Основная информация
Дата опубликования: | 05 февраля 2018г. |
Номер документа: | RU62000201800311 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Рязанская область |
Принявший орган: | Главное управление "Региональная энергетическая комиссия" Рязанской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ»
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 февраля 2018 г. № 6
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ» РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.07.2017 № 66 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 - 2022 ГОДАХ»
Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области от 28.07.2017 № 66 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Реализация эффективной тарифной политики на территории Рязанской области в 2018 - 2022 годах» следующие изменения:
1) в паспорте ведомственной целевой программы строку «Объемы финансирования: всего, в том числе по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования: всего, в том числе по годам ее реализации
Общий объем расходов областного бюджета на реализацию программы составляет 112913,29461 тыс. руб., в том числе:
2018 год - 23958,20673 тыс. руб.;
2019 год - 23136,40812 тыс. руб.;
2020 год - 24534,93274 тыс. руб.;
2021 год - 20641,87351 тыс. руб.;
2022 год - 20641,87351 тыс. руб.»
2) абзацы второй - седьмой раздела 4 «Потребность в необходимых финансовых ресурсах на реализацию Программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования на 2018 - 2022 годы составляет 112913,29461 тыс. руб., в том числе:
– 2018 год - 23958,20673 тыс. руб., в том числе: фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию - 18275,56142 тыс. руб.; иные выплаты персоналу - 50,00000 тыс. руб. (суточные, командировочные расходы - проезд и проживание); закупка товаров, работ и услуг для обеспечения текущей деятельности - 5487,64131 тыс. руб.; уплата налогов, сборов и иных платежей - 0,50000 тыс. руб.; расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации - 144,50400 тыс. руб.;
– 2019 год - 23136,40812 тыс. руб., в том числе: фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию - 19006,56281 тыс. руб.; иные выплаты персоналу - 50,00000 тыс. руб. (суточные, командировочные расходы - проезд и проживание); закупка товаров, работ и услуг для обеспечения текущей деятельности - 3934,84131 тыс. руб.; уплата налогов, сборов и иных платежей - 0,50000 тыс. руб.; расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации - 144,50400 тыс. руб.;
– 2020 год - 24534,93274 тыс. руб., в том числе: фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию - 20374,09143 тыс. руб.; иные выплаты персоналу - 50,00000 тыс. руб. (суточные, командировочные расходы - проезд и проживание); закупка товаров, работ и услуг для обеспечения текущей деятельности - 3934,84131 тыс. руб.; уплата налогов, сборов и иных платежей - 0,50000 тыс. руб.; расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации - 175,50000 тыс. руб.;
– 2021 год – 20641,87351 тыс. руб., в том числе: фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию – 18168,02820 тыс. руб.; иные выплаты персоналу – 48,53713 тыс. руб. (суточные, командировочные расходы – проезд и проживание); закупка товаров, работ и услуг для обеспечения текущей деятельности – 2415,30418 тыс. руб.; уплата налогов, сборов и иных платежей – 0,50 тыс. руб.; расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации – 9,5040 тыс. руб.;
– 2022 год – 20641,87351 тыс. руб., в том числе: фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию – 18168,02820 тыс. руб.; иные выплаты персоналу – 48,53713 тыс. руб. (суточные, командировочные расходы – проезд и проживание); закупка товаров, работ и услуг для обеспечения текущей деятельности – 2415,30418 тыс. руб.; уплата налогов, сборов и иных платежей – 0,50 тыс. руб.; расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации – 9,5040 тыс. руб.»;
3) раздел 5 «Перечень программных мероприятий Ведомственной целевой программы «Реализация эффективной тарифной политики на территории Рязанской области в 2018 - 2022 годах» изложить в следующей редакции:
«5. Перечень программных мероприятий
Ведомственной целевой программы «Реализация эффективной тарифной политики на территории
Рязанской области в 2018 – 2022 годах»
Цель Программы: Осуществление отраслевого управления в сфере государственного регулирования цен, тарифов, надбавок, индексов на отдельные виды товаров и услуг
№ п/п
Содержание мероприятия
Срок реали-зации
Код классификации
Объем расходов на реализацию, тыс. руб.
Показатели результативности деятельности
раз-дел, под-раз-дел
целевая статья*
вид расхо-дов
2018
2019
2020
2021
2022
наименование индикатора
еди-ница изме-рения
значение индикатора
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1.
Задача 1.
Обеспечение государственного регулирования тарифов (цен) и контроль за соблюдением порядка ценообразования на территории Рязанской области
1.1
Обеспечение деятель-ности Главного управления
2018 – 2022 годы
0113
121
14036,52950
14597,97450
15181,88631
13538,02400
13538,02400
Доля отмененных в судебном порядке тарифных решений Главного управления, от общего количества принятых тарифных решений
про-цент
5
5
5
5
5
0113
122
50,00000
50,00000
50,00000
48,53713
48,53713
0113
129
4239,03192
4408,58831
5192,20512
4630,00420
4630,00420
0113
244
5487,64131
3934,84131
3934,84131
2415,30418
2415,30418
Доля обжалованных (отмененных) в судебном порядке результатов контрольных мероприятий от общего количества проведенных Главным управлением мероприятий по контролю
про-цент
5
5
5
5
5
0113
851
0,50000
0,50000
0,50000
0,50000
0,50000
0705
244
144,50400
144,50400
175,50000
9,50400
9,50400
Всего по задаче
23958,20673
23136,40812
24534,93274
20641,87351
20641,87351
Итого по программе
*Целевая статья расходов определяется законом Рязанской области об областном бюджете на год и соответствующий плановый период»
2. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.
Начальник главного управления
«Региональная энергетическая комиссия»
Рязанской области О.Н. Голыхов
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ»
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 февраля 2018 г. № 6
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ» РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.07.2017 № 66 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 - 2022 ГОДАХ»
Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области от 28.07.2017 № 66 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Реализация эффективной тарифной политики на территории Рязанской области в 2018 - 2022 годах» следующие изменения:
1) в паспорте ведомственной целевой программы строку «Объемы финансирования: всего, в том числе по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования: всего, в том числе по годам ее реализации
Общий объем расходов областного бюджета на реализацию программы составляет 112913,29461 тыс. руб., в том числе:
2018 год - 23958,20673 тыс. руб.;
2019 год - 23136,40812 тыс. руб.;
2020 год - 24534,93274 тыс. руб.;
2021 год - 20641,87351 тыс. руб.;
2022 год - 20641,87351 тыс. руб.»
2) абзацы второй - седьмой раздела 4 «Потребность в необходимых финансовых ресурсах на реализацию Программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования на 2018 - 2022 годы составляет 112913,29461 тыс. руб., в том числе:
– 2018 год - 23958,20673 тыс. руб., в том числе: фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию - 18275,56142 тыс. руб.; иные выплаты персоналу - 50,00000 тыс. руб. (суточные, командировочные расходы - проезд и проживание); закупка товаров, работ и услуг для обеспечения текущей деятельности - 5487,64131 тыс. руб.; уплата налогов, сборов и иных платежей - 0,50000 тыс. руб.; расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации - 144,50400 тыс. руб.;
– 2019 год - 23136,40812 тыс. руб., в том числе: фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию - 19006,56281 тыс. руб.; иные выплаты персоналу - 50,00000 тыс. руб. (суточные, командировочные расходы - проезд и проживание); закупка товаров, работ и услуг для обеспечения текущей деятельности - 3934,84131 тыс. руб.; уплата налогов, сборов и иных платежей - 0,50000 тыс. руб.; расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации - 144,50400 тыс. руб.;
– 2020 год - 24534,93274 тыс. руб., в том числе: фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию - 20374,09143 тыс. руб.; иные выплаты персоналу - 50,00000 тыс. руб. (суточные, командировочные расходы - проезд и проживание); закупка товаров, работ и услуг для обеспечения текущей деятельности - 3934,84131 тыс. руб.; уплата налогов, сборов и иных платежей - 0,50000 тыс. руб.; расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации - 175,50000 тыс. руб.;
– 2021 год – 20641,87351 тыс. руб., в том числе: фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию – 18168,02820 тыс. руб.; иные выплаты персоналу – 48,53713 тыс. руб. (суточные, командировочные расходы – проезд и проживание); закупка товаров, работ и услуг для обеспечения текущей деятельности – 2415,30418 тыс. руб.; уплата налогов, сборов и иных платежей – 0,50 тыс. руб.; расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации – 9,5040 тыс. руб.;
– 2022 год – 20641,87351 тыс. руб., в том числе: фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию – 18168,02820 тыс. руб.; иные выплаты персоналу – 48,53713 тыс. руб. (суточные, командировочные расходы – проезд и проживание); закупка товаров, работ и услуг для обеспечения текущей деятельности – 2415,30418 тыс. руб.; уплата налогов, сборов и иных платежей – 0,50 тыс. руб.; расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации – 9,5040 тыс. руб.»;
3) раздел 5 «Перечень программных мероприятий Ведомственной целевой программы «Реализация эффективной тарифной политики на территории Рязанской области в 2018 - 2022 годах» изложить в следующей редакции:
«5. Перечень программных мероприятий
Ведомственной целевой программы «Реализация эффективной тарифной политики на территории
Рязанской области в 2018 – 2022 годах»
Цель Программы: Осуществление отраслевого управления в сфере государственного регулирования цен, тарифов, надбавок, индексов на отдельные виды товаров и услуг
№ п/п
Содержание мероприятия
Срок реали-зации
Код классификации
Объем расходов на реализацию, тыс. руб.
Показатели результативности деятельности
раз-дел, под-раз-дел
целевая статья*
вид расхо-дов
2018
2019
2020
2021
2022
наименование индикатора
еди-ница изме-рения
значение индикатора
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1.
Задача 1.
Обеспечение государственного регулирования тарифов (цен) и контроль за соблюдением порядка ценообразования на территории Рязанской области
1.1
Обеспечение деятель-ности Главного управления
2018 – 2022 годы
0113
121
14036,52950
14597,97450
15181,88631
13538,02400
13538,02400
Доля отмененных в судебном порядке тарифных решений Главного управления, от общего количества принятых тарифных решений
про-цент
5
5
5
5
5
0113
122
50,00000
50,00000
50,00000
48,53713
48,53713
0113
129
4239,03192
4408,58831
5192,20512
4630,00420
4630,00420
0113
244
5487,64131
3934,84131
3934,84131
2415,30418
2415,30418
Доля обжалованных (отмененных) в судебном порядке результатов контрольных мероприятий от общего количества проведенных Главным управлением мероприятий по контролю
про-цент
5
5
5
5
5
0113
851
0,50000
0,50000
0,50000
0,50000
0,50000
0705
244
144,50400
144,50400
175,50000
9,50400
9,50400
Всего по задаче
23958,20673
23136,40812
24534,93274
20641,87351
20641,87351
Итого по программе
*Целевая статья расходов определяется законом Рязанской области об областном бюджете на год и соответствующий плановый период»
2. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.
Начальник главного управления
«Региональная энергетическая комиссия»
Рязанской области О.Н. Голыхов
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 26.07.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 020.030.100 Цены и ценообразование (см. также 090.100.030) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: