Основная информация

Дата опубликования: 05 марта 2020г.
Номер документа: RU66005405202000028
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация Режевского городского округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2020 № 406

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Порядком формирования и реализации муниципальных программ Режевского городского округа, утвержденным постановлением Администрации Режевского городского округа от 18.02.2015 № 289, с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Режевского городского округа от 28.04.2016 № 863, от 12.11.2018 № 2256, от 05.09.2019 № 1602, в целях приведения муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории Режевского городского округа до 2024 года» в соответствие с решением Режевской Думы от 18.12.2019 № 112 «О бюджете Режевского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» («Режевская весть», 2019, 28 декабря, № 99)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

              1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории Режевского городского округа до 2024 года» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации Режевского городского округа от 31.10.2014 № 2265, с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Режевского городского округа от 01.10.2015 № 2017, от 22.10.2015 № 2167, от 29.12.2015 № 2869, от 29.01.2016 № 120, от 25.11.2016 № 2595, от 23.01.2017  № 84, от 31.01.2017 № 151, от 19.05.2017 № 1014, от 19.06.2017 № 1217, от 07.07.2017 № 1473, от 18.08.2017 № 1811, от 30.08.2017 № 1920, от 30.11.2017 № 2668, от 29.12.2017 № 2962, от 12.02.2018 № 246, от 13.02.2018 № 248, от 03.04.2018 № 589, от 23.05.2018 № 947, от 30.07.2018 № 1474, от 24.08.2018 № 1645, от 14.11.2018 № 2286, от 15.11.2018  № 2288, от 29.12.2018 № 2660, от 16.01.2019 № 32, от 18.01.2019 № 42, от 25.02.2019 № 276, от 09.04.2019 № 602, от 21.05.2019 № 832, от 27.06.2019 № 1096, от 22.08.2019 № 1519, от 26.11.2019 № 2256, от 31.12.2019 № 2557, следующие изменения:

              1.1. Дополнить Программу подпрограммой 19 «Комплексное развитие сельских территорий Режевского городского округа» (приложение № 1).

1.2. Паспорт Программы, паспорта подпрограмм 1-18, приложение 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории Режевского городского округа до 2024 года», приложение 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Совершенствование социально – экономической политики на территории Режевского городского округа до 2024 года», приложение 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций» изложить в прилагаемой редакции (приложения № 2, № 3, № 4, № 5, № 6).

2. Организационному отделу администрации (Н.Р. Дмитриева) разместить настоящее постановление на официальном сайте Режевского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, инвестиционной политике и развитию территории Е.Ю. Матвееву.

Исполняющий полномочия

Главы Режевского городского округа

А.И. Качурин

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Режевского городского округа 

от  05.03.2020  №  406

«О внесении изменений в муниципальную программу

«Совершенствование социально-экономической политики

на территории Режевского городского округа до 2024 года»

ПОДПРОГРАММА 19

«Комплексное развитие сельских территорий Режевского городского округа»

Паспорт подпрограммы 19

Ответственный исполнитель подпрограммы

Территориальное управление по селу Арамашка,

Территориальное управление по селу Глинское,

Территориальное управление по селу Клевакинское,

Территориальное управление по селу Ленёвское,

Территориальное управление по селу Липовское,

Территориальное управление по поселку Озёрный,

Территориальное управление по селу Останино,

Территориальное управление по селу Черемисское,

Жилищный отдел администрации,

Отдел благоустройства и охраны окружающей среды администрации,

МКУ «Управление городским хозяйством»

Сроки реализации подпрограммы

2020 – 2024 годы

Цели и задачи подпрограммы

Цель 1: Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Режевского городского округа до 38 процентов в 2024 году.

Задача 1: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Режевского городского округа.

Цель 2: Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Режевского городского округа не менее 22 процентов в 2024 году.

Задача 2: Реализация проектов по благоустройству сельских территорий.

Перечень основных целевых показателей подпрограммы

1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях.

2. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий.

Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.

ВСЕГО – 11 026,4 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 3 563,8 тыс. руб.;

2021 год – 3 731,3 тыс. руб.;

2022 год – 3 731,3 тыс. руб.;

из них:

местный бюджет – 2 591,6 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 837,6 тыс. руб.;

2021 год – 877,0 тыс. руб.;

2022 год – 877,0 тыс. руб.;

Внебюджетные источники – 8 434,8 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 2 726,2 тыс. руб.;

2021 год – 2 854,3 тыс. руб.;

2022 год – 2 854,3 тыс. руб.

Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет

www.rezhevskoy.midural.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально – экономического развития Режевского городского округа

Для реализации важного направления деятельности органов местного самоуправления Режевского городского округа - создания благоприятных условий для жизни граждан, проживающих на сельских территориях Режевского городского округа, требуется системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села.

Общая численность населения Режевского городского округа составляет 47,1 тыс.человек, из них 10,3 тыс.человек (22 процента) – сельское население.

Общая площадь земель муниципального образования составляет 194 937 га. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, всего – 74 373 га, в том числе площадь земель, занятых сельхозугодиями – 40 787 га, площадь земель сельскохозяйственного назначения, пригодных для размещения новых сельскохозяйственных производств – 14 480 га.

Одним из основных направлений в развитии экономики сельских территорий Режевского городского округа является развитие сельского хозяйства.

На территории Режевского городского округа осуществляют деятельность 2 сельскохозяйственных предприятия, 54 крестьянских (фермерских) хозяйства, 1 потребительский кооператив и около 5,5 тыс. личных подсобных хозяйств.

Среднегодовая численность работающих в сельскохозяйственных предприятиях составляет 463 человека. 

В сельхозорганизациях существует следующая потребность в квалифицированных специалистах и рабочих:

ИП Еременко Л.К. - агроном, зоотехник, ветврач, инженер по технике безопасности;

СПК «Глинский»              - электрик,               электрогазосварщик,  токарь.

Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую местность и закрепления их в аграрном секторе экономики предполагает необходимость формирования в сельской местности базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворения их первоочередной потребности в жилье.

В целях решения задачи по привлечению кадров для работы в сельскохозяйственных организациях одним из основных направлений является обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности. Так в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» социальные выплаты на строительство жилья получили 32 семьи специалистов агропромышленного комплекса и социальной сферы, в том числе 26 молодых семей и молодых специалистов.

Социальная сфера на сельских территориях Режевского городского округа характеризуется следующим: функционирует 9 общеобразовательных школ, 9 дошкольных учреждений, 12 фельдшерско-акушерских пунктов и 5 офисов врача общей врачебной практики, 21 учреждение культурно-досугового типа, 12 плоскостных спортивных сооружений. Осуществляется почтовое обслуживание сельских территорий ФГУП «Почта России», предоставляются услуги мобильной связи, на сельских территориях располагаются банкоматы ПАО «Сбербанк России».

Распределительная система водоснабжения на сельских территориях Режевского городского округа включает в себя 30 водозаборов, 14 водопроводных башен, 99 км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в среднем 70-80 %.

Около 45% жилищного фонда подключены к водопроводным сетям.  Услугами водопроводной сети, в том числе уличной (водоразборными колонками) пользуются 67% сельского населения, 10% сельского населения получают воду из колодцев.

Централизованные системы теплоснабжения имеются только в отдельных сельских населенных пунктах. Уровень износа объектов теплоснабжения высокий.

Центральной канализацией обеспечены объекты социальной сферы и часть многоквартирного жилищного фонда в сельских населенных пунктах. 

Централизованный сбор, вывоз и утилизацию бытовых отходов на селе производит региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Восточного административно-производственного объединения Свердловской области ЕМУП «Спецавтобаза».

С целью привлекательности сельских территорий необходимо повышение уровня благоустройства жилья на сельских территориях, доступности социальной и инженерной инфраструктуры, так как низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи.

С учетом объективных особенностей развития сельских территорий Режевского городского округа достижение видимых результатов в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задач, определения путей их решения с привлечением средств государственной поддержки.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 19 приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы

План мероприятий по выполнению подпрограммы 19 приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Для реализации подпрограммы планируется в рамках софинансирования получение субсидий из областного бюджета на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, мероприятия по благоустройству сельских территорий в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

В рамках реализации подпрограммы 19 из областного бюджета местным бюджетам предоставляются межбюджетные трансферты в форме субсидии на софинансирование мероприятий:

1) по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

2) по благоустройству сельских территорий.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Режевского городского округа 

от                        № 406

«О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории Режевского городского округа до 2024 года»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Совершенствование социально-экономической политики на территории Режевского городского округа до 2024 года»

Ответственный исполнитель

муниципальной программы 

Администрация Режевского городского округа

Сроки реализации        

муниципальной программы 

2015 – 2024 годы

Цели и задачи           

муниципальной программы 

Цель 1: Формирование и эффективное использование кадрового потенциала в системе муниципального управления.

Задачи:

1. Создание системы и механизмов формирования и функционирования кадрового состава в сфере муниципальной службы.

2. Повышение эффективности системы противодействия коррупции в сфере муниципального управления.

Цель 2: Развитие информационного потенциала архивного фонда на территории Режевского городского округа.

Задачи:

1. Сохранение и повышение безопасности хранения архивных документов.

2. Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области.

Цель 3: Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности.

Задача: Применение информационно-телекоммуника-ционных технологий в деятельности органов местного самоуправления Режевского городского округа.

Цель 4: Социальная поддержка отдельных категорий граждан.

Задачи:

1. Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп.

2. Предоставление отдельным категориям граждан мер поддержки.

3. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

Цель 5: Реализация мероприятий по профилактике социально опасных заболеваний.

Задача: Информирование населения о распространенности социально опасных заболеваний и формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни.

Цель 6: Предоставление государственной поддержки           

в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.                                        

Задача: Предоставление мер государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям.

Цель 7: Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан.

Задачи:

1. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан Режевского городского округа из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации.

2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Цель 7.1: Уменьшение доли нежилых помещений, признанных аварийными, на территории Режевского городского округа.

Задачи:

1. Строительство многоквартирных домов с требуемыми параметрами жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья.

2. Ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017.

Цель 8: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Режевском городском округе.

Задачи:

1. Совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Режевском городском округе.

2. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Режевском городском округе.

Цель 9: Развитие туризма на территории Режевского городского округа на основе сохранения и развития историко-культурного наследия, сохранения памятников исторического и природного характера.

Задачи:

1. Создание условий для развития инфраструктуры отдыха и туризма.

Цель 10: Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды.

Задачи:

1. Организация мероприятий по охране окружающей среды.

2. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений.

Цель 11: Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.

Задачи:

1. Организация мероприятий по гражданской обороне,  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, их последствий, совершенствование системы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению безопасности людей на водных объектах.

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

3. Профилактика правонарушений, предупреждение проявлений терроризма и экстремизма.

Цель 11.1: Реализация государственной политики в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, а также защита личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма на территории Режевского городского округа.

Задачи:

1. Выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма на территории Режевского городского округа.

2. Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления и мест массового пребывания людей.

3. Организация и проведение в Режевском городском округе информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий.

4. Поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств Режевского городского округа, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и его неблагоприятного морально-психологического воздействия на общество или отдельные социальные группы.

Цель 12: Повышение качества  и надежности жилищно-коммунальных услуг.

Задачи:

1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности.

2. Повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

3. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы.

4. Формирование системы накопления твердых коммунальных отходов, создание для жителей благоприятных санитарно-эпидемиологических условий.

Цель 13: Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения.

Задачи:

1. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Содержание объектов и средств организации дорожного движения.

3. Развитие и модернизация объектов наружного освещения территорий городского округа.

4. Благоустройство территории Режевского городского округа.

Цель 14: Обеспечение устойчивого развития градостроительной деятельности в Режевском городском округе.

Задачи:

1. Разработка генеральных планов населенных пунктов Режевского городского округа.

2. Разработка проектов планировок и межевания территорий.

3. Создание планово-картографического материала города Реж.

4. Осуществление комплексной градостроительной деятельности (архитектурно-строительное проектирование, строительство, капитальный ремонт, реконструкция, эксплуатация зданий и сооружений, благоустройство) на территории Режевского городского округа.

Цель 15: Соблюдение ограничений по объему муниципального долга, своевременное исполнение долговых обязательств Режевского городского округа.

Задача: Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств.

Цель 16: Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий.

Задача: Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий.

Цель 17: Создание условий для повышения эффективности деятельности Администрации Режевского городского округа.

Задачи:

1. Обеспечение деятельности администрации по решению вопросов местного значения и осуществление отдельных государственных полномочий.

2. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов.

Цель 18: Развитие муниципальной инфраструктуры Режевского городского округа для создания условий, способствующих повышению уровня и качества жизни населения Режевского городского округа.

Задача: Осуществление комплекса мероприятий по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности Режевского городского округа.

Цель 19: Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Режевского городского округа до 38 процентов в 2024 году.

Задача: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Режевского городского округа.

Цель 19.1: Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Режевского городского округа не менее 22 процентов в 2024 году.

Задача: Реализация проектов по благоустройству сельских территорий.

Перечень подпрограмм    

муниципальной программы 

Подпрограмма 1 «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Режевского городского округа и противодействие коррупции в Режевском городском округе».

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории Режевского городского округа».

Подпрограмма 3 «Информационное общество Режевского городского округа».

Подпрограмма 4 «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения».

Подпрограмма 5 «Профилактика социально-опасных заболеваний и явлений в Режевском городском округе».

Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Режевском городском округе».

Подпрограмма 7 «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем граждан, проживающих на территории Режевского городского округа».

Подпрограмма 8 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Режевском городском округе».

Подпрограмма 9 «Развитие туризма на территории
Режевского городского округа».

Подпрограмма 10 «Обеспечение рационального и безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности Режевского городского округа».

Подпрограмма 11 «Осуществление мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности, предупреждению терроризма, профилактике экстремизма и охране общественного порядка».

Подпрограмма 12 «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению».

Подпрограмма 13 «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства на территории Режевского городского округа».

Подпрограмма 14 «Развитие градостроительной деятельности в Режевском городском округе».

Подпрограмма 15 «Обслуживание муниципального долга Режевского городского округа».

Подпрограмма 16 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий».

Подпрограмма 17 «Обеспечение реализации муниципальной программы Режевского городского округа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Режевского городского округа до 2024 года».

Подпрограмма 18 «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в Режевском городском округе».

Подпрограмма 19 «Комплексное развитие сельских территорий Режевского городского округа».

Перечень основных       

целевых показателей     

муниципальной программы 

1. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общего количества муниципальных служащих.

2. Исключен.

3. Исключен.

4. Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве.

5. Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в соответствии с требованиями нормативов хранения, от общего числа архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве.

6. Количество единиц хранения архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве и относящихся к государственной собственности Свердловской области.

7. Доля территориальных органов администрации и муниципальных учреждений, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, подключенных к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области.

8. Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде.

9. Количество центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек.

10. Количество объектов из реестра приоритетных объектов социальной инфраструктуры, приведенных к соответствию с требованиями по доступности для инвалидов и маломобильных групп.

11. Количество граждан, получивших социальную поддержку.

12. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку их местного бюджета.

13. Количество тиражируемой печатной продукции;

14. Исключен.

15. Количество молодых семей, получивших социальную выплату.                                     

16. Доля молодых семей, получивших социальную выплату, от численности молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в жилье по состоянию на 01 января 2010 года.

17. Доля граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, к общей численности населения.

17-1. Площадь расселяемых помещений аварийных домов.

17-2. Количество граждан, которых необходимо расселить.

17-3. Количество многоквартирных домов, которые необходимо снести.

18. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности.

19. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения.

20. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии.

21. Количество изданной печатной продукции.

22. Количество организованных мероприятий, направленных на продвижение туристских услуг.

23. Обеспечение населения питьевой водой стандартного качества.

24. Количество гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, приведенных в безопасное техническое состояние.

25. Количество населения, обученного вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах.

26. Количество созданных и поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения.

27. Поддержание в постоянной готовности к использованию защитных сооружений.

28. Количество построенных и отремонтированных противопожарных водоемов.

29. Исключен.

30. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику терроризма и экстремизма.

31. Исключен.

31.1. Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии в Режевском городском округе (далее – АТК РГО)/Доля заседаний АТК РГО, по которым осуществлено организационное обеспечение их проведения, от общего количества данных заседаний.

31.2. Обеспечение проверок состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, своевременной актуализации паспортов антитеррористической защищенности.

31.3. Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территории), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления предъявляемым требованиям.

31.4. Доля охвата населения Режевского городского округа информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности.

31.5. Количество выпущенных (размещенных) видео- и аудиороликов и печатной продукции по вопросам профилактики терроризма.

31.6. Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт Режевского городского округа) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма.

31.7. Количество тренировок по отработке порядка действий при угрозе совершения или совершении террористического акта работников объектов (территорий), к антитеррористической защищенности которых установлены отдельные требования нормативными правовыми актами Российской Федерации, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления. 

32. Доля уличной сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, нуждающейся в замене.

33. Уровень оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов.

34. Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей.

34.1. Количество контейнерных площадок, техническое и эксплуатационное состояние которых необходимо привести до нормативных требований.

35. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

36. Доля освещенных частей улиц, проездов, дорог.

37. Количество дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен при реализации мероприятий.

38. Количество генеральных планов населенных пунктов Режевского городского округа.

39. Разработка проектов планировок и межевания территорий.

40. Наличие планово-картографического материала города Реж.

41. Отношение объема муниципального долга Режевского городского округа по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета округа в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений).

42. Количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату.

43. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления.

44. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг.

45. Количество разработанных проектов для строительства и (или) реконструкции объектов муниципальной собственности.

46. Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов муниципальной собственности.

47. Количество реконструированных объектов муниципальной собственности.

48. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях.

49. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий.

Объемы и источники      

финансирования          

муниципальной программы 

по годам реализации,    

тыс. руб.               

Всего – 7 434 275,4 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 626 817,5 тыс. руб.;

2016 год – 636 998,1 тыс. руб.;

2017 год – 552 959,3 тыс. руб.;

2018 год – 641 446,6 тыс. руб.;

2019 год – 704 896,5 тыс. руб.;

2020 год – 882 071,8 тыс. руб.;

2021 год – 733 362,8 тыс. руб.;

2022 год – 734 949,9 тыс. руб.;

2023 год – 680 522,2 тыс. руб.;

2024 год – 1 240 250,7 тыс. руб.

из них:                                      

федеральный бюджет – 280 519,2 тыс. руб., в том числе:               

2015 год – 30 582,0 тыс. руб.;

2016 год – 29 381,9 тыс. руб.;

2017 год – 33 437,4 тыс. руб.;

2018 год – 32 356,7 тыс. руб.;

2019 год – 26 879,2 тыс. руб.;

2020 год – 23 363,7 тыс. руб.;

2021 год – 23 410,6 тыс. руб.;

2022 год – 23 516,1 тыс. руб.;

2023 год – 28 795,8 тыс. руб.;

2024 год – 28 795,8 тыс. руб.

областной бюджет – 3 616 368,8 тыс. руб., в том числе:      

2015 год – 366 233,5 тыс. руб.;

2016 год – 380 776,7 тыс. руб.;

2017 год – 251 548,4 тыс. руб.;

2018 год – 232 213,5 тыс. руб.;

2019 год – 230 478,6 тыс. руб.;

2020 год – 404 686,6 тыс. руб.;

2021 год – 403 572,7 тыс. руб.;

2022 год – 403 635,0 тыс. руб.;

2023 год – 190 807,3 тыс. руб.;

2024 год – 752 416,5 тыс. руб.

местный бюджет – 3 294 753,9 тыс. руб., в том числе:                   

2015 год – 215 863,5 тыс. руб.;

2016 год – 209 653,0 тыс. руб.;

2017 год – 259 939,9 тыс. руб.;

2018 год – 353 304,8 тыс. руб.;

2019 год – 426 914,6 тыс. руб.;

2020 год – 422 244,9 тыс. руб.;

2021 год – 273 141,2 тыс. руб.;

2022 год – 274 553,5 тыс. руб.;

2023 год – 430 516,1 тыс. руб.;

2024 год – 428 622,4 тыс. руб.

внебюджетные источники – 242 633,5 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 14 138,5 тыс. руб.;

2016 год – 17 186,5 тыс. руб.;

2017 год – 8 033,6 тыс. руб.;

2018 год – 23 571,6 тыс. руб.;

2019 год – 20 624,1 тыс. руб.;

2020 год – 31 776,6 тыс. руб.;

2021 год – 33 238,3 тыс. руб.;

2022 год – 33 245,3 тыс. руб.;

2023 год – 30 403,0 тыс. руб.;

2024 год – 30 416,0 тыс. руб.

Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет

www.rezhevskoy.midural.ru

Приложение № 3

к постановлению Администрации Режевского городского округа 

от  05.03.2020   №  406

«О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории Режевского городского округа до 2024 года»

ПАСПОРТА ПОДПРОГРАММ

Подпрограмма 1 «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Режевского городского округа и противодействие коррупции в Режевском городском округе»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Организационный отдел администрации

Сроки реализации подпрограммы

2015 – 2024 годы

Цели и задачи подпрограммы

Цель: Формирование и эффективное использование кадрового потенциала в системе муниципального управления.

Задачи:

1. Создание системы и механизмов формирования и функционирования кадрового состава в сфере муниципальной службы.

2. Повышение эффективности системы противодействия коррупции в сфере муниципального управления.

Перечень основных целевых показателей подпрограммы

1. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общего количества муниципальных служащих.

Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.

Всего – 5 328,4 тыс. руб., из них:

местный бюджет – 5 328,4 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 538,0 тыс. руб.;

2016 год – 460,3 тыс. руб.;

2017 год – 412,5 тыс. руб.;

2018 год – 451,2 тыс. руб.;

2019 год – 337,7 тыс. руб.;

2020 год – 369,6 тыс. руб.;

2021 год – 497,5 тыс. руб.;

2022 год – 759,6 тыс. руб.;

2023 год – 733,0 тыс. руб.;

2024 год – 769,0 тыс. руб.

Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет

www.rezhevskoy.midural.ru

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории Режевского городского округа»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Организационный отдел администрации

Сроки реализации подпрограммы

2015 – 2024 годы

Цели и задачи подпрограммы

Цель: Развитие информационного потенциала архивного фонда на территории Режевского городского округа.

Задачи:

1. Сохранение и повышение безопасности хранения архивных документов.

2. Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области.

Перечень основных целевых показателей подпрограммы

1. Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве.

2. Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в соответствии с требованиями нормативов хранения, от общего числа архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве.

3. Количество единиц хранения архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве и относящихся к государственной собственности Свердловской области.

Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.

Всего – 5 941,3 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 502,5 тыс. руб.;

2016 год – 510,8 тыс. руб.;

2017 год – 564,0 тыс. руб.;

2018 год – 555,0 тыс. руб.;

2019 год – 589,0 тыс. руб.;

2020 год – 610,0 тыс. руб.;

2021 год – 657,0 тыс. руб.;

2022 год – 669,0 тыс. руб.;

2023 год – 626,0 тыс. руб.;

2024 год – 658,0 тыс. руб.;

из них:

областной бюджет – 4 809,0 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 393,0 тыс. руб.;

2016 год – 428,0 тыс. руб.;

2017 год – 445,0 тыс. руб.;

2018 год – 469,0 тыс. руб.;

2019 год – 489,0 тыс. руб.;

2020 год – 503,0 тыс. руб.;

2021 год – 523,0 тыс. руб.;

2022 год – 544,0 тыс. руб.;

2023 год – 495,0 тыс. руб.;

2024 год – 520,0 тыс. руб.;

местный бюджет – 1 132,3 тыс. руб.; в том числе:

2015 год – 109,5 тыс. руб.;

2016 год – 82,8 тыс. руб.;

2017 год – 119,0 тыс. руб.;

2018 год – 86,0 тыс. руб.;

2019 год – 100,0 тыс. руб.;

2020 год – 107,0 тыс. руб.;

2021 год – 134,0 тыс. руб.;

2022 год – 125,0 тыс. руб.;

2023 год – 131,0 тыс. руб.;

2024 год – 138,0 тыс. руб.

Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет

www.rezhevskoy.midural.ru

Подпрограмма 3 «Информационное общество Режевского городского округа»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Организационный отдел администрации

Сроки реализации подпрограммы

2015 – 2024 годы

Цели и задачи подпрограммы

Цель: Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности.

Задача: Применение информационно-телекоммуникационных технологий в деятельности органов местного самоуправления Режевского городского округа.

Перечень основных целевых показателей подпрограммы

1. Доля территориальных органов администрации и муниципальных учреждений, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, подключенных к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области.

2. Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде.

3. Количество центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек.

Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.

Всего – 8 855,6 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 819,1 тыс. руб.;

2016 год – 621,0 тыс. руб.;

2017 год – 1 000,0 тыс. руб.;

2018 год – 1 327,5 тыс. руб.;

2019 год – 832,3 тыс. руб.;

2020 год – 709,0 тыс. руб.;

2021 год – 609,3 тыс. руб.;

2022 год – 687,4 тыс. руб.;

2023 год – 1 100,0 тыс. руб.;

2024 год – 1 150,0 тыс. руб.;

из них:

областной бюджет – 119,1 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 119,1 тыс. руб.

местный бюджет – 8 736,5 тыс. руб., в том числе:

2015 год –700,0 тыс. руб.;

2016 год – 621,0 тыс. руб.;

2017 год – 1 000,0 тыс. руб.;

2018 год – 1 327,5 тыс. руб.;

2019 год – 832,3 тыс. руб.;

2020 год – 709,0 тыс. руб.;

2021 год – 609,3 тыс. руб.;

2022 год – 687,4 тыс. руб.;

2023 год – 1 100,0 тыс. руб.;

2024 год – 1 150,0 тыс. руб.

Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет

www.rezhevskoy.midural.ru

Подпрограмма 4 «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения»

Ответственный исполнитель

Заместитель главы администрации по социальным вопросам

Сроки реализации подпрограммы

2015 – 2024 годы

Цели и задачи подпрограммы

Цель: Социальная поддержка отдельных категорий граждан.

Задачи:

1. Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп.

2. Предоставление отдельным категориям граждан мер поддержки.

3. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

Перечень основных целевых показателей подпрограммы

1. Количество объектов из реестра приоритетных объектов социальной инфраструктуры, приведенных к соответствию с требованиями по доступности для инвалидов и маломобильных групп.

2. Количество граждан, получивших социальную поддержку.

3. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку их местного бюджета.

Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.

Всего – 2 168 581,0 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 191 713,6 тыс. руб.;

2016 год – 174 454,5 тыс. руб.;

2017 год – 187 285,9 тыс. руб.;

2018 год – 195 460,5 тыс. руб.;

2019 год – 212 018,4 тыс. руб.;

2020 год – 256 930,6 тыс. руб.;

2021 год – 255 874,4 тыс. руб.;

2022 год – 256 119,5 тыс. руб.;

2023 год – 219 346,8 тыс. руб.;

2024 год – 219 376,8 тыс. руб.;

из них:

федеральный бюджет – 255 926,3 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 24 306,0 тыс. руб.;

2016 год – 24 897,0 тыс. руб.;

2017 год – 27 038,1 тыс. руб.;

2018 год – 28 379,1 тыс. руб.;

2019 год – 23 617,0 тыс. руб.;

2020 год – 23 349,2 тыс. руб.;

2021 год – 23 395,2 тыс. руб.;

2022 год – 23 394,7 тыс. руб.;

2023 год – 28 775,0 тыс. руб.;

2024 год – 28 775,0 тыс. руб.;

областной бюджет – 1 891 390,8 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 164 254,0 тыс. руб.;

2016 год – 146 525,0 тыс. руб.;

2017 год – 156 617,0 тыс. руб.;

2018 год – 165 692,0 тыс. руб.;

2019 год – 186 729,0 тыс. руб.;

2020 год – 231 976,4 тыс. руб.;

2021 год – 230 840,2 тыс. руб.;

2022 год – 230 881,2 тыс. руб.;

2023 год – 188 938,0 тыс. руб.;

2024 год – 188 938,0 тыс. руб.;

местный бюджет – 21 263,9 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 3 153,6 тыс. руб.;

2016 год – 3 032,5 тыс. руб.;

2017 год – 3 630,8 тыс. руб.;

2018 год – 1 389,4 тыс. руб.;

2019 год – 1 672,4 тыс. руб.;

2020 год – 1 605,0 тыс. руб.;

2021 год – 1 639,0 тыс. руб.;

2022 год – 1 843,6 тыс. руб.;

2023 год – 1 633,8 тыс. руб.;

2024 год – 1 663,8 тыс. руб.

Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет

www.rezhevskoy.midural.ru

Подпрограмма 5 «Профилактика социально опасных заболеваний и явлений в Режевском городском округе»

Ответственный исполнитель

Заместитель главы администрации по социальным вопросам

Сроки реализации подпрограммы

2015 – 2024 годы

Цели и задачи подпрограммы

Цель: Реализация мероприятий по профилактике социально опасных заболеваний.

Задача: Информирование населения о распространенности социально опасных заболеваний и формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни.

Перечень основных целевых показателей подпрограммы

1. Количество тиражируемой печатной продукции.

Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.

Всего – 11 745,4 тыс. руб., из них:

местный бюджет – 11 745,4 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 353,5 тыс. руб.;

2016 год – 353,8 тыс. руб.;

2017 год – 421,9 тыс. руб.;

2018 год – 502,0 тыс. руб.;

2019 год – 1 604,2 тыс. руб.;

2020 год – 1 394,0 тыс. руб.;

2021 год – 1 644,0 тыс. руб.;

2022 год – 1 823,0 тыс. руб.;

2023 год – 1 824,0 тыс. руб.;

2024 год – 1 825,0 тыс. руб.

Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет

www.rezhevskoy.midural.ru

Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Режевском городском округе»

Ответственный

исполнитель  

подпрограммы 

Жилищный отдел администрации

Срок   реализации   

подпрограммы 

2015 – 2024 годы                                         

Цель и задачи

подпрограммы 

Цель: Предоставление государственной поддержки           

в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.                                        

Задача: Предоставление мер государственной поддержки          

в решении жилищной проблемы молодым семьям.

Перечень     

основных     

целевых      

показателей  

подпрограммы 

1. Количество молодых семей, получивших социальную выплату.                                     

2. Доля молодых семей, получивших социальную выплату, от численности молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в жилье по состоянию на 01 января 2010 года.

Объемы и источники      

финансирования

подпрограммы 

по годам     

реализации   

Всего – 204 704,2 тыс. руб., в том числе: 

2015 год – 20 889,4 тыс. руб.;

2016 год – 20 111,0 тыс. руб.;

2017 год – 9 288,6 тыс. руб.;

2018 год – 25 156,2 тыс. руб.;

2019 год – 26 634,0 тыс. руб.;

2020 год – 19 785,0 тыс. руб.;

2021 год – 20 710,0 тыс. руб.;

2022 год – 20 710,0 тыс. руб.;

2023 год – 20 710,0 тыс. руб.;

2024 год – 20 710,0 тыс. руб.;

из них:

федеральный бюджет – 7 840,9 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 1 779,9 тыс. руб.;

2016 год – 2 362,3 тыс. рублей;

2018 год – 1 640,1 тыс. рублей;

2019 год – 2 058,6 тыс. рублей;

областной бюджет – 15 814,1 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 3 112,5 тыс. руб.;

2016 год – 2 484,3 тыс. руб.;

2017 год – 1 858,3 тыс. руб.;

2018 год – 3 911,2 тыс. руб.;

2019 год – 4 447,8 тыс. руб.;

местный бюджет – 47 460,1 тыс. руб., в том числе:                       

2015 год – 3 847,0 тыс. руб.;                       

2016 год – 3 564,4 тыс. руб.;                       

2017 год – 3 800,0 тыс. руб.;                       

2018 год – 3 993,9 тыс. руб.;                       

2019 год – 5 095,8 тыс. руб.;                       

2020 год – 5 235,0 тыс. руб.; 

2021 год – 5 481,0 тыс. руб.;

2022 год – 5 481,0 тыс. руб.;

2023 год – 5 481,0 тыс. руб.;

2024 год – 5 481,0 тыс. руб.;                    

внебюджетные средства – 133 589,1 тыс. руб., в том числе:             

2015 год – 12 150,0 тыс. руб.;                      

2016 год – 11 700,0 тыс. руб.;                      

2017 год – 3 630,3 тыс. руб.;                      

2018 год – 15 611,0 тыс. руб.;                      

2019 год – 15 031,8 тыс. руб.;                      

2020 год – 14 550,0 тыс. руб.;

2021 год – 15 229,0 тыс. руб.;

2022 год – 15 229,0 тыс. руб.;

2023 год – 15 229,0 тыс. руб.;

2024 год – 15 229,0 тыс. руб.

Объем средств областного бюджета, предоставляемый в форме субсидий бюджету Режевского городского округа, уточняется ежегодно по результатам отбора муниципальных образований Свердловской области. 

Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет

www.rezhevskoy.midural.ru

Подпрограмма 7 «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем граждан, проживающих на территории Режевского городского округа»

Ответственный исполнитель

подпрограммы

Жилищный отдел администрации,

МКУ «Управление городским хозяйством»

Сроки реализации подпрограммы

2015 – 2024 годы

Цели и задачи подпрограммы

Цель 1. Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан на территории Режевского городского округа.

Задача 1. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан Ржевского городского округа из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации.

Задача 2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Цель 2. Уменьшение доли нежилых помещений, признанных аварийными, на территории Режевского городского округа.

Задача 1. Строительство многоквартирных домов с требуемыми параметрами жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья.

Задача 2. Ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017.

Перечень основных целевых показателей подпрограммы

1. Доля граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, к общей численности населения.

2. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности.

3. Площадь расселяемых помещений аварийных домов.

4. Количество граждан, которых необходимо расселить.

5. Количество многоквартирных домов, которые необходимо снести.

Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.

Всего – 1 026 320,0 тыс. руб., в том числе:

2015 год –189 760,8 тыс. руб.;

2016 год – 164 620,8 тыс. руб.;

2017 год – 78 934,1 тыс. руб.;

2018 год – 8 939,1 тыс. руб.;

2019 год – 10 687,6 тыс. руб.;

2020 год – 1 820,0 тыс. руб.;

2021 год – 567,3 тыс. руб.;

2022 год – 597,6 тыс. руб.;

2023 год – 1 600,0 тыс. руб.;

2024 год – 568 792,7 тыс. руб.;

из них:

федеральный бюджет – 13 360,9 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 2 050,0 тыс. руб.;

2016 год – 1 574,3 тыс. руб.;

2017 год – 6 399,3 тыс. руб.;    

2018 год – 2 145,5 тыс. руб.;

2019 год – 1 191,8 тыс. руб.;

областной бюджет – 927 636,2 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 162 285,9 тыс. руб.; 

2016 год – 140 439,1 тыс. руб.;

2017 год – 56 877,7 тыс. руб.;  

2018 год – 3 488,9 тыс. руб.;

2019 год – 3 023,8 тыс. руб.;

2024 год – 561 520,8 тыс. руб.;

местный бюджет – 72 957,7 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 23 696,4 тыс. руб.;    

2016 год – 20 425,9 тыс. руб.;    

2017 год – 12 661,3 тыс. руб.;    

2018 год – 737,0 тыс. руб.;

2019 год – 3 580,3 тыс. руб.;

2020 год – 1 820,0 тыс. руб.;

2021 год – 567,3 тыс. руб.;

2022 год – 597,6 тыс. руб.;

2023 год – 1 600,0 тыс. руб.;

2024 год – 7 271,9 тыс. руб.;     

внебюджетные источники – 12 365,2 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 1 728,5 тыс. руб.;    

2016 год – 2 181,5 тыс. руб.;    

2017 год – 2 995,8 тыс. руб.;    

2018 год – 2 567,7 тыс. руб.;     

2019 год – 2 891,7 тыс. руб.

Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет

www.rezhevskoy.midural.ru

Подпрограмма 8 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Режевском городском округе»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Отдел экономики и инвестиций администрации

Сроки реализации подпрограммы

2015 – 2024 годы

Цели и задачи подпрограммы

Цель: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Режевском городском округе.

Задачи:

1. Совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Режевском городском округе.

2. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Режевском городском округе.

Перечень основных целевых показателей подпрограммы

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения.

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии.

3. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях, направленных на пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности.

Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.

Всего – 22 318,5 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 2 103,3 тыс. руб.;

2016 год – 2 395,0 тыс. руб.;

2017 год – 2 572,0 тыс. руб.;

2018 год – 3 152,5 тыс. руб.;

2019 год – 1 881,0 тыс. руб.;

2020 год – 1 922,0 тыс. руб.;

2021 год – 1 868,0 тыс. руб.;

2022 год – 2 039,6 тыс. руб.;

2023 год – 2 139,8 тыс. руб.;

2024 год – 2 245,3 тыс. руб.;

из них:

областной бюджет – 3 533,5 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 443,3 тыс. руб.;

2016 год – 800,0 тыс. руб.;

2017 год – 977,0 тыс. руб.;

2018 год – 1 313,2 тыс. руб.;

местный бюджет – 16 442,0 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 1 400,0 тыс. руб.;

2016 год – 1 370,0 тыс. руб.;

2017 год – 1 370,0 тыс. руб.;

2018 год – 1 614,3 тыс. руб.;

2019 год – 1 656,0 тыс. руб.;

2020 год – 1 697,0 тыс. руб.;

2021 год – 1 643,0 тыс. руб.;

2022 год – 1 807,6 тыс. руб.;

2023 год – 1 895,8 тыс. руб.;

2024 год – 1 988,3 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 2 343,0 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 260,0 тыс. руб.;

2016 год – 225,0 тыс. руб.;

2017 год – 225,0 тыс. руб.;

2018 год – 225,0 тыс. руб.;

2019 год – 225,0 тыс. руб.;

2020 год – 225,0 тыс. руб.;

2021 год – 225,0 тыс. руб.;

2022 год – 232,0 тыс. руб.;

2023 год – 244,0 тыс. руб.;

2024 год – 257,0 тыс. руб.

Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет

www.rezhevskoy.midural.ru

Подпрограмма 9 «Развитие туризма на территории
Режевского городского округа»

Ответственный исполнитель

подпрограммы

Отдел экономики и инвестиций администрации

Сроки реализации подпрограммы

2015 – 2024 годы

Цели и задачи подпрограммы

Цель: Развитие туризма на территории Режевского городского округа на основе сохранения и развития историко-культурного наследия, сохранения памятников исторического и природного характера.

Задача: Создание условий для развития инфраструктуры отдыха и туризма.

Перечень основных целевых показателей подпрограммы

1. Количество изданной печатной продукции.

2. Количество организованных мероприятий, направленных на продвижение туристских услуг.

3. Количество изготовленных и установленных информационных сооружений.

Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.

Всего – 2 362,5 тыс. руб., из них:

местный бюджет – 2 362,5 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 3,0 тыс. руб.;

2016 год – 40,0 тыс. руб.;

2017 год – 70,0 тыс. руб.;

2018 год – 70,0 тыс. руб.;

2019 год – 70,0 тыс. руб.;

2020 год – 556,0 тыс. руб.;

2021 год – 750,0 тыс. руб.;

2022 год – 623,8 тыс. руб.;

2023 год – 87,6 тыс. руб.;

2024 год – 92,1 тыс. руб.;

Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет

www.rezhevskoy.midural.ru

Подпрограмма 10 «Обеспечение рационального и безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности Режевского городского округа»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Отдел благоустройства и охраны окружающей среды администрации

Сроки реализации подпрограммы

2015 – 2024 годы

Цели и задачи подпрограммы

Цель: Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды.

Задачи:

1. Организация мероприятий по охране окружающей среды.

2. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений.

Перечень основных целевых показателей подпрограммы

1. Доля населения, потребляющего питьевую воду стандартного качества.

2. Количество гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, приведенных в безопасное техническое состояние.

Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.

Всего – 60 467,3 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 2 937,1 тыс. руб.;

2016 год – 3 542,8 тыс. руб.;

2017 год – 3 234,4 тыс. руб.;

2018 год – 6 934,4 тыс. руб.;

2019 год – 2 864,9 тыс. руб.;

2020 год – 3 399,9 тыс. руб.;

2021 год – 4 143,1 тыс. руб.;

2022 год – 4 426,1 тыс. руб.;

2023 год – 14 228,4 тыс. руб.;

2024 год – 14 756,2 тыс. руб.;

из них:

областной бюджет – 10 674,6 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 390,1 тыс. руб.; 

2016 год – 1 111,7 тыс.  руб.;

2017 год – 1 107,1 тыс. руб.;

2018 год – 1 104,8 тыс. руб.;

2019 год – 1 100,2 тыс. руб.;  

2020 год – 1 090,9 тыс. руб.;  

2021 год – 1 088,6 тыс. руб.;

2022 год – 1 084,0 тыс. руб.;

2023 год – 1 266,9 тыс. руб.;

2024 год – 1 330,3 тыс. руб.;

местный бюджет – 49 792,7 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 2 547,0 тыс. руб.; 

2016 год – 2 431,1 тыс. руб.; 

2017 год – 2 127,3 тыс. руб.; 

2018 год – 5 829,6 тыс. руб.;

2019 год – 1 764,7 тыс. руб.;

2020 год – 2 309,0 тыс. руб.;

2021 год – 3 054,5 тыс. руб.;

2022 год – 3 342,1 тыс. руб.;

2023 год – 12 961,5 тыс. руб.;

2024 год – 13 425,9 тыс. руб.

Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет

www.rezhevskoy.midural.ru

Подпрограмма 11 «Осуществление мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности, предупреждению терроризма, профилактике экстремизма и охране общественного порядка»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Отдел по ГО, ЧС, пожарной безопасности и мобилизационной работе администрации

Сроки реализации подпрограммы

2015 – 2024 годы

Цели и задачи подпрограммы

Цель 1: Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.

Задачи:

1. Организация мероприятий по гражданской обороне,    предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, их последствий, совершенствование системы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению безопасности людей на водных объектах.

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

3. Профилактика правонарушений, предупреждение проявлений терроризма и экстремизма.

Цель 2: Реализация государственной политики в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, а также защита личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма на территории Режевского городского округа.

Задачи:

1. Выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма на территории Режевского городского округа.

2. Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления и мест массового пребывания людей.

3. Организация и проведение в Режевском городском округе информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий.

4. Поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств Режевского городского округа, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и его неблагоприятного морально-психологического воздействия на общество или отдельные социальные группы.

Перечень основных целевых показателей подпрограммы

1. Количество населения, обученного вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах.

2. Количество созданных и поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения.

3. Поддержание в постоянной готовности к использованию защитных сооружений.

4. Количество построенных и отремонтированных противопожарных водоемов.

5. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику терроризма и экстремизма.

6. Количество проведенных заседаний АТК РГО/Доля заседаний АТК РГО, по которым осуществлено организационное обеспечение их проведения, от общего количества данных заседаний.

7. Обеспечение проверок состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, своевременной актуализации паспортов антитеррористической защищенности.

8. Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления предъявляемым требованиям.

9. Доля охвата населения Режевского городского округа информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности.

10. Количество выпущенных (размещенных) видео- и аудиороликов и печатной продукции по вопросам профилактики терроризма.

11. Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт Режевского городского округа) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма.

12. Количество тренировок по отработке порядка действий при угрозе совершения или совершении террористического акта работников объектов (территорий), к антитеррористической защищенности которых установлены отдельные требования нормативными правовыми актами Российской Федерации, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления.

Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.

Всего – 100 885,5 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 6 021,3 тыс. руб.;

2016 год – 6 129,5 тыс. руб.;

2017 год – 7 113,9 тыс. руб.;

2018 год – 9 000,9 тыс. руб.;

2019 год – 9 507,4 тыс. руб.;

2020 год – 11 916,0 тыс. руб.;

2021 год – 12 527,8 тыс. руб.;

2022 год – 12 908,5 тыс. руб.;

2023 год – 12 665,4 тыс. руб.;

2024 год – 13 094,8 тыс. руб.;

из них:

областной бюджет – 990,0 тыс. руб., в том числе

2015 год - 990,0 тыс. руб.;

местный бюджет – 99 895,5 тыс. руб.; в том числе:

2015 год – 5 031,3 тыс. руб.;

2016 год – 6 129,5 тыс. руб.;

2017 год – 7 113,9 тыс. руб.;

2018 год – 9 000,9 тыс. руб.;

2019 год – 9 507,4 тыс. руб.;

2020 год – 11 916,0 тыс. руб.;

2021 год – 12 527,8 тыс. руб.;

2022 год – 12 908,5 тыс. руб.;

2023 год – 12 665,4 тыс. руб.;

2024 год – 13 094,8 тыс. руб.

Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет

www.rezhevskoy.midural.ru

Подпрограмма 12 «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Заместитель главы администрации по вопросам строительства, коммунального хозяйства, транспорта и связи

Сроки реализации подпрограммы

2015 – 2024 годы

Цели и задачи подпрограммы

Цель: Повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг.

Задачи:

1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности.

2. Повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

3. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы.

4. Формирование системы накопления твердых коммунальных отходов, создание для жителей благоприятных санитарно-эпидемиологических условий.

Перечень основных целевых показателей подпрограммы

1. Доля уличной сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, нуждающейся в замене.

2. Уровень оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов.

3. Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей.

4. Количество контейнерных площадок, техническое и эксплуатационное состояние которых необходимо привести до нормативных требований.

Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.

Всего – 1 626 667,2 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 85 066,9 тыс. руб.;

2016 год – 64 186,6 тыс. руб.;

2017 год – 71 992,6 тыс. руб.;

2018 год – 129 329,9 тыс. руб.;

2019 год – 147 229,9 тыс. руб.;

2020 год – 311 054,8 тыс. руб.;

2021 год – 219 490,6 тыс. руб.;

2022 год – 212 649,9 тыс. руб.;

2023 год – 200 000,0 тыс. руб.;

2024 год – 185 666,0 тыс. руб.;

из них:

федеральный бюджет – 2 969,1 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 2 446,1 тыс. руб.;

2016 год – 523,0 тыс. руб.;

областной бюджет – 632 769,7 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 30 746,1 тыс. руб.,

2016 год – 24 041,8 тыс. руб.;

2017 год – 29 158,2 тыс. руб.;

2018 год – 12 658,6 тыс. руб.;

2019 год – 23 165,0 тыс. руб.;

2020 год – 171 000,0 тыс. руб.;

2021 год – 171 000,0 тыс. руб.;

2022 год – 171 000,0 тыс. руб.;

местный бюджет – 990 928,4 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 51 874,7 тыс. руб.;

2016 год – 39 621,8 тыс. руб.;

2017 год – 42 834,4 тыс. руб.;

2018 год – 116 671,3 тыс. руб.;

2019 год – 124 064,9 тыс. руб.;

2020 год – 140 054,8 тыс. руб.;

2021 год – 48 490,6 тыс. руб.;

2022 год – 41 649,9 тыс. руб.;

2023 год – 200 000,0 тыс. руб.;

2024 год – 185 666,0 тыс. руб.

Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет

www.rezhevskoy.midural.ru

Подпрограмма 13 «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства на территории Режевского городского округа»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Заместитель главы администрации по вопросам строительства, коммунального хозяйства, транспорта и связи

Сроки реализации подпрограммы

2015 – 2024 годы

Цели и задачи подпрограммы

Цель: Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения.

Задачи:

1. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Содержание объектов и средств организации дорожного движения.

3. Развитие и модернизация объектов наружного освещения территорий городского округа.

4. Благоустройство территории Режевского городского округа.

Перечень основных целевых показателей подпрограммы

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Доля освещенных частей улиц, проездов, дорог.

3. Количество дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен при реализации мероприятий.

Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.

Всего – 1 147 139,5 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 60 030,2 тыс. руб.;

2016 год – 124 951,3 тыс. руб.;

2017 год – 113 526,4 тыс. руб.;

2018 год – 162 662,7 тыс. руб.;

2019 год – 155 644,3 тыс. руб.;

2020 год – 141 480,5 тыс. руб.;

2021 год – 88 875,8 тыс. руб.;

2022 год – 90 708,4 тыс. руб.;

2023 год – 102 221,5 тыс. руб.;

2024 год – 107 038,4 тыс. руб.;

из них:

областной бюджет – 115 464,4 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 3 406,9 тыс. руб.;

2016 год – 64 497,0 тыс. руб.;

2017 год – 4 154,8 тыс. руб.;

2018 год – 43 405,7 тыс. руб.;

местный бюджет – 1 031 675,1 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 56 623,3 тыс. руб.;

2016 год – 60 454,3 тыс. руб.;

2017 год – 109 371,6 тыс. руб.;

2018 год – 119 257,0 тыс. руб.;

2019 год – 155 644,3 тыс. руб.;

2020 год – 141 480,5 тыс. руб.;

2021 год – 88 875,8 тыс. руб.;

2022 год – 90 708,4 тыс. руб.;

2023 год – 102 221,5 тыс. руб.;

2024 год – 107 038,4 тыс. руб.

Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет

www.rezhevskoy.midural.ru

Подпрограмма 14 «Развитие градостроительной деятельности в Режевском городском округе»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Отдел архитектуры и градостроительства администрации

Сроки реализации подпрограммы

2015 – 2024 годы

Цели и задачи подпрограммы

Цель: Обеспечение устойчивого развития градостроительной деятельности в Режевском городском округе.

Задачи:

1. Разработка генеральных планов населенных пунктов Режевского городского округа.

2. Разработка проектов планировок и межевания территорий.

3. Создание планово-картографического материала города Реж.

4. Осуществление комплексной градостроительной деятельности (архитектурно-строительное проектирование, строительство, капитальный ремонт, реконструкция, эксплуатация зданий и сооружений, благоустройство) на территории Режевского городского округа.

Перечень основных целевых показателей подпрограммы

1. Количество генеральных планов населенных пунктов Режевского городского округа.

2. Разработка проектов планировок и межевания территорий для дальнейшего обеспечения земельными участками граждан Режевского городского округа.

3. Наличие планово-картографического материала города Реж.

4. Количество реализованных мероприятий в рамках комплексной градостроительной деятельности.

Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.

Всего – 25 362,5 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 1 397,5 тыс. руб.;

2016 год – 1 997,2 тыс. руб.

2017 год – 1 519,4 тыс. руб.;

2018 год – 3 387,6 тыс. руб.;

2019 год – 3 060,8 тыс. руб.;

2020 год – 2 500,0 тыс. руб.;

2021 год – 2 000,0 тыс. руб.;

2022 год – 2 500,0 тыс. руб.;

2023 год – 3 500,0 тыс. руб.;

2024 год – 3 500,0 тыс. руб.;

из них:

областной бюджет – 584,2 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 180,4 тыс. руб.;

2017 год – 216,4 тыс. руб.;

2019 год – 187,4 тыс. руб.;

местный бюджет – 24 778,3 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 1 397,5 тыс. руб.;

2016 год – 1 816,8 тыс. руб.;

2017 год – 1 303,0 тыс. руб.;

2018 год – 3 387,6 тыс. руб.;

2019 год – 2 873,4 тыс. руб.;

2020 год – 2 500,0 тыс. руб.;

2021 год – 2 000,0 тыс. руб.;

2022 год – 2 500,0 тыс. руб.;

2023 год – 3 500,0 тыс. руб.;

2024 год – 3 500,0 тыс. руб.

Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет

www.rezhevskoy.midural.ru

Подпрограмма 15 «Обслуживание муниципального долга Режевского городского округа»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Отдел бюджетного учета и отчетности администрации

Сроки реализации подпрограммы

2015 - 2024 годы

Цели и задачи подпрограммы

Цель: Соблюдение ограничений по объему муниципального долга, своевременное исполнение долговых обязательств Режевского городского округа.

Задача: Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств.

Перечень основных целевых показателей подпрограммы

1. Отношение объема муниципального долга Режевского городского округа по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета округа в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений).

Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.

Всего – 4 115,7 тыс. руб., из них:

местный бюджет – 4 115,7 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 800,0 тыс. руб.;

2016 год – 400,0 тыс. руб.;

2017 год – 350,0 тыс. руб.;

2018 год – 40,0 тыс. руб.;

2019 год – 300,0 тыс. руб.;

2020 год – 240,0 тыс. руб.;

2021 год – 300,0 тыс. руб.;

2022 год – 556,3 тыс. руб.;

2023 год – 561,9 тыс. руб.;

2024 год – 567,5 тыс. руб.

Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет

www.rezhevskoy.midural.ru

Подпрограмма 16 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Жилищный отдел администрации

Сроки реализации подпрограммы

2015 – 2024 годы

Цели и задачи подпрограммы

Цель: Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий.

Задача: Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий.

Перечень основных целевых показателей подпрограммы

Количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату.

Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.

Всего – 94 744,9 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 4 052,4 тыс. руб.;

2017 год – 1 478,1 тыс. руб.;

2018 год – 6 456,8 тыс. руб.;

2019 год – 3 757,4 тыс. руб.;

2020 год – 15 240,2 тыс. руб.;

2021 год – 15 940,0 тыс. руб.;

2022 год – 15 940,0 тыс. руб.;

2023 год – 15 940,0 тыс. руб.;

2024 год – 15 940,0 тыс. руб.;

из них:

областной бюджет – 305,6 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 170,3 тыс. руб.;

2017 год – 33,6 тыс. руб.;

2018 год – 62,7 тыс. руб.;

2019 год – 39,0 тыс. руб.;

местный бюджет – 8 537,9 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 802,1 тыс. руб.;

2017 год – 262,0 тыс. руб.;

2018 год – 1 226,2 тыс. руб.;

2019 год – 1 242,8 тыс. руб.;

2020 год – 964,8 тыс. руб.;

2021 год – 1 010,0 тыс. руб.;

2022 год – 1 010,0 тыс. руб.;

2023 год – 1 010,0 тыс. руб.;

2024 год – 1 010,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 85 901,4 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 3 080,0 тыс. руб.;

2017 год – 1 182,5 тыс. руб.;

2018 год – 5 167,9 тыс. руб.;

2019 год – 2 475,6 тыс. руб.;

2020 год – 14 275,4 тыс. руб.;

2021 год – 14 930,0 тыс. руб.;

2022 год – 14 930,0 тыс. руб.;

2023 год – 14 930,0 тыс. руб.;

2024 год – 14 930,0 тыс. руб.

Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет

www.rezhevskoy.midural.ru

Подпрограмма 17 «Обеспечение реализации муниципальной программы Совершенствование социально-экономической политики на территории Режевского городского округа до 2024 года»

Ответственный исполнитель

Заместитель главы администрации по экономике, инвестиционной политике и развитию территории

Сроки реализации подпрограммы

2015 – 2024 годы

Цели и задачи подпрограммы

Цель: Создание условий для повышения эффективности деятельности Администрации Режевского городского округа (далее - администрации).

Задачи:

1. Обеспечение деятельности администрации по решению вопросов местного значения и осуществление отдельных государственных полномочий.

2. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов.

Перечень основных целевых показателей подпрограммы

1. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления.

2. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг.

Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.

Всего – 866 431,8 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 63 881,3 тыс. руб.;

2016 год – 68 171,1 тыс. руб.;

2017 год – 73 195,5 тыс. руб.;

2018 год – 85 023,3 тыс. руб.;

2019 год – 93 916,9 тыс. руб.;

2020 год – 104 260,4 тыс. руб.;

2021 год – 103 176,7 тыс. руб.;

2022 год – 107 499,9 тыс. руб.;

2023 год – 83 237,8 тыс. руб.;

2024 год – 84 068,9 тыс. руб.;

из них:

федеральный бюджет – 422,0 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 25,3 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 192,0 тыс. руб.;

2019 год – 11,8 тыс. руб.;

2020 год – 14,5 тыс. руб.;

2021 год – 15,4 тыс. руб.;

2022 год – 121,4 тыс. руб.;

2023 год – 20,8 тыс. руб.;

2024 год – 20,8 тыс. руб.;

областной бюджет – 1 087,6 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 92,6 тыс. руб.;

2016 год – 99,1 тыс. руб.;

2017 год – 103,3 тыс. руб.;

2018 год – 107,4 тыс. руб.;

2019 год – 107,4 тыс. руб.;

2020 год – 116,3 тыс. руб.;

2021 год – 120,9 тыс. руб.;

2022 год – 125,8 тыс. руб.;

2023 год – 107,4 тыс. руб.;

2024 год – 107,4 тыс. руб.;

местный бюджет – 864 922,2 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 63 788,7 тыс. руб.;

2016 год – 68 046,7 тыс. руб.;

2017 год – 73 092,2 тыс. руб.;

2018 год – 84 723,9 тыс. руб.;

2019 год – 93 797,7 тыс. руб.;

2020 год – 104 129,6 тыс. руб.;

2021 год – 103 040,4 тыс. руб.;

2022 год – 107 252,7 тыс. руб.;

2023 год – 83 109,6 тыс. руб.;

2024 год – 83 940,7 тыс. руб.

Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет

www.rezhevskoy.midural.ru

Подпрограмма 18 «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в Режевском городском округе»

Ответственный исполнитель подпрограммы

МКУ «Управление городским хозяйством»

Управление образования Администрации

Режевского городского округа

Сроки реализации подпрограммы

2018 – 2024 годы

Цели и задачи подпрограммы

Цель: Развитие муниципальной инфраструктуры Режевского городского округа для создания условий, способствующих повышению уровня и качества жизни населения Режевского городского округа.

Задача: Осуществление комплекса мероприятий по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности Режевского городского округа.

Перечень основных целевых показателей подпрограммы

1. Количество разработанных проектов для строительства и (или) реконструкции объектов муниципальной собственности.

2. Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов муниципальной собственности.

3. Количество реконструированных объектов муниципальной собственности.

Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.

Всего – 41 277,7 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 2 997,0 тыс. руб.;

2019 год – 33 960,7 тыс. руб.;

2020 год – 4 320,0 тыс. руб.;

из них:

областной бюджет – 11 190,0 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 11 190,0 тыс. руб.;

местный бюджет – 30 087,7 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 2 997,0 тыс. руб.;

2019 год – 22 770,7 тыс. руб.;

2020 год – 4 320,0 тыс. руб.

Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет

www.rezhevskoy.midural.ru

             

Приложение № 4

к постановлению Администрации Режевского городского округа

от  05.03.2020  №  406

«О внесении изменений в муниципальную программу

«Совершенствование социально-экономической политики

на территории Режевского городского округа до 2024 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории Режевского городского округа до 2024 года»



строки

№ цели, задачи, целевого показателя

Наименование

цели (целей) и

задач, целевых

показателей

Единица

измерения

Значение целевого показателя реализации

муниципальной программы

Источник

значений

показателей

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10-1

10-2

10-3

10-4

11

1

Подпрограмма 1 «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Режевского городского округа и противодействие коррупции в Режевском городском округе»

2

Цель 1: Формирование и эффективное использование кадрового потенциала в системе муниципального управления.

3

Задача 1. Создание системы и механизмов формирования и функционирования кадрового состава в сфере муниципальной службы.

4

1.1.1.

Целевой показатель 1.

Доля нормативных правовых актов в Режевском городском округе, принятие которых предусмотрено федеральным и областным законодательством о муниципальной службе, принятых в Режевском городском округе, от общего количества нормативных актов, принятие которых предусмотрено

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Решение Режевской Думы от 17.06.2015 № 40 «Об утверждении Порядка организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования Главы Режевского городского округа, депутатов Режевской Думы, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений», решение Режевской Думы от 20.02.2013         № 12 «О резерве управленческих кадров Режевского городского округа»

5

1.1.2.

Целевой показатель 2.

Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общего количества муниципальных служащих

процентов

33

33

33

33

62

40

38

62

40

38

6

1.1.3.

Целевой показатель 3.

Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв, от общего количества должностей муниципальной службы

процентов

35

45,1

51,6

53,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

7

1.1.4.

Целевой показатель 4.

Исключен

8

Задача 2. Повышение эффективности системы противодействия коррупции в сфере муниципального управления.

9

1.2.1

Целевой показатель 1.

Доля нормативных правовых актов в Режевском городском округе, принятие которых предусмотрено федеральным и областным законодательством о противодействии коррупции в сфере муниципальной службы, принятых в Режевском городском округе, от общего количества нормативных актов, принятие которых предусмотрено

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,

Закон Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области»

10

1.2.2.

Целевой показатель 2.

Исключен

11

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории Режевского городского округа»

12

Цель 2: Развитие информационного потенциала архивного фонда на территории Режевского городского округа.

13

Задача 1. Сохранение и повышение безопасности хранения архивных документов.

14

2.1.1.

Целевой показатель 1.

Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения

пользователей на 10 тыс. человек населения

296

313

328

344

361

379

380

380

380

380

Постановление Правительства Свердловской области от 03.09.2013 № 1087-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в Свердловской области»,

Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы»

15

2.1.2.

Целевой показатель 2.

Доля социально-правовых запросов граждан, исполненных в установленные законодательством сроки, от общего числа поступивших запросов социально-правового характера

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

16

2.1.3.

Целевой показатель 3.

Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве

процентов

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

17

2.1.4.

Целевой показатель 4.

Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в соответствии с требованиями нормативов хранения, от общего числа архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве

процентов

63,1

65,0

67,0

70,0

72,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

18

Задача 2. Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области.

19

2.2.1.

Целевой показатель 1.

Количество единиц хранения архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве и относящихся к государственной собственности Свердловской области

единиц

8071

8071

8071

8071

8071

8071

8178

8178

8178

8178

Закон Свердловской области от 19.11.2008 года
№ 104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области»

20

Подпрограмма 3 «Информационное общество Режевского городского округа»

21

Цель 3: Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности.

22

Задача 1: Применение информационно-телекоммуникационных технологий в деятельности органов местного самоуправления Режевского городского округа.

23

3.1.1.

Целевой показатель 1.

Доля территориальных органов Администрации Режевского городского округа и муниципальных учреждений, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, подключенных к единой сети передачи данных Правительства  Свердловской области

процентов

28

83

100

100

100

100

100

100

100

100

Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП

«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года»

24

3.1.2.

Целевой показатель 2.

Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде

единиц

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

25

3.1.3.

Целевой показатель 3.

Количество центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек

процентов

61,1

61,1

77,8

77,8

100

100

100

100

100

100

26

3.1.4.

Целевой показатель 4.

Наличие муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

27

Подпрограмма 4 «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения»

28

Цель 4: Социальная поддержка отдельных категорий граждан.

29

Задача 1. Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп.

30

4.1.1.

Целевой показатель 1. Количество объектов из реестра приоритетных объектов социальной инфраструктуры  приведенных к соответствию с требованиями по доступности для инвалидов и маломобильных групп

единиц

6

1

1

1

-

-

-

-

-

-

Постановление Правительства Свердловской области от 22.01.2014         № 23-ПП

«Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» на 2014 - 2020 годы»

31

4.1.2.

Целевой показатель 2. Количество объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности

единиц

60

80

100

120

-

-

-

-

-

-

32

4.1.3.

Целевой показатель 3.               Количество муниципальных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития

единиц

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

4.1.4.

Целевой показатель 4.

Проведение мероприятий по приведению тротуаров с ориентирующими устройствами в соответствие с требованиями нормативной документации

м.п.

237

240

250

260

-

-

-

-

-

-

34

Задача 2. Предоставление отдельным категориям граждан мер поддержки.

35

4.2.1.

Целевой показатель 1. Количество граждан, получивших социальную поддержку

человек

157

158

158

158

213

224

263

263

197

198

36

4.2.2.

Целевой показатель 2.

Количество граждан в реестре получателей компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг

человек

9192

9194

9196

9198

9200

9202

9204

9206

9208

9210

37

4.2.3.

Целевой показатель 3.

Количество граждан в реестре получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

человек

4284

4284

4284

4284

4284

4284

4284

4284

4284

4284

38

Задача3. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

39

4.3.1.

Целевой показатель 1. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку из местного бюджета

единиц

10

11

11

12

14

7

7

14

14

15

Постановление Правительства Свердловской области от 05.07.2017             № 480-ПП

«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года»

40

Подпрограмма 5 «Профилактика социально опасных заболеваний и явлений в Режевском городском округе»

41

Цель 5: Реализация мероприятий по профилактике социально опасных заболеваний.

42

Задача 1: Информирование населения о распространенности социально опасных заболеваний и формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни.

43

5.1.1.

Целевой показатель 1. Количество тиражируемой печатной продукции

экземпляров

не менее 1000

не менее 1000

не менее 1000

не менее 1000

не менее 1000

не менее 1000

не менее 1000

не менее 1000

не менее 1000

не менее 1000

44

5.1.2.

Целевой показатель 2.

Исключен    

процентов

45

5.1.3.

Целевой показатель 3.

Исключен

процентов

46

5.1.4.

Целевой показатель 4.

Исключен

процентов

47

5.1.5.

Целевой показатель 5.

Количество доз приобретенной вакцины против клещевого энцефалита

единиц

не менее 500

не менее 500

не менее 500

не менее 500

не менее 1000

не менее 1000

не менее 1000

не менее 1000

не менее 1000

не менее 1000

48

5.1.6.

Целевой показатель 6.

Исключен

единиц

49

5.1.7.

Целевой показатель 7.

Охват прививками детского и взрослого населения против вирусных инфекций

процентов

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

50

Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Режевском городском округе»

51

Цель 6: Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий                                        

52

Задача 1: Предоставление мер государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям

53

6.1.1.

Целевой показатель 1. Количество молодых семей, получивших социальную выплату

семей

9

8

6

11

16

10

10

10

10

10

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года»

54

6.1.2.

Целевой показатель 2.               Доля молодых семей, получивших социальную выплату, от численности молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в жилье по состоянию                на 01 января 2010 года

процентов

12,5

11,0

8,3

15,2

22,08

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

55

Подпрограмма 7 «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем граждан, проживающих на территории Режевского городского округа»

56

Цель 7: Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан.

57

Задача 1. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан Режевского городского округа из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации

58

7.1.1.

Целевой показатель 1.

Доля граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, к общей численности населения

процентов

1,4

1

0,8

0,6

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

59

7.1.2.

Целевой показатель 2.

Количество отремонтированных жилых домов, в год

единиц

10

1

12

13

8

8

3

3

4

5

60

Задача 2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

61

7.2.1.

Целевой показатель 1.               Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности

кв.м

780,0

201,0

448,1

345,8

480,2

-

-

-

-

-

62

7.2.2.

Целевой показатель 2. Количество семей, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия

единиц

7

4

7

4

4

-

-

-

-

-

62.1

Цель 7.1: Уменьшение доли нежилых помещений, признанных аварийными, на территории Режевского городского округа.

62.2

Задача 1. Строительство многоквартирных домов с требуемыми параметрами жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья.

62.3

7.1.1.1

Целевой показатель 1.  Площадь расселяемых помещений аварийных домов              

кв.м

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12240,6

62.4

Задача 2. Ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017.

62.5

7.1.2.1.

Целевой показатель 1. Количество граждан, которых необходимо расселить

человек

-

-

-

-

-

-

-

-

-

744

62.6

7.1.2.2.

Целевой показатель 2. Количество многоквартирных домов, которые необходимо снести

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

63

Подпрограмма 8 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Режевском городском округе»

64

Цель 8: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Режевском городском округе

65

Задача 1. Совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Режевском городском округе.

66

8.1.1.

Целевой показатель 1.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения

единиц

387,7

387,9

388,3

388,8

370,0

371,5

372,2

373,0

373,9

375,5

Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607  «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»

67

8.1.2.

Целевой показатель 2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии

единиц

12

13

14

15

8

5

6

6

6

6

67.1

8.1.2.1

Целевой показатель 2.1.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

процентов

39

40

43

43,5

-

-

-

-

-

-

67.2

8.1.2.2.

Целевой показатель 2.2.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях, направленных на пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности

единиц

-

-

-

-

-

110

-

-

-

-

-

68

Задача 2. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Режевском городском округе.

69

8.2.1.

Целевой показатель 1.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в области предоставления консультационных и образовательных услуг

единиц

не менее 400

не менее 400

не менее 400

не менее 400

-

-

-

-

-

-

-

69.1

8.2.2.

Целевой показатель 2.

Количество представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в виде обучения

единиц

-

-

-

-

60

60

70

70

70

70

-

70

Подпрограмма 9 «Развитие туризма на территории Режевского городского округа»

71

Цель 9: Развитие туризма на территории Режевского городского округа на основе сохранения и развития историко-культурного наследия, сохранения памятников исторического и природного характера.

72

Задача 1: Создание условий для развития инфраструктуры отдыха и туризма.

73

9.1.1.

Целевой показатель 1. Количество изданной печатной продукции

экземпляров

не менее 150

не менее 300

не менее 300

не менее 300

не менее 300

не менее 200

не менее 200

не менее 200

не менее 200

не менее 200

-

74

9.1.2.

Целевой показатель 2.  Количество организованных мероприятий, направленных на продвижение туристских услуг

единиц

0

не менее 3

не менее 3

не менее       3

не менее 3

-

-

-

-

-

-

74.1

9.1.3.

Целевой показатель 3.  Количество изготовленных и установленных информационных сооружений

единиц

-

-

-

-

-

20

20

19

-

-

-

75

Подпрограмма 10 «Обеспечение рационального и безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности Режевского городского округа»

76

Цель 10: Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды.

77

Задача 1. Организация мероприятий по охране окружающей среды.

78

10.1.1.

Целевой показатель 1.

Утилизация ртутьсодержащих приборов

штук

5000

5000

5000

5000

5000

3500

3500

3500

3500

3500

-

79

10.1.2.

Целевой показатель 2.

Обеспечение населения питьевой водой стандартного качества

количество обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

-

80

10.1.3.

Целевой показатель 3.

Доля населения Режевского городского округа, охваченного мероприятиями по повышению экологической культуры

процентов

5

8

10

11

12

15

15

15

15

15

-

81

10.1.4.

Целевой показатель 4.

Доля специалистов муниципальных предприятий, прошедших курсы повышения квалификации в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности за счет средств местного бюджета, в общей численности работающих в вышеуказанных предприятиях специалистов, принимающих решения в области охраны окружающей среды

процентов

73

80

99

99

99

-

-

-

-

-

-

81.1

10.1.5.

Целевой показатель 5.            Регулирование численности безнадзорных животных (собак)

единиц

220

192

-

-

192

192

192

192

192

192

Закон Свердловской области от 03.12.2014 № 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления  муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области  по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак»

82

Задача 2. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений.

83

10.2.1.

Целевой показатель 1. Количество гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, приведенных в безопасное техническое состояние

единиц

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

84

10.2.2.

Целевой показатель 2.

Ремонт и содержание гидротехнических сооружений

единиц

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

85

10.2.3.

Целевой показатель 3.

Исключен.

единиц

86

10.2.4

Целевой показатель 4.

Количество аварийных гидротехнических сооружений

единиц

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

87

Подпрограмма 11 «Осуществление мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности, предупреждению терроризма, профилактике экстремизма и охране общественного порядка»

88

Цель 11: Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.

89

Задача 1. Организация мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, их последствий, совершенствование системы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению безопасности людей на водных объектах.

90

11.1.1.

Целевой показатель 1.

Количество населения, обученного вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах

тыс. человек

4

15

16

17

18

20

20

20

20

20

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральный закон от  21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

91

11.1.2.

Целевой показатель 2.

Обеспечение средствами индивидуальной защиты

штук

560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

92

11.1.3.

Целевой показатель 3.

Количество созданных и поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях

единиц

12

3

3

3

3

3

3

3

3

3

93

11.1.4.

Целевой показатель 4.   Поддержание в постоянной готовности к использованию защитных сооружений

единиц

29

-

3

3

-

-

-

-

-

-

93.1

11.1.5.

Целевой показатель 5.            Протяженность дорог, покрытых асфальтом в целях предотвращения образования пыли с повышенным содержанием радионуклидов

км

0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

94

Задача 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

95

11.2.1.

Целевой показатель 1.  Количество построенных и отремонтированных противопожарных водоемов

единиц

5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

96

11.2.2.

Целевой показатель 2.  Протяженность минерализованных полос

км.

506

506

506

506

506

506

506

506

506

506

97

Задача 3. Профилактика правонарушений, предупреждение проявлений терроризма и экстремизма.

98

11.3.1.

Целевой показатель 1.

Исключен

процентов

99

11.3.2.

Целевой показатель 2.

Количество камер видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан

единиц

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.01.2014 № 39 «О межведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город»

100

11.3.3.

Целевой показатель 3.

Количество установленных тревожных кнопок на объектах жизнеобеспечения

единиц

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

101

11.3.4

Целевой показатель 4.                 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику терроризма и экстремизма

процентов

8,2

8,8

9,4

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

102

Задача 4. Исключена             

103

11.4.1

Целевой показатель 1.

Исключен               

процентов

103.1

Цель 11-1: Реализация государственной политики в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, а также защита личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма на территории Режевского городского округа

103.2

Задача 1. Выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма на территории Режевского городского округа

103.3

11-1.1.1

Целевой показатель 1.

Количество проведенных заседаний АТК РГО/Доля заседаний АТК РГО, по которым осуществлено организационное обеспечение их проведения, от общего количества данных заседаний

процентов

-

-

-

-

-

4/100

4/100

4/100

4/100

4/100

Положение об АТК Режевского городского округа, утвержденное Решением Губернатора Свердловской области от 20.09.2018 № 1

103.4

Задача 2. Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления и мест массового пребывания людей

103.5

11-1.2.1

Целевой показатель 1.

Обеспечение проверок состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, своевременной актуализации паспортов антитеррористической защищенности

процентов

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»

103.6

11-1.2.2

Целевой показатель 2.

Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления предъявляемым требованиям

процентов

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

Распоряжение Губернатора Свердловской области от 04.06.2019 № 123-РГ, Постановления Правительства Российской Федерации, устанавливающие требования к антитеррористической защищенности отдельных объектов (территорий)

103.7

Задача 3. Организация и проведение в Режевском городском округе информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий

103.8

11-1.3.1

Целевой показатель 1.

Доля охвата населения Режевского городского округа информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности

процентов

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

пункт 2 статьи 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года  № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»

103.9

11-1.3.2

Целевой показатель 2.

Количество выпущенных (размещенных) видео- и аудиороликов и печатной продукции по вопросам профилактики терроризма

единиц

-

-

-

-

-

2500

2500

2500

2500

2500

пункт 2 статьи 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года  № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»

103.10

11-1.3.3

Целевой показатель 3.

Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт Режевского городского округа) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма

единиц

-

-

-

-

-

15

15

15

15

15

пункт 2 статьи 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года  № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»

103.11

Задача 4. Поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств Режевского городского округа, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и его неблагоприятного морально-психологического воздействия на общество или отдельные социальные группы

103.12

11-1.4.1

Целевой показатель 1.

Количество тренировок по отработке порядка действий при угрозе совершения или совершении террористического акта работников объектов (территорий), к антитеррористической защищенности которых установлены отдельные требования нормативными правовыми актами Российской Федерации, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления

процентов

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

«Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации» (утв. Президентом РФ 05.10.2009), распоряжение Губернатора Свердловской области от 04.06.2019 № 123-РГ

104

Подпрограмма 12 «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению»

105

Цель 12: Повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг.

106

Задача 1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности.

107

12.1.1.

Целевой показатель 1.

Доля уличной сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, нуждающейся в замене

процентов

27

28

26

25,8

25,5

24,5

24,4

24,3

24,2

24,1

108

Задача 2. Повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

109

12.2.1

Целевой показатель 1.

Доля тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета)

процентов

75

85

95

100

100

100

100

100

100

100

110

12.2.2.

Целевой показатель 2.

Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета

процентов

70

80

90

100

100

100

100

100

100

100

111

12.2.3.

Целевой показатель 3.

Уровень оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов

процентов

90

95

98

100

100

100

100

100

100

100

112

12.2.4.

Целевой показатель 4.

Доля расчетов за наружное освещение по приборам учета

процентов

95

98

100

100

100

100

100

100

100

100

113

Задача 3. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы.

114

12.3.1

Целевой показатель 1.

Количество готовых к реализации проектов

единиц

6

3

0

1

0

1

0

0

1

0

Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013         № 1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года»

115

12.3.2.

Целевой показатель 2.

Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей

км

34,7

9,05

0

27,6

0

0

0

8,1

60,0

0

115.1

Задача 4. Формирование системы накопления твердых коммунальных отходов, создание для жителей благоприятных санитарно-эпидемиологических условий

115.2

12.4.1

Целевой показатель 1.

Количество контейнерных площадок, техническое и эксплуатационное состояние которых необходимо привести до нормативных требований

единиц

-

-

-

-

6

10

10

10

10

10

ст. 6, 13.2 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ

«Об отходах производства и потребления», ст. 5 Областного закона от 19.12.1997 № 77-ОЗ

«Об отходах производства и потребления», приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 25.05.2018 № 225

«Об утверждении региональной программы в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на 2019 - 2030 годы»

116

Подпрограмма 13 «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства на территории Режевского городского округа»

117

Цель 13: Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения.

118

Задача 1. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

119

13.1.1.

Целевой показатель 1.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013          № 1331-ПП

«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года»

120

13.1.2.

Целевой показатель 2.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с недопустимым уровнем эксплуатационного состояния

процентов

3,2

3,46

3,63

3,92

4,24

4,57

4,66

4,75

4,84

4,94

121

13.1.3.

Целевой показатель 3.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

процентов

33,7

37,2

40,8

44,7

48,9

53,5

54,0

55,0

55,0

58,0

122

Задача 2. Содержание объектов и средств организации дорожного движения.

123

13.2.1.

Целевой показатель 1.

Реализация мероприятий по созданию безопасных условий дорожного движения

процентов

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

123.1

13.2.1.1.

Целевой показатель 1.1.

Количество образовательных учреждений, вблизи которых выполнены работы по созданию безопасных условий для приведения улично-дорожной сети в соответствие национальным стандартам

единиц

0

0

20

12

3

0

0

0

0

0

124

Задача 3. Развитие и модернизация объектов наружного освещения территорий городского округа.

125

13.3.1

Целевой показатель 1.

Доля освещенных частей улиц, проездов, дорог

процентов

74,4

76

79

83

88

94

96

98

98

98

126

Задача 4. Благоустройство территории Режевского городского округа.

127

13.4.1.

Целевой показатель 1.

Реализация мероприятий, направленных на содержание памятников, парковых зон, мест отдыха, на озеленение и приведение в порядок территории города Режа, включая мероприятия, направленные на безопасность граждан (противоклещевая обработка, отлов безнадзорных животных, валка аварийных деревьев и прочее)

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

128

13.4.2.

Целевой показатель 2.

Доля кладбищ, в отношении которых выполнены работы по содержанию от общей площади, имеющихся на территории города Режа мест захоронения

процентов

97

97

100

100

100

100

100

100

100

100

129

13.4.3.

Целевой показатель 3.

Количество ликвидированных несанкционированных свалок

единиц

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

130

13.4.4.

Целевой показатель 4.

Количество дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен при реализации мероприятий

единиц

1

2

2

4

8

-

-

-

-

-

Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013         № 1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года»

131

Подпрограмма 14 «Развитие градостроительной деятельности в Режевском городском округе»

132

Цель 14: Обеспечение устойчивого развития градостроительной деятельности в Режевском городском округе.

133

Задача 1. Разработка генеральных планов населенных пунктов Режевского городского округа.

134

14.1.1.

Целевой показатель 1.

Количество генеральных планов населенных пунктов Режевского городского округа

единиц

29

31

31

31

31

31

31

31

31

31

135

Задача 2. Разработка проектов планировок и межевания территорий.

136

14.2.1.

Целевой показатель 1. Разработка проектов планировок и межевания территорий

единиц

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

137

Задача 3. Создание планово-картографического материала города Реж.

138

14.3.1.

Целевой показатель 1.

Наличие планово-картографического материала

единиц

-

1

-

-

-

-

1

1

1

1

138.1

Задача 4. Осуществление комплексной градостроительной деятельности (архитектурно-строительное проектирование, строительство, капитальный ремонт, реконструкция, эксплуатация зданий и сооружений, благоустройство) на территории Режевского городского округа

138.2

14.4.1.

Целевой показатель 1.

Количество реализованных  мероприятий в рамках комплексной градостроительной деятельности

единиц

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

139

Подпрограмма 15 «Обслуживание муниципального долга Режевского городского округа»

140

Цель 15: Соблюдение ограничений по объему муниципального долга, своевременное исполнение долговых обязательств Режевского городского округа.

141

Задача 1: Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств.

142

15.1.1.

Целевой показатель 1. Отношение объема муниципального долга Режевского городского округа по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета округа в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений)

процентов

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

143

Подпрограмма 16 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»

144

Цель 16: Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий.

145

Задача 1: Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий.

146

16.1.1.

Целевой показатель 1. Количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату

единиц

0

2

1

3

2

10

10

10

10

10

147

Подпрограмма 17 «Обеспечение реализации муниципальной программы Режевского городского округа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Режевского городского округа до 2024 года»

148

Цель 17: Создание условий для повышения эффективности деятельности Администрации Режевского городского округа (далее - администрации).

149

Задача 1: Обеспечение деятельности администрации по решению вопросов местного значения и осуществление отдельных государственных полномочий.

150

17.1.1.

Целевой показатель 1. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления

процентов

65,0

65,5

66,0

67,0

68,0

70,0

70,3

70,5

70,8

71,0

151

Задача 2: Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов.

152

17.2.1.

Целевой показатель 1.

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг

процентов

70,0

80,0

85,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

153

Подпрограмма 18 «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в Режевском городском округе»

154

Цель 18: Развитие муниципальной инфраструктуры Режевского городского округа для создания условий, способствующих повышению уровня и качества жизни населения Режевского городского округа

155

Задача 1: Осуществление комплекса мероприятий по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности Режевского городского округа.

156

18.1.1.

Целевой показатель 1. Количество разработанных проектов для строительства и (или) ремонта объектов муниципальной собственности

единиц

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

Постановление Правительства Свердловской области от 25.01.2016 № 53-ПП «Об утверждении государственной программы «Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы.

157

18.1.2.

Целевой показатель 2. Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов муниципальной собственности

единиц/

мест

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

158

18.1.3.

Целевой показатель 3. Количество реконструированных объектов муниципальной собственности

единиц/

мест

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

159

Подпрограмма 19 «Комплексное развитие сельских территорий Режевского городского округа»

160

Цель 19: Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Режевского городского округа до 38 процентов в 2024 году.

161

Задача 1: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Режевского городского округа.

162

19.1.1.

Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях

кв.м

-

-

-

-

-

54,0

164,0

144,0

144,0

144,0

Соглашение Администрации Режевского городского округа с Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету

163

Цель 19.1: Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Режевского городского округа не менее 22 процентов в 2024 году.

164

Задача 2: Реализация проектов по благоустройству сельских территорий.

165

19.2.1.

Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий

единиц

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Соглашение Администрации Режевского городского округа с Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету

Приложение № 5                                                                                                                                        к постановлению Администрации Режевского городского округа                                                                      от 05.03.2020                          №    406                                                                                      «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории Режевского городского округа до 2024 года»                                                                                                                                                          

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ                                                                                                                                                                                                                  по выполнению муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории Режевского городского округа до 2024 года»

№ строки

Наименование мероприятия/                               Источник расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

Всего по муниципальной программе, в том числе

7 434 275,4

626 817,5

636 998,1

552 959,3

641 446,6

704 896,5

882 071,8

733 362,8

734 949,9

680 522,2

1 240 250,7

х

2

Федеральный бюджет

280 519,2

30 582,0

29 381,9

33 437,4

32 356,7

26 879,2

23 363,7

23 410,6

23 516,1

28 795,8

28 795,8

х

3

Областной бюджет

3 616 368,8

366 233,5

380 776,7

251 548,4

232 213,5

230 478,6

404 686,6

403 572,7

403 635,0

190 807,3

752 416,5

х

4

Местный бюджет

3 294 753,9

215 863,5

209 653,0

259 939,9

353 304,8

426 914,6

422 244,9

273 141,2

274 553,5

430 516,1

428 622,4

х

5

Внебюджетные источники

242 633,5

14 138,5

17 186,5

8 033,6

23 571,6

20 624,1

31 776,6

33 238,3

33 245,3

30 403,0

30 416,0

х

6

Капитальные вложения

1 478 615,3

228 400,5

271 225,5

116 916,1

67 798,8

87 083,9

50 803,3

33 202,3

27 101,6

16 693,0

579 390,3

х

7

Федеральный бюджет

6 593,4

4 496,1

2 097,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

8

Областной бюджет

1 090 746,1

193 032,0

226 308,8

86 035,9

12 658,6

11 190,0

0,0

0,0

0,0

0,0

561 520,8

х

9

Местный бюджет

377 365,8

29 143,9

40 637,9

30 880,2

55 140,2

75 893,9

50 803,3

33 202,3

27 101,6

16 693,0

17 869,5

х

10

Внебюджетные источники

3 910,0

1 728,5

2 181,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

11

Прочие нужды

5 955 660,1

398 417,0

365 772,6

436 043,2

573 647,8

617 812,6

831 268,5

700 160,5

707 848,3

663 829,2

660 860,4

х

12

Федеральный бюджет

273 925,8

26 085,9

27 284,6

33 437,4

32 356,7

26 879,2

23 363,7

23 410,6

23 516,1

28 795,8

28 795,8

х

13

Областной бюджет

2 525 622,7

173 201,5

154 467,9

165 512,5

219 554,9

219 288,6

404 686,6

403 572,7

403 635,0

190 807,3

190 895,7

х

14

Местный бюджет

2 917 388,1

186 719,6

169 015,1

229 059,7

298 164,6

351 020,7

371 441,6

239 938,9

247 451,9

413 823,1

410 752,9

х

15

Внебюджетные источники

238 723,5

12 410,0

15 005,0

8 033,6

23 571,6

20 624,1

31 776,6

33 238,3

33 245,3

30 403,0

30 416,0

х

16

Подпрограмма 1 «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Режевского городского округа                                                                                                                      и противодействие коррупции в Режевском городском округе»

17

Всего по подпрограмме 1, в том числе

5 328,4

538,0

460,3

412,5

451,2

337,7

369,6

497,5

759,6

733,0

769,0

х

18

Местный бюджет

5 328,4

538,0

460,3

412,5

451,2

337,7

369,6

497,5

759,6

733,0

769,0

х

19

2. Прочие нужды

20

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе

5 328,4

538,0

460,3

412,5

451,2

337,7

369,6

497,5

759,6

733,0

769,0

х

21

Местный бюджет

5 328,4

538,0

460,3

412,5

451,2

337,7

369,6

497,5

759,6

733,0

769,0

х

22

Мероприятие 1.                                     Создание условий для развития кадровой политики, всего, из них

4 852,4

538,0

460,3

357,5

351,2

282,7

338,6

442,5

704,6

672,0

705,0

4,5,6

23

Местный бюджет

4 852,4

538,0

460,3

357,5

351,2

282,7

338,6

442,5

704,6

672,0

705,0

0

24

Мероприятие 2.                                         Проведение мероприятий в сфере противодействия коррупции, всего, их них

476,0

0,0

0,0

55,0

100,0

55,0

31,0

55,0

55,0

61,0

64,0

9

25

Местный бюджет

476,0

0,0

0,0

55,0

100,0

55,0

31,0

55,0

55,0

61,0

64,0

26

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию                                                                                                                                          архивных документов на территории Режевского городского округа»

27

Всего по подпрограмме 2, в том числе

5 941,3

502,5

510,8

564,0

555,0

589,0

610,0

657,0

669,0

626,0

658,0

х

28

Областной бюджет

4 809,0

393,0

428,0

445,0

469,0

489,0

503,0

523,0

544,0

495,0

520,0

х

29

Местный бюджет

1 132,3

109,5

82,8

119,0

86,0

100,0

107,0

134,0

125,0

131,0

138,0

х

30

2. Прочие нужды

31

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе

5 941,3

502,5

510,8

564,0

555,0

589,0

610,0

657,0

669,0

626,0

658,0

х

32

Областной бюджет

4 809,0

393,0

428,0

445,0

469,0

489,0

503,0

523,0

544,0

495,0

520,0

х

33

Местный бюджет

1 132,3

109,5

82,8

119,0

86,0

100,0

107,0

134,0

125,0

131,0

138,0

х

34

Мероприятие 1.                                         Создание условий для развития муниципального архива Режевского городского округа и укрепления его материально-технической базы, всего, из них

1 132,3

109,5

82,8

119,0

86,0

100,0

107,0

134,0

125,0

131,0

138,0

14,15,16,17

35

Местный бюджет

1 132,3

109,5

82,8

119,0

86,0

100,0

107,0

134,0

125,0

131,0

138,0

36

Мероприятие 2.                                                        Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, всего, из них

1 735,0

393,0

428,0

445,0

469,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

37

Областной бюджет

1 735,0

393,0

428,0

445,0

469,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37-1

Мероприятие 3. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, всего, из них

3 074,0

0,0

0,0

0,0

0,0

489,0

503,0

523,0

544,0

495,0

520,0

19

37-2

Областной бюджет

3 074,0

0,0

0,0

0,0

0,0

489,0

503,0

523,0

544,0

495,0

520,0

38

Подпрограмма 3 «Информационное общество Режевского городского округа»

39

Всего по подпрограмме 3, в том числе

8 855,6

819,1

621,0

1 000,0

1 327,5

832,3

709,0

609,3

687,4

1 100,0

1 150,0

х

40

Областной бюджет

119,1

119,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

41

Местный бюджет

8 736,5

700,0

621,0

1 000,0

1 327,5

832,3

709,0

609,3

687,4

1 100,0

1 150,0

х

42

2. Прочие нужды

43

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе

8 855,6

819,1

621,0

1 000,0

1 327,5

832,3

709,0

609,3

687,4

1 100,0

1 150,0

х

44

Областной бюджет

119,1

119,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

45

Местный бюджет

8 736,5

700,0

621,0

1 000,0

1 327,5

832,3

709,0

609,3

687,4

1 100,0

1 150,0

х

46

Мероприятие 1.                                      Развитие информационной телекоммуникационной инфраструктуры, всего, из них

8 685,5

649,0

621,0

1 000,0

1 327,5

832,3

709,0

609,3

687,4

1 100,0

1 150,0

24,26

47

Местный бюджет

8 685,5

649,0

621,0

1 000,0

1 327,5

832,3

709,0

609,3

687,4

1 100,0

1 150,0

48

Мероприятие 2.                               Обеспечение подключения к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области территориальных органов Администрации Режевского городского округа и муниципальных учреждений, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, всего, из них

13,7

13,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23

49

Местный бюджет

13,7

13,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50

Мероприятие 3.                                Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек, всего, из них

37,3

37,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

51

Местный бюджет

37,3

37,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

52

Мероприятие 4.                                                         Мероприятия по информатизации муницпальных образований, всего, из них

119,1

119,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23, 25

53

Областной бюджет

119,1

119,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

54

4.1. Обеспечение подключения к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области территориальных органов Администрации Режевского городского округа и муниципальных учреждений, участвующих в предоставлении муниципальных услуг

31,9

31,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23

55

Областной бюджет

31,9

31,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

56

4.2. Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек

87,2

87,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

57

Областной бюджет

87,2

87,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

58

Подпрограмма 4 «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения»

59

Всего по подпрограмме 4, в том числе

2 168 581,0

191 713,6

174 454,5

187 285,9

195 460,5

212 018,4

256 930,6

255 874,4

256 119,5

219 346,8

219 376,8

х

60

Федеральный бюджет

255 926,3

24 306,0

24 897,0

27 038,1

28 379,1

23 617,0

23 349,2

23 395,2

23 394,7

28 775,0

28 775,0

х

61

Областной бюджет

1 891 390,8

164 254,0

146 525,0

156 617,0

165 692,0

186 729,0

231 976,4

230 840,2

230 881,2

188 938,0

188 938,0

х

62

Местный бюджет

21 263,9

3 153,6

3 032,5

3 630,8

1 389,4

1 672,4

1 605,0

1 639,0

1 843,6

1 633,8

1 663,8

х

63

2. Прочие нужды

64

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе

2 168 581,0

191 713,6

174 454,5

187 285,9

195 460,5

212 018,4

256 930,6

255 874,4

256 119,5

219 346,8

219 376,8

х

65

Федеральный бюджет

255 926,3

24 306,0

24 897,0

27 038,1

28 379,1

23 617,0

23 349,2

23 395,2

23 394,7

28 775,0

28 775,0

х

66

Областной бюджет

1 891 390,8

164 254,0

146 525,0

156 617,0

165 692,0

186 729,0

231 976,4

230 840,2

230 881,2

188 938,0

188 938,0

х

67

Местный бюджет

21 263,9

3 153,6

3 032,5

3 630,8

1 389,4

1 672,4

1 605,0

1 639,0

1 843,6

1 633,8

1 663,8

х

68

Мероприятие 1.                                                        Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,всего, из них

11 879,9

1 731,6

1 923,2

2 813,5

561,0

759,6

798,0

939,0

939,0

705,0

710,0

35

69

Местный бюджет

11 879,9

1 731,6

1 923,2

2 813,5

561,0

759,6

798,0

939,0

939,0

705,0

710,0

70

Мероприятие 2.                                     Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп, всего, из них

479,0

479,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,31,32,33

71

Местный бюджет

479,0

479,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

72

Мероприятие 3.                          Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, всего, из них

185 099,0

24 306,0

24 897,0

26 688,0

28 206,0

23 452,0

0,0

0,0

0,0

28 775,0

28 775,0

36

73

Федеральный бюджет

185 099,0

24 306,0

24 897,0

26 688,0

28 206,0

23 452,0

0,0

0,0

0,0

28 775,0

28 775,0

73-1

Мероприятие 3-1. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, всего, из них

70 139,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23 349,2

23 395,2

23 394,7

0,0

0,0

36

73-2

Федеральный бюджет

70 139,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23 349,2

23 395,2

23 394,7

0,0

0,0

74

Мероприятие 4.                                 Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", всего, из них

347 741,0

84 481,0

81 481,0

92 135,0

89 644,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

36

75

Областной бюджет

347 741,0

84 481,0

81 481,0

92 135,0

89 644,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75-1

Мероприятие 4-1. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, всего, из них

568 521,5

0,0

0,0

0,0

0,0

98 005,0

93 927,7

98 650,4

98 650,4

89 644,0

89 644,0

36

75-2

Областной бюджет

568 521,5

0,0

0,0

0,0

0,0

98 005,0

93 927,7

98 650,4

98 650,4

89 644,0

89 644,0

76

Мероприятие 5.                                        Возмещение недополученных доходов предприятиям бытового обслуживания за оказанные услуги населению (бани), всего, из них:

4 729,8

549,0

715,3

464,3

418,4

412,8

430,0

450,0

425,0

430,0

435,0

х

77

Местный бюджет

4 729,8

549,0

715,3

464,3

418,4

412,8

430,0

450,0

425,0

430,0

435,0

78

Мероприятие 6.                                       Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, всего, из них:

4 175,2

394,0

394,0

353,0

410,0

500,0

377,0

250,0

479,6

498,8

518,8

39

79

Местный бюджет

4 175,2

394,0

394,0

353,0

410,0

500,0

377,0

250,0

479,6

498,8

518,8

80

Мероприятие 7.                            Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг",  всего, из них

285 347,0

79 773,0

65 044,0

64 482,0

76 048,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37

81

Областной бюджет

285 347,0

79 773,0

65 044,0

64 482,0

76 048,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

81-1

Мероприятие 7-1. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, всего, из них

688 906,3

0,0

0,0

0,0

0,0

88 724,0

137 926,7

132 079,8

132 079,8

99 048,0

99 048,0

37

81-2

Областной бюджет

688 906,3

0,0

0,0

0,0

0,0

88 724,0

137 926,7

132 079,8

132 079,8

99 048,0

99 048,0

82

Мероприятие 8.                           Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, всего, из них

875,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

122,0

110,0

151,0

246,0

246,0

37

83

Областной бюджет

875,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

122,0

110,0

151,0

246,0

246,0

84

Мероприятие 9.                                             Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"                                                                                                                                                                                                                                                                     в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме , всего, из них

688,2

0,0

0,0

350,1

173,1

165,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

36

85

Федеральный бюджет

688,2

0,0

0,0

350,1

173,1

165,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

86

Подпрограмма 5 «Профилактика социально-опасных заболеваний и явлений в Режевском городском округе»

87

Всего по подпрограмме 5, в том числе

11 745,4

353,5

353,8

421,9

502,0

1 604,2

1 394,0

1 644,0

1 823,0

1 824,0

1 825,0

х

88

Местный бюджет

11 745,4

353,5

353,8

421,9

502,0

1 604,2

1 394,0

1 644,0

1 823,0

1 824,0

1 825,0

х

89

2. Прочие нужды

90

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе

11 745,4

353,5

353,8

421,9

502,0

1 604,2

1 394,0

1 644,0

1 823,0

1 824,0

1 825,0

х

91

Местный бюджет

11 745,4

353,5

353,8

421,9

502,0

1 604,2

1 394,0

1 644,0

1 823,0

1 824,0

1 825,0

х

92

Мероприятие 1.                                                         Профилактика туберкулеза, всего, из них

198,7

15,0

16,5

17,2

18,0

19,0

20,0

21,0

23,0

24,0

25,0

43

93

Местный бюджет

198,7

15,0

16,5

17,2

18,0

19,0

20,0

21,0

23,0

24,0

25,0

94

Мероприятие 2.                                                         Профилактика ВИЧ-инфекции, всего, из них

191,0

65,0

65,0

28,0

33,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43

95

Местный бюджет

191,0

65,0

65,0

28,0

33,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

96

Мероприятие 3.                    Вакцинопрофилактика, всего, из них

10 654,0

200,0

199,8

322,0

250,0

1 535,2

1 324,0

1 573,0

1 750,0

1 750,0

1 750,0

47, 49

97

Местный бюджет

10 654,0

200,0

199,8

322,0

250,0

1 535,2

1 324,0

1 573,0

1 750,0

1 750,0

1 750,0

98

Мероприятие 4.                             Профилактика онкологических заболеваний, всего, из них

320,5

2,5

0,0

8,0

10,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

43

99

Местный бюджет

320,5

2,5

0,0

8,0

10,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

100

Мероприятие 5.                             Профилактика наркомании, всего, из них

115,5

38,0

29,5

2,0

46,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43

101

Местный бюджет

115,5

38,0

29,5

2,0

46,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

102

Мероприятие 6.                                                Формирование здорового образа жизни, всего, из них

265,7

33,0

43,0

44,7

145,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

103

Местный бюджет

265,7

33,0

43,0

44,7

145,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

104

Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Режевском городском округе»

105

Всего по подпрограмме 6, в том числе

204 704,2

20 889,4

20 111,0

9 288,6

25 156,2

26 634,0

19 785,0

20 710,0

20 710,0

20 710,0

20 710,0

х

106

Федеральный бюджет

7 840,9

1 779,9

2 362,3

0,0

1 640,1

2 058,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

107

Областной бюджет

15 814,1

3 112,5

2 484,3

1 858,3

3 911,2

4 447,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

108

Местный бюджет

47 460,1

3 847,0

3 564,4

3 800,0

3 993,9

5 095,8

5 235,0

5 481,0

5 481,0

5 481,0

5 481,0

х

109

Внебюджетные источники

133 589,1

12 150,0

11 700,0

3 630,3

15 611,0

15 031,8

14 550,0

15 229,0

15 229,0

15 229,0

15 229,0

х

110

2. Прочие нужды

111

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе

204 704,2

20 889,4

20 111,0

9 288,6

25 156,2

26 634,0

19 785,0

20 710,0

20 710,0

20 710,0

20 710,0

х

112

Федеральный бюджет

7 840,9

1 779,9

2 362,3

0,0

1 640,1

2 058,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

113

Областной бюджет

15 814,1

3 112,5

2 484,3

1 858,3

3 911,2

4 447,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

114

Местный бюджет

47 460,1

3 847,0

3 564,4

3 800,0

3 993,9

5 095,8

5 235,0

5 481,0

5 481,0

5 481,0

5 481,0

х

115

Внебюджетные источники

133 589,1

12 150,0

11 700,0

3 630,3

15 611,0

15 031,8

14 550,0

15 229,0

15 229,0

15 229,0

15 229,0

х

116

Мероприятие 1.                            Предоставление социальной выплаты молодым семьям в Режевском городском округе на приобретение (строительство) жилья, всего, из них

80 111,7

15 997,0

15 264,4

7 430,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20 710,0

20 710,0

53, 54

117

Местный бюджет

22 173,4

3 847,0

3 564,4

3 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 481,0

5 481,0

118

Внебюджетные источники

57 938,3

12 150,0

11 700,0

3 630,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15 229,0

15 229,0

119

Мероприятие 2.                        Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, всего, из них

7 455,1

3 112,5

2 484,3

1 858,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

53, 54

120

Областной бюджет

7 455,1

3 112,5

2 484,3

1 858,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

121

Мероприятие 3.                                Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета, всего, из них

117 137,4

1 779,9

2 362,3

0,0

25 156,2

26 634,0

19 785,0

20 710,0

20 710,0

0,0

0,0

53, 54

122

Федеральный бюджет

7 840,9

1 779,9

2 362,3

0,0

1 640,1

2 058,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

122-1

Областной бюджет

8 359,0

0,0

0,0

0,0

3 911,2

4 447,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

122-2

Местный бюджет

25 286,7

0,0

0,0

0,0

3 993,9

5 095,8

5 235,0

5 481,0

5 481,0

0,0

0,0

122-3

Внебюджетные источники

75 650,8

0,0

0,0

0,0

15 611,0

15 031,8

14 550,0

15 229,0

15 229,0

0,0

0,0

123

Подпрограмма 7 «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем граждан, проживающих на территории Режевского городского округа»

124

Всего по подпрограмме 7, в том числе

1 026 320,0

189 760,8

164 620,8

78 934,1

8 939,1

10 687,6

1 820,0

567,3

597,6

1 600,0

568 792,7

х

125

Федеральный бюджет

13 360,9

2 050,0

1 574,3

6 399,3

2 145,5

1 191,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

126

Областной бюджет

927 636,2

162 285,9

140 439,1

56 877,7

3 488,9

3 023,8

0,0

0,0

0,0

0,0

561 520,8

х

127

Местный бюджет

72 957,7

23 696,4

20 425,9

12 661,3

737,0

3 580,3

1 820,0

567,3

597,6

1 600,0

7 271,9

х

128

Внебюджетные источники

12 365,2

1 728,5

2 181,5

2 995,8

2 567,7

2 891,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

129

1. Капитальные вложения

130

Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе

1 000 459,6

189 760,8

164 620,8

69 539,0

381,1

2 780,3

1 820,0

567,3

597,6

1 600,0

568 792,7

х

131

Федеральный бюджет

3 624,3

2 050,0

1 574,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

132

Областной бюджет

921 123,5

162 285,9

140 439,1

56 877,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

561 520,8

х

133

Местный бюджет

71 801,8

23 696,4

20 425,9

12 661,3

381,1

2 780,3

1 820,0

567,3

597,6

1 600,0

7 271,9

х

134

Внебюджетные источники

3 910,0

1 728,5

2 181,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

135

1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

136

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе

989 481,7

187 766,5

164 147,7

68 853,6

26,1

295,1

0,0

0,0

0,0

600,0

567 792,7

х

137

Федеральный бюджет

3 624,3

2 050,0

1 574,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

138

Областной бюджет

921 123,5

162 285,9

140 439,1

56 877,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

561 520,8

х

139

Местный бюджет

60 823,9

21 702,1

19 952,8

11 975,9

26,1

295,1

0,0

0,0

0,0

600,0

6 271,9

х

140

Внебюджетные источники

3 910,0

1 728,5

2 181,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

141

Мероприятие 1.                                         Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Режевского городского округа, в том числе молодых семей и молодых специалистов, на 2014-2017 годы, всего, из них

5 427,1

2 182,7

2 654,4

590,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61, 62

142

Местный бюджет

1 517,1

454,2

472,9

590,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

143

Внебюджетные источники

3 910,0

1 728,5

2 181,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

144

Мероприятие 2.                               Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, всего из них

29 457,9

530,0

18 682,0

10 245,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

58

145

Местный бюджет

29 457,9

530,0

18 682,0

10 245,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

146

Мероприятие 3.                                                Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, всего, из них

1,4

0,7

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

58

147

Местный бюджет

1,4

0,7

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

148

Мероприятие 4.                                                 Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, всего, из них

134 762,8

57 532,9

57 643,6

19 586,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

58

149

Областной бюджет

119 540,9

42 311,0

57 643,6

19 586,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150

Местный бюджет

15 221,9

15 221,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

151

Мероприятие 5.                                                  Предоставление субсидий местным бюджетам на переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, всего, из них

54 548,2

30 958,7

23 589,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

58

152

Областной бюджет

54 548,2

30 958,7

23 589,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

153

Мероприятие 6.                           Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, всего, из них

144 149,6

50 553,9

56 304,3

37 291,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

58

154

Областной бюджет

144 149,6

50 553,9

56 304,3

37 291,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

155

Мероприятие 7.                                                  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, всего, из них

43 312,5

39 854,1

797,2

1 140,0

26,1

295,1

0,0

0,0

0,0

600,0

600,0

58

156

Областной бюджет

34 358,8

34 358,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

157

Местный бюджет

8 953,7

5 495,3

797,2

1 140,0

26,1

295,1

0,0

0,0

0,0

600,0

600,0

158

Мероприятие 8.                                                 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, всего, из них

7 005,2

4 103,5

2 901,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61, 62

159

Областной бюджет

7 005,2

4 103,5

2 901,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

160

Мероприятие 9.                                           Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов за счет субсидий из федерального бюджета, всего, из них

3 624,3

2 050,0

1 574,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61, 62

161

Федеральный бюджет

3 624,3

2 050,0

1 574,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

161-1

Мероприятие 9-1. Проектно - сметные работы для строительства жилых домов с требуемыми параметрами жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья, всего, из них

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

62-3,62-5,62-6

161-2

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

161-3

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

161-4

Мероприятие 9-2. Строительство жилых домов с требуемыми параметрами жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья, всего, из них

567 192,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

567 192,7

62-3,62-5,62-6

161-5

Областной бюджет

561 520,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

561 520,8

161-6

Местный бюджет

5 671,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 671,9

162

1.2. Иные капитальные вложения

163

Мероприятие 10.                           Мероприятия по капитальному ремонту общего имущества муниципальных многоквартирных домов, всего, из них

10 977,9

1 994,3

473,1

685,4

355,0

2 485,2

1 820,0

567,3

597,6

1 000,0

1 000,0

59

164

Местный бюджет

10 977,9

1 994,3

473,1

685,4

355,0

2 485,2

1 820,0

567,3

597,6

1 000,0

1 000,0

165

2. Прочие нужды

166

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе

25 860,4

0,0

0,0

9 395,1

8 558,0

7 907,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

167

Федеральный бюджет

9 736,6

0,0

0,0

6 399,3

2 145,5

1 191,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

167-1

Областной бюджет

6 512,7

0,0

0,0

0,0

3 488,9

3 023,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

168

Местный бюджет

1 155,9

0,0

0,0

0,0

355,9

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

169

Внебюджетные источники

8 455,2

0,0

0,0

2 995,8

2 567,7

2 891,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

170

Мероприятие 11.                                         Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Режевского городского округа, в том числе молодых семей и молодых специалистов, на 2014-2017 годы и на период до 2020 года, всего, из них

7 709,0

0,0

0,0

2 995,8

4 713,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61, 62

170-1

Федеральный бюджет

2 145,5

0,0

0,0

0,0

2 145,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

170-2

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

171

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

172

Внебюджетные источники

5 563,5

0,0

0,0

2 995,8

2 567,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

173

Мероприятие 12.                                                 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, всего, из них

15 803,7

0,0

0,0

6 399,3

3 488,9

5 915,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61, 62

174

Федеральный бюджет

6 399,3

0,0

0,0

6 399,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

174-1

Областной бюджет

6 512,7

0,0

0,0

0,0

3 488,9

3 023,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

174-2

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

174-3

Внебюджетные источники

2 891,7

0,0

0,0

0,0

0,0

2 891,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

174-4

Мероприятие 13.                                                 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, на условиях софинансирования из областного бюджета, всего,                                                                                                                                                             из них

355,9

0,0

0,0

0,0

355,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61, 62

174-5

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

174-6

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

174-7

Местный бюджет

355,9

0,0

0,0

0,0

355,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

174-8

Мероприятие 13-1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, на условиях софинансирования из федерального бюджета, всего,                                                                                                                                                             из них

1 311,8

0,0

0,0

0,0

0,0

1 311,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61, 62

174-9

Федеральный бюджет

1 191,8

0,0

0,0

0,0

0,0

1 191,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

174-10

Местный бюджет

120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

174-11

Мероприятие 13-2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета, всего,                                                                                                                                                         из них

680,0

0,0

0,0

0,0

0,0

680,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61, 62

174-12

Местный бюджет

680,0

0,0

0,0

0,0

0,0

680,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

175

Подпрограмма 8 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Режевском городском округе»

176

Всего по подпрограмме 8, в том числе

22 318,5

2 103,3

2 395,0

2 572,0

3 152,5

1 881,0

1 922,0

1 868,0

2 039,6

2 139,8

2 245,3

х

177

Областной бюджет

3 533,5

443,3

800,0

977,0

1 313,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

178

Местный бюджет

16 442,0

1 400,0

1 370,0

1 370,0

1 614,3

1 656,0

1 697,0

1 643,0

1 807,6

1 895,8

1 988,3

х

179

Внебюджетные источники

2 343,0

260,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

232,0

244,0

257,0

х

180

2. Прочие нужды

181

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе

22 318,5

2 103,3

2 395,0

2 572,0

3 152,5

1 881,0

1 922,0

1 868,0

2 039,6

2 139,8

2 245,3

х

182

Областной бюджет

3 533,5

443,3

800,0

977,0

1 313,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

183

Местный бюджет

16 442,0

1 400,0

1 370,0

1 370,0

1 614,3

1 656,0

1 697,0

1 643,0

1 807,6

1 895,8

1 988,3

х

184

Внебюджетные источники

2 343,0

260,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

232,0

244,0

257,0

х

185

Мероприятие 1.                               Предоставление субсидии на компенсацию затрат СМСП по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, всего, из них

40,0

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

67

186

Местный бюджет

40,0

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

187

Мероприятие 2.                                                         Предоставление субсидий по затратам СМСП на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, всего, из них

200,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

67

188

Местный бюджет

200,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

189

Мероприятие 3.                                                  Предоставление субсидий по затратам СМСП на проведение специальной оценки условий труда, всего, из них

110,0

110,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

67

190

Местный бюджет

110,0

110,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

191

Мероприятие 4.                           Предоставление субсидий по затратам СМСП на компенсацию части расходов на оплату аренды и базового комплекса услуг, начинающим СМСП в бизнес-инкубаторе, всего, из них

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

67

192

Местный бюджет

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

193

Мероприятие 5.                                                  Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, оказывающих информационные услуги в виде разработки и поддержания в актуальном состоянии раздела «Малое предпринимательство» на официальном сайте Режевского городского округа, выпуска информационных материалов через средства массовой информации, всего, из них

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

67

194

Местный бюджет

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

195

Мероприятие 6.                                  Проведение мероприятий в рамках Всероссийского дня предпринимательства, всего, из них

200,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

66

196

Местный бюджет

200,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

197

Мероприятие 7.                         Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержи СМСП, оказывающих консультационные услуги СМСП, всего, из них

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

67

198

Местный бюджет

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

199

Мероприятие 8.                                                  Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержи СМСП на организацию и проведение обучения начинающих и действующих СМСП, всего, из них

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

66

200

Местный бюджет

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

201

Мероприятие 9.                                                   Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность,  на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, всего, из них

860,0

860,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

67

202

Местный бюджет

600,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

203

Внебюджетные источники

260,0

260,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

204

Мероприятия 10.                                                Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований, расположенных в Свердловской области, всего, из них

3 533,5

443,3

800,0

977,0

1 313,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

66, 67,67.1

205

Областной бюджет

3 533,5

443,3

800,0

977,0

1 313,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

206

Мероприятие 11.                                                 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, всего, из них:

9 707,9

0,0

1 070,0

895,0

975,0

1 061,0

931,0

1 058,0

1 181,0

1 238,2

1 298,7

67,67.1

207

Местный бюджет

7 624,9

0,0

845,0

670,0

750,0

836,0

706,0

833,0

949,0

994,2

1 041,7

208

Внебюджетные источники

2 083,0

0,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

232,0

244,0

257,0

209

1) по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях

70,0

0,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

210

Местный бюджет

70,0

0,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

211

2) на проведение специальной оценки условий труда

1 028,9

0,0

100,0

140,0

100,0

100,0

88,0

110,0

124,0

130,2

136,7

212

Местный бюджет

1 028,9

0,0

100,0

140,0

100,0

100,0

88,0

110,0

124,0

130,2

136,7

213

3)  резидентов бизнес-инкубаторов по оплате аренды помещений бизнес-инкубаторов

355,0

0,0

75,0

30,0

0,0

60,0

20,0

20,0

50,0

50,0

50,0

214

Местный бюджет

355,0

0,0

75,0

30,0

0,0

60,0

20,0

20,0

50,0

50,0

50,0

215

4) осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, на обновление основных и пополнение оборотных средств, всего, из них

8 254,0

0,0

825,0

725,0

875,0

901,0

823,0

928,0

1 007,0

1 058,0

1 112,0

216

Местный бюджет

6 171,0

0,0

600,0

500,0

650,0

676,0

598,0

703,0

775,0

814,0

855,0

217

Внебюджетные источники

2 083,0

0,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

232,0

244,0

257,0

217-1

Мероприятие 11-1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат: резидентов бизнес-инкубаторов по оплате аренды помещений бизнес-инкубаторов, всего, из них:

50,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

67

217-2

Местный бюджет

50,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

218

Мероприятие 12. Субсидии на создание и (или) обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, деятельность которой направлена на оказание консультационной поддержки - некоммерческой организации "Режевской фонд поддержки малого предпринимательства" в Режевском городском округе всего, из них:

3 055,0

0,0

525,0

600,0

620,0

710,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

66, 69

219

Местный бюджет

3 055,0

0,0

525,0

600,0

620,0

710,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

219-1

Мероприятие 12-1. Субсидии на создание и (или) обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, деятельность которой направлена на оказание консультационной поддержки - некоммерческой организации "Режевской фонд поддержки малого предпринимательства" всего, из них:

3 125,0

0,0

0,0

0,0

94,3

0,0

0,0

700,0

739,3

776,3

815,1

66,69

219-2

Местный бюджет

3 125,0

0,0

0,0

0,0

94,3

0,0

0,0

700,0

739,3

776,3

815,1

220

Мероприятие 13. Организация программ обучения для субъектов малого и среднего предпринимательства , всего, из них

887,1

0,0

0,0

100,0

100,0

110,0

91,0

110,0

119,3

125,3

131,5

69,69.1

221

Местный бюджет

887,1

0,0

0,0

100,0

100,0

110,0

91,0

110,0

119,3

125,3

131,5

221-1

Мероприятие 14. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности , всего, из них

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

67.2

221-2

Местный бюджет

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

222

Подпрограмма 9 «Развитие туризма на территории Режевского городского округа»

223

Всего по подпрограмме 9, в том числе

2 362,5

3,0

40,0

70,0

70,0

70,0

556,0

750,0

623,8

87,6

92,1

х

224

Местный бюджет

2 362,5

3,0

40,0

70,0

70,0

70,0

556,0

750,0

623,8

87,6

92,1

х

225

2. Прочие нужды

226

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе

2 362,5

3,0

40,0

70,0

70,0

70,0

556,0

750,0

623,8

87,6

92,1

х

227

Местный бюджет

2 362,5

3,0

40,0

70,0

70,0

70,0

556,0

750,0

623,8

87,6

92,1

х

228

Мероприятие 1.                                                  Развитие доступной и комфортной среды, включающей унифицированную систему навигации и ориентирующей информации для туристов,  всего, из них

2 104,1

3,0

10,0

20,0

20,0

70,0

556,0

750,0

623,8

25,0

26,3

73, 74.1

229

Местный бюджет

2 104,1

3,0

10,0

20,0

20,0

70,0

556,0

750,0

623,8

25,0

26,3

230

Мероприятие 2.                                                   Участие в выставках, совещаниях, конференциях. Организация городских мероприятий, направленных на продвижение туристических услуг, всего, из них

258,4

0,0

30,0

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

62,6

65,8

74

231

Местный бюджет

258,4

0,0

30,0

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

62,6

65,8

232

Подпрограмма 10 «Обеспечение рационального и безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности Режевского городского округа»

233

Всего по подпрограмме 10, в том числе

60 467,3

2 937,1

3 542,8

3 234,4

6 934,4

2 864,9

3 399,9

4 143,1

4 426,1

14 228,4

14 756,2

х

234

Областной бюджет

10 674,6

390,1

1 111,7

1 107,1

1 104,8

1 100,2

1 090,9

1 088,6

1 084,0

1 266,9

1 330,3

х

235

Местный бюджет

49 792,7

2 547,0

2 431,1

2 127,3

5 829,6

1 764,7

2 309,0

3 054,5

3 342,1

12 961,5

13 425,9

х

236

2. Прочие нужды

237

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе

60 467,3

2 937,1

3 542,8

3 234,4

6 934,4

2 864,9

3 399,9

4 143,1

4 426,1

14 228,4

14 756,2

х

238

Областной бюджет

10 674,6

390,1

1 111,7

1 107,1

1 104,8

1 100,2

1 090,9

1 088,6

1 084,0

1 266,9

1 330,3

х

239

Местный бюджет

49 792,7

2 547,0

2 431,1

2 127,3

5 829,6

1 764,7

2 309,0

3 054,5

3 342,1

12 961,5

13 425,9

х

240

Мероприятие 1.                                                 Охрана окружающей среды, всего, из них

33 182,9

1 666,0

1 405,0

1 200,0

640,5

521,4

1 169,0

1 750,0

1 976,0

11 236,5

11 618,5

78,79, 80, 81

241

Местный бюджет

33 182,9

1 666,0

1 405,0

1 200,0

640,5

521,4

1 169,0

1 750,0

1 976,0

11 236,5

11 618,5

242

Мероприятие 2.                                                   Ремонт и содержание гидротехнических сооружений, всего, из них

13 823,3

680,5

697,7

729,8

4 893,8

1 162,5

895,0

987,2

1 026,1

1 341,8

1 408,9

83, 84

243

Местный бюджет

13 823,3

680,5

697,7

729,8

4 893,8

1 162,5

895,0

987,2

1 026,1

1 341,8

1 408,9

244

Мероприятие 3.                                                   Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, всего, из них

2 786,5

200,5

328,4

197,5

295,3

80,8

245,0

317,3

340,0

383,2

398,5

х

245

Местный бюджет

2 786,5

200,5

328,4

197,5

295,3

80,8

245,0

317,3

340,0

383,2

398,5

246

Мероприятие 4.                               Консервация Колташинского гидроузла на реке Реж в селе Черемисское Режевского городского округа", всего, из них

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

83,86

247

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

248

Мероприятие 5.                                                         Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, всего, из них

3 713,7

390,1

1 111,7

1 107,1

1 104,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

81.1

249

Областной бюджет

3 713,7

390,1

1 111,7

1 107,1

1 104,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

249-1

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

249-2

Мероприятие 5-1. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев, всего, из них

1 100,2

0,0

0,0

0,0

0,0

1 100,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

81.1,127

249-3

Областной бюджет

1 100,2

0,0

0,0

0,0

0,0

1 100,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

249-4

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

249-5

Мероприятие 5-2. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, всего, из них

5 860,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 090,9

1 088,6

1 084,0

1 266,9

1 330,3

81.1,127

249-6

Областной бюджет

5 860,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 090,9

1 088,6

1 084,0

1 266,9

1 330,3

250

Подпрограмма 11 «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности, предупреждению терроризма, профилактике экстремизма  и охране общественного порядка»

251

Всего по подпрограмме 11, в том числе

100 885,5

6 021,3

6 129,5

7 113,9

9 000,9

9 507,4

11 916,0

12 527,8

12 908,5

12 665,4

13 094,8

х

252

Областной бюджет

990,0

990,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

253

Местный бюджет

99 895,5

5 031,3

6 129,5

7 113,9

9 000,9

9 507,4

11 916,0

12 527,8

12 908,5

12 665,4

13 094,8

х

254

2. Прочие нужды

255

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе

100 885,5

6 021,3

6 129,5

7 113,9

9 000,9

9 507,4

11 916,0

12 527,8

12 908,5

12 665,4

13 094,8

х

256

Областной бюджет

990,0

990,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

257

Местный бюджет

99 895,5

5 031,3

6 129,5

7 113,9

9 000,9

9 507,4

11 916,0

12 527,8

12 908,5

12 665,4

13 094,8

х

258

Мероприятие 1.                                                   Организация деятельности в сфере гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и обеспечения первичных мер пожарной безопасности, всего, из них:

31 024,7

2 640,8

3 161,8

3 237,1

2 846,7

2 310,1

3 108,0

3 381,9

3 381,9

3 478,2

3 478,2

90,91,92,93,95,96

259

Местный бюджет

31 024,7

2 640,8

3 161,8

3 237,1

2 846,7

2 310,1

3 108,0

3 381,9

3 381,9

3 478,2

3 478,2

260

Мероприятие 2.                                                   Организация общественного порядка; профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма; правовое воспитание населения, всего, из них:

5 757,0

156,1

621,3

450,0

696,3

423,3

1 010,0

600,0

600,0

600,0

600,0

99,100,101

261

Местный бюджет

5 757,0

156,1

621,3

450,0

696,3

423,3

1 010,0

600,0

600,0

600,0

600,0

261-1

1) Организация общественного порядка; профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма; правовое воспитание населения

1 227,4

156,1

621,3

450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

261-2

Местный бюджет

1 227,4

156,1

621,3

450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

261-3

2) Организация общественного порядка, профилактика правонарушений, правовое воспитание населения

1 311,3

0,0

0,0

0,0

200,0

51,3

220,0

210,0

210,0

210,0

210,0

261-4

Местный бюджет

1 311,3

0,0

0,0

0,0

200,0

51,3

220,0

210,0

210,0

210,0

210,0

261-5

3) Профилактика терроризма

2 668,3

0,0

0,0

0,0

446,3

322,0

700,0

300,0

300,0

300,0

300,0

261-6

Местный бюджет

2 668,3

0,0

0,0

0,0

446,3

322,0

700,0

300,0

300,0

300,0

300,0

261-7

4) Профилактика экстремизма

350,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

261-8

Местный бюджет

350,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

261-9

5) Организация и проведение заседаний АТК Режевского городского округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

103.3

261-10

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

261-11

6) Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

103.5

261-12

Местный бюджет

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

261-13

7) Организация и проведение проверок соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления предъявляемым требованиям

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

103.6

261-14

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

261-15

8) Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

103.8

261-16

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

261-17

9) Обеспечение выпуска и размещения видео-аудио роликов и печатной продукции по вопросам профилактики терроризма

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

103.9

261-18

Местный бюджет

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

261-19

10) Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой информации (включая официальный сайт Режевского городского округа) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

103.10

261-20

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

261-21

11) Организация и проведение тренировок по отработке порядка действий при угрозе совершения или совершении террористического акта работников объектов (территорий), к антитеррористической защищенности которых установлены отдельные требования нормативными правовыми актами Российской Федерации, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

103.12

261-22

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

262

Мероприятие 3.                                                  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы, всего, из них:

62 419,7

2 084,4

2 204,3

3 281,8

5 200,9

6 774,0

7 798,0

8 545,9

8 926,6

8 587,2

9 016,6

х

263

Местный бюджет

62 419,7

2 084,4

2 204,3

3 281,8

5 200,9

6 774,0

7 798,0

8 545,9

8 926,6

8 587,2

9 016,6

264

Мероприятие 4.                                                  Проведение мероприятий по гармонизации межнациональных и межэтнических отношений, всего, из них

694,1

150,0

142,1

145,0

257,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

265

Местный бюджет

694,1

150,0

142,1

145,0

257,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

266

Мероприятие 5.                           Предоставление субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий в целях снижения воздействия ионизирующего излучения на население, всего, из них

990,0

990,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

93.1

267

Областной бюджет

990,0

990,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

268

Подрограмма 12 «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению»

269

Всего по подпрограмме 12, в том числе

1 626 667,2

85 066,9

64 186,6

71 992,6

129 329,9

147 229,9

311 054,8

219 490,6

212 649,9

200 000,0

185 666,0

х

270

Федеральный бюджет

2 969,1

2 446,1

523,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

271

Областной бюджет

632 769,7

30 746,1

24 041,8

29 158,2

12 658,6

23 165,0

171 000,0

171 000,0

171 000,0

0,0

0,0

х

272

Местный бюджет

990 928,4

51 874,7

39 621,8

42 834,4

116 671,3

124 064,9

140 054,8

48 490,6

41 649,9

200 000,0

185 666,0

х

273

1. Капитальные вложения

274

Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе

345 248,8

38 639,7

38 869,8

44 173,4

64 420,7

50 342,9

44 663,3

32 635,0

26 504,0

5 000,0

0,0

х

275

Федеральный бюджет

2 969,1

2 446,1

523,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

276

Областной бюджет

93 935,6

30 746,1

21 372,7

29 158,2

12 658,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

277

Местный бюджет

248 344,1

5 447,5

16 974,1

15 015,2

51 762,1

50 342,9

44 663,3

32 635,0

26 504,0

5 000,0

0,0

х

278

1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

279

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе

345 248,8

38 639,7

38 869,8

44 173,4

64 420,7

50 342,9

44 663,3

32 635,0

26 504,0

5 000,0

0,0

х

280

Федеральный бюджет

2 969,1

2 446,1

523,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

281

Областной бюджет

93 935,6

30 746,1

21 372,7

29 158,2

12 658,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

282

Местный бюджет

248 344,1

5 447,5

16 974,1

15 015,2

51 762,1

50 342,9

44 663,3

32 635,0

26 504,0

5 000,0

0,0

х

283

Мероприятие 1.                                                         Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей, всего, из них

17 216,3

5 447,5

3 156,9

0,0

968,2

654,8

179,0

600,0

1 209,9

5 000,0

0,0

114,115

284

Местный бюджет

17 216,3

5 447,5

3 156,9

0,0

968,2

654,8

179,0

600,0

1 209,9

5 000,0

0,0

285

Мероприятие 2.                           Предоставление субсидий на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации, всего, их них

85 006,4

23 168,3

20 021,3

29 158,2

12 658,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

114,115

286

Областной бюджет

85 006,4

23 168,3

20 021,3

29 158,2

12 658,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

287

Мероприятие 3.                                               Развитие газификации в сельской местности, всего, из них

8 929,2

7 577,8

1 351,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

114,115

288

Областной бюджет

8 929,2

7 577,8

1 351,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

289

Мероприятие 4.                                                  Развитие газификации в сельской местности за счет субсидий из федерального бюджета , всего, из них

2 969,1

2 446,1

523,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

114,115

290

Федеральный бюджет

2 969,1

2 446,1

523,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

291

Мероприятие 5.                              Распределительный газопровод для газоснабжения частных жилых домов микрорайона Гавань г. Реж Свердловской области, всего, из них                

3 132,6

0,0

619,3

901,8

1 611,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

115

292

Местный бюджет

3 132,6

0,0

619,3

901,8

1 611,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

293

Мероприятие 6.                               Мероприятия по развитию газификации в деревнях Глухарево и Соколово Режевского городского округа, всего, из них                          

402,9

0,0

402,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

115

294

Местный бюджет

402,9

0,0

402,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

295

Мероприятие 7.                                                         Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, всего, из них

111 203,0

0,0

10 794,4

9 969,2

24 179,6

32 829,9

9 958,3

14 835,0

8 636,6

0,0

0,0

107

296

Местный бюджет

111 203,0

0,0

10 794,4

9 969,2

24 179,6

32 829,9

9 958,3

14 835,0

8 636,6

0,0

0,0

297

Мероприятие 8.                                                                              Строительство блочно-модульных газовых котельных мощностью по 20 МВт по ул. Черняховского, ул. Калинина микрорайона Быстринский, всего, из них

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

114

298

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

299

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

299-1

Исключить.

299-2

Исключить.

299-3

Исключить.

299-4

Исключить.

299-5

Исключить.

299-6

Исключить.

300

Исключить.

301

Исключить.

302

Мероприятие 10.                                                      Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, всего, из них                            

116 389,3

0,0

2 000,6

4 144,2

25 002,8

16 858,2

34 526,0

17 200,0

16 657,5

0,0

0,0

111, 112

303

Местный бюджет

116 389,3

0,0

2 000,6

4 144,2

25 002,8

16 858,2

34 526,0

17 200,0

16 657,5

0,0

0,0

304

2. Прочие нужды

305

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе

1 281 418,4

46 427,2

25 316,8

27 819,2

64 909,2

96 887,0

266 391,5

186 855,6

186 145,9

195 000,0

185 666,0

х

306

Областной бюджет

538 834,1

0,0

2 669,1

0,0

0,0

23 165,0

171 000,0

171 000,0

171 000,0

0,0

0,0

х

307

Местный бюджет

742 584,3

46 427,2

22 647,7

27 819,2

64 909,2

73 722,0

95 391,5

15 855,6

15 145,9

195 000,0

185 666,0

308

Мероприятие 11.                                                      Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, всего, из них

710 826,7

42 401,1

22 438,3

27 469,2

64 652,1

71 716,0

89 682,5

10 655,6

11 145,9

190 000,0

180 666,0

107

309

Местный бюджет

710 826,7

42 401,1

22 438,3

27 469,2

64 652,1

71 716,0

89 682,5

10 655,6

11 145,9

190 000,0

180 666,0

310

Мероприятие 12.                      Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, всего, из них

16 560,1

4 026,1

126,9

350,0

257,1

0,0

300,0

1 000,0

500,0

5 000,0

5 000,0

109,110,111,112

311

Местный бюджет

16 560,1

4 026,1

126,9

350,0

257,1

0,0

300,0

1 000,0

500,0

5 000,0

5 000,0

312

Мероприятие 13.                                                     Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме доме, всего, из них

82,5

0,0

82,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

313

Местный бюджет

82,5

0,0

82,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

314

Мероприятие 14.                                                       Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, всего, из них

2 669,1

0,0

2 669,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

111

315

Областной бюджет

2 669,1

0,0

2 669,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

315-1

Мероприятие 15. Содействие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов на осуществление своевременных расчетов за топливно-энергетические ресурсы по обязательствам органов местного самоуправления, всего, из них

22 571,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 571,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

315-2

Областной бюджет

22 571,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 571,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

315-3

Мероприятие 16. Обустройство, содержание контейнерных площадок, вывоз твердых коммунальных отходов, всего, из них

15 109,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

5 409,0

4 200,0

3 500,0

0,0

0,0

115.2

315-4

Местный бюджет

15 109,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

5 409,0

4 200,0

3 500,0

0,0

0,0

315-5

Мероприятие 17. Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, всего, из них

594,0

0,0

0,0

0,0

0,0

594,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

115.2

315-6

Областной бюджет

594,0

0,0

0,0

0,0

0,0

594,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

315-7

Мероприятие 18. Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на условиях софинансирования из местного бюджета, всего, из них

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

115.2

315-8

Местный бюджет

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

315-9

Мероприятие 19. Реализация концессионных соглашений в коммунальной сфере, всего, из них

513 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

171 000,0

171 000,0

171 000,0

0,0

0,0

107

315-10

Областной бюджет

513 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

171 000,0

171 000,0

171 000,0

0,0

0,0

316

Подпрограмма 13 «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства территории Режевского городского округа»

317

Всего по подпрограмме 13, в том числе

1 147 139,5

60 030,2

124 951,3

113 526,4

162 662,7

155 644,3

141 480,5

88 875,8

90 708,4

102 221,5

107 038,4

х

318

Областной бюджет

115 464,4

3 406,9

64 497,0

4 154,8

43 405,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

319

Местный бюджет

1 031 675,1

56 623,3

60 454,3

109 371,6

119 257,0

155 644,3

141 480,5

88 875,8

90 708,4

102 221,5

107 038,4

х

320

1. Капитальные вложения

321

Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе

91 629,2

0,0

67 734,9

3 203,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 093,0

10 597,6

х

322

Областной бюджет

64 497,0

0,0

64 497,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

323

Местный бюджет

27 132,2

0,0

3 237,9

3 203,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 093,0

10 597,6

х

324

1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

325

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе

91 629,2

0,0

67 734,9

3 203,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 093,0

10 597,6

х

326

Областной бюджет

64 497,0

0,0

64 497,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

327

Местный бюджет

27 132,2

0,0

3 237,9

3 203,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 093,0

10 597,6

х

328

Мероприятие 1.                               Мероприятия по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Ленина в г.Реж, всего, из них

2 802,5

0,0

2 802,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120

329

Местный бюджет

2 802,5

0,0

2 802,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

330

Мероприятие 2.                              Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, из них

64 497,0

0,0

64 497,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120

331

Областной бюджет

64 497,0

0,0

64 497,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

332

Мероприятие 3.                                              Ремонт автодорог по улицам Заводская, Чапаева и П. Морозова в г. Реж Свердловской области, всего, из них

3 203,7

0,0

0,0

3 203,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120

333

Местный бюджет

3 203,7

0,0

0,0

3 203,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

334

Исключить.

335

Исключить.

336

Мероприятие 5.                                            Ремонт автомобильных дорог местного значения в г. Реж Свердловской области, всего, из них

12 819,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 253,3

6 566,0

120

337

Местный бюджет

12 819,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 253,3

6 566,0

338

Мероприятие 6.                                                         Ремонт автодороги по ул. Есенина в с. Останино Режевского района, всего, из них

435,4

0,0

435,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120

339

Местный бюджет

435,4

0,0

435,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

340

Мероприятия 7.                                                  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, из них 

7 871,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 839,7

4 031,6

120

341

Местный бюджет

7 871,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 839,7

4 031,6

342

2. Прочие нужды

343

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе

1 055 510,3

60 030,2

57 216,4

110 322,7

162 662,7

155 644,3

141 480,5

88 875,8

90 708,4

92 128,5

96 440,8

х

344

Областной бюджет

50 967,4

3 406,9

0,0

4 154,8

43 405,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

345

Местный бюджет

1 004 542,9

56 623,3

57 216,4

106 167,9

119 257,0

155 644,3

141 480,5

88 875,8

90 708,4

92 128,5

96 440,8

х

346

Мероприятие 8.                                                  Ремонт, содержание   автомобильных дорог  и иных  инженерных сооружений, всего из них

494 923,9

27 957,1

27 122,2

38 482,3

42 416,8

99 800,9

96 114,1

47 030,0

48 798,8

32 781,3

34 420,4

119,120,121

347

Местный бюджет

494 923,9

27 957,1

27 122,2

38 482,3

42 416,8

99 800,9

96 114,1

47 030,0

48 798,8

32 781,3

34 420,4

348

Мероприятие 9.                                                   Создание безопасных условий дорожного движения, всего, из них

85 790,7

2 750,9

4 427,1

2 267,8

1 145,0

1 209,3

1 659,2

1 725,6

1 794,6

33 566,4

35 244,8

123,125

349

Местный бюджет

85 790,7

2 750,9

4 427,1

2 267,8

1 145,0

1 209,3

1 659,2

1 725,6

1 794,6

33 566,4

35 244,8

350

Мероприятие 10.                       Благоустройство дворовых территорий , всего, из них

161,4

161,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

130

351

Исключить.

352

Местный бюджет

161,4

161,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

353

Мероприятие 11.                                                         Приобретение дорожно-строительной техники по договору финансовой аренды (лизинга), всего, из них

17 742,1

2 589,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 391,3

7 760,9

123

354

Местный бюджет

17 742,1

2 589,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 391,3

7 760,9

355

Мероприятие 12.                                                 Прочие мероприятия по благоустройству, всего, из них:

343 210,4

23 164,0

25 667,1

31 276,8

48 920,8

52 835,1

43 707,2

40 120,2

40 115,0

18 389,5

19 014,7

127,128,129,130

356

Местный бюджет

343 210,4

23 164,0

25 667,1

31 276,8

48 920,8

52 835,1

43 707,2

40 120,2

40 115,0

18 389,5

19 014,7

357

Мероприятие 13.                            Осуществление расчетов по заключенным муниципальными образованиями в 2013 году с использованием субсидий из областного бюджета договорам на закупку дорожно-строительной техники на условиях финансовой аренды (лизинга), всего, из них

3 406,9

3 406,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

123

358

Областной бюджет

3 406,9

3 406,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

359

Мероприятие 14.                                             Создание безопасных условий для приведения улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций в соответствие с национальными стандартами, всего, из них                                                    

62 040,0

0,0

0,0

34 141,0

26 100,0

1 799,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

123.1

360

Местный бюджет

62 040,0

0,0

0,0

34 141,0

26 100,0

1 799,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

361

Мероприятие 15.                                                        Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, из них

47 560,5

0,0

0,0

4 154,8

43 405,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120

362

Областной бюджет

47 560,5

0,0

0,0

4 154,8

43 405,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

362-1

Мероприятие 16. Ремонт автодорог по улицам Заводская, Чапаева и П. Морозова в г. Реж Свердловской области, всего, из них

674,4

0,0

0,0

0,0

674,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120

362-2

Местный бюджет

674,4

0,0

0,0

0,0

674,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

362-3

Мероприятие 17. Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения в г. Реж Свердловской области, всего, из них

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120

362-4

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

362-5

Мероприятие 18. Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения по улицам Калинина, Курская в г.Реж Свердловской области, всего, из них

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120,0

362-6

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

363

Подпрограмма 14 «Развитие градостроительной деятельности в Режевском городском округе»

364

Всего по подпрограмме 14, в том числе

25 362,5

1 397,5

1 997,2

1 519,4

3 387,6

3 060,8

2 500,0

2 000,0

2 500,0

3 500,0

3 500,0

х

365

Областной бюджет

584,2

0,0

180,4

216,4

0,0

187,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

366

Местный бюджет

24 778,3

1 397,5

1 816,8

1 303,0

3 387,6

2 873,4

2 500,0

2 000,0

2 500,0

3 500,0

3 500,0

х

367

2. Прочие нужды

368

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе

25 362,5

1 397,5

1 997,2

1 519,4

3 387,6

3 060,8

2 500,0

2 000,0

2 500,0

3 500,0

3 500,0

х

369

Областной бюджет

584,2

0,0

180,4

216,4

0,0

187,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

370

Местный бюджет

24 778,3

1 397,5

1 816,8

1 303,0

3 387,6

2 873,4

2 500,0

2 000,0

2 500,0

3 500,0

3 500,0

х

371

Мероприятие 1.                                                   Разработка генеральных планов населенных пунктов   Режевского городского округа, всего, из них:

17 648,1

1 267,3

1 816,8

1 303,0

3 387,6

2 873,4

2 500,0

2 000,0

2 500,0

0,0

0,0

134,138.2

372

Местный бюджет

17 648,1

1 267,3

1 816,8

1 303,0

3 387,6

2 873,4

2 500,0

2 000,0

2 500,0

0,0

0,0

373

Мероприятие 2.                                                  Разработка документации по планировке территории, всего, из них:

2 180,4

0,0

180,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

1 000,0

136,138.2

373-1

Местный бюджет

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

1 000,0

374

Областной бюджет

180,4

0,0

180,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

375

Мероприятие 3.                                                  Разработка проектов планировок и межевания территорий, всего, из них:

130,2

130,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

138,138.2

376

Местный бюджет

130,2

130,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

377

Мероприятие 4.                                                  Внесение изменений в документы территориального планирования Режевского городского округа, всего, из них:

4 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

138,138.2

378

Местный бюджет

4 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

378-1

Мероприятие 4-1. Выполнение комплексных кадастровых работ, всего, из них:

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

138,138.2

378-2

Местный бюджет

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

379

Мероприятие 5. Проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, всего, из них:

216,4

0,0

0,0

216,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

136,138.2

380

Областной бюджет

216,4

0,0

0,0

216,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

380-1

Мероприятие 6. Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, выполнение комплексных кадастровых работ, всего, из них

187,4

0,0

0,0

0,0

0,0

187,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

138,138.2

380-2

Областной бюджет

187,4

0,0

0,0

0,0

0,0

187,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

381

Подпрограмма 15 «Обслуживание муниципального долга Режевского городского округа»

382

Всего по подпрограмме 15, в том числе

4 115,7

800,0

400,0

350,0

40,0

300,0

240,0

300,0

556,3

561,9

567,5

х

383

Местный бюджет

4 115,7

800,0

400,0

350,0

40,0

300,0

240,0

300,0

556,3

561,9

567,5

х

384

2. Прочие нужды

385

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе

4 115,7

800,0

400,0

350,0

40,0

300,0

240,0

300,0

556,3

561,9

567,5

х

386

Местный бюджет

4 115,7

800,0

400,0

350,0

40,0

300,0

240,0

300,0

556,3

561,9

567,5

х

387

Мероприятие 1.                                 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с программой муниципальных заимствований и заключенными контрактами, всего, из них:

4 115,7

800,0

400,0

350,0

40,0

300,0

240,0

300,0

556,3

561,9

567,5

142

388

Местный бюджет

4 115,7

800,0

400,0

350,0

40,0

300,0

240,0

300,0

556,3

561,9

567,5

389

Мероприятие 2.                                                        Подготовка  программы муниципальных заимоствований, всего, из них         

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

142

390

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

391

Мероприятие 3.                                                         Подготовка программы муниципальных гарантий, всего, из них

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

142

392

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

393

Мероприятие 4.                                                         Соблюдение сроков исполнения обязательств, всего, из них

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

142

394

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

395

Мероприятие 5.                                                         Проведение отборов исполнителей на оказание услуг, связанных с выполнением программы муниципальных заимствований, всего, из них

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

142

396

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

397

Подпрограмма 16 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»

398

Всего по подпрограмме 16, в том числе

94 744,9

0,0

4 052,4

1 478,1

6 456,8

3 757,4

15 240,2

15 940,0

15 940,0

15 940,0

15 940,0

х

399

Областной бюджет

305,6

0,0

170,3

33,6

62,7

39,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

400

Местный бюджет

8 537,9

0,0

802,1

262,0

1 226,2

1 242,8

964,8

1 010,0

1 010,0

1 010,0

1 010,0

401

внебюджетные источники

85 901,4

0,0

3 080,0

1 182,5

5 167,9

2 475,6

14 275,4

14 930,0

14 930,0

14 930,0

14 930,0

х

402

2. Прочие нужды

403

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе

94 744,9

0,0

4 052,4

1 478,1

6 456,8

3 757,4

15 240,2

15 940,0

15 940,0

15 940,0

15 940,0

х

404

Областной бюджет

305,6

0,0

170,3

33,6

62,7

39,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

405

Местный бюджет

8 537,9

0,0

802,1

262,0

1 226,2

1 242,8

964,8

1 010,0

1 010,0

1 010,0

1 010,0

х

406

внебюджетные источники

85 901,4

0,0

3 080,0

1 182,5

5 167,9

2 475,6

14 275,4

14 930,0

14 930,0

14 930,0

14 930,0

х

407

Мероприятие 1.                                                   Предоставление социальных выплат молодым семьям  в Режевском городском округе в рамках региональной поддержки  на улучшение жилищных условий, всего, из них

94 439,3

0,0

3 882,1

1 444,5

6 394,1

3 718,4

15 240,2

15 940,0

15 940,0

15 940,0

15 940,0

146

408

Местный бюджет

8 537,9

0,0

802,1

262,0

1 226,2

1 242,8

964,8

1 010,0

1 010,0

1 010,0

1 010,0

409

внебюджетные источники

85 901,4

0,0

3 080,0

1 182,5

5 167,9

2 475,6

14 275,4

14 930,0

14 930,0

14 930,0

14 930,0

410

Мероприятие 2.                                                        Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий, всего, из них

305,6

0,0

170,3

33,6

62,7

39,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

146

411

Областной бюджет

305,6

0,0

170,3

33,6

62,7

39,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

412

Подпрограмма 17 «Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование социально-экономической политики на территории Режевского городского округа до 2024 года»

413

Всего по подпрограмме 17, в том числе

866 431,8

63 881,3

68 171,1

73 195,5

85 023,3

93 916,9

104 260,4

103 176,7

107 499,9

83 237,8

84 068,9

х

414

Федеральный бюджет

422,0

0,0

25,3

0,0

192,0

11,8

14,5

15,4

121,4

20,8

20,8

х

415

Областной бюджет

1 087,6

92,6

99,1

103,3

107,4

107,4

116,3

120,9

125,8

107,4

107,4

х

416

Местный бюджет

864 922,2

63 788,7

68 046,7

73 092,2

84 723,9

93 797,7

104 129,6

103 040,4

107 252,7

83 109,6

83 940,7

х

417

2. Прочие нужды

418

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе

866 431,8

63 881,3

68 171,1

73 195,5

85 023,3

93 916,9

104 260,4

103 176,7

107 499,9

83 237,8

84 068,9

х

419

Федеральный бюджет

422,0

0,0

25,3

0,0

192,0

11,8

14,5

15,4

121,4

20,8

20,8

х

420

Областной бюджет

1 087,6

92,6

99,1

103,3

107,4

107,4

116,3

120,9

125,8

107,4

107,4

х

421

Местный бюджет

864 922,2

63 788,7

68 046,7

73 092,2

84 723,9

93 797,7

104 129,6

103 040,4

107 252,7

83 109,6

83 940,7

х

422

Мероприятие 1.                                       Обеспечение деятельности главы администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования), всего, из них

1 238,3

0,0

1 238,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,152

423

Местный бюджет

1 238,3

0,0

1 238,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

424

Мероприятие 2.                                                  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, всего, из них

402 094,9

31 622,3

32 162,1

33 872,6

37 265,2

40 907,7

47 311,6

49 250,3

51 168,0

39 072,2

39 462,9

150,152

425

Местный бюджет

402 094,9

31 622,3

32 162,1

33 872,6

37 265,2

40 907,7

47 311,6

49 250,3

51 168,0

39 072,2

39 462,9

426

Мероприятие 3.                         Осуществление отдельных полномочий учредителя и обеспечение бухгалтерского, экономического, правового, инженерно-технического и материально-технического обслуживания учреждений, всего, из них

231 495,4

14 264,3

16 245,6

20 673,7

25 707,0

27 608,8

28 423,0

25 130,5

26 277,2

23 465,3

23 700,0

150

427

Местный бюджет

231 495,4

14 264,3

16 245,6

20 673,7

25 707,0

27 608,8

28 423,0

25 130,5

26 277,2

23 465,3

23 700,0

428

Мероприятие 4.                                                  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление городским хозяйством", всего, из них

220 352,1

16 990,6

17 800,7

17 645,9

20 982,0

24 080,0

27 194,0

27 393,4

28 541,3

19 763,3

19 960,9

150,152

429

Местный бюджет

220 352,1

16 990,6

17 800,7

17 645,9

20 982,0

24 080,0

27 194,0

27 393,4

28 541,3

19 763,3

19 960,9

430

Мероприятие 5.                                      Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов, всего, из них

9 741,5

911,5

600,0

900,0

769,7

1 201,2

1 201,0

1 266,2

1 266,2

808,8

816,9

150

431

Местный бюджет

9 741,5

911,5

600,0

900,0

769,7

1 201,2

1 201,0

1 266,2

1 266,2

808,8

816,9

432

Мероприятие 6.                                          Контроль за исполнением и реализацией муниципальной программы, всего, из них

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150

433

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

434

Мероприятие 7.                                                   Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области, всего, из них

0,4

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150

435

Областной бюджет

0,4

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

435-1

Мероприятие 7-1. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области, всего, из них

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

150

435-2

Областной бюджет

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

436

Мероприятие 8.                                                   Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий, всего, из них

398,9

91,9

98,3

102,3

106,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150

437

Областной бюджет

398,9

91,9

98,3

102,3

106,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

437-1

Мероприятие 8-1. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий, всего, из них

678,8

0,0

0,0

0,0

0,0

106,4

115,2

119,8

124,6

106,4

106,4

150

437-2

Областной бюджет

678,8

0,0

0,0

0,0

0,0

106,4

115,2

119,8

124,6

106,4

106,4

438

Мероприятие 9.                               Осуществление переданных государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, всего, из них

3,1

0,6

0,7

0,9

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150

439

Областной бюджет

3,1

0,6

0,7

0,9

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

439-1

Мероприятие 9-1. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, всего, из них

5,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

0,9

0,9

1,0

0,9

0,9

150

439-2

Областной бюджет

5,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

0,9

0,9

1,0

0,9

0,9

440

Мероприятие 10.                             Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, всего, из них

217,3

0,0

25,3

0,0

192,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150

441

Федеральный бюджет

217,3

0,0

25,3

0,0

192,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

441-1

Мероприятие 10-1. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, всего, из них

204,7

0,0

0,0

0,0

0,0

11,8

14,5

15,4

121,4

20,8

20,8

150

441-2

Федеральный бюджет

204,7

0,0

0,0

0,0

0,0

11,8

14,5

15,4

121,4

20,8

20,8

442

Подпрограмма 18 «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в Режевском городском округе»

443

Всего по подпрограмме 18, в том числе

41 277,7

0,0

0,0

0,0

2 997,0

33 960,7

4 320,0

0,0

0,0

0,0

0,0

444

Областной бюджет

11 190,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 190,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

445

Местный бюджет

30 087,7

0,0

0,0

0,0

2 997,0

22 770,7

4 320,0

0,0

0,0

0,0

0,0

446

1. Капитальные вложения

447

Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе

41 277,7

0,0

0,0

0,0

2 997,0

33 960,7

4 320,0

0,0

0,0

0,0

0,0

448

Областной бюджет

11 190,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 190,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

449

Местный бюджет

30 087,7

0,0

0,0

0,0

2 997,0

22 770,7

4 320,0

0,0

0,0

0,0

0,0

450

1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

451

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе

41 277,7

0,0

0,0

0,0

2 997,0

33 960,7

4 320,0

0,0

0,0

0,0

0,0

452

Областной бюджет

11 190,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 190,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

453

Местный бюджет

30 087,7

0,0

0,0

0,0

2 997,0

22 770,7

4 320,0

0,0

0,0

0,0

0,0

454

Мероприятие 1. Проектно - изыскательские работы для строительства и (или) реконструкции объектов муниципальной собственности в Режевском городском округе, всего, из них:

10 314,0

0,0

0,0

0,0

2 997,0

2 997,0

4 320,0

0,0

0,0

0,0

0,0

156

455

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

456

Местный бюджет

10 314,0

0,0

0,0

0,0

2 997,0

2 997,0

4 320,0

0,0

0,0

0,0

0,0

457

Мероприятие 2. Строительство объектов муниципальной собственности в Режевском городском округе, всего, из них:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

157

458

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

459

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

460

Мероприятие 3. Реконструкция объектов муниципальной собственности в Режевском городском округе, всего, из них:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

158

461

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

462

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

463

Мероприятие 4. Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом, всего, из них:

11 190,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 190,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

158

464

Областной бюджет

11 190,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 190,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

465

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

466

Мероприятие 5. Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом на условиях софинансирования из местного бюджета, всего, из них:

19 773,7

0,0

0,0

0,0

0,0

19 773,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

158

467

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

468

Местный бюджет

19 773,7

0,0

0,0

0,0

0,0

19 773,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

469

Подпрограмма 19 «Комплексное развитие сельских территорий Режевского городского округа»

470

Всего по подпрограмме 19, в том числе

11 026,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 563,8

3 731,3

3 731,3

0,0

0,0

471

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

472

Местный бюджет

2 591,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

837,6

877,0

877,0

0,0

0,0

473

Внебюджетные источники

8 434,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 726,2

2 854,3

2 854,3

0,0

0,0

474

2. Прочие нужды

475

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе

11 026,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 563,8

3 731,3

3 731,3

0,0

0,0

х

476

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

477

Местный бюджет

2 591,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

837,6

877,0

877,0

0,0

0,0

х

478

Внебюджетные источники

8 434,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 726,2

2 854,3

2 854,3

0,0

0,0

479

Мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета, всего, из них:

11 026,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 563,8

3 731,3

3 731,3

0,0

0,0

162

480

Местный бюджет

2 591,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

837,6

877,0

877,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

8 434,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 726,2

2 854,3

2 854,3

0,0

0,0

481

Мероприятие 2. Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, всего, из них:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

165

482

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

483

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

484

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение № 6                                                                                к постановлению Администрации Режевского городского округа                                                                                                 от  05.03.2020     №406                                                                                                      «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории Режевского городского округа до 2024 года»                                                                                                         

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций

№ строки

Наименование объекта капитального строительства/          Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства

Адрес  объекта капитального строительства

Форма собственности

Сметная стоимость объекта,  тыс.руб.

Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации)

Объемы финансирования, тыс. руб.

В текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации

В ценах соответствующих лет реализации проекта)

начало

Ввод (завершение)

всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

Подпрограмма 7 «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем граждан, проживающих на территории  Режевского городского округа»

2

Объект 1: Строительство жилых домов для переселения граждан из аварийного жилого фонда

3

Всего по объекту 1, в том числе

г. Реж

муници       пальная

351 682,8

351 682,8

2015

2024

351 682,8

148 470,9

133 427,1

68 263,6

26,1

295,1

0,0

0,0

0,0

600,0

600,0

4

местный бюджет

53 633,5

21 247,2

19 479,2

11 385,9

26,1

295,1

0,0

0,0

0,0

600,0

600,0

5

областной бюджет

298 049,3

127 223,7

113 947,9

56 877,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

Объект 1.1.: Строительство жилых домов с требуемыми параметрами жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья

7

Всего по объекту 1, в том числе

г. Реж

муници       пальная

567 192,7

567 192,7

2024

2024

567 192,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

567 192,7

8

местный бюджет

5 671,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 671,9

9

областной бюджет

561 520,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

561 520,8

10

Объект  2: Предоставление субсидий местным бюджетам на переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания

11

Всего по объекту 2, в том числе

муници       пальная

54 549,6

54 549,6

2015

2016

54 549,6

30 959,4

23 590,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

местный бюджет

1,4

0,7

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

областной бюджет

54 548,2

30 958,7

23 589,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

Объект 3: Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности

15

Всего по объекту 3, в том числе

частная

16 056,6

16 056,6

2015

2017

16 056,6

8 336,2

7 130,4

590,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

федеральный бюджет

3 624,3

2 050,0

1 574,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

областной бюджет

7 005,2

4 103,5

2 901,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

местный бюджет

1 517,1

454,2

472,9

590,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

внебюджетные источники

3 910,0

1 728,5

2 181,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20

Подпрограмма 12 «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению»

21

"Распрпеделительный газопровод для газоснабжения частных жилых домов микрорайона Гавань г. Реж Свердловской области"

22

Всего, в том числе

г. Реж

муници       пальная

65 804,5

65 804,5

2016

2020

65 804,5

0,0

20 640,6

30 060,0

14 270,1

654,8

179,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23

областной бюджет

61 838,1

0,0

20 021,3

29 158,2

12 658,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24

местный бюджет

3 966,4

0,0

619,3

901,8

1 611,5

654,8

179,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

«Газопровод низкого давления для газоснабжения частных жилых домов по ул. Калинина, ул. Заречная в г. Реж Свердловской области».

26

Всего, в том числе

г. Реж

муници       пальная

609,8

609,8

2015

2016

609,8

549,7

60,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27

местный бюджет

609,8

549,7

60,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28

«Газопровод низкого давления для газификации частных жилых домов по ул. Садовая, пер. Маяковского, ул. Калинина, г. Реж Свердловской области».

29

Всего , в том числе

г. Реж

муници       пальная

1 942,4

1 942,4

2015

2016

1 942,4

1 329,2

613,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30

местный бюджет

1 942,4

1 329,2

613,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31

«Газоснабжение жилых домов по ул. Пушкина, ул. Энгельса, ул. Бажова в г. Реж Свердловской области».

32

Всего, в том числе

г. Реж

муници       пальная

4 051,1

4 051,1

2015

2016

4 051,1

1 612,5

2 438,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33

местный бюджет

4 051,1

1 612,5

2 438,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34

«Распределительный газопровод для газоснабжения частных жилых домов микрорайона Кочнево г. Реж Свердловской области"

35

Всего, в том числе

г. Реж

муници       пальная

24 620,8

24 620,8

2015

2016

24 620,8

24 575,8

45,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

36

местный бюджет

1 452,5

1 407,5

45,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37

областной бюджет

23 168,3

23 168,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

38

«Газопровод высокого и низкого давления для газификации деревень Глухарёво и Соколово Режевского района Свердловской области»

39

Всего, в том числе

д. Глухарёво,           д. Соколово

муници       пальная

12 849,8

12 849,8

2015

2016

12 849,8

10 572,5

2 277,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40

местный бюджет

951,5

548,6

402,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41

областной бюджет

8 929,2

7 577,8

1 351,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42

федеральный бюджет

2 969,1

2 446,1

523,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43

Газопровод высокого и низкого давления для газификации частных жилых домов в д.Фирсово Режевского района Свердловской области

44

Всего, в том числе

д. Фирсово

муници       пальная

1485,2

1485,2

2018

2022

1485,2

0,0

0,0

0,0

968,2

0,0

0,0

0,0

517,0

0,0

0,0

45

местный бюджет

1485,2

0,0

0,0

0,0

968,2

0,0

0,0

0,0

517,0

0,0

0,0

46

Проектирование межпоселкового газопровода высокого давления г. Реж - с. Глинское - с. Арамашка - с. Клевакинское - с. Ленёвское, Режевского района, Свердловской области.

47

Всего, в том числе

г. Реж, с. Глинское,             с. Арамашка,            с. Клевакинское,      с. Ленёвское

муници       пальная

692,9

692,9

2022

2022

692,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

692,9

0,0

0,0

48

местный бюджет

692,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

692,9

0,0

0,0

49

Межпоселковый газопровод высокого и низкого давления в п.Озерный, п.Костоусово, п.Крутиха Режевского района Свердловской области

50

Всего, в том числе

п.Озерный, п.Костоусово, п.Крутиха

муници       пальная

5 000,0

5 000,0

2023

2023

5 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 000,0

0,0

51

местный бюджет

5 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 000,0

0,0

52

Распределительный газопровод для газоснабжения частных жилых домов по ул.Березовая роща, ул.Южная в г.Реж Свердловской области

53

Всего, в том числе

г.Реж

муници       пальная

600,0

600,0

2021

2021

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

54

местный бюджет

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

55

Итого по мероприятию 1 подпрограммы 12

17216,3

5447,5

3156,9

0,0

968,2

654,8

179,0

600,0

1209,9

5000,0

0,0

56

Разработка проекта на строительство газовой котельной по ул. Черняховского, 18а, ул. Калинина, 10а м-н "Быстринский"

57

Всего , в том числе

г. Реж

муници       пальная

5 669,6

5 669,6

2016

2017

5 669,60

0,00

2 700,00

2 969,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58

местный бюджет

5 669,60

0,00

2 700,00

2 969,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59

Строительный контроль котельной № 3 "Быстринский"

60

Всего , в том числе

г. Реж

муници       пальная

260,0

260,0

2020

2020

260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61

местный бюджет

260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62

Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к электрическим сетям (газовые котельные по ул. Черняховского, 18а)

63

Всего , в том числе

г. Реж

муници       пальная

1 373,8

1 373,8

2016

2017

1 373,82

0,00

716,62

657,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64

местный бюджет

1 373,82

0,00

716,62

657,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к газовым сетям (газовые котельные по ул. Черняховского, 18а)

66

Всего, в том числе

г. Реж

муници       пальная

857,6

857,6

2016

2016

857,56

0,00

857,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67

местный бюджет

857,56

0,00

857,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68

Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к электрическим сетям (блочно-модульная газовая котельная с. Липовское)

69

Всего , в том числе

г. Реж

муници       пальная

154,0

154,0

2017

2018

154,00

0,00

0,00

77,00

77,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70

местный бюджет

154,00

0,00

0,00

77,00

77,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71

Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к газовым сетям (блочно-модульная газовая котельная с. Липовское)

72

Всего , в том числе

г. Реж

муници       пальная

1 599,2

1 599,2

2017

2019

1 599,20

0,00

0,00

841,60

631,30

126,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73

местный бюджет

1 599,20

0,00

0,00

841,60

631,30

126,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74

Реконструкция тепловых сетей г. Реж (жилой дом по ул. Калинина, 49)

75

Всего, в том числе

г. Реж

муници       пальная

4 125,3

4 125,3

2016

2017

4125,3

0,00

4 117,30

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76

местный бюджет

4125,3

0,00

4 117,30

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Монтаж котла КВСрд-0,15 в котельной с. Октябрьское (ТУ Черемисское)

78

Всего, в том числе

г. Реж

муници       пальная

358,0

358,0

2016

2016

358,00

0,00

358,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79

местный бюджет

358,00

0,00

358,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80

Реконструкция и модернизация водопроводных сетей по ул. Советская, пер. Советский, пер. Береговой в с. Клевакинское

81

Всего, в том числе

г. Реж

муници       пальная

599,5

599,5

2016

2016

599,50

0,00

599,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82

местный бюджет

599,50

0,00

599,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83

Строительство новой скважины в с. Липовское (письмо МЖКУП)

84

Всего, в том числе

г. Реж

муници       пальная

0,05

0,05

2016

2016

0,05

0,00

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85

местный бюджет

0,05

0,00

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86

Прокладка внутреннего водопровода в многоквартирных домах по ул.П. Морозова-Костоусова (задолж.за 2015 год)

87

Всего по, в том числе

г. Реж

муници       пальная

699,3

699,3

2016

2016

699,30

0,00

699,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88

местный бюджет

699,30

0,00

699,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89

Модернизация лаборатории с приобретением ламинарного бокса микробиологической безопасности класс II

90

Всего , в том числе

г. Реж

муници       пальная

295,6

295,6

2016

2016

295,60

0,00

295,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91

местный бюджет

295,60

0,00

295,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92

Модернизация водонапорной башни в с. Леневское (кредит.задолж.за сентябрь 2015 г.)

93

Всего , в том числе

г. Реж

муници       пальная

450,5

450,5

2016

2016

450,50

0,00

450,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94

местный бюджет

450,50

0,00

450,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95

Топографическая съемка линейного объекта на разработку проекта на строительство водопровода в с. Липовское

96

Всего , в том числе

г.Реж

муници     пальная

99,0

99,0

2017

2017

99,0

0,0

0,0

99,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

97

местный бюджет

99,0

0,0

0,0

99,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

98

Разработка проекта на строительство водопровода в с.Липовское

99

Всего , в том числе

г.Реж

муници     пальная

198,0

198,0

2017

2017

198,0

0,0

0,0

198,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100

местный бюджет

198,0

0,0

0,0

198,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

101

Модернизация теплового комплекса в детском саду "Белочка"

102

Всего , в том числе

г.Реж

муници     пальная

2 020,5

2 020,5

2017

2018

2 020,5

0,0

0,0

500,6

1 519,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

103

местный бюджет

2 020,5

0,0

0,0

500,6

1 519,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

104

Модернизация систем теплоснабжения в с.Липовское

105

Всего , в том числе

с.Липовское

муници     пальная

14 419,20

14 419,20

2018

2019

14 419,2

0,0

0,0

0,0

911,6

13 507,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

106

местный бюджет

14 419,2

0,0

0,0

0,0

911,6

13 507,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

107

Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения (газовая котельная "Белочка")

108

Всего , в том числе

г.Реж

муници     пальная

261,9

261,9

2017

2019

261,9

0,0

0,0

28,3

219,4

14,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

109

местный бюджет

261,9

0,0

0,0

28,3

219,4

14,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

110

Выполнение тех.плана на блочную газовую котельную "Белочка"

111

Всего , в том числе

г.Реж

муниципальная

30

30

2019

2019

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

112

местный бюджет

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

113

Разработка проектной документации(стадии"П") на реконструкцию водовода "Липовка-Реж"

114

Всего , в том числе

г.Реж

муниципальная

3 151,5

3 151,5

2018

2018

3 151,5

0,0

0,0

0,0

3 151,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

115

местный бюджет

3 151,5

0,0

0,0

0,0

3 151,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

116

Модернизация очистных сооружений в г.Реж

117

Всего , в том числе

г.Реж

муници     пальная

11 792,3

11 792,3

2017

2019

11 792,3

0,0

0,0

1 715,0

4 296,6

5 780,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

118

местный бюджет

11 792,3

0,0

0,0

1 715,0

4 296,6

5 780,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

119

Модернизация очистных сооружений в с.Клевакино

120

Всего , в том числе

г.Реж

муници     пальная

9 048,7

9 048,7

2017

2019

9 048,7

0,0

0,0

974,0

6 424,3

1 650,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

121

местный бюджет

9 048,7

0,0

0,0

974,0

6 424,3

1 650,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

122

Строительство водопровода в с.Липовское

123

Всего , в том числе

г.Реж

муници     пальная

7 514,9

7 514,9

2017

2021

7 514,9

0,0

0,0

499,8

448,5

1 566,6

2 500,0

2 500,0

0,0

0,0

0,0

124

местный бюджет

7 514,9

0,0

0,0

499,8

448,5

1 566,6

2 500,0

2 500,0

0,0

0,0

0,0

125

Модернизация объектов водоснабжения Липовского МПВ с установкой частотных регуляторов

126

Всего , в том числе

г.Реж

муници     пальная

12 240,3

12 240,3

2017

2022

12 240,3

0,0

0,0

546,8

4 568,6

0,0

2 400,0

2 400,0

2 324,9

0,0

0,0

127

местный бюджет

12 240,3

0,0

0,0

546,8

4 568,6

0,0

2 400,0

2 400,0

2 324,9

0,0

0,0

128

Проектирование выноса водовода Рефтинского МПВ

129

Всего, в том числе

г.Реж

муници     пальная

388,0

388,0

2017

2017

388,0

0,0

0,0

388,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

130

местный бюджет

388,0

0,0

0,0

388,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

131

Проектирование блочно - модульной газовой котельной в с. Липовское

132

Всего , в том числе

г.Реж

490,0

490,0

2017

2017

325,0

0,0

0,0

325,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

133

местный бюджет

325,0

0,0

0,0

325,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

134

Проведение инвентаризации и расчет рассеивания выбросов по проетируемой газово - блочной котельной в с.Липовское

135

Всего , в том числе

г.Реж

муниципальная

18

18

2019

2019

18,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

136

местный бюджет

18,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

137

Проведение экспертизы проекта расчета загрязнения атмосферного воздуха по проектируемой газово - блочной котельной в с.Липовское

138

Всего , в том числе

г.Реж

муниципальная

9,9

9,9

2019

2019

9,9

0,0

0,0

0,0

0,0

9,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

139

местный бюджет

9,9

0,0

0,0

0,0

0,0

9,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

140

Обследование строительных конструкций блочно-модульной котельной мощностью 1,8 МВт с.Липовское

141

Всего , в том числе

г.Реж

муниципальная

260

260

2019

2019

260,0

0,0

0,0

0,0

0,0

260,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

142

местный бюджет

260,0

0,0

0,0

0,0

0,0

260,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

143

Прокладка водопровода и канализационной сети к зданию Микрохирургия глаза

144

Всего , в том числе

г.Реж

141,3

141,3

2017

2017

141,3

0,0

0,0

141,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

145

местный бюджет

141,3

0,0

0,0

141,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

146

Модернизация объектов водоснабжения Рефтинского МПВ с установкой частотных регуляторов

147

Всего , в том числе

г.Реж

7 832,4

7 832,4

2019

2022

7 832,4

0,0

0,0

0,0

0,0

4 522,9

1 110,0

1 110,0

1 089,5

0,0

0,0

148

местный бюджет

7 832,4

0,0

0,0

0,0

0,0

4 522,9

1 110,0

1 110,0

1 089,5

0,0

0,0

149

Строительный контроль по строительству газовой блочно-модульной котельной г.Реж ул.Костоусова д.57В (Ледовая арена)

150

Всего , в том числе

г.Реж

98,4

98,4

2018

2018

98,4

0,0

0,0

0,0

98,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

151

местный бюджет

98,4

0,0

0,0

0,0

98,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

152

Технический надзор по строительству газовой блочно-модульной котельной г.Реж ул.Костоусова д.57В (Ледовая арена)

153

Всего , в том числе

г.Реж

98,4

98,4

2018

2018

94,8

0,0

0,0

0,0

94,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

154

местный бюджет

94,8

0,0

0,0

0,0

94,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

155

Подключение газовой блочно-модульной котельной г.Реж ул.Костоусова д.57В (Ледовая арена)

156

Всего , в том числе

г.Реж

240,0

240,0

2019

2019

45,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

157

местный бюджет

45,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

158

Бурение разведочно-эксплуатационной скважины в д.Жуково и монтажные работы по установке насоса ЭЦВ 4

159

Всего , в том числе

г.Реж

459,8

459,8

2018

2018

459,8

0,0

0,0

0,0

459,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

160

местный бюджет

459,8

0,0

0,0

0,0

459,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

161

Модернизация бака аккумулятора котельной №3, г. Реж

162

Всего , в том числе

г.Реж

486,2

486,2

2018

2018

486,2

0,0

0,0

0,0

486,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

163

местный бюджет

486,2

0,0

0,0

0,0

486,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

164

Приобретение водогрейного котла (пос.Первомайский)

165

Всего , в том числе

г.Реж

610,5

610,5

2018

2018

610,5

0,0

0,0

0,0

610,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

166

местный бюджет

610,5

0,0

0,0

0,0

610,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

167

Сепараторы воздуха для котельной №3

168

Всего , в том числе

г.Реж

181,2

181,2

2018

2018

181,2

0,0

0,0

0,0

181,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

169

местный бюджет

181,2

0,0

0,0

0,0

181,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

170

Модернизация системы теплоснабжения ул.Вокзальная, д.8, д.12а

171

Всего , в том числе

г.Реж

382,2

382,2

2019

2019

382,2

0,0

0,0

0,0

0,0

382,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

172

местный бюджет

382,2

0,0

0,0

0,0

0,0

382,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

173

Устройство трубчатого колодца с. Черемисское

174

Всего , в том числе

г.Реж

796,1

796,1

2019

2019

796,1

0,0

0,0

0,0

0,0

796,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

175

местный бюджет

796,1

0,0

0,0

0,0

0,0

796,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

176

Приобретение насоса Wilo для скважин Липовского МПВ

177

Всего , в том числе

г.Реж

3860,0

3860,0

2019

2019

3 860,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 860,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

178

местный бюджет

3 860,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 860,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

179

Разработка плана межевания и плана планировки территории для прохождения экспертизы проекта на реконструкцию водовода "Липовка-Реж"

180

Всего , в том числе

г.Реж

120

120

2019

2019

120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

181

местный бюджет

120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

182

Государственная экспертиза водовода "Липовка-Реж"

183

Всего , в том числе

г.Реж

1280,7

1280,7

2020

2020

1 280,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 280,7

0,0

0,0

0,0

0,0

184

местный бюджет

1 280,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 280,7

0,0

0,0

0,0

0,0

185

Экологическая экспертиза водовода "Липовка-Реж"

186

Всего , в том числе

г.Реж

228,1

228,1

2020

2020

228,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

228,1

0,0

0,0

0,0

0,0

187

местный бюджет

228,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

228,1

0,0

0,0

0,0

0,0

188

Строительство котельной  (тепло-генераторной) установленной мощностью 60кВт ул. Энгельса д.8А (Микрохирургия глаза)

189

Всего , в том числе

г.Реж

140,0

140,0

2019

2019

140,0

0,0

0,0

0,0

0,0

140,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

190

местный бюджет

140,0

0,0

0,0

0,0

0,0

140,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

191

Разработка проекта на монтаж приборов учета тепловой энергии Осипенко 30, Колхозная д.60

192

Всего , в том числе

г.Реж

100,0

100,0

2020

2020

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

193

местный бюджет

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

194

Монтаж приборов учета тепловой энергии Осипенко 30, Колхозная д.60

195

Всего , в том числе

г.Реж

150,0

150,0

2020

2020

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

196

местный бюджет

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

197

Разработка проекта на  монтаж приборов учета на выходе с очистных сооружений

198

Всего , в том числе

г.Реж

50,0

50,0

2020

2020

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

199

местный бюджет

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200

Монтаж приборов учета на выходе с очистных сооружений

201

Всего , в том числе

г.Реж

75,0

75,0

2020

2020

75,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75,0

0,0

0,0

0,0

0,0

202

местный бюджет

75,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75,0

0,0

0,0

0,0

0,0

203

Прокладка водопровода на ул. 2-я Бобровская г.Реж

204

Всего , в том числе

г.Реж

270,3

270,3

2020

2020

270,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

270,3

0,0

0,0

0,0

0,0

205

местный бюджет

270,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

270,3

0,0

0,0

0,0

0,0

206

Прокладка водопровода на ул. Маяковского от д.№1 до д.№48  г.Реж

207

Всего , в том числе

г.Реж

534,2

534,2

2020

2020

534,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

534,2

0,0

0,0

0,0

0,0

208

местный бюджет

534,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

534,2

0,0

0,0

0,0

0,0

209

Проектирование и строительство блочной твердотопливной котельной в с. Глинское мощностью 1,6 МВт

210

Всего , в том числе

г.Реж

7899,6

7899,6

2021

2022

7 899,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 950,0

3 949,6

0,0

0,0

211

местный бюджет

7 899,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 950,0

3 949,6

0,0

0,0

212

Монтаж дополнительной воздуходувной станции на очисных сооружениях г. Реж

213

Всего , в том числе

г.Реж

2925,5

2925,5

2020

2022

2 925,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

1 000,0

925,5

0,0

0,0

214

местный бюджет

2 925,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

1 000,0

925,5

0,0

0,0

215

Строительство водозаборных узлов  на базе подземных источников для водоснабжения малоэтажной застройки из 220 домов в селе Останино Режевского района

216

Всего , в том числе

г.Реж

4222,1

4222,1

2021

2022

4 222,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 875,0

347,1

0,0

0,0

217

местный бюджет

4 222,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 875,0

347,1

0,0

0,0

218

И т о г о по мероприятию 7 подпрограммы 12

111 203,0

0,0

10 794,4

9 969,2

24 179,6

32 829,9

9 958,3

14 835,0

8 636,6

0,0

0,0

219

Проектные работы на модернизацию эл. сетей в п. Костоусово (кредит.задолженность за 2014 год)

220

Всего , в том числе

г. Реж

муници     пальная

50,6

50,6

2016

2016

50,6

0,0

50,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

221

местный бюджет

50,6

0,0

50,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

222

Модернизация эл.сетей в п. Озерный с установкой ТП (кредит.задолженность за ноябрь 2015 г.)

223

Всего , в том числе

г. Реж

муници           пальная

893,4

893,4

2016

2016

893,4

0,0

893,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

224

местный бюджет

893,4

0,0

893,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

225

Модернизация эл.сетей в п. Озерный с установкой ТП (кредит.задолженность за декабрь 2015 г.)

226

Всего , в том числе

г. Реж

муници    пальная

1 056,60

1 056,60

2016

2016

1 056,6

0

1056,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

227

местный бюджет

1 056,6

0

1056,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

228

Технологическое присоединение к электрическим сетям проектируемой ПС 35/10 кВ м-на "Кочнево"

229

Всего , в том числе

г.Реж

муници    пальная

6 254,4

6 254,4

2017

2018

6 254,4

0,0

0,0

1 000,0

5 254,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

230

местный бюджет

6 254,4

0,0

0,0

1 000,0

5 254,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

231

Технологическое присоединение к электрическим сетям 6 кВ м-на "Кочнево"

232

Всего , в том числе

г.Реж

муници    пальная

7 881,6

7881,6

2019

2019

7 881,6

0,0

0,0

0,0

0,0

7 881,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

233

местный бюджет

7 881,6

0,0

0,0

0,0

0,0

7 881,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

234

Разработка проектной документации по объекту: "Линия электропередач ВЛ-0,4 Кв. Свердловская область г.Реж, р-н "Кочнево"  

235

Всего , в том числе

г.Реж

муници    пальная

97,2

97,2

2019

2019

97,2

0,0

0,0

0,0

0,0

97,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

236

местный бюджет

97,2

0,0

0,0

0,0

0,0

97,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

237

Разработка проекта на строительство ПС 35/10 кВ м-он "Кочнево"

238

Всего , в том числе

г.Реж

муници     пальная

1 302,0

1 302,0

2017

2018

1 302,0

0,0

0,0

1 207,0

95,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

239

местный бюджет

1 302,0

0,0

0,0

1 207,0

95,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

240

Проведение экспертизы проекта на строительство ПС 35/10 кВ м-он "Кочнево"(гос.экспертиза, достоверность)

241

Всего , в том числе

г.Реж

муници     пальная

1 159,5

1 159,5

2017

2018

1 159,5

0,0

0,0

559,5

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

242

местный бюджет

1 159,5

0,0

0,0

559,5

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

243

Строительство эл.сетей ВЛ-0,4 в мкр. Кочнево

244

Всего , в том числе

г.Реж

муници     пальная

19311,0

19311,0

2020

2020

19 311,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19 311,0

0,0

0,0

0,0

0,0

245

местный бюджет

19 311,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19 311,0

0,0

0,0

0,0

0,0

246

Модернизация ВЛ - 0,4 кВ с организацией светодиодного освещения по ул.Советская в г.Реж

247

Всего , в том числе

г.Реж

муници     пальная

3 735,8

3 735,8

2018

2019

3 735,8

0,0

0,0

0,0

2 304,1

1 431,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

248

местный бюджет

3 735,8

0,0

0,0

0,0

2 304,1

1 431,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

249

Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ пос Завокзальный

250

Всего , в том числе

г.Реж

муници     пальная

357,6

357,6

2018

2018

357,6

0,0

0,0

0,0

357,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

251

местный бюджет

357,6

0,0

0,0

0,0

357,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

252

Реконструкция сетей уличного освещения с обустройством приборного учета эл.энергии

253

Всего , в том числе

г.Реж

муници     пальная

100,0

100,0

2017

2017

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

254

местный бюджет

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

255

Развитие и реконструкция сетей уличного освещения в г.Реж

256

Всего , в том числе

г.Реж

муници     пальная

773,7

773,7

2017

2018

773,7

0,0

0,0

385,7

388,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

257

местный бюджет

773,7

0,0

0,0

385,7

388,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

258

Реконструкция ВЛ и трансформаторной подстанции в пос.Крутиха

259

Всего , в том числе

г.Реж

муници     пальная

892,0

892,0

2017

2017

892,0

0,0

0,0

892,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

260

местный бюджет

892,0

0,0

0,0

892,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

261

Работы по модернизации системы освещения улично - дорожной сети г.Реж Свердловской области

262

Всего , в том числе

г.Реж

муници     пальная

21 795,1

21 795,1

2018

2019

21 795,1

0,0

0,0

0,0

14 959,3

6 835,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

263

местный бюджет

21 795,1

0,0

0,0

0,0

14 959,3

6 835,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

264

Модернизация ИТП в здании администрации и УГХ с установкой погодозависимого регулирования температуры теплоносителя

265

Всего , в том числе

г.Реж

муници     пальная

961,0

961,0

2018

2018

961,0

0,0

0,0

0,0

961,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

266

местный бюджет

961,0

0,0

0,0

0,0

961,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

267

Реконструкция уличного освещения м-он Медгородок

268

Всего , в том числе

г.Реж

муници     пальная

83,4

83,4

2018

2018

83,4

0,0

0,0

0,0

83,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

269

местный бюджет

83,4

0,0

0,0

0,0

83,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

270

Приобретение КТПН (трансформатор) тупиковая+проходная

271

Всего , в том числе

г.Реж

муници     пальная

676,9

676,9

2019

2020

676,9

0,0

0,0

0,0

0,0

611,9

65,0

0,0

0,0

0,0

0,0

272

местный бюджет

676,9

0,0

0,0

0,0

0,0

611,9

65,0

0,0

0,0

0,0

0,0

273

Модернизации  уличного освещения г. Реж Свердловской области

274

Всего , в том числе

г.Реж

муници     пальная

7667,4

7667,4

2022

2022

7 667,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

275

местный бюджет

7 667,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 667,4

0,0

0,0

276

Модернизация линии ВЛ-10кВ протяженностью 7,05 км до пос. Крутиха

277

Всего , в том числе

г.Реж

муници     пальная

14700,0

14700,0

2020

2022

14 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 150,0

8 200,0

350,0

0,0

0,0

278

местный бюджет

14 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 150,0

8 200,0

350,0

0,0

0,0

279

Модернизация линии ВЛ-10кВ водозабора Рефтинского МПВ, протяженностью 7,02 км

280

Всего , в том числе

г.Реж

муници     пальная

14695

14695

2020

2022

14 695,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 900,0

4 900,0

4 895,0

0,0

0,0

281

местный бюджет

14 695,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 900,0

4 900,0

4 895,0

0,0

0,0

282

Монтаж системы АСКУЭ с заменой опор и провода СИП в пос.Крутиха

283

Всего , в том числе

п.Крутиха

муници     пальная

11945,1

11945,1

2020

2022

11 945,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 100,0

4 100,0

3 745,1

0,0

0,0

284

местный бюджет

11 945,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 100,0

4 100,0

3 745,1

0,0

0,0

285

И т о г о  по мероприятию 10 подпрограммы 12

116 389,3

0,0

2000,6

4 144,2

25 002,8

16 858,2

34 526,0

17 200,0

16 657,5

0,0

0,0

286

Подпрограмма 13 "Развитие транспорта, дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства территории Режевского городского округа"

287

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина в г.Реж, Свердловской области, протяженностью 1,73 км всего, в том числе

288

Всего , в том числе

г. Реж

муници       пальная

67 299,5

67 299,5

2016

2016

67 299,5

0,0

67 299,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

289

местный бюджет

2 802,5

0,0

2 802,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

290

областной бюджет

64 497,0

0,0

64 497,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

291

Ремонт автодороги по ул. Есенина в с.Останино Режевского района, всего, в том числе

292

Всего , в том числе

с. Останино

муници     пальная

435,4

435,4

2016

2016

435,4

0,0

435,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

293

местный бюджет

435,4

0,0

435,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

294

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

295

Ремонт автодорог по улицам Заводская, Чапаева и П.Морозова в г. Реж Свердловской области, всего, в том числе

296

Всего , в том числе

г. Реж

муници    пальная

3 203,7

3 203,7

2017

2017

3 203,7

0,0

0,0

3 203,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

297

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

298

местный бюджет

3 203,7

0,0

0,0

3 203,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

299

Исключить.

300

Исключить.

301

Исключить.

302

Ремонт автомобильных дорог местного значения в г. Реж Свердловской области

303

Всего , в том числе

12 819,3

12 819,3

2023

2024

12 819,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 253,3

6 566,0

304

местный бюджет

12 819,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 253,3

6 566,0

305

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, в том числе

306

Всего , в том числе

г. Реж

муници    пальная

7 871,30

7 871,30

2023

2024

7 871,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

3 839,7

4 031,6

307

местный бюджет

7 871,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

3 839,7

4 031,6

308

Подпрограмма 18 "Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в Режевском городском округе"

309

Проектно - изыскательские работы для строительства и (или) реконструкции объектов муниципальной собственности в Режевском городском округе (отдельно стоящего корпуса общеобразовательной школы)

310

Всего , в том числе

г. Реж

муници    пальная

10314,0

10314,0

2018

2020

10 314,0

0,0

0,0

0,0

2 997,0

2 997,0

4 320,0

0,0

0,0

0,0

0,0

311

местный бюджет

10 314,0

0,0

0,0

0,0

2 997,0

2 997,0

4 320,0

0,0

0,0

0,0

0,0

312

Реконструкция стадиона "Металлург"

313

Всего , в том числе

г. Реж

муници    пальная

30 963,70

30 963,70

2019

2019

30 963,70

0,00

0,00

0,00

0,00

30 963,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

314

местный бюджет

19 773,70

0,00

0,00

0,00

0,00

19 773,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

315

областной бюджет

11 190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Официальный сайт Режевского городского округа от 05.03.2020
Рубрики правового классификатора: 170.000.000 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать