Основная информация

Дата опубликования: 04 февраля 2019г.
Номер документа: RU89000201900126
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 февраля 2019 г.               № 68-П

г. Салехард

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 1134-П

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1134-П «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 – 2021 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года, а в части объемов финансового обеспечения государственной программы на 2018 год распространяется на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2018 года.

Губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 04 февраля 2019 года № 68-П

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 25 декабря 2013 года № 1134-П

Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на               члена Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечивающего разработку и реализацию единой бюджетной, налоговой политики в Ямало-Ненецком автономном округе.».

В государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 – 2021 годы», утвержденной указанным постановлением:

2.1. в паспорте Государственной программы:

2.1.1. позицию, касающуюся показателей Государственной программы, изложить в следующей редакции:

«

Показатели Государственной программы

1. Доля просроченной кредиторской задолженности окружного бюджета в общем объеме расходов окружного бюджета (%) (соблюдение ограничения).

2. Рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа по качеству управления региональными финансами (по оценке Минфина России).

3. Кредитный рейтинг, присвоенный Ямало-Ненецкому автономному округу кредитными рейтинговыми агентствами (действует

до 01 января 2019 года).

4. Доля расходов окружного бюджета, формируемых в рамках целевых программ

(% расходов (за вычетом субвенций из федерального бюджета)) (соблюдение ограничения) (действует до 01 января 2019 года).

5. Отношение уровня расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного муниципального района (городского округа) к уровню средней расчетной бюджетной обеспеченности после ее выравнивания.

6. Доля муниципальных районов (городских округов), имеющих надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса (I степень)

»;

2.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 197591958

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 3420)

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 197591958 (в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств

2014 год – 20012549

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 3420)

20012549

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2015 год – 20795340

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

20795340

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2016 год – 22948029

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

22948029

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2017 год – 22695281

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

22695281

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2018 год – 26090173

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

26090173

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2019 год – 28295985

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

28295985

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2020 год – 28313320

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

28313320

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2021 год – 28441281

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

28441281

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

»;

2.2. раздел II изложить в следующей редакции:

«II. Структура Государственной программы

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Государственная программа (всего)

197591958

20012549

20795340

22948029

22695281

26090173

28295985

28313320

28441281

2.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель) (всего)

197591958

20012549

20795340

22948029

22695281

26090173

28295985

28313320

28441281

3.

Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

1419856

115747

56081

149527

125523

192749

306375

232073

241781

4.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)

1419856

115747

56081

149527

125523

192749

306375

232073

241781

5.

Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа»

17148645

3393361

2816177

2978936

2006546

1987268

1216588

1315758

1434011

6.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)

17148645

3393361

2816177

2978936

2006546

1987268

1216588

1315758

1434011

7.

Подпрограмма 3 «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»

173856618

15910170

17355883

19248895

19881587

23137685

26107444

26107477

26107477

8.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)

173856618

15910170

17355883

19248895

19881587

23137685

26107444

26107477

26107477

9.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы»

5166839

593271

567199

570671

681625

772471

665578

658012

658012

10.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)

5166839

593271

567199

570671

681625

772471

665578

658012

658012

Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2014 год приведен в приложении к Государственной программе.»;

2.3. таблицу подраздела 1 раздела III изложить в следующей редакции:

«1. Показатели Государственной программы



п/п

Наимено-вание

Государст-венной программы (Под-программы), показателя

Номер

основ-ного меро-приятия/

меро-приятий, влияю-щих на показа-тель

Еди-

ница из-ме-ре-ния

Значение показателей эффективности

2012 год

2013 год

2014 год

вес по-ка-за-те-

ля

2015 год

вес по-ка-

за-

те-

ля

2016 год

вес по-ка-

за-

те-

ля

2017 год

вес по-ка-

за-

те-

ля

2018 год

вес по-ка-за-те-ля

2019 год

вес по-ка-за-те-ля

2020 год

вес по-ка-за-те-ля

2021 год

вес по-ка-за-те-ля

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1.

Государственная программа

2.

Цель 1 Государственной программы «Обеспечение исполнения расходных обязательств Ямало-Ненецкого автономного округа на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ямало-Ненецкого автономного округа, оптимального уровня налоговой и долговой нагрузки, создания финансовых резервов, а также повышения эффективности использования бюджетных средств»

3.

1. Доля просроченной кредиторской задолженнос-ти окружного бюджета в общем объеме

расходов окружного бюджета, %

(соблюдение

ограничения)

%

0

< 3

< 3

0,15

< 3

0,15

< 3

0,15

< 3

0,15

< 3

0,15

< 3

0,3

< 3

0,3

< 3

0,3

4.

2. Рейтинг автономного округа по качеству управления региональ-ными финансами (по оценке Минфина России)

%

100

100

100

0,3

100

0,3

100

0,3

100

0,3

100

0,3

100

0,42

100

0,42

100

0,42

5.

Кредитный рейтинг по национальной шкале, присвоенный обязательст-вам автономного округа

(по оценке международ-ного рейтингового агентства «Standard&

Poor's»)

%

100

100

100

0,1

100

0,1

100

0,1

6.

3. Кредитный рейтинг, присвоенный автономному округу кредитными рейтинговыми агентствами

100

0,1

100

0,1

7.

4. Доля расходов окружного бюджета, формируемых в рамках целевых программ,

% расходов (за вычетом субвенций из федерального бюджета) (соблюдение ограничения)

%

> 90

> 90

> 90

0,17

> 93

0,17

> 93

0,17

> 93

0,17

> 93

0,17

8.

Цель 2 Государственной программы «Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе и повышения качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»

9.

5. Отношение уровня расчетной бюджетной обеспечен-ности наименее обеспечен-ного муниципаль-ного района (городского округа) к уровню средней расчетной бюджетной обеспечен-ности после ее выравни-вания

%

91,2

95,9

80

0,14

80

0,14

80

0,14

80

0,14

85

0,14

85

0,14

85

0,14

85

0,14

10.

6. Доля муниципаль-ных районов (городских округов), имеющих надлежащее качество организации и осуществле-ния бюджетного процесса

(I степень)

%

38

38

46

0,14

70

0,14

70

0,14

70

0,14

11.

6. Доля муниципаль-ных районов (городских округов), которым присвоена

I степень качества организации и осуществле-ния бюджетного процесса

%

38

0,14

38

0,14

38

0,14

38

0,14

12.

Подпро- грамма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

13.

Цель 1 «Организовать качественный бюджетный процесс, включающий стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля»

14.

Задача 1 «Осуществлять нормативно-методическое обеспечение и организацию бюджетного процесса (планирование, исполнение, формирование отчетности, контроль)»

15.

Задача 4 «Эффективно управлять финансовыми активами, в частности резервными средствами»

16.

1.1. Испол-нение расходных обязательств окружного бюджета,

% плановых назначений (соблюдение ограничения)

01, 2, 3, 4

%

96,2

> 95

> 95

0,3

> 95

0,3

> 95

0,3

> 95

0,3

> 95

0,3

> 95

0,3

> 95

0,3

> 95

0,3

17.

1.4. Наличие формализо-ванной оценки качества финансового менеджмента главных распоряди-телей средств окружного бюджета

01, 2, 3, 4

%

100

100

100

0,32

100

0,32

100

0,32

100

0,32

100

0,32

100

0,32

100

0,32

100

0,32

18.

Цель 2 «Проводить взвешенную и предсказуемую бюджетную и налоговую политику»

19.

Задача 2 «Поддерживать оптимальный уровень налоговой нагрузки на экономику Ямало-Ненецкого автономного округа»

20.

Задача 3 «Внедрять эффективные методы финансового управления (координация стратегического и бюджетного планирования, долгосрочное финансовое планирование, внедрение программного бюджета, стандартизация государственных услуг)»

21.

1.2. Доля расходов по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства окружного бюджета в общем объеме расходов окружного бюджета,

% (соблю-дение ограничения)

5

%

< 3

< 3

< 3

0,13

< 3

0,13

< 3

0,13

< 3

0,13

< 3

0,13

< 3

0,13

< 3

0,13

< 3

0,13

22.

1.3. Прове-дение оценки эффектив-ности предо-ставляемых (планируемых к предо-ставлению) налоговых льгот и ставок налогов

5

%

100

100

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

23.

Цель 3 «Обеспечить доступность информации по рассмотрению, утверждению и исполнению окружного бюджета»

24.

Задача 5 «Обеспечить прозрачность финансовой (налогово-бюджетной) информации о государственных финансах Ямало-Ненецкого автономного округа»

25.

1.5. Размеще-ние на официальном сайте департамента финансов автономного округа законов об окружном бюджете, отчетов об исполнении окружного бюджета, Государст-венной программы, ответствен-ным исполнителем которой является департамент финансов автономного округа

01

%

100

100

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

26.

Подпро-грамма 2 «Управление государствен-ным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа»

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

27.

Цель «Эффективное управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа»

28.

Задача 1 «Обеспечивать состояние структуры и объема государственного долга Ямало-Ненецкого автономного округа на приемлемом и экономически обоснованном уровне»

29.

2.1. Отноше-ние объема государствен-ного долга автономного округа

(за вычетом государствен-ных гарантий автономного округа) к доходам окружного бюджета без учета безвоз-мездных поступлений, % на конец года (соблюдение ограничения)

2, 5, 6

%

10

< 40

< 40

0,15

< 40

0,15

< 40

0,15

< 40

0,15

< 40

0,15

30.

2.1. Отноше-ние объема государствен-ного долга автономного округа к доходам окружного бюджета без учета безвозмезд-ных поступлений, % на конец года (соблюдение ограничения)

2

%

< 40

0,5

< 40

0,5

< 40

0,5

31.

Задача 2 «Минимизировать стоимость заимствований»

32.

2.5. Отноше-ние годовой суммы платежей по обслужива-нию государствен-ного долга автономного округа к расходам окружного бюджета, за исключением объема расходов, которые осущест-вляются за счет субвенций (соблюдение ограничения)

01

%

0

< 15

< 15

0,15

< 15

0,15

< 15

0,15

< 15

0,15

< 15

0,15

33.

2.5. Отноше-ние годовой суммы платежей по обслужива-нию государствен-ного долга автономного округа к расходам окружного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществля-ются за счет субвенций (соблюдение ограничения)

01,2

%

< 15

0,5

< 15

0,5

< 15

0,5

34.

Задача 3 «Поддерживать кредитный рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа на достигнутом уровне, создавать предпосылки для его повышения»

35.

2.2. Отсутст-вие просроченных долговых обязательств автономного округа

3

%

100

100

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

36.

Задача 4 «Совершенствовать механизм управления государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа»

37.

2.3. Доля выданных государствен-ных гарантий автономного округа в общем объеме доходов

7

%

1,5

< 7

< 20

0,15

< 20

0,15

< 20

0,15

< 20

0,15

< 20

0,15

окружного

бюджета без учета безвоз-мездных поступлений, % на конец года (соблюдение ограничения)

38.

2.4. Отноше-ние объема выплат по государствен-ным гарантиям автономного округа к общему объему предостав-ленных государствен-ных гарантий автономного округа (соблюдение ограничения)

7

%

0

< 5

< 5

0,15

< 5

0,15

< 5

0,15

< 5

0,15

< 5

0,15

39.

Задача 5 «Осуществлять мониторинг состояния государственного долга Ямало-Ненецкого автономного округа, а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности государственных унитарных предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа и акционерных обществ с долей участия Ямало-Ненецкого автономного округа в уставном капитале свыше 33,3%»

40.

2.6. Доля долговых обязательств государствен-ных унитарных предприятий автономного округа в общем объеме доходов окружного бюджета, % (соблюдение ограничения)

4

%

2

< 10

< 10

0,1

< 10

0,1

< 10

0,1

< 10

0,1

< 10

0,1

41.

2.7. Доля просроченной кредиторской задолжен-ности унитарных предприятий автономного округа и акционерных обществ с долей участия автономного округа в уставном капитале свыше 33,3% в общем объеме расходов окружного бюджета, % (соблюдение ограничения)

4

%

0

< 5

< 5

0,15

< 5

0,15

< 5

0,15

< 5

0,15

< 5

0,15

42.

Подпро-грамма 3 «Совершен-ствование системы межбюджет-ного регули-рования,

поддержание устойчивого исполнения

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

местных бюджетов и повышение качества управления муниципаль-ными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»

43.

Цель 1 «Обеспечение эффективного распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы в Ямало-Ненецком автономном округе»

44.

Задача 1 «Осуществлять нормативное правовое регулирование системой межбюджетных отношений в сфере управления муниципальными финансами»

45.

3.3. Доля субсидий из окружного бюджета местным бюджетам, распределе-ние которых между муниципаль-ными образова-ниями утверждено законом об окружном бюджете, в общем объеме субсидий, предостав-ляемых из окружного бюджета местным бюджетам

4 – 6

%

100

99,9

100

0,12

100

0,12

100

0,12

100

0,12

100

0,12

100

0,12

100

0,12

100

0,12

46.

3.4. Доля межбюджет-ных субсидий, в отношении которых установлены целевые показатели результатив-ности их предостав-ления, в общем объеме субсидий, предостав-ляемых из окружного бюджета местным бюджетам

4 – 6

%

77

80

80

0,12

80

0,12

80

0,12

80

0,12

80

0,12

80

0,12

80

0,12

80

0,12

47.

Цель 2 «Сокращение дифференциации в уровне бюджетной обеспеченности местных бюджетов в Ямало-Ненецком автономном округе и содействие сбалансированности местных бюджетов»

48.

Задача 2 «Совершенствовать механизмы предоставления межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов местным бюджетам»

49.

3.1. Доля дотаций в объеме межбюджет-ных трансфертов из окружного бюджета местным бюджетам

01, 02, 8

%

27

30,1

>= 24,08

0,12

>= 24,08

0,12

>= 24,08

0,12

>= 24,08

0,12

30

0,12

30

0,12

30

0,12

30

0,12

50.

3.2. Доля иных межбюджет-ных трансфертов местным

01, 02, 8

%

8,2

10

10

0,14

10

0,14

10

0,14

10

0,14

10

0,14

10

0,14

10

0,14

10

0,14

бюджетам в общем объеме межбюджет-ных

трансфертов, предостав-ляемых из окружного бюджета (за исключением субвенций)

51.

Цель 3 «Повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»

52.

Задача 3 «Обеспечивать методическую поддержку и применение мер стимулирующего характера в целях повышения качества управления муниципальными финансами»

53.

3.5. Доля просроченной кредиторской задолжен-ности в расходах бюджетов муниципаль-ных образований в автономном округе

03, 7, 9, 10

%

0

0

0

0,1

0

0,1

0

0,1

0

0,1

0

0,1

54.

3.6. Доля муниципаль-ных образований в автономном округе, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципаль-ного долга превышают уровень, установлен-ный бюджетным законодатель-ством Российской Федерации

03, 7, 9, 10

%

0

0

0

0,1

0

0,1

0

0,1

0

0,1

0

0,1

55.

3.7. Доля расходов бюджетов муниципаль-ных образований в автономном округе, формируемых в рамках муниципаль-ных программ

03, 7, 9, 10

%

40

42

90

0,1

90

0,1

90

0,1

90

0,1

90

0,1

56.

3.8. Отноше-ние количества муниципаль-ных правовых актов, регулирую-щих бюджетные правоотно-шения, отсутствую-щих или не соответст-вующих требованиям бюджетного законодатель-ства Российской Федерации, к их общему количеству

03, 7, 9, 10

%

20

18

16

0,1

< 14

0,1

< 12

0,1

< 12

0,1

< 12

0,1

< 12

0,2

< 12

0,2

< 12

0,2

57.

3.9. Доля муниципаль-ных образований в автономном округе, не соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффектив-ности использо-вания бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов

03, 7, 9, 10

%

4

4

4

0,1

0

0,1

3

0,1

3

0,1

3

0,1

3

0,3

3

0,3

3

0,3

»;

2.4. подпункт 1.5 пункта 1 таблицы раздела V признать утратившим силу;

2.5. в подпрограмме «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»:

2.5.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 1419856

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 1419856

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств

2014 год – 115747

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

115747

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2015 год – 56081

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

56081

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2016 год – 149527

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

149527

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2017 год – 125523

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

125523

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2018 год – 192749

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

192749

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2019 год – 306375

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

306375

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2020 год – 232073

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

232073

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2021 год – 241781

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

241781

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

»;

2.5.2. таблицу 1 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (всего)

1419856

115747

56081

149527

125523

192749

306375

232073

241781

2.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4<*> (всего)

3616787

415290

397039

399470

477138

540730

465905

460608

460608

3.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1) (всего)

1419856

115747

56081

149527

125523

192749

306375

232073

241781

4.

Основное мероприятие 01. Автоматизация бюджетного процесса и формирование системы «Электронный бюджет»

1419856

115747

56081

149527

125523

192749

306375

232073

241781

5.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4<*> (всего)

3001933

344690

329543

331560

396024

448806

386701

382305

382305

6.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1) (всего)

1419856

115747

56081

149527

125523

192749

306375

232073

241781

7.

Мероприятие 1.1. Составление проекта окружного бюджета

42958

28937

14021

8.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)

42958

28937

14021

9.

Мероприятие 1.2. Организация и обеспечение исполнения окружного бюджета

42956

28936

14020

10.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)

42956

28936

14020

11.

Мероприятие 1.3. Формирование бюджетной отчетности

42957

28937

14020

12.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)

42957

28937

14020

13.

Мероприятие 1.4. Обеспечение доступности информации о государственных финансах

42957

28937

14020

14.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)

42957

28937

14020

15.

Мероприятие 2. Осуществление финансового контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и автономного округа при расходовании средств окружного бюджета

361679 <*>

41529

39705

39947

47714

54073

46590

46061

46061

16.

Мероприятие 3. Обеспечение соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации

36168<*>

4153

3970

3995

4771

5407

4659

4606

4606

17.

Мероприятие 4. Управление финансовыми активами, в том числе резервным фондом

36168<*>

4153

3970

3995

4771

5407

4659

4606

4606

18.

Мероприятие 5. Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики, осуществление нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса

180839<*>

20764

19852

19973

23857

27036

23295

23030

23030

<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4.»;

2.6. в подпрограмме «Управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа»:

2.6.1. в паспорте Подпрограммы 2:

2.6.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«

Показатели Подпрограммы 2

1. Отношение объема государственного долга автономного округа к доходам окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года (соблюдение ограничения).

2. Отсутствие просроченных долговых обязательств автономного округа (действует до 01 января

2019 года).

3. Доля выданных государственных гарантий автономного округа в общем объеме доходов окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений (% на конец года) (соблюдение ограничения) (действует до 01 января 2019 года).

4. Отношение объема выплат по государственным гарантиям автономного округа к общему объему предоставленных государственных гарантий автономного округа (соблюдение ограничения) (действует до 01 января 2019 года).

5. Отношение годовой суммы платежей по обслуживанию государственного долга автономного округа к расходам окружного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций (соблюдение ограничения).

6. Доля долговых обязательств государственных унитарных предприятий автономного округа в общем объеме доходов окружного бюджета (%) (соблюдение ограничения) (действует до 01 января 2019 года).

7. Доля просроченной кредиторской задолженности унитарных предприятий автономного округа и акционерных обществ с долей участия автономного округа в уставном капитале свыше 33,3% в общем объеме расходов окружного бюджета (%) (соблюдение ограничения) (действует до 01 января 2019 года)

»;

2.6.1.2. позицию, касающуюся мероприятий Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«

Мероприятия Подпрограммы 2

основные мероприятия:

01. Обслуживание государственного долга

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:

2. Использование различных инструментов заимствований.

3. Взаимодействие с кредитными рейтинговыми агентствами (действует до 01 января 2019 года).

4. Мониторинг состояния государственного долга автономного округа, а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений, государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с долей участия автономного округа свыше 33,3% (действует до 01 января

2019 года).

5. Предоставление и учет государственных гарантий автономного округа с правом регрессного требования (действует до 01 января 2019 года).

6. Предоставление и учет государственных гарантий автономного округа без права регрессного требования (действует до 01 января 2019 года).

7. Управление государственным долгом автономного округа (действует до 01 января

2019 года)

»;

              2.6.1.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 17148645

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 17148645

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств

2014 год – 3393361

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3393361

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2015 год – 2816177

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2816177

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2016 год – 2978936

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2978936

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2017 год – 2006546

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2006546

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2018 год – 1987268

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1987268

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2019 год – 1216588

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1216588

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2020 год – 1315758

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1315758

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2021 год – 1434011

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1434011

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

»;

2.6.2. таблицу 2 раздела II изложить в следующей редакции:

                                                                                    «Таблица 2

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

17148645

3393361

2816177

2978936

2006546

1987268

1216588

1315758

1434011

2.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4<*> (всего)

516684

59327

56721

57067

68163

77247

66558

65801

65801

3.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2) (всего)

17148645

3393361

2816177

2978936

2006546

1987268

1216588

1315758

1434011

4.

Основное мероприятие 01. Обслуживание государственного долга

17148645

3393361

2816177

2978936

2006546

1987268

1216588

1315758

1434011

5.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4<*>

209492

9 492

9 075

9 131

10 906

12 360

53246

52641

52641

6.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)

17148645

3393361

2816177

2978936

2006546

1987268

1216588

1315758

1434011

7.

Мероприятие 2. Использование различных инструментов заимствований

84225<*>

8306

7941

7989

9543

10815

13312

13160

13160

8.

Мероприятие 3. Взаимодействие с кредитными рейтинговыми агентствами

44593<*>

8306

7941

7989

9543

10815

9.

Мероприятие 4. Мониторинг состояния государственного долга автономного округа, а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений, государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с долей участия автономного округа

свыше 33,3%

44593<*>

8306

7941

7989

9543

10815

10.

Мероприятие 5. Предоставление и учет государственных гарантий автономного округа с правом регрессного требования

44593<*>

8306

7941

7989

9543

10815

11.

Мероприятие 6. Предоставление и учет государственных гарантий автономного округа без права регрессного требования

44593<*>

8306

7941

7989

9543

10815

12.

Мероприятие 7. Управление государственным долгом автономного округа

44593<*>

8306

7941

7989

9543

10815

<*>Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4.»;

2.6.3. таблицу М-2.1 раздела III изложить в следующей редакции:

«Таблица М-2.1

2.1. Отношение объема государственного долга автономного округа к доходам окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года (соблюдение ограничения)

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение объема государственного долга автономного округа к доходам окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года, выраженное в процентах

Алгоритм формирования показателя

ДЕ = (ДО/Днн) * 100,

в случае если расчетное значение показателя находится в пределах планового значения, фактическое значение показателя принимается равным максимальному плановому значению

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Объем государственного долга автономного округа

ДО

Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной

Доходы окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений

Днн

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные годовой бюджетной отчетности об исполнении окружного бюджета

»;

2.7. в подпрограмме «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»:

2.7.1. в паспорте Подпрограммы 3:

2.7.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«

Показатели

Подпрограммы 3

1. Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из окружного бюджета местным бюджетам.

2. Доля иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета (за исключением субвенций).

3. Доля субсидий из окружного бюджета местным бюджетам, распределение которых между муниципальными образованиями утверждено законом об окружном бюджете,

в общем объеме субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам.

4. Доля межбюджетных субсидий, в отношении которых установлены целевые показатели результативности их предоставления, в общем объеме субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам.

5. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов муниципальных образований в автономном округе (действует до 01 января 2019 года).

6. Доля муниципальных образований в автономном округе, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации (действует до 01 января 2019 года).

7. Доля расходов бюджетов муниципальных образований в автономном округе, формируемых в рамках муниципальных программ (действует до 01 января 2019 года).

8. Отношение количества муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, к их общему количеству.

9. Доля муниципальных образований в автономном округе, не соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов

»;

2.7.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 173856618

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 173856618

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств

2014 год – 15910170

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

15910170

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2015 год – 17355883

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

17355883

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2016 год – 19248895

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

19248895

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2017 год – 19881587

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

19881587

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2018 год – 23137685

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

23137685

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2019 год – 26107444

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

26107444

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2020 год – 26107477

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

26107477

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2021 год – 26107477

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

26107477

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

»;

2.7.2. таблицу 3 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 3

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Подпрограмма 3 «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе» (всего)

173856618

15910170

17355883

19248895

19881587

23137685

26107444

26107477

26107477

2.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4<*> (всего)

1033368

118654

113440

114134

136325

154494

133116

131602

131602

3.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3) (всего)

173856618

15910170

17355883

19248895

19881587

23137685

26107444

26107477

26107477

4.

Основное мероприятие 01. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

151482941

13839312

15055280

16706259

17484375

19752141

22882105

22881844

22881625

5.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4 <*>

299677

34410

32898

33099

39534

44803

38604

38165

38165

6.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)

151482941

13839312

15055280

16706259

17484375

19752141

22882105

22881844

22881625

7.

Основное мероприятие 02. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

22273675

2065858

2295603

2537636

2392212

3365542

3205339

3205633

3205852

8.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4 <*>

310010

35596

34032

34240

40898

46348

39935

39481

39481

9.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)

22273675

2065858

2295603

2537636

2392212

3365542

3205339

3205633

3205852

10.

Основное мероприятие 03. Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами

100002

5000

5000

5000

5000

20002

20000

20000

20000

11.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4 <*>

62002

7119

6806

6848

8180

9270

7987

7896

7896

12.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)

100002

5000

5000

5000

5000

20002

20000

20000

20000

13.

Мероприятие 4. Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам в автономном округе

186006 <*>

21358

20419

20544

24539

27809

23961

23688

23688

14.

Мероприятие 5. Повышение эффективности предоставления нецелевых межбюджетных трансфертов

51668 <*>

5933

5672

5707

6816

7725

6656

6580

6580

15.

Мероприятие 6. Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий

20667 <*>

2373

2269

2283

2727

3090

2662

2632

2632

16.

Мероприятие 7. Оценка качества управления муниципальными финансами

20667 <*>

2373

2269

2283

2727

3090

2662

2632

2632

17.

Мероприятие 8. Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов местным бюджетам в автономном округе

20667 <*>

2373

2269

2283

2727

3090

2662

2632

2632

18.

Мероприятие 9. Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами

51668 <*>

5933

5672

5707

6816

7725

6656

6580

6580

19.

Мероприятие 10. Содействие размещению в открытом доступе прозрачной и понятной информации о бюджетах муниципальных образований

10334 <*>

1187

1134

1141

1363

1545

1331

1316

1316

<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4.»;

2.7.3. таблицу М-3.2 раздела III изложить в следующей редакции:

«Таблица М-3.2

3.2. Доля иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета (за исключением субвенций)

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение объема иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам к общему объему межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам (за исключением субвенций), выраженное в процентах

Алгоритм формирования показателя

в случае, если расчетное значение показателя находится в пределах планового значения, фактическое значение показателя принимается равным максимальному плановому значению

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Объем иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из окружного бюджета

Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение – положительной

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам (за исключением субвенций)

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные годовой бюджетной отчетности об исполнении окружного бюджета

»;

2.8. в подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:

2.8.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 5166839

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 3420)

Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 5166839

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств

2014 год – 593271

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 3420)

593271

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2015 год – 567199

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

567199

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2016 год – 570671

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

570671

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2017 год – 681625

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

681625

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2018 год – 772471

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

772471

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2019 год – 665578

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

665578

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2020 год – 658012

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

658012

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2021 год – 658012

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

658012

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

»;

2.8.2. таблицу 4 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 4

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполни-телей) Подпрограм-мы 4

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Подпро-грамма 4 «Обеспечение реализации Государствен-ной программ-мы» (всего)

5166839

593271

567199

570671

681625

772471

665578

658012

658012

2.

Департамент финансов автономного округа (ответствен-ный исполнитель Подпрограм-мы 4) (всего)

5166839

593271

567199

570671

681625

772471

665578

658012

658012

3.

Основное мероприя-

тие 01. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-ной власти

5166839

593271

567199

570671

681625

772471

665578

658012

658012

4.

Департамент финансов автономного округа (ответствен-ный исполнитель Подпрограм-мы 4)

5166839

593271

567199

570671

681625

772471

665578

658012

658012

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 15.05.2019
Рубрики правового классификатора: 080.000.000 Финансы, 080.020.000 Управление в сфере финансов (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать