Основная информация

Дата опубликования: 03 июля 2018г.
Номер документа: RU89000201800810
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 июля 2018 г. № 702-П

г. Салехард

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 1133-П

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1133-П «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2020 годы».

Врио Губернатора

Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 03 июля 2018 года № 702-П

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1133-П

1. В наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021».

2. В пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021».

3. В пункте 3 слова «Мажарова А.В.» исключить.

4. В государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2020 годы», утвержденной указанным постановлением (далее – Государственная программа):

4.1. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

4.2. в паспорте Государственной программы:

4.2.1. позицию, касающуюся сроков реализации Государственной программы, изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации Государственной программы

2014 – 2021 годы

»;

4.2.2. позиции, касающиеся финансового обеспечения и ожидаемых результатов реализации Государственной программы, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 7718568

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объём финансирования Государственной программы, утверждённый законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 7718568

(в том числе средства федерального

бюджета – 1848)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0

2014 год – 654615

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

654615

(в том числе средства федерального

бюджета – 168)

0

2015 год – 830563

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

830563

(в том числе средства федерального

бюджета – 455)

0

2016 год – 1060288

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1060288

(в том числе средства федерального

бюджета – 467)

0

2017 год –1894529

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1894529

(в том числе средства федерального

бюджета – 185)

0

2018 год – 833218

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

833218

(в том числе средства федерального

бюджета – 233)

0

2019 год – 815177

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

815177

(в том числе средства федерального

бюджета – 172)

0

2020 год – 815173

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

815173

(в том числе средства федерального

бюджета – 168)

0

2021 год – 815005

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

815005

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

Ожидаемые результаты реализации Государственной программы

реализация Государственной программы позволит к 2021 году обеспечить:

- создание благоприятных внешних условий для долгосрочного развития Ямало-Ненецкого автономного округа, модернизации его экономики, привлечения иностранных инвестиций, укрепления позиций как равноправного партнера в международном разделении труда и капитала;

- международное признание Ямало-Ненецкого автономного округа в качестве территории комфортного проживания населения как одного из лидеров социально-экономического развития;

- развитие многостороннего взаимодействия и интеграционных процессов Ямало-Ненецкого автономного округа на пространстве СНГ как ключевого направления внешней политики Российской Федерации;

- развитие социально-экономического и культурного потенциала Ямало-Ненецкого автономного округа посредством реализации международных проектов в сфере экономики, науки, образования, здравоохранения и культуры;

- установление и налаживание связей хозяйствующих субъектов Ямало-Ненецкого автономного округа с деловыми кругами других субъектов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья;

- развитие казачества в Ямало-Ненецком автономном округе и взятие обязательств по несению государственной или иной службы членами казачьих обществ

»;

4.3. в разделе I:

4.3.1. в абзаце четвертом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

4.3.2. в абзаце одиннадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

4.4. в абзаце первом раздела V цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

4.5. в подпрограмме «Обеспечение международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа»:

4.5.1. в паспорте Подпрограммы 1:

4.5.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации Подпрограммы 1

2014 – 2021 годы

»;

4.5.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

3058544

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом

об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, – 3058544

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0

2014 год – 113029

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

113029

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2015 год – 279310

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

279310

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2016 год – 487099

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

487099

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2017 год – 1256306

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1256306

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2018 год – 231720

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

231720

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2019 год – 230360

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

230360

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2020 год – 230360

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

230360

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2021 год – 230360

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

230360

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

»;

4.5.2. таблицу 1-1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

                           

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Подпрограмма 1 «Обеспечение международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа»

3058544

113029

279310

487099

1256306

231720

230360

230360

230360

2.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.

3058544

113029

279310

487099

1256306

231720

230360

230360

230360

3.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

931374

95033

89310

119472

133667

124493

123133

123133

123133

4.

Расходы на содержание центрального аппарата – всего*

662199

57557

57557

83934

108931

88555

88555

88555

88555

5.

Основное мероприятие 1. Организация мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономического потенциала автономного

округа – всего, в т.ч.

3058544

113029

279310

487099

1256306

231720

230360

230360

230360

6.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.

3058544

113029

279310

487099

1256306

231720

230360

230360

230360

7.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

931374

95033

89310

119472

133667

124493

123133

123133

123133

8.

Расходы на содержание центрального аппарата*

662199

57557

57557

83934

108931

88555

88555

88555

88555

9.

Мероприятие 1.1.

Организация участия автономного округа в международных проектах, способствующих динамичному развитию автономного округа

480090

113029

89310

127099

19756

32724

32724

32724

32724

10.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.

480090

113029

89310

127099

19756

32724

32724

32724

32724

11.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

330558

95033

89310

119310

4917

5497

5497

5497

5497

12.

Мероприятие 1.2. Предоставление субсидии некоммерческой организации «Фонд «Сотрудничество Ямала» на финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности автономного округа,

а также развитие сотрудничества автономного округа в торгово-экономической, научно-технической, социальной и гуманитарной сферах

1882800

0

180000

350000

1092800

65000

65000

65000

65000

13.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель)

1882800

0

180000

350000

1092800

65000

65000

65000

65000

14.

Мероприятие 1.3. Предоставление субсидии некоммерческому партнерству «Российский Центр освоения Арктики» на финансирование расходов, направленных на координацию научных исследований и синхронизацию научной деятельности, проводимых на территории российской Арктики

95000

0

10000

10000

15000

15000

15000

15000

15000

15.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель)

95000

0

10000

10000

15000

15000

15000

15000

15000

16.

Мероприятие 1.4. Содействие в подготовке и реализации мероприятий, проводимых с участием департамента международных и внешнеэкономических связей автономного округа

600654

-

-

-

128750

118996

1 17636

117636

117636

17.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.

600654

-

-

-

128750

118996

117636

117636

117636

18.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

600654

-

-

-

128750

118996

117636

117636

117636

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 5. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица 5-1).»;

4.6. в подпрограмме «Обеспечение представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в субъектах Российской Федерации»:

4.6.1. в паспорте Подпрограммы 2:

4.6.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации Подпрограммы 2

2014 – 2021 годы

»;

4.6.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

2113973

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 2113973

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0

2014 год – 206610

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

206610

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2015 год – 225227

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

225227

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2016 год – 280677

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

280677

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2017 год – 272295

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

272295

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2018 год – 294756

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

294756

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2019 год – 278136

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

278136

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2020 год – 278136

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

278136

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2021 год – 278136

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

278136

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

»;

4.6.2. таблицу 2-1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Подпрограмма 2 «Обеспечение представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в субъектах Российской Федерации»

2113973

206610

225227

280677

272295

294756

278136

278136

278136

2.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.

2113973

206610

225227

280677

272295

294756

278136

278136

278136

3.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

25218

0

0

4433

3121

4416

4416

4416

4416

4.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»

1002039

92770

103446

142114

123001

137427

134427

134427

134427

5.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Санкт- Петербурге»

330212

30605

35907

44007

43097

47449

43049

43049

43049

6.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях

и г. Екатеринбурге»

730123

83029

85874

90123

101025

99433

90213

90213

90213

7.

Расходы на содержание центрального аппарата – всего*

628334

107556

102418

64184

83300

67719

67719

67719

67719

8.

Основное мероприятие 1.

Развитие межрегиональной

деятельности – всего, в т.ч.

2113973

206610

225227

280677

272295

294756

278136

278136

278136

9.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.

2113973

206610

225227

280677

272295

294756

278136

278136

278136

10.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

25218

0

0

4433

3121

4416

4416

4416

4416

11.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»

1002039

92770

103446

142114

123001

137427

134427

134427

134427

12.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Санкт- Петербурге»

330212

30605

35907

44007

43097

47449

43049

43049

43049

13.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях

и г. Екатеринбурге»

730123

83029

85874

90123

101025

99433

90213

90213

90213

14.

Расходы на содержание центрального аппарата*

628334

107556

102418

64184

83300

67719

67719

              67719

              67719

15.

Мероприятие 1.1. Мероприятия по развитию межрегионального сотрудничества

766963

206610

225227

280677

6661

11947

11947

11947

11947

16.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.

766963

206610

225227

280677

6661

11947

11947

11947

11947

17.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

25218

0

0

4433

3121

4416

4416

4416

4416

18.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»

339830

92770

103446

142114

300

300

300

300

300

19.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Санкт- Петербурге»

112392

30605

35907

44007

373

375

375

375

375

20.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях

и г. Екатеринбурге»

263142

83029

85874

90123

816

825

825

825

825

21.

Мероприятие 1.2. Содействие в подготовке и реализации мероприятий межрегионального сотрудничества, проводимых с участием департамента международных и внешнеэкономических связей автономного округа подведомственными государственными казенными учреждениями, находящимися за пределами автономного округа

1347010

-

-

-

265634

282809

266189

266189

266189

22.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.

1347010

-

-

-

265634

282809

266189

266189

266189

23.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»

662209

-

-

-

122701

137127

134127

134127

134127

24.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Санкт- Петербурге»

217820

-

-

-

42724

47074

42674

42674

42674

25.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях

и г. Екатеринбурге»

466981

-

-

-

100209

98608

89388

89388

89388

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 5. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица 5-1).»;

              4.7. в подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников в Ямало-Ненецкий автономный округ»:

4.7.1. в паспорте Подпрограммы 3:

4.7.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации Подпрограммы 3

2014 – 2021 годы

»;

              4.7.1.2. позиции, касающиеся финансового обеспечения и ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 26268

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 26268

(в том числе средства федерального

бюджета – 1848*)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных

средств) – 0*

2014 год – 2564

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2564

(в том числе средства федерального

бюджета – 168*)

0

2015 год – 3283

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3283

(в том числе средства федерального

бюджета – 455*)

0

2016 год – 2216

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2216

(в том числе средства федерального

бюджета – 467*)

0

2017 год – 2032

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2032

(в том числе средства федерального

бюджета – 185*)

0

2018 год – 4133

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

4133

(в том числе средства федерального

бюджета – 233*)

0

2019 год – 4072

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

4072

(в том числе средства федерального

бюджета – 172*)

0

2020 год – 4068

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

4068

(в том числе средства федерального

бюджета – 168*)

0

2021 год – 3900

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3900

(в том числе средства федерального

бюджета – 0*)

0

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3

реализация мероприятий Подпрограммы 3 за весь период позволит:

1. Оказать содействие переселению на территорию автономного округа 1299 соотечественникам, в том числе 510 участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников и 789 членам их семей.

2. Обеспечить возможность обустройства и адаптации прибывших участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников и членов их семей на территории автономного округа.

3. Использовать потенциал участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников и членов их семей в интересах социально-экономического развития автономного округа.

4. Способствовать улучшению демографической ситуации в автономном округе.

5. Увеличить долю расходов окружного бюджета на реализацию предусмотренных

Подпрограммой 3 мероприятий, связанных с предоставлением мер дополнительной поддержки участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников и членам их семей, в общем размере расходов окружного бюджета на реализацию предусмотренных Подпрограммой 3 мероприятий до 92%

»;

4.7.2. таблицу 3-1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Подпрограмма 3 «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников в Ямало-Ненецкий автономный округ»

26268

2564

3283

2216

2032

4133

4072

4068

3900

2.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего

26268

2564

3283

2216

2032

4133

4072

4068

3900

3.

Расходы на содержание центрального аппарата – всего*

176020

7558

7558

24686

32038

26045

26045

26045

26045

4.

Основное мероприятие 1. Организация процесса добровольного переселения соотечественников на постоянное место жительства в автономный округ – всего, в т.ч.

26268

2564

3283

2216

2032

4133

4072

4068

3900

5.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель)

26268

2564

3283

2216

2032

4133

4072

4068

3900

6.

Расходы на содержание центрального аппарата*

176020

7558

7558

24686

32038

26045

26045

26045

26045

7.

Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на оказание содействия добровольному переселению соотечественников в автономный округ, – всего, в т.ч.

26268

2564

3283

2216

2032

4133

4072

4068

3900

8.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего

26268

2564

3283

2216

2032

4133

4072

4068

3900

9.

Мероприятие 1.1.1. Мероприятия по организационно-правовому и информационно-аналитическому обеспечению процесса добровольного переселения соотечественников в автономный округ

5698

1376

409

131

182

900

900

900

900

10.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель)

5698

1376

409

131

182

900

900

900

900

11.

Мероприятие 1.1.2. Предоставление мер дополнительной поддержки участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

20570

1188

2874

2085

1850

3233

3172

3168

3000

12.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель)

20570

1188

2874

2085

1850

3233

3172

3168

3000

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 5. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица 5-1).»;

             

4.7.3. абзац второй раздела V изложить в следующей редакции:

«1) оказать содействие переселению на территорию автономного округа 1299 соотечественникам, в том числе 510 участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников и 789 членам их семей;»;

4.8. в подпрограмме «Поддержка российского казачества в Ямало-Ненецком автономном округе»:

4.8.1. в паспорте Подпрограммы 4:

4.8.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации Подпрограммы 4

2016 – 2021 годы

»;

4.8.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 30706

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 30706

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных

средств) – 0

2016 год – 3375

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3375

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2017 год – 3563

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3563

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2018 год – 5942

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

5942

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2019 год – 5942

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

5942

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2020 год – 5942

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

5942

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2021 год – 5942

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

5942

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

»;

4.8.2. в разделе I:

4.8.2.1. абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«Реализация Подпрограммы 4 направлена на решение таких приоритетных задач стратегического преобразования качества жизни на Ямале, как:»;

4.8.2.2. в абзаце двадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

4.8.3. таблицу 4-1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 4-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Подпрограмма 4 «Поддержка российского казачества в Ямало-Ненецком автономном округе»

30706

3375

3563

5942

5942

5942

5942

2.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.

30706

3375

3563

5942

5942

5942

5942

3.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

23481

3180

3357

4236

4236

4236

4236

4.

Расходы на содержание центрального аппарата*

160904

24686

32038

26045

26045

26045

26045

5.

Основное мероприятие 1. Развитие исторических, духовных традиций и культуры казачества – всего, в т.ч.

30706

3375

3563

5942

5942

5942

5942

6.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.

30706

3375

3563

5942

5942

5942

5942

7.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

23481

3180

3357

4236

4236

4236

4236

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица 5-1).»;

4.9. в подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:

4.9.1. в паспорте Подпрограммы 5:

4.9.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации Подпрограммы 5

2014 – 2021 годы

»;

4.9.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

2434221

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 2434221

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных

средств) – 0

2014 год – 296497

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

296497

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2015 год – 303802

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

303802

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2016 год – 286921

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

286921

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2017 год – 360333

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

360333

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2018 год – 296667

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

296667

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2019 год – 296667

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

296667

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2020 год – 296667

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

296667

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2021 год – 296667

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

296667

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

»;

4.9.2. таблицу 5-1 изложить в следующей редакции:

                                                                                                                                                                                                                  «Таблица 5-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Государственной программы»

2434221

296497

303802

286921

360333

296667

296667

296667

296667

2.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.

2434221

296497

303802

286921

360333

296667

296667

296667

296667

3.

Представительство автономного округа при Правительстве Российской Федерации

187557

22674

20737

21739

26971

23859

23859

23859

23859

4.

Представительство автономного округа в г. Санкт-Петербурге

87216

10437

10897

10843

12075

10741

10741

10741

10741

5.

Представительство автономного округа в г. Екатеринбурге

148461

17008

18218

19123

21176

18234

18234

18234

18234

6.

Представительство автономного округа в Тюменской области

212855

28838

27123

26633

31321

24735

24735

24735

24735

7.

Представительство автономного округа

в Курганской области

87629

11085

10407

10718

12483

10734

10734

10734

10734

8.

Торговое представительство автономного округа

в г. Киеве (Украина)

9251

7321

1555

375

0

0

0

0

0

9.

Основное мероприятие 1.

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти – всего, в т.ч.

2434221

296497

303802

286921

360333

296667

296667

296667

296667

10.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.

2434221

296497

303802

286921

360333

296667

296667

296667

296667

11.

Представительство автономного округа при Правительстве Российской Федерации

187557

22674

20737

21739

26971

23859

23859

23859

23859

12.

Представительство автономного округа

в г. Санкт-Петербурге

87216

10437

10897

10843

12075

10741

10741

10741

10741

13.

Представительство автономного округа

в г. Екатеринбурге

148461

17008

18218

19123

21176

18234

18234

18234

18234

14.

Представительство автономного округа в Тюменской области

212855

28838

27123

26633

31321

24735

24735

24735

24735

15.

Представительство автономного округа в Курганской области

87629

11085

10407

10718

12483

10734

10734

10734

10734

16.

Торговое представительство автономного округа в г. Киеве (Украина)

9251

7321

1555

375

0

0

0

0

0

»;

4.10. приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной

деятельности на 2014 – 2021 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 03 июля 2018 года № 702-П)

СТРУКТУРА

государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2021 годы»

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Государственная

программа – всего

7718568

654615

830563

1060288

1894529

833218

815177

815173

815005

2.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.

7718568

654615

830563

1060288

1894529

833218

815177

815173

815005

3.

Представительство автономного округа при Правительстве Российской Федерации

187557

22674

20737

21739

26971

23859

23859

23859

23859

4.

Представительство автономного округа

в г. Санкт-Петербурге

87216

10437

10897

10843

12075

10741

10741

10741

10741

5.

Представительство автономного округа

в г. Екатеринбурге

148461

17008

18218

19123

21176

18234

18234

18234

18234

6.

Представительство автономного округа

в Тюменской области

212855

28838

27123

26633

31321

24735

24735

24735

24735

7.

Представительство автономного округа

в Курганской области

87629

11085

10407

10718

12483

10734

10734

10734

10734

8.

Торговое представительство автономного округа

в г. Киеве (Украина)

9251

7321

1555

375

0

0

0

0

0

9.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»

1002525

93186

103516

142114

123001

137427

134427

134427

134427

10.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Санкт- Петербурге»

330817

31085

36032

44007

43097

47449

43049

43049

43049

11.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге»

731072

83679

86173

90123

101025

99433

90213

90213

90213

12.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

1000347

107576

97041

127085

140145

133145

131785

131785

131785

13.

Подпрограмма 1

3058544

113029

279310

487099

1256306

231720

230360

230360

230360

14.

Департамент международных и

внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.

3058544

113029

279310

487099

1256306

231720

230360

230360

230360

15.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

931374

95033

89310

119472

133667

124493

123133

123133

123133

16.

Подпрограмма 2

2113973

206610

225227

280677

272295

294756

278136

278136

278136

17.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.

2113973

206610

225227

280677

272295

294756

278136

278136

278136

18.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

25218

0

0

4433

3121

4416

4416

4416

4416

19.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»

1002039

92770

103446

142114

123001

137427

134427

134427

134427

20.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Санкт-Петербурге»

330212

30605

35907

44007

43097

47449

43049

43049

43049

21.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге»

730329

83235

85874

90123

101025

99433

90213

90213

90213

22.

Подпрограмма 3

26268

2564

3283

2216

2032

4133

4072

4068

3900

23.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего

26268

2564

3283

2216

2032

4133

4072

4068

3900

24.

Подпрограмма 4

30706

-

-

3375

3563

5942

5942

5942

5942

25.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.

30706

-

-

3375

3563

5942

5942

5942

5942

26.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

23481

-

-

3180

3357

4236

4236

4236

4236

27.

Подпрограмма 5

2434221

296497

303802

286921

360333

296667

296667

296667

296667

28.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.

2434221

296497

303802

286921

360333

296667

296667

296667

296667

29.

Представительство автономного округа при Правительстве Российской Федерации

187557

22674

20737

21739

26971

23859

23859

23859

23859

30.

Представительство автономного округа

в г. Санкт-Петербурге

87216

10437

10897

10843

12075

10741

10741

10741

10741

31.

Представительство автономного округа

в г. Екатеринбурге

148262

17008

18218

18924

21176

18234

18234

18234

18234

32.

Представительство автономного округа

в Тюменской области

213721

28838

27123

27499

31321

24735

24735

24735

24735

33.

Представительство автономного округа

в Курганской области

87452

11085

10407

10541

12483

10734

10734

10734

10734

34.

Торговое представительство автономного округа

в г. Киеве (Украина)

9251

7321

1555

375

0

0

0

0

0

35.

Ведомственная целевая программа «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы»

42030

26611

15419

0

0

0

0

0

0

36.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа – всего, в т.ч.

42030

26611

15419

0

0

0

0

0

0

37.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

13373

8575

4798

0

0

0

0

0

0

38.

Ведомственная целевая программа «Развитие межрегиональной деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы»

12826

9304

3522

0

0

0

0

0

0

39.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного

округа – всего, в т.ч.

12826

9304

3522

0

0

0

0

0

0

40.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

6901

3968

2933

0

0

0

0

0

0

41.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»

486

416

70

0

0

0

0

0

0

42.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности

представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Санкт-Петербурге»

605

480

125

0

0

0

0

0

0

43.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге»

949

650

299

0

0

0

0

0

0

»;

4.11. приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2021 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 03 июля 2018 года № 702-П)

СВЕДЕНИЯ

о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной,

внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2021 годы»

№ п/п

Наименование Государственной программы (подпрограммы, показателя)

№ меро-прия-тий, влияю-щих на показа-тель

Еди-ница из-ме-ре-ния

Значение показателей

2014 год

вес по-ка-

за-

те-

ля

2015 год

вес по-ка-

за-те-

ля

2016 год

вес по-ка-за-те-ля

2017 год

вес по-ка-

за-

те-

ля

2018 год

вес по-ка-за-те-ля

2019 год

вес по-ка-

за-

те-

ля

2020 год

вес по-ка-

за- те- ля

2021 год

вес по-ка-

за- те-

ля

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Государственная программа

Цель Государственной программы: всестороннее и эффективное обеспечение интересов автономного округа на международном и межрегиональном уровне, создание благоприятных внешних условий для долгосрочного развития региона

1.

1. Количество презентационно- выставочных мероприятий, отражающих инвестиционный потенциал автономного округа

Под-прог-рам-

мы 1, 2

ед.

7

0,20

8

0,20

8

0,10

8

0,10

9

0,10

10

0,10

10

0,10

10

0,10

2.

2. Количество участников внешнеэкономической деятельности, привлеченных к участию в мероприятиях по развитию международных и внешнеэкономических связей автономного округа

Под-прог-рам-

ма 1

ед.

5

0,20

8

0,20

8

0,10

8

0,10

8

0,10

9

0,10

9

0,10

9

0,10

3.

3. Количество социально ориентированных международных и межрегиональных мероприятий с участием автономного округа

Под-прог-рам-

мы 1, 2, 4

ед.

31

0,20

25

0,20

              41

0,30

              41

0,15

              41

0,15

              41

0,20

              41

0,20

              41

0,20

4.

4. Численность участников и посетителей мероприятий, направленных на этнокультурное

развитие народов России и формирование толерантности

Под-прог-рам-

мы 1, 2, 4

чел.

-

-

-

-

-

-

1400

0,10

1500

0,10

1500

0,10

1500

0,10

1500

0,10

5.

5. Численность участников мероприятий по развитию историко-мемориального сотрудничества

Под-прог-рам-

мы 1, 2, 4

чел.

-

-

-

-

-

-

100

0,10

110

0,10

110

0,10

110

0,10

110

0,10

6.

6. Доля соотечественников и членов их семей, переселившихся в автономный округ, от численности соотечественников, получивших положительное решение на въезд в автономный округ при рассмотрении заявлений

Под-прог-рам-

ма 3

%

85

0,20

85

0,20

85

0,10

90

0,10

90

0,10

90

0,10

90

0,10

90

0,10

7.

7. Доля мероприятий, проведенных с участием федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, от общего количества запланированных мероприятий по вопросам международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности автономного округа

Под-прог-рам-

мы 1, 2, 3, 4

%

85

0,20

85

0,20

90

0,20

90

0,15

90

0,15

90

0,20

90

0,20

90

0,20

8.

8. Доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной или иной службы

Под-прог-рам-

ма 4

%

-

-

-

-

15

0,10

88

0,10

88

0,10

88

0,10

88

0,10

88

0,10

9.

9. Количество казачьих обществ

Под-прог-рам-

ма 4

ед.

-

-

-

-

9

0,10

12

0,10

13

0,10

13

0,10

13

0,10

13

0,10

Ведомственная целевая программа «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы» (вес – 0,25)

10.

Количество представителей политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств, принявших участие в мероприятиях

1, 2

чел.

480

0,30

412

0,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

Количество субъектов иностранных государств, вовлеченных в совместные мероприятия

1, 2

ед.

15

0,25

16

0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

Количество соотечественников, проживающих за рубежом, принявших участие в социально-экономических проектах, реализованных в рамках партнерских связей

2

чел.

270

0,15

280

0,15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

Доля социально-ориентированных мероприятий от общего количества международных проектов (мероприятий), способствующих динамичному развитию социальных, политических, научных, экономических, культурных и иных сфер деятельности автономного округа

2

%

37

0,15

37

0,15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации о проектах, реализуемых автономным округом в области международного

сотрудничества, включая мероприятия с участием соотечественников за рубежом

1, 2

ед.

150

0,15

200

0,15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ведомственная целевая программа «Развитие межрегиональной деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы» (вес – 0,25)

15.

Количество регионов Российской Федерации, вовлеченных в совместные мероприятия

1, 2, 3, 4, 5

ед.

16

0,30

15

0,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

Количество представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации, принявших участие в мероприятиях

1, 2, 3, 4, 5

ед.

1580

0,25

1600

0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.

Количество участников конкурсов, объявленных департаментом международных и внешнеэкономических связей автономного округа

1, 2, 3, 4, 5

ед.

20

0,20

20

0,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.

Количество участников мероприятий военно-шефской направленности

4

ед.

90

0,15

80

0,15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.

Количество публикаций, сообщений в средствах массовой информации, изданий материалов о деятельности автономного округа в рамках заключенных соглашений

1, 2, 3, 4, 5

ед.

250

0,10

300

0,10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 1 (вес – 0,40)

Цель: осуществление и выстраивание конкурентоспособной исполнительно-распорядительной деятельности в сфере международной и внешнеэкономической деятельности автономного округа

Задача 1. Совершенствование региональных институтов и механизмов поддержки развития МВЭД, расширение ассортимента, повышение качества и доступности государственных услуг для участников ВЭД

20.

1. Доля проведенных мероприятий, направленных на развитие ВЭД, в том числе инвестиционной деятельности на территории автономного округа в части привлечения иностранных инвестиций, от общего количества запланированных международных мероприятий

1

%

55

0,25

55

0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.

2. Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие ВЭД, в том числе инвестиционной деятельности на территории автономного округа

в части привлечения иностранных инвестиций

1

ед.

-

-

-

-

6

0,20

6

0,20

6

0,20

6

0,20

6

0,20

6

0,20

22.

3. Количество организаций, обратившихся за информационной поддержкой в сфере ВЭД

1

ед.

4

0,25

8

0,25

8

0,25

8

0,20

8

0,20

8

0,20

8

0,20

8

0,20

23.

4. Соблюдение сроков направления в адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации информации о международной деятельности и международных связях автономного округа

1

%

-

-

-

-

-

-

100

0,10

100

0,10

100

0,10

100

0,10

100

0,10

Задача 2. Обеспечение формирования и реализации международных проектов и программ в сфере экономики, образования, здравоохранения, культуры и иных направлений деятельности

24.

5. Доля проведенных мероприятий, направленных на развитие социально-культурного потенциала автономного округа, от общего количества запланированных международных мероприятий

1

%

50

0,25

45

0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.

6. Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие культурно-гуманитарного сотрудничества автономного округа

1

ед.

-

-

-

-

26

0,30

31

0,25

31

0,25

31

0,25

31

0,25

31

0,25

26.

7. Доля проведенных мероприятий с участием соотечественников от общего количества запланированных международных мероприятий

1

%

70

0,25

70

0,25

70

0,25

70

0,15

70

0,15

70

0,15

70

0,15

70

0,15

27.

8. Количество организаций соотечественников за рубежом, которым была направлена издательская продукция окружных авторов

1

ед.

-

-

-

-

-

-

4

0,10

4

0,10

4

0,10

4

0,10

4

0,10

Подпрограмма 2 (вес – 0,30)

Цель: укрепление действующих и налаживание новых взаимовыгодных и равноправных межрегиональных связей автономного округа с регионами Российской Федерации

Задача 1. Развитие отношений с субъектами Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного округа, договорами и соглашениями

28.

1. Доля фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации от общего числа запланированных мероприятий Подпрограммы 2

1

%

100

0,50

100

0,50

100

0,35

100

0,35

100

0,35

100

0,35

100

0,35

100

0,35

29.

2. Доля фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации с привлечением представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации от общего числа запланированных мероприятий Подпрограммы 2

1

%

12

0,50

14

0,50

15

0,35

16

0,35

17

0,35

18

0,35

19

0,35

20

0,35

30.

3. Количество участников мероприятий военно-шефской направленности

1

ед.

-

-

-

-

80

0,30

80

0,30

80

0,30

80

0,30

80

0,30

80

0,30

Подпрограмма 3 (вес – 0,10)

Цель: обеспечение социально-экономического развития автономного округа путем стимулирования и организации процесса добровольного переселения соотечественников на постоянное место жительства в автономный округ

Задача 1. Создание правовых, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в автономный округ

31.

1. Количество проведенных презентаций Государственной программы за пределами автономного округа

1

шт.

3

0,20

1

0,20

1

0,20

1

0,20

2

0,20

2

0,20

2

0,20

2

0,20

32.

2. Количество проведенных видеоконференций в режиме

видеоконференцсвязи с потенциальными участниками Госпрограммы

1

шт.

4

0,10

4

0,10

4

0,10

4

0,10

4

0,10

4

0,10

4

0,10

4

0,10

Задача 2. Сокращение дефицита трудовых ресурсов путем привлечения высококвалифицированных и квалифицированных специалистов из числа соотечественников в сферы экономики автономного округа

33.

3. Доля соотечественников, получивших положительное решение на въезд в автономный округ при рассмотрении заявлений

1

%

65

0,1

65

0,15

65

0,10

65

0,10

85

0,10

85

0,10

85

0,10

85

0,10

34.

4. Численность соотечественников и членов их семей, переселившихся в автономный округ

1

чел.

228

0,4

153

0,30

153

0,20

153

0,20

153

0,20

153

0,20

153

0,20

153

0,20

35.

5. Численность соотечественников из числа переселившихся в автономный округ, имеющих уровень образования не ниже среднего профессионального

1

чел.

-

-

-

-

135

0,15

135

0,15

137

0,15

137

0,15

137

0,15

137

0,15

Задача 3. Социально-экономическое развитие городских и сельских территорий автономного округа за счет использования потенциала соотечественников

36.

6. Доля участников Государственной программы и трудоспособных членов семьи, занятых трудовой, предпринимательской, образовательной и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельностью

1

%

85

0,1

85

0,15

85

0,15

94

0,15

95

0,15

95

0,15

95

0,15

95

0,15

37.

7. Доля расходов бюджета автономного округа на реализацию

мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, в общем размере расходов бюджета автономного округа на реализацию мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 3

1

%

91

0,10

92

0,10

92

0,10

92

0,10

92

0,10

92

0,10

92

0,10

92

0,10

Подпрограмма 4 (вес – 0,10)

Цель: развитие российского казачества на территории автономного округа

Задача 1. Поддержка и развитие казачества на территории автономного округа

38.

1. Количество мероприятий, направленных на развитие исторических, духовных традиций и культуры казачества

1

ед.

-

-

-

-

15

0,50

20

0,50

25

0,50

25

0,50

25

0,50

25

0,50

39.

2. Доля кадетов казачьих классов в системе кадетского общеобразовательного процесса в автономном округе

1

%

-

-

-

-

21

0,50

26

0,50

27

0,50

27

0,50

27

0,50

27

0,50

Подпрограмма 5 (вес – 0,10)

Цель: кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

Задача 1. Совершенствование кадрового потенциала

40.

1. Доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3 лет

1

%

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

Задача 2. Осуществление эффективного нормативно-правового и финансового обеспечения

41.

2. Доля проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов

1

%

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

42.

3. Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений

1

%

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

43.

4. Объем бюджетных средств, сэкономленных при размещении государственного заказа ответственного исполнителя Государственной программы

1

%

5% < Vес.в< 12%

0,25

5% < Vес.в< 12%

0,25

12%
0,25

12%
0,25

12%
0,25

12%
0,25

12%
0,25

12%
0,25

».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 25.07.2018
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 Основы государственного управления, 020.010.000 Органы исполнительной власти, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать