Основная информация
Дата опубликования: | 03 февраля 2016г. |
Номер документа: | RU89000201600093 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 февраля 2016 г. № 86-П
г. Салехард
О внесении изменений в государственную программу
Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление
государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного
округа и создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение
устойчивости бюджетов муниципальных образований
в Ямало-Ненецком автономном округе
на 2014 – 2018 годы»
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 – 2018 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1134-П.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 18 декабря 2015 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 03 февраля 2016 года № 86-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Управление государственными финансами
Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий
для эффективного и ответственного управления муниципальными
финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных
образований в Ямало-Ненецком автономном округе
на 2014 – 2018 годы»
1. Паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель Государственной программы
департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа
Соисполнители Государственной программы
отсутствуют
Участники Государственной программы
отсутствуют
Цели Государственной программы
1. Обеспечение исполнения расходных обязательств Ямало-Ненецкого автономного округа на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ямало-Ненецкого автономного округа, оптимального уровня налоговой и долговой нагрузки, создания финансовых резервов, а также повышения эффективности использования бюджетных средств.
2. Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе и повышения качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе
Задачи Государственной программы
1. Организовать качественный бюджетный процесс, включающий стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля.
2. Проводить взвешенную и предсказуемую бюджетную и налоговую политику.
3. Обеспечить доступность информации по рассмотрению, утверждению и исполнению окружного бюджета.
4. Обеспечить эффективность управления государственным долгом.
5. Совершенствовать системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы в Ямало-Ненецком автономном округе.
6. Сократить дифференциацию муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе в уровне их бюджетной обеспеченности, сбалансированности местных бюджетов.
7. Повысить эффективность управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе
Сроки реализации Государственной программы
в силу постоянного характера решаемых в рамках Государственной программы задач выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.
Государственная программа реализуется на постоянной основе с 01 января 2014 года
по 31 декабря 2018 года без выделения этапов
Показатели Государственной программы
1. Доля просроченной кредиторской задолженности окружного бюджета в общем объеме расходов окружного бюджета (%) (соблюдение ограничения).
2. Рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа по качеству управления региональными финансами (по оценке Минфина России).
3. Кредитный рейтинг по национальной шкале, присвоенный обязательствам Ямало-Ненецкого автономного округа (по оценке международного рейтингового агентства «Standard&Poor`s»).
4. Доля расходов окружного бюджета, формируемых в рамках целевых программ
(% расходов (за вычетом субвенций из федерального бюджета)) (соблюдение ограничения).
5. Отношение уровня расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного муниципального района (городского округа)
к уровню средней расчетной бюджетной обеспеченности после ее выравнивания.
6. Доля муниципальных районов (городских округов), имеющих надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса (I степень)
Подпрограммы
1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса.
2. Управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа.
3. Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе.
4. Обеспечение реализации Государственной программы
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
107 064 621
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 3 420)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
107 064 621
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных средств
2014 год – 20 012 549
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 3 420)
20 012 549
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2015 год – 20 795 340
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
20 795 340
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2016 год – 21 816 888
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
21 816 888
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2017 год – 22 219 922
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
22 219 922
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2018 год – 22 219 922
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
22 219 922
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
1. Создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста, повышения уровня и качества жизни.
2. Создание условий для повышения эффективности финансового управления в целях обеспечения потребностей граждан и общества в государственных (муниципальных) услугах, увеличения их доступности и качества.
3. Закрепление программно-целевого принципа управления расходами Ямало-Ненецкого автономного округа.
4. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации.
5. Снижение зависимости местных бюджетов в Ямало-Ненецком автономном округе от межбюджетных трансфертов из окружного бюджета и повышение самостоятельности органов местного самоуправления.
6. Сокращение уровня (недопущение возникновения) просроченной кредиторской задолженности.
7. Развитие программно-целевых методов управления бюджетным процессом на местном уровне.
8. Рост качества управления муниципальными финансами и сокращение нарушений бюджетного
законодательства
».
2. Раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Структура Государственной программы
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Государственная программа (всего)
107064621
20012549
20795340
21816888
22219922
22219922
2.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель) (всего)
107064621
20012549
20795340
21816888
22219922
22219922
3.
Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»
302877
115747
56081
43683
43683
43683
4.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
302877
115747
56081
43683
43683
43683
5.
Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа»
18870204
3393361
2816177
3937598
4361534
4361534
6.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)
18870204
3393361
2816177
3937598
4361534
4361534
7.
Подпрограмма 3 «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»
85192465
15910170
17355883
17308804
17308804
17308804
8.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
85192465
15910170
17355883
17308804
17308804
17308804
9.
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы»
2699075
593271
567199
526803
505901
505901
10.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)
2699075
593271
567199
526803
505901
505901
Детализированный перечень мероприятий подпрограмм настоящей Государственной программы на 2014 год приведен в приложении к настоящей Государственной программе.».
3. В подпрограмме «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»:
3.1. паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1
департамент финансов автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 1
отсутствует
Участник Государственной программы
отсутствует
Цели Подпрограммы 1
1. Организовать качественный бюджетный процесс, включающий стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля.
2. Проводить взвешенную и предсказуемую бюджетную и налоговую политику.
3. Обеспечить доступность информации по рассмотрению, утверждению и исполнению окружного бюджета
Задачи Подпрограммы 1
1. Осуществлять нормативно-методическое обеспечение и организацию бюджетного процесса (планирование, исполнение, формирование отчетности, контроль).
2. Поддерживать оптимальный уровень налоговой нагрузки на экономику автономного округа.
3. Внедрять эффективные методы финансового управления (координация стратегического и бюджетного планирования, долгосрочное финансовое планирование, внедрение программного бюджета, стандартизация государственных услуг).
4. Эффективно управлять финансовыми активами, в частности, резервными средствами.
5. Обеспечить прозрачность финансовой (налогово-бюджетной) информации о государственных финансах автономного округа
Сроки реализации Подпрограммы 1
2014 – 2018 годы
Показатели Подпрограммы 1
1. Исполнение расходных обязательств окружного бюджета (% плановых назначений) (соблюдение ограничения).
2. Доля расходов по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства окружного бюджета в общем объеме расходов окружного бюджета (%) (соблюдение ограничения).
3. Проведение оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов.
4. Наличие формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств окружного бюджета.
5. Размещение на официальном сайте департамента финансов автономного округа законов автономного округа об окружном бюджете, отчетов об исполнении окружного бюджета, Государственной программы, ответственным исполнителем которой является департамент финансов автономного округа
Мероприятия Подпрограммы 1
основные мероприятия:
2. Составление проекта окружного бюджета.
3. Организация и обеспечение исполнения окружного бюджета.
5. Формирование бюджетной отчетности.
7. Обеспечение доступности информации о государственных финансах автономного округа
мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей подпрограммы:
1. Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики, осуществление нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса.
4. Осуществление финансового контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и автономного округа при расходовании средств окружного бюджета.
6. Обеспечение соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
8. Управление финансовыми активами, в том числе резервным фондом автономного округа
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
302 877
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 302 877
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных
средств
2014 год – 115 747
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
115 747
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2015 год – 56 081
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
56 081
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2016 год – 43 683
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
43 683
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2017 год – 43 683
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
43 683
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2018 год – 43 683
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
43 683
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
1. Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности управления государственными (общественными) финансами автономного округа.
2. Сохранение устойчивости окружного бюджета без наращивания государственного долга автономного округа и резкого сокращения расходных обязательств автономного округа.
3. Качественная организация бюджетного процесса в автономном округе.
4. Формирование финансовых резервов, которые способствовали бы снижению проблемы волатильности бюджетных доходов
»;
3.2. таблицу 1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий
(тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016
год
2017
год
2018
год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (всего)
302877
115747
56081
43683
43683
43683
2.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках
Подпрограммы 4* (всего)
1889353
415290
397039
368762
354131
354131
3.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1) (всего)
302877
115747
56081
43683
43683
43683
4.
Основное
мероприятие 2. Составление проекта окружного бюджета
75721
28937
14021
10921
10921
10921
5.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках
Подпрограммы 4*
887994
195186
186608
173318
166441
166441
6.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
75721
28937
14021
10921
10921
10921
7.
Основное
мероприятие 3. Организация и обеспечение исполнения окружного бюджета
75719
28936
14020
10921
10921
10921
8.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках
Подпрограммы 4*
377870
83058
79408
73752
70826
70826
9.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
75719
28936
14020
10921
10921
10921
10.
Основное
мероприятие 5. Формирование бюджетной отчетности
75720
28937
14020
10921
10921
10921
11.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках
Подпрограммы 4*
283403
62293
59556
55314
53120
53120
12.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
75720
28937
14020
10921
10921
10921
13.
Основное
мероприятие 7. Обеспечение доступности информации о государственных финансах автономного округа
75717
28937
14020
10920
10920
10920
14.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках
Подпрограммы 4*
18893
4153
3970
3688
3541
3541
15.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
75717
28937
14020
10920
10920
10920
16.
Мероприятие 1. Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики, осуществление нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса
94468*
20764
19852
18438
17707
17707
17.
Мероприятие 4. Осуществление финансового контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и автономного округа при расходовании средств окружного бюджета
188939*
41529
39705
36876
35414
35414
18.
Мероприятие 6. Обеспечение соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
18893*
4153
3970
3688
3541
3541
19.
Мероприятие 8. Управление финансовыми активами, в том числе резервным фондом автономного округа
18893*
4153
3970
3688
3541
3541
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4.».
4. В подпрограмме «Управление государственным долгом автономного округа»:
4.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Управление государственным долгом Ямало-Ненецкого
автономного округа»;
4.2. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
департамент финансов автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 2
отсутствует
Участник Государственной программы
отсутствует
Цель Подпрограммы 2
эффективное управление государственным долгом автономного округа
Задачи Подпрограммы 2
1. Обеспечивать состояние структуры и объема государственного долга автономного округа на приемлемом и экономически обоснованном уровне.
2. Минимизировать стоимость заимствований.
3. Поддерживать кредитный рейтинг автономного округа на достигнутом уровне, создавать предпосылки для его повышения.
4. Совершенствовать механизм управления государственным долгом автономного округа.
5. Осуществлять мониторинг состояния государственного долга автономного округа, а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности государственных унитарных предприятий автономного округа и акционерных обществ с долей участия автономного округа в уставном капитале свыше 33,3%
Сроки реализации Подпрограммы 2
2014 – 2018 годы
Показатели Подпрограммы 2
1. Отношение объема государственного долга автономного округа (за вычетом государственных гарантий автономного округа) к доходам окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года (соблюдение ограничения).
2. Отсутствие просроченных долговых обязательств автономного округа.
3. Доля выданных государственных гарантий автономного округа в общем объеме доходов окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений (% на конец года) (соблюдение ограничения).
4. Отношение объема выплат по государственным гарантиям автономного округа к общему объему предоставленных государственных гарантий автономного округа (соблюдение ограничения).
5. Отношение годовой суммы платежей по обслуживанию государственного долга автономного округа к расходам окружного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций (для каждого года прогнозного периода).
6. Доля долговых обязательств государственных унитарных предприятий автономного округа в общем объеме доходов окружного бюджета (%) (соблюдение ограничения).
7. Доля просроченной кредиторской задолженности унитарных предприятий автономного округа и акционерных обществ с долей участия автономного округа в уставном капитале свыше 33,3% в общем объеме расходов окружного бюджета (%) (соблюдение ограничения)
Мероприятия Подпрограммы 2
основные мероприятия:
1. Обслуживание государственного долга
автономного округа
мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей подпрограммы:
2. Использование различных инструментов заимствований.
3. Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами.
4. Мониторинг состояния государственного долга автономного округа, а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений, государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с долей участия автономного округа свыше 33,3%.
5. Предоставление и учет государственных гарантий автономного округа с правом регрессного требования.
6. Предоставление и учет государственных гарантий автономного округа без права регрессного требования.
7. Управление государственным долгом автономного округа
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
18 870 204
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 18 870 204
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных
средств
2014 год – 3 393 361
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 393 361
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2015 год – 2 816 177
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 816 177
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2016 год – 3 937 598
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 937 598
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2017 год – 4 361 534
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
4 361 534
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2018 год – 4 361 534
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
4 361 534
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
1. Обеспечение устойчивости и сбалансированности окружного бюджета при поддержании объема государственного долга автономного округа на экономически безопасном уровне.
2. Бесперебойное финансирование расходных обязательств автономного округа
»;
4.3. таблицу 2 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий
(тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма 2
«Управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
18870204
3393361
2816177
3937598
4361534
4361534
2.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4* (всего)
269908
59327
56721
52680
50590
50590
3.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2) (всего)
18870204
3393361
2816177
3937598
4361534
4361534
4.
Основное мероприятие 1. Обслуживание государственного долга автономного округа
18870204
3393361
2816177
3937598
4361534
4361534
5.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4*
43185
9492
9075
8429
8094
8094
6.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)
18870204
3393361
2816177
3937598
4361534
4361534
7.
Мероприятие 2. Использование различных инструментов заимствований
37787*
8306
7941
7375
7083
7083
8.
Мероприятие 3. Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами
37787*
8306
7941
7375
7083
7083
9.
Мероприятие 4. Мониторинг состояния государственного долга автономного округа, а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений, государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с долей участия автономного округа свыше 33,3%
37787*
8306
7941
7375
7083
7083
10.
Мероприятие 5. Предоставление и учет государственных гарантий автономного округа с правом регрессного требования
37787*
8306
7941
7375
7083
7083
11.
Мероприятие 6. Предоставление и учет государственных гарантий автономного округа без права регрессного требования
37787*
8306
7941
7375
7083
7083
12.
Мероприятие 7. Управление государственным долгом автономного округа
37787*
8306
7942
7375
7083
7083
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4.».
5. В подпрограмме «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в автономном округе»:
5.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Совершенствование системы межбюджетного регулирования,
поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов
и повышение качества управления муниципальными
финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»;
5.2. паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
департамент финансов автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 3
отсутствует
Участник Государственной программы
отсутствует
Цели Подпрограммы 3
1. Обеспечение эффективного распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы в автономном округе.
2. Сокращение дифференциации в уровне бюджетной обеспеченности местных бюджетов в автономном округе и содействие сбалансированности местных бюджетов.
3. Повышение качества управления муниципальными финансами в автономном округе
Задачи Подпрограммы 3
1. Осуществлять нормативное правовое регулирование системой межбюджетных отношений в сфере управления муниципальными финансами.
2. Совершенствовать механизмы предоставления межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов местным бюджетам.
3. Обеспечивать методическую поддержку и применение мер стимулирующего характера в целях повышения качества управления муниципальными финансами
Сроки реализации Подпрограммы 3
2014 – 2018 годы
Показатели Подпрограммы 3
1. Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из окружного бюджета местным бюджетам.
2. Доля иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета (за исключением субвенций).
3. Доля субсидий из окружного бюджета местным бюджетам, распределение которых между муниципальными образованиями утверждено законом об окружном бюджете, в общем объеме субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам.
4. Доля межбюджетных субсидий, в отношении которых установлены целевые показатели результативности их предоставления, в общем объеме субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам.
5. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов муниципальных образований в автономном округе.
6. Доля муниципальных образований в автономном округе, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации.
7. Доля расходов бюджетов муниципальных образований в автономном округе, формируемых в рамках целевых программ.
8. Отношение количества муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, к их общему количеству.
9. Доля муниципальных образований в автономном округе, не соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов
Мероприятия Подпрограммы 3
основные мероприятия:
4. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований.
5. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований в автономном округе и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня.
8. Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами
мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей подпрограммы:
1. Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам в автономном округе.
2. Повышение эффективности предоставления нецелевых межбюджетных трансфертов.
3. Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий.
6. Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов местным бюджетам в автономном округе.
7. Оценка качества управления муниципальными финансами.
9. Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами.
10. Содействие размещению в открытом доступе прозрачной и понятной информации о бюджетах муниципальных образований
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
85 192 465
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
85 192 465
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных
средств
2014 год – 15 910 170
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
15 910 170
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2015 год – 17 355 883
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
17 355 883
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2016 год – 17 308 804
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
17 308 804
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2017 год – 17 308 804
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
17 308 804
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2018 год – 17 308 804
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
17 308 804
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
Ожидаемые результаты Подпрограммы 3
1. Устойчивое исполнение бюджетов муниципальных образований в автономном округе.
2. Снижение зависимости местных бюджетов автономного округа от межбюджетных трансфертов из окружного бюджета и повышение самостоятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе.
3. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности на уровне муниципальных образований в автономном округе.
4. Развитие программно-целевых методов управления бюджетным процессом на местном уровне.
5. Рост качества управления муниципальными финансами и сокращение числа нарушений бюджетного законодательства
»;
5.3. таблицу 3 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма 3 «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе» (всего)
85192465
15910170
17355883
17308804
17308804
17308804
2.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4* (всего)
539815
118654
113440
105361
101180
101180
3.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3) (всего)
85192465
15910170
17355883
17308804
17308804
17308804
4.
Основное мероприятие 4. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в автономном округе
74060432
13839312
15055280
15055280
15055280
15055280
5.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4*
156546
34410
32898
30555
29342
29342
6.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
74060432
13839312
15055280
15055280
15055280
15055280
7.
Основное мероприятие 5. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований в автономном округе и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
11107033
2065858
2295603
2248524
2248524
2248524
8.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4*
161945
35596
34032
31608
30354
30354
9.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
11107033
2065858
2295603
2248524
2248524
2248524
10.
Основное мероприятие 8. Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами
25000
5000
5000
5000
5000
5000
11.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4*
32389
7119
6806
6322
6071
6071
12.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
25000
5000
5000
5000
5000
5000
13.
Мероприятие 1. Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам в автономном округе
97167*
21358
20419
18965
18212
18212
14.
Мероприятие 2. Повышение эффективности предоставления нецелевых межбюджетных трансфертов
26991*
5933
5672
5268
5059
5059
15.
Мероприятие 3. Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий
10796*
2373
2269
2107
2024
2024
16.
Мероприятие 6. Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов местным бюджетам в автономном округе
10796*
2373
2269
2107
2024
2024
17.
Мероприятие 7. Оценка качества управления муниципальными финансами
10796*
2373
2269
2107
2024
2024
18.
Мероприятие 9. Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами
26991*
5933
5672
5268
5059
5059
19.
Мероприятие 10. Содействие размещению в открытом доступе прозрачной и понятной информации о бюджетах муниципальных образований
5398*
1187
1134
1054
1012
1012
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4.».
6. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
6.1. паспорт Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4
департамент финансов автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 4
отсутствует
Участник Государственной программы
отсутствует
Цель Подпрограммы 4
кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Задачи Подпрограммы 4
1. Создание условий эффективной работы центрального исполнительного органа государственной власти автономного округа.
2. Совершенствование кадрового потенциала.
3. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения
Сроки реализации Подпрограммы 4
2014 – 2018 годы
Показатели Подпрограммы 4
отсутствуют
Мероприятия Подпрограммы 4
основные мероприятия:
обеспечение деятельности центрального аппарата ответственного исполнителя Государственной
программы – департамента финансов автономного округа
мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
2 699 075
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 3 420)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 2 699 075
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных средств
2014 год – 593 271
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 3 420)
593 271
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2015 год – 567 199
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
567 199
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2016 год – 526 803
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
526 803
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2017 год – 505 901
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
505 901
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2018 год – 505 901
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
505 901
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
Ожидаемые результаты Подпрограммы 4
1. Создание высокопрофессионального кадрового состава государственных гражданских служащих
в автономном округе, обеспечивающего эффективную реализацию Государственной программы.
2. Повышение уровня профессиональной компетенции государственных гражданских служащих в автономном округе в целях эффективной реализации Государственной программы.
3. Повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Государственной программы
»;
6.2. раздел I признать утратившим силу;
6.3. таблицу 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014
год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы» (всего)
2699075
593271
567199
526803
505901
505901
2.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4) (всего)
2699075
593271
567199
526803
505901
505901
3.
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности центрального аппарата ответственного исполнителя Государственной программы департамента финансов автономного округа
2699075
593271
567199
526803
505901
505901
4.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)
2699075
593271
567199
526803
505901
505901
».
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 февраля 2016 г. № 86-П
г. Салехард
О внесении изменений в государственную программу
Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление
государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного
округа и создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение
устойчивости бюджетов муниципальных образований
в Ямало-Ненецком автономном округе
на 2014 – 2018 годы»
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 – 2018 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1134-П.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 18 декабря 2015 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 03 февраля 2016 года № 86-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Управление государственными финансами
Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий
для эффективного и ответственного управления муниципальными
финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных
образований в Ямало-Ненецком автономном округе
на 2014 – 2018 годы»
1. Паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель Государственной программы
департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа
Соисполнители Государственной программы
отсутствуют
Участники Государственной программы
отсутствуют
Цели Государственной программы
1. Обеспечение исполнения расходных обязательств Ямало-Ненецкого автономного округа на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ямало-Ненецкого автономного округа, оптимального уровня налоговой и долговой нагрузки, создания финансовых резервов, а также повышения эффективности использования бюджетных средств.
2. Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе и повышения качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе
Задачи Государственной программы
1. Организовать качественный бюджетный процесс, включающий стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля.
2. Проводить взвешенную и предсказуемую бюджетную и налоговую политику.
3. Обеспечить доступность информации по рассмотрению, утверждению и исполнению окружного бюджета.
4. Обеспечить эффективность управления государственным долгом.
5. Совершенствовать системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы в Ямало-Ненецком автономном округе.
6. Сократить дифференциацию муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе в уровне их бюджетной обеспеченности, сбалансированности местных бюджетов.
7. Повысить эффективность управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе
Сроки реализации Государственной программы
в силу постоянного характера решаемых в рамках Государственной программы задач выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.
Государственная программа реализуется на постоянной основе с 01 января 2014 года
по 31 декабря 2018 года без выделения этапов
Показатели Государственной программы
1. Доля просроченной кредиторской задолженности окружного бюджета в общем объеме расходов окружного бюджета (%) (соблюдение ограничения).
2. Рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа по качеству управления региональными финансами (по оценке Минфина России).
3. Кредитный рейтинг по национальной шкале, присвоенный обязательствам Ямало-Ненецкого автономного округа (по оценке международного рейтингового агентства «Standard&Poor`s»).
4. Доля расходов окружного бюджета, формируемых в рамках целевых программ
(% расходов (за вычетом субвенций из федерального бюджета)) (соблюдение ограничения).
5. Отношение уровня расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного муниципального района (городского округа)
к уровню средней расчетной бюджетной обеспеченности после ее выравнивания.
6. Доля муниципальных районов (городских округов), имеющих надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса (I степень)
Подпрограммы
1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса.
2. Управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа.
3. Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе.
4. Обеспечение реализации Государственной программы
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
107 064 621
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 3 420)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
107 064 621
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных средств
2014 год – 20 012 549
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 3 420)
20 012 549
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2015 год – 20 795 340
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
20 795 340
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2016 год – 21 816 888
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
21 816 888
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2017 год – 22 219 922
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
22 219 922
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2018 год – 22 219 922
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
22 219 922
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
1. Создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста, повышения уровня и качества жизни.
2. Создание условий для повышения эффективности финансового управления в целях обеспечения потребностей граждан и общества в государственных (муниципальных) услугах, увеличения их доступности и качества.
3. Закрепление программно-целевого принципа управления расходами Ямало-Ненецкого автономного округа.
4. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации.
5. Снижение зависимости местных бюджетов в Ямало-Ненецком автономном округе от межбюджетных трансфертов из окружного бюджета и повышение самостоятельности органов местного самоуправления.
6. Сокращение уровня (недопущение возникновения) просроченной кредиторской задолженности.
7. Развитие программно-целевых методов управления бюджетным процессом на местном уровне.
8. Рост качества управления муниципальными финансами и сокращение нарушений бюджетного
законодательства
».
2. Раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Структура Государственной программы
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Государственная программа (всего)
107064621
20012549
20795340
21816888
22219922
22219922
2.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель) (всего)
107064621
20012549
20795340
21816888
22219922
22219922
3.
Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»
302877
115747
56081
43683
43683
43683
4.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
302877
115747
56081
43683
43683
43683
5.
Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа»
18870204
3393361
2816177
3937598
4361534
4361534
6.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)
18870204
3393361
2816177
3937598
4361534
4361534
7.
Подпрограмма 3 «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»
85192465
15910170
17355883
17308804
17308804
17308804
8.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
85192465
15910170
17355883
17308804
17308804
17308804
9.
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы»
2699075
593271
567199
526803
505901
505901
10.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)
2699075
593271
567199
526803
505901
505901
Детализированный перечень мероприятий подпрограмм настоящей Государственной программы на 2014 год приведен в приложении к настоящей Государственной программе.».
3. В подпрограмме «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»:
3.1. паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1
департамент финансов автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 1
отсутствует
Участник Государственной программы
отсутствует
Цели Подпрограммы 1
1. Организовать качественный бюджетный процесс, включающий стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля.
2. Проводить взвешенную и предсказуемую бюджетную и налоговую политику.
3. Обеспечить доступность информации по рассмотрению, утверждению и исполнению окружного бюджета
Задачи Подпрограммы 1
1. Осуществлять нормативно-методическое обеспечение и организацию бюджетного процесса (планирование, исполнение, формирование отчетности, контроль).
2. Поддерживать оптимальный уровень налоговой нагрузки на экономику автономного округа.
3. Внедрять эффективные методы финансового управления (координация стратегического и бюджетного планирования, долгосрочное финансовое планирование, внедрение программного бюджета, стандартизация государственных услуг).
4. Эффективно управлять финансовыми активами, в частности, резервными средствами.
5. Обеспечить прозрачность финансовой (налогово-бюджетной) информации о государственных финансах автономного округа
Сроки реализации Подпрограммы 1
2014 – 2018 годы
Показатели Подпрограммы 1
1. Исполнение расходных обязательств окружного бюджета (% плановых назначений) (соблюдение ограничения).
2. Доля расходов по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства окружного бюджета в общем объеме расходов окружного бюджета (%) (соблюдение ограничения).
3. Проведение оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов.
4. Наличие формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств окружного бюджета.
5. Размещение на официальном сайте департамента финансов автономного округа законов автономного округа об окружном бюджете, отчетов об исполнении окружного бюджета, Государственной программы, ответственным исполнителем которой является департамент финансов автономного округа
Мероприятия Подпрограммы 1
основные мероприятия:
2. Составление проекта окружного бюджета.
3. Организация и обеспечение исполнения окружного бюджета.
5. Формирование бюджетной отчетности.
7. Обеспечение доступности информации о государственных финансах автономного округа
мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей подпрограммы:
1. Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики, осуществление нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса.
4. Осуществление финансового контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и автономного округа при расходовании средств окружного бюджета.
6. Обеспечение соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
8. Управление финансовыми активами, в том числе резервным фондом автономного округа
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
302 877
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 302 877
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных
средств
2014 год – 115 747
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
115 747
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2015 год – 56 081
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
56 081
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2016 год – 43 683
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
43 683
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2017 год – 43 683
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
43 683
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2018 год – 43 683
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
43 683
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
1. Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности управления государственными (общественными) финансами автономного округа.
2. Сохранение устойчивости окружного бюджета без наращивания государственного долга автономного округа и резкого сокращения расходных обязательств автономного округа.
3. Качественная организация бюджетного процесса в автономном округе.
4. Формирование финансовых резервов, которые способствовали бы снижению проблемы волатильности бюджетных доходов
»;
3.2. таблицу 1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий
(тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016
год
2017
год
2018
год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (всего)
302877
115747
56081
43683
43683
43683
2.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках
Подпрограммы 4* (всего)
1889353
415290
397039
368762
354131
354131
3.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1) (всего)
302877
115747
56081
43683
43683
43683
4.
Основное
мероприятие 2. Составление проекта окружного бюджета
75721
28937
14021
10921
10921
10921
5.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках
Подпрограммы 4*
887994
195186
186608
173318
166441
166441
6.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
75721
28937
14021
10921
10921
10921
7.
Основное
мероприятие 3. Организация и обеспечение исполнения окружного бюджета
75719
28936
14020
10921
10921
10921
8.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках
Подпрограммы 4*
377870
83058
79408
73752
70826
70826
9.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
75719
28936
14020
10921
10921
10921
10.
Основное
мероприятие 5. Формирование бюджетной отчетности
75720
28937
14020
10921
10921
10921
11.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках
Подпрограммы 4*
283403
62293
59556
55314
53120
53120
12.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
75720
28937
14020
10921
10921
10921
13.
Основное
мероприятие 7. Обеспечение доступности информации о государственных финансах автономного округа
75717
28937
14020
10920
10920
10920
14.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках
Подпрограммы 4*
18893
4153
3970
3688
3541
3541
15.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
75717
28937
14020
10920
10920
10920
16.
Мероприятие 1. Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики, осуществление нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса
94468*
20764
19852
18438
17707
17707
17.
Мероприятие 4. Осуществление финансового контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и автономного округа при расходовании средств окружного бюджета
188939*
41529
39705
36876
35414
35414
18.
Мероприятие 6. Обеспечение соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
18893*
4153
3970
3688
3541
3541
19.
Мероприятие 8. Управление финансовыми активами, в том числе резервным фондом автономного округа
18893*
4153
3970
3688
3541
3541
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4.».
4. В подпрограмме «Управление государственным долгом автономного округа»:
4.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Управление государственным долгом Ямало-Ненецкого
автономного округа»;
4.2. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
департамент финансов автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 2
отсутствует
Участник Государственной программы
отсутствует
Цель Подпрограммы 2
эффективное управление государственным долгом автономного округа
Задачи Подпрограммы 2
1. Обеспечивать состояние структуры и объема государственного долга автономного округа на приемлемом и экономически обоснованном уровне.
2. Минимизировать стоимость заимствований.
3. Поддерживать кредитный рейтинг автономного округа на достигнутом уровне, создавать предпосылки для его повышения.
4. Совершенствовать механизм управления государственным долгом автономного округа.
5. Осуществлять мониторинг состояния государственного долга автономного округа, а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности государственных унитарных предприятий автономного округа и акционерных обществ с долей участия автономного округа в уставном капитале свыше 33,3%
Сроки реализации Подпрограммы 2
2014 – 2018 годы
Показатели Подпрограммы 2
1. Отношение объема государственного долга автономного округа (за вычетом государственных гарантий автономного округа) к доходам окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года (соблюдение ограничения).
2. Отсутствие просроченных долговых обязательств автономного округа.
3. Доля выданных государственных гарантий автономного округа в общем объеме доходов окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений (% на конец года) (соблюдение ограничения).
4. Отношение объема выплат по государственным гарантиям автономного округа к общему объему предоставленных государственных гарантий автономного округа (соблюдение ограничения).
5. Отношение годовой суммы платежей по обслуживанию государственного долга автономного округа к расходам окружного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций (для каждого года прогнозного периода).
6. Доля долговых обязательств государственных унитарных предприятий автономного округа в общем объеме доходов окружного бюджета (%) (соблюдение ограничения).
7. Доля просроченной кредиторской задолженности унитарных предприятий автономного округа и акционерных обществ с долей участия автономного округа в уставном капитале свыше 33,3% в общем объеме расходов окружного бюджета (%) (соблюдение ограничения)
Мероприятия Подпрограммы 2
основные мероприятия:
1. Обслуживание государственного долга
автономного округа
мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей подпрограммы:
2. Использование различных инструментов заимствований.
3. Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами.
4. Мониторинг состояния государственного долга автономного округа, а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений, государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с долей участия автономного округа свыше 33,3%.
5. Предоставление и учет государственных гарантий автономного округа с правом регрессного требования.
6. Предоставление и учет государственных гарантий автономного округа без права регрессного требования.
7. Управление государственным долгом автономного округа
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
18 870 204
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 18 870 204
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных
средств
2014 год – 3 393 361
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 393 361
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2015 год – 2 816 177
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 816 177
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2016 год – 3 937 598
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 937 598
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2017 год – 4 361 534
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
4 361 534
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2018 год – 4 361 534
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
4 361 534
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
1. Обеспечение устойчивости и сбалансированности окружного бюджета при поддержании объема государственного долга автономного округа на экономически безопасном уровне.
2. Бесперебойное финансирование расходных обязательств автономного округа
»;
4.3. таблицу 2 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий
(тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма 2
«Управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
18870204
3393361
2816177
3937598
4361534
4361534
2.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4* (всего)
269908
59327
56721
52680
50590
50590
3.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2) (всего)
18870204
3393361
2816177
3937598
4361534
4361534
4.
Основное мероприятие 1. Обслуживание государственного долга автономного округа
18870204
3393361
2816177
3937598
4361534
4361534
5.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4*
43185
9492
9075
8429
8094
8094
6.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)
18870204
3393361
2816177
3937598
4361534
4361534
7.
Мероприятие 2. Использование различных инструментов заимствований
37787*
8306
7941
7375
7083
7083
8.
Мероприятие 3. Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами
37787*
8306
7941
7375
7083
7083
9.
Мероприятие 4. Мониторинг состояния государственного долга автономного округа, а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений, государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с долей участия автономного округа свыше 33,3%
37787*
8306
7941
7375
7083
7083
10.
Мероприятие 5. Предоставление и учет государственных гарантий автономного округа с правом регрессного требования
37787*
8306
7941
7375
7083
7083
11.
Мероприятие 6. Предоставление и учет государственных гарантий автономного округа без права регрессного требования
37787*
8306
7941
7375
7083
7083
12.
Мероприятие 7. Управление государственным долгом автономного округа
37787*
8306
7942
7375
7083
7083
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4.».
5. В подпрограмме «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в автономном округе»:
5.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Совершенствование системы межбюджетного регулирования,
поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов
и повышение качества управления муниципальными
финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»;
5.2. паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
департамент финансов автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 3
отсутствует
Участник Государственной программы
отсутствует
Цели Подпрограммы 3
1. Обеспечение эффективного распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы в автономном округе.
2. Сокращение дифференциации в уровне бюджетной обеспеченности местных бюджетов в автономном округе и содействие сбалансированности местных бюджетов.
3. Повышение качества управления муниципальными финансами в автономном округе
Задачи Подпрограммы 3
1. Осуществлять нормативное правовое регулирование системой межбюджетных отношений в сфере управления муниципальными финансами.
2. Совершенствовать механизмы предоставления межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов местным бюджетам.
3. Обеспечивать методическую поддержку и применение мер стимулирующего характера в целях повышения качества управления муниципальными финансами
Сроки реализации Подпрограммы 3
2014 – 2018 годы
Показатели Подпрограммы 3
1. Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из окружного бюджета местным бюджетам.
2. Доля иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета (за исключением субвенций).
3. Доля субсидий из окружного бюджета местным бюджетам, распределение которых между муниципальными образованиями утверждено законом об окружном бюджете, в общем объеме субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам.
4. Доля межбюджетных субсидий, в отношении которых установлены целевые показатели результативности их предоставления, в общем объеме субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам.
5. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов муниципальных образований в автономном округе.
6. Доля муниципальных образований в автономном округе, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации.
7. Доля расходов бюджетов муниципальных образований в автономном округе, формируемых в рамках целевых программ.
8. Отношение количества муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, к их общему количеству.
9. Доля муниципальных образований в автономном округе, не соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов
Мероприятия Подпрограммы 3
основные мероприятия:
4. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований.
5. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований в автономном округе и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня.
8. Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами
мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей подпрограммы:
1. Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам в автономном округе.
2. Повышение эффективности предоставления нецелевых межбюджетных трансфертов.
3. Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий.
6. Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов местным бюджетам в автономном округе.
7. Оценка качества управления муниципальными финансами.
9. Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами.
10. Содействие размещению в открытом доступе прозрачной и понятной информации о бюджетах муниципальных образований
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
85 192 465
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
85 192 465
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных
средств
2014 год – 15 910 170
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
15 910 170
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2015 год – 17 355 883
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
17 355 883
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2016 год – 17 308 804
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
17 308 804
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2017 год – 17 308 804
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
17 308 804
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2018 год – 17 308 804
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
17 308 804
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
Ожидаемые результаты Подпрограммы 3
1. Устойчивое исполнение бюджетов муниципальных образований в автономном округе.
2. Снижение зависимости местных бюджетов автономного округа от межбюджетных трансфертов из окружного бюджета и повышение самостоятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе.
3. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности на уровне муниципальных образований в автономном округе.
4. Развитие программно-целевых методов управления бюджетным процессом на местном уровне.
5. Рост качества управления муниципальными финансами и сокращение числа нарушений бюджетного законодательства
»;
5.3. таблицу 3 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма 3 «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе» (всего)
85192465
15910170
17355883
17308804
17308804
17308804
2.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4* (всего)
539815
118654
113440
105361
101180
101180
3.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3) (всего)
85192465
15910170
17355883
17308804
17308804
17308804
4.
Основное мероприятие 4. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в автономном округе
74060432
13839312
15055280
15055280
15055280
15055280
5.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4*
156546
34410
32898
30555
29342
29342
6.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
74060432
13839312
15055280
15055280
15055280
15055280
7.
Основное мероприятие 5. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований в автономном округе и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
11107033
2065858
2295603
2248524
2248524
2248524
8.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4*
161945
35596
34032
31608
30354
30354
9.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
11107033
2065858
2295603
2248524
2248524
2248524
10.
Основное мероприятие 8. Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами
25000
5000
5000
5000
5000
5000
11.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4*
32389
7119
6806
6322
6071
6071
12.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
25000
5000
5000
5000
5000
5000
13.
Мероприятие 1. Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам в автономном округе
97167*
21358
20419
18965
18212
18212
14.
Мероприятие 2. Повышение эффективности предоставления нецелевых межбюджетных трансфертов
26991*
5933
5672
5268
5059
5059
15.
Мероприятие 3. Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий
10796*
2373
2269
2107
2024
2024
16.
Мероприятие 6. Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов местным бюджетам в автономном округе
10796*
2373
2269
2107
2024
2024
17.
Мероприятие 7. Оценка качества управления муниципальными финансами
10796*
2373
2269
2107
2024
2024
18.
Мероприятие 9. Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами
26991*
5933
5672
5268
5059
5059
19.
Мероприятие 10. Содействие размещению в открытом доступе прозрачной и понятной информации о бюджетах муниципальных образований
5398*
1187
1134
1054
1012
1012
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4.».
6. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
6.1. паспорт Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4
департамент финансов автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 4
отсутствует
Участник Государственной программы
отсутствует
Цель Подпрограммы 4
кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Задачи Подпрограммы 4
1. Создание условий эффективной работы центрального исполнительного органа государственной власти автономного округа.
2. Совершенствование кадрового потенциала.
3. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения
Сроки реализации Подпрограммы 4
2014 – 2018 годы
Показатели Подпрограммы 4
отсутствуют
Мероприятия Подпрограммы 4
основные мероприятия:
обеспечение деятельности центрального аппарата ответственного исполнителя Государственной
программы – департамента финансов автономного округа
мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
2 699 075
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 3 420)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 2 699 075
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных средств
2014 год – 593 271
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 3 420)
593 271
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2015 год – 567 199
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
567 199
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2016 год – 526 803
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
526 803
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2017 год – 505 901
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
505 901
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2018 год – 505 901
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
505 901
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
Ожидаемые результаты Подпрограммы 4
1. Создание высокопрофессионального кадрового состава государственных гражданских служащих
в автономном округе, обеспечивающего эффективную реализацию Государственной программы.
2. Повышение уровня профессиональной компетенции государственных гражданских служащих в автономном округе в целях эффективной реализации Государственной программы.
3. Повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Государственной программы
»;
6.2. раздел I признать утратившим силу;
6.3. таблицу 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014
год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы» (всего)
2699075
593271
567199
526803
505901
505901
2.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4) (всего)
2699075
593271
567199
526803
505901
505901
3.
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности центрального аппарата ответственного исполнителя Государственной программы департамента финансов автономного округа
2699075
593271
567199
526803
505901
505901
4.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)
2699075
593271
567199
526803
505901
505901
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 25.07.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 080.000.000 Финансы, 080.020.000 Управление в сфере финансов (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: