Основная информация

Дата опубликования: 03 ноября 2020г.
Номер документа: RU62005606202000088
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Рязанская область
Принявший орган: Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район Рязанской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – КЛЕПИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 ноября 2020 года                                                                                                   № 491

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район от 23 декабря 2014г. № 1230 «Об утверждении муниципальной программы Клепиковского района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район от 11.04.2016 № 150 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании - Клепиковский муниципальный район», в целях повышения эффективности управления муниципальными финансами, руководствуясь Уставом муниципального образования - Клепиковский муниципальный район, администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район от 23.12.2014г. № 1230 «Об утверждении муниципальной программы Клепиковского района »Повышение эффективности управления муниципальными финансами и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:

1.1.1. В строке «Сроки и этапы реализации» Паспорта муниципальной программы Клепиковского района цифры «2015-2022» заменить цифрами «2015-2023»;

1.1.2. Строку »Объемы финансирования Программы» Паспорта муниципальной программы Клепиковского района изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования Программы

Общий объем средств на реализацию мероприятий программы составляет 220 898 835,21 рублей, из них: 220 566 835,21 рублей - средства районного бюджета, 332 000,00 рублей - средства областного бюджета, в том числе по годам:

2015 год – 28 271 152,58 рублей - средства районного бюджета;

2016 год – 23 814 888,22 рублей, из них: 23 482 888,22 рублей - средства районного бюджета, 332 000,00 рублей - средства областного бюджета;

2017 год – 25 499 987,26 рублей - средства районного бюджета;

2018 год – 22 002 449,17 рублей - средства районного бюджета;

2019 год – 20 857 537,66 рублей - средства районного бюджета;

2020 год – 24 540 283,99 рублей - средства районного бюджета;

2021 год – 24 821 559,99 рублей - средства районного бюджета;

2022 год – 25 545 488,17 рублей - средства районного бюджета;

2023 год – 25 545 488,17 рублей - средства районного бюджета.

1.1.3. Раздел 2 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«2. Ресурсное обеспечение Программы

№ пп

Главные распорядители

Источники финанси-рования

Объемы финансирования, в рублях

Всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Финансово – казначейское Управление администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

220 898 835,21

28 271 152,58

23 814 888,22

25 499 987,26

22 002 449,17

20 857 537,66

24 540 283,99

24 821 559,99

25 545 488,17

25 545 488,17

Районный бюджет

220 566 835,21

28 271 152,58

23 482 888,22

25 499 987,26

22 002 449,17

20 857 537,66

24 540 283,99

24 821 559,99

25 545 488,17

25 545 488,17

Областной бюджет

332 000,00

332 000,00

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер.».

1.2. В приложении 2 к муниципальной программе Клепиковского района »Повышение эффективности управления муниципальными финансами и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами»:

1.2.1. В разделе 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2015-2022» заменить цифрами «2015-2023»;

1.2.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

№ пп

Главные распорядители

Источники финанси-рования

Объемы финансирования, в рублях

Всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Финансово-казначейское Управление администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

Районный бюджет

2 020 145,76

291 665,18

583 173,07

271 455,47

227 455,49

273 750,70

128 656,79

82 713,70

80 637,68

80 637,68

Районный бюджет

1 714 145,76

291 665,18

277 173,07

271 455,47

227 455,49

273 750,70

128 656,79

82 713,70

80 637,68

80 637,68

Областной бюджет

306 000,00

306 000,00

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер.».

1.2.3. Приложение 1 к подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2.4. Приложение 2 к подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. В приложении 3 к муниципальной программе Клепиковского района »Повышение эффективности управления муниципальными финансами и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами»:

1.3.1. В разделе 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2015-2022» заменить цифрами «2015-2023»;

1.3.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

№ пп

Главные распорядители

Источники финанси-рования

Объемы финансирования, в рублях

Всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Финансово-казначейское Управление администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

Районный бюджет

160 317 906,17

22 800 821,00

17 937 871,92

19 796 231,79

16 136 493,68

12 450 727,44

17 274 860,27

17 532 826,69

18 194 036,69

18 194 036,69

Всего по подпрограмме

Районный бюджет

160 317 906,17

22 800 821,00

17 937 871,92

19 796 231,79

16 136 493,68

12 450 727,44

17 274 860,27

17 532 826,69

18 194 036,69

18 194 036,69

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер.».

1.3.3. Приложение 1 к подпрограмме «Создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.3.4. Приложение 2 к подпрограмме «Создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.4. В приложении 4 к муниципальной программе Клепиковского района »Повышение эффективности управления муниципальными финансами и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами»:

1.4.1. В разделе 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2015-2022» заменить цифрами «2015-2023».

1.4.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

№ пп

Главные распорядители

Источники финанси-рования

Объемы финансирования, в рублях

Всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Финансово – казначейское Управление администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

Все источники

58 560 783,28

5 178 666,40

5 293 843,23

5 432 300,00

5 638 500,00

8 133 059,52

7 136 766,93

7 206 019,60

7 270 813,80

7 270 813,80

Районный бюджет

58 534 783,28

5 178 666,40

5 267 843,23

5 432 300,00

5 638 500,00

8 133 059,52

7 136 766,93

7 20 6019,60

7 270 813,80

7 270 813,80

Областной бюджет

26 000,00

26 000,00

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер.».

1.4.3. Приложение 1 к подпрограмме «Обеспечение создания условий для реализации мероприятий муниципальной программы Клепиковского района »Повышение эффективности управления муниципальными финансами и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.4.4. Раздел 6 «Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы



пп

Наименование целевых индикаторов и показателей

Единица измерения

Значения по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности ФКУ администрации, как заказчика Программы и главного распорядителя средств районного бюджета, направленных на реализацию мероприятий Программы

1.

Удельный вес достиг-нутых целевых инди-каторов Программы в общем количестве целевых индикаторов Программы

%

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального образования - Клепиковский муниципальный район.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации по экономическим и финансовым вопросам – начальника финансово–казначейского Управления администрации Буланову В.В.

Глава администрации

муниципального образования –

Клепиковский муниципальный район                                                                                     Н.В. Крейтин

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования –

Клепиковский муниципальный район

от 3.11.2020г. № 491

Приложение 1

к подпрограмме «Повышение

эффективности бюджетных расходов»

Система программных мероприятий подпрограммы

№ пп

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители/исполнители

Источник финанси-рования

Объемы финансирования, в рублях

Ожидаемый результат

Всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Задача 1. Обеспечение сбалансированности районного бюджета, в том числе:

ФКУ администрации

Все источники

1 225 312,00

125 900,00

522 212,00

155 000,00

0,00

102 200,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

Мониторинг соблюдения норматива формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправ-ления, осуществляющих свои полномочия на посто-янной основе, муниципаль-ных служащих Клепиковс-кого муниципального района, установленного Постановлением Прави-тельства Рязанской области от 27 октября 2010г. № 258, и на его основе проведение анализа мер, принимаемых органами местного само-управления по недопуще-нию превышения указанного норматива:

1.

Материально-техни-ческое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Районный бюджет

919 312,00

125 900,00

216 212,00

155 000,00

0,00

102 200,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

Областной бюджет

306 000,00

0,00

306 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Сопровождение про-граммного продукта (Информационная система «Бюджет-Смарт» для расшире-ния функциональных возможностей по исполнению район-ного бюджета по доходам, расходам и источникам внутрен-него финансирова-ния дефицита районного бюджета)

Районный бюджет

420 550,00

125 900,00

139 650,00

155 000,00

- предельный объем дефи-цита районного бюджета до уровня не более 8% общего годового объема доходов районного бюджета без учета объема безвозмезд-ных поступлений и иных ограничений, установлен-ных Бюджетным кодексом Российской Федерации; - отсутствие просроченной кредиторской задолженно-сти районного бюджета в расходах районного бюджета

1.2.

Лицензирование программного обеспечения в ФКУ администрации

Все источники

267 995,83

0,00

227 995,83

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Районный бюджет

48 000,00

8 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Областной бюджет

219 995,83

219 995,83

1.3.

Приобретение оргтехники в ФКУ администрации

Все источники

499 234,68

0,00

117 034,68

0,00

0,00

102 200,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

Районный бюджет

450 762,00

68 562,00

102 200,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

Областной бюджет

48 472,68

48 472,68

1.4.

Приобретение оргтехники в структурных подразделениях администрации

Все источники

37 531,49

0,00

37 531,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Районный бюджет

0,00

Областной бюджет

37 531,49

37 531,49

2.

Задача 2. Развитие програм-мно-целевого метода организации деятель-ности исполнитель-ных органов местно-го самоуправления Клепиковского му-ниципального райо-на, формирование системы бюджетиро-вания, ориентирован-ного на результат, и переход к «програм-мному» бюджету,

в том числе:

ФКУ администрации

Без финан-сирования

Доведение удельного веса расходов районного бюд-жета, формируемых в рам-ках программно-целевого метода бюджетного плани-рования, до уровня не менее 90% общего объема расходов районного бюджета

2.1.

Создание единой информационной системы управлен-ческого учета в части расходов и показате-лей реализации му-ниципальных прог-рамм Клепиковского муниципального рай-она в рамках «прог-раммного» бюджета

3.

Задача 3.

Развитие новых форм оказания и финансового обеспе-чения муниципаль-ных услуг и работ

ФКУ администрации

Без финан-сирования

4.

Задача 4. Эффективное управ-ление муниципаль-ным долгом Клепи-ковского муници-пального района,

в том числе:

ФКУ администрации

Районный бюджет

794 833,76

165 765,18

60 961,07

116 455,47

227 455,49

171 550,70

48 656,79

2 713,70

637,68

637,68

Объем муниципального долга Клепиковского муни-ципального района к обще-му годовому объему дохо-дов районного бюджета без учета объема безвозмезд-ных поступлений до уровня не более 15%;: - отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам

4.1.

Обслуживание муниципального долга Клепиковско-го муниципального района

Районный бюджет

794 833,76

165 765,18

60 961,07

116 455,47

227 455,49

171 550,70

48 656,79

2 713,70

637,68

637,68

Итого по подпрограмме

Все источники

2 020 145,76

291 665,18

583 173,07

271 455,47

227 455,49

273 750,70

128 656,79

82 713,70

80 637,68

80 637,68

Районный бюджет

1 714 145,76

291 665,18

277 173,07

271 455,47

227 455,49

273 750,70

128 656,79

82 713,70

80 637,68

80 637,68

Областной бюджет

306 000,00

0,00

306 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования –

Клепиковский муниципальный район

от 3.11.2020г. № 491

Приложение 2

к подпрограмме «Повышение

эффективности бюджетных расходов»

Целевые индикаторы

эффективности исполнения подпрограммы



пп

Наименование целевых индикаторов и показателей

Еди-ница изме-рения

Значение в 2013 году

Плани-руемое значение в 2014 году

Значения по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Задача 1. Обеспечение сбалансированности районного бюджета

1.

Соблюдение нор-матива формиро-вания расходов на оплату труда вы-борных должнос-тных лиц местно-го самоуправле-ния, осуществля-ющих свои пол-номочия на пос-тоянной основе, муниципальных служащих Клепиковского муниципального района, установ-ленного Поста-новлением Правительства Рязанской обла-сти от 27 октяб-ря 2010г. № 258, и на его основе прове-дение анализа мер, принимае-мых органами местного само-управления по недопущению превышения

указанного норматива

%

х

х

х

х

х

х

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.

Уровень дефици-та районного бюджета

%

Бюджет исполнен с профи-цитом

23,5

0

3,0

3,0

10,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

3.

Просроченная кредиторская задолженность районного бюджета

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Удельный вес расходов район-ного бюджета, формируемых в рамках програм-мно-целевого метода бюджет-ного планирова-ния, в общем объеме расходов районного бюджета

%

19,3

47,4

61,0

37,0

80,0

85,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Задача 4. Эффективное управление муниципальным долгом района

5.

Объем муници-пального долга Клепиковского муниципального района к общему годовому объему доходов районо-го бюджета без учета объема безвозмездных поступлений до уровня

%

9,7

5,2

10,0

10,0

10,0

10,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

6.

Просроченная задолженность по долговым обяза-тельствам Клепи-ковского муници-пального района

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Удельный вес расходов район-ного бюджета на обслуживание муниципального долга Клепиковс-кого муниципаль-ного района в общем объеме расходов район-ного бюджета (за исключением расходов, осуще-ствляемых за счет субвенций из федерального и областного бюджетов)

%

0,2

0,3

0,1

0,1

0,1

0,1

х

х

х

х

х

Приложение 3

к постановлению администрации

муниципального образования –

Клепиковский муниципальный район

от 3.11.2020г. № 491

Приложение 1

к подпрограмме «Создание условий

для повышения финансовой

устойчивости бюджетов поселений»

Система программных мероприятий подпрограммы



пп

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители/исполнители

Источник финанси-рования

Объемы финансирования, в рублях

Ожидаемый результат

Всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Задача 1. Выравнивание бюд-жетной обеспеченно-сти муниципальных образований Клепи-ковского района и поддержка мер по обеспечению сбалан-сированности бюдже-тов поселений в осу-ществлении полномо-чий по решению воп-росов местного значе-ния, в том числе:

ФКУ администрации

Все источники

160 317 906,17

22 800 821,00

17 937 871,92

19 796 231,79

16 136 493,68

12 450 727,44

17 274 860,27

17 532 826,69

18 194 036,69

18 194 036,69

Обеспечение темпа роста налоговых до-ходов консолидиро-ванных бюджетов муниципальных об-разований Клепиков-ского муниципаль-ного района (по от-ношению к преды-дущему году) на уровне не менее 107,8% в сопостави-мых нормативах: - обеспечение сбала-нсированности бюд-жетов муниципаль-ного образования – Клепиковский муни-ципальный район;

Районный бюджет

160 317 906,17

22 800 821,00

17 937 871,92

19 796 231,79

16 136 493,68

12 450 727,44

17 274 860,27

17 532 826,69

18 194 036,69

18 194 036,69

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Предоставление дота-ций из районного бюджета бюджетам поселений на вырав-нивание бюджетной обеспеченности

Районный бюджет

40 000 000,00

4 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

1.2.

Предоставление иных межбюджетных тран-сфертов из районного бюджета бюджетам поселений на поддер-жку мер по обеспече-нию сбалансирован-ности бюджетов

Все источники

119 617 906,17

18 800 821,00

14 237 871,92

16 796 231,79

13 136 493,68

9 450 727,44

11 274 860,27

11 532 826,69

12 194 036,69

12 194 036,69

Районный бюджет

119 617 906,17

18 800 821,00

14 237 871,92

16 796 231,79

13 136 493,68

9 450 727,44

11 274 860,27

11 532 826,69

12 194 036,69

12 194 036,69

Областной бюджет

0,00

1.3.

Иные межбюджетные трансферты бюдже-там поселений для финансирования социально значимых расходов по вопросам местного значения

Все источники

700 000,00

0,00

700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Районный бюджет

700 000,00

700 000,00

Областной бюджет

0,00

Итого по подпрограмме

Все источники

160 317 906,17

22 800 821,00

17 937 871,92

19 796 231,79

16 136 493,68

12 450 727,44

17 274 860,27

17 532 826,69

18 194 036,69

18 194 036,69

Районный бюджет

160 317 906,17

22 800 821,00

17 937 871,92

19 796 231,79

16 136 493,68

12 450 727,44

17 274 860,27

17 532 826,69

18 194 036,69

18 194 036,69

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение 4

к постановлению администрации

муниципального образования –

Клепиковский муниципальный район

от 3.11.2020г. № 491

Приложение 2

к подпрограмме «Создание условий

для повышения финансовой

устойчивости бюджетов поселений»

Целевые индикаторы

эффективности исполнения подпрограммы

№ пп

Наименование целевых индикаторов и показателей

Значение в 2013 году

Плани-руемое значение в 2014 году

Значения по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Задача 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Клепиковского муниципального района и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения

1.

Величина разрыва в уровнях бюджетной обеспеченности поселений после их выравнивания

x

1,86

1,85

2,28

4,26

3,63

х

x

x

х

х

2.

Темп роста налоговых доходов консолиди-рованных бюджетов муниципальных обра-зований Клепиковско-го муниципального района (по отноше-нию к предыдущему году) в сопоставимых нормативах

%

х

х

х

х

х

103,4

108,9

107,8

107,8

107,8

3.

Обеспечение сбалан-сированности бюд-жетов Клепиковского муниципального района

%

х

х

х

х

х

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Приложение 5

к постановлению администрации

муниципального образования –

Клепиковский муниципальный район

от 3.11.2020г. № 491

Приложение 1

к подпрограмме «Обеспечение создания условий

для реализации мероприятий

муниципальной программы

Клепиковского района

"Повышение эффективности управления

муниципальными финансами и создание условий

для эффективного и ответственного управления

муниципальными финансами»

Система программных мероприятий подпрограммы

№ пп

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные

распорядители/

исполнители

Источник финанси-рования

Объемы финансирования, в рублях

Ожидаемый результат

Всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Задача 1.

Обеспечение эффек-тивной деятельности ФКУ администрации, как заказчика Програм-мы и главного распоря-дителя средств районо-го бюджета, направ-ленных на реализацию мероприятий Программы, в т.ч.

ФКУ администрации

Все источники

58 560 783,28

5 178 666,40

5 293 843,23

5 432 300,00

5 638 500,00

8 133 059,52

7 136 766,93

7 206 019,60

7 270 813,80

7 270 813,80

Районный бюджет

58 534 783,28

5 178 666,40

5 267 843,23

5 432 300,00

5 638 500,00

8 133 059,52

7 136 766,93

7 206 019,60

7 270 813,80

7 270 813,80

Областной бюджет

26 000,00

0,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Центральный аппарат

Районный бюджет

53 772 993,76

5 178 666,40

5 266 843,23

5 432 300,00

5 638 500,00

6 398 670,00

6 415 166,93

6 449 419,60

6 514 213,80

6 514 213,80

1.2.

Профессиональное обучение, повышение квалификации в части исполнения бюджетно-го процесса

Все источники

167 000,00

0,00

27 000,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

Районный бюджет

141 000,00

1 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

Областной бюджет

26 000,00

26 000,00

1.3.

Выполнение других обязательств

Все источники

1 734 389,52

0,00

0,00

0,00

0,00

1 734 389,52

0,00

0,00

0,00

0,00

Районный бюджет

1 734 389,52

1 734 389,52

Областной бюджет

0,00

1.4.

Материально-техни-ческое и финансовое обеспечение деятель-ности органов местно-го самоуправления

Все источники

2 886 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

721 600,00

721 600,00

721 600,00

721 600,00

Районный бюджет

2 886 400,00

721 600,00

721 600,00

721 600,00

721 600,00

Областной бюджет

0,00

Итого по подпрограмме

Все источники

58 560 783,28

5 178 666,40

5 293 843,23

5 432 300,00

5 638 500,00

8 133 059,52

7 136 766,93

7 206 019,60

7 270 813,80

7 270 813,80

Районный бюджет

58 534 783,28

5 178 666,40

5 267 843,23

5 432 300,00

5 638 500,00

8 133 059,52

7 136 766,93

7 206 019,60

7 270 813,80

7 270 813,80

Областной бюджет

26 000,00

0,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Информационный бюллетень/ № 493 от 10.11.2020
Рубрики правового классификатора: 040.140.000 Другие вопросы в области финансовых отношений

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать