 2 к подпрограмме.
Раздел 1. Характеристика ситуации в сфере энергосбережения
Подпрограмма предусматривает проведение конкретных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации энергосберегающей политики в Озернинском муниципальном образовании, в том числе оснащение объектов бюджетной сферы и коммунального назначения приборами учета энергоресурсов и воды; проведение энергетических обследований муниципальных объектов теплоснабжения. Данные мероприятия не были проведены в более ранние сроки в связи с острым дефицитом бюджета поселения и отсутствием необходимых финансовых средств.
Кроме того, подпрограмма предусматривает проведение работ по утеплению зданий муниципальной собственности с целью снижения потерь тепловой энергии, обеспечение контроля за объемами расходования энергоресурсов и проведение мероприятий по снижению расходов энергоресурсов и воды.
Раздел 2. Цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является - снижение энергоемкости в сфере производства и потребления жилищно-коммунальных услуг.
Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения задач по развитию системы энергосбережения в бюджетной сфере и в сфере коммунального обслуживания, оптимизации расходов бюджета и организаций коммунального комплекса на поддержание жизнеспособности объектов бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры.
Достижение выполнения цели подпрограммы будет характеризоваться:
- целевыми показателями оснащённости объектов бюджетной сферы и жилого фонда приборами учёта энергоресурсов и воды в муниципальном образовании (по видам ресурсов);
- целевыми показателями динамики расхода энергетических ресурсов и воды в муниципальном образовании (по видам ресурсов);
Сведения о составе и значениях целевых показателей и сведения для расчёта целевых показателей подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2023 годы представлены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Срок реализации муниципальной подпрограммы: 2015 – 2023 годы.
Раздел 3. Правовое регулирование подпрограммы
Меры государственного регулирования определены следующими нормативно-правовыми актами:
1. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Раздел 4. Ресурсное обеспечение и система мероприятий подпрограммы
Подпрограмма реализуется в соответствии с ресурсным обеспечением и системой мероприятий, представленных в приложении № 2 к подпрограмме. Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются: средства бюджета всех уровней и внебюджетные средства.
Объемы финансирования муниципальной подпрограммы показаны с распределением по источникам финансирования, годам и мероприятиям.
Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация муниципальной подпрограммы позволит обеспечить:
- оснащение объектов бюджетной сферы, жилого фонда и коммунального назначения приборами учёта энергоресурсов и воды;
- к началу 2023 года снижение расхода энергоресурсов и воды на 15 % в сравнении с расходом энергоресурсов и воды в 2014 году.
Приложение № 1
к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2023 годы
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЁТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2015-2023 ГОДЫ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Базовое значение (оценка 2014г.)
Значение целевых показателей
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г
2023г
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1
Расход электрической энергии в муниципальном образовании (РЭn)
тыс.кВт.ч
1,9
1,85
1,80
1,75
1,70
1,65
Изменение расхода электрической энергии в отчётном году в сравнении с базовым периодом (РЭб - РЭn)
тыс.кВт.ч
х
0,05
0,1
0,15
0,20
0,25
2
Расход тепловой энергии в муниципальном образовании (РТn)
Гкал
1312
1272
1232
1192
1152
1112
Изменение расхода тепловой энергии в отчётном году в сравнении с базовым периодом (РТб - РТn)
Гкал
х
40
80
120
160
200
3
Расход воды в муниципальном образовании (РВn)
м3
9900
10100
10300
10500
10700
11060
Изменение расхода воды в отчётном году в сравнении с базовым периодом (РВб - РВn)
м3
х
200
400
600
800
1160
4.
Количество фактически установленных приборов учёта электрической энергии на объектах бюджетной сферы (ФПУЭб)
ед.
9
10
10
10
10
10
Необходимое количество приборов учёта электрической энергии на объектах бюджетной сферы (НПУЭб)
ед.
1
0
0
0
0
0
Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта электрической энергии (ФПУЭб / НПУЭб*100%)
%
90
100
100
100
100
100
5.
Количество фактически установленных приборов учёта тепловой энергии на объектах бюджетной сферы (ФПУТб)
ед.
0
2
3
0
0
0
Необходимое количество приборов учёта тепловой энергии на объектах бюджетной сферы (НПУТб)
ед.
5
2
3
0
0
0
Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта тепловой энергии (ФПУТб / НПУТб*100%)
%
0
1
1
0
0
0
6.
Фактическое количество приборов учёта воды на объектах бюджетной сферы (ФПУВб)
ед.
0
0
0
0
0
0
Необходимое количество приборов учёта воды на объектах бюджетной сферы (НПУВб)
ед.
5
2
3
0
0
0
Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта воды (ФПУВб / НПУВб*100%)
%
0
0
0
0
0
0
7.
Количество фактически установленных приборов учёта электрической энергии в жилых домах (ФПУЭж)
ед.
147
53
40
40
50
50
Необходимое количество приборов учёта электрической энергии в жилых домах (НПУЭж)
ед.
233
53
40
40
50
50
Оснащённость объектов жилого фонда приборами учёта электрической энергии (ФПУЭж / НПУЭж*100%)
%
63
100
100
100
100
100
8.
Количество фактически установленных приборов учёта воды в жилых домах (ФПУВж)
ед.
0
0
0
0
0
0
Необходимое количество приборов учёта воды в жилых домах (НПУВж)
ед.
0
0
0
0
0
0
Оснащённость объектов жилого фонда приборами учёта воды (ФПУВж / НПУВж*100%)
%
0
0
0
0
0
0
Примечание: * Процент снижения обозначен значением со знаком «минус», процент увеличения – значением с положительным знаком.
Приложение № 2
к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" НА 2015-2023 ГОДЫ
№ п/п
Наименование основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители и участники
Источники финансирования
Объем финансиро вания всего, тыс.руб.
в том числе по годам:
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г
2023г
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Задача: Развитие системы энергосбережения в бюджетной сфере и в сфере коммунального обслуживания, оптимизации расходов бюджета и организаций коммунального комплекса на поддержание жизнеспособности объектов бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры
1.1.
Основное мероприятие 1.1: Формирование энергосберегающей политики в муниципальном образовании
Администрация Озернинского МО, МУП "Озернинское ЖКХ"
Всего:
19,0
0
0
0
0
0
15,0
0
4,0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
19,0
0
0
0
0
0
15,0
0
4,0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ИТОГО по подпрограмме:
Всего:
19,0
0
0
0
0
0
15,0
0
4,0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
19,0
0
0
0
0
0
15,0
0
4,0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2023 годы
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» на 2015-2023 годы
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2023 годы
Наименование подпрограммы
Подпрограмма «Благоустройство» (далее подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация Озернинского муниципального образования
Участники подпрограммы
Организации Озернинского муниципального образования, население Озернинского муниципального образования
Цель подпрограммы
Повышение уровня жизни населения Озернинского МО
Задачи подпрограммы
Обеспечение комплексного благоустройства территории муниципального образования
Сроки реализации подпрограммы
2015-2023 годы
Целевые показатели подпрограммы
1.Процент охвата территории населённых пунктов сетями наружного освещения;
2. Процентное отношение фактического количества детских игровых площадок к необходимому количеству;
3 Процентное отношение протяжённости дорог с твёрдым покрытием к общей протяжённости дорог;
4 Наличие свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок для размещения площадок временного хранения отходов.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Годы
Всего, тыс.руб.
В том числе по годам:
Фед. бюджет
Обл. бюджет
Местный бюджет
Другие
2015г.
383,5
0
0
383,5
0
2016г.
560,6
0
0
560,6
0
2017г.
1043,2
0
0
1043,2
0
2018г.
711,8
0
0
711,8
0
2019г.
894,2
0
0
894,2
0
2020г.
980,5
0
0
980,5
0
2021г.
531,9
0
0
531,9
0
2022г.
356,3
0
0
356,3
0
2023г.
332,3
0
0
332,3
0
Итого:
5794,3
0
0
5794,3
0
Ожидаемые конечные результаты реализации
подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит к началу 2023 года обеспечить:
1. Увеличение охвата территории населённых пунктов сетями наружного освещения на 0%;
2. Построить детскую игровую площадку – 2 ед.;
3 Увеличение протяжённости в населённых пунктах дорог с твёрдым покрытием;
4. Наличие свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок для размещения площадок временного хранения отходов.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы
Благоустройство территории Озернинского муниципального образования является одной из насущных проблем, требующих постоянного внимания и эффективного решения.
Значительная часть территории муниципального образования практически не благоустроена: отсутствуют дороги с твёрдым покрытием, озеленение, наружное освещение. Поэтому остро стоит вопрос о развитии объектов благоустройства.
Основная часть дорог муниципального образования требуют текущего и капитального ремонтов, что в значительной мере осложняет их содержание.
Для обеспечения развития ландшафтно-рекреационного пространства, необходимо провести работы по благоустройству зеленых зон на местах существующих пустырей, организовать устройство детских игровых площадок или отдельных малых архитектурных форм.
Ежегодно проводятся работы по содержанию объектов благоустройства, замене светильников наружного освещения, очистке территории от мусора, ремонту малых архитектурных форм, посадке цветников и газонов. Но возможности бюджета поселения по выделению денежных средств на эти цели не соответствуют реальной потребности.
Перед администрацией муниципального образования стоят задача по содержанию и развитию мест захоронения, а также по содержанию площадок для размещения отходов.
Настоящая подпрограмма необходима для решения указанных вопросов, связанных с благоустройством территории муниципального образования.
Раздел 2. Цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является - обеспечение комплексного благоустройства.
Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения задачи по обеспечению комплексного благоустройства территории муниципального образования.
Достижение выполнения цели подпрограммы будет характеризоваться следующими целевыми показателями:
- процент охвата территории населённых пунктов сетями наружного освещения;
- процентное отношение фактического количества детских игровых площадок к необходимому количеству;
- процентное отношение протяжённости дорог с твёрдым покрытием к общей протяжённости дорог;
- наличие свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок для размещения площадок временного хранения отходов.
Сведения о составе и значениях целевых показателей и сведения для расчёта целевых показателей представлены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Срок реализации муниципальной подпрограммы: 2015 – 2023 годы.
Раздел 3. Правовое регулирование подпрограммы
Меры государственного регулирования определены Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение и система мероприятий подпрограммы
Ресурсное обеспечение и система мероприятий подпрограммы с распределением объемов финансирования по источникам финансирования, годам представлены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация муниципальной подпрограммы позволит обеспечить к началу 2022 года в сравнении с базовым периодом 2014 года:
- увеличение охвата территории населённых пунктов сетями наружного освещения на 0%;
- увеличение протяжённости в населённых пунктах дорог с твёрдым покрытием на 0 %;
- количество детских игровых площадок - 2 ед.;
- наличие свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок для размещения площадок временного хранения отходов.
Приложение № 1
к подпрограмме «Благоустройство» муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2023 годы
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЁТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2015-2023 ГОДЫ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Базовое значение (оценка 2014г.)
Значение целевых показателей
2015г
2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
Фактическая протяжённость сетей наружного освещения (ФПНО)
км
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
Необходимая (плановая) протяжённость сетей наружного освещения (ППНО)
км
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
Процент охвата территории населённых пунктов сетями наружного освещения (ФПНО/ППНО*100%)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2
Фактическое количество детских игровых площадок (ФКДП)
ед.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Необходимое (плановое) количество детских игровых площадок (ПКДП)
ед.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Процентное отношение фактического количества детских игровых площадок к необходимому количеству (ФКДП/ПКДП*100%)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3
Протяжённости дорог с твёрдым покрытием (асфальтовым, гравийным и т.п.) в населённых пунктах муниципального образования (ПДТ)
км
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
общей протяжённости дорог в населённых пунктах муниципального образования (ПДО)
км
Процентное отношение протяжённости дорог с твёрдым покрытием к общей протяжённости дорог в населённых пунктах (ПДТ/ПДО*100%)
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Наличие свидетельства о государственной
регистрации права на земельный участок для размещения площадок временного хранения отходов.
да/нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
Приложение № 2
к подпрограмме «Благоустройство» муниципальной программы
«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" НА 2015-2023 ГОДЫ
№ п/п
Наименование основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители и участники
Источники финансирования
Объем финансирования всего, тыс.руб.
в том числе по годам:
2015г.
2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г
2022г
2023г
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Задача: Обеспечение комплексного благоустройства территории Озернинского муниципального образования
1.1.
Основное мероприятие:
Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства Озернинского МО
Администрация Озернинского МО
Всего:
5794,3
383,5
560,6
1043,2
711,8
894,2
980,5
531,9
356,3
332,3
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
5794,3
383,5
560,6
1043,2
711,8
894,2
980,5
531,9
356,3
332,3
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.
Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населённых пунктов
Администрация Озернинского МО
Всего:
1148,2
185,4
135,1
228,3
87,5
94,1
180,8
118,0
64,0
55,0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
1148,2
185,4
135,1
228,3
87,5
94,1
180,8
118,0
64,0
55,0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.
Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
Администрация Озернинского МО
Всего:
426,5
7,5
0
27,0
61,4
22,0
162,5
51,6
48,0
46,5
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
426,5
7,5
0
27,0
61,4
22,0
162,5
51,6
48,0
46,5
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.3.
Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
Администрация Озернинского МО
Всего:
317,8
8,1
34,0
0
70,3
32,9
50,0
77,0
28,0
17,5
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
317,8
8,1
34,0
0
70,3
32,9
50,0
77,0
28,0
17,5
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.4.
Прочие мероприятия по благоустройству
Администрация Озернинского МО
Всего:
2828,6
182,5
391,5
705,3
429,6
590,9
438,8
77,0
8,0
5,0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
2828,6
182,5
391,5
705,3
429,6
590,9
438,8
399,6
335,1
3473,3
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.5.
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
Администрация Озернинского МО
Всего:
1073,2
0
0
82,6
63,0
154,3
148,4
208,3
208,3
208,3
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
1073,2
0
0
82,6
63,0
154,3
148,4
208,3
208,3
208,3
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2023 годы
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «Другие мероприятия в области коммунального хозяйства» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» на 2015-2023 годы
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2022 годы
Наименование подпрограммы
Подпрограмма «Другие мероприятия в области коммунального хозяйства» (далее подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация Озернинского муниципального образования
Участники подпрограммы
Организации Озернинского муниципального образования, население Озернинского муниципального образования
Цель подпрограммы
Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры, повышением качества водоснабжения, водоотведения, в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан в сельской местности
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение выполнения работ по текущему ремонту объектов коммунальной инфраструктуры;
2. Обеспечение населения бесперебойной подачи питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами
Сроки реализации подпрограммы
2015-2021 годы
Целевые показатели подпрограммы
1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения сельского поселения.
2. Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Годы
Всего, тыс.руб.
В том числе по годам:
Фед. бюджет
Обл. бюджет
Местный бюджет
Другие
2015г.
0
0
0
0
0
2016г.
992,6
0
0
992,6
0
2017г.
372,2
0
0
372,2
0
2018г.
15,0
0
0
15,0
2019г.
0
0
0
0
0
2020г.
0
0
0
0
0
2021г.
0
0
0
0
0
2022г.
0
0
0
0
0
Итого:
1379,8
0
0
1379,8
0
Ожидаемые конечные результаты реализации
подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит к началу 2022 года обеспечить:
1.Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.
2. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы
Система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро -, газо -,тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения к инженерным системам электро -, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства.
Инфраструктура водоснабжения в Озернинском сельском поселении на протяжении ряда лет недостаточно финансировалась, вследствие чего ее технический уровень значительно отстал от потребностей настоящего времени. Ухудшение технического состояния водопроводных сетей влекут за собой ухудшение качества подаваемой потребителям воды.
На сегодняшний день деятельность коммунального хозяйства Озернинского сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры. Высокая степень физического износа водопроводных сетей и оборудования приводит к частым авариям. Водопроводные сети требуют капитального ремонта, а выходящее из строя оборудование – замены. Все эти показатели обуславливают необходимость снижения уровня износа объектов коммунального хозяйства.
Коммунальный комплекс ежегодно требует увеличения денежных средств для своего функционирования. Параллельно с этим обостряются негативные тенденции - рост степени износа основных фондов, числа аварийных ситуаций и инцидентов, платежей потребителей за коммунальные услуги.
Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.
Раздел 2. Цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации подпрограммы
Данная подпрограмма объединяет мероприятия обеспечивающего характера, направленные на создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Озернинского сельского поселения.
Для достижения основной цели подпрограммы будут решаться задачи:
- обеспечение выполнения работ по текущему ремонту объектов коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение населения бесперебойной подачи питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленными санитарно-эпидемиологическими
Срок реализации муниципальной подпрограммы: 2015 – 2022 годы.
Раздел 3. Правовое регулирование подпрограммы
Меры государственного регулирования определены Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение и система мероприятий подпрограммы
Ресурсное обеспечение и система мероприятий подпрограммы с распределением объемов финансирования по источникам финансирования, годам представлены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация муниципальной подпрограммы позволит обеспечить к началу 2022 года в сравнении с базовым периодом 2014 года:
1.Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.
2. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки.
Приложение № 1
к подпрограмме «Другие мероприятия в области коммунального хозяйства» муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2022 годы
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЁТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ «Другие мероприятия в области коммунального хозяйства» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2015-2022 ГОДЫ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Базовое значение (оценка 2014г.)
Значение целевых показателей
2015г
2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
Обеспечение выполнения работ по текущему ремонту объектов коммунальной инфраструктуры;
%
30
40
50
60
70
90
2
Обеспечение населения бесперебойной подачи питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленными санитарно-эпидемиологическими
%
30
40
50
60
70
90
Приложение № 2
к подпрограмме «Другие мероприятия в области коммунального хозяйства» муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «Другие мероприятия в области коммунального хозяйства»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" НА 2015-2022 ГОДЫ
№ п/п
Наименование основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители и участники
Источники финансирования
Объем финансирования всего, тыс.руб.
в том числе по годам:
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача: Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры, повышением качества водоснабжения, водоотведения, в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан в сельской местности
1.1.
Основное мероприятие «Исполнение судебных актов по возмещению недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электр-, газо-, тепло и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»
Администрация Озернинского МО
Всего:
1379,8
0
992,6
372,2
15,0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
1379,8
0
992,6
372,2
15,0
0
0
0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.
Мероприятие: Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
Администрация Озернинского МО
Всего:
1379,8
0
992,6
372,2
15,0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
0
0
992,6
372,2
15,0
0
0
0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Администрация Озернинского МО
Всего:
1379,8
0
992,6
372,2
15,0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
0
0
992,6
372,2
15,0
0
0
0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
Всего:
1379,8
0
992,6
372,2
15,0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
1379,8
0
992,6
372,2
15,0
0
0
0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие объектов
коммунальной инфраструктуры» на 2015-2023 годы
СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2015-2023 ГОДЫ ОЗЕРНИНСКОГО МО
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Базовое значение (оценка 2014г.)
Значение целевых показателей
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Показатели состояния муниципальных объектов коммунального назначения
1.1
Процентная доля котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону, по отношению к общему количеству котельных МО
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.2
Процентная доля протяжённости ветхих тепловых сетей по отношению к общей протяжённости тепловых сетей
%
68
66
64
62
60
58
58
58
58
50
1.3
Процентная доля протяжённости ветхих водопроводных сетей по отношению к общей протяжённости водопроводных сетей
%
78
76
74
72
70
68
68
68
68
60
1.4
Процентная доля протяжённости ветхих канализационных сетей по отношению к общей протяжённости канализационных сетей
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Показатели динамики расхода энергетических ресурсов* и оснащённости объёктов бюджетной сферы и жилого фонда приборами учёта энергоресурсов и воды в муниципальном образовании
2.1
Изменение расхода тепловой энергии в отчётном году в сравнении с базовым периодом
Гкал
1312
-40
-80
-120
-160
-200
-250
2.2
Изменение расхода электрической энергии в отчётном году в сравнении с базовым периодом
тыс. кВт.ч
1,9
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
2.3
Изменение расхода воды в отчётном году в сравнении с базовым периодом
м3
9900
200
400
600
800
1160
1500
2.4
Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта электрической энергии
%
90
100
100
100
100
100
100
2.5
Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта тепловой энергии
%
0
100
100
100
100
100
100
2.6
Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта воды
%
0
0
0
0
0
0
0
2.7
Оснащённость объектов жилого фонда приборами учёта электрической энергии
%
63
100
100
100
100
100
100
2.8
Оснащённость объектов жилого фонда приборами учёта воды
%
0
0
0
0
0
0
0
3
Показатели степени благоустройства населённых пунктов муниципального образования
3.1
Процент охвата территории населённых пунктов сетями наружного освещения
%
100
100
100
100
100
100
100
3.2
Отношение фактического количества детских игровых площадок к необходимому количеству
%
100
100
100
100
100
100
100
3.3
Отношение протяжённости дорог с твёрдым покрытием (асфальтовым, гравийным и т.п.) к общей протяжённости дорог в населённых пунктах
%
0
0
0
0
0
0
0
Примечание: * Процент снижения обозначен значением со знаком «минус», процент увеличения – значением с положительным знаком.
Приложение № 5
к муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2023годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2015-2023 ГОДЫ ОЗЕРНИНСКОГО МО
Источники финансирования
Объем финансирования, тыс.руб.
За весь период реализации муниципальной программы
В том числе по годам
2015 год
2016
год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021
год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
Всего, в том числе:
21972,6
1709,6
2478,0
9658,1
868,4
5038,5
995,5
531,9
360,3
332,3
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
21972,6
1709,6
2478,0
9658,1
868,4
5038,5
995,5
531,9
360,3
332,3
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
Всего, в том числе:
14779,5
1326,1
924,8
8242,7
141,6
4144,3
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
14779,5
1326,1
924,8
8242,7
141,6
4144,3
0
0
0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Всего, в том числе:
19,0
0
0
0
0
0
15,0
0
4,0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
19,0
0
0
0
0
0
15,0
0
4,0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма «Благоустройство»
Всего, в том числе:
5794,3
383,5
560,6
1043,2
711,8
894,2
980,5
531,9
356,3
332,3
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
5794,3
383,5
560,6
1043,2
711,8
894,2
980,5
531,9
356,3
332,3
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма «Другие мероприятия в области коммунального хозяйства»
Всего, в том числе:
1379,8
0
992,6
372,2
15,0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
1379,8
0
992,6
372,2
15,0
0
0
0
0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Информационный бюллетень Озернинского МО № 29 от 03.11.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 050.020.000 Муниципальные программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: