Основная информация
Дата опубликования: | 03 июля 2020г. |
Номер документа: | RU58047505202000266 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация города Пензы |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Емейл: goradm@sura.ru
Должность: главный специалист"пл.Маршала Жукова
Дата подписи: 09.07.2020 16:45:38
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2020 г. № 878/3
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 03.10.2019 г. № 1915/3 «Об утверждении муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 № 1527 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы», руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации города Пензы от 03.10.2019 г. № 1915/3 «Об утверждении муниципальной программы города Пензы Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований программы
Общий объём финансирования мероприятий Программы составит 1 625 093,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 224 646,1 тыс. руб.;
2021 год – 239 091,0 тыс. руб.;
2022 год – 206 870,1 тыс. руб.;
2023 год – 238 621,5 тыс. руб.;
2024 год – 238 621,5 тыс. руб.;
2025 год – 238 621,5 тыс. руб.;
2026 год – 238 621,5 тыс. руб.
– за счет средств бюджета города Пензы – 1 624 790,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 224 545,3 тыс. руб.;
2021 год – 238 990,2 тыс. руб.;
2022 год – 206 769,3 тыс. руб.;
2023 год – 238 621,5 тыс. руб.;
2024 год – 238 621,5 тыс. руб.;
2025 год – 238 621,5 тыс.руб.;
2026 год – 238 621,5 тыс. руб.
– за счет средств бюджета Пензенской области – 302,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 100,8 тыс. руб.;
2021 год – 100,8 тыс. руб.;
2022 год – 100,8 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;
2025 год – 0,0 тыс. руб.;
2026 год – 0,0 тыс. руб.
»;
1.2. Раздел 3 «Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и (или) решения задач» Программы изложить в следующей редакции:
«3.Целевые показатели (индикаторы) достижения целей
и (или) решения задач
Перечень целевых показателей муниципальной Программы и их значения приведены в приложении № 1 к муниципальной Программе.
Целевой индикатор Программы «Количество перевозимых пассажиров за отчетный период» определяется по фактическому количеству перевезенных пассажиров за отчетный период.
Целевой индикатор Программы «Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками» рассчитывается отношением числа фактически совершенных поездок за отчетный период времени к базовому показателю. Базовый показатель рассчитывается как сумма среднего значения показателя количества перевезенных пассажиров за 3 календарных года всеми получателями субсидии, предшествующих плановому периоду. Базовый показатель на 2020 год равен 2 280 036. Значение целевого показателя ежегодно принимается в размере не менее 85 % от базового показателя».
Целевой индикатор Программы «Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками» рассчитывается отношением числа фактически совершенных поездок за отчетный период времени к базовому показателю. Базовый показатель рассчитывается как сумма среднего значения показателя количества перевезенных пассажиров за 3 календарных года всеми получателями субсидии, предшествующих плановому периоду. Базовый показатель на 2020 год равен 200 836. Значение целевого показателя ежегодно принимается в размере не менее 85% от базового показателя.
Целевой индикатор Программы «Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ» рассчитывается отношением числа фактически совершенных поездок за отчетный период времени к базовому показателю. Базовый показатель рассчитывается как сумма среднего значения показателя количества перевезенных пассажиров за 3 календарных года всеми получателями субсидии, предшествующих плановому периоду. Базовый показатель на 2020 год равен 424 805. Значение целевого показателя ежегодно принимается в размере не менее 70 % от базового показателя
Целевые индикаторы Подпрограммы №1:
- «Показатель регулярности движения городского общественного транспорта» рассчитывается отношением числа фактически выполненных рейсов за отчетный период времени к общему количеству рейсов, предусмотренных расписанием движения за отчетный период времени в %:
99636 рейсов / 108300 рейсов х 100 = 92,7% (базовый показатель).
- «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа». Значение целевого показателя ежегодно нулевое значение, т.к. муниципальное образование – город Пенза, является административным центром Пензенской области и в черте города Пензы отсутствуют населенные пункты, удаленные от автобусной остановки более чем на 3 км.
Целевые индикаторы Подпрограммы №2:
- «Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок» определяется по фактическому количеству проведенных контрольных мероприятий за отчетный период.
- «Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» характеризует эффективность использования финансовых ресурсов и рассчитывается отношением общего объема бюджетных ассигнований, затраченных в рамках муниципальной Программы, к объему бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.
225896,2 тыс. руб. / 225896,2 тыс. руб. х 100% = 100%
Значение целевого показателя ежегодно принимается 100% от базового показателя.
Целевые индикаторы Подпрограммы №3:
- «Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию» рассчитывается процентным отношением учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, к общему количеству заявок на получение транспортных услуг, принятых от учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления.
,
где
- доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию,
- учреждения и организации бюджетной сферы и органы местного самоуправления, получившие услуги по транспортному обслуживанию,
- общее количество заявок на получение услуг по транспортному обслуживанию, принятых от учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления.
Значение целевого показателя ежегодно принимается не менее 95%.
- «Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств» рассчитывается процентным соотношением граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, к общему количеству заявок на получение услуг по предоставлению транспортных средств, принятых от граждан с ограниченными физическими возможностями.
,
где
- доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств,
- граждане с ограниченными физическими возможностями, получившие услуги по предоставлению транспортных средств,
- общее количество заявок на получение услуг по предоставлению транспортных средств, принятых от граждан с ограниченными физическими возможностями.
Значение целевого показателя ежегодно принимается не менее 95%.
»;
1.3. В пункте 10.1.1. «Паспорт подпрограммы муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» Раздела 10 Программы:
1.3.1. Строку «Целевые показатели подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе» изложить в следующей редакции:
«
Целевые показатели подпрограммы
Показатель регулярности движения городского общественного транспорта
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ
»;
1.4. В пункте 10.2.1. «Паспорт подпрограммы муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» Раздела 10 Программы:
1.4.1. Строку «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг» изложить в следующей редакции:
«
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет – 56 273,1 тыс. рублей, в т.ч.
2020 год – 8 238,6 тыс. руб.;
2021 год – 8 463,6 тыс. руб.;
2022 год – 8 789,7 тыс.руб.;
2023 год – 7 695,3 тыс.руб.;
2024 год – 7 695,3 тыс.руб.;
2025 год – 7 695,3 тыс.руб.;
2026 год – 7 695,3 тыс.руб.
»;
1.4.2. Пункт 10.2.7. «Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» раздела 10 Программы изложить в следующей редакции:
«10.2.7. Объём финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет
– 56 273,1 тыс. рублей, в т.ч.
2020 год – 8 238,6 тыс. руб.;
2021 год – 8 463,6 тыс. руб.;
2022 год – 8 789,7 тыс.руб.;
2023 год – 7 695,3 тыс.руб.;
2024 год – 7 695,3 тыс.руб.;
2025 год – 7 695,3 тыс.руб.;
2026 год –7 695,3 тыс.руб.
»;
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Емейл: goradm@sura.ru
Должность: главный специалист"пл.Маршала Жукова
Дата подписи: 09.07.2020 16:45:38
1.5. Приложение № 1 «Перечень целевых показателей муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение №1
к муниципальной программе города Пензы
«Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2020-2026 годы»
Перечень целевых показателей муниципальной программы города Пензы
«Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы»
Ответственный исполнитель
Управление транспорта и связи города Пензы
№п/п
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
№ пп. мероприятий
Ожидаемые результаты
Значение целевых показателей
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы»
1
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
Тыс. пассажиров
х
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы
29300
29400
29500
29600
29700
29800
29900
Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»
1
Показатель регулярности движения городского общественного транспорта
%
1.1, 1.2, 1.3
Стабилизация работы общественного пассажирского транспорта города Пензы. Повышение уровня доступности транспортной системы города Пензы
92,8
92,9
93,0
93,1
93,2
93,3
93,4
2
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее)
%
1.1
Обеспечение перевозок отдельных категорий граждан, пользующихся правом льготного и бесплатного проезда в автобусах большого класса
85
85
85
85
85
85
85
3
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее)
%
1.1
Обеспечение перевозок отдельных категорий граждан, пользующихся правом льготного и бесплатного проезда в автобусах большого класса
85
85
85
85
85
85
85
4
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа
%
1.1, 1.2, 1.3
Повышение уровня доступности транспортной системы города Пензы
0
0
0
0
0
0
0
5
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее)
%
1.2
Обеспечение перевозок пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ
70
70
70
70
70
70
70
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»
1
Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок
Шт.
2.2, 2.3
Модернизация технического обеспечения пассажирского транспорта, систем и механизмов контроля, совершенствование технологии транспортных процессов.
180
180
180
180
180
180
180
2
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной программы
%
2.1
Стабилизация работы общественного пассажирского транспорта города Пензы.
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»
1
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
3.1
Достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов, средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок
95
95
95
95
95
95
95
2
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
3.2
Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями - получателей мер социальной поддержки.
95
95
95
95
95
95
95
»;
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Емейл: goradm@sura.ru
Должность: главный специалист"пл.Маршала Жукова
Дата подписи: 09.07.2020 16:45:38
1.6. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3
к муниципальной программе города Пензы
«Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2020-2026 годы»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
«Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление транспорта и связи города Пензы
(указать наименование органа местного самоуправления)
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Муниципальная программа
«Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы»
всего
224 646,1
239 091,0
206 870,1
238 621,5
238 621,5
238 621,5
238 621,5
1 625 093,2
бюджет города Пензы
224 545,3
238 990,2
206 769,3
238 621,5
238 621,5
238 621,5
238 621,5
1 624 790,8
бюджет Пензенской области
100,8
100,8
100,8
0,0
0,0
0,0
0,0
302,4
1
Подпрограмма 1
«Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе».
всего
165 577,9
178 541,3
144 385,0
178 556,3
178 556,3
178 556,3
178 556,3
1 202 729,4
бюджет города Пензы
165 577,9
178 541,3
144 385,0
178 556,3
178 556,3
178 556,3
178 556,3
1 202 729,4
бюджет Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Мероприятие
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, в том числе:
бюджет города Пензы
34 156,3
34 156,3
0,0
40 056,3
40 056,3
40 056,3
40 056,3
228 537,8
1.1.1
Мероприятие
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом
бюджет города Пензы
3 576,3
3 576,3
0,0
3 576,3
3 576,3
3 576,3
3 576,3
21 457,8
1.1.2
Мероприятие
Возмещение недополученных доходов от перевозки городским пассажирским транспортом отдельных категорий граждан, определенных решением Пензенской городской Думы от 22.12.2016 г. № 610-30/6 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде льготного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы в 2017-2021 годах»
бюджет города Пензы
30 580,0
30 580,0
0,0
36 480,0
36 480,0
36 480,0
36 480,0
207 080,0
1.2
Мероприятие
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.
бюджет города Пензы
37 400,0
37 400,0
37 400,0
31 500,0
31 500,0
31 500,00
31 500,0
238 200,0
1.3
Мероприятие
Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров
бюджет города Пензы
84 021,6
106 985,0
106 985,0
107 000,0
107 000,0
107 000,0
107 000,0
725 991,6
1.4
Мероприятие
Разработка концепции развития общественного транспорта в г. Пензе для оптимизации маршрутно-транспортной сети
бюджет города Пензы
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0
2
Подпрограмма 2
«Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»
бюджет города Пензы
8 238,6
8 463,6
8 789,7
7 695,3
7 695,3
7 695,3
7 695,3
56 273,1
2.1
Мероприятие
Руководство и управление в сфере установленных функций
бюджет города Пензы
8 238,6
8 463,6
8 789,7
7 695,3
7 695,3
7 695,3
7 695,3
56 273,1
2.2
Мероприятие
Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок
бюджет города Пензы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3
Мероприятие
Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты
бюджет города Пензы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Подпрограмма 3
«Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»
всего
50 829,6
52 086,1
53 695,4
52 369,9
52 369,9
52 369,9
52 369,9
366 090,7
бюджет города Пензы
50 728,8
51 985,3
53 594,6
52 369,9
52 369,9
52 369,9
52 369,9
365 788,3
бюджет Пензенской области
100,8
100,8
100,8
0,0
0,0
0,0
0,0
302,4
3.1
Мероприятие
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления
всего
50 499,1
51 755,6
53 364,9
52 039,4
52 039,4
52 039,4
52 039,4
363 777,2
бюджет города Пензы
50 398,3
51 654,8
53 264,1
52 039,4
52 039,4
52 039,4
52 039,4
363 474,8
бюджет Пензенской области
100,8
100,8
100,8
0,0
0,0
0,0
0,0
302,4
3.2
Мероприятие
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями
всего
330,5
330,5
330,5
330,5
330,5
330,5
330,5
2 313,5
бюджет города Пензы
330,5
330,5
330,5
330,5
330,5
330,5
330,5
2 313,5
бюджет Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»;
1.7. Приложение № 4 «Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение №4
к муниципальной программе города Пензы
«Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2020-2026 годы»
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2020-2026 годы" на 2020 год
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию государственной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы
Суммарная планируемая результативность государственной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы
Планируемый показатель результативности государственной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"
1
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс.пас.
29200
29300
х
х
х
х
х
100,34
х
Итоговое значение (по Программе)
х
х
224 646,1
х
х
х
100,34
Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»
1
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92,7
92,8
100,11
х
х
х
х
х
х
2
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
100,00
х
х
х
х
х
х
3
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее)
%
85
85
100,00
4
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее)
%
85
85
100,00
5
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее)
%
70
70
100,00
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)
х
х
х
100,02
165 577,9
0,7371
73,72
х
х
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»
5
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
180
180
100,00
х
х
х
х
х
х
6
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100,0
100
100,00
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)
х
х
х
100,00
8 238,6
0,0367
3,67
х
х
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»
9
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
100,00
х
х
х
х
х
х
10
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
100,00
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)
х
х
х
100,00
50 829,6
0,2263
22,63
х
х
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услу и организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2020-2026 годы" на 2021 год
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию государственной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы
Суммарная планируемая результативность государственной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы
Планируемый показатель результативности государственной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"
1
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс.пас.
29300
29400
х
х
х
х
х
100,34
х
Итоговое значение (по Программе)
х
х
239 091,00
х
х
х
100,34
Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»
1
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92,8
92,9
100,11
х
х
х
х
х
х
2
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
100,00
х
х
х
х
х
х
3
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее)
%
85
85
100,00
4
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее)
%
85
85
100,00
5
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее)
%
70
70
100,00
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)
х
х
х
100,02
178 541,30
0,7468
74,69
х
х
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»
5
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
180
180
100,00
х
х
х
х
х
х
6
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100,0
100
100,00
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)
х
х
х
100,00
8 463,60
0,0354
3,54
х
х
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»
9
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
100,00
х
х
х
х
х
х
10
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
100,00
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)
х
х
х
100,00
52 086,10
0,2179
21,79
х
х
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" на 2022 год
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию государственной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы
Суммарная планируемая результативность государственной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы
Планируемый показатель результативности государственной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"
1
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс.пас.
29400
29500
х
х
х
х
х
100,34
х
Итоговое значение (по Программе)
х
х
206 870,10
х
х
х
100,34
Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»
1
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92,9
93
100,11
х
х
х
х
х
х
2
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
100,00
х
х
х
х
х
х
3
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее)
%
85
85
100,00
4
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее)
%
85
85
100,00
5
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее)
%
70
70
100,00
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)
х
х
х
100,02
144 385,00
0,6980
69,81
х
х
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»
5
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
180
180
100,00
х
х
х
х
х
х
6
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100,0
100
100,00
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)
х
х
х
100,00
8 789,70
0,0425
4,25
х
х
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»
9
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
100,00
х
х
х
х
х
х
10
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
100,00
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)
х
х
х
100,00
53 695,40
0,2596
25,96
х
х
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" на 2023 год
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию государственной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы
Суммарная планируемая результативность государственной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы
Планируемый показатель результативности государственной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"
1
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс.пас.
29500
29600
х
х
х
х
х
100,34
х
Итоговое значение (по Программе)
х
х
238 621,50
х
х
х
100,34
Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»
1
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
93
93,1
100,11
х
х
х
х
х
х
2
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
100,00
х
х
х
х
х
х
3
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее)
%
85
85
100,00
4
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее)
%
85
85
100,00
5
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее)
%
70
70
100,00
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)
х
х
х
100,02
178 556,30
0,7483
74,84
х
х
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»
5
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
180
180
100,00
х
х
х
х
х
х
6
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100,0
100
100,00
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)
х
х
х
100,00
7 695,30
0,0322
3,22
х
х
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»
9
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
100,00
х
х
х
х
х
х
10
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
100,00
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)
х
х
х
100,00
52 369,90
0,2195
21,95
х
х
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" на 2024 год
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию государственной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы
Суммарная планируемая результативность государственной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы
Планируемый показатель результативности государственной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"
1
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс.пас.
29600
29700
х
х
х
х
х
100,34
х
Итоговое значение (по Программе)
х
х
238 621,50
х
х
х
100,34
Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»
1
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
93,1
93,2
100,11
х
х
х
х
х
х
2
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
100,00
х
х
х
х
х
х
3
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее)
%
85
85
100,00
4
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее)
%
85
85
100,00
5
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее)
%
70
70
100,00
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)
х
х
х
100,02
178 556,30
0,7483
74,84
х
х
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»
5
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
180
180
100,00
х
х
х
х
х
х
6
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100,0
100
100,00
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)
х
х
х
100,00
7 695,30
0,0322
3,22
х
х
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»
9
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
100,00
х
х
х
х
х
х
10
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
100,00
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)
х
х
х
100,00
52 369,90
0,2195
21,95
х
х
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" на 2025 год
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию государственной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы
Суммарная планируемая результативность государственной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы
Планируемый показатель результативности государственной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"
1
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс.пас.
29700
29800
х
х
х
х
х
100,34
х
Итоговое значение (по Программе)
х
х
238 621,50
х
х
х
100,34
Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»
1
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
93,2
93,3
100,11
х
х
х
х
х
х
2
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
100,00
х
х
х
х
х
х
3
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее)
%
85
85
100,00
4
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее)
%
85
85
100,00
5
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее)
%
70
70
100,00
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)
х
х
х
100,02
178 556,30
0,7483
74,84
х
х
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»
5
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
180
180
100,00
х
х
х
х
х
х
6
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100,0
100
100,00
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)
х
х
х
100,00
7 695,30
0,0322
3,22
х
х
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»
9
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
100,00
х
х
х
х
х
х
10
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
100,00
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)
х
х
х
100,00
52 369,90
0,2195
21,95
х
х
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" на 2026 год
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию государственной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы
Суммарная планируемая результативность государственной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы
Планируемый показатель результативности государственной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"
1
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс.пас.
29800
29900
х
х
х
х
х
100,34
х
Итоговое значение (по Программе)
х
х
238 621,50
х
х
х
100,34
Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»
1
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
93,3
93,4
100,11
х
х
х
х
х
х
2
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
100,00
х
х
х
х
х
х
3
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее)
%
85
85
100,00
4
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее)
%
85
85
100,00
5
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее)
%
70
70
100,00
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)
х
х
х
100,02
178 556,30
0,7483
74,84
х
х
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»
5
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
180
180
100,00
х
х
х
х
х
х
6
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100,0
100
100,00
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)
х
х
х
100,00
7 695,30
0,0322
3,22
х
х
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»
9
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
100,00
х
х
х
х
х
х
10
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
100,00
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)
х
х
х
100,00
52 369,90
0,2195
21,95
х
х
»;
1.8. Приложение № 5 «Планируемая эффективность муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5
к муниципальной программе города Пензы
«Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2020-2026 годы»
Планируемая эффективность муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы»
Наименование показателя
Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы»
Планируемый показатель результативности МП
100,34
100,34
100,34
100,34
100,34
100,34
100,34
Суммарная планируемая эффективность
100,01
100,02
100,02
100,01
100,01
100,01
100,01
Отклонение
0,33
0,32
0,32
0,33
0,33
0,33
0,33
Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»
Планируемый показатель результативности
73,72
74,69
69,81
74,84
74,84
74,84
74,84
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»
Планируемый показатель результативности
3,67
3,54
4,25
3,22
3,22
3,22
3,22
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»
Планируемый показатель результативности
22,63
21,79
25,96
21,95
21,95
21,95
21,95
»;
1.9. Приложение № 6 «Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 6
к муниципальной программе города Пензы
«Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2020-2026 годы»
Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы»
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Плановое значение
Фактическое значение
Степень достижения i-показателя, %
Степень достижения целевых показателей
Плановые расходы
Фактические расходы
Полнота использования средств
Оценка эффективности реализации МП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы»
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
Тыс. пассажиров
x
x
x
x
x
Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»
Показатель регулярности движения городского общественного транспорта
%
x
x
x
x
x
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа
%
x
x
x
x
x
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее)
%
x
x
x
x
x
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее)
%
x
x
x
x
x
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее)
%
x
x
x
x
x
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»
Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок
Шт.
x
x
x
x
x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной программы
%
x
x
x
x
x
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
x
x
x
x
x
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по программе)
x
x
x
x
где:
- плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;
- фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;
- степень достижения i-ого целевого показателя МП;
- плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);
- фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);
- степень достижения целевых показателей МП (результативность);
- полнота использования запланированных на реализацию МП средств;
- эффективность реализации МП.
1.10. Приложение № 7 «План реализации муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 7
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуги организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2020-2026 годы"
План реализации муниципальной программы города Пензы
ПЛАН
реализации муниципальной программы города Пензы
«Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2020-2026 годы»
на 2020 год
Управление транспорта и связи города Пензы
(указать наименование органа местного самоуправления)
№ п/п
Наименование
подпрограммы,
мероприятий
Ответственный исполнитель (должность)
Срок начала реализации
Срок
окончания
реализации
Ожидаемый результат
Источник финансирования
Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы)
Финансирование, тыс. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
1
Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе».
Заместитель
начальника
Управления
2020
2026
X
бюджет города Пензы
912
04
08
0710000000
X
165 577,9
1.1
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, в том числе:
Начальник
отдела
учета и отчетности
2020
2026
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы
бюджет города Пензы
912
04
08
0710300000
811
34 156,3
1.1.1
Возмещение недополученных доходов от перевозки городским пассажирским транспортом отдельных категорий граждан, определенных решением Пензенской городской Думы от 22.12.2016 г. № 610-30/6 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде льготного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы в 2017-2021 годах»
Начальник
отдела
учета и отчетности
2020
2026
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы
бюджет города Пензы
912
04
08
0710321960
811
30 580,0
1.1.2
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом
Начальник
отдела
учета и отчетности
2020
2026
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы
бюджет города Пензы
912
04
08
0710326430
811
3 576,3
1.2
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ
Начальник
отдела
учета и отчетности
2020
2026
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы
бюджет города Пензы
912
04
08
0710421970
811
37 400,0
1.3
Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с
муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров
Начальник
отдела
учета и отчетности
2020
2026
Увеличение доли перевозки пассажиров городским пассажирским электрическим транспортом
бюджет города Пензы
912
04
08
0710726550
244
84 021,6
1.4
Разработка концепции развития общественного транспорта в г.Пензе для оптимизации маршрутно-транспортной сети
Начальник
отдела
учета и отчетности
2020
2020
Оптимизация маршрутно-транспортной сети
бюджет города Пензы
912
04
08
0710827730
244
10 000,0
2.
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг».
Заместитель
начальника
Управления
2020
2026
X
бюджет города Пензы
912
04
08
0720188000
000
8 238,6
2.1
Руководство и управление в сфере установленных функций
Заместитель
начальника
Управления
2020
2026
Стабилизация работы общественного пассажирского транспорта города Пензы.
бюджет города Пензы
912
04
08
0720188000
000
8 238,6
из них:
Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления
Заместитель
начальника
Управления
2020
2026
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
бюджет города Пензы
912
04
08
0720188100
120
7 895,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Заместитель
начальника
Управления
2020
2026
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
бюджет города Пензы
912
04
08
0720188200
120
32,3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Заместитель
начальника
Управления
2020
2026
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
бюджет города Пензы
912
04
08
0720188200
240
308,8
Уплата прочих налогов, сборов
Заместитель
начальника
Управления
2020
2026
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
бюджет города Пензы
912
04
08
0720188200
850
2,0
3.
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»
Заместитель
начальника
Управления
2020
2026
Х
бюджет города Пензы
912
04
08
0730000000
000
50 728,8
бюджет Пензенской области
912
04
08
0730000000
000
100,8
3.1
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления
Заместитель начальника Управления
Начальник отдела учета и отчетности
2020
2026
Достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов, средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок
бюджет города Пензы
912
04
08
0730180320
611
50 365,0
912
04
08
07301Z1053
611
5,3
912
04
08
0730180320
612
28,0
бюджет Пензенской области
912
04
08
0730171053
611
100,8
3.2
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями
Заместитель начальника Управления
Начальник отдела учета и отчетности
2020
2026
Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями – получателей мер социальной поддержки.
бюджет города Пензы
912
04
08
07302S1530
611
330,5
Бюджет Пензенской области
912
04
08
0730200000
611
0,0
Итого
X
X
X
X
X
224 646,1
»;
1.11. Приложение № 9 «Перечень мероприятий Муниципальной программы по муниципальной программе «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение №9
к муниципальной программе города Пензы
«Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2020-2026 годы»
Перечень мероприятий Муниципальной программы по муниципальной программе
«Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2020-2026 годы»
п/п
Наименование мероприятий
Исполнители
Срок исполнения (год)
Объем финансирования, млн. руб.
Показатель результата мероприятия по годам
Всего
Бюджет города Пензы
Бюджет Пензенской области
Федеральный бюджет
Внебюджет- ные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»
Цель подпрограммы:
Обеспечение потребностей всех слоев населения города в транспортных услугах пассажирского транспорта общего пользования
Задача подпрограммы:
Оптимизация маршрутной сети, обеспечивающей потребности населения города в пассажирских перевозках.
Повышение эффективности, качества и безопасности перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом.
Увеличение доли населения, пользующегося услугами городского пассажирского транспорта.
Обновление подвижного состава, количественное увеличение муниципального городского пассажирского автотранспорта
1.1.
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом
Управление транспорта и связи города Пензы
Итого
228 537,8
228 537,8
0
0
0
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее 85%)
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее 85%)
Показатели регулярности движения общественного транспорта ежегодно растет:
2020 - 92,8%
2021 - 92,9%
2022 – 93,0%
2023 – 93,1%
2024 – 93,2%
2025 – 93,3%
2026 – 93,4%
Количество перевозимых пассажиров растет:
2020 - 29300
2021 - 29400
2022 – 29500
2023 – 29600
2024 – 29700
2025 – 29800
2026 – 29900
2020
34 156,3
34 156,3
0
0
0
2021
34 156,3
34 156,3
0
0
0
2022
0,0
0,0
0
0
0
2023
40 056,3
40 056,3
0
0
0
2024
40 056,3
40 056,3
0
0
0
2025
40 056,3
40 056,3
0
0
0
2026
40 056,3
40 056,3
0
0
0
1.2.
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ
Управление транспорта и связи города Пензы
Итого
238 200,0
238 200,0
0
0
0
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее 70 %)
2020
37 400,0
37 400,0
0
0
0
2021
37 400,0
37 400,0
0
0
0
2022
37 400,0
37 400,0
0
0
0
2023
31 500,0
31 500,0
0
0
0
2024
31 500,0
31 500,0
0
0
0
2025
31 500,0
31 500,0
0
0
0
2026
31 500,0
31 500,0
0
0
0
1.3.
Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров
Управление транспорта и связи города Пензы
Итого
725 991,6
725 991,6
0
0
0
2020
84 021,6
84 021,6
0
0
0
2021
106 985,0
106 985,0
0
0
0
2022
106 985,0
106 985,0
0
0
0
2023
107 000,0
107 000,0
0
0
0
2024
107 000,0
107 000,0
0
0
0
2025
107 000,0
107 000,0
0
0
0
2026
107 000,0
107 000,0
0
0
0
1.4.
Разработка концепции развития общественного транспорта в г.Пензе для оптимизации маршрутно-транспортной сети
Управление транспорта и связи города Пензы
Итого
10 000,0
10 000,0
0
0
0
2020
10 000,0
10 000,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 1
Итого
1 202 729,4
1 202 729,4
0
0
0
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения городского округа (муниципального района) ежегодно равна нулю
2020
165 577,9
165 577,9
0
0
0
2021
178 541,3
178 541,3
0
0
0
2022
144 385,0
144 385,0
0
0
0
2023
178 556,3
178 556,3
0
0
0
2024
178 556,3
178 556,3
0
0
0
2025
178 556,3
178 556,3
0
0
0
2026
178 556,3
178 556,3
0
0
0
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»
Цели подпрограммы: Формирование и реализация муниципальной политики в сфере транспортного обслуживания населения
Задачи подпрограммы:
Совершенствование транспортной инфраструктуры, развитие прогрессивных методов и средств организации движения пассажирского транспорта.
Формирование эффективной системы контроля качества перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом.
Создание правовых и финансово-экономических условий, способствующих устойчивому и эффективному функционированию городского пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта
2.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций
Управление транспорта и связи города Пензы
Итого
56 273,1
56 273,1
0
0
0
Уровень освоения бюджетных средств ежегодно 100%
2020
8 238,6
8 238,6
0
0
0
2021
8 463,6
8 463,6
0
0
0
2022
8 789,7
8 789,7
0
0
0
2023
7 695,3
7 695,3
0
0
0
2024
7 695,3
7 695,3
0
0
0
2025
7 695,3
7 695,3
0
0
0
2026
7 695,3
7 695,3
0
0
0
2.2.
Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок
Управление транспорта и связи города Пензы
Итого
0
0
0
0
0
Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок ежегодно не менее 180
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
0
2025
0
0
0
0
0
2026
0
0
0
0
0
2.3
Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты
Управление транспорта и связи города Пензы
Итого
0
0
0
0
0
Изменение схем организации дорожного движения общественного транспорта осуществляется по мере необходимости
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
0
2025
0
0
0
0
0
2026
0
0
0
0
0
Проведение ежегодно не менее 2 мероприятий
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 2
Итого
56 273,1
56 273,1
0
0
0
2020
8 238,6
8 238,6
0
0
0
2021
8 463,6
8 463,6
0
0
0
2022
8 789,7
8 789,7
0
0
0
2023
7 695,3
7 695,3
0
0
0
2024
7 695,3
7 695,3
0
0
0
2025
7 695,3
7 695,3
0
0
0
2026
7 695,3
7 695,3
0
0
0
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»
Цель подпрограммы: Обеспечение потребностей учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и пассажиров с ограниченными физическими возможностями в сфере транспортного обслуживания
Задача подпрограммы:
Повышение качества транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления.
Предоставление транспортных услуг лицам с ограниченными физическими возможностями в целях обеспечения доступа граждан к объектам социальной инфраструктуры
3.1.
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления
Управление транспорта и связи города Пензы
Итого
363 777,2
363 474,8
302,4
0
0
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию ежегодно не менее 95%
2020
50 499,1
50 398,3
100,8
0
0
2021
51 755,6
51 654,8
100,8
0
0
2022
53 364,9
53 264,1
100,8
0
0
2023
52 039,4
52 039,4
0
0
0
2024
52 039,4
52 039,4
0
0
0
2025
52 039,4
52 039,4
0
0
0
2026
52 039,4
52 039,4
0
0
0
3.2.
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями
Управление транспорта и связи города Пензы
Итого
2313,5
2313,5
0
0
0
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств не менее 95%
2020
330,5
330,5
0
0
0
2021
330,5
330,5
0
0
0
2022
330,5
330,5
0
0
0
2023
330,5
330,5
0
0
0
2024
330,5
330,5
0
0
0
2025
330,5
330,5
0
0
0
2026
330,5
330,5
0
0
0
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 3
Итого
366 090,7
365 788,3
302,4
0
0
2020
50 829,6
50 728,8
100,8
0
0
2021
52 086,1
51 985,3
100,8
0
0
2022
53 695,4
53 594,6
100,8
0
0
2023
52 369,9
52 369,9
0
0
0
2024
52 369,9
52 369,9
0
0
0
2025
52 369,9
52 369,9
0
0
0
2026
52 369,9
52 369,9
0
0
0
В ЦЕЛОМ ПО ПРОГРАММЕ
Итого
1 625 093,2
1 624 790,8
302,4
0
0
2020
224 646,1
224 545,3
100,8
0
0
2021
239 091,0
238 990,2
100,8
0
0
2022
206 870,1
206 769,3
100,8
0
0
2023
238 621,5
238 621,5
0
0
0
2024
238 621,5
238 621,5
0
0
0
2025
238 621,5
238 621,5
0
0
0
2026
238 621,5
238 621,5
0
0
0
»;
2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.
3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства, Управление транспорта и связи города Пензы.
Глава администрации города
А.В. Лузгин
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Емейл: goradm@sura.ru
Должность: главный специалист"пл.Маршала Жукова
Дата подписи: 09.07.2020 16:45:38
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2020 г. № 878/3
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 03.10.2019 г. № 1915/3 «Об утверждении муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 № 1527 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы», руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации города Пензы от 03.10.2019 г. № 1915/3 «Об утверждении муниципальной программы города Пензы Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований программы
Общий объём финансирования мероприятий Программы составит 1 625 093,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 224 646,1 тыс. руб.;
2021 год – 239 091,0 тыс. руб.;
2022 год – 206 870,1 тыс. руб.;
2023 год – 238 621,5 тыс. руб.;
2024 год – 238 621,5 тыс. руб.;
2025 год – 238 621,5 тыс. руб.;
2026 год – 238 621,5 тыс. руб.
– за счет средств бюджета города Пензы – 1 624 790,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 224 545,3 тыс. руб.;
2021 год – 238 990,2 тыс. руб.;
2022 год – 206 769,3 тыс. руб.;
2023 год – 238 621,5 тыс. руб.;
2024 год – 238 621,5 тыс. руб.;
2025 год – 238 621,5 тыс.руб.;
2026 год – 238 621,5 тыс. руб.
– за счет средств бюджета Пензенской области – 302,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 100,8 тыс. руб.;
2021 год – 100,8 тыс. руб.;
2022 год – 100,8 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;
2025 год – 0,0 тыс. руб.;
2026 год – 0,0 тыс. руб.
»;
1.2. Раздел 3 «Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и (или) решения задач» Программы изложить в следующей редакции:
«3.Целевые показатели (индикаторы) достижения целей
и (или) решения задач
Перечень целевых показателей муниципальной Программы и их значения приведены в приложении № 1 к муниципальной Программе.
Целевой индикатор Программы «Количество перевозимых пассажиров за отчетный период» определяется по фактическому количеству перевезенных пассажиров за отчетный период.
Целевой индикатор Программы «Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками» рассчитывается отношением числа фактически совершенных поездок за отчетный период времени к базовому показателю. Базовый показатель рассчитывается как сумма среднего значения показателя количества перевезенных пассажиров за 3 календарных года всеми получателями субсидии, предшествующих плановому периоду. Базовый показатель на 2020 год равен 2 280 036. Значение целевого показателя ежегодно принимается в размере не менее 85 % от базового показателя».
Целевой индикатор Программы «Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками» рассчитывается отношением числа фактически совершенных поездок за отчетный период времени к базовому показателю. Базовый показатель рассчитывается как сумма среднего значения показателя количества перевезенных пассажиров за 3 календарных года всеми получателями субсидии, предшествующих плановому периоду. Базовый показатель на 2020 год равен 200 836. Значение целевого показателя ежегодно принимается в размере не менее 85% от базового показателя.
Целевой индикатор Программы «Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ» рассчитывается отношением числа фактически совершенных поездок за отчетный период времени к базовому показателю. Базовый показатель рассчитывается как сумма среднего значения показателя количества перевезенных пассажиров за 3 календарных года всеми получателями субсидии, предшествующих плановому периоду. Базовый показатель на 2020 год равен 424 805. Значение целевого показателя ежегодно принимается в размере не менее 70 % от базового показателя
Целевые индикаторы Подпрограммы №1:
- «Показатель регулярности движения городского общественного транспорта» рассчитывается отношением числа фактически выполненных рейсов за отчетный период времени к общему количеству рейсов, предусмотренных расписанием движения за отчетный период времени в %:
99636 рейсов / 108300 рейсов х 100 = 92,7% (базовый показатель).
- «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа». Значение целевого показателя ежегодно нулевое значение, т.к. муниципальное образование – город Пенза, является административным центром Пензенской области и в черте города Пензы отсутствуют населенные пункты, удаленные от автобусной остановки более чем на 3 км.
Целевые индикаторы Подпрограммы №2:
- «Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок» определяется по фактическому количеству проведенных контрольных мероприятий за отчетный период.
- «Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» характеризует эффективность использования финансовых ресурсов и рассчитывается отношением общего объема бюджетных ассигнований, затраченных в рамках муниципальной Программы, к объему бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.
225896,2 тыс. руб. / 225896,2 тыс. руб. х 100% = 100%
Значение целевого показателя ежегодно принимается 100% от базового показателя.
Целевые индикаторы Подпрограммы №3:
- «Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию» рассчитывается процентным отношением учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, к общему количеству заявок на получение транспортных услуг, принятых от учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления.
,
где
- доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию,
- учреждения и организации бюджетной сферы и органы местного самоуправления, получившие услуги по транспортному обслуживанию,
- общее количество заявок на получение услуг по транспортному обслуживанию, принятых от учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления.
Значение целевого показателя ежегодно принимается не менее 95%.
- «Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств» рассчитывается процентным соотношением граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, к общему количеству заявок на получение услуг по предоставлению транспортных средств, принятых от граждан с ограниченными физическими возможностями.
,
где
- доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств,
- граждане с ограниченными физическими возможностями, получившие услуги по предоставлению транспортных средств,
- общее количество заявок на получение услуг по предоставлению транспортных средств, принятых от граждан с ограниченными физическими возможностями.
Значение целевого показателя ежегодно принимается не менее 95%.
»;
1.3. В пункте 10.1.1. «Паспорт подпрограммы муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» Раздела 10 Программы:
1.3.1. Строку «Целевые показатели подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе» изложить в следующей редакции:
«
Целевые показатели подпрограммы
Показатель регулярности движения городского общественного транспорта
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ
»;
1.4. В пункте 10.2.1. «Паспорт подпрограммы муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» Раздела 10 Программы:
1.4.1. Строку «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг» изложить в следующей редакции:
«
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет – 56 273,1 тыс. рублей, в т.ч.
2020 год – 8 238,6 тыс. руб.;
2021 год – 8 463,6 тыс. руб.;
2022 год – 8 789,7 тыс.руб.;
2023 год – 7 695,3 тыс.руб.;
2024 год – 7 695,3 тыс.руб.;
2025 год – 7 695,3 тыс.руб.;
2026 год – 7 695,3 тыс.руб.
»;
1.4.2. Пункт 10.2.7. «Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» раздела 10 Программы изложить в следующей редакции:
«10.2.7. Объём финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет
– 56 273,1 тыс. рублей, в т.ч.
2020 год – 8 238,6 тыс. руб.;
2021 год – 8 463,6 тыс. руб.;
2022 год – 8 789,7 тыс.руб.;
2023 год – 7 695,3 тыс.руб.;
2024 год – 7 695,3 тыс.руб.;
2025 год – 7 695,3 тыс.руб.;
2026 год –7 695,3 тыс.руб.
»;
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Емейл: goradm@sura.ru
Должность: главный специалист"пл.Маршала Жукова
Дата подписи: 09.07.2020 16:45:38
1.5. Приложение № 1 «Перечень целевых показателей муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение №1
к муниципальной программе города Пензы
«Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2020-2026 годы»
Перечень целевых показателей муниципальной программы города Пензы
«Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы»
Ответственный исполнитель
Управление транспорта и связи города Пензы
№п/п
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
№ пп. мероприятий
Ожидаемые результаты
Значение целевых показателей
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы»
1
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
Тыс. пассажиров
х
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы
29300
29400
29500
29600
29700
29800
29900
Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»
1
Показатель регулярности движения городского общественного транспорта
%
1.1, 1.2, 1.3
Стабилизация работы общественного пассажирского транспорта города Пензы. Повышение уровня доступности транспортной системы города Пензы
92,8
92,9
93,0
93,1
93,2
93,3
93,4
2
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее)
%
1.1
Обеспечение перевозок отдельных категорий граждан, пользующихся правом льготного и бесплатного проезда в автобусах большого класса
85
85
85
85
85
85
85
3
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее)
%
1.1
Обеспечение перевозок отдельных категорий граждан, пользующихся правом льготного и бесплатного проезда в автобусах большого класса
85
85
85
85
85
85
85
4
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа
%
1.1, 1.2, 1.3
Повышение уровня доступности транспортной системы города Пензы
0
0
0
0
0
0
0
5
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее)
%
1.2
Обеспечение перевозок пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ
70
70
70
70
70
70
70
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»
1
Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок
Шт.
2.2, 2.3
Модернизация технического обеспечения пассажирского транспорта, систем и механизмов контроля, совершенствование технологии транспортных процессов.
180
180
180
180
180
180
180
2
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной программы
%
2.1
Стабилизация работы общественного пассажирского транспорта города Пензы.
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»
1
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
3.1
Достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов, средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок
95
95
95
95
95
95
95
2
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
3.2
Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями - получателей мер социальной поддержки.
95
95
95
95
95
95
95
»;
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Емейл: goradm@sura.ru
Должность: главный специалист"пл.Маршала Жукова
Дата подписи: 09.07.2020 16:45:38
1.6. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3
к муниципальной программе города Пензы
«Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2020-2026 годы»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
«Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление транспорта и связи города Пензы
(указать наименование органа местного самоуправления)
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Муниципальная программа
«Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы»
всего
224 646,1
239 091,0
206 870,1
238 621,5
238 621,5
238 621,5
238 621,5
1 625 093,2
бюджет города Пензы
224 545,3
238 990,2
206 769,3
238 621,5
238 621,5
238 621,5
238 621,5
1 624 790,8
бюджет Пензенской области
100,8
100,8
100,8
0,0
0,0
0,0
0,0
302,4
1
Подпрограмма 1
«Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе».
всего
165 577,9
178 541,3
144 385,0
178 556,3
178 556,3
178 556,3
178 556,3
1 202 729,4
бюджет города Пензы
165 577,9
178 541,3
144 385,0
178 556,3
178 556,3
178 556,3
178 556,3
1 202 729,4
бюджет Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Мероприятие
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, в том числе:
бюджет города Пензы
34 156,3
34 156,3
0,0
40 056,3
40 056,3
40 056,3
40 056,3
228 537,8
1.1.1
Мероприятие
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом
бюджет города Пензы
3 576,3
3 576,3
0,0
3 576,3
3 576,3
3 576,3
3 576,3
21 457,8
1.1.2
Мероприятие
Возмещение недополученных доходов от перевозки городским пассажирским транспортом отдельных категорий граждан, определенных решением Пензенской городской Думы от 22.12.2016 г. № 610-30/6 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде льготного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы в 2017-2021 годах»
бюджет города Пензы
30 580,0
30 580,0
0,0
36 480,0
36 480,0
36 480,0
36 480,0
207 080,0
1.2
Мероприятие
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.
бюджет города Пензы
37 400,0
37 400,0
37 400,0
31 500,0
31 500,0
31 500,00
31 500,0
238 200,0
1.3
Мероприятие
Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров
бюджет города Пензы
84 021,6
106 985,0
106 985,0
107 000,0
107 000,0
107 000,0
107 000,0
725 991,6
1.4
Мероприятие
Разработка концепции развития общественного транспорта в г. Пензе для оптимизации маршрутно-транспортной сети
бюджет города Пензы
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0
2
Подпрограмма 2
«Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»
бюджет города Пензы
8 238,6
8 463,6
8 789,7
7 695,3
7 695,3
7 695,3
7 695,3
56 273,1
2.1
Мероприятие
Руководство и управление в сфере установленных функций
бюджет города Пензы
8 238,6
8 463,6
8 789,7
7 695,3
7 695,3
7 695,3
7 695,3
56 273,1
2.2
Мероприятие
Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок
бюджет города Пензы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3
Мероприятие
Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты
бюджет города Пензы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Подпрограмма 3
«Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»
всего
50 829,6
52 086,1
53 695,4
52 369,9
52 369,9
52 369,9
52 369,9
366 090,7
бюджет города Пензы
50 728,8
51 985,3
53 594,6
52 369,9
52 369,9
52 369,9
52 369,9
365 788,3
бюджет Пензенской области
100,8
100,8
100,8
0,0
0,0
0,0
0,0
302,4
3.1
Мероприятие
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления
всего
50 499,1
51 755,6
53 364,9
52 039,4
52 039,4
52 039,4
52 039,4
363 777,2
бюджет города Пензы
50 398,3
51 654,8
53 264,1
52 039,4
52 039,4
52 039,4
52 039,4
363 474,8
бюджет Пензенской области
100,8
100,8
100,8
0,0
0,0
0,0
0,0
302,4
3.2
Мероприятие
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями
всего
330,5
330,5
330,5
330,5
330,5
330,5
330,5
2 313,5
бюджет города Пензы
330,5
330,5
330,5
330,5
330,5
330,5
330,5
2 313,5
бюджет Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»;
1.7. Приложение № 4 «Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение №4
к муниципальной программе города Пензы
«Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2020-2026 годы»
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2020-2026 годы" на 2020 год
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию государственной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы
Суммарная планируемая результативность государственной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы
Планируемый показатель результативности государственной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"
1
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс.пас.
29200
29300
х
х
х
х
х
100,34
х
Итоговое значение (по Программе)
х
х
224 646,1
х
х
х
100,34
Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»
1
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92,7
92,8
100,11
х
х
х
х
х
х
2
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
100,00
х
х
х
х
х
х
3
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее)
%
85
85
100,00
4
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее)
%
85
85
100,00
5
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее)
%
70
70
100,00
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)
х
х
х
100,02
165 577,9
0,7371
73,72
х
х
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»
5
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
180
180
100,00
х
х
х
х
х
х
6
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100,0
100
100,00
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)
х
х
х
100,00
8 238,6
0,0367
3,67
х
х
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»
9
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
100,00
х
х
х
х
х
х
10
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
100,00
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)
х
х
х
100,00
50 829,6
0,2263
22,63
х
х
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услу и организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2020-2026 годы" на 2021 год
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию государственной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы
Суммарная планируемая результативность государственной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы
Планируемый показатель результативности государственной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"
1
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс.пас.
29300
29400
х
х
х
х
х
100,34
х
Итоговое значение (по Программе)
х
х
239 091,00
х
х
х
100,34
Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»
1
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92,8
92,9
100,11
х
х
х
х
х
х
2
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
100,00
х
х
х
х
х
х
3
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее)
%
85
85
100,00
4
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее)
%
85
85
100,00
5
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее)
%
70
70
100,00
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)
х
х
х
100,02
178 541,30
0,7468
74,69
х
х
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»
5
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
180
180
100,00
х
х
х
х
х
х
6
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100,0
100
100,00
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)
х
х
х
100,00
8 463,60
0,0354
3,54
х
х
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»
9
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
100,00
х
х
х
х
х
х
10
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
100,00
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)
х
х
х
100,00
52 086,10
0,2179
21,79
х
х
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" на 2022 год
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию государственной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы
Суммарная планируемая результативность государственной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы
Планируемый показатель результативности государственной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"
1
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс.пас.
29400
29500
х
х
х
х
х
100,34
х
Итоговое значение (по Программе)
х
х
206 870,10
х
х
х
100,34
Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»
1
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92,9
93
100,11
х
х
х
х
х
х
2
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
100,00
х
х
х
х
х
х
3
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее)
%
85
85
100,00
4
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее)
%
85
85
100,00
5
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее)
%
70
70
100,00
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)
х
х
х
100,02
144 385,00
0,6980
69,81
х
х
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»
5
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
180
180
100,00
х
х
х
х
х
х
6
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100,0
100
100,00
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)
х
х
х
100,00
8 789,70
0,0425
4,25
х
х
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»
9
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
100,00
х
х
х
х
х
х
10
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
100,00
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)
х
х
х
100,00
53 695,40
0,2596
25,96
х
х
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" на 2023 год
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию государственной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы
Суммарная планируемая результативность государственной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы
Планируемый показатель результативности государственной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"
1
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс.пас.
29500
29600
х
х
х
х
х
100,34
х
Итоговое значение (по Программе)
х
х
238 621,50
х
х
х
100,34
Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»
1
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
93
93,1
100,11
х
х
х
х
х
х
2
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
100,00
х
х
х
х
х
х
3
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее)
%
85
85
100,00
4
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее)
%
85
85
100,00
5
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее)
%
70
70
100,00
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)
х
х
х
100,02
178 556,30
0,7483
74,84
х
х
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»
5
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
180
180
100,00
х
х
х
х
х
х
6
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100,0
100
100,00
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)
х
х
х
100,00
7 695,30
0,0322
3,22
х
х
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»
9
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
100,00
х
х
х
х
х
х
10
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
100,00
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)
х
х
х
100,00
52 369,90
0,2195
21,95
х
х
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" на 2024 год
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию государственной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы
Суммарная планируемая результативность государственной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы
Планируемый показатель результативности государственной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"
1
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс.пас.
29600
29700
х
х
х
х
х
100,34
х
Итоговое значение (по Программе)
х
х
238 621,50
х
х
х
100,34
Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»
1
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
93,1
93,2
100,11
х
х
х
х
х
х
2
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
100,00
х
х
х
х
х
х
3
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее)
%
85
85
100,00
4
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее)
%
85
85
100,00
5
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее)
%
70
70
100,00
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)
х
х
х
100,02
178 556,30
0,7483
74,84
х
х
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»
5
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
180
180
100,00
х
х
х
х
х
х
6
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100,0
100
100,00
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)
х
х
х
100,00
7 695,30
0,0322
3,22
х
х
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»
9
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
100,00
х
х
х
х
х
х
10
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
100,00
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)
х
х
х
100,00
52 369,90
0,2195
21,95
х
х
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" на 2025 год
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию государственной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы
Суммарная планируемая результативность государственной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы
Планируемый показатель результативности государственной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"
1
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс.пас.
29700
29800
х
х
х
х
х
100,34
х
Итоговое значение (по Программе)
х
х
238 621,50
х
х
х
100,34
Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»
1
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
93,2
93,3
100,11
х
х
х
х
х
х
2
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
100,00
х
х
х
х
х
х
3
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее)
%
85
85
100,00
4
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее)
%
85
85
100,00
5
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее)
%
70
70
100,00
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)
х
х
х
100,02
178 556,30
0,7483
74,84
х
х
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»
5
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
180
180
100,00
х
х
х
х
х
х
6
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100,0
100
100,00
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)
х
х
х
100,00
7 695,30
0,0322
3,22
х
х
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»
9
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
100,00
х
х
х
х
х
х
10
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
100,00
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)
х
х
х
100,00
52 369,90
0,2195
21,95
х
х
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" на 2026 год
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию государственной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы
Суммарная планируемая результативность государственной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы
Планируемый показатель результативности государственной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"
1
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс.пас.
29800
29900
х
х
х
х
х
100,34
х
Итоговое значение (по Программе)
х
х
238 621,50
х
х
х
100,34
Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»
1
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
93,3
93,4
100,11
х
х
х
х
х
х
2
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
100,00
х
х
х
х
х
х
3
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее)
%
85
85
100,00
4
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее)
%
85
85
100,00
5
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее)
%
70
70
100,00
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)
х
х
х
100,02
178 556,30
0,7483
74,84
х
х
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»
5
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
180
180
100,00
х
х
х
х
х
х
6
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100,0
100
100,00
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)
х
х
х
100,00
7 695,30
0,0322
3,22
х
х
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»
9
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
100,00
х
х
х
х
х
х
10
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
100,00
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)
х
х
х
100,00
52 369,90
0,2195
21,95
х
х
»;
1.8. Приложение № 5 «Планируемая эффективность муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5
к муниципальной программе города Пензы
«Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2020-2026 годы»
Планируемая эффективность муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы»
Наименование показателя
Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы»
Планируемый показатель результативности МП
100,34
100,34
100,34
100,34
100,34
100,34
100,34
Суммарная планируемая эффективность
100,01
100,02
100,02
100,01
100,01
100,01
100,01
Отклонение
0,33
0,32
0,32
0,33
0,33
0,33
0,33
Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»
Планируемый показатель результативности
73,72
74,69
69,81
74,84
74,84
74,84
74,84
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»
Планируемый показатель результативности
3,67
3,54
4,25
3,22
3,22
3,22
3,22
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»
Планируемый показатель результативности
22,63
21,79
25,96
21,95
21,95
21,95
21,95
»;
1.9. Приложение № 6 «Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 6
к муниципальной программе города Пензы
«Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2020-2026 годы»
Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы»
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Плановое значение
Фактическое значение
Степень достижения i-показателя, %
Степень достижения целевых показателей
Плановые расходы
Фактические расходы
Полнота использования средств
Оценка эффективности реализации МП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы»
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
Тыс. пассажиров
x
x
x
x
x
Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»
Показатель регулярности движения городского общественного транспорта
%
x
x
x
x
x
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа
%
x
x
x
x
x
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее)
%
x
x
x
x
x
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее)
%
x
x
x
x
x
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее)
%
x
x
x
x
x
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»
Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок
Шт.
x
x
x
x
x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной программы
%
x
x
x
x
x
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
x
x
x
x
x
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по программе)
x
x
x
x
где:
- плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;
- фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;
- степень достижения i-ого целевого показателя МП;
- плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);
- фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);
- степень достижения целевых показателей МП (результативность);
- полнота использования запланированных на реализацию МП средств;
- эффективность реализации МП.
1.10. Приложение № 7 «План реализации муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 7
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуги организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2020-2026 годы"
План реализации муниципальной программы города Пензы
ПЛАН
реализации муниципальной программы города Пензы
«Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2020-2026 годы»
на 2020 год
Управление транспорта и связи города Пензы
(указать наименование органа местного самоуправления)
№ п/п
Наименование
подпрограммы,
мероприятий
Ответственный исполнитель (должность)
Срок начала реализации
Срок
окончания
реализации
Ожидаемый результат
Источник финансирования
Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы)
Финансирование, тыс. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
1
Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе».
Заместитель
начальника
Управления
2020
2026
X
бюджет города Пензы
912
04
08
0710000000
X
165 577,9
1.1
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, в том числе:
Начальник
отдела
учета и отчетности
2020
2026
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы
бюджет города Пензы
912
04
08
0710300000
811
34 156,3
1.1.1
Возмещение недополученных доходов от перевозки городским пассажирским транспортом отдельных категорий граждан, определенных решением Пензенской городской Думы от 22.12.2016 г. № 610-30/6 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде льготного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы в 2017-2021 годах»
Начальник
отдела
учета и отчетности
2020
2026
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы
бюджет города Пензы
912
04
08
0710321960
811
30 580,0
1.1.2
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом
Начальник
отдела
учета и отчетности
2020
2026
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы
бюджет города Пензы
912
04
08
0710326430
811
3 576,3
1.2
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ
Начальник
отдела
учета и отчетности
2020
2026
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы
бюджет города Пензы
912
04
08
0710421970
811
37 400,0
1.3
Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с
муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров
Начальник
отдела
учета и отчетности
2020
2026
Увеличение доли перевозки пассажиров городским пассажирским электрическим транспортом
бюджет города Пензы
912
04
08
0710726550
244
84 021,6
1.4
Разработка концепции развития общественного транспорта в г.Пензе для оптимизации маршрутно-транспортной сети
Начальник
отдела
учета и отчетности
2020
2020
Оптимизация маршрутно-транспортной сети
бюджет города Пензы
912
04
08
0710827730
244
10 000,0
2.
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг».
Заместитель
начальника
Управления
2020
2026
X
бюджет города Пензы
912
04
08
0720188000
000
8 238,6
2.1
Руководство и управление в сфере установленных функций
Заместитель
начальника
Управления
2020
2026
Стабилизация работы общественного пассажирского транспорта города Пензы.
бюджет города Пензы
912
04
08
0720188000
000
8 238,6
из них:
Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления
Заместитель
начальника
Управления
2020
2026
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
бюджет города Пензы
912
04
08
0720188100
120
7 895,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Заместитель
начальника
Управления
2020
2026
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
бюджет города Пензы
912
04
08
0720188200
120
32,3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Заместитель
начальника
Управления
2020
2026
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
бюджет города Пензы
912
04
08
0720188200
240
308,8
Уплата прочих налогов, сборов
Заместитель
начальника
Управления
2020
2026
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
бюджет города Пензы
912
04
08
0720188200
850
2,0
3.
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»
Заместитель
начальника
Управления
2020
2026
Х
бюджет города Пензы
912
04
08
0730000000
000
50 728,8
бюджет Пензенской области
912
04
08
0730000000
000
100,8
3.1
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления
Заместитель начальника Управления
Начальник отдела учета и отчетности
2020
2026
Достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов, средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок
бюджет города Пензы
912
04
08
0730180320
611
50 365,0
912
04
08
07301Z1053
611
5,3
912
04
08
0730180320
612
28,0
бюджет Пензенской области
912
04
08
0730171053
611
100,8
3.2
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями
Заместитель начальника Управления
Начальник отдела учета и отчетности
2020
2026
Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями – получателей мер социальной поддержки.
бюджет города Пензы
912
04
08
07302S1530
611
330,5
Бюджет Пензенской области
912
04
08
0730200000
611
0,0
Итого
X
X
X
X
X
224 646,1
»;
1.11. Приложение № 9 «Перечень мероприятий Муниципальной программы по муниципальной программе «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение №9
к муниципальной программе города Пензы
«Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2020-2026 годы»
Перечень мероприятий Муниципальной программы по муниципальной программе
«Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2020-2026 годы»
п/п
Наименование мероприятий
Исполнители
Срок исполнения (год)
Объем финансирования, млн. руб.
Показатель результата мероприятия по годам
Всего
Бюджет города Пензы
Бюджет Пензенской области
Федеральный бюджет
Внебюджет- ные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»
Цель подпрограммы:
Обеспечение потребностей всех слоев населения города в транспортных услугах пассажирского транспорта общего пользования
Задача подпрограммы:
Оптимизация маршрутной сети, обеспечивающей потребности населения города в пассажирских перевозках.
Повышение эффективности, качества и безопасности перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом.
Увеличение доли населения, пользующегося услугами городского пассажирского транспорта.
Обновление подвижного состава, количественное увеличение муниципального городского пассажирского автотранспорта
1.1.
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом
Управление транспорта и связи города Пензы
Итого
228 537,8
228 537,8
0
0
0
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее 85%)
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее 85%)
Показатели регулярности движения общественного транспорта ежегодно растет:
2020 - 92,8%
2021 - 92,9%
2022 – 93,0%
2023 – 93,1%
2024 – 93,2%
2025 – 93,3%
2026 – 93,4%
Количество перевозимых пассажиров растет:
2020 - 29300
2021 - 29400
2022 – 29500
2023 – 29600
2024 – 29700
2025 – 29800
2026 – 29900
2020
34 156,3
34 156,3
0
0
0
2021
34 156,3
34 156,3
0
0
0
2022
0,0
0,0
0
0
0
2023
40 056,3
40 056,3
0
0
0
2024
40 056,3
40 056,3
0
0
0
2025
40 056,3
40 056,3
0
0
0
2026
40 056,3
40 056,3
0
0
0
1.2.
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ
Управление транспорта и связи города Пензы
Итого
238 200,0
238 200,0
0
0
0
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее 70 %)
2020
37 400,0
37 400,0
0
0
0
2021
37 400,0
37 400,0
0
0
0
2022
37 400,0
37 400,0
0
0
0
2023
31 500,0
31 500,0
0
0
0
2024
31 500,0
31 500,0
0
0
0
2025
31 500,0
31 500,0
0
0
0
2026
31 500,0
31 500,0
0
0
0
1.3.
Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров
Управление транспорта и связи города Пензы
Итого
725 991,6
725 991,6
0
0
0
2020
84 021,6
84 021,6
0
0
0
2021
106 985,0
106 985,0
0
0
0
2022
106 985,0
106 985,0
0
0
0
2023
107 000,0
107 000,0
0
0
0
2024
107 000,0
107 000,0
0
0
0
2025
107 000,0
107 000,0
0
0
0
2026
107 000,0
107 000,0
0
0
0
1.4.
Разработка концепции развития общественного транспорта в г.Пензе для оптимизации маршрутно-транспортной сети
Управление транспорта и связи города Пензы
Итого
10 000,0
10 000,0
0
0
0
2020
10 000,0
10 000,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 1
Итого
1 202 729,4
1 202 729,4
0
0
0
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения городского округа (муниципального района) ежегодно равна нулю
2020
165 577,9
165 577,9
0
0
0
2021
178 541,3
178 541,3
0
0
0
2022
144 385,0
144 385,0
0
0
0
2023
178 556,3
178 556,3
0
0
0
2024
178 556,3
178 556,3
0
0
0
2025
178 556,3
178 556,3
0
0
0
2026
178 556,3
178 556,3
0
0
0
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»
Цели подпрограммы: Формирование и реализация муниципальной политики в сфере транспортного обслуживания населения
Задачи подпрограммы:
Совершенствование транспортной инфраструктуры, развитие прогрессивных методов и средств организации движения пассажирского транспорта.
Формирование эффективной системы контроля качества перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом.
Создание правовых и финансово-экономических условий, способствующих устойчивому и эффективному функционированию городского пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта
2.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций
Управление транспорта и связи города Пензы
Итого
56 273,1
56 273,1
0
0
0
Уровень освоения бюджетных средств ежегодно 100%
2020
8 238,6
8 238,6
0
0
0
2021
8 463,6
8 463,6
0
0
0
2022
8 789,7
8 789,7
0
0
0
2023
7 695,3
7 695,3
0
0
0
2024
7 695,3
7 695,3
0
0
0
2025
7 695,3
7 695,3
0
0
0
2026
7 695,3
7 695,3
0
0
0
2.2.
Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок
Управление транспорта и связи города Пензы
Итого
0
0
0
0
0
Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок ежегодно не менее 180
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
0
2025
0
0
0
0
0
2026
0
0
0
0
0
2.3
Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты
Управление транспорта и связи города Пензы
Итого
0
0
0
0
0
Изменение схем организации дорожного движения общественного транспорта осуществляется по мере необходимости
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
0
2025
0
0
0
0
0
2026
0
0
0
0
0
Проведение ежегодно не менее 2 мероприятий
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 2
Итого
56 273,1
56 273,1
0
0
0
2020
8 238,6
8 238,6
0
0
0
2021
8 463,6
8 463,6
0
0
0
2022
8 789,7
8 789,7
0
0
0
2023
7 695,3
7 695,3
0
0
0
2024
7 695,3
7 695,3
0
0
0
2025
7 695,3
7 695,3
0
0
0
2026
7 695,3
7 695,3
0
0
0
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»
Цель подпрограммы: Обеспечение потребностей учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и пассажиров с ограниченными физическими возможностями в сфере транспортного обслуживания
Задача подпрограммы:
Повышение качества транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления.
Предоставление транспортных услуг лицам с ограниченными физическими возможностями в целях обеспечения доступа граждан к объектам социальной инфраструктуры
3.1.
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления
Управление транспорта и связи города Пензы
Итого
363 777,2
363 474,8
302,4
0
0
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию ежегодно не менее 95%
2020
50 499,1
50 398,3
100,8
0
0
2021
51 755,6
51 654,8
100,8
0
0
2022
53 364,9
53 264,1
100,8
0
0
2023
52 039,4
52 039,4
0
0
0
2024
52 039,4
52 039,4
0
0
0
2025
52 039,4
52 039,4
0
0
0
2026
52 039,4
52 039,4
0
0
0
3.2.
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями
Управление транспорта и связи города Пензы
Итого
2313,5
2313,5
0
0
0
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств не менее 95%
2020
330,5
330,5
0
0
0
2021
330,5
330,5
0
0
0
2022
330,5
330,5
0
0
0
2023
330,5
330,5
0
0
0
2024
330,5
330,5
0
0
0
2025
330,5
330,5
0
0
0
2026
330,5
330,5
0
0
0
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 3
Итого
366 090,7
365 788,3
302,4
0
0
2020
50 829,6
50 728,8
100,8
0
0
2021
52 086,1
51 985,3
100,8
0
0
2022
53 695,4
53 594,6
100,8
0
0
2023
52 369,9
52 369,9
0
0
0
2024
52 369,9
52 369,9
0
0
0
2025
52 369,9
52 369,9
0
0
0
2026
52 369,9
52 369,9
0
0
0
В ЦЕЛОМ ПО ПРОГРАММЕ
Итого
1 625 093,2
1 624 790,8
302,4
0
0
2020
224 646,1
224 545,3
100,8
0
0
2021
239 091,0
238 990,2
100,8
0
0
2022
206 870,1
206 769,3
100,8
0
0
2023
238 621,5
238 621,5
0
0
0
2024
238 621,5
238 621,5
0
0
0
2025
238 621,5
238 621,5
0
0
0
2026
238 621,5
238 621,5
0
0
0
»;
2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.
3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства, Управление транспорта и связи города Пензы.
Глава администрации города
А.В. Лузгин
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | "Наша Пенза" № 26 от 10.07.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 220.000.000 ТРАНСПОРТ. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 220.010.000 Транспортное обслуживание, 220.020.000 Дорожное хозяйство, 220.020.010 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: