Основная информация

Дата опубликования: 03 апреля 2017г.
Номер документа: RU35000201700265
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Вологодская область
Принявший орган: Правительство Вологодской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От_________________                                                         №  ______________

г. Вологда

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 1098

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства области от 28 октября 2013 года № 1098 «О государственной программе «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы» следующие изменения:

1.1 в наименовании постановления цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

1.2 в пункте 1 цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

1.3 в государственной программе «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы», утвержденной указанным постановлением:

1.3.1              в наименовании государственной программы цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

1.3.2 в паспорте государственной программы:

в позиции «Исполнители государственной программы» слова «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области» заменить словами «Департамент строительства области»;

в позиции «Подпрограммы государственной программы» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

позицию «Целевые показатели (индикаторы) государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Целевые показатели (индикаторы) государственной программы

доля граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки;

доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения области, от общего количества граждан, обратившихся за получением социальных услуг;

доля организаций социального обслуживания населения области, укрепивших материально-техническую базу;

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;

доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории области;

доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций;

доля семей с детьми, получивших услуги в организациях социального обслуживания населения, в общей численности семей с детьми;

доля мероприятий в сфере социальной защиты населения области, выполненных в соответствии с планами работы Департамента социальной защиты населения области и органов местного самоуправления»;

в позиции «Сроки реализации государственной программы» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

позицию «Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 73 140 521,6 тыс. рублей, в том числе по годам  реализации:

2014 год – 9 290 307,6 тыс. рублей;

2015 год – 10 413 779,0 тыс. рублей;

2016 год – 11 311 479,5 тыс. рублей;

2017 год – 10 262 749,4 тыс. рублей;

2018 год – 10 886 133,3 тыс. рублей;

2019 год – 10 885 262,9 тыс. рублей;

2020 год – 10 090 809,9 тыс. рублей,

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 63 140 090,8 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2014 год – 7 303 606,1 тыс. рублей;

2015 год – 8 591 615,4 тыс. рублей;

2016 год – 9 216 308,9 тыс. рублей;

2017 год – 8 898 634,3 тыс. рублей;

2018 год – 9 519 558,1 тыс. рублей;

2019 год – 9 519 558,1 тыс. рублей;

2020 год – 10 090 809,9 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 9 972 399,4 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2014 год – 1 978 481,7 тыс. рублей;

2015 год – 1 818 440,5 тыс. рублей;

2016 год – 2 079 082,1 тыс. рублей;

2017 год – 1 364 115,1 тыс. рублей;

2018 год – 1 366 575,2 тыс. рублей;

2019 год – 1 365 704,8 тыс. рублей;

субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 28 031,4 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2014 год – 8 219,8 тыс. рублей;

2015 год – 3 723,1 тыс. рублей;

2016 год – 16 088,5 тыс. рублей»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты

реализации государственной программы

за период реализации государственной программы будут достигнуты следующие результаты:

- обеспечение доли граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, на уровне 100%;

- увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения области, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг, до 100%;

- укрепление материально-технической базы  не менее 36% организаций социального обслуживания области  ежегодно;

- увеличение доли недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания, до 98,5%;

- увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов с 37,6% в 2012 году до 87% в 2020 году;

- увеличение доли семей с детьми, получивших услуги в организациях социального обслуживания населения, в общей численности семей с детьми, с 26% в 2012 году до 31,5% в 2020 году;

- обеспечение не менее 83% детей в возрасте от 6 до 18 лет организованными формами отдыха, оздоровления и занятости от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории области, в 2020 году;

- обеспечение выполнения мероприятий в сфере социальной защиты области, выполненных в соответствии с планами работы Департамента социальной защиты населения области и органов местного самоуправления, на уровне 100%»;

1.3.3 в разделе II:

в абзаце первом слова и цифры «Социальная поддержка граждан Вологодской области на 2014-2018 годы» исключить;

в абзаце шестнадцатом цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

1.3.4 в разделе III:

абзацы четвертый – десятый изложить в следующей редакции:

«увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения области, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг, до 100%;

укрепление материально-технической базы  не менее 36% организаций социального обслуживания области ежегодно;

увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов с 37,6% в 2012 году до 87% в 2020 году;

обеспечение охвата детей в возрасте от 6 до 18 лет организованными формами отдыха, оздоровления и занятости не менее 83% от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории области, в 2020 году;

увеличение доли недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания, до 98,5%;

уменьшение доли безнадзорных детей в общей численности детского населения области с 0,94% в 2012 году до 0,90% в 2016 году;

увеличение доли семей с детьми, получивших услуги в организациях социального обслуживания населения, в общей численности семей с детьми с 26% в 2012 году до 31,5% в 2020 году;»;

1.3.5 в разделе IV:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 73 140 521,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 63 140 090,8 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 9 972 399,4 тыс. рублей;

за счет субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 28 031,4 тыс. рублей.»;

абзац первый пункта 3 признать утратившим силу;

1.3.6 в разделе V:

наименование изложить в следующей редакции:

«V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств

федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований

области, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию

целей государственной программы»;

абзацы первый – четвертый изложить в следующей редакции:

«Прогнозная оценка привлечения средств на реализацию государственной программы в 2014 - 2020 годах составляет:

федерального бюджета (субсидии и субвенции) – 10 096 015,3 тыс. рублей;

бюджетов муниципальных районов и городских округов области – 40 924,6 тыс. рублей;

средств юридических лиц – 125 196,7 тыс. рублей.»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета на 2014 - 2020 годы, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных районов и городских округов области, юридических лиц на реализацию целей государственной программы приведена в приложении 12 к государственной программе.»;

1.3.7 в  абзаце девятом пункта 1 раздела VI цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

1.3.8 в подпрограмме «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» (приложение 1 к государственной программе):

в паспорте подпрограммы 1:

в позиции «Сроки реализации подпрограммы 1» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета  – 49 532 117,2 тыс. рублей, в том числе по годам  реализации:

2014 год – 7 175 403,9 тыс. рублей;

2015 год – 7 138 682,4 тыс. рублей;

2016 год – 7 702 663,2 тыс. рублей;

2017 год – 6 853 376,8 тыс. рублей;

2018 год – 7 195 801,2 тыс. рублей;

2019 год – 7 191 308,5 тыс. рублей;

2020 год – 6 274 881,2  тыс. рублей,

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 39 936 761,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 5 269 936,3 тыс. рублей;

2015 год – 5 394 513,8 тыс. рублей;

2016 год – 5 817 858,4 тыс. рублей;

2017 год – 5 501 078,0 тыс. рублей;

2018 год – 5 841 052,5 тыс. рублей;

2019 год – 5 837 440,8 тыс. рублей;

2020 год – 6 274 881,2 тыс. рублей,

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 9 595 356,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 1 905 467,6 тыс. рублей;

2015 год – 1 744 168,6 тыс. рублей;

2016 год – 1 884 804,8 тыс. рублей;

2017 год – 1 352 298,8 тыс. рублей;

2018 год – 1 354 748,7 тыс. рублей;

2019 год – 1 353 867,7 тыс. рублей»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в абзаце восьмом раздела II цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:

«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета – 49 532 117,2 тыс. рублей, в том числе:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 39 936 761,0 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 9 595 356,2 тыс. рублей.»;

раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения

средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных

образований области, бюджетов государственных

внебюджетных фондов, физических и юридических

лиц на реализацию целей подпрограммы 1

Прогнозная оценка привлечения средств федерального бюджета на реализацию подпрограммы 1 в 2014-2020 годах составляет 10 020 583,7 тыс. рублей.

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета на реализацию целей подпрограммы 1 приведена в приложении 5 к подпрограмме 1.»;

приложение 1 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 31 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

приложение 4 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

приложение 5 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.3.9 в подпрограмме «Модернизация и развитие социального обслуживания» (приложение 2 к государственной программе):

в паспорте подпрограммы 2:

в позиции «Сроки реализации подпрограммы 2» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета – 10 845 950,6 тыс. рублей,

в том числе по годам  реализации:

2014 год – 1 560 158,6 тыс. рублей;

2015 год – 1 523 664,5 тыс. рублей;

2016 год – 1 539 387,8 тыс. рублей;

2017 год – 1 547 673,3 тыс. рублей;

2018 год – 1 558 416,7 тыс. рублей;

2019 год – 1 558 427,3 тыс. рублей;

2020 год – 1 558 222,4 тыс. рублей,

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 10 844 677,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 1 559 888,9 тыс. рублей;

2015 год – 1 523 418,6 тыс. рублей;

2016 год – 1 539 213,3 тыс. рублей;

2017 год – 1 547 489,2 тыс. рублей;

2018 год – 1 558 222,4 тыс. рублей;

2019 год – 1 558 222,4 тыс. рублей;

2020 год – 1 558 222,4 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 1 273,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 269,7 тыс. рублей;

2015 год – 245,9 тыс. рублей;

2016 год – 174,5 тыс. рублей;

2017 год – 184,1 тыс. рублей;

2018 год – 194,3 тыс. рублей;

2019 год – 204,9 тыс. рублей»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты

реализации подпрограммы 2

увеличение доли граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа клиентов, получивших услуги, с 96% в 2013 году до 99% в 2020 году;

увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности, до 5,0%;

повышение средней заработной платы социальных работников до 100% от средней заработной платы в Вологодской области, начиная с 2018 года;

увеличение доли совершеннолетних недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания, с 93,5% в 2012 году до 98,5% в 2020 году»;

в разделе II:

в абзаце девятом цифры и слова «98,3% в 2018 году» заменить цифрами и словами «99% в 2020 году»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«повышение средней заработной платы социальных работников до 100% от средней заработной платы в Вологодской области начиная с 2018 года;»;

в абзаце пятнадцатом цифры и слова «97,5% в 2018 году» заменить цифрами и словами «98,5% в 2020 году»;

в абзаце шестнадцатом цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в разделе III:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие 2.1 «Организация предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания области»»;

абзацы восемнадцатый, девятнадцатый изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие 2.5 «Выплата вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан»

Цель мероприятия: осуществление выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан.»;

пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:

«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета – 10 845 950,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 10 844 677,2 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 1 273,4 тыс. рублей.»;

раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения

средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных

образований области, бюджетов государственных

внебюджетных фондов, физических и юридических

лиц на реализацию цели подпрограммы 2

На реализацию подпрограммы 2 планируется привлечение средств в виде субвенций из федерального бюджета – 583,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2017 год – 184,1 тыс. рублей;

2018 год – 194,3 тыс. рублей;

2019 год – 204,9 тыс. рублей.

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета на реализацию цели подпрограммы 2 приведена в приложении 5 к подпрограмме 2.»;

в разделе VI слова и цифры «в приложениях 6, 7 и 71 к подпрограмме 2.» заменить словами и цифрами «в приложениях 6, 7, 71 и 72 к подпрограмме 2.»;

приложение 1 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

приложение 31 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

приложение 4 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

приложение 5 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

дополнить приложением 72 согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

1.3.10 в подпрограмме «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» (приложение 3 к государственной программе):

в паспорте подпрограммы 3:

в позиции «Сроки реализации подпрограммы 3» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета – 1 889 678,5 тыс. рублей,

в том числе по годам  реализации:

2014 год – 215 594,4 тыс. рублей;

2015 год – 154 403,5 тыс. рублей;

2016 год – 419 710,4 тыс. рублей;

2017 год – 262 596,3 тыс. рублей;

2018 год – 270 735,7 тыс. рублей;

2019 год – 271 356,6 тыс. рублей;

2020 год – 295 281,6 тыс. рублей,

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 1 675 425,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 159 495,1 тыс. рублей;

2015 год – 154 403,5 тыс. рублей;

2016 год – 261 556,8 тыс. рублей;

2017 год – 262 596,3 тыс. рублей;

2018 год – 270 735,7 тыс. рублей;

2019 год – 271 356,6 тыс. рублей;

2020 год – 295 281,6 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 214 252,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 56 099,3 тыс. рублей;

2016 год – 158 153,6 тыс. рублей»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты

реализации подпрограммы 3

сохранение и укрепление материально-технической базы  не менее 4 областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества) ежегодно;

доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных лагерей в 2020 году составит 38,4%;

ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 60 детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления;

ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 10% детей с ограниченными возможностями здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления от общего числа оздоровленных детей на специализированных (профильных) сменах;

обучение не менее 50 педагогических работников и вожатых на курсах повышения квалификации и инструктивно-методических сборах (для вожатского актива) (2020 год);

ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 54,5% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению;

временное трудоустройство не менее 1000 подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (2020 год)»;

абзацы одиннадцатый – девятнадцатый раздела II изложить в следующей редакции:

«В результате реализации подпрограммы 3 будет обеспечено достижение следующих результатов:

сохранение и укрепление материально-технической базы не менее 4 областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества) ежегодно;

доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных лагерей составит 38,4% (2020 год);

ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 60 детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления;

ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 10% детей с ограниченными возможностями здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления от общего числа оздоровленных детей на специализированных (профильных) сменах;

обучение не менее 50 педагогических работников и вожатых на курсах повышения квалификации и инструктивно-методических сборах (для вожатского актива) (2020 год);

ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 54,5% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению;

временное трудоустройство не менее 1000 подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (2020 год).

Сроки реализации подпрограммы 3: 2014 - 2020 годы.»;

пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:

«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета – 1 889 678,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 1 675 425,6 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 214 252,9 тыс. рублей.»;

раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения

средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных

образований области, бюджетов государственных

внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

на реализацию целей подпрограммы 3

На реализацию подпрограммы 3 планируется привлечение средств бюджетов муниципальных образований области.

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств бюджетов муниципальных районов и городских округов области на реализацию целей подпрограммы 3 представлена в приложении 6 к подпрограмме 3.»;

в абзаце втором раздела VI цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

приложение 1 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;

в приложении 4 к подпрограмме 3:

в наименовании приложения 4 к подпрограмме 3 цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

пункт 8.4 раздела 8 изложить в следующей редакции:

«8.4. Департамент ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Департамент финансов области отчет об использовании субсидий по форме 1 согласно приложению к настоящим Правилам.

Департамент ежегодно до 1 мая текущего финансового года осуществляет анализ достижения органами местного самоуправления области в отчетном финансовом году значений показателей результативности предоставления субсидий, установленных соглашениями, и представляет:

в Департамент стратегического планирования области и Департамент финансов области – отчет об исполнении целевых показателей по направлениям софинансирования расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, по форме 2 согласно приложению к настоящим Правилам, с приложением аналитической записки об эффективности использования предоставленных субсидий, обоснованием невыполнения целевых показателей результативности предоставления субсидий и предложениями о мерах по повышению эффективности использования субсидий;

в Департамент финансов области – информацию о проведенном анализе достижения органами местного самоуправления области в отчетном финансовом году значений показателей результативности предоставления субсидий, а также предложения по сокращению межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций), предусмотренных бюджету муниципального образования области на текущий финансовый год.»;

в приложении к Правилам:

форму 1 изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

наименование формы 2 изложить в следующей редакции:

«Отчет об исполнении органами местного самоуправления области целевых показателей результативности предоставления субсидий на сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» государственной программы «Социальная поддержка граждан Вологодской области на 2014-2020 годы» за 20__ год»;

приложение 41 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению;

приложение 5 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению;

приложение 6 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению;

1.3.11 в подпрограмме «Старшее поколение» (приложение 4 к государственной программе):

в паспорте подпрограммы 4:

в позиции «Сроки реализации подпрограммы 4» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет собственных доходов  областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 200 980,8 тыс. рублей,

в том числе по годам  реализации:

2014 год – 13 007,4 тыс. рублей;

2015 год – 14 272,1 тыс. рублей;

2016 год – 30 257,2 тыс. рублей;

2017 год – 34 149,7 тыс. рублей;

2018 год – 35 534,8 тыс. рублей;

2019 год – 36 879,8 тыс. рублей;

2020 год – 36 879,8 тыс. рублей»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты

реализации подпрограммы 4

количество организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности, - 23 ед. в 2020 году;

обеспечение отсутствия зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий;

увеличение числа граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь области, со 132 тыс. человек в 2012 году до 140 тыс. человек в 2020 году»;

абзацы девятый – двенадцатый раздела II изложить в следующей редакции:

«количество организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности, в 2020 году составит 23 единицы;

обеспечение отсутствия зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий;

увеличение числа граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь области, со 132 тыс. человек в 2012 году до 140 тыс. человек в 2020 году.

Сроки реализации подпрограммы 4: 2014 - 2020 годы.»;

пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:

«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета – 200 980,8 тыс. рублей, в том числе за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) 200 980,8 тыс. рублей.»;

приложение 1 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 19 к настоящему постановлению;

приложение 31 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 20 к настоящему постановлению;

приложение 4 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 21 к настоящему постановлению;

1.3.12 в подпрограмме «Безбарьерная среда» (приложение 5 к государственной программе):

в паспорте подпрограммы 5:

в позиции «Исполнители подпрограммы 5» слова «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области» заменить словами «Департамент строительства области»;

в позиции «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5» слова «доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые); доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (дети);» исключить;

в позиции «Срок реализации подпрограммы 5» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета – 221 769,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 30 552,8 тыс. рублей;

2015 год – 76 533,3 тыс. рублей;

2016 год – 40 909,4 тыс. рублей;

2017 год – 15 536,0 тыс. рублей;

2018 год – 15 536,0 тыс. рублей;

2019 год – 15 536,0 тыс. рублей;

2020 год – 27 166,0 тыс. рублей,

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 117 257,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 13 907,7 тыс. рублей;

2015 год – 13 599,0 тыс. рублей;

2016 год – 15 976,7 тыс. рублей;

2017 год – 15 536,0 тыс. рублей;

2018 год – 15 536,0 тыс. рублей;

2019 год – 15 536,0 тыс. рублей;

2020 год – 27 166,0 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 104 512,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 16 645,1 тыс. рублей;

2015 год – 62 934,3 тыс. рублей;

2016 год – 24 932,7 тыс. рублей»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты

реализации подпрограммы 5

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов составит 87%;

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения составит 80%;

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения в общем количестве объектов органов службы занятости населения составит 66,7%;

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения составит 54%;

доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в области составит 11,6%;

доля дошкольных образовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве дошкольных образовательных организаций составит области 18%;

доля общеобразовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций области составит 23,2%;

доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования составит 25%;

доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста составит 98%;

доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста составит 90,0%;

доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста составит 40%;

доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры составит 40,2%;

доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава составит 31,3%;

доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, составит 100%;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения составит 72,4%;

доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта составит 50,4%;

доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Вологодской области по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов и услуг составит 92%;

доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН составит 92%;

доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан составит 54,7%;

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов составит 70%;

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов составит 70%;

доля мест, оснащенных специальным оборудованием для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий, к общей потребности в таких местах составит 100%;

доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общей численности специалистов, занятых в этой сфере, составит 86%;

приобретение 17 единиц транспорта для организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, в организациях социального обслуживания, образования»;

в абзаце втором раздела I слова «Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства области» заменить словами «Департамента строительства области»;

в разделе II:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. В результате реализации подпрограммы 5 будет обеспечено достижение следующих результатов:

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов составит 87%;

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения составит 80%;

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения в общем количестве объектов органов службы занятости населения составит 66,7%;

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения составит 54%;

доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в области составит 11,6%;

доля дошкольных образовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве дошкольных образовательных организаций составит области 18%;

доля общеобразовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций области составит 23,2%;

доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования составит 25%;

доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста составит 98%;

доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста составит 90%;

доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста составит 40%;

доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры составит 40,2%;

доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава составит 31,3%;

доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, составит 100%;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения составит 72,4%;

доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта составит 50,4%;

доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Вологодской области по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов и услуг составит 92%;

доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН составит 92%;

доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан составит 54,7%;

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов составит 70%;

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов составит 70%;

доля мест, оснащенных специальным оборудованием для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий, к общей потребности в таких местах составит 100%;

доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию, в 2016 году составит: взрослые – 10%, дети – 12%;

доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общей численности специалистов, занятых в этой сфере, составит 86%;

приобретение 17 единиц транспорта для организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, в организациях социального обслуживания области, образования;

приспособление 4 жилых помещений, в которых проживают инвалиды, и входных групп в жилые помещения к потребностям инвалидов (2016 год).»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Срок реализации подпрограммы 5: 2014 - 2020 годы.»;

в разделе III:

в пункте 2:

в абзаце первом слова «других МГН» заменить словами «других маломобильных групп населения»;

в абзаце пятом слова «государственных учреждений» исключить;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (разработка проектно-сметной документации, создание архитектурной доступности (устройство пандусов, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов, установка подъемных устройств и др.) и оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного,  реабилитационного, компьютерного оборудования, оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты));»;

в абзаце первом пункта 5 слова «других МГН» заменить словами «других маломобильных групп населения»;

в абзаце первом пункта 6 слова «других МГН» заменить словами «других маломобильных групп населения»;

абзацы первый – третий раздела IV изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета составляет 221 769,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 117 257,4 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 104 512,1 тыс. рублей.»;

раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения

средств федерального бюджета, бюджетов

муниципальных образований области, бюджетов

государственных внебюджетных фондов, физических

и юридических лиц на реализацию цели подпрограммы 5

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных районов и городских округов области, предусмотренных для достижения цели и задач подпрограммы 5, представлена в приложении 5 к подпрограмме 5.»;

приложение 1 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 22 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 23 к настоящему постановлению;

в графе одиннадцатой пункта 26 приложения 3 к подпрограмме 5 слова «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области» заменить словами «Департамент строительства области»;

приложение 31 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 24 к настоящему постановлению;

приложение 4 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 25 к настоящему постановлению;

приложение 5 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 26 к настоящему постановлению;

в приложении 6 к подпрограмме 5:

в наименовании приложения цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в абзаце первом цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в абзаце втором пункта 1.1 раздела 1  цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в подпункте «б» пункта 2.1 раздела 2 цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в приложении к Правилам:

в наименовании формы 1 цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в наименовании формы 2 цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в приложении 7 к подпрограмме 5:

в наименовании приложения цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в абзаце первом цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в пункте 1.1 раздела 1  цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в приложении к Правилам:

в наименовании формы 1 цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в наименовании формы 2 цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в приложении 8 к подпрограмме 5:

в наименовании приложения цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в абзаце первом цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в пункте 1.1 раздела 1  цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в абзаце четвертом пункта 2.1 раздела 2 слова «Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства области» заменить словами «Департаментом строительства области»;

в пункте 6.1 раздела 6 слова «Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства области» заменить словами «Департаментом строительства области»;

в пункте 9.2 раздела 9  цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в абзаце первом приложения 1 к Правилам цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в приложении 3 к Правилам:

в наименовании формы 1 цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в наименовании формы 2 цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

1.3.13 в подпрограмме «Дорога к дому» (приложение 6 к государственной программе):

в паспорте подпрограммы 6:

в позиции «Сроки реализации подпрограммы 6» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 за счет собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 74 221,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2014 год – 10 603,0 тыс. рублей;

2015 год – 10 603,0 тыс. рублей;

2016 год – 10 603,0 тыс. рублей;

2017 год – 10 603,0 тыс. рублей;

2018 год – 10 603,0 тыс. рублей;

2019 год – 10 603,0 тыс. рублей;

2020 год – 10 603,0 тыс. рублей»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты

реализации подпрограммы 6

уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения с 2,4% в 2013 году до 1,8% в 2020 году;

уменьшение доли отказов от новорожденных детей от общей численности новорожденных детей с 0,54% в 2013 году до 0,2% в 2020 году;

увеличение количества родителей, восстановленных в родительских правах, с 17 человек в 2013 году до 49 в 2020 году;

увеличение количества родителей, в отношении которых отменено ограничение в родительских правах, с 25 человек в 2013 году до 37 в 2020 году;

уменьшение количества родителей, лишенных родительских прав, с 509 человек в 2013 году до 433 в 2020 году;

уменьшение количества родителей, ограниченных в родительских правах, со 193 человек в 2013 году до 179 в 2020 году;

уменьшение количества семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении, с 1250 семей в 2013 году до 1000 семей в 2020 году;

достижение и поддержание доли специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях, от общего числа специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, на уровне 70%;

издание не менее 5000 информационно-методических материалов по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности (буклеты, листовки, брошюры, визитки и др.) в 2020 году»;

в разделе II:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. В результате реализации мероприятий подпрограммы 6 будут получены следующие результаты:

- уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения с 2,4% в 2013 году до 1,8% в 2020 году;

- уменьшение доли отказов от новорожденных детей от общей численности новорожденных детей с 0,54% в 2013 году до 0,2% в 2020 году;

- увеличение количества родителей, восстановленных в родительских правах, с 17 человек в 2013 году до 49 в 2020 году;

- увеличение количества родителей, в отношении которых отменено ограничение в родительских правах, с 25 человек в 2013 году до 37 в 2020 году;

- уменьшение количества родителей, лишенных родительских прав, с 509 человек в 2013 году до 433 в 2020 году;

- уменьшение количества родителей, ограниченных в родительских правах, со 193 человек в 2013 году до 179 в 2020 году;

- уменьшение количества семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении, с 1250 семей в 2013 году до 1000 семей в 2020 году;

- достижение и поддержание доли специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях, от общего числа специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, на уровне 70%;

- издание не менее 5000 информационно-методических материалов по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности (буклеты, листовки, брошюры, визитки и др.) в 2020 году.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Сроки реализации подпрограммы 6: 2014 - 2020 годы.»;

пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:

«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета – 74 221,0 тыс. рублей, в том числе за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 74 221,0 тыс. рублей.»;

раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения

средств федерального бюджета, бюджетов

муниципальных образований области, бюджетов

государственных внебюджетных фондов, физических

и юридических лиц на реализацию цели подпрограммы 6

На реализацию целей подпрограммы 6 планируется привлечение средств внебюджетных источников (юридических лиц) – 100 865,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 38 960,9 тыс. рублей;

2015 год – 32 506,4 тыс. рублей;

2016 год – 15 565,0 тыс. рублей;

2017 год – 13 823,8 тыс. рублей.

Объемы финансирования из внебюджетных источников, предусмотренные подпрограммой 6, определены на основе прогнозных расчетов и ежегодно уточняются по фактическим данным.

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 6 представлена в приложении 5 к подпрограмме 6.»;

в разделе VII:

в пункте 2 таблицу изложить в следующей редакции:

«

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего:

38960,9

32506,4

15565,0

13823,8

0,0

0,0

0,0

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

8810,7

9043,3

6028,5

4287,3

0,0

0,0

0,0

ПАО «Северсталь»

28192,0

22427,1

9536,5

9 536,5

0,0

0,0

0,0

Благотворительный фонд поддержки матери и ребенка

1628,2

886,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Вологодская региональная общественная организация «Центр возрождения искусства материнства «Я – Мама»

150,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АНО «Кризисный центр для женщин»

180,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;

в пункте 3 цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

приложение 1 к подпрограмме 6 изложить в новой редакции согласно приложению 27 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме 6 изложить в новой редакции согласно приложению 28 к настоящему постановлению;

приложение 31 к подпрограмме 6 изложить в новой редакции согласно приложению 29 к настоящему постановлению;

приложение 4 к подпрограмме 6 изложить в новой редакции согласно приложению 30 к настоящему постановлению;

приложение 5 к подпрограмме 6 изложить в новой редакции согласно приложению 31 к настоящему постановлению;

1.3.14 в подпрограмме «Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области» (приложение 7 к государственной программе):

в паспорте подпрограммы 7:

в позиции «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 7»:

слова «; численность детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости; удельный вес детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости, в общей численности  детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения; численность выпускников учреждений интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, живущих самостоятельно и получающих социальное сопровождение в течение первого года после достижения ими 18-летнего возраста» исключить;

в позиции «Сроки реализации подпрограммы 7» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 7

за счет средств

областного

бюджета

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 7 за счет собственных доходов  областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 113 859,4 тыс. рублей,

в том числе по годам  реализации:

2014 год – 5 831,0 тыс. рублей;

2015 год – 7 531,0 тыс. рублей;

2016 год – 21 968,8  тыс. рублей;

2017 год – 18 400,0  тыс. рублей;

2018 год – 19 356,8 тыс. рублей

2019 год – 20 285,9 тыс. рублей;

2020 год – 20 485,9 тыс. рублей»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты

реализации подпрограммы 7

увеличение численности детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, со 123986 человек в 2013 году до 170500 человек в 2020 году;

увеличение количества организаций социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, с 10 организаций в 2013 году до 12 организаций в 2020 году;

увеличение количества издаваемых информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семьи с детьми (информационные бюллетени, сборники методических материалов и др.), со 100 экземпляров в 2014 году до 1000 экземпляров к 2016 году и 1000 экземпляров в 2020 году;

увеличение доли детей-инвалидов, получивших социальные услуги, от общей численности детей-инвалидов в области с 73% в 2013 году до 86% в 2020 году;

увеличение доли детей-инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, от общей численности детей-инвалидов в области с 3,2% в 2013 году до 5% в 2020 году»;

в разделе II:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. В результате реализации мероприятий подпрограммы 7 будут получены следующие результаты:

- увеличение численности детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, со 123986 человек в 2013 году до 170500 человек в 2020 году;

- увеличение количества организаций социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, с 10 организаций в 2013 году до 12 организаций в 2020 году;

-  устройство к 2016 году 3 плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства;

- увеличение доли волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания населения области, до 5% в 2018 году;

- увеличение количества издаваемых информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семьи с детьми (информационные бюллетени, сборники методических материалов и др.), со 100 экземпляров в 2014 году до 1000 экземпляров к 2016 году, и 1000 экземпляров в 2020 году;

- увеличение доли детей-инвалидов, получивших социальные услуги, от общей численности детей-инвалидов в области с 73% в 2013 году до 86% в 2020 году;

- увеличение доли детей-инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, от общей численности детей-инвалидов в области с 3,2% в 2013 году до 5% в 2020 году;

- увеличение численности детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости, с 10 человек в 2015 году до 13 человек в 2017 году;

- увеличение удельного веса детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости, в общей численности детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, с 5% в 2015 году до 6,6% в 2017 году;

- увеличение численности выпускников учреждений интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, живущих самостоятельно и получающих социальное сопровождение в течение первого года после достижения ими 18-летнего возраста, от 0 человек в 2015 году до 2 человек в 2017 году.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Сроки реализации подпрограммы 7: 2014 - 2020 годы.»;

в абзаце одиннадцатом раздела III слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:

«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 7 за счет средств областного  бюджета  –  113 859,4 тыс. рублей, в  том  числе  за  счет собственных доходов  (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) 113 859,4 тыс. рублей.»;

раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения

средств федерального бюджета, бюджетов

муниципальных образований области, бюджетов

государственных внебюджетных фондов, физических

и юридических лиц на реализацию цели подпрограммы 7

Финансирование мероприятий подпрограммы 7 осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджетов муниципальных районов и городских округов области с привлечением средств внебюджетных источников.

На реализацию целей подпрограммы 7 планируется привлечение средств внебюджетных источников (юридических лиц) – 24 340,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 12 634,3 тыс. рублей;

2015 год – 7 238,7 тыс. рублей;

2016 год – 3 445,6 тыс. рублей;

2017 год – 1 022,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования из внебюджетных источников, предусмотренные подпрограммой 7, определены на основе прогнозных расчетов и ежегодно уточняются по фактическим данным.

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств бюджетов муниципальных районов и городских округов области, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 7 представлена в приложении 6 к подпрограмме 7.»;

в разделе VII:

таблицу в пункте 2 изложить в следующей редакции:

«

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего:

12634,3

7238,7

3445,6

1022,0

0,0

0,0

0,0

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

5356,3

2549,7

3445,6

1022,0

0,0

0,0

0,0

ПАО «Северсталь»

7278,0

4689,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;

в пункте 3 цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

приложение 1 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 32 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 33 к настоящему постановлению;

приложение 41 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 34 к настоящему постановлению;

приложение 5 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 35 к настоящему постановлению;

приложение 6 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 36 к настоящему постановлению;

1.3.15 в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы» (приложение 8 к государственной программе):

в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в паспорте подпрограммы 8:

в позиции «Сроки реализации подпрограммы 8» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 8 за счет собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 2 252 783,4 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2014 год – 262 608,4 тыс. рублей;

2015 год – 319 275,2 тыс. рублей;

2016 год – 361 709,1 тыс. рублей;

2017 год – 324 629,1 тыс. рублей;

2018 год – 328 138,0 тыс. рублей;

2019 год – 328 211,8 тыс. рублей;

2020 год – 328 211,8 тыс. рублей»;

в разделе II:

в абзаце первом слово и цифру «подпрограммы 3» заменить словом и цифрой «подпрограммы 8»;

в абзаце десятом слова и цифру «в течение всего срока реализации подпрограммы 8» исключить;

в абзаце одиннадцатом слово «политики» заменить словом «защиты»;

в абзаце двенадцатом цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

раздел III дополнить абзацами десятым, одиннадцатым следующего содержания:

«; организация и проведение курсов повышения квалификации для специалистов сферы социальной защиты населения области и органов опеки и попечительства области;

организация и проведение социологического исследования «Оценка качества предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания Вологодской области» в рамках независимой оценки качества предоставления социальных услуг в области»;

пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:

«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета – 2 252 783,4  тыс. рублей, в том числе за счет собственных доходов  (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) 2 252 783,4  тыс. рублей.»;

приложение 1 к подпрограмме 8 изложить в новой редакции согласно приложению 37 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме 8 изложить в новой редакции согласно приложению 38 к настоящему постановлению;

приложение 31 к подпрограмме 8 изложить в новой редакции согласно приложению 39 к настоящему постановлению;

приложение 4 к подпрограмме 8 изложить в новой редакции согласно приложению 40 к настоящему постановлению;

1.3.16 в подпрограмме «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» (приложение 8.2 к государственной программе):

в паспорте подпрограммы 10:

в позиции «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 10 слова «число детей-сирот» заменить словами «численность детей-сирот»;

в позиции «Сроки реализации подпрограммы 10» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета –7 960 586,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 1 161 084,6 тыс. рублей;

2016 год – 1 159 973,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 195 785,2 тыс. рублей;

2018 год – 1 452 011,1 тыс. рублей;

2019 год – 1 452 654,0 тыс. рублей;

2020 год – 1 539 078,2 тыс. рублей,

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 7 903 581,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 1 149 992,9 тыс. рублей;

2016 год – 1 148 956,5 тыс. рублей;

2017 год – 1 184 153,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 440 378,9 тыс. рублей;

2019 год – 1 441 021,8 тыс. рублей;

2020 год – 1 539 078,2 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 57 004,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 11 091,7 тыс. рублей;

2016 год – 11 016,5 тыс. рублей;

2017 год – 11 632,2 тыс. рублей;

2018 год – 11 632,2 тыс. рублей;

2019 год – 11 632,2 тыс. рублей»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 10» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты

реализации подпрограммы 10

увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов, с 97,94% в 2014 году до 98,20% к 2020 году;

увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 78% в 2014 году до 86% в 2020 году;

увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период (год), с 68% в 2014 году до 72% в 2020 году;

снижение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, до 640 человек в 2020 году;

увеличение доли организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих деятельность по сопровождению семей, социальной (постинтернатной) адаптации выпускников, в общем количестве организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 75% в 2014 году до 100% в 2020 году;

обеспечение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, - 100% во все годы реализации подпрограммы 10;

увеличение доли выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих и имеющих среднее профессиональное, высшее и дополнительное профессиональное образование, с 83% в 2014 году до 86,3% в 2020 году»;

в разделе II:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«В результате реализации мероприятий подпрограммы 10 будут получены следующие результаты:»;

в абзаце одиннадцатом слова «число детей-сирот» заменить словами «численность детей-сирот»;

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

«Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2020 годы.»;

пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:

«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета – 7 960 586,1 тыс. рублей, в том числе:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 7 903 581,3 тыс. рублей,

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 57 004,8 тыс. рублей.»;

приложение 1 к подпрограмме 10 изложить в новой редакции согласно приложению 41 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме 10 изложить в новой редакции согласно приложению 42 к настоящему постановлению;

приложение 31 к подпрограмме 10 изложить в новой редакции согласно приложению 43 к настоящему постановлению;

приложение 4 к подпрограмме 10 изложить в новой редакции согласно приложению 44 к настоящему постановлению;

дополнить приложением 7 согласно приложению 45 к настоящему постановлению;

1.3.17 приложение 9 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 46 к настоящему постановлению;

1.3.18 приложение 11 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 47 к настоящему постановлению;

1.3.19 приложение 12 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 48 к настоящему постановлению;

1.3.20 приложение 13 к государственной программе признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор области                                                                  О.А. Кувшинников

1

Приложение 1

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

«Приложение 1

к подпрограмме 1

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 1



п/п

Задача, направленная на достижение цели

Наименование целевого показателя (индикатора)

Ед. изм.

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным и областным законодательством, отдельным категориям граждан

1. Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2. Удельный вес малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3. Доля семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта и вышедших из трудной жизненной ситуации, от общего количества семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта

%

92

92

93

93

94

94

95

95

95

4. Количество произведенных ежемесячных денежных выплат малоимущим семьям в связи с рождением (усыновлением) после 31 декабря 2012 года третьего и последующего детей до дня достижения ребенком возраста трех лет

ед.

-

4368

31740

52692

72936

67728

51000

51000

51000

                                                                 »

Приложение 2

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

«Приложение 2

к подпрограмме 1

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 1

В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ

№ п/п

Наименование муниципального образования области

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Удельный вес получателей мер социальной поддержки, получивших различные виды выплат, от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право, в соответствии с действующим законодательством, %

1.

Бабаевский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

2.

Бабушкинский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

3.

Белозерский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

4.

Вашкинский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

5.

Великоустюгский

район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

6.

Вожегодский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

7.

Верховажский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

8.

Вологодский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

9.

Вытегорский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

10.

Грязовецкий район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

11.

Кадуйский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

12.

Кирилловский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

13.

Кичменгско-Городецкий район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

14.

Междуреченский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

15.

Никольский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

16.

Нюксенский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

17.

Сокольский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

18.

Сямженский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

19.

Тарногский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

20.

Тотемский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

21.

Усть-Кубинский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

22.

Устюженский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

23.

Харовский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

24.

Чагодощенский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

25.

Череповецкий район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

26.

Шекснинский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

27.

Г. Вологда

100

100

100

100

-

-

-

-

-

28.

Г. Череповец

100

100

100

100

-

-

-

-

-

Удельный вес малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством, %

1.

Бабаевский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

2.

Бабушкинский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

3.

Белозерский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

4.

Вашкинский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

5.

Великоустюгский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

6.

Вожегодский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

7.

Верховажский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

8.

Вологодский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

9.

Вытегорский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

10.

Грязовецкий район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

11.

Кадуйский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

12.

Кирилловский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

13.

Кичменгско-Городецкий район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

14.

Междуреченский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

15.

Никольский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

16.

Нюксенский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

17.

Сокольский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

18.

Сямженский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

19.

Тарногский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

20.

Тотемский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

21.

Усть-Кубинский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

22.

Устюженский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

23.

Харовский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

24.

Чагодощенский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

25.

Череповецкий район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

26.

Шекснинский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

27.

Г. Вологда

100

100

100

100

-

-

-

-

-

28.

Г. Череповец

100

100

100

100

-

-

-

-

-

»

Приложение 3

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

«Приложение 31

к подпрограмме 1

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1

Наименование

основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель

Ожидаемый
непосредственный

результат

Связь

с показателями
подпрограммы

Годы реализации и источник
финансового обеспечения1

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение публичных нормативных обязательств Вологодской области»

Департамент социальной защиты населения области

обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан

удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством;

удельный вес малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством;

количество произведенных ежемесячных денежных выплат малоимущим семьям в связи с рождением (усыновлением) после 31 декабря 2012 года третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

1

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг»

Департамент социальной защиты населения области

обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан

удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством

1

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Департамент социальной защиты населения области

обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан

удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством

1

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 1.4 «Предоставление иных социальных выплат, пособия на погребение, возмещение специализированным службам услуг по погребению, предоставление технических средств реабилитации, изготовление медали «Медаль материнства», изготовление бланков удостоверений  и справок»

Департамент социальной защиты населения области

обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан

удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством;

удельный вес малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством

1

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 1.5 «Дополнительное пенсионное обеспечение»

Департамент социальной защиты населения области

обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан

удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством

1

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 1.6 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета»

Департамент социальной защиты населения области

обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан

удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством;

удельный вес малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством;

количество произведенных ежемесячных денежных выплат малоимущим семьям в связи с рождением (усыновлением) после 31 декабря 2012 года третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

2

2

2

2

2

2

-

Основное мероприятие 1.7 «Предоставление ежемесячного вознаграждения на основании договора о взаимных обязательствах с одним из родителей многодетной семьи с 8 и более детьми»

Департамент социальной защиты населения области

обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан

удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством;

удельный вес малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством

1

1

-

-

-

-

-

1 - индекс соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы 1 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1: областной бюджет (собственные доходы) - 1, федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) – 2.»

Приложение 4

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

«Приложение 4

к подпрограмме 1

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 государственной программы за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

Итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 1

итого

всего,

в том числе

7 175 403,9

7 138 682,4

7 702 663,2

6 853 376,8

7 195 801,2

7 191 308,5

6 274 881,2

49 532 117,2

собственные доходы областного бюджета

5 269 936,3

5 394 513,8

5 817 858,4

5 501 078,0

5 841 052,5

5 837 440,8

6 274 881,2

39 936 761,0

субвенции и субсидии федераль­ного бюджета

1 905 467,6

1 744 168,6

1 884 804,8

1 352 298,8

1 354 748,7

1 353 867,7

0,0

9 595 356,2

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

7 175 403,9

7 138 682,4

7 702 663,2

6 853 376,8

7 195 801,2

7 191 308,5

6 274 881,2

49 532 117,2

собственные доходы областного бюджета

5 269 936,3

5 394 513,8

5 817 858,4

5 501 078,0

5 841 052,5

5 837 440,8

6 274 881,2

39 936 761,0

субвенции и субсидии федераль­ного бюджета

1 905 467,6

1 744 168,6

1 884 804,8

1 352 298,8

1 354 748,7

1 353 867,7

0,0

9 595 356,2

Основное мероприятие 1.1

Обеспечение публичных нормативных обязательств Вологодской области, в том числе:

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

2 377 247,3

2 502 371,5

2 688 422,7

2 677 651,9

2 660 704,1

2 628 612,4

2 641 727,7

18 176 737,6

1.1.1. Выплата ежемесячного материаль­ного обеспечения по закону области от 30 ноября 1999 года

№ 439-ОЗ «О дополнитель­ном ежемесячном материальном обеспечении лиц, имеющих особые заслуги перед Вологодской областью»

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

33 126,5

31 450,2

29 755,9

28 882,3

28 882,3

28 882,3

28 882,3

209 861,8

1.1.2. Предоставле­ние мер социальной поддержки по закону области от 10 мая 2000 года № 491-ОЗ «О дополнитель­ном материальном обеспечении граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных испытаний, а также членов их семей»

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

1 121,2

1 195,1

1 225,1

1 328,7

1 328,7

1 328,7

1 328,7

8 856,2

1.1.3. Выплата ежемесячной надбавки к пенсии по закону области от 2 апреля 2001 года

№ 670-ОЗ «Об установлении надбавки к пенсии пенсионерам, удостоенным почетных званий»

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

254,2

256,0

254,6

242,4

242,4

242,4

242,4

1 734,4

1.1.4. Предоставле­ние мер социальной поддержки по законам области от 29 декабря 2003 года

№ 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области», от 16 марта 2015 года

№ 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

610 817,3

758 652,1

972 090,3

946 720,8

923 348,5

905 825,8

905 825,8

6 023 280,6

1.1.5. Предоставле­ние мер социальной поддержки по закону области от

1 июня 2005 года

№ 1285-ОЗ

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

1 726 427,3

1 705 727,1

1 679 700,5

1 694 313,7

1 700 475,6

1 685 638,0

1 698 753,3

11 891 035,5

1.1.6. Выплата вознагражде­ния по закону области от 6 декабря 2006 года

№ 1528-ОЗ «Об учрежде­нии государ­ственной награды Вологодской области - медали «Медаль материнства»

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

1 063,7

352,1

357,6

918,8

918,8

918,8

918,8

5 448,6

1.1.7. Выплата ежемесячного пособия по закону области от 26 сентября 2008 года

№ 1833-ОЗ «О ежемесячном социальном пособии лицам с хронической почечной недостаточно­стью, получающим лечение методом диализа»

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

3 332,2

3 718,6

4 030,7

4 164,0

4 435,6

4 707,2

4 707,2

29 095,5

1.1.8. Выплата ежемесячного пособия по закону области от 2 апреля 2009 года

№ 1977-ОЗ «О ежемесячном денежном пособии сыну военнослужа­щего срочной службы И.Е. Налетова, погибшего на атомном подводном крейсере «Курск»

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

12,0

12,0

12,0

12,0

3,0

0,0

0,0

51,0

1.1.9. Ежемесячная выплата по законам области, регламенти­рующим установление дополнитель­ного пенсионного и материаль­ного обеспечения в отношении конкретных граждан Вологодской области

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

1 092,9

1 008,3

996,0

1 069,2

1 069,2

1 069,2

1 069,2

7 374,0

Основное мероприятие 1.2

Обеспечение предоставле­ния ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммуналь­ных услуг,

в том числе:

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

1 874 989,7

1 939 488,8

2 071 909,9

1 741 828,8

2 009 709,7

2 015 486,3

2 428 994,0

14 082 407,2

многодетным семьям

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

63 256,5

67 541,8

74 304,7

78 305,1

82 053,7

85 592,5

85 592,5

536 646,8

отдельным категориям граждан

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

1 811 733,2

1 871 947,0

1 997 485,7

1 658 185,4

1 921 783,9

1 923 434,6

2 336 942,3

13 521 512,1

компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир­ном доме отдельным категориям граждан по закону области от 29 января 2016 года

№ 3873-ОЗ «О предоставле­нии компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир­ном доме отдельным категориям граждан»

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

119,5

5 338,3

5 872,1

6 459,2

6 459,2

24 248,3

обеспечение предоставле­ния органами местного самоуправле­ния ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммуналь­ных услуг, в том числе:

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

1 874 989,7

1 939 488,8

386 186,8

0,0

0,0

0,0

0,0

4 200 665,3

многодетным семьям

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

63 256,5

67 541,8

11 977,7

0,0

0,0

0,0

0,0

142 776,0

отдельным категориям граждан

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

1 811 733,2

1 871 947,0

374 209,1

0,0

0,0

0,0

0,0

4 057 889,3

Основное мероприятие 1.3

Обеспечение предоставле­ния гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь­ных услуг, в том числе:

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

664 592,5

583 708,7

667 518,7

688 284,0

731 621,0

752 263,3

763 080,7

4 851 068,9

обеспечение предоставле­ния органами местного самоуправле­ния гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь­ных услуг

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

664 592,5

583 708,7

118 478,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 366 779,2

Основное мероприятие 1.4

Предоставле­ние иных социальных выплат, пособия на погребение, возмещение специализи­рован­ным службам услуг по погребению, предоставле­ние техниче­ских средств реабилитации, изготовление медали «Медаль материнства», изготовление бланков удо­стоверений  и справок,

в том числе:

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

185 812,4

190 380,4

188 776,3

195 987,2

241 691,6

243 752,7

243 752,7

1 490 153,3

1.4.1. Предоставле­ние государствен­ной социальной помощи, в том числе:

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

156 512,0

157 052,8

155 083,6

157 432,0

193 200,7

193 200,7

193 200,7

1 205 682,5

обеспечение предоставле­ния органами местного самоуправле­ния государствен­ной социальной помощи

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

84 266,0

82 695,0

13 152,4

0,0

0,0

0,0

0,0

180 113,4

1.4.2. Компенсация транспортных расходов малоимущим беременным женщинам, направляемым для диспансериза­ции, консультации, лечения и родов в медицинские организации

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

199,4

200,1

247,1

254,9

267,1

278,6

278,6

1 725,8

1.4.3. Предоставле­ние компенсации стоимости проезда один раз в год к месту санаторно-курортного лечения и обратно детям из малоимущих семей, не включенным в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государствен­ной социальной помощи

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

127,7

262,4

275,0

221,8

232,5

242,5

242,5

1 604,4

1.4.4. Обеспечение средствами ухода новорожден­ных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,

в том числе:

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

3 973,4

4 302,4

4 674,0

5 297,2

5 297,2

5 297,2

5 297,2

34 138,6

обеспечение средствами ухода новорожден­ных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органами местного самоуправле­ния

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

3 973,4

4 302,4

497,1

0,0

0,0

0,0

0,0

8 772,9

1.4.5. Выплата социального пособия на погребение

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

12 365,2

11 893,9

11 546,6

13 578,4

14 464,2

15 340,6

15 340,6

94 529,5

1.4.6. Возмещение специализирован­ным службам услуг по погребению, в том числе:

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

1 827,4

1 413,8

1 691,3

1 392,8

1 459,7

1 522,5

1 522,5

10 830,0

обеспечение предоставле­ния органами местного

са­мо­управле­ния возмещения специализи­рованным службам услуг по погребению

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

1 608,5

1 184,1

192,1

0,0

0,0

0,0

0,0

2 984,7

1.4.7. Предоставле­ние мер социальной поддержи гражданам, нуждающимся в технических средствах реабилитации, реабилитаци­он­ных мероприятиях и услугах

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

5 100,0

8 882,2

7 453,7

8 882,2

17 732,2

18 494,7

18 494,7

85 039,7

1.4.8. Компенсация стоимости месячного проездного билета отдельным категориям студентов

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

4 121,8

5 143,5

6 517,3

7 497,4

7 857,3

8 195,2

8 195,2

47 527,7

1.4.9. Доплата лицам, ставшим инвалидами вследствие Чернобыль­ской катастрофы, а также членам семей граждан, умерших (погибших) вследствие чернобыль­ской катастрофы, имеющим право на получение сумм в возмещение вреда и состоящим на учете в органах социальной защиты населения

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

7,0

7,0

7,0

7,1

7,1

7,1

7,1

49,4

1.4.10. Изго­товление медали «Медаль материнства», изготовление бланков удо­стоверений  и справок

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

294,0

151,0

110,6

253,3

253,5

253,5

253,5

1 569,4

1.4.11. Компенсация расходов по оплате проезда (туда и обратно) один раз в год по территории Российской Федерации реабилитиро­ван­ным лицам

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

1 284,5

1 071,3

1 170,1

1 170,1

920,1

920,1

920,1

7 456,3

Основное мероприятие 1.5

Дополнитель­ное пенсионное обеспечение

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

165 177,0

176 819,6

201 230,8

197 326,1

197 326,1

197 326,1

197 326,1

1 332 531,8

Основное мероприятие 1.6

Предоставле­ние мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета, в том числе:

Департамент социальной защиты населения области

субвенции и субсидии федераль­ного бюджета

1 905 467,6

1 744 168,6

1 884 804,8

1 352 298,8

1 354 748,7

1 353 867,7

0,0

9 595 356,2

1.6.1. Предоставле­ние ежегодной денежной выплаты лицам, награжден­ным нагрудным знаком «Почетный донор России»

Департамент социальной защиты населения области

субвенции и субсидии федераль­ного бюджета

97 017,6

99 982,2

98 399,8

104 205,5

104 205,5

104 205,5

0,0

608 016,1

1.6.2. Выплата государствен­ного единовремен­ного пособия и ежемесяч­ной денежной компенсации гражданам при возникнове­нии поствакци­наль­ных осложнений

Департамент социальной защиты населения области

субвенции и субсидии федераль­ного бюджета

219,2

219,2

168,2

131,1

131,1

131,1

0,0

999,9

1.6.3. Оплата жилищно-коммуналь­ных услуг отдельным категориям граждан

Департамент социальной защиты населения области

субвенции и субсидии федераль­ного бюджета

1 272 878,6

951 684,3

899 100,3

761 359,6

761 268,3

761 178,6

0,0

5 407 469,7

1.6.4. Выплата единовремен­ного пособия беременной жене военно­служащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежеме­сячного пособия на ребенка воен­нослужащего, проходящего военную службу по призыву

Департамент социальной защиты населения области

субвенции и субсидии федераль­ного бюджета

21 787,6

7 262,7

9 868,9

10 457,8

10 938,6

11 379,3

0,0

71 694,9

1.6.5. Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственно­сти владельцев транспортных средств

Департамент социальной защиты населения области

субвенции и субсидии федераль­ного бюджета

826,8

744,1

1 118,9

994,7

994,7

994,7

0,0

5 673,9

1.6.6. Выплата государствен­ных пособий лицам, не подлежащим обязатель­ному социальному страхованию на случай временной нетрудо­способно­сти и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации (прекраще­нием деятельности, полномочий физическими лицами) в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

Департамент социальной защиты населения области

субвенции и субсидии федераль­ного бюджета

373 355,5

418 611,2

468 167,3

459 063,2

460 465,0

459 233,0

0,0

2 638 895,2

1.6.7. Предоставле­ние ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до дня достижения ребенком возраста трех лет в соответствии с  пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»

Департамент социальной защиты населения области

субвенции и субсидии федераль­ного бюджета

139 360,0

252 650,6

371 553,5

0,0

0,0

0,0

0,0

763 564,1

1.6.8. Предоставле­ние социальной  поддержки Героям Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

Департамент социальной защиты населения области

субвенции и субсидии федераль­ного бюджета

22,3

0,0

177,1

0,0

0,0

0,0

0,0

199,4

1.6.9. Предоставле­ние мер социальной  поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

Департамент социальной защиты населения области

субвенции и субсидии федераль­ного бюджета

0,0

13 014,3

13 014,3

16 086,9

16 745,5

16 745,5

0,0

75 606,5

1.6.10. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир­ном доме

Департамент социальной защиты населения области

субвенции и субсидии федераль­ного бюджета

0,0

0,0

23 236,5

0,0

0,0

0,0

0,0

23 236,5

Основное мероприятие 1.7

Предоставле­ние ежемесячного вознагражде­ния на основании договора о взаимных обяза­-

тель­ст­вах

с одним из родителей многодетной семьи с 8 и более детьми

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

2 117,4

1 744,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 862,2

»

Приложение 5

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

«Приложение 5

к подпрограмме 1

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ

ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

Оценка расходов (тыс. рублей), годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего

1813010,8

1886564,9

1921785,1

1690606,5

1354748,7

1353867,7

0,0

Федеральный бюджет

1813010,8

1886564,9

1921785,1

1690606,5

1354748,7

1353867,7

0,0

»

Приложение 6

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

«Приложение 1

к подпрограмме 2

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 2



п/п

Задача, направленная на достижение цели

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измере-ния

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Развитие сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих социальное обслуживание населения

доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа клиентов, получивших услуги

%

95

96

97

98

99

99

99

99

99

удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности

%

-

0,3

0,9

1,5

2,0

4,0

5,0

5,0

5,0

2.

Повышение уровня социальной защищенности совершеннолетних недееспособных граждан, обеспечение их прав и законных интересов

доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций

%

93,5

95,0

95,5

97,0

98,0

98,2

98,3

98,5

98,5

3.

Сохранение кадрового потенциала в системе социальной защиты населения

соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Вологодской области

%

36,3

43,2

57,3

54,7

61,6

89,5

100,0

100,0

100,0

»

Приложение 7

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

«Приложение 2

к подпрограмме 2

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 2

В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ

№ п/п

Наименование муниципального образования области

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа клиентов, получивших услуги, %

1.

Бабаевский район

95,0

96,0

97,0

98,0

-

-

-

-

-

2.

Бабушкинский район

95,0

96,0

97,0

98,0

-

-

-

-

-

3.

Белозерский район

95,0

96,0

97,0

98,0

-

-

-

-

-

4.

Вашкинский район

95,0

96,0

97,0

98,0

-

-

-

-

-

5.

Великоустюгский район

95,0

96,0

97,0

98,0

-

-

-

-

-

6.

Вожегодский район

95,0

96,0

97,0

98,0

-

-

-

-

-

7.

Верховажский район

95,0

96,0

97,0

98,0

-

-

-

-

-

8.

Вологодский район

95,0

96,0

97,0

98,0

-

-

-

-

-

9.

Вытегорский район

95,0

96,0

97,0

98,0

-

-

-

-

-

10.

Грязовецкий район

95,0

96,0

97,0

98,0

-

-

-

-

-

11.

Кадуйский район

95,0

96,0

97,0

98,0

-

-

-

-

-

12.

Кирилловский район

95,0

96,0

97,0

98,0

-

-

-

-

-

13.

Кичменгско-Городецкий район

95,0

96,0

97,0

98,0

-

-

-

-

-

14.

Междуреченский район

95,0

96,0

97,0

98,0

-

-

-

-

-

15.

Никольский район

95,0

96,0

97,0

98,0

-

-

-

-

-

16.

Нюксенский район

95,0

96,0

97,0

98,0

-

-

-

-

-

17.

Сокольский район

95,0

96,0

97,0

98,0

-

-

-

-

-

18.

Сямженский район

95,0

96,0

97,0

98,0

-

-

-

-

-

19.

Тарногский район

95,0

96,0

97,0

98,0

-

-

-

-

-

20.

Тотемский район

95,0

96,0

97,0

98,0

-

-

-

-

-

21.

Усть-Кубинский район

95,0

96,0

97,0

98,0

-

-

-

-

-

22.

Устюженский район

95,0

96,0

97,0

98,0

-

-

-

-

-

23.

Харовский район

95,0

96,0

97,0

98,0

-

-

-

-

-

24.

Чагодощенский район

95,0

96,0

97,0

98,0

-

-

-

-

-

25.

Череповецкий район

95,0

96,0

97,0

98,0

-

-

-

-

-

26.

Шекснинский район

95,0

96,0

97,0

98,0

-

-

-

-

-

27.

Г. Вологда

95,0

96,0

97,0

98,0

-

-

-

-

-

28.

Г. Череповец

95,0

96,0

97,0

98,0

-

-

-

-

-

Доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций, %

1.

Бабаевский район

94,28

96,87

97,14

96,1

-

-

-

-

-

2.

Бабушкинский район

76,0

91,66

91,66

86,4

-

-

-

-

-

3.

Белозерский район

96,29

93,33

92,85

94,2

-

-

-

-

-

4.

Вашкинский район

94,11

100,0

93,75

96,0

-

-

-

-

-

5.

Великоустюгский район

97,05

100,0

100,0

99,0

-

-

-

-

-

6.

Вожегодский район

75,0

88,0

76,90

80,0

-

-

-

-

-

7.

Верховажский район

100,0

100,0

93,84

98,0

-

-

-

-

-

8.

Вологодский район

83,33

91,17

93,84

89,4

-

-

-

-

-

9.

Вытегорский район

90,0

80,95

77,27

82,7

-

-

-

-

-

10.

Грязовецкий район

98,57

97,22

94,73

96,8

-

-

-

-

-

11.

Кадуйский район

88,88

85,0

95,0

89,6

-

-

-

-

-

12.

Кирилловский район

92,0

89,65

92,85

91,5

-

-

-

-

-

13.

Кичменгско-Городецкий район

97,14

95,12

95,20

95,8

-

-

-

-

-

14.

Междуреченский район

87,5

88,88

98,76

91,7

-

-

-

-

-

15.

Никольский район

90,0

95,91

96,15

94,0

-

-

-

-

-

16.

Нюксенский район

100,0

100,0

94,44

98,0

-

-

-

-

-

17.

Сокольский район

95,65

100,0

100,0

98,0

-

-

-

-

-

18.

Сямженский район

81,25

93,33

100,0

91,0

-

-

-

-

-

19.

Тарногский район

89,47

88,88

94,73

91,0

-

-

-

-

-

20.

Тотемский район

100,0

95,62

100,0

98,5

-

-

-

-

-

21.

Усть-Кубинский район

92,85

92,85

92,30

92,6

-

-

-

-

-

22.

Устюженский район

95,23

95,45

95,20

95,3

-

-

-

-

-

23.

Харовский район

100,0

100,0

96,87

98,9

-

-

-

-

-

24.

Чагодощенский район

57,14

58,33

75,0

63,5

-

-

-

-

-

25.

Череповецкий район

83,33

91,66

91,30

88,7

-

-

-

-

-

26.

Шекснинский район

86,27

89,58

89,58

88,4

-

-

-

-

-

27.

Г. Вологда

96,84

98,19

97,54

97,5

-

-

-

-

-

28.

Г. Череповец

98,73

98,50

98,82

98,6

-

-

-

-

-

Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Вологодской области, %

1.

Бабаевский район

-

37,8

58,0

68,5

-

-

-

-

-

2.

Бабушкинский район

-

33,9

58,0

68,5

-

-

-

-

-

3.

Белозерский район

-

45,8

58,0

68,5

-

-

-

-

-

4.

Вашкинский район

-

42,8

58,0

68,5

-

-

-

-

-

5.

Великоустюгский район

-

39,3

58,0

68,5

-

-

-

-

-

6.

Вожегодский район

-

36,7

58,0

68,5

-

-

-

-

-

7.

Верховажский район

-

42,0

58,0

68,5

-

-

-

-

-

8.

Вологодский район

-

39,5

58,0

68,5

-

-

-

-

-

9.

Вытегорский район

-

31,1

58,0

68,5

-

-

-

-

-

10.

Грязовецкий район

-

47,0

58,0

68,5

-

-

-

-

-

11.

Кадуйский район

-

38,1

58,0

68,5

-

-

-

-

-

12.

Кирилловский район

-

43,4

58,0

68,5

-

-

-

-

-

13.

Кичменгско-Городецкий район

-

40,4

58,0

68,5

-

-

-

-

-

14.

Междуреченский район

-

41,9

58,0

68,5

-

-

-

-

-

15.

Никольский район

-

36,5

58,0

68,5

-

-

-

-

-

16.

Нюксенский район

-

57,2

58,0

68,5

-

-

-

-

-

17.

Сокольский район

-

48,1

58,0

68,5

-

-

-

-

-

18.

Сямженский район

-

41,3

58,0

68,5

-

-

-

-

-

19.

Тарногский район

-

42,4

58,0

68,5

-

-

-

-

-

20.

Тотемский район

-

37,3

58,0

68,5

-

-

-

-

-

21.

Усть-Кубинский район

-

40,3

58,0

68,5

-

-

-

-

-

22.

Устюженский район

-

39,4

58,0

68,5

-

-

-

-

-

23.

Харовский район

-

42,6

58,0

68,5

-

-

-

-

-

24.

Чагодощенский район

-

55,0

58,0

68,5

-

-

-

-

-

25.

Череповецкий район

-

40,8

58,0

68,5

-

-

-

-

-

26.

Шекснинский район

-

37,2

58,0

68,5

-

-

-

-

-

27.

Г. Вологда

-

46,5

58,0

68,5

-

-

-

-

-

28.

Г. Череповец

-

48,7

58,0

68,5

-

-

-

-

-

»

Приложение 8

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

«Приложение 31

к подпрограмме 2

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2

Наименование

основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель

Ожидаемый
непосредственный

результат

Связь

с показателями
подпрограммы

Годы реализации и источник
финансового обеспечения1

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Основное мероприятие 2.1 «Организация предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания области»

Департамент социальной защиты населения области

организация предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания населения области

доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа клиентов, получивших услуги;

соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Вологодской области

1

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение организации и осуществления органами местного самоуправления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан»

Департамент социальной защиты населения области

предоставление субвенций органам местного самоуправления области на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных  граждан

доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций

1

1

1

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.3 «Осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-участников Содружества Независимых Государств несовершеннолет­них, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций»

Департамент социальной защиты населения области

обеспечение перевозки между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолет­них, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

-

2

2

2

2

2

2

-

Основное мероприятие 2.4 «Выплата компенсации поставщикам социальных услуг в Вологодской области»

Департамент социальной защиты населения области

предоставление субсидий из областного бюджета на выплату компенсации поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Вологодской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)

удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности

-

-

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 2.5 «Выплата вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан»

Департамент социальной защиты населения области

выплата вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных  граждан

доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций

-

-

1

1

1

1

1

1 - индекс соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы 2 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2: областной бюджет (собственные доходы) - 1, федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) - 2.»

Приложение 9

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

«Приложение 4

к подпрограмме 2

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 государственной программы за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование

основного

мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

Итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 2

итого

всего, в том числе

1 560 158,6

1 523 664,5

1 539 387,8

1 547 673,3

1 558 416,7

1 558 427,3

1 558 222,4

10 845 950,6

собственные доходы областного бюджета

1 559 888,9

1 523 418,6

1 539 213,3

1 547 489,2

1 558 222,4

1 558 222,4

1 558 222,4

10 844 677,2

субвенции и субсидии федераль­ного бюджета

269,7

245,9

174,5

184,1

194,3

204,9

0,0

1 273,4

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

1 560 158,6

1 523 664,5

1 539 387,8

1 547 673,3

1 558 416,7

1 558 427,3

1 558 222,4

10 845 950,6

собственные доходы областного бюджета

1 559 888,9

1 523 418,6

1 539 213,3

1 547 489,2

1 558 222,4

1 558 222,4

1 558 222,4

10 844 677,2

субвенции и субсидии федераль­ного бюджета

269,7

245,9

174,5

184,1

194,3

204,9

0,0

1 273,4

Основное мероприятие 2.1

Организация предоставле­ния социаль­ных услуг в организациях социального обслуживания области

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

1 493 227,0

1 457 992,8

1 483 530,3

1 483 399,1

1 483 399,1

1 483 399,1

1 483 399,1

10 368 346,5

Основное мероприятие 2.2

Обеспечение организации и осуществления органами

ме­стного само­управления деятельности по опеке и

по­печительству в отношении совершенно­летних граждан

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

66 661,9

65 425,8

8 567,0

0,0

0,0

0,0

0,0

140 654,7

Основное мероприятие 2.3

Осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъек­тами Россий­ской Федера­ции, а также в пределах тер­риторий госу­дарств-участ­ников Содру­жества Независимых Государств несовершенно­летних, самовольно ушедших из семей, органи­заций для детей-сирот и детей, остав­шихся без попечения ро­дителей, образователь­ных организа­ций и иных организаций

Департамент социальной защиты населения области

субвенции и субсидии федераль­ного бюджета

269,7

245,9

174,5

184,1

194,3

204,9

0,0

1 273,4

Основное мероприятие 2.4

Выплата ком­пенсации поставщикам социальных услуг в

Воло­годской

об­ласти

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

3 488,9

9 666,0

20 399,2

20 399,2

20 399,2

74 352,5

Основное мероприятие 2.5

Выплата возна­граждения опекунам

со­вершен­нолет­них недееспо­собных

граж­дан

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

43 627,1

54 424,1

54 424,1

54 424,1

54 424,1

261 323,5

»

Приложение 10

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

«Приложение 5

к подпрограмме 2

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ

ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

Оценка расходов (тыс. рублей), годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего

0,0

0,0

0,0

184,1

194,3

204,9

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

184,1

194,3

204,9

0,0

»

Приложение 11

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

«Приложение 72

к подпрограмме 2

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ)

государственными организациями социального обслуживания населения области по подпрограмме 2

на 2017-2020 годы

Наименование           

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.  

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

(предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг,

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов).

Наименование категории потребителей: граждане, полностью утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Показатель объема услуги (работы):          

численность граждан, получивших социальные услуги (человек)

-

Основное мероприятие 2.1

4216

4216

4216

4216

696919,1

696919,1

696919,1

696919,1

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

(предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг,

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов).

Наименование категории потребителей: граждане, частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Показатель объема услуги (работы):          

численность граждан, получивших социальные услуги (человек)

-

Основное мероприятие 2.1

434

434

434

434

78007,3

78007,3

78007,3

78007,3

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

(предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов).

Наименование категории потребителей: граждане при отсутствии условий для реализации основных жизненных потребностей, достигшие пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет) и сохранившие полную или частичную способность к самообслуживанию в быту, которые являются одиноко проживающими (не имеют других лиц, зарегистрированных с ними по месту их жительства) в помещениях, не отвечающих установленным для жилых помещений требованиям, либо не имеют детей или дети которых, обязанные содержать их по закону, не могут осуществлять уход за родителями в силу своей нетрудоспособности либо отдаленности проживания (другой населенный пункт)

Показатель объема услуги (работы)

численность граждан, получивших социальные услуги (человек)

-

Основное мероприятие 2.1

932

932

932

932

8351,8

8351,8

8351,8

8351,8

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

(предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг).

Наименование категории потребителей: граждане при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста двадцати трех лет и завершивших пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Показатель объема услуги (работы)

численность граждан, получивших социальные услуги (человек)

-

Основное мероприятие 2.1

415

415

415

415

11083,7

11083,7

11083,7

11083,7

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

(предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг).

Наименование категории потребителей: граждане, частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Показатель объема услуги (работы)

численность граждан, получивших социальные услуги (человек)

-

Основное мероприятие 2.1

668

668

668

668

10644,0

10644,0

10644,0

10644,0

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

Предоставление социального обслуживания в форме на дому

(предоставление социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг).

Наименование категории потребителей: граждане, частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; граждане, полностью утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

Показатель объема услуги (работы)

численность граждан, получивших социальные услуги (человек)

-

Основное мероприятие 2.1

9331

9331

9331

9331

334757,6

334757,6

334757,6

334757,6

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

(предоставление срочных социальных услуг).

Наименование категории потребителей: граждане, частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;  граждане при отсутствии работы и средств к существованию;  граждане при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; граждане при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;   граждане при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста двадцати трех лет и завершивших пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье)

Показатель объема услуги (работы)

численность граждан, получивших социальные услуги (человек)

-

Основное мероприятие 2.1

153735

153735

153735

153735

114575,2

114575,2

114575,2

114575,2

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

(предоставление социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг).

Наименование категории потребителей: граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации

Показатель объема услуги (работы)

численность граждан, получивших социальные услуги (человек)

-

Основное мероприятие 2.1

10823

10823

10823

10823

71427,1

71427,1

71427,1

71427,1

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

(предоставление социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг).

Наименование категории потребителей: Граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье

Показатель объема услуги (работы)

численность граждан, получивших социальные услуги (человек)

-

Основное мероприятие 2.1

3644

3644

3644

3644

33678,2

33678,2

33678,2

33678,2

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

Оказание консультативной, психологической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка.

Наименование категории потребителей: семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание

Показатель объема услуги (работы)

численность граждан, получивших социальные услуги (человек)

-

Основное мероприятие 2.1

145

145

145

145

1077,9

1077,9

1077,9

1077,9

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации.

Наименование категории потребителей: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации

Показатель объема услуги (работы)

численность граждан, получивших социальные услуги (человек)

-

Основное мероприятие 2.1

208

208

208

208

63405,3

63405,3

63405,3

63405,3

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

(предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг).

Наименование категории потребителей: граждане  при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации

Показатель объема услуги (работы)

численность граждан, получивших социальные услуги (человек)

-

Основное мероприятие 2.1

1125

1125

1125

1125

34358,7

34358,7

34358,7

34358,7

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства

Показатель объема услуги (работы)

численность граждан, получивших социальные услуги (человек)

-

Основное мероприятие 2.1

25

25

25

25

706,3

706,3

706,3

706,3

»

Приложение 12

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

«Приложение 1

к подпрограмме 3

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 3

№ п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Наименование целевого показателя (индикатора)

Еди-ница измере-ния

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Сохранение и развитие сети областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества (зданий, сооружений, коммуникаций, оборудования), используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей

1. Количество областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества), в которых в отчетном году проведены мероприятия по сохранению и укреплению материально-технической базы

ед.

14

10

9

9

4

8

8

8

10

2. Доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей

%

-

14,3

14,3

21,4

28,5

28,5

28,5

28,5

38,4

2.

Обеспечение отдыха детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления

1. Количество детей, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления

человек

840

300

200

79

234

60

60

60

60

2. Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,  отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления, к общему количеству детей, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления

%

-

-

10

25

20,5

33,3

33,3

33,3

33,3

3.

Совершенствование кадрового, информационно-методического обеспечения организаций отдыха и оздоровления детей

Количество педагогических работников и вожатых, прошедших курсы повышения квалификации и инструктивно-методические лагерные сборы (для вожатского актива)

человек

50

30

-

-

-

-

-

-

50

4.

Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время

человек

3372

1162

-

-

-

-

-

-

1000

5.

Сохранение уровня охвата детей организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению

%

54

54,5

54,5

54,5

58,0

54,5

54,5

54,5

54,5

»

Приложение 13

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

                                                                                                                                                                 «Приложение 2

к подпрограмме 3

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3

в разрезе муниципальных образований области


п/п

Наименование          
муниципального         
образования области

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Количество муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих

деятельность на базе комплекса муниципального имущества), в которых в отчетном году проведены мероприятия

по сохранению и укреплению материально-технической базы, единиц

1.

Верховажский

1

1

1

1

-

1

1

1

1

2.

Вытегорский

1

1

1

1

-

-

-

-

-

3.

Никольский

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4.

Нюксенский

1

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Сямженский

1

1

1

-

1

1

1

1

1

6.

Тотемский

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7.

Чагодощенский

1

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Харовский

1

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

Г. Вологда

1

1

2

3

1

2

2

2

2

10.

Г. Череповец

2

2

2

2

-

2

2

2

2

»

Приложение 14

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

                                                                                                                                                                 «Приложение 2

к подпрограмме 3

Форма 1

ОТЧЕТ

об использовании субсидий

на сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества (зданий, сооружений, коммуникаций, оборудования), используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы»

на 1 ___________ 20__ года

Наименова­ние

муниципаль­ного

образования

области

Предусмотрено средств

на 20__ год

Перечислено на счет муниципального образования области нарастающим

итогом с

начала года, в том числе за счет

(руб.)

Кассовые расходы (руб.)

все­г­о

в том числе за счет

всего

в том числе за счет

в том числе на

областного бюджета

местного

бюджета

областного бюджета

местного

бюджета

ремонтные работы

строительство

(указать объект)

приобретение

оборудования

другие

мероприятия

(указать, какие)

областного бюджета

местного

бюджета

областной бюджет

местный

бюджет

областной бюджет

местный

бюджет

областной бюджет

местный

бюджет

областной бюджет

местный

бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Исполнитель ___________________ телефон __________ «__»__________ 20__ года

Руководитель _____________________

М.П. »
Приложение 15

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

«Приложение 41

к подпрограмме 3

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3

Наименование

основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель

Ожидаемый

непосредственный

результат

Связь

с показателями подпрограммы

Годы реализации и источник

финансового обеспечения1

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Основное мероприятие 3.1 «Сохранение и развитие сети областных и муниципальных загородных  оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества (зданий, сооружений, коммуникаций, оборудования), используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха»

Департамент социальной

защиты

населения

области,

Департамент образования области

проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы  областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества), создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха

количество областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества), в которых в отчетном году проведены мероприятия по сохранению и укреплению материально-технической базы;

доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей

1

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение отдыха детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления»

Департамент социальной защиты населения области,

Департамент физической культуры и спорта области

обеспечение отдыхом и оздоровлением детей всех групп здоровья на специализирован­ных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления

количество детей, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления;

доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления, к общему количеству детей, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления

1

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 3.3 «Совершенствование кадрового, информационно-методического обеспечения организаций отдыха и оздоровления детей»

Департамент социальной защиты населения области,

Департамент образования области,

Департамент внутренней политики

Правительства области

проведение областного смотра-конкурса организаций отдыха детей и их оздоровления, обучение педагогических работников и вожатых на курсах повышения квалификации и инструктивно-методических сборах (для вожатского актива)

количество педагогических работников и вожатых, прошедших курсы повышения квалификации и инструктивно-методические лагерные сборы (для вожатского актива)

1

1

1

-

-

-

1

Основное мероприятие 3.4 «Обеспечение организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»

Департамент труда и занятости населения области

временное трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время

-

-

-

-

-

-

1

Основное мероприятие 3.5 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»

Департамент социальной защиты населения области

обеспечение организованными формами отдыха, оздоровления и занятости детей школьного возраста, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и подлежащих оздоровлению

доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению

1, 2

1

1, 2

1

1

1

1

Основное мероприятие 3.6 «Мероприятия, связанные с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе»

Департамент социальной защиты населения области

обеспечение отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и подлежащих оздоровлению

доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению

2

-

-

-

-

-

-

1 - индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы 3 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3: областной бюджет (собственные доходы) - 1, федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) – 2.»

Приложение 16

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

«Приложение 5

к подпрограмме 3

Финансовое обеспечение подпрограммы 3 государственной программы за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование

основного

мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель,

орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

Итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 3

итого

всего, в том числе

215 594,4

154 403,5

419 710,4

262 596,3

270 735,7

271 356,6

295 281,6

1 889 678,5

собственные доходы областного бюджета

159 495,1

154 403,5

261 556,8

262 596,3

270 735,7

271 356,6

295 281,6

1 675 425,6

субвенции и субсидии федераль­ного бюджета

56 099,3

0,0

158 153,6

0,0

0,0

0,0

0,0

214 252,9

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

211 594,4

153 392,8

416 510,4

261 596,3

269 735,7

270 356,6

270 356,6

1 853 542,8

собственные доходы областного бюджета

155 495,1

153 392,8

258 356,8

261 596,3

269 735,7

270 356,6

270 356,6

1 639 289,9

субвенции и субсидии федераль­ного бюджета

56 099,3

0,0

158 153,6

0,0

0,0

0,0

0,0

214 252,9

Департамент образования области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18 000,0

18 000,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18 000,0

18 000,0

субвенции и субсидии федераль­ного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент труда и занятости населения области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 375,0

5 375,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 375,0

5 375,0

субвенции и субсидии федераль­ного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент внутренней политики Правительства области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

550,0

550,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

550,0

550,0

субвенции и субсидии федераль­ного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент физической культуры и спорта области

всего, в том числе

4 000,0

1 010,7

3 200,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

12 210,7

собственные доходы областного бюджета

4 000,0

1 010,7

3 200,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

12 210,7

субвенции и субсидии федераль­ного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.1

Сохранение и развитие сети областных и муниципаль­ных загородных  оздоровитель­ных лагерей, а также комплекса муниципаль­ного имущества (зданий, сооружений, коммуника­ций, оборудова­ния), исполь­зуе­мого для обеспечения деятельности загородных оздорови­тель­ных лагерей, создание условий для беспрепятст­вен­ного доступа детей-инвалидов и детей с ограни­ченными возможностя­ми здоровья к местам отдыха

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

12 776,3

9 751,4

10 354,2

11 796,3

12 409,7

13 005,4

13 005,4

83 098,7

Департамент образования области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18 000,0

18 000,0

Основное мероприятие 3.2

Обеспечение отдыха детей всех групп здоровья на специализи­ро­ванных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

280,0

276,7

1 326,9

500,0

526,0

551,2

551,2

4 012,0

Департамент образования области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент внутренней политики Правительства области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

400,0

400,0

Департамент физической культуры и спорта области

собственные доходы областного бюджета

4 000,0

1 010,7

3 200,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

12 210,7

Основное мероприятие 3.3

Совер­шен­-

ст­вование кадрового, информаци­онно-методи­ческого обеспечения организаций отдыха и оздоровления детей

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

188,6

164,4

190,0

0,0

0,0

0,0

0,0

543,0

Департамент образования области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент внутренней политики Правительства области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

150,0

Основное мероприятие 3.4

Обеспечение организации временного трудо­-

уст­ройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

Департамент труда и занятости населения области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 375,0

5 375,0

Основное мероприятие 3.5

Организация и обеспечение отдыха и оздоров­ления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

197 119,5

143 200,3

404 639,3

249 300,0

256 800,0

256 800,0

256 800,0

1 764 659,1

собственные доходы областного бюджета

142 250,2

143 200,3

246 485,7

249 300,0

256 800,0

256 800,0

256 800,0

1 551 636,2

субвенции и субсидии федераль­ного бюджета

54 869,3

0,0

158 153,6

0,0

0,0

0,0

0,0

213 022,9

Основное мероприятие 3.6

Мероприятия, связанные с отдыхом и оздоров­лением детей в организа­циях отдыха детей и их оздоровле­ния, расположен­ных в Республике Крым и       г. Севастополе

Департамент социальной защиты населения области

субвенции и субсидии федераль­ного бюджета

1 230,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 230,0

»

Приложение 17

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

«Приложение 6

к подпрограмме 3

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ

ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 3

Оценка расходов по годам реализации (тыс. руб.)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего

240,7

253,0

265,9

240,7

253,2

265,4

265,4

Бюджеты муниципальных образований области

240,7

253,0

265,9

240,7

253,2

265,4

265,4

»

Приложение 18

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

«Приложение 1

к подпрограмме 4

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 4



п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Наименование целевого показателя (индикатора)

Ед. изм.

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Обеспечение безопасных условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в организациях социального обслуживания населения области

1. Количество организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности

ед.

70

47

24

23

22

22

22

22

23

2. Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий

%

7,5

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Активизация участия пожилых граждан в жизни общества

Число граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь области

тыс. чел.

132

133

134

140

140

140

140

140

140

»

Приложение 19

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

                                                                                                                                                                 «Приложение 2

к подпрограмме 4

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 4

В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ

№ п/п

Наименование муниципального образования области

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

Количество организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых

проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности, ед.

1.

Бабаевский район

1

1

1

1

-

-

-

-

-

2.

Бабушкинский район

1

1

1

0

-

-

-

-

-

3.

Белозерский район

2

1

0

0

-

-

-

-

-

4.

Вашкинский район

2

1

0

1

-

-

-

-

-

5.

Великоустюгский район

1

1

0

1

-

-

-

-

-

6.

Вожегодский район

1

1

0

0

-

-

-

-

-

7.

Верховажский район

1

1

1

1

-

-

-

-

-

8.

Вологодский район

1

1

1

1

-

-

-

-

-

9.

Вытегорский район

1

1

0

1

-

-

-

-

-

10.

Грязовецкий район

2

2

0

1

-

-

-

-

-

11.

Кадуйский район

3

1

1

1

-

-

-

-

-

12.

Кирилловский район

3

2

0

2

-

-

-

-

-

13.

Кичменгско-Городецкий район

2

2

0

1

-

-

-

-

-

14.

Междуреченский район

2

2

0

1

-

-

-

-

-

15.

Никольский район

2

1

1

0

-

-

-

-

-

16.

Нюксенский район

2

1

0

1

-

-

-

-

-

17.

Сокольский район

2

1

1

0

-

-

-

-

-

18.

Сямженский район

1

1

0

1

-

-

-

-

-

19.

Тарногский район

2

2

0

0

-

-

-

-

-

20.

Тотемский район

1

1

1

0

-

-

-

-

-

21.

Усть-Кубинский район

1

1

1

1

-

-

-

-

-

22.

Устюженский район

2

1

2

1

-

-

-

-

-

23.

Харовский район

1

1

0

0

-

-

-

-

-

24.

Чагодощенский район

1

1

1

1

-

-

-

-

-

25.

Череповецкий район

1

1

1

0

-

-

-

-

-

26.

Шекснинский район

3

1

1

0

-

-

-

-

-

27.

Г. Вологда

0

2

1

0

-

-

-

-

-

28.

Г. Череповец

1

1

0

0

-

-

-

-

-

Число граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь области, тыс. чел.

1.

Бабаевский район

5

5

5,1

5,1

-

-

-

-

-

2.

Бабушкинский район

2

2,1

2,1

2,1

-

-

-

-

-

3.

Белозерский район

8

8

8,1

8,1

-

-

-

-

-

4.

Вашкинский район

3

3

3,1

3,1

-

-

-

-

-

5.

Великоустюгский район

6

6,1

6,1

6,1

-

-

-

-

-

6.

Вожегодский район

3

3

3,1

3,1

-

-

-

-

-

7.

Верховажский район

3

3

3,1

3,1

-

-

-

-

-

8.

Вологодский район

2

2,1

2,1

2,1

-

-

-

-

-

9.

Вытегорский район

5

5

5

5

-

-

-

-

-

10.

Грязовецкий район

3

3,1

3,1

3,1

-

-

-

-

-

11.

Кадуйский район

2

2

2,1

2,1

-

-

-

-

-

12.

Кирилловский район

4

4,1

4,1

4,1

-

-

-

-

-

13.

Кичменгско-Городецкий район

2

2,1

2,1

2,1

-

-

-

-

-

14.

Междуреченский район

2

2

2

2

-

-

-

-

-

15.

Никольский район

2

2

2,1

2,1

-

-

-

-

-

16.

Нюксенский район

2

2

2

2,1

-

-

-

-

-

17.

Сокольский район

7

7

7

7

-

-

-

-

-

18.

Сямженский район

2

2

2

2

-

-

-

-

-

19.

Тарногский район

2

2

2,1

2,1

-

-

-

-

-

20.

Тотемский район

4

4

4,1

4,1

-

-

-

-

-

21.

Усть-Кубинский район

2

2

2,1

2,1

-

-

-

-

-

22.

Устюженский район

2

2,1

2,1

2,2

-

-

-

-

-

23.

Харовский район

3

3

3

3

-

-

-

-

-

24.

Чагодощенский район

4

4,1

4,1

4,1

-

-

-

-

-

25.

Череповецкий район

3

3,1

3,1

3,2

-

-

-

-

-

26.

Шекснинский район

11

11,1

11,1

11,1

-

-

-

-

-

27.

Г. Вологда

18

18

18

18,1

-

-

-

-

-

28.

Г. Череповец

20

20

20

20,1

-

-

-

-

-

»

Приложение 20

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

«Приложение 31

к подпрограмме 4

Перечень основных мероприятий подпрограммы 4

Наименование

основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель

Ожидаемый

непосредственный

результат

Связь

с показателями подпрограммы

Годы реализации и источник

финансового обеспечения1

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Основное мероприятие 4.1 «Укрепление материально-технической базы  и обеспечение пожарной безопасности организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов»

Департамент социальной

защиты

населения

области

проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов

количество организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности;

удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий

1

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 4.2 «Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста»

Департамент социальной защиты

населения

области

активизация участия пожилых граждан в жизни общества

число граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь области

1

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 4.3 «Организация мероприятий, направленных на активное долголетие граждан пожилого возраста, на базе спортивных, оздоровительных, рекреационных объектов, в том числе инфраструктуры организаций общего и профессионального образования. Развитие социального туризма для граждан пожилого возраста»

Департамент социальной защиты

населения

области,

Департамент образования области;

Департамент физической культуры и спорта

области;

Департамент культуры и

туризма

области

проведение мероприятий, направленных на активное долголетие граждан пожилого возраста, на базе спортивных, оздоровительных, рекреационных объектов; создание условий для развития социального туризма для граждан пожилого возраста

число граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь области

-

-

6

6

6

6

6

1 - индекс соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы 4 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 4: областной бюджет (собственные доходы) - 1, без выделения дополнительного финансирования – 6.»

Приложение 21

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

«Приложение 4

к подпрограмме 4

Финансовое обеспечение подпрограммы 4 государственной программы за счет средств областного бюджета

Статус

Наименова­ние основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник

финансо­вого обес­печения

Расходы (тыс. руб.), годы

Итого

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 4

итого

всего, в том числе

13 007,4

14 272,1

30 257,2

34 149,7

35 534,8

36 879,8

36 879,8

200 980,8

собствен­ные доходы областного бюджета

13 007,4

14 272,1

30 257,2

34 149,7

35 534,8

36 879,8

36 879,8

200 980,8

Департамент

социальной

защиты населения области

всего, в том числе

13 007,4

14 272,1

30 257,2

34 149,7

35 534,8

36 879,8

36 879,8

200 980,8

собствен­ные доходы областного бюджета

13 007,4

14 272,1

30 257,2

34 149,7

35 534,8

36 879,8

36 879,8

200 980,8

Основное 

мероприятие 4.1

Укрепление материально-технической базы  и обеспечение пожарной безопасности организаций социального обслужива­ния населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов

Департамент социальной защиты населения области

собствен­ные доходы областного бюджета

5 494,5

6 759,2

22 744,3

26 636,8

28 021,9

29 366,9

29 366,9

148 390,5

Основное

мероприятие 4.2

Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста

Департамент

социальной

защиты населения области

собствен­ные доходы областного бюджета

7 512,9

7 512,9

7 512,9

7 512,9

7 512,9

7 512,9

7 512,9

52 590,3

»

Приложение 22

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

«Приложение 1

к подпрограмме 5

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 5

Задача, направленная на достижение цели

Наименование целевого показателя

(индикатора)

Единица измере­ния

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов

%

37,6

40

45

47

60

67

74

80

87

2. Повышение уровня просвещенности общества в вопросах инвалидности;

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов

%

33

35

45

47

50

55

60

65

70

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов

%

33

35

45

47

50

55

60

65

70

доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан

%

-

-

-

-

15

45,1

48,3

51,5

54,7

3. Формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов и услуг

%

-

50

70

75

80

85

90

91

92

доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

%

-

50

70

75

80

85

90

91

92

4. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта, занятости

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения

%

-

-

-

-

53,3

63

72

77

80

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения

%

-

-

-

-

45

48

50

52

54

доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в области

%

-

-

-

-

11,6

11,6

11,6

11,6

11,6

доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры

%

-

-

-

-

36,8

38,4

40,2

40,2

40,2

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения в общем количестве объектов органов службы занятости населения

%

-

-

-

-

38,4

48,1

59,3

66,7

66,7

доля дошкольных образовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов,  в общем количестве дошкольных образовательных организаций

%

-

-

-

-

2,6

4,2

18,0

18,0

18,0

доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций

%

3,2

5,2

12,6

20,0

22,3

22,3

22,3

22,3

23,2

доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования

%

-

-

-

-

14,8

19,0

22,0

25,0

25,0

доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста

%

-

-

-

-

80,0

85,0

90,0

90,0

90,0

доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от  общей численности детей-инвалидов школьного возраста

%

-

-

-

-

96,0

97,0

98,0

98,0

98,0

доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста

%

-

-

-

-

33,9

35,0

40,0

40,0

40,0

доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта

%

-

-

-

-

50,1

50,2

50,3

50,4

50,4

доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности

%

-

-

-

-

60

70

100

100

100

5. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов)

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения

%

53,7

54,2

54,8

72,0

72,1

72,1

72,2

72,3

72,4

доля мест, оснащенных специальным оборудованием, для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий от общей потребности в таких местах

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов

доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общей численности специалистов, занятых в этой сфере

%

35

40

50

70

75

80

85

85,5

86

7. Устранение «отношенческих» барьеров (преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для

инвалидов и других МГН)

доля инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые)

%

8,1

8,5

9

9,5

10

-

-

-

-

доля инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (дети)

%

10,1

10,5

11

11,5

12

-

-

-

-

8. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других МГН путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд

количество транспорта, приобретенного для организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами в организациях социального обслуживания, образования

ед.

12

19

5

1

2

1

4

2

2

количество жилых помещений, в которых проживают инвалиды, и входных групп в жилые помещения,  приспособленных к потребностям инвалидов

ед.

10

86

-

-

4

-

-

-

-

доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава

%

31,3

31,3

31,3

31,3

31,3

31,3

31,3

31,3

31,3

»

Приложение 23

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

«Приложение 2

к подпрограмме 5

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 5

в разрезе муниципальных образований области



п/п

Наименование муниципальных образований

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Количество жилых помещений, в которых проживают инвалиды, и входных групп в жилые помещения, приспособленных к потребностям инвалидов, ед.

1.

Бабаевский

-

1

-

-

-

-

-

-

-

2.

Бабушкинский

-

2

-

-

-

-

-

-

-

3.

Белозерский

-

2

-

-

-

-

-

-

-

4.

Вашкинский

-

2

-

-

-

-

-

-

-

5.

Великоустюгский

-

3

-

-

-

-

-

-

-

6.

Верховажский

-

3

-

-

-

-

-

-

-

7.

Вожегодский

1

1

-

-

-

-

-

-

-

8.

Вологодский

-

1

-

-

-

-

-

-

-

9.

Вытегорский

2

1

-

-

-

-

-

-

-

10.

Грязовецкий

-

3

-

-

-

-

-

-

-

11.

Кадуйский

-

3

-

-

1

-

-

-

-

12.

Кирилловский

-

2

-

-

-

-

-

-

-

13.

Кичменгско-Городецкий

-

1

-

-

-

-

-

-

-

14.

Междуреченский

1

1

-

-

-

-

-

-

-

15.

Никольский

1

3

-

-

-

-

-

-

-

16.

Нюксенский

-

4

-

-

-

-

-

-

-

17.

Сокольский

1

1

-

-

-

-

-

-

-

18.

Сямженский

-

2

-

-

-

-

2

-

-

19.

Тарногский

-

3

-

-

-

-

1

-

-

20.

Тотемский

-

3

-

-

-

-

1

-

-

21.

Усть-Кубинский

-

4

-

-

-

-

-

-

-

22.

Устюженский

-

3

-

-

2

-

-

-

-

23.

Харовский

-

4

-

-

-

-

-

-

-

24.

Чагодощенский

-

3

-

-

1

-

-

-

-

25.

Череповецкий

2

4

-

-

-

-

-

-

-

26.

Шекснинский

-

4

-

-

-

-

-

-

-

27.

Г. Вологда

2

7

-

-

-

-

-

-

-

28.

Г. Череповец

5

15

-

-

-

-

-

-

-

Количество учреждений культуры, приспособленных к потребностям инвалидов, ед.

1.

Бабаевский

-

-

1

-

-

-

-

-

-

2.

Бабушкинский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Белозерский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Вашкинский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Великоустюгский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Верховажский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Вожегодский

-

-

1

-

-

-

-

-

8.

Вологодский

-

-

1

-

-

-

-

-

-

9.

Вытегорский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

Грязовецкий

-

-

2

2

-

-

-

-

-

11.

Кадуйский

-

1

-

-

-

-

-

-

12.

Кирилловский

-

-

-

1

-

-

-

-

-

13.

Кичменгско-Городецкий

-

-

4

-

-

-

-

-

-

14.

Междуреченский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.

Никольский

-

-

2

-

-

-

-

-

-

16.

Нюксенский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.

Сокольский

-

-

2

1

-

-

-

-

-

18.

Сямженский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.

Тарногский

-

-

1

-

-

-

-

-

-

20.

Тотемский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.

Усть-Кубинский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.

Устюженский

-

-

1

-

-

-

-

-

-

23.

Харовский

-

-

-

1

-

-

-

-

-

24.

Чагодощенский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.

Череповецкий

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.

Шекснинский

-

-

3

-

-

-

-

-

-

27.

Г. Вологда

-

-

2

-

-

-

-

-

-

28.

Г. Череповец

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Количество учреждений спорта, приспособленных к потребностям инвалидов, ед.

1.

Бабаевский

-

-

1

-

-

-

-

-

-

2.

Бабушкинский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Белозерский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Вашкинский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Великоустюгский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Верховажский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Вожегодский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Вологодский

-

-

1

-

-

-

-

-

-

9.

Вытегорский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

Грязовецкий

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

Кадуйский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

Кирилловский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

Кичменгско-Городецкий

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

Междуреченский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.

Никольский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

Нюксенский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.

Сокольский

-

-

1

-

-

-

-

-

-

18.

Сямженский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.

Тарногский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

Тотемский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.

Усть-Кубинский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.

Устюженский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.

Харовский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.

Чагодощенский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.

Череповецкий

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.

Шекснинский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.

Г. Вологда

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.

Г. Череповец

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Количество общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов

1.

Бабаевский

-

-

-

1

-

-

-

-

-

2.

Бабушкинский

-

-

-

1

-

-

-

-

-

3.

Белозерский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Вашкинский

-

-

-

1

-

-

-

-

-

5.

Великоустюгский

-

-

-

1

1

-

-

-

-

6.

Верховажский

-

-

-

1

-

-

-

-

-

7.

Вожегодский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Вологодский

-

-

-

3

-

-

-

-

-

9.

Вытегорский

-

-

-

1

-

-

-

-

-

10.

Грязовецкий

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

Кадуйский

-

-

-

1

-

-

-

-

-

12.

Кирилловский

-

-

-

1

-

-

-

-

-

13.

Кичменгско-Городецкий

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

Междуреченский

-

-

-

1

-

-

-

-

-

15.

Никольский

-

-

-

2

-

-

-

-

-

16.

Нюксенский

-

-

-

1

-

-

-

-

-

17.

Сокольский

-

-

-

1

-

-

-

-

-

18.

Сямженский

-

-

-

1

-

-

-

-

-

19.

Тарногский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

Тотемский

-

-

-

2

-

-

-

-

-

21.

Усть-Кубинский

-

-

-

1

-

-

-

-

-

22.

Устюженский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.

Харовский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.

Чагодощенский

-

-

-

1

-

-

-

-

-

25.

Череповецкий

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.

Шекснинский

-

-

-

1

-

-

-

-

-

27.

Г. Вологда

-

-

-

5

1

-

-

-

-

28.

Г. Череповец

-

-

-

3

2

-

-

-

-

Количество дошкольных образовательных организаций, в которых созданы

условия универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов

1.

Бабаевский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Бабушкинский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Белозерский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Вашкинский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Великоустюгский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Верховажский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Вожегодский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Вологодский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

Вытегорский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

Грязовецкий

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

Кадуйский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

Кирилловский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

Кичменгско-Городецкий

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

Междуреченский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.

Никольский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

Нюксенский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.

Сокольский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.

Сямженский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.

Тарногский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

Тотемский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.

Усть-Кубинский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.

Устюженский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.

Харовский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.

Чагодощенский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.

Череповецкий

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.

Шекснинский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.

Г. Вологда

-

-

-

-

1

-

-

-

-

28.

Г. Череповец

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Количество организаций дополнительного образования детей, в которых созданы

условия универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов

1.

Бабаевский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Бабушкинский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Белозерский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Вашкинский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Великоустюгский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Верховажский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Вожегодский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Вологодский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

Вытегорский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

Грязовецкий

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

Кадуйский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

Кирилловский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

Кичменгско-Городецкий

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

Междуреченский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.

Никольский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

Нюксенский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.

Сокольский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.

Сямженский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.

Тарногский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

Тотемский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.

Усть-Кубинский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.

Устюженский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.

Харовский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.

Чагодощенский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.

Череповецкий

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.

Шекснинский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.

Г. Вологда

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.

Г. Череповец

-

-

-

-

1

-

-

-

-

»

Приложение 24

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

«Приложение 31

к подпрограмме 5

Перечень основных мероприятий подпрограммы 5

Наименование

основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель

Ожидаемый

непосредственный

результат

Связь

с показателями подпрограммы

Годы реализации и источник

финансового обеспечения1

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Основное мероприятие 5.1 «Формирование нормативной правовой базы и организационных механизмов развития системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов»

Департамент социальной

защиты населения области,

Департамент

образования

области,

Департамент строительства области,

департамент

здравоохране-ния области,

Департамент

культуры и туризма области,

Департамент

физической

культуры и спорта области

Департамент труда и занятости населения области

сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов

доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг;

доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

6

6

6

6

6

6

6

Основное мероприятие 5.2 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

Департамент социальной защиты

населения

области,

Департамент

образования

области,

Департамент строительства

области,

департамент

здравоохране-ния области,

Департамент

культуры и

туризма

области,

Департамент

физической

культуры и спорта области

Департамент труда и занятости населения области

обеспечение доступности для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения;

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения в общем количестве объектов органов службы занятости населения;

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения;

доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в области;

доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций;

доля общеобразователь­ных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразователь­ных организаций;

доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования;

доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста;

доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста;

доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от  общей численности детей-инвалидов данного возраста;

увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры;

доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности;

доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта

1, 2, 4

1, 2, 4

1, 2, 4

1

1

1

1

Основное мероприятие 5.3 «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы)»

Департамент социальной защиты

населения

области,

Департамент образования области,

Департамент

культуры и

туризма

области,

Департамент физической культуры и спорта области

обеспечение доступности и повышение качества услуг в сфере социальной реабилитации инвалидов

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения;

доля мест, оснащенных специальным оборудованием, для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий от общей потребности в таких местах;

доля инвалидов, получивших положительные результаты  реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые);

доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (дети)

1

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 5.4 «Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов»

Департамент социальной защиты

населения

области,

Департамент

культуры и

туризма

области,

Департамент образования области

повышение квалификации специалистов, осуществляющих работу с инвалидами в организациях социального обслуживания области, по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов

доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общей численности специалистов, занятых в этой сфере

-

1

1, 2

1

1

1

1

Основное мероприятие 5.5 «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения»

Департамент социальной защиты

населения

области,

Департамент

культуры и

туризма

области,

Управление информацион­ной политики Правительства области

формирование в обществе позитивного отношения к проблемам инвалидов

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов;

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов;

доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан

1, 2

1, 2

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 5.6 «Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд»

Департамент социальной защиты населения области,

Департамент строительства области,

Департамент образования области,

Департамент дорожного хозяйства и транспорта области

обеспечение комфортных условий жизнедеятель-ности инвалидов и других МГН путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд

количество транспорта, приобретенного для организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, в организациях социального обслуживания, образования;

количество жилых помещений, в которых проживают инвалиды, и входных групп в жилые помещения,  приспособленных к потребностям инвалидов;

доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава

1

1

1, 2, 4

1

1

1

1

1 - индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы 5 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 5: областной бюджет (собственные доходы) - 1, федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) - 2, бюджеты муниципальных образований области - 4, без выделения дополнительного финансирования – 6.»

Приложение 25

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

«Приложение 4

к подпрограмме 5

Финансовое обеспечение подпрограммы 5 государственной программы за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

Итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 5

итого

всего, в том числе

30 552,8

76 533,3

40 909,4

15 536,0

15 536,0

15 536,0

27 166,0

221 769,5

собственные доходы областного бюджета

13 907,7

13 599,0

15 976,7

15 536,0

15 536,0

15 536,0

27 166,0

117 257,4

субвенции и субсидии федерального бюджета

16 645,1

62 934,3

24 932,7

0,0

0,0

0,0

0,0

104 512,1

Департамент

социальной защиты населения области

всего, в том числе

14 865,2

37 602,4

22 968,3

14 510,0

14 510,0

14 510,0

14 510,0

133 475,9

собственные доходы областного бюджета

11 065,2

10 259,0

14 450,7

14 510,0

14 510,0

14 510,0

14 510,0

93 814,9

субвенции и субсидии федерального бюджета

3 800,0

27 343,4

8 517,6

0,0

0,0

0,0

0,0

39 661,0

Департамент

образования

области

всего, в том числе

1 400,0

30 797,2

12 521,1

0,0

0,0

0,0

0,0

44 718,3

собственные доходы областного бюджета

700,0

900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 600,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

700,0

29 897,2

12 521,1

0,0

0,0

0,0

0,0

43 118,3

Департамент строительства

области

всего, в том числе

8 033,6

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 233,6

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

8 033,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 033,6

департамент

здравоохранения области

всего, в том числе

2 400,0

4 000,0

3 420,0

1 026,0

1 026,0

1 026,0

12 656,0

25 554,0

собственные доходы областного бюджета

1 200,0

1 200,0

1 026,0

1 026,0

1 026,0

1 026,0

12 656,0

19 160,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

1 200,0

2 800,0

2 394,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 394,0

Департамент

культуры и туризма области

всего, в том числе

2 114,0

0,0

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 914,0

собственные доходы областного бюджета

352,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

352,5

субвенции и субсидии федерального бюджета

1 761,5

0,0

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 561,5

Управление

информационной политики

Правительства

области

всего, в том числе

1 090,0

1 967,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 057,0

собственные доходы областного бюджета

590,0

590,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 180,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

500,0

1 377,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 877,0

Департамент

физической

культуры и спорта области

всего, в том числе

650,0

2 166,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 816,7

собственные доходы областного бюджета

0,0

650,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

650,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

650,0

1 516,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 166,7

Департамент труда и занятости населения области

всего, в том числе

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

700,0

Основное мероприятие 5.2

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе:

Департамент

социальной защиты населения области

всего, в том числе

9 680,0

33 765,6

13 235,3

9 000,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

92 680,9

собственные доходы областного бюджета

5 880,0

6 655,0

8 610,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

57 145,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

3 800,0

27 110,6

4 625,3

0,0

0,0

0,0

0,0

35 535,9

Департамент

образования

области

всего, в том числе

1 400,0

30 797,2

12 521,1

0,0

0,0

0,0

0,0

44 718,3

собственные доходы областного бюджета

700,0

900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 600,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

700,0

29 897,2

12 521,1

0,0

0,0

0,0

0,0

43 118,3

Департамент строительства

области

всего, в том числе

8 033,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 033,6

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

8 033,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 033,6

департамент

здравоохранения области

всего, в том числе

2 400,0

4 000,0

3 420,0

1 026,0

1 026,0

1 026,0

12 656,0

25 554,0

собственные доходы областного бюджета

1 200,0

1 200,0

1 026,0

1 026,0

1 026,0

1 026,0

12 656,0

19 160,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

1 200,0

2 800,0

2 394,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 394,0

Департамент

культуры и туризма области

всего, в том числе

2 114,0

0,0

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 914,0

собственные доходы областного бюджета

352,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

352,5

субвенции и субсидии федерального бюджета

1 761,5

0,0

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 561,5

Департамент

физической

культуры и спорта области

всего, в том числе

650,0

2 166,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 816,7

собственные доходы областного бюджета

0,0

650,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

650,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

650,0

1 516,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 166,7

Департамент труда и занятости населения области

всего, в том числе

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

700,0

предоставление субвенций органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области»

Департамент

социальной защиты населения области

всего, в том числе

7 980,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 980,0

собственные доходы областного бюджета

4 180,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 180,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

3 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 800,0

Основное мероприятие 5.3

Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы),

в том числе:

Департамент

образования

области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент

культуры и туризма области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент

социальной защиты населения области

всего, в том числе

3 002,7

2 249,0

3 240,7

2 760,0

2 760,0

2 760,0

2 760,0

19 532,4

собственные доходы областного бюджета

3 002,7

2 249,0

3 240,7

2 760,0

2 760,0

2 760,0

2 760,0

19 532,4

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

предоставление субвенций органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области»

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

1 797,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 797,9

собственные доходы областного бюджета

1 797,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 797,9

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.4

Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

0,0

100,0

333,3

150,0

150,0

150,0

150,0

1 033,3

собственные доходы областного бюджета

0,0

100,0

100,0

150,0

150,0

150,0

150,0

800,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

233,3

0,0

0,0

0,0

0,0

233,3

Основное мероприятие 5.5

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

0,0

332,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

832,8

собственные доходы областного бюджета

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

600,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

232,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

232,8

Управление информационной политики Правительства области

всего, в том числе

1 090,0

1 967,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 057,0

собственные доходы областного бюджета

590,0

590,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 180,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

500,0

1 377,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 877,0

Основное мероприятие 5.6

Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд,

в том числе:

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

2 182,5

1 155,0

6 059,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

19 396,5

собственные доходы областного бюджета

2 182,5

1 155,0

2 400,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

15 737,5

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

3 659,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 659,0

Департамент строительства области

всего, в том числе

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

предоставление субвенций органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области»

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

1 282,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 282,5

собственные доходы областного бюджета

1 282,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 282,5

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

   »

Приложение 26

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

«Приложение 5

к подпрограмме 5

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ

ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,

БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 5

Оценка расходов по годам реализации (тыс. руб.), год

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего:

39339,4

53405,5

5500,0

15083,7

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

12662,9

41601,7

5500,0

15083,7

0,0

0,0

0,0

Бюджеты муниципальных образований области

27336,5

11803,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»

Приложение 27

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

«Приложение 1

к Подпрограмме 6

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 6

№ п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Наименование целевого

показателя (индикатора)

Еди-ница измере-ния

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2013

год

2014

год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Развитие системы профилактики вторичного сиротства, отказов от новорожденных детей, сохранение семейных условий воспитания детей

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения

%

2,4

2,37

2,32

2,0

1,95

1,95

1,9

1,8

2.

Минимизация рисков возникновения социального сиротства

Доля отказов от новорожденных детей от общей численности новорожденных детей

%

0,54

0,53

0,3

0,25

0,22

0,2

0,2

0,2

Численность родителей, восстановленных в родительских правах

человек

17

20

35

38

41

43

45

49

Численность родителей, в отношении которых отменено ограничение в родительских права

человек

25

27

24

26

30

32

35

37

Численность родителей, лишенных родительских прав

человек

509

493

490

483

473

470

457

433

Численность родителей, ограниченных в родительских правах

человек

193

198

195

193

188

186

182

179

3.

Создание условий для эффективной социальной реабилитации и интеграции в общество детей и семей с детьми, находящихся в социально опасном положении

Количество семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении

семей

1250

1094

1075

1054

1030

1000

1000

1000

Доля специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях, от общего числа специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6

%

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

Количество изданных информационно-методических материалов по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности (буклеты, листовки, брошюры, визитки и др.)

шт.

0

0

0

0

0

0

0

5000

»

Приложение 28

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

«Приложение 2

к подпрограмме 6

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 6

В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ



п/п

Наименование муниципальных образований

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Доля безнадзорных детей в общей численности детского населения области, %

1.

Бабаевский район

1,50

1,48

1,47

-

-

-

-

-

2.

Бабушкинский район

0,20

0,18

0,17

-

-

-

-

-

3.

Белозерский район

0,80

0,78

0,77

-

-

-

-

-

4.

Вашкинский район

0,90

0,88

0,87

-

-

-

-

-

5.

Великоустюгский район

0,20

0,18

0,17

-

-

-

-

-

6.

Вожегодский район

0,80

0,78

0,77

-

-

-

-

-

7.

Верховажский район

0,70

0,68

0,67

-

-

-

-

-

8.

Вологодский район

1,00

0,98

0,97

-

-

-

-

-

9.

Вытегорский район

0,86

0,84

0,83

-

-

-

-

-

10.

Грязовецкий район

0,96

0,94

0,93

-

-

-

-

-

11.

Кадуйский район

0,96

0,94

0,93

-

-

-

-

-

12.

Кирилловский район

1,06

1,04

1,03

-

-

-

-

-

13.

Кичменгско-Городецкий район

0,96

0,94

0,93

-

-

-

-

-

14.

Междуреченский район

1,06

1,04

1,03

-

-

-

-

-

15.

Никольский район

1,26

1,24

1,23

-

-

-

-

-

16.

Нюксенский район

1,36

1,34

1,33

-

-

-

-

-

17.

Сокольский район

0,96

0,94

0,93

-

-

-

-

-

18.

Сямженский район

1,56

1,54

1,53

-

-

-

-

-

19.

Тарногский район

1,16

1,14

1,13

-

-

-

-

-

20.

Тотемский район

0,96

0,94

0,93

-

-

-

-

-

21.

Усть-Кубинский район

0,96

0,94

0,93

-

-

-

-

-

22.

Устюженский район

1,16

1,14

1,13

-

-

-

-

-

23.

Харовский район

1,06

1,04

1,03

-

-

-

-

-

24.

Чагодощенский район

0,66

0,64

0,63

-

-

-

-

-

25.

Череповецкий район

1,26

1,24

1,23

-

-

-

-

-

26.

Шекснинский район

0,76

0,74

0,73

-

-

-

-

-

27.

Г. Вологда

0,56

0,54

0,53

-

-

-

-

-

28.

Г. Череповец

0,76

0,74

0,73

-

-

-

-

-

»

1

Приложение 29

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

«Приложение 31

к подпрограмме 6

Перечень основных мероприятий подпрограммы 6

Наименование

основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель

Ожидаемый
непосредственный

результат

Связь

с показателями
подпрограммы

Годы реализации и источник
финансового обеспечения1

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Основное мероприятие 6.1 «Распространение положительного опыта воспитания детей в приемных семьях, профилактика вторичного сиротства»

Департамент социальной защиты

населения

области,

Департамент образования области

информирование  населения  о положительном опыте воспитания детей в приемных семьях посредством публикаций, репортажей в средствах массовой информации

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения

5, 6

5, 6

6

6

6

6

6

Основное мероприятие 6.2 «Организация комплексной социальной реабилитации семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»

Департамент социальной защиты

населения

области,

департамент здравоохране­ния области

оказание содействия семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в восстановлении социального статуса, обеспечение их социальной адаптации в обществе

количество семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении;

доля отказов от новорожденных детей от общей численности новорожденных детей;

численность родителей, восстановленных в родительских правах, человек;

численность родителей, в отношении которых отменено ограничение в родительских права;

численность родителей, лишенных родительских прав, человек;

численность родителей, ограниченных в родительских правах

1

1

1, 5

1, 5

1

1

1

Основное мероприятие 6.3 «Информационно-методическое сопровождение подпрограммы 6, организация обучения специалистов, участвующих в реализации мероприятий, организация деятельности ресурсного центра»

Департамент социальной защиты

населения

области,

Департамент образования области,

департамент здравоохране­ния области

проведение  обучающих мероприятий для специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6

доля специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях, от общего числа специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6;

количество изданных информационно-методических материалов по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности (буклеты, листовки, брошюры, визитки и др.)

1

1

1

1

1

1

1

1 - индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы 6 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 6: областной бюджет (собственные доходы) - 1,  средства физических и юридических лиц - 5, без выделения дополнительного финансирования – 6.»

Приложение 30

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

«Приложение 4

к подпрограмме 6

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОДПРОГРАММЫ 6 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

Итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 6

итого

всего, в том числе

10603,0

10603,0

10603,0

10603,0

10603,0

10 603,0

10 603,0

74 221,0

собственные доходы областного бюджета

10603,0

10603,0

10603,0

10603,0

10603,0

10 603,0

10 603,0

74 221,0

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

10603,0

10603,0

10603,0

10603,0

10603,0

10 603,0

10 603,0

74 221,0

собственные доходы областного бюджета

10603,0

10603,0

10603,0

10603,0

10603,0

10 603,0

10 603,0

74 221,0

Основное мероприятие 6.2

Организация комплексной социальной реабилитации семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

9742,6

9787,8

9787,8

9787,8

9817,8

9787,8

9787,8

68469,4

собственные доходы областного бюджета

9742,6

9787,8

9787,8

9787,8

9817,8

9787,8

9787,8

68469,4

Основное мероприятие 6.3

Информационно-методическое сопровождение подпрограммы 6, организация обучения специалистов, участвующих в реализации мероприятий, организация деятельности ресурсного центра

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

860,4

815,2

815,2

815,2

815,2

815,2

815,2

5751,6

собственные доходы областного бюджета

860,4

815,2

815,2

815,2

815,2

815,2

815,2

5751,6

   »

Приложение 31

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

«Приложение 5

к подпрограмме 6

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ

ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ

ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 6

Оценка расходов (тыс. рублей), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего:

38960,9

32506,4

15565,0

13823,8

0,0

0,0

0,0

Физические и юридические лица

38960,9

32506,4

15565,0

13823,8

0,0

0,0

0,0

в том числе в форме государственно-частного партнерства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»

Приложение 32

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

«Приложение 1

к подпрограмме 7

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 7



п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Наименование целевого показателя (индикатора)

Ед. изм.

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2013

год

2014

год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Обеспечение беспрепятствен­ного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам

Численность детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом

человек

123986

124126

157510

169200

170000

170500

170500

170500

2.

Укрепление материально-технической базы организаций, работающих с детьми и семьями с детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации, входящими в группы социального риска

Количество организаций социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы

шт.

10

10

9

12

12

12

12

12

Количество построенных плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства

шт.

0

3

0

0

-

-

-

-

3.

Повышение квалификации и обмен опытом специалистов, работающих с семьями и детьми, информационно-просветительская работа с детьми и родителями

Доля волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания населения области

%

3,0

3,0

3,0

4,0

5,0

5,0

-

-

Количество изданных информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семьи с детьми (информационные бюллетени, сборники методических материалов и др.)

шт.

0

100

100

1000

-

-

-

1000

4.

Системные изменения в организации работы по абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

Доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги, от общей численности детей-инвалидов в области

%

73

76

78

80

83

86

86

86

Доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, от общей численности детей-инвалидов в области

%

3,2

3,5

3,7

4,0

4,3

4,6

4,6

5,0

Численность детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости

человек

-

-

10

13

13

-

-

-

Удельный вес детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости, в общей численности  детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения

%

-

-

5,0

6,6

6,6

-

-

-

Численность выпускников учреждений интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, живущих самостоятельно и получающих социальное сопровождение в течение первого года после достижения ими 18-летнего возраста

человек

-

-

0

1

2

-

-

-

»

Приложение 33

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

«Приложение 2

к подпрограмме 7

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 7

в разрезе муниципальных образований области



п/п

Наименование муниципального образования области

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2013

год

2014

год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Количество построенных плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства, шт.

1.

Верховажский

0

1

0

0

-

-

-

-

2.

Вытегорский

0

1

0

0

-

-

-

-

3.

Г. Вологда

0

1

0

0

-

-

-

-

»

1

Приложение 34

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

«Приложение 41

к подпрограмме 7

Перечень основных мероприятий подпрограммы 7

Наименование

основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель

Ожидаемый
непосредственный

результат

Связь

с показателями
подпрограммы

Годы реализации и источник
финансового обеспечения1

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Основное мероприятие 7.1 «Обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам»

Департамент социальной защиты

населения области,

департамент здравоохранения области,

Департамент образования области,

Департамент физической культуры и спорта области

обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам

численность детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1

1

1

6

6

6

6

Основное мероприятие 7.2 «Укрепление материально-технической базы организаций, работающих с детьми и семьями с детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации, входящими в группы социального риска»

Департамент социальной защиты

населения области,

департамент здравоохранения области,

Департамент образования области,

Департамент физической культуры и спорта области

Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы организаций, работающих с детьми и семьями с детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации;

устройство плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства

количество организаций социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы

1

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 7.3 «Повышение квалификации и обмен опытом специалистов, работающих с семьями и детьми, информационно-просветительская работа с детьми и родителями»

Департамент социальной защиты

населения области,

департамент здравоохранения области,

Департамент образования области,

Департамент внутренней политики

Правительства области,

Комитет

гражданской защиты и безопасности области

повышение квалификации и обмен опытом специалистов, работающих с семьями и детьми, проведение информационно-просветительской работы с детьми и родителями

доля волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания населения области;

количество выпусков теле- и радиопрограмм по проблеме детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми;

количество изданных информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семьи с детьми (информационные бюллетени, сборники методических материалов и др.)

1

1

1

6

6

6

1

Основное мероприятие 7.4 «Совершенствование комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья»

Департамент социальной защиты

населения

области

создание условий для системной комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги, от общей численности детей-инвалидов в области;

доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, от общей численности детей-инвалидов в области;

численность детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости;

удельный вес детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости, в общей численности  детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения;

численность выпускников учреждений интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, живущих самостоятельно и получающих социальное сопровождение в течение первого года после достижения ими 18-летнего возраста

1

1

1, 5

5, 6

6

6

6

1 - индекс соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы 7 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 7:  областной бюджет (собственные доходы) - 1,  средства физических и юридических лиц - 5, без выделения дополнительного финансирования – 6.»

Приложение 35

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

«Приложение 5

     к подпрограмме 7

Финансовое обеспечение подпрограммы 7 государственной программы за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование

основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник

финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 7

итого

всего, в том числе

5 831,0

7 531,0

21 968,8

18 400,0

19 356,8

20 285,9

20 485,9

113 859,4

собственные доходы областного бюджета

5 831,0

7 531,0

21 968,8

18 400,0

19 356,8

20 285,9

20 485,9

113 859,4

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

5 681,0

7 531,0

21 968,8

18 400,0

19 356,8

20 285,9

20 485,9

113 709,4

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

собственные доходы областного бюджета

5 681,0

7 531,0

21 968,8

18 400,0

19 356,8

20 285,9

20 485,9

113 709,4

Департамент физической культуры и спорта области

всего, в том числе

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

собственные доходы областного бюджета

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

Основное мероприятие 7.1

Обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

40,0

40,0

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120,0

собственные доходы областного бюджета

40,0

40,0

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120,0

Департамент физической культуры и спорта области

всего, в том числе

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

собственные доходы областного бюджета

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

Основное мероприятие 7.2

Укрепление материально-технической базы организаций, работающих с детьми и семьями с детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации, входящими в группы социального риска

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

1 395,2

3 245,2

17 683,0

18 400,0

19 356,8

20 285,9

20 285,9

100 652,0

собственные доходы областного бюджета

1 395,2

3 245,2

17 683,0

18 400,0

19 356,8

20 285,9

20 285,9

100 652,0

Основное мероприятие 7.3

Повышение квалификации и обмен опытом специалистов, работающих с семьями и детьми, информационно-просветительская работа с детьми и родителями

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

40,0

40,0

40,0

0,0

0,0

0,0

200,0

320,0

собственные доходы областного бюджета

40,0

40,0

40,0

0,0

0,0

0,0

200,0

320,0

Основное мероприятие 7.4

Совершенствование комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

4 205,8

4 205,8

4 205,8

0,0

0,0

0,0

0,0

12 617,4

собственные доходы областного бюджета

4 205,8

4 205,8

4 205,8

0,0

0,0

0,0

0,0

12 617,4

»

Приложение 36

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

«Приложение 6

к подпрограмме 7

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ

ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ, ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 7

Оценка расходов (тыс. рублей), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего:

12634,3

7238,7

3445,6

1022,0

0,0

0,0

0,0

Бюджеты муниципальных образований области

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Физические и юридические лица

12634,3

7238,7

3445,6

1022,0

0,0

0,0

0,0

в том числе в форме государственно-частного партнерства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»

Приложение 37

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

«Приложение 1

к подпрограмме 8

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 8

Задачи, направленные на достижение цели

Наименование индикатора (показателя)

Ед. изм.

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018

год

2019

год

2020

год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Создание условий для реализации государственной программы Департаментом социальной защиты населения области

1. Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Департамента социальной защиты населения области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2. Создание условий органам местного самоуправления для реализации мероприятий государственной программы в рамках переданных полномочий

1. Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планами работы органов местного самоуправления, в рамках реализации мероприятий государственной программы

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3. Проведение социально значимых мероприятий в области социальной защиты населения

1. Доля социально значимых мероприятий в области социальной защиты, выполненных в соответствии с планами работы Департамента и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области, уполномоченных в сфере социальной защиты населения

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

»

Приложение 38

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

«Приложение 2

к подпрограмме 8

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 8

В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ

№ п/п

Наименование муниципального образования области

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планами работы органов местного самоуправления, в рамках реализации мероприятий государственной программы, %

1.

Бабаевский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

2.

Бабушкинский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

3.

Белозерский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

4.

Вашкинский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

5.

Великоустюгский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

6.

Вожегодский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

7.

Верховажский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

8.

Вологодский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

9.

Вытегорский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

10.

Грязовецкий район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

11.

Кадуйский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

12.

Кирилловский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

13.

Кичменгско-Городецкий район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

14.

Междуреченский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

15.

Никольский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

16.

Нюксенский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

17.

Сокольский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

18.

Сямженский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

19.

Тарногский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

20.

Тотемский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

21.

Усть-Кубинский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

22.

Устюженский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

23.

Харовский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

24.

Чагодощенский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

25.

Череповецкий район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

26.

Шекснинский район

100

100

100

100

-

-

-

-

-

27.

Г. Вологда

100

100

100

100

-

-

-

-

-

28.

Г. Череповец

100

100

100

100

-

-

              -

-

-

»

Приложение 39

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

«Приложение 31

к подпрограмме 8

Перечень основных мероприятий подпрограммы 8

Наименование

основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель

Ожидаемый
непосредственный

результат

Связь

с показателями
подпрограммы

Годы реализации и источник
финансового обеспечения1

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Основное мероприятие 8.1 «Обеспечение деятельности Департамента социальной защиты населения области как ответственного исполнителя государственной программы»

Департамент социальной защиты

населения

области

обеспечение деятельности Департамента социальной защиты населения области как ответственного исполнителя государственной программы

доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Департамента социальной защиты населения области

1

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 8.2 «Обеспечение проведения мероприятий в области социальной политики»

Департамент социальной

защиты

населения

области

проведение социально значимых мероприятий в области социальной политики в соответствии с планами работы Департамента и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области, уполномоченных в сфере социальной защиты населения

доля социально значимых мероприятий в области социальной политики, выполненных в соответствии с планами работы Департамента и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области, уполномоченных в сфере опеки и попечительства

1

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 8.3 «Обеспечение предоставления органами местного самоуправления условий для реализации мероприятий государственной программы»

Департамент социальной

защиты

населения

области

обеспечение деятельности органов местного самоуправления области по выполнению отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения области, по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

доля мероприятий, выполненных в соответствии с планами работы органов местного самоуправления, в рамках реализации мероприятий государственной программы

1

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 8.4 «Обеспечение деятельности казенного учреждения для реализации мероприятий государственной программы»

Департамент социальной

защиты

населения

области

обеспечение деятельности государственного учреждения области, уполномоченного на оказание государственных услуг и исполнение государственных функций в сфере социальной защиты населения

доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Департамента социальной защиты населения области

-

-

1

1

1

1

1

1 - индекс соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы 8 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 8: областной бюджет (собственные доходы) – 1.»

Приложение 40

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

«Приложение 4

к подпрограмме 8

Финансовое обеспечение подпрограммы 8 государственной программы за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного

бюджета

Источник

финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

Итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 8

итого

всего, в том числе

262 608,4

319 275,2

361 709,1

324 629,1

328 138,0

328 211,8

328 211,8

2 252 783,4

собственные доходы областного бюджета

262 608,4

319 275,2

361 709,1

324 629,1

328 138,0

328 211,8

328 211,8

2 252 783,4

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

262 608,4

319 275,2

361 709,1

324 629,1

328 138,0

328 211,8

328 211,8

2 252 783,4

собственные доходы областного бюджета

262 608,4

319 275,2

361 709,1

324 629,1

328 138,0

328 211,8

328 211,8

2 252 783,4

Основное мероприятие 8.1

Обеспечение деятельности Департамента социальной защиты населения области как ответственного исполнителя государственной программы

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

78 383,3

78 332,5

79 784,3

63 126,3

64 546,2

64 546,2

64 546,2

493 265,0

Основное мероприятие 8.2

Обеспечение проведения мероприятий в области социальной политики

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

1 652,6

1 168,3

1 173,3

1 460,7

1 536,7

1 610,5

1 610,5

10 212,6

Основное мероприятие 8.3

Обеспечение предоставления органами местного самоуправления условий для реализации мероприятий государственной программы

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

182 572,5

239 774,4

105 100,2

47 180,1

47 180,1

47 180,1

47 180,1

716 167,5

Основное мероприятие 8.4

Обеспечение деятельности казенного учреждения для реализации мероприятий государственной программы

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

175 651,3

212 862,0

214 875,0

214 875,0

214 875,0

1 033 138,3

»

Приложение 41

к постановлению

Правительства области

от 03.04.2017 № 304

«Приложение 1

к подпрограмме 10

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 10



п/п

Задача, направленная на достижение цели

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измере-ния

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов

%

97,89

97,94

97,98

98,0

98,05

98,05

98,1

98,2

2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

%

75,5

78

81,6

81,9

82,1

82,3

84,0

86,0

3. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период (год)

%

65

68

67

68

69

70

71

72

4. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей

человек

1275

1085

990

900

820

765

660

640

2.

Повышение качества социальных услуг в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

5. Доля организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих деятельность по сопровождению семей, социальной (постинтернатной) адаптации выпускников, в общем количестве организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

%

50

75

100

100

100

100

100

100

3.

Обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа

6. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки

%

100

100

100

100

100

100

100

100

4.

Содействие социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

7. Доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих и имеющих среднее профессиональное, высшее и дополнительное профессиональное образование, от общего количества выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, последних пяти лет выпуска

%

82

83

83,5

85,5

85,7

86

86,2

86,3

»

Приложение 42
к постановлению
Правительства области
от 03.04.2017 № 304

«Приложение 2

к Подпрограмме 10

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 10

В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ



п/п

Наименование муниципального образования области

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период, %

1.

Бабаевский

65

66

67

68

69

70

71

72

2.

Бабушкинский

79

80

81

82

83

84

85

86

3.

Белозерский

65

66

67

68

69

70

71

72

4.

Вашкинский

69

70

71

72

73

74

75

76

5.

Великоустюгский

82

83

84

85

86

87

88

89

6.

Вожегодский

73

74

75

76

77

78

79

80

7.

Верховажский

65

66

67

68

69

70

71

72

8.

Вологодский

89

90

91

92

93

94

95

96

9.

Вытегорский

70

71

72

73

74

75

76

77

10.

Грязовецкий

82

83

84

85

90

95

96

96

11.

Кадуйский

65

67

67

68

69

710

71

72

12.

Кирилловский

80

80

80

80

92

100

100

100

13.

Кичменгско-Городецкий

80

80

83

84

85

86

86

87

14.

Междуреченский

65

66

67

68

69

70

71

72

15.

Никольский

65

66

67

68

68

70

71

72

16.

Нюксенский

95

96

97

98

99

100

100

100

17.

Сокольский

75

76

77

78

79

80

81

82

18.

Сямженский

65

66

67

68

69

70

71

72

19.

Тарногский

95

96

97

98

99

100

100

100

20.

Тотемский

75

80

80

81

82

83

84

85

21.

Усть-Кубинский

90

95

97

98

99

99

100

100

22.

Устюженский

95

96

97

98

99

99

100

100

23.

Харовский

65

66

67

68

69

70

71

72

24.

Чагодощенский

96

96

97

98

99

100

100

100

25.

Череповецкий

65

66

67

68

69

70

71

72

26.

Шекснинский

65

66

67

68

69

70

71

72

27.

Г. Вологда

65

66

68

69

70

71

72

73

28.

Г. Череповец

60

65

67

68

69

70

71

72

»

Приложение 43
к постановлению
Правительства области
от 03.04.2017 № 304

«Приложение 31

к подпрограмме 10

Перечень основных мероприятий подпрограммы 10

Наименование

основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель

Ожидаемый
непосредственный

результат

Связь

с показателями
подпрограммы

Годы реализации и источник
финансового обеспечения1

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Основное мероприятие 10.1 «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Департамент социальной защиты

населения

области

устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)

доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период (год);

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей

-

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

1

Основное мероприятие 10.2 «Совершенствование деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, системы постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Департамент социальной защиты

населения

области

организация предоставления социальных услуг в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

доля организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих деятельность по сопровождению семей, социальной (постинтернатной) адаптации выпускников, в общем количестве организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

-

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 10.3 «Предоставление дополнительных гарантий по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»

Департамент социальной

защиты

населения

области

обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки;

доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих и имеющих среднее профессиональное, высшее и дополнительное профессиональное образование, от общего количества выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, последних пяти лет выпуска

-

1

1

1

1

1

1

1 - индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы 10 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 10: областной бюджет (собственные доходы) - 1,  федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) – 2.»

Приложение 44
к постановлению
Правительства области
от 03.04.2017 № 304

«Приложение 4

к подпрограмме 10

Финансовое обеспечение подпрограммы 10 государственной программы за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного

мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник

финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

Итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 10

итого

всего, в том числе

0,0

1 161 084,6

1 159 973,0

1 195 785,2

1 452 011,1

1 452 654,0

1 539 078,2

7 960 586,1

собственные доходы областного бюджета

0,0

1 149 992,9

1 148 956,5

1 184 153,0

1 440 378,9

1 441 021,8

1 539 078,2

7 903 581,3

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

11 091,7

11 016,5

11 632,2

11 632,2

11 632,2

0,0

57 004,8

Департамент

социальной

защиты

населения

области

всего, в том числе

0,0

1 161 084,6

1 159 973,0

1 195 785,2

1 452 011,1

1 452 654,0

1 539 078,2

7 960 586,1

собственные доходы областного бюджета

0,0

1 149 992,9

1 148 956,5

1 184 153,0

1 440 378,9

1 441 021,8

1 539 078,2

7 903 581,3

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

11 091,7

11 016,5

11 632,2

11 632,2

11 632,2

0,0

57 004,8

Основное мероприятие 10.1

Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

0,0

627 434,1

645 695,7

653 886,3

909 079,5

909 079,5

897 447,3

4 642 622,4

собственные доходы областного бюджета

0,0

616 342,4

634 679,2

642 254,1

897 447,3

897 447,3

897 447,3

4 585 617,6

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

11 091,7

11 016,5

11 632,2

11 632,2

11 632,2

0,0

57 004,8

Основное мероприятие 10.2

Совершен­ствование деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, системы постинтернат-ного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

0,0

480 989,0

495 915,1

516 950,8

516 950,8

516 950,8

615 007,2

3 142 763,7

Основное мероприятие 10.3

Предоставление дополнитель­ных гарантий по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

0,0

52 661,5

18 362,2

24 948,1

25 980,8

26 623,7

26 623,7

175 200,0

»

Приложение 45
к постановлению
Правительства области
от 03.04.2017 № 304

«Приложение 7

к подпрограмме 10

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ)

государственными организациями социального обслуживания населения области по подпрограмме 10

на 2017-2020 годы

Наименование

Значение показателя объема услуги (работы) 

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.  

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Показатель объема услуги (работы)

численность граждан, получивших социальные услуги (человек)

-

Основное мероприятие 10.2

848

848

848

848

406310,5

406310,5

406310,5

483380,4

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства

Показатель объема услуги (работы)

численность граждан, получивших социальные услуги (человек)

-

Основное мероприятие 10.2

389

389

389

389

8863,2

8863,2

8863,2

10544,4

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

Психолого- медико- педагогическая реабилитация детей

Показатель объема услуги (работы)

численность граждан, получивших социальные услуги (человек)

-

Основное мероприятие 10.2

771

771

771

771

60616,4

60616,4

60616,4

72114,3

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка

Показатель объема услуги (работы)

численность семей, получивших социальные услуги (единица)

-

Основное мероприятие 10.2

609

609

609

609

20100,7

20100,7

20100,7

23913,5

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот

Показатель объема услуги (работы)

численность граждан, получивших социальные услуги (человек)

-

Основное мероприятие 10.2

310

310

310

310

11419,1

11419,1

11419,1

13585,1

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

Содействие устройству детей на воспитание в семью

Показатель объема услуги (работы)

количество детей, переданных на воспитание в семью

-

Основное мероприятие 10.2

78

78

78

78

7353,0

7353,0

7353,0

8747,8

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме;

(предоставление социально-педагогических услуг).

Наименование категории потребителей: граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье.

Показатель объема услуги (работы)

численность граждан, получивших социальные услуги (человек)

-

Основное мероприятие 10.2

483

483

483

483

1019,9

1019,9

1019,9

1213,3

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме;

(предоставление социально-психологических услуг).

Наименование категории потребителей: граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье.

Показатель объема услуги (работы)

численность граждан, получивших социальные услуги (человек)

-

Основное мероприятие 10.2

242

242

242

242

511,0

511,0

511,0

607,9

»

Приложение 46
к постановлению
Правительства области
от 03.04.2017 № 304

«Приложение 9

к государственной программе

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ



п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Наименование целевого показателя (индикатора)

Еди-ница измере-ния

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки

1. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки граждан в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.

Качественное и эффективное оказание услуг отдельным категориям граждан с учетом критериев нуждаемости

1. Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения области, от общего количества граждан, обратившихся за получением социальных услуг

%

-

97,9

98,1

98,4

99,2

99,6

100

100

100

2. Доля организаций социального обслуживания населения области, укрепивших материально-техническую базу

%

74

76

78

36

43

45

48

48

50

3.

Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) к приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов

1. Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов

%

37,6

40

45

47

60

67

74

80

87

4.

Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей

1. Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории области

%

72

72

72

72

82

72

72

82,5

83

5.

Повышение уровня социальной защищенности недееспособных граждан, обеспечение защиты их прав и законных интересов

1. Доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания

%

93,5

95,0

95,5

97,0

98,0

98,2

98,3

98,5

98,5

6.

Повышение доступности и качества социальных услуг, предоставляемых семьям с детьми, создание благоприятных условий для их полноценной жизнедеятельности, обеспечение всестороннего развития подрастающего поколения

1. Доля безнадзорных детей в общей численности детского населения области

%

0,95

0,94

0,92

0,91

0,90

-

-

-

-

2. Доля семей с детьми, получивших услуги в организациях социального обслуживания, в общей численности семей с детьми

%

26,0

26,0

27,5

28,5

29,5

30,5

31,5

31,5

31,5

7.

Обеспечение эффективной деятельности Департамента социальной защиты населения области и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, уполномоченных в сфере социальной защиты населения, опеки и попечительства

Доля мероприятий в сфере социальной защиты населения области, выполненных в соответствии с планами работы Департамента социальной защиты населения области и органов местного самоуправления

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

»

Приложение 47
к постановлению
Правительства области
от 03.04.2017 № 304

«Приложение 11

к государственной программе

Финансовое обеспечение реализации государственной программы

за счет средств областного бюджета

Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель

Источник финансового обеспечения

Расходы по годам

Итого

тыс. руб.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Итого по государственной программе

всего, в том числе:

9 290 307,6

10 413 779,0

11 311 479,5

10 262 749,4

10 886 133,3

10 885 262,9

10 090 809,9

73 140 521,6

собственные доходы областного бюджета

7 303 606,1

8 591 615,4

9 216 308,9

8 898 634,3

9 519 558,1

9 519 558,1

10 090 809,9

63 140 090,8

субвенции и субсидии федерального бюджета

1 978 481,7

1 818 440,5

2 079 082,1

1 364 115,1

1 366 575,2

1 365 704,8

0,0

9 972 399,4

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

8 219,8

3 723,1

16 088,5

0,0

0,0

0,0

0,0

28 031,4

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе:

9 270 470,0

10 373 837,4

11 290 338,4

10 260 723,4

10 884 107,3

10 883 236,9

10 053 228,9

73 015 942,3

собственные доходы областного бюджета

7 296 613,6

8 587 264,7

9 211 582,9

8 896 608,3

9 517 532,1

9 517 532,1

10 053 228,9

63 080 362,6

субвенции и субсидии федерального бюджета

1 965 636,6

1 782 849,6

2 062 667,0

1 364 115,1

1 366 575,2

1 365 704,8

0,0

9 907 548,3

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

8 219,8

3 723,1

16 088,5

0,0

0,0

0,0

0,0

28 031,4

Департамент образования области

всего, в том числе:

1 400,0

30 797,2

12 521,1

0,0

0,0

0,0

18 000,0

62 718,3

собственные доходы областного бюджета

700,0

900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18 000,0

19 600,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

700,0

29 897,2

12 521,1

0,0

0,0

0,0

0,0

43 118,3

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

департамент здравоохранения области

всего, в том числе:

2 400,0

4 000,0

3 420,0

1 026,0

1 026,0

1 026,0

12 656,0

25 554,0

собственные доходы областного бюджета

1 200,0

1 200,0

1 026,0

1 026,0

1 026,0

1 026,0

12 656,0

19 160,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

1 200,0

2 800,0

2 394,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 394,0

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе:

2 114,0

0,0

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 914,0

собственные доходы областного бюджета

352,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

352,5

субвенции и субсидии федерального бюджета

1 761,5

0,0

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 561,5

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент труда и занятости населения области

всего, в том числе:

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

5 375,0

6 375,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

5 375,0

5 675,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

700,0

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент строительства области

всего, в том числе:

8 033,6

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 233,6

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

8 033,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 033,6

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент внутренней политики Правительства области

всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

550,0

550,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

550,0

550,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент физической культуры и спорта области

всего, в том числе:

4 800,0

3 177,4

3 200,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

15 177,4

собственные доходы областного бюджета

4 150,0

1 660,7

3 200,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

13 010,7

субвенции и субсидии федерального бюджета

650,0

1 516,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 166,7

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области

всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление информационной политики Правительства области

всего, в том числе:

1 090,0

1 967,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 057,0

собственные доходы областного бюджета

590,0

590,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 180,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

500,0

1 377,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 877,0

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»

Приложение 48
к постановлению
Правительства области
от 03.04.2017 № 304

«Приложение 12

к государственной программе

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ

ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка расходов (тыс. руб.)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего:

1904846,1

1979968,5

1966438,2

1720960,8

1355196,2

1354338,0

265,4

Федеральный бюджет

1825673,7

1928166,6

1927285,1

1705874,3

1354943,0

1354072,6

0,0

Бюджеты муниципальных образований области

27577,2

12056,8

265,9

240,7

253,2

265,4

265,4

Физические и юридические лица

51595,2

39745,1

19010,6

14845,8

0,0

0,0

0,0

в том числе в форме государственно-частного партнерства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 08.02.2019
Рубрики правового классификатора: 010.140.000 Правотворческая деятельность органов государственной власти, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать