Основная информация
Дата опубликования: | 03 августа 2015г. |
Номер документа: | RU27000201501011 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Хабаровский край |
Принявший орган: | Правительство Хабаровского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 августа 2015 года №226-пр
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2013 Г. №350-ПР «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»
В целях приведения нормативных правовых актов Хабаровского края в соответствие с действующим законодательством Правительство края постановляет:
1. Внести изменение в постановление Правительства Хабаровского края от 22 октября 2013 г. №350-пр «О государственной программе Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края», заменив в преамбуле слова «Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. №2511-р об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» словами «Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №294 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».
2. Внести в государственную программу Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края», утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 22 октября 2013 г. №350-пр, следующие изменения:
2.1. В паспорте:
2.1.1. В абзаце третьем позиции «Основные мероприятия Программы» слово «системы» исключить.
2.1.2. В позиции «Показатели (индикаторы) Программы»:
1) наименование изложить в следующей редакции «Основные показатели (индикаторы) Программы»;
2) абзац тринадцатый дополнить словами «(без учета федеральных и ведомственных учреждений здравоохранения)»;
3) в абзаце четырнадцатом слова «на 10 тыс. населения» исключить;
4) абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«смертность населения (без показателя смертности от внешних причин)»;
5) абзацы двадцатый - двадцать второй признать утратившими силу.
2.1.3. Наименование позиции «Этапы и сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции: «Сроки и этапы реализации Программы».
2.1.4. Позицию «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Программы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, составляет 325 074 631,54 тыс. рублей,
из них:
1) краевой бюджет - 114 804 143,33 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 12 334 173,93 тыс. рублей,
2014 год - 13 363 740,41 тыс. рублей,
2015 год - 14 738 882,47 тыс. рублей,
2016 год - 14 919 269,84 тыс. рублей,
2017 год - 14 885 044,17 тыс. рублей,
2018 год - 14 854 344,17 тыс. рублей,
2019 год - 14 854 344,17 тыс. рублей,
2020 год - 14 854 344,17 тыс. рублей;
2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 159 033 122,06 тыс. рублей (по согласованию),
в том числе:
2013 год - 14 899 497,76 тыс. рублей,
2014 год - 17 184 514,00 тыс. рублей,
2015 год - 18 781 438,30 тыс. рублей,
2016 год - 19 824 478,80 тыс. рублей,
2017 год - 22 085 798,30 тыс. рублей,
2018 год - 22 085 798,30 тыс. рублей,
2019 год - 22 085 798,30 тыс. рублей,
2020 год - 22 085 798,30 тыс. рублей;
3) средства федерального бюджета (прогнозно) - 341 046,90 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 29 823,90 тыс. рублей,
2015 год - 311 223,00 тыс. рублей;
4) внебюджетные средства (прогнозно) - 1 020 000,00 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 350 000,00 тыс. рублей,
2014 год - 385 000,00 тыс. рублей,
2015 год - 85 000,00 тыс. рублей,
2016 год - 200 000,00 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 49 876 319,25 тыс. рублей,
из них:
1) в средствах краевого бюджета - 33 725 252,25 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 1 588 036,63 тыс. рублей,
2014 год - 1 971 691,41 тыс. рублей,
2015 год - 4 011 729,10 тыс. рублей,
2016 год - 4 767 979,72 тыс. рублей,
2017 год - 6 201 103,36 тыс. рублей,
2018 год - 5 920 620,69 тыс. рублей,
2019 год - 5 083 774,14 тыс. рублей,
2020 год - 4 180 317,20 тыс. рублей;
2) в средствах федерального бюджета - 16 151 067,00 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 529 642,00 тыс. рублей,
2014 год - 393 501,80 тыс. рублей,
2015 год - 1 439 200,10 тыс. рублей,
2016 год - 2 202 694,40 тыс. рублей,
2017 год - 4 227 554,90 тыс. рублей,
2018 год - 3 540 412,30 тыс. рублей,
2019 год - 2 445 289,10 тыс. рублей,
2020 год - 1 372 772,40 тыс. рублей».
2.2. В разделе 1:
2.2.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«1. Общая характеристика текущего состояния сферы здравоохранения Хабаровского края».
2.2.2. В абзаце двадцать шестом слова «В целях снижения заболеваемости сердечно-сосудистой патологией реализуются мероприятия краевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями».» исключить.
2.3. В разделе 2:
2.3.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«2. Приоритеты и цели краевой государственной политики в сфере здравоохранения Хабаровского края. Цели и задачи Программы».
2.3.2. В абзаце первом слова «2011 - 2015 годов, утвержденными распоряжением Правительства Хабаровского края от 18 марта 2011 г. №127-рп» заменить словами «2014 - 2018 годов, утвержденными распоряжением Правительства Хабаровского края от 25 февраля 2014 г. №107-рп».
2.4. В разделе 5:
2.4.1. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«- смертность населения (без показателя смертности от внешних причин) (рассчитывается как отношение числа умерших от всех причин смерти за вычетом числа умерших от внешних причин к среднегодовой численности населения по текущей оценке, на 100 тыс. населения). Источник информации - Росстат;».
2.4.2. Абзац тринадцатый признать утратившим силу.
2.4.3. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«- обеспеченность населения врачами (без учета федеральных и ведомственных учреждений здравоохранения) (рассчитывается как число врачей x 10 тыс./численность населения на конец года). Источник информации - форма федерального статистического наблюдения №17 «Сведения о медицинских и фармацевтических работниках», утвержденная Приказом Росстата от 14 января 2013 г. №13 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений системы здравоохранения» (далее - форма №17);».
2.4.4. В абзаце шестнадцатом слова «на 10 тыс. населения» исключить.
2.4.5. Абзац семнадцатый дополнить словами «. Источник информации - форма №17».
2.4.6. Абзацы восемнадцатый - двадцатый дополнить словами «. Источник информации - Росстат».
2.5. Наименование раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6. Краткое описание подпрограмм и основных мероприятий Программы».
2.6. Раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Прогнозируемый общий объем финансирования реализации Программы составляет 325 074 631,54 тыс. рублей, из них:
1) средства краевого бюджета - 114 804 143,33 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 12 334 173,93 тыс. рублей,
2014 год - 13 363 740,41 тыс. рублей,
2015 год - 14 738 882,47 тыс. рублей,
2016 год - 14 919 269,84 тыс. рублей,
2017 год - 14 885 044,17 тыс. рублей,
2018 год - 14 854 344,17 тыс. рублей,
2019 год - 14 854 344,17 тыс. рублей,
2020 год - 14 854 344,17 тыс. рублей;
2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 159 033 122,06 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:
2013 год - 14 899 497,76 тыс. рублей,
2014 год - 17 184 514,00 тыс. рублей,
2015 год - 18 781 438,30 тыс. рублей,
2016 год - 19 824 478,80 тыс. рублей,
2017 год - 22 085 798,30 тыс. рублей,
2018 год - 22 085 798,30 тыс. рублей,
2019 год - 22 085 798,30 тыс. рублей,
2020 год - 22 085 798,30 тыс. рублей;
3) средства федерального бюджета (прогнозно) - 341 046,90 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 29 823,90 тыс. рублей,
2015 год - 311 223,00 тыс. рублей;
4) внебюджетные средства (прогнозно) - 1 020 000,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 350 000,00 тыс. рублей,
2014 год - 385 000,00 тыс. рублей,
2015 год - 85 000,00 тыс. рублей,
2016 год - 200 000,00 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 49 876 319,25 тыс. рублей, из них:
1) в средствах краевого бюджета - 33 725 252,25 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 1 588 036,63 тыс. рублей,
2014 год - 1 971 691,41 тыс. рублей,
2015 год - 4 011 729,10 тыс. рублей,
2016 год - 4 767 979,72 тыс. рублей,
2017 год - 6 201 103,36 тыс. рублей,
2018 год - 5 920 620,69 тыс. рублей,
2019 год - 5 083 774,14 тыс. рублей,
2020 год - 4 180 317,20 тыс. рублей;
2) в средствах федерального бюджета - 16 151 067,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 529 642,00 тыс. рублей,
2014 год - 393 501,80 тыс. рублей,
2015 год - 1 439 200,10 тыс. рублей,
2016 год - 2 202 694,40 тыс. рублей,
2017 год - 4 227 554,90 тыс. рублей,
2018 год - 3 540 412,30 тыс. рублей,
2019 год - 2 445 289,10 тыс. рублей,
2020 год - 1 372 772,40 тыс. рублей.
Предоставление средств из федерального бюджета будет осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Под внебюджетными средствами финансирования настоящей Программы предполагаются средства организаций, участвующих (по согласованию) в реализации мероприятий Программы. Участие организаций в реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и края.
Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей Программы, а также по годам реализации приведена в приложении №5 к настоящей Программе.
Информация о прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Программы приведена в приложении №6 к настоящей Программе.
Информация об оценке степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) Программы приведена в приложении №7 к настоящей Программе.
Информация об оценке степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и непосредственные результаты реализации подпрограмм и основных мероприятий Программы приведена в приложении №8 к настоящей Программе.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов здравоохранения осуществляется за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы Хабаровского края «Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае», утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 17 апреля 2012 г. №119-пр, и составляет по министерству здравоохранения Хабаровского края на период 2013 - 2020 годов 381 761,06 тыс. рублей.».
2.7. В наименовании раздела 9 слова «в целях минимизации их влияния на достижение целей Программы» исключить.
2.8. В абзаце двадцать первом раздела 10 слова «и внешних связей» исключить.
2.9. В разделе 11:
2.9.1. В абзаце седьмом слова «и внешних связей» исключить.
2.9.2. В абзаце девятом:
1) слова «и внешних связей» исключить;
2) слова «01 апреля» заменить словами «15 марта».
2.9.3. В абзаце шестнадцатом цифры «01» заменить цифрами «15».
2.10. В подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
2.10.1. В паспорте:
1) наименование позиции «Участники Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Соисполнители, участники Подпрограммы»;
2) в позиции «Основные мероприятия Подпрограммы»:
а) наименование изложить в следующей редакции: «Мероприятия Подпрограммы»;
б) в абзаце первом слова «профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику» исключить;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
«профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику»;
3) абзац тридцатый позиции «Показатели (индикаторы) Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«потребление овощей и бахчевых культур в среднем на потребителя в год (за исключением картофеля);»;
4) наименование позиции «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Сроки и этапы реализации Подпрограммы»;
5) позицию «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 73 169 855,10 тыс. рублей,
из них:
1) краевой бюджет - 3 392 003,26 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 337 555,16 тыс. рублей,
2014 год - 411 396,41 тыс. рублей,
2015 год - 572 378,11 тыс. рублей,
2016 год - 506 406,78 тыс. рублей,
2017 год - 391 066,70 тыс. рублей,
2018 год - 391 066,70 тыс. рублей,
2019 год - 391 066,70 тыс. рублей,
2020 год - 391 066,70 тыс. рублей;
2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 59 519 061,54 тыс. рублей (по согласованию),
в том числе:
2013 год - 5 597 674,50 тыс. рублей,
2014 год - 6 469 983,41 тыс. рублей,
2015 год - 7 621 968,66 тыс. рублей,
2016 год - 7 704 644,85 тыс. рублей,
2017 год - 8 031 197,53 тыс. рублей,
2018 год - 8 031 197,53 тыс. рублей,
2019 год - 8 031 197,53 тыс. рублей,
2020 год - 8 031 197,53 тыс. рублей;
3) средства федерального бюджета (прогнозно) - 6 414,00 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 6 414,00 тыс. рублей;
4) внебюджетные средства - 19 000,00 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 19 000,00 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 10 233 376,30 тыс. рублей,
из них:
1) в средствах краевого бюджета - 5 157 612,30 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 303 716,93 тыс. рублей,
2014 год - 2 927,85 тыс. рублей,
2015 год - 421 095,07 тыс. рублей,
2016 год - 685 095,07 тыс. рублей,
2017 год - 1 197 742,17 тыс. рублей,
2018 год - 952 745,07 тыс. рублей,
2019 год - 852 845,07 тыс. рублей,
2020 год - 741 445,07 тыс. рублей;
2) в средствах федерального бюджета - 5 075 764,00 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 2 764,00 тыс. рублей,
2015 год - 80 000,00 тыс. рублей,
2016 год - 788 500,00 тыс. рублей,
2017 год - 1 671 800,00 тыс. рублей,
2018 год - 1 123 300,00 тыс. рублей,
2019 год - 844 400,00 тыс. рублей,
2020 год - 565 000,00 тыс. рублей»;
6) абзац четвертый позиции «Конечные результаты реализации Подпрограммы» признать утратившим силу.
2.10.2. Наименование раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2. Цели и задачи Подпрограммы».
2.10.3. Абзацы первый - третий раздела 3 исключить.
2.10.4. Дополнить разделом 3[1] следующего содержания:
«3[1]. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в два этапа:
I этап: 2013 - 2015 годы;
II этап: 2016 - 2020 годы.».
2.10.5. В разделе 4:
1) абзац восемнадцатый признать утратившим силу;
2) абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«- потребление овощей и бахчевых культур в среднем на потребителя в год (за исключением картофеля) (данные социологического опроса);».
2.10.6. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 73 169 855,10 тыс. рублей, из них:
1) краевой бюджет - 3 392 003,26 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 337 555,16 тыс. рублей,
2014 год - 411 396,41 тыс. рублей,
2015 год - 572 378,11 тыс. рублей,
2016 год - 506 406,78 тыс. рублей,
2017 год - 391 066,70 тыс. рублей,
2018 год - 391 066,70 тыс. рублей,
2019 год - 391 066,70 тыс. рублей,
2020 год - 391 066,70 тыс. рублей;
2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 59 519 061,54 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:
2013 год - 5 597 674,50 тыс. рублей,
2014 год - 6 469 983,41 тыс. рублей,
2015 год - 7 621 968,66 тыс. рублей,
2016 год - 7 704 644,85 тыс. рублей,
2017 год - 8 031 197,53 тыс. рублей,
2018 год - 8 031 197,53 тыс. рублей,
2019 год - 8 031 197,53 тыс. рублей,
2020 год - 8 031 197,53 тыс. рублей;
3) средства федерального бюджета (прогнозно) - 6 414,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 6 414,00 тыс. рублей;
4) внебюджетные средства - 19 000,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 19 000,00 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 10 233 376,30 тыс. рублей, из них:
1) в средствах краевого бюджета - 5 157 612,30 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 303 716,93 тыс. рублей,
2014 год - 2 927,85 тыс. рублей,
2015 год - 421 095,07 тыс. рублей,
2016 год - 685 095,07 тыс. рублей,
2017 год - 1 197 742,17 тыс. рублей,
2018 год - 952 745,07 тыс. рублей,
2019 год - 852 845,07 тыс. рублей,
2020 год - 741 445,07 тыс. рублей;
2) в средствах федерального бюджета - 5 075 764,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 2 764,00 тыс. рублей,
2015 год - 80 000,00 тыс. рублей,
2016 год - 788 500,00 тыс. рублей,
2017 год - 1 671 800,00 тыс. рублей,
2018 год - 1 123 300,00 тыс. рублей,
2019 год - 844 400,00 тыс. рублей,
2020 год - 565 000,00 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы, а также по годам реализации Подпрограммы приведена в приложении №5 к настоящей Программе.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы приведена в приложении №6 к настоящей Программе.».
2.10.7. Наименование раздела 7 дополнить словами «и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы».
2.10.8. Раздел 8 исключить.
2.11. В подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
2.11.1. В паспорте:
1) наименование позиции «Участники Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Соисполнители, участники Подпрограммы»;
2) в позиции «Основные мероприятия Подпрограммы»:
а) наименование изложить в следующей редакции: «Мероприятия Подпрограммы»;
б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, в том числе обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии;»;
3) наименование позиции «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Сроки и этапы реализации Подпрограммы»;
4) позицию «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 196 308 304,02 тыс. рублей,
из них:
1) краевой бюджет - 96 093 857,10 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 10 161 455,72 тыс. рублей,
2014 год - 10 259 525,19 тыс. рублей,
2015 год - 12 305 357,42 тыс. рублей,
2016 год - 12 556 957,05 тыс. рублей,
2017 год - 12 725 665,43 тыс. рублей,
2018 год - 12 694 965,43 тыс. рублей,
2019 год - 12 694 965,43 тыс. рублей,
2020 год - 12 694 965,43 тыс. рублей;
2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 73 404 406,00 тыс. рублей (по согласованию),
в том числе:
2013 год - 7 592 746,60 тыс. рублей,
2014 год - 8 832 421,54 тыс. рублей,
2015 год - 7 872 835,74 тыс. рублей,
2016 год - 8 623 127,60 тыс. рублей,
2017 год - 10 120 818,63 тыс. рублей,
2018 год - 10 120 818,63 тыс. рублей,
2019 год - 10 120 818,63 тыс. рублей,
2020 год - 10 120 818,63 тыс. рублей;
3) средства федерального бюджета (прогнозно) - 37 453,10 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 9 909,90 тыс. рублей,
2015 год - 27 543,20 тыс. рублей;
4) внебюджетные средства - 985 000,00 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 350 000,00 тыс. рублей,
2014 год - 350 000,00 тыс. рублей,
2015 год - 85 000,00 тыс. рублей,
2016 год - 200 000,00 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 25 787 587,82 тыс. рублей,
из них:
1) в средствах краевого бюджета - 18 693 924,82 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 237 400,00 тыс. рублей,
2014 год - 1 225 006,11 тыс. рублей,
2015 год - 2 475 741,85 тыс. рублей,
2016 год - 2 999 295,47 тыс. рублей,
2017 год - 3 758 522,01 тыс. рублей,
2018 год - 3 493 303,14 тыс. рублей,
2019 год - 2 531 056,59 тыс. рублей,
2020 год - 1 973 599,65 тыс. рублей;
2) в средствах федерального бюджета - 7 093 663,00 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 356 763,00 тыс. рублей,
2015 год - 688 750,00 тыс. рублей,
2016 год - 1 306 450,00 тыс. рублей,
2017 год - 2 320 700,00 тыс. рублей,
2018 год - 1 741 000,00 тыс. рублей,
2019 год - 620 000,00 тыс. рублей,
2020 год - 60 000,00 тыс. рублей».
2.11.2. В разделе 6:
1) абзац первый позиции «Мероприятие 4» изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, в том числе обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии.»;
2) абзац седьмой позиции «Мероприятие 8» признать утратившим силу.
2.11.3. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 196 308 304,02 тыс. рублей, из них:
1) краевой бюджет - 96 093 857,10 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 10 161 455,72 тыс. рублей,
2014 год - 10 259 525,19 тыс. рублей,
2015 год - 12 305 357,42 тыс. рублей,
2016 год - 12 556 957,05 тыс. рублей,
2017 год - 12 725 665,43 тыс. рублей,
2018 год - 12 694 965,43 тыс. рублей,
2019 год - 12 694 965,43 тыс. рублей,
2020 год - 12 694 965,43 тыс. рублей;
2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 73 404 406,00 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:
2013 год - 7 592 746,60 тыс. рублей,
2014 год - 8 832 421,54 тыс. рублей,
2015 год - 7 872 835,74 тыс. рублей,
2016 год - 8 623 127,60 тыс. рублей,
2017 год - 10 120 818,63 тыс. рублей,
2018 год - 10 120 818,63 тыс. рублей,
2019 год - 10 120 818,63 тыс. рублей,
2020 год - 10 120 818,63 тыс. рублей;
3) средства федерального бюджета (прогнозно) - 37 453,10 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 9 909,90 тыс. рублей,
2015 год - 27 543,20 тыс. рублей;
4) внебюджетные средства - 985 000,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 350 000,00 тыс. рублей,
2014 год - 350 000,00 тыс. рублей,
2015 год - 85 000,00 тыс. рублей,
2016 год - 200 000,00 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 25 787 587,82 тыс. рублей, из них:
1) в средствах краевого бюджета - 18 693 924,82 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 237 400,00 тыс. рублей,
2014 год - 1 225 006,11 тыс. рублей,
2015 год - 2 475 741,85 тыс. рублей,
2016 год - 2 999 295,47 тыс. рублей,
2017 год - 3 758 522,01 тыс. рублей,
2018 год - 3 493 303,14 тыс. рублей,
2019 год - 2 531 056,59 тыс. рублей,
2020 год - 1 973 599,65 тыс. рублей;
2) в средствах федерального бюджета - 7 093 663,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 356 763,00 тыс. рублей,
2015 год - 688 750,00 тыс. рублей,
2016 год - 1 306 450,00 тыс. рублей,
2017 год - 2 320 700,00 тыс. рублей,
2018 год - 1 741 000,00 тыс. рублей,
2019 год - 620 000,00 тыс. рублей,
2020 год - 60 000,00 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы, а также по годам реализации Подпрограммы приведена в приложении №5 к настоящей Программе.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы приведена в приложении №6 к настоящей Программе.».
2.11.4. Наименование раздела 8 дополнить словами «и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы».
2.11.5. Раздел 9 исключить.
2.12. В подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка»:
2.12.1. В паспорте:
1) наименование позиции «Участники Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Соисполнители, участники Подпрограммы»;
2) в позиции «Основные мероприятия Подпрограммы»:
а) наименование изложить в следующей редакции: «Мероприятия Подпрограммы»;
б) абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка и выхаживание детей с экстремально низкой массой тела, в том числе приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов для сопровождения маловесных и глубоко недоношенных детей, расходных материалов для отделения анестезиологии-реанимации для новорожденных;
развитие специализированной медицинской помощи беременным женщинам и детям, в том числе обеспечение расходными материалами для персональных устройств для введения инсулина детям, страдающим сахарным диабетом, специализированным питанием детей, страдающих фенилкетонурией, дорогостоящими лекарственными препаратами беременных женщин для лечения заболеваний крови;»;
в) в абзаце четвертом слово «кабинетов» заменить словом «центров»;
3) наименование позиции «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Сроки и этапы реализации Подпрограммы»;
4) позицию «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 35 298 172,27 тыс. рублей,
из них:
1) краевой бюджет - 4 892 614,89 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 544 710,14 тыс. рублей,
2014 год - 1 135 435,30 тыс. рублей,
2015 год - 617 035,34 тыс. рублей,
2016 год - 596 668,99 тыс. рублей,
2017 год - 499 691,28 тыс. рублей,
2018 год - 499 691,28 тыс. рублей,
2019 год - 499 691,28 тыс. рублей,
2020 год - 499 691,28 тыс. рублей;
2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 25 067 679,98 тыс. рублей (по согласованию),
в том числе:
2013 год - 1 670 064,66 тыс. рублей,
2014 год - 1 771 835,89 тыс. рублей,
2015 год - 3 168 844,52 тыс. рублей,
2016 год - 3 355 806,35 тыс. рублей,
2017 год - 3 775 282,14 тыс. рублей,
2018 год - 3 775 282,14 тыс. рублей,
2019 год - 3 775 282,14 тыс. рублей,
2020 год - 3 775 282,14 тыс. рублей;
3) внебюджетные средства - 16 000,00 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 16 000,00 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 5 321 877,40 тыс. рублей,
из них:
1) в средствах краевого бюджета - 2 805 826,40 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 37 600,00 тыс. рублей,
2014 год - 26 366,46 тыс. рублей,
2015 год - 313 893,34 тыс. рублей,
2016 год - 279 593,34 тыс. рублей,
2017 год - 289 993,34 тыс. рублей,
2018 год - 464 126,64 тыс. рублей,
2019 год - 694 426,64 тыс. рублей,
2020 год - 699 826,64 тыс. рублей;
2) в средствах федерального бюджета - 2 516 051,00 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 144 651,00 тыс. рублей,
2015 год - 620 400,00 тыс. рублей,
2016 год - 50 000,00 тыс. рублей,
2018 год - 360 000,00 тыс. рублей,
2019 год - 668 000,00 тыс. рублей,
2020 год - 673 000,00 тыс. рублей».
2.12.2. Абзац девятый раздела 5 признать утратившим силу.
2.12.3. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 35 298 172,27 тыс. рублей, из них:
1) краевой бюджет - 4 892 614,89 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 544 710,14 тыс. рублей,
2014 год - 1 135 435,30 тыс. рублей,
2015 год - 617 035,34 тыс. рублей,
2016 год - 596 668,99 тыс. рублей,
2017 год - 499 691,28 тыс. рублей,
2018 год - 499 691,28 тыс. рублей,
2019 год - 499 691,28 тыс. рублей,
2020 год - 499 691,28 тыс. рублей;
2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 25 067 679,98 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:
2013 год - 1 670 064,66 тыс. рублей,
2014 год - 1 771 835,89 тыс. рублей,
2015 год - 3 168 844,52 тыс. рублей,
2016 год - 3 355 806,35 тыс. рублей,
2017 год - 3 775 282,14 тыс. рублей,
2018 год - 3 775 282,14 тыс. рублей,
2019 год - 3 775 282,14 тыс. рублей,
2020 год - 3 775 282,14 тыс. рублей;
3) внебюджетные средства - 16 000,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 16 000,00 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 5 321 877,40 тыс. рублей, из них:
1) в средствах краевого бюджета - 2 805 826,40 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 37 600,00 тыс. рублей,
2014 год - 26 366,46 тыс. рублей,
2015 год - 313 893,34 тыс. рублей,
2016 год - 279 593,34 тыс. рублей,
2017 год - 289 993,34 тыс. рублей,
2018 год - 464 126,64 тыс. рублей,
2019 год - 694 426,64 тыс. рублей,
2020 год - 699 826,64 тыс. рублей;
2) в средствах федерального бюджета - 2 516 051,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 144 651,00 тыс. рублей,
2015 год - 620 400,00 тыс. рублей,
2016 год - 50 000,00 тыс. рублей,
2018 год - 360 000,00 тыс. рублей,
2019 год - 668 000,00 тыс. рублей,
2020 год - 673 000,00 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы, а также по годам реализации Подпрограммы приведена в приложении №5 к настоящей Программе.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы приведена в приложении №6 к настоящей Программе.».
2.12.4. Наименование раздела 8 дополнить словами «и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы».
2.12.5. Раздел 9 исключить.
2.13. В подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:
2.13.1. В паспорте:
1) наименование позиции «Основные мероприятия Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Мероприятия Подпрограммы»;
2) наименование позиции «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Сроки и этапы реализации Подпрограммы».
3) позицию «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет 3 399 468,26 тыс. рублей,
из них:
1) краевой бюджет - 951 755,62 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 182 492,81 тыс. рублей,
2014 год - 108 685,83 тыс. рублей,
2015 год - 119 762,83 тыс. рублей,
2016 год - 119 762,83 тыс. рублей,
2017 год - 105 262,83 тыс. рублей,
2018 год - 105 262,83 тыс. рублей,
2019 год - 105 262,83 тыс. рублей,
2020 год - 105 262,83 тыс. рублей;
2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 1 041 974,54 тыс. рублей (по согласованию),
в том числе:
2013 год - 39 012,00 тыс. рублей,
2014 год - 110 273,16 тыс. рублей,
2015 год - 117 789,38 тыс. рублей,
2016 год - 140 900,00 тыс. рублей,
2017 год - 158 500,00 тыс. рублей,
2018 год - 158 500,00 тыс. рублей,
2019 год - 158 500,00 тыс. рублей,
2020 год - 158 500,00 тыс. рублей;
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 1 405 738,10 тыс. рублей,
из них:
1) в средствах краевого бюджета - 746 896,10 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 12 016,20 тыс. рублей,
2015 год - 9 146,65 тыс. рублей,
2016 год - 29 146,65 тыс. рублей,
2017 год - 184 146,65 тыс. рублей,
2018 год - 254 146,65 тыс. рублей,
2019 год - 249 146,65 тыс. рублей,
2020 год - 9 146,65 тыс. рублей;
2) в средствах федерального бюджета - 658 842,00 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 8 842,00 тыс. рублей,
2017 год - 165 000,00 тыс. рублей,
2018 год - 245 000,00 тыс. рублей,
2019 год - 240 000,00 тыс. рублей».
2.13.2. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 3 399 468,26 тыс. рублей, из них:
1) краевой бюджет - 951 755,62 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 182 492,81 тыс. рублей,
2014 год - 108 685,83 тыс. рублей,
2015 год - 119 762,83 тыс. рублей,
2016 год - 119 762,83 тыс. рублей,
2017 год - 105 262,83 тыс. рублей,
2018 год - 105 262,83 тыс. рублей,
2019 год - 105 262,83 тыс. рублей,
2020 год - 105 262,83 тыс. рублей;
2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 1 041 974,54 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:
2013 год - 39 012,00 тыс. рублей,
2014 год - 110 273,16 тыс. рублей,
2015 год - 117 789,38 тыс. рублей,
2016 год - 140 900,00 тыс. рублей,
2017 год - 158 500,00 тыс. рублей,
2018 год - 158 500,00 тыс. рублей,
2019 год - 158 500,00 тыс. рублей,
2020 год - 158 500,00 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 1 405 738,10 тыс. рублей, из них:
1) в средствах краевого бюджета - 746 896,10 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 12 016,20 тыс. рублей,
2015 год - 9 146,65 тыс. рублей,
2016 год - 29 146,65 тыс. рублей,
2017 год - 184 146,65 тыс. рублей,
2018 год - 254 146,65 тыс. рублей,
2019 год - 249 146,65 тыс. рублей,
2020 год - 9 146,65 тыс. рублей;
2) в средствах федерального бюджета - 658 842,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 8 842,00 тыс. рублей,
2017 год - 165 000,00 тыс. рублей,
2018 год - 245 000,00 тыс. рублей,
2019 год - 240 000,00 тыс. рублей.».
2.13.3. Наименование раздела 8 дополнить словами «и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы».
2.13.4. Раздел 9 исключить.
2.14. В подпрограмме «Кадры здравоохранения»:
2.14.1. В паспорте:
1) наименование позиции «Основные мероприятия Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Мероприятия Подпрограммы»;
2) абзацы первый - третий позиции «Показатели (индикаторы) Подпрограммы» признать утратившими силу;
3) наименование позиции «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Сроки и этапы реализации Подпрограммы»;
4) позицию «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 3 212 387,16 тыс. рублей,
из них:
1) краевой бюджет - 2 827 227,46 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 331 484,82 тыс. рублей,
2014 год - 335 284,82 тыс. рублей,
2015 год - 342 129,62 тыс. рублей,
2016 год - 349 863,24 тыс. рублей,
2017 год - 367 116,24 тыс. рублей,
2018 год - 367 116,24 тыс. рублей,
2019 год - 367 116,24 тыс. рублей,
2020 год - 367 116,24 тыс. рублей;
2) средства федерального бюджета (прогнозно) - 28 500,00 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 13 500,00 тыс. рублей,
2015 год - 15 000,00 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 356 659,70 тыс. рублей,
из них:
в средствах краевого бюджета - 356 659,70 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 208 209,70 тыс. рублей,
2014 год - 11 450,00 тыс. рублей,
2015 год - 25 600,00 тыс. рублей,
2016 год - 25 600,00 тыс. рублей,
2017 год - 21 450,00 тыс. рублей,
2018 год - 21 450,00 тыс. рублей,
2019 год - 21 450,00 тыс. рублей,
2020 год - 21 450,00 тыс. рублей».
2.14.2. Абзацы второй - четвертый раздела 5 признать утратившими силу.
2.14.3. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 3 212 387,16 тыс. рублей, из них:
1) краевой бюджет - 2 827 227,46 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 331 484,82 тыс. рублей,
2014 год - 335 284,82 тыс. рублей,
2015 год - 342 129,62 тыс. рублей,
2016 год - 349 863,24 тыс. рублей,
2017 год - 367 116,24 тыс. рублей,
2018 год - 367 116,24 тыс. рублей,
2019 год - 367 116,24 тыс. рублей,
2020 год - 367 116,24 тыс. рублей;
2) средства федерального бюджета (прогнозно) - 28 500,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 13 500,00 тыс. рублей,
2015 год - 15 000,00 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 356 659,70 тыс. рублей, из них:
в средствах краевого бюджета - 356 659,70 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 208 209,70 тыс. рублей,
2014 год - 11 450,00 тыс. рублей,
2015 год - 25 600,00 тыс. рублей,
2016 год - 25 600,00 тыс. рублей,
2017 год - 21 450,00 тыс. рублей,
2018 год - 21 450,00 тыс. рублей,
2019 год - 21 450,00 тыс. рублей,
2020 год - 21 450,00 тыс. рублей.».
2.14.4. Наименование раздела 8 дополнить словами «и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы».
2.14.5. Раздел 9 исключить.
2.15. В подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях»:
2.15.1. В паспорте:
1) в позиции «Основные мероприятия Подпрограммы»:
а) наименование изложить в следующей редакции: «Мероприятия Подпрограммы»;
б) в абзаце первом слово «инвалидности» заменить словом «инвалидизации»;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
«мероприятия по финансовой помощи Хабаровскому краевому государственному унитарному предприятию «Фармация» в целях предупреждения банкротства в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
2) наименование позиции «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Сроки и этапы реализации Подпрограммы»;
3) позицию «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 11 922 052,00 тыс. рублей,
из них:
1) краевой бюджет - 5 386 493,07 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 645 104,48 тыс. рублей,
2014 год - 976 151,33 тыс. рублей,
2015 год - 629 528,35 тыс. рублей,
2016 год - 626 970,15 тыс. рублей,
2017 год - 627 184,69 тыс. рублей,
2018 год - 627 184,69 тыс. рублей,
2019 год - 627 184,69 тыс. рублей,
2020 год - 627 184,69 тыс. рублей;
2) федеральный бюджет - 268 679,80 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 268 679,80 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 6 266 879,13 тыс. рублей,
из них:
1) в средствах краевого бюджета - 5 920 600,33 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 801 110,00 тыс. рублей,
2014 год - 693 392,19 тыс. рублей,
2015 год - 751 852,19 тыс. рублей,
2016 год - 734 849,19 тыс. рублей,
2017 год - 734 849,19 тыс. рублей,
2018 год - 734 849,19 тыс. рублей,
2019 год - 734 849,19 тыс. рублей,
2020 год - 734 849,19 тыс. рублей;
2) в средствах федерального бюджета - 346 278,80 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 346 278,80 тыс. рублей».
2.15.2. Наименование раздела 1 дополнить словами «сферы реализации Подпрограммы».
2.15.3. В разделе 6:
1) в абзаце пятом слово «инвалидности» заменить словом «инвалидизации»;
2) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«3. Обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей граждан, включенных в региональный регистр.».
2.15.4. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 11 922 052,00 тыс. рублей, из них:
1) краевой бюджет - 5 386 493,07 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 645 104,48 тыс. рублей,
2014 год - 976 151,33 тыс. рублей,
2015 год - 629 528,35 тыс. рублей,
2016 год - 626 970,15 тыс. рублей,
2017 год - 627 184,69 тыс. рублей,
2018 год - 627 184,69 тыс. рублей,
2019 год - 627 184,69 тыс. рублей,
2020 год - 627 184,69 тыс. рублей;
2) федеральный бюджет - 268 679,80 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 268 679,80 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 6 266 879,13 тыс. рублей, из них:
1) в средствах краевого бюджета - 5 920 600,33 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 801 110,00 тыс. рублей,
2014 год - 693 392,19 тыс. рублей,
2015 год - 751 852,19 тыс. рублей,
2016 год - 734 849,19 тыс. рублей,
2017 год - 734 849,19 тыс. рублей,
2018 год - 734 849,19 тыс. рублей,
2019 год - 734 849,19 тыс. рублей,
2020 год - 734 849,19 тыс. рублей;
2) в средствах федерального бюджета - 346 278,80 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 346 278,80 тыс. рублей.».
2.15.5. Наименование раздела 8 дополнить словами «и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы».
2.15.6. Раздел 9 исключить.
2.16. В подпрограмме «Развитие информатизации в здравоохранении»:
2.16.1. В паспорте:
1) наименование позиции «Основные мероприятия Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Мероприятия Подпрограммы»;
2) наименование позиции «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Сроки и этапы реализации Подпрограммы»;
3) позицию «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 1 381 192,73 тыс. рублей,
из них:
краевой бюджет - 920 724,53 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 111 370,80 тыс. рублей,
2014 год - 107 794,13 тыс. рублей,
2015 год - 112 690,80 тыс. рублей,
2016 год - 112 640,80 тыс. рублей,
2017 год - 119 057,00 тыс. рублей,
2018 год - 119 057,00 тыс. рублей,
2019 год - 119 057,00 тыс. рублей,
2020 год - 119 057,00 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 460 468,20 тыс. рублей,
из них:
в средствах федерального бюджета - 460 468,20 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 16 622,00 тыс. рублей,
2014 год - 47 223,00 тыс. рублей,
2015 год - 50 050,10 тыс. рублей,
2016 год - 57 744,40 тыс. рублей,
2017 год - 70 054,90 тыс. рублей,
2018 год - 71 112,30 тыс. рублей,
2019 год - 72 889,10 тыс. рублей,
2020 год - 74 772,40 тыс. рублей».
2.16.2. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 1 381 192,73 тыс. рублей, из них:
краевой бюджет - 920 724,53 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 111 370,80 тыс. рублей,
2014 год - 107 794,13 тыс. рублей,
2015 год - 112 690,80 тыс. рублей,
2016 год - 112 640,80 тыс. рублей,
2017 год - 119 057,00 тыс. рублей,
2018 год - 119 057,00 тыс. рублей,
2019 год - 119 057,00 тыс. рублей,
2020 год - 119 057,00 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 460 468,20 тыс. рублей, из них:
в средствах федерального бюджета - 460 468,20 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 16 622,00 тыс. рублей,
2014 год - 47 223,00 тыс. рублей,
2015 год - 50 050,10 тыс. рублей,
2016 год - 57 744,40 тыс. рублей,
2017 год - 70 054,90 тыс. рублей,
2018 год - 71 112,30 тыс. рублей,
2019 год - 72 889,10 тыс. рублей,
2020 год - 74 772,40 тыс. рублей.».
2.16.3. Наименование раздела 8 дополнить словами «и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы».
2.16.4. Раздел 9 исключить.
2.17. Приложение №1 изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2.18. В приложении №2:
2.18.1. Пункт 1.4.3 подраздела 1.4 раздела 1 признать утратившим силу.
2.18.2. В разделе 2:
1) подраздел 2.4 изложить в следующей редакции:
1
2
3
4
5
6
«2.4.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, в том числе обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии
2.4.1.
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения края
министерство здравоохранения края,
министерство строительства края,
медицинские организации края
в том числе:
2.4.1.1.
Строительство Центра протонной терапии
- « -
2014 - 2020
снижение одногодичной летальности и показателя смертности от новообразований (включая ЗНО) с учетом эффективности метода лечения до 95 процентов
рост доли пациентов с метастазирующими опухолями
2.4.1.2.
Строительство Центра химиотерапии с технологиями высокодозной химиотерапии пересадки костного мозга
- « -
- « -
увеличение показателя пятилетней выживаемости пациентов (взрослых и детей), возможность проведения данного вида лечения на территории края
увеличение количества пациентов, выезжающих на лечение за пределы края»;
2) пункт 2.8.3 подраздела 2.8 признать утратившим силу.
2.18.3. Наименование подраздела 5.4 раздела 5 изложить в следующей редакции: «Социальная поддержка медицинских работников».
2.18.4. В разделе 6:
1) в графе 2 пункта 6.2 слово «инвалидности» заменить словом «инвалидизации»;
2) графу 2 пункта 6.3 изложить в следующей редакции: «Обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей граждан, включенных в региональный регистр»;
3) дополнить пунктом 6.4 следующего содержания:
1
2
3
4
5
6
«6.4.
Мероприятия по финансовой помощи Хабаровскому краевому государственному унитарному предприятию «Фармация» в целях предупреждения банкротства в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
министерство здравоохранения края
2014
предупреждение банкротства Хабаровского краевого государственного унитарного предприятия «Фармация»
банкротство Хабаровского краевого государственного унитарного предприятия «Фармация».
2.19. Приложения №4 - 7 изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2.20. В графе 2 пункта 5 приложения №8 слова «Хабаровского края» исключить.
2.21. Дополнить приложением №9, изложив его в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт
Приложение №1
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 3 августа 2015 г. №226-пр
«Приложение №1
к Государственной программе
Хабаровского края «Развитие
здравоохранения Хабаровского края»
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»
№п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Источник информации
Значение показателя (индикатора) по годам
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
план
факт
план
факт
план
план
план
план
план
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Основные показатели (индикаторы)
1.1.
Смертность населения от всех причин
случаев на 1 тыс. населения
Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации (далее - Росстат)
13,5
13,3
13,4
13,3
12,8
12,3
12,1
11,8
11,5
11,2
1.2.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
Росстат
71,40
67,92
68,80
68,01
69,20
69,50
69,90
70,20
70,60
70,90
1.3.
Младенческая смертность
случаев на 1 тыс. родившихся живыми
Росстат
10,7
12,1
10,5
9,6
10,3
9,9
8,8
7,5
7,1
6,7
1.4.
Смертность населения от болезней системы кровообращения
случаев на 100 тыс. населения
- « -
771,5
764,7
721,7
694,5
691,7
677,2
663,0
649,4
628,8
609,5
1.5.
Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий
- « -
- « -
17,6
14,2
16,2
12,4
14,8
13,4
10,0
10,6
8,9
8,9
1.6.
Смертность населения от новообразований (в том числе от злокачественных)
- « -
- « -
201,2
199,6
199,4
191,3
197,8
196,1
194,4
192,8
191,2
189,6
1.7.
Смертность населения от туберкулеза
- « -
- « -
24,0
20,4
23,5
16,7
20,5
18,0
16,0
11,8
10,6
9,6
1.8.
Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин)
- « -
- « -
1 177,0
1 170,7
1 177,0
1 160,7
1 176,9
1 176,8
1 176,7
1 176,6
1 176,5
1 176,4
1.9.
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
литров на душу населения в год
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики (далее - Хабаровсккрайстат)
12,50
11,70
12,00
11,55
11,60
11,30
11,00
10,60
10,30
10,00
1.10.
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
процентов
Хабаровсккрайстат
31,9
31,4
30,9
30,6
29,0
28,9
27,0
26,5
25,6
24,8
1.11.
Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
случаев на 100 тыс. населения
Росстат
119,1
119,1
110,0
106,0
100,0
98,0
96,0
94,0
92,0
90,0
1.12.
Обеспеченность населения края врачами (без учета федеральных и ведомственных учреждений здравоохранения)
человек на 10 тыс. населения
министерство здравоохранения края
50,0
37,5
37,8
40,5
37,1
37,5
37,7
38,1
38,1
38,1
1.13.
Обеспеченность населения края средним медицинским персоналом
- « -
- « -
86,08
86,40
87,70
86,10
89,60
91,90
96,40
99,90
103,00
105,90
1.14.
Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на одного врача
человек
- « -
2,3
2,3
2,3
2,1
2,3
2,4
2,5
2,6
2,6
2,7
1.15.
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Хабаровском крае
процентов
Росстат
129,7
142,3
130,7
145,6
142,2
159,6
200,0
200,0
200,0
200,0
1.16.
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Хабаровском крае
процентов
Росстат
75,6
86,2
77,9
86,5
84,5
86,3
100,0
100,0
100,0
100,0
1.17.
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Хабаровском крае
- « -
- « -
50,0
51,4
51,0
52,6
52,4
70,5
100,0
100,0
100,0
100,0
2.
Подпрограммы
2.1.
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
2.1.1.
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
2.1.1.1.
Потребление овощей и бахчевых культур в среднем на потребителя в год (за исключением картофеля)
килограммов
министерство здравоохранения края
110,5
110,5
112,0
112,5
113,5
115,0
116,6
118,0
119,5
121,0
2.1.1.2.
Потребление фруктов и ягод в среднем на потребителя в год
- « -
- « -
75,0
75,0
76,0
76,5
77,0
78,0
79,0
80,0
81,0
82,0
2.1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
2.1.2.1.
Заболеваемость дифтерией
случаев на 100 тыс. населения
министерство здравоохранения края
0,01
-
0,01
-
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
2.1.2.2.
Заболеваемость эпидемическим паротитом
- « -
- « -
менее одного случая
0,22
менее одного случая
-
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
2.1.2.3.
Заболеваемость краснухой
- « -
- « -
менее одного случая
0,52
менее одного случая
-
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
2.1.2.4.
Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом
- « -
- « -
0,36
0,07
0,36
0,67
0,36
0,35
0,35
0,34
0,34
0,34
2.1.2.5.
Заболеваемость корью
случаев на 1 млн. населения
- « -
2,0
3,7
2,9
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
2.1.2.6.
Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
процентов
министерство здравоохранения края
95,0
95,1
95,0
95,2
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.1.2.7.
Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки
- « -
- « -
95,0
97,3
95,0
96,3
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.1.2.8.
Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки
- « -
- « -
95,0
97,3
95,0
96,3
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.1.2.9.
Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
- « -
- « -
95,0
97,3
95,0
96,3
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
2.1.3.1.
Заболеваемость острым вирусным гепатитом B
случаев на 100 тыс. населения
министерство здравоохранения края
1,56
0,97
0,90
0,97
0,90
0,90
0,90
0,87
0,85
0,83
2.1.3.2.
Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B и C
- « -
- « -
68,50
61,23
63,00
51,87
62,80
62,50
62,30
62,10
62,00
62,00
2.1.3.3.
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки
процентов
- « -
95,0
97,0
95,0
96,7
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.1.3.4.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
процентов
министерство здравоохранения края
94,5
96,3
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.1.3.5.
Прирост вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией у жителей края
случаев на 100 тыс. населения
- « -
3,0
1,4
3,0
0,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
2.1.3.6.
Удельный вес обследованных граждан в крае в целях выявления ВИЧ-инфекции
процентов
- « -
19,2
19,6
19,3
20,4
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
2.1.3.7.
Охват пар «мать - дитя» химиопрофилактикой вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду в соответствии с действующими стандартами
- « -
- « -
98,10
100,00
98,15
100,00
98,20
98,25
98,30
98,35
98,40
98,40
2.1.3.8.
Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете
- « -
- « -
29,15
29,15
29,20
29,30
29,30
29,50
29,70
29,70
29,80
29,80
2.1.4.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
2.1.4.1.
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
процентов
министерство здравоохранения края
85,0
100,0
85,0
100,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
2.1.4.2.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
- « -
- « -
97,0
104,0
97,0
112,5
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
2.1.4.3.
Охват диспансеризацией подростков
- « -
- « -
95,0
100,0
95,0
100,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.1.4.4.
Охват диспансеризацией взрослого населения
- « -
- « -
20,0
23,0
23,0
23,8
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
2.1.4.5.
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
- « -
- « -
72,0
80,9
74,0
78,0
76,0
78,0
80,0
80,0
80,0
80,0
2.2.
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2.2.1.
Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процентов
министерство здравоохранения края
32,8
32,9
33,9
35,2
35,9
36,5
37,5
38,5
39,0
40,0
2.2.2.
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
процентов
министерство здравоохранения края
19,3
18,4
18,7
20,3
18,2
17,6
17,1
16,6
16,1
15,9
2.2.3.
Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года
- « -
- « -
27,6
21,7
26,1
27,8
24,5
22,9
21,3
19,5
18,3
17,6
2.2.4.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет
число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
- « -
12,0
12,2
12,1
12,7
12,3
12,5
12,8
13,2
13,7
13,9
2.2.5.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более двух лет
- « -
- « -
5,4
6,1
5,5
11,1
5,9
6,1
6,4
6,7
6,8
6,9
2.2.6.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
- « -
14,3
14,3
14,6
11,2
14,9
15,0
15,3
15,6
15,9
16,1
2.2.7.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более двух лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
министерство здравоохранения края
6,0
6,0
6,3
6,6
6,9
7,1
7,5
8,1
9,3
10,4
2.2.8.
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
процентов
- « -
12,4
16,0
12,3
12,3
12,2
12,0
12,0
11,8
11,4
11,2
2.2.9.
Смертность от ишемической болезни сердца
случаев на 100 тыс. населения
- « -
389,5
426,1
385,6
357,6
381,7
377,9
370,4
366,7
363,0
355,8
2.2.10.
Смертность от цереброваскулярных болезней
- « -
- « -
228,2
222,2
225,9
199,6
221,6
219,1
216,9
214,8
210,5
208,4
2.2.11.
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях
процентов
- « -
52,2
52,8
52,2
53,1
52,7
53,5
54,3
55,1
55,9
56,7
2.2.12.
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза пять лет и более
- « -
- « -
49,3
52,2
52,2
52,2
52,5
52,8
53,2
53,6
54,1
54,5
2.2.13.
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
процентов
министерство здравоохранения края
21,1
20,8
20,9
20,1
20,7
20,5
20,4
20,2
20,1
20,0
2.2.14.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
- « -
- « -
89,9
86,4
86,8
86,8
87,2
87,9
88,5
89,0
89,0
89,0
2.2.15.
Больничная летальность пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях
- « -
- « -
4,2
4,2
4,2
4,1
4,1
4,1
4,0
4,0
4,0
3,9
2.2.16.
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
- « -
- « -
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.2.17.
Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
человек
- « -
4 709
4 709
9 364
9 367
9 400
9 450
9 500
9 550
9 600
9 650
2.3.
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
2.3.1.
Смертность детей от 0 до 17 лет
случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста
Росстат
141,0
127,8
131,0
120,9
121,0
111,0
101,0
93,0
92,0
90,0
2.3.2.
Показатель ранней неонатальной смертности
случаев на 1 тыс. родившихся живыми
министерство здравоохранения края
4,80
3,48
4,50
3,40
4,20
3,90
3,60
3,30
3,00
2,70
2.3.3.
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременных
процентов
- « -
50,0
78,4
55,0
86,5
60,0
65,0
70,0
75,0
75,0
75,0
2.3.4.
Охват неонатальным скринингом
- « -
- « -
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
2.3.5.
Охват аудиологическим скринингом
- « -
- « -
97,0
97,0
97,0
97,5
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
2.3.6.
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в стационаре III-a группы
- « -
- « -
56,0
56,0
60,0
62,0
64,0
68,0
72,0
76,0
80,0
85,0
2.3.7.
Выживаемость детей, имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
- « -
- « -
60,0
72,7
62,8
78,6
65,1
67,4
69,6
71,9
74,2
76,5
2.3.8.
Больничная летальность детей
процентов
министерство здравоохранения края
0,40
0,36
0,37
0,34
0,34
0,31
0,28
0,25
0,22
0,19
2.3.9.
Число абортов
на 1 тыс. женщин в возрасте от 15 до 49 лет
- « -
39,57
39,59
39,10
36,00
38,80
38,50
38,20
37,90
37,60
37,30
2.4.
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
2.4.1.
Охват санаторно-курортным лечением пациентов
процентов
министерство здравоохранения края
9,0
22,2
13,0
22,3
17,0
21,0
26,0
31,0
36,0
45,0
2.4.2.
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
- « -
- « -
4,0
4,1
6,0
6,3
9,0
12,0
15,0
17,0
21,0
25,0
2.4.3.
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
- « -
- « -
72,0
72,1
73,0
89,1
74,0
75,0
78,0
80,0
82,0
85,0
2.5.
Подпрограмма «Кадры здравоохранения»
2.5.1.
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников. Подготовка средних медицинских и фармацевтических работников
2.5.1.1.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного профессионального образования
человек
министерство здравоохранения края
3 125
3 541
5 539
5 764
5 539
5 539
5 539
5 539
5 539
5 539
2.5.1.2.
Количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре, аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров в государственных организациях дополнительного профессионального образования
человек
министерство здравоохранения края
142
142
203
203
216
214
213
45
40
40
2.5.1.3.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях высшего образования
- « -
- « -
700
931
700
720
700
700
700
700
700
700
2.5.1.4.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена
- « -
- « -
400
400
450
460
500
500
500
500
500
500
2.5.1.5.
Число лиц, направленных на целевую подготовку
человек
министерство здравоохранения края
343
104
212
212
242
252
194
190
190
190
в том числе:
2.5.1.5.1.
По программам высшего профессионального образования
- « -
- « -
248
62
100
100
130
140
150
150
150
150
2.5.1.5.2.
По программам послевузовского (интернатура, ординатура) профессионального образования
- « -
- « -
95
42
112
112
112
112
44
40
40
40
2.5.1.6.
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации отрасли здравоохранения края
процентов
- « -
89
85
78
81
80
83
86
90
94
98
2.5.1.7.
Число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственные министерству здравоохранения края
человек
министерство здравоохранения края
305
326
238
238
334
370
400
500
500
500
2.5.1.8.
Доля аккредитованных специалистов
процентов
- « -
-
-
-
-
-
-
20
40
60
80
2.5.2.
Стимулирование привлечения и закрепления медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование, в отрасли здравоохранения края, повышение качества возрастной структуры кадрового потенциала, обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни и престижа медицинских работников
2.5.2.1.
Доля медицинских организаций, перешедших на «эффективный контракт» с работниками
процентов
министерство здравоохранения края
-
13
30
100
70
100
100
100
100
100
2.5.2.2.
Количество мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых в крае
единиц
- « -
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2.5.3.
Социальная поддержка медицинских работников
2.5.3.1.
Количество специалистов с высшим и средним медицинским образованием, получивших единовременные компенсационные выплаты
человек
министерство здравоохранения края
66
66
57
66
39
31
31
31
31
31
2.6.
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях»
2.6.1.
Уровень удовлетворения потребности в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов граждан, имеющих право на предоставление государственной социальной помощи, включенных в региональный сегмент федерального регистра, по предъявленным в аптечную организацию рецептам от предъявленных рецептов при обращении гражданина
процентов
министерство здравоохранения края
94,0
100,0
94,5
99,9
95,0
95,5
96,0
96,5
97,0
98,0
2.6.2.
Уровень удовлетворения потребности в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей граждан, имеющих право на бесплатное или со скидкой лекарственное обеспечение за счет средств краевого бюджета, по предъявленным в аптечную организацию рецептам от предъявленных рецептов при обращении гражданина
процентов
министерство здравоохранения края
94,0
100,0
94,5
99,9
95,0
95,5
96,0
96,5
97,0
98,0
2.6.3.
Уровень удовлетворения потребности граждан, включенных в федеральный регистр, лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, по предъявленным в аптечную организацию рецептам от предъявленных рецептов при обращении гражданина
- « -
- « -
94,0
100,0
94,5
100,0
95,0
95,5
96,0
96,5
97,0
98,0
2.7.
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»
2.7.1.
Среднее количество медицинских работников, приходящихся на один современный персональный компьютер
человек
министерство здравоохранения края
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2.7.2.
Доля лечебно-профилактических учреждений края, в которых ведутся электронные карты пациентов и/или используются информационные системы поддержки медицинской деятельности
процентов
- « -
52
52
58
58
64
82
100
100
100
100
2.7.3.
Доля лечебно-профилактических учреждений края, в которых используется электронная регистратура
процентов
министерство здравоохранения края
70
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.7.4.
Доля лечебно-профилактических учреждений края, имеющих телемедицинские центры и узлы
- « -
- « -
30
30
50
50
50
70
85
90
95
100
3.
Основные мероприятия
3.1.
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
3.1.1.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек/ на 100 тыс. взрослого населения
министерство здравоохранения края
-
-
0,85
0,40
1,70
4,40
6,10
7,00
8,50
10,00
3.1.2.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек/ на 100 тыс. детского населения
- « -
-
-
1,60
0,80
1,68
1,76
1,84
1,92
2,00
2,08
3.2.
Развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения
3.2.1.
Привлечение к участию в реализации Территориальной программы государственных гарантий не менее 15 процентов организаций здравоохранения негосударственной формы собственности
процентов
министерство здравоохранения края
12
12
12
12
13
13
13
13
14
15»
Приложение №2
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 3 августа 2015 г. №226-пр
«Приложение №4
к Государственной программе
Хабаровского края «Развитие
здравоохранения Хабаровского края»
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»
№п/п
Наименование мероприятия
Вид проекта нормативного правового акта
Основные положения проекта нормативного правового акта
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
6
1.
Подпрограмма «Кадры здравоохранения»
1.1.
О мерах социальной поддержки медицинских работников
постановление Правительства Хабаровского края
осуществление за счет средств краевого бюджета единовременных компенсационных выплат специалистам с высшим или средним медицинским образованием, заключившим трудовые договоры с краевым государственным учреждением здравоохранения, имеющим острую кадровую потребность, расположенным в отдаленном населенном пункте Хабаровского края
министерство здравоохранения края
ежегодно
Приложение №5
к Государственной программе
Хабаровского края «Развитие
здравоохранения Хабаровского края»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
№п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы по годам (тыс. рублей)
2013
2014
2015
2016
2017
2018 - 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего
12 334 173,93
13 363 740,41
14 738 882,47
14 919 269,84
14 885 044,17
44 563 032,51
в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета
990 453,70
1 152 920,00
346 598,90
240 916,30
240 916,30
722 748,90
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
12 285 613,93
12 688 970,41
14 657 252,47
14 834 769,84
14 854 344,17
44 563 032,51
в том числе межбюджетные трансферты в бюджет фонда обязательного медицинского страхования
6 253 360,95
6 610 667,00
7 865 464,55
7 865 464,55
7 865 464,55
23 596 393,65
министерство строительства края (соисполнитель)
48 560,00
674 770,00
81 630,00
84 500,00
30 700,00
-
1.
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
всего
337 555,16
411 396,41
572 378,11
506 406,78
391 066,70
1 173 200,10
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
336 055,16
411 396,41
567 378,11
506 406,78
391 066,70
1 173 200,10
министерство строительства края (соисполнитель)
1 500,00
-
5 000,00
-
-
-
1.1.
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
министерство здравоохранения края
7 092,03
2 574,07
1 055,37
1 228,21
1 535,21
4 605,63
1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
министерство здравоохранения края
58 605,31
61 263,68
64 181,08
54 773,02
55 297,88
165 893,64
1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
министерство здравоохранения края
149 553,35
131 109,05
166 007,97
163 256,65
175 969,55
527 908,65
1.4.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
всего
119 139,08
121 190,68
255 341,64
202 710,87
71 503,82
214 511,46
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
117 639,08
121 190,68
250 341,64
202 710,87
71 503,82
214 511,46
министерство строительства края (соисполнитель)
1 500,00
-
5 000,00
-
-
-
1.5.
Улучшение качества жизни, укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни
министерство здравоохранения края
3 165,39
95 258,93
85 792,05
84 438,03
86 760,24
260 280,72
2.
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
всего
10 161 455,72
10 259 525,19
12 305 357,42
12 556 957,05
12 725 665,43
38 084 896,29
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
10 126 625,72
10 250 655,19
12 263 227,42
12 516 957,05
12 694 965,43
38 084 896,29
в том числе межбюджетные трансферты в бюджет фонда обязательного медицинского страхования
6 253 360,95
6 610 667,00
7 865 464,55
7 865 464,55
7 865 464,55
23 596 393,65
министерство строительства края (соисполнитель)
34 830,00
8 870,00
42 130,00
40 000,00
30 700,00
-
2.1.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
всего
682 393,49
850 470,52
1 149 151,61
1 216 196,47
1 295 828,98
3 795 386,94
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
681 493,49
850 470,52
1 119 151,61
1 176 196,47
1 265 128,98
3 795 386,94
министерство строительства края (соисполнитель)
900,00
-
30 000,00
40 000,00
30 700,00
-
2.2.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и наркологическими заболеваниями
министерство здравоохранения края
878 199,58
1 061 745,56
1 238 710,49
1 283 046,74
1 503 934,94
4 511 804,82
2.3.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
министерство здравоохранения края
118 048,20
90 315,32
33 500,00
123 246,91
137 800,00
413 400,00
2.4.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, в том числе обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии
всего
655 195,21
221 177,81
180 200,00
185 000,00
148 500,00
445 500,00
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
633 225,21
221 177,81
180 200,00
185 000,00
148 500,00
445 500,00
министерство строительства края (соисполнитель)
21 970,00
-
-
-
-
-
2.5.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
министерство здравоохранения края
1 382 410,23
942 891,41
292 594,30
266 694,30
276 312,43
828 937,29
в том числе межбюджетные трансферты в бюджет фонда обязательного медицинского страхования
1 184 685,20
644 847,00
-
-
-
-
2.6.
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
министерство здравоохранения края
7 299,00
6 862,00
-
-
-
-
2.7.
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
министерство здравоохранения края
159 288,28
154 991,69
100 000,00
100 000,00
100 000,00
300 000,00
2.8.
Развитие службы крови
всего
168 542,84
194 006,67
230 341,97
224 516,57
249 125,27
747 375,81
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
168 442,84
194 006,67
230 341,97
224 516,57
249 125,27
747 375,81
министерство строительства края (соисполнитель)
100,00
-
-
-
-
-
2.9.
Развитие иных специализированных видов медицинской помощи взрослому населению
всего
6 110 078,89
6 737 064,21
9 080 859,05
9 158 256,06
9 014 163,81
27 042 491,43
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
1 029 543,14
6 728 194,21
9 068 729,05
9 158 256,06
9 014 163,81
27 042 491,43
в том числе межбюджетные трансферты в бюджет фонда обязательного медицинского страхования
5 068 675,75
5 965 820,00
7 865 464,55
7 865 464,55
7 865 464,55
23 596 393,65
министерство строительства края (соисполнитель)
11 860,00
8 870,00
12 130,00
-
-
-
3.
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
всего
544 710,14
1 135 435,30
617 035,34
596 668,99
499 691,28
1 499 073,84
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
532 480,14
469 535,30
582 535,34
552 168,99
499 691,28
1 499 073,84
министерство строительства края (соисполнитель)
12 230,00
665 900,00
34 500,00
44 500,00
-
-
3.1.
Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи
всего
110 139,97
860 514,03
157 836,41
170 899,38
78 500,00
235 500,00
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
107 539,97
194 614,03
123 336,41
126 399,38
78 500,00
235 500,00
министерство строительства края (соисполнитель)
2 600,00
665 900,00
34 500,00
44 500,00
-
-
3.2.
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка и выхаживание детей с экстремально низкой массой тела, в том числе приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов для сопровождения маловесных и глубоко недоношенных детей, расходных материалов для отделения анестезиологии-реанимации для новорожденных
министерство здравоохранения края
186 116,20
17 855,59
48 500,00
-
-
-
3.3.
Развитие специализированной медицинской помощи беременным женщинам и детям, в том числе обеспечение расходными материалами для персональных устройств для введения инсулина детям, страдающим сахарным диабетом, специализированным питанием детей, страдающих фенилкетонурией, дорогостоящими лекарственными препаратами беременных женщин для лечения заболеваний крови
всего
248 119,65
257 065,68
410 698,93
425 769,61
421 191,28
1 263 573,84
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
238 489,65
257 065,68
410 698,93
425 769,61
421 191,28
1 263 573,84
министерство строительства края (соисполнитель)
9 630,00
-
-
-
-
-
3.4.
Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
министерство здравоохранения края
334,32
-
-
-
-
-
4.
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
министерство здравоохранения края
182 492,81
108 685,83
119 762,83
119 762,83
105 262,83
315 788,49
5.
Подпрограмма «Кадры здравоохранения»
министерство здравоохранения края
331 484,82
335 284,82
342 129,62
349 863,24
367 116,24
1 101 348,72
5.1.
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников. Подготовка средних медицинских и фармацевтических работников
министерство здравоохранения края
274 222,18
268 809,58
280 556,88
298 538,00
315 791,00
947 373,00
5.2.
Стимулирование привлечения и закрепления медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование, в отрасли здравоохранения края, повышение качества возрастной структуры кадрового потенциала, обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни и престижа медицинских работников
министерство здравоохранения края
3 165,80
3 313,80
3 600,90
3 600,90
3 600,90
10 802,70
5.3.
Социальная поддержка медицинских работников
министерство здравоохранения края
54 096,84
63 161,44
57 971,84
47 724,34
47 724,34
143 173,02
6.
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях»
министерство здравоохранения края
645 104,48
976 151,33
629 528,35
626 970,15
627 184,69
1 881 554,07
6.1.
Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан в Хабаровском крае, имеющих право на бесплатное или со скидкой лекарственное обеспечение за счет средств краевого бюджета, в том числе лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению жизни граждан или их инвалидизации, включенных в перечень, предусмотренный Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
министерство здравоохранения края
246 187,98
472 099,20
492 007,82
492 184,02
492 398,56
1 477 195,68
6.2.
Обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, граждан, включенных в региональный регистр
министерство здравоохранения края
13 980,90
14 447,73
17 434,73
17 102,03
17 102,03
51 306,09
6.3.
Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан в Хабаровском крае, имеющих право на предоставление государственной социальной помощи, включенных в региональный сегмент федерального регистра
министерство здравоохранения края
384 935,60
383 604,40
120 085,80
117 684,10
117 684,10
353 052,30
6.4.
Мероприятия по финансовой помощи Хабаровскому краевому государственному унитарному предприятию «Фармация» в целях предупреждения банкротства в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
министерство здравоохранения края
-
106 000,00
-
-
-
-
7.
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»
министерство здравоохранения края
111 370,80
107 794,13
112 690,80
112 640,80
119 057,00
357 171,00
7.1.
Комплексная информатизация учреждений здравоохранения края и формирование интеграционной среды для медицинских информационных систем
министерство здравоохранения края
111 370,80
107 027,48
112 690,80
109 640,80
116 057,00
348 171,00
7.2.
Создание сети телемедицинских центров и узлов
министерство здравоохранения края
-
766,65
-
3 000,00
3 000,00
9 000,00
8.
Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
министерство здравоохранения края
20 000,00
29 467,40
40 000,00
50 000,00
50 000,00
150 000,00
Приложение №6
к Государственной программе
Хабаровского края «Развитие
здравоохранения Хабаровского края»
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА
ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»
№п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов по годам (тыс. рублей)
2013
2014
2015
2016
2017
2018 - 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего
27 583 671,69
30 963 078,31
33 916 543,77
34 943 748,64
36 970 842,47
110 820 427,41
Краевой бюджет
12 334 173,93
13 363 740,41
14 738 882,47
14 919 269,84
14 885 044,17
44 563 032,51
в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета)
990 453,70
1 152 920,00
346 598,90
240 916,30
240 916,30
722 748,90
из них направленные на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, межбюджетные трансферты, предоставляемые на конкурсной основе
-
632 600,00
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
29 823,90
311 223,00
-
-
-
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
14 899 497,76
17 184 514,00
18 781 438,30
19 824 478,80
22 085 798,30
66 257 394,90
Внебюджетные средства
350 000,00
385 000,00
85 000,00
200 000,00
-
-
1.
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
всего
5 935 229,66
6 906 793,82
8 194 346,77
8 211 051,63
8 422 264,23
25 266 792,70
краевой бюджет
337 555,16
411 396,41
572 378,11
506 406,78
391 066,70
1 173 200,10
в том числе средства федерального бюджета
64 556,50
40 059,70
58 123,40
49 893,70
49 893,70
149 681,10
федеральный бюджет
-
6 414,00
-
-
-
-
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
5 597 674,50
6 469 983,41
7 621 968,66
7 704 644,85
8 031 197,53
24 093 592,60
внебюджетные средства
-
19 000,00
-
-
-
-
1.1.
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
всего
130 058,03
125 979,07
145 661,79
150 172,82
154 948,16
464 844,48
краевой бюджет
7 092,03
2 574,07
1 055,37
1 228,21
1 535,21
4 605,63
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
122 966,00
123 405,00
144 606,42
148 944,61
153 412,95
460 238,85
1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
всего
58 605,31
61 263,68
64 181,08
54 773,02
55 297,88
165 893,64
краевой бюджет
58 605,31
61 263,68
64 181,08
54 773,02
55 297,88
165 893,64
1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
всего
149 553,35
137 523,05
176 143,32
173 696,06
186 722,14
560 166,43
краевой бюджет
149 553,35
131 109,05
166 007,97
163 256,65
175 969,55
527 908,65
в том числе средства федерального бюджета
64 556,50
40 059,70
58 123,40
49 893,70
49 893,70
149 681,10
федеральный бюджет
-
6 414,00
-
-
-
-
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
-
-
10 135,35
10 439,41
10 752,59
32 257,78
1.4.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
всего
5 593 847,58
6 486 769,09
7 722 568,53
7 747 971,70
7 938 535,81
23 815 607,43
краевой бюджет
119 139,08
121 190,68
255 341,64
202 710,87
71 503,82
214 511,46
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
5 474 708,50
6 346 578,41
7 467 226,89
7 545 260,83
7 867 031,99
23 601 095,97
внебюджетные средства
-
19 000,00
-
-
-
-
1.5.
Улучшение качества жизни, укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни
всего
3 165,39
95 258,93
85 792,05
84 438,03
86 760,24
260 280,72
краевой бюджет
3 165,39
95 258,93
85 792,05
84 438,03
86 760,24
260 280,72
2.
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
всего
18 104 202,32
19 451 856,63
20 290 736,36
21 380 084,65
22 846 484,06
68 447 352,17
краевой бюджет
10 161 455,72
10 259 525,19
12 305 357,42
12 556 957,05
12 725 665,43
38 084 896,29
в том числе средства федерального бюджета
498 031,50
65 148,30
151 728,60
57 010,10
57 010,10
171 030,30
федеральный бюджет
-
9 909,90
27 543,20
-
-
-
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
7 592 746,60
8 832 421,54
7 872 835,74
8 623 127,60
10 120 818,63
30 362 455,89
внебюджетные средства
350 000,00
350 000,00
85 000,00
200 000,00
-
-
2.1.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
всего
682 393,49
850 470,52
1 149 151,61
1 216 196,47
1 295 828,98
3 795 386,94
краевой бюджет
682 393,49
850 470,52
1 149 151,61
1 216 196,47
1 295 828,98
3 795 386,94
в том числе средства федерального бюджета
-
55 238,40
151 728,60
57 010,10
57 010,10
171 030,30
2.2.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и наркологическими заболеваниями
всего
878 199,58
1 061 745,56
1 238 710,49
1 283 046,74
1 503 934,94
4 511 804,82
краевой бюджет
878 199,58
1 061 745,56
1 238 710,49
1 283 046,74
1 503 934,94
4 511 804,82
2.3.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
всего
683 030,40
1 172 288,29
1 198 251,23
1 356 718,46
1 525 455,50
4 576 366,49
краевой бюджет
118 048,20
90 315,32
33 500,00
123 246,91
137 800,00
413 400,00
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
564 982,20
1 081 972,97
1 164 751,23
1 233 471,55
1 387 655,50
4 162 966,49
2.4.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, в том числе обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии
всего
1 343 283,21
919 978,33
1 374 371,39
1 449 627,50
1 571 205,94
4 713 617,82
краевой бюджет
655 195,21
221 177,81
180 200,00
185 000,00
148 500,00
445 500,00
в том числе средства федерального бюджета
451 820,00
-
-
-
-
-
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
688 088,00
698 800,52
1 194 171,39
1 264 627,50
1 422 705,94
4 268 117,82
2.5.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
всего
2 567 987,03
2 226 556,31
1 662 466,25
1 687 894,30
1 811 512,43
5 434 537,29
краевой бюджет
1 382 410,23
942 891,41
292 594,30
266 694,30
276 312,43
828 937,29
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
1 185 576,80
1 283 664,90
1 369 871,95
1 421 200,00
1 535 200,00
4 605 600,00
2.6.
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
всего
41 528,00
64 824,90
59 690,54
63 212,28
71 113,82
213 341,45
краевой бюджет
7 299,00
6 862,00
-
-
-
-
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
34 229,00
57 962,90
59 690,54
63 212,28
71 113,82
213 341,45
2.7.
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
всего
159 288,28
164 901,59
677 937,35
687 400,00
730 700,00
2 192 100,00
краевой бюджет
159 288,28
154 991,69
100 000,00
100 000,00
100 000,00
300 000,00
в том числе средства федерального бюджета
46 211,50
9 909,90
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
9 909,90
27 543,20
-
-
-
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
-
-
550 394,15
587 400,00
630 700,00
1 892 100,00
2.8.
Развитие службы крови
всего
168 542,84
194 006,67
230 341,97
224 516,57
249 125,27
747 375,81
краевой бюджет
168 542,84
194 006,67
230 341,97
224 516,57
249 125,27
747 375,81
2.9.
Развитие иных специализированных видов медицинской помощи взрослому населению
всего
11 579 949,49
12 797 084,46
12 699 815,53
13 411 472,32
14 087 607,18
42 262 821,55
краевой бюджет
6 110 078,89
6 737 064,21
9 080 859,05
9 158 256,06
9 014 163,81
27 042 491,43
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
5 119 870,60
5 710 020,25
3 533 956,48
4 053 216,26
5 073 443,37
15 220 330,12
внебюджетные средства
350 000,00
350 000,00
85 000,00
200 000,00
-
-
3.
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
всего
2 214 774,80
2 923 271,19
3 785 879,86
3 952 475,34
4 274 973,42
12 824 920,26
краевой бюджет
544 710,14
1 135 435,30
617 035,34
596 668,99
499 691,28
1 499 073,84
в том числе средства федерального бюджета
12 199,20
646 433,50
-
-
-
-
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
1 670 064,66
1 771 835,89
3 168 844,52
3 355 806,35
3 775 282,14
11 325 846,42
внебюджетные средства
-
16 000,00
-
-
-
-
3.1.
Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи
всего
110 139,97
860 514,03
1 531 846,45
1 625 976,01
1 715 461,21
5 146 383,63
краевой бюджет
110 139,97
860 514,03
157 836,41
170 899,38
78 500,00
235 500,00
в том числе средства федерального бюджета
-
632 600,00
-
-
-
-
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
-
-
1 374 010,04
1 455 076,63
1 636 961,21
4 910 883,63
3.2.
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка и выхаживание детей с экстремально низкой массой тела, в том числе приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов для сопровождения маловесных и глубоко недоношенных детей, расходных материалов для отделения анестезиологии-реанимации для новорожденных
всего
186 116,20
17 855,59
63 529,48
15 916,22
17 905,75
53 717,24
краевой бюджет
186 116,20
17 855,59
48 500,00
-
-
-
в том числе средства федерального бюджета
12 199,20
13 833,50
-
-
-
-
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
-
-
15 029,48
15 916,22
17 905,75
53 717,24
3.3.
Развитие специализированной медицинской помощи беременным женщинам и детям, в том числе обеспечение расходными материалами для персональных устройств для введения инсулина детям, страдающим сахарным диабетом, специализированным питанием детей, страдающих фенилкетонурией, дорогостоящими лекарственными препаратами беременных женщин для лечения заболеваний крови
всего
1 918 184,31
2 044 901,57
2 190 503,93
2 310 583,11
2 541 606,46
7 624 819,39
краевой бюджет
248 119,65
257 065,68
410 698,93
425 769,61
421 191,28
1 263 573,84
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
1 670 064,66
1 771 835,89
1 779 805,00
1 884 813,50
2 120 415,18
6 361 245,55
внебюджетные средства
-
16 000,00
-
-
-
-
3.4.
Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
всего
334,32
-
-
-
-
-
краевой бюджет
334,32
-
-
-
-
-
4.
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
всего
221 504,81
218 958,99
237 552,21
260 662,83
263 762,83
791 288,49
краевой бюджет
182 492,81
108 685,83
119 762,83
119 762,83
105 262,83
315 788,49
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
39 012,00
110 273,16
117 789,38
140 900,00
158 500,00
475 500,00
5.
Подпрограмма «Кадры здравоохранения»
всего
331 484,82
348 784,82
357 129,62
349 863,24
367 116,24
1 101 348,72
краевой бюджет
331 484,82
335 284,82
342 129,62
349 863,24
367 116,24
1 101 348,72
в том числе средства федерального бюджета
17 500,00
4 000,00
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
13 500,00
15 000,00
-
-
-
5.1.
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников. Подготовка средних медицинских и фармацевтических работников
всего
274 222,18
268 809,58
280 556,88
298 538,00
315 791,00
947 373,00
краевой бюджет
274 222,18
268 809,58
280 556,88
298 538,00
315 791,00
947 373,00
5.2.
Стимулирование привлечения и закрепления медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование, в отрасли здравоохранения края, повышение качества возрастной структуры кадрового потенциала, обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни и престижа медицинских работников
всего
3 165,80
3 313,80
3 600,90
3 600,90
3 600,90
10 802,70
краевой бюджет
3 165,80
3 313,80
3 600,90
3 600,90
3 600,90
10 802,70
5.3.
Социальная поддержка медицинских работников
всего
54 096,84
76 661,44
72 971,84
47 724,34
47 724,34
143 173,02
краевой бюджет
54 096,84
63 161,44
57 971,84
47 724,34
47 724,34
143 173,02
в том числе средства федерального бюджета
17 500,00
4 000,00
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
13 500,00
15 000,00
-
-
-
6.
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях»
всего
645 104,48
976 151,33
898 208,15
626 970,15
627 184,69
1 881 554,07
краевой бюджет
645 104,48
976 151,33
629 528,35
626 970,15
627 184,69
1 881 554,07
в том числе средства федерального бюджета
398 166,50
397 278,50
136 746,90
134 012,50
134 012,50
402 037,50
федеральный бюджет
-
-
268 679,80
-
-
-
6.1.
Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан в Хабаровском крае, имеющих право на бесплатное или со скидкой лекарственное обеспечение за счет средств краевого бюджета, в том числе лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению жизни граждан или их инвалидизации, включенных в перечень, предусмотренный Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны граждан в Российской Федерации»
всего
246 187,98
472 099,20
492 007,82
492 184,02
492 398,56
1 477 195,68
краевой бюджет
246 187,98
472 099,20
492 007,82
492 184,02
492 398,56
1 477 195,68
6.2.
Обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, граждан, включенных в региональный регистр
всего
13 980,90
14 447,73
17 434,73
17 102,03
17 102,03
51 306,09
краевой бюджет
13 980,90
14 447,73
17 434,73
17 102,03
17 102,03
51 306,09
в том числе средства федерального бюджета
13 230,90
13 674,10
16 661,10
16 328,40
16 328,40
48 985,20
6.3.
Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан в Хабаровском крае, имеющих право на предоставление государственной социальной помощи, включенных в региональный сегмент федерального регистра
всего
384 935,60
383 604,40
388 765,60
117 684,10
117 684,10
353 052,30
краевой бюджет
384 935,60
383 604,40
120 085,80
117 684,10
117 684,10
353 052,30
в том числе средства федерального бюджета
384 935,60
383 604,40
120 085,80
117 684,10
117 684,10
353 052,30
федеральный бюджет
-
-
268 679,80
-
-
-
6.4.
Мероприятия по финансовой помощи Хабаровскому краевому государственному унитарному предприятию «Фармация» в целях предупреждения банкротства в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
всего
-
106 000,00
-
-
-
-
краевой бюджет
-
106 000,00
-
-
-
-
7.
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»
всего
111 370,80
107 794,13
112 690,80
112 640,80
119 057,00
357 171,00
краевой бюджет
111 370,80
107 794,13
112 690,80
112 640,80
119 057,00
357 171,00
7.1.
Комплексная информатизация учреждений здравоохранения края и формирование интеграционной среды для медицинских информационных систем
всего
111 370,80
107 027,48
112 690,80
109 640,80
116 057,00
348 171,00
краевой бюджет
111 370,80
107 027,48
112 690,80
109 640,80
116 057,00
348 171,00
7.2.
Создание сети телемедицинских центров и узлов
всего
-
766,65
-
3 000,00
3 000,00
9 000,00
краевой бюджет
-
766,65
-
3 000,00
3 000,00
9 000,00
8.
Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
всего
20 000,00
29 467,40
40 000,00
50 000,00
50 000,00
150 000,00
краевой бюджет
20 000,00
29 467,40
40 000,00
50 000,00
50 000,00
150 000,00
Приложение №7
к Государственной программе
Хабаровского края «Развитие
здравоохранения Хабаровского края»
ОЦЕНКА
СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ РЕСУРСОВ
НА ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»
№п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение показателя (индикатора)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 - 2020 годы
с учетом дополнительных ресурсов
без учета дополнительных ресурсов
с учетом дополнительных ресурсов
без учета дополнительных ресурсов
с учетом дополнительных ресурсов
без учета дополнительных ресурсов
с учетом дополнительных ресурсов
без учета дополнительных ресурсов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Основные показатели (индикаторы)
1.1.
Смертность населения от всех причин
случаев на 1 тыс. населения
13,3
13,5
13,3
13,4
12,8
12,8
11,2
11,2
1.2.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
71,4
71,4
68,8
68,8
69,2
69,2
70,9
70,9
1.3.
Младенческая смертность
случаев на 1 тыс. родившихся живыми
10,7
10,7
10,5
10,5
10,3
10,3
6,7
6,7
1.4.
Смертность населения от болезней системы кровообращения
случаев на 100 тыс. населения
771,5
771,5
721,7
721,7
691,7
691,7
609,5
609,5
1.5.
Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий
- « -
17,6
17,6
16,2
16,2
14,8
14,8
8,9
8,9
1.6.
Смертность населения от новообразований (в том числе от злокачественных)
- « -
201,2
201,2
199,4
199,4
197,8
197,8
189,6
189,6
1.7.
Смертность населения от туберкулеза
случаев на 100 тыс. населения
24,0
24,0
23,5
23,5
20,5
20,5
9,6
9,6
1.8.
Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин)
- « -
1 177,0
1 177,0
1 177,0
1 177,0
1 176,9
1 176,9
1 176,4
1 176,4
1.9.
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
литров на душу населения в год
12,5
12,5
12,0
12,0
11,6
11,6
10,0
10,0
1.10.
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
процентов
31,4
31,9
30,6
30,9
29,0
29,0
24,8
24,8
1.11.
Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
случаев на 100 тыс. населения
119,1
119,1
106,0
110,0
100,0
100,0
90,0
90,0
1.12.
Обеспеченность населения края врачами (без учета федеральных и ведомственных учреждений здравоохранения)
человек на 10 тыс. населения
50,0
50,0
37,8
37,8
37,1
37,1
38,1
38,1
1.13.
Обеспеченность населения края средним медицинским персоналом
- « -
86,08
86,08
87,70
87,70
89,60
89,60
105,90
105,90
1.14.
Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на одного врача
человек
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,7
2,7
1.15.
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Хабаровском крае
процентов
129,7
129,7
130,7
130,7
142,2
142,2
200,0
200,0
1.16.
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Хабаровском крае
- « -
75,6
75,6
77,9
77,9
84,5
84,5
100,0
100,0
1.17.
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Хабаровском крае
процентов
50,0
50,0
51,0
51,0
52,4
52,4
100,0
100,0
2.
Подпрограммы
2.1.
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
2.1.1.
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
2.1.1.1.
Потребление овощей и бахчевых культур в среднем на потребителя в год (за исключением картофеля)
килограммов
110,5
110,0
112,0
111,0
113,5
112,0
119,0
118,0
2.1.1.2.
Потребление фруктов и ягод в среднем на потребителя в год
- « -
75,0
74,0
76,0
75,0
77,0
76,0
81,0
80,0
2.1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
2.1.2.1.
Заболеваемость дифтерией
случаев на 100 тыс. населения
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
2.1.2.2.
Заболеваемость эпидемическим паротитом
- « -
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
2.1.2.3.
Заболеваемость краснухой
- « -
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
2.1.2.4.
Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом
- « -
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,34
0,34
2.1.2.5.
Заболеваемость корью
случаев на 1 млн. населения
менее одного случая
2,0
менее одного случая
2,9
менее одного случая
1,5
менее одного случая
1,0
2.1.2.6.
Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
процентов
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.1.2.7.
Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки
процентов
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.1.2.8.
Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки
- « -
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.1.2.9.
Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
- « -
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
2.1.3.1.
Заболеваемость острым вирусным гепатитом B
случаев на 100 тыс. населения
1,55
1,56
0,90
0,90
0,90
0,90
0,83
0,83
2.1.3.2.
Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B и C
- « -
67,5
68,5
63,0
63,0
62,8
62,8
62,0
62,0
2.1.3.3.
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки
процентов
97,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.1.3.4.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
- « -
96,3
94,5
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.1.3.5.
Прирост вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией у жителей Хабаровского края
случаев на 100 тыс. населения
1,4
3,0
3,0
3,0
3,3
3,3
3,3
3,3
2.1.3.6.
Удельный вес обследованных в Хабаровском крае в целях выявления ВИЧ-инфекции
процентов
19,6
19,2
19,3
19,3
19,5
19,5
19,5
19,5
2.1.3.7.
Охват пар «мать - дитя» химиопрофилактикой вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду в соответствии с действующими стандартами
- « -
100,00
98,10
100,00
98,15
98,20
98,20
98,40
98,40
2.1.3.8.
Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете
- « -
29,15
29,15
29,20
29,20
29,30
29,30
29,80
29,80
2.1.4.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
2.1.4.1.
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
процентов
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
2.1.4.2.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
- « -
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
2.1.4.3.
Охват диспансеризацией подростков
- « -
95,0
95,0
95,0
94,0
95,0
94,0
95,0
95,0
2.1.4.4.
Охват диспансеризацией взрослого населения
- « -
23
20
23
23
23
23
23
23
2.1.4.5.
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
- « -
73,0
72,0
75,0
74,0
76,0
76,0
80,0
80,0
2.2.
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2.2.1.
Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процентов
33,6
32,8
33,9
32,9
35,9
34,9
40,0
40,0
2.2.2.
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
- « -
19,0
19,3
18,7
18,7
18,2
18,8
15,9
15,9
2.2.3.
Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года
- « -
25,5
27,6
26,1
28,1
24,5
26,5
17,6
17,6
2.2.4.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет
число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
12,1
12,0
12,1
12,0
12,3
12,2
13,9
13,9
2.2.5.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более двух лет
- « -
5,5
5,4
5,5
5,4
5,9
5,8
6,9
6,9
2.2.6.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
14,4
14,3
14,6
14,5
14,9
14,8
16,1
16,1
2.2.7.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более двух лет
- « -
6,1
6,0
6,3
6,0
6,9
6,3
10,4
9,3
2.2.8.
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
процентов
12,3
12,4
12,3
12,4
12,2
12,3
11,2
11,2
2.2.9.
Смертность от ишемической болезни сердца
случаев на 100 тыс. населения
387,5
389,5
385,6
387,0
381,7
383,0
355,8
355,8
2.2.10.
Смертность от цереброваскулярных болезней
- « -
227,5
228,2
225,9
227,0
221,6
223,0
208,4
208,4
2.2.11.
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях
- « -
52,2
52,2
52,3
52,2
52,8
52,7
56,7
56,0
2.2.12.
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза пять лет и более
процентов
49,5
49,3
52,2
52,2
52,5
52,4
54,5
54,5
2.2.13.
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
- « -
21,0
21,1
20,9
20,9
20,7
20,7
20,0
20,0
2.2.14.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
- « -
88,9
88,9
86,8
86,0
87,2
87,0
89,0
89,0
2.2.15.
Больничная летальность пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях
- « -
4,2
4,2
4,2
4,3
4,1
4,2
3,9
4,0
2.2.16.
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
- « -
100,0
100,0
100,0
95,0
100,0
95,0
100,0
100,0
2.2.17.
Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
человек
4 709
3 600
9 364
8 000
9 400
8 000
9 650
9 600
2.3.
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
2.3.1.
Смертность детей от 0 до 17 лет
случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста
136,0
141,0
130,0
131,0
120,0
121,0
90,0
92,0
2.3.2.
Показатель ранней неонатальной смертности
случаев на 1 тыс. родившихся живыми
4,6
4,8
4,5
4,8
4,2
4,5
2,7
3,0
2.3.3.
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременных
процентов
55,0
50,0
55,0
50,0
60,0
55,0
75,0
75,0
2.3.4.
Охват неонатальным скринингом
- « -
99,3
99,0
99,3
99,0
99,3
99,0
99,3
99,0
2.3.5.
Охват аудиологическим скринингом
- « -
98,0
97,0
97,0
96,0
97,0
96,0
97,0
97,0
2.3.6.
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в стационаре III-a группы
- « -
56,2
56,0
60,0
59,0
64,0
63,0
85,0
80,0
2.3.7.
Выживаемость детей, имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
- « -
60,0
58,0
62,8
60,0
65,1
63,0
76,5
74,2
2.3.8.
Больничная летальность детей
- « -
0,39
0,40
0,37
0,39
0,34
0,36
0,19
0,22
2.3.9.
Число абортов
на 1 тыс. женщин в возрасте от 15 до 49 лет
39,57
39,60
39,10
39,60
38,80
39,10
37,30
37,60
2.4.
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
2.4.1.
Охват санаторно-курортным лечением пациентов
процентов
9,5
9,0
13,0
12,5
17,0
16,0
45,0
36,0
2.4.2.
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
- « -
4,5
4,0
6,0
5,5
9,0
8,5
25,0
21,0
2.4.3.
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
- « -
72,5
72,0
73,0
72,0
74,0
73,0
85,0
82,0
2.5.
Подпрограмма «Кадры здравоохранения»
2.5.1.
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников. Подготовка средних медицинских и фармацевтических работников
2.5.1.1.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного профессионального образования
человек
3 125
3 000
5 539
5 000
5 539
5 000
5 539
5 539
2.5.1.2.
Количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре, аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров в государственных организациях дополнительного профессионального образования
- « -
142
135
203
159
216
203
40
40
2.5.1.3.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях высшего образования
- « -
700
665
700
665
700
665
700
700
2.5.1.4.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена
- « -
400
300
450
400
500
450
500
500
2.5.1.5.
Число лиц, направленных на целевую подготовку
человек
343
326
212
200
242
230
190
190
в том числе:
2.5.1.5.1.
По программам высшего профессионального образования
248
235
100
95
130
120
150
150
2.5.1.5.2.
По программам послевузовского (интернатура, ординатура) профессионального образования
95
91
112
105
112
110
40
40
2.5.1.6.
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации отрасли здравоохранения края
процентов
89,0
78,9
78,0
70,0
80,0
70,0
98,0
94,0
2.5.1.7.
Число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственные министерству здравоохранения края
человек
305
290
238
200
334
320
500
500
2.5.1.8.
Доля аккредитованных специалистов
процентов
-
-
-
-
-
-
80
600
2.5.2.
Стимулирование привлечения и закрепления медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование, в отрасли здравоохранения края, повышение качества возрастной структуры кадрового потенциала, обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни и престижа медицинских работников
2.5.2.1.
Доля медицинских организаций, перешедших на «эффективный контракт» с работниками
процентов
-
-
30
20
70
30
100
100
2.5.2.2.
Количество мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых в крае
единиц
6
5
6
5
6
5
6
6
2.5.3.
Социальная поддержка медицинских работников
2.5.3.1.
Количество специалистов с высшим и средним медицинским образованием, получивших единовременные компенсационные выплаты
человек
66
56
57
49
39
20
155
100
2.6.
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях»
2.6.1.
Уровень удовлетворения потребности в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов граждан, имеющих право на предоставление государственной социальной помощи, включенных в региональный сегмент федерального регистра, по предъявленным в аптечную организацию рецептам от предъявленных рецептов при обращении гражданина
процентов
94,0
94,0
94,5
94,0
95,0
94,0
98,0
97,0
2.6.2.
Уровень удовлетворения потребности в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей граждан, имеющих право на бесплатное или со скидкой лекарственное обеспечение за счет средств краевого бюджета, по предъявленным в аптечную организацию рецептам от предъявленных рецептов при обращении гражданина
- « -
100,0
94,0
94,5
94,0
95,0
94,5
98,0
97,0
2.6.3.
Уровень удовлетворения потребности граждан, включенных в федеральный регистр, лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, по предъявленным в аптечную организацию рецептам от предъявленных рецептов при обращении гражданина
- « -
94,0
94,0
94,5
94,0
95,0
94,5
98,0
97,0
2.7.
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»
2.7.1.
Среднее количество медицинских работников, приходящихся на один современный персональный компьютер
человек
3
4
3
4
3
4
3
2
2.7.2.
Доля лечебно-профилактических учреждений края, в которых ведутся электронные карты пациентов и/или используются информационные системы поддержки медицинской деятельности
процентов
58
52
58
50
64
60
100
100
2.7.3.
Доля лечебно-профилактических учреждений края, в которых используется электронная регистратура
- « -
75
70
100
100
100
100
100
100
2.7.4.
Доля лечебно-профилактических учреждений края, имеющих телемедицинские центры и узлы
- « -
32
30
50
40
50
40
100
100
3.
Основные мероприятия
3.1.
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
3.1.1.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек/ на 100 тыс. взрослого населения
-
-
0,80
0,85
1,60
1,70
9,50
10,00
3.1.2.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек/ на 100 тыс. детского населения
-
-
1,52
1,60
1,59
1,68
1,97
2,08
3.2.
Развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения
3.2.1.
Привлечение к участию в реализации Территориальной программы государственных гарантий не менее 15 процентов организаций здравоохранения негосударственной формы собственности
процентов
12
12
12
12
13
13
15
15»
Приложение №3
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 3 августа 2015 г. №226-пр
«Приложение №9
к Государственной программе
Хабаровского края «Развитие
здравоохранения Хабаровского края»
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ЮРИДИЧЕСКИМ И (ИЛИ) ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В
РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»
№п/п
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия
Значение показателя объема услуги
Расходы краевого бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.1.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
1.1.1.
Первичная специализированная медико-санитарная помощь больным, страдающим ВИЧ-инфекцией и синдромом приобретенного иммунодефицита, в амбулаторных условиях
Посещение
44 304
44 304
44 304
88 122,78
99 173,23
115 715,48
1.1.2.
Первичная специализированная медико-санитарная помощь больным, страдающим ВИЧ-инфекцией и синдромом приобретенного иммунодефицита, в условиях дневных стационаров
Пациенто-день
7 711
7 711
7 711
5 170,27
5 816,72
6 687,37
2.
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2.1.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
2.1.1.
Специализированная медицинская помощь в специализированных медицинских учреждениях, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе в амбулаторных условиях, по профилю фтизиатрия
Посещение
290 141
290 141
290 141
173 828,19
220 644,21
279 673,76
2.1.2.
Специализированная медицинская помощь в специализированных медицинских учреждениях, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе в условиях дневных стационаров, по профилю фтизиатрия
Пациенто-день
19 829
19 829
19 829
56 044,78
63 290,96
32 738,45
2.1.3.
Специализированная медицинская помощь в специализированных медицинских учреждениях, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе в стационарных условиях, по профилю фтизиатрия
Законченный случай госпитализации
3 495
3 495
3 495
637 699,18
722 523,55
834 363,02
2.2.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и наркологическими заболеваниями
2.2.1.
Специализированная медицинская помощь в специализированных медицинских учреждениях, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе в амбулаторных условиях, по профилю психиатрия и психиатрия-наркология
Посещение
318 397
318 397
318 397
220 549,00
244 503,45
294 107,19
2.2.2.
Специализированная медицинская помощь в специализированных медицинских учреждениях, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе в условиях дневных стационаров, по профилю психиатрия и психиатрия-наркология
Пациенто-день
56 378
56 378
56 378
66 278,40
69 651,12
96 828,18
2.2.3.
Специализированная медицинская помощь в специализированных медицинских учреждениях, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе в стационарных условиях, по профилю психиатрия и психиатрия-наркология
Законченный случай госпитализации
13 202
13 202
13 202
828 327,39
926 892,17
1 102 999,57
2.3.
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
2.3.1.
Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь по профилям
Законченный случай госпитализации
926
926
926
100 000,00
100 000,00
100 000,00
2.4.
Развитие иных специализированных видов медицинской помощи взрослому населению
2.4.1.
Специализированная медицинская помощь в специализированных медицинских учреждениях, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе в амбулаторных условиях, по профилю дерматовенерология
Посещение
436 577
436 577
436 577
133 632,15
147 237,95
172 999,86
2.4.2.
Специализированная медицинская помощь в специализированных медицинских учреждениях, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе в условиях дневных стационаров, по профилю дерматовенерология
Пациенто-день
36 993
36 993
36 993
12 957,24
14 037,55
16 542,35
2.4.3.
Специализированная медицинская помощь в специализированных медицинских учреждениях, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе в стационарных условиях, по профилю дерматовенерология
Законченный случай госпитализации
4 378
4 378
4 378
168 104,41
189 522,09
223 881,38
2.4.4.
Проведение массового иммунологического скрининга населения на наличие антител к ВИЧ
Исследование
37 000
37 000
37 000
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3.
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
3.1.
Развитие специализированной медицинской помощи беременным женщинам и детям, в том числе обеспечение расходными материалами для персональных устройств для введения инсулина детям, страдающим сахарным диабетом, специализированным питанием детей, страдающих фенилкетонурией, дорогостоящими лекарственными препаратами беременных женщин для лечения заболеваний крови
3.1.1.
Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет включительно
Дето-дни
90 560
90 560
90 560
263 307,41
317 222,07
349 413,22
4.
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
4.1.
Медицинская реабилитация в стационарных условиях
Законченный случай госпитализации
3 600
3 600
3 600
105 262,83
105 262,83
105 262,83
5.
Подпрограмма «Кадры здравоохранения»
5.1.
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников. Подготовка средних медицинских и фармацевтических работников
5.1.1.
Реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
Количество обучающихся
1 020
1 040
1 060
145 950,88
158 114,60
169 233,30
5.1.2.
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации и переподготовки
Количество обучающихся
6 250
6 250
6 250
123 129,90
129 895,30
139 029,60
6.
Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
6.1.
Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях
Койко-дни
45 400
45 400
45 400
33 218,10
43 218,10
43 218,10
6.2.
Паллиативная медицинская помощь в амбулаторных условиях
Посещение
7 200
7 200
7 200
6 781,90
6 781,90
6 781,90»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 августа 2015 года №226-пр
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2013 Г. №350-ПР «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»
В целях приведения нормативных правовых актов Хабаровского края в соответствие с действующим законодательством Правительство края постановляет:
1. Внести изменение в постановление Правительства Хабаровского края от 22 октября 2013 г. №350-пр «О государственной программе Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края», заменив в преамбуле слова «Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. №2511-р об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» словами «Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №294 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».
2. Внести в государственную программу Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края», утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 22 октября 2013 г. №350-пр, следующие изменения:
2.1. В паспорте:
2.1.1. В абзаце третьем позиции «Основные мероприятия Программы» слово «системы» исключить.
2.1.2. В позиции «Показатели (индикаторы) Программы»:
1) наименование изложить в следующей редакции «Основные показатели (индикаторы) Программы»;
2) абзац тринадцатый дополнить словами «(без учета федеральных и ведомственных учреждений здравоохранения)»;
3) в абзаце четырнадцатом слова «на 10 тыс. населения» исключить;
4) абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«смертность населения (без показателя смертности от внешних причин)»;
5) абзацы двадцатый - двадцать второй признать утратившими силу.
2.1.3. Наименование позиции «Этапы и сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции: «Сроки и этапы реализации Программы».
2.1.4. Позицию «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Программы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, составляет 325 074 631,54 тыс. рублей,
из них:
1) краевой бюджет - 114 804 143,33 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 12 334 173,93 тыс. рублей,
2014 год - 13 363 740,41 тыс. рублей,
2015 год - 14 738 882,47 тыс. рублей,
2016 год - 14 919 269,84 тыс. рублей,
2017 год - 14 885 044,17 тыс. рублей,
2018 год - 14 854 344,17 тыс. рублей,
2019 год - 14 854 344,17 тыс. рублей,
2020 год - 14 854 344,17 тыс. рублей;
2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 159 033 122,06 тыс. рублей (по согласованию),
в том числе:
2013 год - 14 899 497,76 тыс. рублей,
2014 год - 17 184 514,00 тыс. рублей,
2015 год - 18 781 438,30 тыс. рублей,
2016 год - 19 824 478,80 тыс. рублей,
2017 год - 22 085 798,30 тыс. рублей,
2018 год - 22 085 798,30 тыс. рублей,
2019 год - 22 085 798,30 тыс. рублей,
2020 год - 22 085 798,30 тыс. рублей;
3) средства федерального бюджета (прогнозно) - 341 046,90 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 29 823,90 тыс. рублей,
2015 год - 311 223,00 тыс. рублей;
4) внебюджетные средства (прогнозно) - 1 020 000,00 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 350 000,00 тыс. рублей,
2014 год - 385 000,00 тыс. рублей,
2015 год - 85 000,00 тыс. рублей,
2016 год - 200 000,00 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 49 876 319,25 тыс. рублей,
из них:
1) в средствах краевого бюджета - 33 725 252,25 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 1 588 036,63 тыс. рублей,
2014 год - 1 971 691,41 тыс. рублей,
2015 год - 4 011 729,10 тыс. рублей,
2016 год - 4 767 979,72 тыс. рублей,
2017 год - 6 201 103,36 тыс. рублей,
2018 год - 5 920 620,69 тыс. рублей,
2019 год - 5 083 774,14 тыс. рублей,
2020 год - 4 180 317,20 тыс. рублей;
2) в средствах федерального бюджета - 16 151 067,00 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 529 642,00 тыс. рублей,
2014 год - 393 501,80 тыс. рублей,
2015 год - 1 439 200,10 тыс. рублей,
2016 год - 2 202 694,40 тыс. рублей,
2017 год - 4 227 554,90 тыс. рублей,
2018 год - 3 540 412,30 тыс. рублей,
2019 год - 2 445 289,10 тыс. рублей,
2020 год - 1 372 772,40 тыс. рублей».
2.2. В разделе 1:
2.2.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«1. Общая характеристика текущего состояния сферы здравоохранения Хабаровского края».
2.2.2. В абзаце двадцать шестом слова «В целях снижения заболеваемости сердечно-сосудистой патологией реализуются мероприятия краевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями».» исключить.
2.3. В разделе 2:
2.3.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«2. Приоритеты и цели краевой государственной политики в сфере здравоохранения Хабаровского края. Цели и задачи Программы».
2.3.2. В абзаце первом слова «2011 - 2015 годов, утвержденными распоряжением Правительства Хабаровского края от 18 марта 2011 г. №127-рп» заменить словами «2014 - 2018 годов, утвержденными распоряжением Правительства Хабаровского края от 25 февраля 2014 г. №107-рп».
2.4. В разделе 5:
2.4.1. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«- смертность населения (без показателя смертности от внешних причин) (рассчитывается как отношение числа умерших от всех причин смерти за вычетом числа умерших от внешних причин к среднегодовой численности населения по текущей оценке, на 100 тыс. населения). Источник информации - Росстат;».
2.4.2. Абзац тринадцатый признать утратившим силу.
2.4.3. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«- обеспеченность населения врачами (без учета федеральных и ведомственных учреждений здравоохранения) (рассчитывается как число врачей x 10 тыс./численность населения на конец года). Источник информации - форма федерального статистического наблюдения №17 «Сведения о медицинских и фармацевтических работниках», утвержденная Приказом Росстата от 14 января 2013 г. №13 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений системы здравоохранения» (далее - форма №17);».
2.4.4. В абзаце шестнадцатом слова «на 10 тыс. населения» исключить.
2.4.5. Абзац семнадцатый дополнить словами «. Источник информации - форма №17».
2.4.6. Абзацы восемнадцатый - двадцатый дополнить словами «. Источник информации - Росстат».
2.5. Наименование раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6. Краткое описание подпрограмм и основных мероприятий Программы».
2.6. Раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Прогнозируемый общий объем финансирования реализации Программы составляет 325 074 631,54 тыс. рублей, из них:
1) средства краевого бюджета - 114 804 143,33 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 12 334 173,93 тыс. рублей,
2014 год - 13 363 740,41 тыс. рублей,
2015 год - 14 738 882,47 тыс. рублей,
2016 год - 14 919 269,84 тыс. рублей,
2017 год - 14 885 044,17 тыс. рублей,
2018 год - 14 854 344,17 тыс. рублей,
2019 год - 14 854 344,17 тыс. рублей,
2020 год - 14 854 344,17 тыс. рублей;
2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 159 033 122,06 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:
2013 год - 14 899 497,76 тыс. рублей,
2014 год - 17 184 514,00 тыс. рублей,
2015 год - 18 781 438,30 тыс. рублей,
2016 год - 19 824 478,80 тыс. рублей,
2017 год - 22 085 798,30 тыс. рублей,
2018 год - 22 085 798,30 тыс. рублей,
2019 год - 22 085 798,30 тыс. рублей,
2020 год - 22 085 798,30 тыс. рублей;
3) средства федерального бюджета (прогнозно) - 341 046,90 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 29 823,90 тыс. рублей,
2015 год - 311 223,00 тыс. рублей;
4) внебюджетные средства (прогнозно) - 1 020 000,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 350 000,00 тыс. рублей,
2014 год - 385 000,00 тыс. рублей,
2015 год - 85 000,00 тыс. рублей,
2016 год - 200 000,00 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 49 876 319,25 тыс. рублей, из них:
1) в средствах краевого бюджета - 33 725 252,25 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 1 588 036,63 тыс. рублей,
2014 год - 1 971 691,41 тыс. рублей,
2015 год - 4 011 729,10 тыс. рублей,
2016 год - 4 767 979,72 тыс. рублей,
2017 год - 6 201 103,36 тыс. рублей,
2018 год - 5 920 620,69 тыс. рублей,
2019 год - 5 083 774,14 тыс. рублей,
2020 год - 4 180 317,20 тыс. рублей;
2) в средствах федерального бюджета - 16 151 067,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 529 642,00 тыс. рублей,
2014 год - 393 501,80 тыс. рублей,
2015 год - 1 439 200,10 тыс. рублей,
2016 год - 2 202 694,40 тыс. рублей,
2017 год - 4 227 554,90 тыс. рублей,
2018 год - 3 540 412,30 тыс. рублей,
2019 год - 2 445 289,10 тыс. рублей,
2020 год - 1 372 772,40 тыс. рублей.
Предоставление средств из федерального бюджета будет осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Под внебюджетными средствами финансирования настоящей Программы предполагаются средства организаций, участвующих (по согласованию) в реализации мероприятий Программы. Участие организаций в реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и края.
Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей Программы, а также по годам реализации приведена в приложении №5 к настоящей Программе.
Информация о прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Программы приведена в приложении №6 к настоящей Программе.
Информация об оценке степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) Программы приведена в приложении №7 к настоящей Программе.
Информация об оценке степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и непосредственные результаты реализации подпрограмм и основных мероприятий Программы приведена в приложении №8 к настоящей Программе.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов здравоохранения осуществляется за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы Хабаровского края «Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае», утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 17 апреля 2012 г. №119-пр, и составляет по министерству здравоохранения Хабаровского края на период 2013 - 2020 годов 381 761,06 тыс. рублей.».
2.7. В наименовании раздела 9 слова «в целях минимизации их влияния на достижение целей Программы» исключить.
2.8. В абзаце двадцать первом раздела 10 слова «и внешних связей» исключить.
2.9. В разделе 11:
2.9.1. В абзаце седьмом слова «и внешних связей» исключить.
2.9.2. В абзаце девятом:
1) слова «и внешних связей» исключить;
2) слова «01 апреля» заменить словами «15 марта».
2.9.3. В абзаце шестнадцатом цифры «01» заменить цифрами «15».
2.10. В подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
2.10.1. В паспорте:
1) наименование позиции «Участники Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Соисполнители, участники Подпрограммы»;
2) в позиции «Основные мероприятия Подпрограммы»:
а) наименование изложить в следующей редакции: «Мероприятия Подпрограммы»;
б) в абзаце первом слова «профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику» исключить;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
«профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику»;
3) абзац тридцатый позиции «Показатели (индикаторы) Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«потребление овощей и бахчевых культур в среднем на потребителя в год (за исключением картофеля);»;
4) наименование позиции «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Сроки и этапы реализации Подпрограммы»;
5) позицию «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 73 169 855,10 тыс. рублей,
из них:
1) краевой бюджет - 3 392 003,26 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 337 555,16 тыс. рублей,
2014 год - 411 396,41 тыс. рублей,
2015 год - 572 378,11 тыс. рублей,
2016 год - 506 406,78 тыс. рублей,
2017 год - 391 066,70 тыс. рублей,
2018 год - 391 066,70 тыс. рублей,
2019 год - 391 066,70 тыс. рублей,
2020 год - 391 066,70 тыс. рублей;
2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 59 519 061,54 тыс. рублей (по согласованию),
в том числе:
2013 год - 5 597 674,50 тыс. рублей,
2014 год - 6 469 983,41 тыс. рублей,
2015 год - 7 621 968,66 тыс. рублей,
2016 год - 7 704 644,85 тыс. рублей,
2017 год - 8 031 197,53 тыс. рублей,
2018 год - 8 031 197,53 тыс. рублей,
2019 год - 8 031 197,53 тыс. рублей,
2020 год - 8 031 197,53 тыс. рублей;
3) средства федерального бюджета (прогнозно) - 6 414,00 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 6 414,00 тыс. рублей;
4) внебюджетные средства - 19 000,00 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 19 000,00 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 10 233 376,30 тыс. рублей,
из них:
1) в средствах краевого бюджета - 5 157 612,30 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 303 716,93 тыс. рублей,
2014 год - 2 927,85 тыс. рублей,
2015 год - 421 095,07 тыс. рублей,
2016 год - 685 095,07 тыс. рублей,
2017 год - 1 197 742,17 тыс. рублей,
2018 год - 952 745,07 тыс. рублей,
2019 год - 852 845,07 тыс. рублей,
2020 год - 741 445,07 тыс. рублей;
2) в средствах федерального бюджета - 5 075 764,00 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 2 764,00 тыс. рублей,
2015 год - 80 000,00 тыс. рублей,
2016 год - 788 500,00 тыс. рублей,
2017 год - 1 671 800,00 тыс. рублей,
2018 год - 1 123 300,00 тыс. рублей,
2019 год - 844 400,00 тыс. рублей,
2020 год - 565 000,00 тыс. рублей»;
6) абзац четвертый позиции «Конечные результаты реализации Подпрограммы» признать утратившим силу.
2.10.2. Наименование раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2. Цели и задачи Подпрограммы».
2.10.3. Абзацы первый - третий раздела 3 исключить.
2.10.4. Дополнить разделом 3[1] следующего содержания:
«3[1]. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в два этапа:
I этап: 2013 - 2015 годы;
II этап: 2016 - 2020 годы.».
2.10.5. В разделе 4:
1) абзац восемнадцатый признать утратившим силу;
2) абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«- потребление овощей и бахчевых культур в среднем на потребителя в год (за исключением картофеля) (данные социологического опроса);».
2.10.6. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 73 169 855,10 тыс. рублей, из них:
1) краевой бюджет - 3 392 003,26 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 337 555,16 тыс. рублей,
2014 год - 411 396,41 тыс. рублей,
2015 год - 572 378,11 тыс. рублей,
2016 год - 506 406,78 тыс. рублей,
2017 год - 391 066,70 тыс. рублей,
2018 год - 391 066,70 тыс. рублей,
2019 год - 391 066,70 тыс. рублей,
2020 год - 391 066,70 тыс. рублей;
2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 59 519 061,54 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:
2013 год - 5 597 674,50 тыс. рублей,
2014 год - 6 469 983,41 тыс. рублей,
2015 год - 7 621 968,66 тыс. рублей,
2016 год - 7 704 644,85 тыс. рублей,
2017 год - 8 031 197,53 тыс. рублей,
2018 год - 8 031 197,53 тыс. рублей,
2019 год - 8 031 197,53 тыс. рублей,
2020 год - 8 031 197,53 тыс. рублей;
3) средства федерального бюджета (прогнозно) - 6 414,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 6 414,00 тыс. рублей;
4) внебюджетные средства - 19 000,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 19 000,00 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 10 233 376,30 тыс. рублей, из них:
1) в средствах краевого бюджета - 5 157 612,30 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 303 716,93 тыс. рублей,
2014 год - 2 927,85 тыс. рублей,
2015 год - 421 095,07 тыс. рублей,
2016 год - 685 095,07 тыс. рублей,
2017 год - 1 197 742,17 тыс. рублей,
2018 год - 952 745,07 тыс. рублей,
2019 год - 852 845,07 тыс. рублей,
2020 год - 741 445,07 тыс. рублей;
2) в средствах федерального бюджета - 5 075 764,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 2 764,00 тыс. рублей,
2015 год - 80 000,00 тыс. рублей,
2016 год - 788 500,00 тыс. рублей,
2017 год - 1 671 800,00 тыс. рублей,
2018 год - 1 123 300,00 тыс. рублей,
2019 год - 844 400,00 тыс. рублей,
2020 год - 565 000,00 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы, а также по годам реализации Подпрограммы приведена в приложении №5 к настоящей Программе.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы приведена в приложении №6 к настоящей Программе.».
2.10.7. Наименование раздела 7 дополнить словами «и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы».
2.10.8. Раздел 8 исключить.
2.11. В подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
2.11.1. В паспорте:
1) наименование позиции «Участники Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Соисполнители, участники Подпрограммы»;
2) в позиции «Основные мероприятия Подпрограммы»:
а) наименование изложить в следующей редакции: «Мероприятия Подпрограммы»;
б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, в том числе обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии;»;
3) наименование позиции «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Сроки и этапы реализации Подпрограммы»;
4) позицию «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 196 308 304,02 тыс. рублей,
из них:
1) краевой бюджет - 96 093 857,10 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 10 161 455,72 тыс. рублей,
2014 год - 10 259 525,19 тыс. рублей,
2015 год - 12 305 357,42 тыс. рублей,
2016 год - 12 556 957,05 тыс. рублей,
2017 год - 12 725 665,43 тыс. рублей,
2018 год - 12 694 965,43 тыс. рублей,
2019 год - 12 694 965,43 тыс. рублей,
2020 год - 12 694 965,43 тыс. рублей;
2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 73 404 406,00 тыс. рублей (по согласованию),
в том числе:
2013 год - 7 592 746,60 тыс. рублей,
2014 год - 8 832 421,54 тыс. рублей,
2015 год - 7 872 835,74 тыс. рублей,
2016 год - 8 623 127,60 тыс. рублей,
2017 год - 10 120 818,63 тыс. рублей,
2018 год - 10 120 818,63 тыс. рублей,
2019 год - 10 120 818,63 тыс. рублей,
2020 год - 10 120 818,63 тыс. рублей;
3) средства федерального бюджета (прогнозно) - 37 453,10 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 9 909,90 тыс. рублей,
2015 год - 27 543,20 тыс. рублей;
4) внебюджетные средства - 985 000,00 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 350 000,00 тыс. рублей,
2014 год - 350 000,00 тыс. рублей,
2015 год - 85 000,00 тыс. рублей,
2016 год - 200 000,00 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 25 787 587,82 тыс. рублей,
из них:
1) в средствах краевого бюджета - 18 693 924,82 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 237 400,00 тыс. рублей,
2014 год - 1 225 006,11 тыс. рублей,
2015 год - 2 475 741,85 тыс. рублей,
2016 год - 2 999 295,47 тыс. рублей,
2017 год - 3 758 522,01 тыс. рублей,
2018 год - 3 493 303,14 тыс. рублей,
2019 год - 2 531 056,59 тыс. рублей,
2020 год - 1 973 599,65 тыс. рублей;
2) в средствах федерального бюджета - 7 093 663,00 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 356 763,00 тыс. рублей,
2015 год - 688 750,00 тыс. рублей,
2016 год - 1 306 450,00 тыс. рублей,
2017 год - 2 320 700,00 тыс. рублей,
2018 год - 1 741 000,00 тыс. рублей,
2019 год - 620 000,00 тыс. рублей,
2020 год - 60 000,00 тыс. рублей».
2.11.2. В разделе 6:
1) абзац первый позиции «Мероприятие 4» изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, в том числе обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии.»;
2) абзац седьмой позиции «Мероприятие 8» признать утратившим силу.
2.11.3. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 196 308 304,02 тыс. рублей, из них:
1) краевой бюджет - 96 093 857,10 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 10 161 455,72 тыс. рублей,
2014 год - 10 259 525,19 тыс. рублей,
2015 год - 12 305 357,42 тыс. рублей,
2016 год - 12 556 957,05 тыс. рублей,
2017 год - 12 725 665,43 тыс. рублей,
2018 год - 12 694 965,43 тыс. рублей,
2019 год - 12 694 965,43 тыс. рублей,
2020 год - 12 694 965,43 тыс. рублей;
2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 73 404 406,00 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:
2013 год - 7 592 746,60 тыс. рублей,
2014 год - 8 832 421,54 тыс. рублей,
2015 год - 7 872 835,74 тыс. рублей,
2016 год - 8 623 127,60 тыс. рублей,
2017 год - 10 120 818,63 тыс. рублей,
2018 год - 10 120 818,63 тыс. рублей,
2019 год - 10 120 818,63 тыс. рублей,
2020 год - 10 120 818,63 тыс. рублей;
3) средства федерального бюджета (прогнозно) - 37 453,10 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 9 909,90 тыс. рублей,
2015 год - 27 543,20 тыс. рублей;
4) внебюджетные средства - 985 000,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 350 000,00 тыс. рублей,
2014 год - 350 000,00 тыс. рублей,
2015 год - 85 000,00 тыс. рублей,
2016 год - 200 000,00 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 25 787 587,82 тыс. рублей, из них:
1) в средствах краевого бюджета - 18 693 924,82 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 237 400,00 тыс. рублей,
2014 год - 1 225 006,11 тыс. рублей,
2015 год - 2 475 741,85 тыс. рублей,
2016 год - 2 999 295,47 тыс. рублей,
2017 год - 3 758 522,01 тыс. рублей,
2018 год - 3 493 303,14 тыс. рублей,
2019 год - 2 531 056,59 тыс. рублей,
2020 год - 1 973 599,65 тыс. рублей;
2) в средствах федерального бюджета - 7 093 663,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 356 763,00 тыс. рублей,
2015 год - 688 750,00 тыс. рублей,
2016 год - 1 306 450,00 тыс. рублей,
2017 год - 2 320 700,00 тыс. рублей,
2018 год - 1 741 000,00 тыс. рублей,
2019 год - 620 000,00 тыс. рублей,
2020 год - 60 000,00 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы, а также по годам реализации Подпрограммы приведена в приложении №5 к настоящей Программе.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы приведена в приложении №6 к настоящей Программе.».
2.11.4. Наименование раздела 8 дополнить словами «и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы».
2.11.5. Раздел 9 исключить.
2.12. В подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка»:
2.12.1. В паспорте:
1) наименование позиции «Участники Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Соисполнители, участники Подпрограммы»;
2) в позиции «Основные мероприятия Подпрограммы»:
а) наименование изложить в следующей редакции: «Мероприятия Подпрограммы»;
б) абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка и выхаживание детей с экстремально низкой массой тела, в том числе приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов для сопровождения маловесных и глубоко недоношенных детей, расходных материалов для отделения анестезиологии-реанимации для новорожденных;
развитие специализированной медицинской помощи беременным женщинам и детям, в том числе обеспечение расходными материалами для персональных устройств для введения инсулина детям, страдающим сахарным диабетом, специализированным питанием детей, страдающих фенилкетонурией, дорогостоящими лекарственными препаратами беременных женщин для лечения заболеваний крови;»;
в) в абзаце четвертом слово «кабинетов» заменить словом «центров»;
3) наименование позиции «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Сроки и этапы реализации Подпрограммы»;
4) позицию «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 35 298 172,27 тыс. рублей,
из них:
1) краевой бюджет - 4 892 614,89 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 544 710,14 тыс. рублей,
2014 год - 1 135 435,30 тыс. рублей,
2015 год - 617 035,34 тыс. рублей,
2016 год - 596 668,99 тыс. рублей,
2017 год - 499 691,28 тыс. рублей,
2018 год - 499 691,28 тыс. рублей,
2019 год - 499 691,28 тыс. рублей,
2020 год - 499 691,28 тыс. рублей;
2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 25 067 679,98 тыс. рублей (по согласованию),
в том числе:
2013 год - 1 670 064,66 тыс. рублей,
2014 год - 1 771 835,89 тыс. рублей,
2015 год - 3 168 844,52 тыс. рублей,
2016 год - 3 355 806,35 тыс. рублей,
2017 год - 3 775 282,14 тыс. рублей,
2018 год - 3 775 282,14 тыс. рублей,
2019 год - 3 775 282,14 тыс. рублей,
2020 год - 3 775 282,14 тыс. рублей;
3) внебюджетные средства - 16 000,00 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 16 000,00 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 5 321 877,40 тыс. рублей,
из них:
1) в средствах краевого бюджета - 2 805 826,40 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 37 600,00 тыс. рублей,
2014 год - 26 366,46 тыс. рублей,
2015 год - 313 893,34 тыс. рублей,
2016 год - 279 593,34 тыс. рублей,
2017 год - 289 993,34 тыс. рублей,
2018 год - 464 126,64 тыс. рублей,
2019 год - 694 426,64 тыс. рублей,
2020 год - 699 826,64 тыс. рублей;
2) в средствах федерального бюджета - 2 516 051,00 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 144 651,00 тыс. рублей,
2015 год - 620 400,00 тыс. рублей,
2016 год - 50 000,00 тыс. рублей,
2018 год - 360 000,00 тыс. рублей,
2019 год - 668 000,00 тыс. рублей,
2020 год - 673 000,00 тыс. рублей».
2.12.2. Абзац девятый раздела 5 признать утратившим силу.
2.12.3. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 35 298 172,27 тыс. рублей, из них:
1) краевой бюджет - 4 892 614,89 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 544 710,14 тыс. рублей,
2014 год - 1 135 435,30 тыс. рублей,
2015 год - 617 035,34 тыс. рублей,
2016 год - 596 668,99 тыс. рублей,
2017 год - 499 691,28 тыс. рублей,
2018 год - 499 691,28 тыс. рублей,
2019 год - 499 691,28 тыс. рублей,
2020 год - 499 691,28 тыс. рублей;
2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 25 067 679,98 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:
2013 год - 1 670 064,66 тыс. рублей,
2014 год - 1 771 835,89 тыс. рублей,
2015 год - 3 168 844,52 тыс. рублей,
2016 год - 3 355 806,35 тыс. рублей,
2017 год - 3 775 282,14 тыс. рублей,
2018 год - 3 775 282,14 тыс. рублей,
2019 год - 3 775 282,14 тыс. рублей,
2020 год - 3 775 282,14 тыс. рублей;
3) внебюджетные средства - 16 000,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 16 000,00 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 5 321 877,40 тыс. рублей, из них:
1) в средствах краевого бюджета - 2 805 826,40 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 37 600,00 тыс. рублей,
2014 год - 26 366,46 тыс. рублей,
2015 год - 313 893,34 тыс. рублей,
2016 год - 279 593,34 тыс. рублей,
2017 год - 289 993,34 тыс. рублей,
2018 год - 464 126,64 тыс. рублей,
2019 год - 694 426,64 тыс. рублей,
2020 год - 699 826,64 тыс. рублей;
2) в средствах федерального бюджета - 2 516 051,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 144 651,00 тыс. рублей,
2015 год - 620 400,00 тыс. рублей,
2016 год - 50 000,00 тыс. рублей,
2018 год - 360 000,00 тыс. рублей,
2019 год - 668 000,00 тыс. рублей,
2020 год - 673 000,00 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы, а также по годам реализации Подпрограммы приведена в приложении №5 к настоящей Программе.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы приведена в приложении №6 к настоящей Программе.».
2.12.4. Наименование раздела 8 дополнить словами «и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы».
2.12.5. Раздел 9 исключить.
2.13. В подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:
2.13.1. В паспорте:
1) наименование позиции «Основные мероприятия Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Мероприятия Подпрограммы»;
2) наименование позиции «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Сроки и этапы реализации Подпрограммы».
3) позицию «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет 3 399 468,26 тыс. рублей,
из них:
1) краевой бюджет - 951 755,62 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 182 492,81 тыс. рублей,
2014 год - 108 685,83 тыс. рублей,
2015 год - 119 762,83 тыс. рублей,
2016 год - 119 762,83 тыс. рублей,
2017 год - 105 262,83 тыс. рублей,
2018 год - 105 262,83 тыс. рублей,
2019 год - 105 262,83 тыс. рублей,
2020 год - 105 262,83 тыс. рублей;
2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 1 041 974,54 тыс. рублей (по согласованию),
в том числе:
2013 год - 39 012,00 тыс. рублей,
2014 год - 110 273,16 тыс. рублей,
2015 год - 117 789,38 тыс. рублей,
2016 год - 140 900,00 тыс. рублей,
2017 год - 158 500,00 тыс. рублей,
2018 год - 158 500,00 тыс. рублей,
2019 год - 158 500,00 тыс. рублей,
2020 год - 158 500,00 тыс. рублей;
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 1 405 738,10 тыс. рублей,
из них:
1) в средствах краевого бюджета - 746 896,10 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 12 016,20 тыс. рублей,
2015 год - 9 146,65 тыс. рублей,
2016 год - 29 146,65 тыс. рублей,
2017 год - 184 146,65 тыс. рублей,
2018 год - 254 146,65 тыс. рублей,
2019 год - 249 146,65 тыс. рублей,
2020 год - 9 146,65 тыс. рублей;
2) в средствах федерального бюджета - 658 842,00 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 8 842,00 тыс. рублей,
2017 год - 165 000,00 тыс. рублей,
2018 год - 245 000,00 тыс. рублей,
2019 год - 240 000,00 тыс. рублей».
2.13.2. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 3 399 468,26 тыс. рублей, из них:
1) краевой бюджет - 951 755,62 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 182 492,81 тыс. рублей,
2014 год - 108 685,83 тыс. рублей,
2015 год - 119 762,83 тыс. рублей,
2016 год - 119 762,83 тыс. рублей,
2017 год - 105 262,83 тыс. рублей,
2018 год - 105 262,83 тыс. рублей,
2019 год - 105 262,83 тыс. рублей,
2020 год - 105 262,83 тыс. рублей;
2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 1 041 974,54 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:
2013 год - 39 012,00 тыс. рублей,
2014 год - 110 273,16 тыс. рублей,
2015 год - 117 789,38 тыс. рублей,
2016 год - 140 900,00 тыс. рублей,
2017 год - 158 500,00 тыс. рублей,
2018 год - 158 500,00 тыс. рублей,
2019 год - 158 500,00 тыс. рублей,
2020 год - 158 500,00 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 1 405 738,10 тыс. рублей, из них:
1) в средствах краевого бюджета - 746 896,10 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 12 016,20 тыс. рублей,
2015 год - 9 146,65 тыс. рублей,
2016 год - 29 146,65 тыс. рублей,
2017 год - 184 146,65 тыс. рублей,
2018 год - 254 146,65 тыс. рублей,
2019 год - 249 146,65 тыс. рублей,
2020 год - 9 146,65 тыс. рублей;
2) в средствах федерального бюджета - 658 842,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 8 842,00 тыс. рублей,
2017 год - 165 000,00 тыс. рублей,
2018 год - 245 000,00 тыс. рублей,
2019 год - 240 000,00 тыс. рублей.».
2.13.3. Наименование раздела 8 дополнить словами «и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы».
2.13.4. Раздел 9 исключить.
2.14. В подпрограмме «Кадры здравоохранения»:
2.14.1. В паспорте:
1) наименование позиции «Основные мероприятия Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Мероприятия Подпрограммы»;
2) абзацы первый - третий позиции «Показатели (индикаторы) Подпрограммы» признать утратившими силу;
3) наименование позиции «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Сроки и этапы реализации Подпрограммы»;
4) позицию «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 3 212 387,16 тыс. рублей,
из них:
1) краевой бюджет - 2 827 227,46 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 331 484,82 тыс. рублей,
2014 год - 335 284,82 тыс. рублей,
2015 год - 342 129,62 тыс. рублей,
2016 год - 349 863,24 тыс. рублей,
2017 год - 367 116,24 тыс. рублей,
2018 год - 367 116,24 тыс. рублей,
2019 год - 367 116,24 тыс. рублей,
2020 год - 367 116,24 тыс. рублей;
2) средства федерального бюджета (прогнозно) - 28 500,00 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 13 500,00 тыс. рублей,
2015 год - 15 000,00 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 356 659,70 тыс. рублей,
из них:
в средствах краевого бюджета - 356 659,70 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 208 209,70 тыс. рублей,
2014 год - 11 450,00 тыс. рублей,
2015 год - 25 600,00 тыс. рублей,
2016 год - 25 600,00 тыс. рублей,
2017 год - 21 450,00 тыс. рублей,
2018 год - 21 450,00 тыс. рублей,
2019 год - 21 450,00 тыс. рублей,
2020 год - 21 450,00 тыс. рублей».
2.14.2. Абзацы второй - четвертый раздела 5 признать утратившими силу.
2.14.3. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 3 212 387,16 тыс. рублей, из них:
1) краевой бюджет - 2 827 227,46 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 331 484,82 тыс. рублей,
2014 год - 335 284,82 тыс. рублей,
2015 год - 342 129,62 тыс. рублей,
2016 год - 349 863,24 тыс. рублей,
2017 год - 367 116,24 тыс. рублей,
2018 год - 367 116,24 тыс. рублей,
2019 год - 367 116,24 тыс. рублей,
2020 год - 367 116,24 тыс. рублей;
2) средства федерального бюджета (прогнозно) - 28 500,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 13 500,00 тыс. рублей,
2015 год - 15 000,00 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 356 659,70 тыс. рублей, из них:
в средствах краевого бюджета - 356 659,70 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 208 209,70 тыс. рублей,
2014 год - 11 450,00 тыс. рублей,
2015 год - 25 600,00 тыс. рублей,
2016 год - 25 600,00 тыс. рублей,
2017 год - 21 450,00 тыс. рублей,
2018 год - 21 450,00 тыс. рублей,
2019 год - 21 450,00 тыс. рублей,
2020 год - 21 450,00 тыс. рублей.».
2.14.4. Наименование раздела 8 дополнить словами «и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы».
2.14.5. Раздел 9 исключить.
2.15. В подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях»:
2.15.1. В паспорте:
1) в позиции «Основные мероприятия Подпрограммы»:
а) наименование изложить в следующей редакции: «Мероприятия Подпрограммы»;
б) в абзаце первом слово «инвалидности» заменить словом «инвалидизации»;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
«мероприятия по финансовой помощи Хабаровскому краевому государственному унитарному предприятию «Фармация» в целях предупреждения банкротства в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
2) наименование позиции «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Сроки и этапы реализации Подпрограммы»;
3) позицию «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 11 922 052,00 тыс. рублей,
из них:
1) краевой бюджет - 5 386 493,07 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 645 104,48 тыс. рублей,
2014 год - 976 151,33 тыс. рублей,
2015 год - 629 528,35 тыс. рублей,
2016 год - 626 970,15 тыс. рублей,
2017 год - 627 184,69 тыс. рублей,
2018 год - 627 184,69 тыс. рублей,
2019 год - 627 184,69 тыс. рублей,
2020 год - 627 184,69 тыс. рублей;
2) федеральный бюджет - 268 679,80 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 268 679,80 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 6 266 879,13 тыс. рублей,
из них:
1) в средствах краевого бюджета - 5 920 600,33 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 801 110,00 тыс. рублей,
2014 год - 693 392,19 тыс. рублей,
2015 год - 751 852,19 тыс. рублей,
2016 год - 734 849,19 тыс. рублей,
2017 год - 734 849,19 тыс. рублей,
2018 год - 734 849,19 тыс. рублей,
2019 год - 734 849,19 тыс. рублей,
2020 год - 734 849,19 тыс. рублей;
2) в средствах федерального бюджета - 346 278,80 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 346 278,80 тыс. рублей».
2.15.2. Наименование раздела 1 дополнить словами «сферы реализации Подпрограммы».
2.15.3. В разделе 6:
1) в абзаце пятом слово «инвалидности» заменить словом «инвалидизации»;
2) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«3. Обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей граждан, включенных в региональный регистр.».
2.15.4. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 11 922 052,00 тыс. рублей, из них:
1) краевой бюджет - 5 386 493,07 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 645 104,48 тыс. рублей,
2014 год - 976 151,33 тыс. рублей,
2015 год - 629 528,35 тыс. рублей,
2016 год - 626 970,15 тыс. рублей,
2017 год - 627 184,69 тыс. рублей,
2018 год - 627 184,69 тыс. рублей,
2019 год - 627 184,69 тыс. рублей,
2020 год - 627 184,69 тыс. рублей;
2) федеральный бюджет - 268 679,80 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 268 679,80 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 6 266 879,13 тыс. рублей, из них:
1) в средствах краевого бюджета - 5 920 600,33 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 801 110,00 тыс. рублей,
2014 год - 693 392,19 тыс. рублей,
2015 год - 751 852,19 тыс. рублей,
2016 год - 734 849,19 тыс. рублей,
2017 год - 734 849,19 тыс. рублей,
2018 год - 734 849,19 тыс. рублей,
2019 год - 734 849,19 тыс. рублей,
2020 год - 734 849,19 тыс. рублей;
2) в средствах федерального бюджета - 346 278,80 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 346 278,80 тыс. рублей.».
2.15.5. Наименование раздела 8 дополнить словами «и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы».
2.15.6. Раздел 9 исключить.
2.16. В подпрограмме «Развитие информатизации в здравоохранении»:
2.16.1. В паспорте:
1) наименование позиции «Основные мероприятия Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Мероприятия Подпрограммы»;
2) наименование позиции «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Сроки и этапы реализации Подпрограммы»;
3) позицию «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 1 381 192,73 тыс. рублей,
из них:
краевой бюджет - 920 724,53 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 111 370,80 тыс. рублей,
2014 год - 107 794,13 тыс. рублей,
2015 год - 112 690,80 тыс. рублей,
2016 год - 112 640,80 тыс. рублей,
2017 год - 119 057,00 тыс. рублей,
2018 год - 119 057,00 тыс. рублей,
2019 год - 119 057,00 тыс. рублей,
2020 год - 119 057,00 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 460 468,20 тыс. рублей,
из них:
в средствах федерального бюджета - 460 468,20 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 16 622,00 тыс. рублей,
2014 год - 47 223,00 тыс. рублей,
2015 год - 50 050,10 тыс. рублей,
2016 год - 57 744,40 тыс. рублей,
2017 год - 70 054,90 тыс. рублей,
2018 год - 71 112,30 тыс. рублей,
2019 год - 72 889,10 тыс. рублей,
2020 год - 74 772,40 тыс. рублей».
2.16.2. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 1 381 192,73 тыс. рублей, из них:
краевой бюджет - 920 724,53 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 111 370,80 тыс. рублей,
2014 год - 107 794,13 тыс. рублей,
2015 год - 112 690,80 тыс. рублей,
2016 год - 112 640,80 тыс. рублей,
2017 год - 119 057,00 тыс. рублей,
2018 год - 119 057,00 тыс. рублей,
2019 год - 119 057,00 тыс. рублей,
2020 год - 119 057,00 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 460 468,20 тыс. рублей, из них:
в средствах федерального бюджета - 460 468,20 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 16 622,00 тыс. рублей,
2014 год - 47 223,00 тыс. рублей,
2015 год - 50 050,10 тыс. рублей,
2016 год - 57 744,40 тыс. рублей,
2017 год - 70 054,90 тыс. рублей,
2018 год - 71 112,30 тыс. рублей,
2019 год - 72 889,10 тыс. рублей,
2020 год - 74 772,40 тыс. рублей.».
2.16.3. Наименование раздела 8 дополнить словами «и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы».
2.16.4. Раздел 9 исключить.
2.17. Приложение №1 изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2.18. В приложении №2:
2.18.1. Пункт 1.4.3 подраздела 1.4 раздела 1 признать утратившим силу.
2.18.2. В разделе 2:
1) подраздел 2.4 изложить в следующей редакции:
1
2
3
4
5
6
«2.4.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, в том числе обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии
2.4.1.
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения края
министерство здравоохранения края,
министерство строительства края,
медицинские организации края
в том числе:
2.4.1.1.
Строительство Центра протонной терапии
- « -
2014 - 2020
снижение одногодичной летальности и показателя смертности от новообразований (включая ЗНО) с учетом эффективности метода лечения до 95 процентов
рост доли пациентов с метастазирующими опухолями
2.4.1.2.
Строительство Центра химиотерапии с технологиями высокодозной химиотерапии пересадки костного мозга
- « -
- « -
увеличение показателя пятилетней выживаемости пациентов (взрослых и детей), возможность проведения данного вида лечения на территории края
увеличение количества пациентов, выезжающих на лечение за пределы края»;
2) пункт 2.8.3 подраздела 2.8 признать утратившим силу.
2.18.3. Наименование подраздела 5.4 раздела 5 изложить в следующей редакции: «Социальная поддержка медицинских работников».
2.18.4. В разделе 6:
1) в графе 2 пункта 6.2 слово «инвалидности» заменить словом «инвалидизации»;
2) графу 2 пункта 6.3 изложить в следующей редакции: «Обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей граждан, включенных в региональный регистр»;
3) дополнить пунктом 6.4 следующего содержания:
1
2
3
4
5
6
«6.4.
Мероприятия по финансовой помощи Хабаровскому краевому государственному унитарному предприятию «Фармация» в целях предупреждения банкротства в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
министерство здравоохранения края
2014
предупреждение банкротства Хабаровского краевого государственного унитарного предприятия «Фармация»
банкротство Хабаровского краевого государственного унитарного предприятия «Фармация».
2.19. Приложения №4 - 7 изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2.20. В графе 2 пункта 5 приложения №8 слова «Хабаровского края» исключить.
2.21. Дополнить приложением №9, изложив его в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт
Приложение №1
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 3 августа 2015 г. №226-пр
«Приложение №1
к Государственной программе
Хабаровского края «Развитие
здравоохранения Хабаровского края»
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»
№п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Источник информации
Значение показателя (индикатора) по годам
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
план
факт
план
факт
план
план
план
план
план
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Основные показатели (индикаторы)
1.1.
Смертность населения от всех причин
случаев на 1 тыс. населения
Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации (далее - Росстат)
13,5
13,3
13,4
13,3
12,8
12,3
12,1
11,8
11,5
11,2
1.2.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
Росстат
71,40
67,92
68,80
68,01
69,20
69,50
69,90
70,20
70,60
70,90
1.3.
Младенческая смертность
случаев на 1 тыс. родившихся живыми
Росстат
10,7
12,1
10,5
9,6
10,3
9,9
8,8
7,5
7,1
6,7
1.4.
Смертность населения от болезней системы кровообращения
случаев на 100 тыс. населения
- « -
771,5
764,7
721,7
694,5
691,7
677,2
663,0
649,4
628,8
609,5
1.5.
Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий
- « -
- « -
17,6
14,2
16,2
12,4
14,8
13,4
10,0
10,6
8,9
8,9
1.6.
Смертность населения от новообразований (в том числе от злокачественных)
- « -
- « -
201,2
199,6
199,4
191,3
197,8
196,1
194,4
192,8
191,2
189,6
1.7.
Смертность населения от туберкулеза
- « -
- « -
24,0
20,4
23,5
16,7
20,5
18,0
16,0
11,8
10,6
9,6
1.8.
Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин)
- « -
- « -
1 177,0
1 170,7
1 177,0
1 160,7
1 176,9
1 176,8
1 176,7
1 176,6
1 176,5
1 176,4
1.9.
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
литров на душу населения в год
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики (далее - Хабаровсккрайстат)
12,50
11,70
12,00
11,55
11,60
11,30
11,00
10,60
10,30
10,00
1.10.
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
процентов
Хабаровсккрайстат
31,9
31,4
30,9
30,6
29,0
28,9
27,0
26,5
25,6
24,8
1.11.
Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
случаев на 100 тыс. населения
Росстат
119,1
119,1
110,0
106,0
100,0
98,0
96,0
94,0
92,0
90,0
1.12.
Обеспеченность населения края врачами (без учета федеральных и ведомственных учреждений здравоохранения)
человек на 10 тыс. населения
министерство здравоохранения края
50,0
37,5
37,8
40,5
37,1
37,5
37,7
38,1
38,1
38,1
1.13.
Обеспеченность населения края средним медицинским персоналом
- « -
- « -
86,08
86,40
87,70
86,10
89,60
91,90
96,40
99,90
103,00
105,90
1.14.
Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на одного врача
человек
- « -
2,3
2,3
2,3
2,1
2,3
2,4
2,5
2,6
2,6
2,7
1.15.
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Хабаровском крае
процентов
Росстат
129,7
142,3
130,7
145,6
142,2
159,6
200,0
200,0
200,0
200,0
1.16.
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Хабаровском крае
процентов
Росстат
75,6
86,2
77,9
86,5
84,5
86,3
100,0
100,0
100,0
100,0
1.17.
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Хабаровском крае
- « -
- « -
50,0
51,4
51,0
52,6
52,4
70,5
100,0
100,0
100,0
100,0
2.
Подпрограммы
2.1.
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
2.1.1.
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
2.1.1.1.
Потребление овощей и бахчевых культур в среднем на потребителя в год (за исключением картофеля)
килограммов
министерство здравоохранения края
110,5
110,5
112,0
112,5
113,5
115,0
116,6
118,0
119,5
121,0
2.1.1.2.
Потребление фруктов и ягод в среднем на потребителя в год
- « -
- « -
75,0
75,0
76,0
76,5
77,0
78,0
79,0
80,0
81,0
82,0
2.1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
2.1.2.1.
Заболеваемость дифтерией
случаев на 100 тыс. населения
министерство здравоохранения края
0,01
-
0,01
-
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
2.1.2.2.
Заболеваемость эпидемическим паротитом
- « -
- « -
менее одного случая
0,22
менее одного случая
-
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
2.1.2.3.
Заболеваемость краснухой
- « -
- « -
менее одного случая
0,52
менее одного случая
-
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
2.1.2.4.
Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом
- « -
- « -
0,36
0,07
0,36
0,67
0,36
0,35
0,35
0,34
0,34
0,34
2.1.2.5.
Заболеваемость корью
случаев на 1 млн. населения
- « -
2,0
3,7
2,9
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
2.1.2.6.
Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
процентов
министерство здравоохранения края
95,0
95,1
95,0
95,2
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.1.2.7.
Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки
- « -
- « -
95,0
97,3
95,0
96,3
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.1.2.8.
Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки
- « -
- « -
95,0
97,3
95,0
96,3
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.1.2.9.
Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
- « -
- « -
95,0
97,3
95,0
96,3
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
2.1.3.1.
Заболеваемость острым вирусным гепатитом B
случаев на 100 тыс. населения
министерство здравоохранения края
1,56
0,97
0,90
0,97
0,90
0,90
0,90
0,87
0,85
0,83
2.1.3.2.
Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B и C
- « -
- « -
68,50
61,23
63,00
51,87
62,80
62,50
62,30
62,10
62,00
62,00
2.1.3.3.
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки
процентов
- « -
95,0
97,0
95,0
96,7
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.1.3.4.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
процентов
министерство здравоохранения края
94,5
96,3
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.1.3.5.
Прирост вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией у жителей края
случаев на 100 тыс. населения
- « -
3,0
1,4
3,0
0,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
2.1.3.6.
Удельный вес обследованных граждан в крае в целях выявления ВИЧ-инфекции
процентов
- « -
19,2
19,6
19,3
20,4
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
2.1.3.7.
Охват пар «мать - дитя» химиопрофилактикой вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду в соответствии с действующими стандартами
- « -
- « -
98,10
100,00
98,15
100,00
98,20
98,25
98,30
98,35
98,40
98,40
2.1.3.8.
Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете
- « -
- « -
29,15
29,15
29,20
29,30
29,30
29,50
29,70
29,70
29,80
29,80
2.1.4.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
2.1.4.1.
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
процентов
министерство здравоохранения края
85,0
100,0
85,0
100,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
2.1.4.2.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
- « -
- « -
97,0
104,0
97,0
112,5
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
2.1.4.3.
Охват диспансеризацией подростков
- « -
- « -
95,0
100,0
95,0
100,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.1.4.4.
Охват диспансеризацией взрослого населения
- « -
- « -
20,0
23,0
23,0
23,8
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
2.1.4.5.
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
- « -
- « -
72,0
80,9
74,0
78,0
76,0
78,0
80,0
80,0
80,0
80,0
2.2.
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2.2.1.
Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процентов
министерство здравоохранения края
32,8
32,9
33,9
35,2
35,9
36,5
37,5
38,5
39,0
40,0
2.2.2.
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
процентов
министерство здравоохранения края
19,3
18,4
18,7
20,3
18,2
17,6
17,1
16,6
16,1
15,9
2.2.3.
Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года
- « -
- « -
27,6
21,7
26,1
27,8
24,5
22,9
21,3
19,5
18,3
17,6
2.2.4.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет
число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
- « -
12,0
12,2
12,1
12,7
12,3
12,5
12,8
13,2
13,7
13,9
2.2.5.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более двух лет
- « -
- « -
5,4
6,1
5,5
11,1
5,9
6,1
6,4
6,7
6,8
6,9
2.2.6.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
- « -
14,3
14,3
14,6
11,2
14,9
15,0
15,3
15,6
15,9
16,1
2.2.7.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более двух лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
министерство здравоохранения края
6,0
6,0
6,3
6,6
6,9
7,1
7,5
8,1
9,3
10,4
2.2.8.
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
процентов
- « -
12,4
16,0
12,3
12,3
12,2
12,0
12,0
11,8
11,4
11,2
2.2.9.
Смертность от ишемической болезни сердца
случаев на 100 тыс. населения
- « -
389,5
426,1
385,6
357,6
381,7
377,9
370,4
366,7
363,0
355,8
2.2.10.
Смертность от цереброваскулярных болезней
- « -
- « -
228,2
222,2
225,9
199,6
221,6
219,1
216,9
214,8
210,5
208,4
2.2.11.
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях
процентов
- « -
52,2
52,8
52,2
53,1
52,7
53,5
54,3
55,1
55,9
56,7
2.2.12.
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза пять лет и более
- « -
- « -
49,3
52,2
52,2
52,2
52,5
52,8
53,2
53,6
54,1
54,5
2.2.13.
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
процентов
министерство здравоохранения края
21,1
20,8
20,9
20,1
20,7
20,5
20,4
20,2
20,1
20,0
2.2.14.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
- « -
- « -
89,9
86,4
86,8
86,8
87,2
87,9
88,5
89,0
89,0
89,0
2.2.15.
Больничная летальность пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях
- « -
- « -
4,2
4,2
4,2
4,1
4,1
4,1
4,0
4,0
4,0
3,9
2.2.16.
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
- « -
- « -
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.2.17.
Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
человек
- « -
4 709
4 709
9 364
9 367
9 400
9 450
9 500
9 550
9 600
9 650
2.3.
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
2.3.1.
Смертность детей от 0 до 17 лет
случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста
Росстат
141,0
127,8
131,0
120,9
121,0
111,0
101,0
93,0
92,0
90,0
2.3.2.
Показатель ранней неонатальной смертности
случаев на 1 тыс. родившихся живыми
министерство здравоохранения края
4,80
3,48
4,50
3,40
4,20
3,90
3,60
3,30
3,00
2,70
2.3.3.
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременных
процентов
- « -
50,0
78,4
55,0
86,5
60,0
65,0
70,0
75,0
75,0
75,0
2.3.4.
Охват неонатальным скринингом
- « -
- « -
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
2.3.5.
Охват аудиологическим скринингом
- « -
- « -
97,0
97,0
97,0
97,5
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
2.3.6.
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в стационаре III-a группы
- « -
- « -
56,0
56,0
60,0
62,0
64,0
68,0
72,0
76,0
80,0
85,0
2.3.7.
Выживаемость детей, имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
- « -
- « -
60,0
72,7
62,8
78,6
65,1
67,4
69,6
71,9
74,2
76,5
2.3.8.
Больничная летальность детей
процентов
министерство здравоохранения края
0,40
0,36
0,37
0,34
0,34
0,31
0,28
0,25
0,22
0,19
2.3.9.
Число абортов
на 1 тыс. женщин в возрасте от 15 до 49 лет
- « -
39,57
39,59
39,10
36,00
38,80
38,50
38,20
37,90
37,60
37,30
2.4.
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
2.4.1.
Охват санаторно-курортным лечением пациентов
процентов
министерство здравоохранения края
9,0
22,2
13,0
22,3
17,0
21,0
26,0
31,0
36,0
45,0
2.4.2.
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
- « -
- « -
4,0
4,1
6,0
6,3
9,0
12,0
15,0
17,0
21,0
25,0
2.4.3.
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
- « -
- « -
72,0
72,1
73,0
89,1
74,0
75,0
78,0
80,0
82,0
85,0
2.5.
Подпрограмма «Кадры здравоохранения»
2.5.1.
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников. Подготовка средних медицинских и фармацевтических работников
2.5.1.1.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного профессионального образования
человек
министерство здравоохранения края
3 125
3 541
5 539
5 764
5 539
5 539
5 539
5 539
5 539
5 539
2.5.1.2.
Количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре, аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров в государственных организациях дополнительного профессионального образования
человек
министерство здравоохранения края
142
142
203
203
216
214
213
45
40
40
2.5.1.3.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях высшего образования
- « -
- « -
700
931
700
720
700
700
700
700
700
700
2.5.1.4.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена
- « -
- « -
400
400
450
460
500
500
500
500
500
500
2.5.1.5.
Число лиц, направленных на целевую подготовку
человек
министерство здравоохранения края
343
104
212
212
242
252
194
190
190
190
в том числе:
2.5.1.5.1.
По программам высшего профессионального образования
- « -
- « -
248
62
100
100
130
140
150
150
150
150
2.5.1.5.2.
По программам послевузовского (интернатура, ординатура) профессионального образования
- « -
- « -
95
42
112
112
112
112
44
40
40
40
2.5.1.6.
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации отрасли здравоохранения края
процентов
- « -
89
85
78
81
80
83
86
90
94
98
2.5.1.7.
Число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственные министерству здравоохранения края
человек
министерство здравоохранения края
305
326
238
238
334
370
400
500
500
500
2.5.1.8.
Доля аккредитованных специалистов
процентов
- « -
-
-
-
-
-
-
20
40
60
80
2.5.2.
Стимулирование привлечения и закрепления медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование, в отрасли здравоохранения края, повышение качества возрастной структуры кадрового потенциала, обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни и престижа медицинских работников
2.5.2.1.
Доля медицинских организаций, перешедших на «эффективный контракт» с работниками
процентов
министерство здравоохранения края
-
13
30
100
70
100
100
100
100
100
2.5.2.2.
Количество мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых в крае
единиц
- « -
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2.5.3.
Социальная поддержка медицинских работников
2.5.3.1.
Количество специалистов с высшим и средним медицинским образованием, получивших единовременные компенсационные выплаты
человек
министерство здравоохранения края
66
66
57
66
39
31
31
31
31
31
2.6.
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях»
2.6.1.
Уровень удовлетворения потребности в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов граждан, имеющих право на предоставление государственной социальной помощи, включенных в региональный сегмент федерального регистра, по предъявленным в аптечную организацию рецептам от предъявленных рецептов при обращении гражданина
процентов
министерство здравоохранения края
94,0
100,0
94,5
99,9
95,0
95,5
96,0
96,5
97,0
98,0
2.6.2.
Уровень удовлетворения потребности в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей граждан, имеющих право на бесплатное или со скидкой лекарственное обеспечение за счет средств краевого бюджета, по предъявленным в аптечную организацию рецептам от предъявленных рецептов при обращении гражданина
процентов
министерство здравоохранения края
94,0
100,0
94,5
99,9
95,0
95,5
96,0
96,5
97,0
98,0
2.6.3.
Уровень удовлетворения потребности граждан, включенных в федеральный регистр, лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, по предъявленным в аптечную организацию рецептам от предъявленных рецептов при обращении гражданина
- « -
- « -
94,0
100,0
94,5
100,0
95,0
95,5
96,0
96,5
97,0
98,0
2.7.
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»
2.7.1.
Среднее количество медицинских работников, приходящихся на один современный персональный компьютер
человек
министерство здравоохранения края
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2.7.2.
Доля лечебно-профилактических учреждений края, в которых ведутся электронные карты пациентов и/или используются информационные системы поддержки медицинской деятельности
процентов
- « -
52
52
58
58
64
82
100
100
100
100
2.7.3.
Доля лечебно-профилактических учреждений края, в которых используется электронная регистратура
процентов
министерство здравоохранения края
70
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.7.4.
Доля лечебно-профилактических учреждений края, имеющих телемедицинские центры и узлы
- « -
- « -
30
30
50
50
50
70
85
90
95
100
3.
Основные мероприятия
3.1.
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
3.1.1.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек/ на 100 тыс. взрослого населения
министерство здравоохранения края
-
-
0,85
0,40
1,70
4,40
6,10
7,00
8,50
10,00
3.1.2.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек/ на 100 тыс. детского населения
- « -
-
-
1,60
0,80
1,68
1,76
1,84
1,92
2,00
2,08
3.2.
Развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения
3.2.1.
Привлечение к участию в реализации Территориальной программы государственных гарантий не менее 15 процентов организаций здравоохранения негосударственной формы собственности
процентов
министерство здравоохранения края
12
12
12
12
13
13
13
13
14
15»
Приложение №2
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 3 августа 2015 г. №226-пр
«Приложение №4
к Государственной программе
Хабаровского края «Развитие
здравоохранения Хабаровского края»
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»
№п/п
Наименование мероприятия
Вид проекта нормативного правового акта
Основные положения проекта нормативного правового акта
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
6
1.
Подпрограмма «Кадры здравоохранения»
1.1.
О мерах социальной поддержки медицинских работников
постановление Правительства Хабаровского края
осуществление за счет средств краевого бюджета единовременных компенсационных выплат специалистам с высшим или средним медицинским образованием, заключившим трудовые договоры с краевым государственным учреждением здравоохранения, имеющим острую кадровую потребность, расположенным в отдаленном населенном пункте Хабаровского края
министерство здравоохранения края
ежегодно
Приложение №5
к Государственной программе
Хабаровского края «Развитие
здравоохранения Хабаровского края»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
№п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы по годам (тыс. рублей)
2013
2014
2015
2016
2017
2018 - 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего
12 334 173,93
13 363 740,41
14 738 882,47
14 919 269,84
14 885 044,17
44 563 032,51
в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета
990 453,70
1 152 920,00
346 598,90
240 916,30
240 916,30
722 748,90
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
12 285 613,93
12 688 970,41
14 657 252,47
14 834 769,84
14 854 344,17
44 563 032,51
в том числе межбюджетные трансферты в бюджет фонда обязательного медицинского страхования
6 253 360,95
6 610 667,00
7 865 464,55
7 865 464,55
7 865 464,55
23 596 393,65
министерство строительства края (соисполнитель)
48 560,00
674 770,00
81 630,00
84 500,00
30 700,00
-
1.
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
всего
337 555,16
411 396,41
572 378,11
506 406,78
391 066,70
1 173 200,10
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
336 055,16
411 396,41
567 378,11
506 406,78
391 066,70
1 173 200,10
министерство строительства края (соисполнитель)
1 500,00
-
5 000,00
-
-
-
1.1.
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
министерство здравоохранения края
7 092,03
2 574,07
1 055,37
1 228,21
1 535,21
4 605,63
1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
министерство здравоохранения края
58 605,31
61 263,68
64 181,08
54 773,02
55 297,88
165 893,64
1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
министерство здравоохранения края
149 553,35
131 109,05
166 007,97
163 256,65
175 969,55
527 908,65
1.4.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
всего
119 139,08
121 190,68
255 341,64
202 710,87
71 503,82
214 511,46
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
117 639,08
121 190,68
250 341,64
202 710,87
71 503,82
214 511,46
министерство строительства края (соисполнитель)
1 500,00
-
5 000,00
-
-
-
1.5.
Улучшение качества жизни, укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни
министерство здравоохранения края
3 165,39
95 258,93
85 792,05
84 438,03
86 760,24
260 280,72
2.
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
всего
10 161 455,72
10 259 525,19
12 305 357,42
12 556 957,05
12 725 665,43
38 084 896,29
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
10 126 625,72
10 250 655,19
12 263 227,42
12 516 957,05
12 694 965,43
38 084 896,29
в том числе межбюджетные трансферты в бюджет фонда обязательного медицинского страхования
6 253 360,95
6 610 667,00
7 865 464,55
7 865 464,55
7 865 464,55
23 596 393,65
министерство строительства края (соисполнитель)
34 830,00
8 870,00
42 130,00
40 000,00
30 700,00
-
2.1.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
всего
682 393,49
850 470,52
1 149 151,61
1 216 196,47
1 295 828,98
3 795 386,94
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
681 493,49
850 470,52
1 119 151,61
1 176 196,47
1 265 128,98
3 795 386,94
министерство строительства края (соисполнитель)
900,00
-
30 000,00
40 000,00
30 700,00
-
2.2.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и наркологическими заболеваниями
министерство здравоохранения края
878 199,58
1 061 745,56
1 238 710,49
1 283 046,74
1 503 934,94
4 511 804,82
2.3.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
министерство здравоохранения края
118 048,20
90 315,32
33 500,00
123 246,91
137 800,00
413 400,00
2.4.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, в том числе обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии
всего
655 195,21
221 177,81
180 200,00
185 000,00
148 500,00
445 500,00
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
633 225,21
221 177,81
180 200,00
185 000,00
148 500,00
445 500,00
министерство строительства края (соисполнитель)
21 970,00
-
-
-
-
-
2.5.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
министерство здравоохранения края
1 382 410,23
942 891,41
292 594,30
266 694,30
276 312,43
828 937,29
в том числе межбюджетные трансферты в бюджет фонда обязательного медицинского страхования
1 184 685,20
644 847,00
-
-
-
-
2.6.
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
министерство здравоохранения края
7 299,00
6 862,00
-
-
-
-
2.7.
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
министерство здравоохранения края
159 288,28
154 991,69
100 000,00
100 000,00
100 000,00
300 000,00
2.8.
Развитие службы крови
всего
168 542,84
194 006,67
230 341,97
224 516,57
249 125,27
747 375,81
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
168 442,84
194 006,67
230 341,97
224 516,57
249 125,27
747 375,81
министерство строительства края (соисполнитель)
100,00
-
-
-
-
-
2.9.
Развитие иных специализированных видов медицинской помощи взрослому населению
всего
6 110 078,89
6 737 064,21
9 080 859,05
9 158 256,06
9 014 163,81
27 042 491,43
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
1 029 543,14
6 728 194,21
9 068 729,05
9 158 256,06
9 014 163,81
27 042 491,43
в том числе межбюджетные трансферты в бюджет фонда обязательного медицинского страхования
5 068 675,75
5 965 820,00
7 865 464,55
7 865 464,55
7 865 464,55
23 596 393,65
министерство строительства края (соисполнитель)
11 860,00
8 870,00
12 130,00
-
-
-
3.
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
всего
544 710,14
1 135 435,30
617 035,34
596 668,99
499 691,28
1 499 073,84
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
532 480,14
469 535,30
582 535,34
552 168,99
499 691,28
1 499 073,84
министерство строительства края (соисполнитель)
12 230,00
665 900,00
34 500,00
44 500,00
-
-
3.1.
Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи
всего
110 139,97
860 514,03
157 836,41
170 899,38
78 500,00
235 500,00
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
107 539,97
194 614,03
123 336,41
126 399,38
78 500,00
235 500,00
министерство строительства края (соисполнитель)
2 600,00
665 900,00
34 500,00
44 500,00
-
-
3.2.
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка и выхаживание детей с экстремально низкой массой тела, в том числе приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов для сопровождения маловесных и глубоко недоношенных детей, расходных материалов для отделения анестезиологии-реанимации для новорожденных
министерство здравоохранения края
186 116,20
17 855,59
48 500,00
-
-
-
3.3.
Развитие специализированной медицинской помощи беременным женщинам и детям, в том числе обеспечение расходными материалами для персональных устройств для введения инсулина детям, страдающим сахарным диабетом, специализированным питанием детей, страдающих фенилкетонурией, дорогостоящими лекарственными препаратами беременных женщин для лечения заболеваний крови
всего
248 119,65
257 065,68
410 698,93
425 769,61
421 191,28
1 263 573,84
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
238 489,65
257 065,68
410 698,93
425 769,61
421 191,28
1 263 573,84
министерство строительства края (соисполнитель)
9 630,00
-
-
-
-
-
3.4.
Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
министерство здравоохранения края
334,32
-
-
-
-
-
4.
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
министерство здравоохранения края
182 492,81
108 685,83
119 762,83
119 762,83
105 262,83
315 788,49
5.
Подпрограмма «Кадры здравоохранения»
министерство здравоохранения края
331 484,82
335 284,82
342 129,62
349 863,24
367 116,24
1 101 348,72
5.1.
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников. Подготовка средних медицинских и фармацевтических работников
министерство здравоохранения края
274 222,18
268 809,58
280 556,88
298 538,00
315 791,00
947 373,00
5.2.
Стимулирование привлечения и закрепления медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование, в отрасли здравоохранения края, повышение качества возрастной структуры кадрового потенциала, обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни и престижа медицинских работников
министерство здравоохранения края
3 165,80
3 313,80
3 600,90
3 600,90
3 600,90
10 802,70
5.3.
Социальная поддержка медицинских работников
министерство здравоохранения края
54 096,84
63 161,44
57 971,84
47 724,34
47 724,34
143 173,02
6.
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях»
министерство здравоохранения края
645 104,48
976 151,33
629 528,35
626 970,15
627 184,69
1 881 554,07
6.1.
Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан в Хабаровском крае, имеющих право на бесплатное или со скидкой лекарственное обеспечение за счет средств краевого бюджета, в том числе лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению жизни граждан или их инвалидизации, включенных в перечень, предусмотренный Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
министерство здравоохранения края
246 187,98
472 099,20
492 007,82
492 184,02
492 398,56
1 477 195,68
6.2.
Обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, граждан, включенных в региональный регистр
министерство здравоохранения края
13 980,90
14 447,73
17 434,73
17 102,03
17 102,03
51 306,09
6.3.
Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан в Хабаровском крае, имеющих право на предоставление государственной социальной помощи, включенных в региональный сегмент федерального регистра
министерство здравоохранения края
384 935,60
383 604,40
120 085,80
117 684,10
117 684,10
353 052,30
6.4.
Мероприятия по финансовой помощи Хабаровскому краевому государственному унитарному предприятию «Фармация» в целях предупреждения банкротства в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
министерство здравоохранения края
-
106 000,00
-
-
-
-
7.
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»
министерство здравоохранения края
111 370,80
107 794,13
112 690,80
112 640,80
119 057,00
357 171,00
7.1.
Комплексная информатизация учреждений здравоохранения края и формирование интеграционной среды для медицинских информационных систем
министерство здравоохранения края
111 370,80
107 027,48
112 690,80
109 640,80
116 057,00
348 171,00
7.2.
Создание сети телемедицинских центров и узлов
министерство здравоохранения края
-
766,65
-
3 000,00
3 000,00
9 000,00
8.
Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
министерство здравоохранения края
20 000,00
29 467,40
40 000,00
50 000,00
50 000,00
150 000,00
Приложение №6
к Государственной программе
Хабаровского края «Развитие
здравоохранения Хабаровского края»
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА
ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»
№п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов по годам (тыс. рублей)
2013
2014
2015
2016
2017
2018 - 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего
27 583 671,69
30 963 078,31
33 916 543,77
34 943 748,64
36 970 842,47
110 820 427,41
Краевой бюджет
12 334 173,93
13 363 740,41
14 738 882,47
14 919 269,84
14 885 044,17
44 563 032,51
в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета)
990 453,70
1 152 920,00
346 598,90
240 916,30
240 916,30
722 748,90
из них направленные на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, межбюджетные трансферты, предоставляемые на конкурсной основе
-
632 600,00
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
29 823,90
311 223,00
-
-
-
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
14 899 497,76
17 184 514,00
18 781 438,30
19 824 478,80
22 085 798,30
66 257 394,90
Внебюджетные средства
350 000,00
385 000,00
85 000,00
200 000,00
-
-
1.
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
всего
5 935 229,66
6 906 793,82
8 194 346,77
8 211 051,63
8 422 264,23
25 266 792,70
краевой бюджет
337 555,16
411 396,41
572 378,11
506 406,78
391 066,70
1 173 200,10
в том числе средства федерального бюджета
64 556,50
40 059,70
58 123,40
49 893,70
49 893,70
149 681,10
федеральный бюджет
-
6 414,00
-
-
-
-
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
5 597 674,50
6 469 983,41
7 621 968,66
7 704 644,85
8 031 197,53
24 093 592,60
внебюджетные средства
-
19 000,00
-
-
-
-
1.1.
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
всего
130 058,03
125 979,07
145 661,79
150 172,82
154 948,16
464 844,48
краевой бюджет
7 092,03
2 574,07
1 055,37
1 228,21
1 535,21
4 605,63
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
122 966,00
123 405,00
144 606,42
148 944,61
153 412,95
460 238,85
1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
всего
58 605,31
61 263,68
64 181,08
54 773,02
55 297,88
165 893,64
краевой бюджет
58 605,31
61 263,68
64 181,08
54 773,02
55 297,88
165 893,64
1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
всего
149 553,35
137 523,05
176 143,32
173 696,06
186 722,14
560 166,43
краевой бюджет
149 553,35
131 109,05
166 007,97
163 256,65
175 969,55
527 908,65
в том числе средства федерального бюджета
64 556,50
40 059,70
58 123,40
49 893,70
49 893,70
149 681,10
федеральный бюджет
-
6 414,00
-
-
-
-
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
-
-
10 135,35
10 439,41
10 752,59
32 257,78
1.4.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
всего
5 593 847,58
6 486 769,09
7 722 568,53
7 747 971,70
7 938 535,81
23 815 607,43
краевой бюджет
119 139,08
121 190,68
255 341,64
202 710,87
71 503,82
214 511,46
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
5 474 708,50
6 346 578,41
7 467 226,89
7 545 260,83
7 867 031,99
23 601 095,97
внебюджетные средства
-
19 000,00
-
-
-
-
1.5.
Улучшение качества жизни, укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни
всего
3 165,39
95 258,93
85 792,05
84 438,03
86 760,24
260 280,72
краевой бюджет
3 165,39
95 258,93
85 792,05
84 438,03
86 760,24
260 280,72
2.
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
всего
18 104 202,32
19 451 856,63
20 290 736,36
21 380 084,65
22 846 484,06
68 447 352,17
краевой бюджет
10 161 455,72
10 259 525,19
12 305 357,42
12 556 957,05
12 725 665,43
38 084 896,29
в том числе средства федерального бюджета
498 031,50
65 148,30
151 728,60
57 010,10
57 010,10
171 030,30
федеральный бюджет
-
9 909,90
27 543,20
-
-
-
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
7 592 746,60
8 832 421,54
7 872 835,74
8 623 127,60
10 120 818,63
30 362 455,89
внебюджетные средства
350 000,00
350 000,00
85 000,00
200 000,00
-
-
2.1.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
всего
682 393,49
850 470,52
1 149 151,61
1 216 196,47
1 295 828,98
3 795 386,94
краевой бюджет
682 393,49
850 470,52
1 149 151,61
1 216 196,47
1 295 828,98
3 795 386,94
в том числе средства федерального бюджета
-
55 238,40
151 728,60
57 010,10
57 010,10
171 030,30
2.2.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и наркологическими заболеваниями
всего
878 199,58
1 061 745,56
1 238 710,49
1 283 046,74
1 503 934,94
4 511 804,82
краевой бюджет
878 199,58
1 061 745,56
1 238 710,49
1 283 046,74
1 503 934,94
4 511 804,82
2.3.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
всего
683 030,40
1 172 288,29
1 198 251,23
1 356 718,46
1 525 455,50
4 576 366,49
краевой бюджет
118 048,20
90 315,32
33 500,00
123 246,91
137 800,00
413 400,00
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
564 982,20
1 081 972,97
1 164 751,23
1 233 471,55
1 387 655,50
4 162 966,49
2.4.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, в том числе обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии
всего
1 343 283,21
919 978,33
1 374 371,39
1 449 627,50
1 571 205,94
4 713 617,82
краевой бюджет
655 195,21
221 177,81
180 200,00
185 000,00
148 500,00
445 500,00
в том числе средства федерального бюджета
451 820,00
-
-
-
-
-
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
688 088,00
698 800,52
1 194 171,39
1 264 627,50
1 422 705,94
4 268 117,82
2.5.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
всего
2 567 987,03
2 226 556,31
1 662 466,25
1 687 894,30
1 811 512,43
5 434 537,29
краевой бюджет
1 382 410,23
942 891,41
292 594,30
266 694,30
276 312,43
828 937,29
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
1 185 576,80
1 283 664,90
1 369 871,95
1 421 200,00
1 535 200,00
4 605 600,00
2.6.
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
всего
41 528,00
64 824,90
59 690,54
63 212,28
71 113,82
213 341,45
краевой бюджет
7 299,00
6 862,00
-
-
-
-
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
34 229,00
57 962,90
59 690,54
63 212,28
71 113,82
213 341,45
2.7.
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
всего
159 288,28
164 901,59
677 937,35
687 400,00
730 700,00
2 192 100,00
краевой бюджет
159 288,28
154 991,69
100 000,00
100 000,00
100 000,00
300 000,00
в том числе средства федерального бюджета
46 211,50
9 909,90
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
9 909,90
27 543,20
-
-
-
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
-
-
550 394,15
587 400,00
630 700,00
1 892 100,00
2.8.
Развитие службы крови
всего
168 542,84
194 006,67
230 341,97
224 516,57
249 125,27
747 375,81
краевой бюджет
168 542,84
194 006,67
230 341,97
224 516,57
249 125,27
747 375,81
2.9.
Развитие иных специализированных видов медицинской помощи взрослому населению
всего
11 579 949,49
12 797 084,46
12 699 815,53
13 411 472,32
14 087 607,18
42 262 821,55
краевой бюджет
6 110 078,89
6 737 064,21
9 080 859,05
9 158 256,06
9 014 163,81
27 042 491,43
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
5 119 870,60
5 710 020,25
3 533 956,48
4 053 216,26
5 073 443,37
15 220 330,12
внебюджетные средства
350 000,00
350 000,00
85 000,00
200 000,00
-
-
3.
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
всего
2 214 774,80
2 923 271,19
3 785 879,86
3 952 475,34
4 274 973,42
12 824 920,26
краевой бюджет
544 710,14
1 135 435,30
617 035,34
596 668,99
499 691,28
1 499 073,84
в том числе средства федерального бюджета
12 199,20
646 433,50
-
-
-
-
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
1 670 064,66
1 771 835,89
3 168 844,52
3 355 806,35
3 775 282,14
11 325 846,42
внебюджетные средства
-
16 000,00
-
-
-
-
3.1.
Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи
всего
110 139,97
860 514,03
1 531 846,45
1 625 976,01
1 715 461,21
5 146 383,63
краевой бюджет
110 139,97
860 514,03
157 836,41
170 899,38
78 500,00
235 500,00
в том числе средства федерального бюджета
-
632 600,00
-
-
-
-
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
-
-
1 374 010,04
1 455 076,63
1 636 961,21
4 910 883,63
3.2.
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка и выхаживание детей с экстремально низкой массой тела, в том числе приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов для сопровождения маловесных и глубоко недоношенных детей, расходных материалов для отделения анестезиологии-реанимации для новорожденных
всего
186 116,20
17 855,59
63 529,48
15 916,22
17 905,75
53 717,24
краевой бюджет
186 116,20
17 855,59
48 500,00
-
-
-
в том числе средства федерального бюджета
12 199,20
13 833,50
-
-
-
-
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
-
-
15 029,48
15 916,22
17 905,75
53 717,24
3.3.
Развитие специализированной медицинской помощи беременным женщинам и детям, в том числе обеспечение расходными материалами для персональных устройств для введения инсулина детям, страдающим сахарным диабетом, специализированным питанием детей, страдающих фенилкетонурией, дорогостоящими лекарственными препаратами беременных женщин для лечения заболеваний крови
всего
1 918 184,31
2 044 901,57
2 190 503,93
2 310 583,11
2 541 606,46
7 624 819,39
краевой бюджет
248 119,65
257 065,68
410 698,93
425 769,61
421 191,28
1 263 573,84
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
1 670 064,66
1 771 835,89
1 779 805,00
1 884 813,50
2 120 415,18
6 361 245,55
внебюджетные средства
-
16 000,00
-
-
-
-
3.4.
Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
всего
334,32
-
-
-
-
-
краевой бюджет
334,32
-
-
-
-
-
4.
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
всего
221 504,81
218 958,99
237 552,21
260 662,83
263 762,83
791 288,49
краевой бюджет
182 492,81
108 685,83
119 762,83
119 762,83
105 262,83
315 788,49
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
39 012,00
110 273,16
117 789,38
140 900,00
158 500,00
475 500,00
5.
Подпрограмма «Кадры здравоохранения»
всего
331 484,82
348 784,82
357 129,62
349 863,24
367 116,24
1 101 348,72
краевой бюджет
331 484,82
335 284,82
342 129,62
349 863,24
367 116,24
1 101 348,72
в том числе средства федерального бюджета
17 500,00
4 000,00
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
13 500,00
15 000,00
-
-
-
5.1.
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников. Подготовка средних медицинских и фармацевтических работников
всего
274 222,18
268 809,58
280 556,88
298 538,00
315 791,00
947 373,00
краевой бюджет
274 222,18
268 809,58
280 556,88
298 538,00
315 791,00
947 373,00
5.2.
Стимулирование привлечения и закрепления медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование, в отрасли здравоохранения края, повышение качества возрастной структуры кадрового потенциала, обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни и престижа медицинских работников
всего
3 165,80
3 313,80
3 600,90
3 600,90
3 600,90
10 802,70
краевой бюджет
3 165,80
3 313,80
3 600,90
3 600,90
3 600,90
10 802,70
5.3.
Социальная поддержка медицинских работников
всего
54 096,84
76 661,44
72 971,84
47 724,34
47 724,34
143 173,02
краевой бюджет
54 096,84
63 161,44
57 971,84
47 724,34
47 724,34
143 173,02
в том числе средства федерального бюджета
17 500,00
4 000,00
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
13 500,00
15 000,00
-
-
-
6.
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях»
всего
645 104,48
976 151,33
898 208,15
626 970,15
627 184,69
1 881 554,07
краевой бюджет
645 104,48
976 151,33
629 528,35
626 970,15
627 184,69
1 881 554,07
в том числе средства федерального бюджета
398 166,50
397 278,50
136 746,90
134 012,50
134 012,50
402 037,50
федеральный бюджет
-
-
268 679,80
-
-
-
6.1.
Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан в Хабаровском крае, имеющих право на бесплатное или со скидкой лекарственное обеспечение за счет средств краевого бюджета, в том числе лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению жизни граждан или их инвалидизации, включенных в перечень, предусмотренный Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны граждан в Российской Федерации»
всего
246 187,98
472 099,20
492 007,82
492 184,02
492 398,56
1 477 195,68
краевой бюджет
246 187,98
472 099,20
492 007,82
492 184,02
492 398,56
1 477 195,68
6.2.
Обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, граждан, включенных в региональный регистр
всего
13 980,90
14 447,73
17 434,73
17 102,03
17 102,03
51 306,09
краевой бюджет
13 980,90
14 447,73
17 434,73
17 102,03
17 102,03
51 306,09
в том числе средства федерального бюджета
13 230,90
13 674,10
16 661,10
16 328,40
16 328,40
48 985,20
6.3.
Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан в Хабаровском крае, имеющих право на предоставление государственной социальной помощи, включенных в региональный сегмент федерального регистра
всего
384 935,60
383 604,40
388 765,60
117 684,10
117 684,10
353 052,30
краевой бюджет
384 935,60
383 604,40
120 085,80
117 684,10
117 684,10
353 052,30
в том числе средства федерального бюджета
384 935,60
383 604,40
120 085,80
117 684,10
117 684,10
353 052,30
федеральный бюджет
-
-
268 679,80
-
-
-
6.4.
Мероприятия по финансовой помощи Хабаровскому краевому государственному унитарному предприятию «Фармация» в целях предупреждения банкротства в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
всего
-
106 000,00
-
-
-
-
краевой бюджет
-
106 000,00
-
-
-
-
7.
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»
всего
111 370,80
107 794,13
112 690,80
112 640,80
119 057,00
357 171,00
краевой бюджет
111 370,80
107 794,13
112 690,80
112 640,80
119 057,00
357 171,00
7.1.
Комплексная информатизация учреждений здравоохранения края и формирование интеграционной среды для медицинских информационных систем
всего
111 370,80
107 027,48
112 690,80
109 640,80
116 057,00
348 171,00
краевой бюджет
111 370,80
107 027,48
112 690,80
109 640,80
116 057,00
348 171,00
7.2.
Создание сети телемедицинских центров и узлов
всего
-
766,65
-
3 000,00
3 000,00
9 000,00
краевой бюджет
-
766,65
-
3 000,00
3 000,00
9 000,00
8.
Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
всего
20 000,00
29 467,40
40 000,00
50 000,00
50 000,00
150 000,00
краевой бюджет
20 000,00
29 467,40
40 000,00
50 000,00
50 000,00
150 000,00
Приложение №7
к Государственной программе
Хабаровского края «Развитие
здравоохранения Хабаровского края»
ОЦЕНКА
СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ РЕСУРСОВ
НА ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»
№п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение показателя (индикатора)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 - 2020 годы
с учетом дополнительных ресурсов
без учета дополнительных ресурсов
с учетом дополнительных ресурсов
без учета дополнительных ресурсов
с учетом дополнительных ресурсов
без учета дополнительных ресурсов
с учетом дополнительных ресурсов
без учета дополнительных ресурсов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Основные показатели (индикаторы)
1.1.
Смертность населения от всех причин
случаев на 1 тыс. населения
13,3
13,5
13,3
13,4
12,8
12,8
11,2
11,2
1.2.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
71,4
71,4
68,8
68,8
69,2
69,2
70,9
70,9
1.3.
Младенческая смертность
случаев на 1 тыс. родившихся живыми
10,7
10,7
10,5
10,5
10,3
10,3
6,7
6,7
1.4.
Смертность населения от болезней системы кровообращения
случаев на 100 тыс. населения
771,5
771,5
721,7
721,7
691,7
691,7
609,5
609,5
1.5.
Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий
- « -
17,6
17,6
16,2
16,2
14,8
14,8
8,9
8,9
1.6.
Смертность населения от новообразований (в том числе от злокачественных)
- « -
201,2
201,2
199,4
199,4
197,8
197,8
189,6
189,6
1.7.
Смертность населения от туберкулеза
случаев на 100 тыс. населения
24,0
24,0
23,5
23,5
20,5
20,5
9,6
9,6
1.8.
Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин)
- « -
1 177,0
1 177,0
1 177,0
1 177,0
1 176,9
1 176,9
1 176,4
1 176,4
1.9.
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
литров на душу населения в год
12,5
12,5
12,0
12,0
11,6
11,6
10,0
10,0
1.10.
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
процентов
31,4
31,9
30,6
30,9
29,0
29,0
24,8
24,8
1.11.
Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
случаев на 100 тыс. населения
119,1
119,1
106,0
110,0
100,0
100,0
90,0
90,0
1.12.
Обеспеченность населения края врачами (без учета федеральных и ведомственных учреждений здравоохранения)
человек на 10 тыс. населения
50,0
50,0
37,8
37,8
37,1
37,1
38,1
38,1
1.13.
Обеспеченность населения края средним медицинским персоналом
- « -
86,08
86,08
87,70
87,70
89,60
89,60
105,90
105,90
1.14.
Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на одного врача
человек
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,7
2,7
1.15.
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Хабаровском крае
процентов
129,7
129,7
130,7
130,7
142,2
142,2
200,0
200,0
1.16.
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Хабаровском крае
- « -
75,6
75,6
77,9
77,9
84,5
84,5
100,0
100,0
1.17.
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Хабаровском крае
процентов
50,0
50,0
51,0
51,0
52,4
52,4
100,0
100,0
2.
Подпрограммы
2.1.
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
2.1.1.
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
2.1.1.1.
Потребление овощей и бахчевых культур в среднем на потребителя в год (за исключением картофеля)
килограммов
110,5
110,0
112,0
111,0
113,5
112,0
119,0
118,0
2.1.1.2.
Потребление фруктов и ягод в среднем на потребителя в год
- « -
75,0
74,0
76,0
75,0
77,0
76,0
81,0
80,0
2.1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
2.1.2.1.
Заболеваемость дифтерией
случаев на 100 тыс. населения
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
2.1.2.2.
Заболеваемость эпидемическим паротитом
- « -
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
2.1.2.3.
Заболеваемость краснухой
- « -
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
2.1.2.4.
Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом
- « -
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,34
0,34
2.1.2.5.
Заболеваемость корью
случаев на 1 млн. населения
менее одного случая
2,0
менее одного случая
2,9
менее одного случая
1,5
менее одного случая
1,0
2.1.2.6.
Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
процентов
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.1.2.7.
Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки
процентов
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.1.2.8.
Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки
- « -
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.1.2.9.
Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
- « -
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
2.1.3.1.
Заболеваемость острым вирусным гепатитом B
случаев на 100 тыс. населения
1,55
1,56
0,90
0,90
0,90
0,90
0,83
0,83
2.1.3.2.
Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B и C
- « -
67,5
68,5
63,0
63,0
62,8
62,8
62,0
62,0
2.1.3.3.
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки
процентов
97,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.1.3.4.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
- « -
96,3
94,5
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.1.3.5.
Прирост вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией у жителей Хабаровского края
случаев на 100 тыс. населения
1,4
3,0
3,0
3,0
3,3
3,3
3,3
3,3
2.1.3.6.
Удельный вес обследованных в Хабаровском крае в целях выявления ВИЧ-инфекции
процентов
19,6
19,2
19,3
19,3
19,5
19,5
19,5
19,5
2.1.3.7.
Охват пар «мать - дитя» химиопрофилактикой вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду в соответствии с действующими стандартами
- « -
100,00
98,10
100,00
98,15
98,20
98,20
98,40
98,40
2.1.3.8.
Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете
- « -
29,15
29,15
29,20
29,20
29,30
29,30
29,80
29,80
2.1.4.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
2.1.4.1.
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
процентов
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
2.1.4.2.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
- « -
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
2.1.4.3.
Охват диспансеризацией подростков
- « -
95,0
95,0
95,0
94,0
95,0
94,0
95,0
95,0
2.1.4.4.
Охват диспансеризацией взрослого населения
- « -
23
20
23
23
23
23
23
23
2.1.4.5.
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
- « -
73,0
72,0
75,0
74,0
76,0
76,0
80,0
80,0
2.2.
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2.2.1.
Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процентов
33,6
32,8
33,9
32,9
35,9
34,9
40,0
40,0
2.2.2.
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
- « -
19,0
19,3
18,7
18,7
18,2
18,8
15,9
15,9
2.2.3.
Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года
- « -
25,5
27,6
26,1
28,1
24,5
26,5
17,6
17,6
2.2.4.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет
число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
12,1
12,0
12,1
12,0
12,3
12,2
13,9
13,9
2.2.5.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более двух лет
- « -
5,5
5,4
5,5
5,4
5,9
5,8
6,9
6,9
2.2.6.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
14,4
14,3
14,6
14,5
14,9
14,8
16,1
16,1
2.2.7.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более двух лет
- « -
6,1
6,0
6,3
6,0
6,9
6,3
10,4
9,3
2.2.8.
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
процентов
12,3
12,4
12,3
12,4
12,2
12,3
11,2
11,2
2.2.9.
Смертность от ишемической болезни сердца
случаев на 100 тыс. населения
387,5
389,5
385,6
387,0
381,7
383,0
355,8
355,8
2.2.10.
Смертность от цереброваскулярных болезней
- « -
227,5
228,2
225,9
227,0
221,6
223,0
208,4
208,4
2.2.11.
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях
- « -
52,2
52,2
52,3
52,2
52,8
52,7
56,7
56,0
2.2.12.
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза пять лет и более
процентов
49,5
49,3
52,2
52,2
52,5
52,4
54,5
54,5
2.2.13.
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
- « -
21,0
21,1
20,9
20,9
20,7
20,7
20,0
20,0
2.2.14.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
- « -
88,9
88,9
86,8
86,0
87,2
87,0
89,0
89,0
2.2.15.
Больничная летальность пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях
- « -
4,2
4,2
4,2
4,3
4,1
4,2
3,9
4,0
2.2.16.
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
- « -
100,0
100,0
100,0
95,0
100,0
95,0
100,0
100,0
2.2.17.
Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
человек
4 709
3 600
9 364
8 000
9 400
8 000
9 650
9 600
2.3.
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
2.3.1.
Смертность детей от 0 до 17 лет
случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста
136,0
141,0
130,0
131,0
120,0
121,0
90,0
92,0
2.3.2.
Показатель ранней неонатальной смертности
случаев на 1 тыс. родившихся живыми
4,6
4,8
4,5
4,8
4,2
4,5
2,7
3,0
2.3.3.
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременных
процентов
55,0
50,0
55,0
50,0
60,0
55,0
75,0
75,0
2.3.4.
Охват неонатальным скринингом
- « -
99,3
99,0
99,3
99,0
99,3
99,0
99,3
99,0
2.3.5.
Охват аудиологическим скринингом
- « -
98,0
97,0
97,0
96,0
97,0
96,0
97,0
97,0
2.3.6.
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в стационаре III-a группы
- « -
56,2
56,0
60,0
59,0
64,0
63,0
85,0
80,0
2.3.7.
Выживаемость детей, имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
- « -
60,0
58,0
62,8
60,0
65,1
63,0
76,5
74,2
2.3.8.
Больничная летальность детей
- « -
0,39
0,40
0,37
0,39
0,34
0,36
0,19
0,22
2.3.9.
Число абортов
на 1 тыс. женщин в возрасте от 15 до 49 лет
39,57
39,60
39,10
39,60
38,80
39,10
37,30
37,60
2.4.
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
2.4.1.
Охват санаторно-курортным лечением пациентов
процентов
9,5
9,0
13,0
12,5
17,0
16,0
45,0
36,0
2.4.2.
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
- « -
4,5
4,0
6,0
5,5
9,0
8,5
25,0
21,0
2.4.3.
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
- « -
72,5
72,0
73,0
72,0
74,0
73,0
85,0
82,0
2.5.
Подпрограмма «Кадры здравоохранения»
2.5.1.
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников. Подготовка средних медицинских и фармацевтических работников
2.5.1.1.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного профессионального образования
человек
3 125
3 000
5 539
5 000
5 539
5 000
5 539
5 539
2.5.1.2.
Количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре, аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров в государственных организациях дополнительного профессионального образования
- « -
142
135
203
159
216
203
40
40
2.5.1.3.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях высшего образования
- « -
700
665
700
665
700
665
700
700
2.5.1.4.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена
- « -
400
300
450
400
500
450
500
500
2.5.1.5.
Число лиц, направленных на целевую подготовку
человек
343
326
212
200
242
230
190
190
в том числе:
2.5.1.5.1.
По программам высшего профессионального образования
248
235
100
95
130
120
150
150
2.5.1.5.2.
По программам послевузовского (интернатура, ординатура) профессионального образования
95
91
112
105
112
110
40
40
2.5.1.6.
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации отрасли здравоохранения края
процентов
89,0
78,9
78,0
70,0
80,0
70,0
98,0
94,0
2.5.1.7.
Число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственные министерству здравоохранения края
человек
305
290
238
200
334
320
500
500
2.5.1.8.
Доля аккредитованных специалистов
процентов
-
-
-
-
-
-
80
600
2.5.2.
Стимулирование привлечения и закрепления медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование, в отрасли здравоохранения края, повышение качества возрастной структуры кадрового потенциала, обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни и престижа медицинских работников
2.5.2.1.
Доля медицинских организаций, перешедших на «эффективный контракт» с работниками
процентов
-
-
30
20
70
30
100
100
2.5.2.2.
Количество мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых в крае
единиц
6
5
6
5
6
5
6
6
2.5.3.
Социальная поддержка медицинских работников
2.5.3.1.
Количество специалистов с высшим и средним медицинским образованием, получивших единовременные компенсационные выплаты
человек
66
56
57
49
39
20
155
100
2.6.
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях»
2.6.1.
Уровень удовлетворения потребности в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов граждан, имеющих право на предоставление государственной социальной помощи, включенных в региональный сегмент федерального регистра, по предъявленным в аптечную организацию рецептам от предъявленных рецептов при обращении гражданина
процентов
94,0
94,0
94,5
94,0
95,0
94,0
98,0
97,0
2.6.2.
Уровень удовлетворения потребности в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей граждан, имеющих право на бесплатное или со скидкой лекарственное обеспечение за счет средств краевого бюджета, по предъявленным в аптечную организацию рецептам от предъявленных рецептов при обращении гражданина
- « -
100,0
94,0
94,5
94,0
95,0
94,5
98,0
97,0
2.6.3.
Уровень удовлетворения потребности граждан, включенных в федеральный регистр, лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, по предъявленным в аптечную организацию рецептам от предъявленных рецептов при обращении гражданина
- « -
94,0
94,0
94,5
94,0
95,0
94,5
98,0
97,0
2.7.
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»
2.7.1.
Среднее количество медицинских работников, приходящихся на один современный персональный компьютер
человек
3
4
3
4
3
4
3
2
2.7.2.
Доля лечебно-профилактических учреждений края, в которых ведутся электронные карты пациентов и/или используются информационные системы поддержки медицинской деятельности
процентов
58
52
58
50
64
60
100
100
2.7.3.
Доля лечебно-профилактических учреждений края, в которых используется электронная регистратура
- « -
75
70
100
100
100
100
100
100
2.7.4.
Доля лечебно-профилактических учреждений края, имеющих телемедицинские центры и узлы
- « -
32
30
50
40
50
40
100
100
3.
Основные мероприятия
3.1.
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
3.1.1.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек/ на 100 тыс. взрослого населения
-
-
0,80
0,85
1,60
1,70
9,50
10,00
3.1.2.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек/ на 100 тыс. детского населения
-
-
1,52
1,60
1,59
1,68
1,97
2,08
3.2.
Развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения
3.2.1.
Привлечение к участию в реализации Территориальной программы государственных гарантий не менее 15 процентов организаций здравоохранения негосударственной формы собственности
процентов
12
12
12
12
13
13
15
15»
Приложение №3
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 3 августа 2015 г. №226-пр
«Приложение №9
к Государственной программе
Хабаровского края «Развитие
здравоохранения Хабаровского края»
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ЮРИДИЧЕСКИМ И (ИЛИ) ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В
РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»
№п/п
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия
Значение показателя объема услуги
Расходы краевого бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.1.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
1.1.1.
Первичная специализированная медико-санитарная помощь больным, страдающим ВИЧ-инфекцией и синдромом приобретенного иммунодефицита, в амбулаторных условиях
Посещение
44 304
44 304
44 304
88 122,78
99 173,23
115 715,48
1.1.2.
Первичная специализированная медико-санитарная помощь больным, страдающим ВИЧ-инфекцией и синдромом приобретенного иммунодефицита, в условиях дневных стационаров
Пациенто-день
7 711
7 711
7 711
5 170,27
5 816,72
6 687,37
2.
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2.1.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
2.1.1.
Специализированная медицинская помощь в специализированных медицинских учреждениях, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе в амбулаторных условиях, по профилю фтизиатрия
Посещение
290 141
290 141
290 141
173 828,19
220 644,21
279 673,76
2.1.2.
Специализированная медицинская помощь в специализированных медицинских учреждениях, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе в условиях дневных стационаров, по профилю фтизиатрия
Пациенто-день
19 829
19 829
19 829
56 044,78
63 290,96
32 738,45
2.1.3.
Специализированная медицинская помощь в специализированных медицинских учреждениях, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе в стационарных условиях, по профилю фтизиатрия
Законченный случай госпитализации
3 495
3 495
3 495
637 699,18
722 523,55
834 363,02
2.2.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и наркологическими заболеваниями
2.2.1.
Специализированная медицинская помощь в специализированных медицинских учреждениях, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе в амбулаторных условиях, по профилю психиатрия и психиатрия-наркология
Посещение
318 397
318 397
318 397
220 549,00
244 503,45
294 107,19
2.2.2.
Специализированная медицинская помощь в специализированных медицинских учреждениях, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе в условиях дневных стационаров, по профилю психиатрия и психиатрия-наркология
Пациенто-день
56 378
56 378
56 378
66 278,40
69 651,12
96 828,18
2.2.3.
Специализированная медицинская помощь в специализированных медицинских учреждениях, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе в стационарных условиях, по профилю психиатрия и психиатрия-наркология
Законченный случай госпитализации
13 202
13 202
13 202
828 327,39
926 892,17
1 102 999,57
2.3.
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
2.3.1.
Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь по профилям
Законченный случай госпитализации
926
926
926
100 000,00
100 000,00
100 000,00
2.4.
Развитие иных специализированных видов медицинской помощи взрослому населению
2.4.1.
Специализированная медицинская помощь в специализированных медицинских учреждениях, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе в амбулаторных условиях, по профилю дерматовенерология
Посещение
436 577
436 577
436 577
133 632,15
147 237,95
172 999,86
2.4.2.
Специализированная медицинская помощь в специализированных медицинских учреждениях, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе в условиях дневных стационаров, по профилю дерматовенерология
Пациенто-день
36 993
36 993
36 993
12 957,24
14 037,55
16 542,35
2.4.3.
Специализированная медицинская помощь в специализированных медицинских учреждениях, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе в стационарных условиях, по профилю дерматовенерология
Законченный случай госпитализации
4 378
4 378
4 378
168 104,41
189 522,09
223 881,38
2.4.4.
Проведение массового иммунологического скрининга населения на наличие антител к ВИЧ
Исследование
37 000
37 000
37 000
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3.
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
3.1.
Развитие специализированной медицинской помощи беременным женщинам и детям, в том числе обеспечение расходными материалами для персональных устройств для введения инсулина детям, страдающим сахарным диабетом, специализированным питанием детей, страдающих фенилкетонурией, дорогостоящими лекарственными препаратами беременных женщин для лечения заболеваний крови
3.1.1.
Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет включительно
Дето-дни
90 560
90 560
90 560
263 307,41
317 222,07
349 413,22
4.
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
4.1.
Медицинская реабилитация в стационарных условиях
Законченный случай госпитализации
3 600
3 600
3 600
105 262,83
105 262,83
105 262,83
5.
Подпрограмма «Кадры здравоохранения»
5.1.
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников. Подготовка средних медицинских и фармацевтических работников
5.1.1.
Реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
Количество обучающихся
1 020
1 040
1 060
145 950,88
158 114,60
169 233,30
5.1.2.
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации и переподготовки
Количество обучающихся
6 250
6 250
6 250
123 129,90
129 895,30
139 029,60
6.
Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
6.1.
Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях
Койко-дни
45 400
45 400
45 400
33 218,10
43 218,10
43 218,10
6.2.
Паллиативная медицинская помощь в амбулаторных условиях
Посещение
7 200
7 200
7 200
6 781,90
6 781,90
6 781,90»
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | "Официальный интернет-портал нормативных правовых актов Хабаровского края" (http://laws.khv.gov.ru) от 04.08.2015 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: