Основная информация

Дата опубликования: 05 июня 2013г.
Номер документа: RU76000201300732
Текущая редакция: 5
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ярославская область
Принявший орган: Правительство Ярославской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2013 № 627-п

О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНОВ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОТ 17.05.2002 № 73

(в редакции постановлений Правительства Ярославской области от 24.09.2013 № 1293-п, от 19.02.2014 № 128-п, от 09.06.2015 № 628-п, от 03.12.2019 № 832-п)

В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-Ф3 «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Законом Ярославской области от 28 декабря 2011 г. № 58-з «Об управлении и распоряжении имуществом Ярославской области», постановлением Правительства области от 16.12.2011 № 1002-п «О полномочиях органов исполнительной власти области в отношении государственных унитарных предприятий Ярославской области и признании утратившим силу постановления Администрации области от31.03.2003 № 59», в целях повышения эффективности управления имуществом, находящимся в собственности Ярославской области,

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Ярославской области.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации области от 17.05.2002 № 73 «Об утверждении порядка определения и перечня показателей экономической эффективности деятельности государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ».

3. (Пункт в редакции постановления Правительства ЯО от 09.06.2015 № 628-п ru76000201500943) Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области, курирующего вопросы финансов, имущества, государственных закупок.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.    

Первый заместитель

Губернатора области –

Председатель Правительства

Ярославской области

А.Л. Князьков

УТВЕРЖДЁН

постановлением

Правительства области

от 05.06.2013 № 627-п

ПОРЯДОК

СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНОВ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Порядок составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Ярославской области (далее – Порядок) разработан с целью обеспечения единого подхода к составлению, согласованию и утверждению планов финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Ярославской области, основанных на праве хозяйственного ведения (государственные предприятия) и на праве оперативного управления(казенные предприятия) (далее – предприятия), и усиления контроля за их выполнением.

2. Планы финансово-хозяйственной деятельности предприятий (далее – планы) должны ориентировать предприятия на определение приоритетных направлений деятельности, развитие, увеличение объемов выполняемых работ (услуг), сокращение непроизводительных расходов, безубыточность деятельности.

3. План на очередной год разрабатывается и оформляется предприятием по форме согласно приложению 1 к Порядку на основе анализа результатов и тенденций финансово-хозяйственной деятельности предприятия за отчетный год, прогноза развития предприятия, рыночной конъюнктуры, показателей социально-экономического развития Ярославской области.

4. Руководители предприятий не позднее 08 ноября текущего года представляют по форме согласно приложению 1 к Порядку планы на очередной год на бумажном носителе и в электронном виде в орган исполнительной власти Ярославской области, в функциональном подчинении которого находится предприятие(далее – орган исполнительной власти). К плану руководитель предприятия прилагает пояснительную записку, которая должна содержать информацию о причинах и факторах, влияющих на формирование плановых показателей деятельности предприятия, и план закупки товаров (работ, услуг) предприятия на очередной год (далее – план закупок). (пункт в редакции постановления Правительства ЯО от 24.09.2013 № 1293-п ru 76000201301102)

5. Орган исполнительной власти в течение 10 рабочих дней рассматривает поступившие от предприятий планы, разрабатывает предложения по установлению ключевых показателей эффективности деятельности предприятия, размеру вознаграждения руководителя предприятия, периодичности выплаты такого вознаграждения и оснований депремирования руководителя предприятия и при отсутствии замечаний согласовывает их. При наличии замечаний орган исполнительной власти направляет предложения по доработке планов руководителям предприятий, которые в течение 3 рабочих дней обязаны внести в планы требуемые изменения или представить письменное обоснование отказа от внесения изменений. Доработанные планы в количестве 3 экземпляров с пояснительными записками представляются в орган исполнительной власти. Общий срок для согласования планов органом исполнительной власти – не более 15 рабочих дней.

(пункт в редакции постановления Правительства Ярославской области от 03.12.2019 № 832-п)

6. Планы, согласованные руководителем органа исполнительной власти, направляются на утверждение в департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области (далее – департамент). К планам прилагаются пояснительные записки и планы закупок.

7. Департамент в течение 10 рабочих дней рассматривает планы и при отсутствии замечаний утверждает их. При наличии замечаний департамент направляет предложения по доработке планов в орган исполнительной власти, который в течение 5 рабочих дней обеспечивает внесение предлагаемых изменений в планы. Доработанные и согласованные планы орган исполнительной власти направляет в департамент, который в течение 5 рабочих дней рассматривает и утверждает их.

8. После утверждения один экземпляр планов остается в департаменте, второй  направляется предприятию, третий – в орган исполнительной власти.

9. При наступлении событий, существенно повлиявших на отклонение прогнозируемых показателей деятельности предприятий (более 10 процентов) по сравнению с ранее утвержденным планом, руководители предприятий в течение 5 рабочих дней с момента, когда указанные события  наступили, обязаны представить в орган исполнительной власти уточненные планы с пояснительной запиской, содержащей информацию о причинах и факторах, повлиявших на указанные изменения. Согласование и утверждение уточненных планов осуществляется в соответствии с пунктами 5 - 8 Порядка.

10.При внесении изменений в план закупок руководитель предприятия в течение 3 рабочих дней с момента внесения указанных изменений один экземпляр уточненного плана закупок направляет в орган исполнительной власти, второй – в департамент.

11. Руководители предприятий ежегодно отчитываются о выполнениипоказателей планов на отраслевых балансовых комиссиях. Отраслевые балансовые комиссии проводятся в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Ярославской области.

Приложение 1

к Порядку

Форма

СОГЛАСОВАНО 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель органа исполнительной

Директор департамента

власти, в функциональном подчинении

имущественных и  земельных отношений

которого находится предприятие 

Ярославской области

______________________Ф.И.О.

_________________Ф.И.О.

«___» ________________20___ г.  

«___»_____________20 __ г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

(наименование предприятия)

на  20__ год

Раздел 1.  Сведения о предприятии

Полное наименование предприятия

Дата и номер государственной регистрации

Учредитель предприятия

Основной вид деятельности

Юридический адрес

Система налогообложения, применяемая на предприятии

Адрес электронной почты/ официального сайта в сети Интернет

Должность, Ф.И.О. руководителя предприятия, телефон (факс)

Ф.И.О. главного бухгалтера предприятия, телефон (факс)

Руководитель предприятия______________  ______________

М.П.                                            (подпись)              (Ф.И.О.)

Раздел 2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

________________________________________________________________________

    (наименование предприятия)

(Таблица в редакции постановления Правительства ЯО от 19.02.2014 № 128-п ru76000201400181)

(тыс. руб.)

Наименование показателей

Номер строки

Факт года, предшест-

вующего текущему году

Ожидаемые показатели на текущий год

План на очередной год

I квартал

первоеполуго-

дие

9 месяцев

год

темп роста к показателям текущего года, %

(гр.8/ гр.4 × 100)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) (без НДС)

1

в том числе:

(расшифровать по видам деятельности)

Из выручки - выручка по государственному заказу

в том числе:

(расшифровать по видам деятельности)

Себестоимость продукции (работ, услуг), включая коммерческие и управленческие расходы

2

в том числе:

(расшифровать по видам деятельности)

Из себестоимости - себестоимость по государственному заказу

в том числе:

(расшифровать по видам деятельности)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Прибыль (убыток) от продаж

3

Прочие доходы, всего

4

в том числе:

(расшифровать по видам доходов)

Прочие расходы, всего

5

в том числе:

(расшифровать по видам расходов)

Прибыль (убыток) до налогообложения

6

Чистая прибыль (убыток)

7

в том числе:

(расшифровать по видам деятельности)

Сумма чистой прибыли, перечисленная (подлежащая перечислению) в областной бюджет

8

Среднесписочная численность работников, всего (чел.)

9

Среднемесячный полный доход работников, включая доход руководителя (руб.)

10

* В случае необходимости получения дополнительных показателей финансово-хозяйственной деятельности, связанных со спецификой уставной деятельности предприятия, перечень показателей может быть расширен распорядительным актом органа исполнительной власти, в функциональном подчинении которого находится предприятие.

Руководитель предприятия  ____________   ____________

                                                        (подпись)   (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер предприятия ____________________

                                           М.П.(подпись)        (Ф.И.О.)

Раздел 3. Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг)

(Таблица в редакции постановления Правительства ЯО от 19.02.2014 № 128-п ru76000201400181)

(тыс. руб.)



п/п

Статьи затрат

Факт года, предшествую-

щеготекущему году

Ожидаемые показатели на текущий год

План на очередной год

I квартал

первоеполуго-

дие

9 месяцев

год

темп роста к показателям текущего года, %

(гр.8/ гр.4 ×100)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг), всего

в том числе:

1.

Затраты на оплату труда

2.

Страховые взносы

3.

Сырье, материалы, покупные изделия для производства

4.

Топливо и горюче-смазочные материалы

5.

Амортизация

6.

Текущий ремонт и техническое обслуживание

7.

Аренда

8.

Коммунальные услуги

9.

Услуги охраны

10.

Услуги связи

11.

Услуги субподрядных организаций

12.

Налоги и сборы, входящие в себестоимость

13.

Прочие расходы (расшифровать)

Руководитель предприятия__________________

(подпись)     (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер предприятия _____________________

М.П.(подпись)       (Ф.И.О.)

Раздел 4. Мероприятия по развитию предприятия

(Таблица в редакции постановления Правительства ЯО от 19.02.2014 № 128-п ru76000201400181)

(тыс. руб.)



п/п

Мероприятие

Источник финансиро-

вания

Сумма затрат

год, предшествующий текущемугоду

Ожидаемые показатели на текущий год

план на очередной год

I

квартал

первое полугодие

9 месяцев

год

темп роста к показателям текущего

года, %

(гр.9/ гр.5 × 100)

(гр.8/ гр.4х100)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Развитие (обновление) материально-технической базы, всего

в том числе:

(расшифровать)*

2.

Внедрение инноваций (новых технологий, новых видов товаров, работ, услуг), всего

в том числе:

(расшифровать)*

3.

Прочие мероприятия, всего

в том числе:

(расшифровать)*

Итого по всем мероприятиям

* По каждому пункту мероприятий указываются объекты затрат и источники их финансирования (прибыль, амортизация, инвестиции, бюджетные средства, кредиты, лизинг).

Руководитель предприятия___________________

(подпись)       (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер предприятия___________________

М.П. (подпись)     (Ф.И.О.)

Раздел 5. Установление ключевых показателей эффективности деятельности

(заполняется органом исполнительной власти, в функциональном подчинении которого находится предприятие (учредителем))

______________________________________________________________________________________

(наименование предприятия)

5.1. Показатели эффективности деятельности

№ п/п

Наименование показателя

Вес показателя, %

Целевое значение показателя, единица измерения

Определение размера вознаграждения руководителя предприятия

I квартал

первое полугодие

9 месяцев

год

уровни значений целевого показателя

значение коэффициента

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели экономической эффективности деятельности*

1.

2.



Дополнительные (отраслевые) показатели эффективности деятельности

1.

2.



100**

5.2. Показатели для депремирования руководителя***

№ п/п

Наименование показателя

Целевое значение показателя, единица измерения

Размер депремирования за недостижение целевого значения показателя, %

I квартал

первое полугодие

9 месяцев

год

1

2

3

4

5

6

7

1.

Задолженность по заработной плате перед работниками предприятия

2.

Отношение объема совокупного долга к прибыли до вычета налоговых и процентных платежей и амортизации (коэффициент долговой нагрузки, КДН)****



* В основу расчета значений показателей экономической эффективности деятельности предприятий необходимо закладывать бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

** Совокупный вес всех показателей должен составлять 100 процентов. Общее количество показателей должно быть не менее 4, в том числе не менее 2 показателей экономической эффективности и не менее 2 дополнительных (отраслевых) показателей.

*** Показатели депремирования руководящего состава «наличие (отсутствие) задолженности по заработной плате перед работниками предприятия» и «отношение объема совокупного долга к прибыли до вычета налоговых и процентных платежей и амортизации» являются обязательными.

**** Расчет осуществляется по формуле: КДН= = ».

(раздел введен постановлением Правительства Ярославской области от 03.12.2019 № 832-п)

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: газета "Документ-регион" № 45 от 11.06.2013
Рубрики правового классификатора: 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать