Основная информация
Дата опубликования: | 04 октября 2011г. |
Номер документа: | RU42000201100710 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Кемеровская область |
Принявший орган: | Коллегия Администрации Кемеровской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
1
КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.10.2011 №447
О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 №217 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2013 годы»
(признано утратившим силу Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 №663)
Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2013 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 №217 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 № 242, от 29.12.2007 № 379, от 17.04.2008 № 143, от 05.06.2008 № 213, от 10.09.2008 № 377, от 10.11.2008 № 473, от 25.12.2008 № 585, от 30.12.2008 № 606, от 31.03.2009 № 134, от 11.06.2009 № 263, от 10.07.2009 № 309, от 02.12.2009 № 472, от 30.12.2009 № 552, от 21.06.2010 № 254, от 10.12.2010 № 549, от 29.12.2010 № 621, от 07.04.2011 № 146, от 17.06.2011 № 274, от 06.09.2011 № 402), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Программы
Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2013 годы 7655,5394 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 1921,883 млн. рублей;
2009 год – 1892,353 млн. рублей;
2010 год – 2109,81 млн. рублей;
2011 год – 692,5334 млн. рублей;
2012 год – 519,48 млн. рублей;
2013 год – 519,48 млн. рублей;
из них:
средства областного бюджета на 2008-2013 годы – 2556,0224 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 697,813 млн. рублей;
2009 год – 489,023 млн. рублей;
2010 год – 517,775 млн. рублей;
2011 год – 388,6514 млн. рублей;
2012 год – 231,38 млн. рублей;
2013 год – 231,38 млн. рублей.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета на 2008-2013 годы – 3510,875 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 672,02 млн. рублей;
2009 год – 1136,04 млн. рублей;
2010 год – 1348,46 млн. рублей;
2011 год – 128,355 млн. рублей;
2012 год – 113,0 млн. рублей;
2013 год – 113,0 млн. рублей;
средства местных бюджетов на 2008-2013 годы – 1379,044 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 474,35 млн. рублей;
2009 год – 217,39 млн. рублей;
2010 год – 224,704 млн. рублей;
2011 год – 154,2 млн. рублей;
2012 год – 154,2 млн. рублей;
2013 год – 154,2 млн. рублей;
внебюджетные источники на 2008-2013 годы – 209,598 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 77,7 млн. рублей;
2009 год – 49,9 млн. рублей;
2010 год – 18,871 млн. рублей;
2011 год – 21,327 млн. рублей;
2012 год – 20,9 млн. рублей
2013 год – 20,9 млн. рублей
»
1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение Программы
Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2013 годы 7655,5394 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 1921,883 млн. рублей;
2009 год – 1892,353 млн. рублей;
2010 год – 2109,81 млн. рублей;
2011 год – 692,5334 млн. рублей;
2012 год – 519,48 млн. рублей;
2013 год – 519,48 млн. рублей;
из них:
средства областного бюджета на 2008-2013 годы – 2556,0224 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 697,813 млн. рублей;
2009 год – 489,023 млн. рублей;
2010 год – 517,775 млн. рублей;
2011 год – 388,6514 млн. рублей;
2012 год – 231,38 млн. рублей;
2013 год – 231,38 млн. рублей.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета на 2008-2013 годы – 3510,875 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 672,02 млн. рублей;
2009 год – 1136,04 млн. рублей;
2010 год – 1348,46 млн. рублей;
2011 год – 128,355 млн. рублей;
2012 год – 113,0 млн. рублей;
2013 год – 113,0 млн. рублей;
средства местных бюджетов на 2008-2013 годы – 1379,044 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 474,35 млн. рублей;
2009 год – 217,39 млн. рублей;
2010 год – 224,704 млн. рублей;
2011 год – 154,2 млн. рублей;
2012 год – 154,2 млн. рублей;
2013 год – 154,2 млн. рублей;
внебюджетные источники на 2008-2013 годы – 209,598 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 77,7 млн. рублей;
2009 год – 49,9 млн. рублей;
2010 год – 18,871 млн. рублей;
2011 год – 21,327 млн. рублей;
2012 год – 20,9 млн. рублей;
2013 год – 20,9 млн. рублей.
Объемы ассигнований из федерального, областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этих бюджетов на очередной финансовый год».
1.3. Раздел 7 «Программные мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.4. В приложении к Программе «Целевые индикаторы Программы» строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
«
Всего по Программе
2008 –
2013
годы
Привлечено средств на 1 рубль областного бюджета
рублей
0,93
1,75
2,86
3,07
0,78
1,25
1,25
».
2. Департаменту документационного обеспечения Администрации Кемеровской области (Т.Н.Вовченко), главному управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (А.В. Горелкин) и департаменту информационных технологий Кемеровской области (С.Л.Мурашкин) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области А.С. Сергеева.
Губернатор
Кемеровской области
А.М. Тулеев
7. Программные мероприятия
№
п/п
Наименование подпрограмм,
программных мероприятий
Плановый период
Объем финансирования
(млн. рублей, в ценах соответствующих годов)
Исполнитель программного
мероприятия
Ожидаемый результат
всего
в том числе
областной бюджет, всего
из него
иные не запрещенные законодательством источники
на безвозвратной
основе
бюджетные кредиты
субсидии местным бюджетам
федеральный
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего по Программе
2008-2013 годы
7655,5394
2556,0224
2556,0224
-
-
3510,875
1379,044
209,598
2008 год
1921,883
697,813
697,813
-
-
672,02
474,35
77,7
2009 год
1892,353
489,023
489,023
-
-
1136,04
217,39
49,9
2010 год
2109,81
517,775
517,775
-
-
1348,46
224,704
18,871
2011 год
692,5334
388,6514
388,6514
-
-
128,355
154,2
21,327
2012 год
519,48
231,38
231,38
-
-
113,0
154,2
20,9
2013 год
519,48
231,38
231,38
-
-
113,0
154,2
20,9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Подпрограмма «Предупреждение и борьба с заболе-ваниями социаль-ного характера»
2008-2013 годы
1293,736
411,583
411,583
-
-
652,485
206,46
23,208
Департамент охраны здоровья населения
Кемеровской области (далее – ДОЗН)
2008 год
174,98
111,58
111,58
-
-
27,0
33,2
3,2
2009 год
174,8
23,14
23,14
-
-
125,48
25,87
0,31
2010 год
338,767
51,056
51,056
-
-
262,65
24,69
0,371
2011 год
246,989
110,007
110,007
-
-
89,355
40,9
6,727
2012 год
179,1
57,9
57,9
-
-
74,0
40,9
6,3
2013 год
179,1
57,9
57,9
-
-
74,0
40,9
6,3
1.1.
Сахарный диабет
2008-2013 годы
217,865
78,41
78,41
-
-
49,05
87,72
2,685
Снижение уровня ос-ложнений при сахар-ном диабете к базово-му уровню:
2008 год
29,53
15,33
15,33
-
-
0,0
13,7
0,5
на 1,9%
2009 год
17,77
4,5
4,5
-
-
0,7
12,52
0,05
на 2%
2010 год
24,385
10,4
10,4
-
-
1,95
12,0
0,035
на 2,1%
2011 год
54,38
20,78
20,78
-
-
16,4
16,5
0,7
на 2,2%
2012 год
45,9
13,7
13,7
-
-
15,0
16,5
0,7
на 2,2%
2013 год
45,9
13,7
13,7
-
-
15,0
16,5
0,7
на 2,2%
1.1.1.
Приобретение саха-роснижающих препаратов
2008-2013 годы
214,465
76,41
76,41
-
-
47,65
87,72
2,685
2008 год
29,53
15,33
15,33
-
-
0,0
13,7
0,5
2009 год
17,77
4,5
4,5
-
-
0,7
12,52
0,05
2010 год
24,385
10,4
10,4
-
-
1,95
12,0
0,035
2011 год
50,98
18,78
18,78
-
-
15,0
16,5
0,7
2012 год
45,9
13,7
13,7
-
-
15,0
16,5
0,7
2013 год
45,9
13,7
13,7
-
-
15,0
16,5
0,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.1.2.
Приобретение оборудования
2008-2013 годы
3,4
2,0
2,0
-
-
1,4
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
3,4
2,0
2,0
-
-
1,4
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1.2.
Профилактика артериальной гипертонии
2008-2013 годы
44,06
9,0
9,0
-
-
6,6
18,8
9,66
Органы местного самоуправления
(по согласованию, далее - ОМС)
Увеличение впервые выявленных лиц с повышенным арте-риальным давлением по отношению к ба-зовому значению от общего числа впер-вые выявленных лиц:
2008 год
1,6
0,0
0,0
-
-
0,0
1,1
0,5
на 1,2%
2009 год
5,55
0,0
0,0
-
-
0,0
5,5
0,05
на 1,3%
2010 год
5,71
0,0
0,0
-
-
0,0
5,6
0,11
на 1,4%
2011 год
15,0
4,6
4,6
-
-
5,2
2,2
3,0
на 1,5%
2012 год
8,1
2,2
2,2
-
-
0,7
2,2
3,0
на 1,5%
2013 год
8,1
2,2
2,2
-
-
0,7
2,2
3,0
на 1,5%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.2.1.
Проведение профи-лактических меро-приятий
2008-2013 годы
1,91
0,0
0,0
-
-
0,0
1,75
0,16
ОМС
Увеличение числа школ здоровья для лиц с артериальной гипертонией:
2008 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
до 47
2009 год
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,15
0,05
до 48
2010 год
1,01
0,0
0,0
-
-
0,0
0,9
0,11
до 50
2011 год
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,2
0,0
до 51
2012 год
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,2
0,0
до 51
2013 год
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,2
0,0
до 51
1.2.2.
Обеспечение лекар-ственными средст-вами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (арте-риальная гиперто-ния)
2008-2013 годы
33,15
4,5
4,5
-
-
2,1
17,05
9,5
ДОЗН
Снижение смертнос-ти от болезней систе-мы кровообращения на 100 тыс. населе-ния:
2008 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
1,0
0,5
до 220,0
2009 год
5,35
0,0
0,0
-
-
0,0
5,35
0,0
до 210,0
2010 год
4,7
0,0
0,0
-
-
0,0
4,7
0,0
до 205,0
2011 год
5,8
0,1
0,1
-
-
0,7
2,0
3,0
до 200,0
2012 год
7,9
2,2
2,2
-
-
0,7
2,0
3,0
до 200,0
2013 год
7,9
2,2
2,2
-
-
0,7
2,0
3,0
до 200,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.2.3.
Приобретение оборудования
2008-2013 годы
9,0
4,5
4,5
-
-
4,5
0,0
0,0
ДОЗН
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
9,0
4,5
4,5
-
-
4,5
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1.3.
Неотложные меры борьбы с туберкуле-зом
2008-2013 годы
371,927
171,707
171,707
-
-
177,8
19,5
2,92
ДОЗН
Снижение уровня заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. населения:
2008 год
87,16
83,56
83,56
-
-
0,0
3,1
0,5
до 160,0
2009 год
54,1
3,5
3,58
-
-
48,0
2,5
0,1
до 150,0
2010 год
33,767
25,047
25,047
-
-
5,7
2,8
0,22
до 145,0
2011 год
90,1
39,6
39,6
-
-
46,1
3,7
0,7
до 140,0
2012 год
53,4
10,0
10,0
-
-
39,0
3,7
0,7
до 140,0
2013 год
53,4
10,0
10,0
-
-
39,0
3,7
0,7
до 140,0
1.3.1.
Обеспечение лечеб-но-профилактичес-ких учреждений сов-ременными проти-вотуберкулезными препаратами
2008-2013 годы
356,027
162,907
162,907
-
-
170,7
19,5
2,92
ДОЗН
2008 год
87,16
83,56
83,56
-
-
0,0
3,1
0,5
2009 год
54,1
3,5
3,58
-
-
48,0
2,5
0,1
2010 год
33,767
25,047
25,047
-
-
5,7
2,8
0,22
2011 год
74,2
30,8
30,8
-
-
39,0
3,7
0,7
2012 год
53,4
10,0
10,0
-
-
39,0
3,7
0,7
2013 год
53,4
10,0
10,0
-
-
39,0
3,7
0,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.3.2.
Приобретение оборудования
2008-2013 годы
15,9
8,8
8,8
-
-
7,1
0,0
0,0
ДОЗН
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
15,9
8,8
8,8
-
-
7,1
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1.4
АнтиВИЧ/СПИД
2008-2013 годы
384,618
18,254
18,254
-
-
331,4
27,7
7,264
ОМС
Доля охвата ВИЧ-инфицированных, получающих анти-ретровирусные препараты:
2008 год
35,61
2,41
2,41
-
-
27,0
4,7
1,5
30%
2009 год
64,8
1,24
1,24
-
-
60,0
3,5
0,06
40%
2010 год
219,008
1,304
1,304
-
-
215,0
2,7
0,004
45%
2011 год
20,6
3,3
3,3
-
-
9,8
5,6
1,9
50%
2012 год
22,3
5,0
5,0
-
-
9,8
5,6
1,9
50%
2013 год
22,3
5,0
5,0
-
-
9,8
5,6
1,9
50%
1.4.1.
Приобретение тест-систем экспресс-диагностики ВИЧ-инфекции в учреж-дениях родовспо-можения
2008-2013 годы
84,133
9,194
9,194
-
-
59,3
13,0
2,639
ОМС
Охват 98% рожениц экспресс-диагности-кой в учреждениях родовспоможения
2008 год
2,84
0,14
0,14
-
-
0,2
2,0
0,5
2009 год
30,185
0,65
0,65
-
-
28,0
1,5
0,035
2010 год
19,908
0,904
0,904
-
-
17,0
2,0
0,004
2011 год
10,4
2,5
2,5
-
-
4,7
2,5
0,7
2012 год
10,4
2,5
2,5
-
-
4,7
2,5
0,7
2013 год
10,4
2,5
2,5
-
-
4,7
2,5
0,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.4.2.
Обеспечение учре-ждений здравоохра-нения лекарствен-ными средствами для химиопрофи-лактики вертикаль-ной ВИЧ-инфекции
2008-2013 годы
300,485
9,06
9,06
-
-
272,1
14,7
4,625
ОМС
Проведение трех-этапной химиопро-филактики верти-кального пути пе-редачи ВИЧ-ин-фекции у 81% бере-менных и двухэтап-ной у 98% рожениц
2008 год
32,77
2,27
2,27
-
-
26,8
2,7
1,0
2009 год
34,615
0,59
0,59
-
-
32,0
2,0
0,025
2010 год
199,1
0,4
0,4
-
-
198,0
0,7
0,0
2011 год
10,2
0,8
0,8
-
-
5,1
3,1
1,2
2012 год
11,9
2,5
2,5
-
-
5,1
3,1
1,2
2013 год
11,9
2,5
2,5
-
-
5,1
3,1
1,2
1.5.
Вирусные гепатиты
2008-2013 годы
159,54
64,62
64,62
-
-
77,238
17,43
0,252
ДОЗН
Снижение уровня за-болеваемости остры-ми вирусными гепа-титами В и С на 100 тыс. населения:
2008 год
12,42
8,62
8,62
-
-
0,0
3,6
0,2
до 12,0
2009 год
17,188
8,0
8,0
-
-
8,738
0,4
0,05
до11,0
2010 год
45,732
5,5
5,5
-
-
40,0
0,23
0,002
до 10,0
2011 год
34,4
20,5
20,5
-
-
9,5
4,4
0,0
до 7,0
2012 год
24,9
11,0
11,0
-
-
9,5
4,4
0,0
до 7,0
2013 год
24,9
11,0
11,0
-
-
9,5
4,4
0,0
до 7,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.6.
Инфекции, пере-дающиеся половым путем
2008-2013 годы
7,281
2,527
2,527
-
-
2,262
2,065
0,427
ДОЗН,
ОМС
Снижение уровня за-болеваемости сифи-лисом на 100 тыс. населения:
2008 год
0,4
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
0,0
до 110,9
2009 год
1,472
0,0
0,0
-
-
1,407
0,065
0,0
до 110,1
2010 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
до 109,1
2011 год
2,309
0,527
0,527
-
-
0,855
0,5
0,427
до 108,0
2012 год
1,5
1,0
1,0
-
-
0,0
0,5
0,0
до 108,0
2013 год
1,5
1,0
1,0
-
-
0,0
0,5
0,0
до 108,0
1.6.1.
Приобретение лекарственных средств
2008-2013 годы
5,572
2,1
2,1
-
-
1,407
2,065
0,0
2008 год
0,4
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
0,0
2009 год
1,472
0,0
0,0
-
-
1,407
0,065
0,0
2010 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
2011 год
0,6
0,1
0,1
-
-
0,0
0,5
0,0
2012 год
1,5
1,0
1,0
-
-
0,0
0,5
0,0
2013 год
1,5
1,0
1,0
-
-
0,0
0,5
0,0
1.6.2
Приобретение оборудования
2008-2013 годы
1,709
0,427
0,427
-
-
0,855
0,0
0,427
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
1,709
0,427
0,427
-
-
0,855
0,0
0,427
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.7.
Развитие психиатри-ческой помощи
2008-2013 годы
7,72
3,7
3,7
-
-
3,785
0,235
0,0
ДОЗН,
ОМС
Повторные госпита-лизации в психиат-рический стационар от общего числа гос-питализаций в течение года:
2008 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
до 21,0
2009 год
2,82
0,4
0,4
-
-
2,285
0,135
0,0
до 19,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 17,0
2011 год
4,8
3,3
3,3
-
-
1,5
0,0
0,0
до 15,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 15,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 15,0
1.7.1.
Приобретение лекарственных средств
2008-2013 годы
2,92
0,4
0,4
-
-
2,285
0,235
0,0
2008 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
2009 год
2,82
0,4
0,4
-
-
2,285
0,135
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.7.2.
Приобретение оборудования
2008-2013 годы
4,8
3,3
3,3
-
-
1,5
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
4,8
3,3
3,3
-
-
1,5
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1.8.
Приобретение доро-гостоящих лекарст-венных средств для лечения онкологи-ческих и гематоло-гических больных
2008-2013 годы
100,725
63,365
63,365
-
-
4,35
33,01
0,0
ОМС
Увеличение доли диагностики ранних стадий опухолевых заболеваний ви-зуальной локализа-ции от общего чис-ла случаев диагнос-тики при данной патологии:
2008 год
8,16
1,66
1,66
-
-
0,0
6,5
0,0
до 14%
2009 год
11,1
5,5
5,5
-
-
4,35
1,25
0,0
до 16,%
2010 год
10,065
8,805
8,805
-
-
0,0
1,26
0,0
до 18%
2011 год
25,4
17,4
17,4
-
-
0,0
8,0
0,0
до 20 %
2012 год
23,0
15,0
15,0
-
-
0,0
8,0
0,0
до 20%
2013 год
23,0
15,0
15,0
-
-
0,0
8,0
0,0
до 20%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.
Подпрограмма «Вакцинопрофи-лактика»
Приобретение вак-цины против клеще-вого энцефалита, антирабической вак-цины, туберкулина, иммуноглобулина противоклещевого для учреждений здравоохранения Кемеровской области
2008-2013 годы
705,14
156,04
156,04
-
-
479,0
47,4
22,7
ОМС
Уровень охвата про-филактическими прививками детей - не менее 95%
2008 год
135,23
26,33
26,33
-
-
100,0
4,9
4,0
2009 год
127,9
4,9
4,9
-
-
109,0
11,5
2,5
2010 год
177,91
9,81
9,81
-
-
153,0
13,3
1,8
2011 год
114,7
65,0
65,0
-
-
39,0
5,9
4,8
2012 год
74,7
25,0
25,0
-
-
39,0
5,9
4,8
2013 год
74,7
25,0
25,0
-
-
39,0
5,9
4,8
3.
Подпрограмма «Развитие высоко-технологичных ви-дов медицинской помощи»
Обеспечение насе-ления высокотех-нологичными вида-ми медицинской помощи
2008-2013
годы
388,751
296,811
296,811
-
-
0,0
60,19
31,75
ДОЗН,
ОМС
Доля лиц, получив-ших высокотехноло-гичную медицинс-кую помощь, от чис-ла обратившихся -100%
2008 год
65,59
46,59
46,59
-
-
0,0
12,0
7,0
2009 год
64,814
59,814
59,814
-
-
0,0
5,0
0,0
2010 год
31,447
30,407
30,407
-
-
0,0
0,29
0,75
2011 год
92,3
70,0
70,0
-
-
0,0
14,3
8,0
2012 год
67,3
45,0
45,0
-
-
0,0
14,3
8,0
2013 год
67,3
45,0
45,0
-
-
0,0
14,3
8,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4.
Подпрограмма «Развитие первич-ной медицинской помощи»
Мониторинг выпол-нения мероприятий по диспансеризации, реабилитации, про-филактике заболева-ний
2008-2013 годы
5,564
0,0
0,0
-
-
0,0
4,064
1,5
ОМС
Охват профилакти-ческими осмотрами контингентов, подле-жащих периодичес-ким осмотрам:
2008 год
4,0
0,0
0,0
-
-
0,0
2,5
1,5
98,1%
2009 год
0,15
0,0
0,0
-
-
0,0
0,15
0,0
98,6%
2010 год
1,414
0,0
0,0
-
-
0,0
1,414
0,0
98,8%
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
99,1%
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
99,1%
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
99,1%
5.
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение»
2008-2013 годы
524,634
258,134
258,134
-
-
0,0
249,3
17,2
ДОЗН
2008 год
118,72
50,72
50,72
-
-
0,0
60,0
8,0
2009 год
138,0
71,3
71,3
-
-
0,0
66,5
0,2
2010 год
147,114
98,114
98,114
-
-
0,0
40,0
9,0
2011 год
39,6
12,0
12,0
-
-
0,0
27,6
0,0
2012 год
40,6
13,0
13,0
-
-
0,0
27,6
0,0
2013 год
40,6
13,0
13,0
-
-
0,0
27,6
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5.1.
Льготное обеспече-ние дорогостоящими медикаментами по категориям заболе-ваний по постанов-лению Правитель-ства Российской Фе-дерации от 30.07.94 №890 «О государст-венной поддержке развития медицинс-кой промышленнос-ти и улучшении обеспечения населе-ния и учреждений здравоохранения ле-карственными сред-ствами и изделиями медицинского назна-чения»
2008-2013 годы
181,13
32,13
32,13
-
-
0,0
145,0
4,0
Доля лиц, полу-чивших бесплатную лекарственную по-мощь, от числа обра-тившихся -100 %
2008 год
39,43
5,43
5,43
-
-
0,0
30,0
4,0
2009 год
35,6
0,6
0,6
-
-
0,0
35,0
0,0
2010 год
38,7
0,1
0,1
-
-
0,0
38,6
0,0
2011 год
19,8
6,0
6,0
-
-
0,0
13,8
0,0
2012 год
23,8
10,0
10,0
-
-
0,0
13,8
0,0
2013 год
23,8
10,0
10,0
-
-
0,0
13,8
0,0
5.2.
Лекарственное обес-печение социально незащищенных слоев населения
2008-2013 годы
135,252
19,852
19,852
-
-
0,0
102,2
13,2
Доля лиц, полу-чивших бесплатную лекарственную по-мощь, от числа обра-тившихся - 100 %
2008 год
34,29
0,29
0,29
-
-
0,0
30,0
4,0
2009 год
34,162
3,962
3,962
-
-
0,0
30,0
0,2
2010 год
13,4
3,6
3,6
-
-
0,0
0,8
9,0
2011 год
19,8
6,0
6,0
-
-
0,0
13,8
0,0
2012 год
16,8
3,0
3,0
-
-
0,0
13,8
0,0
2013 год
16,8
3,0
3,0
-
-
0,0
13,8
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5.3
Приобретение ле-карственных средств для создания резер-ва, в том числе услуги по хранению, транспортировке и доставке лекарствен-ных средств
2008-2013 годы
208,252
206,152
206,152
-
-
0,0
2,1
0,0
Процент освоения выделенных финан-совых средств - 100%
2008 год
45,0
45,0
45,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
68,238
66,738
66,738
-
-
0,0
1,5
0,0
2010 год
95,014
94,414
94,414
-
-
0,0
0,6
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
6.
Подпрограмма «Техническое пере-вооружение здра-воохранения»
Оснащение учреж-дений здравоохра-нения оборудова-нием
2008-2013 годы
985,392
318,592
318,592
-
-
0,0
648,0
18,8
ДОЗН
Процент освоения выделенных финан-совых средств - 100%
2008 год
521,05
211,05
211,05
-
-
0,0
300,0
10,0
2009 год
110,772
23,272
23,272
-
-
0,0
85,0
2,5
2010 год
159,737
37,437
37,437
-
-
0,0
116,0
6,3
2011 год
67,073
18,073
18,073
-
-
0,0
49,0
0,0
2012 год
63,38
14,38
14,38
-
-
0,0
49,0
0,0
2013 год
63,38
14,38
14,38
-
-
0,0
49,0
0,0
7.
Подпрограмма «Здоровое поколение»
2008-2013 годы
153,948
63,298
63,298
-
-
1,87
66,83
21,95
ДОЗН
2008 год
31,393
7,893
7,893
-
-
0,0
13,5
10,0
2009 год
17,73
4,0
4,0
-
-
1,56
2,92
9,25
2010 год
6,925
3,905
3,905
-
-
0,31
2,11
0,6
2011 год
361,1
19,3
19,3
-
-
0,0
16,1
0,7
2012 год
30,9
14,1
14,1
-
-
0,0
16,1
0,7
2013 год
30,9
14,1
14,1
-
-
0,0
16,1
0,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.1.
Обеспечение пери-натальной диагнос-тики врожденных, наследственных за-болеваний и внутри-утробной инфекции
2008-2013 годы
8,394
7,879
7,879
-
-
0,0
0,515
0,0
Снижение младен-ческой смертности на:
2008 год
0,679
0,679
0,679
-
-
0,0
0,0
0,0
3%
2009 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
3,5 %
2010 год
1,415
1,0
1,0
-
-
0,0
0,415
0,0
4 %
2011 год
3,2
3,2
3,2
-
-
0,0
0,0
0,0
5 %
2012 год
1,5
1,5
1,5
-
-
0,0
0,0
0,0
5%
2013 год
1,5
1,5
1,5
-
-
0,0
0,0
0,0
5%
7.2.
Оснащение обору-дованием родовспо-могательных учреж-дений и учреждений здравоохранения для детей
2008-2013 годы
64,426
9,776
9,776
-
-
1,56
42,51
10,58
Снижение материн-ской смертности, снижение младен-ческой смертности соответственно:
2008 год
19,176
0,176
0,176
-
-
0,0
9,5
9,5
на 6% и 3%
2009 год
1,84
0,0
0,0
-
-
1,56
0,1
0,18
на 7% и 3,5%
2010 год
1,11
0,6
0,6
-
-
0,0
0,51
0,0
на 8% и 4%
2011 год
16,1
5,0
5,0
-
-
0,0
10,8
0,3
на 10% и 5%
2012 год
13,1
2,0
2,0
-
-
0,0
10,8
0,3
на 10% и 5%
2013 год
13,1
2,0
2,0
-
-
0,0
10,8
0,3
на 10% и 5%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.3.
Закупка препаратов для питания детей, страдающих фенил-кетонурией
2008-2013 годы
9,08
7,43
7,43
-
-
0,31
1,34
0,0
Обеспечение 100% детей, страдающих фенилкетонурией, специализированным питанием, снижение детской инвалид-ности на 1,2%
2008 год
2,53
2,53
2,53
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,65
0,1
0,1
-
-
0,0
0,55
0,0
2010 год
1,2
0,1
0,1
-
-
0,31
0,79
0,0
2011 год
0,7
0,7
0,7
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
2,0
2,0
2,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
2,0
2,0
2,0
-
-
0,0
0,0
0,0
7.4.
Улучшение матери-ально-технической базы, обеспечение медицинским обо-рудованием госу-дарственных учреж-дений здравоохране-ния: детских специа-лизированных сана-ториев и домов ре-бенка Кемеровской области
2008-2013 годы
18,4
14,9
14,9
-
-
0,0
0,0
3,5
Снижение детской инвалидности на 2,5%
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
3,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
3,5
2010 год
0,9
0,9
0,9
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
10,0
10,0
10,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
2,0
2,0
2,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
2,0
2,0
2,0
-
-
0,0
0,0
0,0
7.5.
Применение высо-котехнологичных методов лечения бесплодия (экстра-корпоральное опло-дотворение)
2008-2013 годы
0,6
0,6
0,6
0,0
0,0
0,0
Увеличение рождаемости на 0,1%
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,6
0,6
0,6
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.6.
Обеспечение лекар-ственными средст-вами (гормон роста) больных с синдро-мом Шершевского-Тернера
2008-2013 годы
12,791
6,591
6,591
-
-
0,0
1,1
5,1
Улучшение качества жизни детей, дости-жение социально приемлемого роста
2008 год
1,941
1,941
1,941
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
7,75
1,55
1,55
-
-
0,0
1,1
5,1
2010 год
0,1
0,1
0,1
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
1,5
1,5
1,5
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
1,5
1,5
1,5
-
-
0,0
0,0
0,0
7.7.
Обеспечение тест-полосками больных сахарным диабетом
2008-2013 годы
3,697
3,417
3,417
-
-
0,0
0,06
0,22
Профилактика ослож-нений и снижение детской смертности, возможность социаль-ной и профессиональ-ной адаптации, про-филактика смертности от поздних сосудис-тых осложнений
2008 год
0,317
0,317
0,317
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,25
0,0
0,0
-
-
0,0
0,03
0,22
2010 год
0,13
0,1
0,1
-
-
0,0
0,03
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
1,5
1,5
1,5
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
1,5
1,5
1,5
-
-
0,0
0,0
0,0
7.8.
Профилактика не-желательной бере-менности у женщин с тяжелой сомати-ческой патологией
2008-2013 годы
24,904
3,205
3,205
-
-
0,0
19,949
1,75
Снижение мате-ринской смерт-ности:
2008 год
5,5
1,0
1,0
-
-
0,0
4,0
0,5
на 4%
2009 год
0,59
0,5
0,5
-
-
0,0
0,04
0,05
на 6%
2010 год
0,114
0,105
0,105
-
-
0,0
0,009
0,0
на 8%
2011 год
6,1
0,4
0,4
-
-
0,0
5,3
0,4
на 10%
2012 год
6,3
0,6
0,6
-
-
0,0
5,3
0,4
на 10%
2013 год
6,3
0,6
0,6
-
-
0,0
5,3
0,4
на 10%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.9.
Обеспечение лекар-ственными средст-вами родовспомога-тельных учрежде-ний, структурных подразделений (отделений)
2008-2013 годы
11,656
9,5
9,5
-
-
0,0
1,356
0,8
Снижение материнс-кой смертности, сни-жение младенческой смертности соответ-ственно:
2008 год
1,25
1,25
1,25
-
-
0,0
0,0
0,0
на 6% и 3%
2009 год
2,45
1,25
1,25
-
-
0,0
1,0
0,2
на 7% и 3,5%
2010 год
1,956
1,0
1,0
-
-
0,0
0,356
0,6
на 8% и 4%
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
на 10% и 5%
2012 год
3,0
3,0
3,0
-
-
0,0
0,0
0,0
на 10% и 5%
2013 год
3,0
3,0
3,0
-
-
0,0
0,0
0,0
на 10% и 5%
8.
Подпрограмма «Развитие социаль-но ориентирован-ной медицинской помощи гражданам, относящимся к кон-тингентам особого внимания, и граж-данам старшего поколения»
2008-2013 годы
16,505
10,3
10,3
-
-
0,0
1,88
4,325
ГУЗ «Областной клинический
госпиталь для ветеранов войн»
Уровень диспансе-ризации граждан, от-носящихся к кон-тингентам особого внимания, - 93%
2008 год
11,3
10,0
10,0
-
-
0,0
0,3
1,0
2009 год
0,475
0,3
0,3
-
-
0,0
0,15
0,025
2010 год
0,23
0,0
0,0
-
-
0,0
0,23
0,0
2011 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
1,1
2012 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
1,1
2013 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
1,1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
8.1
Приобретение меди-цинского оборудо-вания для ГУЗ «Об-ластной клиничес-кий госпиталь для ветеранов войн»
2008-2013 годы
10,0
10,0
10,0
-
-
0,0
0,0
0,0
ДОЗН
Процент освоения выделенных финан-совых средств - 100%
2008 год
10,0
10,0
10,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
8.2
Приобретение средств реабилита-ции в госпитальные отделения и отделе-ния, выполняющие функции сестринс-кого ухода, муници-пальных учрежде-ний здравоохране-ния для лечения ветеранов войн
2008-2013 годы
6,505
0,3
0,3
-
-
0,0
1,88
4,325
ДОЗН
Процент освоения выделенных финан-совых средств - 100%
2008 год
1,3
0,0
0,0
-
-
0,0
0,3
1,0
2009 год
0,475
0,3
0,3
-
-
0,0
0,15
0,025
2010 год
0,23
0,0
0,0
-
-
0,0
0,23
0,0
2011 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
1,1
2012 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
1,1
2013 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
1,1
9.
Подпрограмма «Государственная поддержка органи-зации оздоровле-ния и отдыха на-селения Кемеров-ской области»
2008-2013 годы
809,6114
768,2144
768,2144
-
-
0,0
40,4
1,0
ОМС
Процент освоения выделенных финан-совых средств - 100%
2008 год
206,8
193,8
193,8
-
-
0,0
12,0
1,0
2009 год
202,623
189,023
189,023
-
-
0,0
13,6
0,0
2010 год
202,32
187,52
187,52
-
-
0,0
14,8
0,0
2011 год
83,8714
83,8714
83,8714
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
57,0
57,0
57,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
57,0
57,0
57,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
10.
Подпрограмма «Оказание мер со-циальной поддерж-ки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учре-ждений»
2008-2013 годы
6,648
6,648
6,648
-
-
0,0
0,0
0,0
ДОЗН,
ОМС
Оказание мер со-циальной поддержки 100% выпускников профессионально-об-разовательных меди-цинских учреждений при поступлении на работу в ЛПУ сельской местности
2008 год
2,36
2,36
2,36
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
2,322
2,322
2,322
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
1,966
1,966
1,966
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
11.
Подпрограмма «Развитие ГУЗ «Кемеровская об-ластная клини-ческая больница»
2008-2013 годы
155,482
155,482
155,482
-
-
0,0
0,0
0,0
ГУЗ «Кемеровская областная
клиническая больница», ДОЗН
Процент освоения выделенных финан-совых средств -100%
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
73,362
73,362
73,362
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
76,92
76,92
76,92
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
5,2
5,2
5,2
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
11.1.
Ремонтно-строитель-ные работы, инже-нерное обеспечение
2008-2013 годы
26,96
26,96
26,96
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
13,46
13,46
13,46
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
13,5
13,5
13,5
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
11.1.1.
Капитальное строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений
2008-2013 годы
25,96
25,96
25,96
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
13,46
13,46
13,46
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
12,5
12,5
12,5
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
11.1.2.
Благоустройство и озеленение террито-рии
2008-2013 годы
1,0
1,0
1,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
1,0
1,0
1,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
11.2.
Развитие матери-альной базы, осна-щение медицинским оборудованием
2008-2013 годы
128,522
128,522
128,522
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
59,902
59,902
59,902
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
63,42
63,42
63,42
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
5,2
5,2
5,2
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.
Подпрограмма «Повышение эф-фективности систе-мы медицинской помощи при сердеч-но-сосудистых забо-леваниях»
2008-2013
годы
2508,204
13,734
13,734
-
-
2377,52
49,95
67,0
МУЗ «Кемеровский кардиологический
диспансер», ДОЗН
Снижение смертнос-ти от ишемической болезни сердца, сни-жение смертности от цереброваскулярных болезней, случаев на 100 тыс. населения:
2008 год
612,47
0,0
0,0
-
-
545,02
35,45
32,0
до 101,0 и 49,0
2009 год
951,333
10,833
10,833
-
-
900,0
5,5
35,0
до 100,0 и 48,0
2010 год
944,401
2,901
2,901
-
-
932,5
9,0
0,0
до 98,0 и 47,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 97,0 и 46,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 97,0 и 46,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 97,0 и 46,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.1.
Формирование и со-вершенствование системы оказания специализированной помощи при заболе-ваниях сосудов
2008-2013
годы
22,095
0,0
0,0
-
-
11,0
5,495
5,6
2008 год
16,0
0,0
0,0
-
-
11,0
5,0
0,0
2009 год
6,095
0,0
0,0
-
-
0,0
0,495
5,6
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.1.1.
Создание в г. Ке-мерово нейрохирур-гического отделения для больных с пато-логией экстра- и ин-тракраниальных со-судов на 20 коек на базе МУЗ «Кемеро-вский кардиологи-ческий диспансер»
2008-2013
годы
21,6
0,0
0,0
-
-
11,0
5,0
5,6
2008 год
16,0
0,0
0,0
-
-
11,0
5,0
0,0
2009 год
5,6
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
5,6
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.1.2.
Лекарственное обес-печение реабилита-ционного этапа пос-ле высокотехноло-гичных методов лечения
2008-2013
годы
0,495
0,0
0,0
-
-
0,0
0,495
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,495
0,0
0,0
-
-
0,0
0,495
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.2.
Совершенствование организационной структуры кардио-логической службы области
2008-2013
годы
42,59
0,0
0,0
-
-
10,14
5,45
27,0
2008 год
36,77
0,0
0,0
-
-
4,32
5,45
27,0
2009 год
5,82
0,0
0,0
-
-
5,82
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.2.1.
Штатно-кадровое обеспечение карди-ологической полик-линики в г. Ново-кузнецке с учетом реструктуризации районных поликли-ник
2008-2013
годы
12,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
12,0
2008 год
12,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
12,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.2.2.
Повышение квалификации кардиологов
г. Новокузнецка
2008-2013
годы
0,15
0,0
0,0
-
-
0,0
0,15
0,0
2008 год
0,15
0,0
0,0
-
-
0,0
0,15
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.2.3.
Организация в г.Новокузнецке центра неотложной сердечно-сосудистой патологии с откры-тием дополнительно 60 коек кардиологи-ческого отделения МЛПУ «Городская клиническая боль-ница №29 – медико-санитарная часть ОАО «ЗСМК»
2008-2013
годы
15,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
15,0
2008 год
15,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
15,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.2.4.
Организация в г. Новокузнецке фи-лиала Учреждения Российской акаде-мии медицинских наук НИИ комп-лексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН
2008-2013
годы
15,14
0,0
0,0
-
-
10,14
5,0
0,0
2008 год
9,32
0,0
0,0
-
-
4,32
5,0
0,0
2009 год
5,82
0,0
0,0
-
-
5,82
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.2.5.
Обучение и стажи-ровка на рабочих местах МУЗ «Кеме-ровский кардиоло-гический диспан-сер» специалистов г. Новокузнецка
2008-2013
годы
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
2008 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.2.6.
Информационное обеспечение
2008-2013
годы
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,2
0,0
2008 год
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,2
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.3.
Обеспечение высо-котехнологичной ме-дицинской помощи (дорогостоящие тех-нологии)
2008-2013
годы
2000,781
2,901
2,901
-
-
1934,38
30,7
32,8
2008 год
436,5
0,0
0,0
-
-
414,5
17,0
5,0
2009 год
619,880
0,0
0,0
-
-
587,38
4,7
27,8
2010 год
944,401
2,901
2,901
-
-
932,5
9,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.4.
Укрепление матери-ально-технологичес-кой базы кардиоло-гической службы Кемеровской области
2008-2013
годы
291,605
0,0
0,0
-
-
289,7
0,305
1,6
2008 год
97,9
0,0
0,0
-
-
97,9
0,0
0,0
2009 год
193,705
0,0
0,0
-
-
191,8
0,305
1,6
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.4.1.
Приобретение ком-пьютерного томог-рафа, оснащение нейрооперационной для сосудистого центра МУЗ «Кеме-ровский кардиоло-гический диспансер»
2008-2013
годы
93,0
0,0
0,0
-
-
93,0
0,0
0,0
2008 год
93,0
0,0
0,0
-
-
93,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.4.2.
Оснащение меди-цинским оборудова-нием МУЗ «Кеме-ровский кардиоло-гический диспан-сер» в рамках цен-трализованных по-ставок
2008-2013
годы
198,605
0,0
0,0
-
-
196,7
0,305
1,6
2008 год
4,9
0,0
0,0
-
-
4,9
0,0
0,0
2009 год
193,705
0,0
0,0
-
-
191,8
0,305
1,6
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.5.
Ремонтно-строитель-ные работы, инже-нерное обеспечение, капитальное строительство
2008-2013
годы
31,833
8,833
8,833
-
-
15,0
8,0
0,0
2008 год
23,0
0,0
0,0
-
-
15,0
8,0
0,0
2009 год
8,833
8,833
8,833
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.5.1.
Реконструкция по-мещения МУЗ «Ке-меровский кардиоло-гический диспансер» для установки ком-пьютерного томографа
2008-2013
годы
8,0
0,0
0,0
-
-
0,0
8,0
0,0
2008 год
8,0
0,0
0,0
-
-
0,0
8,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.5.2.
Завершение строи-тельства экспери-ментального и хо-зяйственного кор-пусов
2008-2013
годы
15,0
0,0
0,0
-
-
15,0
0,0
0,0
2008 год
15,0
0,0
0,0
-
-
15,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.5.3.
Завершение строи-тельства лечебно-оз-доровительного кор-пуса центра сана-торно-восстанови-тельного лечения «Меркурий» МУЗ «Кемеровский кар-диологический дис-пансер»
2008-2013
годы
8,833
8,833
8,833
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
8,833
8,833
8,833
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.6.
Организация и осна-щение лаборатории для фундаменталь-ных и прикладных исследований по разделам клеточных и нанотехнологий
2008-2013
годы
119,3
2,0
2,0
-
-
117,3
0,0
0,0
2008 год
2,3
0,0
0,0
-
-
2,3
0,0
0,0
2009 год
117,0
2,0
2,0
-
-
115,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
13.
Подпрограмма «Развитие транс-фузионной помощи гематологическим больным»
2008-2013 годы
12,3
9,8
9,8
-
-
0,0
2,5
0,0
ДОЗН,
ОМС
Сокращение сроков пребывания на койке:
2008 год
9,8
9,8
9,8
-
-
0,0
0,0
0,0
до 17 дней
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 14 дней
2010 год
2,5
0,0
0,0
-
-
0,0
2,5
0,0
до 13 дней
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 12 дней
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 12 дней
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 12 дней
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13.1.
Приобретение обо-рудования
2008-2013 годы
7,6
7,6
7,6
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
7,6
7,6
7,6
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
13.2.
Приобретение рас-ходных материалов
2008-2013 годы
4,7
2,2
2,2
-
-
0,0
2,5
0,0
2008 год
2,2
2,2
2,2
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
2,5
0,0
0,0
-
-
0,0
2,5
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14.
Подпрограмма «Развитие ГУЗ «Ке-меровский област-ной центр медици-ны катастроф»
Изучение действи-тельных причин смерти погибших в дорожно-транспорт-ных происшествиях в Кемеровской об-ласти для разработ-ки новых техноло-гий оказания экст-ренной медицинской помощи лицам, пос-традавшим в дорож-но-транспортных происшествиях
2008-2013 годы
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
ГУЗ «Кемеровский областной центр
медицины катастроф»
Снижение уровня смертности от всех видов транспортных несчастных случаев на 100 тыс. населе-ния
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 30,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 29,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 29,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 29,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
13
15.
Подпрограмма «Подготовка спе-циалистов здраво-охранения»
2008-2013 годы
30,788
30,788
30,788
-
-
0,0
0,0
0,0
ГОУВПО «Кемеровская государственная медицинская академия
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»
Подготовка специа-листов здравоохра-нения по отдельным узким специальнос-тям и кадрового ре-зерва организаторов здравоохранения
2008 год
4,4
4,4
4,4
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
12,957
12,957
12,957
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
13,431
13,431
13,431
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
13
16.
Подпрограмма «Телемедицина»
Техническое осна-щение телекомму-никационного цент-ра с телемедицинс-ким порталом на базе ГУЗ «Кемеров-ский областной ин-формационно-ана-литический центр»
2009-2013
годы
10,499
10,499
10,499
-
-
0,0
0,0
0,0
ГУЗ «Кемеровский областной медицинский
информационно-аналитический центр», ДОЗН
Сокращение времени и затрат на проведе-ние диагностики за-болевания, повыше-ние уровня точности определения диагноза
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
Ядро системы, портал, 3 центра
2010 год
0,299
0,299
0,299
-
-
0,0
0,0
0,0
8 центров, пункты и терминалы
2011 год
0,2
0,2
0,2
-
-
0,0
0,0
0,0
3 центра, тиражиро-вание системы
2012 год
5,0
5,0
5,0
-
-
0,0
0,0
0,0
3 центра, тиражиро-вание системы
2013 год
5,0
5,0
5,0
-
-
0,0
0,0
0,0
Тиражирование системы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17.
Подпрограмма «Утилизация меди-цинских отходов»
Оснащение учреж-дений здравоохра-нения современным технологическим оборудованием по утилизации и дес-трукции отходов
2008-2013 годы
37,91
37,09
37,09
-
-
0,0
0,805
0,015
ДОЗН
Количество учреж-дений, получивших установку для тер-мохимического обез-зараживания отходов классов Б и В, единиц
2008 год
23,79
23,29
23,29
-
-
0,0
0,5
0,0
4
2009 год
14,015
13,8
13,8
-
-
0,0
0,2
0,015
4
2010 год
0,105
0,0
0,0
-
-
0,0
0,105
0,0
3
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
3
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
3
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
3
18.
Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни у населения Кемеровской обла-сти, включая сок-ращение потребле-ния алкоголя и табака»
2008-2013 годы
9,978
8,563
8,563
-
-
0,0
1,265
0,15
ГУЗ «Кемеровский клинический центр
лечебной физкультуры и спортивной
медицины»
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
1,1
0,0
0,0
-
-
0,0
1,0
0,1
2010 год
3,878
3,563
3,563
-
-
0,0
0,265
0,05
2011 год
5,0
5,0
5,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
18.1.
Подготовка специа-листов для центров здоровья, организо-ванных на базе му-ниципальных уч-реждений здраво-охранения
2008-2013 годы
1,51
0,3
0,3
-
-
0,0
1,06
0,15
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
1,1
0,0
0,0
-
-
0,0
1,0
0,1
2010 год
0,41
0,3
0,3
-
-
0,0
0,06
0,05
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
18.2.
Подготовка поме-щений и приобре-тение оборудования для центров здоро-вья, организованных на базе муниципаль-ных учреждений здравоохранения
2008-2013 годы
3,468
3,263
3,263
-
-
0,0
0,205
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
3,468
3,263
3,263
-
-
0,0
0,205
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
18.3.
Профилактика бли-зорукости у детей (выездные бригады ГУЗ «Кемеровская областная клиничес-кая офтальмологи-ческая больница»)
2008-2013 годы
5,0
5,0
5,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
5,0
5,0
5,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
19.
Подпрограмма «Прототипирование механизма сбора и хранения сведений о медицинском порт-рете граждан для лечебно-профилак-тических учрежде-ний Кемеровской области»
2008-2013 годы
0,446
0,446
0,446
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,446
0,446
0,446
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
1
КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.10.2011 №447
О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 №217 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2013 годы»
(признано утратившим силу Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 №663)
Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2013 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 №217 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 № 242, от 29.12.2007 № 379, от 17.04.2008 № 143, от 05.06.2008 № 213, от 10.09.2008 № 377, от 10.11.2008 № 473, от 25.12.2008 № 585, от 30.12.2008 № 606, от 31.03.2009 № 134, от 11.06.2009 № 263, от 10.07.2009 № 309, от 02.12.2009 № 472, от 30.12.2009 № 552, от 21.06.2010 № 254, от 10.12.2010 № 549, от 29.12.2010 № 621, от 07.04.2011 № 146, от 17.06.2011 № 274, от 06.09.2011 № 402), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Программы
Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2013 годы 7655,5394 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 1921,883 млн. рублей;
2009 год – 1892,353 млн. рублей;
2010 год – 2109,81 млн. рублей;
2011 год – 692,5334 млн. рублей;
2012 год – 519,48 млн. рублей;
2013 год – 519,48 млн. рублей;
из них:
средства областного бюджета на 2008-2013 годы – 2556,0224 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 697,813 млн. рублей;
2009 год – 489,023 млн. рублей;
2010 год – 517,775 млн. рублей;
2011 год – 388,6514 млн. рублей;
2012 год – 231,38 млн. рублей;
2013 год – 231,38 млн. рублей.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета на 2008-2013 годы – 3510,875 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 672,02 млн. рублей;
2009 год – 1136,04 млн. рублей;
2010 год – 1348,46 млн. рублей;
2011 год – 128,355 млн. рублей;
2012 год – 113,0 млн. рублей;
2013 год – 113,0 млн. рублей;
средства местных бюджетов на 2008-2013 годы – 1379,044 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 474,35 млн. рублей;
2009 год – 217,39 млн. рублей;
2010 год – 224,704 млн. рублей;
2011 год – 154,2 млн. рублей;
2012 год – 154,2 млн. рублей;
2013 год – 154,2 млн. рублей;
внебюджетные источники на 2008-2013 годы – 209,598 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 77,7 млн. рублей;
2009 год – 49,9 млн. рублей;
2010 год – 18,871 млн. рублей;
2011 год – 21,327 млн. рублей;
2012 год – 20,9 млн. рублей
2013 год – 20,9 млн. рублей
»
1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение Программы
Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2013 годы 7655,5394 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 1921,883 млн. рублей;
2009 год – 1892,353 млн. рублей;
2010 год – 2109,81 млн. рублей;
2011 год – 692,5334 млн. рублей;
2012 год – 519,48 млн. рублей;
2013 год – 519,48 млн. рублей;
из них:
средства областного бюджета на 2008-2013 годы – 2556,0224 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 697,813 млн. рублей;
2009 год – 489,023 млн. рублей;
2010 год – 517,775 млн. рублей;
2011 год – 388,6514 млн. рублей;
2012 год – 231,38 млн. рублей;
2013 год – 231,38 млн. рублей.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета на 2008-2013 годы – 3510,875 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 672,02 млн. рублей;
2009 год – 1136,04 млн. рублей;
2010 год – 1348,46 млн. рублей;
2011 год – 128,355 млн. рублей;
2012 год – 113,0 млн. рублей;
2013 год – 113,0 млн. рублей;
средства местных бюджетов на 2008-2013 годы – 1379,044 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 474,35 млн. рублей;
2009 год – 217,39 млн. рублей;
2010 год – 224,704 млн. рублей;
2011 год – 154,2 млн. рублей;
2012 год – 154,2 млн. рублей;
2013 год – 154,2 млн. рублей;
внебюджетные источники на 2008-2013 годы – 209,598 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 77,7 млн. рублей;
2009 год – 49,9 млн. рублей;
2010 год – 18,871 млн. рублей;
2011 год – 21,327 млн. рублей;
2012 год – 20,9 млн. рублей;
2013 год – 20,9 млн. рублей.
Объемы ассигнований из федерального, областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этих бюджетов на очередной финансовый год».
1.3. Раздел 7 «Программные мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.4. В приложении к Программе «Целевые индикаторы Программы» строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
«
Всего по Программе
2008 –
2013
годы
Привлечено средств на 1 рубль областного бюджета
рублей
0,93
1,75
2,86
3,07
0,78
1,25
1,25
».
2. Департаменту документационного обеспечения Администрации Кемеровской области (Т.Н.Вовченко), главному управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (А.В. Горелкин) и департаменту информационных технологий Кемеровской области (С.Л.Мурашкин) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области А.С. Сергеева.
Губернатор
Кемеровской области
А.М. Тулеев
7. Программные мероприятия
№
п/п
Наименование подпрограмм,
программных мероприятий
Плановый период
Объем финансирования
(млн. рублей, в ценах соответствующих годов)
Исполнитель программного
мероприятия
Ожидаемый результат
всего
в том числе
областной бюджет, всего
из него
иные не запрещенные законодательством источники
на безвозвратной
основе
бюджетные кредиты
субсидии местным бюджетам
федеральный
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего по Программе
2008-2013 годы
7655,5394
2556,0224
2556,0224
-
-
3510,875
1379,044
209,598
2008 год
1921,883
697,813
697,813
-
-
672,02
474,35
77,7
2009 год
1892,353
489,023
489,023
-
-
1136,04
217,39
49,9
2010 год
2109,81
517,775
517,775
-
-
1348,46
224,704
18,871
2011 год
692,5334
388,6514
388,6514
-
-
128,355
154,2
21,327
2012 год
519,48
231,38
231,38
-
-
113,0
154,2
20,9
2013 год
519,48
231,38
231,38
-
-
113,0
154,2
20,9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Подпрограмма «Предупреждение и борьба с заболе-ваниями социаль-ного характера»
2008-2013 годы
1293,736
411,583
411,583
-
-
652,485
206,46
23,208
Департамент охраны здоровья населения
Кемеровской области (далее – ДОЗН)
2008 год
174,98
111,58
111,58
-
-
27,0
33,2
3,2
2009 год
174,8
23,14
23,14
-
-
125,48
25,87
0,31
2010 год
338,767
51,056
51,056
-
-
262,65
24,69
0,371
2011 год
246,989
110,007
110,007
-
-
89,355
40,9
6,727
2012 год
179,1
57,9
57,9
-
-
74,0
40,9
6,3
2013 год
179,1
57,9
57,9
-
-
74,0
40,9
6,3
1.1.
Сахарный диабет
2008-2013 годы
217,865
78,41
78,41
-
-
49,05
87,72
2,685
Снижение уровня ос-ложнений при сахар-ном диабете к базово-му уровню:
2008 год
29,53
15,33
15,33
-
-
0,0
13,7
0,5
на 1,9%
2009 год
17,77
4,5
4,5
-
-
0,7
12,52
0,05
на 2%
2010 год
24,385
10,4
10,4
-
-
1,95
12,0
0,035
на 2,1%
2011 год
54,38
20,78
20,78
-
-
16,4
16,5
0,7
на 2,2%
2012 год
45,9
13,7
13,7
-
-
15,0
16,5
0,7
на 2,2%
2013 год
45,9
13,7
13,7
-
-
15,0
16,5
0,7
на 2,2%
1.1.1.
Приобретение саха-роснижающих препаратов
2008-2013 годы
214,465
76,41
76,41
-
-
47,65
87,72
2,685
2008 год
29,53
15,33
15,33
-
-
0,0
13,7
0,5
2009 год
17,77
4,5
4,5
-
-
0,7
12,52
0,05
2010 год
24,385
10,4
10,4
-
-
1,95
12,0
0,035
2011 год
50,98
18,78
18,78
-
-
15,0
16,5
0,7
2012 год
45,9
13,7
13,7
-
-
15,0
16,5
0,7
2013 год
45,9
13,7
13,7
-
-
15,0
16,5
0,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.1.2.
Приобретение оборудования
2008-2013 годы
3,4
2,0
2,0
-
-
1,4
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
3,4
2,0
2,0
-
-
1,4
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1.2.
Профилактика артериальной гипертонии
2008-2013 годы
44,06
9,0
9,0
-
-
6,6
18,8
9,66
Органы местного самоуправления
(по согласованию, далее - ОМС)
Увеличение впервые выявленных лиц с повышенным арте-риальным давлением по отношению к ба-зовому значению от общего числа впер-вые выявленных лиц:
2008 год
1,6
0,0
0,0
-
-
0,0
1,1
0,5
на 1,2%
2009 год
5,55
0,0
0,0
-
-
0,0
5,5
0,05
на 1,3%
2010 год
5,71
0,0
0,0
-
-
0,0
5,6
0,11
на 1,4%
2011 год
15,0
4,6
4,6
-
-
5,2
2,2
3,0
на 1,5%
2012 год
8,1
2,2
2,2
-
-
0,7
2,2
3,0
на 1,5%
2013 год
8,1
2,2
2,2
-
-
0,7
2,2
3,0
на 1,5%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.2.1.
Проведение профи-лактических меро-приятий
2008-2013 годы
1,91
0,0
0,0
-
-
0,0
1,75
0,16
ОМС
Увеличение числа школ здоровья для лиц с артериальной гипертонией:
2008 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
до 47
2009 год
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,15
0,05
до 48
2010 год
1,01
0,0
0,0
-
-
0,0
0,9
0,11
до 50
2011 год
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,2
0,0
до 51
2012 год
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,2
0,0
до 51
2013 год
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,2
0,0
до 51
1.2.2.
Обеспечение лекар-ственными средст-вами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (арте-риальная гиперто-ния)
2008-2013 годы
33,15
4,5
4,5
-
-
2,1
17,05
9,5
ДОЗН
Снижение смертнос-ти от болезней систе-мы кровообращения на 100 тыс. населе-ния:
2008 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
1,0
0,5
до 220,0
2009 год
5,35
0,0
0,0
-
-
0,0
5,35
0,0
до 210,0
2010 год
4,7
0,0
0,0
-
-
0,0
4,7
0,0
до 205,0
2011 год
5,8
0,1
0,1
-
-
0,7
2,0
3,0
до 200,0
2012 год
7,9
2,2
2,2
-
-
0,7
2,0
3,0
до 200,0
2013 год
7,9
2,2
2,2
-
-
0,7
2,0
3,0
до 200,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.2.3.
Приобретение оборудования
2008-2013 годы
9,0
4,5
4,5
-
-
4,5
0,0
0,0
ДОЗН
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
9,0
4,5
4,5
-
-
4,5
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1.3.
Неотложные меры борьбы с туберкуле-зом
2008-2013 годы
371,927
171,707
171,707
-
-
177,8
19,5
2,92
ДОЗН
Снижение уровня заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. населения:
2008 год
87,16
83,56
83,56
-
-
0,0
3,1
0,5
до 160,0
2009 год
54,1
3,5
3,58
-
-
48,0
2,5
0,1
до 150,0
2010 год
33,767
25,047
25,047
-
-
5,7
2,8
0,22
до 145,0
2011 год
90,1
39,6
39,6
-
-
46,1
3,7
0,7
до 140,0
2012 год
53,4
10,0
10,0
-
-
39,0
3,7
0,7
до 140,0
2013 год
53,4
10,0
10,0
-
-
39,0
3,7
0,7
до 140,0
1.3.1.
Обеспечение лечеб-но-профилактичес-ких учреждений сов-ременными проти-вотуберкулезными препаратами
2008-2013 годы
356,027
162,907
162,907
-
-
170,7
19,5
2,92
ДОЗН
2008 год
87,16
83,56
83,56
-
-
0,0
3,1
0,5
2009 год
54,1
3,5
3,58
-
-
48,0
2,5
0,1
2010 год
33,767
25,047
25,047
-
-
5,7
2,8
0,22
2011 год
74,2
30,8
30,8
-
-
39,0
3,7
0,7
2012 год
53,4
10,0
10,0
-
-
39,0
3,7
0,7
2013 год
53,4
10,0
10,0
-
-
39,0
3,7
0,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.3.2.
Приобретение оборудования
2008-2013 годы
15,9
8,8
8,8
-
-
7,1
0,0
0,0
ДОЗН
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
15,9
8,8
8,8
-
-
7,1
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1.4
АнтиВИЧ/СПИД
2008-2013 годы
384,618
18,254
18,254
-
-
331,4
27,7
7,264
ОМС
Доля охвата ВИЧ-инфицированных, получающих анти-ретровирусные препараты:
2008 год
35,61
2,41
2,41
-
-
27,0
4,7
1,5
30%
2009 год
64,8
1,24
1,24
-
-
60,0
3,5
0,06
40%
2010 год
219,008
1,304
1,304
-
-
215,0
2,7
0,004
45%
2011 год
20,6
3,3
3,3
-
-
9,8
5,6
1,9
50%
2012 год
22,3
5,0
5,0
-
-
9,8
5,6
1,9
50%
2013 год
22,3
5,0
5,0
-
-
9,8
5,6
1,9
50%
1.4.1.
Приобретение тест-систем экспресс-диагностики ВИЧ-инфекции в учреж-дениях родовспо-можения
2008-2013 годы
84,133
9,194
9,194
-
-
59,3
13,0
2,639
ОМС
Охват 98% рожениц экспресс-диагности-кой в учреждениях родовспоможения
2008 год
2,84
0,14
0,14
-
-
0,2
2,0
0,5
2009 год
30,185
0,65
0,65
-
-
28,0
1,5
0,035
2010 год
19,908
0,904
0,904
-
-
17,0
2,0
0,004
2011 год
10,4
2,5
2,5
-
-
4,7
2,5
0,7
2012 год
10,4
2,5
2,5
-
-
4,7
2,5
0,7
2013 год
10,4
2,5
2,5
-
-
4,7
2,5
0,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.4.2.
Обеспечение учре-ждений здравоохра-нения лекарствен-ными средствами для химиопрофи-лактики вертикаль-ной ВИЧ-инфекции
2008-2013 годы
300,485
9,06
9,06
-
-
272,1
14,7
4,625
ОМС
Проведение трех-этапной химиопро-филактики верти-кального пути пе-редачи ВИЧ-ин-фекции у 81% бере-менных и двухэтап-ной у 98% рожениц
2008 год
32,77
2,27
2,27
-
-
26,8
2,7
1,0
2009 год
34,615
0,59
0,59
-
-
32,0
2,0
0,025
2010 год
199,1
0,4
0,4
-
-
198,0
0,7
0,0
2011 год
10,2
0,8
0,8
-
-
5,1
3,1
1,2
2012 год
11,9
2,5
2,5
-
-
5,1
3,1
1,2
2013 год
11,9
2,5
2,5
-
-
5,1
3,1
1,2
1.5.
Вирусные гепатиты
2008-2013 годы
159,54
64,62
64,62
-
-
77,238
17,43
0,252
ДОЗН
Снижение уровня за-болеваемости остры-ми вирусными гепа-титами В и С на 100 тыс. населения:
2008 год
12,42
8,62
8,62
-
-
0,0
3,6
0,2
до 12,0
2009 год
17,188
8,0
8,0
-
-
8,738
0,4
0,05
до11,0
2010 год
45,732
5,5
5,5
-
-
40,0
0,23
0,002
до 10,0
2011 год
34,4
20,5
20,5
-
-
9,5
4,4
0,0
до 7,0
2012 год
24,9
11,0
11,0
-
-
9,5
4,4
0,0
до 7,0
2013 год
24,9
11,0
11,0
-
-
9,5
4,4
0,0
до 7,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.6.
Инфекции, пере-дающиеся половым путем
2008-2013 годы
7,281
2,527
2,527
-
-
2,262
2,065
0,427
ДОЗН,
ОМС
Снижение уровня за-болеваемости сифи-лисом на 100 тыс. населения:
2008 год
0,4
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
0,0
до 110,9
2009 год
1,472
0,0
0,0
-
-
1,407
0,065
0,0
до 110,1
2010 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
до 109,1
2011 год
2,309
0,527
0,527
-
-
0,855
0,5
0,427
до 108,0
2012 год
1,5
1,0
1,0
-
-
0,0
0,5
0,0
до 108,0
2013 год
1,5
1,0
1,0
-
-
0,0
0,5
0,0
до 108,0
1.6.1.
Приобретение лекарственных средств
2008-2013 годы
5,572
2,1
2,1
-
-
1,407
2,065
0,0
2008 год
0,4
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
0,0
2009 год
1,472
0,0
0,0
-
-
1,407
0,065
0,0
2010 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
2011 год
0,6
0,1
0,1
-
-
0,0
0,5
0,0
2012 год
1,5
1,0
1,0
-
-
0,0
0,5
0,0
2013 год
1,5
1,0
1,0
-
-
0,0
0,5
0,0
1.6.2
Приобретение оборудования
2008-2013 годы
1,709
0,427
0,427
-
-
0,855
0,0
0,427
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
1,709
0,427
0,427
-
-
0,855
0,0
0,427
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.7.
Развитие психиатри-ческой помощи
2008-2013 годы
7,72
3,7
3,7
-
-
3,785
0,235
0,0
ДОЗН,
ОМС
Повторные госпита-лизации в психиат-рический стационар от общего числа гос-питализаций в течение года:
2008 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
до 21,0
2009 год
2,82
0,4
0,4
-
-
2,285
0,135
0,0
до 19,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 17,0
2011 год
4,8
3,3
3,3
-
-
1,5
0,0
0,0
до 15,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 15,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 15,0
1.7.1.
Приобретение лекарственных средств
2008-2013 годы
2,92
0,4
0,4
-
-
2,285
0,235
0,0
2008 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
2009 год
2,82
0,4
0,4
-
-
2,285
0,135
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.7.2.
Приобретение оборудования
2008-2013 годы
4,8
3,3
3,3
-
-
1,5
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
4,8
3,3
3,3
-
-
1,5
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1.8.
Приобретение доро-гостоящих лекарст-венных средств для лечения онкологи-ческих и гематоло-гических больных
2008-2013 годы
100,725
63,365
63,365
-
-
4,35
33,01
0,0
ОМС
Увеличение доли диагностики ранних стадий опухолевых заболеваний ви-зуальной локализа-ции от общего чис-ла случаев диагнос-тики при данной патологии:
2008 год
8,16
1,66
1,66
-
-
0,0
6,5
0,0
до 14%
2009 год
11,1
5,5
5,5
-
-
4,35
1,25
0,0
до 16,%
2010 год
10,065
8,805
8,805
-
-
0,0
1,26
0,0
до 18%
2011 год
25,4
17,4
17,4
-
-
0,0
8,0
0,0
до 20 %
2012 год
23,0
15,0
15,0
-
-
0,0
8,0
0,0
до 20%
2013 год
23,0
15,0
15,0
-
-
0,0
8,0
0,0
до 20%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.
Подпрограмма «Вакцинопрофи-лактика»
Приобретение вак-цины против клеще-вого энцефалита, антирабической вак-цины, туберкулина, иммуноглобулина противоклещевого для учреждений здравоохранения Кемеровской области
2008-2013 годы
705,14
156,04
156,04
-
-
479,0
47,4
22,7
ОМС
Уровень охвата про-филактическими прививками детей - не менее 95%
2008 год
135,23
26,33
26,33
-
-
100,0
4,9
4,0
2009 год
127,9
4,9
4,9
-
-
109,0
11,5
2,5
2010 год
177,91
9,81
9,81
-
-
153,0
13,3
1,8
2011 год
114,7
65,0
65,0
-
-
39,0
5,9
4,8
2012 год
74,7
25,0
25,0
-
-
39,0
5,9
4,8
2013 год
74,7
25,0
25,0
-
-
39,0
5,9
4,8
3.
Подпрограмма «Развитие высоко-технологичных ви-дов медицинской помощи»
Обеспечение насе-ления высокотех-нологичными вида-ми медицинской помощи
2008-2013
годы
388,751
296,811
296,811
-
-
0,0
60,19
31,75
ДОЗН,
ОМС
Доля лиц, получив-ших высокотехноло-гичную медицинс-кую помощь, от чис-ла обратившихся -100%
2008 год
65,59
46,59
46,59
-
-
0,0
12,0
7,0
2009 год
64,814
59,814
59,814
-
-
0,0
5,0
0,0
2010 год
31,447
30,407
30,407
-
-
0,0
0,29
0,75
2011 год
92,3
70,0
70,0
-
-
0,0
14,3
8,0
2012 год
67,3
45,0
45,0
-
-
0,0
14,3
8,0
2013 год
67,3
45,0
45,0
-
-
0,0
14,3
8,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4.
Подпрограмма «Развитие первич-ной медицинской помощи»
Мониторинг выпол-нения мероприятий по диспансеризации, реабилитации, про-филактике заболева-ний
2008-2013 годы
5,564
0,0
0,0
-
-
0,0
4,064
1,5
ОМС
Охват профилакти-ческими осмотрами контингентов, подле-жащих периодичес-ким осмотрам:
2008 год
4,0
0,0
0,0
-
-
0,0
2,5
1,5
98,1%
2009 год
0,15
0,0
0,0
-
-
0,0
0,15
0,0
98,6%
2010 год
1,414
0,0
0,0
-
-
0,0
1,414
0,0
98,8%
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
99,1%
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
99,1%
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
99,1%
5.
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение»
2008-2013 годы
524,634
258,134
258,134
-
-
0,0
249,3
17,2
ДОЗН
2008 год
118,72
50,72
50,72
-
-
0,0
60,0
8,0
2009 год
138,0
71,3
71,3
-
-
0,0
66,5
0,2
2010 год
147,114
98,114
98,114
-
-
0,0
40,0
9,0
2011 год
39,6
12,0
12,0
-
-
0,0
27,6
0,0
2012 год
40,6
13,0
13,0
-
-
0,0
27,6
0,0
2013 год
40,6
13,0
13,0
-
-
0,0
27,6
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5.1.
Льготное обеспече-ние дорогостоящими медикаментами по категориям заболе-ваний по постанов-лению Правитель-ства Российской Фе-дерации от 30.07.94 №890 «О государст-венной поддержке развития медицинс-кой промышленнос-ти и улучшении обеспечения населе-ния и учреждений здравоохранения ле-карственными сред-ствами и изделиями медицинского назна-чения»
2008-2013 годы
181,13
32,13
32,13
-
-
0,0
145,0
4,0
Доля лиц, полу-чивших бесплатную лекарственную по-мощь, от числа обра-тившихся -100 %
2008 год
39,43
5,43
5,43
-
-
0,0
30,0
4,0
2009 год
35,6
0,6
0,6
-
-
0,0
35,0
0,0
2010 год
38,7
0,1
0,1
-
-
0,0
38,6
0,0
2011 год
19,8
6,0
6,0
-
-
0,0
13,8
0,0
2012 год
23,8
10,0
10,0
-
-
0,0
13,8
0,0
2013 год
23,8
10,0
10,0
-
-
0,0
13,8
0,0
5.2.
Лекарственное обес-печение социально незащищенных слоев населения
2008-2013 годы
135,252
19,852
19,852
-
-
0,0
102,2
13,2
Доля лиц, полу-чивших бесплатную лекарственную по-мощь, от числа обра-тившихся - 100 %
2008 год
34,29
0,29
0,29
-
-
0,0
30,0
4,0
2009 год
34,162
3,962
3,962
-
-
0,0
30,0
0,2
2010 год
13,4
3,6
3,6
-
-
0,0
0,8
9,0
2011 год
19,8
6,0
6,0
-
-
0,0
13,8
0,0
2012 год
16,8
3,0
3,0
-
-
0,0
13,8
0,0
2013 год
16,8
3,0
3,0
-
-
0,0
13,8
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5.3
Приобретение ле-карственных средств для создания резер-ва, в том числе услуги по хранению, транспортировке и доставке лекарствен-ных средств
2008-2013 годы
208,252
206,152
206,152
-
-
0,0
2,1
0,0
Процент освоения выделенных финан-совых средств - 100%
2008 год
45,0
45,0
45,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
68,238
66,738
66,738
-
-
0,0
1,5
0,0
2010 год
95,014
94,414
94,414
-
-
0,0
0,6
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
6.
Подпрограмма «Техническое пере-вооружение здра-воохранения»
Оснащение учреж-дений здравоохра-нения оборудова-нием
2008-2013 годы
985,392
318,592
318,592
-
-
0,0
648,0
18,8
ДОЗН
Процент освоения выделенных финан-совых средств - 100%
2008 год
521,05
211,05
211,05
-
-
0,0
300,0
10,0
2009 год
110,772
23,272
23,272
-
-
0,0
85,0
2,5
2010 год
159,737
37,437
37,437
-
-
0,0
116,0
6,3
2011 год
67,073
18,073
18,073
-
-
0,0
49,0
0,0
2012 год
63,38
14,38
14,38
-
-
0,0
49,0
0,0
2013 год
63,38
14,38
14,38
-
-
0,0
49,0
0,0
7.
Подпрограмма «Здоровое поколение»
2008-2013 годы
153,948
63,298
63,298
-
-
1,87
66,83
21,95
ДОЗН
2008 год
31,393
7,893
7,893
-
-
0,0
13,5
10,0
2009 год
17,73
4,0
4,0
-
-
1,56
2,92
9,25
2010 год
6,925
3,905
3,905
-
-
0,31
2,11
0,6
2011 год
361,1
19,3
19,3
-
-
0,0
16,1
0,7
2012 год
30,9
14,1
14,1
-
-
0,0
16,1
0,7
2013 год
30,9
14,1
14,1
-
-
0,0
16,1
0,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.1.
Обеспечение пери-натальной диагнос-тики врожденных, наследственных за-болеваний и внутри-утробной инфекции
2008-2013 годы
8,394
7,879
7,879
-
-
0,0
0,515
0,0
Снижение младен-ческой смертности на:
2008 год
0,679
0,679
0,679
-
-
0,0
0,0
0,0
3%
2009 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
3,5 %
2010 год
1,415
1,0
1,0
-
-
0,0
0,415
0,0
4 %
2011 год
3,2
3,2
3,2
-
-
0,0
0,0
0,0
5 %
2012 год
1,5
1,5
1,5
-
-
0,0
0,0
0,0
5%
2013 год
1,5
1,5
1,5
-
-
0,0
0,0
0,0
5%
7.2.
Оснащение обору-дованием родовспо-могательных учреж-дений и учреждений здравоохранения для детей
2008-2013 годы
64,426
9,776
9,776
-
-
1,56
42,51
10,58
Снижение материн-ской смертности, снижение младен-ческой смертности соответственно:
2008 год
19,176
0,176
0,176
-
-
0,0
9,5
9,5
на 6% и 3%
2009 год
1,84
0,0
0,0
-
-
1,56
0,1
0,18
на 7% и 3,5%
2010 год
1,11
0,6
0,6
-
-
0,0
0,51
0,0
на 8% и 4%
2011 год
16,1
5,0
5,0
-
-
0,0
10,8
0,3
на 10% и 5%
2012 год
13,1
2,0
2,0
-
-
0,0
10,8
0,3
на 10% и 5%
2013 год
13,1
2,0
2,0
-
-
0,0
10,8
0,3
на 10% и 5%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.3.
Закупка препаратов для питания детей, страдающих фенил-кетонурией
2008-2013 годы
9,08
7,43
7,43
-
-
0,31
1,34
0,0
Обеспечение 100% детей, страдающих фенилкетонурией, специализированным питанием, снижение детской инвалид-ности на 1,2%
2008 год
2,53
2,53
2,53
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,65
0,1
0,1
-
-
0,0
0,55
0,0
2010 год
1,2
0,1
0,1
-
-
0,31
0,79
0,0
2011 год
0,7
0,7
0,7
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
2,0
2,0
2,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
2,0
2,0
2,0
-
-
0,0
0,0
0,0
7.4.
Улучшение матери-ально-технической базы, обеспечение медицинским обо-рудованием госу-дарственных учреж-дений здравоохране-ния: детских специа-лизированных сана-ториев и домов ре-бенка Кемеровской области
2008-2013 годы
18,4
14,9
14,9
-
-
0,0
0,0
3,5
Снижение детской инвалидности на 2,5%
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
3,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
3,5
2010 год
0,9
0,9
0,9
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
10,0
10,0
10,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
2,0
2,0
2,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
2,0
2,0
2,0
-
-
0,0
0,0
0,0
7.5.
Применение высо-котехнологичных методов лечения бесплодия (экстра-корпоральное опло-дотворение)
2008-2013 годы
0,6
0,6
0,6
0,0
0,0
0,0
Увеличение рождаемости на 0,1%
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,6
0,6
0,6
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.6.
Обеспечение лекар-ственными средст-вами (гормон роста) больных с синдро-мом Шершевского-Тернера
2008-2013 годы
12,791
6,591
6,591
-
-
0,0
1,1
5,1
Улучшение качества жизни детей, дости-жение социально приемлемого роста
2008 год
1,941
1,941
1,941
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
7,75
1,55
1,55
-
-
0,0
1,1
5,1
2010 год
0,1
0,1
0,1
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
1,5
1,5
1,5
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
1,5
1,5
1,5
-
-
0,0
0,0
0,0
7.7.
Обеспечение тест-полосками больных сахарным диабетом
2008-2013 годы
3,697
3,417
3,417
-
-
0,0
0,06
0,22
Профилактика ослож-нений и снижение детской смертности, возможность социаль-ной и профессиональ-ной адаптации, про-филактика смертности от поздних сосудис-тых осложнений
2008 год
0,317
0,317
0,317
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,25
0,0
0,0
-
-
0,0
0,03
0,22
2010 год
0,13
0,1
0,1
-
-
0,0
0,03
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
1,5
1,5
1,5
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
1,5
1,5
1,5
-
-
0,0
0,0
0,0
7.8.
Профилактика не-желательной бере-менности у женщин с тяжелой сомати-ческой патологией
2008-2013 годы
24,904
3,205
3,205
-
-
0,0
19,949
1,75
Снижение мате-ринской смерт-ности:
2008 год
5,5
1,0
1,0
-
-
0,0
4,0
0,5
на 4%
2009 год
0,59
0,5
0,5
-
-
0,0
0,04
0,05
на 6%
2010 год
0,114
0,105
0,105
-
-
0,0
0,009
0,0
на 8%
2011 год
6,1
0,4
0,4
-
-
0,0
5,3
0,4
на 10%
2012 год
6,3
0,6
0,6
-
-
0,0
5,3
0,4
на 10%
2013 год
6,3
0,6
0,6
-
-
0,0
5,3
0,4
на 10%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.9.
Обеспечение лекар-ственными средст-вами родовспомога-тельных учрежде-ний, структурных подразделений (отделений)
2008-2013 годы
11,656
9,5
9,5
-
-
0,0
1,356
0,8
Снижение материнс-кой смертности, сни-жение младенческой смертности соответ-ственно:
2008 год
1,25
1,25
1,25
-
-
0,0
0,0
0,0
на 6% и 3%
2009 год
2,45
1,25
1,25
-
-
0,0
1,0
0,2
на 7% и 3,5%
2010 год
1,956
1,0
1,0
-
-
0,0
0,356
0,6
на 8% и 4%
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
на 10% и 5%
2012 год
3,0
3,0
3,0
-
-
0,0
0,0
0,0
на 10% и 5%
2013 год
3,0
3,0
3,0
-
-
0,0
0,0
0,0
на 10% и 5%
8.
Подпрограмма «Развитие социаль-но ориентирован-ной медицинской помощи гражданам, относящимся к кон-тингентам особого внимания, и граж-данам старшего поколения»
2008-2013 годы
16,505
10,3
10,3
-
-
0,0
1,88
4,325
ГУЗ «Областной клинический
госпиталь для ветеранов войн»
Уровень диспансе-ризации граждан, от-носящихся к кон-тингентам особого внимания, - 93%
2008 год
11,3
10,0
10,0
-
-
0,0
0,3
1,0
2009 год
0,475
0,3
0,3
-
-
0,0
0,15
0,025
2010 год
0,23
0,0
0,0
-
-
0,0
0,23
0,0
2011 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
1,1
2012 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
1,1
2013 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
1,1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
8.1
Приобретение меди-цинского оборудо-вания для ГУЗ «Об-ластной клиничес-кий госпиталь для ветеранов войн»
2008-2013 годы
10,0
10,0
10,0
-
-
0,0
0,0
0,0
ДОЗН
Процент освоения выделенных финан-совых средств - 100%
2008 год
10,0
10,0
10,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
8.2
Приобретение средств реабилита-ции в госпитальные отделения и отделе-ния, выполняющие функции сестринс-кого ухода, муници-пальных учрежде-ний здравоохране-ния для лечения ветеранов войн
2008-2013 годы
6,505
0,3
0,3
-
-
0,0
1,88
4,325
ДОЗН
Процент освоения выделенных финан-совых средств - 100%
2008 год
1,3
0,0
0,0
-
-
0,0
0,3
1,0
2009 год
0,475
0,3
0,3
-
-
0,0
0,15
0,025
2010 год
0,23
0,0
0,0
-
-
0,0
0,23
0,0
2011 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
1,1
2012 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
1,1
2013 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
1,1
9.
Подпрограмма «Государственная поддержка органи-зации оздоровле-ния и отдыха на-селения Кемеров-ской области»
2008-2013 годы
809,6114
768,2144
768,2144
-
-
0,0
40,4
1,0
ОМС
Процент освоения выделенных финан-совых средств - 100%
2008 год
206,8
193,8
193,8
-
-
0,0
12,0
1,0
2009 год
202,623
189,023
189,023
-
-
0,0
13,6
0,0
2010 год
202,32
187,52
187,52
-
-
0,0
14,8
0,0
2011 год
83,8714
83,8714
83,8714
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
57,0
57,0
57,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
57,0
57,0
57,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
10.
Подпрограмма «Оказание мер со-циальной поддерж-ки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учре-ждений»
2008-2013 годы
6,648
6,648
6,648
-
-
0,0
0,0
0,0
ДОЗН,
ОМС
Оказание мер со-циальной поддержки 100% выпускников профессионально-об-разовательных меди-цинских учреждений при поступлении на работу в ЛПУ сельской местности
2008 год
2,36
2,36
2,36
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
2,322
2,322
2,322
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
1,966
1,966
1,966
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
11.
Подпрограмма «Развитие ГУЗ «Кемеровская об-ластная клини-ческая больница»
2008-2013 годы
155,482
155,482
155,482
-
-
0,0
0,0
0,0
ГУЗ «Кемеровская областная
клиническая больница», ДОЗН
Процент освоения выделенных финан-совых средств -100%
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
73,362
73,362
73,362
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
76,92
76,92
76,92
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
5,2
5,2
5,2
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
11.1.
Ремонтно-строитель-ные работы, инже-нерное обеспечение
2008-2013 годы
26,96
26,96
26,96
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
13,46
13,46
13,46
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
13,5
13,5
13,5
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
11.1.1.
Капитальное строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений
2008-2013 годы
25,96
25,96
25,96
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
13,46
13,46
13,46
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
12,5
12,5
12,5
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
11.1.2.
Благоустройство и озеленение террито-рии
2008-2013 годы
1,0
1,0
1,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
1,0
1,0
1,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
11.2.
Развитие матери-альной базы, осна-щение медицинским оборудованием
2008-2013 годы
128,522
128,522
128,522
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
59,902
59,902
59,902
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
63,42
63,42
63,42
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
5,2
5,2
5,2
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.
Подпрограмма «Повышение эф-фективности систе-мы медицинской помощи при сердеч-но-сосудистых забо-леваниях»
2008-2013
годы
2508,204
13,734
13,734
-
-
2377,52
49,95
67,0
МУЗ «Кемеровский кардиологический
диспансер», ДОЗН
Снижение смертнос-ти от ишемической болезни сердца, сни-жение смертности от цереброваскулярных болезней, случаев на 100 тыс. населения:
2008 год
612,47
0,0
0,0
-
-
545,02
35,45
32,0
до 101,0 и 49,0
2009 год
951,333
10,833
10,833
-
-
900,0
5,5
35,0
до 100,0 и 48,0
2010 год
944,401
2,901
2,901
-
-
932,5
9,0
0,0
до 98,0 и 47,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 97,0 и 46,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 97,0 и 46,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 97,0 и 46,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.1.
Формирование и со-вершенствование системы оказания специализированной помощи при заболе-ваниях сосудов
2008-2013
годы
22,095
0,0
0,0
-
-
11,0
5,495
5,6
2008 год
16,0
0,0
0,0
-
-
11,0
5,0
0,0
2009 год
6,095
0,0
0,0
-
-
0,0
0,495
5,6
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.1.1.
Создание в г. Ке-мерово нейрохирур-гического отделения для больных с пато-логией экстра- и ин-тракраниальных со-судов на 20 коек на базе МУЗ «Кемеро-вский кардиологи-ческий диспансер»
2008-2013
годы
21,6
0,0
0,0
-
-
11,0
5,0
5,6
2008 год
16,0
0,0
0,0
-
-
11,0
5,0
0,0
2009 год
5,6
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
5,6
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.1.2.
Лекарственное обес-печение реабилита-ционного этапа пос-ле высокотехноло-гичных методов лечения
2008-2013
годы
0,495
0,0
0,0
-
-
0,0
0,495
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,495
0,0
0,0
-
-
0,0
0,495
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.2.
Совершенствование организационной структуры кардио-логической службы области
2008-2013
годы
42,59
0,0
0,0
-
-
10,14
5,45
27,0
2008 год
36,77
0,0
0,0
-
-
4,32
5,45
27,0
2009 год
5,82
0,0
0,0
-
-
5,82
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.2.1.
Штатно-кадровое обеспечение карди-ологической полик-линики в г. Ново-кузнецке с учетом реструктуризации районных поликли-ник
2008-2013
годы
12,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
12,0
2008 год
12,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
12,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.2.2.
Повышение квалификации кардиологов
г. Новокузнецка
2008-2013
годы
0,15
0,0
0,0
-
-
0,0
0,15
0,0
2008 год
0,15
0,0
0,0
-
-
0,0
0,15
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.2.3.
Организация в г.Новокузнецке центра неотложной сердечно-сосудистой патологии с откры-тием дополнительно 60 коек кардиологи-ческого отделения МЛПУ «Городская клиническая боль-ница №29 – медико-санитарная часть ОАО «ЗСМК»
2008-2013
годы
15,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
15,0
2008 год
15,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
15,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.2.4.
Организация в г. Новокузнецке фи-лиала Учреждения Российской акаде-мии медицинских наук НИИ комп-лексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН
2008-2013
годы
15,14
0,0
0,0
-
-
10,14
5,0
0,0
2008 год
9,32
0,0
0,0
-
-
4,32
5,0
0,0
2009 год
5,82
0,0
0,0
-
-
5,82
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.2.5.
Обучение и стажи-ровка на рабочих местах МУЗ «Кеме-ровский кардиоло-гический диспан-сер» специалистов г. Новокузнецка
2008-2013
годы
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
2008 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.2.6.
Информационное обеспечение
2008-2013
годы
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,2
0,0
2008 год
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,2
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.3.
Обеспечение высо-котехнологичной ме-дицинской помощи (дорогостоящие тех-нологии)
2008-2013
годы
2000,781
2,901
2,901
-
-
1934,38
30,7
32,8
2008 год
436,5
0,0
0,0
-
-
414,5
17,0
5,0
2009 год
619,880
0,0
0,0
-
-
587,38
4,7
27,8
2010 год
944,401
2,901
2,901
-
-
932,5
9,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.4.
Укрепление матери-ально-технологичес-кой базы кардиоло-гической службы Кемеровской области
2008-2013
годы
291,605
0,0
0,0
-
-
289,7
0,305
1,6
2008 год
97,9
0,0
0,0
-
-
97,9
0,0
0,0
2009 год
193,705
0,0
0,0
-
-
191,8
0,305
1,6
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.4.1.
Приобретение ком-пьютерного томог-рафа, оснащение нейрооперационной для сосудистого центра МУЗ «Кеме-ровский кардиоло-гический диспансер»
2008-2013
годы
93,0
0,0
0,0
-
-
93,0
0,0
0,0
2008 год
93,0
0,0
0,0
-
-
93,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.4.2.
Оснащение меди-цинским оборудова-нием МУЗ «Кеме-ровский кардиоло-гический диспан-сер» в рамках цен-трализованных по-ставок
2008-2013
годы
198,605
0,0
0,0
-
-
196,7
0,305
1,6
2008 год
4,9
0,0
0,0
-
-
4,9
0,0
0,0
2009 год
193,705
0,0
0,0
-
-
191,8
0,305
1,6
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.5.
Ремонтно-строитель-ные работы, инже-нерное обеспечение, капитальное строительство
2008-2013
годы
31,833
8,833
8,833
-
-
15,0
8,0
0,0
2008 год
23,0
0,0
0,0
-
-
15,0
8,0
0,0
2009 год
8,833
8,833
8,833
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.5.1.
Реконструкция по-мещения МУЗ «Ке-меровский кардиоло-гический диспансер» для установки ком-пьютерного томографа
2008-2013
годы
8,0
0,0
0,0
-
-
0,0
8,0
0,0
2008 год
8,0
0,0
0,0
-
-
0,0
8,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.5.2.
Завершение строи-тельства экспери-ментального и хо-зяйственного кор-пусов
2008-2013
годы
15,0
0,0
0,0
-
-
15,0
0,0
0,0
2008 год
15,0
0,0
0,0
-
-
15,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.5.3.
Завершение строи-тельства лечебно-оз-доровительного кор-пуса центра сана-торно-восстанови-тельного лечения «Меркурий» МУЗ «Кемеровский кар-диологический дис-пансер»
2008-2013
годы
8,833
8,833
8,833
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
8,833
8,833
8,833
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.6.
Организация и осна-щение лаборатории для фундаменталь-ных и прикладных исследований по разделам клеточных и нанотехнологий
2008-2013
годы
119,3
2,0
2,0
-
-
117,3
0,0
0,0
2008 год
2,3
0,0
0,0
-
-
2,3
0,0
0,0
2009 год
117,0
2,0
2,0
-
-
115,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
13.
Подпрограмма «Развитие транс-фузионной помощи гематологическим больным»
2008-2013 годы
12,3
9,8
9,8
-
-
0,0
2,5
0,0
ДОЗН,
ОМС
Сокращение сроков пребывания на койке:
2008 год
9,8
9,8
9,8
-
-
0,0
0,0
0,0
до 17 дней
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 14 дней
2010 год
2,5
0,0
0,0
-
-
0,0
2,5
0,0
до 13 дней
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 12 дней
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 12 дней
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 12 дней
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13.1.
Приобретение обо-рудования
2008-2013 годы
7,6
7,6
7,6
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
7,6
7,6
7,6
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
13.2.
Приобретение рас-ходных материалов
2008-2013 годы
4,7
2,2
2,2
-
-
0,0
2,5
0,0
2008 год
2,2
2,2
2,2
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
2,5
0,0
0,0
-
-
0,0
2,5
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14.
Подпрограмма «Развитие ГУЗ «Ке-меровский област-ной центр медици-ны катастроф»
Изучение действи-тельных причин смерти погибших в дорожно-транспорт-ных происшествиях в Кемеровской об-ласти для разработ-ки новых техноло-гий оказания экст-ренной медицинской помощи лицам, пос-традавшим в дорож-но-транспортных происшествиях
2008-2013 годы
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
ГУЗ «Кемеровский областной центр
медицины катастроф»
Снижение уровня смертности от всех видов транспортных несчастных случаев на 100 тыс. населе-ния
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 30,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 29,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 29,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 29,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
13
15.
Подпрограмма «Подготовка спе-циалистов здраво-охранения»
2008-2013 годы
30,788
30,788
30,788
-
-
0,0
0,0
0,0
ГОУВПО «Кемеровская государственная медицинская академия
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»
Подготовка специа-листов здравоохра-нения по отдельным узким специальнос-тям и кадрового ре-зерва организаторов здравоохранения
2008 год
4,4
4,4
4,4
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
12,957
12,957
12,957
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
13,431
13,431
13,431
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
13
16.
Подпрограмма «Телемедицина»
Техническое осна-щение телекомму-никационного цент-ра с телемедицинс-ким порталом на базе ГУЗ «Кемеров-ский областной ин-формационно-ана-литический центр»
2009-2013
годы
10,499
10,499
10,499
-
-
0,0
0,0
0,0
ГУЗ «Кемеровский областной медицинский
информационно-аналитический центр», ДОЗН
Сокращение времени и затрат на проведе-ние диагностики за-болевания, повыше-ние уровня точности определения диагноза
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
Ядро системы, портал, 3 центра
2010 год
0,299
0,299
0,299
-
-
0,0
0,0
0,0
8 центров, пункты и терминалы
2011 год
0,2
0,2
0,2
-
-
0,0
0,0
0,0
3 центра, тиражиро-вание системы
2012 год
5,0
5,0
5,0
-
-
0,0
0,0
0,0
3 центра, тиражиро-вание системы
2013 год
5,0
5,0
5,0
-
-
0,0
0,0
0,0
Тиражирование системы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17.
Подпрограмма «Утилизация меди-цинских отходов»
Оснащение учреж-дений здравоохра-нения современным технологическим оборудованием по утилизации и дес-трукции отходов
2008-2013 годы
37,91
37,09
37,09
-
-
0,0
0,805
0,015
ДОЗН
Количество учреж-дений, получивших установку для тер-мохимического обез-зараживания отходов классов Б и В, единиц
2008 год
23,79
23,29
23,29
-
-
0,0
0,5
0,0
4
2009 год
14,015
13,8
13,8
-
-
0,0
0,2
0,015
4
2010 год
0,105
0,0
0,0
-
-
0,0
0,105
0,0
3
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
3
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
3
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
3
18.
Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни у населения Кемеровской обла-сти, включая сок-ращение потребле-ния алкоголя и табака»
2008-2013 годы
9,978
8,563
8,563
-
-
0,0
1,265
0,15
ГУЗ «Кемеровский клинический центр
лечебной физкультуры и спортивной
медицины»
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
1,1
0,0
0,0
-
-
0,0
1,0
0,1
2010 год
3,878
3,563
3,563
-
-
0,0
0,265
0,05
2011 год
5,0
5,0
5,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
18.1.
Подготовка специа-листов для центров здоровья, организо-ванных на базе му-ниципальных уч-реждений здраво-охранения
2008-2013 годы
1,51
0,3
0,3
-
-
0,0
1,06
0,15
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
1,1
0,0
0,0
-
-
0,0
1,0
0,1
2010 год
0,41
0,3
0,3
-
-
0,0
0,06
0,05
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
18.2.
Подготовка поме-щений и приобре-тение оборудования для центров здоро-вья, организованных на базе муниципаль-ных учреждений здравоохранения
2008-2013 годы
3,468
3,263
3,263
-
-
0,0
0,205
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
3,468
3,263
3,263
-
-
0,0
0,205
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
18.3.
Профилактика бли-зорукости у детей (выездные бригады ГУЗ «Кемеровская областная клиничес-кая офтальмологи-ческая больница»)
2008-2013 годы
5,0
5,0
5,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
5,0
5,0
5,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
19.
Подпрограмма «Прототипирование механизма сбора и хранения сведений о медицинском порт-рете граждан для лечебно-профилак-тических учрежде-ний Кемеровской области»
2008-2013 годы
0,446
0,446
0,446
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,446
0,446
0,446
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 06.10.2011 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: