Основная информация
Дата опубликования: | 04 февраля 2016г. |
Номер документа: | RU91000201600072 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 февраля 2016 года №25-П
О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «, приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 12.08.2013 №403-П «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края» исключить;
2) изменения в государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
И.Л. УНТИЛОВА
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 04.02.2016 №25-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П
(далее - Программа)
В паспорте Программы:
1) раздел «Соисполнители Программы» дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края»;
2) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Программы
Общий объем финансирования Программы за счет всех источников составляет - 5 976 231,99882 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 2 143 718,78219 тыс. руб.;
2015 год - 933 564,48631 тыс. руб.;
2016 год - 1 054 658,14032 тыс. руб.;
2017 год - 1 100 219,47000 тыс. руб.;
2018 год - 744 071,12000 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 41 813,10380 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 22 030,73000 тыс. руб.;
2015 год - 15 815,61380 тыс. руб.;
2016 год - 1379,80000 тыс. руб.;
2017 год - 1 276,40000 тыс. руб.;
2018 год - 1 310,56000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 5 069 926,24502 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 399 147,20219 тыс. руб.;
2015 год - 873 148,87251 тыс. руб.;
2016 год - 1 004 046,34032 тыс. руб.;
2017 год - 1 052 912,57000 тыс. руб.;
2018 год - 740 671,26000 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 724 460,15000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 721 340,85000 тыс. руб.;
2015 год - 1 365,00000 тыс. руб.;
2016 год - 570,00000 тыс. руб.;
2017 год - 925,00000 тыс. руб.;
2018 год - 259,30000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 140 032,50000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 200,00000 тыс. руб.;
2015 год - 43 235,00000 тыс. руб.;
2016 год - 48 662,00000 тыс. руб.;
2017 год - 45 105,50000 тыс. руб.;
2018 год - 1 830,00000 тыс. руб.»;
3) раздел «9. Методика оценки эффективности государственной программы» изложить в следующей редакции:
«9. Методика оценки эффективности Программы
9.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
9.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).
9.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.
9.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формулам:
1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДгппз =ЗПгпф/ЗПгпп, где
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;
ЗПгпф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора) Программы;
2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДгппз =ЗПгпп/ЗПгпф.
9.5. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:
, где
СРгп - степень реализации Программы;
М - число показателей (индикаторов) Программы.
При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.
9.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета оценивается для Программы в целом по формуле:
ССуз = Зф / Зп, где
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
Зф - фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;
Зп - плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.
9.7. Степень реализации контрольных событий оценивается для Программы в целом по формуле:
СРкс = КСв / КС, где
СРкс - степень реализации контрольных событий;
КСв - количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;
КС - общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.
9.8. Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:
ЭРгп = СРгп + СС уз + З х СР КС , где
5
ЭРгп - эффективность реализации Программы;
СРгп - степень реализации Программы;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
СРкс - степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента).
9.9. Эффективность реализации Программы признается:
1) высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,95;
2) средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90;
3) удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.
9.10. В случае, если значение ЭРгп составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.».
2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта Подпрограммы 1 «Наследие» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет - 993 972,34900 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 182 507,72900 тыс. руб.;
2015 год - 188 039,57000 тыс. руб.;
2016 год - 193 359,16000 тыс. руб.;
2017 год - 204 953,56000 тыс. руб.;
2018 год - 225 112,33000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 1 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 317,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 99,00000 тыс. руб.;
2016 год - 108,00000 тыс. руб.;
2017 год - 110,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 981 897,84900 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 182 507,72900 тыс. руб.;
2015 год - 184 155,57000 тыс. руб.;
2016 год - 189 314,16000 тыс. руб.;
2017 год - 200 808,06000 тыс. руб.;
2018 год - 225 112,33000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 11 757,50000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 3 785,00000 тыс. руб.;
2016 год - 3 935,00000 тыс. руб.;
2017 год - 4 035,50000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.».
3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта Подпрограммы 2 «Искусство» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 2
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет - 1 056 466,42800 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 171 950,86800 тыс. руб.;
2015 год - 218 679,12000 тыс. руб.;
2016 год - 230 648,90000 тыс. руб.;
2017 год - 227 248,34000 тыс. руб.;
2018 год - 207 939,20000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 2 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 3 500,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 3 500,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 941 806,42800 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 170 950,86800 тыс. руб.;
2015 год - 181 129,12000 тыс. руб.;
2016 год - 191 498,75000 тыс. руб.;
2017 год - 191 988,34000 тыс. руб.;
2018 год - 206 239,20000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 111 160,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1000,00000 тыс. руб.;
2015 год - 34 050,00000 тыс. руб.;
2016 год - 39 150,00000 тыс. руб.;
2017 год - 35 260,00000 тыс. руб.;
2018 год - 1 700,00000 тыс. руб.».
4. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта Подпрограммы 3 «Традиционная культура и народное творчество» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет - 429 795,66000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 81 040,12200 тыс. руб.;
2015 год - 79 085,54800 тыс. руб.;
2016 год - 83 233,75000 тыс. руб.;
2017 год - 91 541,66000 тыс. руб.;
2018 год - 94 894,58000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 3 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 2 300,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 2 300,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 417 140,66000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 78 430,12200 тыс. руб.;
2015 год - 75 935,54800 тыс. руб.;
2016 год – 79 918,75000 тыс. руб.;
2017 год - 88 131,66000 тыс. руб.;
2018 год - 94 724,58000 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 280,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год -110,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 60,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 110,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 10 075,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 200,00000 тыс. руб.;
2015 год - 3 150,00000 тыс. руб.;
2016 год - 3 255,00000 тыс. руб.;
2017 год - 3 410,00000 тыс. руб.;
2018 год - 60,00000 тыс. руб.».
5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта Подпрограммы 4 «Образование в сфере культуры» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет - 758 376,29800 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 137 282,99000 тыс. руб.;
2015 год - 150 794,89800 тыс. руб.;
2016 год - 153 618,12000 тыс. руб.;
2017 год - 154 944,94000 тыс. руб.;
2018 год - 161 735,35000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 4 денежные средства распределяются:
за счет средств краевого бюджета - 752 756,29800 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 137 282,99000 тыс. руб.;
2015 год - 148 994,89800 тыс. руб.;
2016 год - 151 768,12000 тыс. руб.;
2017 год - 153 044,94000 тыс. руб.;
2018 год - 161 665,35000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 5 620,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 1 800,00000 тыс. руб.;
2016 год - 1 850,00000 тыс. руб.;
2017 год - 1 900, 00000 тыс. руб.;
2018 год - 70,00000 тыс. руб.».
6. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта Подпрограммы 5 «Обеспечение условий реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет - 2 737 621,26382 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 570 937,07319 тыс. руб.;
2015 год - 296 965,35031 тыс. руб.;
2016 год – 393 798,21032 тыс. руб.;
2017 год - 421 530,97000 тыс. руб.;
2018 год - 54 389,66000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 5 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 35 696,10380 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 19 730,73000 тыс. руб.;
2015 год - 12 216,61380 тыс. руб.;
2016 год – 1 271,80000 тыс. руб.;
2017 год - 1 166,40000 тыс. руб.;
2018 год - 1 310,56000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета -
1 976 325,01002 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 829 975,49319 тыс. руб.;
2015 год - 282 933,73651 тыс. руб.;
2016 год - 391 546,41032 тыс. руб.;
2017 год - 418 939,57000 тыс. руб.;
2018 год - 52 929,80000 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 724 180,15000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 721 230,85000 тыс. руб.;
2015 год - 1 365,00000 тыс. руб.;
2016 год - 510,00000 тыс. руб.;
2017 год - 925,00000 тыс. руб.;
2018 год - 149,30000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 1 420,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 450,00000 тыс. руб.;
2016 год - 470,00000 тыс. руб.;
2017 год - 500, 00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.».
7. Таблицу 5 Программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
тыс. руб.
№ п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
Всего, в том числе:
5 976 231,99882
2 143 718,78219
933 564,48631
1 054 658,14032
1 100 219,47000
744 071,12000
за счет средств федерального бюджета
41 813,10380
22 030,73000
15 815,61380
1 379,80000
1 276,40000
1 310,56000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
5 069 926,24502
1 399 147,20219
873 148,87251
1 004 046,34032
1 052 912,57000
740 671,26000
816
4 225 637,96451
1 326 197,28200
796 366,87251
669 336,66000
693 065,89000
740 671,26000
812
834 035,28051
72 949,92019
76 782,00000
324 456,68032
359 846,68000
0,00000
804
10 253,00000
0,00000
0,00000
10 253,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
724 460,15000
721 340,85000
1 365,00000
570,00000
925,00000
259,30000
за счет средств внебюджетных источников
140 032,50000
1 200,00000
43 235,00000
48 662,00000
45 105,50000
1 830,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.
Подпрограмма 1 "Наследие"
Всего, в том числе:
816
101
993 972,34900
182 507,72900
188 039,57000
193 359,16000
204 953,56000
225 112,33000
за счет средств федерального бюджета
317,00000
0,00000
99,00000
108,00000
110,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
981 897,84900
182 507,72900
184 155,57000
189 314,16000
200 808,06000
225 112,33000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
11 757,50000
0,00000
3 785,00000
3 937,00000
4 035,50000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.1.
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края
Всего, в том числе:
816
101
30 000,00000
15 700,00000
100,00000
0,00000
0,00000
14 200,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств краевого бюджета
30 000,00000
15 700,00000
100,00000
0,00000
0,00000
14 200,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Развитие библиотечного дела
Всего, в том числе:
816
101
793 593,57300
117 092,76100
254 495,03200
131 758,11000
141 026,21000
149 221,46000
за счет средств федерального бюджета
317,00000
0,00000
99,00000
108,00000
110,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
663 250,05700
117 092,76100
127 198,01600
130 236,11000
139 501,71000
149 221,46000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
4 192,50000
0,00000
1 364,00000
1 414,00000
1 414,50000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Развитие музейного дела
Всего, в том числе:
816
101
296 212,79200
49 714,96800
59 278,55400
61 601,05000
63 927,35000
61 690,87000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
288 647,79200
49 714,96800
56 857,55400
59 078,05000
61 306,35000
61 690,87000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
7 565,00000
0,00000
2 421,00000
2 523,00000
2 621,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
2.
Подпрограмма 2 "Искусство"
Всего, в том числе:
816
102
1 056 466,42800
171 950,86800
218 679,12000
230 648,90000
227 248,34000
207 939,20000
за счет средств федерального бюджета
3 500,00000
0,00000
3 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
941 806,42800
170 950,86800
181 129,12000
191 498,90000
191 988,34000
206 239,20000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
111 160,00000
1 000,00000
34 050,00000
39 150,00000
35 260,00000
1 700,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Поддержка и развитие исполнительских искусств
Всего, в том числе:
816
102
1 039 479,62500
165 846,06500
217 179,12000
230 648,90000
223 666,34000
202 139,20000
за счет средств федерального бюджета
3 500,00000
0,00000
3 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
925 519,62500
165 346,06500
179 629,12000
191 498,90000
188 406,34000
200 639,20000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
110 460,00000
500,00000
34 050,00000
39 150,00000
35 260,00000
1 500,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Проведение мероприятий международного, межрегионального и регионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
102
16 986,80300
6 104,80300
1 500,00000
0,00000
3 582,00000
5 800,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
16 286,80300
5 604,80300
1 500,00000
0,00000
3 582,00000
5 600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
700,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
200,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество"
Всего, в том числе:
816
103
429 795,66000
81 040,12200
79 085,54800
83 233,75000
91 541,66000
94 894,58000
за счет средств федерального бюджета
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
417 140,66000
78 430,12200
75 935,54800
79 918,75000
88 131,66000
94 724,58000
за счет средств местных бюджетов
280,00000
110,00000
0,00000
60,00000
0,00000
110,00000
за счет средств внебюджетных источников
10 075,00000
200,00000
3 150,00000
3 255,00000
3 410,00000
60,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края
Всего, в том числе:
816
103
2 020,00000
550,00000
70,00000
0,00000
0,00000
1 400,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 020,00000
550,00000
70,00000
0,00000
0,00000
1 400,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни
Всего, в том числе:
816
103
427 775,66000
80 490,12200
79 015,54800
83 233,75000
91 541,66000
93 494,58000
за счет средств федерального бюджета
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
415 120,66000
77 880,12200
75 865,54800
79 918,75000
88 131,66000
93 324,58000
за счет средств местных бюджетов
280,00000
110,00000
0,00000
60,00000
0,00000
110,00000
за счет средств внебюджетных источников
10 075,00000
200,00000
3 150,00000
3 255,00000
3 410,00000
60,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры"
Всего, в том числе:
816
104
758 376,29800
137 282,99000
150 794,89800
153 618,12000
154 944,94000
161 735,35000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
752 756,29800
137 282,99000
148 994,89800
151 768,12000
153 044,94000
161 665,35000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
5 620,00000
0,00000
1 800,00000
1 850,00000
1 900,00000
70,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Развитие системы образования в сфере культуры и искусства
Всего, в том числе:
816
104
736 064,24800
130 558,79000
144 449,14800
149 781,22000
152 209,74000
159 065,35000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
730 514,24800
130 558,79000
142 649,14800
147 931,22000
150 309,74000
159 065,35000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
5 550,00000
0,00000
1 800,00000
1 850,00000
1 900,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Проведение мероприятий по выявлению художественно одаренных детей и молодёжи, по созданию условий для их творческого развития
Всего, в том числе:
816
104
22 312,05000
6 724,20000
6 345,75000
3 836,90000
2 735,20000
2 670,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
22 242,05000
6 724,20000
6 345,75000
3 836,90000
2 735,20000
2 600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
70,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
70,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации Программы"
Всего, в том числе:
105
2 737 621,26382
1 570 937,07319
296 965,35031
393 798,21032
421 530,97000
54 389,66000
за счет средств федерального бюджета
35 696,10380
19 730,73000
12 216,61380
1 271,80000
1 166,40000
1 310,56000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
1 976 325,01002
829 975,49319
282 933,73651
391 546,41032
418 939,57000
52 929,80000
816
1 132 036,72951
757 025,57300
206 151,73651
56 836,73000
59 092,89000
52 929,80000
812
834 035,28051
72 949,92019
76 782,00000
324 456,68032
359 846,68000
0,00000
804
10 253,00000
0,00000
0,00000
10 253,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
724 180,15000
721 230,85000
1 365,00000
510,00000
925,00000
149,30000
за счет средств внебюджетных источников
1 420,00000
0,00000
450,00000
470,00000
500,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1
Развитие системы управления в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
105
171 958,24400
36 931,00000
32 034,78400
34 249,70000
34 299,30000
34 443,46000
за счет средств федерального бюджета
5 634,96000
1 060,00000
981,20000
1 116,80000
1 166,40000
1 310,56000
за счет средств краевого бюджета
166 323,28400
35 871,00000
31 053,58400
33 132,90000
33 132,90000
33 132,90000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Развитие инфрастр5т<туры в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
105
1 775 608,86302
812 723,77019
247 021,20251
340 379,68032
370 884,84000
4 599,37000
за счет средств федерального бюджета
29 627,45000
18 543,00000
11 084,45000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе.
1 648 632,13602
699 780,79319
234 571,75251
339 869,68032
369 959,84000
4 450,07000
816
804 343,85551
626 830,87300
157 789,75251
5 160,00000
10 113,16000
4 450,07000
804
10 253,00000
0,00000
0,00000
10 253,00000
0,00000
0,00000
812
834 035,28051
72 949,92019
76 782,00000
324 456,68032
359 846,68000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
724 180,15000
721 230,85000
1 365,00000
510,00000
925,00000
149,30000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.3.
Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры
Всего, в том числе:
816
105
75 062,59000
14 207,70000
15 644,40000
15 216,83000
15 246,83000
14 746,83000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
73 642,59000
14 207,70000
15 194,40000
14 746,83000
14 746,83000
14 746,83000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1 420,00000
0,00000
450,00000
470,00000
500,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Развитие цифровою контента в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
105
10 349,69380
7 293,73000
150,96380
2 305,00000
0,00000
600,00000
за счет средств федерального бюджета
433,69380
127,73000
150,96380
155,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
9 916,00000
7 166,00000
0,00000
2 150,00000
0,00000
600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.5.
Обеспечение проведения независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры
Всего, в том числе:
816
105
190,00000
0,00000
90,00000
100,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
190,00000
0,00000
90,00000
100,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.6.
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда в учреждениях культуры
Всего, в том числе:
816
105
1 470,00000
0,00000
0,00000
370,00000
1 (00,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 470,00000
0,00000
0,00000
370,00000
1 100,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.7.
Организация и проведение мероприятий, посвященных историческим датам и другим значимым событиям для России и Камчатского края
Всего, в том числе:
816
105
3 201,00000
0,00000
2 024,00000
1 177,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
3 201,00000
0,00000
2 024,00000
1 177,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
».
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 февраля 2016 года №25-П
О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «, приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 12.08.2013 №403-П «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края» исключить;
2) изменения в государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
И.Л. УНТИЛОВА
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 04.02.2016 №25-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П
(далее - Программа)
В паспорте Программы:
1) раздел «Соисполнители Программы» дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края»;
2) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Программы
Общий объем финансирования Программы за счет всех источников составляет - 5 976 231,99882 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 2 143 718,78219 тыс. руб.;
2015 год - 933 564,48631 тыс. руб.;
2016 год - 1 054 658,14032 тыс. руб.;
2017 год - 1 100 219,47000 тыс. руб.;
2018 год - 744 071,12000 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 41 813,10380 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 22 030,73000 тыс. руб.;
2015 год - 15 815,61380 тыс. руб.;
2016 год - 1379,80000 тыс. руб.;
2017 год - 1 276,40000 тыс. руб.;
2018 год - 1 310,56000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 5 069 926,24502 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 399 147,20219 тыс. руб.;
2015 год - 873 148,87251 тыс. руб.;
2016 год - 1 004 046,34032 тыс. руб.;
2017 год - 1 052 912,57000 тыс. руб.;
2018 год - 740 671,26000 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 724 460,15000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 721 340,85000 тыс. руб.;
2015 год - 1 365,00000 тыс. руб.;
2016 год - 570,00000 тыс. руб.;
2017 год - 925,00000 тыс. руб.;
2018 год - 259,30000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 140 032,50000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 200,00000 тыс. руб.;
2015 год - 43 235,00000 тыс. руб.;
2016 год - 48 662,00000 тыс. руб.;
2017 год - 45 105,50000 тыс. руб.;
2018 год - 1 830,00000 тыс. руб.»;
3) раздел «9. Методика оценки эффективности государственной программы» изложить в следующей редакции:
«9. Методика оценки эффективности Программы
9.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
9.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).
9.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.
9.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формулам:
1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДгппз =ЗПгпф/ЗПгпп, где
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;
ЗПгпф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора) Программы;
2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДгппз =ЗПгпп/ЗПгпф.
9.5. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:
, где
СРгп - степень реализации Программы;
М - число показателей (индикаторов) Программы.
При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.
9.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета оценивается для Программы в целом по формуле:
ССуз = Зф / Зп, где
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
Зф - фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;
Зп - плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.
9.7. Степень реализации контрольных событий оценивается для Программы в целом по формуле:
СРкс = КСв / КС, где
СРкс - степень реализации контрольных событий;
КСв - количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;
КС - общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.
9.8. Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:
ЭРгп = СРгп + СС уз + З х СР КС , где
5
ЭРгп - эффективность реализации Программы;
СРгп - степень реализации Программы;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
СРкс - степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента).
9.9. Эффективность реализации Программы признается:
1) высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,95;
2) средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90;
3) удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.
9.10. В случае, если значение ЭРгп составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.».
2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта Подпрограммы 1 «Наследие» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет - 993 972,34900 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 182 507,72900 тыс. руб.;
2015 год - 188 039,57000 тыс. руб.;
2016 год - 193 359,16000 тыс. руб.;
2017 год - 204 953,56000 тыс. руб.;
2018 год - 225 112,33000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 1 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 317,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 99,00000 тыс. руб.;
2016 год - 108,00000 тыс. руб.;
2017 год - 110,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 981 897,84900 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 182 507,72900 тыс. руб.;
2015 год - 184 155,57000 тыс. руб.;
2016 год - 189 314,16000 тыс. руб.;
2017 год - 200 808,06000 тыс. руб.;
2018 год - 225 112,33000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 11 757,50000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 3 785,00000 тыс. руб.;
2016 год - 3 935,00000 тыс. руб.;
2017 год - 4 035,50000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.».
3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта Подпрограммы 2 «Искусство» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 2
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет - 1 056 466,42800 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 171 950,86800 тыс. руб.;
2015 год - 218 679,12000 тыс. руб.;
2016 год - 230 648,90000 тыс. руб.;
2017 год - 227 248,34000 тыс. руб.;
2018 год - 207 939,20000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 2 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 3 500,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 3 500,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 941 806,42800 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 170 950,86800 тыс. руб.;
2015 год - 181 129,12000 тыс. руб.;
2016 год - 191 498,75000 тыс. руб.;
2017 год - 191 988,34000 тыс. руб.;
2018 год - 206 239,20000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 111 160,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1000,00000 тыс. руб.;
2015 год - 34 050,00000 тыс. руб.;
2016 год - 39 150,00000 тыс. руб.;
2017 год - 35 260,00000 тыс. руб.;
2018 год - 1 700,00000 тыс. руб.».
4. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта Подпрограммы 3 «Традиционная культура и народное творчество» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет - 429 795,66000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 81 040,12200 тыс. руб.;
2015 год - 79 085,54800 тыс. руб.;
2016 год - 83 233,75000 тыс. руб.;
2017 год - 91 541,66000 тыс. руб.;
2018 год - 94 894,58000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 3 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 2 300,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 2 300,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 417 140,66000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 78 430,12200 тыс. руб.;
2015 год - 75 935,54800 тыс. руб.;
2016 год – 79 918,75000 тыс. руб.;
2017 год - 88 131,66000 тыс. руб.;
2018 год - 94 724,58000 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 280,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год -110,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 60,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 110,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 10 075,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 200,00000 тыс. руб.;
2015 год - 3 150,00000 тыс. руб.;
2016 год - 3 255,00000 тыс. руб.;
2017 год - 3 410,00000 тыс. руб.;
2018 год - 60,00000 тыс. руб.».
5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта Подпрограммы 4 «Образование в сфере культуры» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет - 758 376,29800 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 137 282,99000 тыс. руб.;
2015 год - 150 794,89800 тыс. руб.;
2016 год - 153 618,12000 тыс. руб.;
2017 год - 154 944,94000 тыс. руб.;
2018 год - 161 735,35000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 4 денежные средства распределяются:
за счет средств краевого бюджета - 752 756,29800 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 137 282,99000 тыс. руб.;
2015 год - 148 994,89800 тыс. руб.;
2016 год - 151 768,12000 тыс. руб.;
2017 год - 153 044,94000 тыс. руб.;
2018 год - 161 665,35000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 5 620,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 1 800,00000 тыс. руб.;
2016 год - 1 850,00000 тыс. руб.;
2017 год - 1 900, 00000 тыс. руб.;
2018 год - 70,00000 тыс. руб.».
6. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта Подпрограммы 5 «Обеспечение условий реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет - 2 737 621,26382 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 570 937,07319 тыс. руб.;
2015 год - 296 965,35031 тыс. руб.;
2016 год – 393 798,21032 тыс. руб.;
2017 год - 421 530,97000 тыс. руб.;
2018 год - 54 389,66000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 5 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 35 696,10380 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 19 730,73000 тыс. руб.;
2015 год - 12 216,61380 тыс. руб.;
2016 год – 1 271,80000 тыс. руб.;
2017 год - 1 166,40000 тыс. руб.;
2018 год - 1 310,56000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета -
1 976 325,01002 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 829 975,49319 тыс. руб.;
2015 год - 282 933,73651 тыс. руб.;
2016 год - 391 546,41032 тыс. руб.;
2017 год - 418 939,57000 тыс. руб.;
2018 год - 52 929,80000 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 724 180,15000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 721 230,85000 тыс. руб.;
2015 год - 1 365,00000 тыс. руб.;
2016 год - 510,00000 тыс. руб.;
2017 год - 925,00000 тыс. руб.;
2018 год - 149,30000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 1 420,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 450,00000 тыс. руб.;
2016 год - 470,00000 тыс. руб.;
2017 год - 500, 00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.».
7. Таблицу 5 Программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
тыс. руб.
№ п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
Всего, в том числе:
5 976 231,99882
2 143 718,78219
933 564,48631
1 054 658,14032
1 100 219,47000
744 071,12000
за счет средств федерального бюджета
41 813,10380
22 030,73000
15 815,61380
1 379,80000
1 276,40000
1 310,56000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
5 069 926,24502
1 399 147,20219
873 148,87251
1 004 046,34032
1 052 912,57000
740 671,26000
816
4 225 637,96451
1 326 197,28200
796 366,87251
669 336,66000
693 065,89000
740 671,26000
812
834 035,28051
72 949,92019
76 782,00000
324 456,68032
359 846,68000
0,00000
804
10 253,00000
0,00000
0,00000
10 253,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
724 460,15000
721 340,85000
1 365,00000
570,00000
925,00000
259,30000
за счет средств внебюджетных источников
140 032,50000
1 200,00000
43 235,00000
48 662,00000
45 105,50000
1 830,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.
Подпрограмма 1 "Наследие"
Всего, в том числе:
816
101
993 972,34900
182 507,72900
188 039,57000
193 359,16000
204 953,56000
225 112,33000
за счет средств федерального бюджета
317,00000
0,00000
99,00000
108,00000
110,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
981 897,84900
182 507,72900
184 155,57000
189 314,16000
200 808,06000
225 112,33000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
11 757,50000
0,00000
3 785,00000
3 937,00000
4 035,50000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.1.
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края
Всего, в том числе:
816
101
30 000,00000
15 700,00000
100,00000
0,00000
0,00000
14 200,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств краевого бюджета
30 000,00000
15 700,00000
100,00000
0,00000
0,00000
14 200,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Развитие библиотечного дела
Всего, в том числе:
816
101
793 593,57300
117 092,76100
254 495,03200
131 758,11000
141 026,21000
149 221,46000
за счет средств федерального бюджета
317,00000
0,00000
99,00000
108,00000
110,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
663 250,05700
117 092,76100
127 198,01600
130 236,11000
139 501,71000
149 221,46000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
4 192,50000
0,00000
1 364,00000
1 414,00000
1 414,50000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Развитие музейного дела
Всего, в том числе:
816
101
296 212,79200
49 714,96800
59 278,55400
61 601,05000
63 927,35000
61 690,87000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
288 647,79200
49 714,96800
56 857,55400
59 078,05000
61 306,35000
61 690,87000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
7 565,00000
0,00000
2 421,00000
2 523,00000
2 621,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
2.
Подпрограмма 2 "Искусство"
Всего, в том числе:
816
102
1 056 466,42800
171 950,86800
218 679,12000
230 648,90000
227 248,34000
207 939,20000
за счет средств федерального бюджета
3 500,00000
0,00000
3 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
941 806,42800
170 950,86800
181 129,12000
191 498,90000
191 988,34000
206 239,20000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
111 160,00000
1 000,00000
34 050,00000
39 150,00000
35 260,00000
1 700,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Поддержка и развитие исполнительских искусств
Всего, в том числе:
816
102
1 039 479,62500
165 846,06500
217 179,12000
230 648,90000
223 666,34000
202 139,20000
за счет средств федерального бюджета
3 500,00000
0,00000
3 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
925 519,62500
165 346,06500
179 629,12000
191 498,90000
188 406,34000
200 639,20000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
110 460,00000
500,00000
34 050,00000
39 150,00000
35 260,00000
1 500,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Проведение мероприятий международного, межрегионального и регионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
102
16 986,80300
6 104,80300
1 500,00000
0,00000
3 582,00000
5 800,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
16 286,80300
5 604,80300
1 500,00000
0,00000
3 582,00000
5 600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
700,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
200,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество"
Всего, в том числе:
816
103
429 795,66000
81 040,12200
79 085,54800
83 233,75000
91 541,66000
94 894,58000
за счет средств федерального бюджета
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
417 140,66000
78 430,12200
75 935,54800
79 918,75000
88 131,66000
94 724,58000
за счет средств местных бюджетов
280,00000
110,00000
0,00000
60,00000
0,00000
110,00000
за счет средств внебюджетных источников
10 075,00000
200,00000
3 150,00000
3 255,00000
3 410,00000
60,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края
Всего, в том числе:
816
103
2 020,00000
550,00000
70,00000
0,00000
0,00000
1 400,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 020,00000
550,00000
70,00000
0,00000
0,00000
1 400,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни
Всего, в том числе:
816
103
427 775,66000
80 490,12200
79 015,54800
83 233,75000
91 541,66000
93 494,58000
за счет средств федерального бюджета
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
415 120,66000
77 880,12200
75 865,54800
79 918,75000
88 131,66000
93 324,58000
за счет средств местных бюджетов
280,00000
110,00000
0,00000
60,00000
0,00000
110,00000
за счет средств внебюджетных источников
10 075,00000
200,00000
3 150,00000
3 255,00000
3 410,00000
60,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры"
Всего, в том числе:
816
104
758 376,29800
137 282,99000
150 794,89800
153 618,12000
154 944,94000
161 735,35000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
752 756,29800
137 282,99000
148 994,89800
151 768,12000
153 044,94000
161 665,35000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
5 620,00000
0,00000
1 800,00000
1 850,00000
1 900,00000
70,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Развитие системы образования в сфере культуры и искусства
Всего, в том числе:
816
104
736 064,24800
130 558,79000
144 449,14800
149 781,22000
152 209,74000
159 065,35000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
730 514,24800
130 558,79000
142 649,14800
147 931,22000
150 309,74000
159 065,35000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
5 550,00000
0,00000
1 800,00000
1 850,00000
1 900,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Проведение мероприятий по выявлению художественно одаренных детей и молодёжи, по созданию условий для их творческого развития
Всего, в том числе:
816
104
22 312,05000
6 724,20000
6 345,75000
3 836,90000
2 735,20000
2 670,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
22 242,05000
6 724,20000
6 345,75000
3 836,90000
2 735,20000
2 600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
70,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
70,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации Программы"
Всего, в том числе:
105
2 737 621,26382
1 570 937,07319
296 965,35031
393 798,21032
421 530,97000
54 389,66000
за счет средств федерального бюджета
35 696,10380
19 730,73000
12 216,61380
1 271,80000
1 166,40000
1 310,56000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
1 976 325,01002
829 975,49319
282 933,73651
391 546,41032
418 939,57000
52 929,80000
816
1 132 036,72951
757 025,57300
206 151,73651
56 836,73000
59 092,89000
52 929,80000
812
834 035,28051
72 949,92019
76 782,00000
324 456,68032
359 846,68000
0,00000
804
10 253,00000
0,00000
0,00000
10 253,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
724 180,15000
721 230,85000
1 365,00000
510,00000
925,00000
149,30000
за счет средств внебюджетных источников
1 420,00000
0,00000
450,00000
470,00000
500,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1
Развитие системы управления в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
105
171 958,24400
36 931,00000
32 034,78400
34 249,70000
34 299,30000
34 443,46000
за счет средств федерального бюджета
5 634,96000
1 060,00000
981,20000
1 116,80000
1 166,40000
1 310,56000
за счет средств краевого бюджета
166 323,28400
35 871,00000
31 053,58400
33 132,90000
33 132,90000
33 132,90000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Развитие инфрастр5т<туры в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
105
1 775 608,86302
812 723,77019
247 021,20251
340 379,68032
370 884,84000
4 599,37000
за счет средств федерального бюджета
29 627,45000
18 543,00000
11 084,45000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе.
1 648 632,13602
699 780,79319
234 571,75251
339 869,68032
369 959,84000
4 450,07000
816
804 343,85551
626 830,87300
157 789,75251
5 160,00000
10 113,16000
4 450,07000
804
10 253,00000
0,00000
0,00000
10 253,00000
0,00000
0,00000
812
834 035,28051
72 949,92019
76 782,00000
324 456,68032
359 846,68000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
724 180,15000
721 230,85000
1 365,00000
510,00000
925,00000
149,30000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.3.
Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры
Всего, в том числе:
816
105
75 062,59000
14 207,70000
15 644,40000
15 216,83000
15 246,83000
14 746,83000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
73 642,59000
14 207,70000
15 194,40000
14 746,83000
14 746,83000
14 746,83000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1 420,00000
0,00000
450,00000
470,00000
500,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Развитие цифровою контента в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
105
10 349,69380
7 293,73000
150,96380
2 305,00000
0,00000
600,00000
за счет средств федерального бюджета
433,69380
127,73000
150,96380
155,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
9 916,00000
7 166,00000
0,00000
2 150,00000
0,00000
600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.5.
Обеспечение проведения независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры
Всего, в том числе:
816
105
190,00000
0,00000
90,00000
100,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
190,00000
0,00000
90,00000
100,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.6.
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда в учреждениях культуры
Всего, в том числе:
816
105
1 470,00000
0,00000
0,00000
370,00000
1 (00,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 470,00000
0,00000
0,00000
370,00000
1 100,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.7.
Организация и проведение мероприятий, посвященных историческим датам и другим значимым событиям для России и Камчатского края
Всего, в том числе:
816
105
3 201,00000
0,00000
2 024,00000
1 177,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
3 201,00000
0,00000
2 024,00000
1 177,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 25.03.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: