Основная информация
Дата опубликования: | 03 ноября 2020г. |
Номер документа: | RU70015710202000329 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация города Томска Томской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.11.2020 № 961
О внесении изменений в постановление администрации
Города Томска от 26.09.2014 № 968 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»
муниципального образования «Город Томск»
на 2015-2025 годы»
В целях приведения муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск» на 2015-2025 годы» в соответствие с решением Думы Города Томска от 07.07.2020 № 1380 «О внесении изменения в решение Думы города Томска от 27.06.2006 № 224 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года», а так же в соответствии с пунктом 6.12 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденного постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 № 677, руководствуясь Уставом Города Томска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 26.09.2014 № 968 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск» на 2015-2025 годы» следующие изменения:
1) в приложении к постановлению (далее – Программа):
а) раздел I «Общий паспорт муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
б) раздел II «Общая характеристика муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
в) в подразделе IV.I «Подпрограмма «Развитие культуры» раздела IV «ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» (далее – Подпрограмма 1):
- раздел I «Паспорт подпрограммы » изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
- раздел II «Анализ текущей ситуации» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
- раздел III «Цель и задачи, показатели Подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
- таблицу «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» раздела IV «Перечень мероприятий Подпрограммы и экономическое обоснование» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
- приложение 1 к Подпрограмме 1 Программы изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
- приложение 2 к Подпрограмме 1 Программы изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
г) в подразделе IV.II «Подпрограмма «Развитие туризма» раздела IV «ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:
- абзац первый раздела II «Анализ текущей ситуации» изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма соответствует стратегическому направлению развития Города Томска «Широкие возможности для самореализации горожан», обозначенному в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года, утвержденной решением Думы Города Томска от 27.06.2006 № 224, и направлена на реализацию стратегической задачи по содействию культурному и духовному развитию («Рост благосостояния населения на основе инновационного развития экономики»).
Реализация мероприятий Подпрограммы обеспечивает достижение целевого показателя «Рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, в процентах к предыдущему году», обозначенного в качестве целевого показателя Подпрограммы № 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области», а также
целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.05.2018 № 872-р. В рамках Подпрограммы не планируется отслеживание показателя «Общий объем туристского потока, тыс. человек» в связи с отсутствием статистических данных по данному показателю в разрезе муниципального образования «Город Томск» в статистических бюллетенях Росстата, экспертный путь расчета показателя не будет отражать действительную картину происходящего и не будет являться показателем развития отрасли туризма в муниципальном образовании «Город Томск».;
- раздел III «Цель и задачи, показатели Подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
д) таблицу «Цель, задачи, показатели и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей Подпрограммы» подраздела IV.III «Подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений» раздела IV «ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
е) в подразделе IV.IV «Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры» раздела IV «ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» (далее – Подпрограмма 4):
- раздел I «Паспорт Подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
- абзац первый раздела II «Анализ текущей ситуации» изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма соответствует стратегическому направлению развития Города Томска «Широкие возможности для самореализации горожан», обозначенному в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года, утвержденной решением Думы Города Томска от 27.06.2006 № 224, и направлена на реализацию стратегической задачи по содействию культурному и духовному развитию («Гармоничное развитие личности»).»;
- приложение 1 к Подпрограмме 4 Программы изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
- приложение 2 к Подпрограмме 4 Программы изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
ж) приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, определённое Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Мэр Города Томска И.Г. Кляйн
Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска
от 03.11.2020 № 961
I. ОБЩИЙ ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы
Распоряжение администрации Города Томска от 23.05.2014 № р460 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск»
Куратор муниципальной программы
Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление культуры администрации Города Томска
Соисполнители
Департамент капитального строительства администрации Города Томска
Администрация Кировского района Города Томска
Администрация Ленинского района Города Томска
Администрация Октябрьского района Города Томска
Администрация Советского района Города Томска
Участники
Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска
Гармоничное развитие личности
Наименование стратегической задачи развития Города Томска
Содействие культурному и духовному развитию
Цель и задачи муниципальной программы
Цель - реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска.
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма.
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры.
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры.
Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
Цель - реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска.
Показатель цели - увеличение потребителей услуг в области культуры и туризма, % к уровню предыдущего года
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
показатель не используется с 01.01.2020 года
сохранение положительной динамики потребителей услуг в области культуры и туризма, % к уровню 2015 года
показатель введён с 01.01.2020 года
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
Показатель задачи 1 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), % от числа опрошенных
58
60
58
68
58
78
58
90
58
90
87
показатель не используется с 01.01.2020 года
доля населения, положительно оценивающего качество услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных
показатель введён с 01.01.2020 года
не ниже 75
75
не ниже 75
75
не ниже 75
75
не ниже 75
75
не ниже 75
75
не ниже 75
75
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма
Показатель задачи 2 - рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, % к предыдущему году
100
100,2
100,2
100,3
100,3
100,2
100,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,2
65,8
100,2
100
100,2
100
100,2
0
100,2
0
100,2
0
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры
Показатель задачи 3 - увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя, %
8
15
15
20
20
20
20
30
30
46
46
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
80
80
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры
Показатель задачи 4 - доля населения, положительно оценивающего степень развитости культурно-досуговых услуг, % от числа опрошенных
40
60
50
60
45
60
60
60
60
68
60
показатель не используется с 01.01.2020 года
количество построенных ( отремонтированных, приведённых в нормативное состояние объектов культуры), ед
показатель введён с 01.01.2020 года
0
0
6
0
19
0
10
0
2
0
0
0
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)
Годы:
Всего по источникам
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
план
2015
460 935,8
398 839,2
323 011,7
272 334,1
3 225,0
-
71 336,9
63 142,9
63 362,2
63 362,2
2016
453 988,9
424 941,9
305 225,0
287 699,0
3 297,5
-
70 449,3
62 225,8
75 017,1
75 017,1
2017
512 995,6
495 061,8
314 780,6
304 006,5
3 135,3
-
112 958,1
108 933,7
82 121,6
82 121,6
2018
576 137,7
557 220,9
344 500,9
325 584,1
645,6
645,6
145 737,9
145 737,9
85 253,3
85 253,3
2019
583 396,5
569 589,4
343 129,0
334 029,8
5 000,0
5 000,0
147 346,5
142 638,6
87 921,0
87 921,0
2020
676 821,7
571 478,3
418 258,6
390 834,8
20 000,0
-
157 092,5
99 172,9
81 470,6
81 470,6
2021
865 522,9
408 320,0
605 851,7
327 457,0
40 000,0
-
146 592,5
7 784,3
73 078,7
73 078,7
2022
754 831,2
408 320,0
530 160,0
327 457,0
5 000,0
-
146 592,5
7 784,3
73 078,7
73 078,7
2023
786 607,1
314 200,0
561 935,9
314 200,0
5 000,0
-
146 592,5
-
73 078,7
-
2024
682 972,4
330 400,0
458 301,2
330 400,0
5 000,0
-
146 592,5
-
73 078,7
-
2025
663 992,4
347 600,0
439 321,2
347 600,0
5 000,0
-
146 592,5
-
73 078,7
-
Итого
7 018 202,2
4 825 971,6
4 644 475,8
3 561 602,4
95 303,4
5 645,6
1 437 883,7
637 420,4
840 539,3
621 303,2
Сроки реализации муниципальной программы
2015 - 2025 гг.
Перечень подпрограмм
1) подпрограмма "Развитие культуры";
2) подпрограмма "Развитие туризма";
3) подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений";
4) подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"
Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией:
- управление муниципальной программой осуществляет
Управление культуры администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют
Управление культуры администрации Города Томска (далее - УК).
Департамент капитального строительства администрации Города Томска (далее - ДКС)
Администрация Кировского района Города Томска (далее - АКР)
Администрация Ленинского района Города Томска (далее - АЛР)
Администрация Октябрьского района Города Томска (далее - АОР)
Администрация Советского района Города Томска (далее - АСР)
Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска
от 03.11.2020 № 961
II « ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»
Томск принадлежит к числу городов, обладающих значительным историко-культурным и туристским потенциалом с развитой сетью государственных и муниципальных учреждений, оказывающих услуги населению, обеспечивающих доступ населения к культурным ценностям, информации и знаниям о них. Приоритеты муниципальной политики развития культуры и туризма установлены стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской области, города Томска, одним из механизмов достижения целей и задач которых призвана стать муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск» на 2015 - 2025 годы». Настоящая Программа разработана для определения путей и способов обеспечения устойчивого и динамичного развития отраслей культуры и туризма муниципального образования «Город Томск» (далее - Город Томск) и призвана обеспечить выравнивание возможностей участия населения в культурной жизни и приобщения граждан к культурному наследию Города Томска независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания.
Программа соответствует стратегическому направлению развития Города Томска «Широкие возможности для самореализации горожан», обозначенного в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года, утвержденной решением Думы Города Томска от 27.06.2006 № 224, и направлена на реализацию стратегической задачи по содействию культурному и духовному развитию («Гармоничное развитие личности»).
Достижение стратегических показателей развития Города Томска до 2030 года:
- доля населения, положительно оценивающего качество услуг в сфере культуры от числа опрошенных в 2020 - 2025 годах – не ниже 75 ;
- увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя, в 2025 году - 80%;
- количество участников конкурсов и проектов в сфере культуры, проводимых на школьном, городском, региональном, общероссийском и/или международном уровнях, чел. (в 2019 году - не менее 5000 человек, в 2025 году - не менее 7000 человек), обеспечивается выполнением целей и задач Программы.
Нижеперечисленные показатели Стратегии не включены в настоящую Программу :
- охват населения услугами театрально-зрелищных учреждений Города Томска на 1000 человек, - в связи с отсутствием театрально-зрелищных учреждений в перечне учреждений, в отношении которых управление культуры администрации Города Томска выполняет функции учредителя и распорядителя финансовых средств;
- среднее число выставок в расчёте на 10000 человек, - в связи с отсутствием выставочных залов в перечне учреждений, в отношении которых УК выполняет функции учредителя и распорядителя финансовых средств;
- число концертных мероприятий, проведённых в рамках гастролей российских и зарубежных артистов и коллективов, ед. в год,- в связи с отсутствием концертных залов в перечне учреждений, в отношении которых УК выполняет функции учредителя и распорядителя финансовых средств.
- индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры по вышеназванной причине отражает только статистику муниципальных учреждений отрасли культуры Города Томска.
Показатели «обеспеченность населения общедоступными библиотеками, ед.» , и «обеспеченность населения клубами и учреждениями клубного типа, ед.» отражают статистику только муниципальных учреждений отрасли культуры Города Томска, финансирование которых обеспечивается в рамках реализации данной Программы.
Сравнительный анализ показателей сферы культуры и туризма Города Томска и Томской области, Сибирского федерального округа (далее - СФО) по итогам 2017 года выглядит следующим образом:
- пополнение библиотечного фонда на 1000 человек населения (на конец года; экземпляров):
по СФО - 153 экземпляра, по Томской области - 88 экземпляров, по муниципальной информационной библиотечной системе Города Томска - 35 экземпляров;
- число посещений музеев на 1000 человек населения:
по СФО 387 (2016 год - 391) посещений, по Томской области - 391 (2016 год - 425) посещений, по музею истории Томска - 230 (2016 год - 189) посещений.
По данным Департамента по культуре Томской области по итогам 2017 года учреждения культуры Города Томска занимают следующие позиции по Томской области:
- 3 место по среднему числу участников в 1 культурно-досуговом формировании;
- 2 место по среднему числу посетителей на одном платном мероприятии;
- 13 место по количеству финансовых средств на 1 читателя;
- 3 место по % работников библиотек основного персонала с высшим и средним профессиональным образованием;
- 2 место среди музеев по % работников основного персонала с высшим и средним профессиональным образованием;
- 1 место среди детских музыкальных, художественных школ и школ искусств по % работников основного персонала с высшим и средним профессиональным образованием.
Для улучшения культурного обслуживания населения Города Томска, повышения творческого потенциала населения необходимо проведение капитального ремонта и реконструкции учреждений культуры, а также строительство новых современных зданий, позволяющих организовать деятельность учреждений культуры в соответствии с потребностями населения. Учреждения культуры должны сочетать досуговые и образовательные технологии, сохранение традиций народной культуры, создавать зоны для свободного общения и в целом играть роль центра культурной и общественной жизни Города Томска.
Наиболее острыми проблемами сферы культуры и туризма Города Томска являются:
- высокая степень старения зданий учреждений культуры;
- неудовлетворительное состояние материально-технической оснащенности большинства учреждений культуры, недостаточный уровень внедрения информационно-коммуникационных технологий;
- недостаток средств на повышение квалификации кадров сферы культуры и туризма;
- недостаток средств на участие лучших представителей культуры и туризма во всероссийских и международных событиях (форумах, конкурсах, фестивалях и др.), организация гастрольной и выставочной деятельности;
- недостаточный уровень продвижения культурного и туристского потенциала Города Томска.
В целях решения выше обозначенных проблем сферы культуры и туризма требуется:
- повышение эффективности управления отраслями, построение результативной системы планирования, механизма координации действий в сфере культуры и туризма;
- качественное изменение подходов к развитию инфраструктуры и материально-технической базы этих отраслей, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала и, соответственно, оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры и туризма;
- активное внедрение современных информационных технологий, развитие отраслевой информационной инфраструктуры, в первую очередь обеспечивающей новые возможности использования фондов музея и библиотек;
- реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, повышению конкурентоспособности отраслей культуры и туризма, увеличению объема платных услуг, а также приоритетных проектов регионального и всероссийского значения;
- активное использование механизма государственно-частного партнерства для привлечения частных инвестиций;
- развитие системы муниципального регулирования и поддержки туристской деятельности.
Необходимость разработки и реализации муниципальной программы обусловлена следующими причинами:
- социально-экономическая острота имеющихся проблем в сфере культуры и туризма;
- недостаточная эффективность проводимых мероприятий в сфере культуры и туризма;
- необходимость комплексного подхода к развитию культуры и туризма и эффективного механизма координации деятельности всех субъектов, участвующих в развитии культуры и туризма.
Характер проблем требует наличия долговременной стратегии и применения программно-целевого подхода для обеспечения взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики и институтов общества, прямо или косвенно задействованных в развитии сфер культуры и туризма.
Таким образом, Программа направлена на устранение узковедомственного подхода, дублирования, нерационального использования ресурсов и консолидацию сил и средств для реализации мероприятий по повышению доступности и эффективности услуг сферы культуры и туризма.
Реализация мероприятий Программы при достаточном финансировании позволит обеспечить достижение стратегических показателей развития города Томска, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" до 2030 года.
Содействие развитию культурно-познавательного туризма входит в число приоритетных направлений государственной политики в сфере культуры; стимулирование интереса молодежи к историческому и культурному наследию России путем развития системы внутреннего туризма является одной из задач государственной молодежной политики; развитие экологического туризма является актуальной задачей по капитализации экологических преимуществ России; создание условий для развития туризма рассматривается как один из факторов формирования здорового образа жизни населения. Город Томск включен в перечень исторических поселений России, утвержденный Приказом Минкультуры России и Минрегиона России от 29.07.2010 N 418/339 "Об утверждении перечня исторических поселений".
Реализация Программы в целом позволит обеспечить более высокий уровень культурной жизни населения Города Томска, углубить контакты различных социально-демографических групп населения с ценностями культуры, лучше организовать полноценный, разнообразный и содержательный досуг. Значительно расширится разнообразие форм культурной деятельности населения, усилится ориентация на активный индивидуальный групповой и семейный отдых, на неформальное общение на основе совместных культурно-досуговых интересов. Совершенствование сфер культуры и туризма требует перестройки форм и методов работы всех ее звеньев на основе точного определения их роли и места в процессах культурного воспроизводства. Решение этой задачи возможно лишь при активном участии творческих союзов и различных общественных организаций. Настоящая Программа создаст материальные и организационные предпосылки для широкого развертывания такой работы в Городе Томске.
Показатели цели, задач, мероприятий Программы приведены в приложении 1 к Программе. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы приведены в приложении 2 к Программе.
Приложение 3 к постановлению
администрации Города Томска
от 03.11.2020 № 961
I. Паспорт подпрограммы 1 «Развитие культуры»
Куратор Подпрограммы
Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Управление культуры администрации Города Томска
Соисполнители
Администрация Кировского района Города Томска
Администрация Ленинского района Города Томска
Администрация Октябрьского района Города Томска
Администрация Советского района Города Томска
Участники
Цель Подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы).
Задачи Подпрограммы
Цель - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения.
Задача 2. Организация музейного обслуживания населения.
Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности.
Задача 4. Организация предоставления культурно-досуговых услуг.
Задача 5. Реализация регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»
Показатели цели Подпрограммы, единицы измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
Цель - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), % от числа опрошенных
58
60
58
68
58
78
58
90
58
90
87
показатель не используется с 01.01. 2020 года
доля населения, положительно оценивающего качество услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных
показатель введён с 01.01.2020 года
не ниже 75
75
не ниже 75
75
не ниже 75
75
не ниже 75
75
не ниже 75
75
не ниже 75
75
Показатели задач Подпрограммы, единицы измерения
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения.
Показатель задачи 1 - повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
с 01.01.2017 показатель не используется
Показатель задачи 1 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных
показатель вводится с 01.01.2017
78
78
90
78
90
85
90
85
90
47
90
47
90
46
90
46
90
50
Задача 2. Организация музейного обслуживания населения.
Показатель задачи 2 - повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
с 01.01.2017 показатель не используется
Показатель задачи 2 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных
показатель вводится с 01.01.2017
78
78
90
78
90
79
90
81
90
63
90
63
90
38
90
38
90
41
Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности.
Показатель задачи 3 - повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
с 01.01.2017 показатель не используется
Показатель задачи 3 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных
показатель вводится с 01.01.2017
78
78
90
78
90
88
90
90
90
71
90
71
90
52
90
56
90
58
Задача 4. Организация предоставления культурно-досуговых услуг.
Показатель задачи 4 - повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
с 01.01.2017 показатель не используется
Показатель задачи 4 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных
показатель вводится с 01.01.2017
78
58
90
58
90
89
90
90
90
65
90
65
90
45
90
47
90
50
Задача 5. Реализация регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»
Показатель задачи 5.
Количество реализованных проектов МО "Город Томск", ед.
показатель вводится с 01.01.2019
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
Объемы и источники финансирования Подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)
Годы:
Всего по источникам
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
план
2015
423 497,1
369 330,5
287 073,0
242 825,4
3 225,0
0,0
69 836,9
63 142,9
63 362,2
63 362,2
2016
415 534,9
393 154,0
268 271,0
255 911,1
3 297,5
0,0
68 949,3
62 225,8
75 017,1
75 017,1
2017
476 059,1
458 652,7
277 844,1
267 597,4
3 135,3
0,0
112 958,1
108 933,7
82 121,6
82 121,6
2018
533 092,2
515 691,7
301 455,4
284 054,9
645,6
645,6
145 737,9
145 737,9
85 253,3
85 253,3
2019
548 956,0
535 926,4
308 889,3
300 567,6
5 000,0
5 000,0
147 145,7
142 437,8
87 921,0
87 921,0
2020
606 117,0
533 696,9
373 053,9
353 053,4
5 000,0
0,0
146 592,5
99 172,9
81 470,6
81 470,6
2021
624 750,9
374 826,2
400 079,7
293 963,2
5 000,0
0,0
146 592,5
7 784,3
73 078,7
73 078,7
2022
624 750,9
374 826,2
400 079,7
293 963,2
5 000,0
0,0
146 592,5
7 784,3
73 078,7
73 078,7
2023
624 750,9
281 835,6
400 079,7
281 835,6
5 000,0
0,0
146 592,5
0,0
73 078,7
0,0
2024
624 750,9
296 031,8
400 079,7
296 031,8
5 000,0
0,0
146 592,5
0,0
73 078,7
0,0
2025
624 750,9
313 231,8
400 079,7
313 231,8
5 000,0
0,0
146 592,5
0,0
73 078,7
0,0
Итого
6 127 010,8
4 447 203,9
3 816 985,2
3 183 035,5
45 303,4
5 645,6
1 424 182,9
637 219,6
840 539,3
621 303,2
Сроки реализации Подпрограммы
2015 - 2025 гг.
Укрупненный перечень мероприятий ("основные мероприятия") и ведомственных целевых программ (при наличии)
1) организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям;
2) организация предоставления услуг в области культуры;
3) реализация регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»
Организация управления Подпрограммой и контроль за ее реализацией:
- управление Подпрограммой осуществляет
Управление культуры администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации Подпрограммы осуществляют
Управление культуры администрации Города Томска (далее - УК)
Администрация Кировского района Города Томска (далее - АКР)
Администрация Ленинского района Города Томска (далее - АЛР)
Администрация Октябрьского района Города Томска (далее - АОР)
Администрация Советского района Города Томска (далее - АСР)
Приложение 4 к постановлению
администрации Города Томска
от 03.11.2020 № 961
II. Анализ текущей ситуации
Подпрограмма соответствует стратегическому направлению развития Города Томска: «Широкие возможности для самореализации горожан», обозначенному в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года, и направлена на реализацию стратегической задачи по содействию культурному и духовному развитию («Гармоничное развитие личности»).
Достижение стратегических показателей развития Города Томска до 2030 года:
- доля населения, положительно оценивающего качество услуг в сфере культуры от числа опрошенных в 2020 - 2025 годах – не ниже 75 % обеспечивается выполнением цели и задач Подпрограммы.
Характеристика показателей сферы культуры Города Томска в сравнении с имеющимися показателями Сибирского федерального округа - в общей характеристике муниципальной программы.
Подпрограмма направлена на обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для жителей и гостей Города Томска, повышение качества и разнообразия культурных услуг, реализацию творческого потенциала населения, развитие кадрового потенциала и создание благоприятных условий для реализации профессиональных возможностей. Важными направлениями реализации Подпрограммы являются повышение качества, разнообразия и эффективности услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры, расширение условий для улучшения обслуживания населения посредством новых форм работы с использованием информационно-коммуникационных технологий, стимулирования потребления населением культурных благ.
За последние годы удалось добиться определенных результатов и создать условия по оказанию населению культурных услуг: улучшилось состояние системы библиотечного и музейного, культурно-досугового обслуживания, в деятельность учреждений культуры активно внедряются информационно-коммуникационные технологии, расширились формы и методы работы с аудиторией.
Текущее состояние отрасли культуры Города Томска имеет следующие проблемы:
1) ухудшение состояния материально-технической базы учреждений культуры, нехватка квалифицированных кадров, низкий уровень доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
2) недостаточное осуществление гастрольной деятельности народных и профессиональных коллективов из-за финансового дефицита.
В 2018 году на территории муниципального образования «Город Томск» функционирует 1 муниципальный музей. Количество посетителей музея в 2017 году увеличилось на 22,7% и составило 137282 человека (112045 - в 2016 году). Музей располагает 6477 единицами хранения музейного фонда, прирост которого составил 1324 единицы хранения в 2017 году.
Основные проблемы, препятствующие повышению качества предоставления населению Томска музейных услуг:
не соответствующая современным требованиям к хранению, изучению и публичному представлению музейных предметов;
ресурсная база - нетиповые музейные помещения, недостаток фондовых и экспозиционных площадей, низкий уровень доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
устаревший парк компьютерного и телекоммуникационного оборудования, отсутствие в музее сложного современного мультимедийного оборудования;
низкая обеспеченность музея специализированным фондовым оборудованием, отвечающим актуальным стандартам музейной работы;
устаревшая охранно-пожарная сигнализация, отсутствие системы контроля доступа, системы автоматического поддержания температурного и влажностного режимов.
Сеть муниципальных библиотек Города Томска обеспечивается работой 26 библиотек муниципальной информационной библиотечной системы (МАУ МИБС), библиотечный фонд которых составляет свыше 400 тысяч экземпляров. Увеличение количества посещений муниципальных библиотек на 20% по сравнению с предыдущим годом в 2017 г. - 738890 (614299 в 2016 г.) произошло в связи с наметившейся тенденцией улучшения бюджетного финансирования комплектования книжного фонда, развитием библиотечных услуг. Развивается современная система библиотечного информационного обслуживания, сочетающая организацию доступа пользователей к печатным и электронным источникам информации, формируется фонд библиотек электронными документами, организован удаленный доступ к электронным полнотекстовым библиотечным системам. Библиотеки нуждаются в обновлении зданий (помещений) и внутренних интерьеров (приобретение новой мебели и библиотечного оборудования).
Деятельность организаций дополнительного образования детей сферы культуры Томска за последний период свидетельствует о ряде положительных тенденций в сфере художественного образования, связанных с разработкой программ развития детских школ искусств (ДШИ), обновлением содержания образовательных программ, сохранением и развитием учебных творческих коллективов, формированием механизма поддержки одаренных детей. В Томске функционирует 8 школ художественно-эстетической направленности с общим контингентом более 6 тысяч обучающихся. Все школы осуществляют образовательную деятельность на основе лицензий и свидетельств о государственной аккредитации. Степень востребованности предлагаемых школами услуг демонстрирует ежегодный конкурс: 5 - 7 человек на 1 бюджетное место. Контингент учащихся неуклонно растет - общее количество обучающихся в 2017 году на 4% больше, чем в аналогичном периоде 2015 года, на 10,7% больше, чем в 2012 году. Детские школы искусств Города Томска заняли лидирующие позиции в рейтинге учреждений дополнительного образования (ДШИ, ДМШ, ДХШ) Томской области в сфере культуры: Детские школы искусств Города Томска заняли лидирующие позиции в региональном рейтинге учреждений дополнительного образования (ДШИ, ДМШ, ДХШ) Томской области в сфере культуры 2017 года: 1 место - МБОУДО «Детская школа искусств N 1 имени А.Г.Рубинштейна», 3 место - МАОУДО «Детская школа искусств N 3», МБОУДО«Детская художественная школа N 2».
Ежегодно более 30% от общей численности обучающихся на бюджетных местах становятся обладателями призовых мест конкурсов высокого уровня. В 2017 году количество участников конкурсов всех уровней увеличилось на 69%, 10298 (в 2016 году - 6908) детей, из них 875 обучающихся стали призерами.
Продолжается работа по выявлению и материальной поддержке одаренных детей и активных сотрудников - премию выдающимся деятелям культуры и искусства Города Томска и одаренным детям в 2017 году получили 18 человек (2016 год - 14, 2015 год - 10).
Потребность городского населения в культурно-досуговых услугах удовлетворяется за счет муниципальных учреждений и учреждений иных форм собственности. Муниципальная инфраструктура культурно-досуговой сферы включает 5 клубных учреждений. Отсутствует городской дом культуры. Основные показатели системы развития культурно-досуговой деятельности Томска выглядят следующим образом:
N
пп
Наименование показателя
Количественное значение показателя
2015 год
2016 год
2017 год
1
Число культурно-досуговых мероприятий (ед.)
1353
1222
1184
2
Число посещений культурно-досуговых мероприятий (чел.)
425076
463536
407359
Неустойчивая динамика показателей мероприятий связана с острой нехваткой площадей для осуществления культурно-досуговой деятельности и проведением большого количества мероприятий на открытых площадках, что ставит достижение показателей культурно-досуговой деятельности в зависимость от погодных условий.
Еще одной проблемой, напрямую влияющей на базовые показатели эффективности работы и требующей неотложного решения, является ухудшение материально-технической базы и острая необходимость модернизации ресурсного оснащения культурно-досуговых учреждений.
Муниципальные учреждения культуры на сегодняшний день неконкурентоспособны и не отвечают уровню запросов населения. Приобретение нового специализированного оборудования будет способствовать значительному повышению качественного уровня проводимых мероприятий, позволит увеличить общий количественный показатель человеко-посещений, будет реализована возможность гастрольных поездок творческих коллективов, созданы современные условия для предоставления дополнительного художественного образования детям.
Текущее состояние отрасли культуры Города Томска имеет следующие проблемы:
1) ухудшение состояния материально-технической базы учреждений культуры, нехватка квалифицированных кадров, отсутствие учреждений культуры в новых микрорайонах, что затрудняет доступ граждан на получение услуг в сфере культуры;
2) недостаточное осуществление гастрольной деятельности народных и профессиональных коллективов из-за финансового дефицита;
3) недостаточное включение темы культуры в процессы формирования конкурентных преимуществ и инвестиционной привлекательности Города Томска, а также создания культурных брендов;
4) снижение конкурентоспособности услуг в сфере культуры, оказываемых муниципальными учреждениями, по сравнению с развлекательными услугами, оказываемыми коммерческими организациями и в условиях культурной активности томских вузов, что оказывает влияние на посещаемость и внебюджетные доходы учреждений культуры;
5) кризис культурного «продукта». Ориентация развития города на инновационную экономику предполагает, что культурная жизнь также внесет свой вклад в создание комфортной среды для деятельности инновационных компаний (работа над качественной современной культурной продукцией - фестивали, экспозиции, издания, коллективы и т.д.).
Работать в этом направлении необходимо комплексно с созданием и развитием современных правовых, организационных, научных и методических основ с привлечением интеллектуальных и материальных ресурсов муниципального образования. Поэтому укрепление материально-технической базы и создание оптимальных условий для удовлетворения потребностей населения в сфере культуры - одно из важных направлений в деятельности управления культуры администрации Города Томска. Переоснащение имеющейся материально-технической базы должно сопровождаться внедрением современных технологий, работой по повышению квалификации персонала для обновления теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач. В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, широкое внедрение инноваций, новых технологических решений позволяет повысить степень доступности культурных благ, сделать культурную среду более насыщенной, отвечающей растущим потребностям личности и общества (глава 5 «Развитие культуры и средств массовой информации" раздела III «Развитие человеческого потенциала»). Технологии развития творческого потенциала населения предусматривают систему поддержки (поощрения) творческих достижений в различных формах (гранты, стипендии, премии и т.д.). Для осуществления Программы, направленной на повышение эффективности участия населения в решении вопросов местного значения, формирования благоприятной городской среды обитания с учетом исторических и культурных условий, необходимо тесное взаимодействие с населением, развитие культурных инициатив в Городе Томске, вовлечение населения в процесс формирования культурного пространства города.
Эффективный процесс взаимодействия планируется обеспечить в рамках настоящей Подпрограммы. Целесообразность использования программно-целевого подхода для решения указанных проблем обусловлена следующими факторами:
- масштабом и государственной значимостью проблемы развития сферы культуры;
- необходимостью комплексной увязки и централизованной координации усилий по срокам и ресурсам для обеспечения согласованности решений и исключения дублирования с проводимыми в рамках ведомственной деятельности мероприятиями;
- необходимостью нормативного правового обеспечения планируемых к реализации мероприятий, а также организацией эффективной системы управления, мониторинга и контроля их выполнения.
Реализация Подпрограммы в целом позволит обеспечить более высокий уровень культурной жизни населения Томска, углубить контакты различных социально-демографических групп населения с ценностями культуры, лучше организовать полноценный, разнообразный и содержательный досуг. Значительно расширится разнообразие форм культурной деятельности населения, усилится ориентация на активный индивидуальный групповой и семейный отдых, на неформальное общение на основе совместных культурно-досуговых интересов. Настоящая Подпрограмма создаст материальные и организационные предпосылки для широкого развертывания такой работы в городе Томске.
Под рисками, возникающими в процессе реализации Подпрограммы, понимаются обстоятельства, препятствующие реализации мероприятий Подпрограммы и достижению показателей целей, задач, мероприятий при финансировании Подпрограммы в объеме согласно установленной потребности, не зависящие от воли ответственного исполнителя Подпрограммы, соисполнителя Подпрограммы, участника Подпрограммы.
К рискам реализации Подпрограммы, которыми может управлять ответственный исполнитель Подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:
Риски, связанные со сложными погодными условиями и сезонной заболеваемостью, могут привести к сокращению числа посетителей мероприятий и учреждений культуры. Минимизация данных рисков предусматривается путем корректировки плана проведения мероприятий на основании прогноза Гидрометцентра России и прогноза заболеваемости населения, предоставленного Департаментом здравоохранения Томской области.
Риски, связанные с низкой культурой потребления услуг (угроза низкой посещаемости). Минимизация данных рисков предусматривается путем освещения в средствах массовой информации, широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития сферы культуры, а также публичного освещения хода и результатов реализации Подпрограммы.
Приложение 5 к постановлению
администрации Города Томска
от 03.11.2020 № 961
III. Цель и задачи, показатели Подпрограммы
Цель, задачи, показатели цели, задач, мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 1 к Подпрограмме 1.
Степень достижения целевых показателей Подпрограммы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей Подпрограммы за отчетный период по формуле: СДП = ЗФ / ЗП, где: СДП - степень достижения показателя, ЗФ - фактическое значение показателя, ЗП - плановое значение показателя.
Источником указанных данных является ведомственная статистика учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет управление культуры администрации Города Томска.
Исключение составляют следующие данные:
1) Фактические данные по показателю «доля населения, положительно оценивающего качество услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных», – заполняются на основании данных социологического исследования, полученных от Администрации Томской области через управление экономического развития администрации Города Томска.
2) Фактические данные по следующим показателям заполняются на основании данных, полученных от соответствующих администраций районов Города Томска:
- доля реализованных администрацией Кировского района Города Томска мероприятий к общему числу запланированных администрацией Кировского района Города Томска мероприятий, %;
- доля реализованных администрацией Ленинского района Города Томска мероприятий к общему числу запланированных администрацией Ленинского района Города Томска мероприятий, %;
- доля реализованных администрацией Октябрьского района Города Томска мероприятий к общему числу запланированных администрацией Октябрьского района Города Томска мероприятий, %;
- доля реализованных администрацией Советского района Города Томска мероприятий к общему числу запланированных администрацией Советского района Города Томска мероприятий, %.
Приложение 6
к постановлению администрации
Города Томска от 03.11.2020 № 961
Обоснование потребности в необходимых ресурсах
№ п/п
Наименование мероприятия
Ед. изм.
Срок исполнения
Объем в натуральных показателях
Стоимость единицы натурального показателя, тыс.руб.
Плановая потребность в средствах, тыс.руб.
1.
Мероприятие 1.1
количество пользователей МИБС
всего
67 520
1,40566
94 910,1
Организация библиотечного обслуживания населения
2015 год
67 520
1,40566
94 910,1
Количество посещений МИБС, ед.
всего
7 376 635
0,1593737
1 175 641,5
2016
602 851
0,1421873
85 717,8
2017
626 584
0,1655249
103 715,2
2018
768 400
0,1465177
112 584,2
2019
768 400
0,1467365
112 752,3
2020
768 400
0,1653592
127 062,0
2021
768 400
0,1649688
126 762,0
2022
768 400
0,1649688
126 762,0
2023
768 400
0,1649688
126 762,0
2024
768 400
0,1649688
126 762,0
2025
768 400
0,1649688
126 762,0
2.
Мероприятие 1.2.
количество посетителей музея, чел.
всего
1 434 700
0,20132
288 832,7
Организация музейного обслуживания населения
2015 год
60 200
0,31435
18 924,0
2016 год
111 900
0,17727
19 837,0
2017 год
111 900
0,20469
22 904,7
2018 год
126 600
0,19410
24 572,8
2019 год
146 300
0,15564
22 769,6
2020 год
146 300
0,19979
29 229,1
2021 год
146 300
0,20587
30 119,1
2022 год
146 300
0,20587
30 119,1
2023 год
146 300
0,20587
30 119,1
2024 год
146 300
0,20587
30 119,1
2025 год
146 300
0,20587
30 119,1
3.
Мероприятие 1.3.
количество обучающихся, чел.
всего
61 560
40,68905
2 504 817,6
Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности
2015 год
9 000
20,03796
180 341,6
2016 год
6 150
29,48370
181 324,7
2017 год
6 630
29,82210
197 720,5
2018 год
6 630
33,34655
221 087,6
2019 год
6 630
34,41910
228 198,6
2020 год
6 630
36,98606
245 217,6
2021 год
6 630
37,73535
250 185,4
2022 год
6 630
37,73535
250 185,4
2023 год
6 630
37,73535
250 185,4
2024 год
6 630
37,73535
250 185,4
2025 год
6 630
37,73535
250 185,4
4.
Мероприятие 1.4.
количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел.
всего
3 560 263
0,56913
2 026 248,8
Организация предоставления культурно- досуговых услуг
2015 год
239 992
0,53886
129 321,4
2016 год
269 403
0,47756
128 655,4
2017 год
288 261
0,52632
151 718,6
2018 год
309 015
0,56582
174 847,6
2019 год
330 846
0,54477
180 235,5
2020 год
353 791
0,56346
199 348,3
2021 год
353 791
0,60042
212 424,4
2022 год
353 791
0,60042
212 424,4
2023 год
353 791
0,60042
212 424,4
2024 год
353 791
0,60042
212 424,4
2025 год
353 791
0,60042
212 424,4
5
Мероприятие 1.5.
количество модельных библиотек, ед
всего
-
36 560,0
Реализация регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»
2019 год
1
5 000,0
5 000,0
2020 год
1
5 260,0
5 260,0
2021 год
1
5 260,0
5 260,0
2022 год
1
5 260,0
5 260,0
2023 год
1
5 260,0
5 260,0
2024 год
1
5 260,0
5 260,0
2025 год
1
5 260,0
5 260,0
Приложение 7 к постановлению
администрации Города Томска
от 03.11.2020 № 961
Приложение 1 к Подпрограмме 1
«Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма» муниципального образования
«Город Томск» на 2015 - 2025 годы»
ПОКАЗАТЕЛИ
ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»
№
Цель, задачи и мероприятия программы
Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)
Метод сбора информации о достижении показателя
Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя
Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы
Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной подпрограммы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
Цель - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) от числа опрошенных, %.
Ведомственная статистика
управление культуры (УК)
58
60
58
68
58
78
58
90
58
90
87
показатель не используется с 01.01.2020 года
доля населения, положительно оценивающего качество услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных
показатель введён с 01.01.2020 года
не ниже 75
75
не ниже 75
75
не ниже 75
75
не ниже 75
75
не ниже 75
75
не ниже 75
75
1.1
Задача 1.1. Организация библиотечного обслуживания населения
повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.
Ведомственная статистика
УК
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
с 01.01.2017 показатель не используется
повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных.
УК
показатель вводится с 01.01.2017
78
78
90
78
90
85
90
85
90
47
90
47
90
46
90
46
90
50
1.1.1
Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам
количество пользователей МИБС, чел.
Ведомственная статистика
УК
67500
67520
67520
с 01.01.2016 показатель не используется
объем электронного каталога муниципальных библиотек, в том числе библиографических записей, ед.
315095
321397
321397
328146
328146
344770
344770
352700
352700
366019
366019
374438
374438
383050
383050
391860
391860
400873
400873
410093
410093
419525
419525
обеспечение обновляемости библиотечного фонда (для новых поступлений в общем объеме хранения), %.
не менее 1% в год
5 - 7
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
Количество посещений МИБС, ед.
показатель введен с 01.01. 2016 года
602851
602851
626584
626584
768400
768400
768400
768400
768400
768400
768400
768400
768400
768400
768400
768400
768400
768400
768400
768400
1.1.2
Приобретение доступа к полнотекстовым базам книг и периодических изданий
обеспечение обновляемости библиотечного фонда (для новых поступлений в общем объеме хранения), %.
не менее 1% в год
5 - 7
не менее 1% в год
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках мероприятия 1.1.1. Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам
1.1.3
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных библиотек
количество помещений, приведенных в пожаробезопасное состояние, ед.
4
8
2
10
3
4
2
4
0
4
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1.1.4
Организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время
количество трудоустроенных несовершеннолетних детей, чел.
55
52
52
43
43
43
43
40
40
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
1.2
Задача 1.2. Организация музейного обслуживания населения
повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
с 01.01.2017 показатель не используется
повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных.
показатель вводится с 01.01.2017
78
78
90
78
90
79
90
81
90
63
90
63
90
38
90
38
90
41
1.2.1
Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг
количество посетителей музея, чел.
59130
60200
60200
111900
111900
111900
111900
126600
126600
146300
126 600*
146300
126600
146300
129 168
146300
129 168
146300
129 168
146300
129 168
146300
129 168
сохранение и увеличение единиц хранения основного музейного фонда, ед.
5305
5600
5350
5132
5132
5600
5153
6600
6480
7600
7070
7600
7083
7600
7085
7600
7087
7600
7089
7600
7091
7600
7092
увеличение доли предоставленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %.
26,7
28
28
31
31
33
33
34
34
34
34
с 01.01.2020 года показатель отменён
доля предоставленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %.
показатель введён с 01.01.2020 года
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
1.2.2
Оцифровка и электронная каталогизация музейного фонда Музея истории Томска
количество оцифрованных предметов музейного фонда, ед.
0
20
0
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках мероприятия 1.2.1. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг
1.2.3
Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в музее
Количество мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности, ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1.3
Задача 1.3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности
повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
с 01.01.2017 показатель не используется
повышение уровня уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных.
показатель вводится с 01.01.2017
78
78
90
78
90
88
90
90
90
71
90
71
90
52
90
56
90
58
1.3.1
Предоставление дополнительного образования
количество обучающихся, чел.
6089
9000
6089
6150
6089
6630
6089
6630
6089
6630
6089
6630
6089
6630
6089
6630
6089
6630
6089
6630
6089
6630
6089
1.3.2
Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами
количество обучающихся, участвующих в олимпиадах, фестивалях и конкурсах разного уровня по различным видам искусств, в общей численности учащихся по программам дополнительного образования в сфере культуры и искусства, чел.
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
С 1.01.2020 года мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.3.1. Предоставление дополнительного образования
1.3.3
Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования специальным оборудованием
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
с 01.01.2019 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.3.1. Предоставление дополнительного образования
1.3.4
Внедре ние современных информационных технологий в образовательный процесс
УК
6089
6089
6089
с 01.01.2016 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.3.1. Предоставление дополнительного образования
1.3.5
Совершенствование системы образовательного процесса
1.3.6
Развитие и поддержка творческих коллективов, одаренных детей и молодежи в МОУ ДО
1.3.7
Обеспечение пожарной безопасности МОУ ДО
количество учреждений, приведенных в пожаробезопасное состояние, ед.
0
1
1
8
8
2
2
2
0
1
1
5
3
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
1.4
Задача 1.4. Организация предоставления культурно-досуговых услуг
повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
с 01.01.2017 показатель не используется
повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных.
показатель вводится с 01.01.2017
78
58
90
58
90
89
90
90
90
65
90
65
90
45
90
47
90
50
1.4.1
Предоставление культурно-досуговых услуг
количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел.
235981
239992
235748
269403
269403
288261
288261
309015
309015
330846
330846
353791
353791
353791
353791
353791
353791
353791
353791
353791
353791
353791
353791
количество мероприятий, ед.
показатель вводится с 01.01.2018
1250
1150
1250
1150
1250
1150
1250
1150
1250
1150
1250
1150
1250
1150
1250
1150
1.4.2
Создание условий для организации пляжного отдыха
число посетителей пляжа, чел.
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
количество работ по благоустройству и обеспечению безопасности, ед.
957
1000
957
с 01.01.2016 показатель не используется
повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги (количество обоснованных жалоб), ед.
не более 10 жалоб в сезон
0
не более 10 жалоб в сезон
с 01.01.2016 показатель не используется
1.4.3
Приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования
количество приобретенного оборудования, ед.
Ведомственная статистика
УК
0
5
5
с 01.01.2016 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг
1.4.4
Приобретение передвижных сценических площадок, навесов, другого оборудования для уличных мероприятий
1.4.5
Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия
количество поддержанных коллективов, солистов, чел.
УК
3
3
1
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках подпрограммы IV.III "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
1.4.6
Проведение городского конкурса творческих проектов
количество поддержанных проектов, ед.
УК
3
3
1
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках подпрограммы IV.III "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
1.4.7
Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств
количество гастролей, ед.
УК
1
1
0
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках мероприятия 1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг
1.4.8
Поддержка мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества
количество мероприятий, ед.
УК
1
1
1
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках мероприятия 1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг
1.4.9
Обеспечение пожарной безопасности культурно-досуговых учреждений
количество учреждений, приведенных в пожаробезопасное состояние, ед.
УК
1
1
1
5
3
2
2
2
0
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1.4.10
Организация и проведение администрацией Кировского района Города Томска социально значимых мероприятий
доля реализованных администрацией Кировского района Города Томска мероприятий к общему числу запланированных администрацией Кировского района Города Томска мероприятий, %.
Отчеты АКР
АКР
показатель вводится с 01.01.2018
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.4.11
Организация и проведение администрацией Ленинского района Города Томска социально значимых мероприятий
доля реализованных администрацией Ленинского района Города Томска мероприятий к общему числу запланированных администрацией Ленинского района Города Томска мероприятий, %.
Отчеты АЛР
АЛР
показатель вводится с 01.01.2018
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.4.12
Организация и проведение администрацией Октябрьского района Города Томска социально значимых мероприятий
доля реализованных администрацией Октябрьского района Города Томска мероприятий к общему числу запланированных администрацией Октябрьского района Города Томска мероприятий, %.
Отчеты АОР
АОР
показатель вводится с 01.01.2018
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.4.13
Организация и проведение администрацией Советского района Города Томска социально значимых мероприятий
доля реализованных администрацией Советского района Города Томска мероприятий к общему числу запланированных администрацией Советского района Города Томска мероприятий, %.
Отчеты АСР
АСР
показатель вводится с 01.01.2018
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.5
Задача 1.5. Реализация регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»
количество реализованных проектов МО «Город Томск», ед.
ведомственная статистика
УК
показатели введены с 01.01.2019 года
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1.5.1.
Создание модельных муниципальных библиотек по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации
**количество модельных библиотек, ед
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1.5.2
Увеличение числа посещений организаций культуры
Количество посещений, тыс. чел.
ведомственная статистика
УК
показатель введен с 01.01.2020 года
770, 551
770, 551
787,940
787,940
805,329
805,329
822,775
822,775
846,208
846,208
846,208
846,208
*Планируемое снижение количества посетителей музея по сравнению с достигнутым в 2018 году показателем связано с отзывами назад экспонатов из коллекций других музеев. Содержательная наполненность выставок и экспозиций снижается, как и количество посетителей на них.
** По условиям конкурса в рамках национального проекта «Культура» модельные библиотеки создаются только на базе действующих библиотек. Статистика подпрограммы учитывает количество созданных библиотек в год.
Приложение 8 к постановлению
администрации Города Томска от №
администрации Города Томска от 03.11.2020 № 961
Приложение 2 к Подпрограмме 1 «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск» на 2015 - 2025 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 1 "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"
№
Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий муниципальной подпрограммы
Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.)
В том числе, за счет средств
Ответственный исполнитель, соисполнители
местного бюджета
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных источников
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
Основное мероприятие "Организация предоставления услуг в области культуры" (решается в рамках задач 1.1, 1.2, 1.4)
всего
3 585 633,1
2 527 162,7
2 240 258,8
1 813 522,1
2 676,3
518,5
946 314,6
419 884,9
396 383,5
293 237,2
УК АКР
АЛР
АОР
АСР
2015 год
243 155,5
207 312,2
170 316,8
138 477,5
725,0
0,0
42 070,0
38 791,0
30 043,7
30 043,7
КЦСР 0310100000, КВР 000
2016 год
234 210,2
219 554,2
156 692,5
146 006,5
797,5
0,0
40 827,4
37 654,9
35 892,8
35 892,8
2017 год
278 338,6
270 093,2
164 042,5
157 321,8
635,3
0,0
72 734,3
71 844,9
40 926,5
40 926,5
2018 год
312 004,6
297 955,2
174 340,5
160 291,1
518,5
518,5
98 216,8
98 216,8
38 928,8
38 928,8
2019 год
315 757,4
309 435,2
176 014,1
170 764,6
0,0
0,0
99 397,9
98 325,2
40 345,4
40 345,4
2020 год
355 639,4
315 129,9
218 458,9
206 253,4
0,0
0,0
98 844,7
70 540,7
38 335,8
38 335,8
2021 год
369 305,5
205 769,3
236 078,7
169 131,5
0,0
0,0
98 844,7
2 255,7
34 382,1
34 382,1
2022 год
369 305,5
205 769,3
236 078,7
169 131,5
0,0
0,0
98 844,7
2 255,7
34 382,1
34 382,1
2023 год
369 305,5
158 743,9
236 078,7
158 743,9
0,0
0,0
98 844,7
0,0
34 382,1
0,0
2024 год
369 305,5
163 200,1
236 078,7
163 200,1
0,0
0,0
98 844,7
0,0
34 382,1
0,0
2025 год
369 305,5
174 200,1
236 078,7
174 200,1
0,0
0,0
98 844,7
0,0
34 382,1
0,0
Основное мероприятие "Организация предоставления
дополнительного образования художественно-
эстетической направленности детям" (решается в рамках задачи 1.3)
всего
2 504 817,6
1 915 041,2
1 575 166,4
1 369 513,4
7 627,1
127,1
477 868,3
217 334,7
444 155,8
328 066,0
УК
2015 год
180 341,6
162 018,3
116 756,2
104 347,9
2 500,0
0,0
27 766,9
24 351,9
33 318,5
33 318,5
КЦСР 0310200000, КВР 000
2016 год
181 324,7
173 599,8
111 578,5
109 904,6
2 500,0
0,0
28 121,9
24 570,9
39 124,3
39 124,3
2017 год
197 720,5
188 559,5
113 801,6
110 275,6
2 500,0
0,0
40 223,8
37 088,8
41 195,1
41 195,1
2018 год
221 087,6
217 736,5
127 114,9
123 763,8
127,1
127,1
47 521,1
47 521,1
46 324,5
46 324,5
2019 год
228 198,6
221 491,2
132 875,2
129 803,0
0,0
0,0
47 747,8
44 112,6
47 575,6
47 575,6
2020 год
245 217,6
218 567,0
154 335,0
146 800,0
0,0
0,0
47 747,8
28 632,2
43 134,8
43 134,8
2021 год
250 185,4
169 056,9
163 741,0
124 831,7
0,0
0,0
47 747,8
5 528,6
38 696,6
38 696,6
2022 год
250 185,4
169 056,9
163 741,0
124 831,7
0,0
0,0
47 747,8
5 528,6
38 696,6
38 696,6
2023 год
250 185,4
123 091,7
163 741,0
123 091,7
0,0
0,0
47 747,8
0,0
38 696,6
0,0
2024 год
250 185,4
132 831,7
163 741,0
132 831,7
0,0
0,0
47 747,8
0,0
38 696,6
0,0
2025 год
250 185,4
139 031,7
163 741,0
139 031,7
0,0
0,0
47 747,8
0,0
38 696,6
0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» (решается в рамках задачи 1.5)
всего
36 560,0
5 000,0
1 560,0
0,0
35 000,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УК
КЦСР 03 1 А1 00000, КВР 000
2019 год
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Задача 1.1
всего
1 270 551,6
880 805,7
793 725,3
666 766,8
1 737,8
0,0
461 069,5
203 004,9
14 019,0
11 034,0
УК
Организация библиотечного обслуживания населения
КЦСР 03 1 0000, КВР 000
2015 год
94 910,1
73 906,0
71 330,3
53 230,2
525,0
0,0
21 964,3
19 585,3
1 090,5
1 090,5
КЦСР 03 1 01 00000, КВР 000
2016 год
85 717,8
78 152,7
61 778,1
56 943,0
577,5
0,0
21 556,5
19 404,0
1 805,7
1 805,7
2017 год
103 715,2
97 697,1
63 546,3
59 052,9
635,3
0,0
38 033,5
37 144,1
1 500,1
1 500,1
2018 год
112 584,2
108 049,3
63 552,5
59 017,6
0,0
0,0
47 439,4
47 439,4
1 592,3
1 592,3
2019 год
112 752,3
107 962,4
63 552,5
59 554,9
0,0
0,0
47 439,4
46 647,1
1 760,4
1 760,4
2020 год
127 062,0
110 485,7
78 327,6
76 405,7
0,0
0,0
47 439,4
32 785,0
1 295,0
1 295,0
2021 год
126 762,0
60 507,5
78 327,6
59 512,5
0,0
0,0
47 439,4
0,0
995,0
995,0
2022 год
126 762,0
60 507,5
78 327,6
59 512,5
0,0
0,0
47 439,4
0,0
995,0
995,0
2023 год
126 762,0
59 512,5
78 327,6
59 512,5
0,0
0,0
47 439,4
0,0
995,0
0,0
2024 год
126 762,0
59 512,5
78 327,6
59 512,5
0,0
0,0
47 439,4
0,0
995,0
0,0
2025 год
126 762,0
64 512,5
78 327,6
64 512,5
0,0
0,0
47 439,4
0,0
995,0
0,0
1.1.1. Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам
всего
1 258 694,0
876 792,0
783 287,7
662 913,1
1 212,8
0,0
460 334,5
203 004,9
13 859,0
10 874,0
КЦСР 0316406, 0316405, 0310059 КВР 621, 622
2015 год
91 017,1
73 591,0
68 857,3
53 075,2
0,0
0,0
21 229,3
19 585,3
930,5
930,5
КЦСР 0310100590, 0310140650, 0310140660, КВР 621,622
2016 год
84 342,8
77 737,7
60 403,1
56 528,0
577,5
0,0
21 556,5
19 404,0
1 805,7
1 805,7
КЦСР 0310100590, 03101S0650, 03101S0660, 0310140650, 0310140660, КВР 621,622
2017 год
103 006,2
97 282,1
62 837,3
58 637,9
635,3
0,0
38 033,5
37 144,1
1 500,1
1 500,1
2018 год
111 869,0
107 888,1
62 837,3
58 856,4
0,0
0,0
47 439,4
47 439,4
1 592,3
1 592,3
2019 год
112 037,1
107 541,2
62 837,3
59 133,7
0,0
0,0
47 439,4
46 647,1
1 760,4
1 760,4
2020 год
126 320,3
110 165,9
77 585,9
76 085,9
0,0
0,0
47 439,4
32 785,0
1 295,0
1 295,0
2021 год
126 020,3
60 114,2
77 585,9
59 119,2
0,0
0,0
47 439,4
0,0
995,0
995,0
2022 год
126 020,3
60 114,2
77 585,9
59 119,2
0,0
0,0
47 439,4
0,0
995,0
995,0
2023 год
126 020,3
59 119,2
77 585,9
59 119,2
0,0
0,0
47 439,4
0,0
995,0
0,0
2024 год
126 020,3
59 119,2
77 585,9
59 119,2
0,0
0,0
47 439,4
0,0
995,0
0,0
2025 год
126 020,3
64 119,2
77 585,9
64 119,2
0,0
0,0
47 439,4
0,0
995,0
0,0
1.1.2.Приобретение доступа к полнотекстовым базам книг и периодических изданий
всего
3 398,0
80,0
2 058,0
0,0
525,0
0,0
735,0
0,0
80,0
80,0
2015 год
3 398,0
80,0
2 058,0
0,0
525,0
735,0
0,0
80,0
80,0
2016 год
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках мероприятия 1.1.1. Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам
1.1.3 .Обеспечение пожарной безопасности муниципальных библиотек
всего
6 546,0
2 152,6
6 466,0
2 072,6
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
80,0
2015 год
340,0
80,0
260,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
80,0
КЦСР 0310100590, КВР 622, 621
2016 год
1 220,0
260,0
1 220,0
260,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
554,0
260,0
554,0
260,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
554,0
0,0
554,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
554,0
260,0
554,0
260,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
554,0
132,1
554,0
132,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
554,0
232,1
554,0
232,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
554,0
232,1
554,0
232,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
554,0
232,1
554,0
232,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
554,0
232,1
554,0
232,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
554,0
232,1
554,0
232,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.4.Организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время
всего
1 913,6
1 781,1
1 913,6
1 781,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КЦСР 0310059, КВР 622
2015 год
155,0
155,0
155,0
155,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КЦСР 0310100590, КВР 622
2016 год
155,0
155,0
155,0
155,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
155,0
155,0
155,0
155,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
161,2
161,2
161,2
161,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
161,2
161,2
161,2
161,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
187,7
187,7
187,7
187,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
187,7
161,2
187,7
161,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
187,7
161,2
187,7
161,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
187,7
161,2
187,7
161,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
187,7
161,2
187,7
161,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
187,7
161,2
187,7
161,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Задача 1.2.
всего
288 832,7
200 178,4
155 326,6
115 042,4
0,0
0,0
44 213,9
18 313,7
89 292,2
66 822,2
УК
Организация музейного обслуживания населения
КЦСР 03 1 0000, КВР 000
2015 год
18 924,0
17 923,5
8 382,8
7 582,3
0,0
0,0
1 841,2
1 641,2
8 700,0
8 700,0
КЦСР 03 1 01 00000, КВР 000
2016 год
19 837,0
18 611,7
9 108,8
8 083,5
0,0
0,0
1 652,9
1 452,9
9 075,3
9 075,3
2017 год
22 904,7
22 362,4
10 458,4
9 916,1
0,0
0,0
2 868,4
2 868,4
9 577,9
9 577,9
2018 год
24 572,8
23 056,0
10 458,4
8 941,6
0,0
0,0
4 700,8
4 700,8
9 413,6
9 413,6
2019 год
22 769,6
21 237,3
10 458,4
9 206,5
0,0
0,0
4 735,8
4 455,4
7 575,4
7 575,4
2020 год
29 229,1
23 828,4
16 993,3
13 258,4
0,0
0,0
4 735,8
3 070,0
7 500,0
7 500,0
2021 год
30 119,1
18 955,8
17 893,3
11 410,8
0,0
0,0
4 735,8
55,0
7 490,0
7 490,0
2022 год
30 119,1
18 970,8
17 893,3
11 410,8
0,0
0,0
4 735,8
70,0
7 490,0
7 490,0
2023 год
30 119,1
11 410,8
17 893,3
11 410,8
0,0
0,0
4 735,8
0,0
7 490,0
0,0
2024 год
30 119,1
11 410,8
17 893,3
11 410,8
0,0
0,0
4 735,8
0,0
7 490,0
0,0
2025 год
30 119,1
12 410,8
17 893,3
12 410,8
0,0
0,0
4 735,8
0,0
7 490,0
0,0
1.2.1. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг
всего
284 112,7
200 178,4
150 606,6
115 042,4
0,0
0,0
44 213,9
18 313,7
89 292,2
66 822,2
КЦСР 0316406, 0316405, 0310059, КВР 621, 622
2015 год
18 704,0
17 923,5
8 162,8
7 582,3
0,0
0,0
1 841,2
1 641,2
8 700,0
8 700,0
КЦСР 0310100590, 0310140650, 0310140660, КВР 621, 622
2016 год
19 837,0
18 611,7
9 108,8
8 083,5
0,0
0,0
1 652,9
1 452,9
9 075,3
9 075,3
КЦСР 0310100590, 03101S0650, 03101S0660, 0310140650, 0310140660, КВР 621,622
2017 год
22 904,7
22 362,4
10 458,4
9 916,1
0,0
0,0
2 868,4
2 868,4
9 577,9
9 577,9
2018 год
24 572,8
23 056,0
10 458,4
8 941,6
0,0
0,0
4 700,8
4 700,8
9 413,6
9 413,6
2019 год
22 769,6
21 237,3
10 458,4
9 206,5
0,0
0,0
4 735,8
4 455,4
7 575,4
7 575,4
2020 год
29 229,1
23 828,4
16 993,3
13 258,4
0,0
0,0
4 735,8
3 070,0
7 500,0
7 500,0
2021 год
29 219,1
18 955,8
16 993,3
11 410,8
0,0
0,0
4 735,8
55,0
7 490,0
7 490,0
2022 год
29 219,1
18 970,8
16 993,3
11 410,8
0,0
0,0
4 735,8
70,0
7 490,0
7 490,0
2023 год
29 219,1
11 410,8
16 993,3
11 410,8
0,0
0,0
4 735,8
0,0
7 490,0
0,0
2024 год
29 219,1
11 410,8
16 993,3
11 410,8
0,0
0,0
4 735,8
0,0
7 490,0
0,0
2025 год
29 219,1
12 410,8
16 993,3
12 410,8
0,0
0,0
4 735,8
0,0
7 490,0
0,0
1.2.2. Оцифровка и электронная каталогизация музейного фонда Музея истории Томска
-
всего
220,0
0,0
220,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
220,0
0,0
220,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках мероприятия 1.2.1. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг
1.2.3. Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в музее.
-
всего
4 500,0
0,0
4 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
900,0
0,0
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
900,0
0,0
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
900,0
0,0
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
900,0
0,0
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
900,0
0,0
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Задача 1.3.
всего
2 504 817,6
1 915 041,2
1 575 166,4
1 369 513,4
7 627,1
127,1
477 868,3
217 334,7
444 155,8
328 066,0
УК
Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности
КЦСР 00 0 0000, КВР 000
2015 год
180 341,6
162 018,3
116 756,2
104 347,9
2 500,0
0,0
27 766,9
24 351,9
33 318,5
33 318,5
КЦСР 03 1 02 00000, КВР 000
2016 год
181 324,7
173 599,8
111 578,5
109 904,6
2 500,0
0,0
28 121,9
24 570,9
39 124,3
39 124,3
2017 год
197 720,5
188 559,5
113 801,6
110 275,6
2 500,0
0,0
40 223,8
37 088,8
41 195,1
41 195,1
2018 год
221 087,6
217 736,5
127 114,9
123 763,8
127,1
127,1
47 521,1
47 521,1
46 324,5
46 324,5
2019 год
228 198,6
221 491,2
132 875,2
129 803,0
0,0
0,0
47 747,8
44 112,6
47 575,6
47 575,6
2020 год
245 217,6
218 567,0
154 335,0
146 800,0
0,0
0,0
47 747,8
28 632,2
43 134,8
43 134,8
2021 год
250 185,4
169 056,9
163 741,0
124 831,7
0,0
0,0
47 747,8
5 528,6
38 696,6
38 696,6
2022 год
250 185,4
169 056,9
163 741,0
124 831,7
0,0
0,0
47 747,8
5 528,6
38 696,6
38 696,6
2023 год
250 185,4
123 091,7
163 741,0
123 091,7
0,0
0,0
47 747,8
0,0
38 696,6
0,0
2024 год
250 185,4
132 831,7
163 741,0
132 831,7
0,0
0,0
47 747,8
0,0
38 696,6
0,0
2025 год
250 185,4
139 031,7
163 741,0
139 031,7
0,0
0,0
47 747,8
0,0
38 696,6
0,0
1.3.1. Предоставление дополнительного образования
всего
2 405 590,8
1 865 558,8
1 497 868,9
1 324 775,3
0,0
0,0
468 125,5
217 276,9
439 596,4
323 506,6
КЦСР 0316505, 0316309, 0316012, 0310059, КВР 611, 612, 621, 622
2015 год
164 731,8
160 327,9
108 642,2
104 238,3
0,0
0,0
24 351,9
24 351,9
31 737,7
31 737,7
КЦСР 0310240400, 0310240530, 0310240670, 0310200590, КВР 611,612, 621, 622
2016 год
173 705,7
171 615,8
110 218,9
108 545,0
0,0
0,0
24 986,9
24 570,9
38 499,9
38 499,9
КЦСР 0310200590, 03102S0400, 0310240530, 03102S0670, 0310240670, 0310240400, 0310240690, 03102L5190 КВР 611,612, 621, 622
2017 год
190 853,0
187 426,0
113 420,7
109 993,7
0,0
0,0
37 088,8
37 088,8
40 343,5
40 343,5
2018 год
212 843,0
210 497,9
120 178,9
117 833,8
0,0
0,0
47 463,3
47 463,3
45 200,8
45 200,8
2019 год
219 758,7
213 051,3
124 814,2
121 742,0
0,0
0,0
47 747,8
44 112,6
47 196,7
47 196,7
2020 год
236 476,6
213 361,0
145 594,0
141 594,0
0,0
0,0
47 747,8
28 632,2
43 134,8
43 134,8
2021 год
241 444,4
163 950,9
155 000,0
119 725,7
0,0
0,0
47 747,8
5 528,6
38 696,6
38 696,6
2022 год
241 444,4
163 950,9
155 000,0
119 725,7
0,0
0,0
47 747,8
5 528,6
38 696,6
38 696,6
2023 год
241 444,4
119 725,7
155 000,0
119 725,7
0,0
0,0
47 747,8
0,0
38 696,6
0,0
2024 год
241 444,4
127 725,7
155 000,0
127 725,7
0,0
0,0
47 747,8
0,0
38 696,6
0,0
2025 год
241 444,4
133 925,7
155 000,0
133 925,7
0,0
0,0
47 747,8
0,0
38 696,6
0,0
1.3.2. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами
всего
71 637,1
45 475,1
51 781,6
42 424,6
7 627,1
127,1
9 362,8
57,8
2 865,6
2 865,6
КЦСР 0310059, КВР 622, 621, 612,611
2015 год
10 633,0
580,0
4 598,0
80,0
2 500,0
0,0
3 035,0
0,0
500,0
500,0
КЦСР 0310200590, 03102L5190 КВР 622, 621, 612,611
2016 год
6 202,1
567,1
100,0
100,0
2 500,0
0,0
3 135,0
0,0
467,1
467,1
2017 год
6 474,0
740,0
198,6
99,6
2 500,0
0,0
3 135,0
0,0
640,4
640,4
2018 год
6 994,1
6 994,1
5 930,0
5 930,0
127,1
127,1
57,8
57,8
879,2
879,2
2019 год
8 333,9
8 333,9
7 955,0
7 955,0
0,0
0,0
0,0
0,0
378,9
378,9
2020 год
5 500,0
5 000,0
5 500,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
5 500,0
5 000,0
5 500,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
5 500,0
5 000,0
5 500,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
5 500,0
3 260,0
5 500,0
3 260,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
5 500,0
5 000,0
5 500,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
5 500,0
5 000,0
5 500,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.3. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования специальным оборудованием
всего
2 308,9
968,9
1 515,9
175,9
0,0
0,0
0,0
0,0
793,0
793,0
КЦСР 0310059, КВР 622, 621, 612,611
2015 год
620,0
180,0
440,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
180,0
180,0
КЦСР 0310200590, КВР 622, 612, 611, 621
2016 год
256,9
256,9
99,6
99,6
0,0
0,0
0,0
0,0
157,3
157,3
2017 год
287,5
287,5
76,3
76,3
0,0
0,0
0,0
0,0
211,2
211,2
2018 год
1 144,5
244,5
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
244,5
244,5
2019 год
с 01.01.2019 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.3.1. Предоставление дополнительного образования
1.3.4. Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс
-
всего
2 350,0
100,0
2 250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
2015 год
2 350,0
100,0
2 250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
2016 год
с 01.01.2016 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.3.1. Предоставление дополнительного образования
1.3.5. Совершенствование системы образовательного процесса
-
всего
511,8
141,4
220,0
29,6
0,0
0,0
180,0
0,0
111,8
111,8
2015 год
511,8
141,4
220,0
29,6
0,0
0,0
180,0
0,0
111,8
111,8
2016 год
с 01.01.2016 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.3.1. Предоставление дополнительного образования
1.3.6. Развитие и поддержка творческих коллективов, одаренных детей и молодежи в МОУ ДО
-
всего
1 300,0
600,0
500,0
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
600,0
600,0
2015 год
1 300,0
600,0
500,0
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
600,0
600,0
2016 год
с 01.01.2016 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.3.1. Предоставление дополнительного образования
1.3.7. Обеспечение пожарной безопасности МОУ ДО
всего
21 119,0
2 197,0
21 030,0
2 108,0
0,0
0,0
0,0
0,0
89,0
89,0
КЦСР 0310059, КВР 622, 612
2015 год
195,0
89,0
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
89,0
89,0
КЦСР 0310200590, КВР 622, 612
2016 год
1 160,0
1 160,0
1 160,0
1 160,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
106,0
106,0
106,0
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
106,0
0,0
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
106,0
106,0
106,0
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
3 241,0
206,0
3 241,0
206,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
3 241,0
106,0
3 241,0
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
3 241,0
106,0
3 241,0
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
3 241,0
106,0
3 241,0
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
3 241,0
106,0
3 241,0
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
3 241,0
106,0
3 241,0
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Задача 1.4.
всего
2 026 248,8
1 446 178,6
1 291 206,9
1 031 712,8
938,5
518,5
441 031,1
198 566,2
293 072,3
215 381,0
УК
Организация предоставления культурно- досуговых услуг
КЦСР 03 1 0000, КВР 000
2015 год
129 321,4
115 482,7
90 603,7
77 665,0
200,0
0,0
18 264,5
17 564,5
20 253,2
20 253,2
КЦСР 03 1 01 00000, КВР 000
2016 год
128 655,4
122 789,8
85 805,6
80 980,0
220,0
0,0
17 618,0
16 798,0
25 011,8
25 011,8
2017 год
151 718,6
150 033,6
90 037,8
88 352,8
0,0
0,0
31 832,3
31 832,3
29 848,5
29 848,5
2018 год
174 847,6
166 849,9
100 329,6
92 331,9
518,5
518,5
46 076,6
46 076,6
27 922,9
27 922,9
2019 год
180 235,5
180 235,5
102 003,2
102 003,2
0,0
0,0
47 222,7
47 222,7
31 009,6
31 009,6
2020 год
199 348,3
180 815,8
123 138,0
116 589,3
0,0
0,0
46 669,5
34 685,7
29 540,8
29 540,8
2021 год
212 424,4
126 306,0
139 857,8
98 208,2
0,0
0,0
46 669,5
2 200,7
25 897,1
25 897,1
2022 год
212 424,4
126 291,0
139 857,8
98 208,2
0,0
0,0
46 669,5
2 185,7
25 897,1
25 897,1
2023 год
212 424,4
87 820,6
139 857,8
87 820,6
0,0
0,0
46 669,5
0,0
25 897,1
0,0
2024 год
212 424,4
92 276,8
139 857,8
92 276,8
0,0
0,0
46 669,5
0,0
25 897,1
0,0
2025 год
212 424,4
97 276,8
139 857,8
97 276,8
0,0
0,0
46 669,5
0,0
25 897,1
0,0
1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг.
всего
1 896 456,3
1 377 570,4
1 162 708,4
963 498,6
738,5
518,5
440 331,1
198 566,2
292 678,3
214 987,0
КЦСР 0316406, 0316405, 0310059, КВР 621, 622
2015 год
114 532,1
111 157,5
77 093,0
73 718,4
0,0
0,0
17 564,5
17 564,5
19 874,6
19 874,6
КЦСР 0310100590, 0310140650, 0310140660, КВР 621, 622
2016 год
126 132,9
121 423,6
83 283,1
79 613,8
220,0
0,0
17 618,0
16 798,0
25 011,8
25 011,8
КЦСР 0310100590, 03101S0650, 03101S0660, 0310140650, 0310140660, 03101L4670 КВР 621,622
2017 год
150 271,6
148 586,6
88 590,8
86 905,8
0,0
0,0
31 832,3
31 832,3
29 848,5
29 848,5
2018 год
163 108,8
157 423,0
88 590,8
82 905,0
518,5
518,5
46 076,6
46 076,6
27 922,9
27 922,9
2019 год
167 188,0
167 188,0
88 971,1
88 971,1
0,0
0,0
47 222,7
47 222,7
30 994,2
30 994,2
2020 год
186 406,9
168 423,1
110 196,6
104 196,6
0,0
0,0
46 669,5
34 685,7
29 540,8
29 540,8
2021 год
197 763,2
114 752,9
125 196,6
86 655,1
0,0
0,0
46 669,5
2 200,7
25 897,1
25 897,1
2022 год
197 763,2
114 737,9
125 196,6
86 655,1
0,0
0,0
46 669,5
2 185,7
25 897,1
25 897,1
2023 год
197 763,2
86 655,1
125 196,6
86 655,1
0,0
0,0
46 669,5
0,0
25 897,1
0,0
2024 год
197 763,2
91 111,3
125 196,6
91 111,3
0,0
0,0
46 669,5
0,0
25 897,1
0,0
2025 год
197 763,2
96 111,3
125 196,6
96 111,3
0,0
0,0
46 669,5
0,0
25 897,1
0,0
1.4.2. Создание условий для организации пляжного отдыха
всего
14 096,3
12 386,3
14 096,3
12 386,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КЦСР 0310059, КВР 621, 622
2015 год
1 526,6
926,6
1 526,6
926,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КЦСР 0310100590, КВР 621,622
2016 год
1 052,1
1 052,1
1 052,1
1 052,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
1 132,9
1 132,9
1 132,9
1 132,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
997,3
997,3
997,3
997,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
1 284,4
1 284,4
1 284,4
1 284,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
1 350,5
1 165,5
1 350,5
1 165,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
1 350,5
1 165,5
1 350,5
1 165,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
1 350,5
1 165,5
1 350,5
1 165,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
1 350,5
1 165,5
1 350,5
1 165,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
1 350,5
1 165,5
1 350,5
1 165,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
1 350,5
1 165,5
1 350,5
1 165,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.3. Приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования
всего
1 815,6
1 515,6
1 500,0
1 500,0
0,0
0,0
300,0
0,0
15,6
15,6
2015 год
1 815,6
1 515,6
1 500,0
1 500,0
0,0
0,0
300,0
0,0
15,6
15,6
2016 год
с 01.01.2016 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг
1.4.4. Приобретение передвижных сценических площадок, навесов, другого оборудования для уличных мероприятий
-
всего
6 500,0
0,0
6 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
6 500,0
0,0
6 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
с 01.01.2016 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг
1.4.5. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия (организация участия творческих коллективов и солистов в конкурсах различных уровней, гастрольных поездках, пошив концертных костюмов, организация конкурсов и концертных программ )
-
всего
1 145,0
445,0
930,0
430,0
100,0
0,0
100,0
0,0
15,0
15,0
2015 год
1 145,0
445,0
930,0
430,0
100,0
0,0
100,0
0,0
15,0
15,0
2016 год
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках подпрограммы IV.III "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
1.4.6. Проведение городского конкурса творческих проектов
-
всего
700,0
250,0
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250,0
250,0
2015 год
700,0
250,0
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250,0
250,0
2016 год
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках подпрограммы IV.III "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
1.4.7. Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств
-
всего
800,0
0,0
600,0
0,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
800,0
0,0
600,0
0,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках мероприятия 1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг
1.4.8. Поддержка мероприятий, посвящённых значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества
-
всего
1 940,0
940,0
1 690,0
890,0
0,0
0,0
200,0
0,0
50,0
50,0
2015 год
1 940,0
940,0
1 690,0
890,0
0,0
0,0
200,0
0,0
50,0
50,0
2016 год
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках мероприятия 1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг
1.4.9. Обеспечение пожарной безопасности культурно-досуговых учреждений
всего
7 024,4
2 231,7
6 961,0
2 168,3
0,0
0,0
0,0
0,0
63,4
63,4
КЦСР 0310059, КВР 622
2015 год
362,1
248,0
314,1
200,0
0,0
0,0
0,0
48,0
48,0
КЦСР 0310100590, КВР 622
2016 год
1 470,4
314,1
1 470,4
314,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
314,1
314,1
314,1
314,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
314,1
0,0
314,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
329,5
329,5
314,1
314,1
0,0
0,0
0,0
0,0
15,4
15,4
2020 год
705,7
342,0
705,7
342,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
705,7
342,0
705,7
342,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
705,7
342,0
705,7
342,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
705,7
0,0
705,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
705,7
0,0
705,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
705,7
0,0
705,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.10. Организация и проведение Администрацией Кировского района Города Томска социально значимых мероприятий
всего
22 055,1
13 506,6
22 055,1
13 506,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
АКР
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КЦСР 03 1 01 20380 КВР 244
2018 год
2 297,6
2 297,6
2 297,6
2 297,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
2 660,5
2 660,5
2 660,5
2 660,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
2 849,5
2 849,5
2 849,5
2 849,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
2 849,5
2 849,5
2 849,5
2 849,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
2 849,5
2 849,5
2 849,5
2 849,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
2 849,5
0,0
2 849,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
2 849,5
0,0
2 849,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
2 849,5
0,0
2 849,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.11. Организация и проведение Администрацией Ленинского района Города Томска социально значимых мероприятий
всего
16 013,4
7 965,5
16 013,4
7 965,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
АЛР
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КЦСР 03 1 01 20380 КВР 244
2018 год
1 997,8
0,0
1 997,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
1 962,1
1 962,1
1 962,1
1 962,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
1 970,0
1 970,0
1 970,0
1 970,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
2 016,7
2 016,7
2 016,7
2 016,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
2 016,7
2 016,7
2 016,7
2 016,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
2 016,7
0,0
2 016,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
2 016,7
0,0
2 016,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
2 016,7
0,0
2 016,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.12. Организация и проведение Администрацией Октябрьского района Города Томска социально значимых мероприятий
всего
18 168,7
12 018,7
18 168,7
12 018,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
АОР
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КЦСР 03 1 01 20380 КВР 244
2018 год
2 479,3
2 479,3
2 479,3
2 479,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
2 923,1
2 923,1
2 923,1
2 923,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
2 516,3
2 516,3
2 516,3
2 516,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
2 050,0
2 050,0
2 050,0
2 050,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
2 050,0
2 050,0
2 050,0
2 050,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
2 050,0
0,0
2 050,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
2 050,0
0,0
2 050,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
2 050,0
0,0
2 050,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.13. Организация и проведение Администрацией Советского района Города Томска социально значимых мероприятий
всего
39 534,0
17 348,8
39 534,0
17 348,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
АСР
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КЦСР 03 1 01 20380 КВР 244
2018 год
3 652,7
3 652,7
3 652,7
3 652,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
3 887,9
3 887,9
3 887,9
3 887,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
3 549,4
3 549,4
3 549,4
3 549,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
5 688,8
3 129,4
5 688,8
3 129,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
5 688,8
3 129,4
5 688,8
3 129,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
5 688,8
0,0
5 688,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
5 688,8
0,0
5 688,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
5 688,8
0,0
5 688,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 1.5
всего
36 560,0
5 000,0
1 560,0
0,0
35 000,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реализация регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»
КЦСР 03 1 А1 00000, КВР 000
2019 год
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.1.Создание модельных муниципальных библиотек по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации
всего
36 560,0
5 000,0
1 560,0
0,0
35 000,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
АСР
КЦСР 03 1 А1 54540 КВР 622
2019 год
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме 1
всего
6 127 010,8
4 447 203,9
3 816 985,2
3 183 035,5
45 303,4
5 645,6
1 424 182,9
637 219,6
840 539,3
621 303,2
2015 год
423 497,1
369 330,5
287 073,0
242 825,4
3 225,0
0,0
69 836,9
63 142,9
63 362,2
63 362,2
2016 год
415 534,9
393 154,0
268 271,0
255 911,1
3 297,5
0,0
68 949,3
62 225,8
75 017,1
75 017,1
2017 год
476 059,1
458 652,7
277 844,1
267 597,4
3 135,3
0,0
112 958,1
108 933,7
82 121,6
82 121,6
2018 год
533 092,2
515 691,7
301 455,4
284 054,9
645,6
645,6
145 737,9
145 737,9
85 253,3
85 253,3
2019 год
548 956,0
535 926,4
308 889,3
300 567,6
5 000,0
5 000,0
147 145,7
142 437,8
87 921,0
87 921,0
2020 год
606 117,0
533 696,9
373 053,9
353 053,4
5 000,0
0,0
146 592,5
99 172,9
81 470,6
81 470,6
2021 год
624 750,9
374 826,2
400 079,7
293 963,2
5 000,0
0,0
146 592,5
7 784,3
73 078,7
73 078,7
2022 год
624 750,9
374 826,2
400 079,7
293 963,2
5 000,0
0,0
146 592,5
7 784,3
73 078,7
73 078,7
2023 год
624 750,9
281 835,6
400 079,7
281 835,6
5 000,0
0,0
146 592,5
0,0
73 078,7
0,0
2024 год
624 750,9
296 031,8
400 079,7
296 031,8
5 000,0
0,0
146 592,5
0,0
73 078,7
0,0
2025 год
624 750,9
313 231,8
400 079,7
313 231,8
5 000,0
0,0
146 592,5
0,0
73 078,7
0,0
Приложение 9 к постановлению
администрации Города Томска
от 03.11.2020 № 961
III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ
Цель, задачи, показатели цели, задач, мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 1 к Подпрограмме 2.
Целевой показатель «Рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, в процентах к предыдущему году» соответствует показателю, обозначенному в приложении № 1 к Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.05.2018 № 872-р.
Также данный показатель совпадает с целевым показателем проекта Подпрограммы 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области» Государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области».
Показатель цели подпрограммы «Развитие туризма» «Рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, в процентах к предыдущему году», а также показатель задачи 1 «Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, чел.» за истекший год формируется Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Томской области (Томскстат) в июле месяце года, следующего за отчетным. При оценке эффективности реализации муниципальной программы исполнение данных показателей не учитывается.
По истечении 10 рабочих дней после формирования Томскстатом официальных данных за отчетный период по указанному показателю, ответственный исполнитель подпрограммы «Развитие туризма» направляет в управление экономического развития администрации Города Томска данные по показателю «Рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, в процентах к предыдущему году», а также «Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения. чел.». В связи с отсутствием данных Томскстата по показателям в разрезе муниципального образования «Город Томск» за основу расчета показателя берутся данные ведомственных перечней количества КСР на территории Томской области и города Томска. Выявленное процентное соотношение КСР применяется к полученным данным от Томскстата.
Показатель «Рост численности лиц, размещённых в коллективных средствах размещения, % к предыдущему году» основывается на показателях отчета Федеральной службы статистики по Томской области и не учитывает данные по количеству туристов, прибывших с целью однодневного туризма и размещающихся у жителей города Томска. Среди официальной статистики по туризму показателя «однодневный туризм» и не существует. В Подпрограмме 2 используются данные только официальной методики сбора информации и терминалогия, принятая Федеральной службы статистики по Томской области.
Показатель «Рост численности лиц, размещённых в коллективных средствах размещения, % к предыдущему году» лишь косвенно отражает ход реализации подпрограммы «Развитие туризма» в связи с ограничением уставной деятельности МАУ «Музей истории Томска», возможной только в рамках туристско-информационных услуг.
Приложение 10 к постановлению
администрации Города Томска
от 03.11.2020 № 961
Цель, задачи, показатели и ресурсное обеспечение
реализации обеспечивающей Подпрограммы
Цель, задачи, показатели цели, задач, мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 1 к Подпрограмме 3.
Индикаторы цели и задач, ресурсное обеспечение Подпрограммы приведены в приложении 2 к Подпрограмме 3.
Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя
Всего
2015 реализации
2016 реализации
2017 реализации
2018 реализации
2019 год реализации
2020 год реализации
2021 год реализации
2022 год реализации
2023 год реализации
2024 реализации
2025 реализации
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
Цель обеспечивающей подпрограммы - обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры
381511,2
354941,5
29059,4
28919,4
30828,2
30212,1
30745,0
30217,6
33089,8
31573,5
32839,8
32062,3
37491,5
34368,2
37491,5
33243,8
37491,5
33243,8
37491,5
32364,4
37491,5
34368,2
37491,5
34368,2
Показатели цели обеспечивающей подпрограммы, единица измерения
Доля реализованных мероприятий муниципальной программы к общему числу запланированных мероприятий муниципальной программы, %.
100
100
100
100
100
100
показатель не используется с 01.01.2018
Увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя, %.
15
15
20
20
20
20
30
30
46
46
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
80
80
Задача 1 обеспечение деятельности ответственного исполнителя - Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области культуры
358607,7
334907,4
28525,9
28385,9
30223,2
29607,1
29410,0
28882,6
31584,8
30318,5
31584,8
30807,3
34546,5
31713,2
34546,5
30588,8
34546,5
30588,8
34546,5
30588,8
34546,5
31713,2
34546,5
31713,2
Показатель задачи 1 обеспечение деятельности ответственного исполнителя, единица измерения
-
Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры», по сравнению с 2017 годом, %
показатель введен с 01.01.2019
101
101
103
103
105
105
107
107
110
110
115
115
115
115
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в процентах от общего числа детей данного возраста, %
показатель введён с 01.01. 2020 года
не менее 8
не менее 8
не менее 8
не менее 8
не менее 8
не менее 8
не менее 8
не менее 8
не менее 8
не менее 8
не менее 8
не менее 8
Доля реализованных мероприятий задачи 1 подпрограммы к общему числу запланированных мероприятий задачи 1 подпрограммы, %.
100
100
100
100
100
100
показатель не используется с 01.01.2018
Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры, %.
показатель введен с 01.01.2018
2,6
2,6
показатель не используется с 01.01. 2019 года
Мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций
140703,5
134687,9
11714,7
11574,7
12845,1
12376,5
11771,7
11549,3
13046,5
12095,1
13046,5
12343,7
13046,5
12686,8
13046,5
12229,4
13046,5
12229,4
13046,5
12229,4
13046,5
12686,8
13046,5
12686,8
Показатели мероприятия 1.1. единица измерения
Доля достигнутых показателей индикаторов качества муниципальных услуг учреждений культуры в области образования и культуры от общего числа аналогичных плановых показателей, %.
100
100
100
100
100
100
показатель не используется с 01.01.2018
Обеспеченность населения общедоступными библиотеками, ед.
показатель введен с 01.01.2018
28
28
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
Обеспеченность населения клубами и учреждениями клубного типа, ед.
показатель введен с 01.01.2018
9
9
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений.
217904,2
200219,5
16811,2
16811,2
17378,1
17230,6
17638,3
17333,3
18538,3
18223,4
18538,3
18463,6
21500,0
19026,4
21500,0
18359,4
21500,0
18359,4
21500,0
18359,4
21500,0
19026,4
21500,0
19026,4
Показатели мероприятия 1.2., единица измерения
Своевременность предоставления экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, %.
100
100
100
100
показатель не используется с 01.01.2017
Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности, %.
100
100
100
100
100
100
показатель не используется с 01.01.2018
Доля устраненных нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий, от общего числа нарушений, %.
100
100
100
100
100
100
показатель не используется с 01.01.2018
Наличие просроченной кредиторской задолженности, руб.
0
0
0
0
0
0
показатель не используется с 01.01.2018
Удовлетворенность пользователей качеством муниципальной работы (количество обоснованных жалоб), шт.
показатель введен с 01.01.2018
не более 2-х
не более 2-х
не более 2-х
не более 2-х
не более 2-х
не более 2-х
не более 2-х
не более 2-х
не более 2-х
не более 2-
не более 2-х
0
не более 2-х
0
не более 2-х
0
Количество муниципальных учреждений, для которых формируется отчетность, ед.
показатель введен с 01.01.2018
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Задача 2. деятельности ответственного исполнителя - Обеспечение условий для реализации муниципальной программы
22903,5
20034,1
533,5
533,5
605,0
605,0
1335,0
1335,0
1505,0
1255,0
1255,0
1255,0
2945,0
2655,0
2945,0
2655,0
2945,0
2655,0
2945,0
1775,6
2945,0
2655,0
2945,0
2655,0
Показатель задачи 2 деятельности ответственного исполнителя, единица измерения
Доля реализованных мероприятий задачи 2 подпрограммы к общему числу запланированных мероприятий задачи 2 подпрограммы, %.
100
100
100
100
100
100
показатель не используется с 01.01.2018
Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, %.
показатель введен с 01.01.2018
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Мероприятие 2.1. Организация и проведение социально значимых мероприятий, в т.ч. юбилейных, профессиональных праздников, внутриотраслевых методических мероприятий, мастер-классов, памятных, гастрольных, выставочных, отчетных мероприятий творческих коллективов, учреждений культуры, выдающихся работников культуры и искусства
20173,5
16639,1
533,5
533,5
405,0
405,0
1085,0
1085,0
1255,0
1255,0
965,0
965,0
2655,0
2655,0
2655,0
2655,0
2655,0
2655,0
2655,0
1775,6
2655,0
2655,0
2655,0
2655,0
Показатели мероприятия 2.1., единица измерения
Доля реализованных мероприятий к общему числу запланированных мероприятий, %.
100
100
100
100
100
100
показатель не используется с 01.01.2018
Количество нарушений организации социально значимых мероприятий, шт.
показатель введен с 01.01.2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 2.2. Социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально значимых мероприятий
2730,0
740,0
0
0
200,0
200,0
250,0
250,0
250,0
0
290,0
290,0
290,0
0
290,0
0
290,0
0
290,0
0
290,0
0
290,0
0
Показатели мероприятия 2.2., единица измерения
Доля реализованных мероприятий к общему числу запланированных мероприятий, %.
100
100
100
100
100
100
показатель не используется с 01.01.2018
Количество участников конкурсов и проектов в сфере культуры, проводимых на школьном, городском,региональном, общероссийском и/или международном уровнях, чел.
показатель введен с 01.01.2018
не менее 5000
0
не менее 5000
не менее 5000
не менее 6000
0
не менее 6000
0
не менее 6000
0
не менее 6000
0
не менее 6000
0
не менее 7000
0
Степень достижения целевых показателей Подпрограммы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей Подпрограммы за отчетный период по формуле: СДП = ЗФ / ЗП, где: СДП - степень достижения показателя, ЗФ - фактическое значение показателя, ЗП - плановое значение показателя. Источником указанных данных является ведомственная статистика учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет управление культуры администрации Города Томска.
Приложение 11 к постановлению
администрации Города Томска
от 03.11.2020 № 961
I. Паспорт Подпрограммы «Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт объектов культуры»
Куратор Подпрограммы
Заместитель Мэра Города Томска по капитальному строительству и дорожной деятельности
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Управление культуры администрации Города Томска
Соисполнители
Департамент капитального строительства администрации Города Томска
Участники
Цель Подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы)
Задачи Подпрограммы
Цель - развитие инфраструктуры учреждений культуры.
Задача 1. Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры.
Задача 2. Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры
Показатели цели Подпрограммы, единицы измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
Цель - развитие инфраструктуры учреждений культуры
Показатель цели - доля населения, положительно оценивающего степень развитости культурно-досуговых услуг, % от числа опрошенных
40
60
50
60
45
60
60
60
60
68
60
показатель не используется с 01.01.2020 года
количество построенных ( отремонтированных, приведённых в нормативное состояние объектов культуры), ед
показатель введён с 01.01.2020 года
0
0
6
0
19
0
10
0
2
0
0
0
Показатели задач Подпрограммы, единицы измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 1. Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры
Показатель задачи 1 - доля отремонтированных помещений к общему количеству помещений учреждений культуры, %
0
100
0,1
0
0
4
4
2
2
2
2
0
0
4
0
6
0
8
0
4
0
0
0
Задача 2. Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры
Показатель задачи 2 - увеличение зрительских мест в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, ед.
0
8175
0
8175
0
8970
-
с 01.01.2018 задача и показатель отменены в связи с изменением социальных нормативов по обеспечению населения культурно-досуговыми учреждениями
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)
Годы:
Всего по источникам
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
план
2015
339,3
339,3
339,3
339,3
-
-
-
-
-
-
2016
1 325,8
1 325,8
1 325,8
1 325,8
-
-
-
-
-
-
2017
5 941,5
5 941,5
5 941,5
5 941,5
-
-
-
-
-
-
2018
9 705,7
9 705,7
9 705,7
9 705,7
-
-
-
-
-
-
2019
1 149,9
1 149,9
1 149,9
1 149,9
-
-
-
-
-
-
2020
1 663,2
1 663,2
1 663,2
1 663,2
-
-
-
-
-
-
2021
151 030,5
-
151 030,5
-
-
-
-
-
-
-
2022
90 838,8
-
90 838,8
-
-
-
-
-
-
-
2023
122 614,7
-
122 614,7
-
-
-
-
-
-
-
2024
18 980,0
-
18 980,0
-
-
-
-
-
-
-
2025
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
403 589,4
20 125,4
403 589,4
20 125,4
-
-
-
-
-
-
Сроки реализации Подпрограммы
2015 - 2025 годы
Укрупненный перечень мероприятий ("основные мероприятия") и ведомственных целевых программ (при наличии)
Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры
Организация управления Подпрограммой и контроль за ее реализацией:
- управление Подпрограммой осуществляет
Управление культуры администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации Подпрограммы осуществляют
Управление культуры администрации Города Томска.
Департамент капитального строительства администрации Города Томска
Приложение 12 к постановлению
администрации Города Томска
от 03.11.2020 № 961
Приложение 1
к Подпрограмме 4
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов
культуры» муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма» муниципального образования
"Город Томск» на 2015 - 2025 годы
ПОКАЗАТЕЛИ
ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4 «СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ»
№
Цель, задачи и мероприятия муниципальной Подпрограммы
Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)
Метод сбора информации о достижении показателя
Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя
Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы
Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Цель - развитие инфраструктуры учреждений культуры
доля населения, положительно оценивающего степень развитости культурно-досуговых услуг, % от числа опрошенных
Ведомственная статистика
управление культуры, департамент капитального строительства
40
60
50
60
45
60
60
60
60
68
60
показатель не используется с 01.01.2020 года
количество построенных ( отремонтированных, приведённых в нормативное состояние объектов культуры), ед
Ведомственная статистика
показатель введён с 01.01. 2020 года
0
0
6
0
19
0
10
0
2
0
0
0
1.1
Задача 1.1. Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры
доля отремонтированных помещений к общему количеству помещений учреждений культуры (51 шт.), %
0
100
0,1
0
0
4
4
2
2
2
2
0
0
4
0
6
0
8
0
4
0
0
0
1.1.1
Капитальный ремонт учреждений культуры
количество капитально отремонтированных зданий муниципальных учреждений культуры, ед.
Ведомственная статистика
показатель введен с 01.01.2016
0
0
2
2
1
1
1
1
0
0
2
0
3
0
4
0
2
0
0
0
количество подготовленной ПСД, ед.
показатель введен с 01.01.2016
2
2
0
0
0
0
0
0
1
1
4
0
4
0
0
0
1
0
0
0
1.1.2
Выполнение предписаний органов Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Ростехнадзора, Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области
доля выполненных предписаний к общему числу предписаний, %
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
1.1.3
Обмерно-обследовательские работы по объекту: МАУ ДК "Томский перекресток" по адресу г. Томск, ул. Баумана, 20
Количество подготовленных отчетов, ед.
управление культуры, департамент капитального строительства
мероприятие реализуется с 01.01.2018
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.4
Реконструкция объектов учреждений культуры
количество реконструированных зданий муниципальных учреждений культуры, ед.
Ведомственная статистика
управление культуры, департамент капитального строительства
показатель введен с 01.01.2019
0
0
0
0
0
0
0
0
количество подготовленной ПСД, ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.5
Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ).
количество объектов, шт.
показатель введен с 01.01.2020 года
0
0
4
0
16
0
6
0
0
0
0
0
Приложение 13
к постановлению
администрации Города Томска от №
к постановлению администрации
Города Томска от 03.11.2020 № 961
Приложение 2 к подпрограмме 4
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры»
муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск»
на 2015-2025 годы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 4
«СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ»
№
Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы
Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.)
В том числе, за счет средств
Ответственный исполнитель, соисполнители
местного бюджета
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных источников
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель: Развитие инфраструктуры учреждений культуры.
Укрупненное (основное) мероприятие "Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры"(решается в рамках задачи 1.1)
всего
403 589,4
20 125,4
403 589,4
20 125,4
-
-
-
-
-
-
ДКС
КЦСР 0342032
КВР 243
2015 год
339,3
339,3
339,3
339,3
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340100000
КВР 000
2016 год
1 325,8
1 325,8
1 325,8
1 325,8
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340100000
КВР 000
2017 год
5 941,5
5 941,5
5 941,5
5 941,5
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340100000,
КВР 000
2018 год
9 705,7
9 705,7
9 705,7
9 705,7
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340100000 КВР 000
2019 год
1 149,9
1 149,9
1 149,9
1 149,9
-
-
-
-
-
-
2020 год
1 663,2
1 663,2
1 663,2
1 663,2
-
-
-
-
-
-
2021 год
151 030,5
-
151 030,5
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
90 838,8
-
90 838,8
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
122 614,7
-
122 614,7
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
18 980,0
-
18 980,0
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Укрупненное (основное) мероприятие "Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры."(решается в рамках задачи 1.2)
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
С 01.01.2018 года мероприятие не реализуется
Задача 1.1.
всего
403 589,4
20 125,4
403 589,4
20 125,4
-
-
-
-
-
-
ДКС
Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры.
2015 год
339,3
339,3
339,3
339,3
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340100000, КВР 000
2016 год
1 325,8
1 325,8
1 325,8
1 325,8
-
-
-
-
-
-
2017 год
5 941,5
5 941,5
5 941,5
5 941,5
-
-
-
-
-
-
2018 год
9 705,7
9 705,7
9 705,7
9 705,7
-
-
-
-
-
-
2019 год
1 149,9
1 149,9
1 149,9
1 149,9
-
-
-
-
-
-
2020 год
1 663,2
1 663,2
1 663,2
1 663,2
-
-
-
-
-
-
2021 год
151 030,5
-
151 030,5
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
90 838,8
-
90 838,8
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
122 614,7
-
122 614,7
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
18 980,0
-
18 980,0
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.1. Капитальный ремонт учреждений культуры:
всего
367 341,6
19 574,4
367 341,6
19 574,4
2015 год
339,3
339,3
339,3
339,3
-
-
-
-
-
-
2016 год
1 325,8
1 325,8
1 325,8
1 325,8
-
-
-
-
-
-
2017 год
5 941,5
5 941,5
5 941,5
5 941,5
-
-
-
-
-
-
2018 год
9 154,7
9 154,7
9 154,7
9 154,7
-
-
-
-
-
-
2019 год
1 149,9
1 149,9
1 149,9
1 149,9
-
-
-
-
-
-
2020 год
1 663,2
1 663,2
1 663,2
1 663,2
-
-
-
-
-
-
2021 год
135 600,3
-
135 600,3
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
74 534,9
-
74 534,9
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
118 652,0
-
118 652,0
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
18 980,0
-
18 980,0
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МБОУДО "Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна"
всего
913,4
913,4
913,4
913,4
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340120320, КВР 243
2016 год
913,4
913,4
913,4
913,4
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт крыши МБОУДО "Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна"
всего
5 008,0
5 008,0
5 008,0
5 008,0
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340120320, КВР 243
2017 год
5 008,0
5 008,0
5 008,0
5 008,0
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт фасада МБОУ ДО "Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна" (г. Томск, пр.Ленина, 76)
всего
1 149,9
1 149,9
1 149,9
1 149,9
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340120320, КВР 243
2019 год
1 149,9
1 149,9
1 149,9
1 149,9
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МБОУДО Детская музыкальная школа № 2, МАОУДО Детская художественная школа №1
всего
285,3
285,3
285,3
285,3
-
-
-
-
-
-
ДКС
КЦСР 0342032,
КВР 243
2015 год
285,3
285,3
285,3
285,3
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт фасада МБОУДО Детская музыкальная школа № 2, МАОУДО Детская художественная школа №1 (г. Томск, пр.Ленина, 42)
всего
9 154,7
9 154,7
9 154,7
9 154,7
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340120320,
КВР 243
2018 год
9 154,7
9 154,7
9 154,7
9 154,7
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт МАУ "Музей истории Томска" по адресу: г. Томск, ул. Р. Люксембург, 8
всего
10 653,0
-
10 653,0
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
10 653,0
-
10 653,0
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт подвальных помещений здания, АПС и СОУЭ МАУ "Музей истории Томска" по адресу: г. Томск, ул. Р. Люксембург, 8
всего
27 222,8
-
27 222,8
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
1 252,2
-
1 252,2
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
25 970,6
-
25 970,6
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт помещений МБОУ ДО "ДМШ № 2" по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 42
всего
44 799,5
-
44 799,5
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
2 058,8
-
2 058,8
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
42 740,7
-
42 740,7
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт фасада МАУ "Музей истории Томска" по адресу: г. Томск, ул. Бакунина, 3
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт МАУ ДК "КТО" по адресу: г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, 29
всего
12 712,2
-
12 712,2
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
584,2
-
584,2
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
12 128,0
-
12 128,0
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт МАУ ДК "КТО" по адресу: г. Томск, ул. Гагарина, 38
всего
9 747,7
-
9 747,7
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
9 747,7
-
9 747,7
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ Зрелищный центр «Аэлита»
(г.Томск, ул. Ленина, 78)
всего
35 678,1
-
35 678,1
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
4 289,7
-
4 289,7
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
31 388,4
-
31 388,4
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ Зрелищный центр «Аэлита» (с. Тимирязевское, ул. Комсомольская,1)
всего
30 956,0
-
30 956,0
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
2 769,9
-
2 769,9
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
28 186,1
-
28 186,1
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ Дом культуры «Маяк»
всего
54,0
54,0
54,0
54,0
ДКС
КЦСР 0342032,
КВР 243
2015 год
54,0
54,0
54,0
54,0
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт кровли МАУ ДК "МАЯК" по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 86/1
всего
10 533,0
-
10 533,0
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
484,5
-
484,5
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
10 048,5
-
10 048,5
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт фасада МАУ Дом культуры «Маяк», расположенного по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 86/1
всего
933,5
933,5
933,5
933,5
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340120320,
КВР 243
2017 год
933,5
933,5
933,5
933,5
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ МИБС МБ «Южная»
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ МИБС МБ «Кольцевая»
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ МИБС МБ «Дом семьи»
всего
295,6
-
295,6
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
295,6
-
295,6
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ МИБС МБ «Лада»
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Проектно-изыскательские работы по объекту: Капитальный ремонт здания МАУ ДК «Томский перекресток» по адресу: г. Томск, ул. Баумана, 20
всего
120 584,1
1 663,2
120 584,1
1 663,2
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340120320, КВР 243
2020 год
1 663,2
1 663,2
1 663,2
1 663,2
-
-
-
-
-
-
2021 год
118 920,9
-
118 920,9
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт фасада и зала МАУ "ДК "Светлый" по адресу: г. Томск, п. Светлый, 25
всего
37 311,7
-
37 311,7
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
1 714,5
-
1 714,5
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
35 597,2
-
35 597,2
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ МИБС МБ «Сибирская»
всего
376,7
-
376,7
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
376,7
-
376,7
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Здание, расположенное по адресу: г. Томск, ул. Гагарина, 38
всего
8 972,4
412,4
8 972,4
412,4
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340120320, КВР 243
2016 год
412,4
412,4
412,4
412,4
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
8 560,0
-
8 560,0
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.2. Выполнение предписаний органов Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Ростехнадзора, Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области
всего
4 000,0
-
4 000,0
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
УК
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
4 000,0
-
4 000,0
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.3. Обмерно-обследовательские работы по объекту: МАУ ДК "Томский перекресток" по адресу: г. Томск, ул. Баумана,20
КЦСР 03 4 01 99990
КВР 244
всего
551,0
551,0
551,0
551,0
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
УК
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
551,0
551,0
551,0
551,0
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.4.Реконструкция объектов учреждений культуры:
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
УК
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Реконструкция здания МАУ ДК "Томский перекресток" по адресу: г. Томск, ул. Баумана,20 (ПИР)
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.5. Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), в том числе:
всего
31 696,8
-
31 696,8
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
15 430,2
-
15 430,2
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
12 303,9
-
12 303,9
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
3 962,7
-
3 962,7
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАОУДО "Детская школа искусств № 3" по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 194/1
всего
3 439,6
-
3 439,6
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
3 439,6
-
3 439,6
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАОУДО "Детская школа искусств № 3" по адресу: г. Томск, ул. Лазарева, 36
всего
174,9
-
174,9
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
174,9
-
174,9
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУДО "Детская школа искусств № 3" по адресу: г. Томск, ул. Грузинскуая, 19
всего
119,2
-
119,2
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
119,2
-
119,2
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МБОУДО "Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна" по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 76
всего
1 256,9
-
1 256,9
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
1 256,9
-
1 256,9
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МБОУДО "Детская музыкальная школа № 2" по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 42
всего
2 210,6
-
2 210,6
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
2 210,6
-
2 210,6
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МБОУДО "Детская музыкальная школа № 4" по адресу: г. Томск, ул. Интернационалистов, 11
всего
854,1
-
854,1
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
854,1
-
854,1
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МБОУДО "Детская школа искусств № 5" по адресу: г. Томск, ул. Котовского, 4
всего
577,3
-
577,3
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
577,3
-
577,3
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МБОУДО "Детская школа искусств № 5" по адресу: г. Томск, с. Тимирярзевское, ул. Школьная, 38
всего
191,6
-
191,6
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
191,6
-
191,6
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МБОУДО "Детская школа искусств № 5" по адресу: г. Томск, с. Тимирярзевское, ул. Школьная, 13
всего
417,2
-
417,2
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
417,2
-
417,2
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МБОУДО "Детская школа искусств № 8" по адресу: г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, 27
всего
623,1
-
623,1
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
623,1
-
623,1
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАОУДО "Детская художественная школа № 2" по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 119
всего
1 485,4
-
1 485,4
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
1 485,4
-
1 485,4
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ "Дом культуры "Светлый" по адресу: г. Томск, пос. Светлый, 25
всего
10 436,3
-
10 436,3
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
10 436,3
-
10 436,3
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ "Дворец культуры "Концертно-театральное объединение" по адресу: г. Томск, ул. Гагарина, 38
всего
500,8
-
500,8
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
500,8
-
500,8
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ "Дом культуры "Маяк" по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 86/1
всего
1 053,5
-
1 053,5
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
1 053,5
-
1 053,5
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ "Зрелищный центр "Аэлита" (Дом культуры "Тимирязевский") по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Путевая, 1
всего
570,2
-
570,2
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
570,2
-
570,2
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ «Дом культуры "Маяк" по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 80/1
всего
167,6
-
167,6
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
167,6
-
167,6
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ "Дворец культуры "Концертно-театральное объединение" (Дом культуры "Настроение") по адресу: г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, 29
всего
532,7
-
532,7
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
532,7
-
532,7
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ "Дворец культуры "Концертно-театральное объединение" по адресу: г. Томск, ул. Московский тракт, 19/1
всего
579,7
-
579,7
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
579,7
-
579,7
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ "Дворец культуры "Концертно-театральное объединение" по адресу: г. Томск, пр. Комсомольский, 66
всего
1 074,2
-
1 074,2
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
1 074,2
-
1 074,2
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ "Музей истории Томска" по адресу: г. Томк, ул. Бакунина, 3
всего
589,6
-
589,6
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
589,6
-
589,6
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МБ "Кольцевая" по адресу: г. Томск. ул. Кольцевой проезд, 12а
всего
498,9
-
498,9
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
498,9
-
498,9
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МБ "Русь" по адресу: г. Томск, ул. Баумана, 20
всего
160,7
-
160,7
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
160,7
-
160,7
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МБ "Сибирская" по адресу: г. Томск, ул. Колхозная, 9/1
всего
635,3
-
635,3
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
635,3
-
635,3
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МБ "Центральная" по адресу: г. Томск. ул. Красноармейская, 119
всего
682,3
-
682,3
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
682,3
-
682,3
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МБУ "Централизованная бухгалтерия управления культуры администрации Города Томска" по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 61
всего
879,6
-
879,6
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
879,6
-
879,6
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ "Музей истории Томска" по адресу: г. Томск, ул. Р. Люксембург, 8
всего
1 985,5
-
1 985,5
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
1 985,5
-
1 985,5
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1.2.
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры.
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
С 01.01.2018 года мероприятие не реализуется
1.2.1.Строительство объектов культуры:
Строительство МКОЦ «Степановский»
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
С 01.01.2018 года мероприятие не реализуется
Строительство МКОЦ «Зелёные горки»
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
С 01.01.2018 года мероприятие не реализуется
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
Строительство городского Дома культуры
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
С 01.01.2018 года мероприятие не реализуется
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по Подпрограмме 4
всего
403 589,4
20 125,4
403 589,4
20 125,4
-
-
-
-
-
-
2015 год
339,3
339,3
339,3
339,3
-
-
-
-
-
-
2016 год
1 325,8
1 325,8
1 325,8
1 325,8
-
-
-
-
-
-
2017 год
5 941,5
5 941,5
5 941,5
5 941,5
-
-
-
-
-
-
2018 год
9 705,7
9 705,7
9 705,7
9 705,7
-
-
-
-
-
-
2019 год
1 149,9
1 149,9
1 149,9
1 149,9
-
-
-
-
-
-
2020 год
1 663,2
1 663,2
1 663,2
1 663,2
-
-
-
-
-
-
2021 год
151 030,5
-
151 030,5
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
90 838,8
-
90 838,8
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
122 614,7
-
122 614,7
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
18 980,0
-
18 980,0
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Приложение 14 к постановлению
администрации Города Томска
от 03.11.2020 № 961
Приложение 1 к муниципальной программе
«Развитие культуры и туризма» муниципального образования
«Город Томск» на 2015-2025 годы»
ПОКАЗАТЕЛИ
ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК" НА 2015 - 2025 ГОДЫ
№
Цель, задачи и мероприятия муниципальной программы
Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения)
Метод сбора информации о достижении показателя
Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя
Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы
Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
Цель: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска
1. Увеличение потребителей услуг в области культуры и туризма, % к уровню предыдущего года.
Ведомственная статистика
Управление культуры (УК)
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
показатель не используется с 01.01.2020 года
Сохранение положительной динамики потребителей услуг в области культуры и туризма, % к уровню 2015 года
показатель введен с 01.01.2020 года
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), % от числа опрошенных
Ведомственная статистика
УК
58
60
58
68
58
78
58
90
58
90
87
показатель не используется с 01.01.2020 года
доля населения, положительно оценивающего качество услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных
показатель введён 01.01. 2020 года
не ниже 75
75
не ниже 75
75
не ниже 75
75
не ниже 75
75
не ниже 75
75
не ниже 75
75
Подпрограмма 1 «Развитие культуры»
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма
Рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, % к предыдущему году
Данные статистики (Томскстат)
УК
100
100,2
100,2
100,3
100,3
100,2
100,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,2
65,8
100,2
100
100,2
100
100,2
0
100,2
0
100,2
0
Подпрограмма 2 «Развитие туризма»
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры
увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя, %
Ведомственная статистика
УК
8
15
15
20
20
20
20
30
30
46
46
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
80
80
Доля реализованных мероприятий муниципальной программы к общему числу запланированных мероприятий муниципальной программы, %
УК
100
100
100
100
100
100
показатель не используется с 01.01.2018
Подпрограмма 3 «Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений»
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры
доля населения, положительно оценивающего степень развитости культурно-досуговых услуг, % от числа опрошенных
Ведомственная статистика
управление культуры, департамент капитального строительства
40
60
50
60
45
60
60
60
60
68
60
показатель не используется с 01.01. 2020 года
количество построенных ( отремонтированных, приведённых в нормативное состояние объектов культуры), ед
показатель введён с 01.01.2020 года
0
0
6
0
19
0
10
0
2
0
0
0
Подпрограмма 4 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.11.2020 № 961
О внесении изменений в постановление администрации
Города Томска от 26.09.2014 № 968 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»
муниципального образования «Город Томск»
на 2015-2025 годы»
В целях приведения муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск» на 2015-2025 годы» в соответствие с решением Думы Города Томска от 07.07.2020 № 1380 «О внесении изменения в решение Думы города Томска от 27.06.2006 № 224 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года», а так же в соответствии с пунктом 6.12 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденного постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 № 677, руководствуясь Уставом Города Томска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 26.09.2014 № 968 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск» на 2015-2025 годы» следующие изменения:
1) в приложении к постановлению (далее – Программа):
а) раздел I «Общий паспорт муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
б) раздел II «Общая характеристика муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
в) в подразделе IV.I «Подпрограмма «Развитие культуры» раздела IV «ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» (далее – Подпрограмма 1):
- раздел I «Паспорт подпрограммы » изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
- раздел II «Анализ текущей ситуации» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
- раздел III «Цель и задачи, показатели Подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
- таблицу «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» раздела IV «Перечень мероприятий Подпрограммы и экономическое обоснование» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
- приложение 1 к Подпрограмме 1 Программы изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
- приложение 2 к Подпрограмме 1 Программы изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
г) в подразделе IV.II «Подпрограмма «Развитие туризма» раздела IV «ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:
- абзац первый раздела II «Анализ текущей ситуации» изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма соответствует стратегическому направлению развития Города Томска «Широкие возможности для самореализации горожан», обозначенному в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года, утвержденной решением Думы Города Томска от 27.06.2006 № 224, и направлена на реализацию стратегической задачи по содействию культурному и духовному развитию («Рост благосостояния населения на основе инновационного развития экономики»).
Реализация мероприятий Подпрограммы обеспечивает достижение целевого показателя «Рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, в процентах к предыдущему году», обозначенного в качестве целевого показателя Подпрограммы № 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области», а также
целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.05.2018 № 872-р. В рамках Подпрограммы не планируется отслеживание показателя «Общий объем туристского потока, тыс. человек» в связи с отсутствием статистических данных по данному показателю в разрезе муниципального образования «Город Томск» в статистических бюллетенях Росстата, экспертный путь расчета показателя не будет отражать действительную картину происходящего и не будет являться показателем развития отрасли туризма в муниципальном образовании «Город Томск».;
- раздел III «Цель и задачи, показатели Подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
д) таблицу «Цель, задачи, показатели и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей Подпрограммы» подраздела IV.III «Подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений» раздела IV «ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
е) в подразделе IV.IV «Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры» раздела IV «ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» (далее – Подпрограмма 4):
- раздел I «Паспорт Подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
- абзац первый раздела II «Анализ текущей ситуации» изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма соответствует стратегическому направлению развития Города Томска «Широкие возможности для самореализации горожан», обозначенному в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года, утвержденной решением Думы Города Томска от 27.06.2006 № 224, и направлена на реализацию стратегической задачи по содействию культурному и духовному развитию («Гармоничное развитие личности»).»;
- приложение 1 к Подпрограмме 4 Программы изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
- приложение 2 к Подпрограмме 4 Программы изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
ж) приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, определённое Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Мэр Города Томска И.Г. Кляйн
Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска
от 03.11.2020 № 961
I. ОБЩИЙ ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы
Распоряжение администрации Города Томска от 23.05.2014 № р460 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск»
Куратор муниципальной программы
Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление культуры администрации Города Томска
Соисполнители
Департамент капитального строительства администрации Города Томска
Администрация Кировского района Города Томска
Администрация Ленинского района Города Томска
Администрация Октябрьского района Города Томска
Администрация Советского района Города Томска
Участники
Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска
Гармоничное развитие личности
Наименование стратегической задачи развития Города Томска
Содействие культурному и духовному развитию
Цель и задачи муниципальной программы
Цель - реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска.
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма.
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры.
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры.
Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
Цель - реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска.
Показатель цели - увеличение потребителей услуг в области культуры и туризма, % к уровню предыдущего года
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
показатель не используется с 01.01.2020 года
сохранение положительной динамики потребителей услуг в области культуры и туризма, % к уровню 2015 года
показатель введён с 01.01.2020 года
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
Показатель задачи 1 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), % от числа опрошенных
58
60
58
68
58
78
58
90
58
90
87
показатель не используется с 01.01.2020 года
доля населения, положительно оценивающего качество услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных
показатель введён с 01.01.2020 года
не ниже 75
75
не ниже 75
75
не ниже 75
75
не ниже 75
75
не ниже 75
75
не ниже 75
75
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма
Показатель задачи 2 - рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, % к предыдущему году
100
100,2
100,2
100,3
100,3
100,2
100,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,2
65,8
100,2
100
100,2
100
100,2
0
100,2
0
100,2
0
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры
Показатель задачи 3 - увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя, %
8
15
15
20
20
20
20
30
30
46
46
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
80
80
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры
Показатель задачи 4 - доля населения, положительно оценивающего степень развитости культурно-досуговых услуг, % от числа опрошенных
40
60
50
60
45
60
60
60
60
68
60
показатель не используется с 01.01.2020 года
количество построенных ( отремонтированных, приведённых в нормативное состояние объектов культуры), ед
показатель введён с 01.01.2020 года
0
0
6
0
19
0
10
0
2
0
0
0
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)
Годы:
Всего по источникам
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
план
2015
460 935,8
398 839,2
323 011,7
272 334,1
3 225,0
-
71 336,9
63 142,9
63 362,2
63 362,2
2016
453 988,9
424 941,9
305 225,0
287 699,0
3 297,5
-
70 449,3
62 225,8
75 017,1
75 017,1
2017
512 995,6
495 061,8
314 780,6
304 006,5
3 135,3
-
112 958,1
108 933,7
82 121,6
82 121,6
2018
576 137,7
557 220,9
344 500,9
325 584,1
645,6
645,6
145 737,9
145 737,9
85 253,3
85 253,3
2019
583 396,5
569 589,4
343 129,0
334 029,8
5 000,0
5 000,0
147 346,5
142 638,6
87 921,0
87 921,0
2020
676 821,7
571 478,3
418 258,6
390 834,8
20 000,0
-
157 092,5
99 172,9
81 470,6
81 470,6
2021
865 522,9
408 320,0
605 851,7
327 457,0
40 000,0
-
146 592,5
7 784,3
73 078,7
73 078,7
2022
754 831,2
408 320,0
530 160,0
327 457,0
5 000,0
-
146 592,5
7 784,3
73 078,7
73 078,7
2023
786 607,1
314 200,0
561 935,9
314 200,0
5 000,0
-
146 592,5
-
73 078,7
-
2024
682 972,4
330 400,0
458 301,2
330 400,0
5 000,0
-
146 592,5
-
73 078,7
-
2025
663 992,4
347 600,0
439 321,2
347 600,0
5 000,0
-
146 592,5
-
73 078,7
-
Итого
7 018 202,2
4 825 971,6
4 644 475,8
3 561 602,4
95 303,4
5 645,6
1 437 883,7
637 420,4
840 539,3
621 303,2
Сроки реализации муниципальной программы
2015 - 2025 гг.
Перечень подпрограмм
1) подпрограмма "Развитие культуры";
2) подпрограмма "Развитие туризма";
3) подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений";
4) подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"
Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией:
- управление муниципальной программой осуществляет
Управление культуры администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют
Управление культуры администрации Города Томска (далее - УК).
Департамент капитального строительства администрации Города Томска (далее - ДКС)
Администрация Кировского района Города Томска (далее - АКР)
Администрация Ленинского района Города Томска (далее - АЛР)
Администрация Октябрьского района Города Томска (далее - АОР)
Администрация Советского района Города Томска (далее - АСР)
Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска
от 03.11.2020 № 961
II « ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»
Томск принадлежит к числу городов, обладающих значительным историко-культурным и туристским потенциалом с развитой сетью государственных и муниципальных учреждений, оказывающих услуги населению, обеспечивающих доступ населения к культурным ценностям, информации и знаниям о них. Приоритеты муниципальной политики развития культуры и туризма установлены стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской области, города Томска, одним из механизмов достижения целей и задач которых призвана стать муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск» на 2015 - 2025 годы». Настоящая Программа разработана для определения путей и способов обеспечения устойчивого и динамичного развития отраслей культуры и туризма муниципального образования «Город Томск» (далее - Город Томск) и призвана обеспечить выравнивание возможностей участия населения в культурной жизни и приобщения граждан к культурному наследию Города Томска независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания.
Программа соответствует стратегическому направлению развития Города Томска «Широкие возможности для самореализации горожан», обозначенного в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года, утвержденной решением Думы Города Томска от 27.06.2006 № 224, и направлена на реализацию стратегической задачи по содействию культурному и духовному развитию («Гармоничное развитие личности»).
Достижение стратегических показателей развития Города Томска до 2030 года:
- доля населения, положительно оценивающего качество услуг в сфере культуры от числа опрошенных в 2020 - 2025 годах – не ниже 75 ;
- увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя, в 2025 году - 80%;
- количество участников конкурсов и проектов в сфере культуры, проводимых на школьном, городском, региональном, общероссийском и/или международном уровнях, чел. (в 2019 году - не менее 5000 человек, в 2025 году - не менее 7000 человек), обеспечивается выполнением целей и задач Программы.
Нижеперечисленные показатели Стратегии не включены в настоящую Программу :
- охват населения услугами театрально-зрелищных учреждений Города Томска на 1000 человек, - в связи с отсутствием театрально-зрелищных учреждений в перечне учреждений, в отношении которых управление культуры администрации Города Томска выполняет функции учредителя и распорядителя финансовых средств;
- среднее число выставок в расчёте на 10000 человек, - в связи с отсутствием выставочных залов в перечне учреждений, в отношении которых УК выполняет функции учредителя и распорядителя финансовых средств;
- число концертных мероприятий, проведённых в рамках гастролей российских и зарубежных артистов и коллективов, ед. в год,- в связи с отсутствием концертных залов в перечне учреждений, в отношении которых УК выполняет функции учредителя и распорядителя финансовых средств.
- индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры по вышеназванной причине отражает только статистику муниципальных учреждений отрасли культуры Города Томска.
Показатели «обеспеченность населения общедоступными библиотеками, ед.» , и «обеспеченность населения клубами и учреждениями клубного типа, ед.» отражают статистику только муниципальных учреждений отрасли культуры Города Томска, финансирование которых обеспечивается в рамках реализации данной Программы.
Сравнительный анализ показателей сферы культуры и туризма Города Томска и Томской области, Сибирского федерального округа (далее - СФО) по итогам 2017 года выглядит следующим образом:
- пополнение библиотечного фонда на 1000 человек населения (на конец года; экземпляров):
по СФО - 153 экземпляра, по Томской области - 88 экземпляров, по муниципальной информационной библиотечной системе Города Томска - 35 экземпляров;
- число посещений музеев на 1000 человек населения:
по СФО 387 (2016 год - 391) посещений, по Томской области - 391 (2016 год - 425) посещений, по музею истории Томска - 230 (2016 год - 189) посещений.
По данным Департамента по культуре Томской области по итогам 2017 года учреждения культуры Города Томска занимают следующие позиции по Томской области:
- 3 место по среднему числу участников в 1 культурно-досуговом формировании;
- 2 место по среднему числу посетителей на одном платном мероприятии;
- 13 место по количеству финансовых средств на 1 читателя;
- 3 место по % работников библиотек основного персонала с высшим и средним профессиональным образованием;
- 2 место среди музеев по % работников основного персонала с высшим и средним профессиональным образованием;
- 1 место среди детских музыкальных, художественных школ и школ искусств по % работников основного персонала с высшим и средним профессиональным образованием.
Для улучшения культурного обслуживания населения Города Томска, повышения творческого потенциала населения необходимо проведение капитального ремонта и реконструкции учреждений культуры, а также строительство новых современных зданий, позволяющих организовать деятельность учреждений культуры в соответствии с потребностями населения. Учреждения культуры должны сочетать досуговые и образовательные технологии, сохранение традиций народной культуры, создавать зоны для свободного общения и в целом играть роль центра культурной и общественной жизни Города Томска.
Наиболее острыми проблемами сферы культуры и туризма Города Томска являются:
- высокая степень старения зданий учреждений культуры;
- неудовлетворительное состояние материально-технической оснащенности большинства учреждений культуры, недостаточный уровень внедрения информационно-коммуникационных технологий;
- недостаток средств на повышение квалификации кадров сферы культуры и туризма;
- недостаток средств на участие лучших представителей культуры и туризма во всероссийских и международных событиях (форумах, конкурсах, фестивалях и др.), организация гастрольной и выставочной деятельности;
- недостаточный уровень продвижения культурного и туристского потенциала Города Томска.
В целях решения выше обозначенных проблем сферы культуры и туризма требуется:
- повышение эффективности управления отраслями, построение результативной системы планирования, механизма координации действий в сфере культуры и туризма;
- качественное изменение подходов к развитию инфраструктуры и материально-технической базы этих отраслей, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала и, соответственно, оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры и туризма;
- активное внедрение современных информационных технологий, развитие отраслевой информационной инфраструктуры, в первую очередь обеспечивающей новые возможности использования фондов музея и библиотек;
- реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, повышению конкурентоспособности отраслей культуры и туризма, увеличению объема платных услуг, а также приоритетных проектов регионального и всероссийского значения;
- активное использование механизма государственно-частного партнерства для привлечения частных инвестиций;
- развитие системы муниципального регулирования и поддержки туристской деятельности.
Необходимость разработки и реализации муниципальной программы обусловлена следующими причинами:
- социально-экономическая острота имеющихся проблем в сфере культуры и туризма;
- недостаточная эффективность проводимых мероприятий в сфере культуры и туризма;
- необходимость комплексного подхода к развитию культуры и туризма и эффективного механизма координации деятельности всех субъектов, участвующих в развитии культуры и туризма.
Характер проблем требует наличия долговременной стратегии и применения программно-целевого подхода для обеспечения взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики и институтов общества, прямо или косвенно задействованных в развитии сфер культуры и туризма.
Таким образом, Программа направлена на устранение узковедомственного подхода, дублирования, нерационального использования ресурсов и консолидацию сил и средств для реализации мероприятий по повышению доступности и эффективности услуг сферы культуры и туризма.
Реализация мероприятий Программы при достаточном финансировании позволит обеспечить достижение стратегических показателей развития города Томска, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" до 2030 года.
Содействие развитию культурно-познавательного туризма входит в число приоритетных направлений государственной политики в сфере культуры; стимулирование интереса молодежи к историческому и культурному наследию России путем развития системы внутреннего туризма является одной из задач государственной молодежной политики; развитие экологического туризма является актуальной задачей по капитализации экологических преимуществ России; создание условий для развития туризма рассматривается как один из факторов формирования здорового образа жизни населения. Город Томск включен в перечень исторических поселений России, утвержденный Приказом Минкультуры России и Минрегиона России от 29.07.2010 N 418/339 "Об утверждении перечня исторических поселений".
Реализация Программы в целом позволит обеспечить более высокий уровень культурной жизни населения Города Томска, углубить контакты различных социально-демографических групп населения с ценностями культуры, лучше организовать полноценный, разнообразный и содержательный досуг. Значительно расширится разнообразие форм культурной деятельности населения, усилится ориентация на активный индивидуальный групповой и семейный отдых, на неформальное общение на основе совместных культурно-досуговых интересов. Совершенствование сфер культуры и туризма требует перестройки форм и методов работы всех ее звеньев на основе точного определения их роли и места в процессах культурного воспроизводства. Решение этой задачи возможно лишь при активном участии творческих союзов и различных общественных организаций. Настоящая Программа создаст материальные и организационные предпосылки для широкого развертывания такой работы в Городе Томске.
Показатели цели, задач, мероприятий Программы приведены в приложении 1 к Программе. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы приведены в приложении 2 к Программе.
Приложение 3 к постановлению
администрации Города Томска
от 03.11.2020 № 961
I. Паспорт подпрограммы 1 «Развитие культуры»
Куратор Подпрограммы
Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Управление культуры администрации Города Томска
Соисполнители
Администрация Кировского района Города Томска
Администрация Ленинского района Города Томска
Администрация Октябрьского района Города Томска
Администрация Советского района Города Томска
Участники
Цель Подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы).
Задачи Подпрограммы
Цель - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения.
Задача 2. Организация музейного обслуживания населения.
Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности.
Задача 4. Организация предоставления культурно-досуговых услуг.
Задача 5. Реализация регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»
Показатели цели Подпрограммы, единицы измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
Цель - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), % от числа опрошенных
58
60
58
68
58
78
58
90
58
90
87
показатель не используется с 01.01. 2020 года
доля населения, положительно оценивающего качество услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных
показатель введён с 01.01.2020 года
не ниже 75
75
не ниже 75
75
не ниже 75
75
не ниже 75
75
не ниже 75
75
не ниже 75
75
Показатели задач Подпрограммы, единицы измерения
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения.
Показатель задачи 1 - повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
с 01.01.2017 показатель не используется
Показатель задачи 1 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных
показатель вводится с 01.01.2017
78
78
90
78
90
85
90
85
90
47
90
47
90
46
90
46
90
50
Задача 2. Организация музейного обслуживания населения.
Показатель задачи 2 - повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
с 01.01.2017 показатель не используется
Показатель задачи 2 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных
показатель вводится с 01.01.2017
78
78
90
78
90
79
90
81
90
63
90
63
90
38
90
38
90
41
Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности.
Показатель задачи 3 - повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
с 01.01.2017 показатель не используется
Показатель задачи 3 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных
показатель вводится с 01.01.2017
78
78
90
78
90
88
90
90
90
71
90
71
90
52
90
56
90
58
Задача 4. Организация предоставления культурно-досуговых услуг.
Показатель задачи 4 - повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
с 01.01.2017 показатель не используется
Показатель задачи 4 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных
показатель вводится с 01.01.2017
78
58
90
58
90
89
90
90
90
65
90
65
90
45
90
47
90
50
Задача 5. Реализация регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»
Показатель задачи 5.
Количество реализованных проектов МО "Город Томск", ед.
показатель вводится с 01.01.2019
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
Объемы и источники финансирования Подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)
Годы:
Всего по источникам
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
план
2015
423 497,1
369 330,5
287 073,0
242 825,4
3 225,0
0,0
69 836,9
63 142,9
63 362,2
63 362,2
2016
415 534,9
393 154,0
268 271,0
255 911,1
3 297,5
0,0
68 949,3
62 225,8
75 017,1
75 017,1
2017
476 059,1
458 652,7
277 844,1
267 597,4
3 135,3
0,0
112 958,1
108 933,7
82 121,6
82 121,6
2018
533 092,2
515 691,7
301 455,4
284 054,9
645,6
645,6
145 737,9
145 737,9
85 253,3
85 253,3
2019
548 956,0
535 926,4
308 889,3
300 567,6
5 000,0
5 000,0
147 145,7
142 437,8
87 921,0
87 921,0
2020
606 117,0
533 696,9
373 053,9
353 053,4
5 000,0
0,0
146 592,5
99 172,9
81 470,6
81 470,6
2021
624 750,9
374 826,2
400 079,7
293 963,2
5 000,0
0,0
146 592,5
7 784,3
73 078,7
73 078,7
2022
624 750,9
374 826,2
400 079,7
293 963,2
5 000,0
0,0
146 592,5
7 784,3
73 078,7
73 078,7
2023
624 750,9
281 835,6
400 079,7
281 835,6
5 000,0
0,0
146 592,5
0,0
73 078,7
0,0
2024
624 750,9
296 031,8
400 079,7
296 031,8
5 000,0
0,0
146 592,5
0,0
73 078,7
0,0
2025
624 750,9
313 231,8
400 079,7
313 231,8
5 000,0
0,0
146 592,5
0,0
73 078,7
0,0
Итого
6 127 010,8
4 447 203,9
3 816 985,2
3 183 035,5
45 303,4
5 645,6
1 424 182,9
637 219,6
840 539,3
621 303,2
Сроки реализации Подпрограммы
2015 - 2025 гг.
Укрупненный перечень мероприятий ("основные мероприятия") и ведомственных целевых программ (при наличии)
1) организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям;
2) организация предоставления услуг в области культуры;
3) реализация регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»
Организация управления Подпрограммой и контроль за ее реализацией:
- управление Подпрограммой осуществляет
Управление культуры администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации Подпрограммы осуществляют
Управление культуры администрации Города Томска (далее - УК)
Администрация Кировского района Города Томска (далее - АКР)
Администрация Ленинского района Города Томска (далее - АЛР)
Администрация Октябрьского района Города Томска (далее - АОР)
Администрация Советского района Города Томска (далее - АСР)
Приложение 4 к постановлению
администрации Города Томска
от 03.11.2020 № 961
II. Анализ текущей ситуации
Подпрограмма соответствует стратегическому направлению развития Города Томска: «Широкие возможности для самореализации горожан», обозначенному в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года, и направлена на реализацию стратегической задачи по содействию культурному и духовному развитию («Гармоничное развитие личности»).
Достижение стратегических показателей развития Города Томска до 2030 года:
- доля населения, положительно оценивающего качество услуг в сфере культуры от числа опрошенных в 2020 - 2025 годах – не ниже 75 % обеспечивается выполнением цели и задач Подпрограммы.
Характеристика показателей сферы культуры Города Томска в сравнении с имеющимися показателями Сибирского федерального округа - в общей характеристике муниципальной программы.
Подпрограмма направлена на обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для жителей и гостей Города Томска, повышение качества и разнообразия культурных услуг, реализацию творческого потенциала населения, развитие кадрового потенциала и создание благоприятных условий для реализации профессиональных возможностей. Важными направлениями реализации Подпрограммы являются повышение качества, разнообразия и эффективности услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры, расширение условий для улучшения обслуживания населения посредством новых форм работы с использованием информационно-коммуникационных технологий, стимулирования потребления населением культурных благ.
За последние годы удалось добиться определенных результатов и создать условия по оказанию населению культурных услуг: улучшилось состояние системы библиотечного и музейного, культурно-досугового обслуживания, в деятельность учреждений культуры активно внедряются информационно-коммуникационные технологии, расширились формы и методы работы с аудиторией.
Текущее состояние отрасли культуры Города Томска имеет следующие проблемы:
1) ухудшение состояния материально-технической базы учреждений культуры, нехватка квалифицированных кадров, низкий уровень доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
2) недостаточное осуществление гастрольной деятельности народных и профессиональных коллективов из-за финансового дефицита.
В 2018 году на территории муниципального образования «Город Томск» функционирует 1 муниципальный музей. Количество посетителей музея в 2017 году увеличилось на 22,7% и составило 137282 человека (112045 - в 2016 году). Музей располагает 6477 единицами хранения музейного фонда, прирост которого составил 1324 единицы хранения в 2017 году.
Основные проблемы, препятствующие повышению качества предоставления населению Томска музейных услуг:
не соответствующая современным требованиям к хранению, изучению и публичному представлению музейных предметов;
ресурсная база - нетиповые музейные помещения, недостаток фондовых и экспозиционных площадей, низкий уровень доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
устаревший парк компьютерного и телекоммуникационного оборудования, отсутствие в музее сложного современного мультимедийного оборудования;
низкая обеспеченность музея специализированным фондовым оборудованием, отвечающим актуальным стандартам музейной работы;
устаревшая охранно-пожарная сигнализация, отсутствие системы контроля доступа, системы автоматического поддержания температурного и влажностного режимов.
Сеть муниципальных библиотек Города Томска обеспечивается работой 26 библиотек муниципальной информационной библиотечной системы (МАУ МИБС), библиотечный фонд которых составляет свыше 400 тысяч экземпляров. Увеличение количества посещений муниципальных библиотек на 20% по сравнению с предыдущим годом в 2017 г. - 738890 (614299 в 2016 г.) произошло в связи с наметившейся тенденцией улучшения бюджетного финансирования комплектования книжного фонда, развитием библиотечных услуг. Развивается современная система библиотечного информационного обслуживания, сочетающая организацию доступа пользователей к печатным и электронным источникам информации, формируется фонд библиотек электронными документами, организован удаленный доступ к электронным полнотекстовым библиотечным системам. Библиотеки нуждаются в обновлении зданий (помещений) и внутренних интерьеров (приобретение новой мебели и библиотечного оборудования).
Деятельность организаций дополнительного образования детей сферы культуры Томска за последний период свидетельствует о ряде положительных тенденций в сфере художественного образования, связанных с разработкой программ развития детских школ искусств (ДШИ), обновлением содержания образовательных программ, сохранением и развитием учебных творческих коллективов, формированием механизма поддержки одаренных детей. В Томске функционирует 8 школ художественно-эстетической направленности с общим контингентом более 6 тысяч обучающихся. Все школы осуществляют образовательную деятельность на основе лицензий и свидетельств о государственной аккредитации. Степень востребованности предлагаемых школами услуг демонстрирует ежегодный конкурс: 5 - 7 человек на 1 бюджетное место. Контингент учащихся неуклонно растет - общее количество обучающихся в 2017 году на 4% больше, чем в аналогичном периоде 2015 года, на 10,7% больше, чем в 2012 году. Детские школы искусств Города Томска заняли лидирующие позиции в рейтинге учреждений дополнительного образования (ДШИ, ДМШ, ДХШ) Томской области в сфере культуры: Детские школы искусств Города Томска заняли лидирующие позиции в региональном рейтинге учреждений дополнительного образования (ДШИ, ДМШ, ДХШ) Томской области в сфере культуры 2017 года: 1 место - МБОУДО «Детская школа искусств N 1 имени А.Г.Рубинштейна», 3 место - МАОУДО «Детская школа искусств N 3», МБОУДО«Детская художественная школа N 2».
Ежегодно более 30% от общей численности обучающихся на бюджетных местах становятся обладателями призовых мест конкурсов высокого уровня. В 2017 году количество участников конкурсов всех уровней увеличилось на 69%, 10298 (в 2016 году - 6908) детей, из них 875 обучающихся стали призерами.
Продолжается работа по выявлению и материальной поддержке одаренных детей и активных сотрудников - премию выдающимся деятелям культуры и искусства Города Томска и одаренным детям в 2017 году получили 18 человек (2016 год - 14, 2015 год - 10).
Потребность городского населения в культурно-досуговых услугах удовлетворяется за счет муниципальных учреждений и учреждений иных форм собственности. Муниципальная инфраструктура культурно-досуговой сферы включает 5 клубных учреждений. Отсутствует городской дом культуры. Основные показатели системы развития культурно-досуговой деятельности Томска выглядят следующим образом:
N
пп
Наименование показателя
Количественное значение показателя
2015 год
2016 год
2017 год
1
Число культурно-досуговых мероприятий (ед.)
1353
1222
1184
2
Число посещений культурно-досуговых мероприятий (чел.)
425076
463536
407359
Неустойчивая динамика показателей мероприятий связана с острой нехваткой площадей для осуществления культурно-досуговой деятельности и проведением большого количества мероприятий на открытых площадках, что ставит достижение показателей культурно-досуговой деятельности в зависимость от погодных условий.
Еще одной проблемой, напрямую влияющей на базовые показатели эффективности работы и требующей неотложного решения, является ухудшение материально-технической базы и острая необходимость модернизации ресурсного оснащения культурно-досуговых учреждений.
Муниципальные учреждения культуры на сегодняшний день неконкурентоспособны и не отвечают уровню запросов населения. Приобретение нового специализированного оборудования будет способствовать значительному повышению качественного уровня проводимых мероприятий, позволит увеличить общий количественный показатель человеко-посещений, будет реализована возможность гастрольных поездок творческих коллективов, созданы современные условия для предоставления дополнительного художественного образования детям.
Текущее состояние отрасли культуры Города Томска имеет следующие проблемы:
1) ухудшение состояния материально-технической базы учреждений культуры, нехватка квалифицированных кадров, отсутствие учреждений культуры в новых микрорайонах, что затрудняет доступ граждан на получение услуг в сфере культуры;
2) недостаточное осуществление гастрольной деятельности народных и профессиональных коллективов из-за финансового дефицита;
3) недостаточное включение темы культуры в процессы формирования конкурентных преимуществ и инвестиционной привлекательности Города Томска, а также создания культурных брендов;
4) снижение конкурентоспособности услуг в сфере культуры, оказываемых муниципальными учреждениями, по сравнению с развлекательными услугами, оказываемыми коммерческими организациями и в условиях культурной активности томских вузов, что оказывает влияние на посещаемость и внебюджетные доходы учреждений культуры;
5) кризис культурного «продукта». Ориентация развития города на инновационную экономику предполагает, что культурная жизнь также внесет свой вклад в создание комфортной среды для деятельности инновационных компаний (работа над качественной современной культурной продукцией - фестивали, экспозиции, издания, коллективы и т.д.).
Работать в этом направлении необходимо комплексно с созданием и развитием современных правовых, организационных, научных и методических основ с привлечением интеллектуальных и материальных ресурсов муниципального образования. Поэтому укрепление материально-технической базы и создание оптимальных условий для удовлетворения потребностей населения в сфере культуры - одно из важных направлений в деятельности управления культуры администрации Города Томска. Переоснащение имеющейся материально-технической базы должно сопровождаться внедрением современных технологий, работой по повышению квалификации персонала для обновления теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач. В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, широкое внедрение инноваций, новых технологических решений позволяет повысить степень доступности культурных благ, сделать культурную среду более насыщенной, отвечающей растущим потребностям личности и общества (глава 5 «Развитие культуры и средств массовой информации" раздела III «Развитие человеческого потенциала»). Технологии развития творческого потенциала населения предусматривают систему поддержки (поощрения) творческих достижений в различных формах (гранты, стипендии, премии и т.д.). Для осуществления Программы, направленной на повышение эффективности участия населения в решении вопросов местного значения, формирования благоприятной городской среды обитания с учетом исторических и культурных условий, необходимо тесное взаимодействие с населением, развитие культурных инициатив в Городе Томске, вовлечение населения в процесс формирования культурного пространства города.
Эффективный процесс взаимодействия планируется обеспечить в рамках настоящей Подпрограммы. Целесообразность использования программно-целевого подхода для решения указанных проблем обусловлена следующими факторами:
- масштабом и государственной значимостью проблемы развития сферы культуры;
- необходимостью комплексной увязки и централизованной координации усилий по срокам и ресурсам для обеспечения согласованности решений и исключения дублирования с проводимыми в рамках ведомственной деятельности мероприятиями;
- необходимостью нормативного правового обеспечения планируемых к реализации мероприятий, а также организацией эффективной системы управления, мониторинга и контроля их выполнения.
Реализация Подпрограммы в целом позволит обеспечить более высокий уровень культурной жизни населения Томска, углубить контакты различных социально-демографических групп населения с ценностями культуры, лучше организовать полноценный, разнообразный и содержательный досуг. Значительно расширится разнообразие форм культурной деятельности населения, усилится ориентация на активный индивидуальный групповой и семейный отдых, на неформальное общение на основе совместных культурно-досуговых интересов. Настоящая Подпрограмма создаст материальные и организационные предпосылки для широкого развертывания такой работы в городе Томске.
Под рисками, возникающими в процессе реализации Подпрограммы, понимаются обстоятельства, препятствующие реализации мероприятий Подпрограммы и достижению показателей целей, задач, мероприятий при финансировании Подпрограммы в объеме согласно установленной потребности, не зависящие от воли ответственного исполнителя Подпрограммы, соисполнителя Подпрограммы, участника Подпрограммы.
К рискам реализации Подпрограммы, которыми может управлять ответственный исполнитель Подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:
Риски, связанные со сложными погодными условиями и сезонной заболеваемостью, могут привести к сокращению числа посетителей мероприятий и учреждений культуры. Минимизация данных рисков предусматривается путем корректировки плана проведения мероприятий на основании прогноза Гидрометцентра России и прогноза заболеваемости населения, предоставленного Департаментом здравоохранения Томской области.
Риски, связанные с низкой культурой потребления услуг (угроза низкой посещаемости). Минимизация данных рисков предусматривается путем освещения в средствах массовой информации, широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития сферы культуры, а также публичного освещения хода и результатов реализации Подпрограммы.
Приложение 5 к постановлению
администрации Города Томска
от 03.11.2020 № 961
III. Цель и задачи, показатели Подпрограммы
Цель, задачи, показатели цели, задач, мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 1 к Подпрограмме 1.
Степень достижения целевых показателей Подпрограммы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей Подпрограммы за отчетный период по формуле: СДП = ЗФ / ЗП, где: СДП - степень достижения показателя, ЗФ - фактическое значение показателя, ЗП - плановое значение показателя.
Источником указанных данных является ведомственная статистика учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет управление культуры администрации Города Томска.
Исключение составляют следующие данные:
1) Фактические данные по показателю «доля населения, положительно оценивающего качество услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных», – заполняются на основании данных социологического исследования, полученных от Администрации Томской области через управление экономического развития администрации Города Томска.
2) Фактические данные по следующим показателям заполняются на основании данных, полученных от соответствующих администраций районов Города Томска:
- доля реализованных администрацией Кировского района Города Томска мероприятий к общему числу запланированных администрацией Кировского района Города Томска мероприятий, %;
- доля реализованных администрацией Ленинского района Города Томска мероприятий к общему числу запланированных администрацией Ленинского района Города Томска мероприятий, %;
- доля реализованных администрацией Октябрьского района Города Томска мероприятий к общему числу запланированных администрацией Октябрьского района Города Томска мероприятий, %;
- доля реализованных администрацией Советского района Города Томска мероприятий к общему числу запланированных администрацией Советского района Города Томска мероприятий, %.
Приложение 6
к постановлению администрации
Города Томска от 03.11.2020 № 961
Обоснование потребности в необходимых ресурсах
№ п/п
Наименование мероприятия
Ед. изм.
Срок исполнения
Объем в натуральных показателях
Стоимость единицы натурального показателя, тыс.руб.
Плановая потребность в средствах, тыс.руб.
1.
Мероприятие 1.1
количество пользователей МИБС
всего
67 520
1,40566
94 910,1
Организация библиотечного обслуживания населения
2015 год
67 520
1,40566
94 910,1
Количество посещений МИБС, ед.
всего
7 376 635
0,1593737
1 175 641,5
2016
602 851
0,1421873
85 717,8
2017
626 584
0,1655249
103 715,2
2018
768 400
0,1465177
112 584,2
2019
768 400
0,1467365
112 752,3
2020
768 400
0,1653592
127 062,0
2021
768 400
0,1649688
126 762,0
2022
768 400
0,1649688
126 762,0
2023
768 400
0,1649688
126 762,0
2024
768 400
0,1649688
126 762,0
2025
768 400
0,1649688
126 762,0
2.
Мероприятие 1.2.
количество посетителей музея, чел.
всего
1 434 700
0,20132
288 832,7
Организация музейного обслуживания населения
2015 год
60 200
0,31435
18 924,0
2016 год
111 900
0,17727
19 837,0
2017 год
111 900
0,20469
22 904,7
2018 год
126 600
0,19410
24 572,8
2019 год
146 300
0,15564
22 769,6
2020 год
146 300
0,19979
29 229,1
2021 год
146 300
0,20587
30 119,1
2022 год
146 300
0,20587
30 119,1
2023 год
146 300
0,20587
30 119,1
2024 год
146 300
0,20587
30 119,1
2025 год
146 300
0,20587
30 119,1
3.
Мероприятие 1.3.
количество обучающихся, чел.
всего
61 560
40,68905
2 504 817,6
Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности
2015 год
9 000
20,03796
180 341,6
2016 год
6 150
29,48370
181 324,7
2017 год
6 630
29,82210
197 720,5
2018 год
6 630
33,34655
221 087,6
2019 год
6 630
34,41910
228 198,6
2020 год
6 630
36,98606
245 217,6
2021 год
6 630
37,73535
250 185,4
2022 год
6 630
37,73535
250 185,4
2023 год
6 630
37,73535
250 185,4
2024 год
6 630
37,73535
250 185,4
2025 год
6 630
37,73535
250 185,4
4.
Мероприятие 1.4.
количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел.
всего
3 560 263
0,56913
2 026 248,8
Организация предоставления культурно- досуговых услуг
2015 год
239 992
0,53886
129 321,4
2016 год
269 403
0,47756
128 655,4
2017 год
288 261
0,52632
151 718,6
2018 год
309 015
0,56582
174 847,6
2019 год
330 846
0,54477
180 235,5
2020 год
353 791
0,56346
199 348,3
2021 год
353 791
0,60042
212 424,4
2022 год
353 791
0,60042
212 424,4
2023 год
353 791
0,60042
212 424,4
2024 год
353 791
0,60042
212 424,4
2025 год
353 791
0,60042
212 424,4
5
Мероприятие 1.5.
количество модельных библиотек, ед
всего
-
36 560,0
Реализация регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»
2019 год
1
5 000,0
5 000,0
2020 год
1
5 260,0
5 260,0
2021 год
1
5 260,0
5 260,0
2022 год
1
5 260,0
5 260,0
2023 год
1
5 260,0
5 260,0
2024 год
1
5 260,0
5 260,0
2025 год
1
5 260,0
5 260,0
Приложение 7 к постановлению
администрации Города Томска
от 03.11.2020 № 961
Приложение 1 к Подпрограмме 1
«Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма» муниципального образования
«Город Томск» на 2015 - 2025 годы»
ПОКАЗАТЕЛИ
ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»
№
Цель, задачи и мероприятия программы
Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)
Метод сбора информации о достижении показателя
Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя
Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы
Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной подпрограммы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
Цель - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) от числа опрошенных, %.
Ведомственная статистика
управление культуры (УК)
58
60
58
68
58
78
58
90
58
90
87
показатель не используется с 01.01.2020 года
доля населения, положительно оценивающего качество услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных
показатель введён с 01.01.2020 года
не ниже 75
75
не ниже 75
75
не ниже 75
75
не ниже 75
75
не ниже 75
75
не ниже 75
75
1.1
Задача 1.1. Организация библиотечного обслуживания населения
повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.
Ведомственная статистика
УК
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
с 01.01.2017 показатель не используется
повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных.
УК
показатель вводится с 01.01.2017
78
78
90
78
90
85
90
85
90
47
90
47
90
46
90
46
90
50
1.1.1
Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам
количество пользователей МИБС, чел.
Ведомственная статистика
УК
67500
67520
67520
с 01.01.2016 показатель не используется
объем электронного каталога муниципальных библиотек, в том числе библиографических записей, ед.
315095
321397
321397
328146
328146
344770
344770
352700
352700
366019
366019
374438
374438
383050
383050
391860
391860
400873
400873
410093
410093
419525
419525
обеспечение обновляемости библиотечного фонда (для новых поступлений в общем объеме хранения), %.
не менее 1% в год
5 - 7
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
Количество посещений МИБС, ед.
показатель введен с 01.01. 2016 года
602851
602851
626584
626584
768400
768400
768400
768400
768400
768400
768400
768400
768400
768400
768400
768400
768400
768400
768400
768400
1.1.2
Приобретение доступа к полнотекстовым базам книг и периодических изданий
обеспечение обновляемости библиотечного фонда (для новых поступлений в общем объеме хранения), %.
не менее 1% в год
5 - 7
не менее 1% в год
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках мероприятия 1.1.1. Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам
1.1.3
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных библиотек
количество помещений, приведенных в пожаробезопасное состояние, ед.
4
8
2
10
3
4
2
4
0
4
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1.1.4
Организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время
количество трудоустроенных несовершеннолетних детей, чел.
55
52
52
43
43
43
43
40
40
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
1.2
Задача 1.2. Организация музейного обслуживания населения
повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
с 01.01.2017 показатель не используется
повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных.
показатель вводится с 01.01.2017
78
78
90
78
90
79
90
81
90
63
90
63
90
38
90
38
90
41
1.2.1
Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг
количество посетителей музея, чел.
59130
60200
60200
111900
111900
111900
111900
126600
126600
146300
126 600*
146300
126600
146300
129 168
146300
129 168
146300
129 168
146300
129 168
146300
129 168
сохранение и увеличение единиц хранения основного музейного фонда, ед.
5305
5600
5350
5132
5132
5600
5153
6600
6480
7600
7070
7600
7083
7600
7085
7600
7087
7600
7089
7600
7091
7600
7092
увеличение доли предоставленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %.
26,7
28
28
31
31
33
33
34
34
34
34
с 01.01.2020 года показатель отменён
доля предоставленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %.
показатель введён с 01.01.2020 года
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
1.2.2
Оцифровка и электронная каталогизация музейного фонда Музея истории Томска
количество оцифрованных предметов музейного фонда, ед.
0
20
0
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках мероприятия 1.2.1. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг
1.2.3
Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в музее
Количество мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности, ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1.3
Задача 1.3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности
повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
с 01.01.2017 показатель не используется
повышение уровня уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных.
показатель вводится с 01.01.2017
78
78
90
78
90
88
90
90
90
71
90
71
90
52
90
56
90
58
1.3.1
Предоставление дополнительного образования
количество обучающихся, чел.
6089
9000
6089
6150
6089
6630
6089
6630
6089
6630
6089
6630
6089
6630
6089
6630
6089
6630
6089
6630
6089
6630
6089
1.3.2
Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами
количество обучающихся, участвующих в олимпиадах, фестивалях и конкурсах разного уровня по различным видам искусств, в общей численности учащихся по программам дополнительного образования в сфере культуры и искусства, чел.
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
С 1.01.2020 года мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.3.1. Предоставление дополнительного образования
1.3.3
Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования специальным оборудованием
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
с 01.01.2019 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.3.1. Предоставление дополнительного образования
1.3.4
Внедре ние современных информационных технологий в образовательный процесс
УК
6089
6089
6089
с 01.01.2016 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.3.1. Предоставление дополнительного образования
1.3.5
Совершенствование системы образовательного процесса
1.3.6
Развитие и поддержка творческих коллективов, одаренных детей и молодежи в МОУ ДО
1.3.7
Обеспечение пожарной безопасности МОУ ДО
количество учреждений, приведенных в пожаробезопасное состояние, ед.
0
1
1
8
8
2
2
2
0
1
1
5
3
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
1.4
Задача 1.4. Организация предоставления культурно-досуговых услуг
повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
с 01.01.2017 показатель не используется
повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных.
показатель вводится с 01.01.2017
78
58
90
58
90
89
90
90
90
65
90
65
90
45
90
47
90
50
1.4.1
Предоставление культурно-досуговых услуг
количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел.
235981
239992
235748
269403
269403
288261
288261
309015
309015
330846
330846
353791
353791
353791
353791
353791
353791
353791
353791
353791
353791
353791
353791
количество мероприятий, ед.
показатель вводится с 01.01.2018
1250
1150
1250
1150
1250
1150
1250
1150
1250
1150
1250
1150
1250
1150
1250
1150
1.4.2
Создание условий для организации пляжного отдыха
число посетителей пляжа, чел.
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
количество работ по благоустройству и обеспечению безопасности, ед.
957
1000
957
с 01.01.2016 показатель не используется
повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги (количество обоснованных жалоб), ед.
не более 10 жалоб в сезон
0
не более 10 жалоб в сезон
с 01.01.2016 показатель не используется
1.4.3
Приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования
количество приобретенного оборудования, ед.
Ведомственная статистика
УК
0
5
5
с 01.01.2016 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг
1.4.4
Приобретение передвижных сценических площадок, навесов, другого оборудования для уличных мероприятий
1.4.5
Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия
количество поддержанных коллективов, солистов, чел.
УК
3
3
1
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках подпрограммы IV.III "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
1.4.6
Проведение городского конкурса творческих проектов
количество поддержанных проектов, ед.
УК
3
3
1
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках подпрограммы IV.III "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
1.4.7
Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств
количество гастролей, ед.
УК
1
1
0
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках мероприятия 1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг
1.4.8
Поддержка мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества
количество мероприятий, ед.
УК
1
1
1
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках мероприятия 1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг
1.4.9
Обеспечение пожарной безопасности культурно-досуговых учреждений
количество учреждений, приведенных в пожаробезопасное состояние, ед.
УК
1
1
1
5
3
2
2
2
0
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1.4.10
Организация и проведение администрацией Кировского района Города Томска социально значимых мероприятий
доля реализованных администрацией Кировского района Города Томска мероприятий к общему числу запланированных администрацией Кировского района Города Томска мероприятий, %.
Отчеты АКР
АКР
показатель вводится с 01.01.2018
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.4.11
Организация и проведение администрацией Ленинского района Города Томска социально значимых мероприятий
доля реализованных администрацией Ленинского района Города Томска мероприятий к общему числу запланированных администрацией Ленинского района Города Томска мероприятий, %.
Отчеты АЛР
АЛР
показатель вводится с 01.01.2018
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.4.12
Организация и проведение администрацией Октябрьского района Города Томска социально значимых мероприятий
доля реализованных администрацией Октябрьского района Города Томска мероприятий к общему числу запланированных администрацией Октябрьского района Города Томска мероприятий, %.
Отчеты АОР
АОР
показатель вводится с 01.01.2018
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.4.13
Организация и проведение администрацией Советского района Города Томска социально значимых мероприятий
доля реализованных администрацией Советского района Города Томска мероприятий к общему числу запланированных администрацией Советского района Города Томска мероприятий, %.
Отчеты АСР
АСР
показатель вводится с 01.01.2018
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.5
Задача 1.5. Реализация регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»
количество реализованных проектов МО «Город Томск», ед.
ведомственная статистика
УК
показатели введены с 01.01.2019 года
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1.5.1.
Создание модельных муниципальных библиотек по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации
**количество модельных библиотек, ед
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1.5.2
Увеличение числа посещений организаций культуры
Количество посещений, тыс. чел.
ведомственная статистика
УК
показатель введен с 01.01.2020 года
770, 551
770, 551
787,940
787,940
805,329
805,329
822,775
822,775
846,208
846,208
846,208
846,208
*Планируемое снижение количества посетителей музея по сравнению с достигнутым в 2018 году показателем связано с отзывами назад экспонатов из коллекций других музеев. Содержательная наполненность выставок и экспозиций снижается, как и количество посетителей на них.
** По условиям конкурса в рамках национального проекта «Культура» модельные библиотеки создаются только на базе действующих библиотек. Статистика подпрограммы учитывает количество созданных библиотек в год.
Приложение 8 к постановлению
администрации Города Томска от №
администрации Города Томска от 03.11.2020 № 961
Приложение 2 к Подпрограмме 1 «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск» на 2015 - 2025 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 1 "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"
№
Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий муниципальной подпрограммы
Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.)
В том числе, за счет средств
Ответственный исполнитель, соисполнители
местного бюджета
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных источников
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
Основное мероприятие "Организация предоставления услуг в области культуры" (решается в рамках задач 1.1, 1.2, 1.4)
всего
3 585 633,1
2 527 162,7
2 240 258,8
1 813 522,1
2 676,3
518,5
946 314,6
419 884,9
396 383,5
293 237,2
УК АКР
АЛР
АОР
АСР
2015 год
243 155,5
207 312,2
170 316,8
138 477,5
725,0
0,0
42 070,0
38 791,0
30 043,7
30 043,7
КЦСР 0310100000, КВР 000
2016 год
234 210,2
219 554,2
156 692,5
146 006,5
797,5
0,0
40 827,4
37 654,9
35 892,8
35 892,8
2017 год
278 338,6
270 093,2
164 042,5
157 321,8
635,3
0,0
72 734,3
71 844,9
40 926,5
40 926,5
2018 год
312 004,6
297 955,2
174 340,5
160 291,1
518,5
518,5
98 216,8
98 216,8
38 928,8
38 928,8
2019 год
315 757,4
309 435,2
176 014,1
170 764,6
0,0
0,0
99 397,9
98 325,2
40 345,4
40 345,4
2020 год
355 639,4
315 129,9
218 458,9
206 253,4
0,0
0,0
98 844,7
70 540,7
38 335,8
38 335,8
2021 год
369 305,5
205 769,3
236 078,7
169 131,5
0,0
0,0
98 844,7
2 255,7
34 382,1
34 382,1
2022 год
369 305,5
205 769,3
236 078,7
169 131,5
0,0
0,0
98 844,7
2 255,7
34 382,1
34 382,1
2023 год
369 305,5
158 743,9
236 078,7
158 743,9
0,0
0,0
98 844,7
0,0
34 382,1
0,0
2024 год
369 305,5
163 200,1
236 078,7
163 200,1
0,0
0,0
98 844,7
0,0
34 382,1
0,0
2025 год
369 305,5
174 200,1
236 078,7
174 200,1
0,0
0,0
98 844,7
0,0
34 382,1
0,0
Основное мероприятие "Организация предоставления
дополнительного образования художественно-
эстетической направленности детям" (решается в рамках задачи 1.3)
всего
2 504 817,6
1 915 041,2
1 575 166,4
1 369 513,4
7 627,1
127,1
477 868,3
217 334,7
444 155,8
328 066,0
УК
2015 год
180 341,6
162 018,3
116 756,2
104 347,9
2 500,0
0,0
27 766,9
24 351,9
33 318,5
33 318,5
КЦСР 0310200000, КВР 000
2016 год
181 324,7
173 599,8
111 578,5
109 904,6
2 500,0
0,0
28 121,9
24 570,9
39 124,3
39 124,3
2017 год
197 720,5
188 559,5
113 801,6
110 275,6
2 500,0
0,0
40 223,8
37 088,8
41 195,1
41 195,1
2018 год
221 087,6
217 736,5
127 114,9
123 763,8
127,1
127,1
47 521,1
47 521,1
46 324,5
46 324,5
2019 год
228 198,6
221 491,2
132 875,2
129 803,0
0,0
0,0
47 747,8
44 112,6
47 575,6
47 575,6
2020 год
245 217,6
218 567,0
154 335,0
146 800,0
0,0
0,0
47 747,8
28 632,2
43 134,8
43 134,8
2021 год
250 185,4
169 056,9
163 741,0
124 831,7
0,0
0,0
47 747,8
5 528,6
38 696,6
38 696,6
2022 год
250 185,4
169 056,9
163 741,0
124 831,7
0,0
0,0
47 747,8
5 528,6
38 696,6
38 696,6
2023 год
250 185,4
123 091,7
163 741,0
123 091,7
0,0
0,0
47 747,8
0,0
38 696,6
0,0
2024 год
250 185,4
132 831,7
163 741,0
132 831,7
0,0
0,0
47 747,8
0,0
38 696,6
0,0
2025 год
250 185,4
139 031,7
163 741,0
139 031,7
0,0
0,0
47 747,8
0,0
38 696,6
0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» (решается в рамках задачи 1.5)
всего
36 560,0
5 000,0
1 560,0
0,0
35 000,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УК
КЦСР 03 1 А1 00000, КВР 000
2019 год
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Задача 1.1
всего
1 270 551,6
880 805,7
793 725,3
666 766,8
1 737,8
0,0
461 069,5
203 004,9
14 019,0
11 034,0
УК
Организация библиотечного обслуживания населения
КЦСР 03 1 0000, КВР 000
2015 год
94 910,1
73 906,0
71 330,3
53 230,2
525,0
0,0
21 964,3
19 585,3
1 090,5
1 090,5
КЦСР 03 1 01 00000, КВР 000
2016 год
85 717,8
78 152,7
61 778,1
56 943,0
577,5
0,0
21 556,5
19 404,0
1 805,7
1 805,7
2017 год
103 715,2
97 697,1
63 546,3
59 052,9
635,3
0,0
38 033,5
37 144,1
1 500,1
1 500,1
2018 год
112 584,2
108 049,3
63 552,5
59 017,6
0,0
0,0
47 439,4
47 439,4
1 592,3
1 592,3
2019 год
112 752,3
107 962,4
63 552,5
59 554,9
0,0
0,0
47 439,4
46 647,1
1 760,4
1 760,4
2020 год
127 062,0
110 485,7
78 327,6
76 405,7
0,0
0,0
47 439,4
32 785,0
1 295,0
1 295,0
2021 год
126 762,0
60 507,5
78 327,6
59 512,5
0,0
0,0
47 439,4
0,0
995,0
995,0
2022 год
126 762,0
60 507,5
78 327,6
59 512,5
0,0
0,0
47 439,4
0,0
995,0
995,0
2023 год
126 762,0
59 512,5
78 327,6
59 512,5
0,0
0,0
47 439,4
0,0
995,0
0,0
2024 год
126 762,0
59 512,5
78 327,6
59 512,5
0,0
0,0
47 439,4
0,0
995,0
0,0
2025 год
126 762,0
64 512,5
78 327,6
64 512,5
0,0
0,0
47 439,4
0,0
995,0
0,0
1.1.1. Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам
всего
1 258 694,0
876 792,0
783 287,7
662 913,1
1 212,8
0,0
460 334,5
203 004,9
13 859,0
10 874,0
КЦСР 0316406, 0316405, 0310059 КВР 621, 622
2015 год
91 017,1
73 591,0
68 857,3
53 075,2
0,0
0,0
21 229,3
19 585,3
930,5
930,5
КЦСР 0310100590, 0310140650, 0310140660, КВР 621,622
2016 год
84 342,8
77 737,7
60 403,1
56 528,0
577,5
0,0
21 556,5
19 404,0
1 805,7
1 805,7
КЦСР 0310100590, 03101S0650, 03101S0660, 0310140650, 0310140660, КВР 621,622
2017 год
103 006,2
97 282,1
62 837,3
58 637,9
635,3
0,0
38 033,5
37 144,1
1 500,1
1 500,1
2018 год
111 869,0
107 888,1
62 837,3
58 856,4
0,0
0,0
47 439,4
47 439,4
1 592,3
1 592,3
2019 год
112 037,1
107 541,2
62 837,3
59 133,7
0,0
0,0
47 439,4
46 647,1
1 760,4
1 760,4
2020 год
126 320,3
110 165,9
77 585,9
76 085,9
0,0
0,0
47 439,4
32 785,0
1 295,0
1 295,0
2021 год
126 020,3
60 114,2
77 585,9
59 119,2
0,0
0,0
47 439,4
0,0
995,0
995,0
2022 год
126 020,3
60 114,2
77 585,9
59 119,2
0,0
0,0
47 439,4
0,0
995,0
995,0
2023 год
126 020,3
59 119,2
77 585,9
59 119,2
0,0
0,0
47 439,4
0,0
995,0
0,0
2024 год
126 020,3
59 119,2
77 585,9
59 119,2
0,0
0,0
47 439,4
0,0
995,0
0,0
2025 год
126 020,3
64 119,2
77 585,9
64 119,2
0,0
0,0
47 439,4
0,0
995,0
0,0
1.1.2.Приобретение доступа к полнотекстовым базам книг и периодических изданий
всего
3 398,0
80,0
2 058,0
0,0
525,0
0,0
735,0
0,0
80,0
80,0
2015 год
3 398,0
80,0
2 058,0
0,0
525,0
735,0
0,0
80,0
80,0
2016 год
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках мероприятия 1.1.1. Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам
1.1.3 .Обеспечение пожарной безопасности муниципальных библиотек
всего
6 546,0
2 152,6
6 466,0
2 072,6
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
80,0
2015 год
340,0
80,0
260,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
80,0
КЦСР 0310100590, КВР 622, 621
2016 год
1 220,0
260,0
1 220,0
260,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
554,0
260,0
554,0
260,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
554,0
0,0
554,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
554,0
260,0
554,0
260,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
554,0
132,1
554,0
132,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
554,0
232,1
554,0
232,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
554,0
232,1
554,0
232,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
554,0
232,1
554,0
232,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
554,0
232,1
554,0
232,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
554,0
232,1
554,0
232,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.4.Организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время
всего
1 913,6
1 781,1
1 913,6
1 781,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КЦСР 0310059, КВР 622
2015 год
155,0
155,0
155,0
155,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КЦСР 0310100590, КВР 622
2016 год
155,0
155,0
155,0
155,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
155,0
155,0
155,0
155,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
161,2
161,2
161,2
161,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
161,2
161,2
161,2
161,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
187,7
187,7
187,7
187,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
187,7
161,2
187,7
161,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
187,7
161,2
187,7
161,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
187,7
161,2
187,7
161,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
187,7
161,2
187,7
161,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
187,7
161,2
187,7
161,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Задача 1.2.
всего
288 832,7
200 178,4
155 326,6
115 042,4
0,0
0,0
44 213,9
18 313,7
89 292,2
66 822,2
УК
Организация музейного обслуживания населения
КЦСР 03 1 0000, КВР 000
2015 год
18 924,0
17 923,5
8 382,8
7 582,3
0,0
0,0
1 841,2
1 641,2
8 700,0
8 700,0
КЦСР 03 1 01 00000, КВР 000
2016 год
19 837,0
18 611,7
9 108,8
8 083,5
0,0
0,0
1 652,9
1 452,9
9 075,3
9 075,3
2017 год
22 904,7
22 362,4
10 458,4
9 916,1
0,0
0,0
2 868,4
2 868,4
9 577,9
9 577,9
2018 год
24 572,8
23 056,0
10 458,4
8 941,6
0,0
0,0
4 700,8
4 700,8
9 413,6
9 413,6
2019 год
22 769,6
21 237,3
10 458,4
9 206,5
0,0
0,0
4 735,8
4 455,4
7 575,4
7 575,4
2020 год
29 229,1
23 828,4
16 993,3
13 258,4
0,0
0,0
4 735,8
3 070,0
7 500,0
7 500,0
2021 год
30 119,1
18 955,8
17 893,3
11 410,8
0,0
0,0
4 735,8
55,0
7 490,0
7 490,0
2022 год
30 119,1
18 970,8
17 893,3
11 410,8
0,0
0,0
4 735,8
70,0
7 490,0
7 490,0
2023 год
30 119,1
11 410,8
17 893,3
11 410,8
0,0
0,0
4 735,8
0,0
7 490,0
0,0
2024 год
30 119,1
11 410,8
17 893,3
11 410,8
0,0
0,0
4 735,8
0,0
7 490,0
0,0
2025 год
30 119,1
12 410,8
17 893,3
12 410,8
0,0
0,0
4 735,8
0,0
7 490,0
0,0
1.2.1. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг
всего
284 112,7
200 178,4
150 606,6
115 042,4
0,0
0,0
44 213,9
18 313,7
89 292,2
66 822,2
КЦСР 0316406, 0316405, 0310059, КВР 621, 622
2015 год
18 704,0
17 923,5
8 162,8
7 582,3
0,0
0,0
1 841,2
1 641,2
8 700,0
8 700,0
КЦСР 0310100590, 0310140650, 0310140660, КВР 621, 622
2016 год
19 837,0
18 611,7
9 108,8
8 083,5
0,0
0,0
1 652,9
1 452,9
9 075,3
9 075,3
КЦСР 0310100590, 03101S0650, 03101S0660, 0310140650, 0310140660, КВР 621,622
2017 год
22 904,7
22 362,4
10 458,4
9 916,1
0,0
0,0
2 868,4
2 868,4
9 577,9
9 577,9
2018 год
24 572,8
23 056,0
10 458,4
8 941,6
0,0
0,0
4 700,8
4 700,8
9 413,6
9 413,6
2019 год
22 769,6
21 237,3
10 458,4
9 206,5
0,0
0,0
4 735,8
4 455,4
7 575,4
7 575,4
2020 год
29 229,1
23 828,4
16 993,3
13 258,4
0,0
0,0
4 735,8
3 070,0
7 500,0
7 500,0
2021 год
29 219,1
18 955,8
16 993,3
11 410,8
0,0
0,0
4 735,8
55,0
7 490,0
7 490,0
2022 год
29 219,1
18 970,8
16 993,3
11 410,8
0,0
0,0
4 735,8
70,0
7 490,0
7 490,0
2023 год
29 219,1
11 410,8
16 993,3
11 410,8
0,0
0,0
4 735,8
0,0
7 490,0
0,0
2024 год
29 219,1
11 410,8
16 993,3
11 410,8
0,0
0,0
4 735,8
0,0
7 490,0
0,0
2025 год
29 219,1
12 410,8
16 993,3
12 410,8
0,0
0,0
4 735,8
0,0
7 490,0
0,0
1.2.2. Оцифровка и электронная каталогизация музейного фонда Музея истории Томска
-
всего
220,0
0,0
220,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
220,0
0,0
220,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках мероприятия 1.2.1. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг
1.2.3. Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в музее.
-
всего
4 500,0
0,0
4 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
900,0
0,0
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
900,0
0,0
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
900,0
0,0
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
900,0
0,0
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
900,0
0,0
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Задача 1.3.
всего
2 504 817,6
1 915 041,2
1 575 166,4
1 369 513,4
7 627,1
127,1
477 868,3
217 334,7
444 155,8
328 066,0
УК
Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности
КЦСР 00 0 0000, КВР 000
2015 год
180 341,6
162 018,3
116 756,2
104 347,9
2 500,0
0,0
27 766,9
24 351,9
33 318,5
33 318,5
КЦСР 03 1 02 00000, КВР 000
2016 год
181 324,7
173 599,8
111 578,5
109 904,6
2 500,0
0,0
28 121,9
24 570,9
39 124,3
39 124,3
2017 год
197 720,5
188 559,5
113 801,6
110 275,6
2 500,0
0,0
40 223,8
37 088,8
41 195,1
41 195,1
2018 год
221 087,6
217 736,5
127 114,9
123 763,8
127,1
127,1
47 521,1
47 521,1
46 324,5
46 324,5
2019 год
228 198,6
221 491,2
132 875,2
129 803,0
0,0
0,0
47 747,8
44 112,6
47 575,6
47 575,6
2020 год
245 217,6
218 567,0
154 335,0
146 800,0
0,0
0,0
47 747,8
28 632,2
43 134,8
43 134,8
2021 год
250 185,4
169 056,9
163 741,0
124 831,7
0,0
0,0
47 747,8
5 528,6
38 696,6
38 696,6
2022 год
250 185,4
169 056,9
163 741,0
124 831,7
0,0
0,0
47 747,8
5 528,6
38 696,6
38 696,6
2023 год
250 185,4
123 091,7
163 741,0
123 091,7
0,0
0,0
47 747,8
0,0
38 696,6
0,0
2024 год
250 185,4
132 831,7
163 741,0
132 831,7
0,0
0,0
47 747,8
0,0
38 696,6
0,0
2025 год
250 185,4
139 031,7
163 741,0
139 031,7
0,0
0,0
47 747,8
0,0
38 696,6
0,0
1.3.1. Предоставление дополнительного образования
всего
2 405 590,8
1 865 558,8
1 497 868,9
1 324 775,3
0,0
0,0
468 125,5
217 276,9
439 596,4
323 506,6
КЦСР 0316505, 0316309, 0316012, 0310059, КВР 611, 612, 621, 622
2015 год
164 731,8
160 327,9
108 642,2
104 238,3
0,0
0,0
24 351,9
24 351,9
31 737,7
31 737,7
КЦСР 0310240400, 0310240530, 0310240670, 0310200590, КВР 611,612, 621, 622
2016 год
173 705,7
171 615,8
110 218,9
108 545,0
0,0
0,0
24 986,9
24 570,9
38 499,9
38 499,9
КЦСР 0310200590, 03102S0400, 0310240530, 03102S0670, 0310240670, 0310240400, 0310240690, 03102L5190 КВР 611,612, 621, 622
2017 год
190 853,0
187 426,0
113 420,7
109 993,7
0,0
0,0
37 088,8
37 088,8
40 343,5
40 343,5
2018 год
212 843,0
210 497,9
120 178,9
117 833,8
0,0
0,0
47 463,3
47 463,3
45 200,8
45 200,8
2019 год
219 758,7
213 051,3
124 814,2
121 742,0
0,0
0,0
47 747,8
44 112,6
47 196,7
47 196,7
2020 год
236 476,6
213 361,0
145 594,0
141 594,0
0,0
0,0
47 747,8
28 632,2
43 134,8
43 134,8
2021 год
241 444,4
163 950,9
155 000,0
119 725,7
0,0
0,0
47 747,8
5 528,6
38 696,6
38 696,6
2022 год
241 444,4
163 950,9
155 000,0
119 725,7
0,0
0,0
47 747,8
5 528,6
38 696,6
38 696,6
2023 год
241 444,4
119 725,7
155 000,0
119 725,7
0,0
0,0
47 747,8
0,0
38 696,6
0,0
2024 год
241 444,4
127 725,7
155 000,0
127 725,7
0,0
0,0
47 747,8
0,0
38 696,6
0,0
2025 год
241 444,4
133 925,7
155 000,0
133 925,7
0,0
0,0
47 747,8
0,0
38 696,6
0,0
1.3.2. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами
всего
71 637,1
45 475,1
51 781,6
42 424,6
7 627,1
127,1
9 362,8
57,8
2 865,6
2 865,6
КЦСР 0310059, КВР 622, 621, 612,611
2015 год
10 633,0
580,0
4 598,0
80,0
2 500,0
0,0
3 035,0
0,0
500,0
500,0
КЦСР 0310200590, 03102L5190 КВР 622, 621, 612,611
2016 год
6 202,1
567,1
100,0
100,0
2 500,0
0,0
3 135,0
0,0
467,1
467,1
2017 год
6 474,0
740,0
198,6
99,6
2 500,0
0,0
3 135,0
0,0
640,4
640,4
2018 год
6 994,1
6 994,1
5 930,0
5 930,0
127,1
127,1
57,8
57,8
879,2
879,2
2019 год
8 333,9
8 333,9
7 955,0
7 955,0
0,0
0,0
0,0
0,0
378,9
378,9
2020 год
5 500,0
5 000,0
5 500,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
5 500,0
5 000,0
5 500,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
5 500,0
5 000,0
5 500,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
5 500,0
3 260,0
5 500,0
3 260,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
5 500,0
5 000,0
5 500,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
5 500,0
5 000,0
5 500,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.3. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования специальным оборудованием
всего
2 308,9
968,9
1 515,9
175,9
0,0
0,0
0,0
0,0
793,0
793,0
КЦСР 0310059, КВР 622, 621, 612,611
2015 год
620,0
180,0
440,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
180,0
180,0
КЦСР 0310200590, КВР 622, 612, 611, 621
2016 год
256,9
256,9
99,6
99,6
0,0
0,0
0,0
0,0
157,3
157,3
2017 год
287,5
287,5
76,3
76,3
0,0
0,0
0,0
0,0
211,2
211,2
2018 год
1 144,5
244,5
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
244,5
244,5
2019 год
с 01.01.2019 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.3.1. Предоставление дополнительного образования
1.3.4. Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс
-
всего
2 350,0
100,0
2 250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
2015 год
2 350,0
100,0
2 250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
2016 год
с 01.01.2016 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.3.1. Предоставление дополнительного образования
1.3.5. Совершенствование системы образовательного процесса
-
всего
511,8
141,4
220,0
29,6
0,0
0,0
180,0
0,0
111,8
111,8
2015 год
511,8
141,4
220,0
29,6
0,0
0,0
180,0
0,0
111,8
111,8
2016 год
с 01.01.2016 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.3.1. Предоставление дополнительного образования
1.3.6. Развитие и поддержка творческих коллективов, одаренных детей и молодежи в МОУ ДО
-
всего
1 300,0
600,0
500,0
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
600,0
600,0
2015 год
1 300,0
600,0
500,0
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
600,0
600,0
2016 год
с 01.01.2016 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.3.1. Предоставление дополнительного образования
1.3.7. Обеспечение пожарной безопасности МОУ ДО
всего
21 119,0
2 197,0
21 030,0
2 108,0
0,0
0,0
0,0
0,0
89,0
89,0
КЦСР 0310059, КВР 622, 612
2015 год
195,0
89,0
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
89,0
89,0
КЦСР 0310200590, КВР 622, 612
2016 год
1 160,0
1 160,0
1 160,0
1 160,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
106,0
106,0
106,0
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
106,0
0,0
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
106,0
106,0
106,0
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
3 241,0
206,0
3 241,0
206,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
3 241,0
106,0
3 241,0
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
3 241,0
106,0
3 241,0
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
3 241,0
106,0
3 241,0
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
3 241,0
106,0
3 241,0
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
3 241,0
106,0
3 241,0
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Задача 1.4.
всего
2 026 248,8
1 446 178,6
1 291 206,9
1 031 712,8
938,5
518,5
441 031,1
198 566,2
293 072,3
215 381,0
УК
Организация предоставления культурно- досуговых услуг
КЦСР 03 1 0000, КВР 000
2015 год
129 321,4
115 482,7
90 603,7
77 665,0
200,0
0,0
18 264,5
17 564,5
20 253,2
20 253,2
КЦСР 03 1 01 00000, КВР 000
2016 год
128 655,4
122 789,8
85 805,6
80 980,0
220,0
0,0
17 618,0
16 798,0
25 011,8
25 011,8
2017 год
151 718,6
150 033,6
90 037,8
88 352,8
0,0
0,0
31 832,3
31 832,3
29 848,5
29 848,5
2018 год
174 847,6
166 849,9
100 329,6
92 331,9
518,5
518,5
46 076,6
46 076,6
27 922,9
27 922,9
2019 год
180 235,5
180 235,5
102 003,2
102 003,2
0,0
0,0
47 222,7
47 222,7
31 009,6
31 009,6
2020 год
199 348,3
180 815,8
123 138,0
116 589,3
0,0
0,0
46 669,5
34 685,7
29 540,8
29 540,8
2021 год
212 424,4
126 306,0
139 857,8
98 208,2
0,0
0,0
46 669,5
2 200,7
25 897,1
25 897,1
2022 год
212 424,4
126 291,0
139 857,8
98 208,2
0,0
0,0
46 669,5
2 185,7
25 897,1
25 897,1
2023 год
212 424,4
87 820,6
139 857,8
87 820,6
0,0
0,0
46 669,5
0,0
25 897,1
0,0
2024 год
212 424,4
92 276,8
139 857,8
92 276,8
0,0
0,0
46 669,5
0,0
25 897,1
0,0
2025 год
212 424,4
97 276,8
139 857,8
97 276,8
0,0
0,0
46 669,5
0,0
25 897,1
0,0
1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг.
всего
1 896 456,3
1 377 570,4
1 162 708,4
963 498,6
738,5
518,5
440 331,1
198 566,2
292 678,3
214 987,0
КЦСР 0316406, 0316405, 0310059, КВР 621, 622
2015 год
114 532,1
111 157,5
77 093,0
73 718,4
0,0
0,0
17 564,5
17 564,5
19 874,6
19 874,6
КЦСР 0310100590, 0310140650, 0310140660, КВР 621, 622
2016 год
126 132,9
121 423,6
83 283,1
79 613,8
220,0
0,0
17 618,0
16 798,0
25 011,8
25 011,8
КЦСР 0310100590, 03101S0650, 03101S0660, 0310140650, 0310140660, 03101L4670 КВР 621,622
2017 год
150 271,6
148 586,6
88 590,8
86 905,8
0,0
0,0
31 832,3
31 832,3
29 848,5
29 848,5
2018 год
163 108,8
157 423,0
88 590,8
82 905,0
518,5
518,5
46 076,6
46 076,6
27 922,9
27 922,9
2019 год
167 188,0
167 188,0
88 971,1
88 971,1
0,0
0,0
47 222,7
47 222,7
30 994,2
30 994,2
2020 год
186 406,9
168 423,1
110 196,6
104 196,6
0,0
0,0
46 669,5
34 685,7
29 540,8
29 540,8
2021 год
197 763,2
114 752,9
125 196,6
86 655,1
0,0
0,0
46 669,5
2 200,7
25 897,1
25 897,1
2022 год
197 763,2
114 737,9
125 196,6
86 655,1
0,0
0,0
46 669,5
2 185,7
25 897,1
25 897,1
2023 год
197 763,2
86 655,1
125 196,6
86 655,1
0,0
0,0
46 669,5
0,0
25 897,1
0,0
2024 год
197 763,2
91 111,3
125 196,6
91 111,3
0,0
0,0
46 669,5
0,0
25 897,1
0,0
2025 год
197 763,2
96 111,3
125 196,6
96 111,3
0,0
0,0
46 669,5
0,0
25 897,1
0,0
1.4.2. Создание условий для организации пляжного отдыха
всего
14 096,3
12 386,3
14 096,3
12 386,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КЦСР 0310059, КВР 621, 622
2015 год
1 526,6
926,6
1 526,6
926,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КЦСР 0310100590, КВР 621,622
2016 год
1 052,1
1 052,1
1 052,1
1 052,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
1 132,9
1 132,9
1 132,9
1 132,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
997,3
997,3
997,3
997,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
1 284,4
1 284,4
1 284,4
1 284,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
1 350,5
1 165,5
1 350,5
1 165,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
1 350,5
1 165,5
1 350,5
1 165,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
1 350,5
1 165,5
1 350,5
1 165,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
1 350,5
1 165,5
1 350,5
1 165,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
1 350,5
1 165,5
1 350,5
1 165,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
1 350,5
1 165,5
1 350,5
1 165,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.3. Приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования
всего
1 815,6
1 515,6
1 500,0
1 500,0
0,0
0,0
300,0
0,0
15,6
15,6
2015 год
1 815,6
1 515,6
1 500,0
1 500,0
0,0
0,0
300,0
0,0
15,6
15,6
2016 год
с 01.01.2016 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг
1.4.4. Приобретение передвижных сценических площадок, навесов, другого оборудования для уличных мероприятий
-
всего
6 500,0
0,0
6 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
6 500,0
0,0
6 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
с 01.01.2016 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг
1.4.5. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия (организация участия творческих коллективов и солистов в конкурсах различных уровней, гастрольных поездках, пошив концертных костюмов, организация конкурсов и концертных программ )
-
всего
1 145,0
445,0
930,0
430,0
100,0
0,0
100,0
0,0
15,0
15,0
2015 год
1 145,0
445,0
930,0
430,0
100,0
0,0
100,0
0,0
15,0
15,0
2016 год
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках подпрограммы IV.III "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
1.4.6. Проведение городского конкурса творческих проектов
-
всего
700,0
250,0
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250,0
250,0
2015 год
700,0
250,0
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250,0
250,0
2016 год
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках подпрограммы IV.III "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
1.4.7. Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств
-
всего
800,0
0,0
600,0
0,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
800,0
0,0
600,0
0,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках мероприятия 1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг
1.4.8. Поддержка мероприятий, посвящённых значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества
-
всего
1 940,0
940,0
1 690,0
890,0
0,0
0,0
200,0
0,0
50,0
50,0
2015 год
1 940,0
940,0
1 690,0
890,0
0,0
0,0
200,0
0,0
50,0
50,0
2016 год
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках мероприятия 1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг
1.4.9. Обеспечение пожарной безопасности культурно-досуговых учреждений
всего
7 024,4
2 231,7
6 961,0
2 168,3
0,0
0,0
0,0
0,0
63,4
63,4
КЦСР 0310059, КВР 622
2015 год
362,1
248,0
314,1
200,0
0,0
0,0
0,0
48,0
48,0
КЦСР 0310100590, КВР 622
2016 год
1 470,4
314,1
1 470,4
314,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
314,1
314,1
314,1
314,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
314,1
0,0
314,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
329,5
329,5
314,1
314,1
0,0
0,0
0,0
0,0
15,4
15,4
2020 год
705,7
342,0
705,7
342,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
705,7
342,0
705,7
342,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
705,7
342,0
705,7
342,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
705,7
0,0
705,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
705,7
0,0
705,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
705,7
0,0
705,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.10. Организация и проведение Администрацией Кировского района Города Томска социально значимых мероприятий
всего
22 055,1
13 506,6
22 055,1
13 506,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
АКР
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КЦСР 03 1 01 20380 КВР 244
2018 год
2 297,6
2 297,6
2 297,6
2 297,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
2 660,5
2 660,5
2 660,5
2 660,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
2 849,5
2 849,5
2 849,5
2 849,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
2 849,5
2 849,5
2 849,5
2 849,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
2 849,5
2 849,5
2 849,5
2 849,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
2 849,5
0,0
2 849,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
2 849,5
0,0
2 849,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
2 849,5
0,0
2 849,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.11. Организация и проведение Администрацией Ленинского района Города Томска социально значимых мероприятий
всего
16 013,4
7 965,5
16 013,4
7 965,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
АЛР
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КЦСР 03 1 01 20380 КВР 244
2018 год
1 997,8
0,0
1 997,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
1 962,1
1 962,1
1 962,1
1 962,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
1 970,0
1 970,0
1 970,0
1 970,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
2 016,7
2 016,7
2 016,7
2 016,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
2 016,7
2 016,7
2 016,7
2 016,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
2 016,7
0,0
2 016,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
2 016,7
0,0
2 016,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
2 016,7
0,0
2 016,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.12. Организация и проведение Администрацией Октябрьского района Города Томска социально значимых мероприятий
всего
18 168,7
12 018,7
18 168,7
12 018,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
АОР
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КЦСР 03 1 01 20380 КВР 244
2018 год
2 479,3
2 479,3
2 479,3
2 479,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
2 923,1
2 923,1
2 923,1
2 923,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
2 516,3
2 516,3
2 516,3
2 516,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
2 050,0
2 050,0
2 050,0
2 050,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
2 050,0
2 050,0
2 050,0
2 050,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
2 050,0
0,0
2 050,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
2 050,0
0,0
2 050,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
2 050,0
0,0
2 050,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.13. Организация и проведение Администрацией Советского района Города Томска социально значимых мероприятий
всего
39 534,0
17 348,8
39 534,0
17 348,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
АСР
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КЦСР 03 1 01 20380 КВР 244
2018 год
3 652,7
3 652,7
3 652,7
3 652,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
3 887,9
3 887,9
3 887,9
3 887,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
3 549,4
3 549,4
3 549,4
3 549,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
5 688,8
3 129,4
5 688,8
3 129,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
5 688,8
3 129,4
5 688,8
3 129,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
5 688,8
0,0
5 688,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
5 688,8
0,0
5 688,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
5 688,8
0,0
5 688,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 1.5
всего
36 560,0
5 000,0
1 560,0
0,0
35 000,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реализация регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»
КЦСР 03 1 А1 00000, КВР 000
2019 год
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.1.Создание модельных муниципальных библиотек по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации
всего
36 560,0
5 000,0
1 560,0
0,0
35 000,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
АСР
КЦСР 03 1 А1 54540 КВР 622
2019 год
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме 1
всего
6 127 010,8
4 447 203,9
3 816 985,2
3 183 035,5
45 303,4
5 645,6
1 424 182,9
637 219,6
840 539,3
621 303,2
2015 год
423 497,1
369 330,5
287 073,0
242 825,4
3 225,0
0,0
69 836,9
63 142,9
63 362,2
63 362,2
2016 год
415 534,9
393 154,0
268 271,0
255 911,1
3 297,5
0,0
68 949,3
62 225,8
75 017,1
75 017,1
2017 год
476 059,1
458 652,7
277 844,1
267 597,4
3 135,3
0,0
112 958,1
108 933,7
82 121,6
82 121,6
2018 год
533 092,2
515 691,7
301 455,4
284 054,9
645,6
645,6
145 737,9
145 737,9
85 253,3
85 253,3
2019 год
548 956,0
535 926,4
308 889,3
300 567,6
5 000,0
5 000,0
147 145,7
142 437,8
87 921,0
87 921,0
2020 год
606 117,0
533 696,9
373 053,9
353 053,4
5 000,0
0,0
146 592,5
99 172,9
81 470,6
81 470,6
2021 год
624 750,9
374 826,2
400 079,7
293 963,2
5 000,0
0,0
146 592,5
7 784,3
73 078,7
73 078,7
2022 год
624 750,9
374 826,2
400 079,7
293 963,2
5 000,0
0,0
146 592,5
7 784,3
73 078,7
73 078,7
2023 год
624 750,9
281 835,6
400 079,7
281 835,6
5 000,0
0,0
146 592,5
0,0
73 078,7
0,0
2024 год
624 750,9
296 031,8
400 079,7
296 031,8
5 000,0
0,0
146 592,5
0,0
73 078,7
0,0
2025 год
624 750,9
313 231,8
400 079,7
313 231,8
5 000,0
0,0
146 592,5
0,0
73 078,7
0,0
Приложение 9 к постановлению
администрации Города Томска
от 03.11.2020 № 961
III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ
Цель, задачи, показатели цели, задач, мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 1 к Подпрограмме 2.
Целевой показатель «Рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, в процентах к предыдущему году» соответствует показателю, обозначенному в приложении № 1 к Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.05.2018 № 872-р.
Также данный показатель совпадает с целевым показателем проекта Подпрограммы 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области» Государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области».
Показатель цели подпрограммы «Развитие туризма» «Рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, в процентах к предыдущему году», а также показатель задачи 1 «Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, чел.» за истекший год формируется Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Томской области (Томскстат) в июле месяце года, следующего за отчетным. При оценке эффективности реализации муниципальной программы исполнение данных показателей не учитывается.
По истечении 10 рабочих дней после формирования Томскстатом официальных данных за отчетный период по указанному показателю, ответственный исполнитель подпрограммы «Развитие туризма» направляет в управление экономического развития администрации Города Томска данные по показателю «Рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, в процентах к предыдущему году», а также «Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения. чел.». В связи с отсутствием данных Томскстата по показателям в разрезе муниципального образования «Город Томск» за основу расчета показателя берутся данные ведомственных перечней количества КСР на территории Томской области и города Томска. Выявленное процентное соотношение КСР применяется к полученным данным от Томскстата.
Показатель «Рост численности лиц, размещённых в коллективных средствах размещения, % к предыдущему году» основывается на показателях отчета Федеральной службы статистики по Томской области и не учитывает данные по количеству туристов, прибывших с целью однодневного туризма и размещающихся у жителей города Томска. Среди официальной статистики по туризму показателя «однодневный туризм» и не существует. В Подпрограмме 2 используются данные только официальной методики сбора информации и терминалогия, принятая Федеральной службы статистики по Томской области.
Показатель «Рост численности лиц, размещённых в коллективных средствах размещения, % к предыдущему году» лишь косвенно отражает ход реализации подпрограммы «Развитие туризма» в связи с ограничением уставной деятельности МАУ «Музей истории Томска», возможной только в рамках туристско-информационных услуг.
Приложение 10 к постановлению
администрации Города Томска
от 03.11.2020 № 961
Цель, задачи, показатели и ресурсное обеспечение
реализации обеспечивающей Подпрограммы
Цель, задачи, показатели цели, задач, мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 1 к Подпрограмме 3.
Индикаторы цели и задач, ресурсное обеспечение Подпрограммы приведены в приложении 2 к Подпрограмме 3.
Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя
Всего
2015 реализации
2016 реализации
2017 реализации
2018 реализации
2019 год реализации
2020 год реализации
2021 год реализации
2022 год реализации
2023 год реализации
2024 реализации
2025 реализации
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
Цель обеспечивающей подпрограммы - обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры
381511,2
354941,5
29059,4
28919,4
30828,2
30212,1
30745,0
30217,6
33089,8
31573,5
32839,8
32062,3
37491,5
34368,2
37491,5
33243,8
37491,5
33243,8
37491,5
32364,4
37491,5
34368,2
37491,5
34368,2
Показатели цели обеспечивающей подпрограммы, единица измерения
Доля реализованных мероприятий муниципальной программы к общему числу запланированных мероприятий муниципальной программы, %.
100
100
100
100
100
100
показатель не используется с 01.01.2018
Увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя, %.
15
15
20
20
20
20
30
30
46
46
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
80
80
Задача 1 обеспечение деятельности ответственного исполнителя - Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области культуры
358607,7
334907,4
28525,9
28385,9
30223,2
29607,1
29410,0
28882,6
31584,8
30318,5
31584,8
30807,3
34546,5
31713,2
34546,5
30588,8
34546,5
30588,8
34546,5
30588,8
34546,5
31713,2
34546,5
31713,2
Показатель задачи 1 обеспечение деятельности ответственного исполнителя, единица измерения
-
Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры», по сравнению с 2017 годом, %
показатель введен с 01.01.2019
101
101
103
103
105
105
107
107
110
110
115
115
115
115
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в процентах от общего числа детей данного возраста, %
показатель введён с 01.01. 2020 года
не менее 8
не менее 8
не менее 8
не менее 8
не менее 8
не менее 8
не менее 8
не менее 8
не менее 8
не менее 8
не менее 8
не менее 8
Доля реализованных мероприятий задачи 1 подпрограммы к общему числу запланированных мероприятий задачи 1 подпрограммы, %.
100
100
100
100
100
100
показатель не используется с 01.01.2018
Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры, %.
показатель введен с 01.01.2018
2,6
2,6
показатель не используется с 01.01. 2019 года
Мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций
140703,5
134687,9
11714,7
11574,7
12845,1
12376,5
11771,7
11549,3
13046,5
12095,1
13046,5
12343,7
13046,5
12686,8
13046,5
12229,4
13046,5
12229,4
13046,5
12229,4
13046,5
12686,8
13046,5
12686,8
Показатели мероприятия 1.1. единица измерения
Доля достигнутых показателей индикаторов качества муниципальных услуг учреждений культуры в области образования и культуры от общего числа аналогичных плановых показателей, %.
100
100
100
100
100
100
показатель не используется с 01.01.2018
Обеспеченность населения общедоступными библиотеками, ед.
показатель введен с 01.01.2018
28
28
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
Обеспеченность населения клубами и учреждениями клубного типа, ед.
показатель введен с 01.01.2018
9
9
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений.
217904,2
200219,5
16811,2
16811,2
17378,1
17230,6
17638,3
17333,3
18538,3
18223,4
18538,3
18463,6
21500,0
19026,4
21500,0
18359,4
21500,0
18359,4
21500,0
18359,4
21500,0
19026,4
21500,0
19026,4
Показатели мероприятия 1.2., единица измерения
Своевременность предоставления экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, %.
100
100
100
100
показатель не используется с 01.01.2017
Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности, %.
100
100
100
100
100
100
показатель не используется с 01.01.2018
Доля устраненных нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий, от общего числа нарушений, %.
100
100
100
100
100
100
показатель не используется с 01.01.2018
Наличие просроченной кредиторской задолженности, руб.
0
0
0
0
0
0
показатель не используется с 01.01.2018
Удовлетворенность пользователей качеством муниципальной работы (количество обоснованных жалоб), шт.
показатель введен с 01.01.2018
не более 2-х
не более 2-х
не более 2-х
не более 2-х
не более 2-х
не более 2-х
не более 2-х
не более 2-х
не более 2-х
не более 2-
не более 2-х
0
не более 2-х
0
не более 2-х
0
Количество муниципальных учреждений, для которых формируется отчетность, ед.
показатель введен с 01.01.2018
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Задача 2. деятельности ответственного исполнителя - Обеспечение условий для реализации муниципальной программы
22903,5
20034,1
533,5
533,5
605,0
605,0
1335,0
1335,0
1505,0
1255,0
1255,0
1255,0
2945,0
2655,0
2945,0
2655,0
2945,0
2655,0
2945,0
1775,6
2945,0
2655,0
2945,0
2655,0
Показатель задачи 2 деятельности ответственного исполнителя, единица измерения
Доля реализованных мероприятий задачи 2 подпрограммы к общему числу запланированных мероприятий задачи 2 подпрограммы, %.
100
100
100
100
100
100
показатель не используется с 01.01.2018
Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, %.
показатель введен с 01.01.2018
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Мероприятие 2.1. Организация и проведение социально значимых мероприятий, в т.ч. юбилейных, профессиональных праздников, внутриотраслевых методических мероприятий, мастер-классов, памятных, гастрольных, выставочных, отчетных мероприятий творческих коллективов, учреждений культуры, выдающихся работников культуры и искусства
20173,5
16639,1
533,5
533,5
405,0
405,0
1085,0
1085,0
1255,0
1255,0
965,0
965,0
2655,0
2655,0
2655,0
2655,0
2655,0
2655,0
2655,0
1775,6
2655,0
2655,0
2655,0
2655,0
Показатели мероприятия 2.1., единица измерения
Доля реализованных мероприятий к общему числу запланированных мероприятий, %.
100
100
100
100
100
100
показатель не используется с 01.01.2018
Количество нарушений организации социально значимых мероприятий, шт.
показатель введен с 01.01.2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 2.2. Социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально значимых мероприятий
2730,0
740,0
0
0
200,0
200,0
250,0
250,0
250,0
0
290,0
290,0
290,0
0
290,0
0
290,0
0
290,0
0
290,0
0
290,0
0
Показатели мероприятия 2.2., единица измерения
Доля реализованных мероприятий к общему числу запланированных мероприятий, %.
100
100
100
100
100
100
показатель не используется с 01.01.2018
Количество участников конкурсов и проектов в сфере культуры, проводимых на школьном, городском,региональном, общероссийском и/или международном уровнях, чел.
показатель введен с 01.01.2018
не менее 5000
0
не менее 5000
не менее 5000
не менее 6000
0
не менее 6000
0
не менее 6000
0
не менее 6000
0
не менее 6000
0
не менее 7000
0
Степень достижения целевых показателей Подпрограммы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей Подпрограммы за отчетный период по формуле: СДП = ЗФ / ЗП, где: СДП - степень достижения показателя, ЗФ - фактическое значение показателя, ЗП - плановое значение показателя. Источником указанных данных является ведомственная статистика учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет управление культуры администрации Города Томска.
Приложение 11 к постановлению
администрации Города Томска
от 03.11.2020 № 961
I. Паспорт Подпрограммы «Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт объектов культуры»
Куратор Подпрограммы
Заместитель Мэра Города Томска по капитальному строительству и дорожной деятельности
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Управление культуры администрации Города Томска
Соисполнители
Департамент капитального строительства администрации Города Томска
Участники
Цель Подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы)
Задачи Подпрограммы
Цель - развитие инфраструктуры учреждений культуры.
Задача 1. Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры.
Задача 2. Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры
Показатели цели Подпрограммы, единицы измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
Цель - развитие инфраструктуры учреждений культуры
Показатель цели - доля населения, положительно оценивающего степень развитости культурно-досуговых услуг, % от числа опрошенных
40
60
50
60
45
60
60
60
60
68
60
показатель не используется с 01.01.2020 года
количество построенных ( отремонтированных, приведённых в нормативное состояние объектов культуры), ед
показатель введён с 01.01.2020 года
0
0
6
0
19
0
10
0
2
0
0
0
Показатели задач Подпрограммы, единицы измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 1. Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры
Показатель задачи 1 - доля отремонтированных помещений к общему количеству помещений учреждений культуры, %
0
100
0,1
0
0
4
4
2
2
2
2
0
0
4
0
6
0
8
0
4
0
0
0
Задача 2. Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры
Показатель задачи 2 - увеличение зрительских мест в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, ед.
0
8175
0
8175
0
8970
-
с 01.01.2018 задача и показатель отменены в связи с изменением социальных нормативов по обеспечению населения культурно-досуговыми учреждениями
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)
Годы:
Всего по источникам
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
план
2015
339,3
339,3
339,3
339,3
-
-
-
-
-
-
2016
1 325,8
1 325,8
1 325,8
1 325,8
-
-
-
-
-
-
2017
5 941,5
5 941,5
5 941,5
5 941,5
-
-
-
-
-
-
2018
9 705,7
9 705,7
9 705,7
9 705,7
-
-
-
-
-
-
2019
1 149,9
1 149,9
1 149,9
1 149,9
-
-
-
-
-
-
2020
1 663,2
1 663,2
1 663,2
1 663,2
-
-
-
-
-
-
2021
151 030,5
-
151 030,5
-
-
-
-
-
-
-
2022
90 838,8
-
90 838,8
-
-
-
-
-
-
-
2023
122 614,7
-
122 614,7
-
-
-
-
-
-
-
2024
18 980,0
-
18 980,0
-
-
-
-
-
-
-
2025
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
403 589,4
20 125,4
403 589,4
20 125,4
-
-
-
-
-
-
Сроки реализации Подпрограммы
2015 - 2025 годы
Укрупненный перечень мероприятий ("основные мероприятия") и ведомственных целевых программ (при наличии)
Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры
Организация управления Подпрограммой и контроль за ее реализацией:
- управление Подпрограммой осуществляет
Управление культуры администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации Подпрограммы осуществляют
Управление культуры администрации Города Томска.
Департамент капитального строительства администрации Города Томска
Приложение 12 к постановлению
администрации Города Томска
от 03.11.2020 № 961
Приложение 1
к Подпрограмме 4
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов
культуры» муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма» муниципального образования
"Город Томск» на 2015 - 2025 годы
ПОКАЗАТЕЛИ
ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4 «СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ»
№
Цель, задачи и мероприятия муниципальной Подпрограммы
Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)
Метод сбора информации о достижении показателя
Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя
Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы
Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Цель - развитие инфраструктуры учреждений культуры
доля населения, положительно оценивающего степень развитости культурно-досуговых услуг, % от числа опрошенных
Ведомственная статистика
управление культуры, департамент капитального строительства
40
60
50
60
45
60
60
60
60
68
60
показатель не используется с 01.01.2020 года
количество построенных ( отремонтированных, приведённых в нормативное состояние объектов культуры), ед
Ведомственная статистика
показатель введён с 01.01. 2020 года
0
0
6
0
19
0
10
0
2
0
0
0
1.1
Задача 1.1. Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры
доля отремонтированных помещений к общему количеству помещений учреждений культуры (51 шт.), %
0
100
0,1
0
0
4
4
2
2
2
2
0
0
4
0
6
0
8
0
4
0
0
0
1.1.1
Капитальный ремонт учреждений культуры
количество капитально отремонтированных зданий муниципальных учреждений культуры, ед.
Ведомственная статистика
показатель введен с 01.01.2016
0
0
2
2
1
1
1
1
0
0
2
0
3
0
4
0
2
0
0
0
количество подготовленной ПСД, ед.
показатель введен с 01.01.2016
2
2
0
0
0
0
0
0
1
1
4
0
4
0
0
0
1
0
0
0
1.1.2
Выполнение предписаний органов Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Ростехнадзора, Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области
доля выполненных предписаний к общему числу предписаний, %
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
1.1.3
Обмерно-обследовательские работы по объекту: МАУ ДК "Томский перекресток" по адресу г. Томск, ул. Баумана, 20
Количество подготовленных отчетов, ед.
управление культуры, департамент капитального строительства
мероприятие реализуется с 01.01.2018
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.4
Реконструкция объектов учреждений культуры
количество реконструированных зданий муниципальных учреждений культуры, ед.
Ведомственная статистика
управление культуры, департамент капитального строительства
показатель введен с 01.01.2019
0
0
0
0
0
0
0
0
количество подготовленной ПСД, ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.5
Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ).
количество объектов, шт.
показатель введен с 01.01.2020 года
0
0
4
0
16
0
6
0
0
0
0
0
Приложение 13
к постановлению
администрации Города Томска от №
к постановлению администрации
Города Томска от 03.11.2020 № 961
Приложение 2 к подпрограмме 4
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры»
муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск»
на 2015-2025 годы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 4
«СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ»
№
Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы
Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.)
В том числе, за счет средств
Ответственный исполнитель, соисполнители
местного бюджета
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных источников
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель: Развитие инфраструктуры учреждений культуры.
Укрупненное (основное) мероприятие "Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры"(решается в рамках задачи 1.1)
всего
403 589,4
20 125,4
403 589,4
20 125,4
-
-
-
-
-
-
ДКС
КЦСР 0342032
КВР 243
2015 год
339,3
339,3
339,3
339,3
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340100000
КВР 000
2016 год
1 325,8
1 325,8
1 325,8
1 325,8
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340100000
КВР 000
2017 год
5 941,5
5 941,5
5 941,5
5 941,5
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340100000,
КВР 000
2018 год
9 705,7
9 705,7
9 705,7
9 705,7
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340100000 КВР 000
2019 год
1 149,9
1 149,9
1 149,9
1 149,9
-
-
-
-
-
-
2020 год
1 663,2
1 663,2
1 663,2
1 663,2
-
-
-
-
-
-
2021 год
151 030,5
-
151 030,5
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
90 838,8
-
90 838,8
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
122 614,7
-
122 614,7
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
18 980,0
-
18 980,0
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Укрупненное (основное) мероприятие "Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры."(решается в рамках задачи 1.2)
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
С 01.01.2018 года мероприятие не реализуется
Задача 1.1.
всего
403 589,4
20 125,4
403 589,4
20 125,4
-
-
-
-
-
-
ДКС
Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры.
2015 год
339,3
339,3
339,3
339,3
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340100000, КВР 000
2016 год
1 325,8
1 325,8
1 325,8
1 325,8
-
-
-
-
-
-
2017 год
5 941,5
5 941,5
5 941,5
5 941,5
-
-
-
-
-
-
2018 год
9 705,7
9 705,7
9 705,7
9 705,7
-
-
-
-
-
-
2019 год
1 149,9
1 149,9
1 149,9
1 149,9
-
-
-
-
-
-
2020 год
1 663,2
1 663,2
1 663,2
1 663,2
-
-
-
-
-
-
2021 год
151 030,5
-
151 030,5
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
90 838,8
-
90 838,8
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
122 614,7
-
122 614,7
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
18 980,0
-
18 980,0
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.1. Капитальный ремонт учреждений культуры:
всего
367 341,6
19 574,4
367 341,6
19 574,4
2015 год
339,3
339,3
339,3
339,3
-
-
-
-
-
-
2016 год
1 325,8
1 325,8
1 325,8
1 325,8
-
-
-
-
-
-
2017 год
5 941,5
5 941,5
5 941,5
5 941,5
-
-
-
-
-
-
2018 год
9 154,7
9 154,7
9 154,7
9 154,7
-
-
-
-
-
-
2019 год
1 149,9
1 149,9
1 149,9
1 149,9
-
-
-
-
-
-
2020 год
1 663,2
1 663,2
1 663,2
1 663,2
-
-
-
-
-
-
2021 год
135 600,3
-
135 600,3
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
74 534,9
-
74 534,9
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
118 652,0
-
118 652,0
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
18 980,0
-
18 980,0
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МБОУДО "Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна"
всего
913,4
913,4
913,4
913,4
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340120320, КВР 243
2016 год
913,4
913,4
913,4
913,4
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт крыши МБОУДО "Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна"
всего
5 008,0
5 008,0
5 008,0
5 008,0
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340120320, КВР 243
2017 год
5 008,0
5 008,0
5 008,0
5 008,0
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт фасада МБОУ ДО "Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна" (г. Томск, пр.Ленина, 76)
всего
1 149,9
1 149,9
1 149,9
1 149,9
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340120320, КВР 243
2019 год
1 149,9
1 149,9
1 149,9
1 149,9
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МБОУДО Детская музыкальная школа № 2, МАОУДО Детская художественная школа №1
всего
285,3
285,3
285,3
285,3
-
-
-
-
-
-
ДКС
КЦСР 0342032,
КВР 243
2015 год
285,3
285,3
285,3
285,3
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт фасада МБОУДО Детская музыкальная школа № 2, МАОУДО Детская художественная школа №1 (г. Томск, пр.Ленина, 42)
всего
9 154,7
9 154,7
9 154,7
9 154,7
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340120320,
КВР 243
2018 год
9 154,7
9 154,7
9 154,7
9 154,7
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт МАУ "Музей истории Томска" по адресу: г. Томск, ул. Р. Люксембург, 8
всего
10 653,0
-
10 653,0
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
10 653,0
-
10 653,0
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт подвальных помещений здания, АПС и СОУЭ МАУ "Музей истории Томска" по адресу: г. Томск, ул. Р. Люксембург, 8
всего
27 222,8
-
27 222,8
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
1 252,2
-
1 252,2
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
25 970,6
-
25 970,6
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт помещений МБОУ ДО "ДМШ № 2" по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 42
всего
44 799,5
-
44 799,5
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
2 058,8
-
2 058,8
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
42 740,7
-
42 740,7
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт фасада МАУ "Музей истории Томска" по адресу: г. Томск, ул. Бакунина, 3
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт МАУ ДК "КТО" по адресу: г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, 29
всего
12 712,2
-
12 712,2
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
584,2
-
584,2
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
12 128,0
-
12 128,0
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт МАУ ДК "КТО" по адресу: г. Томск, ул. Гагарина, 38
всего
9 747,7
-
9 747,7
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
9 747,7
-
9 747,7
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ Зрелищный центр «Аэлита»
(г.Томск, ул. Ленина, 78)
всего
35 678,1
-
35 678,1
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
4 289,7
-
4 289,7
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
31 388,4
-
31 388,4
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ Зрелищный центр «Аэлита» (с. Тимирязевское, ул. Комсомольская,1)
всего
30 956,0
-
30 956,0
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
2 769,9
-
2 769,9
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
28 186,1
-
28 186,1
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ Дом культуры «Маяк»
всего
54,0
54,0
54,0
54,0
ДКС
КЦСР 0342032,
КВР 243
2015 год
54,0
54,0
54,0
54,0
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт кровли МАУ ДК "МАЯК" по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 86/1
всего
10 533,0
-
10 533,0
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
484,5
-
484,5
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
10 048,5
-
10 048,5
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт фасада МАУ Дом культуры «Маяк», расположенного по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 86/1
всего
933,5
933,5
933,5
933,5
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340120320,
КВР 243
2017 год
933,5
933,5
933,5
933,5
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ МИБС МБ «Южная»
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ МИБС МБ «Кольцевая»
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ МИБС МБ «Дом семьи»
всего
295,6
-
295,6
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
295,6
-
295,6
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ МИБС МБ «Лада»
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Проектно-изыскательские работы по объекту: Капитальный ремонт здания МАУ ДК «Томский перекресток» по адресу: г. Томск, ул. Баумана, 20
всего
120 584,1
1 663,2
120 584,1
1 663,2
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340120320, КВР 243
2020 год
1 663,2
1 663,2
1 663,2
1 663,2
-
-
-
-
-
-
2021 год
118 920,9
-
118 920,9
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт фасада и зала МАУ "ДК "Светлый" по адресу: г. Томск, п. Светлый, 25
всего
37 311,7
-
37 311,7
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
1 714,5
-
1 714,5
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
35 597,2
-
35 597,2
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ МИБС МБ «Сибирская»
всего
376,7
-
376,7
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
376,7
-
376,7
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Здание, расположенное по адресу: г. Томск, ул. Гагарина, 38
всего
8 972,4
412,4
8 972,4
412,4
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340120320, КВР 243
2016 год
412,4
412,4
412,4
412,4
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
8 560,0
-
8 560,0
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.2. Выполнение предписаний органов Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Ростехнадзора, Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области
всего
4 000,0
-
4 000,0
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
УК
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
4 000,0
-
4 000,0
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.3. Обмерно-обследовательские работы по объекту: МАУ ДК "Томский перекресток" по адресу: г. Томск, ул. Баумана,20
КЦСР 03 4 01 99990
КВР 244
всего
551,0
551,0
551,0
551,0
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
УК
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
551,0
551,0
551,0
551,0
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.4.Реконструкция объектов учреждений культуры:
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
УК
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Реконструкция здания МАУ ДК "Томский перекресток" по адресу: г. Томск, ул. Баумана,20 (ПИР)
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.5. Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), в том числе:
всего
31 696,8
-
31 696,8
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
15 430,2
-
15 430,2
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
12 303,9
-
12 303,9
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
3 962,7
-
3 962,7
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАОУДО "Детская школа искусств № 3" по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 194/1
всего
3 439,6
-
3 439,6
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
3 439,6
-
3 439,6
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАОУДО "Детская школа искусств № 3" по адресу: г. Томск, ул. Лазарева, 36
всего
174,9
-
174,9
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
174,9
-
174,9
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУДО "Детская школа искусств № 3" по адресу: г. Томск, ул. Грузинскуая, 19
всего
119,2
-
119,2
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
119,2
-
119,2
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МБОУДО "Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна" по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 76
всего
1 256,9
-
1 256,9
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
1 256,9
-
1 256,9
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МБОУДО "Детская музыкальная школа № 2" по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 42
всего
2 210,6
-
2 210,6
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
2 210,6
-
2 210,6
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МБОУДО "Детская музыкальная школа № 4" по адресу: г. Томск, ул. Интернационалистов, 11
всего
854,1
-
854,1
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
854,1
-
854,1
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МБОУДО "Детская школа искусств № 5" по адресу: г. Томск, ул. Котовского, 4
всего
577,3
-
577,3
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
577,3
-
577,3
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МБОУДО "Детская школа искусств № 5" по адресу: г. Томск, с. Тимирярзевское, ул. Школьная, 38
всего
191,6
-
191,6
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
191,6
-
191,6
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МБОУДО "Детская школа искусств № 5" по адресу: г. Томск, с. Тимирярзевское, ул. Школьная, 13
всего
417,2
-
417,2
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
417,2
-
417,2
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МБОУДО "Детская школа искусств № 8" по адресу: г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, 27
всего
623,1
-
623,1
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
623,1
-
623,1
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАОУДО "Детская художественная школа № 2" по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 119
всего
1 485,4
-
1 485,4
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
1 485,4
-
1 485,4
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ "Дом культуры "Светлый" по адресу: г. Томск, пос. Светлый, 25
всего
10 436,3
-
10 436,3
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
10 436,3
-
10 436,3
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ "Дворец культуры "Концертно-театральное объединение" по адресу: г. Томск, ул. Гагарина, 38
всего
500,8
-
500,8
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
500,8
-
500,8
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ "Дом культуры "Маяк" по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 86/1
всего
1 053,5
-
1 053,5
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
1 053,5
-
1 053,5
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ "Зрелищный центр "Аэлита" (Дом культуры "Тимирязевский") по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Путевая, 1
всего
570,2
-
570,2
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
570,2
-
570,2
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ «Дом культуры "Маяк" по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 80/1
всего
167,6
-
167,6
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
167,6
-
167,6
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ "Дворец культуры "Концертно-театральное объединение" (Дом культуры "Настроение") по адресу: г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, 29
всего
532,7
-
532,7
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
532,7
-
532,7
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ "Дворец культуры "Концертно-театральное объединение" по адресу: г. Томск, ул. Московский тракт, 19/1
всего
579,7
-
579,7
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
579,7
-
579,7
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ "Дворец культуры "Концертно-театральное объединение" по адресу: г. Томск, пр. Комсомольский, 66
всего
1 074,2
-
1 074,2
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
1 074,2
-
1 074,2
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ "Музей истории Томска" по адресу: г. Томк, ул. Бакунина, 3
всего
589,6
-
589,6
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
589,6
-
589,6
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МБ "Кольцевая" по адресу: г. Томск. ул. Кольцевой проезд, 12а
всего
498,9
-
498,9
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
498,9
-
498,9
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МБ "Русь" по адресу: г. Томск, ул. Баумана, 20
всего
160,7
-
160,7
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
160,7
-
160,7
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МБ "Сибирская" по адресу: г. Томск, ул. Колхозная, 9/1
всего
635,3
-
635,3
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
635,3
-
635,3
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МБ "Центральная" по адресу: г. Томск. ул. Красноармейская, 119
всего
682,3
-
682,3
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
682,3
-
682,3
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МБУ "Централизованная бухгалтерия управления культуры администрации Города Томска" по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 61
всего
879,6
-
879,6
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
879,6
-
879,6
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ "Музей истории Томска" по адресу: г. Томск, ул. Р. Люксембург, 8
всего
1 985,5
-
1 985,5
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
1 985,5
-
1 985,5
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1.2.
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры.
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
С 01.01.2018 года мероприятие не реализуется
1.2.1.Строительство объектов культуры:
Строительство МКОЦ «Степановский»
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
С 01.01.2018 года мероприятие не реализуется
Строительство МКОЦ «Зелёные горки»
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
С 01.01.2018 года мероприятие не реализуется
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
Строительство городского Дома культуры
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
С 01.01.2018 года мероприятие не реализуется
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по Подпрограмме 4
всего
403 589,4
20 125,4
403 589,4
20 125,4
-
-
-
-
-
-
2015 год
339,3
339,3
339,3
339,3
-
-
-
-
-
-
2016 год
1 325,8
1 325,8
1 325,8
1 325,8
-
-
-
-
-
-
2017 год
5 941,5
5 941,5
5 941,5
5 941,5
-
-
-
-
-
-
2018 год
9 705,7
9 705,7
9 705,7
9 705,7
-
-
-
-
-
-
2019 год
1 149,9
1 149,9
1 149,9
1 149,9
-
-
-
-
-
-
2020 год
1 663,2
1 663,2
1 663,2
1 663,2
-
-
-
-
-
-
2021 год
151 030,5
-
151 030,5
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
90 838,8
-
90 838,8
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
122 614,7
-
122 614,7
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
18 980,0
-
18 980,0
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Приложение 14 к постановлению
администрации Города Томска
от 03.11.2020 № 961
Приложение 1 к муниципальной программе
«Развитие культуры и туризма» муниципального образования
«Город Томск» на 2015-2025 годы»
ПОКАЗАТЕЛИ
ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК" НА 2015 - 2025 ГОДЫ
№
Цель, задачи и мероприятия муниципальной программы
Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения)
Метод сбора информации о достижении показателя
Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя
Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы
Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
Цель: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска
1. Увеличение потребителей услуг в области культуры и туризма, % к уровню предыдущего года.
Ведомственная статистика
Управление культуры (УК)
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
показатель не используется с 01.01.2020 года
Сохранение положительной динамики потребителей услуг в области культуры и туризма, % к уровню 2015 года
показатель введен с 01.01.2020 года
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), % от числа опрошенных
Ведомственная статистика
УК
58
60
58
68
58
78
58
90
58
90
87
показатель не используется с 01.01.2020 года
доля населения, положительно оценивающего качество услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных
показатель введён 01.01. 2020 года
не ниже 75
75
не ниже 75
75
не ниже 75
75
не ниже 75
75
не ниже 75
75
не ниже 75
75
Подпрограмма 1 «Развитие культуры»
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма
Рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, % к предыдущему году
Данные статистики (Томскстат)
УК
100
100,2
100,2
100,3
100,3
100,2
100,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,2
65,8
100,2
100
100,2
100
100,2
0
100,2
0
100,2
0
Подпрограмма 2 «Развитие туризма»
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры
увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя, %
Ведомственная статистика
УК
8
15
15
20
20
20
20
30
30
46
46
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
80
80
Доля реализованных мероприятий муниципальной программы к общему числу запланированных мероприятий муниципальной программы, %
УК
100
100
100
100
100
100
показатель не используется с 01.01.2018
Подпрограмма 3 «Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений»
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры
доля населения, положительно оценивающего степень развитости культурно-досуговых услуг, % от числа опрошенных
Ведомственная статистика
управление культуры, департамент капитального строительства
40
60
50
60
45
60
60
60
60
68
60
показатель не используется с 01.01. 2020 года
количество построенных ( отремонтированных, приведённых в нормативное состояние объектов культуры), ед
показатель введён с 01.01.2020 года
0
0
6
0
19
0
10
0
2
0
0
0
Подпрограмма 4 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры»
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Сборник официальных материалов муниципального образования "Город Томск" № 52 от 05.11.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: