Основная информация

Дата опубликования: 03 июля 2015г.
Номер документа: RU89000201500877
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

О внесении изменений в государственную программу

Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной

инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»

В соответствии со статьёй 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 15 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19  ноября 2014 года № 87-ЗАО «Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1124-П.

Вице-губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа                                                               И.Б. Соколова

от 03 июля 2015 г. № 605-П

1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»

1. В паспорте Государственной программы:

1.1. позицию, касающуюся  целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, изложить в следующей редакции:

Показатели

Государственной

программы

- уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в Ямало-Ненецком автономном округе;

- средняя скорость транспортного потока в Ямало-Ненецком автономном округе;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования окружного значения;

- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования  регионального (межмуниципального) и местного значения;

- протяженность железных дорог на территории Ямало-Ненецкого автономного округа;

- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе;

- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе;

- доля автомобильных дорог общего пользования окружного значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности;

- общая протяженность  автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,

на 31 декабря отчетного года;

- уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в Ямало-Ненецком автономном округе;

- количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования окружного значения

     »;

1.2. позицию, касающуюся  программно-целевых  инструментов  Государственной программы, признать утратившей силу;

1.3. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

48 249 378
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, –

48 249 378

(в том числе средства федерального

бюджета – 1 414 881)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных

средств) – 78 206 638 

2014 год – 9 749 540

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

9 749 540

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2015 год – 5 431 279

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

5 431 279

(в том числе средства федерального

бюджета – 392 047)

3 419 837

(средства Тюменской области)

2016 год – 7 425 435

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

7 425 435

(в том числе средства федерального

бюджета – 372 898)

3 923 243

(средства Тюменской области)

2017 год – 6 898 233

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

6 898 233

(в том числе средства федерального

бюджета – 649 936)

28 726 301

(в том числе средства Тюменской области –4 482 901, средства федерального

бюджета – 24 243 400)

2018 год – 6 248 297

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

6 248 297

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

28 979 579

(в том числе средства Тюменской области 4 140 436, средства федерального

бюджета – 24 839 143)

2019 год – 6 248 297

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

6 248 297

(в том числе средства федерального – бюджета 0)

12 817 835

(в том числе средства Тюменской области

– 193 692, средства федерального

бюджета – 12 684 143)

2020 год – 6 248 297

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

6 248 297

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

339 843

(средства федерального бюджета)

»;

1.4. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Государственной программы, дополнить абзацами следующего содержания:

«- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования  регионального (межмуниципального) и местного значения за период с 2015 по 2020 год составит 286,448 км;

- общая протяженность  автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,                            на 31 декабря отчетного года к 2020 году составит  2 201,958 км».

2. Раздел II изложить в следующей редакции:

«Структура Государственной программы

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках Государственной программы предусмотрена реализация 8 подпрограмм, в том числе:

1. Развитие аэропортов на территории автономного округа.

2. Дорожный фонд автономного округа.

3. Дорожное хозяйство.

4. Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в автономном округе.

5. Повышение безопасности дорожного движения в автономном округе.

6. Воздушный и водный транспорт.

7. Обеспечение безопасной эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и оборудования по нормам и правилам, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды.

8. Обеспечение реализации Государственной программы.

Предусмотренные в рамках подпрограмм цели, задачи и мероприятия охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений экономического развития региона и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов Государственной программы.

Структура Государственной программы приведена в приложении № 1 к Государственной программе.

Финансирование мероприятий Государственной программы в 2014 году будет осуществляться согласно приложению № 3 к Государственной программе.

Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2015 год утвержден постановлением Правительства автономного округа от 29 декабря 2014 года № 1092-П.».

3. Методику расчёта показателей Государственной программы раздела III дополнить таблицами 10 – 11 следующего содержания:

«Таблица 10

10. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения

Единица измерения

Км

Определение показателя

Сумма протяженностей участков автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, введенных в эксплуатацию в результате строительства и реконструкции

Алгоритм формирования показателя

Пввод = Прег.стр. + Прег.рек. + Пмест.стр. + Пмест.рек.

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения в результате строительства и реконструкции

Прег.стр. + Прег.рек.

Достижение значения  планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства и реконструкции

Пмест.стр. +

Пмест.рек.

Источник информации для расчета (определения) показателя

1. Сведения представляются владельцем автодорог –  государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании  статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» (форма № 1-ДГ).

2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании  статистической отчетности  «Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов» (форма № 1-ФД) и «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» (форма № 3-ДГ (мо))

                                                                                                                                                   Таблица 11

11. Общая протяженность  автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)  и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,

на 31 декабря отчетного года

Единица измерения

Км

Определение показателя

Сумма протяженностей участков автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,

на 31 декабря отчетного года

Алгоритм формирования показателя

Птэп. = Прег.тэп. + Пмест.тэп.

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,

на 31 декабря

отчетного года

Прег.тэп.

Достижение значения планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,

на 31 декабря

отчетного года

Пмест.тэп.

Источник информации для расчета (определения) показателя

1. Сведения представляются владельцем автодорог –  государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» (форма № 1-ДГ).

2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании  статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» (форма № 3-ДГ (мо))

».

4. Раздел  IV  изложить в следующей редакции:

«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе

Условия предоставления межбюджетных субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, отражены в разделе IV подпрограмм №№ 1, 2, 3, 4, 5.».

5. В подпрограмме «Развитие аэропортов на территории автономного округа»:

5.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования, Подпрограммы 1 –

1 111 407

Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 1 111 407

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств

(внебюджетных

средств) 0

2014 год – 1 022 707

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 022 707

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2015 год – 88 700

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

88 700

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2016 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2017 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2018 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2019 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2020 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального – бюджета 0)

                                                                                                                                                                        »;

5.2. в разделе II:

5.2.1 пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:

«В 2015 году запланировано приобретение  рентгенотелевизионной досмотровой установки   и стационарного  арочного  металлодетектора.»;

5.2.2. таблицу 1-1 изложить в следующей редакции:

1

    «Таблица 1-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию


п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограммы

Всего

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019 год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1  (всего)

1 111 407

1 022 707

88 700

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе

1 010 700

1 007 000

3 700

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное казенное учреждение  «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

3 700

0

3 700

0

0

0

0

0

Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа,

в том числе

100 707

15 707

85 000

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

100 707

15 707

85 000

0

0

0

0

0

Центральный аппарат*

63340

13 414

8 321

8 321

8 321

8 321

8 321

8 321

1.

Задача 1. Обеспечение безопасности полетов

1.1.

Реконструкция, строительство и модернизация элементов аэропортовых комплексов, в том числе межбюджетные трансферты

1 107 707

1 022 707

85 000

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1 007 000

1 007 000

0

0

0

0

Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа,

в том числе

100 707

15 707

85 000

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное казенное учреждение  «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

100 707

15 707

85 000

0

0

0

0

0

1.1.1.

Реконструкция объекта «Аэропортовый комплекс, взлетно-посадочная полоса с ограждением

в с. Красноселькуп»,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

1 007 000

1 007 000

0

0

0

0

0

0

1.1.2.

Реконструкция аэропорта, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

85 200

200

85 000

0

0

0

0

0

1.1.3.

Ангарный комплекс для проведения технического обслуживания воздушного транспорта, г. Салехард,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

4 763

4 763

0

0

0

0

0

0

1.1.4.

Реконструкция аэропорта г. Новый Уренгой,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

100

100

0

0

0

0

0

0

1.1.5.

Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Тарко-Сале

для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт

Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

1 980

1 980

0

0

0

0

0

0

1.1.6.

Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Уренгой для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт

Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

2 100

2 100

0

0

0

0

0

0

1.1.7.

Здание аэровокзала и склада горюче-смазочных материалов для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»,

с. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

6 564

6 564

0

0

0

0

0

0

2.

Задача 2. Повышение качества предоставляемого аэропортового обслуживания

2.2.

Приобретение и замена спецавтотранспорта и спецоборудования, выработавшего назначенный ресурс

3 700

0

3 700

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,

в том числе

3 700

0

3 700

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

3 700

0

3 700

0

0

0

0

0

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 8  (таблица 8-1).»;

5.3. раздел IV изложить в следующей редакции:

1

«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе

В рамках мероприятия 1.1 «Реконструкция, строительство и модернизация элементов аэропортовых комплексов, в том числе межбюджетные трансферты» может осуществляться предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов.

Предоставление указанных субсидий осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа, устанавливающими порядок предоставления субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, а также правила формирования и реализации Адресной инвестиционной программы
автономного округа.».

6. В подпрограмме «Дорожный фонд автономного округа»:

6.1. в паспорте Подпрограммы 2:

6.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 2, дополнить абзацем следующего содержания:

«- доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения»;

6.1.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования, Подпрограммы 2 –         15 019 180

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 15 019 180 (в том числе средства федерального

бюджета – 1 414 881)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств)
1 949 808

2014 год – 2 779 719

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 779 719

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2015 год – 2 194 649

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 194 649

(в том числе средства федерального

бюджета –392 047)

2016 год – 2 406 848

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 406 848

(в том числе средства федерального

бюджета – 372 898)

2017 год – 2 086 850
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 396 943

(в том числе средства федерального

бюджета – 649 936)

2018 год – 1 747 007

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 747 007

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

649 936

2019 год – 1 747 007
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 747 007

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

649 936

2020 год – 1 747 007

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 747 007

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

649 936

                                                                                                                                                                           »;

6.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации

Подпрограммы 2

- уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2014 году  достигнет 2,85;

- доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения за период

с 2015 по 2020 год достигнет 100%;

- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом, составит к 2020 году 51,25 км;

- протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом, составит к 2020 году 25 км;

- протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией и строительством, составит

к 2020 году 1 316,32 м погонного;

- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом, в 2014 году составит 0, 548 км

     »;

6.2. таблицу 2-1 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 2-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию


п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограмм

Всего

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 2  (всего)

15 019 180

2 779 719

2 194 649

2 406 848

2 396 943

1 747 007

1 747 007

1 747 007

Средства окружного бюджета

13 604 299

2 779 719

1 802 602

2 033 950

1 747 007

1 747 007

1 747 007

1 747 007

Средства федерального бюджета

1 414 881

0

392 047

372 898

649 936

0

0

0

Средства федерального бюджета ***

1 949 808

0

0

0

0

649 936

649 936

649 936

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе

15 019 180

2 779 719

2 194 649

2 406 848

2 396 943

1 747 007

1 747 007

1 747 007

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

14 042 726

2 513 933

2 084 716

2 286 305

2 276 895

1 626 959

1 626 959

1 626 959

Центральный аппарат*

145 614

20 802

20 802

20 802

20 802

20 802

20 802

20 802

1.

Задача 1. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и  потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования

1.1.

Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

10 546 792

2 061 112

1 440 587

1 627 369

1 354 431

1 354 431

1 354 431

1 354 431

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

10 546 792

2 061 112

1 440 587

1 627 369

1 354 431

1 354 431

1 354 431

1 354 431

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

10 546 792

2 061 112

1 440 587

1 627 369

1 354 431

1 354 431

1 354 431

1 354 431

1.1.1.

Содержание автомобильных дорог

10 058 757

1 794 043

1 393 371

1 453 619

1 354 431

1 354 431

1 354 431

1 354 431

1.1.1.1.

Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский

1 353 955

275 302

175 753

196 864

176 509

176 509

176 509

176 509

1.1.1.2.

Сургут – Салехард, участок Объезд 

г. Губкинский

48 361

9 629

6 345

7 079

6 327

6 327

6 327

6 327

1.1.1.3.

Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе

121 441

23 970

15 892

18 391

15 797

15 797

15 797

15 797

1.1.1.4.

Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск

592 724

117 633

77 969

87 522

77 400

77 400

77 400

77 400

1.1.1.5.

Сургут – Салехард, участок Объезд

ст. Пуровск

41 286

8 237

5 344

6 057

5 412

5 412

5 412

5 412

1.1.1.6.

Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево

868 730

172 012

112 407

131 575

113 184

113 184

113 184

113 184

1.1.1.7.

Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой

428 304

83 366

54 744

60 926

57 317

57 317

57 317

57 317

1.1.1.8.

Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой – ж/д. ст. Ныда

202 607

39 679

25 294

29 174

27 115

27 115

27 115

27 115

1.1.1.9.

Сургут – Салехард, участок

ж/д. ст. Ныда – Пангоды

329 289

65 159

45 010

47 908

42 803

42 803

42 803

42 803

1.1.1.10.

Сургут – Салехард, участок Пангоды –Правохеттинский

506 370

100 238

66 078

76 670

65 846

65 846

65 846

65 846

1.1.1.11.

Сургут – Салехард, участок Правохеттинский – Старый Надым

236 697

47 033

30 740

35 336

30 897

30 897

30 897

30 897

1.1.1.12.

Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым

411 898

74 211

49 447

63 448

56 198

56 198

56 198

56 198

1.1.1.13.

Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард

209 945

41 676

27 758

30 991

27 380

27 380

27 380

27 380

1.1.1.14.

Подъезд к г. Ноябрьск

311 994

44 329

29 838

51 999

46 457

46 457

46 457

46 457

1.1.1.15.

Ноябрьск – Вынгапуровский

502 111

99 739

65 300

74 620

65 613

65 613

65 613

65 613

1.1.1.16.

Подъезд к п. Ханымей

353 137

70 012

47 373

51 544

46 052

46 052

46 052

46 052

1.1.1.17.

Тарко-Сале – Пурпе

551 774

108 636

70 941

81 689

72 627

72 627

72 627

72 627

1.1.1.18.

Подъезд к г. Тарко-Сале

92 492

18 288

11 886

13 782

12 134

12 134

12 134

12 134

1.1.1.19.

Подъезд к речному порту ст. Коротчаево

15 361

3 051

1 973

2 321

2 004

2 004

2 004

2 004

1.1.1.20.

Подъезд к п. Лимбяяха

33 751

6 631

4 317

4 875

4 482

4 482

4 482

4 482

1.1.1.21.

Подъезд к с. Аксарка

64 902

12 858

8 361

9 455

8 557

8 557

8 557

8 557

1.1.1.22.

Салехард – Аэропорт

90 620

17 991

11 684

13 229

11 929

11 929

11 929

11 929

1.1.1.23.

Объезд г. Салехарда

21 551

4 332

2 650

3 185

2 846

2 846

2 846

2 846

1.1.1.24.

Подъезд к речному порту г. Салехард

13 644

2 760

1 599

2 029

1 814

1 814

1 814

1 814

1.1.1.25.

Подъезд к аэропорту г. Салехард

14 115

2 854

1 663

2 098

1 875

1 875

1 875

1 875

1.1.1.26.

Лабытнанги – Харп

180 248

35 481

23 703

26 088

23 744

23 744

23 744

23 744

1.1.1.27.

Салехард – Лабытнанги 

211 495

47 163

31 446

29 054

25 958

25 958

25 958

25 958

1.1.1.28.

Салехард – Надым

633 179

76 037

71 775

89 687

98 920

98 920

98 920

98 920

1.1.1.29.

Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале

458 220

53 319

68 388

62 181

68 583

68 583

68 583

68 583

1.1.1.30.

Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги

(в границах ЯНАО)

671 032

84 446

99 075

90 083

99 357

99 357

99 357

99 357

1.1.1.31.

Уренгой – Красноселькуп

358 896

32 847

35 114

53 759

59 294

59 294

59 294

59 294

1.1.1.32.

Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности

16 124

15 124

1 000

0

0

0

0

0

1.1.1.33.

Ассигнования, распределяемые в ходе исполнения окружного бюджета

112 504

0

112 504

0

0

0

0

0

1.1.2.

Капитальный ремонт автомобильных дорог

368 138

188 388

6 000

173 750

0

0

0

0

1.1.2.1.

Лабытнанги – Харп, км 11,500 –

км 34,060

151 715

151 715

0

0

0

0

0

0

1.1.2.2.

Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск

36 673

36 673

0

0

0

0

0

0

1.1.2.3.

Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский

126 350

0

3 000

123 350

0

0

0

0

1.1.2.4.

Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск

36 673

36 673

0

0

0

0

0

0

1.1.2.5.

Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево

53 400

3 000

50 400

0

0

0

0

1.1.3.

Проектно-изыскательские работы   по капитальному  ремонту автомобильных дорог

6 341

500

5 841

0

0

0

0

0

1.1.3.1.

Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.3.2.

Лабытнанги – Харп, км 11,5 – 34. Корректировка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги

6 341

500

5 841

0

0

0

0

0

1.1.4.

Ремонт автомобильных дорог

113 556

78 181

35 375

0

0

0

0

0

1.1.4.1.

Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск

11 900

11 900

0

0

0

0

0

0

1.1.4.2.

Лабытнанги – Харп

44 635

44 635

0

0

0

0

0

0

1.1.4.3.

Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе

12 245

12 245

0

0

0

0

0

0

1.1.4.4.

Тарко-Сале – Пурпе

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.4.5.

Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Аксарка»

44 776

9 401

35 375

0

0

0

0

0

1.2.

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального  значения ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 533 205

233 587

216 603

216 603

216 603

216 603

216 603

216 603

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

1 533 205

233 587

216 603

216 603

216 603

216 603

216 603

216 603

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 533 205

233 587

216 603

216 603

216 603

216 603

216 603

216 603

1.3.

Финансовое обеспечение дорожной деятельности

569 570,9

0

184 897,9

74 580

310 093

0

0

0

Средства федерального бюджета

569 570,9

0

184 897,9

74 580

310 093

0

0

0

Средства федерального бюджета ***

930 279

0

0

0

0

310 093

310 093

310 093

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

569 570,9

0

184 897,9

74 580

310 093

0

0

0

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

569 570,9

0

184 897,9

74 580

310 093

0

0

0

1.3.1.

Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Аксарка»

93 905,3

0

93 905,3

0

0

0

0

0

1.3.2.

Иные мероприятия в области дорожной деятельности, финансируемые за счет средств федерального бюджета

475 665,6

0

90 992,6

74 580

310 093

0

0

0

1.4.

Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации

845 310,1

0

207 149,1

298 318

339 843

0

0

0

Средства федерального бюджета

845 310,1

0

207 149,1

298 318

339 843

0

0

0

Средства федерального бюджета ***

1 019 529

0

0

0

0

339 843

339 843

339 843

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

845 310,1

0

207 149,1

298 318

339 843

0

0

0

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

845 310,1

0

207 149,1

298 318

339 843

0

0

0

1.4.1.

Строительство автомобильной дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1060 – км 1120»

207 149,1

0

207 149,1

298 318

339 843

0

0

0

2.

Задача 2. Обеспечение сохранности, безопасного и бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог

2.1.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения

435 067

186 615

17 413

61 163

42 469

42 469

42 469

42 469

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

435 067

186 615

17 413

61 163

42 469

42 469

42 469

42 469

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

435 067

186 615

17 413

61 163

42 469

42 469

42 469

42 469

2.1.1.

Реконструкция паромно-ледовой переправы на р. Обь

59 938

5 000

10 000

22 469

22 469

0

0

0

2.1.2.

Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым. Строительство наплавного моста через р. Надым

на км 991 автомобильной дороги

25 000

25 000

0

0

0

0

0

0

2.1.3.

Лабытнанги – Харп.  Достройка путепровода на автомобильной дороге,

в том числе проектно-изыскательские работы

1 850

1 850

0

0

0

0

0

0

2.1.4.

Сургут – Салехард, участок Объезд Коротчаево, в том числе многофункциональный пункт контроля. Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги

46 000

3 000

3 000

20 000

20 000

0

0

0

2.1.5.

Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Реконструкция автомобильной дороги, в том числе проектно-изыскательские работы

15 059

7 000

1 498

6 561

0

0

0

0

2.1.6.

Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой. Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги

24 813

9 765

2 915

12 133

0

0

0

0

2.1.7.

Сургут – Салехард, участок Надым –Салехард, км 1120 – км 1191

135 000

135 000

0

0

0

0

0

0

2.2.

Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР»  на уставную деятельность

1 400

200

200

200

200

200

200

200

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1 400

200

200

200

200

200

200

200

2.2.1.

Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР»  на уставную деятельность

1 400

200

200

200

200

200

200

200

2.3.

Осуществление  авторского надзора и строительного контроля при строительстве и реконструкции, ремонте автомобильных дорог общего пользования регионального значения; проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, лицензирование, проведение экспертиз, страхование карьеров, уплата налога на имущества, земельного налога, платежей разного рода

112 781

32 619

18 066

8 272

13 456

13 456

13 456

13 456

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

112 781

32 619

18 066

8 272

13 456

13 456

13 456

13 456

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

112 781

32 619

18 066

8 272

13 456

13 456

13 456

13 456

2.3.1.

Проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков,  лицензирование, проведение экспертиз

40 634

15 334

4 100

3 200

4 500

4 500

4 500

4 500

2.3.2.

Уплата налога на имущество и земельного налога

54 282

11 674

12 006

3 322

6 820

6 820

6 820

6 820

2.3.3.

Разного рода платежи, гос. пошлины, сборы, лицензии, штрафы, пени

8 280

1 236

1 100

1 000

1 236

1 236

1 236

1 236

2.3.4.

Инвентаризация, паспортизация имущества дорожного хозяйства

9 585

4 375

860

750

900

900

900

900

2.4.

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования

848 454

138 986

109 733

120 343

119 848

119 848

119 848

119 848

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

848 454

138 986

109 733

120 343

119 848

119 848

119 848

119 848

2.4.1.

Строительство автомобильной дороги «Южно-Русское месторождение –с. Красноселькуп, в том числе ПИР»

398 910

138 986

79 733

90 343

89 848

0

0

0

2.4.2.

Автомобильная дорога месторождение «Медвежье» – Сандибинское месторождение – Ныда

90 000

30 000

30 000

30 000

0

0

0

2.5.

Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

126 600

126 600

0

0

0

0

0

0

2.5.1.

Выполнение работ по капитальному ремонту ул. Тундровая на участке примыкания к ул. Обская до примыкания ул. Ямальская, дом № 14

26 600

26 600

0

0

0

0

0

0

2.5.2.

Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в поселке Тазовский (9 очередь строительства

ул. Пушкина)

100 000

100 000

0

0

0

0

0

0

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 8  (таблица 8-1).

*** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 2.»;

6.3. в разделе III:

6.3.1. в таблице 5 слова «5. Протяженность автомобильных дорог, законченных капитальным ремонтом, в муниципальных образованиях» заменить словами «5. Протяженность участков  автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом»;

6.3.2. дополнить таблицей 6 следующего содержания:

1

«Таблица 6

6. Доля  автомобильных дорог общего пользования регионального значения с  уровнем содержания не менее установленного значения

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение протяженности дорог с уровнем содержания, равным или превышающим установленный уровень, к общей протяженности дорог, умноженное на 100

Алгоритм формирования показателя

Дсод = Lн/L х100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Протяженность дорог с уровнем содержания, равным или превышающим установленный уровень, принимается как среднеарифметическое значение за 12 месяцев по каждой автодороге

Lн,

L

Значение показателя стремится к значению, равному 100%,  является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Источник информации для расчета (определения) показателя

Сведения представляются владельцем автодорог –  государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании фактического исполнения государственных контрактов по содержанию автодорог

»;

6.4.  раздел IV  изложить в следующей редакции:

«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе

В рамках мероприятия 2.4 «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования» может осуществляться предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов.

Предоставление указанных субсидий осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа, устанавливающими порядок предоставления субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, а также правила формирования и реализации Адресной инвестиционной программы
автономного округа.

По мероприятию 2.5 «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» может осуществляться предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении отдельных полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности.

Перечень работ, финансирование которых осуществляется за счет субсидии, приведен в Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402.

Условиями предоставления субсидии являются:

а) наличие утвержденной на очередной финансовый год и плановый период в форме правового акта муниципального образования муниципальной программы, предусматривающей финансирование из средств бюджета муниципального образования объектов, на которые направляются субсидии, с указанием перечня объектов дорожной деятельности, объемов финансирования по каждому объекту и показателей результативности использования субсидии, установленных порядком предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов в автономном округе из окружного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении отдельных полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности;

б) наличие бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период на финансирование объектов, в размере не менее 5% от размера годового объема бюджетных ассигнований, выделяемых на эти объекты.

Методика расчета субсидий местным бюджетам на объекты капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения; объекты капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в населенных пунктах; объекты содержания приоритетных маршрутов в административном центре автономного округа – городе Салехарде:

межбюджетные субсидии, предоставляемые в очередном финансовом году и плановом периоде бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности, распределяются в приоритетном порядке на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, и дворовых территорий многоквартирных домов.

Объем субсидий, предоставляемых в очередном финансовом году и плановом периоде на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, и дворовых территорий многоквартирных домов (Ср), определяется по формуле:

,

где:

Cо – объем межбюджетных субсидий, предоставляемых в очередном финансовом году и плановом периоде бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности согласно закону об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

Cco – объем субсидий, предоставляемых на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в очередном финансовом году и плановом периоде.

Объем субсидий, предоставляемых в очередном финансовом году и плановом периоде на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, и дворовых территорий многоквартирных домов (), определяется по формуле:

.

Размер субсидии, предоставляемой в очередном финансовом году и плановом периоде бюджету i-го муниципального образования (за исключением муниципального образования город Салехард) на содержание автомобильных дорог (), определяется по формуле:

,

где:

– объем субсидии, предоставленной в текущем финансовом году бюджету i-го муниципального образования на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения согласно закону об окружном бюджете по состоянию на 01 января текущего года;

– объем субсидии, предоставляемой в очередном финансовом году бюджету муниципального образования город Салехард на содержание приоритетных маршрутов. Объем субсидии, предоставляемой в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов бюджету муниципального образования город Салехард на содержание приоритетных маршрутов, установлен в сумме 41 000 тыс. руб.;

– объем субсидий, предоставленных в текущем финансовом году бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения согласно закону об окружном бюджете по состоянию на 01 января текущего года, за исключением объема ассигнований, распределяемых в ходе исполнения окружного бюджета;

– объем субсидии, предоставленной в текущем финансовом году бюджету муниципального образования город Салехард на содержание приоритетных маршрутов согласно закону об окружном бюджете, по состоянию на 01 января текущего года.

Размер субсидии, предоставляемой в очередном финансовом году бюджету муниципального образования город Салехард на содержание автомобильных дорог (), определяется по формуле:

.

Размер субсидии, предоставляемой в очередном финансовом году бюджету i-го муниципального образования на капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов (), определяется по формуле:

,

где:

– объем межбюджетных субсидий, предоставляемых в очередном финансовом году на капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов согласно закону об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

L – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в автономном округе;

– протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения i-го муниципального образования.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования должна подтверждаться формой федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) по состоянию                               на 01 января текущего года.

Сведения о привлечении средств муниципальных дорожных фондов к реализации Государственной программы приведены справочно в приложении № 3 к настоящей Государственной программе.».

7. В подпрограмме «Дорожное хозяйство»:

7.1. в паспорте Подпрограммы 3:

7.1.1. позицию, касающуюся показателей  Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«

Показатели

Подпрограммы 3

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования;

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог;

- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации;

- количество искусственных сооружений, завершенных строительством;

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог

- протяженность автомобильных дорог общего пользования, местного значения, завершенных строительством и модернизацией;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования;

- площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях;

- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения

   »;

7.1.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 –
21 531 307

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, –
21 531 307

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 77 187 109

2014 год – 3 744 191

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3 744 191

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2015 год – 1 337 921

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 337 921

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

3 419 837

(средства Тюменской области)

2016 год – 3 289 839

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3 289 839

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

3 923 243

(средства Тюменской области)

2017 год – 3 289 839

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3 289 839

(в том числе средства федерального бюджета 0)

28 726 301

(в том числе средства Тюменской области –4 482 901, средства федерального бюджета – 24 243 400)

2018 год – 3 289 839

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3 289 839

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

28 639 736

(в том числе средства Тюменской области –4 140 436, средства федерального бюджета – 24 499 300)

2019 год – 3 289 839

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3 289 839

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

12 477 992

(в том числе средства Тюменской области –193 692, средства федерального бюджета – 12 284 300)

2020 год – 3 289 839

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3 289 839

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

                                                                                                                                                                         »;

7.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

- увеличение протяженности сети автодорог общего пользования в автономном округе в 2014 году на 20 км в результате строительства автомобильных дорог;

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог за период с 2015 по 2020 год составит

251,263 км;

- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации к 2020 году составит 2680,555 км;

- количество искусственных сооружений, завершенных строительством, к 2020 году

составит 1 шт.;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования, местного значения, завершенных строительством и модернизацией,  в 2015 году составит 7,745 км;

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог  с 2015 по 2020 год составит 35,085 км;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования, составит в 2014 году 14,4%;

- площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях, в 2014 году составит 8 270,3 м2;

- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения в период с 2015

по 2020 годы достигнет 100%

   »;

7.2. таблицу 3-1 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 3-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию


п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограмм

Всего

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 3  (всего)

21 531 307

3 744 191

1 337 921

3 289 839

3 289 839

3 289 839

3 289 839

3 289 839

Средства окружного бюджета

21 531 307

3 744 191

1 337 921

3 289 839

3 289 839

3 289 839

3 289 839

3 289 839

Средства  Тюменской  области***

16 160 109

0

3 419 837

3 923 243

4 482 901

4 140 436

193 692

0

Средства  федерального бюджета***

61 027 000

0

0

0

24 243 400

24 499 300

12 284 300

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе

23 499 811

3 742 491

3 308 125

3 289 839

3 289 839

3 289 839

3 289 839

3 289 839

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

14 853 047

2 738 761

2 034 286

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)

65 782

1 700

64 082

0

0

0

0

0

Центральный аппарат*

162 044

36 002

26 002

26 002

26 002

16 012

16 012

16 012

1.

«Развитие сети автомобильных дорог на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»

10 834 313

2 700 413

0

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

69 900

Средства окружного бюджета

10 834 313

2 700 413

0

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

69 900

Средства  Тюменской  области***

16 160 109

0

3 419 837

3 923 243

4 482 901

4 140 436

193 692

0

Средства  федерального бюджета***

61 027 000

0

0

0

24 243 400

24 499 300

12 284 300

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства  автономного округа,

в том числе

10 834 313

2 700 413

0

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

69 900

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

10 834 313

2 700 413

0

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

69 900

1.1.

Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования

за счет нового строительства

1.1.1.

Строительство автомобильных дорог по направлениям  межрегиональных транспортных коридоров, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки между основными экономическими центрами автономного округа и соседних регионов

10 764 313

2 630 413

0

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

69 900

Средства окружного бюджета

10 764 313

2 630 413

0

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

69 900

Средства  Тюменской  области***

12 891 423

0

3 419 837

3 767 661

2 052 251

3 651 674

0

0

Средства  федерального бюджета***

61 027 000

0

0

24 243 400

24 499 300

12 284 300

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства  автономного округа,

в том числе

12 798 599

2 630 413

2 034 286

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

69 900

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

12 798 599

2 630 413

2 034 286

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

69 900

1.1.1.1.

Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1060 –

км 1120

212 695

212 695

0

0

0

0

0

0

Средства окружного бюджета

212 695

212 695

0

0

0

0

0

0

Средства  Тюменской  области***

1 152 112

0

0

691 215

460 897

0

0

0

1.1.1.2.

Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120 –

км 1191

975 000

975 000

0

0

0

0

0

0

Средства окружного бюджета

975 000

975 000

0

0

0

0

0

0

1.1.1.3.

Сургут – Салехард, участок Надым –Салехард, км 1191 –

км 1241

1 442 718

1 442 718

0

0

0

0

0

0

Средства окружного бюджета

1 442 718

1 442 718

0

0

0

0

0

0

Средства  Тюменской  области***

1 865 354

0

53 8960

376 290

1 026 697

1 135 419

0

0

1.1.1.4.

Строительство мостового перехода через р. Обь в районе

г. Салехарда

8 133 900

0

0

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

69 900

Средства окружного бюджета

8 133 900

0

0

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

69 900

Средства федерального бюджета***

61 027 000

0

0

0

24 243 400

24 499 300

12 284 300

0

1.1.1.5.

Сургут – Салехард, участок Надым –Салехард, км 1241 –

км 1291

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства  Тюменской  области***

655 184

0

655 184

0

0

0

0

0

1.1.1.6.

Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1000 –

км 1060

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства  Тюменской  области***

10 925 498

0

1 923 991

2 951 056

2 807 248

0

0

0

1.1.1.7.

Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард. Многофункциональный пункт контроля

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства  Тюменской  области***

35 000

0

8 000

27 000

0

0

0

0

1.1.1.8.

Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард. Дорожно-ремонтный пункт

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства  Тюменской  области***

15 000

0

2 000

13 000

0

0

0

0

1.1.1.9.

Содержание принятых в эксплуатацию пусковых комплексов, входящих в состав объектов, до принятия законченных строительством (реконструкцией) объектов в государственную собственность ЯНАО

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства  Тюменской  области***

390 551

0

85 551

95 000

100 000

110 000

0

0

1.3.

Задача 3. Реконструкция автомобильных дорог

1.3.1.

Реконструкция участков автомобильных дорог, перегруженных движением, и участков автомобильных дорог с  параметрами, не соответствующими нормативным требованиям

70 000

70 000

0

0

0

0

0

0

Средства окружного бюджета

70 000

70 000

0

0

0

0

0

0

Средства  Тюменской  области***

3 637 665

0

0

0

548 956

2 895 017

193 692

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства  автономного округа,

в том числе

70 000

70 000

0

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

70 000

70 000

0

0

0

0

0

0

1.3.1.1.

Сургут – Салехард, участок ж/д ст. Ныда – Пангоды

70 000

70 000

0

0

0

0

0

0

Средства окружного бюджета

70 000

70 000

0

0

0

0

0

0

Средства  Тюменской  области***

3 637 665

0

0

0

548 956

2 895 017

193 692

0

2.

«Государственная поддержка дорожного хозяйства»

10 696 994

1 043 778

1 337 921

1 273 839

1 273 839

1 273 839

1 273 839

3 219 939

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства  автономного округа,

в том числе

10 631 212

1 042 078

1 273 839

1 273 839

1 273 839

1 273 839

1 273 839

3 219 939

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 984 448

38 348

0

0  

0

0

0

1 946 100

Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

65 782

1 700

64 082

0

0

0

0

0

2.1.

Задача 4. Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования

2.1.1.

Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения

666 912

602 830

64 082

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства  автономного округа

601 130

601 130

0

0

0

0

0

0

Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

65 782

1 700

64 082

0

0

0

0

0

2.1.1.1.

Реконструкция улицы Объездная в г. Салехарде,

в том числе на проектно-изыскательские работы

12 000

12 000

0

0

0

0

0

0

2.1.1.2.

Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Первомайская г. Лабытнанги»,

в том числе строительный контроль

110 885

110 885

0

0

0

0

0

0

2.1.1.3.

Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Дзержинского в г. Лабытнанги»,

в том числе строительный контроль

43 715

43 715

0

0

0

0

0

0

2.1.1.4.

Строительство объекта «Автомобильная дорога по ул. Студенческая

в г. Лабытнанги»,

в том числе строительный контроль

16 593

16 593

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.

Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Автострадная

в г. Лабытнанги»,

в том числе строительный контроль

28 491

28 491

0

0

0

0

0

0

2.1.1.6.

Строительство объекта «Тротуар вдоль

ул. Дзержинского в границах ул. Школьная – ул. Гагарина

в г. Лабытнанги»,

в том числе строительный контроль

15 346

15 346

0

0

0

0

0

0

2.1.1.7.

Реконструкция

ул. Заводская, Проезд № 2 г. Надым

181 100

181 100

0

0

0

0

0

0

2.1.1.8

Внутриквартальное благоустройство

в селе Яр-Сале

10 000

10 000

0

0

0

0

0

0

2.1.1.9

Реконструкция улично-дорожной сети

село Салемал, Ямальский район, ЯНАО

150 000

150 000

0

0

0

0

0

0

2.1.1.10.

Дорога от места разгрузки судов до поселка, внутрипоселковые дороги, с. Нори Надымского района

33 000

33 000

0

0

0

0

0

0

2.1.1.11.

Подъездная автодорога к детскому саду

на 300 мест в микрорайоне № 3

г. Лабытнанги,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

65 782

1 700

64 082

0

0

0

0

0

2.2.

Задача 5. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и  потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования

2.2.1.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

1 984 448

38 348

0

0

0

0

0

1 946 100

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства  автономного округа,

в том числе

1 984 448

38 348

0

0

0

0

0

1 946 100

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 984 448

38 348

0

0

0

0

0

1 946 100

2.2.1.1.

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

875 588

29 488

0

0

0

0

0

846 100

2.2.1.1.1.

Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский

860 818

14 718

0

0

0

0

0

846 100

2.2.1.1.2.

Сургут – Салехард, участок  Пуровск – Коротчаево

1 114 770

14 770

0

0

0

0

0

1 100 000

2.2.1.2.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

8 860

8 860

0

0

0

0

0

0

2.2.1.2.1.

Подъезд к п. Ханымей

8 860

8 860

0

0

0

0

0

0

2.2.2.

Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

418 391

390 000

28 391

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства  автономного округа

418 391

390 000

28 391

0

0

0

0

0

2.2.2.1.

Капитальный ремонт автомобильных дорог

в с. Антипаюта

(1 и 2 пусковой комплекс), в том числе: 1 пусковой комплекс (2,754 км): ул. Ленина,

ул. Тундровая, автодорога подъезд к метеостанции,

2 пусковой комплекс (1,058 км); участок вдоль береговой линии

231 000

231 000

0

0

0

0

0

0

2.2.2.2.

Капитальный ремонт дороги 

(ул. Брусничная,

ул. Заполярная

с. Белоярск)

19 000

19 000

0

0

0

0

0

0

2.2.2.3.

Выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети пер. Безымянный

(ул. 70 лет Октября – ул. Восточная),

ул. Полярная

(ГСМ – полигон ТБО, поворот на полигон ЖБО – полигон  ЖБО),

пер. Северный

(ул. Ленина –

ул. Мамонтова),

ул. Нагорная,

ул. 40 лет Победы,

ул. Энергетиков,

ул. Строителей,

ул. Полярная,

ул. Мамонтова,

ул. Авиаторов,

пер. Таёжный,

ул. Брусничная,

ул. Набережная,

ул. Советская,

ул. 70 лет Октября,

ул. Полярная,

ул. Ленина муниципального образования село Красноселькуп

140 000

140 000

0

0

0

0

0

0

2.2.2.4.

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

28 391

0

28 391

0

0

0

0

0

2.2.3.

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов к ним

12 600

12 600

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –департамент транспорта и дорожного хозяйства  автономного округа

12 600

12 600

0

0

0

0

0

0

2.2.3.1.

Ремонт дворовых территорий в

м/р №№ 2, 3, 4. Внутриквартальные тротуары и  проезды вдоль ул. Ленина

12 600

12 600

0

0

0

0

0

0

2.2.4.

Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

7 614 643

0

1 245 448

1 273 839

1 273 839

1 273 839

1 273 839

1 273 839

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства  автономного округа

7 614 643

0

1 245 448

1 273 839

1 273 839

1 273 839

1 273 839

1 273 839

2.2.4.1.

Город Салехард

580 698

0

193 566

193 566

193 566

0

0

0

2.2.4.2.

Город Лабытнанги

388 119

0

129 373

129 373

129 373

0

0

0

2.2.4.3.

Город Новый Уренгой

695 583

0

231 861

231 861

231 861

0

0

0

2.2.4.4.

Город Ноябрьск

682 155

0

227 385

227 385

227 385

0

0

0

2.2.4.5.

Город Муравленко

283 224

0

94 408

94 408

94 408

0

0

0

2.2.4.6.

Город Губкинский

288 363

0

96 121

96 121

96 121

0

0

0

2.2.4.7.

Надымский район

102 924

0

34 308

34 308

34 308

0

0

0

2.2.4.8.

Шурышкарский район

85 327

0

9 515

37 906

37 906

0

0

0

2.2.4.9.

Приуральский район

98 154

0

32 718

32 718

32 718

0

0

0

2.2.4.10.

Ямальский район

80 703

0

26 901

26 901

26 901

0

0

0

2.2.4.11.

Тазовский район

100 824

0

33 608

33 608

33 608

0

0

0

2.2.4.12.

Пуровский район

313 017

0

104 339

104 339

104 339

0

0

0

2.2.4.13.

Красноселькупский район

94 035

0

31 345

31 345

31 345

0

0

0

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 8  (таблица 8-1).

*** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 3.»;

7.3. в разделе III:

7.3.1. абзац первый изложить в следующей редакции:

«Перечень целевых показателей Подпрограммы 3 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к Государственной программе. Перечень и значения целевых показателей, разработанных в соответствии с методическими рекомендациями по разработке (корректировке) региональных программ субъектов Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства для включения в Государственную программу, приведены в справочном приложении № 4 к Государственной программе.

Обеспечение удвоения строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального значения (межмуниципального значения) и местного значения в период 2013 – 2022 годов по сравнению с 2003 –                           2012 годами будет достигнуто за счет ввода в эксплуатацию автомобильной дороги Сургут – Салехард участка Надым– Салехард, а также за счет реконструкции автомобильной дороги Сургут – Салехард, участок ж/д ст. Ныда – Пангоды (справочное приложение № 5 к Государственной программе). Отчеты о достижении целевых показателей и расходах, направленных на реализацию программы субъекта Российской Федерации (справочные приложения №№ 6, 7 к Государственной программе).»;

7.3.2. таблицы 2, 3 признать утратившими силу;

7.3.3. таблицы 8,  9 признать утратившими силу;

7.3.4. таблицу 12 признать утратившей силу;

7.3.5. дополнить таблицами 13 – 16  следующего содержания:

1

«Таблица 13

13. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог

Единица измерения

Км

Определение показателя

Сумма протяженностей участков автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, введенных в эксплуатацию в результате строительства

Алгоритм формирования показателя

Пприрост = Прег.стр. + Пмест.стр.

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения в результате строительства

Прег.стр.

Достижение значения  планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства

Пмест.стр.

Источник информации для расчета (определения) показателя

1. Сведения представляются владельцем

автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании  статистической отчетности  «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения»

(форма № 1-ДГ).

2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании  статистической отчетности «Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов» (форма « 1-ФД) и  «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» (форма № 3-ДГ (мо))

                                                                                                          

Таблица 14

14. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации

Единица измерения

Км

Определение показателя

Сумма протяженностей сети  автомобильных дорог общего пользования регионального  (межмуниципального) и местного значения

Алгоритм формирования показателя

Па/д = Прег. + Пмест.

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

Прег.

Достижение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

Пмест.

Источник информации для расчета (определения) показателя

1. Сведения представляются владельцем

автодорог –  государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании  статистической отчетности  «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения»

(форма № 1-ДГ).

2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании  статистической отчетности  «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»

(форма № 3-ДГ (мо))

                                                                                                                                                  Таблица 15

15. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог

Единица измерения

Км

Определение показателя

Сумма протяженностей участков автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, введенных в эксплуатацию в результате  реконструкции

Алгоритм формирования показателя

Пприрост = Прег.рек. + Пмест.рек.

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения в результате  реконструкции

Прег.рек.

Достижение значения планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате  реконструкции

Пмест.рек.

Источник информации для расчета (определения) показателя

1. Сведения представляются владельцем

автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения»

(форма № 1-ДГ).

2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании  статистической отчетности «Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов» (форма № 1-ФД) и «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» (форма № 3-ДГ (мо))

Таблица 16

16. Доля  автомобильных дорог общего пользования местного значения с  уровнем содержания не менее установленного значения

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение протяженности дорог с уровнем содержания, равным или превышающим установленный уровень, к общей протяженности дорог, умноженное на 100

Алгоритм формирования показателя

Дсод = Lн/L х100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Протяженность дорог с уровнем содержания, равным или превышающим установленный уровень, принимается как среднеарифметическое значение за 12 месяцев

по каждой автодороге

Lн,

L

Значение показателя стремится к установленному значению – является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Источник информации для расчета (определения) показателя

Сведения представляются муниципальными образованиями городских округов и муниципальных районов на основании отчетности об исполнении условий предоставления субсидий, а также о достижении установленных значений показателей результативности использования субсидий (в рамках исполнения соглашений)

                                                                                                                                                                            »;

7.4. раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе

В рамках мероприятия 2.1.1 «Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения» может осуществляться предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов.

Предоставление указанных субсидий осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа, устанавливающими порядок предоставления субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, а также правила формирования и реализации Адресной инвестиционной программы
автономного округа.

По мероприятиям 2.2.1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения», 2.2.2 «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения», 2.2.3 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов к ним», 2.2.4 «Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» может осуществляться предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении отдельных полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности.

Перечень работ, финансирование которых осуществляется за счет субсидии, приведен в Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402.

Условиями предоставления субсидии являются:

а) наличие утвержденной на очередной финансовый год и плановый период в форме правового акта муниципального образования муниципальной программы, предусматривающей финансирование из средств бюджета муниципального образования объектов, на которые направляются субсидии, с указанием перечня объектов дорожной деятельности, объемов финансирования по каждому объекту и показателей результативности использования субсидии, установленных порядком предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов в автономном округе из окружного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении отдельных полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности;

б) наличие бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период на финансирование объектов в размере не менее 5% от размера годового объема бюджетных ассигнований, выделяемых на эти объекты.

Методика расчета субсидий местным бюджетам на объекты капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения; объекты капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в населенных пунктах; объекты содержания приоритетных маршрутов в административном центре автономного округа – городе Салехарде:

межбюджетные субсидии, предоставляемые в очередном финансовом году и плановом периоде бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности, распределяются в приоритетном порядке на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, и дворовых территорий многоквартирных домов.

Объем субсидий, предоставляемых в очередном финансовом году и плановом периоде на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, и дворовых территорий многоквартирных домов (Ср), определяется по формуле:

,

где:

Cо – объем межбюджетных субсидий, предоставляемых в очередном финансовом году и плановом периоде бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности согласно закону об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

Cco – объем субсидий, предоставляемых на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в очередном финансовом году и плановом периоде.

Объем субсидий, предоставляемых в очередном финансовом году и плановом периоде на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, и дворовых территорий многоквартирных домов (), определяется по формуле:

.

Размер субсидии, предоставляемой в очередном финансовом году и плановом периоде бюджету i-го муниципального образования (за исключением муниципального образования город Салехард) на содержание автомобильных дорог (), определяется по формуле:

,

где:

– объем субсидии, предоставленной в текущем финансовом году бюджету i-го муниципального образования на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения согласно закону об окружном бюджете, по состоянию на 01 января текущего года;

– объем субсидии, предоставляемой в очередном финансовом году бюджету муниципального образования город Салехард на содержание приоритетных маршрутов. Объем субсидии, предоставляемой в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов бюджету муниципального образования город Салехард на содержание приоритетных маршрутов, установлен в сумме 41 000 тыс. руб.;

– объем субсидий, предоставленных в текущем финансовом году бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения согласно закону об окружном бюджете, по состоянию на 01 января текущего года, за исключением объема ассигнований, распределяемых в ходе исполнения окружного бюджета;

– объем субсидии, предоставленной в текущем финансовом году бюджету муниципального образования город Салехард на содержание приоритетных маршрутов согласно закону об окружном бюджете, по состоянию на 01 января текущего года.

Размер субсидии, предоставляемой в очередном финансовом году бюджету муниципального образования город Салехард на содержание автомобильных дорог (), определяется по формуле:

.

Размер субсидии, предоставляемой в очередном финансовом году бюджету i-го муниципального образования на капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов (), определяется по формуле:

,

где:

– объем межбюджетных субсидий, предоставляемых в очередном финансовом году на капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов согласно закону об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

L – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в автономном округе;

– протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения i-го муниципального образования.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования должна подтверждаться формой федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) по состоянию                       на 01 января текущего года».

8. В подпрограмме «Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в автономном округе (2012 – 2020 годы)»:

8.1. наименование изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма «Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в автономном округе»;

8.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 – 146 829

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 146 829  (в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0

2014 год – 146 403

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

146 403

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2015 год – 426

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

426

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2016 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2017 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2018 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2019 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2020 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

                                                                                                                                          ».

9. Позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 5, паспорта Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 – 108 215

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 108 215

(в том числе средства федерального

бюджета – )

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) 0

2014 год – 11 273

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

11 273

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2015 год – 16 157

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

16 157

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2016 год – 16 157

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

16 157

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2017 год – 16 157

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

16 157

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2018 год – 16 157

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

16 157

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2019 год – 16 157

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

16 157

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2020 год – 16 157

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

16 157

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

                                                                                                                                                                               ».

10. В подпрограмме «Воздушный и водный транспорт»:

10.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 6, паспорта Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования Подпрограммы 6 – 8 878 463 

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, –
8 878 463 

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2014 год – 1 799 014

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 799 014

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

1

2015 год – 1 580 604

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 580 604

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2016 год – 1 499 769

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 499 769

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2017 год – 999 769

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

999 769

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2018 год – 999 769

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

999 769

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2019 год – 999 769

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

999 769

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2020 год – 999 769

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

999 769

(в том числе средства федерального

бюджета – )

                                                                                                                                                                             »;

10.2. в разделе II:

10.2.1. таблицу 6-1 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 6-1

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограмм

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 6 (всего)

8 878 463

1 799 014

1 580 604

1 499 769

999 769

999 769

999 769

999 769

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе

8 212965

1 134 351

1 579 769

1 499 769

999 769

999 769

999 769

999 769

Подведомственное государственное казенное учреждение (далее – ГКУ)  «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

8212965

1 134 351

1 579 769

1 499 769

999 769

999 769

999 769

999 769

Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в том числе

665498

664 663

835

0

0

0

0

0

Подведомственное

ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

665498

664 663

835

0

0

0

0

0

Центральный аппарат*

241297

35902

35 436

35 902

35 436

27 111

26 645

44 865

Задача 1. Организация транспортного обслуживания населения водным и воздушным транспортом

1.1.

Предоставление субсидий  организациям внутреннего водного транспорта,

2 333185

321643

335 257

335 257

335 257

335 257

335 257

335 257

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,

в том числе

2 333185

321643

335 257

335 257

335 257

335 257

335 257

335 257

Подведомственное ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

2 333185

321643

335 257

335 257

335 257

335 257

335 257

335 257

1.1.1.

Предоставление субсидий  организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам − всего,

в том числе по линиям

1 498 590

209 094

214 916

214 916

214 916

214 916

214 916

214 916

1.1.1.1.

Салехард – Питляр – Горки – Лопхари – Казым-Мыс и обратно

113 806

5 104

18 117

18 117

18 117

18 117

18 117

18 117

1.1.1.2.

Салехард – Катравож и обратно

35 384

4 190

5 199

5 199

5 199

5 199

5 199

5 199

1.1.1.3.

Салехард – Шурышкары – Мужи и обратно

127 710

20 436

17 879

17 879

17 879

17 879

17 879

17 879

1.1.1.4

Салехард – Лабытнанги и обратно, в том числе по перевозке грузов

446 359

62 299

64 010

64 010

64 010

64 010

64 010

64 010

1.1.1.5.

Салехард – Аксарка – Салемал

775 331

117 065

109 711

109 711

109 711

109 711

109 711

109 711

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

– Панаевск – Яр-Сале – Кутопьюган – Ныда – Новый Порт – Антипаюта и обратно

1.1.2.

Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа на паромной переправе Салехард − Лабытнанги и в обратном направлении в период межсезонья (ледостава, ледохода) по льготным тарифам

40 927

8 881

5 341

5 341

5 341

5 341

5 341

5 341

1.1.3.

Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах

793 668

103 668

115 000

115 000

115 000

115 000

115 000

115 000

1.1.3.1.

Омск – Тобольск – Салехард и обратно

654 068

84 068

95 000

95 000

95 000

95 000

95 000

95 000

1.1.3.2.

Берёзово – Салехард – Мужи и обратно

139 600

19 600

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

1.2.

Проведение путевых и дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным транспортом в границах автономного округа

615 458

70 808

90 775

90 775

90 775

90 775

90 775

90 775

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,

в том числе

615 458

70 808

90 775

90 775

90 775

90 775

90 775

90 775

Подведомственное

ГКУ «Дирекция транспорта

615 458

70 808

90 775

90 775

90 775

90 775

90 775

90 775

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ямало-Ненецкого автономного округа»

1.2.1.

Проведение путевых работ (содержание средств навигационного оборудования и тральные работы на подходах к пассажирским причалам) на участках внутренних водных путей, необходимых для организации транспортного обслуживания населения в границах автономного округа

309 646

43 696

44 325

44 325

44 325

44 325

44 325

44 325

1.2.2.

Проведение дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок воднымтранспортом на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа

305 812

27 112

46 450

46 450

46 450

46 450

46 450

46 450

1.3.

Предоставление субсидий некоммерческому партнерству «Некоммерческое партнерство по координации использования Северного морского пути» на уставную деятельность

175

25

25

25

25

25

25

25

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,

в том числе

175

25

25

25

25

25

25

25

Подведомственное ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

175

25

25

25

25

25

25

25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.4.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

8889

357

1 422

1 422

1 422

1 422

1 422

1 422

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,

в том числе

8889

357

1 422

1 422

1 422

1 422

1 422

1 422

Подведомственное ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

8 889

357

1 422

1 422

1 422

1 422

1 422

1 422

1.5.

Услуги по хранению и содержанию пассажирских судов нового судостроения

218

218

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,

в том числе

218

218

0

0

0

0

0

0

Подведомственное ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

218

218

0

0

0

0

0

0

1.6.

Предоставление субсидий  организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах

автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах

4 378 986

646 304

955 495

955 495

455 495

455 399

455 399

455 399

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,

в том числе

4 378 986

646 304

955 495

955 495

455 495

455 399

455 399

455 399

Подведомственное ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

4 378 986

646 304

955 495

955 495

455 495

455 399

455 399

455 399

1.6.1.

Предоставление субсидий  организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам

1 935 274

252 304

280 495

280 495

280 495

280 495

280 495

280 495

1.6.2.

Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах

2 443 712

394 000

675 000

675 000

175 000

174 904

174 904

174 904

1.7.

Предоставление субсидий  организациям, оказывающим аэропортовые услуги по регулируемым тарифам

496 272

53 712

73 712

73 712

73 712

73 808

73 808

73 808

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного

хозяйства автономного округа,

в том числе

496 272

53 712

73 712

73 712

73 712

73 808

73 808

73 808

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подведомственное ГКУ «Дирекция транспорта

Ямало-Ненецкого автономного округа»

496 272

53 712

73 712

73 712

73 712

73 808

73 808

73 808

1.7.1.

ОАО «Аэропорт Салехард»

4 642

4 642

0

0

0

0

0

0

1.7.2.

ОАО «Надымское  авиапредприятие»

229 284

22 482

34 467

34 467

34 467

34 467

34 467

34 467

1.7.3.

ГУП ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»

262 052

26 294

39 245

39 245

39 245

39 341

39 341

39 341

1.7.4.

ГУП ЯНАО «Аэропорт

Тарко-Сале»

294

294

0

0

0

0

0

0

1.8.

Организация обслуживания населения в сфере гражданской авиации, водного, железнодорожного и автомобильного транспорта на территории автономного округа ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

299 782

41 284

43 083

43 083

43 083

43 083

43 083

43 083

Подведомственное ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

299 782

41 284

43 083

43 083

43 083

43 083

43 083

43 083

1.9.

Приобретение двух пассажирских теплоходов

80 000

0

80 000

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,

в том числе

80 000

0

80 000

0

0

0

0

0

Подведомственное

ГКУ «Дирекция транспорта

80 000

0

80 000

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ямало-Ненецкого автономного округа»

1.10.

Строительство объектов транспортного комплекса

665 498

664 663

835

0

0

0

0

0

Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

665 498

664 663

835

0

0

0

0

0

Подведомственное ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

665 498

664 663

835

0

0

0

0

0

1.10.1.

Комплекс речного вокзала в г. Салехарде, в том числе проектно-изыскательские работы (2 этапа)

665 498

664 663

835

0

0

0

0

0

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).»;

10.2.2. в пункте 8 таблицы 6-2 слово «Горки» исключить.

11. Позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 7, паспорта Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:

1

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 7  (тыс. руб.)

Общий объем финансирования Подпрограммы 7 – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0

Расходы, направленные на финансирование административных мероприятий (центральный аппарат), группируются в Подпрограмме 8 (таблица 8-1)

   ».

12. Позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 8, паспорта Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 8  (тыс. руб.)

Общий объем финансирования Подпрограммы 8 – 1 453 977

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 1 453 977 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) 0

2014 год – 246 233

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

246 233

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2015 год – 212 822

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

212 822

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2016 год – 212 822

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

212 822

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2017 год – 195 525

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

195 525

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2018 год – 195 525

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

195 525

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2019 год – 195 525

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

195 525

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2020 год – 195 525

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

195 525

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

                                                                                                                                                                        ».

13. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

1

«Приложение № 1

к государственной программе

Ямало-Ненецкого автономного округа

«Развитие транспортной инфраструктуры

на 2014 – 2020 годы»

(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа

от 03 июля 2015 года № 605-П)

СТРУКТУРА

государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на
2014 – 2020 годы»

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Государственная программа

48 249 378

9 749 540

5 431 279

7 425 435

6 898 233

6 248 297

6 248 297

6 248 297

2

Средства окружного бюджета

48 249 378

9 749 540

5 039 232

7 052 537

6 248 297

6 248 297

6 248 297

6 248 297

3

Средства федерального бюджета

1 414 881

0

392 047

372 898

649 936

0

0

0

4

Средства Тюменской области***

16 160 109

0

3 419 837

3 923 243

4 482 901

4 140 436

193 692

0

5

Средства федерального бюджета***

62 976 808

0

0

0

24 243 400

25 149 236

12 934 236

649 936

6

Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе

48 489 964

8 792 258

7 196 652

7 306 865

6 788 169

6 135 324

6 136 998

6 133 698

7

Подведомственное 

ГКУ  «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

28 919 975

5 255 575

4 124 002

4 307 305

4 297 895

3 645 050

3 646 724

3 643 424

8

Подведомственное

ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

8 216 665

1 134 351

1 583 469

1 499 769

999 769

999 769

999 769

999 769

9

Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в том числе

978 816

828 473

150 343

0

0

0

0

0

10

Подведомственное ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

913 034

826 773

86 261

0

0

0

0

0

11

Соисполнитель – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего)

67 424

7 875

10 618

10 618

10 618

9 000

8 045

10 650

12

Соисполнитель  – департамент образования автономного округа (всего)

4 479

517

539

539

539

550

550

1 245

13

Соисполнитель – департамент здравоохранения автономного округа (всего)

12 110

0

0

0

0

4 516

3 797

3 797

14

Соисполнитель – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)

730 871

120 417

107 413

107 413

98 907

98 907

98 907

98 907

15

Подпрограмма 1

1 111 407

1 022 707

88 700

0

0

0

0

0

16

Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

1 010 700

1 007 000

3 700

0

0

0

0

0

17

Подведомственное 

ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

3 700

0

3 700

0

0

0

0

0

18

Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа,

в том числе

100 707

15 707

85 000

0

0

0

0

0

19

Подведомственное

ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

100 707

15 707

85 000

0

0

0

0

0

20

Подпрограмма 2 (всего)

15 019 180

2 779 719

2 194 649

2 406 848

2 396 943

1 747 007

1 747 007

1 747 007

21

Средства окружного бюджета

13 604 299

2 779 719

1 802 602

2 033 950

1 747 007

1 747 007

1 747 007

1 747 007

22

Средства федерального бюджета

1 414 881

0

392 047

372 898

649 936

0

0

0

23

Средства федерального бюджета***

1 949 808

0

0

0

0

649 936

649 936

649 936

24

Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

15 019 180

2 779 719

2 194 649

2 406 848

2 396 943

1 747 007

1 747 007

1 747 007

25

Подведомственное

ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

14 042 726

2 513 933

2 084 716

2 286 305

2 276 895

1 626 959

1 626 959

1 626 959

26

Подпрограмма 3

21 531 307

3 744 191

1 337 921

3 289 839

3 289 839

3 289 839

3 289 839

3 289 839

27

Средства окружного бюджета

21 531 307

3 744 191

1 337 921

3 289 839

3 289 839

3 289 839

3 289 839

3 289 839

28

Средства Тюменской области***

16 160 109

0

3 419 837

3 923 243

4 482 901

4 140 436

193 692

0

29

Средства федерального бюджета***

61 027 000

0

0

0

24 243 400

24 499 300

12 284 300

0

30

Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

23 499 811

3 742 491

3 308 125

3 289 839

3 289 839

3 289 839

3 289 839

3 289 839

31

Подведомственное

ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

14 853 047

2 738 761

2 034 286

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

32

Соисполнитель –департамент строительства и жилищной политики автономного округа

65 782

1 700

64 082

33

Подпрограмма 4

146 829

146 403

426

0

0

0

0

0

34

Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа,

в том числе

146 829

146 403

426

35

Подведомственное 

ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

146 829

146 403

426

36

Подпрограмма 5

108 215

11 273

16 157

16 157

16 157

16 157

16 157

16 157

37

Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

24 202

2 881

5 000

5000

5000

2091

3765

465

38

Подведомственное

ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

24 202

2 881

5 000

5000

5000

2091

3765

465

39

Соисполнитель – департамент образования автономного округа

4 479

517

539

539

539

550

550

1 245

40

Соисполнитель – департамент здравоохранения автономного округа

12 110

0

0

0

4 516

3 797

3 797

41

Соисполнитель – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа

67 424

7 875

10 618

10 618

10 618

9 000

8 045

10 650

42

Подпрограмма 6

8 878 463

1 799 014

1 580 604

1 499 769

999 769

999 769

999 769

999 769

43

Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

8 212 965

1 134 351

1 579 769

1 499 769

999769

999769

999769

999769

44

Подведомственное

ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

8 212 965

1 134 351

1 579 769

1 499 769

999 769

999 769

999 769

999 769

45

Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа,

в том числе

665 498

664 663

835

0

0

0

0

0

46

Подведомственное

ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

665498

664 663

835

0

0

0

0

0

47

Подпрограмма 8

1 453 977

246 233

212 822

212 822

195 525

195 525

195 525

195 525

48

Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

723 106

125 816

105 409

105 409

96 618

96 618

96 618

96 618

49

Соисполнитель – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

730 871

120 417

107413

107 413

98 907

98 907

98 907

98 907

                                                                                                                                                                                                                                                                 ».

13. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к государственной программе

Ямало-Ненецкого автономного округа

«Развитие транспортной инфраструктуры

на 2014 – 2020 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 03 июля 2015 года № 605-П

СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»

№ п/п

Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя

№ меро-прия-тий, влияя-ющих на пока-затель

Единица измерения

Значения  показателей

2014 год

вес показателя

2015 год

вес показателя

2016 год

вес показателя

2017 год

вес показателя

2018 год

вес показателя

2019 год

вес показателя

2020 год

вес показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Государственная программа

1.

Уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в автономном округе (ПСЭР)

км

на 1000 км 2

1,82

0,1

1,92

0,1

2,10

0,1

2,14

0,1

2,18

0,1

2,22

0,1

2,26

0,1

2.

Средняя скорость транспортного потока в автономном округе

км/час

75,5

0,1

75,5

0,1

80,5

0,1

83

0,1

85,5

0,1

87,5

0,1

90

0,1

3.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования окружного значения (ПСЭР)

км

1170,07

0,1

1230,07

0,1

1380,47

0,1

1380,47

0,1

1380,47

0,1

1380,47

0,1

1380,01

0,1

4.

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных

км

27

0,1

0

23,403

0,1

21,945

0,1

20,3

0,1

193,8

0,1

дорог общего пользования  регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе

5.

Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

27

0

23,403

21,945

20,3

6.

Автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

193,8

7.

Протяженность железных дорог на территории автономного округа (ПСЭР)

км

1 648

0,1

2 054

0,1

2 054

0,1

2 054

0,1

2 054

0,1

2 054

0,1

2 054

0,1

8.

Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом (ПСЭР)

чел.

167 200

0,2

170 500

0,1

173 900

0,2

173 900

0,1

173 900

0,1

173 900

0,1

173 900

0,1

9.

Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом  (ПСЭР)

чел.

107 640

0,1

109 790

0,1

111 980

0,1

111 980

0,1

111 980

0,1

111 980

0,1

111 980

0,1

10.

Доля автомобильных дорог общего пользования окружного значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности

%

84

0,1

11.

Общая протяженность  автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года,

в том числе

км

1942,51

0,1

1942,51

0,1

1965,913

0,1

1987,858

0,1

2008,158

0,1

2201,958

0,1

12.

Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

1073,5

1073,5

1096,903

1118,848

1139,148

1139,148

13.

Автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

869,010

869,010

869,010

869,010

869,010

1062,81

14.

Уровень снижения смертности от дорожно-транспортных  происшествий в автономном округе (Указ Президента РФ

от 07.05.2012 № 598)

случаев на 100 тыс. населения

12,0

0,1

12,0

0,1

11,0

0,1

10,8

0,1

10,6

0,1

10,0

0,1

9,0

0,1

15.

Количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования окружного значения (ПСЭР)

шт.

24

0,1

31

0,1

35

0,1

35

0,1

35

0,1

35

0,1

35

0,1

Подпрограмма 1 (0,125)

16.

Цель. Обеспечение развития аэропортовой сети на территории автономного округа

17.

Задача 1. Обеспечение безопасности полетов

18.

Количество взлетно-посадочных полос, по которым увеличена несущая способность покрытия

1.1

ед.

1

0,5

19.

Количество вновь введенных в эксплуатацию объектов наземной базы аэропортов

1.1

ед.

20.

Задача 2. Повышение качества предоставляемого аэропортового  обслуживания

21.

Объем перевозок пассажиров через аэропорты (ПСЭР)

1.1

тыс. чел.

1 430

1

1 500

0,5

1 580

1

1 580

1

1 580

0,5

1 580

1

1 580

1

22.

Количество приобретенного спецавтотранспорта и спецоборудования

2.2

ед.

2

0,5

23.

Задача 3. Развитие сети местных воздушных авиалиний

24.

Количество введенных в эксплуатацию вертолетных площадок после строительства и реконструкции

ед.

25.

Доля населения автономного округа, имеющего доступ к авиаперевозкам на местных воздушных линиях

%

Подпрограмма 2 (0,125)

26.

Цель 1. Поддержание работоспособности сети автомобильных дорог

27.

Задача 1. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования

28.

Уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения

1.1,

1.2,

2.2

балл

2,85

0,5

29.

Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения

1.1,

1.2,

2.2

%

100

0,5

100

0,5

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

30.

Задача 2. Обеспечение сохранности, безопасного и бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог

31.

Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом

1.1

км

9

0,25

16,88

0,25

20,25

0,25

23,63

0,25

51,25

0,25

32.

Протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом

1.1

метров погонных

369,17

0,25

15,62

0,25

18,75

0,25

21,88

0,25

25,0

0,25

33.

Протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией и строительством

2.1,

2.3

метров погонных

658,16

0,5

822,70

0,25

987,24

0,25

1151,78

0,25

1316,32

0,25

34.

Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом

2.5

км

0,548

0,5

Подпрограмма 3 (0,5)

35.

Цель 1. Формирование сети автомобильных дорог

36.

Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет нового строительства

37.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования

1.1.1

км

20

0,5

38.

Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых

1.1.1

км

27

0,25

23,403

0,25

7,06

0,25

0

193,8

0,25

39.

Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

27

23,403

7,06

0

0

40.

Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

0

0

0

0

0

0

193,8

41.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации,

в том числе

км

2456,292

0,25

2456,292

0,75

2479,695

0,25

2486,755

0,25

2486,755

0,25

2680,555

0,25

42.

Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

1250,721

1250,721

1274,124

1281,184

1281,184

1281,184

43.

Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

1205,571

1205,571

1205,571

1205,571

1205,571

1399,371

44.

Количество искусственных сооружений, завершенных строительством

шт.

1

0,25

45.

Задача 2. Реконструкция автомобильных дорог

46.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог,

в том числе

км

0

0

0

0

14,885

0,25

20,3

0,5

0

47.

Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

0

0

0

0

14,885

20,3

0

48.

Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

0

0

0

0

0

0

0

49.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством и модернизацией

2.1.1

км

7,745

0,25

50.

Задача 5. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и  потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования

51.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования

2.2.1

%

14,4

0,25

52.

Площадь автомобильных дорог,  законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях

2.2.2,

2.2.3

м 2

16058,3

0,25

53.

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения

2.2.4

%

100

0,25

100

0,25

100

0,5

100

0,25

100

0,25

100

0,25

Подпрограмма 4 (0,125)

54.

Цель 1. Обеспечение качественного обслуживания населения автономного округа автомобильным и железнодорожным пассажирским транспортом общего пользования

55.

Задача 1. Повышение качественного уровня перевозки пассажиров и доступности автомобильного и железнодорожного транспорта для населения муниципальных образований в автономном округе

56.

Объем пассажирских перевозок железнодорожным транспортом межмуниципального сообщения

тыс. чел.

57.

Доступность общественного автомобильного транспорта общего пользования для маломобильных групп населения в муниципальных образованиях  в автономном округе

%

58.

Задача 2. Обеспечение строительства  объектов транспортной инфраструктуры

59.

Пассажировместимость объекта

2.1

чел.

300

1

300

1

300

1

300

1

300

1

300

1

60.

Цель 2. Обеспечение надежного функционирования муниципальных автотранспортных предприятий автономного округа

61.

Задача 1. Укрепление материально-технической базы муниципальных автотранспортных предприятий автономного округа

62.

Доля техники муниципальных автотранспортных предприятий, оборудованной газобаллонным оборудованием

%

Подпрограмма 5 (0,25)

63.

Цель.  Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах автономного округа

64.

Задача 1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

65.

Количество профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения

1.1

шт.

0

0

4

0,1

2

0,1

2

0,1

3

0,1

2

0,1

66.

Задача 2. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов

67.

Доля обеспеченности комплексами фотовидеофиксации за нарушением правил дорожного движения в автономном округе

2.1

%

37,3

0,3

37,3

0,3

49,3

0,2

66,2

0,2

73,4

0,2

89,0

0,2

100,0

0,2

68.

Показатель транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП),

на 10 тыс. транспортных средств) (постановление РФ от 03.10.2013 № 864)

2.1

погибших/ 

10 тыс. транспортных средств

4

0,2

4

0,2

4

0,2

4

0,2

3

0,2

3

0,2

3

0,2

69

Общее количество ДТП

2.1

шт.

712

0,1

707

0,1

697

0,1

687

0,1

677

0,1

667

0,1

656

0,1

70.

Задача 3. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

71.

Количество ДТП с участием детей

2.1

шт.

64

0,1

61

0,1

58

0,1

55

0,1

52

0,1

49

0,1

46

0,1

72.

Доля обеспеченности муниципальных образований в автономном округе специальными школьными автобусами

3.1

%

46

0,1

46

0,1

59,4

0,1

67,5

0,1

81,0

0,1

91,8

0,1

100,0

0,1

73.

Задача 4. Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в ДТП – спасение жизней

74.

Показатель тяжести последствий (количество погибших в результате ДТП

на 100 пострадавших) (постановление РФ от 03.10.2013 № 864)

4.1

погибшие/ 

на 100  пострадавших

9

0,1

8

0,1

8

0,1

7

0,1

7

0,1

7

0,1

6

0,1

75.

Доля обеспеченности противопожарных служб и поисково-спасательных отрядов автономного округа аварийно-спасательным инструментом, предназначенным для предотвращения гибели людей, попавших в ДТП

4.1

%

48,4

0,1

48,4

0,1

57,8

0,1

68,8

0,1

68,8

0,1

68,8

0,1

68,8

0,1

Подпрограмма 6 (0,125)

76.

Цель. Повышение доступности транспортных услуг для населения, не обеспеченного круглогодичной наземной транспортной связью

77.

Задача. Организация транспортного обслуживания населения водным и воздушным транспортом

78.

Доля государственной поддержки в расходах организаций водного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов

1.1,

1.2,

1.3,

1.4,

1.5

%

105,2

0,40

104,9

0,40

104,9

0,40

104,9

0,40

104,9

0,40

104,9

0,40

104,9

0,40

79.

Доля государственной поддержки в расходах организаций воздушного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов

1.6,

1.7,

1.8

%

105,2

0,40

104,9

0,40

104,9

0,40

104,9

0,40

104,9

0,40

104,9

0,40

104,9

0,40

80.

Обеспечение круглогодичного транспортного сообщения между городами Салехард  и Лабытнанги

1.1

рейсов

27 000

0,20

27 000

0,10

27 000

0,20

27 000

0,20

27 000

0,20

27 000

0,20

27 000

0,20

81.

Количество объектов, завершенных строительством

1.10

ед.

1

0,10

Подпрограмма 7  (0,125)

82.

Цель. Реализация специальных регистрационных, разрешительных и контрольных функций

83.

Задача 1. Повышение качества осуществления регионального государственного контроля (надзора)

84.

Задача 2. Повышение качества ведения производства по делам об административных правонарушениях

85.

Задача 3. Обеспечение допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)

в соответствии с установленным порядком

86.

Задача 4. Повышение доступности предоставляемых государственных услуг

87.

Доля машин, которые эксплуатировались с нарушением установленных правил, норм и требований, от общего количества проверенных машин

1.1,

2.1,

3.1,

4.1

%

22,7

1

22,4

1

22,1

1

21,8

1

21,5

1

21,2

1

21,0

1

                                                                                                                                                                                                                                                            ».

15. Дополнить Государственную программу приложением № 3 следующего содержания:

«Приложение № 3 (справочное)

к государственной программе

Ямало-Ненецкого автономного округа

«Развитие транспортной инфраструктуры

на 2014 – 2020 годы»

СВЕДЕНИЯ

о привлечении средств муниципальных дорожных фондов к реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа

«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»

№ п/п

Наименование мероприятия

Объём средств муниципальных дорожных фондов

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

итого 2015 –2022 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Средства муниципальных дорожных фондов – всего, в том числе

388 479,000

392 190,000

335 159,000

130 353,000

130 353,000

130 353,000

117 918,000

117 918,000

1 742 723,000

2.

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.

Мероприятия по капитальному ремонту,

263 802,000

297 016,000

241 827,000

101 721,000

101 721,000

101 721,000

89 286,000

89 286,000

1 286 380,000

ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения

4.

Другие мероприятия за счет средств муниципальных дорожных фондов

124 677,000

95 174,000

93 332,000

28 632,000

28 632,000

28 632,000

28 632,000

28 632,000

456 343,000

».

16. Дополнить Государственную программу приложением № 4 следующего содержания:

«Приложение № 4 (справочное)

к государственной программе

Ямало-Ненецкого автономного округа

«Развитие транспортной инфраструктуры

на 2014 – 2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

и значение целевых показателей, разработанных в соответствии с методическими рекомендациями по разработке (корректировке) региональных программ субъектов

Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства  для включения в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа

«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»

№ п/п

Показатели и индикаторы

Еди-ница изме-рения

2003 – 2012 годы

2013 – 2022 годы

В том числе

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации,

в том числе

км

-

-

2383,321

2429,292

2456,292

2456,292

2479,695

2486,755

2486,755

2680,555

2735,115

2849,345

Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

-

-

1203,721

1223,721

1250,721

1250,721

1274,124

1281,184

1281,184

1281,184

1335,744

1449,974

Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

-

-

1179,6

1205,571

1205,571

1205,571

1205,571

1205,571

1205,571

1399,371

1399,371

1399,371

2

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) и местного значения,

в том числе

км

247,511

553,599

78,361

20

27

0

23,403

21,945

20,3

193,8

54,56

114,23

Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

242,531

359,799

78,361

20

27

0

23,403

21,945

20,3

0

54,56

114,23

Автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

4,98

193,8

0

0

0

0

0

0

0

193,8

0

0

3

Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе

км

-

504,959

64,906

20

27

0

23,403

7,06

0

193,8

54,56

114,23

Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

-

311,159

64,906

20

27

0

23,403

7,06

0

0

54,56

114,23

Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

-

193,8

0

0

0

0

0

0

0

193,8

0

0

4

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе

км

0

48,64

13,455

0

0

0

0

14,885

20,3

0

0

0

Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

0

48,64

13,455

0

0

0

0

14,885

20,3

0

0

0

Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Общая протяженность  автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,

на 31 декабря отчетного года,

в том числе

км

-

-

1941

1915,51

1942,51

1942,51

1965,913

1987,858

2008,158

2201,958

2256,518

2370,748

Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

-

-

1026,5

1046,5

1073,5

1073,5

1096,903

1118,848

1139,148

1139,148

1193,708

1307,938

Автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

-

-

914,5

869,010

869,010

869,010

869,010

869,010

869,010

1062,81

1062,81

1062,81

Примечание.

1. В графах «2013» и «2014» указаны фактически достигнутые величины показателей за соответствующий год.».

17. Дополнить Государственную программу приложением № 5 следующего содержания:

«Приложение № 5 (справочное)

к государственной программе

Ямало-Ненецкого автономного округа

«Развитие транспортной инфраструктуры

на 2014 – 2020 годы»

СВЕДЕНИЯ

о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального

(межмуниципального) значения, осуществляемых в рамках программы субъекта Российской Федерации государственной программы Ямало-Ненецкого

автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»

№ п/п

Наименование объектов

Дата и номер положи-тельного заключения государ-ственной экспертизы проектов

Срок ввода в эксплу-атацию

Мощность по проектно-сметной документации

Стоимость в ценах соответст-вующих лет

(тыс. руб.)

Подлежит выполнению до конца строительства

Объем финансирования (тыс. руб.) в том числе по годам

км

из них искус-ствен-ных сору-жений (пог. м)

км

из них искус-ствен-ных сору-жений (пог. м)

остаток сметной стоимости в ценах соответст-вующих лет

(тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

приме-чание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Всего

268

3 267

51 472 086

254

1 150

36 027 108

3 531 435

3 788 243

4 382 901

5 409 894

193 692

Строитель-ство

233

2 774

47 593 027

219

657

31 009 985

3 531 435

3 788 243

3 833 945

1 135 419

0

0

9 312 160

6 372 729

1.

Строительство а/дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард

км 1000 –

км 1060»

№ 89-1-4-0455-12

от 20.12.2012, № 5-2-1-0242-12

от 10.12. 2012

2017

68

1 020

18 762 041

23

35

10 925 498

1 923 991

2 951 056

2 807 248

0

0

0

0

0

ввод в 2017 году по первой стадии строи-тельства – 23,403 км

2.

Строительство а/дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард

км 1060 –

км 1120»

№ 89-1-4-0267-09

от 23.12.

2009,          № 5-2-1-0256-13

от 25.12. 2013

2022

60

890

9 145 080

50

57

2 261 219

691 215

460 897

0

0

0

0

443 643

665 464

ввод в 2022 году по первой стадии строи-тельства – 43 км

2.1.

Строительство а/дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард

км 1060 –

км 1120»

(2 пусковой комплекс)

2015

7

0

207 149

7

0

207 149

207 149

0

0

0

0

0

0

0

ввод в 2015 году по первой стадии строи-тельства – 7 км

3.

Строительство а/дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард

км 1120 –

км 1191»

№ 89-1-4-0268-09

от 03.12.

2009,

№ С-2.В(5)-2010

от 18.01. 2010

2022

71

748

11 634 378

71

591

9 512 108

0

0

0

0

0

0

3 804 843

5 707 265

ввод в 2022 году по первой стадии строительства – 71,26 км

4.

Строительство а/дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард

км 1191 –

км 1241»

№ 89-1-4-0444-13

от 20.12.

2013,       

№ 5-2-1-0010-14

от 20.01. 2014

2021

55

427

11 793 590

55

427

7 655 976

53 896

376 290

1 026 697

1 135 419

0

0

5 063 674

0

ввод в 2018 году по первой стадии строительства –

7,06 км

5.

Строительство а/дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард

км 1241 –

км 1291»

№ 89-1-5-0296-10

от 06.12.

2010,        

№ 5-2-1-0209-12   

от 11.10. 2012

2015

50

437

7 892 316

20

139

655 184

655 184

0

0

0

0

0

0

0

ввод в 2015 году – 20 км

Реконструкция

35

492

3 879 059

35

492

5 017 123

0

0

548 956

4 274 475

193 692

1.

Реконструкция а/д «Сургут – Салехард, участок

ж/д ст. Ныда – Пангоды»

(3 – 4 пусковые комплексы)

№ 89-1-2-0234-11

от 10.08.

2011,      

№ 5-2-1-0445-11

от 22.12. 2011

2019

20

245

2 281 175

20

245

3 637 665

0

0

548 956

2 895 017

193 692

0

0

0

2.

Реконструкция а/д «Сургут – Салехард, участок

ж/д ст. Ныда – Пангоды»

(5 пусковой комплекс)

2018

15

247

1 597 884

15

247

1 379 458

0

0

0

1 379 458

0

0

0

0

                                                                                                                                                                                                                                                                          ».

18. Дополнить Государственную программу приложением № 6 следующего содержания:

«Приложение № 6 (справочное)

к государственной программе

Ямало-Ненецкого автономного округа

«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»

ОТЧЁТ

о достижении целевых показателей программы субъекта Российской Федерации _______________________________________________________________________________________________________

(наименование программы)

________________________________________________________________________________________________________

за 20__ год

№ п/п

Показатели и индикаторы

Единица измерения

Величина показателя

по программе

в отчетном году

на 01 января года, следующего за отчетным, с начала 2013 года

1

2

3

4

5

6

1

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе

км

Х

Х

Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

Х

Х

Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

Х

Х

2

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе

км

Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

Автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

3

Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе

км

Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

4

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог,

в том числе

км

Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

5

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям

к транспортно-эксплуатационным показателям,

на 31 декабря отчетного года, в том числе

км

-

Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

Автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

Примечание.

1. Графы, содержащие знак «Х», не заполняются.».

19. Дополнить Государственную программу приложением № 7 следующего содержания:

«Приложение № 7 (справочное)

к государственной программе

Ямало-Ненецкого автономного округа

«Развитие транспортной инфраструктуры

на 2014 – 2020 годы»

ОТЧЁТ

о расходах на реализацию региональной программы субъекта Российской Федерации _______________________________________________________________________________________________________

(наименование программы)

________________________________________________________________________________________________________

за 20__ год

тыс. рублей



Наименование региональной

Ответственный

Код бюджетной классификации

Объемы

Кассовое

п/п

программы, иной программы, мероприятия

исполнитель

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

ресурсного обеспечения на отчетный год по программе

исполнение в отчетном году на отчетную дату

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Региональная программа – всего, в том числе

0409

2.

Основное мероприятие 1

0409

«Строительство

0409

(реконструкция)

0409

автомобильных дорог

общего пользования регионального (межмуниципального) значения»

…….

3.

Из них

4.

Мероприятие 1.1

0409

«Осуществление крупных

0409

особо важных для

0409

социально-экономического

0409

развития Российской

0409

Федерации проектов»

.......

5.

Мероприятие 1.2

0409

«Развитие и увеличение

0409

пропускной способности

0409

сети автомобильных

0409

дорог общего пользования

0409

регионального (межмуниципального) значения»

…….

6.

Основное мероприятие 2

0409

«Капитальный ремонт, ремонт

0409

и содержание автомобильных

0409

дорог общего пользования

0409

регионального (межмуниципального) значения

…….

7.

Основное мероприятие 3

0409

«Создание условий для

0409

реализации Программы в сфере

0409

дорожного хозяйства»

…….

8.

Основное мероприятие 4

0409

«Предоставление

0409

межбюджетных трансфертов

0409

бюджетов другого уровня»

0409

9.

Основное мероприятие

10.

Справочно: суммарный объем средств муниципальных дорожных фондов

11.

Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы – всего

12.

В том числе

13.

Субсидии (в разрезе федеральных целевых программ

14.

Иные межбюджетные трансферты

Примечание.

В строке «Справочно: суммарный объем средств муниципальных дорожных фондов» указывается объем средств муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019
Рубрики правового классификатора: 090.000.000 Хозяйственная деятельность, 090.070.000 Транспорт, 090.070.010 Общие положения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать