Основная информация

Дата опубликования: 04 июня 2020г.
Номер документа: RU24045307202000093
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Красноярский край
Принявший орган: Администрация Пировского района Красноярского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ  ПИРОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 июня 2020г.                с. Пировское                             №178-п

О внесении изменений в постановление администрации Пировского района от 07 ноября 2014 года № 529-п «Об утверждении муниципальной программы Пировского района «Развитие культуры»

В целях уточнения муниципальной программы Пировского района «Развитие культуры», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Пировского района от 15.07.2013 № 309-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Пировского района, их формирования и реализации», Положением о бюджетном процессе Пировского района, утвержденным решением Пировского районного Совета депутатов от 26.05.2016 №8-49р, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление администрации Пировского района от 07.11.2014 № 529-п «Об утверждении муниципальной программы Пировского района «Развитие культуры» в редакции от 08.11.2019г. № 381-п, следующие изменения:

1) раздел «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы» Паспорта муниципальной программы Пировского района «Развитие культуры» изложить в следующей редакции:

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет 499 810 621,38 рублей, в том числе:

1 127 204,50 рублей – средства федерального бюджета;

17 582 944,50 рублей – средства краевого бюджета;

481 100 472,38 рублей – средства районного бюджета;

Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:

2014 год – 36 150 490,00 рублей, в том числе:

22 800,00 рублей – средства федерального бюджета;

1 299 100,00 - средства краевого бюджета;

34 828 590,00 рублей – средства районного бюджета.

2015 год – 41 143 550,00 рублей, в том числе:

111 200,00 рублей – средства федерального бюджета;

2 749 440,00 рублей - средства краевого бюджета;

38 282 910,00 рублей – средства районного бюджета.

2016 год – 42 802 820,00 рублей, в том числе:

11 000,00 рублей – средства федерального бюджета;

3 845 240,00 рублей - средства краевого бюджета;

38 946 580,00 рублей – средства районного бюджета;

2017 год – 52 763 621,54 рублей, в том числе:

10 500,00 рублей – средства федерального бюджета;

6 154 575,00 рублей - средства краевого бюджета;

46 598 546,54 рублей – средства районного бюджета.

2018 год – 60 796 656,00 рублей, в том числе:

150 131,00 рублей – средства федерального бюджета;

1 454 316,00 рублей - средства краевого бюджета;

59 192 209,00 рублей – средства районного бюджета.

2019 год – 67 122 443,84 рублей, в том числе:

348 789,02 рублей – средства федерального бюджета;

995 757,98 рублей - средства краевого бюджета;

65 777 896,84 рублей – средства районного бюджета.

2020 год – 67 172 100,00 рублей, в том числе:

472 784,48 рублей – средства федерального бюджета;

503 115,52 рублей - средства краевого бюджета;

66 196 200,00 рублей – средства районного бюджета.

2021 год – 65 929 470,00 рублей, в том числе:

290 700,00 рублей – средства краевого бюджета;

65 638 770,00 рублей – средства районного бюджета.

2022 год – 65 929 470,00 рублей, в том числе:

290 700,00 рублей – средства краевого бюджета;

65 638 770,00 рублей – средства районного бюджета.

2) приложения №№ 3, 4 к Паспорту муниципальной программы Пировского района «Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему постановлению;

3) приложение № 5.1 к муниципальной программе Пировского района «Развитие культуры» раздел «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период

Общий объем финансирования подпрограммы – 86 810 239,00 руб., в том числе:

86 810 239,00 руб. - средства районного бюджета;

Объём финансирования по годам составляет:                                             
2014 год – 5 910 900,00 руб., в том числе:

5 910 900,00 руб. - средства районного бюджета;

2015 год – 6 247 040,00 руб., в том числе:

6 247 040,00 руб. - средства районного бюджета;

2016 год – 6 564 580,00 руб., в том числе :

6 564 580,00 руб. – средства районного бюджета;

2017 год – 7 971 961,00 руб., в том числе:

7 971 961,00 руб. - средства районного бюджета;

2018 год – 10 872 555,00 руб., в том числе:

10 872 555,00 руб. - средства районного бюджета;

2019 год – 12 225 243,00 руб., в том числе:

12 225 243,00 руб. - средства районного бюджета;

2020 год – 12 421 620,00 руб., в том числе:

12 421 620,00 руб. – средства районного бюджета;

2021 год – 12 298 170,00 руб., в том числе:

12 298 170,00 руб. – средства районного бюджета;

2022 год – 12 298 170,00 руб., в том числе:

12 298 170,00 руб. – средства районного бюджета.

4) приложение № 2 к паспорту подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы Пировского района «Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

5) в приложении № 5.3 к муниципальной программе Пировского района «Развитие культуры» раздел «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период

Общий объем финансирования подпрограммы – 138 839 031,00 руб., в том числе:

1 127 204,50 руб. – средства федерального бюджета;

14 166 744,50 руб. - средства краевого бюджета;

123 545 082,00 руб. - средства районного бюджета.

Объём финансирования по годам составляет:                                             
2014 год – 6 438 810,00 руб., в том числе:

22 800,00 руб. - средства федерального бюджета;

254 300,00 руб. - средства краевого бюджета;

6 161 710,00 руб. - средства районного бюджета.

2015 год – 11 853 780,00 руб., в том числе:

111 200,00 руб. - средства федерального бюджета;

2 701 140,00 руб. - средства краевого бюджета; 

9 041 440,00 руб. - средства районного бюджета.

2016 год – 9 304 800,00 руб., в том числе:

11 000,00 руб. - средства федерального бюджета;

2 720 240,00 руб. - средства краевого бюджета;

6 573 560,00 руб.- средства районного бюджета.

2017 год -17 980 387,16 руб., в том числе:

10 500,00 руб. - средства федерального бюджета;

6  092 275,00 руб. – средства краевого бюджета;

11 877 612,16 руб. - средства районного бюджета;

2018 год – 19 330 685,00 руб., в том числе:

150 131,00 руб. – средства федерального бюджета;

997 116,00 руб. – средства краевого бюджета;

18 183 438,00 руб. - средства районного бюджета;

2019 год – 19 288 469,84 руб., в том числе:

348 789,02 руб. – средства федерального бюджета;

554 357,98 руб. – средства краевого бюджета;

18 385 322,84 руб. - средства районного бюджета;

2020 год – 18 771 419,00 руб., в том числе:

472 784,48 руб. – средства федерального бюджета;

425 715,52 руб. – средства краевого бюджета;

17 872 919,00,00 руб. – средства районного бюджета;

2021 год – 17 935 340,00 руб., в том числе:

210 800,00 руб. – средства краевого бюджета;

17 724 540,00 руб. – средства районного бюджета;

2022 год – 17 935 340,00 руб., в том числе:

210 800,00 руб. – средства краевого бюджета;

17 724 540,00 руб. – средства районного бюджета.

6) приложение № 2 к паспорту подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Пировского района «Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

7) в приложении № 5.4 к муниципальной программе Пировского района «Развитие культуры» раздел «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период

Общий объем финансирования подпрограммы –

2 671 050,00 руб., в том числе:

2 654 300,00 руб. – средства краевого бюджета;

16 750,00 руб. - средства районного бюджета;

Объём финансирования по годам составляет:                                             
2014 год – 1 050 680,00 руб., в том числе:

1 044 800,00 – средства краевого бюджета;

5 880,00 руб. - средства районного бюджета;

2015 год – 48 300,00 руб., в том числе:

48 300,00 руб. – средства краевого бюджета;

2016 год – 1 135 870,00 руб., в том числе:

1 125 000,00 руб. – средства краевого бюджета;

10 870,00 руб. – средства районного бюджета;

2017 год – 62 300,00 руб., в том числе:

62 300,00 руб. – средства краевого бюджета;

2018 год – 67 200,00 руб., в том числе:

67 200,00 руб. – средства краевого бюджета;

2019 год – 69 500,00 руб., в том числе:

69 500,00 руб. – средства краевого бюджета;

2020 год – 77 400,00 руб., в том числе:

77 400,00 руб. – средства краевого бюджета;

2021 год – 79 900,00 руб., в том числе:

79 900,00 руб. – средства краевого бюджета.

2022 год – 79 900,00 руб., в том числе:

79 900,00 руб. – средства краевого бюджета.

8) приложение № 2 к паспорту подпрограммы «Развитие архивного дела в Пировском районе» муниципальной программы Пировского района «Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Заря».

Глава Пировского района                                                                  А.И.Евсеев

Приложение № 1 к постановлению

администрации Пировского района

от 04 июня 2020г. №178-п

Приложение № 3

к муниципальной программе

Пировского района

«Развитие культуры»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Пировского района

(рублей)

N п/п

Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия

Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС)

Код бюджетной классификации

2020 год

2021 год

2022 год

Итого на

2020-2022 годы

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

план

план

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Муниципальная программа

«Развитие культуры»

всего расходные обязательства по муниципальной программе

Х

Х

Х

Х

67172100,00

65929470,00

65929470,00

199031040,00

в том числе по ГРБС:

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики

750

ХХ

Х

Х

67094700,00

65849570,00

65849570,00

198793840,00

Администрация Пировского района

670

ХХ

Х

Х

77400,00

79900,00

79900,00

237200,00

2

Подпрограмма 1

«Сохранение культурного наследия»

всего расходные обязательства по подпрограмме муниципальной программы

Х

ХХ

ХХ

Х

12421620,00

12298170,00

12298170,00

37017960,00

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики

750

ХХ

ХХ

Х

12421620,00

12298170,00

12298170,00

37017960,00

3

Подпрограмма 2

«Поддержка искусства и народного творчества»

всего расходные обязательства по подпрограмме муниципальной программы

Х

ХХ

ХХ

Х

35901661,00

35616060,00

35616060,00

107133781,00

в том числе по ГРБС:

Отдел культуры, спорта, туризма и  молодежной политики

750

ХХ

ХХ

Х

35901661,00

35616060,00

35616060,00

107133781,00

4

Подпрограмма 3

«Обеспечение условий реализации муниципальнойпрограммы и прочие мероприятия»

всего расходные обязательства

Х

ХХ

ХХ

Х

18771419,00

17935340,00

17935340,00

54642099,00

в том числе по ГРБС:

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики

750

ХХ

ХХ

Х

18771419,00

17935340,00

17935340,00

54642099,00

5

Подпрограмма 4

«Развитие архивного дела в Пировском районе»

всего расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

77400,00

79900,00

79900,00

237200,00

в том числе по ГРБС:

Администрация Пировского района

670

ХХ

ХХ

Х

77400,00

79900,00

79900,00

237200,00

6

Отдельное мероприятие муниципальной программы

«Приобретение и установка стелы «Ветеранам Тыла и Детям Войны»»

всего расходные обязательства

Х

ХХ

ХХ

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по ГРБС:

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики

750

ХХ

ХХ

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение № 2 к постановлению

администрации Пировского района

от 04 июня 2020г. №178-п

Приложение № 4

к муниципальной программе

Пировского района

«Развитие культуры»

Информация

об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий

муниципальной программы Пировского района

(рублей)

N№ п/п

Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия

Уровень бюджетной системы/источники финансирования

2020 год

2021 год

2022 год

Итого на 2020-2022гг.

план

план

план

1

2

3

4

5

6

7

8

11

Муниципальная программа

«Развитие культуры»

всего

67172100,00

65929470,00

65929470,00

199031040,00

в том числе:

федеральный бюджет

472784,48

0,00

0,00

472784,48

краевой бюджет<2>

503115,52

290700,00

290700,00

1084515,52

бюджет района

66196200,00

65638770,00

65638770,00

197473740,00

внебюджетные источники

22

Подпрограмма 1

«Сохранение культурного наследия»

всего

12421620,00

12298170,00

12298170,00

37017960,00

в том числе:

федеральный бюджет <1>

краевой бюджет<2>

бюджет района

12421620,00

12298170,00

12298170,00

37017960,00

внебюджетные источники

3

Подпрограмма 2

«Поддержка искусства и народного творчества»

всего

35901661,00

35616060,00

35616060,00

107133781,00

в том числе:

федеральный бюджет<1>

краевой бюджет<2>

бюджет района

35901661,00

35616060,00

35616060,00

107133781,00

внебюджетные источники

4

Подпрограмма 3

«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

всего

18771419,00

17935340,00

17935340,00

54642099,00

в том числе:

федеральный бюджет <1>

472784,48

0,00

0,00

472784,48

краевой бюджет<2>

425715,52

210800,00

210800,00

847315,52

бюджет района

17872919,00

17724540,00

17724540,00

53321999,00

внебюджетные источники

5

Подпрограмма 4

«Развитие архивного дела в Пировском районе»

всего

77400,00

79900,00

79900,00

237200,00

в том числе:

федеральный бюджет<1>

краевой бюджет<2>

77400,00

79900,00

79900,00

237200,00

бюджет района

внебюджетные источники

6

Отдельное мероприятие муниципальной программы

«Приобретение и установка стелы «Ветеранам Тыла и Детям Войны»»

всего

в том числе:

федеральный бюджет <1>

краевой бюджет<2>

бюджет района

внебюджетные источники

Приложение № 3 к постановлению

администрации Пировского района

от 04 июня 2020г. №178-п

Приложение № 2

к подпрограмме  «Сохранение

культурного наследия»

Перечень мероприятий подпрограммы «Сохранение культурного наследия»

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы, (руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020г.

2021г.

2022г.

Итого на 2020-2022гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Пировского района

1

Задача 1. Развитие библиотечного дела

1.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

ОКСТ и МП

750

0801

0810000510

611

12421620,00

12298170,00

12298170,00

37017960,00

Количество читателей в 2017 году составило – 6037чел., в 2018 году – 6037 чел., в 2019г. – 6037 чел., в 2020г. – не менее 6100 чел., в 2021г. – не менее 6100 чел., в 2022г. – не менее 6100 чел.

1.2

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

ОКСТ и МП

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Персональные выплаты, установленные в целях повышения оплаты труда молодым специалистам

ОКСТ и МП

750

0801

0810010310

611

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечение повышения оплаты труда молодым специалистам

Итого по подпрограмме

12421620,00

12298170,00

12298170,00

37017960,00

в том числе:

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики

12421620,00

12298170,00

12298170,00

37017960,00

Приложение № 4 к постановлению

администрации Пировского района

от 04 июня 2020г. №178-п

Приложение № 2

к подпрограмме  «Обеспечение

условий реализации муниципальной

программы и прочие мероприятия»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы, (руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020г.

2021г.

2022г.

Итого на

2020-2022гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»

1

Задача 1. Развитие дополнительного образования в области культуры

1.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

ОКСТ и МП

750

0703

0830000630

611

2512000,00

2372070,00

2372070,00

7256140,00

Число обучающихся составило

в 2017г. – 62 чел,

в 2018г. – 62 чел.,

в 2019г. – 62 чел.,

в 2020г. – не менее 59 чел.,

в 2021г. – не менее 78 чел., в 2022г. – не менее 54 чел.

1.2

Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы подготовки в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы

(Краевой бюджет)

ОКСТ и МП

750

0703

0830010480

611

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечение увеличения размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы подготовки в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы

Итого по задаче 1

2512000,00

2372070,00

2372070,00

7256140,00

2

Задача 2. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов

2.1

Оснащение библиотек компьютерным оборудованием и программным обеспечением, в т.ч. для ведения электронного каталога

ОКСТ и МП

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

Оснащено компьютерным оборудованием и программным обеспечением 12 библиотек

2.2

Подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (федеральный бюджет)

ОКСТ и МП

750

0801

08300L5192

612

28035,01

0,00

0,00

28035,01

Подключено 12 библиотек к сети Интернет (2017г.)

2.3

Подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (краевой бюджет)

ОКСТ и МП

750

0801

08300L5192

612

66664,99

0,00

0,00

66664,99

2.4

Мероприятия, направленные на поддержку отрасли культуры (Подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки) (софинансирование – местный бюджет)

ОКСТ и МП

750

0801

08300L5190

612

1450,00

0,00

0,00

1450,00

Итого по задаче 2

96150,00

0,00

0,00

96150,00

3

Задача 3. Развитие инфраструктуры отрасли «культура»

3.1

Мероприятия, направленные на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет краевого бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы (краевой бюджет)

ОКСТ и МП

750

0801

08300S4880

612

210800,00

181100,00

210800,00

602700,00

Приобретено

в 2014г. – 514 экз.,

в 2015г. – 923 экз.,

в 2016г. – 1096 экз.,

в 2017г. – 847 экз., планируется в 2018г. – 149экз.

3.2

Мероприятия, направленные на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет краевого бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы (софинансирование – районный бюджет)

ОКСТ и МП

750

0801

08300S4880

612

53000,00

53000,00

53000,00

159000,00

3.4

Мероприятия, направленные на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы (софинансирование – районный бюджет)

ОКСТ и МП

750

0801

08300L5190

612

9000,00

9000,00

9000,00

27000,00

Приобретено в 2015г. – 34экз., в 2016г. – 58 экз., в 2017г. – 58 экз., планируется в 2018г. – не менее 3 экз.

Итого по задаче 3

272800,00

272800,00

272800,00

818400,00

4

Задача 4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий

4.1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации

ОКСТ и МП

750

750

750

750

750

750

750

0804

0804

0804

0804

0804

0804

0804

0830000250

0830000250

0830000250

0830000250

0830000250

0830000250

0830000250

121

122

129

242

244

852

853

1367160,00

5700,00

412880,00

143559,73

444740,27

1500,00

1000,00

1367150,00

0,00

412890,00

115000,00

489000,00

1500,00

1000,00

1367150,00

0,00

412890,00

115000,00

489000,00

1500,00

1000,00

4101460,00

5700,00

1238660,00

373559,73

1422740,27

4500,00

3000,00

Обеспечение реализации муниципальной программы не менее, чем на 100%

4.2

Содержание централизованной бухгалтерии

ОКСТ и МП

750

750

750

750

750

750

0804

0804

0804

0804

0804

0804

0830000550

0830000550

0830000550

0830000550

0830000550

0830000550

111

112

119

244

852

853

1929720,00

7850,00

582780,00

105200,00

1000,00

500,00

1929720,00

0,00

582780,00

113050,00

1000,00

500,00

1929720,00

0,00

582780,00

113050,00

1000,00

500,00

5789160,00

7850,00

1748340,00

331300,00

3000,00

1500,00

Обеспечение реализации муниципальной программы не менее, чем на 100%, своевременное предоставление отчетности

4.3

Оплата труда работников по НСОТ

ОКСТ и МП

750

750

750

0804

0804

0804

0830000251

0830000251

0830000251

121

129

122

709870,00

214390,00

10000,00

709870,00

214390,00

0,00

709870,00

214390,00

0,00

2129610,00

643170,00

10000,00

Обеспечение реализации муниципальной программы не менее, чем на 100%, своевременное предоставление отчетности

4.4

Оплата труда работников по НСОТ (обслуживающий персонал)

ОКСТ и МП

750

750

750

750

750

750

0804

0804

0804

0804

0804

0804

0830000551

0830000551

0830000551

0830000551

0830000551

0830000551

111

112

119

244

852

853

6970830,00

0,00

2105190,00

275100,00

1000,00

500,00

6970830,00

0,00

2105190,00

275100,00

1000,00

500,00

6970830,00

0,00

2105190,00

275100,00

1000,00

500,00

20912490,00

0,00

6315570,00

825300,00

3000,00

1500,00

Обеспечение реализации муниципальной программы не менее, чем на 100%, своевременное предоставление отчетности

Итого по задаче 4

15290470,00

15290470,00

15290470,00

45871410,00

5

Задача 5. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Пировского района

5.1

Мероприятия, направленные на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.чел.  в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия муниц.программы «Развитие культуры»

(краевой бюджет)

ОКСТ и МП

750

0801

08300L4670

612

148250,53

0,00

0,00

148250,53

5.2

Мероприятия, направленные на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.чел.  в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия муниц.программы «Развитие культуры»

(федеральный бюджет)

ОКСТ и МП

750

0801

08300L4670

612

444749,47

0,00

0,00

444749,47

5.3

Мероприятия, направленные на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.чел.  в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия муниц.программы «Развитие культуры»

(софинансирование – местный бюджет)

ОКСТ и МП

750

0801

08300L4670

612

6999,00

0,00

0,00

6999,00

Итого по задаче 5

599 999,00

0,00

0,00

599 999,00

Итого по подпрограмме

18 771 419,00

17 935 340,00

17 935 340,00

54 642 099,00

в том числе:

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики

18 771 419,00

17 935 340,00

17 935 340,00

54 642 099,00

Приложение № 5 к постановлению

администрации Пировского района

от 04 июня 2020г. №178-п

Приложение № 2

к подпрограмме  «Развитие

архивного дела в Пировском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие архивного дела в Пировском районе»

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы, (руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020г.

2021г.

2022г.

Итого на 2020-2022гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности документов, хранящихся в муниципальном архиве Пировского района

1

Задача 1. Модернизация материально-технической базы муниципального архива Пировского района для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату

1.1

Капитальный ремонт, реконструкция зданий, помещений, проведение противопожарных мероприятий в районном архиве

Администрация Пировского района

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

Проведен капитальный ремонт, реконструкция помещения, проведены противопожарные мероприятия

1.2

Установка охранно-пожарной сигнализации в районном архиве

Администрация Пировского района

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

Установлены системы охранной и пожарной сигнализации

1.3

Приобретение (замена) и монтаж стеллажного оборудования (передвижные и (или) стационарные стеллажи) для районного архива

Администрация Пировского района

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

Приобретено стеллажное оборудование

Итого по задаче 1

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Задача 2. Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры муниципального архива, перевод архивных фондов в электронную форму

2.1

Оцифровка (перевод в электронный формат ПК «Архивный фонд») описей дел районного архива

Администрация Пировского района

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

Оцифровано (переведено в электронный формат ПК «Архивный фонд») описей на 175 единиц хранения

2.2

Приобретение веб-камер для районного архива в целях обеспечения участия в мероприятиях в режиме on-line

Администрация Пировского района

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

Приобретена веб-камера для районного архива

Итого по задаче 2

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Задача 3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий

3.1

Реализация государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Пировского района

Администрация Пировского района

670

670

670

0113

0113

0113

0840075190

0840075190

0840075190

121

129

244

48196,00

14834,00

14370,00

50329,00

15201,00

14370,00

50329,00

15201,00

14370,00

148854,00

45236,00

43110,00

Обеспечение реализации переданных полномочий на 100%

Итого по задаче 3

77400,00

79900,00

79900,00

237200,00

Итого по подпрограмме

Х

Х

Х

Х

77400,00

79900,00

79900,00

237200,00

в том числе:

Х

Х

Х

Х

Администрация Пировского района

Х

Х

Х 

Х

77400,00

79900,00

79900,00

237200,00

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Заря № 25 от 19.06.2020
Рубрики правового классификатора: 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать