Основная информация

Дата опубликования: 05 июня 2018г.
Номер документа: RU52000201800646
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Нижегородская область
Принявший орган: Правительство Нижегородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Правительство Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 июня 2018 года № 416

О внесении изменений в государственную программу

"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 287

Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 287.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. временно исполняющего

обязанности Губернатора                                                  Е.Б.Люлин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Нижегородской области

от 5 июня 2018 года № 416

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 287

1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт государственной программы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Всего за период реализации программы, тыс. руб., в том числе

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1 056 597,70

87 500,00

115 785,80

19 480,10

218 542,60

266 604,40

223 643,40

125 041,40

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

10 278,80

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 660,90

1 685,20

2 261,50

Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"

2 000,00

0

2 000,00

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

3 421,40

0

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

872,20

Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

367 116,00

0

95 812,90

17 298,60

74 946,30

106 855,60

68 690,90

3 511,7

Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"

673 781,50

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00*

157 591,60

152 771,00

118 396,00

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Наименование индикатора

Ед. измерения

2020 год

Индикаторы

Снижение энергоемкости валового регионального продукта (далее - ВРП) за счет реализации программных мероприятий

тнэ/млн. руб.

18,2

Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической  деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды)

руб.

44 753,6

Экономия топлива на тыс. рублей  субсидии на компенсацию процентной ставки

кг у.т./тыс. руб.

127

Доля государственных, муниципальных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год от  общего количества указанных учреждений

%

100

Износ энергетических мощностей

%

51,33

Коэффициент обновления основных  фондов по виду экономической  деятельности: производство  электроэнергии

%

2

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду  экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)

млрд. руб.

54,7

Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) к предыдущему году

%

100,5

Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области

%

97,5

Доля резервных топливных хозяйств, находящихся в неудовлетворительном состоянии

%

15

Уровень обеспечения топливом потребителей Нижегородской области

%

100

Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации

%

85,38

Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов

%

100

Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях и в организациях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2013 году

тыс. руб.

462 583,7

Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению в 2020 году по отношению к 2013 году

тонн

339

Непосредственные результаты

Реализация инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (за период реализации программы)

ед.

16

Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2020 г.г., в т. ч.

млн. руб.

16 169,3

Областной бюджет

млн. руб.

0

Местный бюджет

млн. руб.

0

Федеральный бюджет

млн. руб.

0

Юридические лица, ИП

млн. руб.

16 169,3

Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года

шт.

1

Количество проведенных выездных проверок качества топлива

штук

33

Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах

штук

41

Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области (за период реализации программы)

штук

6

Количество газифицированных квартир природным газом

штук

1 303 200

Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования

штук

200

Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива

ед.

660

Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива

ед.

12

Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

ед.

6

Количество модулей компримированного природного газа на АЗС, АГЗС, МАЗС

ед.

1

Объем реализации компримированного природного газа

тыс. куб. м

27 778

Количество созданных рабочих мест

ед.

24

Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, в т. ч.

млн. руб.

4 071,59

Областной бюджет

млн. руб.

673,78

Местный бюджет

млн. руб.

2 930,56

Федеральный бюджет

млн. руб.

464,78

Юридические лица, ИП

млн. руб.

2,47

Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры, в т.ч.

млн. руб.

447,26

Областной бюджет

млн. руб.

0

Местный бюджет

млн. руб.

0

Федеральный бюджет

млн. руб.

0

Юридические лица, ИП

447,26

".

2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":

2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" и сноску к ней изложить в следующей редакции:

"Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (годы)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Цель государственной программы: надежное обеспечение Нижегородской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования, снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, повышение энергетической эффективности экономики, уровня благосостояния и качества жизни населения Нижегородской области

87

500,00

115 785,80

19 480,10

218

542,60

266

604,40

223

643,40

125

041,40

1 056

597,70

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 660,9

1 685,20

2 261,50

10 278,80

1.1.

Субсидии на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Прочие расходы

2015 - 2020

Министерство энергетики и ЖКХ

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 660,9

1 685,20

2 261,50

10 278,80

1.2.

Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче

Прочие расходы

2017-2020

Министерство энергетики и ЖКХ

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"

0

2 000,00

0

0

0

0

0

2 000,00

2.1.

Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (по согласованию), АО "ВВГК" (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.

Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года

Прочие расходы

2015

Министерство энергетики и ЖКХ

0

2 000,00

0

0

0

0

0

2 000,00

Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

0

564,0

496,3

496,3

496,3

496,3

872,2

3 421,40

3.1.

Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы

Прочие расходы

2015 - 2020

Министерство энергетики и ЖКХ

0

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

872,20

3 421,40

3.2.

Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств

Прочие расходы

2015 - 2020

Организации и предприятия, имеющие резервные топливные хозяйства и оборудование, работающее на резервных видах топлива, включенные в графики перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

0

95 812,90

17 298,60

74 946,30

106 855,60

68 690,90

3 511,70

367 116,0

4.1.

Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей

Капвложения

2015 - 2020

Министерство энергетики и ЖКХ

0

94 823,10

16 427,60

74 520,30

105 984,6

67 819,9

0

359 575,5

4.2.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях

Прочие расходы

2015 - 2020

Министерство энергетики и ЖКХ

0

989,80

871,00

426,00

871,00

871,00

3 511,70

7 540,50

4.3.

Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства

Капвложения

2015 - 2020

ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

4.4.

Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом

Капвложения

2015 - 2020

ОАО "Газпром" (по согласованию), ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"

87 500,00

15 222,9

0

142 300,0*

157 591,60

152 771,0

118 396,0

673 781,50

5.1.

Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области

Прочие расходы

2014 - 2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00*

157 591,60

152 771,00

118 396,00

673 781,50

5.2

Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2020

Министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)

0

0

0

0

0

0

0

0

5.3.

Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры

Капвложения

2014 - 2020

Министерство энергетики и ЖКХ, министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, инвесторы (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

* Финансирование планируется осуществить за счет не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839.".

2.2. В подразделе 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы":

2.2.1. Позиции "Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" и "Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива" таблицы 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" изложить в следующей редакции:

"

Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

Индикаторы

4.1.

Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации

%

79,47

79,72

84,09

84,87

85,23

85,28

85,33

85,38

4.2.

Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Непосредственные результаты

4.1.

Количество газифицированных квартир природным газом

шт.

1 253 572

1 266 268

1 278 316

1 283 200

1 288 200

1 293 200

1 298 200

1 303 200

4.2.

Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования

шт.

260

270

287

211

170

180

190

200

Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"

Индикаторы

5.1.

Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и жилищно-коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого моторного топлива

тыс. руб.

-

0

61 849,4

239 943 87

452 793,15

741 871,82

460 696,7

462 583,7

5.2.

Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению к 2013 году

тонн в год

-

0

31,5

127,77

229,0

369,0

337,6

339,0

Непосредственные результаты

5.1.

Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива

единиц

0

144

220

220

320

542

657

660

5.2.

Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива

единиц

0

0

0

0

0

0

11

12

5.3.

Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

единиц

3

3

3

3

4

4

5

6

5.4.

Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС

единиц

0

0

0

0

0

1

1

1

5.6.

Объем реализации компримированного природного газа

млн. куб. м

2 894

3 281

5 620

10 962

12 151

16 299

22 105

27 778

5.7.

Количество созданных рабочих мест

единиц

0

0

0

0

8

16

24

24

5.8.

Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива

млн. руб.

0

2 040,90

145,56

0

142,30*

1 395,72

175,24

171,86

Областной бюджет

млн. руб.

0

87,50

15,22

0

142,30*

157,59

152,77

118,40

Местный бюджет

млн. руб.

0

1 591,73

27, 66

0

0

1 238,13

20,08

52,95

Федеральный бюджет

млн. руб.

0

361,67

101,08

0

0

0

1,53

0,51

Юридические лица, ИП

млн. руб.

0

0

1,60

0

0

0

0,86

0

5.9.

Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры

млн. руб.

0

0

1,66

9,95

199,19**

99,70

136,70

0

Областной бюджет

млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

Юридические лица, ИП

млн. руб.

0

0

1,66

9,95

199,19**

99,70

136,70

0

".

2.2.2. Сноску "**" изложить в следующей редакции:

"** Объем инвестиций уточнен инвестором и включает в себя инвестиции в строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и инвестиции, вложенные в приобретение объектов инфраструктуры.".

2.3. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению государственной программы за счет средств областного бюджета приведена в таблице 4, за счет всех источников финансирования в таблице 5.

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации

государственной программы за счет средств областного бюджета

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа

"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"

всего

87 500,00

115 785,80

19 480,10

218 542,60

266 604,40

223 643,40

125 041,40

Министерство энергетики и ЖКХ

0

100 562,90

19 480,10

76 242,60

109 012,80

70 872,40

6 645,40

Министерство транспорта и автомобильных дорог

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00

157 591,6

152 771,00

118 396,00

Подпрограмма 1

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

всего

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 660,90

1 685,20

2 261,50

Министерство энергетики и ЖКХ

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 660,90

1 685,20

2 261,50

Подпрограмма 2

"Развитие и модернизация электроэнергетики"

всего

0

2 000,00

0

0

0

0

0

Министерство энергетики и ЖКХ

0

2 000,00

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3

"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

всего

0

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

872,20

Министерство энергетики и ЖКХ

0

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

872,20

Подпрограмма 4

"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

Министерство энергетики и ЖКХ

0

95 812,90

17 298,60

74 946,30

106 855,60

68 690,90

3 511,70

Подпрограмма 5

"Развитие рынка газомоторного топлива"

Министерство транспорта и автомобильных дорог

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00*

157 591,6

152 771,00

118 396,00

*Финансирование планируется осуществить за счет неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839.

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию

государственной программы за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 419 987,75

20 036 520,01

1 092 640,03

1 125 163,14

2 360 903,23

9 357 151,80

7 401 215,5

(1) расходы областного бюджета

87 500,00

115 785,80

19 480,10

218 542,60

266 604,40

223 643,40

125 041,40

(2) расходы местных бюджетов

1 591 734,70

46 565,47

5 897,10

13 576,50

1 270 872,40

36 708,20

56 459,90

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

361 666,45

101 079,18

0

0

0

1 528,20

511,60

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

379 086,60

12 314 563,56

595 302,83

864 714,08

470 951,00

9 095 272,00

7 219 202,60

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

7 458 526,00

471 960,00

28 329,96

352 475,43

0

0

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 660,90

1 685,20

2 261,50

(1) расходы областного бюджета

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 660,90

1 685,20

2 261,50

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.1

Субсидии на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 660,90

1 685,20

2 261,50

(1) расходы областного бюджета

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 660,90

1 685,20

2 261,50

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.2

Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

0

0

0

0

0

0

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

19 291 526,00

621 960,00

28 329,96

340 994,53

8 600 000,00

7 200 000,00

(1) расходы областного бюджета

0

2 000,00

0

0

0

0

0

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

11 831 000,00

150 000,00

0

0

8 600 000,00

7 200 000,00

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

7 458 526,00

471 960,00

28 329,96

340 994,53

0

0

Основное мероприятие 2.1

Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

19 289 526,00

621 960,00

28 329,96

340 994,53

8 600 000,00

7 200 000,00

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

11 831 000,00

150 000,00

0

0

8 600 000,00

7 200 000,00

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

7 458 526,00

471 960,00

28 329,96

340 994,53

0

0

Основное мероприятие 2.2

Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

2 000,00

0

0

0

0

0

(1) расходы областного бюджета

0

2 000,00

0

0

0

0

0

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

59 553,50

24 813,99

96 481,64

30 445,30

16 944,50

20 074,80

(1) расходы областного бюджета

0

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

872,20

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

58 989,50

24 317,69

95 985,34

29 949,00

16 448,20

19 202,60

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.1

Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

872,20

(1) расходы областного бюджета

0

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

872,20

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.2

Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

58 989,50

24 317,69

95 985,34

29 949,00

16 448,20

19 202,60

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

58 989,50

24 317,69

95 985,34

29 949,00

16 448,20

19 202,60

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

379 086,6

536 022,66

434 226,84

658 058,64

492 334,40

426 573,30

7 023,40

(1) расходы областного бюджета

0

95 812,90

17 298,60

74 946,30

106 855,60

68 690,90

3 511,70

(2) расходы местных бюджетов

0

18 902,90

5 897,10

13 576,50

32 742,40

16 626,90

3 511,70

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

379 086, 60

421 306,86

411 031,14

569 535,84

341 255,50

341 255,50

0

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

11 480,90

0

0

Основное мероприятие 4.1

Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

112 736,20

21 453,70

87 670,80

149 336,9

83 575,8

0,0

(1) расходы областного бюджета

0

94 823,10

16 427,60

74 520,30

105 984,6

67 819,9

0,0

(2) расходы местных бюджетов

0

17 913,10

5 026,10

13 150,5

31 871,4

15 755,9

0,0

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

11 480,9

0

0

Основное мероприятие 4.2

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

1 979,60

1 742,00

852,00

1 742,00

1 742,00

7 023,40

(1) расходы областного бюджета

0

989,80

871,00

426,00

871,00

871,00

3 511,70

(2) расходы местных бюджетов

0

989,80

871,00

426,00

871,00

871,00

3 511,70

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.3

Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

354 086,60

416 306,86

261 031,14

569 535,84

341 255,50

341 255,50

0

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

354 086,60

416 306,86

261 031,14

569 535,84

341 255,50

341 255,50

0

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.4

Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)*

25 000,00

5 000,00

150 000,00

0

0

0

0

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели*

25 000,00

5 000,00

150 000,00

0

0

0

0

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 040 901,15

147 231,85

9 954,00

341 492,90

1 495 468,10

311 948,80

171 855,80

(1) расходы областного бюджета

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00**

157 591,60

152 771,0

118 396,00

(2) расходы местных бюджетов

1 591 734,70

27 662,57

0

0

1 238 130,00

20 081,30

52 948,20

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

361 666,45

101 079,18

0

0

0

1 528,20

511,60

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

3 267,20

9 954,00

199 192,90***

99 746,50

137 568,30

0

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.1

Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 040 901,15

140 166,90

0

142 300,00**

1 395 721,60

170 151,30

170 150,50

(1) расходы областного бюджета

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00**

157 591,60

152 771,00

118 396,00

(2) расходы местных бюджетов

1 591 734,70

26 144,00

0

0

1 238 130,00

17 380,30

51 754,50

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

361 666,452

98 800,00

0

0

0

0

0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.2

Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

5 402,750

0

0

0

5 093,20

1 705,30

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

(2) расходы местных бюджетов

0

1 518,568

0

0

0

2 701,00

1 193,70

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

2 279,182

0

0

0

1 528,20

511,60

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

1 605,0

0

0

0

864,00

0

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.3

Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

1 662,20

9 954,00

199 192,90***

99 746,50

136 704,30

0

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

1 662,20

9 954,00

199 192,90***

99 746,50

136 704,30

0

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

*Мероприятие 4.4 "Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом" финансируется в рамках Программы газификации регионов Российской Федерации за счет средств ПАО "Газпром" (г.Санкт-Петербург). Данные по финансированию на 2017-2020 годы ПАО "Газпром" не представлены.

** Финансирование планируется осуществить за счет неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839.

*** Объем инвестиций уточнен инвестором и включает в себя инвестиции в строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и инвестиции, вложенные в приобретение объектов инфраструктуры.".

3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":

3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности":

3.1.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы из областного бюджета

2015 год - 2186,0 тыс. руб.;

2016 год - 1685,2 тыс. руб.;

2017 год - 800,0 тыс. руб.;

2018 год - 1660,9 тыс. руб.;

2019 год - 1685,2 тыс. руб.;

2020 год - 2261,5 тыс. руб.

".

3.1.2. В пункте 3.1.2 "Текстовая часть подпрограммы":

3.1.2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы Энергосбережение" подпункта 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы Энергосбережение" изложить в следующей редакции:

"Таблица 1. Перечень основных мероприятий

Подпрограммы Энергосбережение

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объемы финансирования за счет средств областного бюджета по годам, тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Субсидии на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Прочие расходы

2015 - 2020 годы

Министерство энергетики и ЖКХ

2 186,0

1 685,2

800,0

1 660,9

1 685,2

2261,5

10 278,8

2.

Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче

Прочие расходы

2016 - 2020 годы

Министерство энергетики и ЖКХ

0

0

0

0

0

0

0

".

3.1.2.2. Таблицу 3 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы Энергосбережение за счет средств областного бюджета" и таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников" подпункта 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

"Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

Энергосбережение за счет средств областного бюджета

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

всего

2 186,0

1 685,2

800,0

1 660,9

1 685,2

2 261,5

Министерство энергетики и ЖКХ

2 186,0

1 685,2

800,0

1 660,9

1 685,2

2 261,5

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию

Подпрограммы за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 186,0

1 685,2

800,0

1 660,9

1 685,2

2 261,5

(1) расходы областного бюджета

2 186,0

1 685,2

800,0

1 660,9

1 685,2

2 261,5

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1

Субсидии на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 186,0

1 685,2

800,0

1 660,9

1 685,2

2 261,5

(1) расходы областного бюджета

2 186,0

1 685,2

800,0

1 660,9

1 685,2

2 261,5

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2

Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

0

0

0

0

0

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

".

3.2. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области":

3.2.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета, тыс. руб." пункта 3.4.1 "Паспорт подпрограммы 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета, тыс. руб.

Всего по подпрограмме - 367 116,00 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 95812,9 тыс. руб.;

2016 год - 17298,6 тыс. руб.;

2017 год - 74 946,30 тыс. руб.;

2018 год - 106 855,60 тыс. руб.;

2019 год - 68 690,90 тыс. руб.;

2020 год - 3 511,70 тыс. руб.

".

3.2.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть подпрограммы 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области":

3.2.2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" подпункта 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы газоснабжение" изложить в следующей редакции:

"Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (годы)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция системы газоснабжения Нижегородской области"

95 812,9

17 298,6

74 946,3

106 855,60

68 690,90

3 511,70

367 116,00

Основное мероприятие 4.1 "Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей"

капвложения

2015 - 2020

Министерство энергетики и ЖКХ

94 823,1

16 427,6

74 520,3

105 984,6

67 819,9

0

359 575,50

Основное мероприятие 4.2 "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях"

капвложения

2015 - 2020

Министерство энергетики и ЖКХ

989,80

871,00

426,00

871,00

871,00

3 511,70

7 540,50

Основное мероприятие 4.3 "Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства"

капвложения

2015 - 2020

ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.4 "Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом"

капвложения

2015 - 2020

ПАО "Газпром" (по согласованию); ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

".

3.2.2.2. Подпункт 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

"3.4.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

газоснабжение за счет средств областного бюджета

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 4

"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

Министерство энергетики и ЖКХ

95 812,80

17 298,60

74 946,30

106 855,60

68 690,90

3 511,70

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию

Подпрограммы газоснабжение за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 4

"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

379 086,60

536 022,66

434 226,84

658 058,64

492 334,40

426 573,30

7 023,40

(1) расходы областного бюджета

0,00

95 812,90

17 298,6

74 946,30

106 855,60

68 690,90

3 511,70

(2) расходы местных бюджетов

0,00

18 902,90

5 897,10

13 576,50

32 742,40

16 626,90

3 511,70

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(5) федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

379 086,60

421 306, 86

411 031,14

569 535,84

341 255,50

341 255,50

0

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,00

0,00

11 480,9

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.1

Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0,00

112 736,2

21 453,7

87 670,8

149 336,9

83 575,8

0

(1) расходы областного бюджета

0,00

94 823,10

16 427,60

74 520,30

105984,6

67 819,9

0

(2) расходы местных бюджетов

0,00

17 913,10

5 026,10

13 150,50

31 871,4

15 755,9

0

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(5) федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,00

0,00

11 480,9

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.2

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0,00

1 979,60

1 742,00

852,00

1 742,00

1 742,00

7 023,40

(1) расходы областного бюджета

0,00

989,80

871,00

426,00

871,00

871,00

3 511,70

(2) расходы местных бюджетов

0,00

989,80

871,00

426,00

871,00

871,00

3 511,70

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(5) федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.3

Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

354 086,60

416 306, 86

261 031,14

569 535,84

341 255, 50

341 255,50

0,00

(1) расходы областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(2) расходы местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(5) федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

354 086,6

416 306, 86

261 031,14

569 535,84

341 255, 50

341 255,50

0,00

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.4

Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)*

25 000,00

5 000,00

150

000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) расходы областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(2) расходы местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(5) федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели*

25 000,00

5 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Мероприятие 4.4 "Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом" финансируется в рамках Программы газификации регионов Российской Федерации за счет средств ПАО "Газпром" (г.Санкт-Петербург). Данные по финансированию на 2017-2020 годы ПАО "Газпром" не представлены.".

3.3. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива":

3.3.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.5.1 "Паспорт подпрограммы" и сноски изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет 4 518 852,602 тыс. рублей.

Прогнозная оценка объема средств софинансирования федерального бюджета - 464 785,434 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 361 666,45 тыс. рублей;

в 2015 году - 101 079,18 тыс. рублей;

в 2016 году - 0,00 тыс. рублей;

в 2017 году - 0,00 тыс. рублей;

в 2018 году - 0,00 тыс. рублей;

в 2019 году - 1 528,20 тыс. рублей;

в 2020 году - 511,60 тыс. рублей.

Ассигнования областного бюджета - 673 781,500 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 87 500,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 15 222,9 тыс. рублей;

в 2016 году - 0 тыс. рублей;

в 2017 году - 142 300,0* тыс. рублей;

в 2018 году - 157 591,60 тыс. рублей;

в 2019 году - 152 771,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 118 396,0 тыс. рублей.

Ассигнования местного бюджета - 2 930 556,768 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 1 591 734,70 тыс. рублей;

в 2015 году - 27 662,57 тыс. рублей;

в 2016 году - 0,00 тыс. рублей;

в 2017 году - 0,00 тыс. рублей;

в 2018 году - 1 238 130,00 тыс. рублей;

в 2019 году - 20 081,30 тыс. рублей;

в 2020 году - 52 948,20 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий за счет внебюджетных источников - 449 728,900 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 0 тыс. рублей;

в 2015 году - 3 267,20 тыс. рублей;

в 2016 году - 9 954,00 тыс. рублей;

в 2017 году - 199 192,90** тыс. рублей;

в 2018 году - 99 746,50 тыс. рублей;

в 2019 году - 137 568,30 тыс. рублей;

в 2020 году - 0,00 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели подпрограммы:

1. Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2013 году - 462 583,7 тыс. руб.

2. Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2020 году по отношению к 2013 году - на 339,0 тонны.

Непосредственные результаты реализации подпрограммы:

1. Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих КПГ в качестве моторного топлива, - рост с 0 до 660 ед.

2. Количество техники ЖКХ, использующей КПГ в качестве моторного топлива, - рост с 0 до 12 ед.

3. Количество АГНКС - рост с 3 до 6 ед.

4. Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС - рост с 0 до 1 ед.

5. Объем реализации КПГ - рост с 2 894 до 27 778 тыс. куб. м.

6. Количество созданных рабочих мест - рост с 0 до 24 ед.

8. Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива - рост с 0 до 4 071,59 млн. руб.

в том числе за счет средств:

Областного бюджета - рост с 0 до 673,78 млн. руб.

Местного бюджета - рост с 0 до 2 930,56 млн. руб.

Федерального бюджета - рост с 0 до 464,78 млн. руб.

Юридических лиц, ИП - рост с 0 до 2,47 млн. руб.

9. Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры

в том числе за счет средств:

Юридических лиц, ИП - рост с 0 до 447,26 млн. руб.

* Финансирование планируется осуществить за счет не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839.

** Объем инвестиций уточнен инвестором и включает в себя инвестиции в строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и инвестиции, вложенные в приобретение объектов инфраструктуры.".

3.3.2. В пункте 3.5.2 "Текстовая часть подпрограммы":

3.3.2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы "Газомоторное топливо" подпункта 3.5.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы "Газомоторное топливо" изложить в следующей редакции:

"Таблица 1. Перечень основных мероприятий

Подпрограммы "Газомоторное топливо"

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы)

Сроки выполнения (годы)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"

87 500,00

15 222,90

0

142 300,0

157 591,60

152 771,0

118 396,0

673 781,50

Основное мероприятие 5.1. "Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области"

Прочие расходы

2014 - 2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)

87 500,0

15 222,9

0

142 300,0

157 591,60

152 771,0

118 396,0

673 781,50

Основное мероприятие 5.2. "Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области"

Прочие расходы

2015 - 2020

Министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.3. "Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры"

Прочие расходы

2015 - 2020

Министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)

0

0

0

0

0

0

0

0

";

3.3.2.2. Подпункт 3.5.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы "Газомоторное топливо" изложить в следующей редакции:

"3.5.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы "Газомоторное топливо"

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов реализации Подпрограммы "Газомоторное топливо" приводится в таблице 2.

"Таблица 2. Сведения об индикаторах

и непосредственных результатах

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Индикатор. Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и жилищно-коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого моторного топлива

тыс. руб.

-

0

61 849,4

239 943,87

452 793,15

741 871,82

460 696,7

462 583,7

2.

Индикатор. Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению к 2013 году

тонн в год

-

0

31,5

127,8

229,0

369

337,6

339,0

3.

Непосредственный результат. Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива

единиц

0

144

220

220

320

542

657

660

4.

Непосредственный результат. Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива

единиц

0

0

0

0

0

0

11

12

5.

Непосредственный результат. Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

единиц

3

3

3

3

4

4

5

6

6.

Непосредственный результат. Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС

единиц

0

0

0

0

1

1

1

1

7.

Непосредственный результат. Объем реализации компримированного природного газа

тыс. куб. м

2 894

3 281

5 620

10 962

12 151

16 299

22 105

27 778

8

Непосредственный результат. Количество созданных рабочих мест

единиц

0

0

0

0

8

16

24

24

9

Непосредственный результат. Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива

млн. руб.

0

2040, 90

145,56

0

142,30*

1 395,72

175,24

171,86

Областной бюджет

млн. руб.

0

87,50

15,22

0

142,30*

157,59

152,77

118,40

Местный бюджет

млн. руб.

0

1 591,73

27,66

0

0

1 238,13

20,08

52,95

Федеральный бюджет

млн. руб.

0

361,67

101,08

0

0

0

1,53

0,51

Юридические лица, ИП

млн. руб.

0

0

1,60

0

0

0

0,86

0

10

Непосредственный результат. Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры

млн. руб.

0

0

1,66

9,95

199,19**

99,7

136,70

0

Областной бюджет

млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

Юридические лица, ИП

млн. руб.

0

0

1,66

9,95

199,19**

99,7

136,70

0

* Финансирование планируется осуществить за счет не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839.

** Объем инвестиций уточнен инвестором и включает в себя инвестиции в строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и инвестиции, вложенные в приобретение объектов инфраструктуры.".

3.3.2.3. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы "Газомоторное топливо" за счет средств областного бюджета", таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы "Газомоторное топливо" за счет всех источников финансирования" и сноски к ней подпункта 3.5.2.8 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

"Газомоторное топливо" за счет средств областного бюджета

Статус

Подпрограмма государственной Программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Подпрограмма

"Развитие рынка газомоторного топлива"

Всего

87 500,0

15 222,9

0

142 300,0

157 591,6

152 771,0

118 396,0

673 781,5

Министерство транспорта и автомобильных дорог

87 500,0

15 222,9

0

142 300,0

157 591,6

152 771,0

118 396,0

673 781,5

Министерство энергетики и ЖКХ

0

0

0

0

0

0

0

0

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию

Подпрограммы "Газомоторное топливо" за счет всех

источников финансирования

Статус

Наименование Подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма

"Развитие рынка газомоторного топлива"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 040 901,15

147 231, 85

9 954,00

341 492,90

1 495 468,10

311 948,80

171 855,80

4 518 852,60

(1) расходы областного бюджета

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00*

157 591,60

152 771,00

118 396,0

673 781,50

(2) расходы местных бюджетов

1 591 734,70

27 662,57

0

0

1 238 130,00

20 081,30

52 948,20

2 930 556,77

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

361 666,45

101 079,18

0,0

0,0

0,00

1 528,20

511,60

464 785,43

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

3 267,20

9 954,00

199 192,90**

99 746,50

137 568,30

0

449 728,90

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1

Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 040 901,15

140 166,90

0

142 300,00*

1 395 721,60

170 151,30

170 150,50

4 059 391,45

(1) расходы областного бюджета

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00*

157 591,60

152 771,00

118 396,00

673 781,50

(2) расходы местных бюджетов

1 591 734,70

26 144,00

0

0

1 238 130,00

17 380,30

51 754,50

2 925 143,50

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

361 666,45

98 800,00

0

0

0

0

0

460 466,45

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

0

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2

Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

5 402,75

0

0

0,00

5 093,20

1 705,30

12 201,25

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

(2) расходы местных бюджетов

0

1 518,56

0

0

0,00

2 701,00

1 193,70

5 413,27

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

2 279,18

0

0

0,00

1 528,20

511,60

4 318,98

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

1 605,00

0

0

0,00

864,00

0

2 469,00

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3

Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

1 662,20

9 954,00

199 192,90**

99 746,50

136 704,30

0,00

447 259,90

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

1 662,20

9 954,00

199 192,90**

99 746,50

136 704,30

0,00

447 259,90

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

* Финансирование планируется осуществить за счет не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839.

** Объем инвестиций уточнен инвестором и включает в себя инвестиции в строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и инвестиции, вложенные в приобретение объектов инфраструктуры.".                           

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 18.10.2018
Рубрики правового классификатора: 090.010.070 Энергетика

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать