Основная информация
Дата опубликования: | 03 июля 2015г. |
Номер документа: | RU89000201500877 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в государственную программу
Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной
инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
В соответствии со статьёй 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 15 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 ноября 2014 года № 87-ЗАО «Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1124-П.
Вице-губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа И.Б. Соколова
от 03 июля 2015 г. № 605-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
1. В паспорте Государственной программы:
1.1. позицию, касающуюся целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, изложить в следующей редакции:
Показатели
Государственной
программы
- уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в Ямало-Ненецком автономном округе;
- средняя скорость транспортного потока в Ямало-Ненецком автономном округе;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования окружного значения;
- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения;
- протяженность железных дорог на территории Ямало-Ненецкого автономного округа;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе;
- доля автомобильных дорог общего пользования окружного значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности;
- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,
на 31 декабря отчетного года;
- уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в Ямало-Ненецком автономном округе;
- количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования окружного значения
»;
1.2. позицию, касающуюся программно-целевых инструментов Государственной программы, признать утратившей силу;
1.3. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
48 249 378
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
48 249 378
(в том числе средства федерального
бюджета – 1 414 881)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных
средств) – 78 206 638
2014 год – 9 749 540
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
9 749 540
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 5 431 279
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
5 431 279
(в том числе средства федерального
бюджета – 392 047)
3 419 837
(средства Тюменской области)
2016 год – 7 425 435
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 425 435
(в том числе средства федерального
бюджета – 372 898)
3 923 243
(средства Тюменской области)
2017 год – 6 898 233
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
6 898 233
(в том числе средства федерального
бюджета – 649 936)
28 726 301
(в том числе средства Тюменской области –4 482 901, средства федерального
бюджета – 24 243 400)
2018 год – 6 248 297
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
6 248 297
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
28 979 579
(в том числе средства Тюменской области 4 140 436, средства федерального
бюджета – 24 839 143)
2019 год – 6 248 297
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
6 248 297
(в том числе средства федерального – бюджета 0)
12 817 835
(в том числе средства Тюменской области
– 193 692, средства федерального
бюджета – 12 684 143)
2020 год – 6 248 297
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
6 248 297
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
339 843
(средства федерального бюджета)
»;
1.4. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Государственной программы, дополнить абзацами следующего содержания:
«- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за период с 2015 по 2020 год составит 286,448 км;
- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года к 2020 году составит 2 201,958 км».
2. Раздел II изложить в следующей редакции:
«Структура Государственной программы
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках Государственной программы предусмотрена реализация 8 подпрограмм, в том числе:
1. Развитие аэропортов на территории автономного округа.
2. Дорожный фонд автономного округа.
3. Дорожное хозяйство.
4. Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в автономном округе.
5. Повышение безопасности дорожного движения в автономном округе.
6. Воздушный и водный транспорт.
7. Обеспечение безопасной эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и оборудования по нормам и правилам, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды.
8. Обеспечение реализации Государственной программы.
Предусмотренные в рамках подпрограмм цели, задачи и мероприятия охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений экономического развития региона и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов Государственной программы.
Структура Государственной программы приведена в приложении № 1 к Государственной программе.
Финансирование мероприятий Государственной программы в 2014 году будет осуществляться согласно приложению № 3 к Государственной программе.
Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2015 год утвержден постановлением Правительства автономного округа от 29 декабря 2014 года № 1092-П.».
3. Методику расчёта показателей Государственной программы раздела III дополнить таблицами 10 – 11 следующего содержания:
«Таблица 10
10. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения
Единица измерения
Км
Определение показателя
Сумма протяженностей участков автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, введенных в эксплуатацию в результате строительства и реконструкции
Алгоритм формирования показателя
Пввод = Прег.стр. + Прег.рек. + Пмест.стр. + Пмест.рек.
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения в результате строительства и реконструкции
Прег.стр. + Прег.рек.
Достижение значения планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства и реконструкции
Пмест.стр. +
Пмест.рек.
Источник информации для расчета (определения) показателя
1. Сведения представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» (форма № 1-ДГ).
2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании статистической отчетности «Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов» (форма № 1-ФД) и «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» (форма № 3-ДГ (мо))
Таблица 11
11. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,
на 31 декабря отчетного года
Единица измерения
Км
Определение показателя
Сумма протяженностей участков автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,
на 31 декабря отчетного года
Алгоритм формирования показателя
Птэп. = Прег.тэп. + Пмест.тэп.
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,
на 31 декабря
отчетного года
Прег.тэп.
Достижение значения планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,
на 31 декабря
отчетного года
Пмест.тэп.
Источник информации для расчета (определения) показателя
1. Сведения представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» (форма № 1-ДГ).
2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» (форма № 3-ДГ (мо))
».
4. Раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе
Условия предоставления межбюджетных субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, отражены в разделе IV подпрограмм №№ 1, 2, 3, 4, 5.».
5. В подпрограмме «Развитие аэропортов на территории автономного округа»:
5.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования, Подпрограммы 1 –
1 111 407
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 1 111 407
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств
(внебюджетных
средств) 0
2014 год – 1 022 707
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 022 707
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 88 700
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
88 700
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
(в том числе средства федерального – бюджета 0)
»;
5.2. в разделе II:
5.2.1 пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В 2015 году запланировано приобретение рентгенотелевизионной досмотровой установки и стационарного арочного металлодетектора.»;
5.2.2. таблицу 1-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограммы
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019 год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 (всего)
1 111 407
1 022 707
88 700
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
1 010 700
1 007 000
3 700
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
3 700
0
3 700
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа,
в том числе
100 707
15 707
85 000
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
100 707
15 707
85 000
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
63340
13 414
8 321
8 321
8 321
8 321
8 321
8 321
1.
Задача 1. Обеспечение безопасности полетов
1.1.
Реконструкция, строительство и модернизация элементов аэропортовых комплексов, в том числе межбюджетные трансферты
1 107 707
1 022 707
85 000
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 007 000
1 007 000
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа,
в том числе
100 707
15 707
85 000
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
100 707
15 707
85 000
0
0
0
0
0
1.1.1.
Реконструкция объекта «Аэропортовый комплекс, взлетно-посадочная полоса с ограждением
в с. Красноселькуп»,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1 007 000
1 007 000
0
0
0
0
0
0
1.1.2.
Реконструкция аэропорта, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
85 200
200
85 000
0
0
0
0
0
1.1.3.
Ангарный комплекс для проведения технического обслуживания воздушного транспорта, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
4 763
4 763
0
0
0
0
0
0
1.1.4.
Реконструкция аэропорта г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
100
100
0
0
0
0
0
0
1.1.5.
Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Тарко-Сале
для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт
Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1 980
1 980
0
0
0
0
0
0
1.1.6.
Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Уренгой для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт
Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2 100
2 100
0
0
0
0
0
0
1.1.7.
Здание аэровокзала и склада горюче-смазочных материалов для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»,
с. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
6 564
6 564
0
0
0
0
0
0
2.
Задача 2. Повышение качества предоставляемого аэропортового обслуживания
2.2.
Приобретение и замена спецавтотранспорта и спецоборудования, выработавшего назначенный ресурс
3 700
0
3 700
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
3 700
0
3 700
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
3 700
0
3 700
0
0
0
0
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).»;
5.3. раздел IV изложить в следующей редакции:
1
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе
В рамках мероприятия 1.1 «Реконструкция, строительство и модернизация элементов аэропортовых комплексов, в том числе межбюджетные трансферты» может осуществляться предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов.
Предоставление указанных субсидий осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа, устанавливающими порядок предоставления субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, а также правила формирования и реализации Адресной инвестиционной программы
автономного округа.».
6. В подпрограмме «Дорожный фонд автономного округа»:
6.1. в паспорте Подпрограммы 2:
6.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 2, дополнить абзацем следующего содержания:
«- доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения»;
6.1.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования, Подпрограммы 2 – 15 019 180
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 15 019 180 (в том числе средства федерального
бюджета – 1 414 881)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств)
1 949 808
2014 год – 2 779 719
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 779 719
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 2 194 649
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 194 649
(в том числе средства федерального
бюджета –392 047)
2016 год – 2 406 848
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 406 848
(в том числе средства федерального
бюджета – 372 898)
2017 год – 2 086 850
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 396 943
(в том числе средства федерального
бюджета – 649 936)
2018 год – 1 747 007
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 747 007
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
649 936
2019 год – 1 747 007
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 747 007
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
649 936
2020 год – 1 747 007
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 747 007
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
649 936
»;
6.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 2
- уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2014 году достигнет 2,85;
- доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения за период
с 2015 по 2020 год достигнет 100%;
- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом, составит к 2020 году 51,25 км;
- протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом, составит к 2020 году 25 км;
- протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией и строительством, составит
к 2020 году 1 316,32 м погонного;
- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом, в 2014 году составит 0, 548 км
»;
6.2. таблицу 2-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 2-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограмм
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2 (всего)
15 019 180
2 779 719
2 194 649
2 406 848
2 396 943
1 747 007
1 747 007
1 747 007
Средства окружного бюджета
13 604 299
2 779 719
1 802 602
2 033 950
1 747 007
1 747 007
1 747 007
1 747 007
Средства федерального бюджета
1 414 881
0
392 047
372 898
649 936
0
0
0
Средства федерального бюджета ***
1 949 808
0
0
0
0
649 936
649 936
649 936
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
15 019 180
2 779 719
2 194 649
2 406 848
2 396 943
1 747 007
1 747 007
1 747 007
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
14 042 726
2 513 933
2 084 716
2 286 305
2 276 895
1 626 959
1 626 959
1 626 959
Центральный аппарат*
145 614
20 802
20 802
20 802
20 802
20 802
20 802
20 802
1.
Задача 1. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
1.1.
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
10 546 792
2 061 112
1 440 587
1 627 369
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1 354 431
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
10 546 792
2 061 112
1 440 587
1 627 369
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1 354 431
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
10 546 792
2 061 112
1 440 587
1 627 369
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1.1.1.
Содержание автомобильных дорог
10 058 757
1 794 043
1 393 371
1 453 619
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1.1.1.1.
Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
1 353 955
275 302
175 753
196 864
176 509
176 509
176 509
176 509
1.1.1.2.
Сургут – Салехард, участок Объезд
г. Губкинский
48 361
9 629
6 345
7 079
6 327
6 327
6 327
6 327
1.1.1.3.
Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе
121 441
23 970
15 892
18 391
15 797
15 797
15 797
15 797
1.1.1.4.
Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
592 724
117 633
77 969
87 522
77 400
77 400
77 400
77 400
1.1.1.5.
Сургут – Салехард, участок Объезд
ст. Пуровск
41 286
8 237
5 344
6 057
5 412
5 412
5 412
5 412
1.1.1.6.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
868 730
172 012
112 407
131 575
113 184
113 184
113 184
113 184
1.1.1.7.
Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой
428 304
83 366
54 744
60 926
57 317
57 317
57 317
57 317
1.1.1.8.
Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой – ж/д. ст. Ныда
202 607
39 679
25 294
29 174
27 115
27 115
27 115
27 115
1.1.1.9.
Сургут – Салехард, участок
ж/д. ст. Ныда – Пангоды
329 289
65 159
45 010
47 908
42 803
42 803
42 803
42 803
1.1.1.10.
Сургут – Салехард, участок Пангоды –Правохеттинский
506 370
100 238
66 078
76 670
65 846
65 846
65 846
65 846
1.1.1.11.
Сургут – Салехард, участок Правохеттинский – Старый Надым
236 697
47 033
30 740
35 336
30 897
30 897
30 897
30 897
1.1.1.12.
Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым
411 898
74 211
49 447
63 448
56 198
56 198
56 198
56 198
1.1.1.13.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
209 945
41 676
27 758
30 991
27 380
27 380
27 380
27 380
1.1.1.14.
Подъезд к г. Ноябрьск
311 994
44 329
29 838
51 999
46 457
46 457
46 457
46 457
1.1.1.15.
Ноябрьск – Вынгапуровский
502 111
99 739
65 300
74 620
65 613
65 613
65 613
65 613
1.1.1.16.
Подъезд к п. Ханымей
353 137
70 012
47 373
51 544
46 052
46 052
46 052
46 052
1.1.1.17.
Тарко-Сале – Пурпе
551 774
108 636
70 941
81 689
72 627
72 627
72 627
72 627
1.1.1.18.
Подъезд к г. Тарко-Сале
92 492
18 288
11 886
13 782
12 134
12 134
12 134
12 134
1.1.1.19.
Подъезд к речному порту ст. Коротчаево
15 361
3 051
1 973
2 321
2 004
2 004
2 004
2 004
1.1.1.20.
Подъезд к п. Лимбяяха
33 751
6 631
4 317
4 875
4 482
4 482
4 482
4 482
1.1.1.21.
Подъезд к с. Аксарка
64 902
12 858
8 361
9 455
8 557
8 557
8 557
8 557
1.1.1.22.
Салехард – Аэропорт
90 620
17 991
11 684
13 229
11 929
11 929
11 929
11 929
1.1.1.23.
Объезд г. Салехарда
21 551
4 332
2 650
3 185
2 846
2 846
2 846
2 846
1.1.1.24.
Подъезд к речному порту г. Салехард
13 644
2 760
1 599
2 029
1 814
1 814
1 814
1 814
1.1.1.25.
Подъезд к аэропорту г. Салехард
14 115
2 854
1 663
2 098
1 875
1 875
1 875
1 875
1.1.1.26.
Лабытнанги – Харп
180 248
35 481
23 703
26 088
23 744
23 744
23 744
23 744
1.1.1.27.
Салехард – Лабытнанги
211 495
47 163
31 446
29 054
25 958
25 958
25 958
25 958
1.1.1.28.
Салехард – Надым
633 179
76 037
71 775
89 687
98 920
98 920
98 920
98 920
1.1.1.29.
Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале
458 220
53 319
68 388
62 181
68 583
68 583
68 583
68 583
1.1.1.30.
Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги
(в границах ЯНАО)
671 032
84 446
99 075
90 083
99 357
99 357
99 357
99 357
1.1.1.31.
Уренгой – Красноселькуп
358 896
32 847
35 114
53 759
59 294
59 294
59 294
59 294
1.1.1.32.
Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности
16 124
15 124
1 000
0
0
0
0
0
1.1.1.33.
Ассигнования, распределяемые в ходе исполнения окружного бюджета
112 504
0
112 504
0
0
0
0
0
1.1.2.
Капитальный ремонт автомобильных дорог
368 138
188 388
6 000
173 750
0
0
0
0
1.1.2.1.
Лабытнанги – Харп, км 11,500 –
км 34,060
151 715
151 715
0
0
0
0
0
0
1.1.2.2.
Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
36 673
36 673
0
0
0
0
0
0
1.1.2.3.
Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
126 350
0
3 000
123 350
0
0
0
0
1.1.2.4.
Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
36 673
36 673
0
0
0
0
0
0
1.1.2.5.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
53 400
3 000
50 400
0
0
0
0
1.1.3.
Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог
6 341
500
5 841
0
0
0
0
0
1.1.3.1.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.3.2.
Лабытнанги – Харп, км 11,5 – 34. Корректировка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги
6 341
500
5 841
0
0
0
0
0
1.1.4.
Ремонт автомобильных дорог
113 556
78 181
35 375
0
0
0
0
0
1.1.4.1.
Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
11 900
11 900
0
0
0
0
0
0
1.1.4.2.
Лабытнанги – Харп
44 635
44 635
0
0
0
0
0
0
1.1.4.3.
Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе
12 245
12 245
0
0
0
0
0
0
1.1.4.4.
Тарко-Сале – Пурпе
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.4.5.
Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Аксарка»
44 776
9 401
35 375
0
0
0
0
0
1.2.
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 533 205
233 587
216 603
216 603
216 603
216 603
216 603
216 603
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
1 533 205
233 587
216 603
216 603
216 603
216 603
216 603
216 603
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 533 205
233 587
216 603
216 603
216 603
216 603
216 603
216 603
1.3.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
569 570,9
0
184 897,9
74 580
310 093
0
0
0
Средства федерального бюджета
569 570,9
0
184 897,9
74 580
310 093
0
0
0
Средства федерального бюджета ***
930 279
0
0
0
0
310 093
310 093
310 093
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
569 570,9
0
184 897,9
74 580
310 093
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
569 570,9
0
184 897,9
74 580
310 093
0
0
0
1.3.1.
Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Аксарка»
93 905,3
0
93 905,3
0
0
0
0
0
1.3.2.
Иные мероприятия в области дорожной деятельности, финансируемые за счет средств федерального бюджета
475 665,6
0
90 992,6
74 580
310 093
0
0
0
1.4.
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
845 310,1
0
207 149,1
298 318
339 843
0
0
0
Средства федерального бюджета
845 310,1
0
207 149,1
298 318
339 843
0
0
0
Средства федерального бюджета ***
1 019 529
0
0
0
0
339 843
339 843
339 843
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
845 310,1
0
207 149,1
298 318
339 843
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
845 310,1
0
207 149,1
298 318
339 843
0
0
0
1.4.1.
Строительство автомобильной дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1060 – км 1120»
207 149,1
0
207 149,1
298 318
339 843
0
0
0
2.
Задача 2. Обеспечение сохранности, безопасного и бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог
2.1.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения
435 067
186 615
17 413
61 163
42 469
42 469
42 469
42 469
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
435 067
186 615
17 413
61 163
42 469
42 469
42 469
42 469
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
435 067
186 615
17 413
61 163
42 469
42 469
42 469
42 469
2.1.1.
Реконструкция паромно-ледовой переправы на р. Обь
59 938
5 000
10 000
22 469
22 469
0
0
0
2.1.2.
Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым. Строительство наплавного моста через р. Надым
на км 991 автомобильной дороги
25 000
25 000
0
0
0
0
0
0
2.1.3.
Лабытнанги – Харп. Достройка путепровода на автомобильной дороге,
в том числе проектно-изыскательские работы
1 850
1 850
0
0
0
0
0
0
2.1.4.
Сургут – Салехард, участок Объезд Коротчаево, в том числе многофункциональный пункт контроля. Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги
46 000
3 000
3 000
20 000
20 000
0
0
0
2.1.5.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Реконструкция автомобильной дороги, в том числе проектно-изыскательские работы
15 059
7 000
1 498
6 561
0
0
0
0
2.1.6.
Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой. Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги
24 813
9 765
2 915
12 133
0
0
0
0
2.1.7.
Сургут – Салехард, участок Надым –Салехард, км 1120 – км 1191
135 000
135 000
0
0
0
0
0
0
2.2.
Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» на уставную деятельность
1 400
200
200
200
200
200
200
200
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 400
200
200
200
200
200
200
200
2.2.1.
Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» на уставную деятельность
1 400
200
200
200
200
200
200
200
2.3.
Осуществление авторского надзора и строительного контроля при строительстве и реконструкции, ремонте автомобильных дорог общего пользования регионального значения; проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, лицензирование, проведение экспертиз, страхование карьеров, уплата налога на имущества, земельного налога, платежей разного рода
112 781
32 619
18 066
8 272
13 456
13 456
13 456
13 456
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
112 781
32 619
18 066
8 272
13 456
13 456
13 456
13 456
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
112 781
32 619
18 066
8 272
13 456
13 456
13 456
13 456
2.3.1.
Проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, лицензирование, проведение экспертиз
40 634
15 334
4 100
3 200
4 500
4 500
4 500
4 500
2.3.2.
Уплата налога на имущество и земельного налога
54 282
11 674
12 006
3 322
6 820
6 820
6 820
6 820
2.3.3.
Разного рода платежи, гос. пошлины, сборы, лицензии, штрафы, пени
8 280
1 236
1 100
1 000
1 236
1 236
1 236
1 236
2.3.4.
Инвентаризация, паспортизация имущества дорожного хозяйства
9 585
4 375
860
750
900
900
900
900
2.4.
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования
848 454
138 986
109 733
120 343
119 848
119 848
119 848
119 848
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
848 454
138 986
109 733
120 343
119 848
119 848
119 848
119 848
2.4.1.
Строительство автомобильной дороги «Южно-Русское месторождение –с. Красноселькуп, в том числе ПИР»
398 910
138 986
79 733
90 343
89 848
0
0
0
2.4.2.
Автомобильная дорога месторождение «Медвежье» – Сандибинское месторождение – Ныда
90 000
30 000
30 000
30 000
0
0
0
2.5.
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
126 600
126 600
0
0
0
0
0
0
2.5.1.
Выполнение работ по капитальному ремонту ул. Тундровая на участке примыкания к ул. Обская до примыкания ул. Ямальская, дом № 14
26 600
26 600
0
0
0
0
0
0
2.5.2.
Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в поселке Тазовский (9 очередь строительства
ул. Пушкина)
100 000
100 000
0
0
0
0
0
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).
*** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 2.»;
6.3. в разделе III:
6.3.1. в таблице 5 слова «5. Протяженность автомобильных дорог, законченных капитальным ремонтом, в муниципальных образованиях» заменить словами «5. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом»;
6.3.2. дополнить таблицей 6 следующего содержания:
1
«Таблица 6
6. Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение протяженности дорог с уровнем содержания, равным или превышающим установленный уровень, к общей протяженности дорог, умноженное на 100
Алгоритм формирования показателя
Дсод = Lн/L х100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Протяженность дорог с уровнем содержания, равным или превышающим установленный уровень, принимается как среднеарифметическое значение за 12 месяцев по каждой автодороге
Lн,
L
Значение показателя стремится к значению, равному 100%, является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Сведения представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании фактического исполнения государственных контрактов по содержанию автодорог
»;
6.4. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе
В рамках мероприятия 2.4 «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования» может осуществляться предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов.
Предоставление указанных субсидий осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа, устанавливающими порядок предоставления субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, а также правила формирования и реализации Адресной инвестиционной программы
автономного округа.
По мероприятию 2.5 «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» может осуществляться предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении отдельных полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности.
Перечень работ, финансирование которых осуществляется за счет субсидии, приведен в Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402.
Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие утвержденной на очередной финансовый год и плановый период в форме правового акта муниципального образования муниципальной программы, предусматривающей финансирование из средств бюджета муниципального образования объектов, на которые направляются субсидии, с указанием перечня объектов дорожной деятельности, объемов финансирования по каждому объекту и показателей результативности использования субсидии, установленных порядком предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов в автономном округе из окружного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении отдельных полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности;
б) наличие бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период на финансирование объектов, в размере не менее 5% от размера годового объема бюджетных ассигнований, выделяемых на эти объекты.
Методика расчета субсидий местным бюджетам на объекты капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения; объекты капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в населенных пунктах; объекты содержания приоритетных маршрутов в административном центре автономного округа – городе Салехарде:
межбюджетные субсидии, предоставляемые в очередном финансовом году и плановом периоде бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности, распределяются в приоритетном порядке на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, и дворовых территорий многоквартирных домов.
Объем субсидий, предоставляемых в очередном финансовом году и плановом периоде на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, и дворовых территорий многоквартирных домов (Ср), определяется по формуле:
,
где:
Cо – объем межбюджетных субсидий, предоставляемых в очередном финансовом году и плановом периоде бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности согласно закону об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
Cco – объем субсидий, предоставляемых на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в очередном финансовом году и плановом периоде.
Объем субсидий, предоставляемых в очередном финансовом году и плановом периоде на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, и дворовых территорий многоквартирных домов (), определяется по формуле:
.
Размер субсидии, предоставляемой в очередном финансовом году и плановом периоде бюджету i-го муниципального образования (за исключением муниципального образования город Салехард) на содержание автомобильных дорог (), определяется по формуле:
,
где:
– объем субсидии, предоставленной в текущем финансовом году бюджету i-го муниципального образования на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения согласно закону об окружном бюджете по состоянию на 01 января текущего года;
– объем субсидии, предоставляемой в очередном финансовом году бюджету муниципального образования город Салехард на содержание приоритетных маршрутов. Объем субсидии, предоставляемой в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов бюджету муниципального образования город Салехард на содержание приоритетных маршрутов, установлен в сумме 41 000 тыс. руб.;
– объем субсидий, предоставленных в текущем финансовом году бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения согласно закону об окружном бюджете по состоянию на 01 января текущего года, за исключением объема ассигнований, распределяемых в ходе исполнения окружного бюджета;
– объем субсидии, предоставленной в текущем финансовом году бюджету муниципального образования город Салехард на содержание приоритетных маршрутов согласно закону об окружном бюджете, по состоянию на 01 января текущего года.
Размер субсидии, предоставляемой в очередном финансовом году бюджету муниципального образования город Салехард на содержание автомобильных дорог (), определяется по формуле:
.
Размер субсидии, предоставляемой в очередном финансовом году бюджету i-го муниципального образования на капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов (), определяется по формуле:
,
где:
– объем межбюджетных субсидий, предоставляемых в очередном финансовом году на капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов согласно закону об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
L – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в автономном округе;
– протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения i-го муниципального образования.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования должна подтверждаться формой федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) по состоянию на 01 января текущего года.
Сведения о привлечении средств муниципальных дорожных фондов к реализации Государственной программы приведены справочно в приложении № 3 к настоящей Государственной программе.».
7. В подпрограмме «Дорожное хозяйство»:
7.1. в паспорте Подпрограммы 3:
7.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Показатели
Подпрограммы 3
- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования;
- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог;
- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации;
- количество искусственных сооружений, завершенных строительством;
- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог
- протяженность автомобильных дорог общего пользования, местного значения, завершенных строительством и модернизацией;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования;
- площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях;
- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения
»;
7.1.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 –
21 531 307
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
21 531 307
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 77 187 109
2014 год – 3 744 191
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 744 191
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год – 1 337 921
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 337 921
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
3 419 837
(средства Тюменской области)
2016 год – 3 289 839
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 289 839
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
3 923 243
(средства Тюменской области)
2017 год – 3 289 839
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 289 839
(в том числе средства федерального бюджета 0)
28 726 301
(в том числе средства Тюменской области –4 482 901, средства федерального бюджета – 24 243 400)
2018 год – 3 289 839
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 289 839
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
28 639 736
(в том числе средства Тюменской области –4 140 436, средства федерального бюджета – 24 499 300)
2019 год – 3 289 839
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 289 839
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
12 477 992
(в том числе средства Тюменской области –193 692, средства федерального бюджета – 12 284 300)
2020 год – 3 289 839
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 289 839
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
»;
7.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
- увеличение протяженности сети автодорог общего пользования в автономном округе в 2014 году на 20 км в результате строительства автомобильных дорог;
- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог за период с 2015 по 2020 год составит
251,263 км;
- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации к 2020 году составит 2680,555 км;
- количество искусственных сооружений, завершенных строительством, к 2020 году
составит 1 шт.;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования, местного значения, завершенных строительством и модернизацией, в 2015 году составит 7,745 км;
- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог с 2015 по 2020 год составит 35,085 км;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования, составит в 2014 году 14,4%;
- площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях, в 2014 году составит 8 270,3 м2;
- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения в период с 2015
по 2020 годы достигнет 100%
»;
7.2. таблицу 3-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 3-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограмм
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3 (всего)
21 531 307
3 744 191
1 337 921
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
Средства окружного бюджета
21 531 307
3 744 191
1 337 921
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
Средства Тюменской области***
16 160 109
0
3 419 837
3 923 243
4 482 901
4 140 436
193 692
0
Средства федерального бюджета***
61 027 000
0
0
0
24 243 400
24 499 300
12 284 300
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
23 499 811
3 742 491
3 308 125
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
14 853 047
2 738 761
2 034 286
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
65 782
1 700
64 082
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
162 044
36 002
26 002
26 002
26 002
16 012
16 012
16 012
1.
«Развитие сети автомобильных дорог на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
10 834 313
2 700 413
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Средства окружного бюджета
10 834 313
2 700 413
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Средства Тюменской области***
16 160 109
0
3 419 837
3 923 243
4 482 901
4 140 436
193 692
0
Средства федерального бюджета***
61 027 000
0
0
0
24 243 400
24 499 300
12 284 300
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
10 834 313
2 700 413
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
10 834 313
2 700 413
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
1.1.
Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования
за счет нового строительства
1.1.1.
Строительство автомобильных дорог по направлениям межрегиональных транспортных коридоров, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки между основными экономическими центрами автономного округа и соседних регионов
10 764 313
2 630 413
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Средства окружного бюджета
10 764 313
2 630 413
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Средства Тюменской области***
12 891 423
0
3 419 837
3 767 661
2 052 251
3 651 674
0
0
Средства федерального бюджета***
61 027 000
0
0
24 243 400
24 499 300
12 284 300
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
12 798 599
2 630 413
2 034 286
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
12 798 599
2 630 413
2 034 286
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
1.1.1.1.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1060 –
км 1120
212 695
212 695
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
212 695
212 695
0
0
0
0
0
0
Средства Тюменской области***
1 152 112
0
0
691 215
460 897
0
0
0
1.1.1.2.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120 –
км 1191
975 000
975 000
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
975 000
975 000
0
0
0
0
0
0
1.1.1.3.
Сургут – Салехард, участок Надым –Салехард, км 1191 –
км 1241
1 442 718
1 442 718
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
1 442 718
1 442 718
0
0
0
0
0
0
Средства Тюменской области***
1 865 354
0
53 8960
376 290
1 026 697
1 135 419
0
0
1.1.1.4.
Строительство мостового перехода через р. Обь в районе
г. Салехарда
8 133 900
0
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Средства окружного бюджета
8 133 900
0
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Средства федерального бюджета***
61 027 000
0
0
0
24 243 400
24 499 300
12 284 300
0
1.1.1.5.
Сургут – Салехард, участок Надым –Салехард, км 1241 –
км 1291
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства Тюменской области***
655 184
0
655 184
0
0
0
0
0
1.1.1.6.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1000 –
км 1060
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства Тюменской области***
10 925 498
0
1 923 991
2 951 056
2 807 248
0
0
0
1.1.1.7.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард. Многофункциональный пункт контроля
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства Тюменской области***
35 000
0
8 000
27 000
0
0
0
0
1.1.1.8.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард. Дорожно-ремонтный пункт
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства Тюменской области***
15 000
0
2 000
13 000
0
0
0
0
1.1.1.9.
Содержание принятых в эксплуатацию пусковых комплексов, входящих в состав объектов, до принятия законченных строительством (реконструкцией) объектов в государственную собственность ЯНАО
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства Тюменской области***
390 551
0
85 551
95 000
100 000
110 000
0
0
1.3.
Задача 3. Реконструкция автомобильных дорог
1.3.1.
Реконструкция участков автомобильных дорог, перегруженных движением, и участков автомобильных дорог с параметрами, не соответствующими нормативным требованиям
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
Средства Тюменской области***
3 637 665
0
0
0
548 956
2 895 017
193 692
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
1.3.1.1.
Сургут – Салехард, участок ж/д ст. Ныда – Пангоды
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
Средства Тюменской области***
3 637 665
0
0
0
548 956
2 895 017
193 692
0
2.
«Государственная поддержка дорожного хозяйства»
10 696 994
1 043 778
1 337 921
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
3 219 939
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
10 631 212
1 042 078
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
3 219 939
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 984 448
38 348
0
0
0
0
0
1 946 100
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
65 782
1 700
64 082
0
0
0
0
0
2.1.
Задача 4. Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования
2.1.1.
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения
666 912
602 830
64 082
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
601 130
601 130
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
65 782
1 700
64 082
0
0
0
0
0
2.1.1.1.
Реконструкция улицы Объездная в г. Салехарде,
в том числе на проектно-изыскательские работы
12 000
12 000
0
0
0
0
0
0
2.1.1.2.
Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Первомайская г. Лабытнанги»,
в том числе строительный контроль
110 885
110 885
0
0
0
0
0
0
2.1.1.3.
Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Дзержинского в г. Лабытнанги»,
в том числе строительный контроль
43 715
43 715
0
0
0
0
0
0
2.1.1.4.
Строительство объекта «Автомобильная дорога по ул. Студенческая
в г. Лабытнанги»,
в том числе строительный контроль
16 593
16 593
0
0
0
0
0
0
2.1.1.5.
Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Автострадная
в г. Лабытнанги»,
в том числе строительный контроль
28 491
28 491
0
0
0
0
0
0
2.1.1.6.
Строительство объекта «Тротуар вдоль
ул. Дзержинского в границах ул. Школьная – ул. Гагарина
в г. Лабытнанги»,
в том числе строительный контроль
15 346
15 346
0
0
0
0
0
0
2.1.1.7.
Реконструкция
ул. Заводская, Проезд № 2 г. Надым
181 100
181 100
0
0
0
0
0
0
2.1.1.8
Внутриквартальное благоустройство
в селе Яр-Сале
10 000
10 000
0
0
0
0
0
0
2.1.1.9
Реконструкция улично-дорожной сети
село Салемал, Ямальский район, ЯНАО
150 000
150 000
0
0
0
0
0
0
2.1.1.10.
Дорога от места разгрузки судов до поселка, внутрипоселковые дороги, с. Нори Надымского района
33 000
33 000
0
0
0
0
0
0
2.1.1.11.
Подъездная автодорога к детскому саду
на 300 мест в микрорайоне № 3
г. Лабытнанги,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
65 782
1 700
64 082
0
0
0
0
0
2.2.
Задача 5. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
2.2.1.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
1 984 448
38 348
0
0
0
0
0
1 946 100
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
1 984 448
38 348
0
0
0
0
0
1 946 100
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 984 448
38 348
0
0
0
0
0
1 946 100
2.2.1.1.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
875 588
29 488
0
0
0
0
0
846 100
2.2.1.1.1.
Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
860 818
14 718
0
0
0
0
0
846 100
2.2.1.1.2.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
1 114 770
14 770
0
0
0
0
0
1 100 000
2.2.1.2.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
8 860
8 860
0
0
0
0
0
0
2.2.1.2.1.
Подъезд к п. Ханымей
8 860
8 860
0
0
0
0
0
0
2.2.2.
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
418 391
390 000
28 391
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
418 391
390 000
28 391
0
0
0
0
0
2.2.2.1.
Капитальный ремонт автомобильных дорог
в с. Антипаюта
(1 и 2 пусковой комплекс), в том числе: 1 пусковой комплекс (2,754 км): ул. Ленина,
ул. Тундровая, автодорога подъезд к метеостанции,
2 пусковой комплекс (1,058 км); участок вдоль береговой линии
231 000
231 000
0
0
0
0
0
0
2.2.2.2.
Капитальный ремонт дороги
(ул. Брусничная,
ул. Заполярная
с. Белоярск)
19 000
19 000
0
0
0
0
0
0
2.2.2.3.
Выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети пер. Безымянный
(ул. 70 лет Октября – ул. Восточная),
ул. Полярная
(ГСМ – полигон ТБО, поворот на полигон ЖБО – полигон ЖБО),
пер. Северный
(ул. Ленина –
ул. Мамонтова),
ул. Нагорная,
ул. 40 лет Победы,
ул. Энергетиков,
ул. Строителей,
ул. Полярная,
ул. Мамонтова,
ул. Авиаторов,
пер. Таёжный,
ул. Брусничная,
ул. Набережная,
ул. Советская,
ул. 70 лет Октября,
ул. Полярная,
ул. Ленина муниципального образования село Красноселькуп
140 000
140 000
0
0
0
0
0
0
2.2.2.4.
Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
28 391
0
28 391
0
0
0
0
0
2.2.3.
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов к ним
12 600
12 600
0
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
12 600
12 600
0
0
0
0
0
0
2.2.3.1.
Ремонт дворовых территорий в
м/р №№ 2, 3, 4. Внутриквартальные тротуары и проезды вдоль ул. Ленина
12 600
12 600
0
0
0
0
0
0
2.2.4.
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
7 614 643
0
1 245 448
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
7 614 643
0
1 245 448
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
2.2.4.1.
Город Салехард
580 698
0
193 566
193 566
193 566
0
0
0
2.2.4.2.
Город Лабытнанги
388 119
0
129 373
129 373
129 373
0
0
0
2.2.4.3.
Город Новый Уренгой
695 583
0
231 861
231 861
231 861
0
0
0
2.2.4.4.
Город Ноябрьск
682 155
0
227 385
227 385
227 385
0
0
0
2.2.4.5.
Город Муравленко
283 224
0
94 408
94 408
94 408
0
0
0
2.2.4.6.
Город Губкинский
288 363
0
96 121
96 121
96 121
0
0
0
2.2.4.7.
Надымский район
102 924
0
34 308
34 308
34 308
0
0
0
2.2.4.8.
Шурышкарский район
85 327
0
9 515
37 906
37 906
0
0
0
2.2.4.9.
Приуральский район
98 154
0
32 718
32 718
32 718
0
0
0
2.2.4.10.
Ямальский район
80 703
0
26 901
26 901
26 901
0
0
0
2.2.4.11.
Тазовский район
100 824
0
33 608
33 608
33 608
0
0
0
2.2.4.12.
Пуровский район
313 017
0
104 339
104 339
104 339
0
0
0
2.2.4.13.
Красноселькупский район
94 035
0
31 345
31 345
31 345
0
0
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).
*** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 3.»;
7.3. в разделе III:
7.3.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«Перечень целевых показателей Подпрограммы 3 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к Государственной программе. Перечень и значения целевых показателей, разработанных в соответствии с методическими рекомендациями по разработке (корректировке) региональных программ субъектов Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства для включения в Государственную программу, приведены в справочном приложении № 4 к Государственной программе.
Обеспечение удвоения строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального значения (межмуниципального значения) и местного значения в период 2013 – 2022 годов по сравнению с 2003 – 2012 годами будет достигнуто за счет ввода в эксплуатацию автомобильной дороги Сургут – Салехард участка Надым– Салехард, а также за счет реконструкции автомобильной дороги Сургут – Салехард, участок ж/д ст. Ныда – Пангоды (справочное приложение № 5 к Государственной программе). Отчеты о достижении целевых показателей и расходах, направленных на реализацию программы субъекта Российской Федерации (справочные приложения №№ 6, 7 к Государственной программе).»;
7.3.2. таблицы 2, 3 признать утратившими силу;
7.3.3. таблицы 8, 9 признать утратившими силу;
7.3.4. таблицу 12 признать утратившей силу;
7.3.5. дополнить таблицами 13 – 16 следующего содержания:
1
«Таблица 13
13. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог
Единица измерения
Км
Определение показателя
Сумма протяженностей участков автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, введенных в эксплуатацию в результате строительства
Алгоритм формирования показателя
Пприрост = Прег.стр. + Пмест.стр.
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения в результате строительства
Прег.стр.
Достижение значения планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства
Пмест.стр.
Источник информации для расчета (определения) показателя
1. Сведения представляются владельцем
автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения»
(форма № 1-ДГ).
2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании статистической отчетности «Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов» (форма « 1-ФД) и «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» (форма № 3-ДГ (мо))
Таблица 14
14. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации
Единица измерения
Км
Определение показателя
Сумма протяженностей сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения
Алгоритм формирования показателя
Па/д = Прег. + Пмест.
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Прег.
Достижение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Пмест.
Источник информации для расчета (определения) показателя
1. Сведения представляются владельцем
автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения»
(форма № 1-ДГ).
2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»
(форма № 3-ДГ (мо))
Таблица 15
15. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог
Единица измерения
Км
Определение показателя
Сумма протяженностей участков автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, введенных в эксплуатацию в результате реконструкции
Алгоритм формирования показателя
Пприрост = Прег.рек. + Пмест.рек.
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения в результате реконструкции
Прег.рек.
Достижение значения планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате реконструкции
Пмест.рек.
Источник информации для расчета (определения) показателя
1. Сведения представляются владельцем
автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения»
(форма № 1-ДГ).
2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании статистической отчетности «Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов» (форма № 1-ФД) и «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» (форма № 3-ДГ (мо))
Таблица 16
16. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение протяженности дорог с уровнем содержания, равным или превышающим установленный уровень, к общей протяженности дорог, умноженное на 100
Алгоритм формирования показателя
Дсод = Lн/L х100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Протяженность дорог с уровнем содержания, равным или превышающим установленный уровень, принимается как среднеарифметическое значение за 12 месяцев
по каждой автодороге
Lн,
L
Значение показателя стремится к установленному значению – является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Сведения представляются муниципальными образованиями городских округов и муниципальных районов на основании отчетности об исполнении условий предоставления субсидий, а также о достижении установленных значений показателей результативности использования субсидий (в рамках исполнения соглашений)
»;
7.4. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе
В рамках мероприятия 2.1.1 «Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения» может осуществляться предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов.
Предоставление указанных субсидий осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа, устанавливающими порядок предоставления субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, а также правила формирования и реализации Адресной инвестиционной программы
автономного округа.
По мероприятиям 2.2.1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения», 2.2.2 «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения», 2.2.3 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов к ним», 2.2.4 «Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» может осуществляться предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении отдельных полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности.
Перечень работ, финансирование которых осуществляется за счет субсидии, приведен в Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402.
Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие утвержденной на очередной финансовый год и плановый период в форме правового акта муниципального образования муниципальной программы, предусматривающей финансирование из средств бюджета муниципального образования объектов, на которые направляются субсидии, с указанием перечня объектов дорожной деятельности, объемов финансирования по каждому объекту и показателей результативности использования субсидии, установленных порядком предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов в автономном округе из окружного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении отдельных полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности;
б) наличие бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период на финансирование объектов в размере не менее 5% от размера годового объема бюджетных ассигнований, выделяемых на эти объекты.
Методика расчета субсидий местным бюджетам на объекты капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения; объекты капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в населенных пунктах; объекты содержания приоритетных маршрутов в административном центре автономного округа – городе Салехарде:
межбюджетные субсидии, предоставляемые в очередном финансовом году и плановом периоде бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности, распределяются в приоритетном порядке на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, и дворовых территорий многоквартирных домов.
Объем субсидий, предоставляемых в очередном финансовом году и плановом периоде на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, и дворовых территорий многоквартирных домов (Ср), определяется по формуле:
,
где:
Cо – объем межбюджетных субсидий, предоставляемых в очередном финансовом году и плановом периоде бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности согласно закону об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
Cco – объем субсидий, предоставляемых на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в очередном финансовом году и плановом периоде.
Объем субсидий, предоставляемых в очередном финансовом году и плановом периоде на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, и дворовых территорий многоквартирных домов (), определяется по формуле:
.
Размер субсидии, предоставляемой в очередном финансовом году и плановом периоде бюджету i-го муниципального образования (за исключением муниципального образования город Салехард) на содержание автомобильных дорог (), определяется по формуле:
,
где:
– объем субсидии, предоставленной в текущем финансовом году бюджету i-го муниципального образования на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения согласно закону об окружном бюджете, по состоянию на 01 января текущего года;
– объем субсидии, предоставляемой в очередном финансовом году бюджету муниципального образования город Салехард на содержание приоритетных маршрутов. Объем субсидии, предоставляемой в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов бюджету муниципального образования город Салехард на содержание приоритетных маршрутов, установлен в сумме 41 000 тыс. руб.;
– объем субсидий, предоставленных в текущем финансовом году бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения согласно закону об окружном бюджете, по состоянию на 01 января текущего года, за исключением объема ассигнований, распределяемых в ходе исполнения окружного бюджета;
– объем субсидии, предоставленной в текущем финансовом году бюджету муниципального образования город Салехард на содержание приоритетных маршрутов согласно закону об окружном бюджете, по состоянию на 01 января текущего года.
Размер субсидии, предоставляемой в очередном финансовом году бюджету муниципального образования город Салехард на содержание автомобильных дорог (), определяется по формуле:
.
Размер субсидии, предоставляемой в очередном финансовом году бюджету i-го муниципального образования на капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов (), определяется по формуле:
,
где:
– объем межбюджетных субсидий, предоставляемых в очередном финансовом году на капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов согласно закону об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
L – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в автономном округе;
– протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения i-го муниципального образования.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования должна подтверждаться формой федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) по состоянию на 01 января текущего года».
8. В подпрограмме «Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в автономном округе (2012 – 2020 годы)»:
8.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма «Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в автономном округе»;
8.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 – 146 829
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 146 829 (в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год – 146 403
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
146 403
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 426
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
426
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
».
9. Позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 5, паспорта Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 – 108 215
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 108 215
(в том числе средства федерального
бюджета – )
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) 0
2014 год – 11 273
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11 273
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 16 157
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
16 157
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 16 157
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
16 157
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 16 157
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
16 157
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 16 157
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
16 157
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 16 157
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
16 157
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 16 157
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
16 157
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
».
10. В подпрограмме «Воздушный и водный транспорт»:
10.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 6, паспорта Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 – 8 878 463
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, –
8 878 463
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2014 год – 1 799 014
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 799 014
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1
2015 год – 1 580 604
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 580 604
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 1 499 769
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 499 769
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 999 769
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
999 769
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 999 769
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
999 769
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 999 769
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
999 769
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 999 769
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
999 769
(в том числе средства федерального
бюджета – )
»;
10.2. в разделе II:
10.2.1. таблицу 6-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 6-1
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограмм
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 6 (всего)
8 878 463
1 799 014
1 580 604
1 499 769
999 769
999 769
999 769
999 769
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
8 212965
1 134 351
1 579 769
1 499 769
999 769
999 769
999 769
999 769
Подведомственное государственное казенное учреждение (далее – ГКУ) «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
8212965
1 134 351
1 579 769
1 499 769
999 769
999 769
999 769
999 769
Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в том числе
665498
664 663
835
0
0
0
0
0
Подведомственное
ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
665498
664 663
835
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
241297
35902
35 436
35 902
35 436
27 111
26 645
44 865
Задача 1. Организация транспортного обслуживания населения водным и воздушным транспортом
1.1.
Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта,
2 333185
321643
335 257
335 257
335 257
335 257
335 257
335 257
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
2 333185
321643
335 257
335 257
335 257
335 257
335 257
335 257
Подведомственное ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 333185
321643
335 257
335 257
335 257
335 257
335 257
335 257
1.1.1.
Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам − всего,
в том числе по линиям
1 498 590
209 094
214 916
214 916
214 916
214 916
214 916
214 916
1.1.1.1.
Салехард – Питляр – Горки – Лопхари – Казым-Мыс и обратно
113 806
5 104
18 117
18 117
18 117
18 117
18 117
18 117
1.1.1.2.
Салехард – Катравож и обратно
35 384
4 190
5 199
5 199
5 199
5 199
5 199
5 199
1.1.1.3.
Салехард – Шурышкары – Мужи и обратно
127 710
20 436
17 879
17 879
17 879
17 879
17 879
17 879
1.1.1.4
Салехард – Лабытнанги и обратно, в том числе по перевозке грузов
446 359
62 299
64 010
64 010
64 010
64 010
64 010
64 010
1.1.1.5.
Салехард – Аксарка – Салемал
775 331
117 065
109 711
109 711
109 711
109 711
109 711
109 711
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
– Панаевск – Яр-Сале – Кутопьюган – Ныда – Новый Порт – Антипаюта и обратно
1.1.2.
Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа на паромной переправе Салехард − Лабытнанги и в обратном направлении в период межсезонья (ледостава, ледохода) по льготным тарифам
40 927
8 881
5 341
5 341
5 341
5 341
5 341
5 341
1.1.3.
Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах
793 668
103 668
115 000
115 000
115 000
115 000
115 000
115 000
1.1.3.1.
Омск – Тобольск – Салехард и обратно
654 068
84 068
95 000
95 000
95 000
95 000
95 000
95 000
1.1.3.2.
Берёзово – Салехард – Мужи и обратно
139 600
19 600
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
1.2.
Проведение путевых и дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным транспортом в границах автономного округа
615 458
70 808
90 775
90 775
90 775
90 775
90 775
90 775
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
615 458
70 808
90 775
90 775
90 775
90 775
90 775
90 775
Подведомственное
ГКУ «Дирекция транспорта
615 458
70 808
90 775
90 775
90 775
90 775
90 775
90 775
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ямало-Ненецкого автономного округа»
1.2.1.
Проведение путевых работ (содержание средств навигационного оборудования и тральные работы на подходах к пассажирским причалам) на участках внутренних водных путей, необходимых для организации транспортного обслуживания населения в границах автономного округа
309 646
43 696
44 325
44 325
44 325
44 325
44 325
44 325
1.2.2.
Проведение дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок воднымтранспортом на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа
305 812
27 112
46 450
46 450
46 450
46 450
46 450
46 450
1.3.
Предоставление субсидий некоммерческому партнерству «Некоммерческое партнерство по координации использования Северного морского пути» на уставную деятельность
175
25
25
25
25
25
25
25
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
175
25
25
25
25
25
25
25
Подведомственное ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
175
25
25
25
25
25
25
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.4.
Уплата налогов, сборов и иных платежей
8889
357
1 422
1 422
1 422
1 422
1 422
1 422
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
8889
357
1 422
1 422
1 422
1 422
1 422
1 422
Подведомственное ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
8 889
357
1 422
1 422
1 422
1 422
1 422
1 422
1.5.
Услуги по хранению и содержанию пассажирских судов нового судостроения
218
218
0
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
218
218
0
0
0
0
0
0
Подведомственное ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
218
218
0
0
0
0
0
0
1.6.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах
автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах
4 378 986
646 304
955 495
955 495
455 495
455 399
455 399
455 399
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
4 378 986
646 304
955 495
955 495
455 495
455 399
455 399
455 399
Подведомственное ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
4 378 986
646 304
955 495
955 495
455 495
455 399
455 399
455 399
1.6.1.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам
1 935 274
252 304
280 495
280 495
280 495
280 495
280 495
280 495
1.6.2.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах
2 443 712
394 000
675 000
675 000
175 000
174 904
174 904
174 904
1.7.
Предоставление субсидий организациям, оказывающим аэропортовые услуги по регулируемым тарифам
496 272
53 712
73 712
73 712
73 712
73 808
73 808
73 808
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного
хозяйства автономного округа,
в том числе
496 272
53 712
73 712
73 712
73 712
73 808
73 808
73 808
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подведомственное ГКУ «Дирекция транспорта
Ямало-Ненецкого автономного округа»
496 272
53 712
73 712
73 712
73 712
73 808
73 808
73 808
1.7.1.
ОАО «Аэропорт Салехард»
4 642
4 642
0
0
0
0
0
0
1.7.2.
ОАО «Надымское авиапредприятие»
229 284
22 482
34 467
34 467
34 467
34 467
34 467
34 467
1.7.3.
ГУП ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»
262 052
26 294
39 245
39 245
39 245
39 341
39 341
39 341
1.7.4.
ГУП ЯНАО «Аэропорт
Тарко-Сале»
294
294
0
0
0
0
0
0
1.8.
Организация обслуживания населения в сфере гражданской авиации, водного, железнодорожного и автомобильного транспорта на территории автономного округа ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
299 782
41 284
43 083
43 083
43 083
43 083
43 083
43 083
Подведомственное ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
299 782
41 284
43 083
43 083
43 083
43 083
43 083
43 083
1.9.
Приобретение двух пассажирских теплоходов
80 000
0
80 000
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
80 000
0
80 000
0
0
0
0
0
Подведомственное
ГКУ «Дирекция транспорта
80 000
0
80 000
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ямало-Ненецкого автономного округа»
1.10.
Строительство объектов транспортного комплекса
665 498
664 663
835
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
665 498
664 663
835
0
0
0
0
0
Подведомственное ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
665 498
664 663
835
0
0
0
0
0
1.10.1.
Комплекс речного вокзала в г. Салехарде, в том числе проектно-изыскательские работы (2 этапа)
665 498
664 663
835
0
0
0
0
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).»;
10.2.2. в пункте 8 таблицы 6-2 слово «Горки» исключить.
11. Позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 7, паспорта Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
1
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 7 – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 0
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
Расходы, направленные на финансирование административных мероприятий (центральный аппарат), группируются в Подпрограмме 8 (таблица 8-1)
».
12. Позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 8, паспорта Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 8 – 1 453 977
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 1 453 977 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) 0
2014 год – 246 233
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
246 233
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 212 822
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
212 822
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 212 822
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
212 822
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 195 525
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
195 525
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 195 525
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
195 525
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 195 525
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
195 525
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 195 525
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
195 525
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
».
13. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
1
«Приложение № 1
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 03 июля 2015 года № 605-П)
СТРУКТУРА
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на
2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Государственная программа
48 249 378
9 749 540
5 431 279
7 425 435
6 898 233
6 248 297
6 248 297
6 248 297
2
Средства окружного бюджета
48 249 378
9 749 540
5 039 232
7 052 537
6 248 297
6 248 297
6 248 297
6 248 297
3
Средства федерального бюджета
1 414 881
0
392 047
372 898
649 936
0
0
0
4
Средства Тюменской области***
16 160 109
0
3 419 837
3 923 243
4 482 901
4 140 436
193 692
0
5
Средства федерального бюджета***
62 976 808
0
0
0
24 243 400
25 149 236
12 934 236
649 936
6
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
48 489 964
8 792 258
7 196 652
7 306 865
6 788 169
6 135 324
6 136 998
6 133 698
7
Подведомственное
ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
28 919 975
5 255 575
4 124 002
4 307 305
4 297 895
3 645 050
3 646 724
3 643 424
8
Подведомственное
ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
8 216 665
1 134 351
1 583 469
1 499 769
999 769
999 769
999 769
999 769
9
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в том числе
978 816
828 473
150 343
0
0
0
0
0
10
Подведомственное ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
913 034
826 773
86 261
0
0
0
0
0
11
Соисполнитель – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего)
67 424
7 875
10 618
10 618
10 618
9 000
8 045
10 650
12
Соисполнитель – департамент образования автономного округа (всего)
4 479
517
539
539
539
550
550
1 245
13
Соисполнитель – департамент здравоохранения автономного округа (всего)
12 110
0
0
0
0
4 516
3 797
3 797
14
Соисполнитель – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)
730 871
120 417
107 413
107 413
98 907
98 907
98 907
98 907
15
Подпрограмма 1
1 111 407
1 022 707
88 700
0
0
0
0
0
16
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
1 010 700
1 007 000
3 700
0
0
0
0
0
17
Подведомственное
ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
3 700
0
3 700
0
0
0
0
0
18
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа,
в том числе
100 707
15 707
85 000
0
0
0
0
0
19
Подведомственное
ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
100 707
15 707
85 000
0
0
0
0
0
20
Подпрограмма 2 (всего)
15 019 180
2 779 719
2 194 649
2 406 848
2 396 943
1 747 007
1 747 007
1 747 007
21
Средства окружного бюджета
13 604 299
2 779 719
1 802 602
2 033 950
1 747 007
1 747 007
1 747 007
1 747 007
22
Средства федерального бюджета
1 414 881
0
392 047
372 898
649 936
0
0
0
23
Средства федерального бюджета***
1 949 808
0
0
0
0
649 936
649 936
649 936
24
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
15 019 180
2 779 719
2 194 649
2 406 848
2 396 943
1 747 007
1 747 007
1 747 007
25
Подведомственное
ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
14 042 726
2 513 933
2 084 716
2 286 305
2 276 895
1 626 959
1 626 959
1 626 959
26
Подпрограмма 3
21 531 307
3 744 191
1 337 921
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
27
Средства окружного бюджета
21 531 307
3 744 191
1 337 921
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
28
Средства Тюменской области***
16 160 109
0
3 419 837
3 923 243
4 482 901
4 140 436
193 692
0
29
Средства федерального бюджета***
61 027 000
0
0
0
24 243 400
24 499 300
12 284 300
0
30
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
23 499 811
3 742 491
3 308 125
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
31
Подведомственное
ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
14 853 047
2 738 761
2 034 286
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
32
Соисполнитель –департамент строительства и жилищной политики автономного округа
65 782
1 700
64 082
33
Подпрограмма 4
146 829
146 403
426
0
0
0
0
0
34
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа,
в том числе
146 829
146 403
426
35
Подведомственное
ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
146 829
146 403
426
36
Подпрограмма 5
108 215
11 273
16 157
16 157
16 157
16 157
16 157
16 157
37
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
24 202
2 881
5 000
5000
5000
2091
3765
465
38
Подведомственное
ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
24 202
2 881
5 000
5000
5000
2091
3765
465
39
Соисполнитель – департамент образования автономного округа
4 479
517
539
539
539
550
550
1 245
40
Соисполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
12 110
0
0
0
4 516
3 797
3 797
41
Соисполнитель – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
67 424
7 875
10 618
10 618
10 618
9 000
8 045
10 650
42
Подпрограмма 6
8 878 463
1 799 014
1 580 604
1 499 769
999 769
999 769
999 769
999 769
43
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
8 212 965
1 134 351
1 579 769
1 499 769
999769
999769
999769
999769
44
Подведомственное
ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
8 212 965
1 134 351
1 579 769
1 499 769
999 769
999 769
999 769
999 769
45
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа,
в том числе
665 498
664 663
835
0
0
0
0
0
46
Подведомственное
ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
665498
664 663
835
0
0
0
0
0
47
Подпрограмма 8
1 453 977
246 233
212 822
212 822
195 525
195 525
195 525
195 525
48
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
723 106
125 816
105 409
105 409
96 618
96 618
96 618
96 618
49
Соисполнитель – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
730 871
120 417
107413
107 413
98 907
98 907
98 907
98 907
».
13. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 03 июля 2015 года № 605-П
СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя
№ меро-прия-тий, влияя-ющих на пока-затель
Единица измерения
Значения показателей
2014 год
вес показателя
2015 год
вес показателя
2016 год
вес показателя
2017 год
вес показателя
2018 год
вес показателя
2019 год
вес показателя
2020 год
вес показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Государственная программа
1.
Уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в автономном округе (ПСЭР)
км
на 1000 км 2
1,82
0,1
1,92
0,1
2,10
0,1
2,14
0,1
2,18
0,1
2,22
0,1
2,26
0,1
2.
Средняя скорость транспортного потока в автономном округе
км/час
75,5
0,1
75,5
0,1
80,5
0,1
83
0,1
85,5
0,1
87,5
0,1
90
0,1
3.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования окружного значения (ПСЭР)
км
1170,07
0,1
1230,07
0,1
1380,47
0,1
1380,47
0,1
1380,47
0,1
1380,47
0,1
1380,01
0,1
4.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных
км
27
0,1
0
23,403
0,1
21,945
0,1
20,3
0,1
193,8
0,1
дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе
5.
Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
27
0
23,403
21,945
20,3
6.
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
193,8
7.
Протяженность железных дорог на территории автономного округа (ПСЭР)
км
1 648
0,1
2 054
0,1
2 054
0,1
2 054
0,1
2 054
0,1
2 054
0,1
2 054
0,1
8.
Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом (ПСЭР)
чел.
167 200
0,2
170 500
0,1
173 900
0,2
173 900
0,1
173 900
0,1
173 900
0,1
173 900
0,1
9.
Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом (ПСЭР)
чел.
107 640
0,1
109 790
0,1
111 980
0,1
111 980
0,1
111 980
0,1
111 980
0,1
111 980
0,1
10.
Доля автомобильных дорог общего пользования окружного значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности
%
84
0,1
11.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года,
в том числе
км
1942,51
0,1
1942,51
0,1
1965,913
0,1
1987,858
0,1
2008,158
0,1
2201,958
0,1
12.
Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
1073,5
1073,5
1096,903
1118,848
1139,148
1139,148
13.
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
869,010
869,010
869,010
869,010
869,010
1062,81
14.
Уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в автономном округе (Указ Президента РФ
от 07.05.2012 № 598)
случаев на 100 тыс. населения
12,0
0,1
12,0
0,1
11,0
0,1
10,8
0,1
10,6
0,1
10,0
0,1
9,0
0,1
15.
Количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования окружного значения (ПСЭР)
шт.
24
0,1
31
0,1
35
0,1
35
0,1
35
0,1
35
0,1
35
0,1
Подпрограмма 1 (0,125)
16.
Цель. Обеспечение развития аэропортовой сети на территории автономного округа
17.
Задача 1. Обеспечение безопасности полетов
18.
Количество взлетно-посадочных полос, по которым увеличена несущая способность покрытия
1.1
ед.
1
0,5
19.
Количество вновь введенных в эксплуатацию объектов наземной базы аэропортов
1.1
ед.
20.
Задача 2. Повышение качества предоставляемого аэропортового обслуживания
21.
Объем перевозок пассажиров через аэропорты (ПСЭР)
1.1
тыс. чел.
1 430
1
1 500
0,5
1 580
1
1 580
1
1 580
0,5
1 580
1
1 580
1
22.
Количество приобретенного спецавтотранспорта и спецоборудования
2.2
ед.
2
0,5
23.
Задача 3. Развитие сети местных воздушных авиалиний
24.
Количество введенных в эксплуатацию вертолетных площадок после строительства и реконструкции
ед.
25.
Доля населения автономного округа, имеющего доступ к авиаперевозкам на местных воздушных линиях
%
Подпрограмма 2 (0,125)
26.
Цель 1. Поддержание работоспособности сети автомобильных дорог
27.
Задача 1. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
28.
Уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения
1.1,
1.2,
2.2
балл
2,85
0,5
29.
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения
1.1,
1.2,
2.2
%
100
0,5
100
0,5
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
30.
Задача 2. Обеспечение сохранности, безопасного и бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог
31.
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом
1.1
км
9
0,25
16,88
0,25
20,25
0,25
23,63
0,25
51,25
0,25
32.
Протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом
1.1
метров погонных
369,17
0,25
15,62
0,25
18,75
0,25
21,88
0,25
25,0
0,25
33.
Протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией и строительством
2.1,
2.3
метров погонных
658,16
0,5
822,70
0,25
987,24
0,25
1151,78
0,25
1316,32
0,25
34.
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом
2.5
км
0,548
0,5
Подпрограмма 3 (0,5)
35.
Цель 1. Формирование сети автомобильных дорог
36.
Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет нового строительства
37.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования
1.1.1
км
20
0,5
38.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых
1.1.1
км
27
0,25
23,403
0,25
7,06
0,25
0
193,8
0,25
39.
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
27
23,403
7,06
0
0
40.
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
0
0
0
0
0
0
193,8
41.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации,
в том числе
км
2456,292
0,25
2456,292
0,75
2479,695
0,25
2486,755
0,25
2486,755
0,25
2680,555
0,25
42.
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
1250,721
1250,721
1274,124
1281,184
1281,184
1281,184
43.
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
1205,571
1205,571
1205,571
1205,571
1205,571
1399,371
44.
Количество искусственных сооружений, завершенных строительством
шт.
1
0,25
45.
Задача 2. Реконструкция автомобильных дорог
46.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог,
в том числе
км
0
0
0
0
14,885
0,25
20,3
0,5
0
47.
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
0
0
0
0
14,885
20,3
0
48.
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
0
0
0
0
0
0
0
49.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством и модернизацией
2.1.1
км
7,745
0,25
50.
Задача 5. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
51.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования
2.2.1
%
14,4
0,25
52.
Площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях
2.2.2,
2.2.3
м 2
16058,3
0,25
53.
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения
2.2.4
%
100
0,25
100
0,25
100
0,5
100
0,25
100
0,25
100
0,25
Подпрограмма 4 (0,125)
54.
Цель 1. Обеспечение качественного обслуживания населения автономного округа автомобильным и железнодорожным пассажирским транспортом общего пользования
55.
Задача 1. Повышение качественного уровня перевозки пассажиров и доступности автомобильного и железнодорожного транспорта для населения муниципальных образований в автономном округе
56.
Объем пассажирских перевозок железнодорожным транспортом межмуниципального сообщения
тыс. чел.
57.
Доступность общественного автомобильного транспорта общего пользования для маломобильных групп населения в муниципальных образованиях в автономном округе
%
58.
Задача 2. Обеспечение строительства объектов транспортной инфраструктуры
59.
Пассажировместимость объекта
2.1
чел.
300
1
300
1
300
1
300
1
300
1
300
1
60.
Цель 2. Обеспечение надежного функционирования муниципальных автотранспортных предприятий автономного округа
61.
Задача 1. Укрепление материально-технической базы муниципальных автотранспортных предприятий автономного округа
62.
Доля техники муниципальных автотранспортных предприятий, оборудованной газобаллонным оборудованием
%
Подпрограмма 5 (0,25)
63.
Цель. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах автономного округа
64.
Задача 1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
65.
Количество профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения
1.1
шт.
0
0
4
0,1
2
0,1
2
0,1
3
0,1
2
0,1
66.
Задача 2. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
67.
Доля обеспеченности комплексами фотовидеофиксации за нарушением правил дорожного движения в автономном округе
2.1
%
37,3
0,3
37,3
0,3
49,3
0,2
66,2
0,2
73,4
0,2
89,0
0,2
100,0
0,2
68.
Показатель транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП),
на 10 тыс. транспортных средств) (постановление РФ от 03.10.2013 № 864)
2.1
погибших/
10 тыс. транспортных средств
4
0,2
4
0,2
4
0,2
4
0,2
3
0,2
3
0,2
3
0,2
69
Общее количество ДТП
2.1
шт.
712
0,1
707
0,1
697
0,1
687
0,1
677
0,1
667
0,1
656
0,1
70.
Задача 3. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
71.
Количество ДТП с участием детей
2.1
шт.
64
0,1
61
0,1
58
0,1
55
0,1
52
0,1
49
0,1
46
0,1
72.
Доля обеспеченности муниципальных образований в автономном округе специальными школьными автобусами
3.1
%
46
0,1
46
0,1
59,4
0,1
67,5
0,1
81,0
0,1
91,8
0,1
100,0
0,1
73.
Задача 4. Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в ДТП – спасение жизней
74.
Показатель тяжести последствий (количество погибших в результате ДТП
на 100 пострадавших) (постановление РФ от 03.10.2013 № 864)
4.1
погибшие/
на 100 пострадавших
9
0,1
8
0,1
8
0,1
7
0,1
7
0,1
7
0,1
6
0,1
75.
Доля обеспеченности противопожарных служб и поисково-спасательных отрядов автономного округа аварийно-спасательным инструментом, предназначенным для предотвращения гибели людей, попавших в ДТП
4.1
%
48,4
0,1
48,4
0,1
57,8
0,1
68,8
0,1
68,8
0,1
68,8
0,1
68,8
0,1
Подпрограмма 6 (0,125)
76.
Цель. Повышение доступности транспортных услуг для населения, не обеспеченного круглогодичной наземной транспортной связью
77.
Задача. Организация транспортного обслуживания населения водным и воздушным транспортом
78.
Доля государственной поддержки в расходах организаций водного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов
1.1,
1.2,
1.3,
1.4,
1.5
%
105,2
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
79.
Доля государственной поддержки в расходах организаций воздушного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов
1.6,
1.7,
1.8
%
105,2
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
80.
Обеспечение круглогодичного транспортного сообщения между городами Салехард и Лабытнанги
1.1
рейсов
27 000
0,20
27 000
0,10
27 000
0,20
27 000
0,20
27 000
0,20
27 000
0,20
27 000
0,20
81.
Количество объектов, завершенных строительством
1.10
ед.
1
0,10
Подпрограмма 7 (0,125)
82.
Цель. Реализация специальных регистрационных, разрешительных и контрольных функций
83.
Задача 1. Повышение качества осуществления регионального государственного контроля (надзора)
84.
Задача 2. Повышение качества ведения производства по делам об административных правонарушениях
85.
Задача 3. Обеспечение допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)
в соответствии с установленным порядком
86.
Задача 4. Повышение доступности предоставляемых государственных услуг
87.
Доля машин, которые эксплуатировались с нарушением установленных правил, норм и требований, от общего количества проверенных машин
1.1,
2.1,
3.1,
4.1
%
22,7
1
22,4
1
22,1
1
21,8
1
21,5
1
21,2
1
21,0
1
».
15. Дополнить Государственную программу приложением № 3 следующего содержания:
«Приложение № 3 (справочное)
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
СВЕДЕНИЯ
о привлечении средств муниципальных дорожных фондов к реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование мероприятия
Объём средств муниципальных дорожных фондов
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
итого 2015 –2022 годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Средства муниципальных дорожных фондов – всего, в том числе
388 479,000
392 190,000
335 159,000
130 353,000
130 353,000
130 353,000
117 918,000
117 918,000
1 742 723,000
2.
Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.
Мероприятия по капитальному ремонту,
263 802,000
297 016,000
241 827,000
101 721,000
101 721,000
101 721,000
89 286,000
89 286,000
1 286 380,000
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
4.
Другие мероприятия за счет средств муниципальных дорожных фондов
124 677,000
95 174,000
93 332,000
28 632,000
28 632,000
28 632,000
28 632,000
28 632,000
456 343,000
».
16. Дополнить Государственную программу приложением № 4 следующего содержания:
«Приложение № 4 (справочное)
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
и значение целевых показателей, разработанных в соответствии с методическими рекомендациями по разработке (корректировке) региональных программ субъектов
Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства для включения в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Показатели и индикаторы
Еди-ница изме-рения
2003 – 2012 годы
2013 – 2022 годы
В том числе
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации,
в том числе
км
-
-
2383,321
2429,292
2456,292
2456,292
2479,695
2486,755
2486,755
2680,555
2735,115
2849,345
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
-
1203,721
1223,721
1250,721
1250,721
1274,124
1281,184
1281,184
1281,184
1335,744
1449,974
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
1179,6
1205,571
1205,571
1205,571
1205,571
1205,571
1205,571
1399,371
1399,371
1399,371
2
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) и местного значения,
в том числе
км
247,511
553,599
78,361
20
27
0
23,403
21,945
20,3
193,8
54,56
114,23
Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
242,531
359,799
78,361
20
27
0
23,403
21,945
20,3
0
54,56
114,23
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
4,98
193,8
0
0
0
0
0
0
0
193,8
0
0
3
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе
км
-
504,959
64,906
20
27
0
23,403
7,06
0
193,8
54,56
114,23
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
311,159
64,906
20
27
0
23,403
7,06
0
0
54,56
114,23
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
193,8
0
0
0
0
0
0
0
193,8
0
0
4
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе
км
0
48,64
13,455
0
0
0
0
14,885
20,3
0
0
0
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
0
48,64
13,455
0
0
0
0
14,885
20,3
0
0
0
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,
на 31 декабря отчетного года,
в том числе
км
-
-
1941
1915,51
1942,51
1942,51
1965,913
1987,858
2008,158
2201,958
2256,518
2370,748
Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
-
1026,5
1046,5
1073,5
1073,5
1096,903
1118,848
1139,148
1139,148
1193,708
1307,938
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
914,5
869,010
869,010
869,010
869,010
869,010
869,010
1062,81
1062,81
1062,81
Примечание.
1. В графах «2013» и «2014» указаны фактически достигнутые величины показателей за соответствующий год.».
17. Дополнить Государственную программу приложением № 5 следующего содержания:
«Приложение № 5 (справочное)
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
СВЕДЕНИЯ
о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального
(межмуниципального) значения, осуществляемых в рамках программы субъекта Российской Федерации государственной программы Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование объектов
Дата и номер положи-тельного заключения государ-ственной экспертизы проектов
Срок ввода в эксплу-атацию
Мощность по проектно-сметной документации
Стоимость в ценах соответст-вующих лет
(тыс. руб.)
Подлежит выполнению до конца строительства
Объем финансирования (тыс. руб.) в том числе по годам
км
из них искус-ствен-ных сору-жений (пог. м)
км
из них искус-ствен-ных сору-жений (пог. м)
остаток сметной стоимости в ценах соответст-вующих лет
(тыс. руб.)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
приме-чание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Всего
268
3 267
51 472 086
254
1 150
36 027 108
3 531 435
3 788 243
4 382 901
5 409 894
193 692
Строитель-ство
233
2 774
47 593 027
219
657
31 009 985
3 531 435
3 788 243
3 833 945
1 135 419
0
0
9 312 160
6 372 729
1.
Строительство а/дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
км 1000 –
км 1060»
№ 89-1-4-0455-12
от 20.12.2012, № 5-2-1-0242-12
от 10.12. 2012
2017
68
1 020
18 762 041
23
35
10 925 498
1 923 991
2 951 056
2 807 248
0
0
0
0
0
ввод в 2017 году по первой стадии строи-тельства – 23,403 км
2.
Строительство а/дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
км 1060 –
км 1120»
№ 89-1-4-0267-09
от 23.12.
2009, № 5-2-1-0256-13
от 25.12. 2013
2022
60
890
9 145 080
50
57
2 261 219
691 215
460 897
0
0
0
0
443 643
665 464
ввод в 2022 году по первой стадии строи-тельства – 43 км
2.1.
Строительство а/дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
км 1060 –
км 1120»
(2 пусковой комплекс)
2015
7
0
207 149
7
0
207 149
207 149
0
0
0
0
0
0
0
ввод в 2015 году по первой стадии строи-тельства – 7 км
3.
Строительство а/дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
км 1120 –
км 1191»
№ 89-1-4-0268-09
от 03.12.
2009,
№ С-2.В(5)-2010
от 18.01. 2010
2022
71
748
11 634 378
71
591
9 512 108
0
0
0
0
0
0
3 804 843
5 707 265
ввод в 2022 году по первой стадии строительства – 71,26 км
4.
Строительство а/дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
км 1191 –
км 1241»
№ 89-1-4-0444-13
от 20.12.
2013,
№ 5-2-1-0010-14
от 20.01. 2014
2021
55
427
11 793 590
55
427
7 655 976
53 896
376 290
1 026 697
1 135 419
0
0
5 063 674
0
ввод в 2018 году по первой стадии строительства –
7,06 км
5.
Строительство а/дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
км 1241 –
км 1291»
№ 89-1-5-0296-10
от 06.12.
2010,
№ 5-2-1-0209-12
от 11.10. 2012
2015
50
437
7 892 316
20
139
655 184
655 184
0
0
0
0
0
0
0
ввод в 2015 году – 20 км
Реконструкция
35
492
3 879 059
35
492
5 017 123
0
0
548 956
4 274 475
193 692
1.
Реконструкция а/д «Сургут – Салехард, участок
ж/д ст. Ныда – Пангоды»
(3 – 4 пусковые комплексы)
№ 89-1-2-0234-11
от 10.08.
2011,
№ 5-2-1-0445-11
от 22.12. 2011
2019
20
245
2 281 175
20
245
3 637 665
0
0
548 956
2 895 017
193 692
0
0
0
2.
Реконструкция а/д «Сургут – Салехард, участок
ж/д ст. Ныда – Пангоды»
(5 пусковой комплекс)
2018
15
247
1 597 884
15
247
1 379 458
0
0
0
1 379 458
0
0
0
0
».
18. Дополнить Государственную программу приложением № 6 следующего содержания:
«Приложение № 6 (справочное)
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
ОТЧЁТ
о достижении целевых показателей программы субъекта Российской Федерации _______________________________________________________________________________________________________
(наименование программы)
________________________________________________________________________________________________________
за 20__ год
№ п/п
Показатели и индикаторы
Единица измерения
Величина показателя
по программе
в отчетном году
на 01 января года, следующего за отчетным, с начала 2013 года
1
2
3
4
5
6
1
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе
км
Х
Х
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
Х
Х
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
Х
Х
2
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе
км
Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
3
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе
км
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
4
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог,
в том числе
км
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
5
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям
к транспортно-эксплуатационным показателям,
на 31 декабря отчетного года, в том числе
км
-
Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
Примечание.
1. Графы, содержащие знак «Х», не заполняются.».
19. Дополнить Государственную программу приложением № 7 следующего содержания:
«Приложение № 7 (справочное)
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
ОТЧЁТ
о расходах на реализацию региональной программы субъекта Российской Федерации _______________________________________________________________________________________________________
(наименование программы)
________________________________________________________________________________________________________
за 20__ год
тыс. рублей
№
Наименование региональной
Ответственный
Код бюджетной классификации
Объемы
Кассовое
п/п
программы, иной программы, мероприятия
исполнитель
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
ресурсного обеспечения на отчетный год по программе
исполнение в отчетном году на отчетную дату
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Региональная программа – всего, в том числе
0409
2.
Основное мероприятие 1
0409
«Строительство
0409
(реконструкция)
0409
автомобильных дорог
общего пользования регионального (межмуниципального) значения»
…….
3.
Из них
4.
Мероприятие 1.1
0409
«Осуществление крупных
0409
особо важных для
0409
социально-экономического
0409
развития Российской
0409
Федерации проектов»
.......
5.
Мероприятие 1.2
0409
«Развитие и увеличение
0409
пропускной способности
0409
сети автомобильных
0409
дорог общего пользования
0409
регионального (межмуниципального) значения»
…….
6.
Основное мероприятие 2
0409
«Капитальный ремонт, ремонт
0409
и содержание автомобильных
0409
дорог общего пользования
0409
регионального (межмуниципального) значения
…….
7.
Основное мероприятие 3
0409
«Создание условий для
0409
реализации Программы в сфере
0409
дорожного хозяйства»
…….
8.
Основное мероприятие 4
0409
«Предоставление
0409
межбюджетных трансфертов
0409
бюджетов другого уровня»
0409
9.
Основное мероприятие
10.
Справочно: суммарный объем средств муниципальных дорожных фондов
11.
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы – всего
12.
В том числе
13.
Субсидии (в разрезе федеральных целевых программ
14.
Иные межбюджетные трансферты
Примечание.
В строке «Справочно: суммарный объем средств муниципальных дорожных фондов» указывается объем средств муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.».
АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в государственную программу
Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной
инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
В соответствии со статьёй 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 15 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 ноября 2014 года № 87-ЗАО «Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1124-П.
Вице-губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа И.Б. Соколова
от 03 июля 2015 г. № 605-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
1. В паспорте Государственной программы:
1.1. позицию, касающуюся целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, изложить в следующей редакции:
Показатели
Государственной
программы
- уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в Ямало-Ненецком автономном округе;
- средняя скорость транспортного потока в Ямало-Ненецком автономном округе;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования окружного значения;
- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения;
- протяженность железных дорог на территории Ямало-Ненецкого автономного округа;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе;
- доля автомобильных дорог общего пользования окружного значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности;
- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,
на 31 декабря отчетного года;
- уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в Ямало-Ненецком автономном округе;
- количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования окружного значения
»;
1.2. позицию, касающуюся программно-целевых инструментов Государственной программы, признать утратившей силу;
1.3. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
48 249 378
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
48 249 378
(в том числе средства федерального
бюджета – 1 414 881)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных
средств) – 78 206 638
2014 год – 9 749 540
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
9 749 540
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 5 431 279
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
5 431 279
(в том числе средства федерального
бюджета – 392 047)
3 419 837
(средства Тюменской области)
2016 год – 7 425 435
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 425 435
(в том числе средства федерального
бюджета – 372 898)
3 923 243
(средства Тюменской области)
2017 год – 6 898 233
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
6 898 233
(в том числе средства федерального
бюджета – 649 936)
28 726 301
(в том числе средства Тюменской области –4 482 901, средства федерального
бюджета – 24 243 400)
2018 год – 6 248 297
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
6 248 297
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
28 979 579
(в том числе средства Тюменской области 4 140 436, средства федерального
бюджета – 24 839 143)
2019 год – 6 248 297
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
6 248 297
(в том числе средства федерального – бюджета 0)
12 817 835
(в том числе средства Тюменской области
– 193 692, средства федерального
бюджета – 12 684 143)
2020 год – 6 248 297
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
6 248 297
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
339 843
(средства федерального бюджета)
»;
1.4. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Государственной программы, дополнить абзацами следующего содержания:
«- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за период с 2015 по 2020 год составит 286,448 км;
- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года к 2020 году составит 2 201,958 км».
2. Раздел II изложить в следующей редакции:
«Структура Государственной программы
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках Государственной программы предусмотрена реализация 8 подпрограмм, в том числе:
1. Развитие аэропортов на территории автономного округа.
2. Дорожный фонд автономного округа.
3. Дорожное хозяйство.
4. Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в автономном округе.
5. Повышение безопасности дорожного движения в автономном округе.
6. Воздушный и водный транспорт.
7. Обеспечение безопасной эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и оборудования по нормам и правилам, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды.
8. Обеспечение реализации Государственной программы.
Предусмотренные в рамках подпрограмм цели, задачи и мероприятия охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений экономического развития региона и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов Государственной программы.
Структура Государственной программы приведена в приложении № 1 к Государственной программе.
Финансирование мероприятий Государственной программы в 2014 году будет осуществляться согласно приложению № 3 к Государственной программе.
Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2015 год утвержден постановлением Правительства автономного округа от 29 декабря 2014 года № 1092-П.».
3. Методику расчёта показателей Государственной программы раздела III дополнить таблицами 10 – 11 следующего содержания:
«Таблица 10
10. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения
Единица измерения
Км
Определение показателя
Сумма протяженностей участков автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, введенных в эксплуатацию в результате строительства и реконструкции
Алгоритм формирования показателя
Пввод = Прег.стр. + Прег.рек. + Пмест.стр. + Пмест.рек.
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения в результате строительства и реконструкции
Прег.стр. + Прег.рек.
Достижение значения планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства и реконструкции
Пмест.стр. +
Пмест.рек.
Источник информации для расчета (определения) показателя
1. Сведения представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» (форма № 1-ДГ).
2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании статистической отчетности «Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов» (форма № 1-ФД) и «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» (форма № 3-ДГ (мо))
Таблица 11
11. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,
на 31 декабря отчетного года
Единица измерения
Км
Определение показателя
Сумма протяженностей участков автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,
на 31 декабря отчетного года
Алгоритм формирования показателя
Птэп. = Прег.тэп. + Пмест.тэп.
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,
на 31 декабря
отчетного года
Прег.тэп.
Достижение значения планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,
на 31 декабря
отчетного года
Пмест.тэп.
Источник информации для расчета (определения) показателя
1. Сведения представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» (форма № 1-ДГ).
2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» (форма № 3-ДГ (мо))
».
4. Раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе
Условия предоставления межбюджетных субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, отражены в разделе IV подпрограмм №№ 1, 2, 3, 4, 5.».
5. В подпрограмме «Развитие аэропортов на территории автономного округа»:
5.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования, Подпрограммы 1 –
1 111 407
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 1 111 407
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств
(внебюджетных
средств) 0
2014 год – 1 022 707
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 022 707
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 88 700
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
88 700
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
(в том числе средства федерального – бюджета 0)
»;
5.2. в разделе II:
5.2.1 пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В 2015 году запланировано приобретение рентгенотелевизионной досмотровой установки и стационарного арочного металлодетектора.»;
5.2.2. таблицу 1-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограммы
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019 год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 (всего)
1 111 407
1 022 707
88 700
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
1 010 700
1 007 000
3 700
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
3 700
0
3 700
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа,
в том числе
100 707
15 707
85 000
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
100 707
15 707
85 000
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
63340
13 414
8 321
8 321
8 321
8 321
8 321
8 321
1.
Задача 1. Обеспечение безопасности полетов
1.1.
Реконструкция, строительство и модернизация элементов аэропортовых комплексов, в том числе межбюджетные трансферты
1 107 707
1 022 707
85 000
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 007 000
1 007 000
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа,
в том числе
100 707
15 707
85 000
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
100 707
15 707
85 000
0
0
0
0
0
1.1.1.
Реконструкция объекта «Аэропортовый комплекс, взлетно-посадочная полоса с ограждением
в с. Красноселькуп»,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1 007 000
1 007 000
0
0
0
0
0
0
1.1.2.
Реконструкция аэропорта, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
85 200
200
85 000
0
0
0
0
0
1.1.3.
Ангарный комплекс для проведения технического обслуживания воздушного транспорта, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
4 763
4 763
0
0
0
0
0
0
1.1.4.
Реконструкция аэропорта г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
100
100
0
0
0
0
0
0
1.1.5.
Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Тарко-Сале
для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт
Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1 980
1 980
0
0
0
0
0
0
1.1.6.
Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Уренгой для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт
Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2 100
2 100
0
0
0
0
0
0
1.1.7.
Здание аэровокзала и склада горюче-смазочных материалов для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»,
с. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
6 564
6 564
0
0
0
0
0
0
2.
Задача 2. Повышение качества предоставляемого аэропортового обслуживания
2.2.
Приобретение и замена спецавтотранспорта и спецоборудования, выработавшего назначенный ресурс
3 700
0
3 700
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
3 700
0
3 700
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
3 700
0
3 700
0
0
0
0
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).»;
5.3. раздел IV изложить в следующей редакции:
1
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе
В рамках мероприятия 1.1 «Реконструкция, строительство и модернизация элементов аэропортовых комплексов, в том числе межбюджетные трансферты» может осуществляться предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов.
Предоставление указанных субсидий осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа, устанавливающими порядок предоставления субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, а также правила формирования и реализации Адресной инвестиционной программы
автономного округа.».
6. В подпрограмме «Дорожный фонд автономного округа»:
6.1. в паспорте Подпрограммы 2:
6.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 2, дополнить абзацем следующего содержания:
«- доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения»;
6.1.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования, Подпрограммы 2 – 15 019 180
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 15 019 180 (в том числе средства федерального
бюджета – 1 414 881)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств)
1 949 808
2014 год – 2 779 719
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 779 719
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 2 194 649
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 194 649
(в том числе средства федерального
бюджета –392 047)
2016 год – 2 406 848
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 406 848
(в том числе средства федерального
бюджета – 372 898)
2017 год – 2 086 850
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 396 943
(в том числе средства федерального
бюджета – 649 936)
2018 год – 1 747 007
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 747 007
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
649 936
2019 год – 1 747 007
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 747 007
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
649 936
2020 год – 1 747 007
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 747 007
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
649 936
»;
6.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 2
- уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2014 году достигнет 2,85;
- доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения за период
с 2015 по 2020 год достигнет 100%;
- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом, составит к 2020 году 51,25 км;
- протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом, составит к 2020 году 25 км;
- протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией и строительством, составит
к 2020 году 1 316,32 м погонного;
- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом, в 2014 году составит 0, 548 км
»;
6.2. таблицу 2-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 2-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограмм
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2 (всего)
15 019 180
2 779 719
2 194 649
2 406 848
2 396 943
1 747 007
1 747 007
1 747 007
Средства окружного бюджета
13 604 299
2 779 719
1 802 602
2 033 950
1 747 007
1 747 007
1 747 007
1 747 007
Средства федерального бюджета
1 414 881
0
392 047
372 898
649 936
0
0
0
Средства федерального бюджета ***
1 949 808
0
0
0
0
649 936
649 936
649 936
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
15 019 180
2 779 719
2 194 649
2 406 848
2 396 943
1 747 007
1 747 007
1 747 007
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
14 042 726
2 513 933
2 084 716
2 286 305
2 276 895
1 626 959
1 626 959
1 626 959
Центральный аппарат*
145 614
20 802
20 802
20 802
20 802
20 802
20 802
20 802
1.
Задача 1. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
1.1.
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
10 546 792
2 061 112
1 440 587
1 627 369
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1 354 431
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
10 546 792
2 061 112
1 440 587
1 627 369
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1 354 431
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
10 546 792
2 061 112
1 440 587
1 627 369
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1.1.1.
Содержание автомобильных дорог
10 058 757
1 794 043
1 393 371
1 453 619
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1.1.1.1.
Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
1 353 955
275 302
175 753
196 864
176 509
176 509
176 509
176 509
1.1.1.2.
Сургут – Салехард, участок Объезд
г. Губкинский
48 361
9 629
6 345
7 079
6 327
6 327
6 327
6 327
1.1.1.3.
Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе
121 441
23 970
15 892
18 391
15 797
15 797
15 797
15 797
1.1.1.4.
Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
592 724
117 633
77 969
87 522
77 400
77 400
77 400
77 400
1.1.1.5.
Сургут – Салехард, участок Объезд
ст. Пуровск
41 286
8 237
5 344
6 057
5 412
5 412
5 412
5 412
1.1.1.6.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
868 730
172 012
112 407
131 575
113 184
113 184
113 184
113 184
1.1.1.7.
Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой
428 304
83 366
54 744
60 926
57 317
57 317
57 317
57 317
1.1.1.8.
Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой – ж/д. ст. Ныда
202 607
39 679
25 294
29 174
27 115
27 115
27 115
27 115
1.1.1.9.
Сургут – Салехард, участок
ж/д. ст. Ныда – Пангоды
329 289
65 159
45 010
47 908
42 803
42 803
42 803
42 803
1.1.1.10.
Сургут – Салехард, участок Пангоды –Правохеттинский
506 370
100 238
66 078
76 670
65 846
65 846
65 846
65 846
1.1.1.11.
Сургут – Салехард, участок Правохеттинский – Старый Надым
236 697
47 033
30 740
35 336
30 897
30 897
30 897
30 897
1.1.1.12.
Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым
411 898
74 211
49 447
63 448
56 198
56 198
56 198
56 198
1.1.1.13.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
209 945
41 676
27 758
30 991
27 380
27 380
27 380
27 380
1.1.1.14.
Подъезд к г. Ноябрьск
311 994
44 329
29 838
51 999
46 457
46 457
46 457
46 457
1.1.1.15.
Ноябрьск – Вынгапуровский
502 111
99 739
65 300
74 620
65 613
65 613
65 613
65 613
1.1.1.16.
Подъезд к п. Ханымей
353 137
70 012
47 373
51 544
46 052
46 052
46 052
46 052
1.1.1.17.
Тарко-Сале – Пурпе
551 774
108 636
70 941
81 689
72 627
72 627
72 627
72 627
1.1.1.18.
Подъезд к г. Тарко-Сале
92 492
18 288
11 886
13 782
12 134
12 134
12 134
12 134
1.1.1.19.
Подъезд к речному порту ст. Коротчаево
15 361
3 051
1 973
2 321
2 004
2 004
2 004
2 004
1.1.1.20.
Подъезд к п. Лимбяяха
33 751
6 631
4 317
4 875
4 482
4 482
4 482
4 482
1.1.1.21.
Подъезд к с. Аксарка
64 902
12 858
8 361
9 455
8 557
8 557
8 557
8 557
1.1.1.22.
Салехард – Аэропорт
90 620
17 991
11 684
13 229
11 929
11 929
11 929
11 929
1.1.1.23.
Объезд г. Салехарда
21 551
4 332
2 650
3 185
2 846
2 846
2 846
2 846
1.1.1.24.
Подъезд к речному порту г. Салехард
13 644
2 760
1 599
2 029
1 814
1 814
1 814
1 814
1.1.1.25.
Подъезд к аэропорту г. Салехард
14 115
2 854
1 663
2 098
1 875
1 875
1 875
1 875
1.1.1.26.
Лабытнанги – Харп
180 248
35 481
23 703
26 088
23 744
23 744
23 744
23 744
1.1.1.27.
Салехард – Лабытнанги
211 495
47 163
31 446
29 054
25 958
25 958
25 958
25 958
1.1.1.28.
Салехард – Надым
633 179
76 037
71 775
89 687
98 920
98 920
98 920
98 920
1.1.1.29.
Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале
458 220
53 319
68 388
62 181
68 583
68 583
68 583
68 583
1.1.1.30.
Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги
(в границах ЯНАО)
671 032
84 446
99 075
90 083
99 357
99 357
99 357
99 357
1.1.1.31.
Уренгой – Красноселькуп
358 896
32 847
35 114
53 759
59 294
59 294
59 294
59 294
1.1.1.32.
Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности
16 124
15 124
1 000
0
0
0
0
0
1.1.1.33.
Ассигнования, распределяемые в ходе исполнения окружного бюджета
112 504
0
112 504
0
0
0
0
0
1.1.2.
Капитальный ремонт автомобильных дорог
368 138
188 388
6 000
173 750
0
0
0
0
1.1.2.1.
Лабытнанги – Харп, км 11,500 –
км 34,060
151 715
151 715
0
0
0
0
0
0
1.1.2.2.
Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
36 673
36 673
0
0
0
0
0
0
1.1.2.3.
Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
126 350
0
3 000
123 350
0
0
0
0
1.1.2.4.
Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
36 673
36 673
0
0
0
0
0
0
1.1.2.5.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
53 400
3 000
50 400
0
0
0
0
1.1.3.
Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог
6 341
500
5 841
0
0
0
0
0
1.1.3.1.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.3.2.
Лабытнанги – Харп, км 11,5 – 34. Корректировка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги
6 341
500
5 841
0
0
0
0
0
1.1.4.
Ремонт автомобильных дорог
113 556
78 181
35 375
0
0
0
0
0
1.1.4.1.
Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
11 900
11 900
0
0
0
0
0
0
1.1.4.2.
Лабытнанги – Харп
44 635
44 635
0
0
0
0
0
0
1.1.4.3.
Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе
12 245
12 245
0
0
0
0
0
0
1.1.4.4.
Тарко-Сале – Пурпе
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.4.5.
Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Аксарка»
44 776
9 401
35 375
0
0
0
0
0
1.2.
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 533 205
233 587
216 603
216 603
216 603
216 603
216 603
216 603
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
1 533 205
233 587
216 603
216 603
216 603
216 603
216 603
216 603
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 533 205
233 587
216 603
216 603
216 603
216 603
216 603
216 603
1.3.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
569 570,9
0
184 897,9
74 580
310 093
0
0
0
Средства федерального бюджета
569 570,9
0
184 897,9
74 580
310 093
0
0
0
Средства федерального бюджета ***
930 279
0
0
0
0
310 093
310 093
310 093
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
569 570,9
0
184 897,9
74 580
310 093
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
569 570,9
0
184 897,9
74 580
310 093
0
0
0
1.3.1.
Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Аксарка»
93 905,3
0
93 905,3
0
0
0
0
0
1.3.2.
Иные мероприятия в области дорожной деятельности, финансируемые за счет средств федерального бюджета
475 665,6
0
90 992,6
74 580
310 093
0
0
0
1.4.
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
845 310,1
0
207 149,1
298 318
339 843
0
0
0
Средства федерального бюджета
845 310,1
0
207 149,1
298 318
339 843
0
0
0
Средства федерального бюджета ***
1 019 529
0
0
0
0
339 843
339 843
339 843
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
845 310,1
0
207 149,1
298 318
339 843
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
845 310,1
0
207 149,1
298 318
339 843
0
0
0
1.4.1.
Строительство автомобильной дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1060 – км 1120»
207 149,1
0
207 149,1
298 318
339 843
0
0
0
2.
Задача 2. Обеспечение сохранности, безопасного и бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог
2.1.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения
435 067
186 615
17 413
61 163
42 469
42 469
42 469
42 469
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
435 067
186 615
17 413
61 163
42 469
42 469
42 469
42 469
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
435 067
186 615
17 413
61 163
42 469
42 469
42 469
42 469
2.1.1.
Реконструкция паромно-ледовой переправы на р. Обь
59 938
5 000
10 000
22 469
22 469
0
0
0
2.1.2.
Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым. Строительство наплавного моста через р. Надым
на км 991 автомобильной дороги
25 000
25 000
0
0
0
0
0
0
2.1.3.
Лабытнанги – Харп. Достройка путепровода на автомобильной дороге,
в том числе проектно-изыскательские работы
1 850
1 850
0
0
0
0
0
0
2.1.4.
Сургут – Салехард, участок Объезд Коротчаево, в том числе многофункциональный пункт контроля. Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги
46 000
3 000
3 000
20 000
20 000
0
0
0
2.1.5.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Реконструкция автомобильной дороги, в том числе проектно-изыскательские работы
15 059
7 000
1 498
6 561
0
0
0
0
2.1.6.
Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой. Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги
24 813
9 765
2 915
12 133
0
0
0
0
2.1.7.
Сургут – Салехард, участок Надым –Салехард, км 1120 – км 1191
135 000
135 000
0
0
0
0
0
0
2.2.
Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» на уставную деятельность
1 400
200
200
200
200
200
200
200
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 400
200
200
200
200
200
200
200
2.2.1.
Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» на уставную деятельность
1 400
200
200
200
200
200
200
200
2.3.
Осуществление авторского надзора и строительного контроля при строительстве и реконструкции, ремонте автомобильных дорог общего пользования регионального значения; проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, лицензирование, проведение экспертиз, страхование карьеров, уплата налога на имущества, земельного налога, платежей разного рода
112 781
32 619
18 066
8 272
13 456
13 456
13 456
13 456
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
112 781
32 619
18 066
8 272
13 456
13 456
13 456
13 456
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
112 781
32 619
18 066
8 272
13 456
13 456
13 456
13 456
2.3.1.
Проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, лицензирование, проведение экспертиз
40 634
15 334
4 100
3 200
4 500
4 500
4 500
4 500
2.3.2.
Уплата налога на имущество и земельного налога
54 282
11 674
12 006
3 322
6 820
6 820
6 820
6 820
2.3.3.
Разного рода платежи, гос. пошлины, сборы, лицензии, штрафы, пени
8 280
1 236
1 100
1 000
1 236
1 236
1 236
1 236
2.3.4.
Инвентаризация, паспортизация имущества дорожного хозяйства
9 585
4 375
860
750
900
900
900
900
2.4.
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования
848 454
138 986
109 733
120 343
119 848
119 848
119 848
119 848
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
848 454
138 986
109 733
120 343
119 848
119 848
119 848
119 848
2.4.1.
Строительство автомобильной дороги «Южно-Русское месторождение –с. Красноселькуп, в том числе ПИР»
398 910
138 986
79 733
90 343
89 848
0
0
0
2.4.2.
Автомобильная дорога месторождение «Медвежье» – Сандибинское месторождение – Ныда
90 000
30 000
30 000
30 000
0
0
0
2.5.
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
126 600
126 600
0
0
0
0
0
0
2.5.1.
Выполнение работ по капитальному ремонту ул. Тундровая на участке примыкания к ул. Обская до примыкания ул. Ямальская, дом № 14
26 600
26 600
0
0
0
0
0
0
2.5.2.
Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в поселке Тазовский (9 очередь строительства
ул. Пушкина)
100 000
100 000
0
0
0
0
0
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).
*** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 2.»;
6.3. в разделе III:
6.3.1. в таблице 5 слова «5. Протяженность автомобильных дорог, законченных капитальным ремонтом, в муниципальных образованиях» заменить словами «5. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом»;
6.3.2. дополнить таблицей 6 следующего содержания:
1
«Таблица 6
6. Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение протяженности дорог с уровнем содержания, равным или превышающим установленный уровень, к общей протяженности дорог, умноженное на 100
Алгоритм формирования показателя
Дсод = Lн/L х100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Протяженность дорог с уровнем содержания, равным или превышающим установленный уровень, принимается как среднеарифметическое значение за 12 месяцев по каждой автодороге
Lн,
L
Значение показателя стремится к значению, равному 100%, является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Сведения представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании фактического исполнения государственных контрактов по содержанию автодорог
»;
6.4. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе
В рамках мероприятия 2.4 «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования» может осуществляться предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов.
Предоставление указанных субсидий осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа, устанавливающими порядок предоставления субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, а также правила формирования и реализации Адресной инвестиционной программы
автономного округа.
По мероприятию 2.5 «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» может осуществляться предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении отдельных полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности.
Перечень работ, финансирование которых осуществляется за счет субсидии, приведен в Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402.
Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие утвержденной на очередной финансовый год и плановый период в форме правового акта муниципального образования муниципальной программы, предусматривающей финансирование из средств бюджета муниципального образования объектов, на которые направляются субсидии, с указанием перечня объектов дорожной деятельности, объемов финансирования по каждому объекту и показателей результативности использования субсидии, установленных порядком предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов в автономном округе из окружного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении отдельных полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности;
б) наличие бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период на финансирование объектов, в размере не менее 5% от размера годового объема бюджетных ассигнований, выделяемых на эти объекты.
Методика расчета субсидий местным бюджетам на объекты капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения; объекты капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в населенных пунктах; объекты содержания приоритетных маршрутов в административном центре автономного округа – городе Салехарде:
межбюджетные субсидии, предоставляемые в очередном финансовом году и плановом периоде бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности, распределяются в приоритетном порядке на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, и дворовых территорий многоквартирных домов.
Объем субсидий, предоставляемых в очередном финансовом году и плановом периоде на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, и дворовых территорий многоквартирных домов (Ср), определяется по формуле:
,
где:
Cо – объем межбюджетных субсидий, предоставляемых в очередном финансовом году и плановом периоде бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности согласно закону об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
Cco – объем субсидий, предоставляемых на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в очередном финансовом году и плановом периоде.
Объем субсидий, предоставляемых в очередном финансовом году и плановом периоде на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, и дворовых территорий многоквартирных домов (), определяется по формуле:
.
Размер субсидии, предоставляемой в очередном финансовом году и плановом периоде бюджету i-го муниципального образования (за исключением муниципального образования город Салехард) на содержание автомобильных дорог (), определяется по формуле:
,
где:
– объем субсидии, предоставленной в текущем финансовом году бюджету i-го муниципального образования на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения согласно закону об окружном бюджете по состоянию на 01 января текущего года;
– объем субсидии, предоставляемой в очередном финансовом году бюджету муниципального образования город Салехард на содержание приоритетных маршрутов. Объем субсидии, предоставляемой в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов бюджету муниципального образования город Салехард на содержание приоритетных маршрутов, установлен в сумме 41 000 тыс. руб.;
– объем субсидий, предоставленных в текущем финансовом году бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения согласно закону об окружном бюджете по состоянию на 01 января текущего года, за исключением объема ассигнований, распределяемых в ходе исполнения окружного бюджета;
– объем субсидии, предоставленной в текущем финансовом году бюджету муниципального образования город Салехард на содержание приоритетных маршрутов согласно закону об окружном бюджете, по состоянию на 01 января текущего года.
Размер субсидии, предоставляемой в очередном финансовом году бюджету муниципального образования город Салехард на содержание автомобильных дорог (), определяется по формуле:
.
Размер субсидии, предоставляемой в очередном финансовом году бюджету i-го муниципального образования на капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов (), определяется по формуле:
,
где:
– объем межбюджетных субсидий, предоставляемых в очередном финансовом году на капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов согласно закону об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
L – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в автономном округе;
– протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения i-го муниципального образования.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования должна подтверждаться формой федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) по состоянию на 01 января текущего года.
Сведения о привлечении средств муниципальных дорожных фондов к реализации Государственной программы приведены справочно в приложении № 3 к настоящей Государственной программе.».
7. В подпрограмме «Дорожное хозяйство»:
7.1. в паспорте Подпрограммы 3:
7.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Показатели
Подпрограммы 3
- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования;
- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог;
- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации;
- количество искусственных сооружений, завершенных строительством;
- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог
- протяженность автомобильных дорог общего пользования, местного значения, завершенных строительством и модернизацией;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования;
- площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях;
- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения
»;
7.1.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 –
21 531 307
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
21 531 307
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 77 187 109
2014 год – 3 744 191
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 744 191
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год – 1 337 921
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 337 921
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
3 419 837
(средства Тюменской области)
2016 год – 3 289 839
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 289 839
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
3 923 243
(средства Тюменской области)
2017 год – 3 289 839
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 289 839
(в том числе средства федерального бюджета 0)
28 726 301
(в том числе средства Тюменской области –4 482 901, средства федерального бюджета – 24 243 400)
2018 год – 3 289 839
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 289 839
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
28 639 736
(в том числе средства Тюменской области –4 140 436, средства федерального бюджета – 24 499 300)
2019 год – 3 289 839
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 289 839
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
12 477 992
(в том числе средства Тюменской области –193 692, средства федерального бюджета – 12 284 300)
2020 год – 3 289 839
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 289 839
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
»;
7.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
- увеличение протяженности сети автодорог общего пользования в автономном округе в 2014 году на 20 км в результате строительства автомобильных дорог;
- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог за период с 2015 по 2020 год составит
251,263 км;
- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации к 2020 году составит 2680,555 км;
- количество искусственных сооружений, завершенных строительством, к 2020 году
составит 1 шт.;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования, местного значения, завершенных строительством и модернизацией, в 2015 году составит 7,745 км;
- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог с 2015 по 2020 год составит 35,085 км;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования, составит в 2014 году 14,4%;
- площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях, в 2014 году составит 8 270,3 м2;
- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения в период с 2015
по 2020 годы достигнет 100%
»;
7.2. таблицу 3-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 3-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограмм
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3 (всего)
21 531 307
3 744 191
1 337 921
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
Средства окружного бюджета
21 531 307
3 744 191
1 337 921
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
Средства Тюменской области***
16 160 109
0
3 419 837
3 923 243
4 482 901
4 140 436
193 692
0
Средства федерального бюджета***
61 027 000
0
0
0
24 243 400
24 499 300
12 284 300
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
23 499 811
3 742 491
3 308 125
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
14 853 047
2 738 761
2 034 286
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
65 782
1 700
64 082
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
162 044
36 002
26 002
26 002
26 002
16 012
16 012
16 012
1.
«Развитие сети автомобильных дорог на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
10 834 313
2 700 413
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Средства окружного бюджета
10 834 313
2 700 413
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Средства Тюменской области***
16 160 109
0
3 419 837
3 923 243
4 482 901
4 140 436
193 692
0
Средства федерального бюджета***
61 027 000
0
0
0
24 243 400
24 499 300
12 284 300
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
10 834 313
2 700 413
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
10 834 313
2 700 413
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
1.1.
Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования
за счет нового строительства
1.1.1.
Строительство автомобильных дорог по направлениям межрегиональных транспортных коридоров, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки между основными экономическими центрами автономного округа и соседних регионов
10 764 313
2 630 413
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Средства окружного бюджета
10 764 313
2 630 413
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Средства Тюменской области***
12 891 423
0
3 419 837
3 767 661
2 052 251
3 651 674
0
0
Средства федерального бюджета***
61 027 000
0
0
24 243 400
24 499 300
12 284 300
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
12 798 599
2 630 413
2 034 286
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
12 798 599
2 630 413
2 034 286
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
1.1.1.1.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1060 –
км 1120
212 695
212 695
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
212 695
212 695
0
0
0
0
0
0
Средства Тюменской области***
1 152 112
0
0
691 215
460 897
0
0
0
1.1.1.2.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120 –
км 1191
975 000
975 000
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
975 000
975 000
0
0
0
0
0
0
1.1.1.3.
Сургут – Салехард, участок Надым –Салехард, км 1191 –
км 1241
1 442 718
1 442 718
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
1 442 718
1 442 718
0
0
0
0
0
0
Средства Тюменской области***
1 865 354
0
53 8960
376 290
1 026 697
1 135 419
0
0
1.1.1.4.
Строительство мостового перехода через р. Обь в районе
г. Салехарда
8 133 900
0
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Средства окружного бюджета
8 133 900
0
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Средства федерального бюджета***
61 027 000
0
0
0
24 243 400
24 499 300
12 284 300
0
1.1.1.5.
Сургут – Салехард, участок Надым –Салехард, км 1241 –
км 1291
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства Тюменской области***
655 184
0
655 184
0
0
0
0
0
1.1.1.6.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1000 –
км 1060
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства Тюменской области***
10 925 498
0
1 923 991
2 951 056
2 807 248
0
0
0
1.1.1.7.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард. Многофункциональный пункт контроля
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства Тюменской области***
35 000
0
8 000
27 000
0
0
0
0
1.1.1.8.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард. Дорожно-ремонтный пункт
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства Тюменской области***
15 000
0
2 000
13 000
0
0
0
0
1.1.1.9.
Содержание принятых в эксплуатацию пусковых комплексов, входящих в состав объектов, до принятия законченных строительством (реконструкцией) объектов в государственную собственность ЯНАО
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства Тюменской области***
390 551
0
85 551
95 000
100 000
110 000
0
0
1.3.
Задача 3. Реконструкция автомобильных дорог
1.3.1.
Реконструкция участков автомобильных дорог, перегруженных движением, и участков автомобильных дорог с параметрами, не соответствующими нормативным требованиям
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
Средства Тюменской области***
3 637 665
0
0
0
548 956
2 895 017
193 692
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
1.3.1.1.
Сургут – Салехард, участок ж/д ст. Ныда – Пангоды
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
Средства Тюменской области***
3 637 665
0
0
0
548 956
2 895 017
193 692
0
2.
«Государственная поддержка дорожного хозяйства»
10 696 994
1 043 778
1 337 921
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
3 219 939
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
10 631 212
1 042 078
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
3 219 939
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 984 448
38 348
0
0
0
0
0
1 946 100
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
65 782
1 700
64 082
0
0
0
0
0
2.1.
Задача 4. Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования
2.1.1.
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения
666 912
602 830
64 082
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
601 130
601 130
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
65 782
1 700
64 082
0
0
0
0
0
2.1.1.1.
Реконструкция улицы Объездная в г. Салехарде,
в том числе на проектно-изыскательские работы
12 000
12 000
0
0
0
0
0
0
2.1.1.2.
Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Первомайская г. Лабытнанги»,
в том числе строительный контроль
110 885
110 885
0
0
0
0
0
0
2.1.1.3.
Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Дзержинского в г. Лабытнанги»,
в том числе строительный контроль
43 715
43 715
0
0
0
0
0
0
2.1.1.4.
Строительство объекта «Автомобильная дорога по ул. Студенческая
в г. Лабытнанги»,
в том числе строительный контроль
16 593
16 593
0
0
0
0
0
0
2.1.1.5.
Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Автострадная
в г. Лабытнанги»,
в том числе строительный контроль
28 491
28 491
0
0
0
0
0
0
2.1.1.6.
Строительство объекта «Тротуар вдоль
ул. Дзержинского в границах ул. Школьная – ул. Гагарина
в г. Лабытнанги»,
в том числе строительный контроль
15 346
15 346
0
0
0
0
0
0
2.1.1.7.
Реконструкция
ул. Заводская, Проезд № 2 г. Надым
181 100
181 100
0
0
0
0
0
0
2.1.1.8
Внутриквартальное благоустройство
в селе Яр-Сале
10 000
10 000
0
0
0
0
0
0
2.1.1.9
Реконструкция улично-дорожной сети
село Салемал, Ямальский район, ЯНАО
150 000
150 000
0
0
0
0
0
0
2.1.1.10.
Дорога от места разгрузки судов до поселка, внутрипоселковые дороги, с. Нори Надымского района
33 000
33 000
0
0
0
0
0
0
2.1.1.11.
Подъездная автодорога к детскому саду
на 300 мест в микрорайоне № 3
г. Лабытнанги,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
65 782
1 700
64 082
0
0
0
0
0
2.2.
Задача 5. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
2.2.1.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
1 984 448
38 348
0
0
0
0
0
1 946 100
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
1 984 448
38 348
0
0
0
0
0
1 946 100
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 984 448
38 348
0
0
0
0
0
1 946 100
2.2.1.1.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
875 588
29 488
0
0
0
0
0
846 100
2.2.1.1.1.
Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
860 818
14 718
0
0
0
0
0
846 100
2.2.1.1.2.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
1 114 770
14 770
0
0
0
0
0
1 100 000
2.2.1.2.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
8 860
8 860
0
0
0
0
0
0
2.2.1.2.1.
Подъезд к п. Ханымей
8 860
8 860
0
0
0
0
0
0
2.2.2.
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
418 391
390 000
28 391
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
418 391
390 000
28 391
0
0
0
0
0
2.2.2.1.
Капитальный ремонт автомобильных дорог
в с. Антипаюта
(1 и 2 пусковой комплекс), в том числе: 1 пусковой комплекс (2,754 км): ул. Ленина,
ул. Тундровая, автодорога подъезд к метеостанции,
2 пусковой комплекс (1,058 км); участок вдоль береговой линии
231 000
231 000
0
0
0
0
0
0
2.2.2.2.
Капитальный ремонт дороги
(ул. Брусничная,
ул. Заполярная
с. Белоярск)
19 000
19 000
0
0
0
0
0
0
2.2.2.3.
Выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети пер. Безымянный
(ул. 70 лет Октября – ул. Восточная),
ул. Полярная
(ГСМ – полигон ТБО, поворот на полигон ЖБО – полигон ЖБО),
пер. Северный
(ул. Ленина –
ул. Мамонтова),
ул. Нагорная,
ул. 40 лет Победы,
ул. Энергетиков,
ул. Строителей,
ул. Полярная,
ул. Мамонтова,
ул. Авиаторов,
пер. Таёжный,
ул. Брусничная,
ул. Набережная,
ул. Советская,
ул. 70 лет Октября,
ул. Полярная,
ул. Ленина муниципального образования село Красноселькуп
140 000
140 000
0
0
0
0
0
0
2.2.2.4.
Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
28 391
0
28 391
0
0
0
0
0
2.2.3.
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов к ним
12 600
12 600
0
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
12 600
12 600
0
0
0
0
0
0
2.2.3.1.
Ремонт дворовых территорий в
м/р №№ 2, 3, 4. Внутриквартальные тротуары и проезды вдоль ул. Ленина
12 600
12 600
0
0
0
0
0
0
2.2.4.
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
7 614 643
0
1 245 448
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
7 614 643
0
1 245 448
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
2.2.4.1.
Город Салехард
580 698
0
193 566
193 566
193 566
0
0
0
2.2.4.2.
Город Лабытнанги
388 119
0
129 373
129 373
129 373
0
0
0
2.2.4.3.
Город Новый Уренгой
695 583
0
231 861
231 861
231 861
0
0
0
2.2.4.4.
Город Ноябрьск
682 155
0
227 385
227 385
227 385
0
0
0
2.2.4.5.
Город Муравленко
283 224
0
94 408
94 408
94 408
0
0
0
2.2.4.6.
Город Губкинский
288 363
0
96 121
96 121
96 121
0
0
0
2.2.4.7.
Надымский район
102 924
0
34 308
34 308
34 308
0
0
0
2.2.4.8.
Шурышкарский район
85 327
0
9 515
37 906
37 906
0
0
0
2.2.4.9.
Приуральский район
98 154
0
32 718
32 718
32 718
0
0
0
2.2.4.10.
Ямальский район
80 703
0
26 901
26 901
26 901
0
0
0
2.2.4.11.
Тазовский район
100 824
0
33 608
33 608
33 608
0
0
0
2.2.4.12.
Пуровский район
313 017
0
104 339
104 339
104 339
0
0
0
2.2.4.13.
Красноселькупский район
94 035
0
31 345
31 345
31 345
0
0
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).
*** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 3.»;
7.3. в разделе III:
7.3.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«Перечень целевых показателей Подпрограммы 3 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к Государственной программе. Перечень и значения целевых показателей, разработанных в соответствии с методическими рекомендациями по разработке (корректировке) региональных программ субъектов Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства для включения в Государственную программу, приведены в справочном приложении № 4 к Государственной программе.
Обеспечение удвоения строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального значения (межмуниципального значения) и местного значения в период 2013 – 2022 годов по сравнению с 2003 – 2012 годами будет достигнуто за счет ввода в эксплуатацию автомобильной дороги Сургут – Салехард участка Надым– Салехард, а также за счет реконструкции автомобильной дороги Сургут – Салехард, участок ж/д ст. Ныда – Пангоды (справочное приложение № 5 к Государственной программе). Отчеты о достижении целевых показателей и расходах, направленных на реализацию программы субъекта Российской Федерации (справочные приложения №№ 6, 7 к Государственной программе).»;
7.3.2. таблицы 2, 3 признать утратившими силу;
7.3.3. таблицы 8, 9 признать утратившими силу;
7.3.4. таблицу 12 признать утратившей силу;
7.3.5. дополнить таблицами 13 – 16 следующего содержания:
1
«Таблица 13
13. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог
Единица измерения
Км
Определение показателя
Сумма протяженностей участков автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, введенных в эксплуатацию в результате строительства
Алгоритм формирования показателя
Пприрост = Прег.стр. + Пмест.стр.
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения в результате строительства
Прег.стр.
Достижение значения планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства
Пмест.стр.
Источник информации для расчета (определения) показателя
1. Сведения представляются владельцем
автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения»
(форма № 1-ДГ).
2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании статистической отчетности «Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов» (форма « 1-ФД) и «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» (форма № 3-ДГ (мо))
Таблица 14
14. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации
Единица измерения
Км
Определение показателя
Сумма протяженностей сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения
Алгоритм формирования показателя
Па/д = Прег. + Пмест.
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Прег.
Достижение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Пмест.
Источник информации для расчета (определения) показателя
1. Сведения представляются владельцем
автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения»
(форма № 1-ДГ).
2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»
(форма № 3-ДГ (мо))
Таблица 15
15. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог
Единица измерения
Км
Определение показателя
Сумма протяженностей участков автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, введенных в эксплуатацию в результате реконструкции
Алгоритм формирования показателя
Пприрост = Прег.рек. + Пмест.рек.
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения в результате реконструкции
Прег.рек.
Достижение значения планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате реконструкции
Пмест.рек.
Источник информации для расчета (определения) показателя
1. Сведения представляются владельцем
автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения»
(форма № 1-ДГ).
2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании статистической отчетности «Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов» (форма № 1-ФД) и «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» (форма № 3-ДГ (мо))
Таблица 16
16. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение протяженности дорог с уровнем содержания, равным или превышающим установленный уровень, к общей протяженности дорог, умноженное на 100
Алгоритм формирования показателя
Дсод = Lн/L х100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Протяженность дорог с уровнем содержания, равным или превышающим установленный уровень, принимается как среднеарифметическое значение за 12 месяцев
по каждой автодороге
Lн,
L
Значение показателя стремится к установленному значению – является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Сведения представляются муниципальными образованиями городских округов и муниципальных районов на основании отчетности об исполнении условий предоставления субсидий, а также о достижении установленных значений показателей результативности использования субсидий (в рамках исполнения соглашений)
»;
7.4. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе
В рамках мероприятия 2.1.1 «Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения» может осуществляться предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов.
Предоставление указанных субсидий осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа, устанавливающими порядок предоставления субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, а также правила формирования и реализации Адресной инвестиционной программы
автономного округа.
По мероприятиям 2.2.1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения», 2.2.2 «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения», 2.2.3 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов к ним», 2.2.4 «Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» может осуществляться предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении отдельных полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности.
Перечень работ, финансирование которых осуществляется за счет субсидии, приведен в Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402.
Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие утвержденной на очередной финансовый год и плановый период в форме правового акта муниципального образования муниципальной программы, предусматривающей финансирование из средств бюджета муниципального образования объектов, на которые направляются субсидии, с указанием перечня объектов дорожной деятельности, объемов финансирования по каждому объекту и показателей результативности использования субсидии, установленных порядком предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов в автономном округе из окружного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении отдельных полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности;
б) наличие бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период на финансирование объектов в размере не менее 5% от размера годового объема бюджетных ассигнований, выделяемых на эти объекты.
Методика расчета субсидий местным бюджетам на объекты капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения; объекты капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в населенных пунктах; объекты содержания приоритетных маршрутов в административном центре автономного округа – городе Салехарде:
межбюджетные субсидии, предоставляемые в очередном финансовом году и плановом периоде бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности, распределяются в приоритетном порядке на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, и дворовых территорий многоквартирных домов.
Объем субсидий, предоставляемых в очередном финансовом году и плановом периоде на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, и дворовых территорий многоквартирных домов (Ср), определяется по формуле:
,
где:
Cо – объем межбюджетных субсидий, предоставляемых в очередном финансовом году и плановом периоде бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности согласно закону об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
Cco – объем субсидий, предоставляемых на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в очередном финансовом году и плановом периоде.
Объем субсидий, предоставляемых в очередном финансовом году и плановом периоде на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, и дворовых территорий многоквартирных домов (), определяется по формуле:
.
Размер субсидии, предоставляемой в очередном финансовом году и плановом периоде бюджету i-го муниципального образования (за исключением муниципального образования город Салехард) на содержание автомобильных дорог (), определяется по формуле:
,
где:
– объем субсидии, предоставленной в текущем финансовом году бюджету i-го муниципального образования на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения согласно закону об окружном бюджете, по состоянию на 01 января текущего года;
– объем субсидии, предоставляемой в очередном финансовом году бюджету муниципального образования город Салехард на содержание приоритетных маршрутов. Объем субсидии, предоставляемой в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов бюджету муниципального образования город Салехард на содержание приоритетных маршрутов, установлен в сумме 41 000 тыс. руб.;
– объем субсидий, предоставленных в текущем финансовом году бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения согласно закону об окружном бюджете, по состоянию на 01 января текущего года, за исключением объема ассигнований, распределяемых в ходе исполнения окружного бюджета;
– объем субсидии, предоставленной в текущем финансовом году бюджету муниципального образования город Салехард на содержание приоритетных маршрутов согласно закону об окружном бюджете, по состоянию на 01 января текущего года.
Размер субсидии, предоставляемой в очередном финансовом году бюджету муниципального образования город Салехард на содержание автомобильных дорог (), определяется по формуле:
.
Размер субсидии, предоставляемой в очередном финансовом году бюджету i-го муниципального образования на капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов (), определяется по формуле:
,
где:
– объем межбюджетных субсидий, предоставляемых в очередном финансовом году на капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов согласно закону об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
L – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в автономном округе;
– протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения i-го муниципального образования.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования должна подтверждаться формой федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) по состоянию на 01 января текущего года».
8. В подпрограмме «Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в автономном округе (2012 – 2020 годы)»:
8.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма «Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в автономном округе»;
8.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 – 146 829
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 146 829 (в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год – 146 403
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
146 403
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 426
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
426
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
».
9. Позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 5, паспорта Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 – 108 215
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 108 215
(в том числе средства федерального
бюджета – )
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) 0
2014 год – 11 273
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11 273
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 16 157
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
16 157
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 16 157
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
16 157
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 16 157
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
16 157
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 16 157
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
16 157
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 16 157
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
16 157
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 16 157
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
16 157
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
».
10. В подпрограмме «Воздушный и водный транспорт»:
10.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 6, паспорта Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 – 8 878 463
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, –
8 878 463
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2014 год – 1 799 014
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 799 014
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1
2015 год – 1 580 604
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 580 604
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 1 499 769
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 499 769
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 999 769
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
999 769
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 999 769
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
999 769
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 999 769
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
999 769
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 999 769
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
999 769
(в том числе средства федерального
бюджета – )
»;
10.2. в разделе II:
10.2.1. таблицу 6-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 6-1
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограмм
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 6 (всего)
8 878 463
1 799 014
1 580 604
1 499 769
999 769
999 769
999 769
999 769
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
8 212965
1 134 351
1 579 769
1 499 769
999 769
999 769
999 769
999 769
Подведомственное государственное казенное учреждение (далее – ГКУ) «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
8212965
1 134 351
1 579 769
1 499 769
999 769
999 769
999 769
999 769
Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в том числе
665498
664 663
835
0
0
0
0
0
Подведомственное
ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
665498
664 663
835
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
241297
35902
35 436
35 902
35 436
27 111
26 645
44 865
Задача 1. Организация транспортного обслуживания населения водным и воздушным транспортом
1.1.
Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта,
2 333185
321643
335 257
335 257
335 257
335 257
335 257
335 257
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
2 333185
321643
335 257
335 257
335 257
335 257
335 257
335 257
Подведомственное ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 333185
321643
335 257
335 257
335 257
335 257
335 257
335 257
1.1.1.
Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам − всего,
в том числе по линиям
1 498 590
209 094
214 916
214 916
214 916
214 916
214 916
214 916
1.1.1.1.
Салехард – Питляр – Горки – Лопхари – Казым-Мыс и обратно
113 806
5 104
18 117
18 117
18 117
18 117
18 117
18 117
1.1.1.2.
Салехард – Катравож и обратно
35 384
4 190
5 199
5 199
5 199
5 199
5 199
5 199
1.1.1.3.
Салехард – Шурышкары – Мужи и обратно
127 710
20 436
17 879
17 879
17 879
17 879
17 879
17 879
1.1.1.4
Салехард – Лабытнанги и обратно, в том числе по перевозке грузов
446 359
62 299
64 010
64 010
64 010
64 010
64 010
64 010
1.1.1.5.
Салехард – Аксарка – Салемал
775 331
117 065
109 711
109 711
109 711
109 711
109 711
109 711
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
– Панаевск – Яр-Сале – Кутопьюган – Ныда – Новый Порт – Антипаюта и обратно
1.1.2.
Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа на паромной переправе Салехард − Лабытнанги и в обратном направлении в период межсезонья (ледостава, ледохода) по льготным тарифам
40 927
8 881
5 341
5 341
5 341
5 341
5 341
5 341
1.1.3.
Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах
793 668
103 668
115 000
115 000
115 000
115 000
115 000
115 000
1.1.3.1.
Омск – Тобольск – Салехард и обратно
654 068
84 068
95 000
95 000
95 000
95 000
95 000
95 000
1.1.3.2.
Берёзово – Салехард – Мужи и обратно
139 600
19 600
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
1.2.
Проведение путевых и дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным транспортом в границах автономного округа
615 458
70 808
90 775
90 775
90 775
90 775
90 775
90 775
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
615 458
70 808
90 775
90 775
90 775
90 775
90 775
90 775
Подведомственное
ГКУ «Дирекция транспорта
615 458
70 808
90 775
90 775
90 775
90 775
90 775
90 775
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ямало-Ненецкого автономного округа»
1.2.1.
Проведение путевых работ (содержание средств навигационного оборудования и тральные работы на подходах к пассажирским причалам) на участках внутренних водных путей, необходимых для организации транспортного обслуживания населения в границах автономного округа
309 646
43 696
44 325
44 325
44 325
44 325
44 325
44 325
1.2.2.
Проведение дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок воднымтранспортом на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа
305 812
27 112
46 450
46 450
46 450
46 450
46 450
46 450
1.3.
Предоставление субсидий некоммерческому партнерству «Некоммерческое партнерство по координации использования Северного морского пути» на уставную деятельность
175
25
25
25
25
25
25
25
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
175
25
25
25
25
25
25
25
Подведомственное ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
175
25
25
25
25
25
25
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.4.
Уплата налогов, сборов и иных платежей
8889
357
1 422
1 422
1 422
1 422
1 422
1 422
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
8889
357
1 422
1 422
1 422
1 422
1 422
1 422
Подведомственное ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
8 889
357
1 422
1 422
1 422
1 422
1 422
1 422
1.5.
Услуги по хранению и содержанию пассажирских судов нового судостроения
218
218
0
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
218
218
0
0
0
0
0
0
Подведомственное ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
218
218
0
0
0
0
0
0
1.6.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах
автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах
4 378 986
646 304
955 495
955 495
455 495
455 399
455 399
455 399
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
4 378 986
646 304
955 495
955 495
455 495
455 399
455 399
455 399
Подведомственное ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
4 378 986
646 304
955 495
955 495
455 495
455 399
455 399
455 399
1.6.1.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам
1 935 274
252 304
280 495
280 495
280 495
280 495
280 495
280 495
1.6.2.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах
2 443 712
394 000
675 000
675 000
175 000
174 904
174 904
174 904
1.7.
Предоставление субсидий организациям, оказывающим аэропортовые услуги по регулируемым тарифам
496 272
53 712
73 712
73 712
73 712
73 808
73 808
73 808
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного
хозяйства автономного округа,
в том числе
496 272
53 712
73 712
73 712
73 712
73 808
73 808
73 808
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подведомственное ГКУ «Дирекция транспорта
Ямало-Ненецкого автономного округа»
496 272
53 712
73 712
73 712
73 712
73 808
73 808
73 808
1.7.1.
ОАО «Аэропорт Салехард»
4 642
4 642
0
0
0
0
0
0
1.7.2.
ОАО «Надымское авиапредприятие»
229 284
22 482
34 467
34 467
34 467
34 467
34 467
34 467
1.7.3.
ГУП ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»
262 052
26 294
39 245
39 245
39 245
39 341
39 341
39 341
1.7.4.
ГУП ЯНАО «Аэропорт
Тарко-Сале»
294
294
0
0
0
0
0
0
1.8.
Организация обслуживания населения в сфере гражданской авиации, водного, железнодорожного и автомобильного транспорта на территории автономного округа ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
299 782
41 284
43 083
43 083
43 083
43 083
43 083
43 083
Подведомственное ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
299 782
41 284
43 083
43 083
43 083
43 083
43 083
43 083
1.9.
Приобретение двух пассажирских теплоходов
80 000
0
80 000
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
80 000
0
80 000
0
0
0
0
0
Подведомственное
ГКУ «Дирекция транспорта
80 000
0
80 000
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ямало-Ненецкого автономного округа»
1.10.
Строительство объектов транспортного комплекса
665 498
664 663
835
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
665 498
664 663
835
0
0
0
0
0
Подведомственное ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
665 498
664 663
835
0
0
0
0
0
1.10.1.
Комплекс речного вокзала в г. Салехарде, в том числе проектно-изыскательские работы (2 этапа)
665 498
664 663
835
0
0
0
0
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).»;
10.2.2. в пункте 8 таблицы 6-2 слово «Горки» исключить.
11. Позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 7, паспорта Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
1
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 7 – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 0
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
Расходы, направленные на финансирование административных мероприятий (центральный аппарат), группируются в Подпрограмме 8 (таблица 8-1)
».
12. Позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 8, паспорта Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 8 – 1 453 977
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 1 453 977 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) 0
2014 год – 246 233
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
246 233
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 212 822
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
212 822
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 212 822
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
212 822
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 195 525
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
195 525
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 195 525
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
195 525
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 195 525
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
195 525
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 195 525
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
195 525
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
».
13. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
1
«Приложение № 1
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 03 июля 2015 года № 605-П)
СТРУКТУРА
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на
2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Государственная программа
48 249 378
9 749 540
5 431 279
7 425 435
6 898 233
6 248 297
6 248 297
6 248 297
2
Средства окружного бюджета
48 249 378
9 749 540
5 039 232
7 052 537
6 248 297
6 248 297
6 248 297
6 248 297
3
Средства федерального бюджета
1 414 881
0
392 047
372 898
649 936
0
0
0
4
Средства Тюменской области***
16 160 109
0
3 419 837
3 923 243
4 482 901
4 140 436
193 692
0
5
Средства федерального бюджета***
62 976 808
0
0
0
24 243 400
25 149 236
12 934 236
649 936
6
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
48 489 964
8 792 258
7 196 652
7 306 865
6 788 169
6 135 324
6 136 998
6 133 698
7
Подведомственное
ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
28 919 975
5 255 575
4 124 002
4 307 305
4 297 895
3 645 050
3 646 724
3 643 424
8
Подведомственное
ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
8 216 665
1 134 351
1 583 469
1 499 769
999 769
999 769
999 769
999 769
9
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в том числе
978 816
828 473
150 343
0
0
0
0
0
10
Подведомственное ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
913 034
826 773
86 261
0
0
0
0
0
11
Соисполнитель – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего)
67 424
7 875
10 618
10 618
10 618
9 000
8 045
10 650
12
Соисполнитель – департамент образования автономного округа (всего)
4 479
517
539
539
539
550
550
1 245
13
Соисполнитель – департамент здравоохранения автономного округа (всего)
12 110
0
0
0
0
4 516
3 797
3 797
14
Соисполнитель – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)
730 871
120 417
107 413
107 413
98 907
98 907
98 907
98 907
15
Подпрограмма 1
1 111 407
1 022 707
88 700
0
0
0
0
0
16
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
1 010 700
1 007 000
3 700
0
0
0
0
0
17
Подведомственное
ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
3 700
0
3 700
0
0
0
0
0
18
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа,
в том числе
100 707
15 707
85 000
0
0
0
0
0
19
Подведомственное
ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
100 707
15 707
85 000
0
0
0
0
0
20
Подпрограмма 2 (всего)
15 019 180
2 779 719
2 194 649
2 406 848
2 396 943
1 747 007
1 747 007
1 747 007
21
Средства окружного бюджета
13 604 299
2 779 719
1 802 602
2 033 950
1 747 007
1 747 007
1 747 007
1 747 007
22
Средства федерального бюджета
1 414 881
0
392 047
372 898
649 936
0
0
0
23
Средства федерального бюджета***
1 949 808
0
0
0
0
649 936
649 936
649 936
24
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
15 019 180
2 779 719
2 194 649
2 406 848
2 396 943
1 747 007
1 747 007
1 747 007
25
Подведомственное
ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
14 042 726
2 513 933
2 084 716
2 286 305
2 276 895
1 626 959
1 626 959
1 626 959
26
Подпрограмма 3
21 531 307
3 744 191
1 337 921
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
27
Средства окружного бюджета
21 531 307
3 744 191
1 337 921
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
28
Средства Тюменской области***
16 160 109
0
3 419 837
3 923 243
4 482 901
4 140 436
193 692
0
29
Средства федерального бюджета***
61 027 000
0
0
0
24 243 400
24 499 300
12 284 300
0
30
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
23 499 811
3 742 491
3 308 125
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
31
Подведомственное
ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
14 853 047
2 738 761
2 034 286
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
32
Соисполнитель –департамент строительства и жилищной политики автономного округа
65 782
1 700
64 082
33
Подпрограмма 4
146 829
146 403
426
0
0
0
0
0
34
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа,
в том числе
146 829
146 403
426
35
Подведомственное
ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
146 829
146 403
426
36
Подпрограмма 5
108 215
11 273
16 157
16 157
16 157
16 157
16 157
16 157
37
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
24 202
2 881
5 000
5000
5000
2091
3765
465
38
Подведомственное
ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
24 202
2 881
5 000
5000
5000
2091
3765
465
39
Соисполнитель – департамент образования автономного округа
4 479
517
539
539
539
550
550
1 245
40
Соисполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
12 110
0
0
0
4 516
3 797
3 797
41
Соисполнитель – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
67 424
7 875
10 618
10 618
10 618
9 000
8 045
10 650
42
Подпрограмма 6
8 878 463
1 799 014
1 580 604
1 499 769
999 769
999 769
999 769
999 769
43
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
8 212 965
1 134 351
1 579 769
1 499 769
999769
999769
999769
999769
44
Подведомственное
ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
8 212 965
1 134 351
1 579 769
1 499 769
999 769
999 769
999 769
999 769
45
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа,
в том числе
665 498
664 663
835
0
0
0
0
0
46
Подведомственное
ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
665498
664 663
835
0
0
0
0
0
47
Подпрограмма 8
1 453 977
246 233
212 822
212 822
195 525
195 525
195 525
195 525
48
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
723 106
125 816
105 409
105 409
96 618
96 618
96 618
96 618
49
Соисполнитель – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
730 871
120 417
107413
107 413
98 907
98 907
98 907
98 907
».
13. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 03 июля 2015 года № 605-П
СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя
№ меро-прия-тий, влияя-ющих на пока-затель
Единица измерения
Значения показателей
2014 год
вес показателя
2015 год
вес показателя
2016 год
вес показателя
2017 год
вес показателя
2018 год
вес показателя
2019 год
вес показателя
2020 год
вес показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Государственная программа
1.
Уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в автономном округе (ПСЭР)
км
на 1000 км 2
1,82
0,1
1,92
0,1
2,10
0,1
2,14
0,1
2,18
0,1
2,22
0,1
2,26
0,1
2.
Средняя скорость транспортного потока в автономном округе
км/час
75,5
0,1
75,5
0,1
80,5
0,1
83
0,1
85,5
0,1
87,5
0,1
90
0,1
3.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования окружного значения (ПСЭР)
км
1170,07
0,1
1230,07
0,1
1380,47
0,1
1380,47
0,1
1380,47
0,1
1380,47
0,1
1380,01
0,1
4.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных
км
27
0,1
0
23,403
0,1
21,945
0,1
20,3
0,1
193,8
0,1
дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе
5.
Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
27
0
23,403
21,945
20,3
6.
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
193,8
7.
Протяженность железных дорог на территории автономного округа (ПСЭР)
км
1 648
0,1
2 054
0,1
2 054
0,1
2 054
0,1
2 054
0,1
2 054
0,1
2 054
0,1
8.
Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом (ПСЭР)
чел.
167 200
0,2
170 500
0,1
173 900
0,2
173 900
0,1
173 900
0,1
173 900
0,1
173 900
0,1
9.
Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом (ПСЭР)
чел.
107 640
0,1
109 790
0,1
111 980
0,1
111 980
0,1
111 980
0,1
111 980
0,1
111 980
0,1
10.
Доля автомобильных дорог общего пользования окружного значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности
%
84
0,1
11.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года,
в том числе
км
1942,51
0,1
1942,51
0,1
1965,913
0,1
1987,858
0,1
2008,158
0,1
2201,958
0,1
12.
Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
1073,5
1073,5
1096,903
1118,848
1139,148
1139,148
13.
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
869,010
869,010
869,010
869,010
869,010
1062,81
14.
Уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в автономном округе (Указ Президента РФ
от 07.05.2012 № 598)
случаев на 100 тыс. населения
12,0
0,1
12,0
0,1
11,0
0,1
10,8
0,1
10,6
0,1
10,0
0,1
9,0
0,1
15.
Количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования окружного значения (ПСЭР)
шт.
24
0,1
31
0,1
35
0,1
35
0,1
35
0,1
35
0,1
35
0,1
Подпрограмма 1 (0,125)
16.
Цель. Обеспечение развития аэропортовой сети на территории автономного округа
17.
Задача 1. Обеспечение безопасности полетов
18.
Количество взлетно-посадочных полос, по которым увеличена несущая способность покрытия
1.1
ед.
1
0,5
19.
Количество вновь введенных в эксплуатацию объектов наземной базы аэропортов
1.1
ед.
20.
Задача 2. Повышение качества предоставляемого аэропортового обслуживания
21.
Объем перевозок пассажиров через аэропорты (ПСЭР)
1.1
тыс. чел.
1 430
1
1 500
0,5
1 580
1
1 580
1
1 580
0,5
1 580
1
1 580
1
22.
Количество приобретенного спецавтотранспорта и спецоборудования
2.2
ед.
2
0,5
23.
Задача 3. Развитие сети местных воздушных авиалиний
24.
Количество введенных в эксплуатацию вертолетных площадок после строительства и реконструкции
ед.
25.
Доля населения автономного округа, имеющего доступ к авиаперевозкам на местных воздушных линиях
%
Подпрограмма 2 (0,125)
26.
Цель 1. Поддержание работоспособности сети автомобильных дорог
27.
Задача 1. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
28.
Уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения
1.1,
1.2,
2.2
балл
2,85
0,5
29.
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения
1.1,
1.2,
2.2
%
100
0,5
100
0,5
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
30.
Задача 2. Обеспечение сохранности, безопасного и бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог
31.
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом
1.1
км
9
0,25
16,88
0,25
20,25
0,25
23,63
0,25
51,25
0,25
32.
Протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом
1.1
метров погонных
369,17
0,25
15,62
0,25
18,75
0,25
21,88
0,25
25,0
0,25
33.
Протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией и строительством
2.1,
2.3
метров погонных
658,16
0,5
822,70
0,25
987,24
0,25
1151,78
0,25
1316,32
0,25
34.
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом
2.5
км
0,548
0,5
Подпрограмма 3 (0,5)
35.
Цель 1. Формирование сети автомобильных дорог
36.
Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет нового строительства
37.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования
1.1.1
км
20
0,5
38.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых
1.1.1
км
27
0,25
23,403
0,25
7,06
0,25
0
193,8
0,25
39.
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
27
23,403
7,06
0
0
40.
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
0
0
0
0
0
0
193,8
41.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации,
в том числе
км
2456,292
0,25
2456,292
0,75
2479,695
0,25
2486,755
0,25
2486,755
0,25
2680,555
0,25
42.
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
1250,721
1250,721
1274,124
1281,184
1281,184
1281,184
43.
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
1205,571
1205,571
1205,571
1205,571
1205,571
1399,371
44.
Количество искусственных сооружений, завершенных строительством
шт.
1
0,25
45.
Задача 2. Реконструкция автомобильных дорог
46.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог,
в том числе
км
0
0
0
0
14,885
0,25
20,3
0,5
0
47.
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
0
0
0
0
14,885
20,3
0
48.
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
0
0
0
0
0
0
0
49.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством и модернизацией
2.1.1
км
7,745
0,25
50.
Задача 5. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
51.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования
2.2.1
%
14,4
0,25
52.
Площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях
2.2.2,
2.2.3
м 2
16058,3
0,25
53.
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения
2.2.4
%
100
0,25
100
0,25
100
0,5
100
0,25
100
0,25
100
0,25
Подпрограмма 4 (0,125)
54.
Цель 1. Обеспечение качественного обслуживания населения автономного округа автомобильным и железнодорожным пассажирским транспортом общего пользования
55.
Задача 1. Повышение качественного уровня перевозки пассажиров и доступности автомобильного и железнодорожного транспорта для населения муниципальных образований в автономном округе
56.
Объем пассажирских перевозок железнодорожным транспортом межмуниципального сообщения
тыс. чел.
57.
Доступность общественного автомобильного транспорта общего пользования для маломобильных групп населения в муниципальных образованиях в автономном округе
%
58.
Задача 2. Обеспечение строительства объектов транспортной инфраструктуры
59.
Пассажировместимость объекта
2.1
чел.
300
1
300
1
300
1
300
1
300
1
300
1
60.
Цель 2. Обеспечение надежного функционирования муниципальных автотранспортных предприятий автономного округа
61.
Задача 1. Укрепление материально-технической базы муниципальных автотранспортных предприятий автономного округа
62.
Доля техники муниципальных автотранспортных предприятий, оборудованной газобаллонным оборудованием
%
Подпрограмма 5 (0,25)
63.
Цель. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах автономного округа
64.
Задача 1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
65.
Количество профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения
1.1
шт.
0
0
4
0,1
2
0,1
2
0,1
3
0,1
2
0,1
66.
Задача 2. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
67.
Доля обеспеченности комплексами фотовидеофиксации за нарушением правил дорожного движения в автономном округе
2.1
%
37,3
0,3
37,3
0,3
49,3
0,2
66,2
0,2
73,4
0,2
89,0
0,2
100,0
0,2
68.
Показатель транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП),
на 10 тыс. транспортных средств) (постановление РФ от 03.10.2013 № 864)
2.1
погибших/
10 тыс. транспортных средств
4
0,2
4
0,2
4
0,2
4
0,2
3
0,2
3
0,2
3
0,2
69
Общее количество ДТП
2.1
шт.
712
0,1
707
0,1
697
0,1
687
0,1
677
0,1
667
0,1
656
0,1
70.
Задача 3. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
71.
Количество ДТП с участием детей
2.1
шт.
64
0,1
61
0,1
58
0,1
55
0,1
52
0,1
49
0,1
46
0,1
72.
Доля обеспеченности муниципальных образований в автономном округе специальными школьными автобусами
3.1
%
46
0,1
46
0,1
59,4
0,1
67,5
0,1
81,0
0,1
91,8
0,1
100,0
0,1
73.
Задача 4. Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в ДТП – спасение жизней
74.
Показатель тяжести последствий (количество погибших в результате ДТП
на 100 пострадавших) (постановление РФ от 03.10.2013 № 864)
4.1
погибшие/
на 100 пострадавших
9
0,1
8
0,1
8
0,1
7
0,1
7
0,1
7
0,1
6
0,1
75.
Доля обеспеченности противопожарных служб и поисково-спасательных отрядов автономного округа аварийно-спасательным инструментом, предназначенным для предотвращения гибели людей, попавших в ДТП
4.1
%
48,4
0,1
48,4
0,1
57,8
0,1
68,8
0,1
68,8
0,1
68,8
0,1
68,8
0,1
Подпрограмма 6 (0,125)
76.
Цель. Повышение доступности транспортных услуг для населения, не обеспеченного круглогодичной наземной транспортной связью
77.
Задача. Организация транспортного обслуживания населения водным и воздушным транспортом
78.
Доля государственной поддержки в расходах организаций водного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов
1.1,
1.2,
1.3,
1.4,
1.5
%
105,2
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
79.
Доля государственной поддержки в расходах организаций воздушного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов
1.6,
1.7,
1.8
%
105,2
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
80.
Обеспечение круглогодичного транспортного сообщения между городами Салехард и Лабытнанги
1.1
рейсов
27 000
0,20
27 000
0,10
27 000
0,20
27 000
0,20
27 000
0,20
27 000
0,20
27 000
0,20
81.
Количество объектов, завершенных строительством
1.10
ед.
1
0,10
Подпрограмма 7 (0,125)
82.
Цель. Реализация специальных регистрационных, разрешительных и контрольных функций
83.
Задача 1. Повышение качества осуществления регионального государственного контроля (надзора)
84.
Задача 2. Повышение качества ведения производства по делам об административных правонарушениях
85.
Задача 3. Обеспечение допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)
в соответствии с установленным порядком
86.
Задача 4. Повышение доступности предоставляемых государственных услуг
87.
Доля машин, которые эксплуатировались с нарушением установленных правил, норм и требований, от общего количества проверенных машин
1.1,
2.1,
3.1,
4.1
%
22,7
1
22,4
1
22,1
1
21,8
1
21,5
1
21,2
1
21,0
1
».
15. Дополнить Государственную программу приложением № 3 следующего содержания:
«Приложение № 3 (справочное)
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
СВЕДЕНИЯ
о привлечении средств муниципальных дорожных фондов к реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование мероприятия
Объём средств муниципальных дорожных фондов
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
итого 2015 –2022 годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Средства муниципальных дорожных фондов – всего, в том числе
388 479,000
392 190,000
335 159,000
130 353,000
130 353,000
130 353,000
117 918,000
117 918,000
1 742 723,000
2.
Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.
Мероприятия по капитальному ремонту,
263 802,000
297 016,000
241 827,000
101 721,000
101 721,000
101 721,000
89 286,000
89 286,000
1 286 380,000
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
4.
Другие мероприятия за счет средств муниципальных дорожных фондов
124 677,000
95 174,000
93 332,000
28 632,000
28 632,000
28 632,000
28 632,000
28 632,000
456 343,000
».
16. Дополнить Государственную программу приложением № 4 следующего содержания:
«Приложение № 4 (справочное)
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
и значение целевых показателей, разработанных в соответствии с методическими рекомендациями по разработке (корректировке) региональных программ субъектов
Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства для включения в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Показатели и индикаторы
Еди-ница изме-рения
2003 – 2012 годы
2013 – 2022 годы
В том числе
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации,
в том числе
км
-
-
2383,321
2429,292
2456,292
2456,292
2479,695
2486,755
2486,755
2680,555
2735,115
2849,345
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
-
1203,721
1223,721
1250,721
1250,721
1274,124
1281,184
1281,184
1281,184
1335,744
1449,974
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
1179,6
1205,571
1205,571
1205,571
1205,571
1205,571
1205,571
1399,371
1399,371
1399,371
2
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) и местного значения,
в том числе
км
247,511
553,599
78,361
20
27
0
23,403
21,945
20,3
193,8
54,56
114,23
Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
242,531
359,799
78,361
20
27
0
23,403
21,945
20,3
0
54,56
114,23
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
4,98
193,8
0
0
0
0
0
0
0
193,8
0
0
3
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе
км
-
504,959
64,906
20
27
0
23,403
7,06
0
193,8
54,56
114,23
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
311,159
64,906
20
27
0
23,403
7,06
0
0
54,56
114,23
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
193,8
0
0
0
0
0
0
0
193,8
0
0
4
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе
км
0
48,64
13,455
0
0
0
0
14,885
20,3
0
0
0
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
0
48,64
13,455
0
0
0
0
14,885
20,3
0
0
0
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,
на 31 декабря отчетного года,
в том числе
км
-
-
1941
1915,51
1942,51
1942,51
1965,913
1987,858
2008,158
2201,958
2256,518
2370,748
Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
-
1026,5
1046,5
1073,5
1073,5
1096,903
1118,848
1139,148
1139,148
1193,708
1307,938
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
914,5
869,010
869,010
869,010
869,010
869,010
869,010
1062,81
1062,81
1062,81
Примечание.
1. В графах «2013» и «2014» указаны фактически достигнутые величины показателей за соответствующий год.».
17. Дополнить Государственную программу приложением № 5 следующего содержания:
«Приложение № 5 (справочное)
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
СВЕДЕНИЯ
о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального
(межмуниципального) значения, осуществляемых в рамках программы субъекта Российской Федерации государственной программы Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование объектов
Дата и номер положи-тельного заключения государ-ственной экспертизы проектов
Срок ввода в эксплу-атацию
Мощность по проектно-сметной документации
Стоимость в ценах соответст-вующих лет
(тыс. руб.)
Подлежит выполнению до конца строительства
Объем финансирования (тыс. руб.) в том числе по годам
км
из них искус-ствен-ных сору-жений (пог. м)
км
из них искус-ствен-ных сору-жений (пог. м)
остаток сметной стоимости в ценах соответст-вующих лет
(тыс. руб.)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
приме-чание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Всего
268
3 267
51 472 086
254
1 150
36 027 108
3 531 435
3 788 243
4 382 901
5 409 894
193 692
Строитель-ство
233
2 774
47 593 027
219
657
31 009 985
3 531 435
3 788 243
3 833 945
1 135 419
0
0
9 312 160
6 372 729
1.
Строительство а/дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
км 1000 –
км 1060»
№ 89-1-4-0455-12
от 20.12.2012, № 5-2-1-0242-12
от 10.12. 2012
2017
68
1 020
18 762 041
23
35
10 925 498
1 923 991
2 951 056
2 807 248
0
0
0
0
0
ввод в 2017 году по первой стадии строи-тельства – 23,403 км
2.
Строительство а/дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
км 1060 –
км 1120»
№ 89-1-4-0267-09
от 23.12.
2009, № 5-2-1-0256-13
от 25.12. 2013
2022
60
890
9 145 080
50
57
2 261 219
691 215
460 897
0
0
0
0
443 643
665 464
ввод в 2022 году по первой стадии строи-тельства – 43 км
2.1.
Строительство а/дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
км 1060 –
км 1120»
(2 пусковой комплекс)
2015
7
0
207 149
7
0
207 149
207 149
0
0
0
0
0
0
0
ввод в 2015 году по первой стадии строи-тельства – 7 км
3.
Строительство а/дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
км 1120 –
км 1191»
№ 89-1-4-0268-09
от 03.12.
2009,
№ С-2.В(5)-2010
от 18.01. 2010
2022
71
748
11 634 378
71
591
9 512 108
0
0
0
0
0
0
3 804 843
5 707 265
ввод в 2022 году по первой стадии строительства – 71,26 км
4.
Строительство а/дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
км 1191 –
км 1241»
№ 89-1-4-0444-13
от 20.12.
2013,
№ 5-2-1-0010-14
от 20.01. 2014
2021
55
427
11 793 590
55
427
7 655 976
53 896
376 290
1 026 697
1 135 419
0
0
5 063 674
0
ввод в 2018 году по первой стадии строительства –
7,06 км
5.
Строительство а/дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
км 1241 –
км 1291»
№ 89-1-5-0296-10
от 06.12.
2010,
№ 5-2-1-0209-12
от 11.10. 2012
2015
50
437
7 892 316
20
139
655 184
655 184
0
0
0
0
0
0
0
ввод в 2015 году – 20 км
Реконструкция
35
492
3 879 059
35
492
5 017 123
0
0
548 956
4 274 475
193 692
1.
Реконструкция а/д «Сургут – Салехард, участок
ж/д ст. Ныда – Пангоды»
(3 – 4 пусковые комплексы)
№ 89-1-2-0234-11
от 10.08.
2011,
№ 5-2-1-0445-11
от 22.12. 2011
2019
20
245
2 281 175
20
245
3 637 665
0
0
548 956
2 895 017
193 692
0
0
0
2.
Реконструкция а/д «Сургут – Салехард, участок
ж/д ст. Ныда – Пангоды»
(5 пусковой комплекс)
2018
15
247
1 597 884
15
247
1 379 458
0
0
0
1 379 458
0
0
0
0
».
18. Дополнить Государственную программу приложением № 6 следующего содержания:
«Приложение № 6 (справочное)
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
ОТЧЁТ
о достижении целевых показателей программы субъекта Российской Федерации _______________________________________________________________________________________________________
(наименование программы)
________________________________________________________________________________________________________
за 20__ год
№ п/п
Показатели и индикаторы
Единица измерения
Величина показателя
по программе
в отчетном году
на 01 января года, следующего за отчетным, с начала 2013 года
1
2
3
4
5
6
1
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе
км
Х
Х
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
Х
Х
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
Х
Х
2
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе
км
Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
3
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе
км
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
4
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог,
в том числе
км
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
5
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям
к транспортно-эксплуатационным показателям,
на 31 декабря отчетного года, в том числе
км
-
Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
Примечание.
1. Графы, содержащие знак «Х», не заполняются.».
19. Дополнить Государственную программу приложением № 7 следующего содержания:
«Приложение № 7 (справочное)
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
ОТЧЁТ
о расходах на реализацию региональной программы субъекта Российской Федерации _______________________________________________________________________________________________________
(наименование программы)
________________________________________________________________________________________________________
за 20__ год
тыс. рублей
№
Наименование региональной
Ответственный
Код бюджетной классификации
Объемы
Кассовое
п/п
программы, иной программы, мероприятия
исполнитель
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
ресурсного обеспечения на отчетный год по программе
исполнение в отчетном году на отчетную дату
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Региональная программа – всего, в том числе
0409
2.
Основное мероприятие 1
0409
«Строительство
0409
(реконструкция)
0409
автомобильных дорог
общего пользования регионального (межмуниципального) значения»
…….
3.
Из них
4.
Мероприятие 1.1
0409
«Осуществление крупных
0409
особо важных для
0409
социально-экономического
0409
развития Российской
0409
Федерации проектов»
.......
5.
Мероприятие 1.2
0409
«Развитие и увеличение
0409
пропускной способности
0409
сети автомобильных
0409
дорог общего пользования
0409
регионального (межмуниципального) значения»
…….
6.
Основное мероприятие 2
0409
«Капитальный ремонт, ремонт
0409
и содержание автомобильных
0409
дорог общего пользования
0409
регионального (межмуниципального) значения
…….
7.
Основное мероприятие 3
0409
«Создание условий для
0409
реализации Программы в сфере
0409
дорожного хозяйства»
…….
8.
Основное мероприятие 4
0409
«Предоставление
0409
межбюджетных трансфертов
0409
бюджетов другого уровня»
0409
9.
Основное мероприятие
10.
Справочно: суммарный объем средств муниципальных дорожных фондов
11.
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы – всего
12.
В том числе
13.
Субсидии (в разрезе федеральных целевых программ
14.
Иные межбюджетные трансферты
Примечание.
В строке «Справочно: суммарный объем средств муниципальных дорожных фондов» указывается объем средств муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 090.000.000 Хозяйственная деятельность, 090.070.000 Транспорт, 090.070.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: