Основная информация
Дата опубликования: | 03 марта 2020г. |
Номер документа: | RU87000202000080 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Чукотский автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Чукотского автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 3 марта 2020 года № 76
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 30 МАРТА 2016 ГОДА № 151
В целях уточнения некоторых положений и объёмов финансирования отдельных мероприятий Государственной программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа», Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 30.03.2016 №151 «Об утверждении Государственной программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» следующие изменения:
в Государственной программе «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» (далее - Программа):
в паспорте Государственной программы:
абзац «Участники Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Участники
Государственной
программы
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница»;
Государственное автономное учреждение здравоохранения Чукотского автономного округа «Бюро судебно-медицинской экспертизы»;
Государственное казённое учреждение «Управление капитального строительства Чукотского автономного округа»;
Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа;
Чукотский территориальный фонд обязательного медицинского страхования (по согласованию);
Департамент социальной политики Чукотского автономного округа;
Департамент образования и науки Чукотского автономного округа;
Комитет по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа»;
абзац «Целевые индикаторы (показатели) Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы (показатели) Государственной программы
смертность от всех причин;
младенческая смертность;
материнская смертность;
смертность населения старше трудоспособного возраста;
ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
степень выполнения показателя «Соотношение среднемесячной заработной платы врачей и среднемесячной заработной платы в Чукотском автономном округе», установленного дорожной картой;
степень выполнения показателя «Соотношение среднемесячной заработной платы среднего медицинского персонала и среднемесячной заработной платы в Чукотском автономном округе», установленного дорожной картой;
степень выполнения показателя «Соотношение среднемесячной заработной платы младшего медицинского персонала и среднемесячной заработной платы в Чукотском автономном округе», установленного дорожной картой»;
смертность от дорожно-транспортных происшествий;
ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы
Общий объём финансовых ресурсов Государственной программы составляет 34 653 387,1 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 2 069 521,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 48 092,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 193 026,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 488 109,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 506 868,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 350 649,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 233 784,7 тыс. рублей;
в 2022 году - 82 996,7 тыс. рублей;
в 2023 году - 82 996,7 тыс. рублей;
в 2024 году - 82 996,7 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 19 838 579,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 2 295 193,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 2 794 168,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 2 407 523,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 2 485 576,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 2 161 454,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 2 222 418,3 тыс. рублей;
в 2022 году - 1 824 081,5 тыс. рублей;
в 2023 году - 1 824 081,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 1 824 081,5 тыс. рублей;
за счет средств прочих внебюджетных источников – 12 745 286,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 782 024,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 843 745,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 1 089 595,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 1 469 946,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 1 615 353,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 1 736 155,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 1 736 155,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 1 736 155,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 1 736 155,0 тыс. рублей»;
в паспорте Подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» Программы:
абзац «Участники Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Участники Подпрограммы
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница»;
Департамент социальной политики Чукотского автономного округа;
Департамент образования и науки Чукотского автономного округа;
Комитет по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа»;
абзац «Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы
Охват иммунизацией населения по эпидемиологическим показаниям;
число граждан, прошедших профилактические осмотры;
охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию;
доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре;
доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации;
доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями;
доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем);
количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад;
количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»;
розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола);
смертность женщин в возрасте
16-54 лет;
смертность мужчин в возрасте 16-59 лет;
уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет;
доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением;
количество пролеченных иностранных граждан»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 108 161,4 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 1 915,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 54,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 55,7 тыс. рублей;
в 2018 году - 56,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 32,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 1 354,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 361,6 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 106 246,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 59 636,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 2 285,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 3 059,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 15 641,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 5 124,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 5 124,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 5 124,5 тыс. рублей;
в 2023 году - 5 124,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 5 124,5 тыс. рублей»;
в паспорте Подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» Программы:
абзац «Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы
Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез;
смертность от туберкулеза;
уровень первичной заболеваемости вирусом иммунодефицита человека;
смертность от болезней системы кровообращения;
смертность от инфаркта миокарда;
смертность от острого нарушения мозгового кровообращения;
больничная летальность от инфаркта миокарда;
больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения;
отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром;
количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях;
доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи;
смертность от новообразований, в том числе от злокачественных;
доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях;
удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более;
одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году);
число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно);
доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты;
количество приобретенного высокотехнологичного медицинского оборудования»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» Программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 3 785 693,3 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 980 619,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 24 445,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 170 708,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 155 035,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 220 051,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 208 573,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 191 480,3 тыс. рублей;
в 2022 году - 3 441,8 тыс. рублей;
в 2023 году - 3 441,8 тыс. рублей;
в 2024 году - 3 441,8 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 2 805 073,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 444 169,5 тыс. рублей;
в 2017 году - 555 865,8 тыс. рублей;
в 2018 году - 387 502,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 583 086,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 166 977,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 166 977,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 166 831,1 тыс. рублей;
в 2023 году - 166 831,1 тыс. рублей;
в 2024 году - 166 831,1 тыс. рублей»;
в паспорта Подпрограммы «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» Программы:
абзац «Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы
Количество используемых на территории региона сегментов Единой государственной информационной системы;
число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году;
доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации;
доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций;
доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 472 564,6 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 401 090,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 8 000,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 33 542,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 113 256,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 31 672,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 71 540,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 71 540,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 71 540,0 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 71 474,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 1 605,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 15 384,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 11 167,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 12 148,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 6 233,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 6 233,7 тыс. рублей;
в 2022 году - 6 233,7 тыс. рублей;
в 2023 году - 6 233,7 тыс. рублей;
в 2024 году - 6 233,7 тыс. рублей»;
в паспорте Подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» Программы:
абзац «Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы
Охват неонатальным и аудиологическим скринингом новорожденных;
снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей);
смертность детей в возрасте 0 - 4 года;
смертность детей в возрасте 0-17 лет;
доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями;
доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Чукотского автономного округа, дооснащенных медицинскими изделиями и (или) реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 92н;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ;
количество детей, направленных в санаторно-курортные учреждения»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 261 746,4 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 14 419,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 4 793,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 4 773,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 4 853,1 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 247 326,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 25 666,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 27 701,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 23 983,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 30 038,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 28 325,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 27 903,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 27 903,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 27 903,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 27 903,0 тыс. рублей»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» Программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 176 697,4 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 5 519,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 1 485,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 1 338,1 тыс. рублей;
в 2020 году - 1 348,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 1 348,0 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета – 171 177,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 472,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 360,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 188,3 тыс. рублей;
в 2019 году - 162,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 32 944,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 34 262,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 34 262,5 тыс. рублей;
в 2023 году - 34 262,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 34 262,5 тыс. рублей»;
в паспорте Подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» Программы:
абзац «Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы
Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях;
обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях;
обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов;
укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях): врачами;
укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях): средними медицинскими работниками;
число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;
количество лиц, получивших социальную выплату на приобретение жилья по ипотечному жилищному кредиту»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 1 624 019,3 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 12 174,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 9 174,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 1 500,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 1 500,0 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 1 598 645,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 10 716,2 тыс. рублей;
в 2017 году - 23 637,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 88 231,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 260 924,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 243 827,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 242 827,3 тыс. рублей;
в 2022 году - 242 827,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 242 827,3 тыс. рублей;
в 2024 году - 242 827,3 тыс. рублей;
за счет средств прочих внебюджетных источников - 13 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 8 400,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 4 800,0 тыс. рублей»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» Программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 669 894,1 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 120 601,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 22 577,5 тыс. рублей;
в 2017 году - 20 876,7 тыс. рублей;
в 2018 году - 23 456,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 23 841,3 тыс. рублей;
в 2020 году - 6 514,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 6 514,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 5 606,7 тыс. рублей;
в 2023 году - 5 606,7 тыс. рублей;
в 2024 году - 5 606,7 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 549 293,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 57 378,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 55 479,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 67 910,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 83 776,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 56 950,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 56 950,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 56 950,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 56 950,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 56 950,0 тыс. рублей»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Финансовое обеспечение оказания гарантированной медицинской помощи населению Чукотского автономного округа» Программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 22 037 546,2 тыс. рублей, из них:
за счет средств окружного бюджета - 9 305 460,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 1 500 871,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 1 675 431,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 1 240 780,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 823 069,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 799 129,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 816 544,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 816 544,6 тыс. рублей;
в 2023 году - 816 544,6 тыс. рублей;
в 2024 году - 816 544,6 тыс. рублей;
за счет средств прочих внебюджетных источников - 12 732 086,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 773 624,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 838 945,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 1 089 595,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 1 469 946,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 1 615 353,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 1 736 155,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 1 736 155,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 1 736 155,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 1 736 155,0 тыс. рублей»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Развитие инфраструктуры здравоохранения» Программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 1 890 948,1 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 515 506,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 284 615,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 220 000,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 10 890,9 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 1 375 441,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 15 860,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 240 327,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 176 276,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 190 250,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 354 536,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 398 190,0 тыс. рублей»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 3 626 116,3 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 17 675,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 1 014,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 1 385,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 1 494,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 1 789,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 2 358,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 2 408,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 2 408,2 тыс. рублей;
в 2023 году - 2 408,2 тыс. рублей;
в 2024 году - 2 408,2 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 3 608 440,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 178 816,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 197 696,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 408 425,3 тыс. рублей;
в 2019 году - 486 477,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 467 404,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 467 404,8 тыс. рублей;
в 2022 году - 467 404,8 тыс. рублей;
в 2023 году - 467 404,8 тыс. рублей;
в 2024 году - 467 404,8 тыс. рублей»;
приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Государственной программе
«Развитие здравоохранения
Чукотского автономного округа»
ПЕРЕЧЕНЬ
и сведения о целевых индикаторах и показателях Государственной программы
«Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа»
(далее - Государственная программа)
№
п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения показателей
Связь с основным мероприятием, ведомственной целевой программой
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа
1.
Смертность от всех причин
умерших на 1000 населения
10,0
9,1
11,1
10,2
10,1
10,0
9,9
9,8
9,7
Обеспечение доступности медицинской помощи населению. Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний. Укрепление материально-технической базы первичного звена здравоохранения. Совершенствование лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение. Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом. Совершенствование оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и наркологическими заболеваниями. Организация финансового обеспечения обязательного медицинского страхования
2.
Младенческая смертность
умерших на 1000 родившихся живыми
16,1
10,7
12,9
9,7
9,4
9,1
8,8
8,4
8,2
Обеспечение продуктами детского лечебного питания, специальным питанием беременных и кормящих женщин. Обеспечение диагностических мероприятий по проведению неонатального и аудиологического скрининга на наследственные заболевания
3.
Материнская смертность
случаев на 1000 населения
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Обеспечение доступности медицинской помощи населению. Обеспечение продуктами детского лечебного питания, специальным питанием беременных и кормящих женщин. Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний. Укрепление материально-технической базы первичного звена здравоохранения. Совершенствование лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение
4.
Смертность населения старше трудоспособного возраста
на 1000 человек населения соответствующего возраста
8,2
7,9
9,4
7,6
7,5
7,4
7,3
7,2
7,1
Обеспечение доступности медицинской помощи населению. Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний. Укрепление материально-технической базы первичного звена здравоохранения. Совершенствование лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение
Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом. Совершенствование оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и наркологическими заболеваниями. Организация финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.
Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
5.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
число лет
64,4
66,1
66,28
66,87
67,4
68,0
68,59
69,1
69,67
Обеспечение доступности медицинской помощи населению. Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний. Укрепление материально-технической базы первичного звена здравоохранения. Совершенствование лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение
6.
Степень выполнения показателя «Соотношение среднемесячной заработной платы врачей и среднемесячной заработной платы в Чукотском автономном округе», установленного дорожной картой
%
100,9
100
100
100
100
100
100
100
100
Организация финансового обеспечения обязательного медицинского страхования. Обеспечение функционирования государственных учреждений. Ведомственная целевая программа «Привлечение молодых специалистов и закрепление медицинских работников, имеющих высшее медицинское образование, и специалистов с высшим профессиональным образованием, в медицинские организации округа»
7.
Степень выполнения показателя «Соотношение среднемесячной заработной платы среднего медицинского персонала и среднемесячной заработной платы в Чукотском автономном округе», установленного дорожной картой
%
101,3
100
100
100
100
100
100
100
100
Организация финансового обеспечения обязательного медицинского страхования. Обеспечение функционирования государственных учреждений. Ведомственная целевая программа «Привлечение молодых специалистов и закрепление медицинских работников, имеющих высшее медицинское образование, и специалистов с высшим профессиональным образованием, в медицинские организации округа»
8.
Степень выполнения показателя «Соотношение среднемесячной заработной платы младшего медицинского персонала и среднемесячной заработной платы в Чукотском автономном округе», установленного дорожной картой
%
96,1
100
100
100
100
100
100
100
100
Организация финансового обеспечения обязательного медицинского страхования. Обеспечение функционирования государственных учреждений. Ведомственная целевая программа «Привлечение молодых специалистов и закрепление медицинских работников, имеющих высшее медицинское образование, и специалистов с высшим профессиональным образованием, в медицинские организации округа»
9.
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
умерших на 100 тыс. населения
6,0
0,0
4,0
6,1
4,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Обеспечение доступности медицинской помощи населению. Развитие донорства крови и ее компонентов
10
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении
ед.
х
х
х
х
54
56,7
58,3
60
61,7
Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни старшего поколения «Старшее поколение» федерального проекта «Старшее поколение»
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.
Охват иммунизацией населения по эпидемиологическим показаниям
%
х
х
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний
2.
Число граждан, прошедших профилактические осмотры
млн. человек
х
х
х
0,021
0,022
0,022
0,025
0,030
0,036
Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
3.
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
%
х
х
х
19,2
24,2
30,2
55,7
63,5
70,0
Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни старшего поколения «Старшее поколение» федерального проекта «Старшее поколение»
4
Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре
%
х
х
х
15,2
16,1
17,1
18,1
19
20
Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
5
Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
%
х
х
х
11
22
33
43
54
65
Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
6
Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями
%
х
х
х
69,7
73,7
78,2
82,2
86,2
90,2
Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
7
Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)
%
х
х
х
33,3
66,7
100
100
100
100
Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
8
Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
тысяч посещений
х
х
х
0
0
0
4,4
4,4
4,4
Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
9
Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
единиц
х
х
х
9
17
25
25
25
25
Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
10
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)
литр чистого (100%) спирта
х
х
х
7,1
7
6,9
6,8
6,7
6,6
Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (Укрепление общественного здоровья)
11
Смертность женщин в возрасте 16-54 лет
на 100 тыс. человек
х
х
х
379,2
373,6
368,1
362,5
355,1
347,7
Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (Укрепление общественного здоровья)
12
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет
на 100 тыс. человек
х
х
х
1 090,3
1 036
981,6
935,3
895,3
849,5
Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (Укрепление общественного здоровья)
13
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста
условная единица
х
х
х
0
0
0
10,1
28,2
56,5
Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни старшего поколения «Старшее поколение» федерального проекта «Старшее поколение»
14
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением
%
х
х
х
55,7
59,7
65,1
68,9
80
90
Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни старшего поколения «Старшее поколение» федерального проекта «Старшее поколение»
15
Количество пролеченных иностранных граждан
тыс. чел
х
х
х
0,11
0,01
0,02
0,02
0,25
0,27
Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
1.
Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
случаев на 100 тыс. населения
172,0
147,2
187,6
176,6
165,8
154,7
143,6
132,6
132,4
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
2.
Смертность от туберкулеза
умерших на 100 тыс. населения
23,9
22,0
20,2
19,4
18,6
17,8
17,0
16,4
16,1
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
3.
Уровень первичной заболеваемости вирусом иммунодефицита человека
случаев на 100 тыс. населения
40,5
39,9
115,0
114,0
113,0
112,0
111,0
110,0
108,7
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С
4.
Смертность от болезней системы кровообращения
умерших на 100 тыс. населения
404,0
382,6
437,6
382,3
382,2
381,0
381,9
381,7
381,6
Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
5.
Смертность от инфаркта миокарда
на 100 тыс. населения, чел.
х
х
х
39,3
37,8
36,4
35
33,5
32,4
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
6.
Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения
на 100 тыс. населения, чел.
х
х
х
56,1
54,1
52
49,9
47,9
46,3
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
7.
Больничная летальность от инфаркта миокарда
%
х
х
х
23,0
21,5
19,5
17,5
15,5
13,0
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
8.
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения
%
х
х
х
17,7
16,9
16,1
15,4
14,7
14,0
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
9.
Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром
%
х
х
х
0
0
0
0
0
0
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
10.
Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях
тыс. ед.
х
х
х
0
0
0
0
0
0
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
11.
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи
%
х
х
х
15,8
31,7
47,5
63,3
79,2
95,0
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
12.
Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных
умерших на 100 тыс. населения
157,2
133,1
133,0
132,9
131,8
130,7
129,5
129,0
128,0
Обеспечение доступности медицинской помощи населению.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
13.
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях
%
х
х
х
52
52,5
53
53,5
54
55
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»
14.
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более
%
х
х
х
44
44,5
45
45,5
46
46,5
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»
15.
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)
%
х
х
х
35,5
35
34,5
34
33,5
33
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»
16.
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно)
человек
х
х
х
212
247
269
299
327
356
Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
17.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты
%
х
х
х
90
90
90
90
90
90
Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
18.
Количество приобретенного высокотехнологичного медицинского оборудования
ед.
х
х
1
х
х
х
х
х
х
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
Подпрограмма «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи»
1.
Количество используемых на территории региона сегментов Единой государственной информационной системы
количество сегментов
2
3
4
5
6
6
6
6
6
Развитие информатизации в здравоохранении.
2.
Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году
тыс. человек
х
х
х
0,8
1,86
3,34
5,18
7,86
10,48
Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Чукотского автономного округа на основе Региональной медицинской информационной системы Чукотского автономного округа (РМИС ЧАО)» федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
3.
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации
%
х
х
х
11
64
80
100
100
100
Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Чукотского автономного округа на основе Региональной медицинской информационной системы Чукотского автономного округа (РМИС ЧАО)» федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
4.
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций
%
х
х
х
4
21
38
60
90
100
Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Чукотского автономного округа на основе Региональной медицинской информационной системы Чукотского автономного округа (РМИС ЧАО)» федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
5.
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ
%
х
х
х
25
62
100
100
100
100
Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Чукотского автономного округа на основе Региональной медицинской информационной системы Чукотского автономного округа (РМИС ЧАО)» федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
1.
Охват неонатальным и аудиологическим скринингом новорожденных (доля (процент), от общего числа новорожденных)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Обеспечение диагностических мероприятий по проведению неонатального и аудиологического скрининга на наследственные заболевания
2.
Снижение младенческой смертности (до 4.5 случая на 1 тыс. родившихся детей)
умерших на 1000 родившихся живыми
х
х
х
9,7
9,4
9,1
8,8
8,4
8,2
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
3.
Смертность детей в возрасте 0-4 года
на 1000 родившихся живыми
х
х
х
12,9
12,8
12,7
12,6
12,5
12,4
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
4.
Смертность детей в возрасте 0-17 лет
на 100 000 детей соответствующего возраста
х
х
х
154,2
150
145
141,5
137
135
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
5.
Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями
%
х
х
х
57,8
58,6
59,4
60,3
60
68,5
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
6.
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Чукотского автономного округа, дооснащенных медицинскими изделиями и (или) реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 92н
%
х
100
100
100
100
х
х
х
х
Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Чукотского автономного округа на 2018-2020 годы
7.
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани
%
х
х
х
40
50
60
70
80
90
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
8.
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата
%
х
х
х
30
45
55
70
80
90
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
9.
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения
%
х
х
х
40
50
60
70
80
90
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
10.
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения
%
х
х
х
40
50
60
70
80
90
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
11.
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ
%
х
х
х
60
70
80
85
85
90
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
12.
Количество детей, направленных в санаторно-курортные учреждения
чел.
х
х
х
4
4
х
х
х
х
Ведомственная целевая программа «Организация санаторно-курортного лечения, реабилитации детей»
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
1.
Количество пациентов, охваченных паллиативной медицинской помощью от числа нуждающихся
%
68
75
100
100
100
100
100
100
100
Оказание паллиативной помощи
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
1.
Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях
человек на 10 тыс. населения
х
х
х
69,2
70,8
71
70,4
70,1
69,6
Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
2.
Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях
человек на 10 тыс. населения
х
х
х
140,2
140,2
139,3
137,4
135,8
133,9
Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
3.
Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях
человек на 10 тыс. населения
х
х
х
31,8
31,8
31,7
31,2
30,8
30,4
Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
4.
Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов
%
х
х
х
0
0
20
40
59,8
79,7
Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
5.
Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях): врачами
% нарастаю-щим итогом
х
х
х
82,5
83,1
84,4
85,7
87,9
90
Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
6.
Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях): средними медицинскими работниками
%
х
х
х
66,6
66,6
66,6
66,6
66,6
79,9
Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
7.
Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий
тыс. человек
х
х
х
0,18
0,25
0,38
0,65
0,73
0,85
Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
8.
Количество лиц, получивших социальную выплату на приобретение жилья по ипотечному жилищному кредиту
ед.
х
7
6
10
10
10
10
10
10
Ведомственная целевая программа «Привлечение молодых специалистов и закрепление медицинских работников, имеющих высшее медицинское образование, и специалистов с высшим профессиональным образованием, в медицинские организации округа»
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе амбулаторных условиях»
1.
Обеспечение лекарственными средствами граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств федерального бюджета
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Совершенствование лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение
2.
Обеспечение лекарственными средствами граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств окружного бюджета
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Совершенствование лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение
3.
Количество аптечных организаций, которым оказана финансовая поддержка
ед.
х
х
х
2
1
1
1
1
1
Финансовая поддержка аптечных организаций
Подпрограмма «Финансовое обеспечение оказания гарантированной медицинской помощи населению Чукотского автономного округа»
1.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на территориальную программу обязательного медицинского страхования
%
32,7
32,7
32,7
34,3
33,5
33,0
33,0
33,0
33,0
Организация финансового обеспечения обязательного медицинского страхования
2.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на территориальную программу обязательного медицинского страхования
%
53
53
53
49,8
51,1
51,6
51,6
51,6
51,6
Организация финансового обеспечения обязательного медицинского страхования
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры здравоохранения»
1.
Количество реконструированных объектов
ед.
х
х
1
1
х
х
х
х
х
Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов здравоохранения.
2.
Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация
ед.
х
2
1
1
х
х
х
х
х
Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов здравоохранения
3.
Количество отремонтированных зданий медицинских организаций
ед.
5
5
1
2
4
2
х
х
х
Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов здравоохранения
4.
Ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов здравоохранения
ед.
х
х
1
1
х
х
х
х
х
Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов здравоохранения
5.
Количество объектов здравоохранения, оснащенных медицинским оборудованием после реконструкции и/или строительства
ед.
х
х
1
2
1
х
х
х
х
Укрепление материально-технической базы медицинских организаций
6.
Количество объектов здравоохранения, оснащенных/дооснащенных медицинским оборудованием
ед.
х
х
х
4
х
х
х
х
х
Укрепление материально-технической базы медицинских организаций
Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»
1.
Степень выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Государственным автономным учреждением здравоохранения Чукотского автономного округа «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Обеспечение функционирования государственных учреждений
2.
Объем просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам Государственного автономного учреждения здравоохранения Чукотского автономного округа «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
тыс. рублей
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Обеспечение функционирования государственных учреждений
3.
Объем просроченной задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, налогам и сборам в бюджеты всех уровней у Государственного автономного учреждения здравоохранения Чукотского автономного округа «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
тыс. рублей
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Обеспечение функционирования государственных учреждений
»;
приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к Государственной программе
«Развитие здравоохранения
Чукотского автономного округа»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Государственной программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа»
№
п/п
Наименование основного мероприятия, регионального проекта, мероприятия, ведомственной целевой программы
Период реализации (годы)
Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
всего
в том числе средства:
федерального бюджета
окружного бюджета
прочих внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего по Государственной программе
2016-2024
34 653 387,1
2 069 521,5
19 838 579,5
12 745 286,1
2016
3 125 310,6
48 092,7
2 295 193,1
782 024,8
2017
3 830 940,6
193 026,4
2 794 168,9
843 745,3
2018
3 985 229,2
488 109,8
2 407 523,8
1 089 595,6
2019
4 462 391,7
506 868,4
2 485 576,5
1 469 946,8
2020
4 127 457,4
350 649,4
2 161 454,4
1 615 353,6
2021
4 192 358,0
233 784,7
2 222 418,3
1 736 155,0
2022
3 643 233,2
82 996,7
1 824 081,5
1 736 155,0
2023
3 643 233,2
82 996,7
1 824 081,5
1 736 155,0
2024
3 643 233,2
82 996,7
1 824 081,5
1 736 155,0
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.
Основное мероприятие: «Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний»
2016-2024
41 338,0
166,5
41 171,5
0,0
2016
2 579,7
54,7
2 525,0
0,0
2017
2 341,2
55,7
2 285,5
0,0
2018
3 115,6
56,1
3 059,5
0,0
2019
7 679,0
0,0
7 679,0
0,0
2020
5 124,5
0,0
5 124,5
0,0
2021
5 124,5
0,0
5 124,5
0,0
2022
5 124,5
0,0
5 124,5
0,0
2023
5 124,5
0,0
5 124,5
0,0
2024
5 124,5
0,0
5 124,5
0,0
1.1.
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
2016-2018
166,5
166,5
0,0
0,0
ДЗО ЧАО
2016
54,7
54,7
0,0
0,0
2017
55,7
55,7
0,0
0,0
2018
56,1
56,1
0,0
0,0
1.2.
Обеспечение медицинских организаций Чукотского автономного округа медицинским иммунобиологическими препаратами для профилактики и диагностики инфекционных заболеваний
2016-2024
36 371,5
0,0
36 371,5
0,0
ДЗО ЧАО
2016
2 525,0
0,0
2 525,0
0,0
2017
2 285,5
0,0
2 285,5
0,0
2018
2 459,5
0,0
2 459,5
0,0
2019
4 979,0
0,0
4 979,0
0,0
2020
4 824,5
0,0
4 824,5
0,0
2021
4 824,5
0,0
4 824,5
0,0
2022
4 824,5
0,0
4 824,5
0,0
2023
4 824,5
0,0
4 824,5
0,0
2024
4 824,5
0,0
4 824,5
0,0
1.3.
Гранты в целях реализации проектов, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни граждан, проживающих в Чукотском автономном округе
2018-2024
2 700,0
0,0
2 700,0
0,0
ДЗО ЧАО
2018
600,0
0,0
600,0
0,0
2019
600,0
0,0
600,0
0,0
2020
300,0
0,0
300,0
0,0
2021
300,0
0,0
300,0
0,0
2022
300,0
0,0
300,0
0,0
2023
300,0
0,0
300,0
0,0
2024
300,0
0,0
300,0
0,0
1.4.
Мероприятия по формированию у населения мотивации к здоровому образу жизни и отказа от вредных привычек
2019
900,0
0,0
900,0
0,0
ДЗО ЧАО
1.5.
Разработка комплексной программы Чукотского автономного округа по повышению ожидаемой продолжительности жизни и снижению смертности
2019
1 200,0
0,0
1 200,0
0,0
ДЗО ЧАО
2.
Основное мероприятие: «Укрепление материально-технической базы первичного звена здравоохранения»
2016-2019
65 074,8
0,0
65 074,8
0,0
2016
57 111,9
0,0
57 111,9
0,0
2019
7 962,9
0,0
7 962,9
0,0
2.1.
Укрепление материально-технической базы первичного звена здравоохранения, центров здоровья
2016-2019
65 074,8
0,0
65 074,8
0,0
ДЗО ЧАО, ГБУЗ «ЧОБ»
2016
57 111,9
0,0
57 111,9
0,0
2019
7 962,9
0,0
7 962,9
0,0
3.
Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни старшего поколения «Старшее поколение» федерального проекта «Старшее поколение»
2019-2021
1 748,6
1 748,6
0,0
0,0
2019
32,5
32,5
0,0
0,0
2020
1 354,5
1 354,5
0,0
0,0
2021
361,6
361,6
0,0
0,0
3.1.
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания
2019-2021
39,0
39,0
0,0
0,0
ДЗО ЧАО
2019
32,5
32,5
0,0
0,0
2020
3,3
3,3
0,0
0,0
2021
3,2
3,2
0,0
0,0
3.2.
Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации
2020-2021
1 709,6
1 709,6
0,0
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
2020
1 351,2
1 351,2
0,0
0,0
2021
358,4
358,4
0,0
0,0
4.
Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»
2019-2024
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1.
Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья
2019-2024
0,0
0,0
0,0
0,0
ДЗО ЧАО,
ДСП ЧАО, ДОиН ЧАО,
ККСиТ ЧАО
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»
2019-2024
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
5.1
Совершенствование механизма оказания медицинских услуг иностранным гражданам
2019-2024
0,0
0,0
0,0
0,0
ДЗО ЧАО, ГБУЗ «ЧОБ»
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме
2016-2024
108 161,4
1 915,1
106 246,3
0,0
2016
59 691,6
54,7
59 636,9
0,0
2017
2 341,2
55,7
2 285,5
0,0
2018
3 115,6
56,1
3 059,5
0,0
2019
15 674,4
32,5
15 641,9
0,0
2020
6 479,0
1 354,5
5 124,5
0,0
2021
5 486,1
361,6
5 124,5
0,0
2022
5 124,5
0,0
5 124,5
0,0
2023
5 124,5
0,0
5 124,5
0,0
2024
5 124,5
0,0
5 124,5
0,0
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
1.
Основное мероприятие: «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»
2016-2024
174 641,6
37 143,7
137 497,9
0,0
2016
64 987,1
18 127,4
46 859,7
0,0
2017
63 954,9
12 913,5
51 041,4
0,0
2018
5 970,2
1 269,2
4 701,0
0,0
2019
12 964,1
1 611,2
11 352,9
0,0
2020
6 403,6
1 611,2
4 792,4
0,0
2021
6 403,6
1 611,2
4 792,4
0,0
2022
4 652,7
0,0
4 652,7
0,0
2023
4 652,7
0,0
4 652,7
0,0
2024
4 652,7
0,0
4 652,7
0,0
1.1.
Реализация мероприятий по финансовому обеспечению закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
2016-2021
10 317,2
9 687,8
629,4
0,0
ДЗО ЧАО
2016
2 700,1
2 700,1
0,0
0,0
2017
983,3
884,9
98,4
0,0
2018
1 379,6
1 269,2
110,4
0,0
2019
1 751,4
1 611,2
140,2
0,0
2020
1 751,4
1 611,2
140,2
0,0
2021
1 751,4
1 611,2
140,2
0,0
1.2.
Мероприятия по совершенствованию лечения больных туберкулезом, включая приобретение современных противотуберкулезных препаратов
2016-2024
35 712,3
0,0
35 712,3
0,0
ДЗО ЧАО
2016
1 496,0
0,0
1 496,0
0,0
2017
2 659,0
0,0
2 659,0
0,0
2018
4 590,6
0,0
4 590,6
0,0
2019
3 704,2
0,0
3 704,2
0,0
2020
4 652,2
0,0
4 652,2
0,0
2021
4 652,2
0,0
4 652,2
0,0
2022
4 652,7
0,0
4 652,7
0,0
2023
4 652,7
0,0
4 652,7
0,0
2024
4 652,7
0,0
4 652,7
0,0
1.3.
Укрепление материально-технической базы противотуберкулезной медицинской помощи
2016-2017
121 103,6
27 455,9
93 647,7
0,0
ДЗО ЧАО
2016
60 791,0
15 427,3
45 363,7
0,0
2017
60 312,6
12 028,6
48 284,0
0,0
1.4.
Обеспечение наборами специального питания пациентов, прошедших курс лечения против туберкулеза
2019
7 508,5
0,0
7 508,5
0,0
ДЗО ЧАО
2.
Основное мероприятие: «Совершенствование оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом»
2016-2024
34 805,8
0,0
34 805,8
0,0
2016
1 434,0
0,0
1 434,0
0,0
2017
3 586,8
0,0
3 586,8
0,0
2018
3 968,0
0,0
3 968,0
0,0
2019
4 005,5
0,0
4 005,5
0,0
2020
4 362,3
0,0
4 362,3
0,0
2021
4 362,3
0,0
4 362,3
0,0
2022
4 362,3
0,0
4 362,3
0,0
2023
4 362,3
0,0
4 362,3
0,0
2024
4 362,3
0,0
4 362,3
0,0
2.1.
Обеспечение больных сахарным диабетом лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения
2016-2024
34 805,8
0,0
34 805,8
0,0
ДЗО ЧАО
2016
1 434,0
0,0
1 434,0
0,0
2017
3 586,8
0,0
3 586,8
0,0
2018
3 968,0
0,0
3 968,0
0,0
2019
4 005,5
0,0
4 005,5
0,0
2020
4 362,3
0,0
4 362,3
0,0
2021
4 362,3
0,0
4 362,3
0,0
2022
4 362,3
0,0
4 362,3
0,0
2023
4 362,3
0,0
4 362,3
0,0
2024
4 362,3
0,0
4 362,3
0,0
3.
Основное мероприятие: «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С»
2016-2024
47 792,8
9 707,2
38 085,6
0,0
2016
9 366,2
3 781,3
5 584,9
0,0
2017
4 382,8
464,1
3 918,7
0,0
2018
4 779,3
621,0
4 158,3
0,0
2019
4 369,8
806,8
3 563,0
0,0
2020
4 983,2
806,8
4 176,4
0,0
2021
4 983,2
806,8
4 176,4
0,0
2022
4 976,1
806,8
4 169,3
0,0
2023
4 976,1
806,8
4 169,3
0,0
2024
4 976,1
806,8
4 169,3
0,0
3.1.
Мероприятия, направленные на раннее выявление гепатитов В и С, ВИЧ-инфекции, в том числе приобретение диагностических тест-систем
2016-2024
6 187,9
481,3
5 706,6
0,0
ДЗО ЧАО
2016
1 385,9
481,3
904,6
0,0
2017
658,3
0,0
658,3
0,0
2018
595,7
0,0
595,7
0,0
2019
256,5
0,0
256,5
0,0
2020
658,3
0,0
658,3
0,0
2021
658,3
0,0
658,3
0,0
2022
658,3
0,0
658,3
0,0
2023
658,3
0,0
658,3
0,0
2024
658,3
0,0
658,3
0,0
3.2.
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C
2017-2024
1 240,2
1 137,0
103,2
0,0
ДЗО ЧАО
2017
170,2
153,1
17,1
0,0
2018
153,2
140,9
12,3
0,0
2019
152,8
140,5
12,3
0,0
2020
152,8
140,5
12,3
0,0
2021
152,8
140,5
12,3
0,0
2022
152,8
140,5
12,3
0,0
2023
152,8
140,5
12,3
0,0
2024
152,8
140,5
12,3
0,0
3.3.
Реализация мероприятий по финансовому обеспечению закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
2017-2024
5 213,3
4 788,9
424,4
0,0
ДЗО ЧАО
2017
345,6
311,0
34,6
0,0
2018
521,9
480,1
41,8
0,0
2019
724,3
666,3
58,0
0,0
2020
724,3
666,3
58,0
0,0
2021
724,3
666,3
58,0
0,0
2022
724,3
666,3
58,0
0,0
2023
724,3
666,3
58,0
0,0
2024
724,3
666,3
58,0
0,0
3.4.
Приобретение противовирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатита В и С
2016-2024
33 278,9
3 300,0
29 978,9
0,0
ДЗО ЧАО
2016
7 886,4
3 300,0
4 586,4
0,0
2017
3 184,1
0,0
3 184,1
0,0
2018
3 271,6
0,0
3 271,6
0,0
2019
3 002,1
0,0
3 002,1
0,0
2020
3 191,2
0,0
3 191,2
0,0
2021
3 191,2
0,0
3 191,2
0,0
2022
3 184,1
0,0
3 184,1
0,0
2023
3 184,1
0,0
3 184,1
0,0
2024
3 184,1
0,0
3 184,1
0,0
3.5.
Обеспечение социально-незащищенных групп населения средствами первичной профилактики инфекций, передающихся половым путем
2016-2024
1 872,5
0,0
1 872,5
0,0
ДЗО ЧАО
2016
93,9
0,0
93,9
0,0
2017
24,6
0,0
24,6
0,0
2018
236,9
0,0
236,9
0,0
2019
234,1
0,0
234,1
0,0
2020
256,6
0,0
256,6
0,0
2021
256,6
0,0
256,6
0,0
2022
256,6
0,0
256,6
0,0
2023
256,6
0,0
256,6
0,0
2024
256,6
0,0
256,6
0,0
4.
Основное мероприятие: «Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями»
2016-2024
11 414,1
0,0
11 414,1
0,0
2016
490,3
0,0
490,3
0,0
2017
1 124,6
0,0
1 124,6
0,0
2018
1 315,9
0,0
1 315,9
0,0
2019
1 393,3
0,0
1 393,3
0,0
2020
1 418,0
0,0
1 418,0
0,0
2021
1 418,0
0,0
1 418,0
0,0
2022
1 418,0
0,0
1 418,0
0,0
2023
1 418,0
0,0
1 418,0
0,0
2024
1 418,0
0,0
1 418,0
0,0
4.1.
Обеспечение бригад скорой помощи тромболитическими препаратами
2016-2024
11 414,1
0,0
11 414,1
0,0
ДЗО ЧАО
2016
490,3
0,0
490,3
0,0
2017
1 124,6
0,0
1 124,6
0,0
2018
1 315,9
0,0
1 315,9
0,0
2019
1 393,3
0,0
1 393,3
0,0
2020
1 418,0
0,0
1 418,0
0,0
2021
1 418,0
0,0
1 418,0
0,0
2022
1 418,0
0,0
1 418,0
0,0
2023
1 418,0
0,0
1 418,0
0,0
2024
1 418,0
0,0
1 418,0
0,0
5.
Основное мероприятие: «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и наркологическими заболеваниями»
2017-2024
15 293,8
0,0
15 293,8
0,0
2017
12 937,8
0,0
12 937,8
0,0
2019
816,0
0,0
816,0
0,0
2020
308,0
0,0
308,0
0,0
2021
308,0
0,0
308,0
0,0
2022
308,0
0,0
308,0
0,0
2023
308,0
0,0
308,0
0,0
2024
308,0
0,0
308,0
0,0
5.1.
Приобретение современных лекарственных препаратов для лечения алкоголизма и наркомании
2019-2024
1 831,0
0,0
1 831,0
0,0
ДЗО ЧАО
2019
291,0
0,0
291,0
0,0
2020
308,0
0,0
308,0
0,0
2021
308,0
0,0
308,0
0,0
2022
308,0
0,0
308,0
0,0
2023
308,0
0,0
308,0
0,0
2024
308,0
0,0
308,0
0,0
5.2.
Приобретение оборудования для проведения исследований на выявление употребления психоактивных веществ
2017
12 937,8
0,0
12 937,8
0,0
ГАУЗ ЧАО «Бюро СМЭ»
5.3.
Организация исполнения принудительных мер медицинского характера к лицам, страдающим психическими расстройствами
2019
525,0
0,0
525,0
0,0
ДЗО ЧАО
6.
Основное мероприятие: «Обеспечение доступности медицинской помощи населению»
2016-2024
2 506 906,0
305 606,0
2 201 300,0
0,0
2016
387 922,9
0,0
387 922,9
0,0
2017
552 359,4
154 883,6
397 475,8
0,0
2018
446 335,7
150 722,4
295 613,3
0,0
2019
500 761,1
0,0
500 761,1
0,0
2020
88 985,3
0,0
88 985,3
0,0
2021
80 148,3
0,0
80 148,3
0,0
2022
150 131,1
0,0
150 131,1
0,0
2023
150 131,1
0,0
150 131,1
0,0
2024
150 131,1
0,0
150 131,1
0,0
6.1.
Обеспечение доступности специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи населению
2016-2024
605 780,5
0,0
605 780,5
0,0
ДЗО ЧАО, ГБУЗ «ЧОБ»
2016
67 561,7
0,0
67 561,7
0,0
2017
80 518,1
0,0
80 518,1
0,0
2018
81 211,4
0,0
81 211,4
0,0
2019
82 264,3
0,0
82 264,3
0,0
2020
58 845,0
0,0
58 845,0
0,0
2021
58 845,0
0,0
58 845,0
0,0
2022
58 845,0
0,0
58 845,0
0,0
2023
58 845,0
0,0
58 845,0
0,0
2024
58 845,0
0,0
58 845,0
0,0
6.2.
Санитарно-авиационная помощь
2016-2024
1 458 871,4
0,0
1 458 871,4
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
2016
290 823,5
0,0
290 823,5
0,0
2017
267 820,5
0,0
267 820,5
0,0
2018
156 428,7
0,0
156 428,7
0,0
2019
418 496,8
0,0
418 496,8
0,0
2020
30 140,3
0,0
30 140,3
0,0
2021
21 303,3
0,0
21 303,3
0,0
2022
91 286,1
0,0
91 286,1
0,0
2023
91 286,1
0,0
91 286,1
0,0
2024
91 286,1
0,0
91 286,1
0,0
6.3.
Приобретение санитарного транспорта
2016-2018
79 392,2
0,0
79 392,2
0,0
ДСП ЧАО
2016
29 537,7
0,0
29 537,7
0,0
2017
31 140,8
0,0
31 140,8
0,0
2018
18 713,7
0,0
18 713,7
0,0
6.4.
Закупка авиационной услуги органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи с применением авиации
2017-2018
362 861,9
305 606,0
57 255,9
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
2017
172 880,0
154 883,6
17 996,4
0,0
2018
189 981,9
150 722,4
39 259,5
0,0
7.
Основное мероприятие: «Развитие донорства крови и ее компонентов»
2016-2024
39 493,2
22 921,4
16 571,8
0,0
2016
4 414,6
2 536,9
1 877,7
0,0
2017
4 166,2
2 447,2
1 719,0
0,0
2018
4 346,8
2 422,8
1 924,0
0,0
2019
4 543,5
2 440,9
2 102,6
0,0
2020
4 323,3
2 533,6
1 789,7
0,0
2021
4 424,7
2 635,0
1 789,7
0,0
2022
4 424,7
2 635,0
1 789,7
0,0
2023
4 424,7
2 635,0
1 789,7
0,0
2024
4 424,7
2 635,0
1 789,7
0,0
7.1.
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
2016-2024
22 921,4
22 921,4
0,0
0,0
ДЗО ЧАО
2016
2 536,9
2 536,9
0,0
0,0
2017
2 447,2
2 447,2
0,0
0,0
2018
2 422,8
2 422,8
0,0
0,0
2019
2 440,9
2 440,9
0,0
0,0
2020
2 533,6
2 533,6
0,0
0,0
2021
2 635,0
2 635,0
0,0
0,0
2022
2 635,0
2 635,0
0,0
0,0
2023
2 635,0
2 635,0
0,0
0,0
2024
2 635,0
2 635,0
0,0
0,0
7.2.
Субсидии медицинским организациям на развитие донорства крови и ее компонентов
2016-2024
16 571,8
0,0
16 571,8
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
2016
1 877,7
0,0
1 877,7
0,0
2017
1 719,0
0,0
1 719,0
0,0
2018
1 924,0
0,0
1 924,0
0,0
2019
2 102,6
0,0
2 102,6
0,0
2020
1 789,7
0,0
1 789,7
0,0
2021
1 789,7
0,0
1 789,7
0,0
2022
1 789,7
0,0
1 789,7
0,0
2023
1 789,7
0,0
1 789,7
0,0
2024
1 789,7
0,0
1 789,7
0,0
8.
Основное мероприятие: «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
2017-2019
161 908,9
0,0
161 908,9
0,0
2017
84 061,7
0,0
84 061,7
0,0
2018
75 821,7
0,0
75 821,7
0,0
2019
2 025,5
0,0
2 025,5
8.1.
Приобретение медицинского оборудования для диагностики и оказания медицинской помощи больным другими заболеваниями
2017-2018
159 883,4
0,0
159 883,4
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
2017
84 061,7
0,0
84 061,7
0,0
2018
75 821,7
0,0
75 821,7
0,0
8.2.
Обеспечение стационарных отделений медицинских организаций медицинскими расходными материалами
2019
2 025,0
0,0
2 025,0
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
9.
Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
2019-2021
710 257,2
522 061,6
188 195,6
0,0
2019
247 500,0
190 433,0
57 067,0
0,0
2020
225 000,0
163 854,2
61 145,8
0,0
2021
237 757,2
167 774,4
69 982,8
0,0
9.1.
Обеспечение авиационным обслуживанием для оказания медицинской помощи
2019-2021
697 500,0
509 304,4
188 195,6
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
2019
247 500,0
190 433,0
57 067,0
0,0
2020
225 000,0
163 854,2
61 145,8
0,0
2021
225 000,0
155 017,2
69 982,8
0,0
9.2.
Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек
2021
12 757,2
12 757,2
0,0
0,0
ДЗО ЧАО
10.
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»
2019-2021
65 257,2
65 257,2
0,0
0,0
2019
18 841,5
18 841,5
0,0
0,0
2020
33 017,9
33 017,9
0,0
0,0
2021
13 397,8
13 397,8
0,0
0,0
10.1.
Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями
2019-2021
65 257,2
65 257,2
0,0
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
2019
18 841,5
18 841,5
0,0
0,0
2020
33 017,9
33 017,9
0,0
0,0
2021
13 397,8
13 397,8
0,0
0,0
11.
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
2019-2021
17 922,7
17 922,7
0,0
0,0
2019
5 917,6
5 917,6
0,0
0,0
2020
6 750,0
6 750,0
0,0
0,0
2021
5 255,1
5 255,1
0,0
0,0
11.1.
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
2019-2021
17 922,7
17 922,7
0,0
0,0
ДЗО ЧАО
2019
5 917,6
5 917,6
0,0
0,0
2020
6 750,0
6 750,0
0,0
0,0
2021
5 255,1
5 255,1
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме
2016-2024
3 785 693,3
980 619,8
2 805 073,5
0,0
2016
468 615,1
24 445,6
444 169,5
0,0
2017
726 574,2
170 708,4
555 865,8
0,0
2018
542 537,6
155 035,4
387 502,2
0,0
2019
803 137,9
220 051,0
583 086,9
0,0
2020
375 551,6
208 573,7
166 977,9
0,0
2021
358 458,2
191 480,3
166 977,9
0,0
2022
170 272,9
3 441,8
166 831,1
0,0
2023
170 272,9
3 441,8
166 831,1
0,0
2024
170 272,9
3 441,8
166 831,1
0,0
Подпрограмма «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи»
1.
Основное мероприятие: «Развитие информатизации в здравоохранении»
2016-2018
36 157,6
8 000,0
28 157,6
0,0
2016
1 605,8
0,0
1 605,8
0,0
2017
15 384,6
0,0
15 384,6
0,0
2018
19 167,2
8 000,0
11 167,2
0,0
1.1.
Обеспечение работоспособности и внедрение прикладных компонентов регионального сегмента ЕГИС
2016-2018
28 157,6
0,0
28 157,6
0,0
ДСП ЧАО
2016
1 605,8
0,0
1 605,8
0,0
2017
15 384,6
0,0
15 384,6
0,0
2018
11 167,2
0,0
11 167,2
0,0
1.2.
Внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
2018
8 000,0
8 000,0
0,0
0,0
ДСП ЧАО
2.
Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Чукотского автономного округа на основе Региональной медицинской информационной системы Чукотского автономного округа (РМИС ЧАО)» федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
2019-2024
436 407,0
393 090,0
43 317,0
0,0
2019
45 690,5
33 542,0
12 148,5
0,0
2020
119 489,7
113 256,0
6 233,7
0,0
2021
37 905,7
31 672,0
6 233,7
0,0
2022
77 773,7
71 540,0
6 233,7
0,0
2023
77 773,7
71 540,0
6 233,7
0,0
2024
77 773,7
71 540,0
6 233,7
0,0
2.1.
Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
2019-2024
436 407,0
393 090,0
43 317,0
0,0
ДЗО ЧАО, ГБУЗ «ЧОБ»
2019
45 690,5
33 542,0
12 148,5
0,0
2020
119 489,7
113 256,0
6 233,7
0,0
2021
37 905,7
31 672,0
6 233,7
0,0
2022
77 773,7
71 540,0
6 233,7
0,0
2023
77 773,7
71 540,0
6 233,7
0,0
2024
77 773,7
71 540,0
6 233,7
0,0
Всего по Подпрограмме
2016-2024
472 564,6
401 090,0
71 474,6
0,0
2016
1 605,8
0,0
1 605,8
0,0
2017
15 384,6
0,0
15 384,6
0,0
2018
19 167,2
8 000,0
11 167,2
0,0
2019
45 690,5
33 542,0
12 148,5
0,0
2020
119 489,7
113 256,0
6 233,7
0,0
2021
37 905,7
31 672,0
6 233,7
0,0
2022
77 773,7
71 540,0
6 233,7
0,0
2023
77 773,7
71 540,0
6 233,7
0,0
2024
77 773,7
71 540,0
6 233,7
0,0
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
1.
Основное мероприятие: «Обеспечение продуктами детского лечебного питания, специальным питанием беременных и кормящих женщин»
2016-2024
237 686,5
0,0
237 686,5
0,0
2016
24 763,0
0,0
24 763,0
0,0
2017
26 902,5
0,0
26 902,5
0,0
2018
22 479,8
0,0
22 479,8
0,0
2019
28 541,2
0,0
28 541,2
0,0
2020
27 000,0
0,0
27 000,0
0,0
2021
27 000,0
0,0
27 000,0
0,0
2022
27 000,0
0,0
27 000,0
0,0
2023
27 000,0
0,0
27 000,0
0,0
2024
27 000,0
0,0
27 000,0
0,0
1.1.
Обеспечение детским питанием детей первых лет жизни
2016-2024
218 665,8
0,0
218 665,8
0,0
ДЗО ЧАО
2016
23 760,0
0,0
23 760,0
0,0
2017
24 926,0
0,0
24 926,0
0,0
2018
19 979,8
0,0
19 979,8
0,0
2019
25 000,0
0,0
25 000,0
0,0
2020
25 000,0
0,0
25 000,0
0,0
2021
25 000,0
0,0
25 000,0
0,0
2022
25 000,0
0,0
25 000,0
0,0
2023
25 000,0
0,0
25 000,0
0,0
2024
25 000,0
0,0
25 000,0
0,0
1.2.
Обеспечение беременных женщин, кормящих матерей и детей раннего возраста витаминно-минеральными комплексами
2017-2024
12 528,0
0,0
12 528,0
0,0
ДЗО ЧАО
2017
1 476,5
0,0
1 476,5
0,0
2018
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
2019
2 051,5
0,0
2 051,5
0,0
2020
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
2021
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
2022
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
2023
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
2024
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
1.3.
Обеспечение детей, страдающих фенилкетонурией, продуктами, не содержащими фенилаланин
2016-2024
6 492,7
0,0
6 492,7
0,0
ДЗО ЧАО
2016
1 003,0
0,0
1 003,0
0,0
2017
500,0
0,0
500,0
0,0
2018
1 000,0
0,0
1 000,0
0,0
2019
1 489,7
0,0
1 489,7
0,0
2020
500,0
0,0
500,0
0,0
2021
500,0
0,0
500,0
0,0
2022
500,0
0,0
500,0
0,0
2023
500,0
0,0
500,0
0,0
2024
500,0
0,0
500,0
0,0
2.
Основное мероприятие: «Обеспечение диагностических мероприятий по проведению неонатального и аудиологического скрининга на наследственные заболевания»
2016-2024
7 951,0
0,0
7 951,0
0,0
2016
903,0
0,0
903,0
0,0
2017
799,1
0,0
799,1
0,0
2018
830,9
0,0
830,9
0,0
2019
903,0
0,0
903,0
0,0
2020
903,0
0,0
903,0
0,0
2021
903,0
0,0
903,0
0,0
2022
903,0
0,0
903,0
0,0
2023
903,0
0,0
903,0
0,0
2024
903,0
0,0
903,0
0,0
2.1.
Обеспечение диагностических мероприятий по проведению неонатального скрининга на наследственные заболевания
2016-2024
7 951,0
0,0
7 951,0
0,0
ДЗО ЧАО
2016
903,0
0,0
903,0
0,0
2017
799,1
0,0
799,1
0,0
2018
830,9
0,0
830,9
0,0
2019
903,0
0,0
903,0
0,0
2020
903,0
0,0
903,0
0,0
2021
903,0
0,0
903,0
0,0
2022
903,0
0,0
903,0
0,0
2023
903,0
0,0
903,0
0,0
2024
903,0
0,0
903,0
0,0
3.
Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Чукотского автономного округа на 2018 - 2020 годы»
2018
5 209,9
4 793,1
416,8
0,0
ДСП ЧАО
4.
Ведомственная целевая программа «Организация санаторно-курортного лечения, реабилитации детей»
2018-2019
433,4
0,0
433,4
0,0
ДЗО ЧАО
2018
256,4
0,0
256,4
0,0
2019
177,0
0,0
177,0
0,0
5.
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
2019-2020
10 465,6
9 626,8
838,8
0,0
2019
5 190,5
4 773,7
416,8
0,0
2020
5 275,1
4 853,1
422,0
0,0
5.1.
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
2019-2020
10 465,6
9 626,8
838,8
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
2019
5 190,5
4 773,7
416,8
0,0
2020
5 275,1
4 853,1
422,0
0,0
Всего по Подпрограмме
2016-2024
261 746,4
14 419,9
247 326,5
0,0
2016
25 666,0
0,0
25 666,0
0,0
2017
27 701,6
0,0
27 701,6
0,0
2018
28 777,0
4 793,1
23 983,9
0,0
2019
34 811,7
4 773,7
30 038,0
0,0
2020
33 178,1
4 853,1
28 325,0
0,0
2021
27 903,0
0,0
27 903,0
0,0
2022
27 903,0
0,0
27 903,0
0,0
2023
27 903,0
0,0
27 903,0
0,0
2024
27 903,0
0,0
27 903,0
0,0
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
1.
Основное мероприятие: «Оказание паллиативной помощи»
2016-2024
176 697,4
5 519,5
171 177,9
0,0
2016
472,1
0,0
472,1
0,0
2017
360,1
0,0
360,1
0,0
2018
1 673,7
1 485,4
188,3
0,0
2019
1 500,9
1 338,1
162,8
0,0
2020
34 292,6
1 348,0
32 944,6
0,0
2021
35 610,5
1 348,0
34 262,5
0,0
2022
34 262,5
0,0
34 262,5
0,0
2023
34 262,5
0,0
34 262,5
0,0
2024
34 262,5
0,0
34 262,5
0,0
1.1.
Финансирование оказания паллиативной помощи, в том числе детям в рамках ТПГГ
2016-2024
170 826,9
0,0
170 826,9
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
2016
472,1
0,0
472,1
0,0
2017
360,1
0,0
360,1
0,0
2018
188,3
0,0
188,3
0,0
2019
46,4
0,0
46,4
0,0
2020
32 827,3
0,0
32 827,3
0,0
2021
34 145,2
0,0
34 145,2
0,0
2022
34 262,5
0,0
34 262,5
0,0
2023
34 262,5
0,0
34 262,5
0,0
2024
34 262,5
0,0
34 262,5
0,0
1.2.
Развитие паллиативной медицинской помощи
2018-2021
5 870,5
5 519,5
351,0
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
2018
1 485,4
1 485,4
0,0
0,0
2019
1 454,5
1 338,1
116,4
0,0
2020
1 465,3
1 348,0
117,3
0,0
2021
1 465,3
1 348,0
117,3
0,0
Всего по Подпрограмме
2016-2024
176 697,4
5 519,5
171 177,9
0,0
2016
472,1
0,0
472,1
0,0
2017
360,1
0,0
360,1
0,0
2018
1 673,7
1 485,4
188,3
0,0
2019
1 500,9
1 338,1
162,8
0,0
2020
34 292,6
1 348,0
32 944,6
0,0
2021
35 610,5
1 348,0
34 262,5
0,0
2022
34 262,5
0,0
34 262,5
0,0
2023
34 262,5
0,0
34 262,5
0,0
2024
34 262,5
0,0
34 262,5
0,0
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
1.
Основное мероприятие: «Привлечение молодых специалистов и закрепление медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование»
2016-2024
1 490 411,2
12 174,0
1 465 037,2
13 200,0
2016
19 116,2
0,0
10 716,2
8 400,0
2017
15 498,0
0,0
10 698,0
4 800,0
2018
81 674,7
9 174,0
72 500,7
0,0
2019
245 512,3
1 500,0
244 012,3
0,0
2020
227 722,0
1 500,0
226 222,0
0,0
2021
225 222,0
0,0
225 222,0
0,0
2022
225 222,0
0,0
225 222,0
0,0
2023
225 222,0
0,0
225 222,0
0,0
2024
225 222,0
0,0
225 222,0
0,0
1.1.
Единовременное пособие врачам, прибывшим после прохождения интернатуры (ординатуры), и специалистам с высшим профессиональным образованием, прибывшим после окончания образовательного учреждения и заключившим трудовой договор с медицинскими организациями Чукотского автономного округа
2016
1 200,0
0,0
1 200,0
0,0
ДСП ЧАО
1.2.
Ежегодное пособие по итогам работы за год врачам и специалистам с высшим профессиональным образованием, прибывшим для работы в Чукотский автономный округ по приглашениям Департамента социальной политики Чукотского автономного округа и заключившим трудовой договор с медицинскими организациями Чукотского автономного округа
2016
950,0
0,0
950,0
0,0
ДСП ЧАО
1.3.
Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений врачам и специалистам с высшим профессиональным образованием, работающим в медицинских организациях Чукотского автономного округа
2016
2 698,2
0,0
2 698,2
0,0
ДСП ЧАО
1.4.
Стипендиальная поддержка врачей, обучающихся в интернатуре (ординатуре), имеющих ходатайство руководителя медицинской организации Чукотского автономного округа с обязательством последующего трудоустройства в медицинскую организацию Чукотского автономного округа и заключившим соглашение с Департаментом социальной политики Чукотского автономного округа
2016
100,0
0,0
100,0
0,0
ДСП ЧАО
1.5.
Предоставление единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам, прибывшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта
2016-2017
22 000,0
0,0
8 800,0
13 200,0
ДСП ЧАО, ЧТ ФОМС
2016
14 000,0
0,0
5 600,0
8 400,0
2017
8 000,0
0,0
3 200,0
4 800,0
1.6.
Обучение главных внештатных специалистов Управления здравоохранения Департамента социальной политики Чукотского автономного округа
2016
168,0
0,0
168,0
0,0
ДСП ЧАО
1.7.
Предоставление медицинским и фармацевтическим работникам государственных учреждений здравоохранения (аптечных организаций) Чукотского автономного округа социальной выплаты на приобретение жилья по ипотечным жилищным кредитам
2017-2024
58 272,3
0,0
58 272,3
0,0
ДЗО ЧАО
2017
7 498,0
0,0
7 498,0
0,0
2018
6 696,3
0,0
6 696,3
0,0
2019
7 742,0
0,0
7 742,0
0,0
2020
7 267,2
0,0
7 267,2
0,0
2021
7 267,2
0,0
7 267,2
0,0
2022
7 267,2
0,0
7 267,2
0,0
2023
7 267,2
0,0
7 267,2
0,0
2024
7 267,2
0,0
7 267,2
0,0
1.8.
Предоставление единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
2018-2020
17 500,0
12 174,0
5 326,0
0,0
ГБУЗ «ЧОБ», ГАУЗ ЧАО «Бюро СМЭ»
2018
12 500,0
9 174,0
3 326,0
0,0
2019
2 500,0
1 500,0
1 000,0
0,0
2020
2 500,0
1 500,0
1 000,0
0,0
1.9.
Ежемесячные выплаты отдельным категориям медицинских работников по итогам работы
2018-2024
1 340 384,3
0,0
1 340 384,3
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
2018
32 655,5
0,0
32 655,5
0,0
2019
217 954,8
0,0
217 954,8
0,0
2020
217 954,8
0,0
217 954,8
0,0
2021
217 954,8
0,0
217 954,8
0,0
2022
217 954,8
0,0
217 954,8
0,0
2023
217 954,8
0,0
217 954,8
0,0
2024
217 954,8
0,0
217 954,8
0,0
1.10.
Повышение оплаты труда отдельных категорий медицинских работников
2018
29 822,9
0,0
29 822,9
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
1.11.
Предоставление единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам, имеющим высшее образование и прибывшим (переехавшим) для работы в медицинские организации Чукотского автономного округа в 2017 году
2019
2 315,5
0,0
2 315,5
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
1.12.
Предоставление единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
2019
15 000,0
0,0
15 000,0
0,0
ГБУЗ «ЧОБ», ГАУЗ ЧАО «Бюро СМЭ»
2.
Ведомственная целевая программа «Привлечение молодых специалистов и закрепление медицинских работников, имеющих высшее медицинское образование и специалистов с высшим профессиональным образованием, в медицинские организации округа»
2017-2024
125 998,1
0,0
125 998,1
0,0
ДЗО ЧАО; ГБУЗ «ЧОБ»; ГАУЗ ЧАО «Бюро СМЭ»
2017
12 939,0
0,0
12 939,0
0,0
2018
15 730,3
0,0
15 730,3
0,0
2019
16 352,3
0,0
16 352,3
0,0
2020
16 195,3
0,0
16 195,3
0,0
2021
16 195,3
0,0
16 195,3
0,0
2022
16 195,3
0,0
16 195,3
0,0
2023
16 195,3
0,0
16 195,3
0,0
2024
16 195,3
0,0
16 195,3
0,0
3.
Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
2019-2024
7 610,0
0,0
7 610,0
0,0
2019
560,0
0,0
560,0
0,0
2020
1 410,0
0,0
1 410,0
0,0
2021
1 410,0
0,0
1 410,0
0,0
2022
1 410,0
0,0
1 410,0
0,0
2023
1 410,0
0,0
1 410,0
0,0
2024
1 410,0
0,0
1 410,0
0,0
3.1.
Предоставление мер социальной поддержки студентам медицинских ВУЗов и медицинским работникам в целях привлечения молодых специалистов в учреждения здравоохранения округа
2019-2024
3 360,0
0,0
3 360,0
0,0
ДЗО ЧАО
2019
560,0
0,0
560,0
0,0
2020
560,0
0,0
560,0
0,0
2021
560,0
0,0
560,0
0,0
2022
560,0
0,0
560,0
0,0
2023
560,0
0,0
560,0
0,0
2024
560,0
0,0
560,0
0,0
3.2.
Предоставление денежных поощрений медицинским работникам, победившим в окружных конкурсах на звание «Лучший врач Чукотки» и «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием Чукотского автономного округа»
2020-2024
4 250,0
0,0
4 250,0
0,0
ДЗО ЧАО
2020
850,0
0,0
850,0
0,0
2021
850,0
0,0
850,0
0,0
2022
850,0
0,0
850,0
0,0
2023
850,0
0,0
850,0
0,0
2024
850,0
0,0
850,0
0,0
Всего по Подпрограмме
2016-2024
1 624 019,3
12 174,0
1 598 645,3
13 200,0
2016
19 116,2
0,0
10 716,2
8 400,0
2017
28 437,0
0,0
23 637,0
4 800,0
2018
97 405,0
9 174,0
88 231,0
0,0
2019
262 424,6
1 500,0
260 924,6
0,0
2020
245 327,3
1 500,0
243 827,3
0,0
2021
242 827,3
0,0
242 827,3
0,0
2022
242 827,3
0,0
242 827,3
0,0
2023
242 827,3
0,0
242 827,3
0,0
2024
242 827,3
0,0
242 827,3
0,0
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
1.
Основное мероприятие: «Совершенствование лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение»
2016-2024
618 386,1
120 601,0
497 785,1
0,0
2016
75 881,5
22 577,5
53 304,0
0,0
2017
72 355,8
20 876,7
51 479,1
0,0
2018
86 858,2
23 456,2
63 402,0
0,0
2019
93 691,3
23 841,3
69 850,0
0,0
2020
58 464,6
6 514,6
51 950,0
0,0
2021
58 464,6
6 514,6
51 950,0
0,0
2022
57 556,7
5 606,7
51 950,0
0,0
2023
57 556,7
5 606,7
51 950,0
0,0
2024
57 556,7
5 606,7
51 950,0
0,0
1.1.
Совершенствование лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение
2016-2024
253 495,5
66 910,4
186 585,1
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
2016
75 881,5
22 577,5
53 304,0
0,0
2017
72 355,8
20 876,7
51 479,1
0,0
2018
86 858,2
23 456,2
63 402,0
0,0
2019
3 650,0
0,0
3 650,0
0,0
2020
2 950,0
0,0
2 950,0
0,0
2021
2 950,0
0,0
2 950,0
0,0
2022
2 950,0
0,0
2 950,0
0,0
2023
2 950,0
0,0
2 950,0
0,0
2024
2 950,0
0,0
2 950,0
0,0
1.2.
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
2019-2024
34 177,6
34 177,6
0,0
0,0
ДЗО ЧАО
2019
5 989,1
5 989,1
0,0
0,0
2020
5 684,2
5 684,2
0,0
0,0
2021
5 684,2
5 684,2
0,0
0,0
2022
5 606,7
5 606,7
0,0
0,0
2023
5 606,7
5 606,7
0,0
0,0
2024
5 606,7
5 606,7
0,0
0,0
1.3.
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов а также после трансплантации органов и (или) тканей
2019-2021
2 491,2
2 491,2
0,0
0,0
ДЗО ЧАО
2019
830,4
830,4
0,0
0,0
2020
830,4
830,4
0,0
0,0
2021
830,4
830,4
0,0
0,0
1.4.
Субсидия на возмещение недополученных доходов, связанных с реализацией лекарственных препаратов по рецептам врачей бесплатно отдельным категориям граждан, находящимся на амбулаторном лечении, в Чукотском автономном округе
2019-2024
311 200,0
0,0
311 200,0
0,0
ДЗО ЧАО
2019
66 200,0
0,0
66 200,0
0,0
2020
49 000,0
0,0
49 000,0
0,0
2021
49 000,0
0,0
49 000,0
0,0
2022
49 000,0
0,0
49 000,0
0,0
2023
49 000,0
0,0
49 000,0
0,0
2024
49 000,0
0,0
49 000,0
0,0
1.5.
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
2019
17 021,8
17 021,8
0,0
0,0
ДЗО ЧАО
2.
Основное мероприятие: «Финансовая поддержка аптечных организаций»
2016-2024
51 508,0
0,0
51 508,0
0,0
2016
4 074,0
0,0
4 074,0
0,0
2017
4 000,0
0,0
4 000,0
0,0
2018
4 508,0
0,0
4 508,0
0,0
2019
13 926,0
0,0
13 926,0
0,0
2020
5 000,0
0,0
5 000,0
0,0
2021
5 000,0
0,0
5 000,0
0,0
2022
5 000,0
0,0
5 000,0
0,0
2023
5 000,0
0,0
5 000,0
0,0
2024
5 000,0
0,0
5 000,0
0,0
2.1.
Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией лекарственных препаратов на территории Чукотского автономного округа
2016-2024
42 882,0
0,0
42 882,0
0,0
ДЗО ЧАО
2016
4 074,0
0,0
4 074,0
0,0
2017
4 000,0
0,0
4 000,0
0,0
2018
4 508,0
0,0
4 508,0
0,0
2019
5 300,0
0,0
5 300,0
0,0
2020
5 000,0
0,0
5 000,0
0,0
2021
5 000,0
0,0
5 000,0
0,0
2022
5 000,0
0,0
5 000,0
0,0
2023
5 000,0
0,0
5 000,0
0,0
2024
5 000,0
0,0
5 000,0
0,0
2.2.
Субсидии на финансовое оздоровление аптечных организаций Чукотского автономного округа
2019
8 626,0
0,0
8 626,0
0,0
ДЗО ЧАО
Всего по Подпрограмме
2016-2024
669 894,1
120 601,0
549 293,1
0,0
2016
79 955,5
22 577,5
57 378,0
0,0
2017
76 355,8
20 876,7
55 479,1
0,0
2018
91 366,2
23 456,2
67 910,0
0,0
2019
107 617,3
23 841,3
83 776,0
0,0
2020
63 464,6
6 514,6
56 950,0
0,0
2021
63 464,6
6 514,6
56 950,0
0,0
2022
62 556,7
5 606,7
56 950,0
0,0
2023
62 556,7
5 606,7
56 950,0
0,0
2024
62 556,7
5 606,7
56 950,0
0,0
Подпрограмма «Финансовое обеспечение оказания гарантированной медицинской помощи населению Чукотского автономного округа»
1.
Основное мероприятие: «Организация финансового обеспечения обязательного медицинского страхования»
2016-2024
22 037 546,2
0,0
9 305 460,1
12 732 086,1
2016
2 274 495,8
0,0
1 500 871,0
773 624,8
2017
2 514 376,8
0,0
1 675 431,5
838 945,3
2018
2 330 375,6
0,0
1 240 780,0
1 089 595,6
2019
2 293 016,2
0,0
823 069,4
1 469 946,8
2020
2 414 483,4
0,0
799 129,8
1 615 353,6
2021
2 552 699,6
0,0
816 544,6
1 736 155,0
2022
2 552 699,6
0,0
816 544,6
1 736 155,0
2023
2 552 699,6
0,0
816 544,6
1 736 155,0
2024
2 552 699,6
0,0
816 544,6
1 736 155,0
1.1.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения
2016-2024
4 127 591,2
0,0
4 127 591,2
0,0
ДФЭИО ЧАО, ЧТ ФОМС
ДЗО ЧАО, ЧТФОМС
2016
501 553,1
0,0
501 553,1
0,0
2017
450 467,8
0,0
450 467,8
0,0
2018
482 501,4
0,0
482 501,4
0,0
2019
423 667,7
0,0
423 667,7
0,0
2020
439 948,4
0,0
439 948,4
0,0
2021
457 363,2
0,0
457 363,2
0,0
2022
457 363,2
0,0
457 363,2
0,0
2023
457 363,2
0,0
457 363,2
0,0
2024
457 363,2
0,0
457 363,2
0,0
1.2.
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
2016-2024
13 718 329,9
0,0
986 243,8
12 732 086,1
ДФЭиИО ЧАО, ЧТ ФОМС, ДЗО ЧАО
2016
1 143 139,1
0,0
369 514,3
773 624,8
2017
1 338 887,9
0,0
499 942,6
838 945,3
2018
1 146 806,4
0,0
57 210,8
1 089 595,6
2019
1 529 522,9
0,0
59 576,1
1 469 946,8
2020
1 615 353,6
0,0
0,0
1 615 353,6
2021
1 736 155,0
0,0
0,0
1 736 155,0
2022
1 736 155,0
0,0
0,0
1 736 155,0
2023
1 736 155,0
0,0
0,0
1 736 155,0
2024
1 736 155,0
0,0
0,0
1 736 155,0
1.3.
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования сверх базовой программы обязательного медицинского страхования
2016-2024
4 187 227,3
0,0
4 187 227,3
0,0
ДФЭиИО ЧАО, ЧТ ФОМС, ДЗО ЧАО
2016
629 803,6
0,0
629 803,6
0,0
2017
725 007,1
0,0
725 007,1
0,0
2018
700 567,8
0,0
700 567,8
0,0
2019
338 441,8
0,0
338 441,8
0,0
2020
358 681,4
0,0
358 681,4
0,0
2021
358 681,4
0,0
358 681,4
0,0
2022
358 681,4
0,0
358 681,4
0,0
2023
358 681,4
0,0
358 681,4
0,0
2024
358 681,4
0,0
358 681,4
0,0
1.4.
Оказание экстренной медицинской помощи гражданам не застрахованным и не идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования
2017-2024
4 397,8
0,0
4 397,8
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
2017
14,0
0,0
14,0
0,0
2018
500,0
0,0
500,0
0,0
2019
1 383,8
0,0
1 383,8
0,0
2020
500,0
0,0
500,0
0,0
2021
500,0
0,0
500,0
0,0
2022
500,0
0,0
500,0
0,0
2023
500,0
0,0
500,0
0,0
2024
500,0
0,0
500,0
0,0
Всего по Подпрограмме
2016-2024
22 037 546,2
0,0
9 305 460,1
12 732 086,1
2016
2 274 495,8
0,0
1 500 871,0
773 624,8
2017
2 514 376,8
0,0
1 675 431,5
838 945,3
2018
2 330 375,6
0,0
1 240 780,0
1 089 595,6
2019
2 293 016,2
0,0
823 069,4
1 469 946,8
2020
2 414 483,4
0,0
799 129,8
1 615 353,6
2021
2 552 699,6
0,0
816 544,6
1 736 155,0
2022
2 552 699,6
0,0
816 544,6
1 736 155,0
2023
2 552 699,6
0,0
816 544,6
1 736 155,0
2024
2 552 699,6
0,0
816 544,6
1 736 155,0
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры здравоохранения»
1.
Основное мероприятие: «Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов здравоохранения»
2016-2021
1 320 792,3
284 615,6
1 036 176,7
0,0
2016
15 860,7
0,0
15 860,7
0,0
2017
240 327,1
0,0
240 327,1
0,0
2018
413 953,7
284 615,6
129 338,1
0,0
2019
155 607,4
0,0
155 607,4
0,0
2020
219 043,4
0,0
219 043,4
0,0
2021
276 000,0
0,0
276 000,0
0,0
1.1.
Строительство объекта «Участковая больница в с. Марково»
2017-2019
153 724,8
0,0
153 724,8
0,0
ДПП ЧАО; ГКУ «УКС ЧАО»
2017
30 000,0
0,0
30 000,0
0,0
2018
103 587,0
0,0
103 587,0
0,0
2019
20 137,8
0,0
20 137,8
0,0
1.2.
Реконструкция корпусов Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чаунская районная больница»
2017-2019
488 865,5
259 880,0
228 985,5
0,0
ДПП ЧАО, ГКУ «УКС ЧАО»
2017
184 311,7
0,0
184 311,7
0,0
2018
259 880,0
259 880,0
0,0
0,0
2019
44 673,8
0,0
44 673,8
0,0
1.3.
Реконструкция здания пристройки под лечебный корпус Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чаунская районная больница»
2018-2021
205 516,8
0,0
205 516,8
0,0
ДПП ЧАО, ГКУ «УКС ЧАО»
2018
19 926,1
0,0
19 926,1
0,0
2019
5 590,7
0,0
5 590,7
0,0
2020
35 000,0
0,0
35 000,0
0,0
2021
145 000,0
0,0
145 000,0
0,0
1.4.
Реконструкция здания стационара Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Провиденская районная больница»
2017-2021
211 032,8
0,0
211 032,8
0,0
ДПП ЧАО; ГКУ «УКС ЧАО»
2017
1 032,8
0,0
1 032,8
0,0
2020
80 000,0
0,0
80 000,0
0,0
2021
130 000,0
0,0
130 000,0
0,0
1.5.
Строительство объекта «Провиденская районная больница»
2017
534,0
0,0
534,0
0,0
ДПП ЧАО; ГКУ «УКС ЧАО»
1.6.
Проведение текущего ремонта в медицинских организациях Чукотского автономного округа
2016-2021
80 653,3
0,0
80 653,3
0,0
ГАУЗ ЧАО «Бюро СМЭ», ГБУЗ «ЧОБ»
2016
12 961,1
0,0
12 961,1
0,0
2017
15 973,6
0,0
15 973,6
0,0
2018
1 490,0
0,0
1 490,0
0,0
2019
35 425,2
0,0
35 425,2
0,0
2020
13 803,4
0,0
13 803,4
0,0
2021
1 000,0
0,0
1 000,0
0,0
1.7.
Проведение капитального ремонта зданий медицинских организаций Чукотского автономного округа
2016
2 899,6
0,0
2 899,6
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
1.8.
Строительство объекта: «Участковая больница в с. Омолон»
2017-2020
144 309,9
0,0
144 309,9
0,0
ДПП ЧАО, ГКУ «УКС ЧАО»
2017
4 375,0
0,0
4 375,0
0,0
2019
49 694,9
0,0
49 694,9
0,0
2020
90 240,0
0,0
90 240,0
0,0
1.9.
Строительство объекта: «Пристройка к зданию ГБУЗ «Чукотская окружная больница» в г. Анадырь»
2017-2018
33 085,6
24 735,6
8 350,0
0,0
ДПиСП ЧАО, ГКУ «УКС ЧАО»
2017
4 100,0
0,0
4 100,0
0,0
2018
28 985,6
24 735,6
4 250,0
0,0
1.10.
Строительство объекта «Центр специализированной медицинской помощи с отделениями психонаркологии и онкологии с паллиативными койками в г. Анадырь»
2018-2019
170,0
0,0
170,0
0,0
ДПП ЧАО; ГКУ «УКС ЧАО»
2018
85,0
0,0
85,0
0,0
2019
85,0
0,0
85,0
0,0
2.
Основное мероприятие: «Укрепление материально-технической базы медицинских организаций»
2018-2019
301 581,5
220 000,0
81 581,5
0,0
2018
46 938,3
0,0
46 938,3
0,0
2019
254 643,2
220 000,0
34 643,2
0,0
2.1.
Оснащение медицинским оборудованием районной больницы в г. Певек
2018-2019
61 948,9
0,0
61 948,9
0,0
ДЗО ЧАО, ГБУЗ «ЧОБ»
2018
46 938,3
0,0
46 938,3
0,0
2019
15 010,6
0,0
15 010,6
0,0
2.2.
Мероприятия по укреплению системы охраны и безопасности объектов здравоохранения
2019
574,6
0,0
574,6
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
2.3.
Ремонт и техническое обслуживание медицинского оборудования
2019
15 385,3
0,0
15 385,3
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
2.4.
Оснащение медицинским оборудованием участковой больницы в с. Марково
2019
2 172,7
0,0
2 172,7
0,0
ДЗО ЧАО
2.5.
Укрепление материально-технической базы патологоанатомической службы
2019
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
ДЗО ЧАО
2.6.
Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Чукотского автономного округа
2019
220 000,0
220 000,0
0,0
0,0
ДЗО ЧАО, ГБУЗ «ЧОБ»
3.
Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
2020-2021
36 194,3
10 890,9
25 303,4
0,0
2020
30 194,3
10 890,9
19 303,4
0,0
2021
6 000,0
0,0
6 000,0
0,0
3.1.
Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2 000 человек
2020
14 598,3
10 890,9
3 707,4
0,0
ДЗО ЧАО
3.2.
Проведение капитального ремонта фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии
2020
6 000,0
0,0
6 000,0
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
3.3.
Проведение текущего ремонта фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий
2020-2021
15 596,0
0,0
15 596,0
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
2020
9 596,0
0,0
9 596,0
0,0
2021
6 000,0
0,0
6 000,0
0,0
4.
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»
2020-2021
232 380,0
0,0
232 380,0
0,0
2020
116 190,0
0,0
116 190,0
0,0
2021
116 190,0
0,0
116 190,0
0,0
4.1.
Строительство объекта «Центр специализированной медицинской помощи с отделениями психонаркологии и онкологии с паллиативными койками в г. Анадырь»
2020-2021
232 380,0
0,0
232 380,0
0,0
ДПП ЧАО; ГКУ «УКС ЧАО»
2020
116 190,0
0,0
116 190,0
0,0
2021
116 190,0
0,0
116 190,0
0,0
Всего по Подпрограмме
2016-2021
1 890 948,1
515 506,5
1 375 441,6
0,0
2016
15 860,7
0,0
15 860,7
0,0
2017
240 327,1
0,0
240 327,1
0,0
2018
460 892,0
284 615,6
176 276,4
0,0
2019
410 250,6
220 000,0
190 250,6
0,0
2020
365 427,7
10 890,9
354 536,8
0,0
2021
398 190,0
0,0
398 190,0
0,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»
1.
Основное мероприятие: «Обеспечение функционирования государственных органов»
2016-2024
198 371,0
17 675,7
180 695,3
0,0
2016
1 180,6
1 014,9
165,7
0,0
2017
1 385,6
1 385,6
0,0
0,0
2018
1 494,0
1 494,0
0,0
0,0
2019
38 817,4
1 789,8
37 027,6
0,0
2020
31 059,0
2 358,6
28 700,4
0,0
2021
31 108,6
2 408,2
28 700,4
0,0
2022
31 108,6
2 408,2
28 700,4
0,0
2023
31 108,6
2 408,2
28 700,4
0,0
2024
31 108,6
2 408,2
28 700,4
0,0
1.1.
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2016-2024
17 841,4
17 675,7
165,7
0,0
ДЗО ЧАО
2016
1 180,6
1 014,9
165,7
0,0
2017
1 385,6
1 385,6
0,0
0,0
2018
1 494,0
1 494,0
0,0
0,0
2019
1 789,8
1 789,8
0,0
0,0
2020
2 358,6
2 358,6
0,0
0,0
2021
2 408,2
2 408,2
0,0
0,0
2022
2 408,2
2 408,2
0,0
0,0
2023
2 408,2
2 408,2
0,0
0,0
2024
2 408,2
2 408,2
0,0
0,0
1.2.
Содержание центрального аппарата органов государственной власти (государственных органов)
2019-2024
171 638,7
0,0
171 638,7
0,0
ДЗО ЧАО
2019
35 636,7
0,0
35 636,7
0,0
2020
27 200,4
0,0
27 200,4
0,0
2021
27 200,4
0,0
27 200,4
0,0
2022
27 200,4
0,0
27 200,4
0,0
2023
27 200,4
0,0
27 200,4
0,0
2024
27 200,4
0,0
27 200,4
0,0
1.3.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года № 57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе»
2019-2024
8 890,9
0,0
8 890,9
0,0
ДЗО ЧАО
2019
1 390,9
0,0
1 390,9
0,0
2020
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
2021
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
2022
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
2023
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
2024
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
2.
Основное мероприятие: «Обеспечение функционирования государственных учреждений»
2016-2024
3 427 745,3
0,0
3 427 745,3
0,0
2016
178 651,2
0,0
178 651,2
0,0
2017
197 696,6
0,0
197 696,6
0,0
2018
408 425,3
0,0
408 425,3
0,0
2019
449 450,2
0,0
449 450,2
0,0
2020
438 704,4
0,0
438 704,4
0,0
2021
438 704,4
0,0
438 704,4
0,0
2022
438 704,4
0,0
438 704,4
0,0
2023
438 704,4
0,0
438 704,4
0,0
2024
438 704,4
0,0
438 704,4
0,0
2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения
2016-2024
739 154,7
0,0
739 154,7
0,0
ГАУЗ ЧАО «Бюро СМЭ»
2016
64 531,3
0,0
64 531,3
0,0
2017
72 035,7
0,0
72 035,7
0,0
2018
81 260,3
0,0
81 260,3
0,0
2019
86 887,9
0,0
86 887,9
0,0
2020
86 887,9
0,0
86 887,9
0,0
2021
86 887,9
0,0
86 887,9
0,0
2022
86 887,9
0,0
86 887,9
0,0
2023
86 887,9
0,0
86 887,9
0,0
2024
86 887,9
0,0
86 887,9
0,0
2.2.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года № 57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе»
2016-2024
921 205,0
0,0
921 205,0
0,0
ГАУЗ ЧАО «Бюро СМЭ»; ГБУЗ «ЧОБ»
2016
101 715,3
0,0
101 715,3
0,0
2017
113 367,7
0,0
113 367,7
0,0
2018
106 667,8
0,0
106 667,8
0,0
2019
109 849,2
0,0
109 849,2
0,0
2020
97 921,0
0,0
97 921,0
0,0
2021
97 921,0
0,0
97 921,0
0,0
2022
97 921,0
0,0
97 921,0
0,0
2023
97 921,0
0,0
97 921,0
0,0
2024
97 921,0
0,0
97 921,0
0,0
2.3.
Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа»
2016-2024
109 872,2
0,0
109 872,2
0,0
ГБУЗ «ЧОБ», ГАУЗ ЧАО «Бюро СМЭ»
2016
12 404,6
0,0
12 404,6
0,0
2017
12 293,2
0,0
12 293,2
0,0
2018
12 571,2
0,0
12 571,2
0,0
2019
11 115,2
0,0
11 115,2
0,0
2020
12 297,6
0,0
12 297,6
0,0
2021
12 297,6
0,0
12 297,6
0,0
2022
12 297,6
0,0
12 297,6
0,0
2023
12 297,6
0,0
12 297,6
0,0
2024
12 297,6
0,0
12 297,6
0,0
2.4.
Содержание имущества медицинских организаций
2018-2024
1 657 513,4
0,0
1 657 513,4
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
2018
207 926,0
0,0
207 926,0
0,0
2019
241 597,9
0,0
241 597,9
0,0
2020
241 597,9
0,0
241 597,9
0,0
2021
241 597,9
0,0
241 597,9
0,0
2022
241 597,9
0,0
241 597,9
0,0
2023
241 597,9
0,0
241 597,9
0,0
2024
241 597,9
0,0
241 597,9
0,0
Всего по Подпрограмме
2016-2024
3 626 116,3
17 675,7
3 608 440,6
0,0
2016
179 831,8
1 014,9
178 816,9
0,0
2017
199 082,2
1 385,6
197 696,6
0,0
2018
409 919,3
1 494,0
408 425,3
0,0
2019
488 267,6
1 789,8
486 477,8
0,0
2020
469 763,4
2 358,6
467 404,8
0,0
2021
469 813,0
2 408,2
467 404,8
0,0
2022
469 813,0
2 408,2
467 404,8
0,0
2023
469 813,0
2 408,2
467 404,8
0,0
2024
469 813,0
2 408,2
467 404,8
0,0
ДЗО ЧАО - Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа;
ДФЭиИО - Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа;
ДПиСП ЧАО - Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа;
ДСП ЧАО - Департамент социальной политики Чукотского автономного округа;
ДПП ЧАО - Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа;
ГБУЗ «ЧОБ» - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница»;
ГАУЗ ЧАО «Бюро СМЭ» - Государственное автономное учреждение здравоохранения Чукотского автономного округа «Бюро судебно-медицинской экспертизы»;
ГКУ «УКС ЧАО» - Государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Чукотского автономного округа»;
ЧТ ФОМС - Чукотский территориальный фонд обязательного медицинского страхования.
ДОиН ЧАО - Департамент образования и науки Чукотского автономного округа;
ККСиТ ЧАО – Комитет по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа.».
Председатель Правительства
Р.В. Копин
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 3 марта 2020 года № 76
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 30 МАРТА 2016 ГОДА № 151
В целях уточнения некоторых положений и объёмов финансирования отдельных мероприятий Государственной программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа», Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 30.03.2016 №151 «Об утверждении Государственной программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» следующие изменения:
в Государственной программе «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» (далее - Программа):
в паспорте Государственной программы:
абзац «Участники Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Участники
Государственной
программы
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница»;
Государственное автономное учреждение здравоохранения Чукотского автономного округа «Бюро судебно-медицинской экспертизы»;
Государственное казённое учреждение «Управление капитального строительства Чукотского автономного округа»;
Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа;
Чукотский территориальный фонд обязательного медицинского страхования (по согласованию);
Департамент социальной политики Чукотского автономного округа;
Департамент образования и науки Чукотского автономного округа;
Комитет по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа»;
абзац «Целевые индикаторы (показатели) Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы (показатели) Государственной программы
смертность от всех причин;
младенческая смертность;
материнская смертность;
смертность населения старше трудоспособного возраста;
ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
степень выполнения показателя «Соотношение среднемесячной заработной платы врачей и среднемесячной заработной платы в Чукотском автономном округе», установленного дорожной картой;
степень выполнения показателя «Соотношение среднемесячной заработной платы среднего медицинского персонала и среднемесячной заработной платы в Чукотском автономном округе», установленного дорожной картой;
степень выполнения показателя «Соотношение среднемесячной заработной платы младшего медицинского персонала и среднемесячной заработной платы в Чукотском автономном округе», установленного дорожной картой»;
смертность от дорожно-транспортных происшествий;
ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы
Общий объём финансовых ресурсов Государственной программы составляет 34 653 387,1 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 2 069 521,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 48 092,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 193 026,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 488 109,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 506 868,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 350 649,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 233 784,7 тыс. рублей;
в 2022 году - 82 996,7 тыс. рублей;
в 2023 году - 82 996,7 тыс. рублей;
в 2024 году - 82 996,7 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 19 838 579,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 2 295 193,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 2 794 168,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 2 407 523,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 2 485 576,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 2 161 454,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 2 222 418,3 тыс. рублей;
в 2022 году - 1 824 081,5 тыс. рублей;
в 2023 году - 1 824 081,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 1 824 081,5 тыс. рублей;
за счет средств прочих внебюджетных источников – 12 745 286,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 782 024,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 843 745,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 1 089 595,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 1 469 946,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 1 615 353,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 1 736 155,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 1 736 155,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 1 736 155,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 1 736 155,0 тыс. рублей»;
в паспорте Подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» Программы:
абзац «Участники Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Участники Подпрограммы
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница»;
Департамент социальной политики Чукотского автономного округа;
Департамент образования и науки Чукотского автономного округа;
Комитет по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа»;
абзац «Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы
Охват иммунизацией населения по эпидемиологическим показаниям;
число граждан, прошедших профилактические осмотры;
охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию;
доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре;
доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации;
доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями;
доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем);
количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад;
количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»;
розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола);
смертность женщин в возрасте
16-54 лет;
смертность мужчин в возрасте 16-59 лет;
уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет;
доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением;
количество пролеченных иностранных граждан»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 108 161,4 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 1 915,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 54,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 55,7 тыс. рублей;
в 2018 году - 56,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 32,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 1 354,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 361,6 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 106 246,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 59 636,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 2 285,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 3 059,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 15 641,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 5 124,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 5 124,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 5 124,5 тыс. рублей;
в 2023 году - 5 124,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 5 124,5 тыс. рублей»;
в паспорте Подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» Программы:
абзац «Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы
Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез;
смертность от туберкулеза;
уровень первичной заболеваемости вирусом иммунодефицита человека;
смертность от болезней системы кровообращения;
смертность от инфаркта миокарда;
смертность от острого нарушения мозгового кровообращения;
больничная летальность от инфаркта миокарда;
больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения;
отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром;
количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях;
доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи;
смертность от новообразований, в том числе от злокачественных;
доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях;
удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более;
одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году);
число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно);
доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты;
количество приобретенного высокотехнологичного медицинского оборудования»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» Программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 3 785 693,3 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 980 619,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 24 445,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 170 708,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 155 035,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 220 051,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 208 573,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 191 480,3 тыс. рублей;
в 2022 году - 3 441,8 тыс. рублей;
в 2023 году - 3 441,8 тыс. рублей;
в 2024 году - 3 441,8 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 2 805 073,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 444 169,5 тыс. рублей;
в 2017 году - 555 865,8 тыс. рублей;
в 2018 году - 387 502,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 583 086,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 166 977,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 166 977,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 166 831,1 тыс. рублей;
в 2023 году - 166 831,1 тыс. рублей;
в 2024 году - 166 831,1 тыс. рублей»;
в паспорта Подпрограммы «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» Программы:
абзац «Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы
Количество используемых на территории региона сегментов Единой государственной информационной системы;
число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году;
доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации;
доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций;
доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 472 564,6 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 401 090,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 8 000,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 33 542,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 113 256,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 31 672,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 71 540,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 71 540,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 71 540,0 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 71 474,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 1 605,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 15 384,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 11 167,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 12 148,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 6 233,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 6 233,7 тыс. рублей;
в 2022 году - 6 233,7 тыс. рублей;
в 2023 году - 6 233,7 тыс. рублей;
в 2024 году - 6 233,7 тыс. рублей»;
в паспорте Подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» Программы:
абзац «Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы
Охват неонатальным и аудиологическим скринингом новорожденных;
снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей);
смертность детей в возрасте 0 - 4 года;
смертность детей в возрасте 0-17 лет;
доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями;
доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Чукотского автономного округа, дооснащенных медицинскими изделиями и (или) реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 92н;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ;
количество детей, направленных в санаторно-курортные учреждения»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 261 746,4 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 14 419,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 4 793,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 4 773,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 4 853,1 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 247 326,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 25 666,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 27 701,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 23 983,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 30 038,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 28 325,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 27 903,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 27 903,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 27 903,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 27 903,0 тыс. рублей»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» Программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 176 697,4 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 5 519,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 1 485,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 1 338,1 тыс. рублей;
в 2020 году - 1 348,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 1 348,0 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета – 171 177,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 472,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 360,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 188,3 тыс. рублей;
в 2019 году - 162,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 32 944,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 34 262,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 34 262,5 тыс. рублей;
в 2023 году - 34 262,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 34 262,5 тыс. рублей»;
в паспорте Подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» Программы:
абзац «Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы
Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях;
обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях;
обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов;
укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях): врачами;
укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях): средними медицинскими работниками;
число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;
количество лиц, получивших социальную выплату на приобретение жилья по ипотечному жилищному кредиту»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 1 624 019,3 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 12 174,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 9 174,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 1 500,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 1 500,0 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 1 598 645,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 10 716,2 тыс. рублей;
в 2017 году - 23 637,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 88 231,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 260 924,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 243 827,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 242 827,3 тыс. рублей;
в 2022 году - 242 827,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 242 827,3 тыс. рублей;
в 2024 году - 242 827,3 тыс. рублей;
за счет средств прочих внебюджетных источников - 13 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 8 400,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 4 800,0 тыс. рублей»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» Программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 669 894,1 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 120 601,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 22 577,5 тыс. рублей;
в 2017 году - 20 876,7 тыс. рублей;
в 2018 году - 23 456,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 23 841,3 тыс. рублей;
в 2020 году - 6 514,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 6 514,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 5 606,7 тыс. рублей;
в 2023 году - 5 606,7 тыс. рублей;
в 2024 году - 5 606,7 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 549 293,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 57 378,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 55 479,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 67 910,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 83 776,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 56 950,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 56 950,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 56 950,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 56 950,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 56 950,0 тыс. рублей»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Финансовое обеспечение оказания гарантированной медицинской помощи населению Чукотского автономного округа» Программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 22 037 546,2 тыс. рублей, из них:
за счет средств окружного бюджета - 9 305 460,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 1 500 871,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 1 675 431,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 1 240 780,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 823 069,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 799 129,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 816 544,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 816 544,6 тыс. рублей;
в 2023 году - 816 544,6 тыс. рублей;
в 2024 году - 816 544,6 тыс. рублей;
за счет средств прочих внебюджетных источников - 12 732 086,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 773 624,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 838 945,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 1 089 595,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 1 469 946,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 1 615 353,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 1 736 155,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 1 736 155,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 1 736 155,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 1 736 155,0 тыс. рублей»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Развитие инфраструктуры здравоохранения» Программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 1 890 948,1 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 515 506,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 284 615,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 220 000,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 10 890,9 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 1 375 441,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 15 860,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 240 327,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 176 276,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 190 250,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 354 536,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 398 190,0 тыс. рублей»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 3 626 116,3 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 17 675,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 1 014,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 1 385,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 1 494,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 1 789,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 2 358,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 2 408,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 2 408,2 тыс. рублей;
в 2023 году - 2 408,2 тыс. рублей;
в 2024 году - 2 408,2 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 3 608 440,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 178 816,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 197 696,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 408 425,3 тыс. рублей;
в 2019 году - 486 477,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 467 404,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 467 404,8 тыс. рублей;
в 2022 году - 467 404,8 тыс. рублей;
в 2023 году - 467 404,8 тыс. рублей;
в 2024 году - 467 404,8 тыс. рублей»;
приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Государственной программе
«Развитие здравоохранения
Чукотского автономного округа»
ПЕРЕЧЕНЬ
и сведения о целевых индикаторах и показателях Государственной программы
«Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа»
(далее - Государственная программа)
№
п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения показателей
Связь с основным мероприятием, ведомственной целевой программой
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа
1.
Смертность от всех причин
умерших на 1000 населения
10,0
9,1
11,1
10,2
10,1
10,0
9,9
9,8
9,7
Обеспечение доступности медицинской помощи населению. Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний. Укрепление материально-технической базы первичного звена здравоохранения. Совершенствование лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение. Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом. Совершенствование оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и наркологическими заболеваниями. Организация финансового обеспечения обязательного медицинского страхования
2.
Младенческая смертность
умерших на 1000 родившихся живыми
16,1
10,7
12,9
9,7
9,4
9,1
8,8
8,4
8,2
Обеспечение продуктами детского лечебного питания, специальным питанием беременных и кормящих женщин. Обеспечение диагностических мероприятий по проведению неонатального и аудиологического скрининга на наследственные заболевания
3.
Материнская смертность
случаев на 1000 населения
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Обеспечение доступности медицинской помощи населению. Обеспечение продуктами детского лечебного питания, специальным питанием беременных и кормящих женщин. Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний. Укрепление материально-технической базы первичного звена здравоохранения. Совершенствование лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение
4.
Смертность населения старше трудоспособного возраста
на 1000 человек населения соответствующего возраста
8,2
7,9
9,4
7,6
7,5
7,4
7,3
7,2
7,1
Обеспечение доступности медицинской помощи населению. Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний. Укрепление материально-технической базы первичного звена здравоохранения. Совершенствование лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение
Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом. Совершенствование оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и наркологическими заболеваниями. Организация финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.
Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
5.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
число лет
64,4
66,1
66,28
66,87
67,4
68,0
68,59
69,1
69,67
Обеспечение доступности медицинской помощи населению. Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний. Укрепление материально-технической базы первичного звена здравоохранения. Совершенствование лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение
6.
Степень выполнения показателя «Соотношение среднемесячной заработной платы врачей и среднемесячной заработной платы в Чукотском автономном округе», установленного дорожной картой
%
100,9
100
100
100
100
100
100
100
100
Организация финансового обеспечения обязательного медицинского страхования. Обеспечение функционирования государственных учреждений. Ведомственная целевая программа «Привлечение молодых специалистов и закрепление медицинских работников, имеющих высшее медицинское образование, и специалистов с высшим профессиональным образованием, в медицинские организации округа»
7.
Степень выполнения показателя «Соотношение среднемесячной заработной платы среднего медицинского персонала и среднемесячной заработной платы в Чукотском автономном округе», установленного дорожной картой
%
101,3
100
100
100
100
100
100
100
100
Организация финансового обеспечения обязательного медицинского страхования. Обеспечение функционирования государственных учреждений. Ведомственная целевая программа «Привлечение молодых специалистов и закрепление медицинских работников, имеющих высшее медицинское образование, и специалистов с высшим профессиональным образованием, в медицинские организации округа»
8.
Степень выполнения показателя «Соотношение среднемесячной заработной платы младшего медицинского персонала и среднемесячной заработной платы в Чукотском автономном округе», установленного дорожной картой
%
96,1
100
100
100
100
100
100
100
100
Организация финансового обеспечения обязательного медицинского страхования. Обеспечение функционирования государственных учреждений. Ведомственная целевая программа «Привлечение молодых специалистов и закрепление медицинских работников, имеющих высшее медицинское образование, и специалистов с высшим профессиональным образованием, в медицинские организации округа»
9.
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
умерших на 100 тыс. населения
6,0
0,0
4,0
6,1
4,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Обеспечение доступности медицинской помощи населению. Развитие донорства крови и ее компонентов
10
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении
ед.
х
х
х
х
54
56,7
58,3
60
61,7
Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни старшего поколения «Старшее поколение» федерального проекта «Старшее поколение»
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.
Охват иммунизацией населения по эпидемиологическим показаниям
%
х
х
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний
2.
Число граждан, прошедших профилактические осмотры
млн. человек
х
х
х
0,021
0,022
0,022
0,025
0,030
0,036
Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
3.
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
%
х
х
х
19,2
24,2
30,2
55,7
63,5
70,0
Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни старшего поколения «Старшее поколение» федерального проекта «Старшее поколение»
4
Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре
%
х
х
х
15,2
16,1
17,1
18,1
19
20
Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
5
Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
%
х
х
х
11
22
33
43
54
65
Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
6
Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями
%
х
х
х
69,7
73,7
78,2
82,2
86,2
90,2
Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
7
Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)
%
х
х
х
33,3
66,7
100
100
100
100
Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
8
Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
тысяч посещений
х
х
х
0
0
0
4,4
4,4
4,4
Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
9
Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
единиц
х
х
х
9
17
25
25
25
25
Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
10
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)
литр чистого (100%) спирта
х
х
х
7,1
7
6,9
6,8
6,7
6,6
Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (Укрепление общественного здоровья)
11
Смертность женщин в возрасте 16-54 лет
на 100 тыс. человек
х
х
х
379,2
373,6
368,1
362,5
355,1
347,7
Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (Укрепление общественного здоровья)
12
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет
на 100 тыс. человек
х
х
х
1 090,3
1 036
981,6
935,3
895,3
849,5
Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (Укрепление общественного здоровья)
13
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста
условная единица
х
х
х
0
0
0
10,1
28,2
56,5
Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни старшего поколения «Старшее поколение» федерального проекта «Старшее поколение»
14
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением
%
х
х
х
55,7
59,7
65,1
68,9
80
90
Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни старшего поколения «Старшее поколение» федерального проекта «Старшее поколение»
15
Количество пролеченных иностранных граждан
тыс. чел
х
х
х
0,11
0,01
0,02
0,02
0,25
0,27
Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
1.
Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
случаев на 100 тыс. населения
172,0
147,2
187,6
176,6
165,8
154,7
143,6
132,6
132,4
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
2.
Смертность от туберкулеза
умерших на 100 тыс. населения
23,9
22,0
20,2
19,4
18,6
17,8
17,0
16,4
16,1
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
3.
Уровень первичной заболеваемости вирусом иммунодефицита человека
случаев на 100 тыс. населения
40,5
39,9
115,0
114,0
113,0
112,0
111,0
110,0
108,7
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С
4.
Смертность от болезней системы кровообращения
умерших на 100 тыс. населения
404,0
382,6
437,6
382,3
382,2
381,0
381,9
381,7
381,6
Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
5.
Смертность от инфаркта миокарда
на 100 тыс. населения, чел.
х
х
х
39,3
37,8
36,4
35
33,5
32,4
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
6.
Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения
на 100 тыс. населения, чел.
х
х
х
56,1
54,1
52
49,9
47,9
46,3
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
7.
Больничная летальность от инфаркта миокарда
%
х
х
х
23,0
21,5
19,5
17,5
15,5
13,0
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
8.
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения
%
х
х
х
17,7
16,9
16,1
15,4
14,7
14,0
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
9.
Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром
%
х
х
х
0
0
0
0
0
0
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
10.
Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях
тыс. ед.
х
х
х
0
0
0
0
0
0
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
11.
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи
%
х
х
х
15,8
31,7
47,5
63,3
79,2
95,0
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
12.
Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных
умерших на 100 тыс. населения
157,2
133,1
133,0
132,9
131,8
130,7
129,5
129,0
128,0
Обеспечение доступности медицинской помощи населению.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
13.
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях
%
х
х
х
52
52,5
53
53,5
54
55
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»
14.
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более
%
х
х
х
44
44,5
45
45,5
46
46,5
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»
15.
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)
%
х
х
х
35,5
35
34,5
34
33,5
33
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»
16.
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно)
человек
х
х
х
212
247
269
299
327
356
Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
17.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты
%
х
х
х
90
90
90
90
90
90
Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
18.
Количество приобретенного высокотехнологичного медицинского оборудования
ед.
х
х
1
х
х
х
х
х
х
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
Подпрограмма «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи»
1.
Количество используемых на территории региона сегментов Единой государственной информационной системы
количество сегментов
2
3
4
5
6
6
6
6
6
Развитие информатизации в здравоохранении.
2.
Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году
тыс. человек
х
х
х
0,8
1,86
3,34
5,18
7,86
10,48
Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Чукотского автономного округа на основе Региональной медицинской информационной системы Чукотского автономного округа (РМИС ЧАО)» федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
3.
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации
%
х
х
х
11
64
80
100
100
100
Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Чукотского автономного округа на основе Региональной медицинской информационной системы Чукотского автономного округа (РМИС ЧАО)» федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
4.
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций
%
х
х
х
4
21
38
60
90
100
Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Чукотского автономного округа на основе Региональной медицинской информационной системы Чукотского автономного округа (РМИС ЧАО)» федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
5.
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ
%
х
х
х
25
62
100
100
100
100
Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Чукотского автономного округа на основе Региональной медицинской информационной системы Чукотского автономного округа (РМИС ЧАО)» федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
1.
Охват неонатальным и аудиологическим скринингом новорожденных (доля (процент), от общего числа новорожденных)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Обеспечение диагностических мероприятий по проведению неонатального и аудиологического скрининга на наследственные заболевания
2.
Снижение младенческой смертности (до 4.5 случая на 1 тыс. родившихся детей)
умерших на 1000 родившихся живыми
х
х
х
9,7
9,4
9,1
8,8
8,4
8,2
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
3.
Смертность детей в возрасте 0-4 года
на 1000 родившихся живыми
х
х
х
12,9
12,8
12,7
12,6
12,5
12,4
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
4.
Смертность детей в возрасте 0-17 лет
на 100 000 детей соответствующего возраста
х
х
х
154,2
150
145
141,5
137
135
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
5.
Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями
%
х
х
х
57,8
58,6
59,4
60,3
60
68,5
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
6.
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Чукотского автономного округа, дооснащенных медицинскими изделиями и (или) реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 92н
%
х
100
100
100
100
х
х
х
х
Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Чукотского автономного округа на 2018-2020 годы
7.
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани
%
х
х
х
40
50
60
70
80
90
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
8.
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата
%
х
х
х
30
45
55
70
80
90
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
9.
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения
%
х
х
х
40
50
60
70
80
90
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
10.
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения
%
х
х
х
40
50
60
70
80
90
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
11.
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ
%
х
х
х
60
70
80
85
85
90
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
12.
Количество детей, направленных в санаторно-курортные учреждения
чел.
х
х
х
4
4
х
х
х
х
Ведомственная целевая программа «Организация санаторно-курортного лечения, реабилитации детей»
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
1.
Количество пациентов, охваченных паллиативной медицинской помощью от числа нуждающихся
%
68
75
100
100
100
100
100
100
100
Оказание паллиативной помощи
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
1.
Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях
человек на 10 тыс. населения
х
х
х
69,2
70,8
71
70,4
70,1
69,6
Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
2.
Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях
человек на 10 тыс. населения
х
х
х
140,2
140,2
139,3
137,4
135,8
133,9
Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
3.
Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях
человек на 10 тыс. населения
х
х
х
31,8
31,8
31,7
31,2
30,8
30,4
Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
4.
Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов
%
х
х
х
0
0
20
40
59,8
79,7
Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
5.
Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях): врачами
% нарастаю-щим итогом
х
х
х
82,5
83,1
84,4
85,7
87,9
90
Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
6.
Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях): средними медицинскими работниками
%
х
х
х
66,6
66,6
66,6
66,6
66,6
79,9
Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
7.
Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий
тыс. человек
х
х
х
0,18
0,25
0,38
0,65
0,73
0,85
Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
8.
Количество лиц, получивших социальную выплату на приобретение жилья по ипотечному жилищному кредиту
ед.
х
7
6
10
10
10
10
10
10
Ведомственная целевая программа «Привлечение молодых специалистов и закрепление медицинских работников, имеющих высшее медицинское образование, и специалистов с высшим профессиональным образованием, в медицинские организации округа»
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе амбулаторных условиях»
1.
Обеспечение лекарственными средствами граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств федерального бюджета
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Совершенствование лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение
2.
Обеспечение лекарственными средствами граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств окружного бюджета
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Совершенствование лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение
3.
Количество аптечных организаций, которым оказана финансовая поддержка
ед.
х
х
х
2
1
1
1
1
1
Финансовая поддержка аптечных организаций
Подпрограмма «Финансовое обеспечение оказания гарантированной медицинской помощи населению Чукотского автономного округа»
1.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на территориальную программу обязательного медицинского страхования
%
32,7
32,7
32,7
34,3
33,5
33,0
33,0
33,0
33,0
Организация финансового обеспечения обязательного медицинского страхования
2.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на территориальную программу обязательного медицинского страхования
%
53
53
53
49,8
51,1
51,6
51,6
51,6
51,6
Организация финансового обеспечения обязательного медицинского страхования
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры здравоохранения»
1.
Количество реконструированных объектов
ед.
х
х
1
1
х
х
х
х
х
Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов здравоохранения.
2.
Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация
ед.
х
2
1
1
х
х
х
х
х
Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов здравоохранения
3.
Количество отремонтированных зданий медицинских организаций
ед.
5
5
1
2
4
2
х
х
х
Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов здравоохранения
4.
Ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов здравоохранения
ед.
х
х
1
1
х
х
х
х
х
Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов здравоохранения
5.
Количество объектов здравоохранения, оснащенных медицинским оборудованием после реконструкции и/или строительства
ед.
х
х
1
2
1
х
х
х
х
Укрепление материально-технической базы медицинских организаций
6.
Количество объектов здравоохранения, оснащенных/дооснащенных медицинским оборудованием
ед.
х
х
х
4
х
х
х
х
х
Укрепление материально-технической базы медицинских организаций
Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»
1.
Степень выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Государственным автономным учреждением здравоохранения Чукотского автономного округа «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Обеспечение функционирования государственных учреждений
2.
Объем просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам Государственного автономного учреждения здравоохранения Чукотского автономного округа «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
тыс. рублей
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Обеспечение функционирования государственных учреждений
3.
Объем просроченной задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, налогам и сборам в бюджеты всех уровней у Государственного автономного учреждения здравоохранения Чукотского автономного округа «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
тыс. рублей
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Обеспечение функционирования государственных учреждений
»;
приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к Государственной программе
«Развитие здравоохранения
Чукотского автономного округа»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Государственной программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа»
№
п/п
Наименование основного мероприятия, регионального проекта, мероприятия, ведомственной целевой программы
Период реализации (годы)
Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
всего
в том числе средства:
федерального бюджета
окружного бюджета
прочих внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего по Государственной программе
2016-2024
34 653 387,1
2 069 521,5
19 838 579,5
12 745 286,1
2016
3 125 310,6
48 092,7
2 295 193,1
782 024,8
2017
3 830 940,6
193 026,4
2 794 168,9
843 745,3
2018
3 985 229,2
488 109,8
2 407 523,8
1 089 595,6
2019
4 462 391,7
506 868,4
2 485 576,5
1 469 946,8
2020
4 127 457,4
350 649,4
2 161 454,4
1 615 353,6
2021
4 192 358,0
233 784,7
2 222 418,3
1 736 155,0
2022
3 643 233,2
82 996,7
1 824 081,5
1 736 155,0
2023
3 643 233,2
82 996,7
1 824 081,5
1 736 155,0
2024
3 643 233,2
82 996,7
1 824 081,5
1 736 155,0
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.
Основное мероприятие: «Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний»
2016-2024
41 338,0
166,5
41 171,5
0,0
2016
2 579,7
54,7
2 525,0
0,0
2017
2 341,2
55,7
2 285,5
0,0
2018
3 115,6
56,1
3 059,5
0,0
2019
7 679,0
0,0
7 679,0
0,0
2020
5 124,5
0,0
5 124,5
0,0
2021
5 124,5
0,0
5 124,5
0,0
2022
5 124,5
0,0
5 124,5
0,0
2023
5 124,5
0,0
5 124,5
0,0
2024
5 124,5
0,0
5 124,5
0,0
1.1.
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
2016-2018
166,5
166,5
0,0
0,0
ДЗО ЧАО
2016
54,7
54,7
0,0
0,0
2017
55,7
55,7
0,0
0,0
2018
56,1
56,1
0,0
0,0
1.2.
Обеспечение медицинских организаций Чукотского автономного округа медицинским иммунобиологическими препаратами для профилактики и диагностики инфекционных заболеваний
2016-2024
36 371,5
0,0
36 371,5
0,0
ДЗО ЧАО
2016
2 525,0
0,0
2 525,0
0,0
2017
2 285,5
0,0
2 285,5
0,0
2018
2 459,5
0,0
2 459,5
0,0
2019
4 979,0
0,0
4 979,0
0,0
2020
4 824,5
0,0
4 824,5
0,0
2021
4 824,5
0,0
4 824,5
0,0
2022
4 824,5
0,0
4 824,5
0,0
2023
4 824,5
0,0
4 824,5
0,0
2024
4 824,5
0,0
4 824,5
0,0
1.3.
Гранты в целях реализации проектов, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни граждан, проживающих в Чукотском автономном округе
2018-2024
2 700,0
0,0
2 700,0
0,0
ДЗО ЧАО
2018
600,0
0,0
600,0
0,0
2019
600,0
0,0
600,0
0,0
2020
300,0
0,0
300,0
0,0
2021
300,0
0,0
300,0
0,0
2022
300,0
0,0
300,0
0,0
2023
300,0
0,0
300,0
0,0
2024
300,0
0,0
300,0
0,0
1.4.
Мероприятия по формированию у населения мотивации к здоровому образу жизни и отказа от вредных привычек
2019
900,0
0,0
900,0
0,0
ДЗО ЧАО
1.5.
Разработка комплексной программы Чукотского автономного округа по повышению ожидаемой продолжительности жизни и снижению смертности
2019
1 200,0
0,0
1 200,0
0,0
ДЗО ЧАО
2.
Основное мероприятие: «Укрепление материально-технической базы первичного звена здравоохранения»
2016-2019
65 074,8
0,0
65 074,8
0,0
2016
57 111,9
0,0
57 111,9
0,0
2019
7 962,9
0,0
7 962,9
0,0
2.1.
Укрепление материально-технической базы первичного звена здравоохранения, центров здоровья
2016-2019
65 074,8
0,0
65 074,8
0,0
ДЗО ЧАО, ГБУЗ «ЧОБ»
2016
57 111,9
0,0
57 111,9
0,0
2019
7 962,9
0,0
7 962,9
0,0
3.
Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни старшего поколения «Старшее поколение» федерального проекта «Старшее поколение»
2019-2021
1 748,6
1 748,6
0,0
0,0
2019
32,5
32,5
0,0
0,0
2020
1 354,5
1 354,5
0,0
0,0
2021
361,6
361,6
0,0
0,0
3.1.
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания
2019-2021
39,0
39,0
0,0
0,0
ДЗО ЧАО
2019
32,5
32,5
0,0
0,0
2020
3,3
3,3
0,0
0,0
2021
3,2
3,2
0,0
0,0
3.2.
Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации
2020-2021
1 709,6
1 709,6
0,0
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
2020
1 351,2
1 351,2
0,0
0,0
2021
358,4
358,4
0,0
0,0
4.
Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»
2019-2024
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1.
Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья
2019-2024
0,0
0,0
0,0
0,0
ДЗО ЧАО,
ДСП ЧАО, ДОиН ЧАО,
ККСиТ ЧАО
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»
2019-2024
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
5.1
Совершенствование механизма оказания медицинских услуг иностранным гражданам
2019-2024
0,0
0,0
0,0
0,0
ДЗО ЧАО, ГБУЗ «ЧОБ»
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме
2016-2024
108 161,4
1 915,1
106 246,3
0,0
2016
59 691,6
54,7
59 636,9
0,0
2017
2 341,2
55,7
2 285,5
0,0
2018
3 115,6
56,1
3 059,5
0,0
2019
15 674,4
32,5
15 641,9
0,0
2020
6 479,0
1 354,5
5 124,5
0,0
2021
5 486,1
361,6
5 124,5
0,0
2022
5 124,5
0,0
5 124,5
0,0
2023
5 124,5
0,0
5 124,5
0,0
2024
5 124,5
0,0
5 124,5
0,0
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
1.
Основное мероприятие: «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»
2016-2024
174 641,6
37 143,7
137 497,9
0,0
2016
64 987,1
18 127,4
46 859,7
0,0
2017
63 954,9
12 913,5
51 041,4
0,0
2018
5 970,2
1 269,2
4 701,0
0,0
2019
12 964,1
1 611,2
11 352,9
0,0
2020
6 403,6
1 611,2
4 792,4
0,0
2021
6 403,6
1 611,2
4 792,4
0,0
2022
4 652,7
0,0
4 652,7
0,0
2023
4 652,7
0,0
4 652,7
0,0
2024
4 652,7
0,0
4 652,7
0,0
1.1.
Реализация мероприятий по финансовому обеспечению закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
2016-2021
10 317,2
9 687,8
629,4
0,0
ДЗО ЧАО
2016
2 700,1
2 700,1
0,0
0,0
2017
983,3
884,9
98,4
0,0
2018
1 379,6
1 269,2
110,4
0,0
2019
1 751,4
1 611,2
140,2
0,0
2020
1 751,4
1 611,2
140,2
0,0
2021
1 751,4
1 611,2
140,2
0,0
1.2.
Мероприятия по совершенствованию лечения больных туберкулезом, включая приобретение современных противотуберкулезных препаратов
2016-2024
35 712,3
0,0
35 712,3
0,0
ДЗО ЧАО
2016
1 496,0
0,0
1 496,0
0,0
2017
2 659,0
0,0
2 659,0
0,0
2018
4 590,6
0,0
4 590,6
0,0
2019
3 704,2
0,0
3 704,2
0,0
2020
4 652,2
0,0
4 652,2
0,0
2021
4 652,2
0,0
4 652,2
0,0
2022
4 652,7
0,0
4 652,7
0,0
2023
4 652,7
0,0
4 652,7
0,0
2024
4 652,7
0,0
4 652,7
0,0
1.3.
Укрепление материально-технической базы противотуберкулезной медицинской помощи
2016-2017
121 103,6
27 455,9
93 647,7
0,0
ДЗО ЧАО
2016
60 791,0
15 427,3
45 363,7
0,0
2017
60 312,6
12 028,6
48 284,0
0,0
1.4.
Обеспечение наборами специального питания пациентов, прошедших курс лечения против туберкулеза
2019
7 508,5
0,0
7 508,5
0,0
ДЗО ЧАО
2.
Основное мероприятие: «Совершенствование оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом»
2016-2024
34 805,8
0,0
34 805,8
0,0
2016
1 434,0
0,0
1 434,0
0,0
2017
3 586,8
0,0
3 586,8
0,0
2018
3 968,0
0,0
3 968,0
0,0
2019
4 005,5
0,0
4 005,5
0,0
2020
4 362,3
0,0
4 362,3
0,0
2021
4 362,3
0,0
4 362,3
0,0
2022
4 362,3
0,0
4 362,3
0,0
2023
4 362,3
0,0
4 362,3
0,0
2024
4 362,3
0,0
4 362,3
0,0
2.1.
Обеспечение больных сахарным диабетом лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения
2016-2024
34 805,8
0,0
34 805,8
0,0
ДЗО ЧАО
2016
1 434,0
0,0
1 434,0
0,0
2017
3 586,8
0,0
3 586,8
0,0
2018
3 968,0
0,0
3 968,0
0,0
2019
4 005,5
0,0
4 005,5
0,0
2020
4 362,3
0,0
4 362,3
0,0
2021
4 362,3
0,0
4 362,3
0,0
2022
4 362,3
0,0
4 362,3
0,0
2023
4 362,3
0,0
4 362,3
0,0
2024
4 362,3
0,0
4 362,3
0,0
3.
Основное мероприятие: «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С»
2016-2024
47 792,8
9 707,2
38 085,6
0,0
2016
9 366,2
3 781,3
5 584,9
0,0
2017
4 382,8
464,1
3 918,7
0,0
2018
4 779,3
621,0
4 158,3
0,0
2019
4 369,8
806,8
3 563,0
0,0
2020
4 983,2
806,8
4 176,4
0,0
2021
4 983,2
806,8
4 176,4
0,0
2022
4 976,1
806,8
4 169,3
0,0
2023
4 976,1
806,8
4 169,3
0,0
2024
4 976,1
806,8
4 169,3
0,0
3.1.
Мероприятия, направленные на раннее выявление гепатитов В и С, ВИЧ-инфекции, в том числе приобретение диагностических тест-систем
2016-2024
6 187,9
481,3
5 706,6
0,0
ДЗО ЧАО
2016
1 385,9
481,3
904,6
0,0
2017
658,3
0,0
658,3
0,0
2018
595,7
0,0
595,7
0,0
2019
256,5
0,0
256,5
0,0
2020
658,3
0,0
658,3
0,0
2021
658,3
0,0
658,3
0,0
2022
658,3
0,0
658,3
0,0
2023
658,3
0,0
658,3
0,0
2024
658,3
0,0
658,3
0,0
3.2.
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C
2017-2024
1 240,2
1 137,0
103,2
0,0
ДЗО ЧАО
2017
170,2
153,1
17,1
0,0
2018
153,2
140,9
12,3
0,0
2019
152,8
140,5
12,3
0,0
2020
152,8
140,5
12,3
0,0
2021
152,8
140,5
12,3
0,0
2022
152,8
140,5
12,3
0,0
2023
152,8
140,5
12,3
0,0
2024
152,8
140,5
12,3
0,0
3.3.
Реализация мероприятий по финансовому обеспечению закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
2017-2024
5 213,3
4 788,9
424,4
0,0
ДЗО ЧАО
2017
345,6
311,0
34,6
0,0
2018
521,9
480,1
41,8
0,0
2019
724,3
666,3
58,0
0,0
2020
724,3
666,3
58,0
0,0
2021
724,3
666,3
58,0
0,0
2022
724,3
666,3
58,0
0,0
2023
724,3
666,3
58,0
0,0
2024
724,3
666,3
58,0
0,0
3.4.
Приобретение противовирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатита В и С
2016-2024
33 278,9
3 300,0
29 978,9
0,0
ДЗО ЧАО
2016
7 886,4
3 300,0
4 586,4
0,0
2017
3 184,1
0,0
3 184,1
0,0
2018
3 271,6
0,0
3 271,6
0,0
2019
3 002,1
0,0
3 002,1
0,0
2020
3 191,2
0,0
3 191,2
0,0
2021
3 191,2
0,0
3 191,2
0,0
2022
3 184,1
0,0
3 184,1
0,0
2023
3 184,1
0,0
3 184,1
0,0
2024
3 184,1
0,0
3 184,1
0,0
3.5.
Обеспечение социально-незащищенных групп населения средствами первичной профилактики инфекций, передающихся половым путем
2016-2024
1 872,5
0,0
1 872,5
0,0
ДЗО ЧАО
2016
93,9
0,0
93,9
0,0
2017
24,6
0,0
24,6
0,0
2018
236,9
0,0
236,9
0,0
2019
234,1
0,0
234,1
0,0
2020
256,6
0,0
256,6
0,0
2021
256,6
0,0
256,6
0,0
2022
256,6
0,0
256,6
0,0
2023
256,6
0,0
256,6
0,0
2024
256,6
0,0
256,6
0,0
4.
Основное мероприятие: «Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями»
2016-2024
11 414,1
0,0
11 414,1
0,0
2016
490,3
0,0
490,3
0,0
2017
1 124,6
0,0
1 124,6
0,0
2018
1 315,9
0,0
1 315,9
0,0
2019
1 393,3
0,0
1 393,3
0,0
2020
1 418,0
0,0
1 418,0
0,0
2021
1 418,0
0,0
1 418,0
0,0
2022
1 418,0
0,0
1 418,0
0,0
2023
1 418,0
0,0
1 418,0
0,0
2024
1 418,0
0,0
1 418,0
0,0
4.1.
Обеспечение бригад скорой помощи тромболитическими препаратами
2016-2024
11 414,1
0,0
11 414,1
0,0
ДЗО ЧАО
2016
490,3
0,0
490,3
0,0
2017
1 124,6
0,0
1 124,6
0,0
2018
1 315,9
0,0
1 315,9
0,0
2019
1 393,3
0,0
1 393,3
0,0
2020
1 418,0
0,0
1 418,0
0,0
2021
1 418,0
0,0
1 418,0
0,0
2022
1 418,0
0,0
1 418,0
0,0
2023
1 418,0
0,0
1 418,0
0,0
2024
1 418,0
0,0
1 418,0
0,0
5.
Основное мероприятие: «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и наркологическими заболеваниями»
2017-2024
15 293,8
0,0
15 293,8
0,0
2017
12 937,8
0,0
12 937,8
0,0
2019
816,0
0,0
816,0
0,0
2020
308,0
0,0
308,0
0,0
2021
308,0
0,0
308,0
0,0
2022
308,0
0,0
308,0
0,0
2023
308,0
0,0
308,0
0,0
2024
308,0
0,0
308,0
0,0
5.1.
Приобретение современных лекарственных препаратов для лечения алкоголизма и наркомании
2019-2024
1 831,0
0,0
1 831,0
0,0
ДЗО ЧАО
2019
291,0
0,0
291,0
0,0
2020
308,0
0,0
308,0
0,0
2021
308,0
0,0
308,0
0,0
2022
308,0
0,0
308,0
0,0
2023
308,0
0,0
308,0
0,0
2024
308,0
0,0
308,0
0,0
5.2.
Приобретение оборудования для проведения исследований на выявление употребления психоактивных веществ
2017
12 937,8
0,0
12 937,8
0,0
ГАУЗ ЧАО «Бюро СМЭ»
5.3.
Организация исполнения принудительных мер медицинского характера к лицам, страдающим психическими расстройствами
2019
525,0
0,0
525,0
0,0
ДЗО ЧАО
6.
Основное мероприятие: «Обеспечение доступности медицинской помощи населению»
2016-2024
2 506 906,0
305 606,0
2 201 300,0
0,0
2016
387 922,9
0,0
387 922,9
0,0
2017
552 359,4
154 883,6
397 475,8
0,0
2018
446 335,7
150 722,4
295 613,3
0,0
2019
500 761,1
0,0
500 761,1
0,0
2020
88 985,3
0,0
88 985,3
0,0
2021
80 148,3
0,0
80 148,3
0,0
2022
150 131,1
0,0
150 131,1
0,0
2023
150 131,1
0,0
150 131,1
0,0
2024
150 131,1
0,0
150 131,1
0,0
6.1.
Обеспечение доступности специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи населению
2016-2024
605 780,5
0,0
605 780,5
0,0
ДЗО ЧАО, ГБУЗ «ЧОБ»
2016
67 561,7
0,0
67 561,7
0,0
2017
80 518,1
0,0
80 518,1
0,0
2018
81 211,4
0,0
81 211,4
0,0
2019
82 264,3
0,0
82 264,3
0,0
2020
58 845,0
0,0
58 845,0
0,0
2021
58 845,0
0,0
58 845,0
0,0
2022
58 845,0
0,0
58 845,0
0,0
2023
58 845,0
0,0
58 845,0
0,0
2024
58 845,0
0,0
58 845,0
0,0
6.2.
Санитарно-авиационная помощь
2016-2024
1 458 871,4
0,0
1 458 871,4
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
2016
290 823,5
0,0
290 823,5
0,0
2017
267 820,5
0,0
267 820,5
0,0
2018
156 428,7
0,0
156 428,7
0,0
2019
418 496,8
0,0
418 496,8
0,0
2020
30 140,3
0,0
30 140,3
0,0
2021
21 303,3
0,0
21 303,3
0,0
2022
91 286,1
0,0
91 286,1
0,0
2023
91 286,1
0,0
91 286,1
0,0
2024
91 286,1
0,0
91 286,1
0,0
6.3.
Приобретение санитарного транспорта
2016-2018
79 392,2
0,0
79 392,2
0,0
ДСП ЧАО
2016
29 537,7
0,0
29 537,7
0,0
2017
31 140,8
0,0
31 140,8
0,0
2018
18 713,7
0,0
18 713,7
0,0
6.4.
Закупка авиационной услуги органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи с применением авиации
2017-2018
362 861,9
305 606,0
57 255,9
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
2017
172 880,0
154 883,6
17 996,4
0,0
2018
189 981,9
150 722,4
39 259,5
0,0
7.
Основное мероприятие: «Развитие донорства крови и ее компонентов»
2016-2024
39 493,2
22 921,4
16 571,8
0,0
2016
4 414,6
2 536,9
1 877,7
0,0
2017
4 166,2
2 447,2
1 719,0
0,0
2018
4 346,8
2 422,8
1 924,0
0,0
2019
4 543,5
2 440,9
2 102,6
0,0
2020
4 323,3
2 533,6
1 789,7
0,0
2021
4 424,7
2 635,0
1 789,7
0,0
2022
4 424,7
2 635,0
1 789,7
0,0
2023
4 424,7
2 635,0
1 789,7
0,0
2024
4 424,7
2 635,0
1 789,7
0,0
7.1.
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
2016-2024
22 921,4
22 921,4
0,0
0,0
ДЗО ЧАО
2016
2 536,9
2 536,9
0,0
0,0
2017
2 447,2
2 447,2
0,0
0,0
2018
2 422,8
2 422,8
0,0
0,0
2019
2 440,9
2 440,9
0,0
0,0
2020
2 533,6
2 533,6
0,0
0,0
2021
2 635,0
2 635,0
0,0
0,0
2022
2 635,0
2 635,0
0,0
0,0
2023
2 635,0
2 635,0
0,0
0,0
2024
2 635,0
2 635,0
0,0
0,0
7.2.
Субсидии медицинским организациям на развитие донорства крови и ее компонентов
2016-2024
16 571,8
0,0
16 571,8
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
2016
1 877,7
0,0
1 877,7
0,0
2017
1 719,0
0,0
1 719,0
0,0
2018
1 924,0
0,0
1 924,0
0,0
2019
2 102,6
0,0
2 102,6
0,0
2020
1 789,7
0,0
1 789,7
0,0
2021
1 789,7
0,0
1 789,7
0,0
2022
1 789,7
0,0
1 789,7
0,0
2023
1 789,7
0,0
1 789,7
0,0
2024
1 789,7
0,0
1 789,7
0,0
8.
Основное мероприятие: «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
2017-2019
161 908,9
0,0
161 908,9
0,0
2017
84 061,7
0,0
84 061,7
0,0
2018
75 821,7
0,0
75 821,7
0,0
2019
2 025,5
0,0
2 025,5
8.1.
Приобретение медицинского оборудования для диагностики и оказания медицинской помощи больным другими заболеваниями
2017-2018
159 883,4
0,0
159 883,4
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
2017
84 061,7
0,0
84 061,7
0,0
2018
75 821,7
0,0
75 821,7
0,0
8.2.
Обеспечение стационарных отделений медицинских организаций медицинскими расходными материалами
2019
2 025,0
0,0
2 025,0
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
9.
Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
2019-2021
710 257,2
522 061,6
188 195,6
0,0
2019
247 500,0
190 433,0
57 067,0
0,0
2020
225 000,0
163 854,2
61 145,8
0,0
2021
237 757,2
167 774,4
69 982,8
0,0
9.1.
Обеспечение авиационным обслуживанием для оказания медицинской помощи
2019-2021
697 500,0
509 304,4
188 195,6
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
2019
247 500,0
190 433,0
57 067,0
0,0
2020
225 000,0
163 854,2
61 145,8
0,0
2021
225 000,0
155 017,2
69 982,8
0,0
9.2.
Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек
2021
12 757,2
12 757,2
0,0
0,0
ДЗО ЧАО
10.
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»
2019-2021
65 257,2
65 257,2
0,0
0,0
2019
18 841,5
18 841,5
0,0
0,0
2020
33 017,9
33 017,9
0,0
0,0
2021
13 397,8
13 397,8
0,0
0,0
10.1.
Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями
2019-2021
65 257,2
65 257,2
0,0
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
2019
18 841,5
18 841,5
0,0
0,0
2020
33 017,9
33 017,9
0,0
0,0
2021
13 397,8
13 397,8
0,0
0,0
11.
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
2019-2021
17 922,7
17 922,7
0,0
0,0
2019
5 917,6
5 917,6
0,0
0,0
2020
6 750,0
6 750,0
0,0
0,0
2021
5 255,1
5 255,1
0,0
0,0
11.1.
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
2019-2021
17 922,7
17 922,7
0,0
0,0
ДЗО ЧАО
2019
5 917,6
5 917,6
0,0
0,0
2020
6 750,0
6 750,0
0,0
0,0
2021
5 255,1
5 255,1
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме
2016-2024
3 785 693,3
980 619,8
2 805 073,5
0,0
2016
468 615,1
24 445,6
444 169,5
0,0
2017
726 574,2
170 708,4
555 865,8
0,0
2018
542 537,6
155 035,4
387 502,2
0,0
2019
803 137,9
220 051,0
583 086,9
0,0
2020
375 551,6
208 573,7
166 977,9
0,0
2021
358 458,2
191 480,3
166 977,9
0,0
2022
170 272,9
3 441,8
166 831,1
0,0
2023
170 272,9
3 441,8
166 831,1
0,0
2024
170 272,9
3 441,8
166 831,1
0,0
Подпрограмма «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи»
1.
Основное мероприятие: «Развитие информатизации в здравоохранении»
2016-2018
36 157,6
8 000,0
28 157,6
0,0
2016
1 605,8
0,0
1 605,8
0,0
2017
15 384,6
0,0
15 384,6
0,0
2018
19 167,2
8 000,0
11 167,2
0,0
1.1.
Обеспечение работоспособности и внедрение прикладных компонентов регионального сегмента ЕГИС
2016-2018
28 157,6
0,0
28 157,6
0,0
ДСП ЧАО
2016
1 605,8
0,0
1 605,8
0,0
2017
15 384,6
0,0
15 384,6
0,0
2018
11 167,2
0,0
11 167,2
0,0
1.2.
Внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
2018
8 000,0
8 000,0
0,0
0,0
ДСП ЧАО
2.
Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Чукотского автономного округа на основе Региональной медицинской информационной системы Чукотского автономного округа (РМИС ЧАО)» федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
2019-2024
436 407,0
393 090,0
43 317,0
0,0
2019
45 690,5
33 542,0
12 148,5
0,0
2020
119 489,7
113 256,0
6 233,7
0,0
2021
37 905,7
31 672,0
6 233,7
0,0
2022
77 773,7
71 540,0
6 233,7
0,0
2023
77 773,7
71 540,0
6 233,7
0,0
2024
77 773,7
71 540,0
6 233,7
0,0
2.1.
Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
2019-2024
436 407,0
393 090,0
43 317,0
0,0
ДЗО ЧАО, ГБУЗ «ЧОБ»
2019
45 690,5
33 542,0
12 148,5
0,0
2020
119 489,7
113 256,0
6 233,7
0,0
2021
37 905,7
31 672,0
6 233,7
0,0
2022
77 773,7
71 540,0
6 233,7
0,0
2023
77 773,7
71 540,0
6 233,7
0,0
2024
77 773,7
71 540,0
6 233,7
0,0
Всего по Подпрограмме
2016-2024
472 564,6
401 090,0
71 474,6
0,0
2016
1 605,8
0,0
1 605,8
0,0
2017
15 384,6
0,0
15 384,6
0,0
2018
19 167,2
8 000,0
11 167,2
0,0
2019
45 690,5
33 542,0
12 148,5
0,0
2020
119 489,7
113 256,0
6 233,7
0,0
2021
37 905,7
31 672,0
6 233,7
0,0
2022
77 773,7
71 540,0
6 233,7
0,0
2023
77 773,7
71 540,0
6 233,7
0,0
2024
77 773,7
71 540,0
6 233,7
0,0
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
1.
Основное мероприятие: «Обеспечение продуктами детского лечебного питания, специальным питанием беременных и кормящих женщин»
2016-2024
237 686,5
0,0
237 686,5
0,0
2016
24 763,0
0,0
24 763,0
0,0
2017
26 902,5
0,0
26 902,5
0,0
2018
22 479,8
0,0
22 479,8
0,0
2019
28 541,2
0,0
28 541,2
0,0
2020
27 000,0
0,0
27 000,0
0,0
2021
27 000,0
0,0
27 000,0
0,0
2022
27 000,0
0,0
27 000,0
0,0
2023
27 000,0
0,0
27 000,0
0,0
2024
27 000,0
0,0
27 000,0
0,0
1.1.
Обеспечение детским питанием детей первых лет жизни
2016-2024
218 665,8
0,0
218 665,8
0,0
ДЗО ЧАО
2016
23 760,0
0,0
23 760,0
0,0
2017
24 926,0
0,0
24 926,0
0,0
2018
19 979,8
0,0
19 979,8
0,0
2019
25 000,0
0,0
25 000,0
0,0
2020
25 000,0
0,0
25 000,0
0,0
2021
25 000,0
0,0
25 000,0
0,0
2022
25 000,0
0,0
25 000,0
0,0
2023
25 000,0
0,0
25 000,0
0,0
2024
25 000,0
0,0
25 000,0
0,0
1.2.
Обеспечение беременных женщин, кормящих матерей и детей раннего возраста витаминно-минеральными комплексами
2017-2024
12 528,0
0,0
12 528,0
0,0
ДЗО ЧАО
2017
1 476,5
0,0
1 476,5
0,0
2018
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
2019
2 051,5
0,0
2 051,5
0,0
2020
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
2021
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
2022
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
2023
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
2024
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
1.3.
Обеспечение детей, страдающих фенилкетонурией, продуктами, не содержащими фенилаланин
2016-2024
6 492,7
0,0
6 492,7
0,0
ДЗО ЧАО
2016
1 003,0
0,0
1 003,0
0,0
2017
500,0
0,0
500,0
0,0
2018
1 000,0
0,0
1 000,0
0,0
2019
1 489,7
0,0
1 489,7
0,0
2020
500,0
0,0
500,0
0,0
2021
500,0
0,0
500,0
0,0
2022
500,0
0,0
500,0
0,0
2023
500,0
0,0
500,0
0,0
2024
500,0
0,0
500,0
0,0
2.
Основное мероприятие: «Обеспечение диагностических мероприятий по проведению неонатального и аудиологического скрининга на наследственные заболевания»
2016-2024
7 951,0
0,0
7 951,0
0,0
2016
903,0
0,0
903,0
0,0
2017
799,1
0,0
799,1
0,0
2018
830,9
0,0
830,9
0,0
2019
903,0
0,0
903,0
0,0
2020
903,0
0,0
903,0
0,0
2021
903,0
0,0
903,0
0,0
2022
903,0
0,0
903,0
0,0
2023
903,0
0,0
903,0
0,0
2024
903,0
0,0
903,0
0,0
2.1.
Обеспечение диагностических мероприятий по проведению неонатального скрининга на наследственные заболевания
2016-2024
7 951,0
0,0
7 951,0
0,0
ДЗО ЧАО
2016
903,0
0,0
903,0
0,0
2017
799,1
0,0
799,1
0,0
2018
830,9
0,0
830,9
0,0
2019
903,0
0,0
903,0
0,0
2020
903,0
0,0
903,0
0,0
2021
903,0
0,0
903,0
0,0
2022
903,0
0,0
903,0
0,0
2023
903,0
0,0
903,0
0,0
2024
903,0
0,0
903,0
0,0
3.
Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Чукотского автономного округа на 2018 - 2020 годы»
2018
5 209,9
4 793,1
416,8
0,0
ДСП ЧАО
4.
Ведомственная целевая программа «Организация санаторно-курортного лечения, реабилитации детей»
2018-2019
433,4
0,0
433,4
0,0
ДЗО ЧАО
2018
256,4
0,0
256,4
0,0
2019
177,0
0,0
177,0
0,0
5.
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
2019-2020
10 465,6
9 626,8
838,8
0,0
2019
5 190,5
4 773,7
416,8
0,0
2020
5 275,1
4 853,1
422,0
0,0
5.1.
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
2019-2020
10 465,6
9 626,8
838,8
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
2019
5 190,5
4 773,7
416,8
0,0
2020
5 275,1
4 853,1
422,0
0,0
Всего по Подпрограмме
2016-2024
261 746,4
14 419,9
247 326,5
0,0
2016
25 666,0
0,0
25 666,0
0,0
2017
27 701,6
0,0
27 701,6
0,0
2018
28 777,0
4 793,1
23 983,9
0,0
2019
34 811,7
4 773,7
30 038,0
0,0
2020
33 178,1
4 853,1
28 325,0
0,0
2021
27 903,0
0,0
27 903,0
0,0
2022
27 903,0
0,0
27 903,0
0,0
2023
27 903,0
0,0
27 903,0
0,0
2024
27 903,0
0,0
27 903,0
0,0
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
1.
Основное мероприятие: «Оказание паллиативной помощи»
2016-2024
176 697,4
5 519,5
171 177,9
0,0
2016
472,1
0,0
472,1
0,0
2017
360,1
0,0
360,1
0,0
2018
1 673,7
1 485,4
188,3
0,0
2019
1 500,9
1 338,1
162,8
0,0
2020
34 292,6
1 348,0
32 944,6
0,0
2021
35 610,5
1 348,0
34 262,5
0,0
2022
34 262,5
0,0
34 262,5
0,0
2023
34 262,5
0,0
34 262,5
0,0
2024
34 262,5
0,0
34 262,5
0,0
1.1.
Финансирование оказания паллиативной помощи, в том числе детям в рамках ТПГГ
2016-2024
170 826,9
0,0
170 826,9
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
2016
472,1
0,0
472,1
0,0
2017
360,1
0,0
360,1
0,0
2018
188,3
0,0
188,3
0,0
2019
46,4
0,0
46,4
0,0
2020
32 827,3
0,0
32 827,3
0,0
2021
34 145,2
0,0
34 145,2
0,0
2022
34 262,5
0,0
34 262,5
0,0
2023
34 262,5
0,0
34 262,5
0,0
2024
34 262,5
0,0
34 262,5
0,0
1.2.
Развитие паллиативной медицинской помощи
2018-2021
5 870,5
5 519,5
351,0
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
2018
1 485,4
1 485,4
0,0
0,0
2019
1 454,5
1 338,1
116,4
0,0
2020
1 465,3
1 348,0
117,3
0,0
2021
1 465,3
1 348,0
117,3
0,0
Всего по Подпрограмме
2016-2024
176 697,4
5 519,5
171 177,9
0,0
2016
472,1
0,0
472,1
0,0
2017
360,1
0,0
360,1
0,0
2018
1 673,7
1 485,4
188,3
0,0
2019
1 500,9
1 338,1
162,8
0,0
2020
34 292,6
1 348,0
32 944,6
0,0
2021
35 610,5
1 348,0
34 262,5
0,0
2022
34 262,5
0,0
34 262,5
0,0
2023
34 262,5
0,0
34 262,5
0,0
2024
34 262,5
0,0
34 262,5
0,0
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
1.
Основное мероприятие: «Привлечение молодых специалистов и закрепление медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование»
2016-2024
1 490 411,2
12 174,0
1 465 037,2
13 200,0
2016
19 116,2
0,0
10 716,2
8 400,0
2017
15 498,0
0,0
10 698,0
4 800,0
2018
81 674,7
9 174,0
72 500,7
0,0
2019
245 512,3
1 500,0
244 012,3
0,0
2020
227 722,0
1 500,0
226 222,0
0,0
2021
225 222,0
0,0
225 222,0
0,0
2022
225 222,0
0,0
225 222,0
0,0
2023
225 222,0
0,0
225 222,0
0,0
2024
225 222,0
0,0
225 222,0
0,0
1.1.
Единовременное пособие врачам, прибывшим после прохождения интернатуры (ординатуры), и специалистам с высшим профессиональным образованием, прибывшим после окончания образовательного учреждения и заключившим трудовой договор с медицинскими организациями Чукотского автономного округа
2016
1 200,0
0,0
1 200,0
0,0
ДСП ЧАО
1.2.
Ежегодное пособие по итогам работы за год врачам и специалистам с высшим профессиональным образованием, прибывшим для работы в Чукотский автономный округ по приглашениям Департамента социальной политики Чукотского автономного округа и заключившим трудовой договор с медицинскими организациями Чукотского автономного округа
2016
950,0
0,0
950,0
0,0
ДСП ЧАО
1.3.
Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений врачам и специалистам с высшим профессиональным образованием, работающим в медицинских организациях Чукотского автономного округа
2016
2 698,2
0,0
2 698,2
0,0
ДСП ЧАО
1.4.
Стипендиальная поддержка врачей, обучающихся в интернатуре (ординатуре), имеющих ходатайство руководителя медицинской организации Чукотского автономного округа с обязательством последующего трудоустройства в медицинскую организацию Чукотского автономного округа и заключившим соглашение с Департаментом социальной политики Чукотского автономного округа
2016
100,0
0,0
100,0
0,0
ДСП ЧАО
1.5.
Предоставление единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам, прибывшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта
2016-2017
22 000,0
0,0
8 800,0
13 200,0
ДСП ЧАО, ЧТ ФОМС
2016
14 000,0
0,0
5 600,0
8 400,0
2017
8 000,0
0,0
3 200,0
4 800,0
1.6.
Обучение главных внештатных специалистов Управления здравоохранения Департамента социальной политики Чукотского автономного округа
2016
168,0
0,0
168,0
0,0
ДСП ЧАО
1.7.
Предоставление медицинским и фармацевтическим работникам государственных учреждений здравоохранения (аптечных организаций) Чукотского автономного округа социальной выплаты на приобретение жилья по ипотечным жилищным кредитам
2017-2024
58 272,3
0,0
58 272,3
0,0
ДЗО ЧАО
2017
7 498,0
0,0
7 498,0
0,0
2018
6 696,3
0,0
6 696,3
0,0
2019
7 742,0
0,0
7 742,0
0,0
2020
7 267,2
0,0
7 267,2
0,0
2021
7 267,2
0,0
7 267,2
0,0
2022
7 267,2
0,0
7 267,2
0,0
2023
7 267,2
0,0
7 267,2
0,0
2024
7 267,2
0,0
7 267,2
0,0
1.8.
Предоставление единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
2018-2020
17 500,0
12 174,0
5 326,0
0,0
ГБУЗ «ЧОБ», ГАУЗ ЧАО «Бюро СМЭ»
2018
12 500,0
9 174,0
3 326,0
0,0
2019
2 500,0
1 500,0
1 000,0
0,0
2020
2 500,0
1 500,0
1 000,0
0,0
1.9.
Ежемесячные выплаты отдельным категориям медицинских работников по итогам работы
2018-2024
1 340 384,3
0,0
1 340 384,3
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
2018
32 655,5
0,0
32 655,5
0,0
2019
217 954,8
0,0
217 954,8
0,0
2020
217 954,8
0,0
217 954,8
0,0
2021
217 954,8
0,0
217 954,8
0,0
2022
217 954,8
0,0
217 954,8
0,0
2023
217 954,8
0,0
217 954,8
0,0
2024
217 954,8
0,0
217 954,8
0,0
1.10.
Повышение оплаты труда отдельных категорий медицинских работников
2018
29 822,9
0,0
29 822,9
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
1.11.
Предоставление единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам, имеющим высшее образование и прибывшим (переехавшим) для работы в медицинские организации Чукотского автономного округа в 2017 году
2019
2 315,5
0,0
2 315,5
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
1.12.
Предоставление единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
2019
15 000,0
0,0
15 000,0
0,0
ГБУЗ «ЧОБ», ГАУЗ ЧАО «Бюро СМЭ»
2.
Ведомственная целевая программа «Привлечение молодых специалистов и закрепление медицинских работников, имеющих высшее медицинское образование и специалистов с высшим профессиональным образованием, в медицинские организации округа»
2017-2024
125 998,1
0,0
125 998,1
0,0
ДЗО ЧАО; ГБУЗ «ЧОБ»; ГАУЗ ЧАО «Бюро СМЭ»
2017
12 939,0
0,0
12 939,0
0,0
2018
15 730,3
0,0
15 730,3
0,0
2019
16 352,3
0,0
16 352,3
0,0
2020
16 195,3
0,0
16 195,3
0,0
2021
16 195,3
0,0
16 195,3
0,0
2022
16 195,3
0,0
16 195,3
0,0
2023
16 195,3
0,0
16 195,3
0,0
2024
16 195,3
0,0
16 195,3
0,0
3.
Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
2019-2024
7 610,0
0,0
7 610,0
0,0
2019
560,0
0,0
560,0
0,0
2020
1 410,0
0,0
1 410,0
0,0
2021
1 410,0
0,0
1 410,0
0,0
2022
1 410,0
0,0
1 410,0
0,0
2023
1 410,0
0,0
1 410,0
0,0
2024
1 410,0
0,0
1 410,0
0,0
3.1.
Предоставление мер социальной поддержки студентам медицинских ВУЗов и медицинским работникам в целях привлечения молодых специалистов в учреждения здравоохранения округа
2019-2024
3 360,0
0,0
3 360,0
0,0
ДЗО ЧАО
2019
560,0
0,0
560,0
0,0
2020
560,0
0,0
560,0
0,0
2021
560,0
0,0
560,0
0,0
2022
560,0
0,0
560,0
0,0
2023
560,0
0,0
560,0
0,0
2024
560,0
0,0
560,0
0,0
3.2.
Предоставление денежных поощрений медицинским работникам, победившим в окружных конкурсах на звание «Лучший врач Чукотки» и «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием Чукотского автономного округа»
2020-2024
4 250,0
0,0
4 250,0
0,0
ДЗО ЧАО
2020
850,0
0,0
850,0
0,0
2021
850,0
0,0
850,0
0,0
2022
850,0
0,0
850,0
0,0
2023
850,0
0,0
850,0
0,0
2024
850,0
0,0
850,0
0,0
Всего по Подпрограмме
2016-2024
1 624 019,3
12 174,0
1 598 645,3
13 200,0
2016
19 116,2
0,0
10 716,2
8 400,0
2017
28 437,0
0,0
23 637,0
4 800,0
2018
97 405,0
9 174,0
88 231,0
0,0
2019
262 424,6
1 500,0
260 924,6
0,0
2020
245 327,3
1 500,0
243 827,3
0,0
2021
242 827,3
0,0
242 827,3
0,0
2022
242 827,3
0,0
242 827,3
0,0
2023
242 827,3
0,0
242 827,3
0,0
2024
242 827,3
0,0
242 827,3
0,0
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
1.
Основное мероприятие: «Совершенствование лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение»
2016-2024
618 386,1
120 601,0
497 785,1
0,0
2016
75 881,5
22 577,5
53 304,0
0,0
2017
72 355,8
20 876,7
51 479,1
0,0
2018
86 858,2
23 456,2
63 402,0
0,0
2019
93 691,3
23 841,3
69 850,0
0,0
2020
58 464,6
6 514,6
51 950,0
0,0
2021
58 464,6
6 514,6
51 950,0
0,0
2022
57 556,7
5 606,7
51 950,0
0,0
2023
57 556,7
5 606,7
51 950,0
0,0
2024
57 556,7
5 606,7
51 950,0
0,0
1.1.
Совершенствование лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение
2016-2024
253 495,5
66 910,4
186 585,1
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
2016
75 881,5
22 577,5
53 304,0
0,0
2017
72 355,8
20 876,7
51 479,1
0,0
2018
86 858,2
23 456,2
63 402,0
0,0
2019
3 650,0
0,0
3 650,0
0,0
2020
2 950,0
0,0
2 950,0
0,0
2021
2 950,0
0,0
2 950,0
0,0
2022
2 950,0
0,0
2 950,0
0,0
2023
2 950,0
0,0
2 950,0
0,0
2024
2 950,0
0,0
2 950,0
0,0
1.2.
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
2019-2024
34 177,6
34 177,6
0,0
0,0
ДЗО ЧАО
2019
5 989,1
5 989,1
0,0
0,0
2020
5 684,2
5 684,2
0,0
0,0
2021
5 684,2
5 684,2
0,0
0,0
2022
5 606,7
5 606,7
0,0
0,0
2023
5 606,7
5 606,7
0,0
0,0
2024
5 606,7
5 606,7
0,0
0,0
1.3.
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов а также после трансплантации органов и (или) тканей
2019-2021
2 491,2
2 491,2
0,0
0,0
ДЗО ЧАО
2019
830,4
830,4
0,0
0,0
2020
830,4
830,4
0,0
0,0
2021
830,4
830,4
0,0
0,0
1.4.
Субсидия на возмещение недополученных доходов, связанных с реализацией лекарственных препаратов по рецептам врачей бесплатно отдельным категориям граждан, находящимся на амбулаторном лечении, в Чукотском автономном округе
2019-2024
311 200,0
0,0
311 200,0
0,0
ДЗО ЧАО
2019
66 200,0
0,0
66 200,0
0,0
2020
49 000,0
0,0
49 000,0
0,0
2021
49 000,0
0,0
49 000,0
0,0
2022
49 000,0
0,0
49 000,0
0,0
2023
49 000,0
0,0
49 000,0
0,0
2024
49 000,0
0,0
49 000,0
0,0
1.5.
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
2019
17 021,8
17 021,8
0,0
0,0
ДЗО ЧАО
2.
Основное мероприятие: «Финансовая поддержка аптечных организаций»
2016-2024
51 508,0
0,0
51 508,0
0,0
2016
4 074,0
0,0
4 074,0
0,0
2017
4 000,0
0,0
4 000,0
0,0
2018
4 508,0
0,0
4 508,0
0,0
2019
13 926,0
0,0
13 926,0
0,0
2020
5 000,0
0,0
5 000,0
0,0
2021
5 000,0
0,0
5 000,0
0,0
2022
5 000,0
0,0
5 000,0
0,0
2023
5 000,0
0,0
5 000,0
0,0
2024
5 000,0
0,0
5 000,0
0,0
2.1.
Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией лекарственных препаратов на территории Чукотского автономного округа
2016-2024
42 882,0
0,0
42 882,0
0,0
ДЗО ЧАО
2016
4 074,0
0,0
4 074,0
0,0
2017
4 000,0
0,0
4 000,0
0,0
2018
4 508,0
0,0
4 508,0
0,0
2019
5 300,0
0,0
5 300,0
0,0
2020
5 000,0
0,0
5 000,0
0,0
2021
5 000,0
0,0
5 000,0
0,0
2022
5 000,0
0,0
5 000,0
0,0
2023
5 000,0
0,0
5 000,0
0,0
2024
5 000,0
0,0
5 000,0
0,0
2.2.
Субсидии на финансовое оздоровление аптечных организаций Чукотского автономного округа
2019
8 626,0
0,0
8 626,0
0,0
ДЗО ЧАО
Всего по Подпрограмме
2016-2024
669 894,1
120 601,0
549 293,1
0,0
2016
79 955,5
22 577,5
57 378,0
0,0
2017
76 355,8
20 876,7
55 479,1
0,0
2018
91 366,2
23 456,2
67 910,0
0,0
2019
107 617,3
23 841,3
83 776,0
0,0
2020
63 464,6
6 514,6
56 950,0
0,0
2021
63 464,6
6 514,6
56 950,0
0,0
2022
62 556,7
5 606,7
56 950,0
0,0
2023
62 556,7
5 606,7
56 950,0
0,0
2024
62 556,7
5 606,7
56 950,0
0,0
Подпрограмма «Финансовое обеспечение оказания гарантированной медицинской помощи населению Чукотского автономного округа»
1.
Основное мероприятие: «Организация финансового обеспечения обязательного медицинского страхования»
2016-2024
22 037 546,2
0,0
9 305 460,1
12 732 086,1
2016
2 274 495,8
0,0
1 500 871,0
773 624,8
2017
2 514 376,8
0,0
1 675 431,5
838 945,3
2018
2 330 375,6
0,0
1 240 780,0
1 089 595,6
2019
2 293 016,2
0,0
823 069,4
1 469 946,8
2020
2 414 483,4
0,0
799 129,8
1 615 353,6
2021
2 552 699,6
0,0
816 544,6
1 736 155,0
2022
2 552 699,6
0,0
816 544,6
1 736 155,0
2023
2 552 699,6
0,0
816 544,6
1 736 155,0
2024
2 552 699,6
0,0
816 544,6
1 736 155,0
1.1.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения
2016-2024
4 127 591,2
0,0
4 127 591,2
0,0
ДФЭИО ЧАО, ЧТ ФОМС
ДЗО ЧАО, ЧТФОМС
2016
501 553,1
0,0
501 553,1
0,0
2017
450 467,8
0,0
450 467,8
0,0
2018
482 501,4
0,0
482 501,4
0,0
2019
423 667,7
0,0
423 667,7
0,0
2020
439 948,4
0,0
439 948,4
0,0
2021
457 363,2
0,0
457 363,2
0,0
2022
457 363,2
0,0
457 363,2
0,0
2023
457 363,2
0,0
457 363,2
0,0
2024
457 363,2
0,0
457 363,2
0,0
1.2.
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
2016-2024
13 718 329,9
0,0
986 243,8
12 732 086,1
ДФЭиИО ЧАО, ЧТ ФОМС, ДЗО ЧАО
2016
1 143 139,1
0,0
369 514,3
773 624,8
2017
1 338 887,9
0,0
499 942,6
838 945,3
2018
1 146 806,4
0,0
57 210,8
1 089 595,6
2019
1 529 522,9
0,0
59 576,1
1 469 946,8
2020
1 615 353,6
0,0
0,0
1 615 353,6
2021
1 736 155,0
0,0
0,0
1 736 155,0
2022
1 736 155,0
0,0
0,0
1 736 155,0
2023
1 736 155,0
0,0
0,0
1 736 155,0
2024
1 736 155,0
0,0
0,0
1 736 155,0
1.3.
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования сверх базовой программы обязательного медицинского страхования
2016-2024
4 187 227,3
0,0
4 187 227,3
0,0
ДФЭиИО ЧАО, ЧТ ФОМС, ДЗО ЧАО
2016
629 803,6
0,0
629 803,6
0,0
2017
725 007,1
0,0
725 007,1
0,0
2018
700 567,8
0,0
700 567,8
0,0
2019
338 441,8
0,0
338 441,8
0,0
2020
358 681,4
0,0
358 681,4
0,0
2021
358 681,4
0,0
358 681,4
0,0
2022
358 681,4
0,0
358 681,4
0,0
2023
358 681,4
0,0
358 681,4
0,0
2024
358 681,4
0,0
358 681,4
0,0
1.4.
Оказание экстренной медицинской помощи гражданам не застрахованным и не идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования
2017-2024
4 397,8
0,0
4 397,8
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
2017
14,0
0,0
14,0
0,0
2018
500,0
0,0
500,0
0,0
2019
1 383,8
0,0
1 383,8
0,0
2020
500,0
0,0
500,0
0,0
2021
500,0
0,0
500,0
0,0
2022
500,0
0,0
500,0
0,0
2023
500,0
0,0
500,0
0,0
2024
500,0
0,0
500,0
0,0
Всего по Подпрограмме
2016-2024
22 037 546,2
0,0
9 305 460,1
12 732 086,1
2016
2 274 495,8
0,0
1 500 871,0
773 624,8
2017
2 514 376,8
0,0
1 675 431,5
838 945,3
2018
2 330 375,6
0,0
1 240 780,0
1 089 595,6
2019
2 293 016,2
0,0
823 069,4
1 469 946,8
2020
2 414 483,4
0,0
799 129,8
1 615 353,6
2021
2 552 699,6
0,0
816 544,6
1 736 155,0
2022
2 552 699,6
0,0
816 544,6
1 736 155,0
2023
2 552 699,6
0,0
816 544,6
1 736 155,0
2024
2 552 699,6
0,0
816 544,6
1 736 155,0
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры здравоохранения»
1.
Основное мероприятие: «Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов здравоохранения»
2016-2021
1 320 792,3
284 615,6
1 036 176,7
0,0
2016
15 860,7
0,0
15 860,7
0,0
2017
240 327,1
0,0
240 327,1
0,0
2018
413 953,7
284 615,6
129 338,1
0,0
2019
155 607,4
0,0
155 607,4
0,0
2020
219 043,4
0,0
219 043,4
0,0
2021
276 000,0
0,0
276 000,0
0,0
1.1.
Строительство объекта «Участковая больница в с. Марково»
2017-2019
153 724,8
0,0
153 724,8
0,0
ДПП ЧАО; ГКУ «УКС ЧАО»
2017
30 000,0
0,0
30 000,0
0,0
2018
103 587,0
0,0
103 587,0
0,0
2019
20 137,8
0,0
20 137,8
0,0
1.2.
Реконструкция корпусов Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чаунская районная больница»
2017-2019
488 865,5
259 880,0
228 985,5
0,0
ДПП ЧАО, ГКУ «УКС ЧАО»
2017
184 311,7
0,0
184 311,7
0,0
2018
259 880,0
259 880,0
0,0
0,0
2019
44 673,8
0,0
44 673,8
0,0
1.3.
Реконструкция здания пристройки под лечебный корпус Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чаунская районная больница»
2018-2021
205 516,8
0,0
205 516,8
0,0
ДПП ЧАО, ГКУ «УКС ЧАО»
2018
19 926,1
0,0
19 926,1
0,0
2019
5 590,7
0,0
5 590,7
0,0
2020
35 000,0
0,0
35 000,0
0,0
2021
145 000,0
0,0
145 000,0
0,0
1.4.
Реконструкция здания стационара Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Провиденская районная больница»
2017-2021
211 032,8
0,0
211 032,8
0,0
ДПП ЧАО; ГКУ «УКС ЧАО»
2017
1 032,8
0,0
1 032,8
0,0
2020
80 000,0
0,0
80 000,0
0,0
2021
130 000,0
0,0
130 000,0
0,0
1.5.
Строительство объекта «Провиденская районная больница»
2017
534,0
0,0
534,0
0,0
ДПП ЧАО; ГКУ «УКС ЧАО»
1.6.
Проведение текущего ремонта в медицинских организациях Чукотского автономного округа
2016-2021
80 653,3
0,0
80 653,3
0,0
ГАУЗ ЧАО «Бюро СМЭ», ГБУЗ «ЧОБ»
2016
12 961,1
0,0
12 961,1
0,0
2017
15 973,6
0,0
15 973,6
0,0
2018
1 490,0
0,0
1 490,0
0,0
2019
35 425,2
0,0
35 425,2
0,0
2020
13 803,4
0,0
13 803,4
0,0
2021
1 000,0
0,0
1 000,0
0,0
1.7.
Проведение капитального ремонта зданий медицинских организаций Чукотского автономного округа
2016
2 899,6
0,0
2 899,6
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
1.8.
Строительство объекта: «Участковая больница в с. Омолон»
2017-2020
144 309,9
0,0
144 309,9
0,0
ДПП ЧАО, ГКУ «УКС ЧАО»
2017
4 375,0
0,0
4 375,0
0,0
2019
49 694,9
0,0
49 694,9
0,0
2020
90 240,0
0,0
90 240,0
0,0
1.9.
Строительство объекта: «Пристройка к зданию ГБУЗ «Чукотская окружная больница» в г. Анадырь»
2017-2018
33 085,6
24 735,6
8 350,0
0,0
ДПиСП ЧАО, ГКУ «УКС ЧАО»
2017
4 100,0
0,0
4 100,0
0,0
2018
28 985,6
24 735,6
4 250,0
0,0
1.10.
Строительство объекта «Центр специализированной медицинской помощи с отделениями психонаркологии и онкологии с паллиативными койками в г. Анадырь»
2018-2019
170,0
0,0
170,0
0,0
ДПП ЧАО; ГКУ «УКС ЧАО»
2018
85,0
0,0
85,0
0,0
2019
85,0
0,0
85,0
0,0
2.
Основное мероприятие: «Укрепление материально-технической базы медицинских организаций»
2018-2019
301 581,5
220 000,0
81 581,5
0,0
2018
46 938,3
0,0
46 938,3
0,0
2019
254 643,2
220 000,0
34 643,2
0,0
2.1.
Оснащение медицинским оборудованием районной больницы в г. Певек
2018-2019
61 948,9
0,0
61 948,9
0,0
ДЗО ЧАО, ГБУЗ «ЧОБ»
2018
46 938,3
0,0
46 938,3
0,0
2019
15 010,6
0,0
15 010,6
0,0
2.2.
Мероприятия по укреплению системы охраны и безопасности объектов здравоохранения
2019
574,6
0,0
574,6
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
2.3.
Ремонт и техническое обслуживание медицинского оборудования
2019
15 385,3
0,0
15 385,3
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
2.4.
Оснащение медицинским оборудованием участковой больницы в с. Марково
2019
2 172,7
0,0
2 172,7
0,0
ДЗО ЧАО
2.5.
Укрепление материально-технической базы патологоанатомической службы
2019
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
ДЗО ЧАО
2.6.
Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Чукотского автономного округа
2019
220 000,0
220 000,0
0,0
0,0
ДЗО ЧАО, ГБУЗ «ЧОБ»
3.
Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
2020-2021
36 194,3
10 890,9
25 303,4
0,0
2020
30 194,3
10 890,9
19 303,4
0,0
2021
6 000,0
0,0
6 000,0
0,0
3.1.
Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2 000 человек
2020
14 598,3
10 890,9
3 707,4
0,0
ДЗО ЧАО
3.2.
Проведение капитального ремонта фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии
2020
6 000,0
0,0
6 000,0
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
3.3.
Проведение текущего ремонта фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий
2020-2021
15 596,0
0,0
15 596,0
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
2020
9 596,0
0,0
9 596,0
0,0
2021
6 000,0
0,0
6 000,0
0,0
4.
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»
2020-2021
232 380,0
0,0
232 380,0
0,0
2020
116 190,0
0,0
116 190,0
0,0
2021
116 190,0
0,0
116 190,0
0,0
4.1.
Строительство объекта «Центр специализированной медицинской помощи с отделениями психонаркологии и онкологии с паллиативными койками в г. Анадырь»
2020-2021
232 380,0
0,0
232 380,0
0,0
ДПП ЧАО; ГКУ «УКС ЧАО»
2020
116 190,0
0,0
116 190,0
0,0
2021
116 190,0
0,0
116 190,0
0,0
Всего по Подпрограмме
2016-2021
1 890 948,1
515 506,5
1 375 441,6
0,0
2016
15 860,7
0,0
15 860,7
0,0
2017
240 327,1
0,0
240 327,1
0,0
2018
460 892,0
284 615,6
176 276,4
0,0
2019
410 250,6
220 000,0
190 250,6
0,0
2020
365 427,7
10 890,9
354 536,8
0,0
2021
398 190,0
0,0
398 190,0
0,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»
1.
Основное мероприятие: «Обеспечение функционирования государственных органов»
2016-2024
198 371,0
17 675,7
180 695,3
0,0
2016
1 180,6
1 014,9
165,7
0,0
2017
1 385,6
1 385,6
0,0
0,0
2018
1 494,0
1 494,0
0,0
0,0
2019
38 817,4
1 789,8
37 027,6
0,0
2020
31 059,0
2 358,6
28 700,4
0,0
2021
31 108,6
2 408,2
28 700,4
0,0
2022
31 108,6
2 408,2
28 700,4
0,0
2023
31 108,6
2 408,2
28 700,4
0,0
2024
31 108,6
2 408,2
28 700,4
0,0
1.1.
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2016-2024
17 841,4
17 675,7
165,7
0,0
ДЗО ЧАО
2016
1 180,6
1 014,9
165,7
0,0
2017
1 385,6
1 385,6
0,0
0,0
2018
1 494,0
1 494,0
0,0
0,0
2019
1 789,8
1 789,8
0,0
0,0
2020
2 358,6
2 358,6
0,0
0,0
2021
2 408,2
2 408,2
0,0
0,0
2022
2 408,2
2 408,2
0,0
0,0
2023
2 408,2
2 408,2
0,0
0,0
2024
2 408,2
2 408,2
0,0
0,0
1.2.
Содержание центрального аппарата органов государственной власти (государственных органов)
2019-2024
171 638,7
0,0
171 638,7
0,0
ДЗО ЧАО
2019
35 636,7
0,0
35 636,7
0,0
2020
27 200,4
0,0
27 200,4
0,0
2021
27 200,4
0,0
27 200,4
0,0
2022
27 200,4
0,0
27 200,4
0,0
2023
27 200,4
0,0
27 200,4
0,0
2024
27 200,4
0,0
27 200,4
0,0
1.3.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года № 57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе»
2019-2024
8 890,9
0,0
8 890,9
0,0
ДЗО ЧАО
2019
1 390,9
0,0
1 390,9
0,0
2020
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
2021
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
2022
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
2023
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
2024
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
2.
Основное мероприятие: «Обеспечение функционирования государственных учреждений»
2016-2024
3 427 745,3
0,0
3 427 745,3
0,0
2016
178 651,2
0,0
178 651,2
0,0
2017
197 696,6
0,0
197 696,6
0,0
2018
408 425,3
0,0
408 425,3
0,0
2019
449 450,2
0,0
449 450,2
0,0
2020
438 704,4
0,0
438 704,4
0,0
2021
438 704,4
0,0
438 704,4
0,0
2022
438 704,4
0,0
438 704,4
0,0
2023
438 704,4
0,0
438 704,4
0,0
2024
438 704,4
0,0
438 704,4
0,0
2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения
2016-2024
739 154,7
0,0
739 154,7
0,0
ГАУЗ ЧАО «Бюро СМЭ»
2016
64 531,3
0,0
64 531,3
0,0
2017
72 035,7
0,0
72 035,7
0,0
2018
81 260,3
0,0
81 260,3
0,0
2019
86 887,9
0,0
86 887,9
0,0
2020
86 887,9
0,0
86 887,9
0,0
2021
86 887,9
0,0
86 887,9
0,0
2022
86 887,9
0,0
86 887,9
0,0
2023
86 887,9
0,0
86 887,9
0,0
2024
86 887,9
0,0
86 887,9
0,0
2.2.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года № 57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе»
2016-2024
921 205,0
0,0
921 205,0
0,0
ГАУЗ ЧАО «Бюро СМЭ»; ГБУЗ «ЧОБ»
2016
101 715,3
0,0
101 715,3
0,0
2017
113 367,7
0,0
113 367,7
0,0
2018
106 667,8
0,0
106 667,8
0,0
2019
109 849,2
0,0
109 849,2
0,0
2020
97 921,0
0,0
97 921,0
0,0
2021
97 921,0
0,0
97 921,0
0,0
2022
97 921,0
0,0
97 921,0
0,0
2023
97 921,0
0,0
97 921,0
0,0
2024
97 921,0
0,0
97 921,0
0,0
2.3.
Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа»
2016-2024
109 872,2
0,0
109 872,2
0,0
ГБУЗ «ЧОБ», ГАУЗ ЧАО «Бюро СМЭ»
2016
12 404,6
0,0
12 404,6
0,0
2017
12 293,2
0,0
12 293,2
0,0
2018
12 571,2
0,0
12 571,2
0,0
2019
11 115,2
0,0
11 115,2
0,0
2020
12 297,6
0,0
12 297,6
0,0
2021
12 297,6
0,0
12 297,6
0,0
2022
12 297,6
0,0
12 297,6
0,0
2023
12 297,6
0,0
12 297,6
0,0
2024
12 297,6
0,0
12 297,6
0,0
2.4.
Содержание имущества медицинских организаций
2018-2024
1 657 513,4
0,0
1 657 513,4
0,0
ГБУЗ «ЧОБ»
2018
207 926,0
0,0
207 926,0
0,0
2019
241 597,9
0,0
241 597,9
0,0
2020
241 597,9
0,0
241 597,9
0,0
2021
241 597,9
0,0
241 597,9
0,0
2022
241 597,9
0,0
241 597,9
0,0
2023
241 597,9
0,0
241 597,9
0,0
2024
241 597,9
0,0
241 597,9
0,0
Всего по Подпрограмме
2016-2024
3 626 116,3
17 675,7
3 608 440,6
0,0
2016
179 831,8
1 014,9
178 816,9
0,0
2017
199 082,2
1 385,6
197 696,6
0,0
2018
409 919,3
1 494,0
408 425,3
0,0
2019
488 267,6
1 789,8
486 477,8
0,0
2020
469 763,4
2 358,6
467 404,8
0,0
2021
469 813,0
2 408,2
467 404,8
0,0
2022
469 813,0
2 408,2
467 404,8
0,0
2023
469 813,0
2 408,2
467 404,8
0,0
2024
469 813,0
2 408,2
467 404,8
0,0
ДЗО ЧАО - Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа;
ДФЭиИО - Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа;
ДПиСП ЧАО - Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа;
ДСП ЧАО - Департамент социальной политики Чукотского автономного округа;
ДПП ЧАО - Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа;
ГБУЗ «ЧОБ» - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница»;
ГАУЗ ЧАО «Бюро СМЭ» - Государственное автономное учреждение здравоохранения Чукотского автономного округа «Бюро судебно-медицинской экспертизы»;
ГКУ «УКС ЧАО» - Государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Чукотского автономного округа»;
ЧТ ФОМС - Чукотский территориальный фонд обязательного медицинского страхования.
ДОиН ЧАО - Департамент образования и науки Чукотского автономного округа;
ККСиТ ЧАО – Комитет по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа.».
Председатель Правительства
Р.В. Копин
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 17.03.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: