Основная информация
Дата опубликования: | 04 мая 2016г. |
Номер документа: | RU35000201600508 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Вологодская область |
Принявший орган: | Правительство Вологодской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От___________________ № ______________
г. Вологда
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 1098
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1098, следующие изменения:
1.1 позицию «Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета» паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 49 475 567,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 9 290 307,6 тыс. рублей;
2015 год – 10 413 779,0 тыс. рублей;
2016 год – 10 218 024,1 тыс. рублей;
2017 год – 9 177 291,9 тыс. рублей;
2018 год – 10 376 164,7 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 42 471 096,5 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 7 303 606,1 тыс. рублей;
2015 год – 8 591 615,4 тыс. рублей;
2016 год – 8 731 148,4 тыс. рублей;
2017 год – 7 468 561,9 тыс. рублей;
2018 год – 10 376 164,7 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 6 992 527,9 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 1 978 481,7 тыс. рублей;
2015 год – 1 818 440,5 тыс. рублей;
2016 год – 1 486 875,7 тыс. рублей;
2017 год – 1 708 730,0 тыс. рублей;
субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 11 942,9 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 8 219,8 тыс. рублей;
2015 год – 3 723,1 тыс. рублей»;
1.2 раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Финансовое обеспечение государственной программы
1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 49 475 567,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 42 471 096,5 тыс. рублей,
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 6 992 527,9 тыс. рублей,
за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 11 942,9 тыс. рублей.
2. Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в приложении 11 к государственной программе.
3. Расчеты по ассигнованиям областного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств, объемов субвенций из областного бюджета и выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством области отдельным категориям граждан, по государственной программе приведены в приложении 13 к государственной программе.
Расчет финансового обеспечения мероприятий государственной программы осуществлялся с учетом обеспечения повышения оплаты труда работников организаций социального обслуживания населения области в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
4. Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам государственной программы в целом соответствует сложившимся объемам областных обязательств по соответствующим направлениям расходования средств.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий включает показатели государственных заданий на оказание государственных услуг по предоставлению социальных услуг организациями социального обслуживания населения области.»;
1.3 в абзаце седьмом раздела VI слова и цифры «постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы» заменить словами и цифрами «постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»;
1.4 раздел VII после слов и цифр «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» дополнить словами и цифрами «(до 1 марта 2016 года)»;
1.5 в подпрограмме «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» (приложение 1 к государственной программе):
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета – 32 429 104,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 7 175 403,9 тыс. рублей;
2015 год – 7 138 682,4 тыс. рублей;
2016 год – 6 754 134,7 тыс. рублей;
2017 год – 5 510 174,1 тыс. рублей;
2018 год – 5 850 709,2 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 25 608 623,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 5 269 936,3 тыс. рублей;
2015 год – 5 394 513,8 тыс. рублей;
2016 год – 5 278 400,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 815 063,7 тыс. рублей;
2018 год – 5 850 709,2 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 6 820 481,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 1 905 467,6 тыс. рублей;
2015 год – 1 744 168,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 475 734,7 тыс. рублей;
2017 год – 1 695 110,4 тыс. рублей»;
в разделе III:
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг»»;
абзацы восемнадцатый - двадцатый изложить в следующей редакции:
«обеспечение предоставления в полном объеме ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг гражданам, имеющим право на их получение, в том числе посредством предоставления до 1 марта 2016 года субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области», для предоставления гражданам указанных денежных компенсаций;
осуществление контроля за своевременностью предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг гражданам, имеющим право на их получение.
Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;
абзацы двадцать третий и двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе посредством предоставления до 1 марта 2016 года субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области», для предоставления гражданам указанных субсидий;
осуществление контроля за полным и своевременным предоставлением субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 представлен в приложении 31 к подпрограмме 1.»;
раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 1
за счет средств областного бюджета
1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета – 32 429 104,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 25 608 623,0 тыс. рублей,
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 6 820 481,3 тыс. рублей.
2. Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к подпрограмме 1.»;
абзац первый раздела VI после слова и цифры «подпрограммы 1» дополнить словами и цифрами «до 1 марта 2016 года»;
приложение 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
дополнить приложением 31 согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
приложение 4 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.6 в подпрограмме «Модернизация и развитие социального обслуживания» (приложение 2 к государственной программе):
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета – 9 898 671,5 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 1 560 158,6 тыс. рублей;
2015 год – 1 523 664,5 тыс. рублей;
2016 год – 1 558 443,4 тыс. рублей;
2017 год – 2 300 856,1 тыс. рублей;
2018 год – 2 955 548,9 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 9 897 681,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 1 559 888,9 тыс. рублей;
2015 год – 1 523 418,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 558 268,9 тыс. рублей;
2017 год – 2 300 556,4 тыс. рублей;
2018 год – 2 955 548,9 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 989,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 269,7 рубля;
2015 год – 245,9 тыс. рублей;
2016 год – 174,5 тыс. рублей;
2017 год – 299,7 тыс. рублей»;
в разделе III:
в абзаце шестом слова и цифры «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения» заменить словами и цифрами «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (до 1 января 2016 года)»;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 2.3 «Осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций»»;
в абзаце четырнадцатом слова «детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений» заменить словами «организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных и иных организаций»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Основное мероприятие 2.5 «Вознаграждение опекунам совершеннолетних недееспособных граждан»
Цель мероприятия: осуществление предоставления вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан.
В рамках реализации данного мероприятия предусматривается выплата государственным учреждением области, уполномоченным на оказание государственных услуг и исполнение государственных функций в сфере социальной защиты населения, вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан в соответствии с законом области от 3 июня 2011 года № 2524-ОЗ «О вознаграждении опекунам совершеннолетних недееспособных граждан».
Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 представлен в приложении 31 к подпрограмме 2.»;
раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 2
за счет средств областного бюджета
1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета – 9 898 671,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 9 897 681,7 тыс. рублей,
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 989,8 тыс. рублей.
2. Финансовое обеспечение подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к подпрограмме 2.»;
в разделе VI слова и цифры «представлен в приложениях 6, 7 к подпрограмме 2» заменить словами и цифрами ««представлен в приложениях 6, 7 и 71 к подпрограмме 2»;
в абзаце первом раздела VII слова и цифры «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения» заменить словами и цифрами «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (до 1 января 2016 года)»;
приложение 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
дополнить приложением 31 согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
приложение 4 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
приложение 7 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
дополнить приложением 71 согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
1.7 в подпрограмме «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в вологодской области» (приложении 3 к государственной программе):
в паспорте подпрограммы 3:
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета – 995 145,7 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 215 594,4 тыс. рублей;
2015 год – 154 403,5 тыс. рублей;
2016 год – 224 586,3 тыс. рублей;
2017 год – 156 734,3 тыс. рублей;
2018 год – 243 827,2 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 939 046,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 159 495,1 тыс. рублей;
2015 год – 154 403,5 тыс. рублей;
2016 год – 224 586,3 тыс. рублей;
2017 год – 156 734,3 тыс. рублей;
2018 год – 243 827,2 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 56 099,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 56 099,3 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3
сохранение и укрепление материально-технической базы областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества) (в 2014, 2015 годах – 9 загородных оздоровительных лагерей, в 2016 году – 4 загородных оздоровительных лагеря, в 2017 году – 9 загородных оздоровительных лагерей, в 2018 году – 10 загородных оздоровительных лагерей);
доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных лагерей в 2018 году составит 38, 4 %;
ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 200 детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления (в 2015 году – 79 человек, в 2017 году – 50 человек);
ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 10 % детей с ограниченными возможностями здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления от общего числа оздоровленных детей на специализированных (профильных) сменах;
обучение не менее 30 педагогических работников и вожатых на курсах повышения квалификации и инструктивно-методических сборах (для вожатского актива)(2018 год);
ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 54 % детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению;
временное трудоустройство не менее 1000 подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (2018 год)»;
в разделе II:
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«сохранение и укрепление материально-технической базы областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества) (в 2014, 2015 годах – 9 загородных оздоровительных лагерей, в 2016 году – 4 загородных оздоровительных лагеря, в 2017 году – 9 загородных оздоровительных лагерей, в 2018 году - 10 загородных оздоровительных лагерей);»;
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 200 детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления (в 2015 году – 79 человек, в 2017 году – 50 человек);»;
в разделе III:
абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«- приобретение путевок для детей в санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие санаторно-курортную деятельность, а также предоставление с 1 марта 2016 года организациям социального обслуживания области субсидий на иные цели: на частичную оплату стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, питания в лагерях дневного пребывания; на оплату стоимости путевок (полную или частичную) в организации отдыха детей и их оздоровления для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, полную оплату стоимости питания в лагерях дневного пребывания; на полную оплату стоимости проезда организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к местам отдыха и обратно;»;
в абзаце двадцать первом слова и цифры «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения» заменить словами и цифрами «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (до 1 марта 2016 года).»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 представлен в приложении 41 к подпрограмме 3.»;
раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 3
за счет средств областного бюджета
1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета – 995 145,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 939 046,4 тыс. рублей,
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 56 099,3 тыс. рублей.
2. Финансовое обеспечение подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 5 к подпрограмме 3.»;
в абзаце седьмом раздела VI слова и цифры «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения» заменить словами и цифрами ««от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (до 1 марта 2016 года)»;
приложения 1 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
приложения 2 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
пункт 2 приложения 3 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
в наименовании приложения 4 к подпрограмме 3 слова «Социальная поддержка граждан Вологодской области» заменить словами «Социальная поддержка граждан в Вологодской области»;
дополнить приложением 41 согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
приложение 5 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
1.8 в подпрограмме «Старшее поколение» (приложение 4 к государственной программе):
в паспорте подпрограммы 4:
после позиции «Ответственный исполнитель подпрограммы 4» дополнить позицией «Исполнители подпрограммы 4» следующего содержания:
«Исполнители подпрограммы 4
Департамент образования области;
Департамент физической культуры и спорта области;
Департамент культуры и туризма области»;
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 125 980,8 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 13 007,4 тыс. рублей;
2015 год – 14 272,1 тыс. рублей;
2016 год – 34 550,0 тыс. рублей;
2017 год – 18 638,4 тыс. рублей;
2018 год – 45 512,9 тыс. рублей»;
в разделе III:
в абзаце шестом слова и цифры «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения» заменить словами и цифрами «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (до 1 января 2016 года)»;
в абзаце седьмом слова «и инвалидов» исключить;
в абзаце восьмом слова «и инвалидов» исключить;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субвенций органам местного самоуправления муниципальных образований области (до 1 января 2016 года), субсидий на иные цели государственным организациям социального обслуживания (с 1 января 2016 года) на проведение мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам.»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Основное мероприятие 4.3. «Организация мероприятий, направленных на активное долголетие граждан пожилого возраста, на базе спортивных, оздоровительных, рекреационных объектов, в том числе инфраструктуры организаций общего и профессионального образования. Развитие социального туризма для граждан пожилого возраста»
Цель мероприятия: проведение мероприятий, направленных на продление периода активного долголетия граждан пожилого возраста.
В рамках осуществления мероприятия предусматривается проведение мероприятий с участием граждан пожилого возраста на базе спортивных, оздоровительных, рекреационных объектов, в том числе инфраструктуры организаций общего и профессионального образования, а также развитие социального туризма для пожилых граждан.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 представлен в приложении 31 к подпрограмме 4.»;
раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 4
за счет средств областного бюджета
1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета – 125 980,8 тыс. рублей, в том числе за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) 125 980,8 тыс. рублей.
2. Финансовое обеспечение подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к подпрограмме 4.»;
в абзаце первом раздела VI слова и цифры «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения» заменить словами и цифрами «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (до 1 января 2016 года)»;
приложение 2 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
дополнить приложением 31 согласно приложению 15 к настоящему постановлению;
приложение 4 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению;
1.9 в подпрограмме «Безбарьерная среда» (приложение 5 к государственной программе):
в паспорте подпрограммы 5:
в позиции «Основания для разработки подпрограммы 5» слова и цифры «постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 1225 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российской Федерации» заменить словами и цифрами «постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»;
позицию «Исполнители подпрограммы 5» дополнить словами «; Департамент труда и занятости населения области»;
позицию «Задачи Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«Задачи
подпрограммы 5
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
повышение уровня просвещенности общества в вопросах инвалидности;
формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта;
повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов);
информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов;
устранение «отношенческих» барьеров (преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН);
обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других МГН путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд»;
позицию «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы 5»
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения в общем количестве объектов органов службы занятости населения;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения;
доля дошкольных образовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве дошкольных образовательных организаций области;
доля общеобразовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций области;
доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования;
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста;
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста;
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры;
доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава;
доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта;
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Вологодской области по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов и услуг;
доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан;
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов;
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов;
доля мест, оснащенных специальным оборудованием, для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий к общей потребности в таких местах;
доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые);
доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (дети);
доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общей численности специалистов, занятых в этой сфере;
количество транспорта, приобретенного для организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами в организациях социального обслуживания, образования;
количество квартир, приспособленных к потребностям инвалидов»;
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения
подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета – 271 832,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 30 552,8 тыс. рублей;
2015 год – 76 533,3 тыс. рублей;
2016 год – 15 736,0 тыс. рублей;
2017 год – 9 710,0 тыс. рублей;
2018 год – 139 300,3 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 192 253,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 13 907,7 тыс. рублей;
2015 год – 13 599,0 тыс. рублей;
2016 год – 15 736,0 тыс. рублей;
2017 год – 9 710,0 тыс. рублей;
2018 год – 139 300,3 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 79 579,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 16 645,1 тыс. рублей;
2015 год – 62 934,3 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые
результаты реализации
подпрограммы 5
в результате реализации подпрограммы 5 будет обеспечено достижение к 2018 году следующих результатов:
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов составит 74%;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения составит 86%;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения в общем количестве объектов органов службы занятости населения составит 58%;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения составит 50%;
доля дошкольных образовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве дошкольных образовательных организаций составит области, 10,8%;
доля общеобразовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций области составит 36,4%;
доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования составит 22%;
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста составит 98%;
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста составит 89,9%;
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста составит 40%;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры составит 40,2%;
доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава составит 31,3%;
доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, составит 100%;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения составит 72,2%;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта составит 50,3%;
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Вологодской области по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов и услуг составит 90%;
доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН составит 90%;
доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан составит 35%;
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов составит 60%;
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов составит 60%;
доля мест, оснащенных специальным оборудованием, для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий к общей потребности в таких местах составит 100%;
доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию, составит: взрослые - 11%, дети - 13%;
доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общей численности специалистов, занятых в этой сфере, составит 85%;
приобретение 19 единиц транспорта для организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами в организациях социального обслуживания, образования;
приспособление 9 квартир для инвалидов к их нуждам.»;
разделы II-III изложить в следующей редакции:
«II. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы)
достижения цели и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 5
1. Целью подпрограммы 5 является обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.
2. Подпрограмма 5 предусматривает решение следующих задач:
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
повышение уровня просвещенности общества в вопросах инвалидности;
формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта;
повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов);
информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов;
устранение «отношенческих» барьеров (преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН);
обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других МГН путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд.
3. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 5, в том числе в разрезе муниципальных образований, представлены в приложениях 1 и 2 к подпрограмме 5.
Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 5 приведена в приложении 3 к подпрограмме 5.
4. В результате реализации подпрограммы 5 будет обеспечено достижение к 2018 году следующих результатов:
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов составит 74%;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения составит 86%;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения в общем количестве объектов органов службы занятости населения составит 58%;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения составит 50%;
доля дошкольных образовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве дошкольных образовательных организаций области составит 10,8%;
доля общеобразовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций области составит 36,4%;
доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования составит 22%;
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста составит 98%;
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста составит 89,9%;
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста составит 40%;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры составит 40,2%;
доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава составит 31,3%;
доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, составит 100%;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения составит 72,2%;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта составит 50,3%;
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Вологодской области по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов и услуг составит 90%;
доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН составит 90%;
доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан составит 35%;
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов составит 60%;
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов составит 60%;
доля мест, оснащенных специальным оборудованием, для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий к общей потребности в таких местах составит 100%;
доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию, составит: взрослые - 11%, дети - 13%;
доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общей численности специалистов, занятых в этой сфере, составит 85%;
приобретение 19 единиц транспорта для организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами в организациях социального обслуживания, образования;
приспособление 9 квартир для инвалидов к их нуждам.
5. Срок реализации подпрограммы 5: 2014 - 2018 годы.
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 5 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.
1. Основное мероприятие 5.1 «Формирование нормативно-правовой базы и организационных механизмов развития системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов»
Цель мероприятия 5.1: сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры с целью их оценки обеспечения доступности для инвалидов и занесение результатов паспортизации на карту доступности Вологодской области для МГН.
2. Основное мероприятие 5.2 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН»
Цель мероприятия 5.2: формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
приспособление зданий государственных учреждений культуры области и территории, прилегающей к зданию (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг), к нуждам инвалидов и организация работ по их приспособлению (проектная документация);
приспособление зданий государственных учреждений службы занятости населения области и территории, прилегающей к зданию (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг), для беспрепятственного доступа инвалидов и организация работ по их приспособлению (проектная документация);
приспособление зданий государственных учреждений физической культуры и спорта области и территории, прилегающей к зданиям (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг), для беспрепятственного доступа инвалидов и организация работ по их приспособлению (проектная документация);
приспособление зданий государственных учреждений здравоохранения области и территории, прилегающей к зданию (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг), к нуждам инвалидов и организация работ по их приспособлению (проектная документация);
создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа (разработка проектно-сметной документации, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, входных групп, внутренних путей перемещения и зоны оказания услуг, территории, прилегающей к зданию, и др.) и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом;
создание в дошкольных общеобразовательных организациях универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в общество (разработка проектно-сметной документации, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, входных групп, внутренних путей перемещения и зоны оказания услуг, территории, прилегающей к зданию, приобретение реабилитационного, аппаратно-программного оборудования);
приспособление зданий государственных образовательных организаций области (в том числе профессиональных образовательных организаций) и территории, прилегающей к зданию (устройство пандуса, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, реконструкция, ремонт, приспособление входных групп, групповых и санитарно-гигиенических комнат, внутренних путей перемещения и зоны оказания услуг), к нуждам инвалидов и организация работ по их приспособлению (проектная документация);
приспособление государственных организаций социального обслуживания населения области и территории, прилегающей к зданию (устройство пандуса, поручней, подъемных устройств (в том числе замена лифта), средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, ремонт, реконструкция входных групп, путей передвижения внутри здания, групповых и санитарно-гигиенических комнат, приспособление дорожек и устройство спортивной площадки с мягким резиновым покрытием для инвалидов-колясочников), к нуждам инвалидов и организация работ по их приспособлению (подготовка и экспертиза проектной документации, осуществление государственного строительного надзора);
приспособление государственных учреждений области, уполномоченных на оказание государственных услуг и исполнение государственных функций в сфере социальной защиты населения, и территории, прилегающей к зданию (устройство пандуса, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, реконструкция входных групп, групповых и санитарно-гигиенических комнат), к нуждам инвалидов и организация работ по их приспособлению (проектная документация);
приспособление объектов транспортной инфраструктуры и территории, прилегающей к зданию (устройство пандуса, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, реконструкция входных групп, групповых и санитарно-гигиенических комнат), к нуждам инвалидов и организация работ по их приспособлению (подготовка и экспертиза проектной документации, осуществление государственного строительного надзора);
предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на организацию работ по установке и установку светофора со звуковой приставкой, на установку звуковой приставки на установленном светофоре, на организацию работ по оборудованию и оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного пассажирского транспорта для беспрепятственного доступа инвалидов (установка пандусов, средств ориентации, занижение бордюрного камня, тактильная плитка и др.);
предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных статьей 6 закона области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (до 1 января 2016 года), по обеспечению реализации мероприятий по приспособлению зданий муниципальных организаций социального обслуживания населения области и территории, прилегающей к зданию (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг), для беспрепятственного доступа инвалидов и организации работ по их приспособлению (проектная документация).
3. Основное мероприятие 5.3 «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы)»
Цель мероприятия 5.3: повышение качества услуг в сфере социальной реабилитации инвалидов.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:
приобретение технических средств реабилитации, не включенных в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, для организации работы с инвалидами по зрению в государственном учреждении культуры области;
приобретение мебели для оборудования мест отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья в экспозициях в государственном учреждении культуры области;
приобретение медицинского, реабилитационного оборудования, тифло-, сурдосредств, спортивного инвентаря для организации работы с детьми-инвалидами в образовательных организациях области;
приобретение и установка комплектов оборудования для учителей, обучающих детей-инвалидов по форме дистанционного обучения;
организация доступа к выделенному каналу связи в местах непосредственного проживания детей-инвалидов, местах проживания педагогических работников и в месте размещения центра дистанционного образования детей-инвалидов;
обслуживание комплектов оборудования учителей и детей-инвалидов, участников дистанционного обучения;
приобретение для инвалидов вспомогательных технических средств реабилитации, за исключением включенных в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду;
приобретение диагностического, реабилитационного, физкультурно-оздоровительного оборудования, спортивного инвентаря для организации работы с инвалидами в государственных организациях социального обслуживания населения области;
предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных статьей 6 закона области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (до 1 января 2016 года), по: приобретению оборудования для организации работы по социально-средовой адаптации маломобильных граждан пожилого возраста и инвалидов, на базе организации социального обслуживания населения области; приобретению технических средств для пунктов выдачи технических средств реабилитации комплексных центров социального обслуживания населения области; приобретению диагностического, реабилитационного оборудования, спортивного инвентаря для организации работы с инвалидами в муниципальных организациях социального обслуживания населения, центрах социальной помощи семье и детям.
4. Основное мероприятие 5.4 «Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов»
Цель мероприятия 5.4: повышение квалификации специалистов, осуществляющих работу с инвалидами, организационно-методическое сопровождение работы с инвалидами.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:
организация и методическое обеспечение обучения детей-инвалидов, родителей (законных представителей) детей-инвалидов и педагогических работников пользованию компьютерным оборудованием и программным продуктом;
профессиональное обучение (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) специалистов, осуществляющих работу с инвалидами (в том числе, переводчиков русского жестового языка);
организация и проведение областного фестиваля художественного творчества инвалидов, а также проведение совместных мероприятий инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидность (фестивали, выставки, конкурсы, молодежные лагеря, слеты и др.);
реализация проекта «Сектор по работе с детьми-инвалидами по зрению» в государственном учреждении культуры области (приспособление помещения, приобретение оборудования и мебели, специальной детской литературы);
организация участия инвалидов области в мероприятиях проекта Международной премии «Филантроп».
5. Основное мероприятие 5.5 «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН»
Цель мероприятия 5.5: преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
организация создания документальных фильмов об инвалидах «Талант жить», а также размещение их на телеканалах области с целью привлечения общества к проблемам инвалидов;
издание литературно-поэтического сборника стихов инвалидов;
изготовление и размещение на телеканалах области социальной рекламы, посвященной проблемам инвалидов, формированию толерантного отношения к ним, а также распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других МГН.
6. Основное мероприятие 5.6 «Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других МГН путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд»
Цель мероприятия 5.6: обеспечение доступности жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для нужд инвалидов и других МГН.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
предоставление субсидии муниципальным образованиям на организацию работ (проектная документация) по приспособлению и приспособление жилых помещений, в которых проживают инвалиды, входных групп в жилые помещения к их потребностям; на организацию работ по оборудованию и оборудование дворовых территорий домов массового проживания инвалидов по зрению;
предоставление субсидии муниципальным образованиям для приобретения автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения;
предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных статьей 6 закона области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (до 1 января 2016 года), по: приобретению транспорта для организации работы с инвалидами, детьми-инвалидами в муниципальных организациях социального обслуживания населения области; приобретению транспорта для социального обслуживания инвалидов на дому отделениями социального обслуживания на дому, созданными на базе муниципальных организаций социального обслуживания населения области;
приобретение транспорта для перемещения инвалидов в государственных организациях социального обслуживания населения;
приобретение транспорта для подвоза детей-инвалидов в образовательные организации.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 5 представлен в приложении 31 к подпрограмме 5.»;
в разделе IV:
абзацы первый – третий изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета составляет 271 832,4 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 192 253,0 тыс. рублей,
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 79 579,4 тыс. рублей.»;
абзацы четвертый – восемнадцатый признать утратившими силу;
раздел VI изложить в следующей редакции:
«VI. Прогнозные (ориентировочные) сведения об основных
мероприятиях (мероприятиях), реализуемых органами
местного самоуправления муниципальных образований области
1. Органы местного самоуправления муниципальных образований области участвуют:
1.1 в реализации основного мероприятия 5.2 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН» в части:
- организации работ по установке и установки светофора со звуковой приставкой;
- установки звуковой приставки на установленном светофоре;
- организации работ (проектная документация) по оборудованию и оборудования пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного пассажирского транспорта для беспрепятственного доступа инвалидов (установка пандусов, средств ориентации, занижение бордюрного камня, тактильная плитка и др.);
- приспособления зданий муниципальных учреждений культуры и территории, прилегающей к зданиям (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг), к нуждам инвалидов и организации работ по их приспособлению (проектная документация), в том числе оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрованием и тифлокомментированием;
- приспособления зданий муниципальных учреждений спорта и территории, прилегающей к зданиям (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг), к нуждам инвалидов и организации работ по их приспособлению (проектная документация);
- создания в муниципальных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создания универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа (разработка проектно-сметной документации, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, входных групп, внутренних путей перемещения и зоны оказания услуг, территории, прилегающей к зданию, и др.) и оснащения общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом;
- создания в муниципальных дошкольных общеобразовательных организациях универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в общество (разработка проектно-сметной документации, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, входных групп, внутренних путей перемещения и зоны оказания услуг, территории, прилегающей к зданию, приобретение реабилитационного, аппаратно-программного оборудования);
1.2 в реализации основного мероприятия 5.6 «Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других МГН путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд» в части:
- организации работ (проектная документация) по приспособлению и приспособления жилых помещений, в которых проживают инвалиды; входных групп в жилые помещения к их потребностям;
- организации работ (проектная документация) по оборудованию и оборудования дворовых территорий домов массового проживания инвалидов по зрению;
- приобретение автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН.
2. Органам местного самоуправления на реализацию основных мероприятий 5.2 и 5.6 планируется предоставление субсидий за счет средств областного бюджета с 2017 года в части:
- организации работ по установке и установки светофора со звуковой приставкой;
- установки звуковой приставки на установленном светофоре;
- организации работ по оборудованию и оборудования пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного пассажирского транспорта для беспрепятственного доступа инвалидов (установка пандусов, средств ориентации, занижение бордюрного камня, тактильная плитка и др.);
- организации работ (проектная документация) по приспособлению и приспособления жилых помещений, в которых проживают инвалиды, входных групп в жилые помещения к их потребностям;
- организации работ (проектная документация) по оборудованию и оборудования дворовых территорий домов массового проживания инвалидов по зрению.
3. Органам местного самоуправления на реализацию основных мероприятий 5.2, 5.6 планируется предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета в 2016 году в части:
- организации работ по оборудованию и оборудования пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного пассажирского транспорта для беспрепятственного доступа инвалидов (установка пандусов, средств ориентации, занижение бордюрного камня, тактильная плитка и др.);
- приобретения автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения;
- приспособления зданий муниципальных учреждений культуры и территории, прилегающей к зданиям (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг), к нуждам инвалидов и организации работ по их приспособлению;
- приспособления зданий муниципальных учреждений спорта и территории, прилегающей к зданиям (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг), к нуждам инвалидов и организации работ по их приспособлению;
- создания в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создания универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа (разработка проектно-сметной документации, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, входных групп, внутренних путей перемещения и зоны оказания услуг, территории, прилегающей к зданию, и др.) и оснащения общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом;
- создания в дошкольных общеобразовательных организациях универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в общество (разработка проектно-сметной документации, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, входных групп, внутренних путей перемещения и зоны оказания услуг, территории, прилегающей к зданию, приобретение реабилитационного, аппаратно-программного оборудования).
4. Субсидии предоставляются в целях достижения показателей (индикаторов) подпрограммы 5 в соответствии с правилами согласно приложению 6 к подпрограмме 5.
5. Реализация основных мероприятий 5.2 и 5.6 муниципальными образованиями области позволит адаптировать к нуждам инвалидов жилые помещения, пешеходные и транспортные коммуникации, объекты социальной инфраструктуры.
6. В целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы 5 определены следующие меры по координации деятельности органов местного самоуправления:
- взаимное информирование о принятых нормативных правовых актах, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 5;
- проведение консультаций по вопросам реализации мероприятий подпрограммы 5.»;
приложение 1 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению;
приложение 3 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению;
дополнить приложением 31 согласно приложению 19 к настоящему постановлению;
приложение 4 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 20 к настоящему постановлению;
1.10 в подпрограмме «Дорога к дому» (приложение 6 к государственной программе):
в паспорте подпрограммы 6:
позицию «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 6» дополнить словами «; численность родителей, лишенных родительских прав; численность родителей, ограниченных в родительских правах»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы 6
за период реализации подпрограммы 6 будут достигнуты следующие результаты:
- уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения с 2,4 % в 2013 году до 2,25% в 2018 году;
- уменьшение доли отказов от новорожденных детей от общей численности новорожденных детей с 0,54% в 2013 году до 0,2% в 2018 году;
- увеличение количества родителей, восстановленных в родительских правах, с 17 человек в 2013 году до 43 в 2018 году;
- увеличение количества родителей, в отношении которых отменено ограничение в родительских правах, с 25 человек в 2013 году до 32 в 2018 году;
- уменьшение количества родителей, лишенных родительских прав, с 509 человек в 2013 году до 470 в 2018 году;
- уменьшение количества родителей, ограниченных в родительских правах, с 193 человек в 2013 году до 186 в 2018 году;
- уменьшение количества семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении, с 1250 семей в 2013 году до 1000 семей в 2018 году;
- достижение и поддержание доли специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях, от общего числа специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, на уровне 70%;
- издание не менее 5000 информационно-методических материалов по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности (буклеты, листовки, брошюры, визитки и др.) в 2018 году»;
абзац тринадцатый раздела I изложить в следующей редакции:
«Решению данных проблем будет способствовать реализация мероприятий подпрограммы 6, направленных на внедрение инновационных технологий работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, отработку технологии раннего выявления семейного неблагополучия, открытие служб семейного консультирования и семейного сопровождения, помощь детям, находящимся в кризисной ситуации по причине развода родителей, проведение мероприятий, направленных на коррекцию девиантного и суицидального поведения несовершеннолетних, организацию работы передвижного консультативного центра, внедрение арт-терапевтических методик в работу с детьми и родителями из семей «группы риска», организацию групп самопомощи и взаимопомощи.»;
раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы)
достижения цели и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 6
1. Целью подпрограммы 6 является совершенствование системы профилактики социального сиротства и детской безнадзорности.
2. Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:
развитие системы профилактики вторичного сиротства, отказов от новорожденных детей, сохранение семейных условий воспитания детей;
минимизация рисков возникновения социального сиротства;
создание условий для эффективной социальной реабилитации и интеграции в общество детей и семей с детьми, находящихся в социально опасном положении.
3. В результате реализации мероприятий подпрограммы 6 будут получены следующие результаты:
- уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения с 2,4 % в 2013 году до 2,25% в 2018 году;
- уменьшение доли отказов от новорожденных детей от общей численности новорожденных детей с 0,54% в 2013 году до 0,2% в 2018 году;
- увеличение количества родителей, восстановленных в родительских правах, с 17 человек в 2013 году до 43 в 2018 году;
- увеличение количества родителей, в отношении которых отменено ограничение в родительских правах, с 25 человек в 2013 году до 32 в 2018 году;
- уменьшение количества родителей, лишенных родительских прав, с 509 человек в 2013 году до 470 в 2018 году;
- уменьшение количества родителей, ограниченных в родительских правах, с 193 человек в 2013 году до 186 в 2018 году;
- уменьшение количества семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении, с 1250 семей в 2013 году до 1000 семей в 2018 году;
- достижение и поддержание доли специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях, от общего числа специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, на уровне 70%;
- издание не менее 5000 информационно-методических материалов по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности (буклеты, листовки, брошюры, визитки и др.) в 2018 году.
4. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 6 представлены в приложениях 1, 2 к подпрограмме 6.
Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 6 приведена в приложении 3 к подпрограмме 6.
5. Сроки реализации подпрограммы 6: 2014 - 2018 годы.»;
в разделе III:
абзац десятый после слов и цифр «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» дополнить словами и цифрами «(до 1 января 2016 года)»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень основных мероприятий подпрограммы 6 представлен в приложении 31 к подпрограмме 6.»;
раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 6
за счет средств областного бюджета
1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета – 61 793,0 тыс. рублей, в том числе за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) 61 793,0 тыс. рублей.
2. Финансовое обеспечение подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к подпрограмме 6.»;
в разделе V:
в абзаце первом цифры и слова «157 609,9 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «144 460,7 тыс. рублей»;
в абзаце четвертом цифры и слова «28 714,2 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «15 565,0 тыс. рублей»;
раздел VI после слов и цифр «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» дополнить словами и цифрами «(до 1 января 2016 года)»;
раздел VII изложить в следующей редакции:
«VII. Информация об участии государственных внебюджетных
фондов, физических и юридических лиц в реализации
подпрограммы 6 и данные о прогнозной (справочной) оценке
расходов внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
1. В реализации мероприятий подпрограммы 6 предусмотрено участие некоммерческих общественных организаций, в том числе:
Благотворительного фонда «Дорога к дому», г. Череповец (мероприятия по созданию условий для эффективной социальной реабилитации и интеграции в общество детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации; по организации и проведению курсов повышения квалификации, обучающих семинаров для специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6);
Благотворительного фонда поддержки матери и ребенка (мероприятия по организации социально-реабилитационной работы с подростками с девиантным и асоциальным поведением);
Вологодской региональной общественной организации «Центр возрождения искусства материнства «Я – Мама» (мероприятия по раннему выявлению и предупреждению семейного неблагополучия, коррекции внутрисемейных отношений);
автономной некоммерческой организации «Кризисный центр для женщин» (мероприятия по раннему выявлению и предупреждению семейного неблагополучия, коррекции внутрисемейных отношений).
2. Прогнозная (справочная) оценка расходов юридических лиц (внебюджетные источники) на реализацию целей подпрограммы 6:
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
Всего:
38960,9
32506,4
15565,0
28714,2
28714,2
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
8810,7
9043,3
6028,5
10000,0
10000,0
ПАО «Северсталь»
28192,0
22427,1
9 536,5
18714,2
18714,2
Благотворительный фонд поддержки матери и ребенка
1628,2
886,0
0,0
0,0
0,0
Вологодская региональная общественная организация «Центр возрождения искусства материнства «Я - Мама»
150,0
150,0
0,0
0,0
0,0
АНО «Кризисный центр для женщин»
180,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3. Привлечение средств в виде гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - Фонд), предусмотрено на реализацию мероприятий подпрограммы 6 в соответствии с трехсторонними соглашениями о выделении денежных средств в виде гранта на выполнение подпрограммы «Дорога к дому» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы».
Объемы финансирования за счет средств гранта Фонда ежегодно уточняются в соответствии с решением правления Фонда.
План реализации отдельных мероприятий подпрограммы 6 за счет средств Фонда ежегодно утверждается приказом Департамента социальной защиты населения области.»;
абзац первый раздела VIII после слов и цифр «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» дополнить словами и цифрами «(до 1 января 2016 года)»;
приложения 1, 2 к подпрограмме 6 изложить в новой редакции согласно приложениям 21, 22 к настоящему постановлению;
приложение 3 к подпрограмме 6 дополнить пунктами 8, 9 согласно приложению 23 к настоящему постановлению;
дополнить приложением 31 согласно приложению 24 к настоящему постановлению;
в графе 4 приложения 5 к подпрограмме 6 цифры «28714,2» заменить цифрами «15565,0»;
1.11 в подпрограмме «Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области» (приложение 7 к государственной программе):
в паспорте подпрограммы 7:
позицию «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:
«Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 7
количество детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
количество организаций социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы;
количество построенных плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства;
доля волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания населения области;
количество выпусков теле- и радиопрограмм по проблеме детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми;
количество изданных информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семьи с детьми (информационные бюллетени, сборники методических материалов и др.);
доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги, от общей численности детей-инвалидов в области;
доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, от общей численности детей-инвалидов в области;
численность детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости;
удельный вес детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости, в общей численности детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения;
численность выпускников учреждений интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, живущих самостоятельно и получающих социальное сопровождение в течение первого года после достижения ими 18-летнего возраста»;
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 7
за счет средств
областного
бюджета
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 7 за счет собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 113 680,2 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 5 831,0 тыс. рублей;
2015 год – 7 531,0 тыс. рублей;
2016 год – 34 869,8 тыс. рублей;
2017 год – 7 171,0 тыс. рублей;
2018 год – 58 277,4 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы 7
за период реализации подпрограммы 7 будут достигнуты следующие результаты:
- увеличение численности детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом с 123986 человек в 2013 году до 158000 человек в 2018 году;
- увеличение количества организаций социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, с 10 организаций в 2013 году до 30 организаций в 2018 году;
- устройство 5 плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства;
- увеличение доли волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания населения области, до 15% в 2018 году;
- организация выпуска не менее 2 теле- и радиопрограмм по проблеме детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми;
- увеличение количества издаваемых информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семьи с детьми (информационные бюллетени, сборники методических материалов и др.), со 100 экземпляров в 2014, 2015 годах до 1000 экземпляров в 2016, 2017, 2018 годах;
- увеличение доли детей-инвалидов, получивших социальные услуги, от общей численности детей-инвалидов в области с 73% в 2013 году до 86% в 2018 году;
- увеличение доли детей-инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, от общей численности детей-инвалидов в области с 3,2% в 2013 году до 4,6% в 2018 году;
- увеличение численности детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости, с 10 человек в 2015 году до 26 человек в 2018 году;
- увеличение удельного веса детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости, в общей численности детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, с 5% в 2015 году до 13,2 % в 2018 году;
- увеличение численности выпускников учреждений интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, живущих самостоятельно и получающих социальное сопровождение в течение первого года после достижения ими 18-летнего возраста, от 0 человек в 2015 году до 2 человек в 2018 году»;
раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы)
достижения цели и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 7
1. Целью подпрограммы 7 является создание условий для эффективной социальной реабилитации и интеграции в общество детей и семей с детьми, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.
2. Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:
обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам;
укрепление материально-технической базы учреждений, работающих с детьми и семьями с детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации, входящими в группы социального риска;
повышение квалификации и обмен опытом специалистов, работающих с семьями и детьми, информационно-просветительская работа с детьми и родителями;
системные изменения в организации работы по абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
3. Результативность мероприятий подпрограммы 7 оценивается исходя из уровня достижения основных целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы 7 к 2018 году:
- увеличение численности детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 123986 человек в 2013 году до 158000 человек в 2018 году;
- увеличение количества организаций социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, с 10 учреждений в 2013 году до 30 учреждений в 2018 году;
- устройство 5 плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства;
- увеличение доли волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания населения области, до 15% в 2018 году;
- организация выпуска не менее 2 теле- и радиопрограмм по проблеме детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми;
- увеличение количества издаваемых информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семьи с детьми (информационные бюллетени, сборники методических материалов и др.), со 100 экземпляров в 2014, 2015 годы до 1000 экземпляров в 2016, 2017, 2018 годы;
- увеличение доли детей-инвалидов, получивших социальные услуги, от общей численности детей-инвалидов в области с 73% в 2013 году до 86% в 2018 году;
- увеличение доли детей-инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, от общей численности детей-инвалидов в области с 3,2% в 2013 году до 4,6% в 2018 году;
- увеличение численности детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости с 10 человек в 2015 году до 26 человек в 2018 году;
- увеличение удельного веса детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости, в общей численности детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения с 5% в 2015 году, до 13,2 % к 2018 году;
- увеличение численности выпускников учреждений интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, живущих самостоятельно и получающих социальное сопровождение в течение первого года после достижения ими 18-летнего возраста, от 0 человек в 2015 году до 2 человек к 2018 году.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на устройство плоскостных спортивных сооружений и оснащение придомовых территорий объектами для массовых занятий физической культурой по месту жительства позволит к концу 2018 года осуществить устройство плоскостных спортивных сооружений и оснащение придомовых территорий для массовых занятий физической культурой по месту жительства не менее 5 объектами.
4. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 7 представлены в приложениях 1, 2 к подпрограмме 7.
Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 7 приведена в приложении 3 к подпрограмме 7.
5. Сроки реализации подпрограммы 7: 2014 - 2018 годы.»;
в разделе III:
абзац седьмой после слов и цифр «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» дополнить словами и цифрами «(до 1 января 2016 года)»;
абзац шестнадцатый после слов и цифр «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» дополнить словами и цифрами «(до 1 января 2016 года)»;
абзац тридцатый после слов и цифр «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» дополнить словами и цифрами «(до 1 января 2016 года)»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«реализация мероприятий за счет привлечения средств грантовой поддержки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
- разработка и реализация программы обучения детей-инвалидов правилам дорожного движения и соблюдения правил поведения на дороге «Школа юного пешехода»;
- обеспечение оптимальных условий социальной адаптации и социально-психологической реабилитации детей-инвалидов («Другие горизонты»);
- формирование у детей-инвалидов, проживающих в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей, навыков социально-коммуникативного поведения, необходимых для самостоятельного проживания по достижении 18 лет («Маленькими шагами в большой мир»);
- создание условий для трудовой реабилитации, формирования навыков социально-бытовой ориентировки детей-инвалидов, проживающих в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей, с целью подготовки их к самостоятельному проживанию по достижению 18 лет;
- организация и проведение обучающих семинаров для специалистов, работающих в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей, издание и распространение информационно-методических материалов по подготовке детей-инвалидов, проживающих в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей, к самостоятельному проживанию по достижении 18 лет, распространение инновационных технологий социальной работы с детьми-инвалидами.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 7 представлен в приложении 41 к подпрограмме 7.»;»;
раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 7
за счет средств областного бюджета
1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета – 113 680,2 тыс. рублей, в том числе за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) 113 680,2 тыс. рублей.
2. Финансовое обеспечение подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 5 к подпрограмме 7.»;
в разделе V:
в абзаце четвертом цифры «48 751,9» заменить цифрами «42 571,2»;
в абзаце седьмом цифры «9 626,3» заменить цифрами «3 445,6»;
абзац первый раздела VI после слов и цифр «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» дополнить словами и цифрами «(до 1 января 2016 года)»;
раздел VII изложить в следующей редакции:
«VII. Информация об участии государственных внебюджетных
фондов, физических и юридических лиц в реализации
подпрограммы 7 и данные о прогнозной (справочной) оценке
расходов внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
1. В реализации основного мероприятия 7.3 подпрограммы 7 предусмотрено участие Благотворительного фонда «Дорога к дому», г. Череповец.
2. Прогнозная (справочная) оценка расходов юридических лиц (внебюджетные источники) на реализацию целей подпрограммы 7:
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
Всего:
12634,3
7238,7
3445,6
9626,3
9626,3
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
5356,3
2549,7
3445,6
6706,1
6706,1
ПАО "Северсталь"
7278,0
4689,0
0,0
2920,2
2920,2
3. Привлечение средств в виде гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - Фонд), предусмотрено на реализацию основного мероприятия 7.4 подпрограммы 7 в соответствии с трехсторонними соглашениями о выделении денежных средств в виде гранта на выполнение подпрограммы «Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы».
4. Объемы финансирования за счет средств гранта Фонда ежегодно уточняются в соответствии с решением правления Фонда.
План реализации отдельных мероприятий подпрограммы 7 за счет средств Фонда ежегодно утверждается приказом Департамента социальной защиты населения области.»;
абзац первый раздела VIII после слов и цифр «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» дополнить словами и цифрами «(до 1 января 2016 года)»;
приложение 1 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 25 к настоящему постановлению;
приложение 3 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 26 к настоящему постановлению;
дополнить приложением 41 согласно приложению 27 к настоящему постановлению;
приложение 5 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 28 к настоящему постановлению;
в графе 4 приложения 6 к подпрограмме 7 цифры «10 173,0», «546,7», «9 626,3» заменить соответственно цифрами «3 445,6», «0,0», «3 445,6»;
1.12 в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы» (приложение 8 к государственной программе):
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 8
за счет средств областного бюджета
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 8 за счет собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 1 514 516,4 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 262 608,4 тыс. рублей;
2015 год – 319 275,2 тыс. рублей;
2016 год – 361 441,1 тыс. рублей;
2017 год – 328 834,5 тыс. рублей;
2018 год – 242 357,2 тыс. рублей»;
в разделе I:
абзац четвертый после слов и цифр «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» дополнить словами и цифрами «(до 1 марта 2016 года), законом области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«С 1 марта 2016 года в соответствии с законом области от 24 октября 2015 года № 3755-ОЗ «О прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения области и внесении изменений в закон области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» прекращается осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения области органами местного самоуправлении. В связи с этим указанные полномочия с 1 марта 2016 года будут осуществляться государственным учреждением области, уполномоченным на оказание государственных услуг и исполнение государственных функций в сфере социальной защиты населения.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Необходимым условием успешной реализации государственной программы является эффективная реализация подпрограммы 8.»;
в разделе III:
абзац двенадцатый после слов и цифр «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» дополнить словами и цифрами «(до 1 марта 2016 года), закона области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Основное мероприятие 8.4 «Обеспечение деятельности казенного учреждения для реализации мероприятий государственной программы»
Цель мероприятия 8.4: обеспечение деятельности государственного учреждения области, уполномоченного на оказание государственных услуг и исполнение государственных функций в сфере социальной защиты населения, для реализации мероприятий государственной программы.
В рамках реализации данного мероприятия планируется финансирование расходов на содержание указанного учреждения за счет средств, предусмотренных в областном бюджете.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 8 представлен в приложении 31 к подпрограмме 8.»;
раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 8
за счет средств областного бюджета
1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета – 1 514 516,4 тыс. рублей, в том числе за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) 1 514 516,4 тыс. рублей.
2. Финансовое обеспечение подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к подпрограмме 8.»;
в абзаце первом раздела V слова и цифры «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения» заменить словами и цифрами «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (до 1 марта 2016 года), законом области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий»;
приложение 2 к подпрограмме 8 изложить в новой редакции согласно приложению 29 к настоящему постановлению;
дополнить приложением 31 согласно приложению 30 к настоящему постановлению;
приложение 4 к подпрограмме 8 изложить в новой редакции согласно приложению 31 к настоящему постановлению;
1.13 в подпрограмме «Социальная программа, направленная на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2014 году» (приложение 8.1 к государственной программе):
раздел III дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень основных мероприятий подпрограммы 9 представлен в приложении 31 к подпрограмме 9.»;
дополнить приложением 31 согласно приложению 32 к настоящему постановлению;
1.14 в подпрограмме «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» (приложение 8.2 к государственной программе):
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 10 изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения
подпрограммы 10 за счет средств областного
бюджета
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета – 4 040 565,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 1 161 084,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 223 659,8 тыс. рублей;
2017 год – 834 570,5 тыс. рублей;
2018 год – 821 250,6 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 4 005 187,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 1 149 992,9 тыс. рублей;
2016 год – 1 212 693,3 тыс. рублей;
2017 год – 821 250,6 тыс. рублей;
2018 год – 821 250,6 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 35 378,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 11 091,7 тыс. рублей;
2016 год – 10 966,5 тыс. рублей;
2017 год – 13 319,9 тыс. рублей»;
разделы III-IV изложить в следующей редакции:
«III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 10
Для достижения цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать ряд основных мероприятий.
1. Основное мероприятие 10.1 «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Цель мероприятия: обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семье.
В рамках осуществления основного мероприятия 10.1 предусматриваются:
предоставление единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;
предоставление субвенций органам местного самоуправления на выполнение отдельных государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий, предусмотренных пунктами 8, 9 части 11 статьи 2 закона области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий» (до 1 марта 2016 года);
обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) в семьях (в том числе в приемных семьях), детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в организованных по семейному принципу негосударственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивающих содержание и воспитание, лиц из числа детей указанных категорий, а также детей, в отношении которых установлена предварительная опека (попечительство), денежными выплатами на их содержание;
выплата вознаграждения приемным родителям (родителю) и выплата ежемесячного пособия семье, установленного частью 5 статьи 25 закона области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области» (частью 7 статьи 20 закона области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»).
2. Основное мероприятие 10.2 «Совершенствование деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, системы постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Цели мероприятия: повышение качества социальных услуг в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействие социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В рамках осуществления основного мероприятия предусматриваются:
предоставление субсидий государственным бюджетным организациям социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг;
предоставление субвенций органам местного самоуправления на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктом 1 части 11 статьи 2 закона области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий» (до 1 января 2016 года);
реформирование сети организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
совершенствование системы постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе:
ведение мониторинга становления выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в самостоятельной жизни;
поддержка социально-профессионального становления выпускников;
разработка и реализация социальных проектов с активным использованием ресурсов самих выпускников;
внедрение в деятельность организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, эффективных технологий сопровождения выпускников.
3. Основное мероприятие 10.3 «Предоставление дополнительных гарантий по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»
Цель мероприятия: обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.
В рамках осуществления основного мероприятия предусматриваются:
предоставление субвенций органам местного самоуправления на выполнение отдельных государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий, предусмотренных пунктами 2 - 7 части 1 (1) статьи 2 закона области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий» (до 1 марта 2016 года);
предоставление дополнительных гарантий по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на:
обеспечение выпускников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся за счет средств местных бюджетов и относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме за счет средств областного бюджета или местных бюджетов в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием (либо по заявлению выпускника - денежной компенсацией) и единовременным денежным пособием;
обеспечение бесплатным проездом (кроме такси) на городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте, а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей указанных категорий, обучающихся в муниципальных образовательных организациях;
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и отопления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей указанных категорий, являющимся нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма или собственниками жилых помещений, находящихся на территории области, и возмещение расходов по оплате жилого помещения и отопления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги указанным категориям граждан;
предоставление детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей указанных категорий мер социальной поддержки по ремонту принадлежащего им на праве собственности жилого помещения, находящегося на территории области, в виде проведения бесплатного текущего ремонта жилых помещений, кровель, печей;
предоставление детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей указанных категорий ежемесячной денежной компенсации оплаты найма (поднайма) жилого помещения, принадлежащего гражданам или юридическим лицам;
обеспечение отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в организованных по семейному принципу негосударственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивающих их содержание и воспитание, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или попечительством в семьях (в том числе в приемных семьях);
оплата услуг адвоката и компенсация расходов, связанных с оказанием юридической помощи несовершеннолетним, признанным потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 10 представлен в приложении 31 к подпрограмме 10.
IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 10
за счет средств областного бюджета
1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета – 4 040 565,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 4 005 187,4 тыс. рублей,
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 35 378,1 тыс. рублей.
2. Финансовое обеспечение подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к подпрограмме 10.»;
дополнить разделом VI следующего содержания:
«VI. Прогноз сводных показателей государственных
заданий на оказание государственных услуг,
выполнение работ государственными организациями
социального обслуживания населения области
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными организациями социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, представлен в приложениях 5 и 6 к подпрограмме 10.»;
дополнить приложением 31 согласно приложению 33 к настоящему постановлению;
приложение 4 к подпрограмме 10 изложить в новой редакции согласно приложению 34 к настоящему постановлению;
приложение 5 к подпрограмме 10 изложить в новой редакции согласно приложению 35 к настоящему постановлению;
дополнить приложением 6 согласно приложению 36 к настоящему постановлению;
1.15 в подпрограмме «Социальная программа, направленная на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2015 году» (приложение 8.3 к государственной программе):
раздел III дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень основных мероприятий подпрограммы 11 представлен в приложении 31 к подпрограмме 11.»;
дополнить приложением 31 согласно приложению 37 к настоящему постановлению;
1.16 приложение 11 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 38 к настоящему постановлению;
1.17 приложение 13 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 39 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор области О.А. Кувшинников
Приложение 1
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 2
к подпрограмме 1
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 1
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ
№ п/п
Наименование муниципального образования области
Значение целевого показателя (индикатора)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Удельный вес получателей мер социальной поддержки, получивших различные виды выплат, от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право, в соответствии с действующим законодательством, %
1.
Бабаевский район
100
100
100
100
-
-
-
2.
Бабушкинский район
100
100
100
100
-
-
-
3.
Белозерский район
100
100
100
100
-
-
-
4.
Вашкинский район
100
100
100
100
-
-
-
5.
Великоустюгский
район
100
100
100
100
-
-
-
6.
Вожегодский район
100
100
100
100
-
-
-
7.
Верховажский район
100
100
100
100
-
-
-
8.
Вологодский район
100
100
100
100
-
-
-
9.
Вытегорский район
100
100
100
100
-
-
-
10.
Грязовецкий район
100
100
100
100
-
-
-
11.
Кадуйский район
100
100
100
100
-
-
-
12.
Кирилловский район
100
100
100
100
-
-
-
13.
Кичменгско-Городецкий район
100
100
100
100
-
-
-
14.
Междуреченский район
100
100
100
100
-
-
-
15.
Никольский район
100
100
100
100
-
-
-
16.
Нюксенский район
100
100
100
100
-
-
-
17.
Сокольский район
100
100
100
100
-
-
-
18.
Сямженский район
100
100
100
100
-
-
-
19.
Тарногский район
100
100
100
100
-
-
-
20.
Тотемский район
100
100
100
100
-
-
-
21.
Усть-Кубинский район
100
100
100
100
-
-
-
22.
Устюженский район
100
100
100
100
-
-
-
23.
Харовский район
100
100
100
100
-
-
-
24.
Чагодощенский район
100
100
100
100
-
-
-
25.
Череповецкий район
100
100
100
100
-
-
-
26.
Шекснинский район
100
100
100
100
-
-
-
27.
Г. Вологда
100
100
100
100
-
-
-
28.
Г. Череповец
100
100
100
100
-
-
-
Удельный вес малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством, %
1.
Бабаевский район
100
100
100
100
-
-
-
2.
Бабушкинский район
100
100
100
100
-
-
-
3.
Белозерский район
100
100
100
100
-
-
-
4.
Вашкинский район
100
100
100
100
-
-
-
5.
Великоустюгский район
100
100
100
100
-
-
-
6.
Вожегодский район
100
100
100
100
-
-
-
7.
Верховажский район
100
100
100
100
-
-
-
8.
Вологодский район
100
100
100
100
-
-
-
9.
Вытегорский район
100
100
100
100
-
-
-
10.
Грязовецкий район
100
100
100
100
-
-
-
11.
Кадуйский район
100
100
100
100
-
-
-
12.
Кирилловский район
100
100
100
100
-
-
-
13.
Кичменгско.-Городецкий район
100
100
100
100
-
-
-
14.
Междуреченский район
100
100
100
100
-
-
-
15.
Никольский район
100
100
100
100
-
-
-
16.
Нюксенский район
100
100
100
100
-
-
-
17.
Сокольский район
100
100
100
100
-
-
-
18.
Сямженский район
100
100
100
100
-
-
-
19.
Тарногский район
100
100
100
100
-
-
-
20.
Тотемский район
100
100
100
100
-
-
-
21.
Усть-Кубинский район
100
100
100
100
-
-
-
22.
Устюженский район
100
100
100
100
-
-
-
23.
Харовский район
100
100
100
100
-
-
-
24.
Чагодощенский район
100
100
100
100
-
-
-
25.
Череповецкий район
100
100
100
100
-
-
-
26.
Шекснинский район
100
100
100
100
-
-
-
27.
Г. Вологда
100
100
100
100
-
-
-
28.
Г. Череповец
100
100
100
100
-
-
-
»
Приложение 2
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 31
к подпрограмме 1
Перечень основных мероприятий подпрограммы 1
государственной программы
Наименование
основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель
Ожидаемый
непосредственный
результат
Связь
с показателями
подпрограммы
Годы реализации и источник
финансового обеспечения1
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение публичных нормативных обязательств Вологодской области»
Департамент социальной защиты населения области
обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан
удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством;
удельный вес малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством;
количество произведенных ежемесячных денежных выплат малоимущим семьям в связи с рождением (усыновлением) после 31 декабря 2012 года третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг»
Департамент социальной защиты населения области
обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан
удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
Департамент социальной защиты населения области
обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан
удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 1.4 «Предоставление иных социальных выплат, пособия на погребение, возмещение специализированным службам услуг по погребению, предоставление технических средств реабилитации, изготовление медали «Медаль материнства», изготовление бланков удостоверений и справок»
Департамент социальной защиты населения области
обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан
удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством;
удельный вес малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 1.5 «Дополнительное пенсионное обеспечение»
Департамент социальной защиты населения области
обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан
удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 1.6 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета»
Департамент социальной защиты населения области
обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан
удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством;
удельный вес малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством;
количество произведенных ежемесячных денежных выплат малоимущим семьям в связи с рождением (усыновлением) после 31 декабря 2012 года третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
2
2
2
2
2
Основное мероприятие 1.7 «Предоставление ежемесячного вознаграждения на основании договора о взаимных обязательствах с одним из родителей многодетной семьи с 8 и более детьми»
Департамент социальной защиты населения области
обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан
удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством;
удельный вес малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством
1
1
1
1
-
1 - индекс соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы 1 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1: областной бюджет (собственные доходы) - 1, федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) - 2»
Приложение 3
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 4
к подпрограмме 1
Финансовое обеспечение подпрограммы 1 государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1
итого
всего,
в том числе
7 175 403,9
7 138 682,4
6 754 134,7
5 510 174,1
5 850 709,2
32 429 104,3
собственные доходы областного бюджета
5 269 936,3
5 394 513,8
5 278 400,0
3 815 063,7
5 850 709,2
25 608 623,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 905 467,6
1 744 168,6
1 475 734,7
1 695 110,4
0,0
6 820 481,3
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
7 175 403,9
7 138 682,4
6 754 134,7
5 510 174,1
5 850 709,2
32 429 104,3
собственные доходы областного бюджета
5 269 936,3
5 394 513,8
5 278 400,0
3 815 063,7
5 850 709,2
25 608 623,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 905 467,6
1 744 168,6
1 475 734,7
1 695 110,4
0,0
6 820 481,3
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение публичных нормативных обязательств Вологодской области, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
2 377 247,3
2 502 371,5
2 545 783,2
1 693 949,2
2 416 332,2
11 535 683,4
1.1.1. Выплата ежемесячного материального обеспечения по закону области от 30 ноября 1999 года № 439-ОЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении лиц, имеющих особые заслуги перед Вологодской областью»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
33 126,5
31 450,2
31 084,5
28 919,3
31 088,6
155 669,1
1.1.2. Предоставление мер социальной поддержки по закону области от 10 мая 2000 года № 491-ОЗ «О дополнительном материальном обеспечении граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных испытаний, а также членов их семей»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 121,2
1 195,1
1 281,7
1 261,4
1 355,8
6 215,2
1.1.3. Выплата ежемесячной надбавки к пенсии по закону области от 2 апреля 2001 года № 670-ОЗ «Об установлении надбавки к пенсии пенсионерам, удостоенным почетных званий»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
254,2
256,0
254,6
256,0
255,3
1 276,1
1.1.4. Предоставление мер социальной поддержки по законам области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области», от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
610 817,3
758 652,1
793 131,0
745 764,8
734 440,7
3 642 805,9
1.1.5. Предоставление мер социальной поддержки по закону области от 1 июня 2005 года № 1285-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 726 427,3
1 705 727,1
1 714 822,1
912 210,7
1 643 764,5
7 702 951,7
1.1.6. Выплата вознаграждения по закону области от 6 декабря 2006 года № 1528-ОЗ «Об учреждении государственной награды Вологодской области - медали «Медаль материнства»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 063,7
352,1
357,6
919,5
915,9
3 608,8
1.1.7. Выплата ежемесячного пособия по закону области от 26 сентября 2008 года № 1833-ОЗ «О ежемесячном социальном пособии лицам с хронической почечной недостаточностью, получающим лечение методом диализа»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
3 332,2
3 718,6
3 770,5
3 512,3
3 269,2
17 602,8
1.1.8. Выплата ежемесячного пособия по закону области от 2 апреля 2009 года № 1977-ОЗ «О ежемесячном денежном пособии сыну военнослужащего срочной службы И.Е. Налетова, погибшего на атомном подводном крейсере «Курск»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
60,0
1.1.9. Ежемесячная выплата по законам области, регламентирующим установление дополнительного пенсионного и материального обеспечения в отношении конкретных граждан Вологодской области
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 092,9
1 008,3
1 069,2
1 093,2
1 230,2
5 493,8
Основное мероприятие 1.2
Обеспечение предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг,
в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 874 989,7
1 939 488,8
1 672 421,7
1 034 348,8
2 139 519,5
8 660 768,5
многодетным семьям
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
63 256,5
67 541,8
79 029,0
65 054,3
58 694,5
333 576,1
отдельным категориям граждан, предусмотренным законом области от 1 июня 2005 года № 1285-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 811 733,2
1 871 947,0
1 593 392,7
969 294,5
2 080 825,0
8 327 192,4
обеспечение предоставления органами местного самоуправления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 874 989,7
1 939 488,8
567 853,7
0,0
0,0
4 382 332,2
многодетным семьям
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
63 256,5
67 541,8
21 696,9
0,0
0,0
152 495,2
отдельным категориям граждан, предусмотренным законом области от 1 июня 2005 года № 1285-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 811 733,2
1 871 947,0
546 156,8
0,0
0,0
4 229 837,0
Основное мероприятие 1.3
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
664 592,5
583 708,7
660 000,5
695 955,8
937 495,7
3 541 753,2
обеспечение предоставления органами местного самоуправления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
664 592,5
583 708,7
137 710,0
0,0
0,0
1 386 011,2
Основное мероприятие 1.4
Предоставление иных социальных выплат, пособия на погребение, возмещение специализированным службам услуг по погребению, предоставление технических средств реабилитации, изготовление медали «Медаль материнства», изготовление бланков удостоверений и справок,
в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
185 812,4
190 380,4
194 955,6
188 213,3
187 229,2
946 590,9
1.4.1. Предоставление государственной социальной помощи, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
156 512,0
157 052,8
157 431,9
157 431,9
157 431,0
785 859,6
обеспечение предоставления органами местного самоуправления государственной социальной помощи
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
84 266,0
82 695,0
14 045,0
0,0
0,0
181 006,0
1.4.2. Компенсация транспортных расходов малоимущим беременным женщинам, направляемым для диспансеризации, консультации, лечения и родов в медицинские организации
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
199,4
200,1
238,0
238,0
485,4
1 360,9
1.4.3. Компенсация за проезд к месту лечения и обратно детям, проживающим в малоимущих семьях, нуждающимся в санаторно-курортном лечении
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
127,7
262,4
269,5
269,5
250,8
1 179,9
1.4.4. Обеспечение средствами ухода новорожденных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
3 973,4
4 302,4
4 674,0
4 515,0
4 476,0
21 940,8
обеспечение средствами ухода новорожденных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органами местного самоуправления
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
3 973,4
4 302,4
780,0
0,0
0,0
9 055,8
1.4.5. Выплата социального пособия на погребение
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
12 365,2
11 893,9
13 398,8
12 019,0
12 180,8
61 857,7
1.4.6. Возмещение специализированным службам услуг по погребению, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 827,4
1 413,8
2 757,1
2 612,9
2 494,0
11 105,2
обеспечение предоставления органами местного самоуправления возмещения специализированным службам услуг по погребению
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 608,5
1 184,1
424,4
0,0
0,0
3 217,0
1.4.7. Предоставление мер социальной поддержи гражданам, нуждающимся в технических средствах реабилитации, реабилитационных мероприятиях и услугах
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
5 100,0
8 882,2
8 882,2
5 360,0
5 100,0
33 324,4
1.4.8. Компенсация стоимости месячного проездного билета отдельным категориям студентов
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
4 121,8
5 143,5
5 827,5
4 394,2
3 688,4
23 175,4
1.4.9. Доплата лицам, ставшим инвалидами вследствие Чернобыльской катастрофы, а также членам семей граждан, умерших (погибших) вследствие чернобыльской катастрофы, имеющим право на получение сумм в возмещение вреда и состоящим на учете в органах социальной защиты населения
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
7,0
7,0
7,2
7,2
7,2
35,6
1.4.10. Изготовление медали «Медаль материнства», изготовление бланков удостоверений и справок
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
294,0
151,0
299,3
195,5
195,5
1 135,3
1.4.11. Компенсация расходов по оплате проезда (туда и обратно) один раз в год по территории Российской Федерации реабилитированным лицам
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 284,5
1 071,3
1 170,1
1 170,1
920,1
5 616,1
Основное мероприятие 1.5
Дополнительное пенсионное обеспечение
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
165 177,0
176 819,6
197 326,1
192 380,7
170 132,6
901 836,0
Основное мероприятие 1.6
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 905 467,6
1 744 168,6
1 475 734,7
1 695 110,4
0,0
6 820 481,3
1.6.1. Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
97 017,6
99 982,2
98 399,8
108 444,7
0,0
403 844,3
1.6.2. Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
219,2
219,2
177,1
244,1
0,0
859,6
1.6.3. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 272 878,6
951 684,3
899 100,3
1 109 333,9
0,0
4 232 997,1
1.6.4. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
21 787,6
7 262,7
14 745,9
20 140,2
0,0
63 936,4
1.6.5. Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
826,8
744,1
1 118,9
0,0
0,0
2 689,8
1.6.6. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
373 355,5
418 611,2
449 178,4
442 735,9
0,0
1 683 881,0
1.6.7. Предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до дня достижения ребенком возраста трех лет в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
139 360,0
252 650,6
0,0
0,0
0,0
392 010,6
1.6.8. Предоставление социальной поддержки Героям Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
22,3
0,0
0,0
0,0
0,0
22,3
1.6.9. Предоставление мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
13 014,3
13 014,3
14 211,6
0,0
40 240,2
Основное мероприятие 1.7
Предоставление ежемесячного вознаграждения на основании договора о взаимных обязательствах с одним из родителей многодетной семьи с 8 и более детьми
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
2 117,4
1 744,8
7 912,9
10 215,9
0,0
21 991,0
»
Приложение 4
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 2
к подпрограмме 2
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 2
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ
№ п/п
Наименование муниципального образования области
Значение целевого показателя (индикатора)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа клиентов, получивших услуги, %
1.
Бабаевский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
2.
Бабушкинский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
3.
Белозерский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
4.
Вашкинский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
5.
Великоустюгский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
6.
Вожегодский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
7.
Верховажский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
8.
Вологодский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
9.
Вытегорский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
10.
Грязовецкий район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
11.
Кадуйский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
12.
Кирилловский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
13.
Кичменгско-Городецкий район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
14.
Междуреченский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
15.
Никольский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
16.
Нюксенский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
17.
Сокольский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
18.
Сямженский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
19.
Тарногский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
20.
Тотемский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
21.
Усть-Кубинский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
22.
Устюженский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
23.
Харовский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
24.
Чагодощенский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
25.
Череповецкий район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
26.
Шекснинский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
27.
Г. Вологда
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
28.
Г. Череповец
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
Доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций, %
1.
Бабаевский район
94,28
96,87
97,14
96,1
-
-
-
2.
Бабушкинский район
76,0
91,66
91,66
86,4
-
-
-
3.
Белозерский район
96,29
93,33
92,85
94,2
-
-
-
4.
Вашкинский район
94,11
100,0
93,75
96,0
-
-
-
5.
Великоустюгский район
97,05
100,0
100,0
99,0
-
-
-
6.
Вожегодский район
75,0
88,0
76,90
80,0
-
-
-
7.
Верховажский район
100,0
100,0
93,84
98,0
-
-
-
8.
Вологодский район
83,33
91,17
93,84
89,4
-
-
-
9.
Вытегорский район
90,0
80,95
77,27
82,7
-
-
-
10.
Грязовецкий район
98,57
97,22
94,73
96,8
-
-
-
11.
Кадуйский район
88,88
85,0
95,0
89,6
-
-
-
12.
Кирилловский район
92,0
89,65
92,85
91,5
-
-
-
13.
Кичменгско-Городецкий район
97,14
95,12
95,20
95,8
-
-
-
14.
Междуреченский район
87,5
88,88
98,76
91,7
-
-
-
15.
Никольский район
90,0
95,91
96,15
94,0
-
-
-
16.
Нюксенский район
100,0
100,0
94,44
98,0
-
-
-
17.
Сокольский район
95,65
100,0
100,0
98,0
-
-
-
18.
Сямженский район
81,25
93,33
100,0
91,0
-
-
-
19.
Тарногский район
89,47
88,88
94,73
91,0
-
-
-
20.
Тотемский район
100,0
95,62
100,0
98,5
-
-
-
21.
Усть-Кубинский район
92,85
92,85
92,30
92,6
-
-
-
22.
Устюженский район
95,23
95,45
95,20
95,3
-
-
-
23.
Харовский район
100,0
100,0
96,87
98,9
-
-
-
24.
Чагодощенский район
57,14
58,33
75,0
63,5
-
-
-
25.
Череповецкий район
83,33
91,66
91,30
88,7
-
-
-
26.
Шекснинский район
86,27
89,58
89,58
88,4
-
-
-
27.
Г. Вологда
96,84
98,19
97,54
97,5
-
-
-
28.
Г. Череповец
98,73
98,50
98,82
98,6
-
-
-
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Вологодской области, %
1.
Бабаевский район
-
37,8
58,0
68,5
-
-
-
2.
Бабушкинский район
-
33,9
58,0
68,5
-
-
-
3.
Белозерский район
-
45,8
58,0
68,5
-
-
-
4.
Вашкинский район
-
42,8
58,0
68,5
-
-
-
5.
Великоустюгский район
-
39,3
58,0
68,5
-
-
-
6.
Вожегодский район
-
36,7
58,0
68,5
-
-
-
7.
Верховажский район
-
42,0
58,0
68,5
-
-
-
8.
Вологодский район
-
39,5
58,0
68,5
-
-
-
9.
Вытегорский район
-
31,1
58,0
68,5
-
-
-
10.
Грязовецкий район
-
47,0
58,0
68,5
-
-
-
11.
Кадуйский район
-
38,1
58,0
68,5
-
-
-
12.
Кирилловский район
-
43,4
58,0
68,5
-
-
-
13.
Кичм.-Городецкий район
-
40,4
58,0
68,5
-
-
-
14.
Междуреченский район
-
41,9
58,0
68,5
-
-
-
15.
Никольский район
-
36,5
58,0
68,5
-
-
-
16.
Нюксенский район
-
57,2
58,0
68,5
-
-
-
17.
Сокольский район
-
48,1
58,0
68,5
-
-
-
18.
Сямженский район
-
41,3
58,0
68,5
-
-
-
19.
Тарногский район
-
42,4
58,0
68,5
-
-
-
20.
Тотемский район
-
37,3
58,0
68,5
-
-
-
21.
Усть-Кубинский район
-
40,3
58,0
68,5
-
-
-
22.
Устюженский район
-
39,4
58,0
68,5
-
-
-
23.
Харовский район
-
42,6
58,0
68,5
-
-
-
24.
Чагодощенский район
-
55,0
58,0
68,5
-
-
-
25.
Череповецкий район
-
40,8
58,0
68,5
-
-
-
26.
Шекснинский район
-
37,2
58,0
68,5
-
-
-
27.
Г. Вологда
-
46,5
58,0
68,5
-
-
-
28.
Г. Череповец
-
48,7
58,0
68,5
-
-
-
»
Приложение 5
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 31
к подпрограмме 2
Перечень основных мероприятий подпрограммы 2
государственной программы
Наименование
основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель
Ожидаемый
непосредственный
результат
Связь
с показателями
подпрограммы
Годы реализации и источник
финансового обеспечения1
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Основное мероприятие 2.1 «Организация предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания населения области»
Департамент социальной защиты населения области
организация предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания населения области
доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа клиентов, получивших услуги;
соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Вологодской области
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение организации и осуществления органами местного самоуправления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан»
Департамент социальной защиты населения области
предоставление субвенций органам местного самоуправления области на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан
доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций
1
1
1
-
-
Основное мероприятие 2.3 «Осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций»
Департамент социальной защиты населения области
обеспечение перевозки между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
-
2
2
2
2
-
Основное мероприятие 2.4 «Выплата компенсации поставщикам социальных услуг в Вологодской области»
Департамент социальной защиты населения области
предоставление субсидий из областного бюджета на выплату компенсации поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Вологодской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)
удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности
-
1
1
1
1
Основное мероприятие 2.5 «Вознаграждение опекунам совершеннолетних недееспособных граждан»
Департамент социальной защиты населения области
выплата вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан
доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций
-
-
1
1
1
1 - индекс соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы 2 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2: областной бюджет (собственные доходы) - 1, федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) - 2.»
Приложение 6
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 4
к подпрограмме 2
Финансовое обеспечение подпрограммы 2 государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование
основного
мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2
итого
всего, в том числе
1 560 158,6
1 523 664,5
1 558 443,4
2 300 856,1
2 955 548,9
9 898 671,5
собственные доходы областного бюджета
1 559 888,9
1 523 418,6
1 558 268,9
2 300 556,4
2 955 548,9
9 897 681,7
субвенции и субсидии федерального бюджета
269,7
245,9
174,5
299,7
0,0
989,8
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
1 560 158,6
1 523 664,5
1 558 443,4
2 300 856,1
2 955 548,9
9 898 671,5
собственные доходы областного бюджета
1 559 888,9
1 523 418,6
1 558 268,9
2 300 556,4
2 955 548,9
9 897 681,7
субвенции и субсидии федерального бюджета
269,7
245,9
174,5
299,7
0,0
989,8
Основное мероприятие 2.1
Организация предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания населения области
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 493 227,0
1 457 992,8
1 502 938,1
2 229 542,6
2 900 571,5
9 584 272,0
Основное мероприятие 2.2
Обеспечение организации и осуществления органами местного самоуправления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
66 661,9
65 425,8
9 999,4
0,0
0,0
142 087,1
Основное мероприятие 2.3
Осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
269,7
245,9
174,5
299,7
0,0
989,8
Основное мероприятие 2.4
Выплата компенсации поставщикам социальных услуг в Вологодской области
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
488,9
488,9
0,0
977,8
Основное мероприятие 2.5
Вознаграждение опекунам совершеннолетних недееспособных граждан
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
44 842,5
70 524,9
54 977,4
170 344,8
»
Приложение 7
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 7
к подпрограмме 2
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ)
государственными организациями социального обслуживания населения области по подпрограмме 2
на 2015 год
Наименование
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Социальное обслуживание в стационарной форме, включающее в себя комплекс социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, при постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой) или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании
Показатель объема услуги (работы)
койко-места
АУ СО Вологодской области «Вологодский психоневрологический интернат №1»
-
387
-
-
-
-
57 638,1
-
-
-
АУ СО Вологодской области «Вологодский психоневрологический интернат №2»
-
148
-
-
-
-
23 512,3
-
-
-
АУ СО Вологодской области «Красавинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
-
276
-
-
-
-
40 834,7
-
-
-
АУ СО Вологодской области «Мосейковский психоневрологический интернат»
-
391
-
-
-
-
67 798,5
-
-
-
АУ СО Вологодской области «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
-
375
-
-
-
-
56 618,6
-
-
-
АУ СО Вологодской области «Устюженский психоневрологический интернат»
-
130
-
-
-
-
31 272,4
-
-
-
АУ СО Вологодской области «Череповецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов №1»
-
251
-
-
-
-
34 962,1
-
-
-
АУ СО Вологодской области «Череповецкий психоневрологический интернат»
-
437
-
-
-
-
55 183,1
-
-
-
АУ СО Вологодской области «Первомайский психоневрологический интернат» (Бюджетное учреждение до мая 2015 года)
-
301
-
-
-
-
38 005,3
-
-
-
БУ СО Вологодской области «Вогнемский психоневрологический интернат»
-
153
-
-
-
-
28 117,2
-
-
-
БУ СО Вологодской области «Никольский психоневрологический интернат»
-
115
-
-
-
-
18 808,0
-
-
-
БУ СО Вологодской области «Прилукский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»
-
60
-
-
-
-
16 248,9
-
-
-
БУ СО Вологодской области «Пустынский психоневрологический интернат»
-
205
-
-
-
-
31 035,4
-
-
-
БУ СО Вологодской области «Психоневрологический интернат «Сосновая роща»
-
251
-
-
-
-
63 616,4
-
-
-
БУ СО Вологодской области «Ивановский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»
-
42
-
-
-
-
23 172,2
-
-
-
БУ СО Вологодской области «Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»
-
157
-
-
-
-
63 765,1
-
-
-
БУ СО Вологодской области «Кадниковский социальный приют для детей»
-
34
-
-
-
-
21 261,4
-
-
-
БУ СО Вологодской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс»
-
34
-
-
-
-
24 004,4
-
-
-
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Социальное обслуживание в полустационарной форме, включающее комплекс социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в определенное время суток
Показатель объема услуги (работы)
количество квартир
БУ СО ВО «Областной специальный дом для одиноких престарелых (Дом ветеранов)»
-
202
-
-
-
-
5 274,0
-
-
-
Показатель объема услуги:
количество получателей социальных услуг
БУ СО Вологодской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление»
-
477
-
-
-
-
25 464,9
-
-
-
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Социальное обслуживание на дому, включающее социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности
Показатель объема услуги (работы)
количество получателей социальных услуг
БУ СО Вологодской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление»
-
44
-
-
-
-
3 368,4
-
-
-
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Социальное сопровождение, включающее оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам несовершеннолетним в возрасте от 3 до 18 лет, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, их родителям, опекунам, попечителям, иным законным представителям
Показатель объема услуги (работы)
количество получателей
социальных услуг
БУ СО Вологодской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление»
-
44
-
-
-
-
2 807,0
-
-
-
»
Приложение 8
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 71
к подпрограмме 2
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ)
государственными организациями социального обслуживания населения области по подпрограмме 2
на 2016 год
Наименование
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
Показатель объема услуги (работы)
койко-места
-
АУ СО Вологодской области «Вологодский психоневрологический интернат № 1»
-
-
430
-
-
-
-
57 811,0
-
-
АУ СО Вологодской области «Вологодский психоневрологический интернат № 2»
-
-
169
-
-
-
-
23 582,9
-
-
АУ СО Вологодской области «Красавинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
-
-
304
-
-
-
-
40 957,1
-
-
АУ СО Вологодской области «Мосейковский психоневрологический интернат»
-
-
428
-
-
-
-
68 001,9
-
-
АУ СО Вологодской области «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
-
-
476
-
-
-
-
56 788,5
-
-
АУ СО Вологодской области «Устюженский психоневрологический интернат»
-
-
136
-
-
-
-
32 054,9
-
-
АУ СО Вологодской области «Череповецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1»
-
-
314
-
-
-
-
35 070,0
-
-
АУ СО Вологодской области «Череповецкий психоневрологический интернат»
-
-
478
-
-
-
-
55 348,6
-
-
АУ СО Вологодской области «Первомайский психоневрологический интернат»
-
-
322
-
-
-
-
38 119,2
-
-
БУ СО Вологодской области «Вогнемский психоневрологический интернат»
-
-
163
-
-
-
-
28 318,4
-
-
БУ СО Вологодской области «Никольский психоневрологический интернат»
-
-
130
-
-
-
-
18 879,9
-
-
БУ СО Вологодской области «Прилукский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»
-
-
71
-
-
-
-
16 817,9
-
-
БУ СО Вологодской области «Пустынский психоневрологический интернат»
-
-
225
-
-
-
-
31 136,2
-
-
БУ СО Вологодской области «Психоневрологический интернат «Сосновая роща»
-
-
260
-
-
-
-
64 346,2
-
-
БУ СО Вологодской области «Ивановский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»
-
-
51
-
-
-
-
24 563,8
-
-
БУ СО Вологодской области «Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»
-
-
177
-
-
-
-
67 277,3
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Бабаевского района»
-
-
50
-
-
-
-
6 664,5
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Бабушкинского района»
-
-
23
-
-
-
-
3 021,3
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского района»
-
-
34
-
-
-
-
6 021,7
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Вашкинского района»
-
-
29
-
-
-
-
3 458,8
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Верховажского района»
-
-
36
-
-
-
-
6 125,9
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Вожегодского района»
-
-
37
-
-
-
-
4 504,9
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Вытегорского района»
-
-
41
-
-
-
-
6 914,4
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Грязовецкого района»
-
-
23
-
-
-
-
4 499,0
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кирилловского района»
-
-
27
-
-
-
-
4 840,5
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кичменгско-Городецкого района»
-
-
42
-
-
-
-
5 907,4
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Междуреченского района»
-
-
37
-
-
-
-
4 393,8
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Никольского района»
-
-
31
-
-
-
-
8 542,6
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Нюксенского района»
-
-
31
-
-
-
-
5 884,0
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Сямженского района»
-
-
22
-
-
-
-
4 565,8
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тарногского района»
-
-
27
-
-
-
-
7 330,1
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тотемского района»
-
-
50
-
-
-
-
9 167,6
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Кубинского района»
-
-
31
-
-
-
-
3 251,9
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Устюженского района «Гармония»
-
-
32
-
-
-
-
5 887,7
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Чагодощенского района»
-
-
31
-
-
-
-
5 718,0
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Шекснинского района»
-
-
36
-
-
-
-
3 837,9
-
-
БУ СО Вологодской области «Кубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
-
-
32
-
-
-
-
5 132,1
-
-
БУ СО Вологодской области «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Слобода»
-
-
51
-
-
-
-
15 134,6
-
-
БУ СО Вологодской области «Сокольский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
-
-
32
-
-
-
-
3 722,1
-
-
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг
Показатель объема услуги (работы)
количество получателей социальных услуг (чел.)
-
БУ СО ВО «Областной специальный дом для одиноких престарелых (Дом ветеранов)»
-
-
226
-
-
-
-
5 965,0
-
-
БУ СО Вологодской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление»
-
-
594
-
-
-
-
30 132,8
-
-
БУ СО Вологодской области «Сокольский центр социальной помощи семье и детям»
-
-
1300
-
-
-
-
5 649,3
-
-
БУ СО Вологодской области «Территориальный центр социальной помощи семье и детям города Вологды»
-
-
4033
-
-
-
-
14 587,2
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Бабаевского района»
-
-
663
-
-
-
-
7 864,8
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Бабушкинского района»
-
-
318
-
-
-
-
1 380,3
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского района»
-
-
400
-
-
-
-
1 654,0
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Вашкинского района»
-
-
166
-
-
-
-
2 217,8
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского района»
-
-
1531
-
-
-
-
1 614,3
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Верховажского района»
-
-
372
-
-
-
-
1 506,3
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Вожегодского района»
-
-
333
-
-
-
-
3 311,2
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Вологодского района»
-
-
1395
-
-
-
-
1 302,1
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Вытегорского района»
-
-
360
-
-
-
-
3 391,0
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кадуйского района»
-
-
447
-
-
-
-
3 854,8
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кирилловского района»
-
-
350
-
-
-
-
4 564,9
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кичменгско-Городецкого района»
-
-
477
-
-
-
-
7 784,7
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Междуреченского района»
-
-
144
-
-
-
-
2 209,4
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Никольского района»
-
-
602
-
-
-
-
5 102,8
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Нюксенского района»
-
-
262
-
-
-
-
1 315,2
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тарногского района»
-
-
337
-
-
-
-
3 438,4
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тотемского района»
-
-
613
-
-
-
-
1 572,8
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Кубинского района»
-
-
190
-
-
-
-
3 470,5
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Устюженского района «Гармония»
-
-
404
-
-
-
-
4 607,4
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Харовского района»
-
-
334
-
-
-
-
1 992,8
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Чагодощенского района»
-
-
310
-
-
-
-
1 974,4
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Череповецкого района «ЛАД»
-
-
980
-
-
-
-
4 949,3
-
-
Показатель объема услуги (работы)
количество получателей социальных услуг социально-реабилитационного отделения граждан пожилого возраста и инвалидов (чел.)
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского района»
-
-
110
-
-
-
-
1 346,2
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Череповца «Забота»
-
-
380
-
-
-
-
5 564,1
-
-
Показатель объема услуги (работы)
количество получателей социальных услуг - лиц БОМЖ (чел.)
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Череповца «Забота»
-
-
202
-
-
-
-
4 896,1
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кадуйского района»
-
-
50
-
-
-
-
2 215,6
-
-
БУ СО Вологодской области «Дом ночного пребывания города Вологды»
-
-
200
-
-
-
-
4 860,3
-
-
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Предоставление социального обслуживания на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг
Показатель объема услуги (работы)
количество получателей социальных услуг (чел.)
-
БУ СО Вологодской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление»
-
-
44
-
-
-
-
3 108,8
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Бабаевского района»
-
-
350
-
-
-
-
13 021,0
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Бабушкинского района»
-
-
230
-
-
-
-
9 903,1
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского района»
-
-
600
-
-
-
-
21 536,7
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Вашкинского района»
-
-
300
-
-
-
-
10 565,4
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского района»
-
-
500
-
-
-
-
14 109,3
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Верховажского района»
-
-
170
-
-
-
-
7 156,0
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Вожегодского района»
-
-
380
-
-
-
-
10 957,5
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Вологодского района»
-
-
490
-
-
-
-
12 799,3
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Вытегорского района»
-
-
300
-
-
-
-
7 376,1
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Грязовецкого района»
-
-
430
-
-
-
-
12 915,7
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кадуйского района»
-
-
100
-
-
-
-
4 858,3
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кирилловского района»
-
-
380
-
-
-
-
13 024,0
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кичменгско-Городецкого района»
-
-
330
-
-
-
-
3 987,4
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Междуреченского района»
-
-
140
-
-
-
-
6 079,5
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Никольского района»
-
-
330
-
-
-
-
10 527,8
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Нюксенского района»
-
-
170
-
-
-
-
5 949,2
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Сокольского района»
-
-
270
-
-
-
-
6 774,8
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Сямженского района»
-
-
150
-
-
-
-
6 006,4
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тарногского района»
-
-
95
-
-
-
-
4 056,0
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тотемского района»
-
-
150
-
-
-
-
2 777,7
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Кубинского района»
-
-
190
-
-
-
-
9 524,6
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Устюженского района «Гармония»
-
-
350
-
-
-
-
12 954,0
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Харовского района»
-
-
270
-
-
-
-
15 433,9
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Чагодощенского района»
-
-
170
-
-
-
-
6 905,5
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Череповецкого района «ЛАД»
-
-
170
-
-
-
-
10 416,4
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Шекснинского района»
-
-
340
-
-
-
-
10 259,6
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Вологды»
-
-
1100
-
-
-
-
33 165,8
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Череповца «Забота»
-
-
900
-
-
-
-
31 115,8
-
-
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Показатель объема услуги (работы)
количество получателей
социальных услуг
-
БУ СО Вологодской области «Кадниковский социальный приют для детей»
-
-
34
-
-
-
-
22 244,8
-
-
БУ СО Вологодской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс»
-
-
34
-
-
-
-
24 790,7
-
-
БУ СО Вологодской области «Грязовецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Лада»
-
-
7
-
-
-
-
8 415,0
-
-
БУ СО Вологодской области «Сямженский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко»
-
-
14
-
-
-
-
8 584,0
-
-
БУ СО Вологодской области «Великоустюгский социальный приют для детей «Гармония»
-
-
7
-
-
-
-
5 163,4
-
-
БУ СО Вологодской области «Череповецкий социальный приют для детей»
-
-
14
-
-
-
-
6 951,6
-
-
БУ СО Вологодской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток» города Череповца»
-
-
24
-
-
-
-
28 456,1
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Вытегорского района»
-
-
7
-
-
-
-
7 226,3
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кадуйского района»
-
-
7
-
-
-
-
3 385,3
-
-
»
Приложение 9
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 1
к подпрограмме 3
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 3
№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измере-ния
Значения показателей
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Сохранение и развитие сети областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества (зданий, сооружений, коммуникаций, оборудования), используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей
1. Количество областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества), в которых в отчетном году проведены мероприятия по сохранению и укреплению материально-технической базы
ед.
14
10
9
9
4
9
10
2. Доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей
%
-
14,3
14,3
21,4
28,5
28,5
38,4
2.
Обеспечение отдыха детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления
1. Количество детей, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления
человек
840
300
200
79
236
50
200
2. Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления, к общему количеству детей, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления
%
-
-
10
25
21
10
10
3.
Совершенствование кадрового, информационно-методического обеспечения организаций отдыха и оздоровления детей
Количество педагогических работников и вожатых, прошедших курсы повышения квалификации и инструктивно-методические лагерные сборы (для вожатского актива)
человек
50
30
-
-
-
-
30
4.
Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время
человек
3372
1162
-
-
-
-
1000
5.
Сохранение уровня охвата детей организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению
%
54
54,5
54,5
54,5
54,5
54,5
54,5
»
Приложение 10
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 2
к подпрограмме 3
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3
в разрезе муниципальных образований области
№
п/п
Наименование
муниципального
образования области
Значения целевого показателя (индикатора)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Количество муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих
деятельность на базе комплекса муниципального имущества), в которых в отчетном году проведены мероприятия
по сохранению и укреплению материально-технической базы, единиц
1.
Верховажский
1
1
1
1
-
-
-
2.
Вытегорский
1
1
1
1
-
1
1
3.
Никольский
1
1
1
1
1
1
1
4.
Нюксенский
1
-
-
-
-
-
-
5.
Сямженский
1
1
1
-
1
1
1
6.
Тотемский
1
1
1
1
1
1
1
7.
Чагодощенский
1
-
-
-
-
-
-
8.
Харовский
1
-
-
-
-
-
-
9.
Г. Вологда
1
1
2
3
1
3
3
10.
Г. Череповец
2
2
2
2
-
2
2
»
Приложение 11
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«
2.
Доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей
%
доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей
за пе-риод (год)
Nумтб1+ Nумтб2/
Nзол x100
Nумтб1 – количество областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу за предыдущие годы реализации подпрограммы 3 и не принимающие участие в реализации подпрограммы 3 в i-м году, ед.
3
загородные оздорови-тельные лагеря, находящиеся в областной или муниципальной собственности
3
Департамент социальной защиты населения области, Департамент образования области
Nумтб2 – количество областных и муниципальных загородных оздорови-тельных лагерей, улучшивших материально-техническую базу в i-м году и не запланированные к участию в реализации подпрограммы 3 на следующие за i-м годы, ед.
3
загородные оздорови-тельные лагеря, находящийся в областной или муниципальной собственности
3
Департамент социальной защиты населения области, Департамент образования области
Nзол – общее количество областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на территории области
1,3,4
(1 – до 2016 года отчет по форме № 1-ОЛ «Сведения о детском оздорови-тельном учреждении (лагере)», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 16 мая 2011 года № 239, с 2016 года отчет по форме
№ 1-ОЛ «Сведения о детском оздоровительном лагере», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 3 августа 2015 года № 357,
4 – данные ежегодного мониторинга оздорови-тельной кампании детей в Вологодской области, осуществляемого в соответствии с Положением о проведении мониторинга оздоровительной кампании детей в Вологодской области, принятым на заседании областной межве-домственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 22 июля 2010 года (в ред. от 26 января 2012 года)
загородные оздоро-
вительные лагеря, находя-щиеся в областной или муници-пальной собственности
3
Департамент социальной защиты населения области, Департамент образования области
»
Приложение 12
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 41
к подпрограмме 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы 3
государственной программы
Наименование
основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель
Ожидаемый
непосредственный
результат
Связь
с показателями подпрограммы
Годы реализации и источник
финансового обеспечения1
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Основное мероприятие 3.1 «Сохранение и развитие сети областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества (зданий, сооружений, коммуникаций, оборудования), используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха»
Департамент социальной
защиты
населения
области,
Департамент образования области
проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества), создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха
количество областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества), в которых в отчетном году проведены мероприятия по сохранению и укреплению материально-технической базы;
доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение отдыха детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления»
Департамент социальной защиты населения области,
Департамент физической культуры и спорта области
обеспечение отдыхом и оздоровлением детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления
количество детей, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления;
доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления, к общему количеству детей, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 3.3 «Совершенствование кадрового, информационно-методического обеспечения организаций отдыха и оздоровления детей»
Департамент социальной защиты населения области,
Департамент образования области,
Департамент внутренней политики
Правительства области
проведение областного смотра-конкурса организаций отдыха детей и их оздоровления, обучение педагогических работников и вожатых на курсах повышения квалификации и инструктивно-методи-ческих сборах (для вожатского актива)
количество педагогических работников и вожатых, прошедших курсы повышения квалификации и инструктивно-методические лагерные сборы (для вожатского актива)
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 3.4 «Обеспечение организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»
Департамент труда и занятости населения области
временное трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время
-
-
-
-
1
Основное мероприятие 3.5 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»
Департамент социальной защиты населения области
обеспечение организованными формами отдыха, оздоровления и занятости детей школьного возраста в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и подлежащих оздоровлению
доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению
1, 2
1
1
1
1
Основное мероприятие 3.6 «Мероприятия, связанные с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе»
Департамент социальной защиты населения области
обеспечение отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и подлежащих оздоровлению
доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению
2
-
-
-
-
1 - индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы 3 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3: областной бюджет (собственные доходы) - 1, федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) - 2»
Приложение 13
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 5
к подпрограмме 3
Финансовое обеспечение подпрограммы 3 государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование
основного
мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель,
орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3
итого
всего, в том числе
215 594,4
154 403,5
224 586,3
156 734,3
243 827,2
995 145,7
собственные доходы областного бюджета
159 495,1
154 403,5
224 586,3
156 734,3
243 827,2
939 046,4
субвенции и субсидии федерального бюджета
56 099,3
0,0
0,0
0,0
0,0
56 099,3
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
211 594,4
153 392,8
221 386,3
155 734,3
215 764,5
957 872,3
собственные доходы областного бюджета
155 495,1
153 392,8
221 386,3
155 734,3
215 764,5
901 773,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
56 099,3
0,0
0,0
0,0
0,0
56 099,3
Департамент образования области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
18 700,0
18 700,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
18 700,0
18 700,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент труда и занятости населения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
3 308,7
3 308,7
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
3 308,7
3 308,7
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент внутренней политики Правительства области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
2 054,0
2 054,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
2 054,0
2 054,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент физической культуры и спорта области
всего, в том числе
4 000,0
1 010,7
3 200,0
1 000,0
4 000,0
13 210,7
собственные доходы областного бюджета
4 000,0
1 010,7
3 200,0
1 000,0
4 000,0
13 210,7
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1
Сохранение и развитие сети областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества (зданий, сооружений, коммуникаций, оборудования), используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
12 776,3
9 751,4
11 796,3
11 796,3
13 030,2
59 150,5
Департамент образования области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
18 000,0
18 000,0
Основное мероприятие 3.2
Обеспечение отдыха детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
280,0
276,7
1 400,0
280,0
1 543,5
3 780,2
Департамент образования области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
Департамент внутренней политики Правительства области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1 784,0
1 784,0
Департамент физической культуры и спорта области
собственные доходы областного бюджета
4 000,0
1 010,7
3 200,0
1 000,0
4 000,0
13 210,7
Основное мероприятие 3.3
Совершенствова-ние кадрового, информационно-методического обеспечения организаций отдыха и оздоровления детей
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
188,6
164,4
190,0
190,0
230,0
963,0
Департамент образования области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
200,0
Департамент внутренней политики Правительства области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
270,0
270,0
Основное мероприятие 3.4
Обеспечение организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Департамент труда и занятости населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
3 308,7
3 308,7
Основное мероприятие 3.5
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
197 119,5
143 200,3
208 000,0
143 468,0
200 960,8
892 748,6
собственные доходы областного бюджета
142 250,2
143 200,3
208 000,0
143 468,0
200 960,8
837 879,3
субвенции и субсидии федерального бюджета
54 869,3
0,0
0,0
0,0
0,0
54 869,3
Основное мероприятие 3.6
Мероприятия, связанные с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 230,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 230,0
»
Приложение 14
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399_
«Приложение 2
к подпрограмме 4
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 4
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ
№ п/п
Наименование муниципального образования области
Значение целевого показателя (индикатора)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Количество организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых
проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности, ед.
1.
Бабаевский район
1
1
1
1
-
-
-
2.
Бабушкинский район
1
1
1
0
-
-
-
3.
Белозерский район
2
1
0
0
-
-
-
4.
Вашкинский район
2
1
0
1
-
-
-
5.
Великоустюгский район
1
1
0
1
-
-
-
6.
Вожегодский район
1
1
0
0
-
-
-
7.
Верховажский район
1
1
1
1
-
-
-
8.
Вологодский район
1
1
1
1
-
-
-
9.
Вытегорский район
1
1
0
1
-
-
-
10.
Грязовецкий район
2
2
0
1
-
-
-
11.
Кадуйский район
3
1
1
1
-
-
-
12.
Кирилловский район
3
2
0
2
-
-
-
13.
Кичменгско-Городецкий район
2
2
0
1
-
-
-
14.
Междуреченский район
2
2
0
1
-
-
-
15.
Никольский район
2
1
1
0
-
-
-
16.
Нюксенский район
2
1
0
1
-
-
-
17.
Сокольский район
2
1
1
0
-
-
-
18.
Сямженский район
1
1
0
1
-
-
-
19.
Тарногский район
2
2
0
0
-
-
-
20.
Тотемский район
1
1
1
0
-
-
-
21.
Усть-Кубинский район
1
1
1
1
-
-
-
22.
Устюженский район
2
1
2
1
-
-
-
23.
Харовский район
1
1
0
0
-
-
-
24.
Чагодощенский район
1
1
1
1
-
-
-
25.
Череповецкий район
1
1
1
0
-
-
-
26.
Шекснинский район
3
1
1
0
-
-
-
27.
Г. Вологда
0
2
1
0
-
-
-
28.
Г. Череповец
1
1
0
0
-
-
-
Число граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь области, тыс. чел.
1.
Бабаевский район
5
5
5,1
5,1
-
-
-
2.
Бабушкинский район
2
2,1
2,1
2,1
-
-
-
3.
Белозерский район
8
8
8,1
8,1
-
-
-
4.
Вашкинский район
3
3
3,1
3,1
-
-
-
5.
Великоустюгский район
6
6,1
6,1
6,1
-
-
-
6.
Вожегодский район
3
3
3,1
3,1
-
-
-
7.
Верховажский район
3
3
3,1
3,1
-
-
-
8.
Вологодский район
2
2,1
2,1
2,1
-
-
-
9.
Вытегорский район
5
5
5
5
-
-
-
10.
Грязовецкий район
3
3,1
3,1
3,1
-
-
-
11.
Кадуйский район
2
2
2,1
2,1
-
-
-
12.
Кирилловский район
4
4,1
4,1
4,1
-
-
-
13.
Кичменгско-Городецкий район
2
2,1
2,1
2,1
-
-
-
14.
Междуреченский район
2
2
2
2
-
-
-
15.
Никольский район
2
2
2,1
2,1
-
-
-
16.
Нюксенский район
2
2
2
2,1
-
-
-
17.
Сокольский район
7
7
7
7
-
-
-
18.
Сямженский район
2
2
2
2
-
-
-
19.
Тарногский район
2
2
2,1
2,1
-
-
-
20.
Тотемский район
4
4
4,1
4,1
-
-
-
21.
Усть-Кубинский район
2
2
2,1
2,1
-
-
-
22.
Устюженский район
2
2,1
2,1
2,2
-
-
-
23.
Харовский район
3
3
3
3
-
-
-
24.
Чагодощенский район
4
4,1
4,1
4,1
-
-
-
25.
Череповецкий район
3
3,1
3,1
3,2
-
-
-
26.
Шекснинский район
11
11,1
11,1
11,1
-
-
-
27.
Г. Вологда
18
18
18
18,1
-
-
-
28.
Г. Череповец
20
20
20
20,1
-
-
-
»
Приложение 15
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 31
к подпрограмме 4
Перечень основных мероприятий подпрограммы 4
государственной программы
Наименование
основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель
Ожидаемый
непосредственный
результат
Связь
с показателями подпрограммы
Годы реализации и источник
финансового обеспечения1
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Основное мероприятие 4.1 «Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов»
Департамент социальной
защиты
населения
области
проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов
количество организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности;
удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 4.2 «Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста»
Департамент социальной защиты
населения
области
активизация участия пожилых граждан в жизни общества
число граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь области
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 4.3 «Организация мероприятий, направленных на активное долголетие граждан пожилого возраста, на базе спортивных, оздоровительных, рекреационных объектов, в том числе инфраструктуры организаций общего и профессионального образования. Развитие социального туризма для граждан пожилого возраста»
Департамент социальной защиты
населения
области,
Департамент образования области;
Департамент физической культуры и спорта
области;
Департамент культуры и
туризма
области
проведение мероприятий, направленных на активное долголетие граждан пожилого возраста, на базе спортивных, оздоровительных, рекреационных объектов; создание условий для развития социального туризма для граждан пожилого возраста
число граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь области
-
-
6
6
6
1 - индекс соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы 4 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 4: областной бюджет (собственные доходы) - 1, без выделения дополнительного финансирования - 6»
Приложение 16
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 4
к подпрограмме 4
Финансовое обеспечение подпрограммы 4 государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник
финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.), годы
Итого
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 4
итого
всего, в том числе
13 007,4
14 272,1
34 550,0
18 638,4
45 512,9
125 980,8
собственные доходы областного бюджета
13 007,4
14 272,1
34 550,0
18 638,4
45 512,9
125 980,8
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент
социальной
защиты населения области
всего, в том числе
13 007,4
14 272,1
34 550,0
18 638,4
45 512,9
125 980,8
собственные доходы областного бюджета
13 007,4
14 272,1
34 550,0
18 638,4
45 512,9
125 980,8
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент
образования
области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент
физической
культуры и спорта области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент
культуры и туризма области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 4.1
Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
5 494,5
6 759,2
27 037,1
11 125,5
38 000,0
88 416,3
Основное
мероприятие 4.2
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Департамент
социальной
защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
7 512,9
7 512,9
7 512,9
7 512,9
7 512,9
37 564,5
Основное
мероприятие 4.3
Организация мероприятий, направленных на активное долголетие граждан пожилого возраста, на базе спортивных, оздоровительных, рекреационных объектов, в том числе инфраструктуры организаций общего и профессионального образования. Развитие социального туризма для граждан пожилого возраста
Департамент
образования
области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент
физической
культуры и спорта области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент
культуры и туризма области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент
социальной
защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»
Приложение 17
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 1
к подпрограмме 5
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 5
Задача, направленная на достижение цели
Наименование целевого показателя
(индикатора)
Единица измерения
Значение целевого показателя (индикатора), годы
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
%
37,6
40
45
47
60
67
74
2. Повышение уровня просвещенности общества в вопросах инвалидности;
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов
%
33
35
45
47
50
55
60
доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан
%
-
-
-
-
15
25
35
3. Формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов и услуг
%
-
50
70
75
80
85
90
доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
%
-
50
70
75
80
85
90
4. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта, занятости
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения
%
-
-
-
-
53,3
70,0
86,0
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
%
-
-
-
-
45
48
50
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
%
-
-
-
-
36,8
38,4
40,2
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения в общем количестве объектов органов службы занятости населения
%
-
-
-
-
38,4
58
58
доля дошкольных образовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
%
-
-
-
-
3,4
7,4
10,8
доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
%
3,2
5,2
12,6
20,0
26,8
31,7
36,4
доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования
%
-
-
-
-
14,8
19,0
22,0
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
-
-
-
-
49,2
55,1
89,9
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего образования, основного общего, среднего общего образования от общей численности детей-инвалидов школьного возраста
%
-
-
-
-
76,3
78,3
98
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
-
-
-
-
33,9
35,4
40,0
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
%
-
-
-
-
50,1
50,2
50,3
доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности
%
-
-
-
-
60
70
100
5. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов)
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
53,7
54,2
54,8
72,0
72,1
72,1
72,2
доля мест, оснащенных специальным оборудованием, для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий от общей потребности в таких местах
%
100
100
100
100
100
100
100
6. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов
доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общей численности специалистов, занятых в этой сфере
%
35
40
50
70
75
80
85
7. Устранение «отношенческих» барьеров (преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других МГН)
доля инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые)
%
8,1
8,5
9
9,5
10
10,5
11
доля инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (дети)
%
10,1
10,5
11
11,5
12
12,5
13
8. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других МГН путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд
количество транспорта, приобретенного для организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами в организациях социального обслуживания, образования
ед.
12
19
5
1
2
1
10
количество квартир, приспособленных к потребностям инвалидов
ед.
10
86
-
-
-
5
4
доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава
%
31,3
31,3
31,3
31,3
31,3
31,3
31,3
»
Приложение 18
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 3
к подпрограмме 5
СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 5
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности 1
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности 2
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов и услуг
%
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов и услуг
за период (год)
(W + Y) / E x 100%
W - количество приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации в текущем году, ед.
3
объекты социальной, транспортной, инженерной инфраструктур
1
Департамент социальной защиты населения области, департамент здравоохранения области,
Департамент образования области,
Департамент культуры и туризма области,
Департамент физической культуры и спорта области
Департамент труда и занятости населения области
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
Y - количество приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, за предыдущие годы реализации подпрограммы 5, ед.
E - общее количество приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в i-м году, ед.
2.
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов
%
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов
за период (год)
S / P x 100%
S - количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в i-м году, чел.
4, рассчитывается на основании данных, полученных по итогам проведения репрезентативных социологических исследований
инвалиды
3
Департамент социальной защиты населения области,
Управление информационной политики Правительства области - в части представления результатов социологических исследований
P - общая численность опрошенных инвалидов в i-м году, чел.
3.
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов
%
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов
за период (год)
D / O x 100%
D - количество инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в i-м году, чел.
4, рассчитывается на основании данных, полученных по итогам проведения репрезентативных социологических исследований
инвалиды
3
Департамент социальной защиты населения области,
Управление информационной политики Правительства области - в части представления результатов социологических исследований
O - общая численность опрошенных инвалидов в i-м году, чел.
4.
Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
%
доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
за период (год)
(R + D) / T x 100%
R - количество объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности в текущем году, ед.
3
объекты социальной, транспортной, инженерной инфраструктур
1
Департамент социальной защиты населения области, департамент здравоохранения области,
Департамент образования области,
Департамент культуры и туризма области,
Департамент физической культуры и спорта области Департамент труда и занятости населения области
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
D - количество объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, за предыдущие годы реализации подпрограммы 5, ед.
T - общее количество объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в i-м году, ед.
5.
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов
%
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов, %
за период (год)
(Z + J) / Y x 100%
Z - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, приспособленных для инвалидов и других МГН в текущем году, ед.
3
объекты социальной, транспортной, инженерной инфраструктур
1
Департамент социальной защиты населения области, департамент здравоохранения области,
Департамент образования области,
Департамент культуры и туризма области,
Департамент физической культуры и спорта области
Департамент труда и занятости населения области
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
J - количество доступных (приспособленных в рамках реализации подпрограммы 5) для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур за предыдущие годы реализации подпрограммы 5, ед.
Y - общее количество приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур для инвалидов и других МГН в i-м году, ед.
6.
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения
%
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения
за период (год)
(A + S) / W x 100%
A - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения области, приспособленных для инвалидов и других МГН в текущем году, ед.
3
объекты в сфере социальной защиты населения
1
Департамент социальной защиты населения области
S – количество доступных (приспособленных в рамках реализации подпрограммы 5) для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной сферы, за предыдущие годы реализации подпрограммы 5, ед.
W - общее количество приоритетных объектов социальной сферы, для инвалидов и других МГН в i-м году, ед.
7.
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения в общем количестве объектов органов службы занятости населения
%
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения в общем количестве объектов органов службы занятости населения
за период (год)
(D + S) / Z x 100%
D - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения области, приспособленных для инвалидов и других МГН в текущем году, ед.
3
объекты органов служб занятости населения
1
Департамент труда и занятости населения области
S - количество доступных (приспособленных в рамках реализации подпрограммы 5) для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения за предыдущие годы реализации подпрограммы 5, ед.
Z - общее количество приоритетных объектов органов службы занятости населения для инвалидов и других МГН в i-м году, ед.
8.
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
%
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
за период (год)
(E + S) / J x 100%
E - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения, приспособленных для инвалидов и других МГН в текущем году, ед.
3
объекты в сфере здравоохранения
1
департамент здравоохранения области
S - количество доступных (приспособленных в рамках реализации подпрограммы 5) для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения за предыдущие годы реализации подпрограммы 5, ед.
J - общее количество приоритетных объектов в сфере здравоохранения, для инвалидов и других МГН в i-м году, ед.
9.
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций области
%
доля дошкольных образовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве дошкольных образовательных организаций области
за период (год)
(R + S) / L x 100%
R - количество
дошкольных образовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей -инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья
в текущем году, ед.
3
дошкольные образовательные организации
1
Департамент образования области
S - количество дошкольных образовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей -инвалидов, детей с ограниченными возможностями за предыдущие годы реализации подпрограммы 5, ед.
L - общее количество дошкольных образовательных организаций области в i-м году, ед.
10.
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций области
%
доля общеобразовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций области
за период (год)
(H + S) / M x 100%
H - количество
общеобразовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей -инвалидов
в текущем году, ед.
3
общеобразовательные организации
1
Департамент образования области
S - количество общеобразовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей -инвалидов, за предыдущие годы реализации подпрограммы 5, ед.
M - общее количество общеобразовательных организаций в i-м году, ед.
11.
Доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования
%
доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования
за период (год)
(K + S) / O x 100%
K - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов в текущем году, ед.
3
объекты в сфере среднего профессионального образования
1
Департамент образования области
S - количество доступных (приспособленных в рамках реализации подпрограммы 5) для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов за предыдущие годы реализации подпрограммы 5, ед.
O - общее количество приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования в i-м году, ед.
12.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста
за период (год)
P / Y x 100 %
P – количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием в i-м году, ед.
3
количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием
1
Департамент образования области
Y – общее количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, ед.
13.
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего образования, основного общего, среднего общего образования от общей численности детей -инвалидов школьного возраста
%
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста
за период (год)
E / T x 100%
E – количество детей-инвалидов которым созданы условия для получения качественного общего образования
в i-м году, ед.
3
количество детей-инвалидов, получающих общее образование
1
Департамент образования области
Y – общая численность детей -инвалидов школьного возраста в i-м году, ед.
14.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
доля детей -инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
за период (год)
F / M x 100%
F – количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование
в i-м году, ед.
3
количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование
1
Департамент образования области
M – общая численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет в i-м году, ед.
15.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
%
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
за период (год)
(U + S) / T x 100%
U - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере культуры, приспособленных для инвалидов и других МГН в текущем году, ед.
3
приоритетные объекты в сфере культуры
1
Департамент культуры и туризма области
S - количество приоритетных объектов, доступных (приспособленных в рамках реализации подпрограммы 5) для инвалидов и других МГН в сфере культуры за предыдущие годы реализации подпрограммы 5, ед.
T - общее количество приоритетных объектов в сфере культуры в i-м году, ед.
16.
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности
%
доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности
за период (год)
(H + S) / L x 100%
H - количество приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, доступных для инвалидов и других МГН, приспособленных для инвалидов и других МГН в текущем году, ед.
3
объекты транспортной инфраструктуры, находящиеся в областной собственности
1
Департамент дорожного хозяйства и транспорта
S - количество приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, доступных (приспособленных в рамках реализации подпрограммы 5) для инвалидов и других МГН за предыдущие годы реализации подпрограммы 5, ед.
T - общее количество приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности в i-м году, ед.
17.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
%
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
за период (год)
(R + S) / E x 100%
R- количество приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других МГН, приспособленных для инвалидов и других МГН в i-м году, ед.
3
приоритетные объекты физической культуры и спорта
1
Департамент физической культуры и спорта
S - количество приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта, доступных (приспособленных в рамках реализации подпрограммы 5) для инвалидов и других МГН за предыдущие годы реализации подпрограммы 5, ед.
E- общее количество приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в i-м году, ед.
18.
Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан
%
доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан
за период (год)
O / P x 100%
O - количество граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в i-м году, чел.
4, рассчитывается на основании данных, полученных по итогам проведения репрезентативных социологических исследований
граждане
3
Департамент социальной защиты населения области,
Управление информационной политики Правительства области - в части представления результатов социологических исследований
P - общая численность опрошенных граждан в в i-м году, чел.
19.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения
за период (год)
N / M x 100%
N - количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в i-м году, чел.
1
граждане
3
Департамент физической культуры и спорта области
M - общая численность данной категории населения в i-м году, чел.
20.
Доля мест, оснащенных специальным оборудованием, для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий от общей потребности в таких местах
%
доля мест, оснащенных специальным оборудованием, для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий от общей потребности в таких местах
за период (год)
X / N x 100%
X - количество мест, оснащенных специальным оборудованием, для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий в i-м году, ед.
3
место, оснащенное специальным оборудованием
1
Департамент образования области
N - общее количество мест, оснащенных специальным оборудованием, необходимых для обучения 100% детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий и нуждающихся в такой форме обучения, в i-м году, ед.
21.
Доля инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые)
%
доля инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые)
за период (год)
P / K x 100%
P - количество инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации (взрослые) в i-м году, чел.
1
инвалиды (взрослые)
1
Департамент социальной защиты населения (на основании сведений ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Вологодской области» Минтруда России)
K - общая численность инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые) в i-м году, чел.
22.
Доля инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (дети)
%
доля инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (дети)
за период (год)
P / K x 100%
P - количество инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации (дети) в i-м году, чел.
1
инвалиды (дети)
1
Департамент социальной защиты населения (на основании сведений ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Вологодской области» Минтруда России)
K - общая численность инвалидов, прошедших реабилитацию (дети) в i-м году, чел.
23.
Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общей численности специалистов, занятых в этой сфере
%
доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общей численности специалистов, занятых в этой сфере
за период (год)
(I + S) / O x 100%
I - количество специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов в текущем году, чел.
3
специалисты
1
Департамент социальной защиты населения области, департамент здравоохранения области,
Департамент образования области,
Департамент культуры и туризма области,
Департамент физической культуры и спорта области
Департамент труда и занятости населения области
S - количество специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов за предыдущие годы реализации подпрограммы
O - количество специалистов, занятых в этой сфере в i-м году, чел.
24.
Количество транспорта, приобретенного для организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами в организациях социального обслуживания, образования
ед.
количество транспорта, приобретенного для организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами в организациях социального обслуживания, образования
за период (год)
Fсоц + Fобр - фактическое количество
Fсоц - количественный показатель - количество единиц транспорта, приобретенного для организаций социального обслуживания
3
транспорт организаций социального обслуживания
1
Департамент социальной защиты населения области
Fобр - количественный показатель - количество единиц транспорта, приобретенного для образовательных организаций
3
транспорт образовательных организаций
1
Департамент образования области
25.
Количество квартир, приспособленных к потребностям инвалидов
ед.
количество квартир, приспособленных к потребностям инвалидов
за период (год)
Кв - фактическое количество
Кв - количественный показатель - число приспособленных квартир
3
квартира, в которой проживает инвалид
1
Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
26.
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава
%
доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава
за период (год)
G / H x 100%
G - количество единиц подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН в i-м году, ед.
3
подвижной состав автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН
1
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области, на 1 июля отчетного года и на 1 января года, следующего за отчетным
H - общее количество автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования в i-м году, ед.
Примечание:
1 - 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие;
2 - 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.»
Приложение 19
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 31
к подпрограмме 5
Перечень основных мероприятий подпрограммы 5
государственной программы
Наименование
основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель
Ожидаемый
непосредственный
результат
Связь
с показателями подпрограммы
Годы реализации и источник
финансового обеспечения1
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Основное мероприятие 5.1 «Формирование нормативной правовой базы и организационных механизмов развития системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов»
Департамент социальной
защиты населения области,
Департамент
образования
области,
Департамент строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
области,
департамент
здравоохране-ния области,
Департамент
культуры и туризма области,
Департамент
физической
культуры и спорта области
Департамент труда и занятости населения области
систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг;
доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
6
6
6
6
6
Основное мероприятие 5.2 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН»
Департамент социальной защиты
населения
области,
Департамент
образования
области,
Департамент строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
области,
департамент
здравоохране-ния области,
Департамент
культуры и
туризма
области,
Департамент
физической
культуры и спорта области
Департамент труда и занятости населения области
повышение доступности для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения в общем количестве объектов органов службы занятости населения;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения;
доля дошкольных образовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве дошкольных образовательных организаций области;
доля общеобразовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций области;
доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования;
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста;
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста;
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры;
доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
1, 2
1, 2
1
1
1
Основное мероприятие 5.3 «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы)»
Департамент социальной защиты
населения
области,
Департамент образования области,
Департамент
культуры и
туризма
области,
Департамент физической культуры и спорта области
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом;
увеличение доли мест, оснащенных специальным оборудованием, для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий;
увеличение доли инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые, дети)
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения;
доля мест, оснащенных специальным оборудованием, для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий от общей потребности в таких местах;
доля инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые);
доля инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (дети)
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 5.4 «Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов»
Департамент социальной защиты
населения
области,
Департамент
культуры и
туризма
области,
Департамент образования области
повышение квалификации специалистов, осуществляющих работу с инвалидами в организациях социального обслуживания области, по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов
доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общей численности специалистов, занятых в этой сфере
-
1
1
1
1
Основное мероприятие 5.5 «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН»
Департамент социальной защиты
населения
области,
Департамент
культуры и
туризма
области,
Управление информационной политики Правительства области
формирование в обществе позитивного отношения к проблемам инвалидов
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов;
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов;
доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан
1, 2
1, 2
1
1
1
Основное мероприятие 5.6 «Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других МГН путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд»
Департамент социальной защиты
населения
области,
Департамент строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
области,
Департамент
образования
области
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других МГН путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд
количество транспорта, приобретенного для организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами в организациях социального обслуживания, образования;
количество квартир, приспособленных к потребностям инвалидов;
доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава
1
1
1
1
1
1 - индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы 5 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 5: областной бюджет (собственные доходы) - 1, федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) - 2, без выделения дополнительного финансирования - 6»
Приложение 20
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 4
к подпрограмме 5
Финансовое обеспечение подпрограммы 5 государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распоря-дителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 5
итого
всего, в том числе
30 552,8
76 533,3
15 736,0
9 710,0
139 300,3
271 832,4
собственные доходы областного бюджета
13 907,7
13 599,0
15 736,0
9 710,0
139 300,3
192 253,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
16 645,1
62 934,3
0,0
0,0
0,0
79 579,4
Департамент
социальной защиты населения области
всего, в том числе
14 865,2
37 602,4
14 710,0
9 710,0
15 980,0
92 867,6
собственные доходы областного бюджета
11 065,2
10 259,0
14 710,0
9 710,0
15 980,0
61 724,2
субвенции и субсидии федерального бюджета
3 800,0
27 343,4
0,0
0,0
0,0
31 143,4
Департамент
образования
области
всего, в том числе
1 400,0
30 797,2
0,0
0,0
117 740,9
149 938,1
собственные доходы областного бюджета
700,0
900,0
0,0
0,0
117 740,9
119 340,9
субвенции и субсидии федерального бюджета
700,0
29 897,2
0,0
0,0
0,0
30 597,2
Департамент строительства и жилищно-коммунального
хозяйства области
всего, в том числе
8 033,6
0,0
0,0
0,0
3 309,4
11 343,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
3 309,4
3 309,4
субвенции и субсидии федерального бюджета
8 033,6
0,0
0,0
0,0
0,0
8 033,6
департамент
здравоохранения области
всего, в том числе
2 400,0
4 000,0
1 026,0
0,0
0,0
7 426,0
собственные доходы областного бюджета
1 200,0
1 200,0
1 026,0
0,0
0,0
3 426,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 200,0
2 800,0
0,0
0,0
0,0
4 000,0
Департамент
культуры и туризма области
всего, в том числе
2 114,0
0,0
0,0
0,0
2 270,0
4 384,0
собственные доходы областного бюджета
352,5
0,0
0,0
0,0
2 270,0
2 622,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 761,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1 761,5
Управление
информационной политики
Правительства
области
всего, в том числе
1 090,0
1 967,0
0,0
0,0
0,0
3 057,0
собственные доходы областного бюджета
590,0
590,0
0,0
0,0
0,0
1 180,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
500,0
1 377,0
0,0
0,0
0,0
1 877,0
Департамент
физической
культуры и спорта области
всего, в том числе
650,0
2 166,7
0,0
0,0
0,0
2 816,7
собственные доходы областного бюджета
0,0
650,0
0,0
0,0
0,0
650,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
650,0
1 516,7
0,0
0,0
0,0
2 166,7
Департамент труда и занятости населения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1
Формирование нормативной правовой базы и организационных механизмов развития системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов
Департамент
социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент
образования
области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства и жилищно-коммунального
хозяйства области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
департамент
здравоохранения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент
культуры и туризма области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент
физической
культуры и спорта области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент труда и занятости населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-деятельности инвалидов и других МГН, в том числе:
Департамент
социальной защиты населения области
всего, в том числе
9 680,0
33 765,6
8 610,0
5 500,0
3 800,0
61 355,6
собственные доходы областного бюджета
5 880,0
6 655,0
8 610,0
5 500,0
3 800,0
30 445,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
3 800,0
27 110,6
0,0
0,0
0,0
30 910,6
Департамент
образования
области
всего, в том числе
1 400,0
30 797,2
0,0
0,0
99 000,0
131 197,2
собственные доходы областного бюджета
700,0
900,0
0,0
0,0
99 000,0
100 600,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
700,0
29 897,2
0,0
0,0
0,0
30 597,2
Департамент строительства и жилищно-коммунального
хозяйства области
всего, в том числе
8 033,6
0,0
0,0
0,0
252,6
8 286,2
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
252,6
252,6
субвенции и субсидии федерального бюджета
8 033,6
0,0
0,0
0,0
0,0
8 033,6
департамент
здравоохранения области
всего, в том числе
2 400,0
4 000,0
1 026,0
0,0
0,0
7 426,0
собственные доходы областного бюджета
1 200,0
1 200,0
1 026,0
0,0
0,0
3 426,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 200,0
2 800,0
0,0
0,0
0,0
4 000,0
Департамент
культуры и туризма области
всего, в том числе
2 114,0
0,0
0,0
0,0
1 500,0
3 614,0
собственные доходы областного бюджета
352,5
0,0
0,0
0,0
1 500,0
1 852,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 761,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1 761,5
Департамент
физической
культуры и спорта области
всего, в том числе
650,0
2 166,7
0,0
0,0
0,0
2 816,7
собственные доходы областного бюджета
0,0
650,0
0,0
0,0
0,0
650,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
650,0
1 516,7
0,0
0,0
0,0
2 166,7
Департамент труда и занятости населения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
предоставление субвенций органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-ной защиты населения области»
Департамент
социальной защиты населения области
всего, в том числе
7 980,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 980,0
собственные доходы областного бюджета
4 180,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 180,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
3 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 800,0
Основное мероприятие 5.3
Повышение доступности и качества реабилита-ционных услуг (развитие спектра реабилитацион-ных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы),
в том числе:
Департамент
образования
области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
11 415,9
11 415,9
Департамент
культуры и туризма области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
150,0
Департамент
физической
культуры и спорта области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент
социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
3 002,7
2 249,0
3 500,0
2 310,0
4 880,0
15 941,7
предоставление субвенций органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-ной защиты населения области»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 797,9
0,0
0,0
0,0
0,0
1 797,9
Основное мероприятие 5.4
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной инте-грации инвалидов
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
400,0
Департамент культуры и туризма области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
600,0
600,0
Департамент образования области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1 025,0
1 025,0
Основное мероприятие 5.5
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятель-ности для инвалидов и других МГН
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
0,0
332,8
100,0
100,0
100,0
632,8
собственные доходы областного бюджета
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
400,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
232,8
0,0
0,0
0,0
232,8
Департамент культуры и туризма области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
Управление информационной политики Правительства области
всего, в том числе
1 090,0
1 967,0
0,0
0,0
0,0
3 057,0
собственные доходы областного бюджета
590,0
590,0
0,0
0,0
0,0
1 180,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
500,0
1 377,0
0,0
0,0
0,0
1 877,0
Основное мероприятие 5.6
Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других МГН путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд,
в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
2 182,5
1 155,0
2 400,0
1 700,0
7 100,0
14 537,5
Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
3 056,8
3 056,8
Департамент образования области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
6 300,0
6 300,0
предоставление субвенций органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-ной защиты населения области»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 282,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1 282,5
»
Приложение 21
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 1
к Подпрограмме 6
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 6
№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование целевого
показателя (индикатора)
Ед. изм.
Значения показателей, годы
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Развитие системы профилактики вторичного сиротства, отказов от новорожденных детей, сохранение семейных условий воспитания детей
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения
%
2,4
2,37
2,32
2,3
2,27
2,25
2.
Минимизация рисков возникновения социального сиротства
Доля отказов от новорожденных детей от общей численности новорожденных детей
%
0,54
0,53
0,3
0,25
0,22
0,2
Численность родителей, восстановленных в родительских правах
человек
17
20
35
38
41
43
Численность родителей, в отношении которых отменено ограничение в родительских права
человек
25
27
24
26
30
32
Численность родителей, лишенных родительских прав
человек
509
493
490
483
473
470
Численность родителей, ограниченных в родительских правах
человек
193
198
195
193
188
186
3.
Создание условий для эффективной социальной реабилитации и интеграции в общество детей и семей с детьми, находящихся в социально опасном положении
Количество семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении
семей
1250
1094
1075
1054
1030
1000
Доля специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях, от общего числа специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6
%
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
Количество изданных информационно-методических материалов по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности (буклеты, листовки, брошюры, визитки и др.)
шт.
0
0
0
0
0
5000
»
Приложение 22
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 2
к подпрограмме 6
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 6
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ
№
п/п
Наименование муниципальных образований
Значения показателей, годы
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
Доля безнадзорных детей в общей численности детского населения области, %
1.
Бабаевский район
1,50
1,48
1,47
-
-
-
2.
Бабушкинский район
0,20
0,18
0,17
-
-
-
3.
Белозерский район
0,80
0,78
0,77
-
-
-
4.
Вашкинский район
0,90
0,88
0,87
-
-
-
5.
Великоустюгский район
0,20
0,18
0,17
-
-
-
6.
Вожегодский район
0,80
0,78
0,77
-
-
-
7.
Верховажский район
0,70
0,68
0,67
-
-
-
8.
Вологодский район
1,00
0,98
0,97
-
-
-
9.
Вытегорский район
0,86
0,84
0,83
-
-
-
10.
Грязовецкий район
0,96
0,94
0,93
-
-
-
11.
Кадуйский район
0,96
0,94
0,93
-
-
-
12.
Кирилловский район
1,06
1,04
1,03
-
-
-
13.
Кичменгско-Городецкий район
0,96
0,94
0,93
-
-
-
14.
Междуреченский район
1,06
1,04
1,03
-
-
-
15.
Никольский район
1,26
1,24
1,23
-
-
-
16.
Нюксенский район
1,36
1,34
1,33
-
-
-
17.
Сокольский район
0,96
0,94
0,93
-
-
-
18.
Сямженский район
1,56
1,54
1,53
-
-
-
19.
Тарногский район
1,16
1,14
1,13
-
-
-
20.
Тотемский район
0,96
0,94
0,93
-
-
-
21.
Усть-Кубинский район
0,96
0,94
0,93
-
-
-
22.
Устюженский район
1,16
1,14
1,13
-
-
-
23.
Харовский район
1,06
1,04
1,03
-
-
-
24.
Чагодощенский район
0,66
0,64
0,63
-
-
-
25.
Череповецкий район
1,26
1,24
1,23
-
-
-
26.
Шекснинский район
0,76
0,74
0,73
-
-
-
27.
Г. Вологда
0,56
0,54
0,53
-
-
-
28.
Г. Череповец
0,76
0,74
0,73
-
-
-
»
Приложение 23
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«
8.
Численность родителей, лишенных родительских прав
чело-век
численность родителей, лишенных родитель-ских прав
за период (год)
Lp – фактическое количество
Lp - количест-венный показатель - численность родителей, лишенных родительских прав, чел.
3
родители, лишенные родитель-ских прав
1
Департамент социальной защиты населения области
9.
Численность родителей, ограниченных в родитель-ских правах
чело-век
численность родителей, ограничен-ных в родитель-ских правах
за период (год)
OGp – фактическое количество
OGp - количест-венный показатель - численность родителей ограниченных в родительских правах, чел.
3
родители, ограничен-ные в родитель-ских правах
1
Департамент социальной защиты населения области
»
Приложение 24
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 31
к подпрограмме 6
Перечень основных мероприятий подпрограммы 6
государственной программы
Наименование
основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель
Ожидаемый
непосредственный
результат
Связь
с показателями
подпрограммы
Годы реализации и источник
финансового обеспечения1
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Основное мероприятие 6.1 «Распространение положительного опыта воспитания детей в приемных семьях, профилактика вторичного сиротства»
Департамент социальной защиты
населения
области,
Департамент образования области
информирование населения о положительном опыте воспитания детей в приемных семьях посредством публикаций, репортажей в средствах массовой информации
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения
6
6
6
6
1, 6
Основное мероприятие 6.2 «Организация комплексной социальной реабилитации семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»
Департамент социальной защиты
населения
области,
департамент здравоохране-ния области
оказание содействия семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в восстановлении социального статуса, обеспечение их социальной адаптации в обществе
количество семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении;
доля отказов от новорожденных детей от общей численности новорожденных детей;
численность родителей, восстановленных в родительских правах, человек;
численность родителей, в отношении которых отменено ограничение в родительских права;
численность родителей, лишенных родительских прав, человек;
численность родителей, ограниченных в родительских правах
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 6.3 «Информационно-методическое сопровождение подпрограммы 6, организация обучения специалистов, участвующих в реализации мероприятий, организация деятельности ресурсного центра»
Департамент социальной защиты
населения
области,
Департамент образования области,
департамент здравоохране-ния области
проведение обучающих мероприятий для специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6
доля специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях, от общего числа специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6;
количество изданных информационно-методических материалов по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности (буклеты, листовки, брошюры, визитки и др.)
1
1
1
1
1
1 - индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы 6 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 6: областной бюджет (собственные доходы) - 1, без выделения дополнительного финансирования - 6»
Приложение 25
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 1
к Подпрограмме 7
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 7
N
п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование целевого показателя (индикатора)
Ед. изм.
Значения показателей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам
Численность детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом
человек
123986
124126
157510
157650
157800
158000
2.
Укрепление материально-технической базы учреждений, работающих с детьми и семьями с детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации, входящими в группы социального риска
Количество организаций социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы
шт.
10
10
9
20
7
30
Количество построенных плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства
шт.
0
3
0
0
0
5
3.
Повышение квалификации и обмен опытом специалистов, работающих с семьями и детьми, информационно-просветительская работа с детьми и родителями
Доля волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания населения области
%
3,0
3,0
3,0
4,0
5,0
15,0
Количество выпусков теле- и радиопрограмм по проблеме детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми
ед.
0
0
0
0
0
2
Количество изданных информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семьи с детьми (информационные бюллетени, сборники методических материалов и др.)
шт.
0
100
100
1000
1000
1000
4.
Системные изменения в организации работы по абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
Доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги, от общей численности детей-инвалидов в области
%
73
76
78
80
83
86
Доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, от общей численности детей-инвалидов в области
%
3,2
3,5
3,7
4,0
4,3
4,6
Численность детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости
человек
-
-
10
13
13
26
Удельный вес детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости, в общей численности детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения
%
-
-
5,0
6,6
6,6
13,2
Численность выпускников учреждений интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, живущих самостоятельно и получающих социальное сопровождение в течение первого года после достижения ими 18-летнего возраста
человек
-
-
0
1
2
2
»
Приложение 26
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 3
к Подпрограмме 7
Сведения о порядке сбора информации и методике
расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 7 государственной программы
№ п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Еди-ница изме-рения
Определение целевого показателя (индикатора)
Времен-ные характе-ристики целевого показателя (индика-тора)
Алгоритм формирова-
ния (формула) и методоло-гические пояснения к целевому показателю (индикато-ру)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора инфор-мации, индекс формы отчет-ности1
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокуп-ности2
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Численность детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом
чело-век
численность детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом
за период (год)
V - фактическое количество
V - количественный показатель - численность детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел.
3
дети в
возрасте до 17 лет
1
Департамент физической культуры и спорта области
2.
Количество организаций социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы
ед.
Количество организаций социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы
за период (год)
Y - фактическое количество
Y - количественный показатель - количество организаций социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, ед.
3
организации социального обслужи-вания
1
Департамент социальной защиты населения области
3.
Количество построенных плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства
шт.
количество построенных плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства
за период (год)
L - фактическое количество
L - количественный показатель - количество построенных плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства, шт.
3
плоскостные спортивные сооружения и объекты для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства
1
Департамент физической культуры и спорта области
4.
Доля волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания
%
доля волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания
за период (год)
V / D x 100%
V - количество волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах в отчетном периоде, чел.
3
волонтеры
1
Департамент социальной защиты населения области
D - общее количество подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания населения области, в отчетном периоде, чел.
3
организации социального обслуживания населения области
1
Департамент социальной защиты населения области
5.
Количество выпусков теле- и радиопрограмм по проблеме детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми
ед.
количество выпусков теле- и радиопрограмм по проблеме детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми
за период (год)
Z - фактическое количество
Z - количественный показатель - количество выпусков теле- и радиопрограмм по проблеме детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми
3
теле- и радиопрограммы по проблеме детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми
1
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
6.
Количество изданных информацион-но-методичес-ких материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семей с детьми (информационные бюллете-ни, сборники методических материалов и др.)
штук
количество изданных информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семей с детьми (информационные бюллетени, сборники методических материалов и др.)
за период (год)
R - фактическое количество
R - количественный показатель - количество изданных информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семей с детьми
3
изданные информационно-методические материалы для педагогов и специалистов
1
Департамент социальной защиты населения области
7.
Доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги, от общей численности детей-инвалидов в области
%
доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги, от общей численности детей-инвалидов в области
за период (год)
D / O x 100%
D - количество детей-инвалидов, получивших социальные услуги в отчетном периоде, чел.
3
дети-инвалиды
1
Департамент социальной защиты населения области
O - общее количество детей-инвалидов в области в отчетном периоде, чел.
3
дети-инвалиды
1
Департамент социальной защиты населения области
8.
Доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, от общей численности детей-инвалидов в области
%
доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, от общей численности детей-инвалидов в области
за период (год)
T / Y x 100%
T - количество детей-инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом, творчеством в отчетном периоде, чел.
3
семьи с детьми-инвалидами
1
Департамент социальной защиты населения области,
Департамент физической культуры и спорта области
Y - общее количество детей-инвалидов в области в i-м году, чел.
3
семьи с детьми-инвалидами
1
Департамент социальной защиты населения области,
Департамент физической культуры и спорта области
9.
Численность детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости
чело-век
численность детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости
за период (год)
О – фактическое количество
О - численность детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости
3
дети-инвалиды
1
Департамент социальной защиты населения области
10.
Удельный вес детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости, в общей численности детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения
%
удельный вес детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости, в общей численности детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения
за период (год)
U / T x 100%
U – количество детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости в i-м году, чел.
3
дети-инвалиды
1
Департамент социальной защиты населения области
T – количество детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения в i-м году, чел.
3
дети-инвалиды
1
Департамент социальной защиты населения области
11.
Численность выпускников учреждений интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, живущих самостоятельно и получающих социальное сопровождение в течение первого года после достижения ими 18-летнего возраста
чело-век
численность выпускников учреждений интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, живущих самостоятельно и получающих социальное сопровождение в течение первого года после достижения ими 18-летнего возраста
за период (год)
J – фактичес-кое количество
J – количество выпускников учреждений интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, живущих самостоятельно и получающих социальное сопровождение в течение первого года после достижения ими 18-летнего возраста
3
выпускники учреждений интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения
1
Департамент социальной защиты населения области
Примечание:
1 - 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие;
2 - 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение.»
Приложение 27
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 41
к подпрограмме 7
Перечень основных мероприятий подпрограммы 7
государственной программы
Наименование
основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель
Ожидаемый
непосредственный
результат
Связь
с показателями
подпрограммы
Годы реализации и источник
финансового обеспечения1
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Основное мероприятие 7.1 «Обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам»
Департамент социальной защиты
населения области,
департамент здравоохранения области,
Департамент образования области,
Департамент физической культуры и спорта области
обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам
численность детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 7.2 «Укрепление материально-технической базы учреждений, работающих с детьми и семьями с детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации, входящими в группы социального риска»
Департамент социальной защиты
населения области,
департамент здравоохранения области,
Департамент образования области,
Департамент физической культуры и спорта области
Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений, работающих с детьми и семьями с детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации;
устройство плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства
количество организаций социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы;
количество построенных плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 7.3 «Повышение квалификации и обмен опытом специалистов, работающих с семьями и детьми, информационно-просветительская работа с детьми и родителями»
Департамент социальной защиты
населения области,
департамент здравоохранения области,
Департамент образования области,
Департамент внутренней политики
Правительства области,
Комитет
гражданской защиты и безопасности области
повышение квалификации и обмен опытом специалистов, работающих с семьями и детьми, проведение информационно-просветительской работы с детьми и родителями
доля волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания населения области;
количество выпусков теле- и радиопрограмм по проблеме детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми;
количество изданных информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семьи с детьми (информационные бюллетени, сборники методических материалов и др.)
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 7.4 «Совершенствование комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья»
Департамент социальной защиты
населения
области
создание условий для системной комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги, от общей численности детей-инвалидов в области;
доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, от общей численности детей-инвалидов в области;
численность детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости;
удельный вес детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости, в общей численности детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения;
численность выпускников учреждений интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, живущих самостоятельно и получающих социальное сопровождение в течение первого года после достижения ими 18-летнего возраста
1
1
1
1
1
1 - индекс соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы 7 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 7: областной бюджет (собственные доходы) – 1»
Приложение 28
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 5
к подпрограмме 7
Финансовое обеспечение подпрограммы 7 государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование
основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник
финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 7
итого
всего, в том числе
5 831,0
7 531,0
34 869,8
7 171,0
58 277,4
113 680,2
собственные доходы областного бюджета
5 831,0
7 531,0
34 869,8
7 171,0
58 277,4
113 680,2
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
5 681,0
7 531,0
34 869,8
7 171,0
45 393,4
100 646,2
департамент здравоохранения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
8 100,0
8 100,0
Департамент образования области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1 234,0
1 234,0
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
2 100,0
2 100,0
Департамент физической культуры и спорта области
собственные доходы областного бюджета
150,0
0,0
0,0
0,0
1 250,0
1 400,0
Департамент внутренней политики Правительства области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
200,0
Основное мероприятие 7.1
Обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам
департамент здравоохранения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
3 900,0
3 900,0
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
40,0
40,0
40,0
40,0
30 667,6
30 827,6
Департамент образования области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
184,0
184,0
Департамент физической культуры и спорта области
собственные доходы областного бюджета
150,0
0,0
0,0
0,0
550,0
700,0
Основное мероприятие 7.2
Укрепление материально-технической базы учреждений, работающих с детьми и семьями с детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации, входящими в группы социального риска
департамент здравоохранения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
3 900,0
3 900,0
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 395,2
3 245,2
30 584,0
2 885,2
6 900,0
45 009,6
Департамент образования области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
1 000,0
Департамент физической культуры и спорта области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
700,0
Основное мероприятие 7.3
Повышение квалификации и обмен опытом специалистов, работающих с семьями и детьми, информационно-просветительская работа с детьми и родителями
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
40,0
40,0
40,0
40,0
300,0
460,0
Департамент образования области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
департамент здравоохранения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
Департамент внутренней политики Правительства области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
200,0
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
2 100,0
2 100,0
Основное мероприятие 7.4
Совершенствование комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
4 205,8
4 205,8
4 205,8
4 205,8
7 525,8
24 349,0
»
Приложение 29
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 2
к подпрограмме 8
СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 8
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ
№ п/п
Наименование муниципального образования области
Значение целевого показателя (индикатора)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планами работы органов местного самоуправления, в рамках реализации мероприятий государственной программы, %
1.
Бабаевский район
100
100
100
100
-
-
-
2.
Бабушкинский район
100
100
100
100
-
-
-
3.
Белозерский район
100
100
100
100
-
-
-
4.
Вашкинский район
100
100
100
100
-
-
-
5.
Великоустюгский район
100
100
100
100
-
-
-
6.
Вожегодский район
100
100
100
100
-
-
-
7.
Верховажский район
100
100
100
100
-
-
-
8.
Вологодский район
100
100
100
100
-
-
-
9.
Вытегорский район
100
100
100
100
-
-
-
10.
Грязовецкий район
100
100
100
100
-
-
-
11.
Кадуйский район
100
100
100
100
-
-
-
12.
Кирилловский район
100
100
100
100
-
-
-
13.
Кичменгско-Городецкий район
100
100
100
100
-
-
-
14.
Междуреченский район
100
100
100
100
-
-
-
15.
Никольский район
100
100
100
100
-
-
-
16.
Нюксенский район
100
100
100
100
-
-
-
17.
Сокольский район
100
100
100
100
-
-
-
18.
Сямженский район
100
100
100
100
-
-
-
19.
Тарногский район
100
100
100
100
-
-
-
20.
Тотемский район
100
100
100
100
-
-
-
21.
Усть-Кубинский район
100
100
100
100
-
-
-
22.
Устюженский район
100
100
100
100
-
-
-
23.
Харовский район
100
100
100
100
-
-
-
24.
Чагодощенский район
100
100
100
100
-
-
-
25.
Череповецкий район
100
100
100
100
-
-
-
26.
Шекснинский район
100
100
100
100
-
-
-
27.
Г. Вологда
100
100
100
100
-
-
-
28.
Г. Череповец
100
100
100
100
-
-
-
»
Приложение 30
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 31
к подпрограмме 8
Перечень основных мероприятий подпрограммы 8
государственной программы
Наименование
основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель
Ожидаемый
непосредственный
результат
Связь
с показателями
подпрограммы
Годы реализации и источник
финансового обеспечения1
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Основное мероприятие 8.1 «Обеспечение деятельности Департамента социальной защиты населения области как ответственного исполнителя государственной программы»
Департамент социальной защиты
населения
области
обеспечение деятельности Департамента социальной защиты населения области как ответственного исполнителя государственной программы
доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Департамента социальной защиты населения области
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 8.2 «Обеспечение проведения мероприятий в области социальной политики»
Департамент социальной
защиты
населения
области
проведение социально значимых мероприятий в области социальной политики в соответствии с планами работы Департамента и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области, уполномоченных в сфере социальной защиты населения
доля социально значимых мероприятий в области социальной политики, выполненных в соответствии с планами работы Департамента и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области, уполномоченных в сфере социальной защиты населения
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 8.3 «Обеспечение предоставления органами местного самоуправления условий для реализации мероприятий государственной программы»
Департамент социальной
защиты
населения
области
обеспечение деятельности органов местного самоуправления области по выполнению отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения области, по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
доля мероприятий, выполненных в соответствии с планами работы органов местного самоуправления, в рамках реализации мероприятий государственной программы
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 8.4 «Обеспечение деятельности казенного учреждения для реализации мероприятий государственной программы»
Департамент социальной
защиты
населения
области
обеспечение деятельности государственного учреждения области, уполномоченного на оказание государственных услуг и исполнение государственных функций в сфере социальной защиты населения
доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Департамента социальной защиты населения области
-
-
1
1
1
1 - индекс соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы 8 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 8: областной бюджет (собственные доходы) - 1»
Приложение 31
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 4
к подпрограмме 8
Финансовое обеспечение подпрограммы 8 государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств област-ного
бюджета
Источник
финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 8
итого
всего, в том числе
262 608,4
319 275,2
361 441,1
328 834,5
242 357,2
1 514 516,4
собственные доходы областного бюджета
262 608,4
319 275,2
361 441,1
328 834,5
242 357,2
1 514 516,4
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
262 608,4
319 275,2
361 441,1
328 834,5
242 357,2
1 514 516,4
собственные доходы областного бюджета
262 608,4
319 275,2
361 441,1
328 834,5
242 357,2
1 514 516,4
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.1
Обеспечение деятельности Департамента социальной защиты населения области как ответственного исполнителя государственной программы
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
78 383,3
78 332,5
84 633,6
85 894,4
71 905,5
399 149,3
Основное мероприятие 8.2
Обеспечение проведения мероприятий в области социальной политики
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 652,6
1 168,3
1 173,3
1 173,3
1 663,6
6 831,1
Основное мероприятие 8.3
Обеспечение предоставления органами местного самоуправления условий для реализации мероприятий государственной программы
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
182 572,5
239 774,4
106 692,3
241 766,8
168 788,1
939 594,1
Основное мероприятие 8.4
Обеспечение деятельности казенного учреждения для реализации мероприятий государственной программы
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
168 941,9
0,0
0,0
168 941,9
»
Приложение 32
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 31
к подпрограмме 9
Перечень основных мероприятий подпрограммы 9
государственной программы
Наименование
основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель
Ожидаемый
непосредственный
результат
Связь
с показателями
подпрограммы
Год реализации и источник финансового обеспечения1
2014
1
2
3
4
5
Основное мероприятие 9.1 «Укрепление материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания населения области»
Департамент социальной защиты населения области
проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов
доля стационарных учреждений, в которых улучшены условия проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, от общего количества учреждений данного типа
1, 3
Основное мероприятие 9.2 «Приобретение автотранспорта для мобильных бригад неотложной социальной и медико-социальной помощи при комплексных центрах социального обслуживания населения»
Департамент социальной защиты населения области
обеспечение автотранспортом мобильных бригад неотложной социальной и медико-социальной помощи при комплексных центрах социального обслуживания населения в муниципальных районах области
доля обеспеченности автотранспортом мобильных бригад неотложной социальной и медико-социальной помощи при комплексных центрах социального обслуживания населения в муниципальных районах области
1, 3
Основное мероприятие 9.3 «Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в виде предоставления единовременной материальной помощи»
Департамент социальной защиты населения области
оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в виде предоставления единовременной материальной помощи
количество неработающих пенсионеров, которым оказана адресная социальная помощь
1, 3
1 - индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы 9 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 9: областной бюджет (собственные доходы) - 1, бюджеты государственных внебюджетных фондов - 3»
Приложение 33
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 31
к подпрограмме 10
Перечень основных мероприятий подпрограммы 10
государственной программы
Наименование
основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель
Ожидаемый
непосредственный
результат
Связь
с показателями
подпрограммы
Годы реализации и источник
финансового обеспечения1
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Основное мероприятие 10.1 «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Департамент социальной защиты
населения
области
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)
доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период (год);
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей
-
1, 2
1, 2
1, 2
1
Основное мероприятие 10.2 «Совершенствование деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, системы постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Департамент социальной защиты
населения
области
организация предоставления социальных услуг в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
доля организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих деятельность по сопровождению семей, социальной (постинтернатной) адаптации выпускников, в общем количестве организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
-
1
1
1
1
Основное мероприятие 10.3 «Предоставление дополнительных гарантий по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»
Департамент социальной
защиты
населения
области
обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки;
доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих и имеющих среднее профессиональное, высшее и дополнительное профессиональное образование, от общего количества выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, последних пяти лет выпуска
-
1
1
1
1
1 - индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы 10 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 10: областной бюджет (собственные доходы) - 1, федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) - 2»
Приложение 34
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 4
к подпрограмме 10
Финансовое обеспечение подпрограммы 10 государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование основного
мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник
финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 10
итого
всего, в том числе
0,0
1 161 084,6
1 223 659,8
834 570,5
821 250,6
4 040 565,5
собственные доходы областного бюджета
0,0
1 149 992,9
1 212 693,3
821 250,6
821 250,6
4 005 187,4
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
11 091,7
10 966,5
13 319,9
0,0
35 378,1
Департамент
социальной
защиты
населения
области
всего, в том числе
0,0
1 161 084,6
1 223 659,8
834 570,5
821 250,6
4 040 565,5
собственные доходы областного бюджета
0,0
1 149 992,9
1 212 693,3
821 250,6
821 250,6
4 005 187,4
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
11 091,7
10 966,5
13 319,9
0,0
35 378,1
Основное мероприятие 10.1
Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
0,0
627 434,1
644 119,9
537 790,2
524 470,3
2 333 814,5
собственные доходы областного бюджета
0,0
616 342,4
633 153,4
524 470,3
524 470,3
2 298 436,4
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
11 091,7
10 966,5
13 319,9
0,0
35 378,1
Основное мероприятие 10.2
Совершенствование деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, системы постинтернат-ного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
480 989,0
515 137,0
279 200,0
279 200,0
1 554 526,0
Основное мероприятие 10.3
Предоставление дополнительных гарантий по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
52 661,5
64 402,9
17 580,3
17 580,3
152 225,0
»
Приложение 35
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 5
к подпрограмме 10
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ)
государственными организациями социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, Вологодской области по подпрограмме 10
на 2015 год
Наименование
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Предоставление комплекса социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала) в форме стационарного социального обслуживания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 18 лет, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Показатель объема услуги (работы):
койко-места
БУ СО ВО «Белозерский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
32
-
-
-
21 141,0
-
-
-
БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
48
-
-
-
24 699,0
-
-
-
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени В.А. Гаврилина»
61
-
-
-
37 719,9
-
-
-
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1»
61
-
-
-
19 534,4
-
-
-
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2»
29
-
-
-
17 899,1
-
-
-
БУ СО ВО «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2»
30
-
-
-
17 297,3
-
-
-
БУ СО ВО «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4»
31
-
-
-
18 380,4
-
-
-
БУ СО ВО «Тарногский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
35
-
-
-
19 648,1
-
-
-
БУ СО ВО «Харовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
44
-
-
-
28 745,6
-
-
-
БУ СО ВО «Устюженский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»
25
-
-
-
12 090,6
-
-
-
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Организация социального сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 18 лет, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включающего оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам
Показатель объема услуги (работы):
количество получателей услуг
БУ СО ВО «Белозерский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
32
-
-
-
266,1
-
-
-
БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
48
-
-
-
240,7
-
-
-
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени В.А. Гаврилина»
61
-
-
-
331,2
-
-
-
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1»
61
-
-
-
17 485,3
-
-
-
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2»
30
-
-
-
2 445,0
-
-
-
БУ СО ВО «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2»
30
-
-
-
716,4
-
-
-
БУ СО ВО «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4»
31
-
-
-
511,0
-
-
-
БУ СО ВО «Тарногский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
44
-
-
-
2 258,3
-
-
-
БУ СО ВО «Харовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
44
-
-
-
1 089,6
-
-
-
БУ СО ВО «Устюженский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»
31
-
-
-
529,4
-
-
-
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Подбор и подготовка граждан, выразивших желание принять детей на воспитание в свои семьи
Показатель объема услуги (работы):
количество получателей услуг
БУ СО ВО «Белозерский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
53
-
-
-
391,9
-
-
-
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2»
130
-
-
-
1 058,1
-
-
-
БУ СО ВО «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2»
69
-
-
-
255,5
-
-
-
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка
Показатель объема услуги (работы):
количество получателей услуг
БУ СО ВО «Белозерский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
31
-
-
-
391,9
-
-
-
БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
10
-
-
-
361,1
-
-
-
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени В.А. Гаврилина»
10
-
-
-
131,2
-
-
-
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1»
16
-
-
-
60,0
-
-
-
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2»
55
-
-
-
1 476,7
-
-
-
БУ СО ВО «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2»
25
-
-
-
256,0
-
-
-
БУ СО ВО «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4»
6
-
-
-
511,0
-
-
-
БУ СО ВО «Тарногский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
1
-
-
-
549,0
-
-
-
БУ СО ВО «Харовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
6
-
-
-
1 089,6
-
-
-
БУ СО ВО «Устюженский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»
3
-
-
-
291,8
-
-
-
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Оказание консультативной, психологической, юридической, социальной и иной помощи родителям детей в целях обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения родительских прав
Показатель объема услуги (работы):
количество получателей услуг
БУ СО ВО «Белозерский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
4
-
-
-
391,9
-
-
-
БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
5
-
-
-
120,4
-
-
-
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени В.А. Гаврилина»
8
-
-
-
290,5
-
-
-
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1»
16
-
-
-
60,0
-
-
-
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2»
4
-
-
-
1 194,8
-
-
-
БУ СО ВО «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2»
4
-
-
-
255,1
-
-
-
БУ СО ВО «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4»
4
-
-
-
511,0
-
-
-
БУ СО ВО «Тарногский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
4
-
-
-
556,0
-
-
-
БУ СО ВО «Харовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
6
-
-
-
1 089,6
-
-
-
БУ СО ВО «Устюженский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»
4
-
-
-
291,8
-
-
-
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Содействие выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, области, находящимся в трудной жизненной ситуации, в их социальной адаптации
Показатель объема услуги (работы):
количество получателей услуг
БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
55
-
-
-
481,6
-
-
-
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1»
75
-
-
-
831,1
-
-
-
БУ СО ВО «Тарногский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
45
-
-
-
1 942,7
-
-
-
БУ СО ВО «Харовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
30
-
-
-
1 089,6
-
-
-
»
Приложение 36
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 6
к подпрограмме 10
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ)
государственными организациями социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, Вологодской области по подпрограмме 10
на 2016 год
Наименование
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Показатель объема услуги (работы):
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
БУ СО ВО «Белозерский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
-
28
-
-
-
24 516,4
-
-
БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
-
48
-
-
-
27 632,0
-
-
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени В.А. Гаврилина»
-
56
-
-
-
39 263,0
-
-
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1»
-
58
-
-
-
39 722,5
-
-
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2»
-
28
-
-
-
23 800,4
-
-
БУ СО ВО «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2»
-
28
-
-
-
21 192,2
-
-
БУ СО ВО «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4»
-
28
-
-
-
21 893,3
-
-
БУ СО ВО «Тарногский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
-
26
-
-
-
26 417,2
-
-
БУ СО ВО «Харовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
-
40
-
-
-
34 059,2
-
-
БУ СО ВО «Устюженский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»
-
16
-
-
-
13 631,5
-
-
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Шанс»
-
32
-
-
-
23 764,3
-
-
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «СоДействие»
-
30
-
-
-
22 349,4
-
-
БУ СО ВО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Радуга»
-
23
-
-
-
11 849,7
-
-
БУ СО ВО «Череповецкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Доверие»
-
52
-
-
-
33 273,0
-
-
БУ СО ВО «Череповецкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Созвездие»
-
42
-
-
-
29 268,6
-
-
БУ СО ВО «Череповецкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Навигатор»
-
46
-
-
-
31 061,6
-
-
БУ СО ВО «Череповецкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наши дети»
-
38
-
-
-
33 792,6
-
-
БУ СО ВО «Судский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
-
6
-
-
-
6 927,8
-
-
БУ СО ВО «Шекснинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Альтаир»
-
37
-
-
-
25 170,0
-
-
БУ СО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
-
28
-
-
-
14 175,1
-
-
»
Приложение 37
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 31
к подпрограмме 11
Перечень основных мероприятий подпрограммы 11
государственной программы
Наименование
основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель
Ожидаемый
непосредственный
результат
Связь
с показателями
подпрограммы
Годы реализации и источник
финансового обеспечения1
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Основное мероприятие 11.1 «Укрепление материально-технической базы стационарных организаций социального обслуживания населения области»
Департамент социальной защиты населения
области
Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы стационарных организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов
доля стационарных организаций социального обслуживания, в которых улучшены условия проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, от общего количества стационарных организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов
-
1, 3
-
-
-
Основное мероприятие 11.2 «Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»
Департамент социальной защиты населения
области
обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
количество неработающих пенсионеров, которые обучены компьютерной грамотности
-
1, 3
-
-
-
1 - индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы 11 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 11: областной бюджет (собственные доходы) - 1, бюджеты государственных внебюджетных фондов - 3»
1
Приложение 38
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 11
к государственной программе
Финансовое обеспечение реализации государственной программы
за счет средств областного бюджета
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель
Источник финансового обеспечения
Расходы по годам
Итого
тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого по государственной программе
всего, в том числе:
9 290 307,6
10 413 779,0
10 218 024,1
9 177 291,9
10 376 164,7
49 475 567,3
собственные доходы областного бюджета
7 303 606,1
8 591 615,4
8 731 148,4
7 468 561,9
10 376 164,7
42 471 096,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 978 481,7
1 818 440,5
1 486 875,7
1 708 730,0
0,0
6 992 527,9
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
8 219,8
3 723,1
0,0
0,0
0,0
11 942,9
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе:
9 270 470,0
10 373 837,4
10 213 798,1
9 176 291,9
10 203 178,3
49 237 575,7
собственные доходы областного бюджета
7 296 613,6
8 587 264,7
8 726 922,4
7 467 561,9
10 203 178,3
42 281 540,9
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 965 636,6
1 782 849,6
1 486 875,7
1 708 730,0
0,0
6 944 091,9
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
8 219,8
3 723,1
0,0
0,0
0,0
11 942,9
Департамент образования области
всего, в том числе:
1 400,0
30 797,2
0,0
0,0
139 662,9
171 860,1
собственные доходы областного бюджета
700,0
900,0
0,0
0,0
139 662,9
141 262,9
субвенции и субсидии федерального бюджета
700,0
29 897,2
0,0
0,0
0,0
30 597,2
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
департамент здравоохранения области
всего, в том числе:
2 400,0
4 000,0
1 026,0
0,0
14 831,4
22 257,4
собственные доходы областного бюджета
1 200,0
1 200,0
1 026,0
0,0
14 831,4
18 257,4
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 200,0
2 800,0
0,0
0,0
0,0
4 000,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе:
2 114,0
0,0
0,0
0,0
2 270,0
4 384,0
собственные доходы областного бюджета
352,5
0,0
0,0
0,0
2 270,0
2 622,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 761,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1 761,5
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент труда и занятости населения области
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
3 308,7
3 308,7
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
3 308,7
3 308,7
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
всего, в том числе:
8 033,6
0,0
0,0
0,0
3 309,4
11 343,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
3 309,4
3 309,4
субвенции и субсидии федерального бюджета
8 033,6
0,0
0,0
0,0
0,0
8 033,6
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент внутренней политики Правительства области
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
2 254,0
2 254,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
2 254,0
2 254,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент физической культуры и спорта области
всего, в том числе:
4 800,0
3 177,4
3 200,0
1 000,0
5 250,0
17 427,4
собственные доходы областного бюджета
4 150,0
1 660,7
3 200,0
1 000,0
5 250,0
15 260,7
субвенции и субсидии федерального бюджета
650,0
1 516,7
0,0
0,0
0,0
2 166,7
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
2 100,0
2 100,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
2 100,0
2 100,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление информационной политики Правительства области
всего, в том числе:
1 090,0
1 967,0
0,0
0,0
0,0
3 057,0
собственные доходы областного бюджета
590,0
590,0
0,0
0,0
0,0
1 180,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
500,0
1 377,0
0,0
0,0
0,0
1 877,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»
Приложение 39
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 13
к государственной программе
Расчеты
по ассигнованиям областного бюджета на исполнение
публичных нормативных обязательств, объемов субвенций
из областного бюджета и выплат, осуществляемых
в соответствии с законодательством области отдельным
категориям граждан, по государственной программе
№ п/п
Наименование выплаты
Показатели
Годы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
Публичные нормативные обязательства
1.
Ежемесячная денежная выплата по закону области от 1 июня 2005 года № 1285-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
1.1
ветеранам труда
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
оценка численности получателей (чел.)
85225
83554
82350
39567
74185
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
783290,1
760 905,3
750947,4
361778,5
676344,6
1.2
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
оценка численности получателей (чел.)
803
766
753
701
544
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
7259,0
6956,5
6869,0
6394,0
4949,9
1.3
лицам, проработавшим в тылу
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
оценка численности получателей (чел.)
37
28
21
3
-
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
333,4
256,9
192,5
27,5
0,0
1.4
прочим категориям граждан
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
оценка численности получателей (чел.)
88514
89 761
91370
45084
90722
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
808748,9
816 146,1
831774,2
411230,4
825509,8
2.
Ежегодная денежная компенсация на приобретение твердого топлива по закону области от 1 июня 2005 года № 1285-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
2.1
ветеранам труда
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
оценка численности получателей (чел.)
17551
15975
16620
17500
17000
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
35644,2
32 550,7
33868,6
35686,6
34442,0
2.2
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
оценка численности получателей (чел.)
119
105
110
105
100
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
240,9
234,5
224,3
214,0
203,2
2.3
прочим категориям граждан,
в том числе:
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
2,57
2,0
2,57
2,57
2,57
оценка численности получателей (чел.)
25493
25994
26000
26836
28471
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
67470,7
66 096,6
67832,8
73105,6
78627,6
2.3.1
лицам, проживающим и работающим в сельской местности
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
оценка численности получателей (чел.)
7843
7715
7800
9900
10300
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
31371,0
29701,5
31562,0
40154,4
41776,8
2.3.2.
прочим категориям
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
оценка численности получателей (чел.)
17650
18279
18200
16936
18171
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
36099,7
36395,1
36270,8
32951,20
36850,80
3.
Ежегодная денежная компенсация на приобретение сжиженного газа по закону области от 1 июня 2005 года № 1285-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»
3.1
ветеранам труда
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
оценка численности получателей (чел.)
22996
21102
22000
23200
22600
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
11668,5
10779,7
11199,3
11827,5
11480,8
3.2
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
оценка численности получателей (чел.)
165
149
155
150
145
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
83,6
81,7
79,1
76,6
73,7
3.3
прочим категориям граждан
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
оценка численности получателей (чел.)
22944
23363
23163
23163
23763
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
11626,9
11657,8
11773,6
11808,7
12071,6
4.
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, принимавшим участие в разминировании на территории Вытегорского района в период войны и в послевоенные (1945 - 1951) годы, не получающим пенсии, предусмотренные для участников Великой Отечественной войны, по закону области от 1 июня 2005 года № 1285-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
оценка численности получателей (чел.)
2
2
2
2
2
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
61,1
61,3
61,3
61,3
61,3
5.
Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда нетрудоспособным вдовам (вдовцам) граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также вдовам (вдовцам) граждан, ставших инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, по закону области от 10 мая 2000 года № 491-ОЗ «О дополнительном материальном обеспечении граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных испытаний, а также членов их семей»
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
оценка численности получателей (чел.)
75
91
88
92
92
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
906,5
1025,4
1064,3
1020,4
1115,0
6.
Дополнительная ежемесячная денежная компенсация за потерю кормильца детям, потерявшим кормильца - участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, по закону области от 10 мая 2000 года № 491-ОЗ «О дополнительном материальном обеспечении граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных испытаний, а также членов их семей»
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
оценка численности получателей (чел.)
18
16
18
20
20
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
214,7
169,7
217,4
241,0
240,8
7.
Ежемесячное пособие на ребенка по законам области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области», от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»
средний размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0,405
0,405
0,405
0,405
0,405
оценка численности получателей (чел.)
47000
53840
47000
46000
46000
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
232144,6
249231,5
229237,5
224474,4
224454,2
8.
Единовременное пособие при рождении ребенка малоимущим неработающим женщинам по законам области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области», от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
оценка численности получателей (чел.)
2800
2788
2750
2750
2750
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
12508,7
12312,0
12420,5
12420,5
12412,1
9.
Дополнительное единовременное пособие малоимущей семье при рождении (усыновлении, удочерении) второго, третьего ребенка по законам области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области», от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
оценка численности получателей (чел.)
4266
4360
4077
4077
3550
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
8544,2
8888,6
8190,8
8184,0
7121,3
10.
Единовременное пособие малоимущим семьям на детей, идущих в первый класс, по законам области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области», от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
оценка численности получателей (чел.)
5192
5532
5400
5800
5800
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
15616,6
16881,2
16241,2
17485,3
17469,6
11.
Ежемесячное пособие многодетным матерям по законам области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области», от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
оценка численности получателей (чел.)
122
117
118
111
105
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
743,3
714,3
723,8
680,4
641,2
12.
Единовременное пособие отцам, воспитывающим пять и более детей, по законам области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области», от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
оценка численности получателей (чел.)
0
0
2
2
2
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
0,0
0,0
20,5
20,5
20,4
13.
Ежемесячное пособие семьям, воспитывающим детей, больных целиакией, по законам области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области», от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
оценка численности получателей (чел.)
360
377
375
370
430
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
5204,3
4973,5
5406,5
5334,5
6198,2
14.
Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида, ребенка, являющегося ВИЧ-инфицированным, по законам области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области», от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
оценка численности получателей (чел.)
2522
2810
2600
2600
3300
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
30329,1
30652,8
31314,7
31314,7
39718,8
15.
Ежегодная денежная компенсация на приобретение твердого топлива многодетным семьям по законам области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области», от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»
размер выплаты на семью (тыс. руб./чел.)
1,44
1,44
1,44
1,44
1,44
оценка численности получателей (чел.)
3787
3857
4150
4280
4700
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
5486,0
5331,5
6017,7
6238,7
6835,7
16.
Ежегодная денежная компенсация на приобретение сжиженного газа многодетным семьям по законам области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области», от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0,133
0,133
0,133
0,133
0,133
оценка численности получателей (чел.)
22104
21632
22250
22250
23000
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
2958,2
2894,3
2981,5
2999,2
3092,7
17.
Единовременная денежная выплата по законам области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области», от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области» при рождении третьего и последующих детей после 1 января 2011 года при достижении ребенком возраста 1,5 лет
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
оценка численности получателей (чел.)
1973
2131
2100
1920
1800
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
197411,6
213231,2
210099,3
192533,4
180270,0
18.
Ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка по законам области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области», от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»
размер выплаты (руб./чел.)
7196,0
8230,0
10613,0
7850,0
7850,0
оценка численности получателей (чел.)
2645
5242
4307
4307
4250
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
99870,7
213541,2
270477,0
244079,2
236206,5
справочно: софинансирование бюджетных ассигнований на исполнение ПНО за счет федерального бюджета (тыс. руб.)
139360,0
252650,6
225063,4
163910,6
168147,0
19.
Единовременное вознаграждение при награждении медалью «Медаль материнства» по закону области от 6 декабря 2006 года № 1528-ОЗ «Об учреждении государственной награды Вологодской области - медали «Медаль материнства»
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
оценка численности получателей (чел.)
99
32
35
90
90
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
1063,7
352,1
357,6
919,5
915,9
20.
Ежемесячное денежное пособие сыну военнослужащего срочной службы И.Е. Налетова по закону области от 2 апреля 2009 года № 1977-ОЗ «О ежемесячном денежном пособии сыну военнослужащего срочной службы И.Е. Налетова, погибшего на атомном подводном крейсере «Курск»
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
оценка численности получателей (чел.)
1
1
1
1
1
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
21.
Ежемесячное социальное пособие лицам с хронической почечной недостаточностью, получающим лечение методом диализа, по закону области от 26 сентября 2008 года № 1833-ОЗ «О ежемесячном социальном пособии лицам с хронической почечной недостаточностью, получающим лечение методом диализа»
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
оценка численности получателей (чел.)
184
206
208
193
180
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
3332,2
3718,6
3770,5
3512,3
3269,2
22.
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение лиц, имеющих особые заслуги перед Вологодской областью, по закону области от 30 ноября 1999 года № 439-ОЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении лиц, имеющих особые заслуги перед Вологодской областью»
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
оценка численности получателей (чел.)
2730
2590
2555
2375
2560
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
33126,5
31450,2
31084,5
28919,3
31088,6
23.
Ежемесячная надбавка к пенсии пенсионерам, удостоенным почетных званий, по закону области от 2 апреля 2001 года № 670-ОЗ «Об установлении надбавки к пенсии пенсионерам, удостоенным почетных званий»
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
оценка численности получателей (чел.)
42
42
42
42
42
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
254,2
256,0
254,6
256,0
255,3
24.
Дополнительное пенсионное обеспечение, доплата к пенсии, материальное обеспечение, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, персональная пенсия, дополнительное материальное обеспечение по законам области, регламентирующим установление дополнительного пенсионного и материального обеспечения в отношении конкретных граждан Вологодской области
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
91,0
91,0
89,0
91,0
101,0
оценка численности получателей (чел.)
17
17
16
17
18
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
1092,9
1008,3
1069,2
1093,2
1230,2
Субвенции (до 1 марта 2016 года, с 1 марта 2016 года – иные выплаты, предоставляемые
в соответствии с федеральным и областным законодательством)
1.
Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг многодетным семьям
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0,482
0,503
0,623
0,623
0,570
оценка численности получателей (чел.)
12926
11006
10412
8570
8570
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
63256,5
67541,8
79029,0
65054,3
58694,5
2.
Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0,750
0,829
0,690
0,420
0,915
оценка численности получателей (чел.)
198344
184754
189398
189398
189398
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
1811733,2
1871947,0
1593392,7
969294,5
2080825,0
3.
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
средний размер выплаты (тыс. руб./чел.)
1,49
1,35
1,51
1,73
2,13
оценка численности получателей (чел.)
36639
35829
36336
36316
36639
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
664592,5
583708,7
660000,5
755346,9
937495,7
4.
Предоставление государственной социальной помощи
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
оценка численности получателей (чел.)
84266
82695
84266
84266
84266
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
84266,0
82695,0
84266,0
84266,0
84266,0
5.
Обеспечение средствами ухода новорожденных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
оценка численности получателей (чел.)
2984
2868
3116
3010
2984
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
3973,4
4302,4
4674,0
4515,0
4476,0
6.
Выплата вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
5,541
5,58
5,58
5,58
5,541
оценка численности получателей (чел.)
778
757
819
819
600
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
50958,0
50192,4
54 841,9
54 841,9
39895,2
Иные выплаты, осуществляемые в соответствии с федеральным и областным законодательством
1.
Предоставление государственной социальной помощи
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
2,5
2,7
2,7
2,7
2,7
оценка численности получателей (чел.)
28320
27450
27098
27098
27098
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
72246,0
74357,8
73165,9
73165,0
73165,0
2.
Компенсация транспортных расходов малоимущим беременным женщинам, направляемым для диспансеризации, консультации, лечения и родов в медицинские организации
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
2,98
2,43
2,38
2,38
2,98
оценка численности получателей (чел.)
81
82
100
100
160
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
199,4
200,1
238,0
238,0
485,4
3.
Компенсация за проезд к месту лечения и обратно детям, проживающим в малоимущих семьях, нуждающимся в санаторно-курортном лечении
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
1,798
4,360
2,994
2,994
2,994
оценка численности получателей (чел.)
37
60
90
90
83
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
127,7
262,4
269,5
269,5
250,8
4.
Выплата социального пособия на погребение
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
6,0
6,3
6,3
6,6
6,6
оценка численности получателей (чел.)
1864
1885
2079
1800
1800
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
12365,2
11893,9
13398,8
12019,0
12180,8
5.
Предоставление мер социальной поддержки граждан, нуждающихся в технических средствах реабилитации, реабилитационных мероприятиях и услугах
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
1,9
2,1
2,1
2,1
2,1
оценка численности получателей (чел.)
2600
4230
4230
2600
2428
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
5100,0
8882,2
8882,2
5360,0
5100,0
6.
Компенсация стоимости месячного проездного билета отдельным категориям студентов
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0,58
0,7
0,6
0,6
0,6
оценка численности получателей (чел.)
7074
7583
8500
7323
6147
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
4121,8
5143,5
5827,5
4394,2
3688,4
7.
Доплата лицам, ставшим инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, а также членам семей граждан, умерших (погибших) вследствие чернобыльской катастрофы, имеющим право на получение сумм в возмещение вреда и состоящим на учете в органах социальной защиты населения
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
оценка численности получателей (чел.)
5
5
5
5
5
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
7,0
7,0
7,2
7,2
7,2
8.
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (возмещение транспортных расходов реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий)
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
5,7
6,4
6,4
6,4
6,4
оценка численности получателей (чел.)
223
166
180
180
167
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
1284,5
1071,3
1170,1
1170,1
920,1
9.
Дополнительное пенсионное обеспечение
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
10,6
11,6
11,6
11,6
10,6
оценка численности получателей (чел.)
1294
1389
1470
1382
1339
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
165177,0
176819,6
197326,1
192380,7
170132,6
10.
Предоставление ежемесячного вознаграждения на основании договора о взаимных обязательствах с одним из родителей многодетной семьи с 8 и более детьми
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
30,8
34,6
34,6
34,6
0,0
оценка численности получателей (чел.)
5
6
19
19
0,0
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
2117,4
1744,8
7912,9
10215,9
0,0
»
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От___________________ № ______________
г. Вологда
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 1098
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1098, следующие изменения:
1.1 позицию «Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета» паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 49 475 567,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 9 290 307,6 тыс. рублей;
2015 год – 10 413 779,0 тыс. рублей;
2016 год – 10 218 024,1 тыс. рублей;
2017 год – 9 177 291,9 тыс. рублей;
2018 год – 10 376 164,7 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 42 471 096,5 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 7 303 606,1 тыс. рублей;
2015 год – 8 591 615,4 тыс. рублей;
2016 год – 8 731 148,4 тыс. рублей;
2017 год – 7 468 561,9 тыс. рублей;
2018 год – 10 376 164,7 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 6 992 527,9 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 1 978 481,7 тыс. рублей;
2015 год – 1 818 440,5 тыс. рублей;
2016 год – 1 486 875,7 тыс. рублей;
2017 год – 1 708 730,0 тыс. рублей;
субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 11 942,9 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 8 219,8 тыс. рублей;
2015 год – 3 723,1 тыс. рублей»;
1.2 раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Финансовое обеспечение государственной программы
1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 49 475 567,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 42 471 096,5 тыс. рублей,
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 6 992 527,9 тыс. рублей,
за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 11 942,9 тыс. рублей.
2. Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в приложении 11 к государственной программе.
3. Расчеты по ассигнованиям областного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств, объемов субвенций из областного бюджета и выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством области отдельным категориям граждан, по государственной программе приведены в приложении 13 к государственной программе.
Расчет финансового обеспечения мероприятий государственной программы осуществлялся с учетом обеспечения повышения оплаты труда работников организаций социального обслуживания населения области в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
4. Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам государственной программы в целом соответствует сложившимся объемам областных обязательств по соответствующим направлениям расходования средств.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий включает показатели государственных заданий на оказание государственных услуг по предоставлению социальных услуг организациями социального обслуживания населения области.»;
1.3 в абзаце седьмом раздела VI слова и цифры «постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы» заменить словами и цифрами «постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»;
1.4 раздел VII после слов и цифр «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» дополнить словами и цифрами «(до 1 марта 2016 года)»;
1.5 в подпрограмме «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» (приложение 1 к государственной программе):
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета – 32 429 104,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 7 175 403,9 тыс. рублей;
2015 год – 7 138 682,4 тыс. рублей;
2016 год – 6 754 134,7 тыс. рублей;
2017 год – 5 510 174,1 тыс. рублей;
2018 год – 5 850 709,2 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 25 608 623,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 5 269 936,3 тыс. рублей;
2015 год – 5 394 513,8 тыс. рублей;
2016 год – 5 278 400,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 815 063,7 тыс. рублей;
2018 год – 5 850 709,2 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 6 820 481,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 1 905 467,6 тыс. рублей;
2015 год – 1 744 168,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 475 734,7 тыс. рублей;
2017 год – 1 695 110,4 тыс. рублей»;
в разделе III:
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг»»;
абзацы восемнадцатый - двадцатый изложить в следующей редакции:
«обеспечение предоставления в полном объеме ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг гражданам, имеющим право на их получение, в том числе посредством предоставления до 1 марта 2016 года субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области», для предоставления гражданам указанных денежных компенсаций;
осуществление контроля за своевременностью предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг гражданам, имеющим право на их получение.
Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;
абзацы двадцать третий и двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе посредством предоставления до 1 марта 2016 года субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области», для предоставления гражданам указанных субсидий;
осуществление контроля за полным и своевременным предоставлением субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 представлен в приложении 31 к подпрограмме 1.»;
раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 1
за счет средств областного бюджета
1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета – 32 429 104,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 25 608 623,0 тыс. рублей,
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 6 820 481,3 тыс. рублей.
2. Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к подпрограмме 1.»;
абзац первый раздела VI после слова и цифры «подпрограммы 1» дополнить словами и цифрами «до 1 марта 2016 года»;
приложение 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
дополнить приложением 31 согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
приложение 4 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.6 в подпрограмме «Модернизация и развитие социального обслуживания» (приложение 2 к государственной программе):
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета – 9 898 671,5 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 1 560 158,6 тыс. рублей;
2015 год – 1 523 664,5 тыс. рублей;
2016 год – 1 558 443,4 тыс. рублей;
2017 год – 2 300 856,1 тыс. рублей;
2018 год – 2 955 548,9 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 9 897 681,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 1 559 888,9 тыс. рублей;
2015 год – 1 523 418,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 558 268,9 тыс. рублей;
2017 год – 2 300 556,4 тыс. рублей;
2018 год – 2 955 548,9 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 989,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 269,7 рубля;
2015 год – 245,9 тыс. рублей;
2016 год – 174,5 тыс. рублей;
2017 год – 299,7 тыс. рублей»;
в разделе III:
в абзаце шестом слова и цифры «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения» заменить словами и цифрами «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (до 1 января 2016 года)»;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 2.3 «Осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций»»;
в абзаце четырнадцатом слова «детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений» заменить словами «организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных и иных организаций»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Основное мероприятие 2.5 «Вознаграждение опекунам совершеннолетних недееспособных граждан»
Цель мероприятия: осуществление предоставления вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан.
В рамках реализации данного мероприятия предусматривается выплата государственным учреждением области, уполномоченным на оказание государственных услуг и исполнение государственных функций в сфере социальной защиты населения, вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан в соответствии с законом области от 3 июня 2011 года № 2524-ОЗ «О вознаграждении опекунам совершеннолетних недееспособных граждан».
Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 представлен в приложении 31 к подпрограмме 2.»;
раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 2
за счет средств областного бюджета
1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета – 9 898 671,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 9 897 681,7 тыс. рублей,
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 989,8 тыс. рублей.
2. Финансовое обеспечение подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к подпрограмме 2.»;
в разделе VI слова и цифры «представлен в приложениях 6, 7 к подпрограмме 2» заменить словами и цифрами ««представлен в приложениях 6, 7 и 71 к подпрограмме 2»;
в абзаце первом раздела VII слова и цифры «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения» заменить словами и цифрами «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (до 1 января 2016 года)»;
приложение 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
дополнить приложением 31 согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
приложение 4 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
приложение 7 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
дополнить приложением 71 согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
1.7 в подпрограмме «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в вологодской области» (приложении 3 к государственной программе):
в паспорте подпрограммы 3:
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета – 995 145,7 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 215 594,4 тыс. рублей;
2015 год – 154 403,5 тыс. рублей;
2016 год – 224 586,3 тыс. рублей;
2017 год – 156 734,3 тыс. рублей;
2018 год – 243 827,2 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 939 046,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 159 495,1 тыс. рублей;
2015 год – 154 403,5 тыс. рублей;
2016 год – 224 586,3 тыс. рублей;
2017 год – 156 734,3 тыс. рублей;
2018 год – 243 827,2 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 56 099,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 56 099,3 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3
сохранение и укрепление материально-технической базы областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества) (в 2014, 2015 годах – 9 загородных оздоровительных лагерей, в 2016 году – 4 загородных оздоровительных лагеря, в 2017 году – 9 загородных оздоровительных лагерей, в 2018 году – 10 загородных оздоровительных лагерей);
доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных лагерей в 2018 году составит 38, 4 %;
ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 200 детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления (в 2015 году – 79 человек, в 2017 году – 50 человек);
ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 10 % детей с ограниченными возможностями здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления от общего числа оздоровленных детей на специализированных (профильных) сменах;
обучение не менее 30 педагогических работников и вожатых на курсах повышения квалификации и инструктивно-методических сборах (для вожатского актива)(2018 год);
ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 54 % детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению;
временное трудоустройство не менее 1000 подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (2018 год)»;
в разделе II:
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«сохранение и укрепление материально-технической базы областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества) (в 2014, 2015 годах – 9 загородных оздоровительных лагерей, в 2016 году – 4 загородных оздоровительных лагеря, в 2017 году – 9 загородных оздоровительных лагерей, в 2018 году - 10 загородных оздоровительных лагерей);»;
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 200 детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления (в 2015 году – 79 человек, в 2017 году – 50 человек);»;
в разделе III:
абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«- приобретение путевок для детей в санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие санаторно-курортную деятельность, а также предоставление с 1 марта 2016 года организациям социального обслуживания области субсидий на иные цели: на частичную оплату стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, питания в лагерях дневного пребывания; на оплату стоимости путевок (полную или частичную) в организации отдыха детей и их оздоровления для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, полную оплату стоимости питания в лагерях дневного пребывания; на полную оплату стоимости проезда организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к местам отдыха и обратно;»;
в абзаце двадцать первом слова и цифры «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения» заменить словами и цифрами «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (до 1 марта 2016 года).»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 представлен в приложении 41 к подпрограмме 3.»;
раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 3
за счет средств областного бюджета
1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета – 995 145,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 939 046,4 тыс. рублей,
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 56 099,3 тыс. рублей.
2. Финансовое обеспечение подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 5 к подпрограмме 3.»;
в абзаце седьмом раздела VI слова и цифры «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения» заменить словами и цифрами ««от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (до 1 марта 2016 года)»;
приложения 1 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
приложения 2 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
пункт 2 приложения 3 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
в наименовании приложения 4 к подпрограмме 3 слова «Социальная поддержка граждан Вологодской области» заменить словами «Социальная поддержка граждан в Вологодской области»;
дополнить приложением 41 согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
приложение 5 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
1.8 в подпрограмме «Старшее поколение» (приложение 4 к государственной программе):
в паспорте подпрограммы 4:
после позиции «Ответственный исполнитель подпрограммы 4» дополнить позицией «Исполнители подпрограммы 4» следующего содержания:
«Исполнители подпрограммы 4
Департамент образования области;
Департамент физической культуры и спорта области;
Департамент культуры и туризма области»;
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 125 980,8 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 13 007,4 тыс. рублей;
2015 год – 14 272,1 тыс. рублей;
2016 год – 34 550,0 тыс. рублей;
2017 год – 18 638,4 тыс. рублей;
2018 год – 45 512,9 тыс. рублей»;
в разделе III:
в абзаце шестом слова и цифры «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения» заменить словами и цифрами «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (до 1 января 2016 года)»;
в абзаце седьмом слова «и инвалидов» исключить;
в абзаце восьмом слова «и инвалидов» исключить;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субвенций органам местного самоуправления муниципальных образований области (до 1 января 2016 года), субсидий на иные цели государственным организациям социального обслуживания (с 1 января 2016 года) на проведение мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам.»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Основное мероприятие 4.3. «Организация мероприятий, направленных на активное долголетие граждан пожилого возраста, на базе спортивных, оздоровительных, рекреационных объектов, в том числе инфраструктуры организаций общего и профессионального образования. Развитие социального туризма для граждан пожилого возраста»
Цель мероприятия: проведение мероприятий, направленных на продление периода активного долголетия граждан пожилого возраста.
В рамках осуществления мероприятия предусматривается проведение мероприятий с участием граждан пожилого возраста на базе спортивных, оздоровительных, рекреационных объектов, в том числе инфраструктуры организаций общего и профессионального образования, а также развитие социального туризма для пожилых граждан.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 представлен в приложении 31 к подпрограмме 4.»;
раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 4
за счет средств областного бюджета
1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета – 125 980,8 тыс. рублей, в том числе за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) 125 980,8 тыс. рублей.
2. Финансовое обеспечение подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к подпрограмме 4.»;
в абзаце первом раздела VI слова и цифры «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения» заменить словами и цифрами «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (до 1 января 2016 года)»;
приложение 2 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
дополнить приложением 31 согласно приложению 15 к настоящему постановлению;
приложение 4 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению;
1.9 в подпрограмме «Безбарьерная среда» (приложение 5 к государственной программе):
в паспорте подпрограммы 5:
в позиции «Основания для разработки подпрограммы 5» слова и цифры «постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 1225 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российской Федерации» заменить словами и цифрами «постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»;
позицию «Исполнители подпрограммы 5» дополнить словами «; Департамент труда и занятости населения области»;
позицию «Задачи Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«Задачи
подпрограммы 5
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
повышение уровня просвещенности общества в вопросах инвалидности;
формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта;
повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов);
информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов;
устранение «отношенческих» барьеров (преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН);
обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других МГН путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд»;
позицию «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы 5»
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения в общем количестве объектов органов службы занятости населения;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения;
доля дошкольных образовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве дошкольных образовательных организаций области;
доля общеобразовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций области;
доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования;
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста;
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста;
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры;
доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава;
доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта;
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Вологодской области по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов и услуг;
доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан;
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов;
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов;
доля мест, оснащенных специальным оборудованием, для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий к общей потребности в таких местах;
доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые);
доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (дети);
доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общей численности специалистов, занятых в этой сфере;
количество транспорта, приобретенного для организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами в организациях социального обслуживания, образования;
количество квартир, приспособленных к потребностям инвалидов»;
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения
подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета – 271 832,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 30 552,8 тыс. рублей;
2015 год – 76 533,3 тыс. рублей;
2016 год – 15 736,0 тыс. рублей;
2017 год – 9 710,0 тыс. рублей;
2018 год – 139 300,3 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 192 253,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 13 907,7 тыс. рублей;
2015 год – 13 599,0 тыс. рублей;
2016 год – 15 736,0 тыс. рублей;
2017 год – 9 710,0 тыс. рублей;
2018 год – 139 300,3 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 79 579,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 16 645,1 тыс. рублей;
2015 год – 62 934,3 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые
результаты реализации
подпрограммы 5
в результате реализации подпрограммы 5 будет обеспечено достижение к 2018 году следующих результатов:
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов составит 74%;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения составит 86%;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения в общем количестве объектов органов службы занятости населения составит 58%;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения составит 50%;
доля дошкольных образовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве дошкольных образовательных организаций составит области, 10,8%;
доля общеобразовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций области составит 36,4%;
доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования составит 22%;
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста составит 98%;
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста составит 89,9%;
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста составит 40%;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры составит 40,2%;
доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава составит 31,3%;
доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, составит 100%;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения составит 72,2%;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта составит 50,3%;
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Вологодской области по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов и услуг составит 90%;
доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН составит 90%;
доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан составит 35%;
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов составит 60%;
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов составит 60%;
доля мест, оснащенных специальным оборудованием, для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий к общей потребности в таких местах составит 100%;
доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию, составит: взрослые - 11%, дети - 13%;
доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общей численности специалистов, занятых в этой сфере, составит 85%;
приобретение 19 единиц транспорта для организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами в организациях социального обслуживания, образования;
приспособление 9 квартир для инвалидов к их нуждам.»;
разделы II-III изложить в следующей редакции:
«II. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы)
достижения цели и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 5
1. Целью подпрограммы 5 является обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.
2. Подпрограмма 5 предусматривает решение следующих задач:
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
повышение уровня просвещенности общества в вопросах инвалидности;
формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта;
повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов);
информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов;
устранение «отношенческих» барьеров (преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН);
обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других МГН путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд.
3. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 5, в том числе в разрезе муниципальных образований, представлены в приложениях 1 и 2 к подпрограмме 5.
Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 5 приведена в приложении 3 к подпрограмме 5.
4. В результате реализации подпрограммы 5 будет обеспечено достижение к 2018 году следующих результатов:
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов составит 74%;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения составит 86%;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения в общем количестве объектов органов службы занятости населения составит 58%;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения составит 50%;
доля дошкольных образовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве дошкольных образовательных организаций области составит 10,8%;
доля общеобразовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций области составит 36,4%;
доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования составит 22%;
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста составит 98%;
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста составит 89,9%;
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста составит 40%;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры составит 40,2%;
доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава составит 31,3%;
доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, составит 100%;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения составит 72,2%;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта составит 50,3%;
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Вологодской области по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов и услуг составит 90%;
доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН составит 90%;
доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан составит 35%;
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов составит 60%;
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов составит 60%;
доля мест, оснащенных специальным оборудованием, для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий к общей потребности в таких местах составит 100%;
доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию, составит: взрослые - 11%, дети - 13%;
доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общей численности специалистов, занятых в этой сфере, составит 85%;
приобретение 19 единиц транспорта для организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами в организациях социального обслуживания, образования;
приспособление 9 квартир для инвалидов к их нуждам.
5. Срок реализации подпрограммы 5: 2014 - 2018 годы.
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 5 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.
1. Основное мероприятие 5.1 «Формирование нормативно-правовой базы и организационных механизмов развития системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов»
Цель мероприятия 5.1: сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры с целью их оценки обеспечения доступности для инвалидов и занесение результатов паспортизации на карту доступности Вологодской области для МГН.
2. Основное мероприятие 5.2 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН»
Цель мероприятия 5.2: формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
приспособление зданий государственных учреждений культуры области и территории, прилегающей к зданию (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг), к нуждам инвалидов и организация работ по их приспособлению (проектная документация);
приспособление зданий государственных учреждений службы занятости населения области и территории, прилегающей к зданию (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг), для беспрепятственного доступа инвалидов и организация работ по их приспособлению (проектная документация);
приспособление зданий государственных учреждений физической культуры и спорта области и территории, прилегающей к зданиям (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг), для беспрепятственного доступа инвалидов и организация работ по их приспособлению (проектная документация);
приспособление зданий государственных учреждений здравоохранения области и территории, прилегающей к зданию (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг), к нуждам инвалидов и организация работ по их приспособлению (проектная документация);
создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа (разработка проектно-сметной документации, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, входных групп, внутренних путей перемещения и зоны оказания услуг, территории, прилегающей к зданию, и др.) и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом;
создание в дошкольных общеобразовательных организациях универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в общество (разработка проектно-сметной документации, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, входных групп, внутренних путей перемещения и зоны оказания услуг, территории, прилегающей к зданию, приобретение реабилитационного, аппаратно-программного оборудования);
приспособление зданий государственных образовательных организаций области (в том числе профессиональных образовательных организаций) и территории, прилегающей к зданию (устройство пандуса, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, реконструкция, ремонт, приспособление входных групп, групповых и санитарно-гигиенических комнат, внутренних путей перемещения и зоны оказания услуг), к нуждам инвалидов и организация работ по их приспособлению (проектная документация);
приспособление государственных организаций социального обслуживания населения области и территории, прилегающей к зданию (устройство пандуса, поручней, подъемных устройств (в том числе замена лифта), средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, ремонт, реконструкция входных групп, путей передвижения внутри здания, групповых и санитарно-гигиенических комнат, приспособление дорожек и устройство спортивной площадки с мягким резиновым покрытием для инвалидов-колясочников), к нуждам инвалидов и организация работ по их приспособлению (подготовка и экспертиза проектной документации, осуществление государственного строительного надзора);
приспособление государственных учреждений области, уполномоченных на оказание государственных услуг и исполнение государственных функций в сфере социальной защиты населения, и территории, прилегающей к зданию (устройство пандуса, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, реконструкция входных групп, групповых и санитарно-гигиенических комнат), к нуждам инвалидов и организация работ по их приспособлению (проектная документация);
приспособление объектов транспортной инфраструктуры и территории, прилегающей к зданию (устройство пандуса, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, реконструкция входных групп, групповых и санитарно-гигиенических комнат), к нуждам инвалидов и организация работ по их приспособлению (подготовка и экспертиза проектной документации, осуществление государственного строительного надзора);
предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на организацию работ по установке и установку светофора со звуковой приставкой, на установку звуковой приставки на установленном светофоре, на организацию работ по оборудованию и оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного пассажирского транспорта для беспрепятственного доступа инвалидов (установка пандусов, средств ориентации, занижение бордюрного камня, тактильная плитка и др.);
предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных статьей 6 закона области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (до 1 января 2016 года), по обеспечению реализации мероприятий по приспособлению зданий муниципальных организаций социального обслуживания населения области и территории, прилегающей к зданию (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг), для беспрепятственного доступа инвалидов и организации работ по их приспособлению (проектная документация).
3. Основное мероприятие 5.3 «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы)»
Цель мероприятия 5.3: повышение качества услуг в сфере социальной реабилитации инвалидов.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:
приобретение технических средств реабилитации, не включенных в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, для организации работы с инвалидами по зрению в государственном учреждении культуры области;
приобретение мебели для оборудования мест отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья в экспозициях в государственном учреждении культуры области;
приобретение медицинского, реабилитационного оборудования, тифло-, сурдосредств, спортивного инвентаря для организации работы с детьми-инвалидами в образовательных организациях области;
приобретение и установка комплектов оборудования для учителей, обучающих детей-инвалидов по форме дистанционного обучения;
организация доступа к выделенному каналу связи в местах непосредственного проживания детей-инвалидов, местах проживания педагогических работников и в месте размещения центра дистанционного образования детей-инвалидов;
обслуживание комплектов оборудования учителей и детей-инвалидов, участников дистанционного обучения;
приобретение для инвалидов вспомогательных технических средств реабилитации, за исключением включенных в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду;
приобретение диагностического, реабилитационного, физкультурно-оздоровительного оборудования, спортивного инвентаря для организации работы с инвалидами в государственных организациях социального обслуживания населения области;
предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных статьей 6 закона области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (до 1 января 2016 года), по: приобретению оборудования для организации работы по социально-средовой адаптации маломобильных граждан пожилого возраста и инвалидов, на базе организации социального обслуживания населения области; приобретению технических средств для пунктов выдачи технических средств реабилитации комплексных центров социального обслуживания населения области; приобретению диагностического, реабилитационного оборудования, спортивного инвентаря для организации работы с инвалидами в муниципальных организациях социального обслуживания населения, центрах социальной помощи семье и детям.
4. Основное мероприятие 5.4 «Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов»
Цель мероприятия 5.4: повышение квалификации специалистов, осуществляющих работу с инвалидами, организационно-методическое сопровождение работы с инвалидами.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:
организация и методическое обеспечение обучения детей-инвалидов, родителей (законных представителей) детей-инвалидов и педагогических работников пользованию компьютерным оборудованием и программным продуктом;
профессиональное обучение (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) специалистов, осуществляющих работу с инвалидами (в том числе, переводчиков русского жестового языка);
организация и проведение областного фестиваля художественного творчества инвалидов, а также проведение совместных мероприятий инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидность (фестивали, выставки, конкурсы, молодежные лагеря, слеты и др.);
реализация проекта «Сектор по работе с детьми-инвалидами по зрению» в государственном учреждении культуры области (приспособление помещения, приобретение оборудования и мебели, специальной детской литературы);
организация участия инвалидов области в мероприятиях проекта Международной премии «Филантроп».
5. Основное мероприятие 5.5 «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН»
Цель мероприятия 5.5: преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
организация создания документальных фильмов об инвалидах «Талант жить», а также размещение их на телеканалах области с целью привлечения общества к проблемам инвалидов;
издание литературно-поэтического сборника стихов инвалидов;
изготовление и размещение на телеканалах области социальной рекламы, посвященной проблемам инвалидов, формированию толерантного отношения к ним, а также распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других МГН.
6. Основное мероприятие 5.6 «Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других МГН путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд»
Цель мероприятия 5.6: обеспечение доступности жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для нужд инвалидов и других МГН.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
предоставление субсидии муниципальным образованиям на организацию работ (проектная документация) по приспособлению и приспособление жилых помещений, в которых проживают инвалиды, входных групп в жилые помещения к их потребностям; на организацию работ по оборудованию и оборудование дворовых территорий домов массового проживания инвалидов по зрению;
предоставление субсидии муниципальным образованиям для приобретения автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения;
предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных статьей 6 закона области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (до 1 января 2016 года), по: приобретению транспорта для организации работы с инвалидами, детьми-инвалидами в муниципальных организациях социального обслуживания населения области; приобретению транспорта для социального обслуживания инвалидов на дому отделениями социального обслуживания на дому, созданными на базе муниципальных организаций социального обслуживания населения области;
приобретение транспорта для перемещения инвалидов в государственных организациях социального обслуживания населения;
приобретение транспорта для подвоза детей-инвалидов в образовательные организации.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 5 представлен в приложении 31 к подпрограмме 5.»;
в разделе IV:
абзацы первый – третий изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета составляет 271 832,4 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 192 253,0 тыс. рублей,
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 79 579,4 тыс. рублей.»;
абзацы четвертый – восемнадцатый признать утратившими силу;
раздел VI изложить в следующей редакции:
«VI. Прогнозные (ориентировочные) сведения об основных
мероприятиях (мероприятиях), реализуемых органами
местного самоуправления муниципальных образований области
1. Органы местного самоуправления муниципальных образований области участвуют:
1.1 в реализации основного мероприятия 5.2 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН» в части:
- организации работ по установке и установки светофора со звуковой приставкой;
- установки звуковой приставки на установленном светофоре;
- организации работ (проектная документация) по оборудованию и оборудования пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного пассажирского транспорта для беспрепятственного доступа инвалидов (установка пандусов, средств ориентации, занижение бордюрного камня, тактильная плитка и др.);
- приспособления зданий муниципальных учреждений культуры и территории, прилегающей к зданиям (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг), к нуждам инвалидов и организации работ по их приспособлению (проектная документация), в том числе оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрованием и тифлокомментированием;
- приспособления зданий муниципальных учреждений спорта и территории, прилегающей к зданиям (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг), к нуждам инвалидов и организации работ по их приспособлению (проектная документация);
- создания в муниципальных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создания универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа (разработка проектно-сметной документации, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, входных групп, внутренних путей перемещения и зоны оказания услуг, территории, прилегающей к зданию, и др.) и оснащения общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом;
- создания в муниципальных дошкольных общеобразовательных организациях универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в общество (разработка проектно-сметной документации, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, входных групп, внутренних путей перемещения и зоны оказания услуг, территории, прилегающей к зданию, приобретение реабилитационного, аппаратно-программного оборудования);
1.2 в реализации основного мероприятия 5.6 «Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других МГН путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд» в части:
- организации работ (проектная документация) по приспособлению и приспособления жилых помещений, в которых проживают инвалиды; входных групп в жилые помещения к их потребностям;
- организации работ (проектная документация) по оборудованию и оборудования дворовых территорий домов массового проживания инвалидов по зрению;
- приобретение автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН.
2. Органам местного самоуправления на реализацию основных мероприятий 5.2 и 5.6 планируется предоставление субсидий за счет средств областного бюджета с 2017 года в части:
- организации работ по установке и установки светофора со звуковой приставкой;
- установки звуковой приставки на установленном светофоре;
- организации работ по оборудованию и оборудования пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного пассажирского транспорта для беспрепятственного доступа инвалидов (установка пандусов, средств ориентации, занижение бордюрного камня, тактильная плитка и др.);
- организации работ (проектная документация) по приспособлению и приспособления жилых помещений, в которых проживают инвалиды, входных групп в жилые помещения к их потребностям;
- организации работ (проектная документация) по оборудованию и оборудования дворовых территорий домов массового проживания инвалидов по зрению.
3. Органам местного самоуправления на реализацию основных мероприятий 5.2, 5.6 планируется предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета в 2016 году в части:
- организации работ по оборудованию и оборудования пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного пассажирского транспорта для беспрепятственного доступа инвалидов (установка пандусов, средств ориентации, занижение бордюрного камня, тактильная плитка и др.);
- приобретения автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения;
- приспособления зданий муниципальных учреждений культуры и территории, прилегающей к зданиям (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг), к нуждам инвалидов и организации работ по их приспособлению;
- приспособления зданий муниципальных учреждений спорта и территории, прилегающей к зданиям (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг), к нуждам инвалидов и организации работ по их приспособлению;
- создания в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создания универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа (разработка проектно-сметной документации, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, входных групп, внутренних путей перемещения и зоны оказания услуг, территории, прилегающей к зданию, и др.) и оснащения общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом;
- создания в дошкольных общеобразовательных организациях универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в общество (разработка проектно-сметной документации, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, входных групп, внутренних путей перемещения и зоны оказания услуг, территории, прилегающей к зданию, приобретение реабилитационного, аппаратно-программного оборудования).
4. Субсидии предоставляются в целях достижения показателей (индикаторов) подпрограммы 5 в соответствии с правилами согласно приложению 6 к подпрограмме 5.
5. Реализация основных мероприятий 5.2 и 5.6 муниципальными образованиями области позволит адаптировать к нуждам инвалидов жилые помещения, пешеходные и транспортные коммуникации, объекты социальной инфраструктуры.
6. В целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы 5 определены следующие меры по координации деятельности органов местного самоуправления:
- взаимное информирование о принятых нормативных правовых актах, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 5;
- проведение консультаций по вопросам реализации мероприятий подпрограммы 5.»;
приложение 1 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению;
приложение 3 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению;
дополнить приложением 31 согласно приложению 19 к настоящему постановлению;
приложение 4 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 20 к настоящему постановлению;
1.10 в подпрограмме «Дорога к дому» (приложение 6 к государственной программе):
в паспорте подпрограммы 6:
позицию «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 6» дополнить словами «; численность родителей, лишенных родительских прав; численность родителей, ограниченных в родительских правах»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы 6
за период реализации подпрограммы 6 будут достигнуты следующие результаты:
- уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения с 2,4 % в 2013 году до 2,25% в 2018 году;
- уменьшение доли отказов от новорожденных детей от общей численности новорожденных детей с 0,54% в 2013 году до 0,2% в 2018 году;
- увеличение количества родителей, восстановленных в родительских правах, с 17 человек в 2013 году до 43 в 2018 году;
- увеличение количества родителей, в отношении которых отменено ограничение в родительских правах, с 25 человек в 2013 году до 32 в 2018 году;
- уменьшение количества родителей, лишенных родительских прав, с 509 человек в 2013 году до 470 в 2018 году;
- уменьшение количества родителей, ограниченных в родительских правах, с 193 человек в 2013 году до 186 в 2018 году;
- уменьшение количества семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении, с 1250 семей в 2013 году до 1000 семей в 2018 году;
- достижение и поддержание доли специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях, от общего числа специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, на уровне 70%;
- издание не менее 5000 информационно-методических материалов по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности (буклеты, листовки, брошюры, визитки и др.) в 2018 году»;
абзац тринадцатый раздела I изложить в следующей редакции:
«Решению данных проблем будет способствовать реализация мероприятий подпрограммы 6, направленных на внедрение инновационных технологий работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, отработку технологии раннего выявления семейного неблагополучия, открытие служб семейного консультирования и семейного сопровождения, помощь детям, находящимся в кризисной ситуации по причине развода родителей, проведение мероприятий, направленных на коррекцию девиантного и суицидального поведения несовершеннолетних, организацию работы передвижного консультативного центра, внедрение арт-терапевтических методик в работу с детьми и родителями из семей «группы риска», организацию групп самопомощи и взаимопомощи.»;
раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы)
достижения цели и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 6
1. Целью подпрограммы 6 является совершенствование системы профилактики социального сиротства и детской безнадзорности.
2. Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:
развитие системы профилактики вторичного сиротства, отказов от новорожденных детей, сохранение семейных условий воспитания детей;
минимизация рисков возникновения социального сиротства;
создание условий для эффективной социальной реабилитации и интеграции в общество детей и семей с детьми, находящихся в социально опасном положении.
3. В результате реализации мероприятий подпрограммы 6 будут получены следующие результаты:
- уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения с 2,4 % в 2013 году до 2,25% в 2018 году;
- уменьшение доли отказов от новорожденных детей от общей численности новорожденных детей с 0,54% в 2013 году до 0,2% в 2018 году;
- увеличение количества родителей, восстановленных в родительских правах, с 17 человек в 2013 году до 43 в 2018 году;
- увеличение количества родителей, в отношении которых отменено ограничение в родительских правах, с 25 человек в 2013 году до 32 в 2018 году;
- уменьшение количества родителей, лишенных родительских прав, с 509 человек в 2013 году до 470 в 2018 году;
- уменьшение количества родителей, ограниченных в родительских правах, с 193 человек в 2013 году до 186 в 2018 году;
- уменьшение количества семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении, с 1250 семей в 2013 году до 1000 семей в 2018 году;
- достижение и поддержание доли специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях, от общего числа специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, на уровне 70%;
- издание не менее 5000 информационно-методических материалов по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности (буклеты, листовки, брошюры, визитки и др.) в 2018 году.
4. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 6 представлены в приложениях 1, 2 к подпрограмме 6.
Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 6 приведена в приложении 3 к подпрограмме 6.
5. Сроки реализации подпрограммы 6: 2014 - 2018 годы.»;
в разделе III:
абзац десятый после слов и цифр «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» дополнить словами и цифрами «(до 1 января 2016 года)»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень основных мероприятий подпрограммы 6 представлен в приложении 31 к подпрограмме 6.»;
раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 6
за счет средств областного бюджета
1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета – 61 793,0 тыс. рублей, в том числе за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) 61 793,0 тыс. рублей.
2. Финансовое обеспечение подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к подпрограмме 6.»;
в разделе V:
в абзаце первом цифры и слова «157 609,9 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «144 460,7 тыс. рублей»;
в абзаце четвертом цифры и слова «28 714,2 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «15 565,0 тыс. рублей»;
раздел VI после слов и цифр «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» дополнить словами и цифрами «(до 1 января 2016 года)»;
раздел VII изложить в следующей редакции:
«VII. Информация об участии государственных внебюджетных
фондов, физических и юридических лиц в реализации
подпрограммы 6 и данные о прогнозной (справочной) оценке
расходов внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
1. В реализации мероприятий подпрограммы 6 предусмотрено участие некоммерческих общественных организаций, в том числе:
Благотворительного фонда «Дорога к дому», г. Череповец (мероприятия по созданию условий для эффективной социальной реабилитации и интеграции в общество детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации; по организации и проведению курсов повышения квалификации, обучающих семинаров для специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6);
Благотворительного фонда поддержки матери и ребенка (мероприятия по организации социально-реабилитационной работы с подростками с девиантным и асоциальным поведением);
Вологодской региональной общественной организации «Центр возрождения искусства материнства «Я – Мама» (мероприятия по раннему выявлению и предупреждению семейного неблагополучия, коррекции внутрисемейных отношений);
автономной некоммерческой организации «Кризисный центр для женщин» (мероприятия по раннему выявлению и предупреждению семейного неблагополучия, коррекции внутрисемейных отношений).
2. Прогнозная (справочная) оценка расходов юридических лиц (внебюджетные источники) на реализацию целей подпрограммы 6:
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
Всего:
38960,9
32506,4
15565,0
28714,2
28714,2
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
8810,7
9043,3
6028,5
10000,0
10000,0
ПАО «Северсталь»
28192,0
22427,1
9 536,5
18714,2
18714,2
Благотворительный фонд поддержки матери и ребенка
1628,2
886,0
0,0
0,0
0,0
Вологодская региональная общественная организация «Центр возрождения искусства материнства «Я - Мама»
150,0
150,0
0,0
0,0
0,0
АНО «Кризисный центр для женщин»
180,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3. Привлечение средств в виде гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - Фонд), предусмотрено на реализацию мероприятий подпрограммы 6 в соответствии с трехсторонними соглашениями о выделении денежных средств в виде гранта на выполнение подпрограммы «Дорога к дому» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы».
Объемы финансирования за счет средств гранта Фонда ежегодно уточняются в соответствии с решением правления Фонда.
План реализации отдельных мероприятий подпрограммы 6 за счет средств Фонда ежегодно утверждается приказом Департамента социальной защиты населения области.»;
абзац первый раздела VIII после слов и цифр «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» дополнить словами и цифрами «(до 1 января 2016 года)»;
приложения 1, 2 к подпрограмме 6 изложить в новой редакции согласно приложениям 21, 22 к настоящему постановлению;
приложение 3 к подпрограмме 6 дополнить пунктами 8, 9 согласно приложению 23 к настоящему постановлению;
дополнить приложением 31 согласно приложению 24 к настоящему постановлению;
в графе 4 приложения 5 к подпрограмме 6 цифры «28714,2» заменить цифрами «15565,0»;
1.11 в подпрограмме «Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области» (приложение 7 к государственной программе):
в паспорте подпрограммы 7:
позицию «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:
«Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 7
количество детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
количество организаций социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы;
количество построенных плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства;
доля волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания населения области;
количество выпусков теле- и радиопрограмм по проблеме детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми;
количество изданных информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семьи с детьми (информационные бюллетени, сборники методических материалов и др.);
доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги, от общей численности детей-инвалидов в области;
доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, от общей численности детей-инвалидов в области;
численность детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости;
удельный вес детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости, в общей численности детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения;
численность выпускников учреждений интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, живущих самостоятельно и получающих социальное сопровождение в течение первого года после достижения ими 18-летнего возраста»;
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 7
за счет средств
областного
бюджета
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 7 за счет собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 113 680,2 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 5 831,0 тыс. рублей;
2015 год – 7 531,0 тыс. рублей;
2016 год – 34 869,8 тыс. рублей;
2017 год – 7 171,0 тыс. рублей;
2018 год – 58 277,4 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы 7
за период реализации подпрограммы 7 будут достигнуты следующие результаты:
- увеличение численности детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом с 123986 человек в 2013 году до 158000 человек в 2018 году;
- увеличение количества организаций социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, с 10 организаций в 2013 году до 30 организаций в 2018 году;
- устройство 5 плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства;
- увеличение доли волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания населения области, до 15% в 2018 году;
- организация выпуска не менее 2 теле- и радиопрограмм по проблеме детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми;
- увеличение количества издаваемых информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семьи с детьми (информационные бюллетени, сборники методических материалов и др.), со 100 экземпляров в 2014, 2015 годах до 1000 экземпляров в 2016, 2017, 2018 годах;
- увеличение доли детей-инвалидов, получивших социальные услуги, от общей численности детей-инвалидов в области с 73% в 2013 году до 86% в 2018 году;
- увеличение доли детей-инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, от общей численности детей-инвалидов в области с 3,2% в 2013 году до 4,6% в 2018 году;
- увеличение численности детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости, с 10 человек в 2015 году до 26 человек в 2018 году;
- увеличение удельного веса детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости, в общей численности детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, с 5% в 2015 году до 13,2 % в 2018 году;
- увеличение численности выпускников учреждений интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, живущих самостоятельно и получающих социальное сопровождение в течение первого года после достижения ими 18-летнего возраста, от 0 человек в 2015 году до 2 человек в 2018 году»;
раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы)
достижения цели и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 7
1. Целью подпрограммы 7 является создание условий для эффективной социальной реабилитации и интеграции в общество детей и семей с детьми, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.
2. Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:
обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам;
укрепление материально-технической базы учреждений, работающих с детьми и семьями с детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации, входящими в группы социального риска;
повышение квалификации и обмен опытом специалистов, работающих с семьями и детьми, информационно-просветительская работа с детьми и родителями;
системные изменения в организации работы по абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
3. Результативность мероприятий подпрограммы 7 оценивается исходя из уровня достижения основных целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы 7 к 2018 году:
- увеличение численности детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 123986 человек в 2013 году до 158000 человек в 2018 году;
- увеличение количества организаций социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, с 10 учреждений в 2013 году до 30 учреждений в 2018 году;
- устройство 5 плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства;
- увеличение доли волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания населения области, до 15% в 2018 году;
- организация выпуска не менее 2 теле- и радиопрограмм по проблеме детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми;
- увеличение количества издаваемых информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семьи с детьми (информационные бюллетени, сборники методических материалов и др.), со 100 экземпляров в 2014, 2015 годы до 1000 экземпляров в 2016, 2017, 2018 годы;
- увеличение доли детей-инвалидов, получивших социальные услуги, от общей численности детей-инвалидов в области с 73% в 2013 году до 86% в 2018 году;
- увеличение доли детей-инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, от общей численности детей-инвалидов в области с 3,2% в 2013 году до 4,6% в 2018 году;
- увеличение численности детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости с 10 человек в 2015 году до 26 человек в 2018 году;
- увеличение удельного веса детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости, в общей численности детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения с 5% в 2015 году, до 13,2 % к 2018 году;
- увеличение численности выпускников учреждений интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, живущих самостоятельно и получающих социальное сопровождение в течение первого года после достижения ими 18-летнего возраста, от 0 человек в 2015 году до 2 человек к 2018 году.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на устройство плоскостных спортивных сооружений и оснащение придомовых территорий объектами для массовых занятий физической культурой по месту жительства позволит к концу 2018 года осуществить устройство плоскостных спортивных сооружений и оснащение придомовых территорий для массовых занятий физической культурой по месту жительства не менее 5 объектами.
4. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 7 представлены в приложениях 1, 2 к подпрограмме 7.
Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 7 приведена в приложении 3 к подпрограмме 7.
5. Сроки реализации подпрограммы 7: 2014 - 2018 годы.»;
в разделе III:
абзац седьмой после слов и цифр «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» дополнить словами и цифрами «(до 1 января 2016 года)»;
абзац шестнадцатый после слов и цифр «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» дополнить словами и цифрами «(до 1 января 2016 года)»;
абзац тридцатый после слов и цифр «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» дополнить словами и цифрами «(до 1 января 2016 года)»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«реализация мероприятий за счет привлечения средств грантовой поддержки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
- разработка и реализация программы обучения детей-инвалидов правилам дорожного движения и соблюдения правил поведения на дороге «Школа юного пешехода»;
- обеспечение оптимальных условий социальной адаптации и социально-психологической реабилитации детей-инвалидов («Другие горизонты»);
- формирование у детей-инвалидов, проживающих в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей, навыков социально-коммуникативного поведения, необходимых для самостоятельного проживания по достижении 18 лет («Маленькими шагами в большой мир»);
- создание условий для трудовой реабилитации, формирования навыков социально-бытовой ориентировки детей-инвалидов, проживающих в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей, с целью подготовки их к самостоятельному проживанию по достижению 18 лет;
- организация и проведение обучающих семинаров для специалистов, работающих в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей, издание и распространение информационно-методических материалов по подготовке детей-инвалидов, проживающих в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей, к самостоятельному проживанию по достижении 18 лет, распространение инновационных технологий социальной работы с детьми-инвалидами.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 7 представлен в приложении 41 к подпрограмме 7.»;»;
раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 7
за счет средств областного бюджета
1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета – 113 680,2 тыс. рублей, в том числе за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) 113 680,2 тыс. рублей.
2. Финансовое обеспечение подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 5 к подпрограмме 7.»;
в разделе V:
в абзаце четвертом цифры «48 751,9» заменить цифрами «42 571,2»;
в абзаце седьмом цифры «9 626,3» заменить цифрами «3 445,6»;
абзац первый раздела VI после слов и цифр «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» дополнить словами и цифрами «(до 1 января 2016 года)»;
раздел VII изложить в следующей редакции:
«VII. Информация об участии государственных внебюджетных
фондов, физических и юридических лиц в реализации
подпрограммы 7 и данные о прогнозной (справочной) оценке
расходов внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
1. В реализации основного мероприятия 7.3 подпрограммы 7 предусмотрено участие Благотворительного фонда «Дорога к дому», г. Череповец.
2. Прогнозная (справочная) оценка расходов юридических лиц (внебюджетные источники) на реализацию целей подпрограммы 7:
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
Всего:
12634,3
7238,7
3445,6
9626,3
9626,3
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
5356,3
2549,7
3445,6
6706,1
6706,1
ПАО "Северсталь"
7278,0
4689,0
0,0
2920,2
2920,2
3. Привлечение средств в виде гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - Фонд), предусмотрено на реализацию основного мероприятия 7.4 подпрограммы 7 в соответствии с трехсторонними соглашениями о выделении денежных средств в виде гранта на выполнение подпрограммы «Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы».
4. Объемы финансирования за счет средств гранта Фонда ежегодно уточняются в соответствии с решением правления Фонда.
План реализации отдельных мероприятий подпрограммы 7 за счет средств Фонда ежегодно утверждается приказом Департамента социальной защиты населения области.»;
абзац первый раздела VIII после слов и цифр «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» дополнить словами и цифрами «(до 1 января 2016 года)»;
приложение 1 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 25 к настоящему постановлению;
приложение 3 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 26 к настоящему постановлению;
дополнить приложением 41 согласно приложению 27 к настоящему постановлению;
приложение 5 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 28 к настоящему постановлению;
в графе 4 приложения 6 к подпрограмме 7 цифры «10 173,0», «546,7», «9 626,3» заменить соответственно цифрами «3 445,6», «0,0», «3 445,6»;
1.12 в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы» (приложение 8 к государственной программе):
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 8
за счет средств областного бюджета
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 8 за счет собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 1 514 516,4 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 262 608,4 тыс. рублей;
2015 год – 319 275,2 тыс. рублей;
2016 год – 361 441,1 тыс. рублей;
2017 год – 328 834,5 тыс. рублей;
2018 год – 242 357,2 тыс. рублей»;
в разделе I:
абзац четвертый после слов и цифр «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» дополнить словами и цифрами «(до 1 марта 2016 года), законом области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«С 1 марта 2016 года в соответствии с законом области от 24 октября 2015 года № 3755-ОЗ «О прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения области и внесении изменений в закон области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» прекращается осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения области органами местного самоуправлении. В связи с этим указанные полномочия с 1 марта 2016 года будут осуществляться государственным учреждением области, уполномоченным на оказание государственных услуг и исполнение государственных функций в сфере социальной защиты населения.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Необходимым условием успешной реализации государственной программы является эффективная реализация подпрограммы 8.»;
в разделе III:
абзац двенадцатый после слов и цифр «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» дополнить словами и цифрами «(до 1 марта 2016 года), закона области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Основное мероприятие 8.4 «Обеспечение деятельности казенного учреждения для реализации мероприятий государственной программы»
Цель мероприятия 8.4: обеспечение деятельности государственного учреждения области, уполномоченного на оказание государственных услуг и исполнение государственных функций в сфере социальной защиты населения, для реализации мероприятий государственной программы.
В рамках реализации данного мероприятия планируется финансирование расходов на содержание указанного учреждения за счет средств, предусмотренных в областном бюджете.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 8 представлен в приложении 31 к подпрограмме 8.»;
раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 8
за счет средств областного бюджета
1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета – 1 514 516,4 тыс. рублей, в том числе за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) 1 514 516,4 тыс. рублей.
2. Финансовое обеспечение подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к подпрограмме 8.»;
в абзаце первом раздела V слова и цифры «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения» заменить словами и цифрами «от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (до 1 марта 2016 года), законом области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий»;
приложение 2 к подпрограмме 8 изложить в новой редакции согласно приложению 29 к настоящему постановлению;
дополнить приложением 31 согласно приложению 30 к настоящему постановлению;
приложение 4 к подпрограмме 8 изложить в новой редакции согласно приложению 31 к настоящему постановлению;
1.13 в подпрограмме «Социальная программа, направленная на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2014 году» (приложение 8.1 к государственной программе):
раздел III дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень основных мероприятий подпрограммы 9 представлен в приложении 31 к подпрограмме 9.»;
дополнить приложением 31 согласно приложению 32 к настоящему постановлению;
1.14 в подпрограмме «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» (приложение 8.2 к государственной программе):
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 10 изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения
подпрограммы 10 за счет средств областного
бюджета
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета – 4 040 565,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 1 161 084,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 223 659,8 тыс. рублей;
2017 год – 834 570,5 тыс. рублей;
2018 год – 821 250,6 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 4 005 187,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 1 149 992,9 тыс. рублей;
2016 год – 1 212 693,3 тыс. рублей;
2017 год – 821 250,6 тыс. рублей;
2018 год – 821 250,6 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 35 378,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 11 091,7 тыс. рублей;
2016 год – 10 966,5 тыс. рублей;
2017 год – 13 319,9 тыс. рублей»;
разделы III-IV изложить в следующей редакции:
«III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 10
Для достижения цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать ряд основных мероприятий.
1. Основное мероприятие 10.1 «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Цель мероприятия: обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семье.
В рамках осуществления основного мероприятия 10.1 предусматриваются:
предоставление единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;
предоставление субвенций органам местного самоуправления на выполнение отдельных государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий, предусмотренных пунктами 8, 9 части 11 статьи 2 закона области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий» (до 1 марта 2016 года);
обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) в семьях (в том числе в приемных семьях), детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в организованных по семейному принципу негосударственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивающих содержание и воспитание, лиц из числа детей указанных категорий, а также детей, в отношении которых установлена предварительная опека (попечительство), денежными выплатами на их содержание;
выплата вознаграждения приемным родителям (родителю) и выплата ежемесячного пособия семье, установленного частью 5 статьи 25 закона области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области» (частью 7 статьи 20 закона области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»).
2. Основное мероприятие 10.2 «Совершенствование деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, системы постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Цели мероприятия: повышение качества социальных услуг в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействие социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В рамках осуществления основного мероприятия предусматриваются:
предоставление субсидий государственным бюджетным организациям социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг;
предоставление субвенций органам местного самоуправления на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктом 1 части 11 статьи 2 закона области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий» (до 1 января 2016 года);
реформирование сети организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
совершенствование системы постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе:
ведение мониторинга становления выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в самостоятельной жизни;
поддержка социально-профессионального становления выпускников;
разработка и реализация социальных проектов с активным использованием ресурсов самих выпускников;
внедрение в деятельность организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, эффективных технологий сопровождения выпускников.
3. Основное мероприятие 10.3 «Предоставление дополнительных гарантий по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»
Цель мероприятия: обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.
В рамках осуществления основного мероприятия предусматриваются:
предоставление субвенций органам местного самоуправления на выполнение отдельных государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий, предусмотренных пунктами 2 - 7 части 1 (1) статьи 2 закона области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий» (до 1 марта 2016 года);
предоставление дополнительных гарантий по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на:
обеспечение выпускников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся за счет средств местных бюджетов и относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме за счет средств областного бюджета или местных бюджетов в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием (либо по заявлению выпускника - денежной компенсацией) и единовременным денежным пособием;
обеспечение бесплатным проездом (кроме такси) на городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте, а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей указанных категорий, обучающихся в муниципальных образовательных организациях;
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и отопления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей указанных категорий, являющимся нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма или собственниками жилых помещений, находящихся на территории области, и возмещение расходов по оплате жилого помещения и отопления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги указанным категориям граждан;
предоставление детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей указанных категорий мер социальной поддержки по ремонту принадлежащего им на праве собственности жилого помещения, находящегося на территории области, в виде проведения бесплатного текущего ремонта жилых помещений, кровель, печей;
предоставление детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей указанных категорий ежемесячной денежной компенсации оплаты найма (поднайма) жилого помещения, принадлежащего гражданам или юридическим лицам;
обеспечение отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в организованных по семейному принципу негосударственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивающих их содержание и воспитание, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или попечительством в семьях (в том числе в приемных семьях);
оплата услуг адвоката и компенсация расходов, связанных с оказанием юридической помощи несовершеннолетним, признанным потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 10 представлен в приложении 31 к подпрограмме 10.
IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 10
за счет средств областного бюджета
1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета – 4 040 565,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 4 005 187,4 тыс. рублей,
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 35 378,1 тыс. рублей.
2. Финансовое обеспечение подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к подпрограмме 10.»;
дополнить разделом VI следующего содержания:
«VI. Прогноз сводных показателей государственных
заданий на оказание государственных услуг,
выполнение работ государственными организациями
социального обслуживания населения области
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными организациями социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, представлен в приложениях 5 и 6 к подпрограмме 10.»;
дополнить приложением 31 согласно приложению 33 к настоящему постановлению;
приложение 4 к подпрограмме 10 изложить в новой редакции согласно приложению 34 к настоящему постановлению;
приложение 5 к подпрограмме 10 изложить в новой редакции согласно приложению 35 к настоящему постановлению;
дополнить приложением 6 согласно приложению 36 к настоящему постановлению;
1.15 в подпрограмме «Социальная программа, направленная на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2015 году» (приложение 8.3 к государственной программе):
раздел III дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень основных мероприятий подпрограммы 11 представлен в приложении 31 к подпрограмме 11.»;
дополнить приложением 31 согласно приложению 37 к настоящему постановлению;
1.16 приложение 11 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 38 к настоящему постановлению;
1.17 приложение 13 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 39 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор области О.А. Кувшинников
Приложение 1
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 2
к подпрограмме 1
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 1
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ
№ п/п
Наименование муниципального образования области
Значение целевого показателя (индикатора)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Удельный вес получателей мер социальной поддержки, получивших различные виды выплат, от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право, в соответствии с действующим законодательством, %
1.
Бабаевский район
100
100
100
100
-
-
-
2.
Бабушкинский район
100
100
100
100
-
-
-
3.
Белозерский район
100
100
100
100
-
-
-
4.
Вашкинский район
100
100
100
100
-
-
-
5.
Великоустюгский
район
100
100
100
100
-
-
-
6.
Вожегодский район
100
100
100
100
-
-
-
7.
Верховажский район
100
100
100
100
-
-
-
8.
Вологодский район
100
100
100
100
-
-
-
9.
Вытегорский район
100
100
100
100
-
-
-
10.
Грязовецкий район
100
100
100
100
-
-
-
11.
Кадуйский район
100
100
100
100
-
-
-
12.
Кирилловский район
100
100
100
100
-
-
-
13.
Кичменгско-Городецкий район
100
100
100
100
-
-
-
14.
Междуреченский район
100
100
100
100
-
-
-
15.
Никольский район
100
100
100
100
-
-
-
16.
Нюксенский район
100
100
100
100
-
-
-
17.
Сокольский район
100
100
100
100
-
-
-
18.
Сямженский район
100
100
100
100
-
-
-
19.
Тарногский район
100
100
100
100
-
-
-
20.
Тотемский район
100
100
100
100
-
-
-
21.
Усть-Кубинский район
100
100
100
100
-
-
-
22.
Устюженский район
100
100
100
100
-
-
-
23.
Харовский район
100
100
100
100
-
-
-
24.
Чагодощенский район
100
100
100
100
-
-
-
25.
Череповецкий район
100
100
100
100
-
-
-
26.
Шекснинский район
100
100
100
100
-
-
-
27.
Г. Вологда
100
100
100
100
-
-
-
28.
Г. Череповец
100
100
100
100
-
-
-
Удельный вес малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством, %
1.
Бабаевский район
100
100
100
100
-
-
-
2.
Бабушкинский район
100
100
100
100
-
-
-
3.
Белозерский район
100
100
100
100
-
-
-
4.
Вашкинский район
100
100
100
100
-
-
-
5.
Великоустюгский район
100
100
100
100
-
-
-
6.
Вожегодский район
100
100
100
100
-
-
-
7.
Верховажский район
100
100
100
100
-
-
-
8.
Вологодский район
100
100
100
100
-
-
-
9.
Вытегорский район
100
100
100
100
-
-
-
10.
Грязовецкий район
100
100
100
100
-
-
-
11.
Кадуйский район
100
100
100
100
-
-
-
12.
Кирилловский район
100
100
100
100
-
-
-
13.
Кичменгско.-Городецкий район
100
100
100
100
-
-
-
14.
Междуреченский район
100
100
100
100
-
-
-
15.
Никольский район
100
100
100
100
-
-
-
16.
Нюксенский район
100
100
100
100
-
-
-
17.
Сокольский район
100
100
100
100
-
-
-
18.
Сямженский район
100
100
100
100
-
-
-
19.
Тарногский район
100
100
100
100
-
-
-
20.
Тотемский район
100
100
100
100
-
-
-
21.
Усть-Кубинский район
100
100
100
100
-
-
-
22.
Устюженский район
100
100
100
100
-
-
-
23.
Харовский район
100
100
100
100
-
-
-
24.
Чагодощенский район
100
100
100
100
-
-
-
25.
Череповецкий район
100
100
100
100
-
-
-
26.
Шекснинский район
100
100
100
100
-
-
-
27.
Г. Вологда
100
100
100
100
-
-
-
28.
Г. Череповец
100
100
100
100
-
-
-
»
Приложение 2
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 31
к подпрограмме 1
Перечень основных мероприятий подпрограммы 1
государственной программы
Наименование
основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель
Ожидаемый
непосредственный
результат
Связь
с показателями
подпрограммы
Годы реализации и источник
финансового обеспечения1
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение публичных нормативных обязательств Вологодской области»
Департамент социальной защиты населения области
обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан
удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством;
удельный вес малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством;
количество произведенных ежемесячных денежных выплат малоимущим семьям в связи с рождением (усыновлением) после 31 декабря 2012 года третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг»
Департамент социальной защиты населения области
обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан
удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
Департамент социальной защиты населения области
обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан
удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 1.4 «Предоставление иных социальных выплат, пособия на погребение, возмещение специализированным службам услуг по погребению, предоставление технических средств реабилитации, изготовление медали «Медаль материнства», изготовление бланков удостоверений и справок»
Департамент социальной защиты населения области
обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан
удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством;
удельный вес малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 1.5 «Дополнительное пенсионное обеспечение»
Департамент социальной защиты населения области
обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан
удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 1.6 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета»
Департамент социальной защиты населения области
обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан
удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством;
удельный вес малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством;
количество произведенных ежемесячных денежных выплат малоимущим семьям в связи с рождением (усыновлением) после 31 декабря 2012 года третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
2
2
2
2
2
Основное мероприятие 1.7 «Предоставление ежемесячного вознаграждения на основании договора о взаимных обязательствах с одним из родителей многодетной семьи с 8 и более детьми»
Департамент социальной защиты населения области
обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан
удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством;
удельный вес малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством
1
1
1
1
-
1 - индекс соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы 1 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1: областной бюджет (собственные доходы) - 1, федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) - 2»
Приложение 3
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 4
к подпрограмме 1
Финансовое обеспечение подпрограммы 1 государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1
итого
всего,
в том числе
7 175 403,9
7 138 682,4
6 754 134,7
5 510 174,1
5 850 709,2
32 429 104,3
собственные доходы областного бюджета
5 269 936,3
5 394 513,8
5 278 400,0
3 815 063,7
5 850 709,2
25 608 623,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 905 467,6
1 744 168,6
1 475 734,7
1 695 110,4
0,0
6 820 481,3
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
7 175 403,9
7 138 682,4
6 754 134,7
5 510 174,1
5 850 709,2
32 429 104,3
собственные доходы областного бюджета
5 269 936,3
5 394 513,8
5 278 400,0
3 815 063,7
5 850 709,2
25 608 623,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 905 467,6
1 744 168,6
1 475 734,7
1 695 110,4
0,0
6 820 481,3
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение публичных нормативных обязательств Вологодской области, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
2 377 247,3
2 502 371,5
2 545 783,2
1 693 949,2
2 416 332,2
11 535 683,4
1.1.1. Выплата ежемесячного материального обеспечения по закону области от 30 ноября 1999 года № 439-ОЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении лиц, имеющих особые заслуги перед Вологодской областью»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
33 126,5
31 450,2
31 084,5
28 919,3
31 088,6
155 669,1
1.1.2. Предоставление мер социальной поддержки по закону области от 10 мая 2000 года № 491-ОЗ «О дополнительном материальном обеспечении граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных испытаний, а также членов их семей»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 121,2
1 195,1
1 281,7
1 261,4
1 355,8
6 215,2
1.1.3. Выплата ежемесячной надбавки к пенсии по закону области от 2 апреля 2001 года № 670-ОЗ «Об установлении надбавки к пенсии пенсионерам, удостоенным почетных званий»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
254,2
256,0
254,6
256,0
255,3
1 276,1
1.1.4. Предоставление мер социальной поддержки по законам области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области», от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
610 817,3
758 652,1
793 131,0
745 764,8
734 440,7
3 642 805,9
1.1.5. Предоставление мер социальной поддержки по закону области от 1 июня 2005 года № 1285-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 726 427,3
1 705 727,1
1 714 822,1
912 210,7
1 643 764,5
7 702 951,7
1.1.6. Выплата вознаграждения по закону области от 6 декабря 2006 года № 1528-ОЗ «Об учреждении государственной награды Вологодской области - медали «Медаль материнства»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 063,7
352,1
357,6
919,5
915,9
3 608,8
1.1.7. Выплата ежемесячного пособия по закону области от 26 сентября 2008 года № 1833-ОЗ «О ежемесячном социальном пособии лицам с хронической почечной недостаточностью, получающим лечение методом диализа»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
3 332,2
3 718,6
3 770,5
3 512,3
3 269,2
17 602,8
1.1.8. Выплата ежемесячного пособия по закону области от 2 апреля 2009 года № 1977-ОЗ «О ежемесячном денежном пособии сыну военнослужащего срочной службы И.Е. Налетова, погибшего на атомном подводном крейсере «Курск»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
60,0
1.1.9. Ежемесячная выплата по законам области, регламентирующим установление дополнительного пенсионного и материального обеспечения в отношении конкретных граждан Вологодской области
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 092,9
1 008,3
1 069,2
1 093,2
1 230,2
5 493,8
Основное мероприятие 1.2
Обеспечение предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг,
в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 874 989,7
1 939 488,8
1 672 421,7
1 034 348,8
2 139 519,5
8 660 768,5
многодетным семьям
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
63 256,5
67 541,8
79 029,0
65 054,3
58 694,5
333 576,1
отдельным категориям граждан, предусмотренным законом области от 1 июня 2005 года № 1285-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 811 733,2
1 871 947,0
1 593 392,7
969 294,5
2 080 825,0
8 327 192,4
обеспечение предоставления органами местного самоуправления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 874 989,7
1 939 488,8
567 853,7
0,0
0,0
4 382 332,2
многодетным семьям
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
63 256,5
67 541,8
21 696,9
0,0
0,0
152 495,2
отдельным категориям граждан, предусмотренным законом области от 1 июня 2005 года № 1285-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 811 733,2
1 871 947,0
546 156,8
0,0
0,0
4 229 837,0
Основное мероприятие 1.3
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
664 592,5
583 708,7
660 000,5
695 955,8
937 495,7
3 541 753,2
обеспечение предоставления органами местного самоуправления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
664 592,5
583 708,7
137 710,0
0,0
0,0
1 386 011,2
Основное мероприятие 1.4
Предоставление иных социальных выплат, пособия на погребение, возмещение специализированным службам услуг по погребению, предоставление технических средств реабилитации, изготовление медали «Медаль материнства», изготовление бланков удостоверений и справок,
в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
185 812,4
190 380,4
194 955,6
188 213,3
187 229,2
946 590,9
1.4.1. Предоставление государственной социальной помощи, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
156 512,0
157 052,8
157 431,9
157 431,9
157 431,0
785 859,6
обеспечение предоставления органами местного самоуправления государственной социальной помощи
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
84 266,0
82 695,0
14 045,0
0,0
0,0
181 006,0
1.4.2. Компенсация транспортных расходов малоимущим беременным женщинам, направляемым для диспансеризации, консультации, лечения и родов в медицинские организации
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
199,4
200,1
238,0
238,0
485,4
1 360,9
1.4.3. Компенсация за проезд к месту лечения и обратно детям, проживающим в малоимущих семьях, нуждающимся в санаторно-курортном лечении
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
127,7
262,4
269,5
269,5
250,8
1 179,9
1.4.4. Обеспечение средствами ухода новорожденных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
3 973,4
4 302,4
4 674,0
4 515,0
4 476,0
21 940,8
обеспечение средствами ухода новорожденных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органами местного самоуправления
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
3 973,4
4 302,4
780,0
0,0
0,0
9 055,8
1.4.5. Выплата социального пособия на погребение
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
12 365,2
11 893,9
13 398,8
12 019,0
12 180,8
61 857,7
1.4.6. Возмещение специализированным службам услуг по погребению, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 827,4
1 413,8
2 757,1
2 612,9
2 494,0
11 105,2
обеспечение предоставления органами местного самоуправления возмещения специализированным службам услуг по погребению
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 608,5
1 184,1
424,4
0,0
0,0
3 217,0
1.4.7. Предоставление мер социальной поддержи гражданам, нуждающимся в технических средствах реабилитации, реабилитационных мероприятиях и услугах
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
5 100,0
8 882,2
8 882,2
5 360,0
5 100,0
33 324,4
1.4.8. Компенсация стоимости месячного проездного билета отдельным категориям студентов
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
4 121,8
5 143,5
5 827,5
4 394,2
3 688,4
23 175,4
1.4.9. Доплата лицам, ставшим инвалидами вследствие Чернобыльской катастрофы, а также членам семей граждан, умерших (погибших) вследствие чернобыльской катастрофы, имеющим право на получение сумм в возмещение вреда и состоящим на учете в органах социальной защиты населения
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
7,0
7,0
7,2
7,2
7,2
35,6
1.4.10. Изготовление медали «Медаль материнства», изготовление бланков удостоверений и справок
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
294,0
151,0
299,3
195,5
195,5
1 135,3
1.4.11. Компенсация расходов по оплате проезда (туда и обратно) один раз в год по территории Российской Федерации реабилитированным лицам
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 284,5
1 071,3
1 170,1
1 170,1
920,1
5 616,1
Основное мероприятие 1.5
Дополнительное пенсионное обеспечение
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
165 177,0
176 819,6
197 326,1
192 380,7
170 132,6
901 836,0
Основное мероприятие 1.6
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 905 467,6
1 744 168,6
1 475 734,7
1 695 110,4
0,0
6 820 481,3
1.6.1. Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
97 017,6
99 982,2
98 399,8
108 444,7
0,0
403 844,3
1.6.2. Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
219,2
219,2
177,1
244,1
0,0
859,6
1.6.3. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 272 878,6
951 684,3
899 100,3
1 109 333,9
0,0
4 232 997,1
1.6.4. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
21 787,6
7 262,7
14 745,9
20 140,2
0,0
63 936,4
1.6.5. Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
826,8
744,1
1 118,9
0,0
0,0
2 689,8
1.6.6. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
373 355,5
418 611,2
449 178,4
442 735,9
0,0
1 683 881,0
1.6.7. Предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до дня достижения ребенком возраста трех лет в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
139 360,0
252 650,6
0,0
0,0
0,0
392 010,6
1.6.8. Предоставление социальной поддержки Героям Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
22,3
0,0
0,0
0,0
0,0
22,3
1.6.9. Предоставление мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
13 014,3
13 014,3
14 211,6
0,0
40 240,2
Основное мероприятие 1.7
Предоставление ежемесячного вознаграждения на основании договора о взаимных обязательствах с одним из родителей многодетной семьи с 8 и более детьми
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
2 117,4
1 744,8
7 912,9
10 215,9
0,0
21 991,0
»
Приложение 4
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 2
к подпрограмме 2
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 2
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ
№ п/п
Наименование муниципального образования области
Значение целевого показателя (индикатора)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа клиентов, получивших услуги, %
1.
Бабаевский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
2.
Бабушкинский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
3.
Белозерский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
4.
Вашкинский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
5.
Великоустюгский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
6.
Вожегодский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
7.
Верховажский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
8.
Вологодский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
9.
Вытегорский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
10.
Грязовецкий район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
11.
Кадуйский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
12.
Кирилловский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
13.
Кичменгско-Городецкий район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
14.
Междуреченский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
15.
Никольский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
16.
Нюксенский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
17.
Сокольский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
18.
Сямженский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
19.
Тарногский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
20.
Тотемский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
21.
Усть-Кубинский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
22.
Устюженский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
23.
Харовский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
24.
Чагодощенский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
25.
Череповецкий район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
26.
Шекснинский район
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
27.
Г. Вологда
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
28.
Г. Череповец
95,0
96,0
97,0
98,0
-
-
-
Доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций, %
1.
Бабаевский район
94,28
96,87
97,14
96,1
-
-
-
2.
Бабушкинский район
76,0
91,66
91,66
86,4
-
-
-
3.
Белозерский район
96,29
93,33
92,85
94,2
-
-
-
4.
Вашкинский район
94,11
100,0
93,75
96,0
-
-
-
5.
Великоустюгский район
97,05
100,0
100,0
99,0
-
-
-
6.
Вожегодский район
75,0
88,0
76,90
80,0
-
-
-
7.
Верховажский район
100,0
100,0
93,84
98,0
-
-
-
8.
Вологодский район
83,33
91,17
93,84
89,4
-
-
-
9.
Вытегорский район
90,0
80,95
77,27
82,7
-
-
-
10.
Грязовецкий район
98,57
97,22
94,73
96,8
-
-
-
11.
Кадуйский район
88,88
85,0
95,0
89,6
-
-
-
12.
Кирилловский район
92,0
89,65
92,85
91,5
-
-
-
13.
Кичменгско-Городецкий район
97,14
95,12
95,20
95,8
-
-
-
14.
Междуреченский район
87,5
88,88
98,76
91,7
-
-
-
15.
Никольский район
90,0
95,91
96,15
94,0
-
-
-
16.
Нюксенский район
100,0
100,0
94,44
98,0
-
-
-
17.
Сокольский район
95,65
100,0
100,0
98,0
-
-
-
18.
Сямженский район
81,25
93,33
100,0
91,0
-
-
-
19.
Тарногский район
89,47
88,88
94,73
91,0
-
-
-
20.
Тотемский район
100,0
95,62
100,0
98,5
-
-
-
21.
Усть-Кубинский район
92,85
92,85
92,30
92,6
-
-
-
22.
Устюженский район
95,23
95,45
95,20
95,3
-
-
-
23.
Харовский район
100,0
100,0
96,87
98,9
-
-
-
24.
Чагодощенский район
57,14
58,33
75,0
63,5
-
-
-
25.
Череповецкий район
83,33
91,66
91,30
88,7
-
-
-
26.
Шекснинский район
86,27
89,58
89,58
88,4
-
-
-
27.
Г. Вологда
96,84
98,19
97,54
97,5
-
-
-
28.
Г. Череповец
98,73
98,50
98,82
98,6
-
-
-
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Вологодской области, %
1.
Бабаевский район
-
37,8
58,0
68,5
-
-
-
2.
Бабушкинский район
-
33,9
58,0
68,5
-
-
-
3.
Белозерский район
-
45,8
58,0
68,5
-
-
-
4.
Вашкинский район
-
42,8
58,0
68,5
-
-
-
5.
Великоустюгский район
-
39,3
58,0
68,5
-
-
-
6.
Вожегодский район
-
36,7
58,0
68,5
-
-
-
7.
Верховажский район
-
42,0
58,0
68,5
-
-
-
8.
Вологодский район
-
39,5
58,0
68,5
-
-
-
9.
Вытегорский район
-
31,1
58,0
68,5
-
-
-
10.
Грязовецкий район
-
47,0
58,0
68,5
-
-
-
11.
Кадуйский район
-
38,1
58,0
68,5
-
-
-
12.
Кирилловский район
-
43,4
58,0
68,5
-
-
-
13.
Кичм.-Городецкий район
-
40,4
58,0
68,5
-
-
-
14.
Междуреченский район
-
41,9
58,0
68,5
-
-
-
15.
Никольский район
-
36,5
58,0
68,5
-
-
-
16.
Нюксенский район
-
57,2
58,0
68,5
-
-
-
17.
Сокольский район
-
48,1
58,0
68,5
-
-
-
18.
Сямженский район
-
41,3
58,0
68,5
-
-
-
19.
Тарногский район
-
42,4
58,0
68,5
-
-
-
20.
Тотемский район
-
37,3
58,0
68,5
-
-
-
21.
Усть-Кубинский район
-
40,3
58,0
68,5
-
-
-
22.
Устюженский район
-
39,4
58,0
68,5
-
-
-
23.
Харовский район
-
42,6
58,0
68,5
-
-
-
24.
Чагодощенский район
-
55,0
58,0
68,5
-
-
-
25.
Череповецкий район
-
40,8
58,0
68,5
-
-
-
26.
Шекснинский район
-
37,2
58,0
68,5
-
-
-
27.
Г. Вологда
-
46,5
58,0
68,5
-
-
-
28.
Г. Череповец
-
48,7
58,0
68,5
-
-
-
»
Приложение 5
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 31
к подпрограмме 2
Перечень основных мероприятий подпрограммы 2
государственной программы
Наименование
основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель
Ожидаемый
непосредственный
результат
Связь
с показателями
подпрограммы
Годы реализации и источник
финансового обеспечения1
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Основное мероприятие 2.1 «Организация предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания населения области»
Департамент социальной защиты населения области
организация предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания населения области
доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа клиентов, получивших услуги;
соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Вологодской области
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение организации и осуществления органами местного самоуправления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан»
Департамент социальной защиты населения области
предоставление субвенций органам местного самоуправления области на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан
доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций
1
1
1
-
-
Основное мероприятие 2.3 «Осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций»
Департамент социальной защиты населения области
обеспечение перевозки между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
-
2
2
2
2
-
Основное мероприятие 2.4 «Выплата компенсации поставщикам социальных услуг в Вологодской области»
Департамент социальной защиты населения области
предоставление субсидий из областного бюджета на выплату компенсации поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Вологодской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)
удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности
-
1
1
1
1
Основное мероприятие 2.5 «Вознаграждение опекунам совершеннолетних недееспособных граждан»
Департамент социальной защиты населения области
выплата вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан
доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций
-
-
1
1
1
1 - индекс соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы 2 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2: областной бюджет (собственные доходы) - 1, федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) - 2.»
Приложение 6
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 4
к подпрограмме 2
Финансовое обеспечение подпрограммы 2 государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование
основного
мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2
итого
всего, в том числе
1 560 158,6
1 523 664,5
1 558 443,4
2 300 856,1
2 955 548,9
9 898 671,5
собственные доходы областного бюджета
1 559 888,9
1 523 418,6
1 558 268,9
2 300 556,4
2 955 548,9
9 897 681,7
субвенции и субсидии федерального бюджета
269,7
245,9
174,5
299,7
0,0
989,8
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
1 560 158,6
1 523 664,5
1 558 443,4
2 300 856,1
2 955 548,9
9 898 671,5
собственные доходы областного бюджета
1 559 888,9
1 523 418,6
1 558 268,9
2 300 556,4
2 955 548,9
9 897 681,7
субвенции и субсидии федерального бюджета
269,7
245,9
174,5
299,7
0,0
989,8
Основное мероприятие 2.1
Организация предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания населения области
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 493 227,0
1 457 992,8
1 502 938,1
2 229 542,6
2 900 571,5
9 584 272,0
Основное мероприятие 2.2
Обеспечение организации и осуществления органами местного самоуправления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
66 661,9
65 425,8
9 999,4
0,0
0,0
142 087,1
Основное мероприятие 2.3
Осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
269,7
245,9
174,5
299,7
0,0
989,8
Основное мероприятие 2.4
Выплата компенсации поставщикам социальных услуг в Вологодской области
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
488,9
488,9
0,0
977,8
Основное мероприятие 2.5
Вознаграждение опекунам совершеннолетних недееспособных граждан
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
44 842,5
70 524,9
54 977,4
170 344,8
»
Приложение 7
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 7
к подпрограмме 2
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ)
государственными организациями социального обслуживания населения области по подпрограмме 2
на 2015 год
Наименование
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Социальное обслуживание в стационарной форме, включающее в себя комплекс социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, при постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой) или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании
Показатель объема услуги (работы)
койко-места
АУ СО Вологодской области «Вологодский психоневрологический интернат №1»
-
387
-
-
-
-
57 638,1
-
-
-
АУ СО Вологодской области «Вологодский психоневрологический интернат №2»
-
148
-
-
-
-
23 512,3
-
-
-
АУ СО Вологодской области «Красавинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
-
276
-
-
-
-
40 834,7
-
-
-
АУ СО Вологодской области «Мосейковский психоневрологический интернат»
-
391
-
-
-
-
67 798,5
-
-
-
АУ СО Вологодской области «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
-
375
-
-
-
-
56 618,6
-
-
-
АУ СО Вологодской области «Устюженский психоневрологический интернат»
-
130
-
-
-
-
31 272,4
-
-
-
АУ СО Вологодской области «Череповецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов №1»
-
251
-
-
-
-
34 962,1
-
-
-
АУ СО Вологодской области «Череповецкий психоневрологический интернат»
-
437
-
-
-
-
55 183,1
-
-
-
АУ СО Вологодской области «Первомайский психоневрологический интернат» (Бюджетное учреждение до мая 2015 года)
-
301
-
-
-
-
38 005,3
-
-
-
БУ СО Вологодской области «Вогнемский психоневрологический интернат»
-
153
-
-
-
-
28 117,2
-
-
-
БУ СО Вологодской области «Никольский психоневрологический интернат»
-
115
-
-
-
-
18 808,0
-
-
-
БУ СО Вологодской области «Прилукский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»
-
60
-
-
-
-
16 248,9
-
-
-
БУ СО Вологодской области «Пустынский психоневрологический интернат»
-
205
-
-
-
-
31 035,4
-
-
-
БУ СО Вологодской области «Психоневрологический интернат «Сосновая роща»
-
251
-
-
-
-
63 616,4
-
-
-
БУ СО Вологодской области «Ивановский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»
-
42
-
-
-
-
23 172,2
-
-
-
БУ СО Вологодской области «Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»
-
157
-
-
-
-
63 765,1
-
-
-
БУ СО Вологодской области «Кадниковский социальный приют для детей»
-
34
-
-
-
-
21 261,4
-
-
-
БУ СО Вологодской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс»
-
34
-
-
-
-
24 004,4
-
-
-
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Социальное обслуживание в полустационарной форме, включающее комплекс социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в определенное время суток
Показатель объема услуги (работы)
количество квартир
БУ СО ВО «Областной специальный дом для одиноких престарелых (Дом ветеранов)»
-
202
-
-
-
-
5 274,0
-
-
-
Показатель объема услуги:
количество получателей социальных услуг
БУ СО Вологодской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление»
-
477
-
-
-
-
25 464,9
-
-
-
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Социальное обслуживание на дому, включающее социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности
Показатель объема услуги (работы)
количество получателей социальных услуг
БУ СО Вологодской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление»
-
44
-
-
-
-
3 368,4
-
-
-
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Социальное сопровождение, включающее оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам несовершеннолетним в возрасте от 3 до 18 лет, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, их родителям, опекунам, попечителям, иным законным представителям
Показатель объема услуги (работы)
количество получателей
социальных услуг
БУ СО Вологодской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление»
-
44
-
-
-
-
2 807,0
-
-
-
»
Приложение 8
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 71
к подпрограмме 2
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ)
государственными организациями социального обслуживания населения области по подпрограмме 2
на 2016 год
Наименование
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
Показатель объема услуги (работы)
койко-места
-
АУ СО Вологодской области «Вологодский психоневрологический интернат № 1»
-
-
430
-
-
-
-
57 811,0
-
-
АУ СО Вологодской области «Вологодский психоневрологический интернат № 2»
-
-
169
-
-
-
-
23 582,9
-
-
АУ СО Вологодской области «Красавинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
-
-
304
-
-
-
-
40 957,1
-
-
АУ СО Вологодской области «Мосейковский психоневрологический интернат»
-
-
428
-
-
-
-
68 001,9
-
-
АУ СО Вологодской области «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
-
-
476
-
-
-
-
56 788,5
-
-
АУ СО Вологодской области «Устюженский психоневрологический интернат»
-
-
136
-
-
-
-
32 054,9
-
-
АУ СО Вологодской области «Череповецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1»
-
-
314
-
-
-
-
35 070,0
-
-
АУ СО Вологодской области «Череповецкий психоневрологический интернат»
-
-
478
-
-
-
-
55 348,6
-
-
АУ СО Вологодской области «Первомайский психоневрологический интернат»
-
-
322
-
-
-
-
38 119,2
-
-
БУ СО Вологодской области «Вогнемский психоневрологический интернат»
-
-
163
-
-
-
-
28 318,4
-
-
БУ СО Вологодской области «Никольский психоневрологический интернат»
-
-
130
-
-
-
-
18 879,9
-
-
БУ СО Вологодской области «Прилукский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»
-
-
71
-
-
-
-
16 817,9
-
-
БУ СО Вологодской области «Пустынский психоневрологический интернат»
-
-
225
-
-
-
-
31 136,2
-
-
БУ СО Вологодской области «Психоневрологический интернат «Сосновая роща»
-
-
260
-
-
-
-
64 346,2
-
-
БУ СО Вологодской области «Ивановский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»
-
-
51
-
-
-
-
24 563,8
-
-
БУ СО Вологодской области «Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»
-
-
177
-
-
-
-
67 277,3
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Бабаевского района»
-
-
50
-
-
-
-
6 664,5
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Бабушкинского района»
-
-
23
-
-
-
-
3 021,3
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского района»
-
-
34
-
-
-
-
6 021,7
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Вашкинского района»
-
-
29
-
-
-
-
3 458,8
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Верховажского района»
-
-
36
-
-
-
-
6 125,9
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Вожегодского района»
-
-
37
-
-
-
-
4 504,9
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Вытегорского района»
-
-
41
-
-
-
-
6 914,4
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Грязовецкого района»
-
-
23
-
-
-
-
4 499,0
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кирилловского района»
-
-
27
-
-
-
-
4 840,5
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кичменгско-Городецкого района»
-
-
42
-
-
-
-
5 907,4
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Междуреченского района»
-
-
37
-
-
-
-
4 393,8
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Никольского района»
-
-
31
-
-
-
-
8 542,6
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Нюксенского района»
-
-
31
-
-
-
-
5 884,0
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Сямженского района»
-
-
22
-
-
-
-
4 565,8
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тарногского района»
-
-
27
-
-
-
-
7 330,1
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тотемского района»
-
-
50
-
-
-
-
9 167,6
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Кубинского района»
-
-
31
-
-
-
-
3 251,9
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Устюженского района «Гармония»
-
-
32
-
-
-
-
5 887,7
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Чагодощенского района»
-
-
31
-
-
-
-
5 718,0
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Шекснинского района»
-
-
36
-
-
-
-
3 837,9
-
-
БУ СО Вологодской области «Кубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
-
-
32
-
-
-
-
5 132,1
-
-
БУ СО Вологодской области «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Слобода»
-
-
51
-
-
-
-
15 134,6
-
-
БУ СО Вологодской области «Сокольский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
-
-
32
-
-
-
-
3 722,1
-
-
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг
Показатель объема услуги (работы)
количество получателей социальных услуг (чел.)
-
БУ СО ВО «Областной специальный дом для одиноких престарелых (Дом ветеранов)»
-
-
226
-
-
-
-
5 965,0
-
-
БУ СО Вологодской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление»
-
-
594
-
-
-
-
30 132,8
-
-
БУ СО Вологодской области «Сокольский центр социальной помощи семье и детям»
-
-
1300
-
-
-
-
5 649,3
-
-
БУ СО Вологодской области «Территориальный центр социальной помощи семье и детям города Вологды»
-
-
4033
-
-
-
-
14 587,2
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Бабаевского района»
-
-
663
-
-
-
-
7 864,8
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Бабушкинского района»
-
-
318
-
-
-
-
1 380,3
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского района»
-
-
400
-
-
-
-
1 654,0
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Вашкинского района»
-
-
166
-
-
-
-
2 217,8
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского района»
-
-
1531
-
-
-
-
1 614,3
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Верховажского района»
-
-
372
-
-
-
-
1 506,3
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Вожегодского района»
-
-
333
-
-
-
-
3 311,2
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Вологодского района»
-
-
1395
-
-
-
-
1 302,1
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Вытегорского района»
-
-
360
-
-
-
-
3 391,0
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кадуйского района»
-
-
447
-
-
-
-
3 854,8
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кирилловского района»
-
-
350
-
-
-
-
4 564,9
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кичменгско-Городецкого района»
-
-
477
-
-
-
-
7 784,7
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Междуреченского района»
-
-
144
-
-
-
-
2 209,4
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Никольского района»
-
-
602
-
-
-
-
5 102,8
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Нюксенского района»
-
-
262
-
-
-
-
1 315,2
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тарногского района»
-
-
337
-
-
-
-
3 438,4
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тотемского района»
-
-
613
-
-
-
-
1 572,8
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Кубинского района»
-
-
190
-
-
-
-
3 470,5
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Устюженского района «Гармония»
-
-
404
-
-
-
-
4 607,4
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Харовского района»
-
-
334
-
-
-
-
1 992,8
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Чагодощенского района»
-
-
310
-
-
-
-
1 974,4
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Череповецкого района «ЛАД»
-
-
980
-
-
-
-
4 949,3
-
-
Показатель объема услуги (работы)
количество получателей социальных услуг социально-реабилитационного отделения граждан пожилого возраста и инвалидов (чел.)
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского района»
-
-
110
-
-
-
-
1 346,2
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Череповца «Забота»
-
-
380
-
-
-
-
5 564,1
-
-
Показатель объема услуги (работы)
количество получателей социальных услуг - лиц БОМЖ (чел.)
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Череповца «Забота»
-
-
202
-
-
-
-
4 896,1
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кадуйского района»
-
-
50
-
-
-
-
2 215,6
-
-
БУ СО Вологодской области «Дом ночного пребывания города Вологды»
-
-
200
-
-
-
-
4 860,3
-
-
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Предоставление социального обслуживания на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг
Показатель объема услуги (работы)
количество получателей социальных услуг (чел.)
-
БУ СО Вологодской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление»
-
-
44
-
-
-
-
3 108,8
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Бабаевского района»
-
-
350
-
-
-
-
13 021,0
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Бабушкинского района»
-
-
230
-
-
-
-
9 903,1
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского района»
-
-
600
-
-
-
-
21 536,7
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Вашкинского района»
-
-
300
-
-
-
-
10 565,4
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского района»
-
-
500
-
-
-
-
14 109,3
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Верховажского района»
-
-
170
-
-
-
-
7 156,0
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Вожегодского района»
-
-
380
-
-
-
-
10 957,5
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Вологодского района»
-
-
490
-
-
-
-
12 799,3
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Вытегорского района»
-
-
300
-
-
-
-
7 376,1
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Грязовецкого района»
-
-
430
-
-
-
-
12 915,7
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кадуйского района»
-
-
100
-
-
-
-
4 858,3
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кирилловского района»
-
-
380
-
-
-
-
13 024,0
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кичменгско-Городецкого района»
-
-
330
-
-
-
-
3 987,4
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Междуреченского района»
-
-
140
-
-
-
-
6 079,5
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Никольского района»
-
-
330
-
-
-
-
10 527,8
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Нюксенского района»
-
-
170
-
-
-
-
5 949,2
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Сокольского района»
-
-
270
-
-
-
-
6 774,8
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Сямженского района»
-
-
150
-
-
-
-
6 006,4
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тарногского района»
-
-
95
-
-
-
-
4 056,0
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тотемского района»
-
-
150
-
-
-
-
2 777,7
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Кубинского района»
-
-
190
-
-
-
-
9 524,6
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Устюженского района «Гармония»
-
-
350
-
-
-
-
12 954,0
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Харовского района»
-
-
270
-
-
-
-
15 433,9
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Чагодощенского района»
-
-
170
-
-
-
-
6 905,5
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Череповецкого района «ЛАД»
-
-
170
-
-
-
-
10 416,4
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Шекснинского района»
-
-
340
-
-
-
-
10 259,6
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Вологды»
-
-
1100
-
-
-
-
33 165,8
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Череповца «Забота»
-
-
900
-
-
-
-
31 115,8
-
-
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Показатель объема услуги (работы)
количество получателей
социальных услуг
-
БУ СО Вологодской области «Кадниковский социальный приют для детей»
-
-
34
-
-
-
-
22 244,8
-
-
БУ СО Вологодской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс»
-
-
34
-
-
-
-
24 790,7
-
-
БУ СО Вологодской области «Грязовецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Лада»
-
-
7
-
-
-
-
8 415,0
-
-
БУ СО Вологодской области «Сямженский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко»
-
-
14
-
-
-
-
8 584,0
-
-
БУ СО Вологодской области «Великоустюгский социальный приют для детей «Гармония»
-
-
7
-
-
-
-
5 163,4
-
-
БУ СО Вологодской области «Череповецкий социальный приют для детей»
-
-
14
-
-
-
-
6 951,6
-
-
БУ СО Вологодской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток» города Череповца»
-
-
24
-
-
-
-
28 456,1
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Вытегорского района»
-
-
7
-
-
-
-
7 226,3
-
-
БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кадуйского района»
-
-
7
-
-
-
-
3 385,3
-
-
»
Приложение 9
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 1
к подпрограмме 3
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 3
№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измере-ния
Значения показателей
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Сохранение и развитие сети областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества (зданий, сооружений, коммуникаций, оборудования), используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей
1. Количество областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества), в которых в отчетном году проведены мероприятия по сохранению и укреплению материально-технической базы
ед.
14
10
9
9
4
9
10
2. Доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей
%
-
14,3
14,3
21,4
28,5
28,5
38,4
2.
Обеспечение отдыха детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления
1. Количество детей, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления
человек
840
300
200
79
236
50
200
2. Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления, к общему количеству детей, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления
%
-
-
10
25
21
10
10
3.
Совершенствование кадрового, информационно-методического обеспечения организаций отдыха и оздоровления детей
Количество педагогических работников и вожатых, прошедших курсы повышения квалификации и инструктивно-методические лагерные сборы (для вожатского актива)
человек
50
30
-
-
-
-
30
4.
Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время
человек
3372
1162
-
-
-
-
1000
5.
Сохранение уровня охвата детей организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению
%
54
54,5
54,5
54,5
54,5
54,5
54,5
»
Приложение 10
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 2
к подпрограмме 3
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3
в разрезе муниципальных образований области
№
п/п
Наименование
муниципального
образования области
Значения целевого показателя (индикатора)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Количество муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих
деятельность на базе комплекса муниципального имущества), в которых в отчетном году проведены мероприятия
по сохранению и укреплению материально-технической базы, единиц
1.
Верховажский
1
1
1
1
-
-
-
2.
Вытегорский
1
1
1
1
-
1
1
3.
Никольский
1
1
1
1
1
1
1
4.
Нюксенский
1
-
-
-
-
-
-
5.
Сямженский
1
1
1
-
1
1
1
6.
Тотемский
1
1
1
1
1
1
1
7.
Чагодощенский
1
-
-
-
-
-
-
8.
Харовский
1
-
-
-
-
-
-
9.
Г. Вологда
1
1
2
3
1
3
3
10.
Г. Череповец
2
2
2
2
-
2
2
»
Приложение 11
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«
2.
Доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей
%
доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей
за пе-риод (год)
Nумтб1+ Nумтб2/
Nзол x100
Nумтб1 – количество областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу за предыдущие годы реализации подпрограммы 3 и не принимающие участие в реализации подпрограммы 3 в i-м году, ед.
3
загородные оздорови-тельные лагеря, находящиеся в областной или муниципальной собственности
3
Департамент социальной защиты населения области, Департамент образования области
Nумтб2 – количество областных и муниципальных загородных оздорови-тельных лагерей, улучшивших материально-техническую базу в i-м году и не запланированные к участию в реализации подпрограммы 3 на следующие за i-м годы, ед.
3
загородные оздорови-тельные лагеря, находящийся в областной или муниципальной собственности
3
Департамент социальной защиты населения области, Департамент образования области
Nзол – общее количество областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на территории области
1,3,4
(1 – до 2016 года отчет по форме № 1-ОЛ «Сведения о детском оздорови-тельном учреждении (лагере)», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 16 мая 2011 года № 239, с 2016 года отчет по форме
№ 1-ОЛ «Сведения о детском оздоровительном лагере», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 3 августа 2015 года № 357,
4 – данные ежегодного мониторинга оздорови-тельной кампании детей в Вологодской области, осуществляемого в соответствии с Положением о проведении мониторинга оздоровительной кампании детей в Вологодской области, принятым на заседании областной межве-домственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 22 июля 2010 года (в ред. от 26 января 2012 года)
загородные оздоро-
вительные лагеря, находя-щиеся в областной или муници-пальной собственности
3
Департамент социальной защиты населения области, Департамент образования области
»
Приложение 12
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 41
к подпрограмме 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы 3
государственной программы
Наименование
основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель
Ожидаемый
непосредственный
результат
Связь
с показателями подпрограммы
Годы реализации и источник
финансового обеспечения1
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Основное мероприятие 3.1 «Сохранение и развитие сети областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества (зданий, сооружений, коммуникаций, оборудования), используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха»
Департамент социальной
защиты
населения
области,
Департамент образования области
проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества), создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха
количество областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества), в которых в отчетном году проведены мероприятия по сохранению и укреплению материально-технической базы;
доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение отдыха детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления»
Департамент социальной защиты населения области,
Департамент физической культуры и спорта области
обеспечение отдыхом и оздоровлением детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления
количество детей, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления;
доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления, к общему количеству детей, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 3.3 «Совершенствование кадрового, информационно-методического обеспечения организаций отдыха и оздоровления детей»
Департамент социальной защиты населения области,
Департамент образования области,
Департамент внутренней политики
Правительства области
проведение областного смотра-конкурса организаций отдыха детей и их оздоровления, обучение педагогических работников и вожатых на курсах повышения квалификации и инструктивно-методи-ческих сборах (для вожатского актива)
количество педагогических работников и вожатых, прошедших курсы повышения квалификации и инструктивно-методические лагерные сборы (для вожатского актива)
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 3.4 «Обеспечение организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»
Департамент труда и занятости населения области
временное трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время
-
-
-
-
1
Основное мероприятие 3.5 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»
Департамент социальной защиты населения области
обеспечение организованными формами отдыха, оздоровления и занятости детей школьного возраста в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и подлежащих оздоровлению
доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению
1, 2
1
1
1
1
Основное мероприятие 3.6 «Мероприятия, связанные с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе»
Департамент социальной защиты населения области
обеспечение отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и подлежащих оздоровлению
доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению
2
-
-
-
-
1 - индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы 3 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3: областной бюджет (собственные доходы) - 1, федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) - 2»
Приложение 13
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 5
к подпрограмме 3
Финансовое обеспечение подпрограммы 3 государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование
основного
мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель,
орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3
итого
всего, в том числе
215 594,4
154 403,5
224 586,3
156 734,3
243 827,2
995 145,7
собственные доходы областного бюджета
159 495,1
154 403,5
224 586,3
156 734,3
243 827,2
939 046,4
субвенции и субсидии федерального бюджета
56 099,3
0,0
0,0
0,0
0,0
56 099,3
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
211 594,4
153 392,8
221 386,3
155 734,3
215 764,5
957 872,3
собственные доходы областного бюджета
155 495,1
153 392,8
221 386,3
155 734,3
215 764,5
901 773,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
56 099,3
0,0
0,0
0,0
0,0
56 099,3
Департамент образования области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
18 700,0
18 700,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
18 700,0
18 700,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент труда и занятости населения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
3 308,7
3 308,7
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
3 308,7
3 308,7
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент внутренней политики Правительства области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
2 054,0
2 054,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
2 054,0
2 054,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент физической культуры и спорта области
всего, в том числе
4 000,0
1 010,7
3 200,0
1 000,0
4 000,0
13 210,7
собственные доходы областного бюджета
4 000,0
1 010,7
3 200,0
1 000,0
4 000,0
13 210,7
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1
Сохранение и развитие сети областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества (зданий, сооружений, коммуникаций, оборудования), используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
12 776,3
9 751,4
11 796,3
11 796,3
13 030,2
59 150,5
Департамент образования области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
18 000,0
18 000,0
Основное мероприятие 3.2
Обеспечение отдыха детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
280,0
276,7
1 400,0
280,0
1 543,5
3 780,2
Департамент образования области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
Департамент внутренней политики Правительства области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1 784,0
1 784,0
Департамент физической культуры и спорта области
собственные доходы областного бюджета
4 000,0
1 010,7
3 200,0
1 000,0
4 000,0
13 210,7
Основное мероприятие 3.3
Совершенствова-ние кадрового, информационно-методического обеспечения организаций отдыха и оздоровления детей
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
188,6
164,4
190,0
190,0
230,0
963,0
Департамент образования области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
200,0
Департамент внутренней политики Правительства области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
270,0
270,0
Основное мероприятие 3.4
Обеспечение организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Департамент труда и занятости населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
3 308,7
3 308,7
Основное мероприятие 3.5
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
197 119,5
143 200,3
208 000,0
143 468,0
200 960,8
892 748,6
собственные доходы областного бюджета
142 250,2
143 200,3
208 000,0
143 468,0
200 960,8
837 879,3
субвенции и субсидии федерального бюджета
54 869,3
0,0
0,0
0,0
0,0
54 869,3
Основное мероприятие 3.6
Мероприятия, связанные с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 230,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 230,0
»
Приложение 14
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399_
«Приложение 2
к подпрограмме 4
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 4
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ
№ п/п
Наименование муниципального образования области
Значение целевого показателя (индикатора)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Количество организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых
проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности, ед.
1.
Бабаевский район
1
1
1
1
-
-
-
2.
Бабушкинский район
1
1
1
0
-
-
-
3.
Белозерский район
2
1
0
0
-
-
-
4.
Вашкинский район
2
1
0
1
-
-
-
5.
Великоустюгский район
1
1
0
1
-
-
-
6.
Вожегодский район
1
1
0
0
-
-
-
7.
Верховажский район
1
1
1
1
-
-
-
8.
Вологодский район
1
1
1
1
-
-
-
9.
Вытегорский район
1
1
0
1
-
-
-
10.
Грязовецкий район
2
2
0
1
-
-
-
11.
Кадуйский район
3
1
1
1
-
-
-
12.
Кирилловский район
3
2
0
2
-
-
-
13.
Кичменгско-Городецкий район
2
2
0
1
-
-
-
14.
Междуреченский район
2
2
0
1
-
-
-
15.
Никольский район
2
1
1
0
-
-
-
16.
Нюксенский район
2
1
0
1
-
-
-
17.
Сокольский район
2
1
1
0
-
-
-
18.
Сямженский район
1
1
0
1
-
-
-
19.
Тарногский район
2
2
0
0
-
-
-
20.
Тотемский район
1
1
1
0
-
-
-
21.
Усть-Кубинский район
1
1
1
1
-
-
-
22.
Устюженский район
2
1
2
1
-
-
-
23.
Харовский район
1
1
0
0
-
-
-
24.
Чагодощенский район
1
1
1
1
-
-
-
25.
Череповецкий район
1
1
1
0
-
-
-
26.
Шекснинский район
3
1
1
0
-
-
-
27.
Г. Вологда
0
2
1
0
-
-
-
28.
Г. Череповец
1
1
0
0
-
-
-
Число граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь области, тыс. чел.
1.
Бабаевский район
5
5
5,1
5,1
-
-
-
2.
Бабушкинский район
2
2,1
2,1
2,1
-
-
-
3.
Белозерский район
8
8
8,1
8,1
-
-
-
4.
Вашкинский район
3
3
3,1
3,1
-
-
-
5.
Великоустюгский район
6
6,1
6,1
6,1
-
-
-
6.
Вожегодский район
3
3
3,1
3,1
-
-
-
7.
Верховажский район
3
3
3,1
3,1
-
-
-
8.
Вологодский район
2
2,1
2,1
2,1
-
-
-
9.
Вытегорский район
5
5
5
5
-
-
-
10.
Грязовецкий район
3
3,1
3,1
3,1
-
-
-
11.
Кадуйский район
2
2
2,1
2,1
-
-
-
12.
Кирилловский район
4
4,1
4,1
4,1
-
-
-
13.
Кичменгско-Городецкий район
2
2,1
2,1
2,1
-
-
-
14.
Междуреченский район
2
2
2
2
-
-
-
15.
Никольский район
2
2
2,1
2,1
-
-
-
16.
Нюксенский район
2
2
2
2,1
-
-
-
17.
Сокольский район
7
7
7
7
-
-
-
18.
Сямженский район
2
2
2
2
-
-
-
19.
Тарногский район
2
2
2,1
2,1
-
-
-
20.
Тотемский район
4
4
4,1
4,1
-
-
-
21.
Усть-Кубинский район
2
2
2,1
2,1
-
-
-
22.
Устюженский район
2
2,1
2,1
2,2
-
-
-
23.
Харовский район
3
3
3
3
-
-
-
24.
Чагодощенский район
4
4,1
4,1
4,1
-
-
-
25.
Череповецкий район
3
3,1
3,1
3,2
-
-
-
26.
Шекснинский район
11
11,1
11,1
11,1
-
-
-
27.
Г. Вологда
18
18
18
18,1
-
-
-
28.
Г. Череповец
20
20
20
20,1
-
-
-
»
Приложение 15
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 31
к подпрограмме 4
Перечень основных мероприятий подпрограммы 4
государственной программы
Наименование
основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель
Ожидаемый
непосредственный
результат
Связь
с показателями подпрограммы
Годы реализации и источник
финансового обеспечения1
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Основное мероприятие 4.1 «Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов»
Департамент социальной
защиты
населения
области
проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов
количество организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности;
удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 4.2 «Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста»
Департамент социальной защиты
населения
области
активизация участия пожилых граждан в жизни общества
число граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь области
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 4.3 «Организация мероприятий, направленных на активное долголетие граждан пожилого возраста, на базе спортивных, оздоровительных, рекреационных объектов, в том числе инфраструктуры организаций общего и профессионального образования. Развитие социального туризма для граждан пожилого возраста»
Департамент социальной защиты
населения
области,
Департамент образования области;
Департамент физической культуры и спорта
области;
Департамент культуры и
туризма
области
проведение мероприятий, направленных на активное долголетие граждан пожилого возраста, на базе спортивных, оздоровительных, рекреационных объектов; создание условий для развития социального туризма для граждан пожилого возраста
число граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь области
-
-
6
6
6
1 - индекс соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы 4 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 4: областной бюджет (собственные доходы) - 1, без выделения дополнительного финансирования - 6»
Приложение 16
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 4
к подпрограмме 4
Финансовое обеспечение подпрограммы 4 государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник
финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.), годы
Итого
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 4
итого
всего, в том числе
13 007,4
14 272,1
34 550,0
18 638,4
45 512,9
125 980,8
собственные доходы областного бюджета
13 007,4
14 272,1
34 550,0
18 638,4
45 512,9
125 980,8
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент
социальной
защиты населения области
всего, в том числе
13 007,4
14 272,1
34 550,0
18 638,4
45 512,9
125 980,8
собственные доходы областного бюджета
13 007,4
14 272,1
34 550,0
18 638,4
45 512,9
125 980,8
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент
образования
области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент
физической
культуры и спорта области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент
культуры и туризма области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 4.1
Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
5 494,5
6 759,2
27 037,1
11 125,5
38 000,0
88 416,3
Основное
мероприятие 4.2
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Департамент
социальной
защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
7 512,9
7 512,9
7 512,9
7 512,9
7 512,9
37 564,5
Основное
мероприятие 4.3
Организация мероприятий, направленных на активное долголетие граждан пожилого возраста, на базе спортивных, оздоровительных, рекреационных объектов, в том числе инфраструктуры организаций общего и профессионального образования. Развитие социального туризма для граждан пожилого возраста
Департамент
образования
области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент
физической
культуры и спорта области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент
культуры и туризма области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент
социальной
защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»
Приложение 17
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 1
к подпрограмме 5
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 5
Задача, направленная на достижение цели
Наименование целевого показателя
(индикатора)
Единица измерения
Значение целевого показателя (индикатора), годы
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
%
37,6
40
45
47
60
67
74
2. Повышение уровня просвещенности общества в вопросах инвалидности;
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов
%
33
35
45
47
50
55
60
доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан
%
-
-
-
-
15
25
35
3. Формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов и услуг
%
-
50
70
75
80
85
90
доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
%
-
50
70
75
80
85
90
4. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта, занятости
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения
%
-
-
-
-
53,3
70,0
86,0
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
%
-
-
-
-
45
48
50
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
%
-
-
-
-
36,8
38,4
40,2
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения в общем количестве объектов органов службы занятости населения
%
-
-
-
-
38,4
58
58
доля дошкольных образовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
%
-
-
-
-
3,4
7,4
10,8
доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
%
3,2
5,2
12,6
20,0
26,8
31,7
36,4
доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования
%
-
-
-
-
14,8
19,0
22,0
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
-
-
-
-
49,2
55,1
89,9
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего образования, основного общего, среднего общего образования от общей численности детей-инвалидов школьного возраста
%
-
-
-
-
76,3
78,3
98
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
-
-
-
-
33,9
35,4
40,0
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
%
-
-
-
-
50,1
50,2
50,3
доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности
%
-
-
-
-
60
70
100
5. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов)
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
53,7
54,2
54,8
72,0
72,1
72,1
72,2
доля мест, оснащенных специальным оборудованием, для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий от общей потребности в таких местах
%
100
100
100
100
100
100
100
6. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов
доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общей численности специалистов, занятых в этой сфере
%
35
40
50
70
75
80
85
7. Устранение «отношенческих» барьеров (преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других МГН)
доля инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые)
%
8,1
8,5
9
9,5
10
10,5
11
доля инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (дети)
%
10,1
10,5
11
11,5
12
12,5
13
8. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других МГН путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд
количество транспорта, приобретенного для организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами в организациях социального обслуживания, образования
ед.
12
19
5
1
2
1
10
количество квартир, приспособленных к потребностям инвалидов
ед.
10
86
-
-
-
5
4
доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава
%
31,3
31,3
31,3
31,3
31,3
31,3
31,3
»
Приложение 18
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 3
к подпрограмме 5
СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 5
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности 1
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности 2
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов и услуг
%
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов и услуг
за период (год)
(W + Y) / E x 100%
W - количество приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации в текущем году, ед.
3
объекты социальной, транспортной, инженерной инфраструктур
1
Департамент социальной защиты населения области, департамент здравоохранения области,
Департамент образования области,
Департамент культуры и туризма области,
Департамент физической культуры и спорта области
Департамент труда и занятости населения области
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
Y - количество приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, за предыдущие годы реализации подпрограммы 5, ед.
E - общее количество приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в i-м году, ед.
2.
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов
%
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов
за период (год)
S / P x 100%
S - количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в i-м году, чел.
4, рассчитывается на основании данных, полученных по итогам проведения репрезентативных социологических исследований
инвалиды
3
Департамент социальной защиты населения области,
Управление информационной политики Правительства области - в части представления результатов социологических исследований
P - общая численность опрошенных инвалидов в i-м году, чел.
3.
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов
%
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов
за период (год)
D / O x 100%
D - количество инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в i-м году, чел.
4, рассчитывается на основании данных, полученных по итогам проведения репрезентативных социологических исследований
инвалиды
3
Департамент социальной защиты населения области,
Управление информационной политики Правительства области - в части представления результатов социологических исследований
O - общая численность опрошенных инвалидов в i-м году, чел.
4.
Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
%
доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
за период (год)
(R + D) / T x 100%
R - количество объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности в текущем году, ед.
3
объекты социальной, транспортной, инженерной инфраструктур
1
Департамент социальной защиты населения области, департамент здравоохранения области,
Департамент образования области,
Департамент культуры и туризма области,
Департамент физической культуры и спорта области Департамент труда и занятости населения области
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
D - количество объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, за предыдущие годы реализации подпрограммы 5, ед.
T - общее количество объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в i-м году, ед.
5.
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов
%
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов, %
за период (год)
(Z + J) / Y x 100%
Z - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, приспособленных для инвалидов и других МГН в текущем году, ед.
3
объекты социальной, транспортной, инженерной инфраструктур
1
Департамент социальной защиты населения области, департамент здравоохранения области,
Департамент образования области,
Департамент культуры и туризма области,
Департамент физической культуры и спорта области
Департамент труда и занятости населения области
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
J - количество доступных (приспособленных в рамках реализации подпрограммы 5) для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур за предыдущие годы реализации подпрограммы 5, ед.
Y - общее количество приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур для инвалидов и других МГН в i-м году, ед.
6.
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения
%
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения
за период (год)
(A + S) / W x 100%
A - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения области, приспособленных для инвалидов и других МГН в текущем году, ед.
3
объекты в сфере социальной защиты населения
1
Департамент социальной защиты населения области
S – количество доступных (приспособленных в рамках реализации подпрограммы 5) для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной сферы, за предыдущие годы реализации подпрограммы 5, ед.
W - общее количество приоритетных объектов социальной сферы, для инвалидов и других МГН в i-м году, ед.
7.
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения в общем количестве объектов органов службы занятости населения
%
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения в общем количестве объектов органов службы занятости населения
за период (год)
(D + S) / Z x 100%
D - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения области, приспособленных для инвалидов и других МГН в текущем году, ед.
3
объекты органов служб занятости населения
1
Департамент труда и занятости населения области
S - количество доступных (приспособленных в рамках реализации подпрограммы 5) для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения за предыдущие годы реализации подпрограммы 5, ед.
Z - общее количество приоритетных объектов органов службы занятости населения для инвалидов и других МГН в i-м году, ед.
8.
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
%
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
за период (год)
(E + S) / J x 100%
E - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения, приспособленных для инвалидов и других МГН в текущем году, ед.
3
объекты в сфере здравоохранения
1
департамент здравоохранения области
S - количество доступных (приспособленных в рамках реализации подпрограммы 5) для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения за предыдущие годы реализации подпрограммы 5, ед.
J - общее количество приоритетных объектов в сфере здравоохранения, для инвалидов и других МГН в i-м году, ед.
9.
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций области
%
доля дошкольных образовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве дошкольных образовательных организаций области
за период (год)
(R + S) / L x 100%
R - количество
дошкольных образовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей -инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья
в текущем году, ед.
3
дошкольные образовательные организации
1
Департамент образования области
S - количество дошкольных образовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей -инвалидов, детей с ограниченными возможностями за предыдущие годы реализации подпрограммы 5, ед.
L - общее количество дошкольных образовательных организаций области в i-м году, ед.
10.
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций области
%
доля общеобразовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций области
за период (год)
(H + S) / M x 100%
H - количество
общеобразовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей -инвалидов
в текущем году, ед.
3
общеобразовательные организации
1
Департамент образования области
S - количество общеобразовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей -инвалидов, за предыдущие годы реализации подпрограммы 5, ед.
M - общее количество общеобразовательных организаций в i-м году, ед.
11.
Доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования
%
доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования
за период (год)
(K + S) / O x 100%
K - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов в текущем году, ед.
3
объекты в сфере среднего профессионального образования
1
Департамент образования области
S - количество доступных (приспособленных в рамках реализации подпрограммы 5) для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов за предыдущие годы реализации подпрограммы 5, ед.
O - общее количество приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования в i-м году, ед.
12.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста
за период (год)
P / Y x 100 %
P – количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием в i-м году, ед.
3
количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием
1
Департамент образования области
Y – общее количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, ед.
13.
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего образования, основного общего, среднего общего образования от общей численности детей -инвалидов школьного возраста
%
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста
за период (год)
E / T x 100%
E – количество детей-инвалидов которым созданы условия для получения качественного общего образования
в i-м году, ед.
3
количество детей-инвалидов, получающих общее образование
1
Департамент образования области
Y – общая численность детей -инвалидов школьного возраста в i-м году, ед.
14.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
доля детей -инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
за период (год)
F / M x 100%
F – количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование
в i-м году, ед.
3
количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование
1
Департамент образования области
M – общая численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет в i-м году, ед.
15.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
%
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
за период (год)
(U + S) / T x 100%
U - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере культуры, приспособленных для инвалидов и других МГН в текущем году, ед.
3
приоритетные объекты в сфере культуры
1
Департамент культуры и туризма области
S - количество приоритетных объектов, доступных (приспособленных в рамках реализации подпрограммы 5) для инвалидов и других МГН в сфере культуры за предыдущие годы реализации подпрограммы 5, ед.
T - общее количество приоритетных объектов в сфере культуры в i-м году, ед.
16.
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности
%
доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности
за период (год)
(H + S) / L x 100%
H - количество приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, доступных для инвалидов и других МГН, приспособленных для инвалидов и других МГН в текущем году, ед.
3
объекты транспортной инфраструктуры, находящиеся в областной собственности
1
Департамент дорожного хозяйства и транспорта
S - количество приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, доступных (приспособленных в рамках реализации подпрограммы 5) для инвалидов и других МГН за предыдущие годы реализации подпрограммы 5, ед.
T - общее количество приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности в i-м году, ед.
17.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
%
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
за период (год)
(R + S) / E x 100%
R- количество приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других МГН, приспособленных для инвалидов и других МГН в i-м году, ед.
3
приоритетные объекты физической культуры и спорта
1
Департамент физической культуры и спорта
S - количество приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта, доступных (приспособленных в рамках реализации подпрограммы 5) для инвалидов и других МГН за предыдущие годы реализации подпрограммы 5, ед.
E- общее количество приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в i-м году, ед.
18.
Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан
%
доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан
за период (год)
O / P x 100%
O - количество граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в i-м году, чел.
4, рассчитывается на основании данных, полученных по итогам проведения репрезентативных социологических исследований
граждане
3
Департамент социальной защиты населения области,
Управление информационной политики Правительства области - в части представления результатов социологических исследований
P - общая численность опрошенных граждан в в i-м году, чел.
19.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения
за период (год)
N / M x 100%
N - количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в i-м году, чел.
1
граждане
3
Департамент физической культуры и спорта области
M - общая численность данной категории населения в i-м году, чел.
20.
Доля мест, оснащенных специальным оборудованием, для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий от общей потребности в таких местах
%
доля мест, оснащенных специальным оборудованием, для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий от общей потребности в таких местах
за период (год)
X / N x 100%
X - количество мест, оснащенных специальным оборудованием, для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий в i-м году, ед.
3
место, оснащенное специальным оборудованием
1
Департамент образования области
N - общее количество мест, оснащенных специальным оборудованием, необходимых для обучения 100% детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий и нуждающихся в такой форме обучения, в i-м году, ед.
21.
Доля инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые)
%
доля инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые)
за период (год)
P / K x 100%
P - количество инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации (взрослые) в i-м году, чел.
1
инвалиды (взрослые)
1
Департамент социальной защиты населения (на основании сведений ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Вологодской области» Минтруда России)
K - общая численность инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые) в i-м году, чел.
22.
Доля инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (дети)
%
доля инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (дети)
за период (год)
P / K x 100%
P - количество инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации (дети) в i-м году, чел.
1
инвалиды (дети)
1
Департамент социальной защиты населения (на основании сведений ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Вологодской области» Минтруда России)
K - общая численность инвалидов, прошедших реабилитацию (дети) в i-м году, чел.
23.
Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общей численности специалистов, занятых в этой сфере
%
доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общей численности специалистов, занятых в этой сфере
за период (год)
(I + S) / O x 100%
I - количество специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов в текущем году, чел.
3
специалисты
1
Департамент социальной защиты населения области, департамент здравоохранения области,
Департамент образования области,
Департамент культуры и туризма области,
Департамент физической культуры и спорта области
Департамент труда и занятости населения области
S - количество специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов за предыдущие годы реализации подпрограммы
O - количество специалистов, занятых в этой сфере в i-м году, чел.
24.
Количество транспорта, приобретенного для организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами в организациях социального обслуживания, образования
ед.
количество транспорта, приобретенного для организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами в организациях социального обслуживания, образования
за период (год)
Fсоц + Fобр - фактическое количество
Fсоц - количественный показатель - количество единиц транспорта, приобретенного для организаций социального обслуживания
3
транспорт организаций социального обслуживания
1
Департамент социальной защиты населения области
Fобр - количественный показатель - количество единиц транспорта, приобретенного для образовательных организаций
3
транспорт образовательных организаций
1
Департамент образования области
25.
Количество квартир, приспособленных к потребностям инвалидов
ед.
количество квартир, приспособленных к потребностям инвалидов
за период (год)
Кв - фактическое количество
Кв - количественный показатель - число приспособленных квартир
3
квартира, в которой проживает инвалид
1
Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
26.
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава
%
доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава
за период (год)
G / H x 100%
G - количество единиц подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН в i-м году, ед.
3
подвижной состав автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН
1
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области, на 1 июля отчетного года и на 1 января года, следующего за отчетным
H - общее количество автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования в i-м году, ед.
Примечание:
1 - 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие;
2 - 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.»
Приложение 19
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 31
к подпрограмме 5
Перечень основных мероприятий подпрограммы 5
государственной программы
Наименование
основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель
Ожидаемый
непосредственный
результат
Связь
с показателями подпрограммы
Годы реализации и источник
финансового обеспечения1
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Основное мероприятие 5.1 «Формирование нормативной правовой базы и организационных механизмов развития системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов»
Департамент социальной
защиты населения области,
Департамент
образования
области,
Департамент строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
области,
департамент
здравоохране-ния области,
Департамент
культуры и туризма области,
Департамент
физической
культуры и спорта области
Департамент труда и занятости населения области
систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг;
доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
6
6
6
6
6
Основное мероприятие 5.2 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН»
Департамент социальной защиты
населения
области,
Департамент
образования
области,
Департамент строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
области,
департамент
здравоохране-ния области,
Департамент
культуры и
туризма
области,
Департамент
физической
культуры и спорта области
Департамент труда и занятости населения области
повышение доступности для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения в общем количестве объектов органов службы занятости населения;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения;
доля дошкольных образовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве дошкольных образовательных организаций области;
доля общеобразовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций области;
доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования;
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста;
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста;
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры;
доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
1, 2
1, 2
1
1
1
Основное мероприятие 5.3 «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы)»
Департамент социальной защиты
населения
области,
Департамент образования области,
Департамент
культуры и
туризма
области,
Департамент физической культуры и спорта области
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом;
увеличение доли мест, оснащенных специальным оборудованием, для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий;
увеличение доли инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые, дети)
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения;
доля мест, оснащенных специальным оборудованием, для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий от общей потребности в таких местах;
доля инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые);
доля инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (дети)
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 5.4 «Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов»
Департамент социальной защиты
населения
области,
Департамент
культуры и
туризма
области,
Департамент образования области
повышение квалификации специалистов, осуществляющих работу с инвалидами в организациях социального обслуживания области, по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов
доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общей численности специалистов, занятых в этой сфере
-
1
1
1
1
Основное мероприятие 5.5 «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН»
Департамент социальной защиты
населения
области,
Департамент
культуры и
туризма
области,
Управление информационной политики Правительства области
формирование в обществе позитивного отношения к проблемам инвалидов
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов;
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов;
доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан
1, 2
1, 2
1
1
1
Основное мероприятие 5.6 «Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других МГН путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд»
Департамент социальной защиты
населения
области,
Департамент строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
области,
Департамент
образования
области
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других МГН путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд
количество транспорта, приобретенного для организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами в организациях социального обслуживания, образования;
количество квартир, приспособленных к потребностям инвалидов;
доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава
1
1
1
1
1
1 - индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы 5 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 5: областной бюджет (собственные доходы) - 1, федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) - 2, без выделения дополнительного финансирования - 6»
Приложение 20
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 4
к подпрограмме 5
Финансовое обеспечение подпрограммы 5 государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распоря-дителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 5
итого
всего, в том числе
30 552,8
76 533,3
15 736,0
9 710,0
139 300,3
271 832,4
собственные доходы областного бюджета
13 907,7
13 599,0
15 736,0
9 710,0
139 300,3
192 253,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
16 645,1
62 934,3
0,0
0,0
0,0
79 579,4
Департамент
социальной защиты населения области
всего, в том числе
14 865,2
37 602,4
14 710,0
9 710,0
15 980,0
92 867,6
собственные доходы областного бюджета
11 065,2
10 259,0
14 710,0
9 710,0
15 980,0
61 724,2
субвенции и субсидии федерального бюджета
3 800,0
27 343,4
0,0
0,0
0,0
31 143,4
Департамент
образования
области
всего, в том числе
1 400,0
30 797,2
0,0
0,0
117 740,9
149 938,1
собственные доходы областного бюджета
700,0
900,0
0,0
0,0
117 740,9
119 340,9
субвенции и субсидии федерального бюджета
700,0
29 897,2
0,0
0,0
0,0
30 597,2
Департамент строительства и жилищно-коммунального
хозяйства области
всего, в том числе
8 033,6
0,0
0,0
0,0
3 309,4
11 343,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
3 309,4
3 309,4
субвенции и субсидии федерального бюджета
8 033,6
0,0
0,0
0,0
0,0
8 033,6
департамент
здравоохранения области
всего, в том числе
2 400,0
4 000,0
1 026,0
0,0
0,0
7 426,0
собственные доходы областного бюджета
1 200,0
1 200,0
1 026,0
0,0
0,0
3 426,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 200,0
2 800,0
0,0
0,0
0,0
4 000,0
Департамент
культуры и туризма области
всего, в том числе
2 114,0
0,0
0,0
0,0
2 270,0
4 384,0
собственные доходы областного бюджета
352,5
0,0
0,0
0,0
2 270,0
2 622,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 761,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1 761,5
Управление
информационной политики
Правительства
области
всего, в том числе
1 090,0
1 967,0
0,0
0,0
0,0
3 057,0
собственные доходы областного бюджета
590,0
590,0
0,0
0,0
0,0
1 180,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
500,0
1 377,0
0,0
0,0
0,0
1 877,0
Департамент
физической
культуры и спорта области
всего, в том числе
650,0
2 166,7
0,0
0,0
0,0
2 816,7
собственные доходы областного бюджета
0,0
650,0
0,0
0,0
0,0
650,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
650,0
1 516,7
0,0
0,0
0,0
2 166,7
Департамент труда и занятости населения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1
Формирование нормативной правовой базы и организационных механизмов развития системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов
Департамент
социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент
образования
области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства и жилищно-коммунального
хозяйства области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
департамент
здравоохранения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент
культуры и туризма области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент
физической
культуры и спорта области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент труда и занятости населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-деятельности инвалидов и других МГН, в том числе:
Департамент
социальной защиты населения области
всего, в том числе
9 680,0
33 765,6
8 610,0
5 500,0
3 800,0
61 355,6
собственные доходы областного бюджета
5 880,0
6 655,0
8 610,0
5 500,0
3 800,0
30 445,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
3 800,0
27 110,6
0,0
0,0
0,0
30 910,6
Департамент
образования
области
всего, в том числе
1 400,0
30 797,2
0,0
0,0
99 000,0
131 197,2
собственные доходы областного бюджета
700,0
900,0
0,0
0,0
99 000,0
100 600,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
700,0
29 897,2
0,0
0,0
0,0
30 597,2
Департамент строительства и жилищно-коммунального
хозяйства области
всего, в том числе
8 033,6
0,0
0,0
0,0
252,6
8 286,2
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
252,6
252,6
субвенции и субсидии федерального бюджета
8 033,6
0,0
0,0
0,0
0,0
8 033,6
департамент
здравоохранения области
всего, в том числе
2 400,0
4 000,0
1 026,0
0,0
0,0
7 426,0
собственные доходы областного бюджета
1 200,0
1 200,0
1 026,0
0,0
0,0
3 426,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 200,0
2 800,0
0,0
0,0
0,0
4 000,0
Департамент
культуры и туризма области
всего, в том числе
2 114,0
0,0
0,0
0,0
1 500,0
3 614,0
собственные доходы областного бюджета
352,5
0,0
0,0
0,0
1 500,0
1 852,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 761,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1 761,5
Департамент
физической
культуры и спорта области
всего, в том числе
650,0
2 166,7
0,0
0,0
0,0
2 816,7
собственные доходы областного бюджета
0,0
650,0
0,0
0,0
0,0
650,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
650,0
1 516,7
0,0
0,0
0,0
2 166,7
Департамент труда и занятости населения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
предоставление субвенций органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-ной защиты населения области»
Департамент
социальной защиты населения области
всего, в том числе
7 980,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 980,0
собственные доходы областного бюджета
4 180,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 180,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
3 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 800,0
Основное мероприятие 5.3
Повышение доступности и качества реабилита-ционных услуг (развитие спектра реабилитацион-ных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы),
в том числе:
Департамент
образования
области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
11 415,9
11 415,9
Департамент
культуры и туризма области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
150,0
Департамент
физической
культуры и спорта области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент
социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
3 002,7
2 249,0
3 500,0
2 310,0
4 880,0
15 941,7
предоставление субвенций органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-ной защиты населения области»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 797,9
0,0
0,0
0,0
0,0
1 797,9
Основное мероприятие 5.4
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной инте-грации инвалидов
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
400,0
Департамент культуры и туризма области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
600,0
600,0
Департамент образования области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1 025,0
1 025,0
Основное мероприятие 5.5
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятель-ности для инвалидов и других МГН
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
0,0
332,8
100,0
100,0
100,0
632,8
собственные доходы областного бюджета
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
400,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
232,8
0,0
0,0
0,0
232,8
Департамент культуры и туризма области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
Управление информационной политики Правительства области
всего, в том числе
1 090,0
1 967,0
0,0
0,0
0,0
3 057,0
собственные доходы областного бюджета
590,0
590,0
0,0
0,0
0,0
1 180,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
500,0
1 377,0
0,0
0,0
0,0
1 877,0
Основное мероприятие 5.6
Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других МГН путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд,
в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
2 182,5
1 155,0
2 400,0
1 700,0
7 100,0
14 537,5
Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
3 056,8
3 056,8
Департамент образования области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
6 300,0
6 300,0
предоставление субвенций органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-ной защиты населения области»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 282,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1 282,5
»
Приложение 21
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 1
к Подпрограмме 6
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 6
№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование целевого
показателя (индикатора)
Ед. изм.
Значения показателей, годы
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Развитие системы профилактики вторичного сиротства, отказов от новорожденных детей, сохранение семейных условий воспитания детей
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения
%
2,4
2,37
2,32
2,3
2,27
2,25
2.
Минимизация рисков возникновения социального сиротства
Доля отказов от новорожденных детей от общей численности новорожденных детей
%
0,54
0,53
0,3
0,25
0,22
0,2
Численность родителей, восстановленных в родительских правах
человек
17
20
35
38
41
43
Численность родителей, в отношении которых отменено ограничение в родительских права
человек
25
27
24
26
30
32
Численность родителей, лишенных родительских прав
человек
509
493
490
483
473
470
Численность родителей, ограниченных в родительских правах
человек
193
198
195
193
188
186
3.
Создание условий для эффективной социальной реабилитации и интеграции в общество детей и семей с детьми, находящихся в социально опасном положении
Количество семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении
семей
1250
1094
1075
1054
1030
1000
Доля специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях, от общего числа специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6
%
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
Количество изданных информационно-методических материалов по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности (буклеты, листовки, брошюры, визитки и др.)
шт.
0
0
0
0
0
5000
»
Приложение 22
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 2
к подпрограмме 6
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 6
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ
№
п/п
Наименование муниципальных образований
Значения показателей, годы
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
Доля безнадзорных детей в общей численности детского населения области, %
1.
Бабаевский район
1,50
1,48
1,47
-
-
-
2.
Бабушкинский район
0,20
0,18
0,17
-
-
-
3.
Белозерский район
0,80
0,78
0,77
-
-
-
4.
Вашкинский район
0,90
0,88
0,87
-
-
-
5.
Великоустюгский район
0,20
0,18
0,17
-
-
-
6.
Вожегодский район
0,80
0,78
0,77
-
-
-
7.
Верховажский район
0,70
0,68
0,67
-
-
-
8.
Вологодский район
1,00
0,98
0,97
-
-
-
9.
Вытегорский район
0,86
0,84
0,83
-
-
-
10.
Грязовецкий район
0,96
0,94
0,93
-
-
-
11.
Кадуйский район
0,96
0,94
0,93
-
-
-
12.
Кирилловский район
1,06
1,04
1,03
-
-
-
13.
Кичменгско-Городецкий район
0,96
0,94
0,93
-
-
-
14.
Междуреченский район
1,06
1,04
1,03
-
-
-
15.
Никольский район
1,26
1,24
1,23
-
-
-
16.
Нюксенский район
1,36
1,34
1,33
-
-
-
17.
Сокольский район
0,96
0,94
0,93
-
-
-
18.
Сямженский район
1,56
1,54
1,53
-
-
-
19.
Тарногский район
1,16
1,14
1,13
-
-
-
20.
Тотемский район
0,96
0,94
0,93
-
-
-
21.
Усть-Кубинский район
0,96
0,94
0,93
-
-
-
22.
Устюженский район
1,16
1,14
1,13
-
-
-
23.
Харовский район
1,06
1,04
1,03
-
-
-
24.
Чагодощенский район
0,66
0,64
0,63
-
-
-
25.
Череповецкий район
1,26
1,24
1,23
-
-
-
26.
Шекснинский район
0,76
0,74
0,73
-
-
-
27.
Г. Вологда
0,56
0,54
0,53
-
-
-
28.
Г. Череповец
0,76
0,74
0,73
-
-
-
»
Приложение 23
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«
8.
Численность родителей, лишенных родительских прав
чело-век
численность родителей, лишенных родитель-ских прав
за период (год)
Lp – фактическое количество
Lp - количест-венный показатель - численность родителей, лишенных родительских прав, чел.
3
родители, лишенные родитель-ских прав
1
Департамент социальной защиты населения области
9.
Численность родителей, ограниченных в родитель-ских правах
чело-век
численность родителей, ограничен-ных в родитель-ских правах
за период (год)
OGp – фактическое количество
OGp - количест-венный показатель - численность родителей ограниченных в родительских правах, чел.
3
родители, ограничен-ные в родитель-ских правах
1
Департамент социальной защиты населения области
»
Приложение 24
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 31
к подпрограмме 6
Перечень основных мероприятий подпрограммы 6
государственной программы
Наименование
основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель
Ожидаемый
непосредственный
результат
Связь
с показателями
подпрограммы
Годы реализации и источник
финансового обеспечения1
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Основное мероприятие 6.1 «Распространение положительного опыта воспитания детей в приемных семьях, профилактика вторичного сиротства»
Департамент социальной защиты
населения
области,
Департамент образования области
информирование населения о положительном опыте воспитания детей в приемных семьях посредством публикаций, репортажей в средствах массовой информации
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения
6
6
6
6
1, 6
Основное мероприятие 6.2 «Организация комплексной социальной реабилитации семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»
Департамент социальной защиты
населения
области,
департамент здравоохране-ния области
оказание содействия семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в восстановлении социального статуса, обеспечение их социальной адаптации в обществе
количество семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении;
доля отказов от новорожденных детей от общей численности новорожденных детей;
численность родителей, восстановленных в родительских правах, человек;
численность родителей, в отношении которых отменено ограничение в родительских права;
численность родителей, лишенных родительских прав, человек;
численность родителей, ограниченных в родительских правах
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 6.3 «Информационно-методическое сопровождение подпрограммы 6, организация обучения специалистов, участвующих в реализации мероприятий, организация деятельности ресурсного центра»
Департамент социальной защиты
населения
области,
Департамент образования области,
департамент здравоохране-ния области
проведение обучающих мероприятий для специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6
доля специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях, от общего числа специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6;
количество изданных информационно-методических материалов по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности (буклеты, листовки, брошюры, визитки и др.)
1
1
1
1
1
1 - индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы 6 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 6: областной бюджет (собственные доходы) - 1, без выделения дополнительного финансирования - 6»
Приложение 25
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 1
к Подпрограмме 7
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 7
N
п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование целевого показателя (индикатора)
Ед. изм.
Значения показателей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам
Численность детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом
человек
123986
124126
157510
157650
157800
158000
2.
Укрепление материально-технической базы учреждений, работающих с детьми и семьями с детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации, входящими в группы социального риска
Количество организаций социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы
шт.
10
10
9
20
7
30
Количество построенных плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства
шт.
0
3
0
0
0
5
3.
Повышение квалификации и обмен опытом специалистов, работающих с семьями и детьми, информационно-просветительская работа с детьми и родителями
Доля волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания населения области
%
3,0
3,0
3,0
4,0
5,0
15,0
Количество выпусков теле- и радиопрограмм по проблеме детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми
ед.
0
0
0
0
0
2
Количество изданных информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семьи с детьми (информационные бюллетени, сборники методических материалов и др.)
шт.
0
100
100
1000
1000
1000
4.
Системные изменения в организации работы по абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
Доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги, от общей численности детей-инвалидов в области
%
73
76
78
80
83
86
Доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, от общей численности детей-инвалидов в области
%
3,2
3,5
3,7
4,0
4,3
4,6
Численность детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости
человек
-
-
10
13
13
26
Удельный вес детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости, в общей численности детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения
%
-
-
5,0
6,6
6,6
13,2
Численность выпускников учреждений интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, живущих самостоятельно и получающих социальное сопровождение в течение первого года после достижения ими 18-летнего возраста
человек
-
-
0
1
2
2
»
Приложение 26
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 3
к Подпрограмме 7
Сведения о порядке сбора информации и методике
расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 7 государственной программы
№ п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Еди-ница изме-рения
Определение целевого показателя (индикатора)
Времен-ные характе-ристики целевого показателя (индика-тора)
Алгоритм формирова-
ния (формула) и методоло-гические пояснения к целевому показателю (индикато-ру)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора инфор-мации, индекс формы отчет-ности1
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокуп-ности2
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Численность детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом
чело-век
численность детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом
за период (год)
V - фактическое количество
V - количественный показатель - численность детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел.
3
дети в
возрасте до 17 лет
1
Департамент физической культуры и спорта области
2.
Количество организаций социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы
ед.
Количество организаций социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы
за период (год)
Y - фактическое количество
Y - количественный показатель - количество организаций социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, ед.
3
организации социального обслужи-вания
1
Департамент социальной защиты населения области
3.
Количество построенных плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства
шт.
количество построенных плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства
за период (год)
L - фактическое количество
L - количественный показатель - количество построенных плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства, шт.
3
плоскостные спортивные сооружения и объекты для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства
1
Департамент физической культуры и спорта области
4.
Доля волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания
%
доля волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания
за период (год)
V / D x 100%
V - количество волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах в отчетном периоде, чел.
3
волонтеры
1
Департамент социальной защиты населения области
D - общее количество подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания населения области, в отчетном периоде, чел.
3
организации социального обслуживания населения области
1
Департамент социальной защиты населения области
5.
Количество выпусков теле- и радиопрограмм по проблеме детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми
ед.
количество выпусков теле- и радиопрограмм по проблеме детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми
за период (год)
Z - фактическое количество
Z - количественный показатель - количество выпусков теле- и радиопрограмм по проблеме детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми
3
теле- и радиопрограммы по проблеме детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми
1
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
6.
Количество изданных информацион-но-методичес-ких материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семей с детьми (информационные бюллете-ни, сборники методических материалов и др.)
штук
количество изданных информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семей с детьми (информационные бюллетени, сборники методических материалов и др.)
за период (год)
R - фактическое количество
R - количественный показатель - количество изданных информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семей с детьми
3
изданные информационно-методические материалы для педагогов и специалистов
1
Департамент социальной защиты населения области
7.
Доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги, от общей численности детей-инвалидов в области
%
доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги, от общей численности детей-инвалидов в области
за период (год)
D / O x 100%
D - количество детей-инвалидов, получивших социальные услуги в отчетном периоде, чел.
3
дети-инвалиды
1
Департамент социальной защиты населения области
O - общее количество детей-инвалидов в области в отчетном периоде, чел.
3
дети-инвалиды
1
Департамент социальной защиты населения области
8.
Доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, от общей численности детей-инвалидов в области
%
доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, от общей численности детей-инвалидов в области
за период (год)
T / Y x 100%
T - количество детей-инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом, творчеством в отчетном периоде, чел.
3
семьи с детьми-инвалидами
1
Департамент социальной защиты населения области,
Департамент физической культуры и спорта области
Y - общее количество детей-инвалидов в области в i-м году, чел.
3
семьи с детьми-инвалидами
1
Департамент социальной защиты населения области,
Департамент физической культуры и спорта области
9.
Численность детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости
чело-век
численность детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости
за период (год)
О – фактическое количество
О - численность детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости
3
дети-инвалиды
1
Департамент социальной защиты населения области
10.
Удельный вес детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости, в общей численности детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения
%
удельный вес детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости, в общей численности детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения
за период (год)
U / T x 100%
U – количество детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости в i-м году, чел.
3
дети-инвалиды
1
Департамент социальной защиты населения области
T – количество детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения в i-м году, чел.
3
дети-инвалиды
1
Департамент социальной защиты населения области
11.
Численность выпускников учреждений интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, живущих самостоятельно и получающих социальное сопровождение в течение первого года после достижения ими 18-летнего возраста
чело-век
численность выпускников учреждений интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, живущих самостоятельно и получающих социальное сопровождение в течение первого года после достижения ими 18-летнего возраста
за период (год)
J – фактичес-кое количество
J – количество выпускников учреждений интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, живущих самостоятельно и получающих социальное сопровождение в течение первого года после достижения ими 18-летнего возраста
3
выпускники учреждений интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения
1
Департамент социальной защиты населения области
Примечание:
1 - 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие;
2 - 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение.»
Приложение 27
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 41
к подпрограмме 7
Перечень основных мероприятий подпрограммы 7
государственной программы
Наименование
основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель
Ожидаемый
непосредственный
результат
Связь
с показателями
подпрограммы
Годы реализации и источник
финансового обеспечения1
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Основное мероприятие 7.1 «Обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам»
Департамент социальной защиты
населения области,
департамент здравоохранения области,
Департамент образования области,
Департамент физической культуры и спорта области
обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам
численность детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 7.2 «Укрепление материально-технической базы учреждений, работающих с детьми и семьями с детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации, входящими в группы социального риска»
Департамент социальной защиты
населения области,
департамент здравоохранения области,
Департамент образования области,
Департамент физической культуры и спорта области
Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений, работающих с детьми и семьями с детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации;
устройство плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства
количество организаций социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы;
количество построенных плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 7.3 «Повышение квалификации и обмен опытом специалистов, работающих с семьями и детьми, информационно-просветительская работа с детьми и родителями»
Департамент социальной защиты
населения области,
департамент здравоохранения области,
Департамент образования области,
Департамент внутренней политики
Правительства области,
Комитет
гражданской защиты и безопасности области
повышение квалификации и обмен опытом специалистов, работающих с семьями и детьми, проведение информационно-просветительской работы с детьми и родителями
доля волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания населения области;
количество выпусков теле- и радиопрограмм по проблеме детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми;
количество изданных информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семьи с детьми (информационные бюллетени, сборники методических материалов и др.)
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 7.4 «Совершенствование комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья»
Департамент социальной защиты
населения
области
создание условий для системной комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги, от общей численности детей-инвалидов в области;
доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, от общей численности детей-инвалидов в области;
численность детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости;
удельный вес детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости, в общей численности детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения;
численность выпускников учреждений интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, живущих самостоятельно и получающих социальное сопровождение в течение первого года после достижения ими 18-летнего возраста
1
1
1
1
1
1 - индекс соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы 7 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 7: областной бюджет (собственные доходы) – 1»
Приложение 28
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 5
к подпрограмме 7
Финансовое обеспечение подпрограммы 7 государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование
основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник
финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 7
итого
всего, в том числе
5 831,0
7 531,0
34 869,8
7 171,0
58 277,4
113 680,2
собственные доходы областного бюджета
5 831,0
7 531,0
34 869,8
7 171,0
58 277,4
113 680,2
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
5 681,0
7 531,0
34 869,8
7 171,0
45 393,4
100 646,2
департамент здравоохранения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
8 100,0
8 100,0
Департамент образования области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1 234,0
1 234,0
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
2 100,0
2 100,0
Департамент физической культуры и спорта области
собственные доходы областного бюджета
150,0
0,0
0,0
0,0
1 250,0
1 400,0
Департамент внутренней политики Правительства области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
200,0
Основное мероприятие 7.1
Обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам
департамент здравоохранения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
3 900,0
3 900,0
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
40,0
40,0
40,0
40,0
30 667,6
30 827,6
Департамент образования области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
184,0
184,0
Департамент физической культуры и спорта области
собственные доходы областного бюджета
150,0
0,0
0,0
0,0
550,0
700,0
Основное мероприятие 7.2
Укрепление материально-технической базы учреждений, работающих с детьми и семьями с детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации, входящими в группы социального риска
департамент здравоохранения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
3 900,0
3 900,0
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 395,2
3 245,2
30 584,0
2 885,2
6 900,0
45 009,6
Департамент образования области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
1 000,0
Департамент физической культуры и спорта области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
700,0
Основное мероприятие 7.3
Повышение квалификации и обмен опытом специалистов, работающих с семьями и детьми, информационно-просветительская работа с детьми и родителями
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
40,0
40,0
40,0
40,0
300,0
460,0
Департамент образования области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
департамент здравоохранения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
Департамент внутренней политики Правительства области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
200,0
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
2 100,0
2 100,0
Основное мероприятие 7.4
Совершенствование комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
4 205,8
4 205,8
4 205,8
4 205,8
7 525,8
24 349,0
»
Приложение 29
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 2
к подпрограмме 8
СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 8
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ
№ п/п
Наименование муниципального образования области
Значение целевого показателя (индикатора)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планами работы органов местного самоуправления, в рамках реализации мероприятий государственной программы, %
1.
Бабаевский район
100
100
100
100
-
-
-
2.
Бабушкинский район
100
100
100
100
-
-
-
3.
Белозерский район
100
100
100
100
-
-
-
4.
Вашкинский район
100
100
100
100
-
-
-
5.
Великоустюгский район
100
100
100
100
-
-
-
6.
Вожегодский район
100
100
100
100
-
-
-
7.
Верховажский район
100
100
100
100
-
-
-
8.
Вологодский район
100
100
100
100
-
-
-
9.
Вытегорский район
100
100
100
100
-
-
-
10.
Грязовецкий район
100
100
100
100
-
-
-
11.
Кадуйский район
100
100
100
100
-
-
-
12.
Кирилловский район
100
100
100
100
-
-
-
13.
Кичменгско-Городецкий район
100
100
100
100
-
-
-
14.
Междуреченский район
100
100
100
100
-
-
-
15.
Никольский район
100
100
100
100
-
-
-
16.
Нюксенский район
100
100
100
100
-
-
-
17.
Сокольский район
100
100
100
100
-
-
-
18.
Сямженский район
100
100
100
100
-
-
-
19.
Тарногский район
100
100
100
100
-
-
-
20.
Тотемский район
100
100
100
100
-
-
-
21.
Усть-Кубинский район
100
100
100
100
-
-
-
22.
Устюженский район
100
100
100
100
-
-
-
23.
Харовский район
100
100
100
100
-
-
-
24.
Чагодощенский район
100
100
100
100
-
-
-
25.
Череповецкий район
100
100
100
100
-
-
-
26.
Шекснинский район
100
100
100
100
-
-
-
27.
Г. Вологда
100
100
100
100
-
-
-
28.
Г. Череповец
100
100
100
100
-
-
-
»
Приложение 30
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 31
к подпрограмме 8
Перечень основных мероприятий подпрограммы 8
государственной программы
Наименование
основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель
Ожидаемый
непосредственный
результат
Связь
с показателями
подпрограммы
Годы реализации и источник
финансового обеспечения1
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Основное мероприятие 8.1 «Обеспечение деятельности Департамента социальной защиты населения области как ответственного исполнителя государственной программы»
Департамент социальной защиты
населения
области
обеспечение деятельности Департамента социальной защиты населения области как ответственного исполнителя государственной программы
доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Департамента социальной защиты населения области
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 8.2 «Обеспечение проведения мероприятий в области социальной политики»
Департамент социальной
защиты
населения
области
проведение социально значимых мероприятий в области социальной политики в соответствии с планами работы Департамента и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области, уполномоченных в сфере социальной защиты населения
доля социально значимых мероприятий в области социальной политики, выполненных в соответствии с планами работы Департамента и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области, уполномоченных в сфере социальной защиты населения
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 8.3 «Обеспечение предоставления органами местного самоуправления условий для реализации мероприятий государственной программы»
Департамент социальной
защиты
населения
области
обеспечение деятельности органов местного самоуправления области по выполнению отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения области, по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
доля мероприятий, выполненных в соответствии с планами работы органов местного самоуправления, в рамках реализации мероприятий государственной программы
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 8.4 «Обеспечение деятельности казенного учреждения для реализации мероприятий государственной программы»
Департамент социальной
защиты
населения
области
обеспечение деятельности государственного учреждения области, уполномоченного на оказание государственных услуг и исполнение государственных функций в сфере социальной защиты населения
доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Департамента социальной защиты населения области
-
-
1
1
1
1 - индекс соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы 8 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 8: областной бюджет (собственные доходы) - 1»
Приложение 31
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 4
к подпрограмме 8
Финансовое обеспечение подпрограммы 8 государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств област-ного
бюджета
Источник
финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 8
итого
всего, в том числе
262 608,4
319 275,2
361 441,1
328 834,5
242 357,2
1 514 516,4
собственные доходы областного бюджета
262 608,4
319 275,2
361 441,1
328 834,5
242 357,2
1 514 516,4
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
262 608,4
319 275,2
361 441,1
328 834,5
242 357,2
1 514 516,4
собственные доходы областного бюджета
262 608,4
319 275,2
361 441,1
328 834,5
242 357,2
1 514 516,4
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.1
Обеспечение деятельности Департамента социальной защиты населения области как ответственного исполнителя государственной программы
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
78 383,3
78 332,5
84 633,6
85 894,4
71 905,5
399 149,3
Основное мероприятие 8.2
Обеспечение проведения мероприятий в области социальной политики
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 652,6
1 168,3
1 173,3
1 173,3
1 663,6
6 831,1
Основное мероприятие 8.3
Обеспечение предоставления органами местного самоуправления условий для реализации мероприятий государственной программы
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
182 572,5
239 774,4
106 692,3
241 766,8
168 788,1
939 594,1
Основное мероприятие 8.4
Обеспечение деятельности казенного учреждения для реализации мероприятий государственной программы
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
168 941,9
0,0
0,0
168 941,9
»
Приложение 32
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 31
к подпрограмме 9
Перечень основных мероприятий подпрограммы 9
государственной программы
Наименование
основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель
Ожидаемый
непосредственный
результат
Связь
с показателями
подпрограммы
Год реализации и источник финансового обеспечения1
2014
1
2
3
4
5
Основное мероприятие 9.1 «Укрепление материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания населения области»
Департамент социальной защиты населения области
проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов
доля стационарных учреждений, в которых улучшены условия проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, от общего количества учреждений данного типа
1, 3
Основное мероприятие 9.2 «Приобретение автотранспорта для мобильных бригад неотложной социальной и медико-социальной помощи при комплексных центрах социального обслуживания населения»
Департамент социальной защиты населения области
обеспечение автотранспортом мобильных бригад неотложной социальной и медико-социальной помощи при комплексных центрах социального обслуживания населения в муниципальных районах области
доля обеспеченности автотранспортом мобильных бригад неотложной социальной и медико-социальной помощи при комплексных центрах социального обслуживания населения в муниципальных районах области
1, 3
Основное мероприятие 9.3 «Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в виде предоставления единовременной материальной помощи»
Департамент социальной защиты населения области
оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в виде предоставления единовременной материальной помощи
количество неработающих пенсионеров, которым оказана адресная социальная помощь
1, 3
1 - индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы 9 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 9: областной бюджет (собственные доходы) - 1, бюджеты государственных внебюджетных фондов - 3»
Приложение 33
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 31
к подпрограмме 10
Перечень основных мероприятий подпрограммы 10
государственной программы
Наименование
основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель
Ожидаемый
непосредственный
результат
Связь
с показателями
подпрограммы
Годы реализации и источник
финансового обеспечения1
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Основное мероприятие 10.1 «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Департамент социальной защиты
населения
области
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)
доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период (год);
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей
-
1, 2
1, 2
1, 2
1
Основное мероприятие 10.2 «Совершенствование деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, системы постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Департамент социальной защиты
населения
области
организация предоставления социальных услуг в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
доля организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих деятельность по сопровождению семей, социальной (постинтернатной) адаптации выпускников, в общем количестве организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
-
1
1
1
1
Основное мероприятие 10.3 «Предоставление дополнительных гарантий по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»
Департамент социальной
защиты
населения
области
обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки;
доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих и имеющих среднее профессиональное, высшее и дополнительное профессиональное образование, от общего количества выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, последних пяти лет выпуска
-
1
1
1
1
1 - индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы 10 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 10: областной бюджет (собственные доходы) - 1, федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) - 2»
Приложение 34
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 4
к подпрограмме 10
Финансовое обеспечение подпрограммы 10 государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование основного
мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник
финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 10
итого
всего, в том числе
0,0
1 161 084,6
1 223 659,8
834 570,5
821 250,6
4 040 565,5
собственные доходы областного бюджета
0,0
1 149 992,9
1 212 693,3
821 250,6
821 250,6
4 005 187,4
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
11 091,7
10 966,5
13 319,9
0,0
35 378,1
Департамент
социальной
защиты
населения
области
всего, в том числе
0,0
1 161 084,6
1 223 659,8
834 570,5
821 250,6
4 040 565,5
собственные доходы областного бюджета
0,0
1 149 992,9
1 212 693,3
821 250,6
821 250,6
4 005 187,4
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
11 091,7
10 966,5
13 319,9
0,0
35 378,1
Основное мероприятие 10.1
Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
0,0
627 434,1
644 119,9
537 790,2
524 470,3
2 333 814,5
собственные доходы областного бюджета
0,0
616 342,4
633 153,4
524 470,3
524 470,3
2 298 436,4
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
11 091,7
10 966,5
13 319,9
0,0
35 378,1
Основное мероприятие 10.2
Совершенствование деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, системы постинтернат-ного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
480 989,0
515 137,0
279 200,0
279 200,0
1 554 526,0
Основное мероприятие 10.3
Предоставление дополнительных гарантий по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
52 661,5
64 402,9
17 580,3
17 580,3
152 225,0
»
Приложение 35
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 5
к подпрограмме 10
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ)
государственными организациями социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, Вологодской области по подпрограмме 10
на 2015 год
Наименование
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Предоставление комплекса социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала) в форме стационарного социального обслуживания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 18 лет, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Показатель объема услуги (работы):
койко-места
БУ СО ВО «Белозерский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
32
-
-
-
21 141,0
-
-
-
БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
48
-
-
-
24 699,0
-
-
-
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени В.А. Гаврилина»
61
-
-
-
37 719,9
-
-
-
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1»
61
-
-
-
19 534,4
-
-
-
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2»
29
-
-
-
17 899,1
-
-
-
БУ СО ВО «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2»
30
-
-
-
17 297,3
-
-
-
БУ СО ВО «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4»
31
-
-
-
18 380,4
-
-
-
БУ СО ВО «Тарногский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
35
-
-
-
19 648,1
-
-
-
БУ СО ВО «Харовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
44
-
-
-
28 745,6
-
-
-
БУ СО ВО «Устюженский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»
25
-
-
-
12 090,6
-
-
-
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Организация социального сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 18 лет, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включающего оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам
Показатель объема услуги (работы):
количество получателей услуг
БУ СО ВО «Белозерский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
32
-
-
-
266,1
-
-
-
БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
48
-
-
-
240,7
-
-
-
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени В.А. Гаврилина»
61
-
-
-
331,2
-
-
-
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1»
61
-
-
-
17 485,3
-
-
-
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2»
30
-
-
-
2 445,0
-
-
-
БУ СО ВО «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2»
30
-
-
-
716,4
-
-
-
БУ СО ВО «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4»
31
-
-
-
511,0
-
-
-
БУ СО ВО «Тарногский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
44
-
-
-
2 258,3
-
-
-
БУ СО ВО «Харовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
44
-
-
-
1 089,6
-
-
-
БУ СО ВО «Устюженский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»
31
-
-
-
529,4
-
-
-
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Подбор и подготовка граждан, выразивших желание принять детей на воспитание в свои семьи
Показатель объема услуги (работы):
количество получателей услуг
БУ СО ВО «Белозерский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
53
-
-
-
391,9
-
-
-
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2»
130
-
-
-
1 058,1
-
-
-
БУ СО ВО «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2»
69
-
-
-
255,5
-
-
-
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка
Показатель объема услуги (работы):
количество получателей услуг
БУ СО ВО «Белозерский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
31
-
-
-
391,9
-
-
-
БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
10
-
-
-
361,1
-
-
-
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени В.А. Гаврилина»
10
-
-
-
131,2
-
-
-
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1»
16
-
-
-
60,0
-
-
-
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2»
55
-
-
-
1 476,7
-
-
-
БУ СО ВО «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2»
25
-
-
-
256,0
-
-
-
БУ СО ВО «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4»
6
-
-
-
511,0
-
-
-
БУ СО ВО «Тарногский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
1
-
-
-
549,0
-
-
-
БУ СО ВО «Харовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
6
-
-
-
1 089,6
-
-
-
БУ СО ВО «Устюженский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»
3
-
-
-
291,8
-
-
-
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Оказание консультативной, психологической, юридической, социальной и иной помощи родителям детей в целях обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения родительских прав
Показатель объема услуги (работы):
количество получателей услуг
БУ СО ВО «Белозерский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
4
-
-
-
391,9
-
-
-
БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
5
-
-
-
120,4
-
-
-
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени В.А. Гаврилина»
8
-
-
-
290,5
-
-
-
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1»
16
-
-
-
60,0
-
-
-
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2»
4
-
-
-
1 194,8
-
-
-
БУ СО ВО «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2»
4
-
-
-
255,1
-
-
-
БУ СО ВО «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4»
4
-
-
-
511,0
-
-
-
БУ СО ВО «Тарногский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
4
-
-
-
556,0
-
-
-
БУ СО ВО «Харовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
6
-
-
-
1 089,6
-
-
-
БУ СО ВО «Устюженский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»
4
-
-
-
291,8
-
-
-
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Содействие выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, области, находящимся в трудной жизненной ситуации, в их социальной адаптации
Показатель объема услуги (работы):
количество получателей услуг
БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
55
-
-
-
481,6
-
-
-
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1»
75
-
-
-
831,1
-
-
-
БУ СО ВО «Тарногский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
45
-
-
-
1 942,7
-
-
-
БУ СО ВО «Харовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
30
-
-
-
1 089,6
-
-
-
»
Приложение 36
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 6
к подпрограмме 10
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ)
государственными организациями социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, Вологодской области по подпрограмме 10
на 2016 год
Наименование
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Показатель объема услуги (работы):
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
БУ СО ВО «Белозерский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
-
28
-
-
-
24 516,4
-
-
БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
-
48
-
-
-
27 632,0
-
-
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени В.А. Гаврилина»
-
56
-
-
-
39 263,0
-
-
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1»
-
58
-
-
-
39 722,5
-
-
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2»
-
28
-
-
-
23 800,4
-
-
БУ СО ВО «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2»
-
28
-
-
-
21 192,2
-
-
БУ СО ВО «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4»
-
28
-
-
-
21 893,3
-
-
БУ СО ВО «Тарногский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
-
26
-
-
-
26 417,2
-
-
БУ СО ВО «Харовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
-
40
-
-
-
34 059,2
-
-
БУ СО ВО «Устюженский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»
-
16
-
-
-
13 631,5
-
-
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Шанс»
-
32
-
-
-
23 764,3
-
-
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «СоДействие»
-
30
-
-
-
22 349,4
-
-
БУ СО ВО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Радуга»
-
23
-
-
-
11 849,7
-
-
БУ СО ВО «Череповецкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Доверие»
-
52
-
-
-
33 273,0
-
-
БУ СО ВО «Череповецкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Созвездие»
-
42
-
-
-
29 268,6
-
-
БУ СО ВО «Череповецкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Навигатор»
-
46
-
-
-
31 061,6
-
-
БУ СО ВО «Череповецкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наши дети»
-
38
-
-
-
33 792,6
-
-
БУ СО ВО «Судский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
-
6
-
-
-
6 927,8
-
-
БУ СО ВО «Шекснинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Альтаир»
-
37
-
-
-
25 170,0
-
-
БУ СО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
-
28
-
-
-
14 175,1
-
-
»
Приложение 37
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 31
к подпрограмме 11
Перечень основных мероприятий подпрограммы 11
государственной программы
Наименование
основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель
Ожидаемый
непосредственный
результат
Связь
с показателями
подпрограммы
Годы реализации и источник
финансового обеспечения1
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Основное мероприятие 11.1 «Укрепление материально-технической базы стационарных организаций социального обслуживания населения области»
Департамент социальной защиты населения
области
Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы стационарных организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов
доля стационарных организаций социального обслуживания, в которых улучшены условия проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, от общего количества стационарных организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов
-
1, 3
-
-
-
Основное мероприятие 11.2 «Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»
Департамент социальной защиты населения
области
обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
количество неработающих пенсионеров, которые обучены компьютерной грамотности
-
1, 3
-
-
-
1 - индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы 11 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 11: областной бюджет (собственные доходы) - 1, бюджеты государственных внебюджетных фондов - 3»
1
Приложение 38
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 11
к государственной программе
Финансовое обеспечение реализации государственной программы
за счет средств областного бюджета
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель
Источник финансового обеспечения
Расходы по годам
Итого
тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого по государственной программе
всего, в том числе:
9 290 307,6
10 413 779,0
10 218 024,1
9 177 291,9
10 376 164,7
49 475 567,3
собственные доходы областного бюджета
7 303 606,1
8 591 615,4
8 731 148,4
7 468 561,9
10 376 164,7
42 471 096,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 978 481,7
1 818 440,5
1 486 875,7
1 708 730,0
0,0
6 992 527,9
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
8 219,8
3 723,1
0,0
0,0
0,0
11 942,9
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе:
9 270 470,0
10 373 837,4
10 213 798,1
9 176 291,9
10 203 178,3
49 237 575,7
собственные доходы областного бюджета
7 296 613,6
8 587 264,7
8 726 922,4
7 467 561,9
10 203 178,3
42 281 540,9
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 965 636,6
1 782 849,6
1 486 875,7
1 708 730,0
0,0
6 944 091,9
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
8 219,8
3 723,1
0,0
0,0
0,0
11 942,9
Департамент образования области
всего, в том числе:
1 400,0
30 797,2
0,0
0,0
139 662,9
171 860,1
собственные доходы областного бюджета
700,0
900,0
0,0
0,0
139 662,9
141 262,9
субвенции и субсидии федерального бюджета
700,0
29 897,2
0,0
0,0
0,0
30 597,2
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
департамент здравоохранения области
всего, в том числе:
2 400,0
4 000,0
1 026,0
0,0
14 831,4
22 257,4
собственные доходы областного бюджета
1 200,0
1 200,0
1 026,0
0,0
14 831,4
18 257,4
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 200,0
2 800,0
0,0
0,0
0,0
4 000,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе:
2 114,0
0,0
0,0
0,0
2 270,0
4 384,0
собственные доходы областного бюджета
352,5
0,0
0,0
0,0
2 270,0
2 622,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 761,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1 761,5
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент труда и занятости населения области
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
3 308,7
3 308,7
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
3 308,7
3 308,7
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
всего, в том числе:
8 033,6
0,0
0,0
0,0
3 309,4
11 343,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
3 309,4
3 309,4
субвенции и субсидии федерального бюджета
8 033,6
0,0
0,0
0,0
0,0
8 033,6
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент внутренней политики Правительства области
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
2 254,0
2 254,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
2 254,0
2 254,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент физической культуры и спорта области
всего, в том числе:
4 800,0
3 177,4
3 200,0
1 000,0
5 250,0
17 427,4
собственные доходы областного бюджета
4 150,0
1 660,7
3 200,0
1 000,0
5 250,0
15 260,7
субвенции и субсидии федерального бюджета
650,0
1 516,7
0,0
0,0
0,0
2 166,7
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
2 100,0
2 100,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
2 100,0
2 100,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление информационной политики Правительства области
всего, в том числе:
1 090,0
1 967,0
0,0
0,0
0,0
3 057,0
собственные доходы областного бюджета
590,0
590,0
0,0
0,0
0,0
1 180,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
500,0
1 377,0
0,0
0,0
0,0
1 877,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»
Приложение 39
к постановлению
Правительства области
от 04.05.2016 № 399
«Приложение 13
к государственной программе
Расчеты
по ассигнованиям областного бюджета на исполнение
публичных нормативных обязательств, объемов субвенций
из областного бюджета и выплат, осуществляемых
в соответствии с законодательством области отдельным
категориям граждан, по государственной программе
№ п/п
Наименование выплаты
Показатели
Годы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
Публичные нормативные обязательства
1.
Ежемесячная денежная выплата по закону области от 1 июня 2005 года № 1285-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
1.1
ветеранам труда
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
оценка численности получателей (чел.)
85225
83554
82350
39567
74185
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
783290,1
760 905,3
750947,4
361778,5
676344,6
1.2
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
оценка численности получателей (чел.)
803
766
753
701
544
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
7259,0
6956,5
6869,0
6394,0
4949,9
1.3
лицам, проработавшим в тылу
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
оценка численности получателей (чел.)
37
28
21
3
-
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
333,4
256,9
192,5
27,5
0,0
1.4
прочим категориям граждан
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
оценка численности получателей (чел.)
88514
89 761
91370
45084
90722
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
808748,9
816 146,1
831774,2
411230,4
825509,8
2.
Ежегодная денежная компенсация на приобретение твердого топлива по закону области от 1 июня 2005 года № 1285-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
2.1
ветеранам труда
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
оценка численности получателей (чел.)
17551
15975
16620
17500
17000
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
35644,2
32 550,7
33868,6
35686,6
34442,0
2.2
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
оценка численности получателей (чел.)
119
105
110
105
100
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
240,9
234,5
224,3
214,0
203,2
2.3
прочим категориям граждан,
в том числе:
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
2,57
2,0
2,57
2,57
2,57
оценка численности получателей (чел.)
25493
25994
26000
26836
28471
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
67470,7
66 096,6
67832,8
73105,6
78627,6
2.3.1
лицам, проживающим и работающим в сельской местности
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
оценка численности получателей (чел.)
7843
7715
7800
9900
10300
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
31371,0
29701,5
31562,0
40154,4
41776,8
2.3.2.
прочим категориям
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
оценка численности получателей (чел.)
17650
18279
18200
16936
18171
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
36099,7
36395,1
36270,8
32951,20
36850,80
3.
Ежегодная денежная компенсация на приобретение сжиженного газа по закону области от 1 июня 2005 года № 1285-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»
3.1
ветеранам труда
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
оценка численности получателей (чел.)
22996
21102
22000
23200
22600
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
11668,5
10779,7
11199,3
11827,5
11480,8
3.2
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
оценка численности получателей (чел.)
165
149
155
150
145
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
83,6
81,7
79,1
76,6
73,7
3.3
прочим категориям граждан
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
оценка численности получателей (чел.)
22944
23363
23163
23163
23763
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
11626,9
11657,8
11773,6
11808,7
12071,6
4.
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, принимавшим участие в разминировании на территории Вытегорского района в период войны и в послевоенные (1945 - 1951) годы, не получающим пенсии, предусмотренные для участников Великой Отечественной войны, по закону области от 1 июня 2005 года № 1285-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
оценка численности получателей (чел.)
2
2
2
2
2
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
61,1
61,3
61,3
61,3
61,3
5.
Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда нетрудоспособным вдовам (вдовцам) граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также вдовам (вдовцам) граждан, ставших инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, по закону области от 10 мая 2000 года № 491-ОЗ «О дополнительном материальном обеспечении граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных испытаний, а также членов их семей»
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
оценка численности получателей (чел.)
75
91
88
92
92
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
906,5
1025,4
1064,3
1020,4
1115,0
6.
Дополнительная ежемесячная денежная компенсация за потерю кормильца детям, потерявшим кормильца - участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, по закону области от 10 мая 2000 года № 491-ОЗ «О дополнительном материальном обеспечении граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных испытаний, а также членов их семей»
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
оценка численности получателей (чел.)
18
16
18
20
20
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
214,7
169,7
217,4
241,0
240,8
7.
Ежемесячное пособие на ребенка по законам области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области», от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»
средний размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0,405
0,405
0,405
0,405
0,405
оценка численности получателей (чел.)
47000
53840
47000
46000
46000
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
232144,6
249231,5
229237,5
224474,4
224454,2
8.
Единовременное пособие при рождении ребенка малоимущим неработающим женщинам по законам области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области», от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
оценка численности получателей (чел.)
2800
2788
2750
2750
2750
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
12508,7
12312,0
12420,5
12420,5
12412,1
9.
Дополнительное единовременное пособие малоимущей семье при рождении (усыновлении, удочерении) второго, третьего ребенка по законам области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области», от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
оценка численности получателей (чел.)
4266
4360
4077
4077
3550
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
8544,2
8888,6
8190,8
8184,0
7121,3
10.
Единовременное пособие малоимущим семьям на детей, идущих в первый класс, по законам области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области», от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
оценка численности получателей (чел.)
5192
5532
5400
5800
5800
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
15616,6
16881,2
16241,2
17485,3
17469,6
11.
Ежемесячное пособие многодетным матерям по законам области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области», от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
оценка численности получателей (чел.)
122
117
118
111
105
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
743,3
714,3
723,8
680,4
641,2
12.
Единовременное пособие отцам, воспитывающим пять и более детей, по законам области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области», от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
оценка численности получателей (чел.)
0
0
2
2
2
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
0,0
0,0
20,5
20,5
20,4
13.
Ежемесячное пособие семьям, воспитывающим детей, больных целиакией, по законам области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области», от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
оценка численности получателей (чел.)
360
377
375
370
430
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
5204,3
4973,5
5406,5
5334,5
6198,2
14.
Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида, ребенка, являющегося ВИЧ-инфицированным, по законам области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области», от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
оценка численности получателей (чел.)
2522
2810
2600
2600
3300
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
30329,1
30652,8
31314,7
31314,7
39718,8
15.
Ежегодная денежная компенсация на приобретение твердого топлива многодетным семьям по законам области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области», от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»
размер выплаты на семью (тыс. руб./чел.)
1,44
1,44
1,44
1,44
1,44
оценка численности получателей (чел.)
3787
3857
4150
4280
4700
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
5486,0
5331,5
6017,7
6238,7
6835,7
16.
Ежегодная денежная компенсация на приобретение сжиженного газа многодетным семьям по законам области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области», от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0,133
0,133
0,133
0,133
0,133
оценка численности получателей (чел.)
22104
21632
22250
22250
23000
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
2958,2
2894,3
2981,5
2999,2
3092,7
17.
Единовременная денежная выплата по законам области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области», от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области» при рождении третьего и последующих детей после 1 января 2011 года при достижении ребенком возраста 1,5 лет
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
оценка численности получателей (чел.)
1973
2131
2100
1920
1800
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
197411,6
213231,2
210099,3
192533,4
180270,0
18.
Ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка по законам области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области», от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»
размер выплаты (руб./чел.)
7196,0
8230,0
10613,0
7850,0
7850,0
оценка численности получателей (чел.)
2645
5242
4307
4307
4250
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
99870,7
213541,2
270477,0
244079,2
236206,5
справочно: софинансирование бюджетных ассигнований на исполнение ПНО за счет федерального бюджета (тыс. руб.)
139360,0
252650,6
225063,4
163910,6
168147,0
19.
Единовременное вознаграждение при награждении медалью «Медаль материнства» по закону области от 6 декабря 2006 года № 1528-ОЗ «Об учреждении государственной награды Вологодской области - медали «Медаль материнства»
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
оценка численности получателей (чел.)
99
32
35
90
90
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
1063,7
352,1
357,6
919,5
915,9
20.
Ежемесячное денежное пособие сыну военнослужащего срочной службы И.Е. Налетова по закону области от 2 апреля 2009 года № 1977-ОЗ «О ежемесячном денежном пособии сыну военнослужащего срочной службы И.Е. Налетова, погибшего на атомном подводном крейсере «Курск»
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
оценка численности получателей (чел.)
1
1
1
1
1
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
21.
Ежемесячное социальное пособие лицам с хронической почечной недостаточностью, получающим лечение методом диализа, по закону области от 26 сентября 2008 года № 1833-ОЗ «О ежемесячном социальном пособии лицам с хронической почечной недостаточностью, получающим лечение методом диализа»
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
оценка численности получателей (чел.)
184
206
208
193
180
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
3332,2
3718,6
3770,5
3512,3
3269,2
22.
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение лиц, имеющих особые заслуги перед Вологодской областью, по закону области от 30 ноября 1999 года № 439-ОЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении лиц, имеющих особые заслуги перед Вологодской областью»
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
оценка численности получателей (чел.)
2730
2590
2555
2375
2560
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
33126,5
31450,2
31084,5
28919,3
31088,6
23.
Ежемесячная надбавка к пенсии пенсионерам, удостоенным почетных званий, по закону области от 2 апреля 2001 года № 670-ОЗ «Об установлении надбавки к пенсии пенсионерам, удостоенным почетных званий»
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
оценка численности получателей (чел.)
42
42
42
42
42
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
254,2
256,0
254,6
256,0
255,3
24.
Дополнительное пенсионное обеспечение, доплата к пенсии, материальное обеспечение, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, персональная пенсия, дополнительное материальное обеспечение по законам области, регламентирующим установление дополнительного пенсионного и материального обеспечения в отношении конкретных граждан Вологодской области
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
91,0
91,0
89,0
91,0
101,0
оценка численности получателей (чел.)
17
17
16
17
18
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
1092,9
1008,3
1069,2
1093,2
1230,2
Субвенции (до 1 марта 2016 года, с 1 марта 2016 года – иные выплаты, предоставляемые
в соответствии с федеральным и областным законодательством)
1.
Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг многодетным семьям
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0,482
0,503
0,623
0,623
0,570
оценка численности получателей (чел.)
12926
11006
10412
8570
8570
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
63256,5
67541,8
79029,0
65054,3
58694,5
2.
Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0,750
0,829
0,690
0,420
0,915
оценка численности получателей (чел.)
198344
184754
189398
189398
189398
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
1811733,2
1871947,0
1593392,7
969294,5
2080825,0
3.
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
средний размер выплаты (тыс. руб./чел.)
1,49
1,35
1,51
1,73
2,13
оценка численности получателей (чел.)
36639
35829
36336
36316
36639
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
664592,5
583708,7
660000,5
755346,9
937495,7
4.
Предоставление государственной социальной помощи
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
оценка численности получателей (чел.)
84266
82695
84266
84266
84266
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
84266,0
82695,0
84266,0
84266,0
84266,0
5.
Обеспечение средствами ухода новорожденных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
оценка численности получателей (чел.)
2984
2868
3116
3010
2984
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
3973,4
4302,4
4674,0
4515,0
4476,0
6.
Выплата вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
5,541
5,58
5,58
5,58
5,541
оценка численности получателей (чел.)
778
757
819
819
600
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
50958,0
50192,4
54 841,9
54 841,9
39895,2
Иные выплаты, осуществляемые в соответствии с федеральным и областным законодательством
1.
Предоставление государственной социальной помощи
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
2,5
2,7
2,7
2,7
2,7
оценка численности получателей (чел.)
28320
27450
27098
27098
27098
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
72246,0
74357,8
73165,9
73165,0
73165,0
2.
Компенсация транспортных расходов малоимущим беременным женщинам, направляемым для диспансеризации, консультации, лечения и родов в медицинские организации
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
2,98
2,43
2,38
2,38
2,98
оценка численности получателей (чел.)
81
82
100
100
160
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
199,4
200,1
238,0
238,0
485,4
3.
Компенсация за проезд к месту лечения и обратно детям, проживающим в малоимущих семьях, нуждающимся в санаторно-курортном лечении
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
1,798
4,360
2,994
2,994
2,994
оценка численности получателей (чел.)
37
60
90
90
83
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
127,7
262,4
269,5
269,5
250,8
4.
Выплата социального пособия на погребение
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
6,0
6,3
6,3
6,6
6,6
оценка численности получателей (чел.)
1864
1885
2079
1800
1800
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
12365,2
11893,9
13398,8
12019,0
12180,8
5.
Предоставление мер социальной поддержки граждан, нуждающихся в технических средствах реабилитации, реабилитационных мероприятиях и услугах
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
1,9
2,1
2,1
2,1
2,1
оценка численности получателей (чел.)
2600
4230
4230
2600
2428
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
5100,0
8882,2
8882,2
5360,0
5100,0
6.
Компенсация стоимости месячного проездного билета отдельным категориям студентов
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0,58
0,7
0,6
0,6
0,6
оценка численности получателей (чел.)
7074
7583
8500
7323
6147
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
4121,8
5143,5
5827,5
4394,2
3688,4
7.
Доплата лицам, ставшим инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, а также членам семей граждан, умерших (погибших) вследствие чернобыльской катастрофы, имеющим право на получение сумм в возмещение вреда и состоящим на учете в органах социальной защиты населения
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
оценка численности получателей (чел.)
5
5
5
5
5
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
7,0
7,0
7,2
7,2
7,2
8.
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (возмещение транспортных расходов реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий)
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
5,7
6,4
6,4
6,4
6,4
оценка численности получателей (чел.)
223
166
180
180
167
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
1284,5
1071,3
1170,1
1170,1
920,1
9.
Дополнительное пенсионное обеспечение
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
10,6
11,6
11,6
11,6
10,6
оценка численности получателей (чел.)
1294
1389
1470
1382
1339
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
165177,0
176819,6
197326,1
192380,7
170132,6
10.
Предоставление ежемесячного вознаграждения на основании договора о взаимных обязательствах с одним из родителей многодетной семьи с 8 и более детьми
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
30,8
34,6
34,6
34,6
0,0
оценка численности получателей (чел.)
5
6
19
19
0,0
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
2117,4
1744,8
7912,9
10215,9
0,0
»
1
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.04.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 010.140.000 Правотворческая деятельность органов государственной власти, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: