Основная информация
Дата опубликования: | 03 июля 2018г. |
Номер документа: | RU89000201800810 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 июля 2018 г. № 702-П
г. Салехард
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 1133-П
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1133-П «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2020 годы».
Врио Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 03 июля 2018 года № 702-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1133-П
1. В наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021».
2. В пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
3. В пункте 3 слова «Мажарова А.В.» исключить.
4. В государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2020 годы», утвержденной указанным постановлением (далее – Государственная программа):
4.1. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.2. в паспорте Государственной программы:
4.2.1. позицию, касающуюся сроков реализации Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Сроки реализации Государственной программы
2014 – 2021 годы
»;
4.2.2. позиции, касающиеся финансового обеспечения и ожидаемых результатов реализации Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 7718568
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объём финансирования Государственной программы, утверждённый законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 7718568
(в том числе средства федерального
бюджета – 1848)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год – 654615
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
654615
(в том числе средства федерального
бюджета – 168)
0
2015 год – 830563
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
830563
(в том числе средства федерального
бюджета – 455)
0
2016 год – 1060288
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1060288
(в том числе средства федерального
бюджета – 467)
0
2017 год –1894529
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1894529
(в том числе средства федерального
бюджета – 185)
0
2018 год – 833218
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
833218
(в том числе средства федерального
бюджета – 233)
0
2019 год – 815177
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
815177
(в том числе средства федерального
бюджета – 172)
0
2020 год – 815173
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
815173
(в том числе средства федерального
бюджета – 168)
0
2021 год – 815005
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
815005
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
реализация Государственной программы позволит к 2021 году обеспечить:
- создание благоприятных внешних условий для долгосрочного развития Ямало-Ненецкого автономного округа, модернизации его экономики, привлечения иностранных инвестиций, укрепления позиций как равноправного партнера в международном разделении труда и капитала;
- международное признание Ямало-Ненецкого автономного округа в качестве территории комфортного проживания населения как одного из лидеров социально-экономического развития;
- развитие многостороннего взаимодействия и интеграционных процессов Ямало-Ненецкого автономного округа на пространстве СНГ как ключевого направления внешней политики Российской Федерации;
- развитие социально-экономического и культурного потенциала Ямало-Ненецкого автономного округа посредством реализации международных проектов в сфере экономики, науки, образования, здравоохранения и культуры;
- установление и налаживание связей хозяйствующих субъектов Ямало-Ненецкого автономного округа с деловыми кругами других субъектов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья;
- развитие казачества в Ямало-Ненецком автономном округе и взятие обязательств по несению государственной или иной службы членами казачьих обществ
»;
4.3. в разделе I:
4.3.1. в абзаце четвертом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.3.2. в абзаце одиннадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.4. в абзаце первом раздела V цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.5. в подпрограмме «Обеспечение международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа»:
4.5.1. в паспорте Подпрограммы 1:
4.5.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Сроки реализации Подпрограммы 1
2014 – 2021 годы
»;
4.5.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
3058544
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом
об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, – 3058544
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год – 113029
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
113029
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2015 год – 279310
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
279310
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2016 год – 487099
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
487099
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2017 год – 1256306
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1256306
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2018 год – 231720
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
231720
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2019 год – 230360
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
230360
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2020 год – 230360
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
230360
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2021 год – 230360
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
230360
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
»;
4.5.2. таблицу 1-1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 1 «Обеспечение международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа»
3058544
113029
279310
487099
1256306
231720
230360
230360
230360
2.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
3058544
113029
279310
487099
1256306
231720
230360
230360
230360
3.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
931374
95033
89310
119472
133667
124493
123133
123133
123133
4.
Расходы на содержание центрального аппарата – всего*
662199
57557
57557
83934
108931
88555
88555
88555
88555
5.
Основное мероприятие 1. Организация мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономического потенциала автономного
округа – всего, в т.ч.
3058544
113029
279310
487099
1256306
231720
230360
230360
230360
6.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
3058544
113029
279310
487099
1256306
231720
230360
230360
230360
7.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
931374
95033
89310
119472
133667
124493
123133
123133
123133
8.
Расходы на содержание центрального аппарата*
662199
57557
57557
83934
108931
88555
88555
88555
88555
9.
Мероприятие 1.1.
Организация участия автономного округа в международных проектах, способствующих динамичному развитию автономного округа
480090
113029
89310
127099
19756
32724
32724
32724
32724
10.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
480090
113029
89310
127099
19756
32724
32724
32724
32724
11.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
330558
95033
89310
119310
4917
5497
5497
5497
5497
12.
Мероприятие 1.2. Предоставление субсидии некоммерческой организации «Фонд «Сотрудничество Ямала» на финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности автономного округа,
а также развитие сотрудничества автономного округа в торгово-экономической, научно-технической, социальной и гуманитарной сферах
1882800
0
180000
350000
1092800
65000
65000
65000
65000
13.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель)
1882800
0
180000
350000
1092800
65000
65000
65000
65000
14.
Мероприятие 1.3. Предоставление субсидии некоммерческому партнерству «Российский Центр освоения Арктики» на финансирование расходов, направленных на координацию научных исследований и синхронизацию научной деятельности, проводимых на территории российской Арктики
95000
0
10000
10000
15000
15000
15000
15000
15000
15.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель)
95000
0
10000
10000
15000
15000
15000
15000
15000
16.
Мероприятие 1.4. Содействие в подготовке и реализации мероприятий, проводимых с участием департамента международных и внешнеэкономических связей автономного округа
600654
-
-
-
128750
118996
1 17636
117636
117636
17.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
600654
-
-
-
128750
118996
117636
117636
117636
18.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
600654
-
-
-
128750
118996
117636
117636
117636
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 5. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица 5-1).»;
4.6. в подпрограмме «Обеспечение представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в субъектах Российской Федерации»:
4.6.1. в паспорте Подпрограммы 2:
4.6.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Сроки реализации Подпрограммы 2
2014 – 2021 годы
»;
4.6.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
2113973
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 2113973
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год – 206610
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
206610
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2015 год – 225227
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
225227
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2016 год – 280677
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
280677
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2017 год – 272295
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
272295
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2018 год – 294756
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
294756
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2019 год – 278136
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
278136
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2020 год – 278136
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
278136
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2021 год – 278136
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
278136
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
»;
4.6.2. таблицу 2-1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 2 «Обеспечение представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в субъектах Российской Федерации»
2113973
206610
225227
280677
272295
294756
278136
278136
278136
2.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
2113973
206610
225227
280677
272295
294756
278136
278136
278136
3.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
25218
0
0
4433
3121
4416
4416
4416
4416
4.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»
1002039
92770
103446
142114
123001
137427
134427
134427
134427
5.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Санкт- Петербурге»
330212
30605
35907
44007
43097
47449
43049
43049
43049
6.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях
и г. Екатеринбурге»
730123
83029
85874
90123
101025
99433
90213
90213
90213
7.
Расходы на содержание центрального аппарата – всего*
628334
107556
102418
64184
83300
67719
67719
67719
67719
8.
Основное мероприятие 1.
Развитие межрегиональной
деятельности – всего, в т.ч.
2113973
206610
225227
280677
272295
294756
278136
278136
278136
9.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
2113973
206610
225227
280677
272295
294756
278136
278136
278136
10.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
25218
0
0
4433
3121
4416
4416
4416
4416
11.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»
1002039
92770
103446
142114
123001
137427
134427
134427
134427
12.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Санкт- Петербурге»
330212
30605
35907
44007
43097
47449
43049
43049
43049
13.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях
и г. Екатеринбурге»
730123
83029
85874
90123
101025
99433
90213
90213
90213
14.
Расходы на содержание центрального аппарата*
628334
107556
102418
64184
83300
67719
67719
67719
67719
15.
Мероприятие 1.1. Мероприятия по развитию межрегионального сотрудничества
766963
206610
225227
280677
6661
11947
11947
11947
11947
16.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
766963
206610
225227
280677
6661
11947
11947
11947
11947
17.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
25218
0
0
4433
3121
4416
4416
4416
4416
18.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»
339830
92770
103446
142114
300
300
300
300
300
19.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Санкт- Петербурге»
112392
30605
35907
44007
373
375
375
375
375
20.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях
и г. Екатеринбурге»
263142
83029
85874
90123
816
825
825
825
825
21.
Мероприятие 1.2. Содействие в подготовке и реализации мероприятий межрегионального сотрудничества, проводимых с участием департамента международных и внешнеэкономических связей автономного округа подведомственными государственными казенными учреждениями, находящимися за пределами автономного округа
1347010
-
-
-
265634
282809
266189
266189
266189
22.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
1347010
-
-
-
265634
282809
266189
266189
266189
23.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»
662209
-
-
-
122701
137127
134127
134127
134127
24.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Санкт- Петербурге»
217820
-
-
-
42724
47074
42674
42674
42674
25.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях
и г. Екатеринбурге»
466981
-
-
-
100209
98608
89388
89388
89388
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 5. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица 5-1).»;
4.7. в подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников в Ямало-Ненецкий автономный округ»:
4.7.1. в паспорте Подпрограммы 3:
4.7.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Сроки реализации Подпрограммы 3
2014 – 2021 годы
»;
4.7.1.2. позиции, касающиеся финансового обеспечения и ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 26268
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 26268
(в том числе средства федерального
бюджета – 1848*)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных
средств) – 0*
2014 год – 2564
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2564
(в том числе средства федерального
бюджета – 168*)
0
2015 год – 3283
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3283
(в том числе средства федерального
бюджета – 455*)
0
2016 год – 2216
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2216
(в том числе средства федерального
бюджета – 467*)
0
2017 год – 2032
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2032
(в том числе средства федерального
бюджета – 185*)
0
2018 год – 4133
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
4133
(в том числе средства федерального
бюджета – 233*)
0
2019 год – 4072
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
4072
(в том числе средства федерального
бюджета – 172*)
0
2020 год – 4068
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
4068
(в том числе средства федерального
бюджета – 168*)
0
2021 год – 3900
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3900
(в том числе средства федерального
бюджета – 0*)
0
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3
реализация мероприятий Подпрограммы 3 за весь период позволит:
1. Оказать содействие переселению на территорию автономного округа 1299 соотечественникам, в том числе 510 участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников и 789 членам их семей.
2. Обеспечить возможность обустройства и адаптации прибывших участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников и членов их семей на территории автономного округа.
3. Использовать потенциал участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников и членов их семей в интересах социально-экономического развития автономного округа.
4. Способствовать улучшению демографической ситуации в автономном округе.
5. Увеличить долю расходов окружного бюджета на реализацию предусмотренных
Подпрограммой 3 мероприятий, связанных с предоставлением мер дополнительной поддержки участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников и членам их семей, в общем размере расходов окружного бюджета на реализацию предусмотренных Подпрограммой 3 мероприятий до 92%
»;
4.7.2. таблицу 3-1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 3-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 3 «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников в Ямало-Ненецкий автономный округ»
26268
2564
3283
2216
2032
4133
4072
4068
3900
2.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего
26268
2564
3283
2216
2032
4133
4072
4068
3900
3.
Расходы на содержание центрального аппарата – всего*
176020
7558
7558
24686
32038
26045
26045
26045
26045
4.
Основное мероприятие 1. Организация процесса добровольного переселения соотечественников на постоянное место жительства в автономный округ – всего, в т.ч.
26268
2564
3283
2216
2032
4133
4072
4068
3900
5.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель)
26268
2564
3283
2216
2032
4133
4072
4068
3900
6.
Расходы на содержание центрального аппарата*
176020
7558
7558
24686
32038
26045
26045
26045
26045
7.
Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на оказание содействия добровольному переселению соотечественников в автономный округ, – всего, в т.ч.
26268
2564
3283
2216
2032
4133
4072
4068
3900
8.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего
26268
2564
3283
2216
2032
4133
4072
4068
3900
9.
Мероприятие 1.1.1. Мероприятия по организационно-правовому и информационно-аналитическому обеспечению процесса добровольного переселения соотечественников в автономный округ
5698
1376
409
131
182
900
900
900
900
10.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель)
5698
1376
409
131
182
900
900
900
900
11.
Мероприятие 1.1.2. Предоставление мер дополнительной поддержки участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
20570
1188
2874
2085
1850
3233
3172
3168
3000
12.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель)
20570
1188
2874
2085
1850
3233
3172
3168
3000
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 5. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица 5-1).»;
4.7.3. абзац второй раздела V изложить в следующей редакции:
«1) оказать содействие переселению на территорию автономного округа 1299 соотечественникам, в том числе 510 участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников и 789 членам их семей;»;
4.8. в подпрограмме «Поддержка российского казачества в Ямало-Ненецком автономном округе»:
4.8.1. в паспорте Подпрограммы 4:
4.8.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Сроки реализации Подпрограммы 4
2016 – 2021 годы
»;
4.8.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 30706
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 30706
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных
средств) – 0
2016 год – 3375
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3375
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2017 год – 3563
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3563
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2018 год – 5942
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
5942
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2019 год – 5942
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
5942
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2020 год – 5942
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
5942
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2021 год – 5942
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
5942
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
»;
4.8.2. в разделе I:
4.8.2.1. абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Реализация Подпрограммы 4 направлена на решение таких приоритетных задач стратегического преобразования качества жизни на Ямале, как:»;
4.8.2.2. в абзаце двадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.8.3. таблицу 4-1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 4-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Подпрограмма 4 «Поддержка российского казачества в Ямало-Ненецком автономном округе»
30706
3375
3563
5942
5942
5942
5942
2.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
30706
3375
3563
5942
5942
5942
5942
3.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
23481
3180
3357
4236
4236
4236
4236
4.
Расходы на содержание центрального аппарата*
160904
24686
32038
26045
26045
26045
26045
5.
Основное мероприятие 1. Развитие исторических, духовных традиций и культуры казачества – всего, в т.ч.
30706
3375
3563
5942
5942
5942
5942
6.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
30706
3375
3563
5942
5942
5942
5942
7.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
23481
3180
3357
4236
4236
4236
4236
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица 5-1).»;
4.9. в подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
4.9.1. в паспорте Подпрограммы 5:
4.9.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Сроки реализации Подпрограммы 5
2014 – 2021 годы
»;
4.9.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
2434221
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 2434221
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных
средств) – 0
2014 год – 296497
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
296497
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2015 год – 303802
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
303802
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2016 год – 286921
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
286921
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2017 год – 360333
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
360333
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2018 год – 296667
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
296667
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2019 год – 296667
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
296667
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2020 год – 296667
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
296667
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2021 год – 296667
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
296667
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
»;
4.9.2. таблицу 5-1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Государственной программы»
2434221
296497
303802
286921
360333
296667
296667
296667
296667
2.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
2434221
296497
303802
286921
360333
296667
296667
296667
296667
3.
Представительство автономного округа при Правительстве Российской Федерации
187557
22674
20737
21739
26971
23859
23859
23859
23859
4.
Представительство автономного округа в г. Санкт-Петербурге
87216
10437
10897
10843
12075
10741
10741
10741
10741
5.
Представительство автономного округа в г. Екатеринбурге
148461
17008
18218
19123
21176
18234
18234
18234
18234
6.
Представительство автономного округа в Тюменской области
212855
28838
27123
26633
31321
24735
24735
24735
24735
7.
Представительство автономного округа
в Курганской области
87629
11085
10407
10718
12483
10734
10734
10734
10734
8.
Торговое представительство автономного округа
в г. Киеве (Украина)
9251
7321
1555
375
0
0
0
0
0
9.
Основное мероприятие 1.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти – всего, в т.ч.
2434221
296497
303802
286921
360333
296667
296667
296667
296667
10.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
2434221
296497
303802
286921
360333
296667
296667
296667
296667
11.
Представительство автономного округа при Правительстве Российской Федерации
187557
22674
20737
21739
26971
23859
23859
23859
23859
12.
Представительство автономного округа
в г. Санкт-Петербурге
87216
10437
10897
10843
12075
10741
10741
10741
10741
13.
Представительство автономного округа
в г. Екатеринбурге
148461
17008
18218
19123
21176
18234
18234
18234
18234
14.
Представительство автономного округа в Тюменской области
212855
28838
27123
26633
31321
24735
24735
24735
24735
15.
Представительство автономного округа в Курганской области
87629
11085
10407
10718
12483
10734
10734
10734
10734
16.
Торговое представительство автономного округа в г. Киеве (Украина)
9251
7321
1555
375
0
0
0
0
0
»;
4.10. приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной
деятельности на 2014 – 2021 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 03 июля 2018 года № 702-П)
СТРУКТУРА
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2021 годы»
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Государственная
программа – всего
7718568
654615
830563
1060288
1894529
833218
815177
815173
815005
2.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
7718568
654615
830563
1060288
1894529
833218
815177
815173
815005
3.
Представительство автономного округа при Правительстве Российской Федерации
187557
22674
20737
21739
26971
23859
23859
23859
23859
4.
Представительство автономного округа
в г. Санкт-Петербурге
87216
10437
10897
10843
12075
10741
10741
10741
10741
5.
Представительство автономного округа
в г. Екатеринбурге
148461
17008
18218
19123
21176
18234
18234
18234
18234
6.
Представительство автономного округа
в Тюменской области
212855
28838
27123
26633
31321
24735
24735
24735
24735
7.
Представительство автономного округа
в Курганской области
87629
11085
10407
10718
12483
10734
10734
10734
10734
8.
Торговое представительство автономного округа
в г. Киеве (Украина)
9251
7321
1555
375
0
0
0
0
0
9.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»
1002525
93186
103516
142114
123001
137427
134427
134427
134427
10.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Санкт- Петербурге»
330817
31085
36032
44007
43097
47449
43049
43049
43049
11.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге»
731072
83679
86173
90123
101025
99433
90213
90213
90213
12.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
1000347
107576
97041
127085
140145
133145
131785
131785
131785
13.
Подпрограмма 1
3058544
113029
279310
487099
1256306
231720
230360
230360
230360
14.
Департамент международных и
внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
3058544
113029
279310
487099
1256306
231720
230360
230360
230360
15.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
931374
95033
89310
119472
133667
124493
123133
123133
123133
16.
Подпрограмма 2
2113973
206610
225227
280677
272295
294756
278136
278136
278136
17.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
2113973
206610
225227
280677
272295
294756
278136
278136
278136
18.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
25218
0
0
4433
3121
4416
4416
4416
4416
19.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»
1002039
92770
103446
142114
123001
137427
134427
134427
134427
20.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Санкт-Петербурге»
330212
30605
35907
44007
43097
47449
43049
43049
43049
21.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге»
730329
83235
85874
90123
101025
99433
90213
90213
90213
22.
Подпрограмма 3
26268
2564
3283
2216
2032
4133
4072
4068
3900
23.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего
26268
2564
3283
2216
2032
4133
4072
4068
3900
24.
Подпрограмма 4
30706
-
-
3375
3563
5942
5942
5942
5942
25.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
30706
-
-
3375
3563
5942
5942
5942
5942
26.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
23481
-
-
3180
3357
4236
4236
4236
4236
27.
Подпрограмма 5
2434221
296497
303802
286921
360333
296667
296667
296667
296667
28.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
2434221
296497
303802
286921
360333
296667
296667
296667
296667
29.
Представительство автономного округа при Правительстве Российской Федерации
187557
22674
20737
21739
26971
23859
23859
23859
23859
30.
Представительство автономного округа
в г. Санкт-Петербурге
87216
10437
10897
10843
12075
10741
10741
10741
10741
31.
Представительство автономного округа
в г. Екатеринбурге
148262
17008
18218
18924
21176
18234
18234
18234
18234
32.
Представительство автономного округа
в Тюменской области
213721
28838
27123
27499
31321
24735
24735
24735
24735
33.
Представительство автономного округа
в Курганской области
87452
11085
10407
10541
12483
10734
10734
10734
10734
34.
Торговое представительство автономного округа
в г. Киеве (Украина)
9251
7321
1555
375
0
0
0
0
0
35.
Ведомственная целевая программа «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы»
42030
26611
15419
0
0
0
0
0
0
36.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа – всего, в т.ч.
42030
26611
15419
0
0
0
0
0
0
37.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
13373
8575
4798
0
0
0
0
0
0
38.
Ведомственная целевая программа «Развитие межрегиональной деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы»
12826
9304
3522
0
0
0
0
0
0
39.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного
округа – всего, в т.ч.
12826
9304
3522
0
0
0
0
0
0
40.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
6901
3968
2933
0
0
0
0
0
0
41.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»
486
416
70
0
0
0
0
0
0
42.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности
представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Санкт-Петербурге»
605
480
125
0
0
0
0
0
0
43.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге»
949
650
299
0
0
0
0
0
0
»;
4.11. приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2021 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 03 июля 2018 года № 702-П)
СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной,
внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2021 годы»
№ п/п
Наименование Государственной программы (подпрограммы, показателя)
№ меро-прия-тий, влияю-щих на показа-тель
Еди-ница из-ме-ре-ния
Значение показателей
2014 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
2015 год
вес по-ка-
за-те-
ля
2016 год
вес по-ка-за-те-ля
2017 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
2018 год
вес по-ка-за-те-ля
2019 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
2020 год
вес по-ка-
за- те- ля
2021 год
вес по-ка-
за- те-
ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Государственная программа
Цель Государственной программы: всестороннее и эффективное обеспечение интересов автономного округа на международном и межрегиональном уровне, создание благоприятных внешних условий для долгосрочного развития региона
1.
1. Количество презентационно- выставочных мероприятий, отражающих инвестиционный потенциал автономного округа
Под-прог-рам-
мы 1, 2
ед.
7
0,20
8
0,20
8
0,10
8
0,10
9
0,10
10
0,10
10
0,10
10
0,10
2.
2. Количество участников внешнеэкономической деятельности, привлеченных к участию в мероприятиях по развитию международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Под-прог-рам-
ма 1
ед.
5
0,20
8
0,20
8
0,10
8
0,10
8
0,10
9
0,10
9
0,10
9
0,10
3.
3. Количество социально ориентированных международных и межрегиональных мероприятий с участием автономного округа
Под-прог-рам-
мы 1, 2, 4
ед.
31
0,20
25
0,20
41
0,30
41
0,15
41
0,15
41
0,20
41
0,20
41
0,20
4.
4. Численность участников и посетителей мероприятий, направленных на этнокультурное
развитие народов России и формирование толерантности
Под-прог-рам-
мы 1, 2, 4
чел.
-
-
-
-
-
-
1400
0,10
1500
0,10
1500
0,10
1500
0,10
1500
0,10
5.
5. Численность участников мероприятий по развитию историко-мемориального сотрудничества
Под-прог-рам-
мы 1, 2, 4
чел.
-
-
-
-
-
-
100
0,10
110
0,10
110
0,10
110
0,10
110
0,10
6.
6. Доля соотечественников и членов их семей, переселившихся в автономный округ, от численности соотечественников, получивших положительное решение на въезд в автономный округ при рассмотрении заявлений
Под-прог-рам-
ма 3
%
85
0,20
85
0,20
85
0,10
90
0,10
90
0,10
90
0,10
90
0,10
90
0,10
7.
7. Доля мероприятий, проведенных с участием федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, от общего количества запланированных мероприятий по вопросам международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности автономного округа
Под-прог-рам-
мы 1, 2, 3, 4
%
85
0,20
85
0,20
90
0,20
90
0,15
90
0,15
90
0,20
90
0,20
90
0,20
8.
8. Доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной или иной службы
Под-прог-рам-
ма 4
%
-
-
-
-
15
0,10
88
0,10
88
0,10
88
0,10
88
0,10
88
0,10
9.
9. Количество казачьих обществ
Под-прог-рам-
ма 4
ед.
-
-
-
-
9
0,10
12
0,10
13
0,10
13
0,10
13
0,10
13
0,10
Ведомственная целевая программа «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы» (вес – 0,25)
10.
Количество представителей политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств, принявших участие в мероприятиях
1, 2
чел.
480
0,30
412
0,30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11.
Количество субъектов иностранных государств, вовлеченных в совместные мероприятия
1, 2
ед.
15
0,25
16
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.
Количество соотечественников, проживающих за рубежом, принявших участие в социально-экономических проектах, реализованных в рамках партнерских связей
2
чел.
270
0,15
280
0,15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13.
Доля социально-ориентированных мероприятий от общего количества международных проектов (мероприятий), способствующих динамичному развитию социальных, политических, научных, экономических, культурных и иных сфер деятельности автономного округа
2
%
37
0,15
37
0,15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14.
Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации о проектах, реализуемых автономным округом в области международного
сотрудничества, включая мероприятия с участием соотечественников за рубежом
1, 2
ед.
150
0,15
200
0,15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ведомственная целевая программа «Развитие межрегиональной деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы» (вес – 0,25)
15.
Количество регионов Российской Федерации, вовлеченных в совместные мероприятия
1, 2, 3, 4, 5
ед.
16
0,30
15
0,30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16.
Количество представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации, принявших участие в мероприятиях
1, 2, 3, 4, 5
ед.
1580
0,25
1600
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17.
Количество участников конкурсов, объявленных департаментом международных и внешнеэкономических связей автономного округа
1, 2, 3, 4, 5
ед.
20
0,20
20
0,20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18.
Количество участников мероприятий военно-шефской направленности
4
ед.
90
0,15
80
0,15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19.
Количество публикаций, сообщений в средствах массовой информации, изданий материалов о деятельности автономного округа в рамках заключенных соглашений
1, 2, 3, 4, 5
ед.
250
0,10
300
0,10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 1 (вес – 0,40)
Цель: осуществление и выстраивание конкурентоспособной исполнительно-распорядительной деятельности в сфере международной и внешнеэкономической деятельности автономного округа
Задача 1. Совершенствование региональных институтов и механизмов поддержки развития МВЭД, расширение ассортимента, повышение качества и доступности государственных услуг для участников ВЭД
20.
1. Доля проведенных мероприятий, направленных на развитие ВЭД, в том числе инвестиционной деятельности на территории автономного округа в части привлечения иностранных инвестиций, от общего количества запланированных международных мероприятий
1
%
55
0,25
55
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21.
2. Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие ВЭД, в том числе инвестиционной деятельности на территории автономного округа
в части привлечения иностранных инвестиций
1
ед.
-
-
-
-
6
0,20
6
0,20
6
0,20
6
0,20
6
0,20
6
0,20
22.
3. Количество организаций, обратившихся за информационной поддержкой в сфере ВЭД
1
ед.
4
0,25
8
0,25
8
0,25
8
0,20
8
0,20
8
0,20
8
0,20
8
0,20
23.
4. Соблюдение сроков направления в адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации информации о международной деятельности и международных связях автономного округа
1
%
-
-
-
-
-
-
100
0,10
100
0,10
100
0,10
100
0,10
100
0,10
Задача 2. Обеспечение формирования и реализации международных проектов и программ в сфере экономики, образования, здравоохранения, культуры и иных направлений деятельности
24.
5. Доля проведенных мероприятий, направленных на развитие социально-культурного потенциала автономного округа, от общего количества запланированных международных мероприятий
1
%
50
0,25
45
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25.
6. Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие культурно-гуманитарного сотрудничества автономного округа
1
ед.
-
-
-
-
26
0,30
31
0,25
31
0,25
31
0,25
31
0,25
31
0,25
26.
7. Доля проведенных мероприятий с участием соотечественников от общего количества запланированных международных мероприятий
1
%
70
0,25
70
0,25
70
0,25
70
0,15
70
0,15
70
0,15
70
0,15
70
0,15
27.
8. Количество организаций соотечественников за рубежом, которым была направлена издательская продукция окружных авторов
1
ед.
-
-
-
-
-
-
4
0,10
4
0,10
4
0,10
4
0,10
4
0,10
Подпрограмма 2 (вес – 0,30)
Цель: укрепление действующих и налаживание новых взаимовыгодных и равноправных межрегиональных связей автономного округа с регионами Российской Федерации
Задача 1. Развитие отношений с субъектами Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного округа, договорами и соглашениями
28.
1. Доля фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации от общего числа запланированных мероприятий Подпрограммы 2
1
%
100
0,50
100
0,50
100
0,35
100
0,35
100
0,35
100
0,35
100
0,35
100
0,35
29.
2. Доля фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации с привлечением представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации от общего числа запланированных мероприятий Подпрограммы 2
1
%
12
0,50
14
0,50
15
0,35
16
0,35
17
0,35
18
0,35
19
0,35
20
0,35
30.
3. Количество участников мероприятий военно-шефской направленности
1
ед.
-
-
-
-
80
0,30
80
0,30
80
0,30
80
0,30
80
0,30
80
0,30
Подпрограмма 3 (вес – 0,10)
Цель: обеспечение социально-экономического развития автономного округа путем стимулирования и организации процесса добровольного переселения соотечественников на постоянное место жительства в автономный округ
Задача 1. Создание правовых, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в автономный округ
31.
1. Количество проведенных презентаций Государственной программы за пределами автономного округа
1
шт.
3
0,20
1
0,20
1
0,20
1
0,20
2
0,20
2
0,20
2
0,20
2
0,20
32.
2. Количество проведенных видеоконференций в режиме
видеоконференцсвязи с потенциальными участниками Госпрограммы
1
шт.
4
0,10
4
0,10
4
0,10
4
0,10
4
0,10
4
0,10
4
0,10
4
0,10
Задача 2. Сокращение дефицита трудовых ресурсов путем привлечения высококвалифицированных и квалифицированных специалистов из числа соотечественников в сферы экономики автономного округа
33.
3. Доля соотечественников, получивших положительное решение на въезд в автономный округ при рассмотрении заявлений
1
%
65
0,1
65
0,15
65
0,10
65
0,10
85
0,10
85
0,10
85
0,10
85
0,10
34.
4. Численность соотечественников и членов их семей, переселившихся в автономный округ
1
чел.
228
0,4
153
0,30
153
0,20
153
0,20
153
0,20
153
0,20
153
0,20
153
0,20
35.
5. Численность соотечественников из числа переселившихся в автономный округ, имеющих уровень образования не ниже среднего профессионального
1
чел.
-
-
-
-
135
0,15
135
0,15
137
0,15
137
0,15
137
0,15
137
0,15
Задача 3. Социально-экономическое развитие городских и сельских территорий автономного округа за счет использования потенциала соотечественников
36.
6. Доля участников Государственной программы и трудоспособных членов семьи, занятых трудовой, предпринимательской, образовательной и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельностью
1
%
85
0,1
85
0,15
85
0,15
94
0,15
95
0,15
95
0,15
95
0,15
95
0,15
37.
7. Доля расходов бюджета автономного округа на реализацию
мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, в общем размере расходов бюджета автономного округа на реализацию мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 3
1
%
91
0,10
92
0,10
92
0,10
92
0,10
92
0,10
92
0,10
92
0,10
92
0,10
Подпрограмма 4 (вес – 0,10)
Цель: развитие российского казачества на территории автономного округа
Задача 1. Поддержка и развитие казачества на территории автономного округа
38.
1. Количество мероприятий, направленных на развитие исторических, духовных традиций и культуры казачества
1
ед.
-
-
-
-
15
0,50
20
0,50
25
0,50
25
0,50
25
0,50
25
0,50
39.
2. Доля кадетов казачьих классов в системе кадетского общеобразовательного процесса в автономном округе
1
%
-
-
-
-
21
0,50
26
0,50
27
0,50
27
0,50
27
0,50
27
0,50
Подпрограмма 5 (вес – 0,10)
Цель: кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Задача 1. Совершенствование кадрового потенциала
40.
1. Доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3 лет
1
%
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
Задача 2. Осуществление эффективного нормативно-правового и финансового обеспечения
41.
2. Доля проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов
1
%
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
42.
3. Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений
1
%
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
43.
4. Объем бюджетных средств, сэкономленных при размещении государственного заказа ответственного исполнителя Государственной программы
1
%
5% < Vес.в< 12%
0,25
5% < Vес.в< 12%
0,25
12%
0,25
12%
0,25
12%
0,25
12%
0,25
12%
0,25
12%
0,25
».
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 июля 2018 г. № 702-П
г. Салехард
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 1133-П
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1133-П «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2020 годы».
Врио Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 03 июля 2018 года № 702-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1133-П
1. В наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021».
2. В пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
3. В пункте 3 слова «Мажарова А.В.» исключить.
4. В государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2020 годы», утвержденной указанным постановлением (далее – Государственная программа):
4.1. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.2. в паспорте Государственной программы:
4.2.1. позицию, касающуюся сроков реализации Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Сроки реализации Государственной программы
2014 – 2021 годы
»;
4.2.2. позиции, касающиеся финансового обеспечения и ожидаемых результатов реализации Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 7718568
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объём финансирования Государственной программы, утверждённый законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 7718568
(в том числе средства федерального
бюджета – 1848)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год – 654615
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
654615
(в том числе средства федерального
бюджета – 168)
0
2015 год – 830563
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
830563
(в том числе средства федерального
бюджета – 455)
0
2016 год – 1060288
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1060288
(в том числе средства федерального
бюджета – 467)
0
2017 год –1894529
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1894529
(в том числе средства федерального
бюджета – 185)
0
2018 год – 833218
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
833218
(в том числе средства федерального
бюджета – 233)
0
2019 год – 815177
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
815177
(в том числе средства федерального
бюджета – 172)
0
2020 год – 815173
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
815173
(в том числе средства федерального
бюджета – 168)
0
2021 год – 815005
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
815005
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
реализация Государственной программы позволит к 2021 году обеспечить:
- создание благоприятных внешних условий для долгосрочного развития Ямало-Ненецкого автономного округа, модернизации его экономики, привлечения иностранных инвестиций, укрепления позиций как равноправного партнера в международном разделении труда и капитала;
- международное признание Ямало-Ненецкого автономного округа в качестве территории комфортного проживания населения как одного из лидеров социально-экономического развития;
- развитие многостороннего взаимодействия и интеграционных процессов Ямало-Ненецкого автономного округа на пространстве СНГ как ключевого направления внешней политики Российской Федерации;
- развитие социально-экономического и культурного потенциала Ямало-Ненецкого автономного округа посредством реализации международных проектов в сфере экономики, науки, образования, здравоохранения и культуры;
- установление и налаживание связей хозяйствующих субъектов Ямало-Ненецкого автономного округа с деловыми кругами других субъектов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья;
- развитие казачества в Ямало-Ненецком автономном округе и взятие обязательств по несению государственной или иной службы членами казачьих обществ
»;
4.3. в разделе I:
4.3.1. в абзаце четвертом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.3.2. в абзаце одиннадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.4. в абзаце первом раздела V цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.5. в подпрограмме «Обеспечение международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа»:
4.5.1. в паспорте Подпрограммы 1:
4.5.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Сроки реализации Подпрограммы 1
2014 – 2021 годы
»;
4.5.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
3058544
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом
об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, – 3058544
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год – 113029
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
113029
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2015 год – 279310
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
279310
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2016 год – 487099
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
487099
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2017 год – 1256306
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1256306
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2018 год – 231720
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
231720
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2019 год – 230360
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
230360
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2020 год – 230360
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
230360
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2021 год – 230360
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
230360
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
»;
4.5.2. таблицу 1-1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 1 «Обеспечение международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа»
3058544
113029
279310
487099
1256306
231720
230360
230360
230360
2.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
3058544
113029
279310
487099
1256306
231720
230360
230360
230360
3.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
931374
95033
89310
119472
133667
124493
123133
123133
123133
4.
Расходы на содержание центрального аппарата – всего*
662199
57557
57557
83934
108931
88555
88555
88555
88555
5.
Основное мероприятие 1. Организация мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономического потенциала автономного
округа – всего, в т.ч.
3058544
113029
279310
487099
1256306
231720
230360
230360
230360
6.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
3058544
113029
279310
487099
1256306
231720
230360
230360
230360
7.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
931374
95033
89310
119472
133667
124493
123133
123133
123133
8.
Расходы на содержание центрального аппарата*
662199
57557
57557
83934
108931
88555
88555
88555
88555
9.
Мероприятие 1.1.
Организация участия автономного округа в международных проектах, способствующих динамичному развитию автономного округа
480090
113029
89310
127099
19756
32724
32724
32724
32724
10.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
480090
113029
89310
127099
19756
32724
32724
32724
32724
11.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
330558
95033
89310
119310
4917
5497
5497
5497
5497
12.
Мероприятие 1.2. Предоставление субсидии некоммерческой организации «Фонд «Сотрудничество Ямала» на финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности автономного округа,
а также развитие сотрудничества автономного округа в торгово-экономической, научно-технической, социальной и гуманитарной сферах
1882800
0
180000
350000
1092800
65000
65000
65000
65000
13.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель)
1882800
0
180000
350000
1092800
65000
65000
65000
65000
14.
Мероприятие 1.3. Предоставление субсидии некоммерческому партнерству «Российский Центр освоения Арктики» на финансирование расходов, направленных на координацию научных исследований и синхронизацию научной деятельности, проводимых на территории российской Арктики
95000
0
10000
10000
15000
15000
15000
15000
15000
15.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель)
95000
0
10000
10000
15000
15000
15000
15000
15000
16.
Мероприятие 1.4. Содействие в подготовке и реализации мероприятий, проводимых с участием департамента международных и внешнеэкономических связей автономного округа
600654
-
-
-
128750
118996
1 17636
117636
117636
17.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
600654
-
-
-
128750
118996
117636
117636
117636
18.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
600654
-
-
-
128750
118996
117636
117636
117636
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 5. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица 5-1).»;
4.6. в подпрограмме «Обеспечение представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в субъектах Российской Федерации»:
4.6.1. в паспорте Подпрограммы 2:
4.6.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Сроки реализации Подпрограммы 2
2014 – 2021 годы
»;
4.6.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
2113973
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 2113973
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год – 206610
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
206610
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2015 год – 225227
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
225227
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2016 год – 280677
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
280677
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2017 год – 272295
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
272295
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2018 год – 294756
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
294756
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2019 год – 278136
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
278136
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2020 год – 278136
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
278136
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2021 год – 278136
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
278136
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
»;
4.6.2. таблицу 2-1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 2 «Обеспечение представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в субъектах Российской Федерации»
2113973
206610
225227
280677
272295
294756
278136
278136
278136
2.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
2113973
206610
225227
280677
272295
294756
278136
278136
278136
3.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
25218
0
0
4433
3121
4416
4416
4416
4416
4.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»
1002039
92770
103446
142114
123001
137427
134427
134427
134427
5.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Санкт- Петербурге»
330212
30605
35907
44007
43097
47449
43049
43049
43049
6.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях
и г. Екатеринбурге»
730123
83029
85874
90123
101025
99433
90213
90213
90213
7.
Расходы на содержание центрального аппарата – всего*
628334
107556
102418
64184
83300
67719
67719
67719
67719
8.
Основное мероприятие 1.
Развитие межрегиональной
деятельности – всего, в т.ч.
2113973
206610
225227
280677
272295
294756
278136
278136
278136
9.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
2113973
206610
225227
280677
272295
294756
278136
278136
278136
10.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
25218
0
0
4433
3121
4416
4416
4416
4416
11.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»
1002039
92770
103446
142114
123001
137427
134427
134427
134427
12.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Санкт- Петербурге»
330212
30605
35907
44007
43097
47449
43049
43049
43049
13.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях
и г. Екатеринбурге»
730123
83029
85874
90123
101025
99433
90213
90213
90213
14.
Расходы на содержание центрального аппарата*
628334
107556
102418
64184
83300
67719
67719
67719
67719
15.
Мероприятие 1.1. Мероприятия по развитию межрегионального сотрудничества
766963
206610
225227
280677
6661
11947
11947
11947
11947
16.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
766963
206610
225227
280677
6661
11947
11947
11947
11947
17.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
25218
0
0
4433
3121
4416
4416
4416
4416
18.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»
339830
92770
103446
142114
300
300
300
300
300
19.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Санкт- Петербурге»
112392
30605
35907
44007
373
375
375
375
375
20.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях
и г. Екатеринбурге»
263142
83029
85874
90123
816
825
825
825
825
21.
Мероприятие 1.2. Содействие в подготовке и реализации мероприятий межрегионального сотрудничества, проводимых с участием департамента международных и внешнеэкономических связей автономного округа подведомственными государственными казенными учреждениями, находящимися за пределами автономного округа
1347010
-
-
-
265634
282809
266189
266189
266189
22.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
1347010
-
-
-
265634
282809
266189
266189
266189
23.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»
662209
-
-
-
122701
137127
134127
134127
134127
24.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Санкт- Петербурге»
217820
-
-
-
42724
47074
42674
42674
42674
25.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях
и г. Екатеринбурге»
466981
-
-
-
100209
98608
89388
89388
89388
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 5. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица 5-1).»;
4.7. в подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников в Ямало-Ненецкий автономный округ»:
4.7.1. в паспорте Подпрограммы 3:
4.7.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Сроки реализации Подпрограммы 3
2014 – 2021 годы
»;
4.7.1.2. позиции, касающиеся финансового обеспечения и ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 26268
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 26268
(в том числе средства федерального
бюджета – 1848*)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных
средств) – 0*
2014 год – 2564
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2564
(в том числе средства федерального
бюджета – 168*)
0
2015 год – 3283
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3283
(в том числе средства федерального
бюджета – 455*)
0
2016 год – 2216
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2216
(в том числе средства федерального
бюджета – 467*)
0
2017 год – 2032
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2032
(в том числе средства федерального
бюджета – 185*)
0
2018 год – 4133
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
4133
(в том числе средства федерального
бюджета – 233*)
0
2019 год – 4072
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
4072
(в том числе средства федерального
бюджета – 172*)
0
2020 год – 4068
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
4068
(в том числе средства федерального
бюджета – 168*)
0
2021 год – 3900
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3900
(в том числе средства федерального
бюджета – 0*)
0
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3
реализация мероприятий Подпрограммы 3 за весь период позволит:
1. Оказать содействие переселению на территорию автономного округа 1299 соотечественникам, в том числе 510 участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников и 789 членам их семей.
2. Обеспечить возможность обустройства и адаптации прибывших участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников и членов их семей на территории автономного округа.
3. Использовать потенциал участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников и членов их семей в интересах социально-экономического развития автономного округа.
4. Способствовать улучшению демографической ситуации в автономном округе.
5. Увеличить долю расходов окружного бюджета на реализацию предусмотренных
Подпрограммой 3 мероприятий, связанных с предоставлением мер дополнительной поддержки участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников и членам их семей, в общем размере расходов окружного бюджета на реализацию предусмотренных Подпрограммой 3 мероприятий до 92%
»;
4.7.2. таблицу 3-1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 3-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 3 «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников в Ямало-Ненецкий автономный округ»
26268
2564
3283
2216
2032
4133
4072
4068
3900
2.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего
26268
2564
3283
2216
2032
4133
4072
4068
3900
3.
Расходы на содержание центрального аппарата – всего*
176020
7558
7558
24686
32038
26045
26045
26045
26045
4.
Основное мероприятие 1. Организация процесса добровольного переселения соотечественников на постоянное место жительства в автономный округ – всего, в т.ч.
26268
2564
3283
2216
2032
4133
4072
4068
3900
5.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель)
26268
2564
3283
2216
2032
4133
4072
4068
3900
6.
Расходы на содержание центрального аппарата*
176020
7558
7558
24686
32038
26045
26045
26045
26045
7.
Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на оказание содействия добровольному переселению соотечественников в автономный округ, – всего, в т.ч.
26268
2564
3283
2216
2032
4133
4072
4068
3900
8.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего
26268
2564
3283
2216
2032
4133
4072
4068
3900
9.
Мероприятие 1.1.1. Мероприятия по организационно-правовому и информационно-аналитическому обеспечению процесса добровольного переселения соотечественников в автономный округ
5698
1376
409
131
182
900
900
900
900
10.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель)
5698
1376
409
131
182
900
900
900
900
11.
Мероприятие 1.1.2. Предоставление мер дополнительной поддержки участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
20570
1188
2874
2085
1850
3233
3172
3168
3000
12.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель)
20570
1188
2874
2085
1850
3233
3172
3168
3000
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 5. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица 5-1).»;
4.7.3. абзац второй раздела V изложить в следующей редакции:
«1) оказать содействие переселению на территорию автономного округа 1299 соотечественникам, в том числе 510 участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников и 789 членам их семей;»;
4.8. в подпрограмме «Поддержка российского казачества в Ямало-Ненецком автономном округе»:
4.8.1. в паспорте Подпрограммы 4:
4.8.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Сроки реализации Подпрограммы 4
2016 – 2021 годы
»;
4.8.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 30706
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 30706
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных
средств) – 0
2016 год – 3375
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3375
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2017 год – 3563
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3563
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2018 год – 5942
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
5942
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2019 год – 5942
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
5942
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2020 год – 5942
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
5942
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2021 год – 5942
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
5942
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
»;
4.8.2. в разделе I:
4.8.2.1. абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Реализация Подпрограммы 4 направлена на решение таких приоритетных задач стратегического преобразования качества жизни на Ямале, как:»;
4.8.2.2. в абзаце двадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.8.3. таблицу 4-1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 4-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Подпрограмма 4 «Поддержка российского казачества в Ямало-Ненецком автономном округе»
30706
3375
3563
5942
5942
5942
5942
2.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
30706
3375
3563
5942
5942
5942
5942
3.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
23481
3180
3357
4236
4236
4236
4236
4.
Расходы на содержание центрального аппарата*
160904
24686
32038
26045
26045
26045
26045
5.
Основное мероприятие 1. Развитие исторических, духовных традиций и культуры казачества – всего, в т.ч.
30706
3375
3563
5942
5942
5942
5942
6.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
30706
3375
3563
5942
5942
5942
5942
7.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
23481
3180
3357
4236
4236
4236
4236
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица 5-1).»;
4.9. в подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
4.9.1. в паспорте Подпрограммы 5:
4.9.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Сроки реализации Подпрограммы 5
2014 – 2021 годы
»;
4.9.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
2434221
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 2434221
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных
средств) – 0
2014 год – 296497
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
296497
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2015 год – 303802
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
303802
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2016 год – 286921
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
286921
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2017 год – 360333
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
360333
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2018 год – 296667
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
296667
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2019 год – 296667
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
296667
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2020 год – 296667
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
296667
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2021 год – 296667
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
296667
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
»;
4.9.2. таблицу 5-1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Государственной программы»
2434221
296497
303802
286921
360333
296667
296667
296667
296667
2.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
2434221
296497
303802
286921
360333
296667
296667
296667
296667
3.
Представительство автономного округа при Правительстве Российской Федерации
187557
22674
20737
21739
26971
23859
23859
23859
23859
4.
Представительство автономного округа в г. Санкт-Петербурге
87216
10437
10897
10843
12075
10741
10741
10741
10741
5.
Представительство автономного округа в г. Екатеринбурге
148461
17008
18218
19123
21176
18234
18234
18234
18234
6.
Представительство автономного округа в Тюменской области
212855
28838
27123
26633
31321
24735
24735
24735
24735
7.
Представительство автономного округа
в Курганской области
87629
11085
10407
10718
12483
10734
10734
10734
10734
8.
Торговое представительство автономного округа
в г. Киеве (Украина)
9251
7321
1555
375
0
0
0
0
0
9.
Основное мероприятие 1.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти – всего, в т.ч.
2434221
296497
303802
286921
360333
296667
296667
296667
296667
10.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
2434221
296497
303802
286921
360333
296667
296667
296667
296667
11.
Представительство автономного округа при Правительстве Российской Федерации
187557
22674
20737
21739
26971
23859
23859
23859
23859
12.
Представительство автономного округа
в г. Санкт-Петербурге
87216
10437
10897
10843
12075
10741
10741
10741
10741
13.
Представительство автономного округа
в г. Екатеринбурге
148461
17008
18218
19123
21176
18234
18234
18234
18234
14.
Представительство автономного округа в Тюменской области
212855
28838
27123
26633
31321
24735
24735
24735
24735
15.
Представительство автономного округа в Курганской области
87629
11085
10407
10718
12483
10734
10734
10734
10734
16.
Торговое представительство автономного округа в г. Киеве (Украина)
9251
7321
1555
375
0
0
0
0
0
»;
4.10. приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной
деятельности на 2014 – 2021 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 03 июля 2018 года № 702-П)
СТРУКТУРА
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2021 годы»
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Государственная
программа – всего
7718568
654615
830563
1060288
1894529
833218
815177
815173
815005
2.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
7718568
654615
830563
1060288
1894529
833218
815177
815173
815005
3.
Представительство автономного округа при Правительстве Российской Федерации
187557
22674
20737
21739
26971
23859
23859
23859
23859
4.
Представительство автономного округа
в г. Санкт-Петербурге
87216
10437
10897
10843
12075
10741
10741
10741
10741
5.
Представительство автономного округа
в г. Екатеринбурге
148461
17008
18218
19123
21176
18234
18234
18234
18234
6.
Представительство автономного округа
в Тюменской области
212855
28838
27123
26633
31321
24735
24735
24735
24735
7.
Представительство автономного округа
в Курганской области
87629
11085
10407
10718
12483
10734
10734
10734
10734
8.
Торговое представительство автономного округа
в г. Киеве (Украина)
9251
7321
1555
375
0
0
0
0
0
9.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»
1002525
93186
103516
142114
123001
137427
134427
134427
134427
10.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Санкт- Петербурге»
330817
31085
36032
44007
43097
47449
43049
43049
43049
11.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге»
731072
83679
86173
90123
101025
99433
90213
90213
90213
12.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
1000347
107576
97041
127085
140145
133145
131785
131785
131785
13.
Подпрограмма 1
3058544
113029
279310
487099
1256306
231720
230360
230360
230360
14.
Департамент международных и
внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
3058544
113029
279310
487099
1256306
231720
230360
230360
230360
15.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
931374
95033
89310
119472
133667
124493
123133
123133
123133
16.
Подпрограмма 2
2113973
206610
225227
280677
272295
294756
278136
278136
278136
17.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
2113973
206610
225227
280677
272295
294756
278136
278136
278136
18.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
25218
0
0
4433
3121
4416
4416
4416
4416
19.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»
1002039
92770
103446
142114
123001
137427
134427
134427
134427
20.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Санкт-Петербурге»
330212
30605
35907
44007
43097
47449
43049
43049
43049
21.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге»
730329
83235
85874
90123
101025
99433
90213
90213
90213
22.
Подпрограмма 3
26268
2564
3283
2216
2032
4133
4072
4068
3900
23.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего
26268
2564
3283
2216
2032
4133
4072
4068
3900
24.
Подпрограмма 4
30706
-
-
3375
3563
5942
5942
5942
5942
25.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
30706
-
-
3375
3563
5942
5942
5942
5942
26.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
23481
-
-
3180
3357
4236
4236
4236
4236
27.
Подпрограмма 5
2434221
296497
303802
286921
360333
296667
296667
296667
296667
28.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
2434221
296497
303802
286921
360333
296667
296667
296667
296667
29.
Представительство автономного округа при Правительстве Российской Федерации
187557
22674
20737
21739
26971
23859
23859
23859
23859
30.
Представительство автономного округа
в г. Санкт-Петербурге
87216
10437
10897
10843
12075
10741
10741
10741
10741
31.
Представительство автономного округа
в г. Екатеринбурге
148262
17008
18218
18924
21176
18234
18234
18234
18234
32.
Представительство автономного округа
в Тюменской области
213721
28838
27123
27499
31321
24735
24735
24735
24735
33.
Представительство автономного округа
в Курганской области
87452
11085
10407
10541
12483
10734
10734
10734
10734
34.
Торговое представительство автономного округа
в г. Киеве (Украина)
9251
7321
1555
375
0
0
0
0
0
35.
Ведомственная целевая программа «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы»
42030
26611
15419
0
0
0
0
0
0
36.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа – всего, в т.ч.
42030
26611
15419
0
0
0
0
0
0
37.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
13373
8575
4798
0
0
0
0
0
0
38.
Ведомственная целевая программа «Развитие межрегиональной деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы»
12826
9304
3522
0
0
0
0
0
0
39.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного
округа – всего, в т.ч.
12826
9304
3522
0
0
0
0
0
0
40.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
6901
3968
2933
0
0
0
0
0
0
41.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»
486
416
70
0
0
0
0
0
0
42.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности
представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Санкт-Петербурге»
605
480
125
0
0
0
0
0
0
43.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге»
949
650
299
0
0
0
0
0
0
»;
4.11. приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2021 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 03 июля 2018 года № 702-П)
СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной,
внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2021 годы»
№ п/п
Наименование Государственной программы (подпрограммы, показателя)
№ меро-прия-тий, влияю-щих на показа-тель
Еди-ница из-ме-ре-ния
Значение показателей
2014 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
2015 год
вес по-ка-
за-те-
ля
2016 год
вес по-ка-за-те-ля
2017 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
2018 год
вес по-ка-за-те-ля
2019 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
2020 год
вес по-ка-
за- те- ля
2021 год
вес по-ка-
за- те-
ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Государственная программа
Цель Государственной программы: всестороннее и эффективное обеспечение интересов автономного округа на международном и межрегиональном уровне, создание благоприятных внешних условий для долгосрочного развития региона
1.
1. Количество презентационно- выставочных мероприятий, отражающих инвестиционный потенциал автономного округа
Под-прог-рам-
мы 1, 2
ед.
7
0,20
8
0,20
8
0,10
8
0,10
9
0,10
10
0,10
10
0,10
10
0,10
2.
2. Количество участников внешнеэкономической деятельности, привлеченных к участию в мероприятиях по развитию международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Под-прог-рам-
ма 1
ед.
5
0,20
8
0,20
8
0,10
8
0,10
8
0,10
9
0,10
9
0,10
9
0,10
3.
3. Количество социально ориентированных международных и межрегиональных мероприятий с участием автономного округа
Под-прог-рам-
мы 1, 2, 4
ед.
31
0,20
25
0,20
41
0,30
41
0,15
41
0,15
41
0,20
41
0,20
41
0,20
4.
4. Численность участников и посетителей мероприятий, направленных на этнокультурное
развитие народов России и формирование толерантности
Под-прог-рам-
мы 1, 2, 4
чел.
-
-
-
-
-
-
1400
0,10
1500
0,10
1500
0,10
1500
0,10
1500
0,10
5.
5. Численность участников мероприятий по развитию историко-мемориального сотрудничества
Под-прог-рам-
мы 1, 2, 4
чел.
-
-
-
-
-
-
100
0,10
110
0,10
110
0,10
110
0,10
110
0,10
6.
6. Доля соотечественников и членов их семей, переселившихся в автономный округ, от численности соотечественников, получивших положительное решение на въезд в автономный округ при рассмотрении заявлений
Под-прог-рам-
ма 3
%
85
0,20
85
0,20
85
0,10
90
0,10
90
0,10
90
0,10
90
0,10
90
0,10
7.
7. Доля мероприятий, проведенных с участием федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, от общего количества запланированных мероприятий по вопросам международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности автономного округа
Под-прог-рам-
мы 1, 2, 3, 4
%
85
0,20
85
0,20
90
0,20
90
0,15
90
0,15
90
0,20
90
0,20
90
0,20
8.
8. Доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной или иной службы
Под-прог-рам-
ма 4
%
-
-
-
-
15
0,10
88
0,10
88
0,10
88
0,10
88
0,10
88
0,10
9.
9. Количество казачьих обществ
Под-прог-рам-
ма 4
ед.
-
-
-
-
9
0,10
12
0,10
13
0,10
13
0,10
13
0,10
13
0,10
Ведомственная целевая программа «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы» (вес – 0,25)
10.
Количество представителей политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств, принявших участие в мероприятиях
1, 2
чел.
480
0,30
412
0,30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11.
Количество субъектов иностранных государств, вовлеченных в совместные мероприятия
1, 2
ед.
15
0,25
16
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.
Количество соотечественников, проживающих за рубежом, принявших участие в социально-экономических проектах, реализованных в рамках партнерских связей
2
чел.
270
0,15
280
0,15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13.
Доля социально-ориентированных мероприятий от общего количества международных проектов (мероприятий), способствующих динамичному развитию социальных, политических, научных, экономических, культурных и иных сфер деятельности автономного округа
2
%
37
0,15
37
0,15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14.
Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации о проектах, реализуемых автономным округом в области международного
сотрудничества, включая мероприятия с участием соотечественников за рубежом
1, 2
ед.
150
0,15
200
0,15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ведомственная целевая программа «Развитие межрегиональной деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы» (вес – 0,25)
15.
Количество регионов Российской Федерации, вовлеченных в совместные мероприятия
1, 2, 3, 4, 5
ед.
16
0,30
15
0,30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16.
Количество представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации, принявших участие в мероприятиях
1, 2, 3, 4, 5
ед.
1580
0,25
1600
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17.
Количество участников конкурсов, объявленных департаментом международных и внешнеэкономических связей автономного округа
1, 2, 3, 4, 5
ед.
20
0,20
20
0,20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18.
Количество участников мероприятий военно-шефской направленности
4
ед.
90
0,15
80
0,15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19.
Количество публикаций, сообщений в средствах массовой информации, изданий материалов о деятельности автономного округа в рамках заключенных соглашений
1, 2, 3, 4, 5
ед.
250
0,10
300
0,10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 1 (вес – 0,40)
Цель: осуществление и выстраивание конкурентоспособной исполнительно-распорядительной деятельности в сфере международной и внешнеэкономической деятельности автономного округа
Задача 1. Совершенствование региональных институтов и механизмов поддержки развития МВЭД, расширение ассортимента, повышение качества и доступности государственных услуг для участников ВЭД
20.
1. Доля проведенных мероприятий, направленных на развитие ВЭД, в том числе инвестиционной деятельности на территории автономного округа в части привлечения иностранных инвестиций, от общего количества запланированных международных мероприятий
1
%
55
0,25
55
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21.
2. Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие ВЭД, в том числе инвестиционной деятельности на территории автономного округа
в части привлечения иностранных инвестиций
1
ед.
-
-
-
-
6
0,20
6
0,20
6
0,20
6
0,20
6
0,20
6
0,20
22.
3. Количество организаций, обратившихся за информационной поддержкой в сфере ВЭД
1
ед.
4
0,25
8
0,25
8
0,25
8
0,20
8
0,20
8
0,20
8
0,20
8
0,20
23.
4. Соблюдение сроков направления в адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации информации о международной деятельности и международных связях автономного округа
1
%
-
-
-
-
-
-
100
0,10
100
0,10
100
0,10
100
0,10
100
0,10
Задача 2. Обеспечение формирования и реализации международных проектов и программ в сфере экономики, образования, здравоохранения, культуры и иных направлений деятельности
24.
5. Доля проведенных мероприятий, направленных на развитие социально-культурного потенциала автономного округа, от общего количества запланированных международных мероприятий
1
%
50
0,25
45
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25.
6. Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие культурно-гуманитарного сотрудничества автономного округа
1
ед.
-
-
-
-
26
0,30
31
0,25
31
0,25
31
0,25
31
0,25
31
0,25
26.
7. Доля проведенных мероприятий с участием соотечественников от общего количества запланированных международных мероприятий
1
%
70
0,25
70
0,25
70
0,25
70
0,15
70
0,15
70
0,15
70
0,15
70
0,15
27.
8. Количество организаций соотечественников за рубежом, которым была направлена издательская продукция окружных авторов
1
ед.
-
-
-
-
-
-
4
0,10
4
0,10
4
0,10
4
0,10
4
0,10
Подпрограмма 2 (вес – 0,30)
Цель: укрепление действующих и налаживание новых взаимовыгодных и равноправных межрегиональных связей автономного округа с регионами Российской Федерации
Задача 1. Развитие отношений с субъектами Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного округа, договорами и соглашениями
28.
1. Доля фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации от общего числа запланированных мероприятий Подпрограммы 2
1
%
100
0,50
100
0,50
100
0,35
100
0,35
100
0,35
100
0,35
100
0,35
100
0,35
29.
2. Доля фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации с привлечением представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации от общего числа запланированных мероприятий Подпрограммы 2
1
%
12
0,50
14
0,50
15
0,35
16
0,35
17
0,35
18
0,35
19
0,35
20
0,35
30.
3. Количество участников мероприятий военно-шефской направленности
1
ед.
-
-
-
-
80
0,30
80
0,30
80
0,30
80
0,30
80
0,30
80
0,30
Подпрограмма 3 (вес – 0,10)
Цель: обеспечение социально-экономического развития автономного округа путем стимулирования и организации процесса добровольного переселения соотечественников на постоянное место жительства в автономный округ
Задача 1. Создание правовых, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в автономный округ
31.
1. Количество проведенных презентаций Государственной программы за пределами автономного округа
1
шт.
3
0,20
1
0,20
1
0,20
1
0,20
2
0,20
2
0,20
2
0,20
2
0,20
32.
2. Количество проведенных видеоконференций в режиме
видеоконференцсвязи с потенциальными участниками Госпрограммы
1
шт.
4
0,10
4
0,10
4
0,10
4
0,10
4
0,10
4
0,10
4
0,10
4
0,10
Задача 2. Сокращение дефицита трудовых ресурсов путем привлечения высококвалифицированных и квалифицированных специалистов из числа соотечественников в сферы экономики автономного округа
33.
3. Доля соотечественников, получивших положительное решение на въезд в автономный округ при рассмотрении заявлений
1
%
65
0,1
65
0,15
65
0,10
65
0,10
85
0,10
85
0,10
85
0,10
85
0,10
34.
4. Численность соотечественников и членов их семей, переселившихся в автономный округ
1
чел.
228
0,4
153
0,30
153
0,20
153
0,20
153
0,20
153
0,20
153
0,20
153
0,20
35.
5. Численность соотечественников из числа переселившихся в автономный округ, имеющих уровень образования не ниже среднего профессионального
1
чел.
-
-
-
-
135
0,15
135
0,15
137
0,15
137
0,15
137
0,15
137
0,15
Задача 3. Социально-экономическое развитие городских и сельских территорий автономного округа за счет использования потенциала соотечественников
36.
6. Доля участников Государственной программы и трудоспособных членов семьи, занятых трудовой, предпринимательской, образовательной и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельностью
1
%
85
0,1
85
0,15
85
0,15
94
0,15
95
0,15
95
0,15
95
0,15
95
0,15
37.
7. Доля расходов бюджета автономного округа на реализацию
мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, в общем размере расходов бюджета автономного округа на реализацию мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 3
1
%
91
0,10
92
0,10
92
0,10
92
0,10
92
0,10
92
0,10
92
0,10
92
0,10
Подпрограмма 4 (вес – 0,10)
Цель: развитие российского казачества на территории автономного округа
Задача 1. Поддержка и развитие казачества на территории автономного округа
38.
1. Количество мероприятий, направленных на развитие исторических, духовных традиций и культуры казачества
1
ед.
-
-
-
-
15
0,50
20
0,50
25
0,50
25
0,50
25
0,50
25
0,50
39.
2. Доля кадетов казачьих классов в системе кадетского общеобразовательного процесса в автономном округе
1
%
-
-
-
-
21
0,50
26
0,50
27
0,50
27
0,50
27
0,50
27
0,50
Подпрограмма 5 (вес – 0,10)
Цель: кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Задача 1. Совершенствование кадрового потенциала
40.
1. Доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3 лет
1
%
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
Задача 2. Осуществление эффективного нормативно-правового и финансового обеспечения
41.
2. Доля проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов
1
%
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
42.
3. Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений
1
%
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
43.
4. Объем бюджетных средств, сэкономленных при размещении государственного заказа ответственного исполнителя Государственной программы
1
%
5% < Vес.в< 12%
0,25
5% < Vес.в< 12%
0,25
12%
0,25
12%
0,25
12%
0,25
12%
0,25
12%
0,25
12%
0,25
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 25.07.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Основы государственного управления, 020.010.000 Органы исполнительной власти, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: