Основная информация
Дата опубликования: | 04 февраля 2019г. |
Номер документа: | RU89000201900126 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 февраля 2019 г. № 68-П
г. Салехард
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 1134-П
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1134-П «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 – 2021 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года, а в части объемов финансового обеспечения государственной программы на 2018 год распространяется на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2018 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 04 февраля 2019 года № 68-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 декабря 2013 года № 1134-П
Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечивающего разработку и реализацию единой бюджетной, налоговой политики в Ямало-Ненецком автономном округе.».
В государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 – 2021 годы», утвержденной указанным постановлением:
2.1. в паспорте Государственной программы:
2.1.1. позицию, касающуюся показателей Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Государственной программы
1. Доля просроченной кредиторской задолженности окружного бюджета в общем объеме расходов окружного бюджета (%) (соблюдение ограничения).
2. Рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа по качеству управления региональными финансами (по оценке Минфина России).
3. Кредитный рейтинг, присвоенный Ямало-Ненецкому автономному округу кредитными рейтинговыми агентствами (действует
до 01 января 2019 года).
4. Доля расходов окружного бюджета, формируемых в рамках целевых программ
(% расходов (за вычетом субвенций из федерального бюджета)) (соблюдение ограничения) (действует до 01 января 2019 года).
5. Отношение уровня расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного муниципального района (городского округа) к уровню средней расчетной бюджетной обеспеченности после ее выравнивания.
6. Доля муниципальных районов (городских округов), имеющих надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса (I степень)
»;
2.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 197591958
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 3420)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 197591958 (в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств
2014 год – 20012549
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 3420)
20012549
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2015 год – 20795340
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
20795340
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2016 год – 22948029
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
22948029
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2017 год – 22695281
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
22695281
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2018 год – 26090173
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
26090173
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2019 год – 28295985
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
28295985
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2020 год – 28313320
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
28313320
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2021 год – 28441281
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
28441281
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
»;
2.2. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Структура Государственной программы
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Государственная программа (всего)
197591958
20012549
20795340
22948029
22695281
26090173
28295985
28313320
28441281
2.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель) (всего)
197591958
20012549
20795340
22948029
22695281
26090173
28295985
28313320
28441281
3.
Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»
1419856
115747
56081
149527
125523
192749
306375
232073
241781
4.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
1419856
115747
56081
149527
125523
192749
306375
232073
241781
5.
Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа»
17148645
3393361
2816177
2978936
2006546
1987268
1216588
1315758
1434011
6.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)
17148645
3393361
2816177
2978936
2006546
1987268
1216588
1315758
1434011
7.
Подпрограмма 3 «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»
173856618
15910170
17355883
19248895
19881587
23137685
26107444
26107477
26107477
8.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
173856618
15910170
17355883
19248895
19881587
23137685
26107444
26107477
26107477
9.
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы»
5166839
593271
567199
570671
681625
772471
665578
658012
658012
10.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)
5166839
593271
567199
570671
681625
772471
665578
658012
658012
Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2014 год приведен в приложении к Государственной программе.»;
2.3. таблицу подраздела 1 раздела III изложить в следующей редакции:
«1. Показатели Государственной программы
№
п/п
Наимено-вание
Государст-венной программы (Под-программы), показателя
Номер
основ-ного меро-приятия/
меро-приятий, влияю-щих на показа-тель
Еди-
ница из-ме-ре-ния
Значение показателей эффективности
2012 год
2013 год
2014 год
вес по-ка-за-те-
ля
2015 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
2016 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
2017 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
2018 год
вес по-ка-за-те-ля
2019 год
вес по-ка-за-те-ля
2020 год
вес по-ка-за-те-ля
2021 год
вес по-ка-за-те-ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1.
Государственная программа
2.
Цель 1 Государственной программы «Обеспечение исполнения расходных обязательств Ямало-Ненецкого автономного округа на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ямало-Ненецкого автономного округа, оптимального уровня налоговой и долговой нагрузки, создания финансовых резервов, а также повышения эффективности использования бюджетных средств»
3.
1. Доля просроченной кредиторской задолженнос-ти окружного бюджета в общем объеме
расходов окружного бюджета, %
(соблюдение
ограничения)
%
0
< 3
< 3
0,15
< 3
0,15
< 3
0,15
< 3
0,15
< 3
0,15
< 3
0,3
< 3
0,3
< 3
0,3
4.
2. Рейтинг автономного округа по качеству управления региональ-ными финансами (по оценке Минфина России)
%
100
100
100
0,3
100
0,3
100
0,3
100
0,3
100
0,3
100
0,42
100
0,42
100
0,42
5.
Кредитный рейтинг по национальной шкале, присвоенный обязательст-вам автономного округа
(по оценке международ-ного рейтингового агентства «Standard&
Poor's»)
%
100
100
100
0,1
100
0,1
100
0,1
6.
3. Кредитный рейтинг, присвоенный автономному округу кредитными рейтинговыми агентствами
100
0,1
100
0,1
7.
4. Доля расходов окружного бюджета, формируемых в рамках целевых программ,
% расходов (за вычетом субвенций из федерального бюджета) (соблюдение ограничения)
%
> 90
> 90
> 90
0,17
> 93
0,17
> 93
0,17
> 93
0,17
> 93
0,17
8.
Цель 2 Государственной программы «Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе и повышения качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»
9.
5. Отношение уровня расчетной бюджетной обеспечен-ности наименее обеспечен-ного муниципаль-ного района (городского округа) к уровню средней расчетной бюджетной обеспечен-ности после ее выравни-вания
%
91,2
95,9
80
0,14
80
0,14
80
0,14
80
0,14
85
0,14
85
0,14
85
0,14
85
0,14
10.
6. Доля муниципаль-ных районов (городских округов), имеющих надлежащее качество организации и осуществле-ния бюджетного процесса
(I степень)
%
38
38
46
0,14
70
0,14
70
0,14
70
0,14
11.
6. Доля муниципаль-ных районов (городских округов), которым присвоена
I степень качества организации и осуществле-ния бюджетного процесса
%
38
0,14
38
0,14
38
0,14
38
0,14
12.
Подпро- грамма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
13.
Цель 1 «Организовать качественный бюджетный процесс, включающий стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля»
14.
Задача 1 «Осуществлять нормативно-методическое обеспечение и организацию бюджетного процесса (планирование, исполнение, формирование отчетности, контроль)»
15.
Задача 4 «Эффективно управлять финансовыми активами, в частности резервными средствами»
16.
1.1. Испол-нение расходных обязательств окружного бюджета,
% плановых назначений (соблюдение ограничения)
01, 2, 3, 4
%
96,2
> 95
> 95
0,3
> 95
0,3
> 95
0,3
> 95
0,3
> 95
0,3
> 95
0,3
> 95
0,3
> 95
0,3
17.
1.4. Наличие формализо-ванной оценки качества финансового менеджмента главных распоряди-телей средств окружного бюджета
01, 2, 3, 4
%
100
100
100
0,32
100
0,32
100
0,32
100
0,32
100
0,32
100
0,32
100
0,32
100
0,32
18.
Цель 2 «Проводить взвешенную и предсказуемую бюджетную и налоговую политику»
19.
Задача 2 «Поддерживать оптимальный уровень налоговой нагрузки на экономику Ямало-Ненецкого автономного округа»
20.
Задача 3 «Внедрять эффективные методы финансового управления (координация стратегического и бюджетного планирования, долгосрочное финансовое планирование, внедрение программного бюджета, стандартизация государственных услуг)»
21.
1.2. Доля расходов по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства окружного бюджета в общем объеме расходов окружного бюджета,
% (соблю-дение ограничения)
5
%
< 3
< 3
< 3
0,13
< 3
0,13
< 3
0,13
< 3
0,13
< 3
0,13
< 3
0,13
< 3
0,13
< 3
0,13
22.
1.3. Прове-дение оценки эффектив-ности предо-ставляемых (планируемых к предо-ставлению) налоговых льгот и ставок налогов
5
%
100
100
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
23.
Цель 3 «Обеспечить доступность информации по рассмотрению, утверждению и исполнению окружного бюджета»
24.
Задача 5 «Обеспечить прозрачность финансовой (налогово-бюджетной) информации о государственных финансах Ямало-Ненецкого автономного округа»
25.
1.5. Размеще-ние на официальном сайте департамента финансов автономного округа законов об окружном бюджете, отчетов об исполнении окружного бюджета, Государст-венной программы, ответствен-ным исполнителем которой является департамент финансов автономного округа
01
%
100
100
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
26.
Подпро-грамма 2 «Управление государствен-ным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа»
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
27.
Цель «Эффективное управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа»
28.
Задача 1 «Обеспечивать состояние структуры и объема государственного долга Ямало-Ненецкого автономного округа на приемлемом и экономически обоснованном уровне»
29.
2.1. Отноше-ние объема государствен-ного долга автономного округа
(за вычетом государствен-ных гарантий автономного округа) к доходам окружного бюджета без учета безвоз-мездных поступлений, % на конец года (соблюдение ограничения)
2, 5, 6
%
10
< 40
< 40
0,15
< 40
0,15
< 40
0,15
< 40
0,15
< 40
0,15
30.
2.1. Отноше-ние объема государствен-ного долга автономного округа к доходам окружного бюджета без учета безвозмезд-ных поступлений, % на конец года (соблюдение ограничения)
2
%
< 40
0,5
< 40
0,5
< 40
0,5
31.
Задача 2 «Минимизировать стоимость заимствований»
32.
2.5. Отноше-ние годовой суммы платежей по обслужива-нию государствен-ного долга автономного округа к расходам окружного бюджета, за исключением объема расходов, которые осущест-вляются за счет субвенций (соблюдение ограничения)
01
%
0
< 15
< 15
0,15
< 15
0,15
< 15
0,15
< 15
0,15
< 15
0,15
33.
2.5. Отноше-ние годовой суммы платежей по обслужива-нию государствен-ного долга автономного округа к расходам окружного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществля-ются за счет субвенций (соблюдение ограничения)
01,2
%
< 15
0,5
< 15
0,5
< 15
0,5
34.
Задача 3 «Поддерживать кредитный рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа на достигнутом уровне, создавать предпосылки для его повышения»
35.
2.2. Отсутст-вие просроченных долговых обязательств автономного округа
3
%
100
100
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
36.
Задача 4 «Совершенствовать механизм управления государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа»
37.
2.3. Доля выданных государствен-ных гарантий автономного округа в общем объеме доходов
7
%
1,5
< 7
< 20
0,15
< 20
0,15
< 20
0,15
< 20
0,15
< 20
0,15
окружного
бюджета без учета безвоз-мездных поступлений, % на конец года (соблюдение ограничения)
38.
2.4. Отноше-ние объема выплат по государствен-ным гарантиям автономного округа к общему объему предостав-ленных государствен-ных гарантий автономного округа (соблюдение ограничения)
7
%
0
< 5
< 5
0,15
< 5
0,15
< 5
0,15
< 5
0,15
< 5
0,15
39.
Задача 5 «Осуществлять мониторинг состояния государственного долга Ямало-Ненецкого автономного округа, а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности государственных унитарных предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа и акционерных обществ с долей участия Ямало-Ненецкого автономного округа в уставном капитале свыше 33,3%»
40.
2.6. Доля долговых обязательств государствен-ных унитарных предприятий автономного округа в общем объеме доходов окружного бюджета, % (соблюдение ограничения)
4
%
2
< 10
< 10
0,1
< 10
0,1
< 10
0,1
< 10
0,1
< 10
0,1
41.
2.7. Доля просроченной кредиторской задолжен-ности унитарных предприятий автономного округа и акционерных обществ с долей участия автономного округа в уставном капитале свыше 33,3% в общем объеме расходов окружного бюджета, % (соблюдение ограничения)
4
%
0
< 5
< 5
0,15
< 5
0,15
< 5
0,15
< 5
0,15
< 5
0,15
42.
Подпро-грамма 3 «Совершен-ствование системы межбюджет-ного регули-рования,
поддержание устойчивого исполнения
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
местных бюджетов и повышение качества управления муниципаль-ными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»
43.
Цель 1 «Обеспечение эффективного распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы в Ямало-Ненецком автономном округе»
44.
Задача 1 «Осуществлять нормативное правовое регулирование системой межбюджетных отношений в сфере управления муниципальными финансами»
45.
3.3. Доля субсидий из окружного бюджета местным бюджетам, распределе-ние которых между муниципаль-ными образова-ниями утверждено законом об окружном бюджете, в общем объеме субсидий, предостав-ляемых из окружного бюджета местным бюджетам
4 – 6
%
100
99,9
100
0,12
100
0,12
100
0,12
100
0,12
100
0,12
100
0,12
100
0,12
100
0,12
46.
3.4. Доля межбюджет-ных субсидий, в отношении которых установлены целевые показатели результатив-ности их предостав-ления, в общем объеме субсидий, предостав-ляемых из окружного бюджета местным бюджетам
4 – 6
%
77
80
80
0,12
80
0,12
80
0,12
80
0,12
80
0,12
80
0,12
80
0,12
80
0,12
47.
Цель 2 «Сокращение дифференциации в уровне бюджетной обеспеченности местных бюджетов в Ямало-Ненецком автономном округе и содействие сбалансированности местных бюджетов»
48.
Задача 2 «Совершенствовать механизмы предоставления межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов местным бюджетам»
49.
3.1. Доля дотаций в объеме межбюджет-ных трансфертов из окружного бюджета местным бюджетам
01, 02, 8
%
27
30,1
>= 24,08
0,12
>= 24,08
0,12
>= 24,08
0,12
>= 24,08
0,12
30
0,12
30
0,12
30
0,12
30
0,12
50.
3.2. Доля иных межбюджет-ных трансфертов местным
01, 02, 8
%
8,2
10
10
0,14
10
0,14
10
0,14
10
0,14
10
0,14
10
0,14
10
0,14
10
0,14
бюджетам в общем объеме межбюджет-ных
трансфертов, предостав-ляемых из окружного бюджета (за исключением субвенций)
51.
Цель 3 «Повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»
52.
Задача 3 «Обеспечивать методическую поддержку и применение мер стимулирующего характера в целях повышения качества управления муниципальными финансами»
53.
3.5. Доля просроченной кредиторской задолжен-ности в расходах бюджетов муниципаль-ных образований в автономном округе
03, 7, 9, 10
%
0
0
0
0,1
0
0,1
0
0,1
0
0,1
0
0,1
54.
3.6. Доля муниципаль-ных образований в автономном округе, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципаль-ного долга превышают уровень, установлен-ный бюджетным законодатель-ством Российской Федерации
03, 7, 9, 10
%
0
0
0
0,1
0
0,1
0
0,1
0
0,1
0
0,1
55.
3.7. Доля расходов бюджетов муниципаль-ных образований в автономном округе, формируемых в рамках муниципаль-ных программ
03, 7, 9, 10
%
40
42
90
0,1
90
0,1
90
0,1
90
0,1
90
0,1
56.
3.8. Отноше-ние количества муниципаль-ных правовых актов, регулирую-щих бюджетные правоотно-шения, отсутствую-щих или не соответст-вующих требованиям бюджетного законодатель-ства Российской Федерации, к их общему количеству
03, 7, 9, 10
%
20
18
16
0,1
< 14
0,1
< 12
0,1
< 12
0,1
< 12
0,1
< 12
0,2
< 12
0,2
< 12
0,2
57.
3.9. Доля муниципаль-ных образований в автономном округе, не соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффектив-ности использо-вания бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов
03, 7, 9, 10
%
4
4
4
0,1
0
0,1
3
0,1
3
0,1
3
0,1
3
0,3
3
0,3
3
0,3
»;
2.4. подпункт 1.5 пункта 1 таблицы раздела V признать утратившим силу;
2.5. в подпрограмме «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»:
2.5.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 1419856
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 1419856
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств
2014 год – 115747
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
115747
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2015 год – 56081
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
56081
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2016 год – 149527
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
149527
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2017 год – 125523
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
125523
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2018 год – 192749
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
192749
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2019 год – 306375
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
306375
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2020 год – 232073
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
232073
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2021 год – 241781
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
241781
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
»;
2.5.2. таблицу 1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (всего)
1419856
115747
56081
149527
125523
192749
306375
232073
241781
2.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4<*> (всего)
3616787
415290
397039
399470
477138
540730
465905
460608
460608
3.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1) (всего)
1419856
115747
56081
149527
125523
192749
306375
232073
241781
4.
Основное мероприятие 01. Автоматизация бюджетного процесса и формирование системы «Электронный бюджет»
1419856
115747
56081
149527
125523
192749
306375
232073
241781
5.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4<*> (всего)
3001933
344690
329543
331560
396024
448806
386701
382305
382305
6.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1) (всего)
1419856
115747
56081
149527
125523
192749
306375
232073
241781
7.
Мероприятие 1.1. Составление проекта окружного бюджета
42958
28937
14021
8.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
42958
28937
14021
9.
Мероприятие 1.2. Организация и обеспечение исполнения окружного бюджета
42956
28936
14020
10.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
42956
28936
14020
11.
Мероприятие 1.3. Формирование бюджетной отчетности
42957
28937
14020
12.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
42957
28937
14020
13.
Мероприятие 1.4. Обеспечение доступности информации о государственных финансах
42957
28937
14020
14.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
42957
28937
14020
15.
Мероприятие 2. Осуществление финансового контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и автономного округа при расходовании средств окружного бюджета
361679 <*>
41529
39705
39947
47714
54073
46590
46061
46061
16.
Мероприятие 3. Обеспечение соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
36168<*>
4153
3970
3995
4771
5407
4659
4606
4606
17.
Мероприятие 4. Управление финансовыми активами, в том числе резервным фондом
36168<*>
4153
3970
3995
4771
5407
4659
4606
4606
18.
Мероприятие 5. Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики, осуществление нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса
180839<*>
20764
19852
19973
23857
27036
23295
23030
23030
<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4.»;
2.6. в подпрограмме «Управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа»:
2.6.1. в паспорте Подпрограммы 2:
2.6.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 2
1. Отношение объема государственного долга автономного округа к доходам окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года (соблюдение ограничения).
2. Отсутствие просроченных долговых обязательств автономного округа (действует до 01 января
2019 года).
3. Доля выданных государственных гарантий автономного округа в общем объеме доходов окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений (% на конец года) (соблюдение ограничения) (действует до 01 января 2019 года).
4. Отношение объема выплат по государственным гарантиям автономного округа к общему объему предоставленных государственных гарантий автономного округа (соблюдение ограничения) (действует до 01 января 2019 года).
5. Отношение годовой суммы платежей по обслуживанию государственного долга автономного округа к расходам окружного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций (соблюдение ограничения).
6. Доля долговых обязательств государственных унитарных предприятий автономного округа в общем объеме доходов окружного бюджета (%) (соблюдение ограничения) (действует до 01 января 2019 года).
7. Доля просроченной кредиторской задолженности унитарных предприятий автономного округа и акционерных обществ с долей участия автономного округа в уставном капитале свыше 33,3% в общем объеме расходов окружного бюджета (%) (соблюдение ограничения) (действует до 01 января 2019 года)
»;
2.6.1.2. позицию, касающуюся мероприятий Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Мероприятия Подпрограммы 2
основные мероприятия:
01. Обслуживание государственного долга
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
2. Использование различных инструментов заимствований.
3. Взаимодействие с кредитными рейтинговыми агентствами (действует до 01 января 2019 года).
4. Мониторинг состояния государственного долга автономного округа, а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений, государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с долей участия автономного округа свыше 33,3% (действует до 01 января
2019 года).
5. Предоставление и учет государственных гарантий автономного округа с правом регрессного требования (действует до 01 января 2019 года).
6. Предоставление и учет государственных гарантий автономного округа без права регрессного требования (действует до 01 января 2019 года).
7. Управление государственным долгом автономного округа (действует до 01 января
2019 года)
»;
2.6.1.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 17148645
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 17148645
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств
2014 год – 3393361
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3393361
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2015 год – 2816177
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2816177
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2016 год – 2978936
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2978936
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2017 год – 2006546
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2006546
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2018 год – 1987268
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1987268
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2019 год – 1216588
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1216588
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2020 год – 1315758
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1315758
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2021 год – 1434011
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1434011
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
»;
2.6.2. таблицу 2 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
17148645
3393361
2816177
2978936
2006546
1987268
1216588
1315758
1434011
2.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4<*> (всего)
516684
59327
56721
57067
68163
77247
66558
65801
65801
3.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2) (всего)
17148645
3393361
2816177
2978936
2006546
1987268
1216588
1315758
1434011
4.
Основное мероприятие 01. Обслуживание государственного долга
17148645
3393361
2816177
2978936
2006546
1987268
1216588
1315758
1434011
5.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4<*>
209492
9 492
9 075
9 131
10 906
12 360
53246
52641
52641
6.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)
17148645
3393361
2816177
2978936
2006546
1987268
1216588
1315758
1434011
7.
Мероприятие 2. Использование различных инструментов заимствований
84225<*>
8306
7941
7989
9543
10815
13312
13160
13160
8.
Мероприятие 3. Взаимодействие с кредитными рейтинговыми агентствами
44593<*>
8306
7941
7989
9543
10815
9.
Мероприятие 4. Мониторинг состояния государственного долга автономного округа, а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений, государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с долей участия автономного округа
свыше 33,3%
44593<*>
8306
7941
7989
9543
10815
10.
Мероприятие 5. Предоставление и учет государственных гарантий автономного округа с правом регрессного требования
44593<*>
8306
7941
7989
9543
10815
11.
Мероприятие 6. Предоставление и учет государственных гарантий автономного округа без права регрессного требования
44593<*>
8306
7941
7989
9543
10815
12.
Мероприятие 7. Управление государственным долгом автономного округа
44593<*>
8306
7941
7989
9543
10815
<*>Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4.»;
2.6.3. таблицу М-2.1 раздела III изложить в следующей редакции:
«Таблица М-2.1
2.1. Отношение объема государственного долга автономного округа к доходам окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года (соблюдение ограничения)
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение объема государственного долга автономного округа к доходам окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года, выраженное в процентах
Алгоритм формирования показателя
ДЕ = (ДО/Днн) * 100,
в случае если расчетное значение показателя находится в пределах планового значения, фактическое значение показателя принимается равным максимальному плановому значению
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Объем государственного долга автономного округа
ДО
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной
Доходы окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений
Днн
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные годовой бюджетной отчетности об исполнении окружного бюджета
»;
2.7. в подпрограмме «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»:
2.7.1. в паспорте Подпрограммы 3:
2.7.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Показатели
Подпрограммы 3
1. Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из окружного бюджета местным бюджетам.
2. Доля иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета (за исключением субвенций).
3. Доля субсидий из окружного бюджета местным бюджетам, распределение которых между муниципальными образованиями утверждено законом об окружном бюджете,
в общем объеме субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам.
4. Доля межбюджетных субсидий, в отношении которых установлены целевые показатели результативности их предоставления, в общем объеме субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам.
5. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов муниципальных образований в автономном округе (действует до 01 января 2019 года).
6. Доля муниципальных образований в автономном округе, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации (действует до 01 января 2019 года).
7. Доля расходов бюджетов муниципальных образований в автономном округе, формируемых в рамках муниципальных программ (действует до 01 января 2019 года).
8. Отношение количества муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, к их общему количеству.
9. Доля муниципальных образований в автономном округе, не соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов
»;
2.7.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 173856618
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 173856618
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств
2014 год – 15910170
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
15910170
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2015 год – 17355883
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
17355883
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2016 год – 19248895
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
19248895
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2017 год – 19881587
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
19881587
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2018 год – 23137685
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
23137685
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2019 год – 26107444
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
26107444
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2020 год – 26107477
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
26107477
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2021 год – 26107477
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
26107477
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
»;
2.7.2. таблицу 3 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 3 «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе» (всего)
173856618
15910170
17355883
19248895
19881587
23137685
26107444
26107477
26107477
2.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4<*> (всего)
1033368
118654
113440
114134
136325
154494
133116
131602
131602
3.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3) (всего)
173856618
15910170
17355883
19248895
19881587
23137685
26107444
26107477
26107477
4.
Основное мероприятие 01. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
151482941
13839312
15055280
16706259
17484375
19752141
22882105
22881844
22881625
5.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4 <*>
299677
34410
32898
33099
39534
44803
38604
38165
38165
6.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
151482941
13839312
15055280
16706259
17484375
19752141
22882105
22881844
22881625
7.
Основное мероприятие 02. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
22273675
2065858
2295603
2537636
2392212
3365542
3205339
3205633
3205852
8.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4 <*>
310010
35596
34032
34240
40898
46348
39935
39481
39481
9.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
22273675
2065858
2295603
2537636
2392212
3365542
3205339
3205633
3205852
10.
Основное мероприятие 03. Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами
100002
5000
5000
5000
5000
20002
20000
20000
20000
11.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4 <*>
62002
7119
6806
6848
8180
9270
7987
7896
7896
12.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
100002
5000
5000
5000
5000
20002
20000
20000
20000
13.
Мероприятие 4. Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам в автономном округе
186006 <*>
21358
20419
20544
24539
27809
23961
23688
23688
14.
Мероприятие 5. Повышение эффективности предоставления нецелевых межбюджетных трансфертов
51668 <*>
5933
5672
5707
6816
7725
6656
6580
6580
15.
Мероприятие 6. Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий
20667 <*>
2373
2269
2283
2727
3090
2662
2632
2632
16.
Мероприятие 7. Оценка качества управления муниципальными финансами
20667 <*>
2373
2269
2283
2727
3090
2662
2632
2632
17.
Мероприятие 8. Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов местным бюджетам в автономном округе
20667 <*>
2373
2269
2283
2727
3090
2662
2632
2632
18.
Мероприятие 9. Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами
51668 <*>
5933
5672
5707
6816
7725
6656
6580
6580
19.
Мероприятие 10. Содействие размещению в открытом доступе прозрачной и понятной информации о бюджетах муниципальных образований
10334 <*>
1187
1134
1141
1363
1545
1331
1316
1316
<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4.»;
2.7.3. таблицу М-3.2 раздела III изложить в следующей редакции:
«Таблица М-3.2
3.2. Доля иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета (за исключением субвенций)
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение объема иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам к общему объему межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам (за исключением субвенций), выраженное в процентах
Алгоритм формирования показателя
в случае, если расчетное значение показателя находится в пределах планового значения, фактическое значение показателя принимается равным максимальному плановому значению
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Объем иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из окружного бюджета
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение – положительной
Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам (за исключением субвенций)
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные годовой бюджетной отчетности об исполнении окружного бюджета
»;
2.8. в подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
2.8.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 5166839
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 3420)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 5166839
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств
2014 год – 593271
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 3420)
593271
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2015 год – 567199
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
567199
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2016 год – 570671
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
570671
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2017 год – 681625
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
681625
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2018 год – 772471
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
772471
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2019 год – 665578
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
665578
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2020 год – 658012
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
658012
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2021 год – 658012
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
658012
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
»;
2.8.2. таблицу 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполни-телей) Подпрограм-мы 4
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпро-грамма 4 «Обеспечение реализации Государствен-ной программ-мы» (всего)
5166839
593271
567199
570671
681625
772471
665578
658012
658012
2.
Департамент финансов автономного округа (ответствен-ный исполнитель Подпрограм-мы 4) (всего)
5166839
593271
567199
570671
681625
772471
665578
658012
658012
3.
Основное мероприя-
тие 01. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-ной власти
5166839
593271
567199
570671
681625
772471
665578
658012
658012
4.
Департамент финансов автономного округа (ответствен-ный исполнитель Подпрограм-мы 4)
5166839
593271
567199
570671
681625
772471
665578
658012
658012
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 февраля 2019 г. № 68-П
г. Салехард
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 1134-П
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1134-П «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 – 2021 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года, а в части объемов финансового обеспечения государственной программы на 2018 год распространяется на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2018 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 04 февраля 2019 года № 68-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 декабря 2013 года № 1134-П
Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечивающего разработку и реализацию единой бюджетной, налоговой политики в Ямало-Ненецком автономном округе.».
В государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 – 2021 годы», утвержденной указанным постановлением:
2.1. в паспорте Государственной программы:
2.1.1. позицию, касающуюся показателей Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Государственной программы
1. Доля просроченной кредиторской задолженности окружного бюджета в общем объеме расходов окружного бюджета (%) (соблюдение ограничения).
2. Рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа по качеству управления региональными финансами (по оценке Минфина России).
3. Кредитный рейтинг, присвоенный Ямало-Ненецкому автономному округу кредитными рейтинговыми агентствами (действует
до 01 января 2019 года).
4. Доля расходов окружного бюджета, формируемых в рамках целевых программ
(% расходов (за вычетом субвенций из федерального бюджета)) (соблюдение ограничения) (действует до 01 января 2019 года).
5. Отношение уровня расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного муниципального района (городского округа) к уровню средней расчетной бюджетной обеспеченности после ее выравнивания.
6. Доля муниципальных районов (городских округов), имеющих надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса (I степень)
»;
2.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 197591958
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 3420)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 197591958 (в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств
2014 год – 20012549
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 3420)
20012549
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2015 год – 20795340
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
20795340
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2016 год – 22948029
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
22948029
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2017 год – 22695281
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
22695281
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2018 год – 26090173
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
26090173
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2019 год – 28295985
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
28295985
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2020 год – 28313320
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
28313320
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2021 год – 28441281
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
28441281
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
»;
2.2. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Структура Государственной программы
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Государственная программа (всего)
197591958
20012549
20795340
22948029
22695281
26090173
28295985
28313320
28441281
2.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель) (всего)
197591958
20012549
20795340
22948029
22695281
26090173
28295985
28313320
28441281
3.
Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»
1419856
115747
56081
149527
125523
192749
306375
232073
241781
4.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
1419856
115747
56081
149527
125523
192749
306375
232073
241781
5.
Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа»
17148645
3393361
2816177
2978936
2006546
1987268
1216588
1315758
1434011
6.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)
17148645
3393361
2816177
2978936
2006546
1987268
1216588
1315758
1434011
7.
Подпрограмма 3 «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»
173856618
15910170
17355883
19248895
19881587
23137685
26107444
26107477
26107477
8.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
173856618
15910170
17355883
19248895
19881587
23137685
26107444
26107477
26107477
9.
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы»
5166839
593271
567199
570671
681625
772471
665578
658012
658012
10.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)
5166839
593271
567199
570671
681625
772471
665578
658012
658012
Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2014 год приведен в приложении к Государственной программе.»;
2.3. таблицу подраздела 1 раздела III изложить в следующей редакции:
«1. Показатели Государственной программы
№
п/п
Наимено-вание
Государст-венной программы (Под-программы), показателя
Номер
основ-ного меро-приятия/
меро-приятий, влияю-щих на показа-тель
Еди-
ница из-ме-ре-ния
Значение показателей эффективности
2012 год
2013 год
2014 год
вес по-ка-за-те-
ля
2015 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
2016 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
2017 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
2018 год
вес по-ка-за-те-ля
2019 год
вес по-ка-за-те-ля
2020 год
вес по-ка-за-те-ля
2021 год
вес по-ка-за-те-ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1.
Государственная программа
2.
Цель 1 Государственной программы «Обеспечение исполнения расходных обязательств Ямало-Ненецкого автономного округа на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ямало-Ненецкого автономного округа, оптимального уровня налоговой и долговой нагрузки, создания финансовых резервов, а также повышения эффективности использования бюджетных средств»
3.
1. Доля просроченной кредиторской задолженнос-ти окружного бюджета в общем объеме
расходов окружного бюджета, %
(соблюдение
ограничения)
%
0
< 3
< 3
0,15
< 3
0,15
< 3
0,15
< 3
0,15
< 3
0,15
< 3
0,3
< 3
0,3
< 3
0,3
4.
2. Рейтинг автономного округа по качеству управления региональ-ными финансами (по оценке Минфина России)
%
100
100
100
0,3
100
0,3
100
0,3
100
0,3
100
0,3
100
0,42
100
0,42
100
0,42
5.
Кредитный рейтинг по национальной шкале, присвоенный обязательст-вам автономного округа
(по оценке международ-ного рейтингового агентства «Standard&
Poor's»)
%
100
100
100
0,1
100
0,1
100
0,1
6.
3. Кредитный рейтинг, присвоенный автономному округу кредитными рейтинговыми агентствами
100
0,1
100
0,1
7.
4. Доля расходов окружного бюджета, формируемых в рамках целевых программ,
% расходов (за вычетом субвенций из федерального бюджета) (соблюдение ограничения)
%
> 90
> 90
> 90
0,17
> 93
0,17
> 93
0,17
> 93
0,17
> 93
0,17
8.
Цель 2 Государственной программы «Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе и повышения качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»
9.
5. Отношение уровня расчетной бюджетной обеспечен-ности наименее обеспечен-ного муниципаль-ного района (городского округа) к уровню средней расчетной бюджетной обеспечен-ности после ее выравни-вания
%
91,2
95,9
80
0,14
80
0,14
80
0,14
80
0,14
85
0,14
85
0,14
85
0,14
85
0,14
10.
6. Доля муниципаль-ных районов (городских округов), имеющих надлежащее качество организации и осуществле-ния бюджетного процесса
(I степень)
%
38
38
46
0,14
70
0,14
70
0,14
70
0,14
11.
6. Доля муниципаль-ных районов (городских округов), которым присвоена
I степень качества организации и осуществле-ния бюджетного процесса
%
38
0,14
38
0,14
38
0,14
38
0,14
12.
Подпро- грамма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
13.
Цель 1 «Организовать качественный бюджетный процесс, включающий стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля»
14.
Задача 1 «Осуществлять нормативно-методическое обеспечение и организацию бюджетного процесса (планирование, исполнение, формирование отчетности, контроль)»
15.
Задача 4 «Эффективно управлять финансовыми активами, в частности резервными средствами»
16.
1.1. Испол-нение расходных обязательств окружного бюджета,
% плановых назначений (соблюдение ограничения)
01, 2, 3, 4
%
96,2
> 95
> 95
0,3
> 95
0,3
> 95
0,3
> 95
0,3
> 95
0,3
> 95
0,3
> 95
0,3
> 95
0,3
17.
1.4. Наличие формализо-ванной оценки качества финансового менеджмента главных распоряди-телей средств окружного бюджета
01, 2, 3, 4
%
100
100
100
0,32
100
0,32
100
0,32
100
0,32
100
0,32
100
0,32
100
0,32
100
0,32
18.
Цель 2 «Проводить взвешенную и предсказуемую бюджетную и налоговую политику»
19.
Задача 2 «Поддерживать оптимальный уровень налоговой нагрузки на экономику Ямало-Ненецкого автономного округа»
20.
Задача 3 «Внедрять эффективные методы финансового управления (координация стратегического и бюджетного планирования, долгосрочное финансовое планирование, внедрение программного бюджета, стандартизация государственных услуг)»
21.
1.2. Доля расходов по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства окружного бюджета в общем объеме расходов окружного бюджета,
% (соблю-дение ограничения)
5
%
< 3
< 3
< 3
0,13
< 3
0,13
< 3
0,13
< 3
0,13
< 3
0,13
< 3
0,13
< 3
0,13
< 3
0,13
22.
1.3. Прове-дение оценки эффектив-ности предо-ставляемых (планируемых к предо-ставлению) налоговых льгот и ставок налогов
5
%
100
100
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
23.
Цель 3 «Обеспечить доступность информации по рассмотрению, утверждению и исполнению окружного бюджета»
24.
Задача 5 «Обеспечить прозрачность финансовой (налогово-бюджетной) информации о государственных финансах Ямало-Ненецкого автономного округа»
25.
1.5. Размеще-ние на официальном сайте департамента финансов автономного округа законов об окружном бюджете, отчетов об исполнении окружного бюджета, Государст-венной программы, ответствен-ным исполнителем которой является департамент финансов автономного округа
01
%
100
100
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
26.
Подпро-грамма 2 «Управление государствен-ным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа»
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
27.
Цель «Эффективное управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа»
28.
Задача 1 «Обеспечивать состояние структуры и объема государственного долга Ямало-Ненецкого автономного округа на приемлемом и экономически обоснованном уровне»
29.
2.1. Отноше-ние объема государствен-ного долга автономного округа
(за вычетом государствен-ных гарантий автономного округа) к доходам окружного бюджета без учета безвоз-мездных поступлений, % на конец года (соблюдение ограничения)
2, 5, 6
%
10
< 40
< 40
0,15
< 40
0,15
< 40
0,15
< 40
0,15
< 40
0,15
30.
2.1. Отноше-ние объема государствен-ного долга автономного округа к доходам окружного бюджета без учета безвозмезд-ных поступлений, % на конец года (соблюдение ограничения)
2
%
< 40
0,5
< 40
0,5
< 40
0,5
31.
Задача 2 «Минимизировать стоимость заимствований»
32.
2.5. Отноше-ние годовой суммы платежей по обслужива-нию государствен-ного долга автономного округа к расходам окружного бюджета, за исключением объема расходов, которые осущест-вляются за счет субвенций (соблюдение ограничения)
01
%
0
< 15
< 15
0,15
< 15
0,15
< 15
0,15
< 15
0,15
< 15
0,15
33.
2.5. Отноше-ние годовой суммы платежей по обслужива-нию государствен-ного долга автономного округа к расходам окружного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществля-ются за счет субвенций (соблюдение ограничения)
01,2
%
< 15
0,5
< 15
0,5
< 15
0,5
34.
Задача 3 «Поддерживать кредитный рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа на достигнутом уровне, создавать предпосылки для его повышения»
35.
2.2. Отсутст-вие просроченных долговых обязательств автономного округа
3
%
100
100
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
36.
Задача 4 «Совершенствовать механизм управления государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа»
37.
2.3. Доля выданных государствен-ных гарантий автономного округа в общем объеме доходов
7
%
1,5
< 7
< 20
0,15
< 20
0,15
< 20
0,15
< 20
0,15
< 20
0,15
окружного
бюджета без учета безвоз-мездных поступлений, % на конец года (соблюдение ограничения)
38.
2.4. Отноше-ние объема выплат по государствен-ным гарантиям автономного округа к общему объему предостав-ленных государствен-ных гарантий автономного округа (соблюдение ограничения)
7
%
0
< 5
< 5
0,15
< 5
0,15
< 5
0,15
< 5
0,15
< 5
0,15
39.
Задача 5 «Осуществлять мониторинг состояния государственного долга Ямало-Ненецкого автономного округа, а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности государственных унитарных предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа и акционерных обществ с долей участия Ямало-Ненецкого автономного округа в уставном капитале свыше 33,3%»
40.
2.6. Доля долговых обязательств государствен-ных унитарных предприятий автономного округа в общем объеме доходов окружного бюджета, % (соблюдение ограничения)
4
%
2
< 10
< 10
0,1
< 10
0,1
< 10
0,1
< 10
0,1
< 10
0,1
41.
2.7. Доля просроченной кредиторской задолжен-ности унитарных предприятий автономного округа и акционерных обществ с долей участия автономного округа в уставном капитале свыше 33,3% в общем объеме расходов окружного бюджета, % (соблюдение ограничения)
4
%
0
< 5
< 5
0,15
< 5
0,15
< 5
0,15
< 5
0,15
< 5
0,15
42.
Подпро-грамма 3 «Совершен-ствование системы межбюджет-ного регули-рования,
поддержание устойчивого исполнения
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
местных бюджетов и повышение качества управления муниципаль-ными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»
43.
Цель 1 «Обеспечение эффективного распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы в Ямало-Ненецком автономном округе»
44.
Задача 1 «Осуществлять нормативное правовое регулирование системой межбюджетных отношений в сфере управления муниципальными финансами»
45.
3.3. Доля субсидий из окружного бюджета местным бюджетам, распределе-ние которых между муниципаль-ными образова-ниями утверждено законом об окружном бюджете, в общем объеме субсидий, предостав-ляемых из окружного бюджета местным бюджетам
4 – 6
%
100
99,9
100
0,12
100
0,12
100
0,12
100
0,12
100
0,12
100
0,12
100
0,12
100
0,12
46.
3.4. Доля межбюджет-ных субсидий, в отношении которых установлены целевые показатели результатив-ности их предостав-ления, в общем объеме субсидий, предостав-ляемых из окружного бюджета местным бюджетам
4 – 6
%
77
80
80
0,12
80
0,12
80
0,12
80
0,12
80
0,12
80
0,12
80
0,12
80
0,12
47.
Цель 2 «Сокращение дифференциации в уровне бюджетной обеспеченности местных бюджетов в Ямало-Ненецком автономном округе и содействие сбалансированности местных бюджетов»
48.
Задача 2 «Совершенствовать механизмы предоставления межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов местным бюджетам»
49.
3.1. Доля дотаций в объеме межбюджет-ных трансфертов из окружного бюджета местным бюджетам
01, 02, 8
%
27
30,1
>= 24,08
0,12
>= 24,08
0,12
>= 24,08
0,12
>= 24,08
0,12
30
0,12
30
0,12
30
0,12
30
0,12
50.
3.2. Доля иных межбюджет-ных трансфертов местным
01, 02, 8
%
8,2
10
10
0,14
10
0,14
10
0,14
10
0,14
10
0,14
10
0,14
10
0,14
10
0,14
бюджетам в общем объеме межбюджет-ных
трансфертов, предостав-ляемых из окружного бюджета (за исключением субвенций)
51.
Цель 3 «Повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»
52.
Задача 3 «Обеспечивать методическую поддержку и применение мер стимулирующего характера в целях повышения качества управления муниципальными финансами»
53.
3.5. Доля просроченной кредиторской задолжен-ности в расходах бюджетов муниципаль-ных образований в автономном округе
03, 7, 9, 10
%
0
0
0
0,1
0
0,1
0
0,1
0
0,1
0
0,1
54.
3.6. Доля муниципаль-ных образований в автономном округе, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципаль-ного долга превышают уровень, установлен-ный бюджетным законодатель-ством Российской Федерации
03, 7, 9, 10
%
0
0
0
0,1
0
0,1
0
0,1
0
0,1
0
0,1
55.
3.7. Доля расходов бюджетов муниципаль-ных образований в автономном округе, формируемых в рамках муниципаль-ных программ
03, 7, 9, 10
%
40
42
90
0,1
90
0,1
90
0,1
90
0,1
90
0,1
56.
3.8. Отноше-ние количества муниципаль-ных правовых актов, регулирую-щих бюджетные правоотно-шения, отсутствую-щих или не соответст-вующих требованиям бюджетного законодатель-ства Российской Федерации, к их общему количеству
03, 7, 9, 10
%
20
18
16
0,1
< 14
0,1
< 12
0,1
< 12
0,1
< 12
0,1
< 12
0,2
< 12
0,2
< 12
0,2
57.
3.9. Доля муниципаль-ных образований в автономном округе, не соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффектив-ности использо-вания бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов
03, 7, 9, 10
%
4
4
4
0,1
0
0,1
3
0,1
3
0,1
3
0,1
3
0,3
3
0,3
3
0,3
»;
2.4. подпункт 1.5 пункта 1 таблицы раздела V признать утратившим силу;
2.5. в подпрограмме «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»:
2.5.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 1419856
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 1419856
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств
2014 год – 115747
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
115747
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2015 год – 56081
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
56081
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2016 год – 149527
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
149527
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2017 год – 125523
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
125523
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2018 год – 192749
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
192749
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2019 год – 306375
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
306375
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2020 год – 232073
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
232073
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2021 год – 241781
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
241781
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
»;
2.5.2. таблицу 1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (всего)
1419856
115747
56081
149527
125523
192749
306375
232073
241781
2.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4<*> (всего)
3616787
415290
397039
399470
477138
540730
465905
460608
460608
3.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1) (всего)
1419856
115747
56081
149527
125523
192749
306375
232073
241781
4.
Основное мероприятие 01. Автоматизация бюджетного процесса и формирование системы «Электронный бюджет»
1419856
115747
56081
149527
125523
192749
306375
232073
241781
5.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4<*> (всего)
3001933
344690
329543
331560
396024
448806
386701
382305
382305
6.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1) (всего)
1419856
115747
56081
149527
125523
192749
306375
232073
241781
7.
Мероприятие 1.1. Составление проекта окружного бюджета
42958
28937
14021
8.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
42958
28937
14021
9.
Мероприятие 1.2. Организация и обеспечение исполнения окружного бюджета
42956
28936
14020
10.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
42956
28936
14020
11.
Мероприятие 1.3. Формирование бюджетной отчетности
42957
28937
14020
12.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
42957
28937
14020
13.
Мероприятие 1.4. Обеспечение доступности информации о государственных финансах
42957
28937
14020
14.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
42957
28937
14020
15.
Мероприятие 2. Осуществление финансового контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и автономного округа при расходовании средств окружного бюджета
361679 <*>
41529
39705
39947
47714
54073
46590
46061
46061
16.
Мероприятие 3. Обеспечение соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
36168<*>
4153
3970
3995
4771
5407
4659
4606
4606
17.
Мероприятие 4. Управление финансовыми активами, в том числе резервным фондом
36168<*>
4153
3970
3995
4771
5407
4659
4606
4606
18.
Мероприятие 5. Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики, осуществление нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса
180839<*>
20764
19852
19973
23857
27036
23295
23030
23030
<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4.»;
2.6. в подпрограмме «Управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа»:
2.6.1. в паспорте Подпрограммы 2:
2.6.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 2
1. Отношение объема государственного долга автономного округа к доходам окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года (соблюдение ограничения).
2. Отсутствие просроченных долговых обязательств автономного округа (действует до 01 января
2019 года).
3. Доля выданных государственных гарантий автономного округа в общем объеме доходов окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений (% на конец года) (соблюдение ограничения) (действует до 01 января 2019 года).
4. Отношение объема выплат по государственным гарантиям автономного округа к общему объему предоставленных государственных гарантий автономного округа (соблюдение ограничения) (действует до 01 января 2019 года).
5. Отношение годовой суммы платежей по обслуживанию государственного долга автономного округа к расходам окружного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций (соблюдение ограничения).
6. Доля долговых обязательств государственных унитарных предприятий автономного округа в общем объеме доходов окружного бюджета (%) (соблюдение ограничения) (действует до 01 января 2019 года).
7. Доля просроченной кредиторской задолженности унитарных предприятий автономного округа и акционерных обществ с долей участия автономного округа в уставном капитале свыше 33,3% в общем объеме расходов окружного бюджета (%) (соблюдение ограничения) (действует до 01 января 2019 года)
»;
2.6.1.2. позицию, касающуюся мероприятий Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Мероприятия Подпрограммы 2
основные мероприятия:
01. Обслуживание государственного долга
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
2. Использование различных инструментов заимствований.
3. Взаимодействие с кредитными рейтинговыми агентствами (действует до 01 января 2019 года).
4. Мониторинг состояния государственного долга автономного округа, а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений, государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с долей участия автономного округа свыше 33,3% (действует до 01 января
2019 года).
5. Предоставление и учет государственных гарантий автономного округа с правом регрессного требования (действует до 01 января 2019 года).
6. Предоставление и учет государственных гарантий автономного округа без права регрессного требования (действует до 01 января 2019 года).
7. Управление государственным долгом автономного округа (действует до 01 января
2019 года)
»;
2.6.1.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 17148645
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 17148645
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств
2014 год – 3393361
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3393361
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2015 год – 2816177
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2816177
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2016 год – 2978936
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2978936
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2017 год – 2006546
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2006546
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2018 год – 1987268
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1987268
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2019 год – 1216588
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1216588
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2020 год – 1315758
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1315758
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2021 год – 1434011
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1434011
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
»;
2.6.2. таблицу 2 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
17148645
3393361
2816177
2978936
2006546
1987268
1216588
1315758
1434011
2.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4<*> (всего)
516684
59327
56721
57067
68163
77247
66558
65801
65801
3.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2) (всего)
17148645
3393361
2816177
2978936
2006546
1987268
1216588
1315758
1434011
4.
Основное мероприятие 01. Обслуживание государственного долга
17148645
3393361
2816177
2978936
2006546
1987268
1216588
1315758
1434011
5.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4<*>
209492
9 492
9 075
9 131
10 906
12 360
53246
52641
52641
6.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)
17148645
3393361
2816177
2978936
2006546
1987268
1216588
1315758
1434011
7.
Мероприятие 2. Использование различных инструментов заимствований
84225<*>
8306
7941
7989
9543
10815
13312
13160
13160
8.
Мероприятие 3. Взаимодействие с кредитными рейтинговыми агентствами
44593<*>
8306
7941
7989
9543
10815
9.
Мероприятие 4. Мониторинг состояния государственного долга автономного округа, а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений, государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с долей участия автономного округа
свыше 33,3%
44593<*>
8306
7941
7989
9543
10815
10.
Мероприятие 5. Предоставление и учет государственных гарантий автономного округа с правом регрессного требования
44593<*>
8306
7941
7989
9543
10815
11.
Мероприятие 6. Предоставление и учет государственных гарантий автономного округа без права регрессного требования
44593<*>
8306
7941
7989
9543
10815
12.
Мероприятие 7. Управление государственным долгом автономного округа
44593<*>
8306
7941
7989
9543
10815
<*>Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4.»;
2.6.3. таблицу М-2.1 раздела III изложить в следующей редакции:
«Таблица М-2.1
2.1. Отношение объема государственного долга автономного округа к доходам окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года (соблюдение ограничения)
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение объема государственного долга автономного округа к доходам окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года, выраженное в процентах
Алгоритм формирования показателя
ДЕ = (ДО/Днн) * 100,
в случае если расчетное значение показателя находится в пределах планового значения, фактическое значение показателя принимается равным максимальному плановому значению
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Объем государственного долга автономного округа
ДО
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной
Доходы окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений
Днн
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные годовой бюджетной отчетности об исполнении окружного бюджета
»;
2.7. в подпрограмме «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»:
2.7.1. в паспорте Подпрограммы 3:
2.7.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Показатели
Подпрограммы 3
1. Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из окружного бюджета местным бюджетам.
2. Доля иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета (за исключением субвенций).
3. Доля субсидий из окружного бюджета местным бюджетам, распределение которых между муниципальными образованиями утверждено законом об окружном бюджете,
в общем объеме субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам.
4. Доля межбюджетных субсидий, в отношении которых установлены целевые показатели результативности их предоставления, в общем объеме субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам.
5. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов муниципальных образований в автономном округе (действует до 01 января 2019 года).
6. Доля муниципальных образований в автономном округе, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации (действует до 01 января 2019 года).
7. Доля расходов бюджетов муниципальных образований в автономном округе, формируемых в рамках муниципальных программ (действует до 01 января 2019 года).
8. Отношение количества муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, к их общему количеству.
9. Доля муниципальных образований в автономном округе, не соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов
»;
2.7.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 173856618
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 173856618
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств
2014 год – 15910170
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
15910170
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2015 год – 17355883
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
17355883
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2016 год – 19248895
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
19248895
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2017 год – 19881587
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
19881587
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2018 год – 23137685
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
23137685
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2019 год – 26107444
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
26107444
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2020 год – 26107477
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
26107477
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2021 год – 26107477
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
26107477
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
»;
2.7.2. таблицу 3 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 3 «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе» (всего)
173856618
15910170
17355883
19248895
19881587
23137685
26107444
26107477
26107477
2.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4<*> (всего)
1033368
118654
113440
114134
136325
154494
133116
131602
131602
3.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3) (всего)
173856618
15910170
17355883
19248895
19881587
23137685
26107444
26107477
26107477
4.
Основное мероприятие 01. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
151482941
13839312
15055280
16706259
17484375
19752141
22882105
22881844
22881625
5.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4 <*>
299677
34410
32898
33099
39534
44803
38604
38165
38165
6.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
151482941
13839312
15055280
16706259
17484375
19752141
22882105
22881844
22881625
7.
Основное мероприятие 02. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
22273675
2065858
2295603
2537636
2392212
3365542
3205339
3205633
3205852
8.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4 <*>
310010
35596
34032
34240
40898
46348
39935
39481
39481
9.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
22273675
2065858
2295603
2537636
2392212
3365542
3205339
3205633
3205852
10.
Основное мероприятие 03. Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами
100002
5000
5000
5000
5000
20002
20000
20000
20000
11.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4 <*>
62002
7119
6806
6848
8180
9270
7987
7896
7896
12.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
100002
5000
5000
5000
5000
20002
20000
20000
20000
13.
Мероприятие 4. Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам в автономном округе
186006 <*>
21358
20419
20544
24539
27809
23961
23688
23688
14.
Мероприятие 5. Повышение эффективности предоставления нецелевых межбюджетных трансфертов
51668 <*>
5933
5672
5707
6816
7725
6656
6580
6580
15.
Мероприятие 6. Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий
20667 <*>
2373
2269
2283
2727
3090
2662
2632
2632
16.
Мероприятие 7. Оценка качества управления муниципальными финансами
20667 <*>
2373
2269
2283
2727
3090
2662
2632
2632
17.
Мероприятие 8. Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов местным бюджетам в автономном округе
20667 <*>
2373
2269
2283
2727
3090
2662
2632
2632
18.
Мероприятие 9. Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами
51668 <*>
5933
5672
5707
6816
7725
6656
6580
6580
19.
Мероприятие 10. Содействие размещению в открытом доступе прозрачной и понятной информации о бюджетах муниципальных образований
10334 <*>
1187
1134
1141
1363
1545
1331
1316
1316
<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4.»;
2.7.3. таблицу М-3.2 раздела III изложить в следующей редакции:
«Таблица М-3.2
3.2. Доля иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета (за исключением субвенций)
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение объема иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам к общему объему межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам (за исключением субвенций), выраженное в процентах
Алгоритм формирования показателя
в случае, если расчетное значение показателя находится в пределах планового значения, фактическое значение показателя принимается равным максимальному плановому значению
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Объем иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из окружного бюджета
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение – положительной
Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам (за исключением субвенций)
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные годовой бюджетной отчетности об исполнении окружного бюджета
»;
2.8. в подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
2.8.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 5166839
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 3420)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 5166839
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств
2014 год – 593271
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 3420)
593271
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2015 год – 567199
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
567199
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2016 год – 570671
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
570671
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2017 год – 681625
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
681625
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2018 год – 772471
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
772471
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2019 год – 665578
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
665578
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2020 год – 658012
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
658012
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2021 год – 658012
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
658012
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
»;
2.8.2. таблицу 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполни-телей) Подпрограм-мы 4
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпро-грамма 4 «Обеспечение реализации Государствен-ной программ-мы» (всего)
5166839
593271
567199
570671
681625
772471
665578
658012
658012
2.
Департамент финансов автономного округа (ответствен-ный исполнитель Подпрограм-мы 4) (всего)
5166839
593271
567199
570671
681625
772471
665578
658012
658012
3.
Основное мероприя-
тие 01. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-ной власти
5166839
593271
567199
570671
681625
772471
665578
658012
658012
4.
Департамент финансов автономного округа (ответствен-ный исполнитель Подпрограм-мы 4)
5166839
593271
567199
570671
681625
772471
665578
658012
658012
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 15.05.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 080.000.000 Финансы, 080.020.000 Управление в сфере финансов (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: