Основная информация
Дата опубликования: | 05 июня 2020г. |
Номер документа: | RU28035005202000101 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация города Тынды |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Г О Р О Д А Т Ы Н Д Ы
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 05.06.2020 № 1060
г.Тында
О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 23.09.2014 №3436 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности, утвержденного постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 №1337, в целях корректировки объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 2020 году, Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 23.09.2014 № 3436 (в редакции постановления Администрации города Тынды от 20.04.2020 № 759) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (рублей)» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
(рублей)
Год
Всего
Феде-ральные средства
Бюджет области
Бюджет города
Внебюд-жетные средства
2015
678 154 280,27
0,0
308 809 593,13
265 146 061,88
104 198 625,26
2016
686 523 048,89
0,0
302 049 303,51
281 373 745,38
103 100 000,00
2017
663 657 171,58
0,0
312 911 776,72
291 945 394,86
58 800 000,00
2018
847 199 066,20
0,0
347 519 638,40
376 740 637,23
122 938 790,57
2019
856 551 958,06
0,0
576 652 985,73
219 498 972,33
60 400 000,00
2020
923 335 509,32
0,0
654 330 056,95
209 522 952,37
59 482 500,00
2021
903 859 815,67
0,0
656 504 787,38
187 872 528,29
59 482500,00
2022
948 449 028,70
0,0
694 584 303,79
194 382 224,92
59 482500,00
2023
643 029 077,49
0,0
253 352 387,49
329 276 690,00
60 400 000,00
2024
602 853 011,10
0,0
0,00
542 453 011,10
60 400 000,00
Итого
7 753 611 967,28
0,0
4 106 714 833,10
2 898 212 218,34
748 684 915,83
1.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» цифры «7 758 483 441,28» заменить цифрами «7 753 611 967,28», цифры «2 903 083 692,34» заменить цифрами «2 898 212 218,34».
1.3. В подпрограмме «Развитие дошкольного образования»:
1.3.1.В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)
Год
Всего
Феде-ральные средства
Бюджет области
Бюджет города
Внебюджетные средства
2015
313 837 310,60
0,0
115 624 724,42
116 896 841,79
81 315 744,39
2016
322 487 646,56
0,0
109 454 720,90
127 032 925,66
86 000 000,00
2017
285 547 016,82
0,0
113 065 864,66
131 481 152,16
41 000 000,00
2018
393 061 315,44
0,0
127 785 483,91
175 551 524,85
89 724 306,68
2019
367 751 011,78
0,0
225 143 496,82
101 607 514,96
41 000 000,00
2020
402 022 078,11
0,0
267 600 595,90
93 421 482,21
41 000 000,00
2021
398 939 941,89
0,0
278 553 804,71
79 386 137,18
41 000 000,00
2022
419 516 144,55
0,0
297 038 854,99
81 477 289,57
41 000 000,00
2023
290 746 506,89
0,0
111 930 263,45
137 816 243,44
41 000 000,00
2024
286 687 906,43
0,0
0
245 687 906,43
41 000 000,00
Итого
3 480 596 879,07
0,0
1 646 197 809,76
1 290 359 018,24
544 040 051,07
1.3.2. В разделе 9.4.«Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «3 480 911 826,45» заменить цифрами «3 480 596 879,07».
1.4. В подпрограмме «Развитие общего образования»:
1.4.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)
Год
Всего
Феде-ральные средства
Бюджет области
Бюджет города
Внебюджетные средства
2015
252 828 046,11
0,0
161 304 524,12
72 156 179,72
19 367 342,27
2016
249 129 610,79
0,0
158 738 426,00
76 091 184,79
14 300 000,00
2017
263 405 294,87
0,0
167 942 923,06
80 462 371,81
15 000 000,00
2018
312 587 686,70
0,0
182 061 825,64
106 058 736,66
24 467 124,40
2019
342 164 350,89
0,0
253 913 959,90
73 250 390,99
15 000 000,00
2020
378 991 183,39
0,0
295 084 651,13
68 906 532,26
15 000 000,00
2021
354 339 869,71
0,0
280 653 899,94
58 685 969,77
15 000 000,00
2022
375 218 205,94
0,0
298 000 059,94
62 218 146,00
15 000 000,00
2023
199 572 706,88
0,0
65 182 716,31
119 389 990,57
15 000 000,00
2024
165 410 281,31
0,0
0
150 410 281,31
15 000 000,00
Итого
2 893 647 236,59
0,0
1 862 882 986,04
867 629 783,88
163 134 466,67
1.4.2. В разделе 10.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы цифры «2 892 990 500,05» заменить цифрами «2 893 647 236,59».
1.5. В подпрограмме «Развитие дополнительного образования»:
1.5.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)
Год
Всего
Феде-ральные средства
Бюджет области
Бюджет города
Внебюджетные средства
2015
35 581 526,72
0,0
0,0
34 494 752,29
1 086 774,43
2016
34 638 676,64
0,0
0,0
33 838 676,64
800 000,00
2017
35 637 474,70
0,0
0,0
34 837 474,70
800 000,00
2018
49 083 397,76
0,0
0,0
43 999 923,70
5 083 474,06
2019
49 432 315,15
0,0
38 137 754,92
8 894 560,23
2 400 000,00
2020
54 550 529,00
0,0
34 319 527,00
17 831 002,00
2 400 000,00
2021
56 421 656,68
0,0
37 192 553,00
16 829 103,68
2 400 000,00
2022
57 569 566,95
0,0
38 366 178,00
16 803 388,95
2 400 000,00
2023
76 556 945,81
0,0
51 733 562,66
22 423 383,15
2 400 000,00
2024
80 497 906,54
0,0
0,0
78 097 906,54
2 400 000,00
Итого
529 969 995,94
0,0
199 749 575,58
308 050 171,87
22 170 248,49
1.5.2. В разделе 11.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «530 027 259,10» заменить цифрами «529 969 995,94».
1.6. В подпрограмме «Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей»:
1.6.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)
Год
Всего
Феде-ральные средства
Бюджет области
Бюджет города
Внебюджетные средства
2015
5 867 968,30
0,0
2 012 760,00
2 550 000,00
1 305 208,30
2016
6 722 120,00
0,0
2 672 120,00
2 550 000,00
1 500 000,00
2017
6 525 555,64
0,0
2 501 900,00
2 523 655,64
1 500 000,00
2018
7 610 074,36
0,0
2 553 161,29
3 056 913,07
2 000 000,00
2019
9 017 619,14
0,0
2 446 915,98
5 070 703,16
1 500 000,00
2020
4 542 319,68
0,0
2 408 313,29
1 471 506,39
662 500,00
2021
6 266 973,29
0,0
2 408 313,29
3 196 160,00
662 500,00
2022
6 266 973,29
0,0
2 408 313,29
3 196 160,00
662 500,00
2023
6 242 320,31
0,0
0,00
4 742 320,31
1 500 000,00
2024
4 212 000,00
0,0
0,00
2 712 000,00
1 500 000,00
Итого
63 273 924,01
0,0
19 411 797,14
31 069 418,57
12 792 708,30
1.6.2. В разделе 12.4. цифры «64 698 924,01» заменить цифрами «63 273 924,01».
1.7. В подпрограмме «Социальная политика в сфере образования»:
1.7.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)
год
Всего
Бюджет области
Бюджет города
Внебюджетные средства
2015
35 172 589,08
29 867 584,59
5 305 004,49
0,0
2016
38 679 120,09
31 184 036,61
7 495 083,48
0,0
2017
36 739 225,06
29 401 089,00
7 338 136,06
0,0
2018
44 315 227,22
35 119 167,56
9 196 059,66
0,0
2019
47 166 572,32
38 838 667,21
8 327 905,11
0,0
2020
41 204 214,08
37 606 336,63
3 597 877,45
0,0
2021
46 002 458,37
38 606 336,63
7 393 676,94
0,0
2022
46 657 005,28
38 661 346,57
7 995 658,71
0,0
2023
15 374 516,36
0,00
15 374 516,36
0,0
2024
12 082 008,91
0,00
12 082 008,91
0,0
всего
363 392 936,77
279 287 009,60
84 105 927,17
0,0
1.7.2. В разделе 13.4. цифры «367 123 936,77» заменить цифрами «363 392 936,77».
2. Приложение №2 «Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной услуги», приложение №6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования», приложение №7 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе» изложить в новой редакции, согласно приложениям №1, №2, №3 соответственно, к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.
Мэр города Тынды М.В.Михайлова
Приложение №1
к постановлению Администрации города Тынды
от 05.06.2020 года № 1060_
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы
N
Наименование программы,
подпрограммы*, основного
мероприятия
Срок реализации
Координатор
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы
Наименование
показателя,
единица
измерения
Базисный
год
Значение планового показателя по годам реализации
начало
завершение
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
Отношение
последнего
года
к базисному
году, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Муниципальная программа
«Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы»
2015
2024
Управление образования
Удельный вес численности населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
Доля образовательных учреждений соответствующих современным требованиям, %
90
92
95
95
95
95
95
95
95
95
95
5,5
Доля работающих в сфере образования, от 25 до 65 лет, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку в общей численности, работающих в указанных сферах граждан этой возрастной группы, %
90
92
25
25
28
28
30
30
30
30
30
0,33
Удельный вес численности руководящих и педагогических работников перешедших на эффективный контракт, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
1
Подпрограмма
«Развитие дошкольного образования»
2015
2024
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Доступность дошкольного образования , %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
Доля дошкольных образовательных учреждений соответствующих современным требованиям, %
80
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
1,06
Отношение средней заработной платы педработников общеобразовательных и дошкольных учреждений к средней заработной плате в Амурской области , %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
1.1.
Наименование основного мероприятия "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования"
2015
2024
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дошкольного образования, сохранение доли доступного обеспечения дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
1.1.1
Наименование мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»
2015
2024
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дошкольного образования и 100% обеспечения доступного дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
1.2.
Наименование основного мероприятия " Содержание и развитие муниципальных учреждений"
2015
2024
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Совершенствование материально-технической базы дошкольных учреждений, в части обновления оборудования, капитальных и текущих ремонтов, %
10
10
10
10
15
15
20
20
20
20
2,0
1.2.1.
Наименование мероприятия «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений»
2015
2024
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Совершенствование материально-технической базы дошкольных учреждений, в части обновления оборудования, капитальных и текущих ремонтов, %
10
10
10
10
15
15
20
20
20
20
2,0
1.2.2
Наименование мероприятия «Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций»
2015
2024
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Реализация мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций , %
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
1,0
1.3.
Наименование основного мероприятия «Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
2015
2024
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
1.3.1.
Наименование мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к
2015
2024
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
ним местностям , и неработающих членов их семей».
2
Подпрограмма
«Развитие общего образования»
2015
2024
Управление образования, общеобразовательные учреждения
Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет охваченного образованием , %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
Отношение средней заработной платы педработников общеобразовательных и дошкольных учреждений к средней заработной плате в Амурской области, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
Удельный вес численности руководящих и педагогических работников перешедших на эффективный контракт, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
Удельный вес численности обучающихся, участвующих в конкурсах , олимпиадах, %
50
50
50
50
55
55
60
60
60
60
1,2
Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в соответствии с ФГОС, %
54
60
80
80
80
85
100
100
100
100
1,85
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ, %
1,4
1,7
1,3
1,3
1,3
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,07
Доля детей, обучающихся по программам начального, основного, общего образования, охваченных горячим питанием, %.
Удельный вес учащихся получающих молоко, %
95/ 20
95/ 20
95 / 7
95 / 9
95 / 10
95/ 15
95/ 20
95/ 20
95/ 20
95/ 20
1,0 / 1,0
2.1.
Наименование основного мероприятия "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования"
2015
2024
Общеобразовательные учреждения
Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества общего образования, сохранение доли доступного обеспечения общего образования, в том числе для детей с ОВЗ, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
2.1.1.
Наименование мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»
2015
2024
Общеобразовательные учреждения
Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества общего образования и 100% обеспечение доступного общего образования, в том числе для детей с ОВЗ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
2.2.
Наименование основного мероприятия "Содержание и развитие
2015
2024
Общеобразовательные учреждения
Совершенствование материально-технической базы общеобразовательных учреждений , в части обновления оборудования, капитальных и текущих ремонтов, %
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
1
муниципальных учреждений"
--2.2.1.
Наименование мероприятия «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений»
2015
2024
Общеобразовательные учреждения
Совершенствование материально-технической базы общеобразовательных учреждений, в части обновления оборудования, капитальных и текущих ремонтов, %
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
2,0
2.2.2
Наименование мероприятия «Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций»
2015
2024
Общеобразовательные учреждения
Реализация мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций , %
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
1,0
2.3.
Наименование основного мероприятия "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями"
2015
2024
Общеобразовательные учреждения
Поддержка одаренных детей.
Повышение качества и укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ОВЗ, чел.
200/ 60
200/60
200/ 60
200/ 65
200/65
200/65
200/65
200/65
200/65
200/65
1,0 / 1,08
2.3.1.
Наименование мероприятия «Мероприятия направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе детей с ограниченными возможностями»
2015
2024
Общеобразовательные учреждения
Поддержка детей с особыми образовательными потребностями. Повышение качества и укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ОВЗ, чел.
200/ 60
200/60
200/ 60
200/ 65
200/65
200/65
200/65
200/65
200/65
200/65
1,0 / 1,08
2.3.2.
Наименование мероприятия «Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей»
2015
2024
Общеобразовательные учреждения
Поддержка одаренных детей, чел.
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
1,0
2.4.
Наименование основного мероприятия « Обеспечение расходов негосударственных учреждений"
2015
2024
Общеобразовательные учреждения
Эффективное расходование бюджетных средств, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
2.5.
Наименование основного мероприятия "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
2015
2024
Обшеобразовательные учреждения
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, %
100
100
100
100
100
100
100
100
10
100
1
2.5.1.
Наименование мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей»
2015
2024
Общеобразовательные учреждения
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
3
Подпрограмма
«Развитие дополнительного образования»
2015
2024
Управление образования, учреждения дополнительного образования
Отношение средней заработной платы пед. работников к средней заработной плате в Амурской области , %.
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
Удельный вес воспитанников допобразования к числу детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по программам общего образования, %
95
95
95
95
98
98
98
98
98
98
1,03
3.1.
Наименование основного мероприятия "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования"
2015
2024
ЦДТ
Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дополнительного образования, сохранение доли доступного обеспечения дополнительного образования, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
3.1.1.
Наименование мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»
2015
2024
ЦДТ
Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дополнительного образования и 100% обеспечение доступного дополнительного образования, в том числе для детей с ОВЗ %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
3.1.2
Наименование мероприятия « Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»
2015
2024
ЦДТ, «Россияне»
Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дополнительного образования и 100% обеспечение доступного дополнительного образования, в том числе для детей с ОВЗ %
32
0
0
0
0
0
32
32
32
32
1,0
3.2.
Наименование основного мероприятия " Содержание и развитие муниципальных учреждений"
2015
2024
ЦДТ
Совершенствование материально-технической базы ЦДТ , в части обновления оборудования, мебели, текущих ремонтов, %
5
5
5
8
8
10
10
10
10
10
2,0
3.2.1.
Наименование мероприятия «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений»
2015
2024
ЦДТ
Совершенствование материально-технической базы ЦДТ, в части обновления оборудования, мебели, текущих ремонтов, %
5
5
5
8
8
10
10
10
10
10
2,0
3.2.2.
Наименование мероприятия «Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций»
2015
2024
ЦДТ
Реализация мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций , %
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
1,0
3.3.
Наименование основного мероприятия "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями"
2015
2024
ЦДТ
Поддержка одаренных детей, чел.
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
2,0
3.3.1.
Наименование мероприятия «Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей»
2015
2024
ЦДТ
Поддержка одаренных детей, чел.
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
2,0
3.4.
Наименование основного мероприятия "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
2015
2024
ЦДТ
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
3.4.1.
Наименование мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей»
2015
2024
ЦДТ
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
4
Подпрограмма
«Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей»
2015
2024
Управление образования, образовательные учреждения, комитет по делам молодёжи
Доля детей в возрасте от 7 до 16 лет, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, %
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
100
Количество несовершеннолетних, которым будет предоставлена частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан , от общего количества детей школьного возраста, %
10
10
15
15
20
20
20
20
20
20
200
4.1.
Основное мероприятие «Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей»
2015
2024
Управление образования
Сохранение доли детей, охваченных мероприятиями отдыха и оздоровления в период летней оздоровительной кампании, %.
95
95
95
95
95
99
99
99
99
99
1,04
Количество несовершеннолетних, которым будет предоставлена частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан, от общего количества детей в возрасте от 7 до 15 лет, %
5
5
3
3
3
4
4
4
4
4
0,8
4.1.1.
Мероприятия по оздоровлению и отдыху детей, проживающих на территории области
2015
2024
Управление образования
Сохранение доли детей, охваченных мероприятиями отдыха и оздоровления в период летней оздоровительной кампании, %.
95
95
95
95
95
99
99
99
99
99
1,04
4.1.2.
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период
2015
2024
Управление образования, Комитет по делам молодежи
Организация мероприятий временного трудоустройства подростков, сохранение количества несовершеннолетних граждан временно трудоустроенных, чел.
100
150
150
150
160
160
160
160
160
160
1,6
5
Подпрограмма
«Социальная политика в сфере образования»
2015
2024
Управление образования, образовательные учреждения
Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым будет предоставлено льготное или бесплатное питание, в общей численности детей, обучающимся по программам общего образования, %
20,0
20,0
7
7
9
9
10
10
10
10
0,5
5.1.1.
Наименование мероприятия «Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной
2015
2024
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Обеспечение гарантий социальной поддержки по оплате за присмотр и уход в дошкольных учреждениях, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания»
5.1.2.
Наименование мероприятия «Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питания для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания»
2015
2024
Управление образования, общеобразовательные учреждения
Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым будет предоставлено льготное или бесплатное питание, в общей численности детей, обучающимся по программам общего образования, %
20
20
7
7
9
9
10
10
10
10
0,5
6
Подпрограмма
«Обеспечение эффективного управления отраслью»
2015
2024
Управление образования, МБУ «ИМК»
города Тынды; МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды»; МБУ«Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г.Тынды».
Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования , %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
Количество мероприятий по распространению результатов муниципальной программы
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1,0
Количество уровней образования , на которых будут реализованы механизмы независимой оценки качества
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
1,33
6.1.
Наименование основного мероприятия "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"
2015
2024
Управление образования, МБУ «ИМК»
города Тынды; МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды»; МБУ«Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г.Тынды».
Эффективное управление отраслью, обеспечение соответствия показателей плана мероприятий «Дорожной карты», %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
6.1.1.
Наименование мероприятия Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
2015
2024
Управление образования, МБУ «ИМК»
города Тынды; МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды»; МБУ«Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г.Тынды».
Эффективное управление отраслью, обеспечение соответствия показателей плана мероприятий «Дорожной карты», %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
6.2.
Наименование основного мероприятия "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования"
2015
2024
Управление образования, МБУ «ИМК»
города Тынды; МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды»; МБУ«Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г.Тынды».
Эффективное расходование бюджетных средств , %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
6.2.1.
Наименование мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»
2015
2024
Управление образования, МБУ «ИМК»
города Тынды; МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды»; МБУ«Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г.Тынды».
Эффективное расходование бюджетных средств, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
6.3.
Наименование основного мероприятия " Содержание и развитие муниципальных учреждений"
2015
2024
Управление образования, МБУ «ИМК»
города Тынды; МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды»; МБУ«Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г.Тынды».
Совершенствование материально-технической базы МБУ ГХО, %
5
100
5
5
5
5
5
5
5
5
1,0
6.3.1.
Наименование мероприятия «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений»
2015
2024
Управление образования, МБУ «ИМК»
города Тынды; МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды»; МБУ«Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г.Тынды».
Совершенствование материально-технической базы МБУ ГХО, %
5
100
5
5
5
5
5
5
5
5
1,0
6.4.
Наименование основного мероприятия «Обеспечение распространения инновационных педагогических систем и педагогического опыта»
2015
2024
МБУ ИМК
Обеспечение диссеминации и распространения педагогического опыта и профессионального мастерства, чел.
25
25
30
30
30
35
35
35
35
35
1,4
6.4.1.
Методическая поддержка, диссеминации педагогического опыта и профессионального мастерства
2015
2024
МБУ ИМК
Обеспечение диссеминации и распространения педагогического опыта и профессионального мастерства, чел.
25
25
30
30
30
35
35
35
35
35
1,4
6.5.
Наименование основного мероприятия "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
2015
2024
Управление образования
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
6.5.1.
Наименование мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей»
2015
2024
Управление образования
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
6.6.
Наименование основного мероприятия «Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями»
2015
2024
Управление образования
Поддержка одаренных детей, тыс.руб
600
600
600
600
600
600
600
100
100
00
1,0
6.6.1.
Ежемесячная денежная выплата одаренным детям
2015
2024
Управление образования
Поддержка одаренных детей, тыс.руб
600
600
600
600
600
600
600
100
100
100
1,0
Приложенние №2
к постановлению Администрации города Тынды
от 05.06.2020 года № 1060
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Координатор муниципальной программы,координатор подпрограммы,участник муниципальной программы
Источники финансирования
Код бюджетной классификации
Оценка расходов (тыс.рублей)
ГРБС
РзПР
ЦСР
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Всего, в том числе:
Всего
014
0701 0702 0703 0707 0709 1003 1004 1006
04 0 00 00000
7,753,611,967.28
678,154,280.27
686,523,048.89
663,657,171.58
847,199,066.20
856,551,958.06
923,335,509.32
903,859,815.67
948,449,028.70
643,029,077.49
602,853,011.10
Муниципальная программа
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
«Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы»
областной бюджет
4,106,714,833.10
308,809,593.13
302,049,303.51
312,911,776.72
347,519,638.40
576,652,985.73
654,330,056.95
656,504,787.38
694,584,303.79
253,352,387.49
0.00
городской бюджет
2,898,212,218.34
265,146,061.88
281,373,745.38
291,945,394.86
376,740,637.23
219,498,972.33
209,522,952.37
187,872,528.29
194,382,224.91
329,276,690.00
542,453,011.10
внебюджетные источники
748,684,915.83
104,198,625.26
103,100,000.00
58,800,000.00
122,938,790.57
60,400,000.00
59,482,500.00
59,482,500.00
59,482,500.00
60,400,000.00
60,400,000.00
Управление образования
Всего
7,753,611,967.28
678,154,280.27
686,523,048.89
663,657,171.58
847,199,066.20
856,551,958.06
923,335,509.32
903,859,815.67
948,449,028.70
643,029,077.49
602,853,011.10
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
4,106,714,833.10
308,809,593.13
302,049,303.51
312,911,776.72
347,519,638.40
576,652,985.73
654,330,056.95
656,504,787.38
694,584,303.79
253,352,387.49
0.00
городской бюджет
2,898,212,218.34
265,146,061.88
281,373,745.38
291,945,394.86
376,740,637.23
219,498,972.33
209,522,952.37
187,872,528.29
194,382,224.91
329,276,690.00
542,453,011.10
внебюджетные источники
748,684,915.83
104,198,625.26
103,100,000.00
58,800,000.00
122,938,790.57
60,400,000.00
59,482,500.00
59,482,500.00
59,482,500.00
60,400,000.00
60,400,000.00
Образовательные учреждения, МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО"
Всего
7,753,611,967.28
678,154,280.27
686,523,048.89
663,657,171.58
847,199,066.20
856,551,958.06
923,335,509.32
903,859,815.67
948,449,028.70
643,029,077.49
602,853,011.10
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
4,106,714,833.10
308,809,593.13
302,049,303.51
312,911,776.72
347,519,638.40
576,652,985.73
654,330,056.95
656,504,787.38
694,584,303.79
253,352,387.49
0.00
городской бюджет
2,898,212,218.34
265,146,061.88
281,373,745.38
291,945,394.86
376,740,637.23
219,498,972.33
209,522,952.37
187,872,528.29
194,382,224.91
329,276,690.00
542,453,011.10
внебюджетные источники
748,684,915.83
104,198,625.26
103,100,000.00
58,800,000.00
122,938,790.57
60,400,000.00
59,482,500.00
59,482,500.00
59,482,500.00
60,400,000.00
60,400,000.00
1
Подпрограмма 1
Всего, в том числе:
Всего
014
0701
04 1 00 00000
3,480,596,879.07
313,837,310.60
322,487,646.56
285,547,016.82
393,061,315.44
367,751,011.78
402,022,078.11
398,939,941.89
419,516,144.55
290,746,506.89
286,687,906.43
"Развитие дошкольного образования"
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
1,646,197,809.76
115,624,724.42
109,454,720.90
113,065,864.66
127,785,483.91
225,143,496.82
267,600,595.90
278,553,804.71
297,038,854.99
111,930,263.45
0.00
городской бюджет
1,290,359,018.24
116,896,841.79
127,032,925.66
131,481,152.16
175,551,524.85
101,607,514.96
93,421,482.21
79,386,137.18
81,477,289.56
137,816,243.44
245,687,906.43
внебюджетные источники
544,040,051.07
81,315,744.39
86,000,000.00
41,000,000.00
89,724,306.68
41,000,000.00
41,000,000.00
41,000,000.00
41,000,000.00
41,000,000.00
41,000,000.00
Управление образования
Всего
3,480,596,879.07
313,837,310.60
322,487,646.56
285,547,016.82
393,061,315.44
367,751,011.78
402,022,078.11
398,939,941.89
419,516,144.55
290,746,506.89
286,687,906.43
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
1,646,197,809.76
115,624,724.42
109,454,720.90
113,065,864.66
127,785,483.91
225,143,496.82
267,600,595.90
278,553,804.71
297,038,854.99
111,930,263.45
0.00
городской бюджет
1,290,359,018.24
116,896,841.79
127,032,925.66
131,481,152.16
175,551,524.85
101,607,514.96
93,421,482.21
79,386,137.18
81,477,289.56
137,816,243.44
245,687,906.43
внебюджетные источники
544,040,051.07
81,315,744.39
86,000,000.00
41,000,000.00
89,724,306.68
41,000,000.00
41,000,000.00
41,000,000.00
41,000,000.00
41,000,000.00
41,000,000.00
Дошкольные образовательные учреждения
Всего
3,480,596,879.07
313,837,310.60
322,487,646.56
285,547,016.82
393,061,315.44
367,751,011.78
402,022,078.11
398,939,941.89
419,516,144.55
290,746,506.89
286,687,906.43
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
1,646,197,809.76
115,624,724.42
109,454,720.90
113,065,864.66
127,785,483.91
225,143,496.82
267,600,595.90
278,553,804.71
297,038,854.99
111,930,263.45
0.00
городской бюджет
1,290,359,018.24
116,896,841.79
127,032,925.66
131,481,152.16
175,551,524.85
101,607,514.96
93,421,482.21
79,386,137.18
81,477,289.56
137,816,243.44
245,687,906.43
внебюджетные источники
544,040,051.07
81,315,744.39
86,000,000.00
41,000,000.00
89,724,306.68
41,000,000.00
41,000,000.00
41,000,000.00
41,000,000.00
41,000,000.00
41,000,000.00
1.1.
Основное мероприятие
Всего
014
0701
04 1 01 00000
3,381,764,155.05
309,686,960.21
317,927,336.86
279,510,581.34
385,908,880.06
360,204,898.78
386,340,967.53
396,262,454.59
416,764,847.82
263,457,103.83
265,700,124.03
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
1,635,996,499.66
115,624,724.42
109,454,720.90
113,065,864.66
127,785,483.91
225,143,496.82
257,399,285.80
278,553,804.71
297,038,854.99
111,930,263.45
0.00
городской бюджет
1,212,375,419.18
113,714,406.26
123,472,615.96
126,444,716.68
170,078,989.47
95,061,401.96
88,941,681.73
77,708,649.88
79,725,992.83
111,526,840.38
225,700,124.03
внебюджетные источники
533,392,236.21
80,347,829.53
85,000,000.00
40,000,000.00
88,044,406.68
40,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
1.1.1.
Мероприятие
Всего
014
0701
04 1 01 22840
1,675,673,115.94
194,062,235.79
208,472,615.96
166,444,716.68
258,123,396.15
99,616,508.22
125,227,613.73
113,591,128.88
115,347,736.83
129,087,039.67
265,700,124.03
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
1,142,280,879.73
113,714,406.26
123,472,615.96
126,444,716.68
170,078,989.47
59,616,508.22
85,227,613.73
73,591,128.88
75,347,736.83
89,087,039.67
225,700,124.03
внебюджетные источники
533,392,236.21
80,347,829.53
85,000,000.00
40,000,000.00
88,044,406.68
40,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
1.1.2.
Мероприятие
Всего
014
0701
04 1 01 87510
225,079,445.32
115,624,724.42
109,454,720.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
225,079,445.32
115,624,724.42
109,454,720.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Мероприятие
Всего
014
0701
04 1 01 88500
921,111,965.61
0.00
0.00
113,065,864.66
127,785,483.91
140,304,913.54
168,261,669.80
179,733,310.71
191,960,722.99
0.00
0.00
1.1.3
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
921,111,965.61
0.00
0.00
113,065,864.66
127,785,483.91
140,304,913.54
168,261,669.80
179,733,310.71
191,960,722.99
0.00
0.00
городской бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Мероприятие
Всего
014
0701
04 1 01 S7710
559,899,628.18
0.00
0.00
0.00
0.00
120,283,477.02
92,851,684.00
102,938,015.00
109,456,388.00
134,370,064.16
0.00
1.1.4
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
489,805,088.73
0.00
0.00
0.00
0.00
84,838,583.28
89,137,616.00
98,820,494.00
105,078,132.00
111,930,263.45
0.00
городской бюджет
70,094,539.45
0.00
0.00
0.00
0.00
35,444,893.74
3,714,068.00
4,117,521.00
4,378,256.00
22,439,800.71
0.00
внеб. источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.
Основное мероприятие
Всего
014
0701
04 1 02 00000
36,256,433.66
1,007,341.86
1,059,714.00
1,863,250.00
3,128,200.00
1,400,000.00
11,626,365.00
1,000,000.00
1,000,000.00
5,429,634.80
8,741,928.00
Содержание и развитие муниципальных учреждений
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
10,201,310.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,201,310.10
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
15,407,308.70
39,427.00
59,714.00
863,250.00
1,448,300.00
400,000.00
425,054.90
0.00
0.00
4,429,634.80
7,741,928.00
внебюджетные источники
10,647,814.86
967,914.86
1,000,000.00
1,000,000.00
1,679,900.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1.2.1.
Мероприятие
Всего
014
0701
04 1 02 22940
25,630,068.66
1,007,341.86
1,059,714.00
1,863,250.00
3,128,200.00
1,400,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
5,429,634.80
8,741,928.00
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
14,982,253.80
39,427.00
59,714.00
863,250.00
1,448,300.00
400,000.00
0.00
0.00
0.00
4,429,634.80
7,741,928.00
внебюджетные источники
10,647,814.86
967,914.86
1,000,000.00
1,000,000.00
1,679,900.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1.2.1.1
Расходы по замене деревянных оконных конструкций на металлопластиковые.
Всего
014
0701
04 1 02 22940
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1.2
Капитальный ремонт здания МДОБУ ДС №6 (корпус 2)
Всего
014
0701
04 1 02 22940
4,429,634.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,429,634.80
0.00
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
4,429,634.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,429,634.80
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.2.
Мероприятие
Всего
014
0701
04 1 02 S7520
7,780,365.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,780,365.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Модернизация региональных систем дошкольного образования
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
7,469,150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,469,150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
311,215.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
311,215.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3.
Мероприятие
Всего
014
0701
04 1 02 S8490
2,846,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,846,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
2,732,160.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,732,160.10
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
113,839.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
113,839.90
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.3.
Основное мероприятие
Всего
014
0701
04 1 03 00000
62,576,290.36
3,143,008.53
3,500,595.70
4,173,185.48
4,024,235.38
6,146,113.00
4,054,745.58
1,677,487.30
1,751,296.73
21,859,768.26
12,245,854.40
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
62,576,290.36
3,143,008.53
3,500,595.70
4,173,185.48
4,024,235.38
6,146,113.00
4,054,745.58
1,677,487.30
1,751,296.73
21,859,768.26
12,245,854.40
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.3.1.
Мероприятие
Всего
014
0701
04 1 03 22860
62,576,290.36
3,143,008.53
3,500,595.70
4,173,185.48
4,024,235.38
6,146,113.00
4,054,745.58
1,677,487.30
1,751,296.73
21,859,768.26
12,245,854.40
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно расходов, связанных с переездом ,лицам,заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений.
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
62,576,290.36
3,143,008.53
3,500,595.70
4,173,185.48
4,024,235.38
6,146,113.00
4,054,745.58
1,677,487.30
1,751,296.73
21,859,768.26
12,245,854.40
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.
Подпрограмма 2
Всего, в том числе:
Всего
014
0702
04 2 00 00000
2,893,647,236.59
252,828,046.11
249,129,610.79
263,405,294.87
312,587,686.70
342,164,350.89
378,991,183.39
354,339,869.71
375,218,205.94
199,572,706.88
165,410,281.31
"Развитие общего образования"
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
1,862,882,986.04
161,304,524.12
158,738,426.00
167,942,923.06
182,061,825.64
253,913,959.90
295,084,651.13
280,653,899.94
298,000,059.94
65,182,716.31
0.00
городской бюджет
867,629,783.88
72,156,179.72
76,091,184.79
80,462,371.81
106,058,736.66
73,250,390.99
68,906,532.26
58,685,969.77
62,218,146.00
119,389,990.57
150,410,281.31
внебюджетные источники
163,134,466.67
19,367,342.27
14,300,000.00
15,000,000.00
24,467,124.40
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
Управление образования
Всего
2,893,647,236.59
252,828,046.11
249,129,610.79
263,405,294.87
312,587,686.70
342,164,350.89
378,991,183.39
354,339,869.71
375,218,205.94
199,572,706.88
165,410,281.31
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
1,862,882,986.04
161,304,524.12
158,738,426.00
167,942,923.06
182,061,825.64
253,913,959.90
295,084,651.13
280,653,899.94
298,000,059.94
65,182,716.31
0.00
городской бюджет
867,629,783.88
72,156,179.72
76,091,184.79
80,462,371.81
106,058,736.66
73,250,390.99
68,906,532.26
58,685,969.77
62,218,146.00
119,389,990.57
150,410,281.31
внебюджетные источники
163,134,466.67
19,367,342.27
14,300,000.00
15,000,000.00
24,467,124.40
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
Общеобразовательные учреждения
Всего
2,893,647,236.59
252,828,046.11
249,129,610.79
263,405,294.87
312,587,686.70
342,164,350.89
378,991,183.39
354,339,869.71
375,218,205.94
199,572,706.88
165,410,281.31
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
1,862,882,986.04
161,304,524.12
158,738,426.00
167,942,923.06
182,061,825.64
253,913,959.90
295,084,651.13
280,653,899.94
298,000,059.94
65,182,716.31
0.00
городской бюджет
867,629,783.88
72,156,179.72
76,091,184.79
80,462,371.81
106,058,736.66
73,250,390.99
68,906,532.26
58,685,969.77
62,218,146.00
119,389,990.57
150,410,281.31
внебюджетные источники
163,134,466.67
19,367,342.27
14,300,000.00
15,000,000.00
24,467,124.40
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
2.1.
Основное мероприятие
Всего
014
0702
04 2 01 00000
2,770,416,743.37
245,288,164.34
244,683,721.63
256,807,774.87
306,198,255.01
328,241,827.85
341,111,742.21
350,431,730.62
371,116,908.97
178,458,298.44
148,078,319.43
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
1,824,614,315.08
161,304,524.12
158,738,426.00
167,942,923.06
181,339,612.14
248,644,507.77
264,042,223.42
280,036,611.13
297,382,771.13
65,182,716.31
0.00
городской бюджет
785,849,151.62
64,916,297.95
71,945,295.63
74,164,851.81
100,872,708.47
64,897,320.08
62,369,518.79
55,695,119.49
59,034,137.84
98,575,582.13
133,378,319.43
внебюджетные источники
159,953,276.67
19,067,342.27
14,000,000.00
14,700,000.00
23,985,934.40
14,700,000.00
14,700,000.00
14,700,000.00
14,700,000.00
14,700,000.00
14,700,000.00
2.1.1.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 01 22840
911,699,471.25
83,983,640.22
85,945,295.63
88,864,851.81
124,858,642.87
65,199,090.23
74,992,185.79
68,175,168.49
71,363,156.84
100,239,119.94
148,078,319.43
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
751,746,194.58
64,916,297.95
71,945,295.63
74,164,851.81
100,872,708.47
50,499,090.23
60,292,185.79
53,475,168.49
56,663,156.84
85,539,119.94
133,378,319.43
внебюджетные источники
159,953,276.67
19,067,342.27
14,000,000.00
14,700,000.00
23,985,934.40
14,700,000.00
14,700,000.00
14,700,000.00
14,700,000.00
14,700,000.00
14,700,000.00
2.1.2
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 01 80630
37,671,133.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,795,580.00
11,291,851.00
11,291,851.00
11,291,851.00
0.00
0.00
Обеспечение обучающихся по общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
37,671,133.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,795,580.00
11,291,851.00
11,291,851.00
11,291,851.00
0.00
0.00
городской бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.3.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 01 87510
320,042,950.12
161,304,524.12
158,738,426.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
320,042,950.12
161,304,524.12
158,738,426.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.4.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 01 88500
1,191,144,331.70
0.00
0.00
167,942,923.06
181,339,612.14
194,314,108.82
202,894,395.42
215,465,916.13
229,187,376.13
0.00
0.00
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
1,191,144,331.70
0.00
0.00
167,942,923.06
181,339,612.14
194,314,108.82
202,894,395.42
215,465,916.13
229,187,376.13
0.00
0.00
городской бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.5.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 01 S7710
309,858,857.30
0.00
0.00
0.00
0.00
64,933,048.80
51,933,310.00
55,498,795.00
59,274,525.00
78,219,178.50
0.00
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
275,755,900.26
0.00
0.00
0.00
0.00
50,534,818.95
49,855,977.00
53,278,844.00
56,903,544.00
65,182,716.31
0.00
городской бюджет
34,102,957.04
0.00
0.00
0.00
0.00
14,398,229.85
2,077,333.00
2,219,951.00
2,370,981.00
13,036,462.19
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.
Основное мероприятие
Всего
014
0702
04 2 02 00000
39,547,323.02
535,885.60
300,000.00
604,372.30
514,190.00
3,318,035.12
32,292,853.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
1,081,987.00
Содержание и развитие муниципальных учреждений
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
32,495,138.90
0.00
0.00
0.00
0.00
2,070,000.00
30,425,138.90
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
3,870,994.12
235,885.60
0.00
304,372.30
33,000.00
948,035.12
1,567,714.10
0.00
0.00
0.00
781,987.00
внебюджетные источники
3,181,190.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
481,190.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
2.2.1.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 02 22940
5,554,470.02
535,885.60
300,000.00
604,372.30
514,190.00
1,018,035.12
600,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
1,081,987.00
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
2,373,280.02
235,885.60
0.00
304,372.30
33,000.00
718,035.12
300,000.00
0.00
0.00
0.00
781,987.00
внебюджетные источники
3,181,190.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
481,190.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
2.2.1.1
Расходы по замене деревянных оконных конструкций на металлопластиковые.
Всего
014
0702
04 2 02 22940
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.2.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 02 S0920
33,550,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,300,000.00
31,250,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Модернизация систем общего образования
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
32,070,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,070,000.00
30,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
1,480,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
230,000.00
1,250,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.3.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 3 02 S8490
442,853.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
442,853.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
425,138.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
425,138.90
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
17,714.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,714.10
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.3.
Основное мероприятие
Всего
014
0702
04 2 03 00000
19,746,064.22
1,240,264.00
904,080.00
1,596,008.00
2,004,874.00
2,252,994.96
2,195,349.18
2,205,154.48
2,336,581.06
2,531,706.55
2,479,052.00
Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
014
0702
04 2 03 S7620
3,573,162.06
0.00
0.00
0.00
722,213.50
999,082.13
617,288.81
617,288.81
617,288.81
0.00
0.00
городской бюджет
014
0702
04 2 03 22950 04 2 03 22960
16,172,902.16
1,240,264.00
904,080.00
1,596,008.00
1,282,660.50
1,253,912.83
1,578,060.37
1,587,865.67
1,719,292.25
2,531,706.55
2,479,052.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.3.1.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 03 22950
13,729,254.43
640,264.00
904,080.00
1,248,008.00
982,414.00
1,064,962.50
1,552,340.00
1,562,145.30
1,693,571.88
2,132,796.75
1,948,672.00
Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
13,729,254.43
640,264.00
904,080.00
1,248,008.00
982,414.00
1,064,962.50
1,552,340.00
1,562,145.30
1,693,571.88
2,132,796.75
1,948,672.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.3.2.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 03 22960
1,617,221.20
600,000.00
0.00
348,000.00
220,000.00
77,941.20
0.00
0.00
0.00
0.00
371,280.00
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
1,617,221.20
600,000.00
0.00
348,000.00
220,000.00
77,941.20
0.00
0.00
0.00
0.00
371,280.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.3.3.
Мероприятие
Всего
4,080,978.80
0.00
0.00
0.00
802,460.00
1,110,091.26
643,009.18
643,009.18
643,009.18
80,300.00
159,100.00
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
014
0702
04 2 03 S7620
3,573,162.06
0.00
0.00
0.00
722,213.50
999,082.13
617,288.81
617,288.81
617,288.81
0.00
0.00
городской бюджет
014
0702
04 2 03 S7620
507,816.74
0.00
0.00
0.00
80,246.50
111,009.13
25,720.37
25,720.37
25,720.37
80,300.00
159,100.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.4.
Основное мероприятие
Всего
014
0702
04 2 04 00000
3,083,082.90
2,538,226.65
0.00
544,856.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Обеспечение расходов негосударственных учреждений
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
3,083,082.90
2,538,226.65
0.00
544,856.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.4.1.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 04 22970
3,083,082.90
2,538,226.65
0.00
544,856.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Поддержка альтернативных форм предоставления общего образования
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
3,083,082.90
2,538,226.65
0.00
544,856.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.5.
Основное мероприятие
Всего
014
0702
04 2 05 00000
58,537,844.15
3,225,505.52
3,241,809.16
3,852,283.45
3,870,367.69
6,035,314.01
3,391,239.00
1,402,984.61
1,464,715.93
18,282,701.90
13,770,922.88
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
58,537,844.15
3,225,505.52
3,241,809.16
3,852,283.45
3,870,367.69
6,035,314.01
3,391,239.00
1,402,984.61
1,464,715.93
18,282,701.90
13,770,922.88
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.5.1.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 05 22860
58,537,844.15
3,225,505.52
3,241,809.16
3,852,283.45
3,870,367.69
6,035,314.01
3,391,239.00
1,402,984.61
1,464,715.93
18,282,701.90
13,770,922.88
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов,учреждений.
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
58,537,844.15
3,225,505.52
3,241,809.16
3,852,283.45
3,870,367.69
6,035,314.01
3,391,239.00
1,402,984.61
1,464,715.93
18,282,701.90
13,770,922.88
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.
Подпрограмма 3
Всего, в том числе:
Всего
014
0703
04 00 0 00000
529,969,995.94
35,581,526.72
34,638,676.64
35,637,474.70
49,083,397.76
49,432,315.15
54,550,529.00
56,421,656.68
57,569,566.95
76,556,945.81
80,497,906.54
"Развитие дополнительного образования"
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
199,749,575.58
0.00
0.00
0.00
0.00
38,137,754.92
34,319,527.00
37,192,553.00
38,366,178.00
51,733,562.66
0.00
городской бюджет
308,050,171.87
34,494,752.29
33,838,676.64
34,837,474.70
43,999,923.70
8,894,560.23
17,831,002.00
16,829,103.68
16,803,388.95
22,423,383.14
78,097,906.54
внебюджетные источники
22,170,248.49
1,086,774.43
800,000.00
800,000.00
5,083,474.06
2,400,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
Управление образования
Всего
529,969,995.94
35,581,526.72
34,638,676.64
35,637,474.70
49,083,397.76
49,432,315.15
54,550,529.00
56,421,656.68
57,569,566.95
76,556,945.81
80,497,906.54
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
199,749,575.58
0.00
0.00
0.00
0.00
38,137,754.92
34,319,527.00
37,192,553.00
38,366,178.00
51,733,562.66
0.00
городской бюджет
308,050,171.87
34,494,752.29
33,838,676.64
34,837,474.70
43,999,923.70
8,894,560.23
17,831,002.00
16,829,103.68
16,803,388.95
22,423,383.14
78,097,906.54
внебюджетные источники
22,170,248.49
1,086,774.43
800,000.00
800,000.00
5,083,474.06
2,400,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
МОБУ ДОД "ЦДТ" МОБУ СОШ № 6
Всего
529,969,995.94
35,581,526.72
34,638,676.64
35,637,474.70
49,083,397.76
49,432,315.15
54,550,529.00
56,421,656.68
57,569,566.95
76,556,945.81
80,497,906.54
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
199,749,575.58
0.00
0.00
0.00
0.00
38,137,754.92
34,319,527.00
37,192,553.00
38,366,178.00
51,733,562.66
0.00
городской бюджет
308,050,171.87
34,494,752.29
33,838,676.64
34,837,474.70
43,999,923.70
8,894,560.23
17,831,002.00
16,829,103.68
16,803,388.95
22,423,383.14
78,097,906.54
внебюджетные источники
22,170,248.49
1,086,774.43
800,000.00
800,000.00
5,083,474.06
2,400,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
3.1.
Основное мероприятие
Всего
014
0703
04 3 01 00000
513,547,174.16
34,748,611.39
34,087,198.14
34,652,860.70
46,897,038.76
48,357,827.58
53,629,970.00
55,830,932.22
56,961,521.15
74,095,091.61
74,286,122.62
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
199,691,975.58
0.00
0.00
0.00
0.00
38,137,754.92
34,261,927.00
37,192,553.00
38,366,178.00
51,733,562.66
0.00
городской бюджет
294,214,339.08
33,861,836.96
33,487,198.14
34,052,860.70
42,542,953.70
8,020,072.66
17,168,043.00
16,438,379.22
16,395,343.14
20,161,528.94
72,086,122.62
внебюджетные источники
19,640,859.49
886,774.43
600,000.00
600,000.00
4,354,085.06
2,200,000.00
2,200,000.00
2,200,000.00
2,200,000.00
2,200,000.00
2,200,000.00
3.1.1.
Мероприятие
Всего
014
0703
04 3 01 22840
279,328,853.46
34,748,611.39
34,087,198.14
34,652,860.70
42,458,782.92
7,005,095.27
12,366,063.00
17,088,689.22
16,996,752.14
8,815,810.85
71,108,989.83
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
261,287,993.97
33,861,836.96
33,487,198.14
34,052,860.70
39,704,697.86
4,805,095.27
10,166,063.00
14,888,689.22
14,796,752.14
6,615,810.85
68,908,989.83
внебюджетные источники
18,040,859.49
886,774.43
600,000.00
600,000.00
2,754,085.06
2,200,000.00
2,200,000.00
2,200,000.00
2,200,000.00
2,200,000.00
2,200,000.00
3.1.1.1.
Мероприятие
Всего
014
0703
04 3 01 22840
20,389,552.14
0.00
0.00
0.00
4,438,255.84
1,600,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
4,774,163.51
4,777,132.79
Расходы на обеспечение деятельности детского образцового хореографического ансамбля "Россияне"
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
9,189,552.14
0.00
0.00
0.00
2,838,255.84
0.00
0.00
0.00
0.00
3,174,163.51
3,177,132.79
внебюджетные источники
11,200,000.00
0.00
0.00
0.00
1,600,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
3.1.2.
Мероприятие
Всего
014
0703
04 3 01 24340
5,574,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,574,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
5,574,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,574,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1.3.
Мероприятие
Всего
014
0703
04 3 01 S7710
217,854,368.55
0.00
0.00
0.00
0.00
41,352,732.31
35,689,507.00
38,742,243.00
39,964,769.00
62,105,117.24
0.00
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
199,691,975.58
0.00
0.00
0.00
0.00
38,137,754.92
34,261,927.00
37,192,553.00
38,366,178.00
51,733,562.66
0.00
городской бюджет
18,162,392.97
0.00
0.00
0.00
0.00
3,214,977.39
1,427,580.00
1,549,690.00
1,598,591.00
10,371,554.58
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1.3.1
Мероприятие
Всего
014
0703
04 3 01 S7710
13,749,428.55
0.00
0.00
0.00
0.00
3,026,548.20
2,404,074.07
2,526,276.88
2,605,994.51
3,186,534.89
0.00
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств(хореографического ансамбля "Россияне")
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
12,311,581.13
0.00
0.00
0.00
0.00
2,421,241.00
2,307,911.14
2,425,225.79
2,501,754.71
2,655,448.49
0.00
городской бюджет
1,437,847.42
0.00
0.00
0.00
0.00
605,307.20
96,162.93
101,051.09
104,239.80
531,086.40
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.2.
Основное мероприятие
Всего
014
0702, 0703
04 3 02 22940
6,662,997.00
236,750.00
200,000.00
238,930.00
1,277,987.00
200,000.00
260,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
3,649,330.00
Содержание и развитие муниципальных учреждений
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
57,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
4,076,008.00
36,750.00
0.00
38,930.00
548,598.00
0.00
2,400.00
0.00
0.00
0.00
3,449,330.00
внебюджетные источники
2,529,389.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
729,389.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
3.2.1.
Мероприятие
Всего
014
0702, 0703
04 3 02 22940
6,602,997.00
236,750.00
200,000.00
238,930.00
1,277,987.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
3,649,330.00
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
4,073,608.00
36,750.00
0.00
38,930.00
548,598.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,449,330.00
внебюджетные источники
2,529,389.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
729,389.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
3.2.1.1
Расходы по замене деревянных оконных конструкций на металлопластиковые.
Всего
014
0703
04 3 02 22940
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.2.2.
Мероприятие
Всего
014
0703
04 3 02 S8490
60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
57,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
2,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.3.
Основное мероприятие
Всего
014
0702,0703
04 3 03 00000
3,191,877.47
145,000.00
0.00
342,000.00
420,000.00
191,126.94
347,600.00
261,250.00
272,745.00
574,635.53
637,520.00
Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
3,191,877.47
145,000.00
0.00
342,000.00
420,000.00
191,126.94
347,600.00
261,250.00
272,745.00
574,635.53
637,520.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.3.1.
Мероприятие
Всего
014
0703
04 3 03 22950
536,255.74
0.00
0.00
0.00
120,000.00
15,241.63
0.00
0.00
0.00
273,094.11
127,920.00
Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
536,255.74
0.00
0.00
0.00
120,000.00
15,241.63
0.00
0.00
0.00
273,094.11
127,920.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.3.2.
Мероприятие
Всего
014
0703
04 3 03 22960
2,655,621.73
145,000.00
0.00
342,000.00
300,000.00
175,885.31
347,600.00
261,250.00
272,745.00
301,541.42
509,600.00
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
2,655,621.73
145,000.00
0.00
342,000.00
300,000.00
175,885.31
347,600.00
261,250.00
272,745.00
301,541.42
509,600.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.4.
Основное мероприятие
Всего
014
0702,0703,0709
04 3 04 00000
6,567,947.32
451,165.33
351,478.50
403,684.00
488,372.00
683,360.63
312,959.00
129,474.46
135,300.81
1,687,218.67
1,924,933.92
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
6,567,947.32
451,165.33
351,478.50
403,684.00
488,372.00
683,360.63
312,959.00
129,474.46
135,300.81
1,687,218.67
1,924,933.92
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.4.1.
Мероприятие
Всего
014
0702, 0703, 0709
04 3 04 22860
6,567,947.32
451,165.33
351,478.50
403,684.00
488,372.00
683,360.63
312,959.00
129,474.46
135,300.81
1,687,218.67
1,924,933.92
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и рабтникам указанных органов, учреждений.
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
6,567,947.32
451,165.33
351,478.50
403,684.00
488,372.00
683,360.63
312,959.00
129,474.46
135,300.81
1,687,218.67
1,924,933.92
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.
Подпрограмма 4
Всего, в том числе:
Всего
014
0707
04 4 00 00000
63,273,924.01
5,867,968.30
6,722,120.00
6,525,555.64
7,610,074.36
9,017,619.14
4,542,319.68
6,266,973.29
6,266,973.29
6,242,320.31
4,212,000.00
"Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей"
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
19,411,797.14
2,012,760.00
2,672,120.00
2,501,900.00
2,553,161.29
2,446,915.98
2,408,313.29
2,408,313.29
2,408,313.29
0.00
0.00
городской бюджет
31,069,418.57
2,550,000.00
2,550,000.00
2,523,655.64
3,056,913.07
5,070,703.16
1,471,506.39
3,196,160.00
3,196,160.00
4,742,320.31
2,712,000.00
внебюджетные источники
12,792,708.30
1,305,208.30
1,500,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
662,500.00
662,500.00
662,500.00
1,500,000.00
1,500,000.00
Управление образования
Всего
63,273,924.01
5,867,968.30
6,722,120.00
6,525,555.64
7,610,074.36
9,017,619.14
4,542,319.68
6,266,973.29
6,266,973.29
6,242,320.31
4,212,000.00
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
19,411,797.14
2,012,760.00
2,672,120.00
2,501,900.00
2,553,161.29
2,446,915.98
2,408,313.29
2,408,313.29
2,408,313.29
0.00
0.00
городской бюджет
31,069,418.57
2,550,000.00
2,550,000.00
2,523,655.64
3,056,913.07
5,070,703.16
1,471,506.39
3,196,160.00
3,196,160.00
4,742,320.31
2,712,000.00
внебюджетные источники
12,792,708.30
1,305,208.30
1,500,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
662,500.00
662,500.00
662,500.00
1,500,000.00
1,500,000.00
Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта, Образовательные учреждения МБОУ ДОД "ЦДТ"
Всего
63,273,924.01
5,867,968.30
6,722,120.00
6,525,555.64
7,610,074.36
9,017,619.14
4,542,319.68
6,266,973.29
6,266,973.29
6,242,320.31
4,212,000.00
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
19,411,797.14
2,012,760.00
2,672,120.00
2,501,900.00
2,553,161.29
2,446,915.98
2,408,313.29
2,408,313.29
2,408,313.29
0.00
0.00
городской бюджет
31,069,418.57
2,550,000.00
2,550,000.00
2,523,655.64
3,056,913.07
5,070,703.16
1,471,506.39
3,196,160.00
3,196,160.00
4,742,320.31
2,712,000.00
внебюджетные источники
12,792,708.30
1,305,208.30
1,500,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
662,500.00
662,500.00
662,500.00
1,500,000.00
1,500,000.00
4.1.
Основное мероприятие
Всего
014
0707
04 4 01 00000
63,273,924.01
5,867,968.30
6,722,120.00
6,525,555.64
7,610,074.36
9,017,619.14
4,542,319.68
6,266,973.29
6,266,973.29
6,242,320.31
4,212,000.00
Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
19,411,797.14
2,012,760.00
2,672,120.00
2,501,900.00
2,553,161.29
2,446,915.98
2,408,313.29
2,408,313.29
2,408,313.29
0.00
0.00
городской бюджет
31,069,418.57
2,550,000.00
2,550,000.00
2,523,655.64
3,056,913.07
5,070,703.16
1,471,506.39
3,196,160.00
3,196,160.00
4,742,320.31
2,712,000.00
внебюджетные источники
12,792,708.30
1,305,208.30
1,500,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
662,500.00
662,500.00
662,500.00
1,500,000.00
1,500,000.00
4.1.1.
Мероприятие
Всего
014
0707
04 4 01 S7500
25,516,400.45
3,262,760.00
3,922,120.00
3,701,900.00
2,836,845.88
2,718,795.53
2,508,659.68
2,508,659.68
2,508,659.68
300,000.00
1,248,000.00
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан и организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
19,411,797.14
2,012,760.00
2,672,120.00
2,501,900.00
2,553,161.29
2,446,915.98
2,408,313.29
2,408,313.29
2,408,313.29
0.00
0.00
городской бюджет
6,104,603.31
1,250,000.00
1,250,000.00
1,200,000.00
283,684.59
271,879.55
100,346.39
100,346.39
100,346.39
300,000.00
1,248,000.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.1.2.
Мероприятие
Всего
014
0707
04 4 01 23860
22,954,533.22
1,705,208.30
1,900,000.00
1,950,000.00
3,366,315.41
3,507,202.29
1,287,500.00
2,212,153.61
2,212,153.61
2,850,000.00
1,964,000.00
Совершенствование методов организации, инфраструктуры и форм отдыха и оздоровления детей
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
10,161,824.92
400,000.00
400,000.00
450,000.00
1,366,315.41
2,007,202.29
625,000.00
1,549,653.61
1,549,653.61
1,350,000.00
464,000.00
внебюджетные источники
12,792,708.30
1,305,208.30
1,500,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
662,500.00
662,500.00
662,500.00
1,500,000.00
1,500,000.00
4.1.3.
Мероприятие
Всего
14,802,990.34
900,000.00
900,000.00
873,655.64
1,406,913.07
2,791,621.32
746,160.00
1,546,160.00
1,546,160.00
3,092,320.31
1,000,000.00
Временное трудоустройство несовершеннолетних в летний период
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
012
0707
04 4 01 22990
4,080,568.71
900,000.00
900,000.00
873,655.64
1,406,913.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
018
0707
04 4 01 22990
10,722,421.63
0.00
0.00
0.00
0.00
2,791,621.32
746,160.00
1,546,160.00
1,546,160.00
3,092,320.31
1,000,000.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.
Подпрограмма 5
Всего
014
1003 1004 1006
04 5 00 00000
363,392,936.77
35,172,589.08
38,679,120.09
36,739,225.06
44,315,227.22
47,166,572.32
41,204,214.08
46,002,458.37
46,657,005.28
15,374,516.36
12,082,008.91
Социальная политика в сфере образования
Всего, в том числе:
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
279,287,009.60
29,867,584.59
31,184,036.61
29,401,089.00
35,119,167.56
38,838,667.21
37,606,336.63
38,608,781.43
38,661,346.57
0.00
0.00
городской бюджет
84,105,927.17
5,305,004.49
7,495,083.48
7,338,136.06
9,196,059.66
8,327,905.11
3,597,877.45
7,393,676.94
7,995,658.71
15,374,516.36
12,082,008.91
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Управление образования
Всего
363,392,936.77
35,172,589.08
38,679,120.09
36,739,225.06
44,315,227.22
47,166,572.32
41,204,214.08
46,002,458.37
46,657,005.28
15,374,516.36
12,082,008.91
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
279,287,009.60
29,867,584.59
31,184,036.61
29,401,089.00
35,119,167.56
38,838,667.21
37,606,336.63
38,608,781.43
38,661,346.57
0.00
0.00
городской бюджет
84,105,927.17
5,305,004.49
7,495,083.48
7,338,136.06
9,196,059.66
8,327,905.11
3,597,877.45
7,393,676.94
7,995,658.71
15,374,516.36
12,082,008.91
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Образовательные учреждения
Всего
363,392,936.77
35,172,589.08
38,679,120.09
36,739,225.06
44,315,227.22
47,166,572.32
41,204,214.08
46,002,458.37
46,657,005.28
15,374,516.36
12,082,008.91
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
279,287,009.60
29,867,584.59
31,184,036.61
29,401,089.00
35,119,167.56
38,838,667.21
37,606,336.63
38,608,781.43
38,661,346.57
0.00
0.00
городской бюджет
84,105,927.17
5,305,004.49
7,495,083.48
7,338,136.06
9,196,059.66
8,327,905.11
3,597,877.45
7,393,676.94
7,995,658.71
15,374,516.36
12,082,008.91
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.1.
Основное мероприятие
Всего
014
1003 1004 1006
04 5 01 00000
363,392,936.77
35,172,589.08
38,679,120.09
36,739,225.06
44,315,227.22
47,166,572.32
41,204,214.08
46,002,458.37
46,657,005.28
15,374,516.36
12,082,008.91
Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
279,287,009.60
29,867,584.59
31,184,036.61
29,401,089.00
35,119,167.56
38,838,667.21
37,606,336.63
38,608,781.43
38,661,346.57
0.00
0.00
городской бюджет
84,105,927.17
5,305,004.49
7,495,083.48
7,338,136.06
9,196,059.66
8,327,905.11
3,597,877.45
7,393,676.94
7,995,658.71
15,374,516.36
12,082,008.91
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.1.1.
Мероприятие
Всего
014
0701
04 5 01 23000
46,486,203.19
3,438,014.22
4,484,290.16
4,000,000.00
5,420,264.25
4,146,664.00
2,193,932.48
4,265,719.48
4,610,011.13
7,723,898.56
6,203,408.91
Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
46,486,203.19
3,438,014.22
4,484,290.16
4,000,000.00
5,420,264.25
4,146,664.00
2,193,932.48
4,265,719.48
4,610,011.13
7,723,898.56
6,203,408.91
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.1.2.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 5 01 23010
37,619,723.98
1,866,990.27
3,010,793.32
3,338,136.06
3,775,795.41
4,181,241.11
1,403,944.97
3,127,957.46
3,385,647.58
7,650,617.80
5,878,600.00
Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питание для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
37,619,723.98
1,866,990.27
3,010,793.32
3,338,136.06
3,775,795.41
4,181,241.11
1,403,944.97
3,127,957.46
3,385,647.58
7,650,617.80
5,878,600.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.1.3.
Мероприятие
Всего
014
1004
04 5 01 11020
10,430,003.71
1,999,218.00
1,429,428.00
714,714.00
1,249,372.20
566,382.01
1,031,639.40
1,693,342.48
1,745,907.62
0.00
0.00
Финансовое обеспечение государственных полномочий по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью, осуществлению контроля за расходованием усыновителями, опекунами(попечителями), приемными родителями денежной выплаты и возврату денежной выплаты
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
10,430,003.71
1,999,218.00
1,429,428.00
714,714.00
1,249,372.20
566,382.01
1,031,639.40
1,693,342.48
1,745,907.62
0.00
0.00
городской бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.1.4.
Мероприятие
Всего
014
1004
04 5 01 70000
67,644.00
60,128.00
0.00
7,516.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот, оставшихся без попечения родителей
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
67,644.00
60,128.00
0.00
7,516.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.1.5.
Мероприятие
Всего
014
1004
04 5 01 70000
378,411.96
0.00
0.00
0.00
44,894.31
118,484.26
70,267.33
72,383.03
72,383.03
0.00
0.00
Финансовое обеспечение расходов на предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
378,411.96
0.00
0.00
0.00
44,894.31
118,484.26
70,267.33
72,383.03
72,383.03
0.00
0.00
городской бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.1.6.
Мероприятие
Всего
014
1004
04 5 01 87250
177,262,928.47
16,868,481.90
18,524,763.63
17,702,213.26
22,883,369.55
27,168,555.87
24,705,181.42
24,705,181.42
24,705,181.42
0.00
0.00
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающие образовательные программы дошкольного образования
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
177,262,928.47
16,868,481.90
18,524,763.63
17,702,213.26
22,883,369.55
27,168,555.87
24,705,181.42
24,705,181.42
24,705,181.42
0.00
0.00
городской бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.1.7
Мероприятие
Всего
014
1004
04 5 01 87700
28,906,957.07
9,526,659.91
9,816,748.20
9,563,548.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
28,906,957.07
9,526,659.91
9,816,748.20
9,563,548.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.1.8
Мероприятие
Всего
014
1004
04 5 01 87700
49,791,826.77
0.00
0.00
0.00
9,476,448.13
9,375,657.99
10,127,389.83
10,406,165.41
10,406,165.41
0.00
0.00
Финансовое обеспечение расходов на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
49,791,826.77
0.00
0.00
0.00
9,476,448.13
9,375,657.99
10,127,389.83
10,406,165.41
10,406,165.41
0.00
0.00
городской бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.1.9.
Мероприятие
Всего
014
1006
04 5 01 87300
12,449,237.62
1,413,096.78
1,413,096.78
1,413,096.78
1,465,083.37
1,609,587.08
1,671,858.65
1,731,709.09
1,731,709.09
0.00
0.00
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
12,449,237.62
1,413,096.78
1,413,096.78
1,413,096.78
1,465,083.37
1,609,587.08
1,671,858.65
1,731,709.09
1,731,709.09
0.00
0.00
городской бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.
Подпрограмма 6
Всего
014
0709
04 6 00 00000
422,730,994.89
34,866,839.46
34,865,874.81
35,802,604.49
40,541,364.72
41,020,088.78
42,025,185.06
41,888,915.72
43,221,132.68
54,536,081.26
53,962,907.91
Обеспечение эффективного управления отраслью
Всего, в том числе:
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
99,185,654.97
0.00
0.00
0.00
0.00
18,172,190.90
17,310,633.00
19,087,435.00
20,109,551.00
24,505,845.07
0.00
городской бюджет
316,997,898.62
33,743,283.59
34,365,874.81
35,302,604.49
38,877,479.29
22,347,897.88
24,294,552.06
22,381,480.72
22,691,581.68
29,530,236.19
53,462,907.91
внебюджетные источники
6,547,441.30
1,123,555.87
500,000.00
500,000.00
1,663,885.43
500,000.00
420,000.00
420,000.00
420,000.00
500,000.00
500,000.00
Управление образования
Всего
422,730,994.89
34,866,839.46
34,865,874.81
35,802,604.49
40,541,364.72
41,020,088.78
42,025,185.06
41,888,915.72
43,221,132.68
54,536,081.26
53,962,907.91
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
99,185,654.97
0.00
0.00
0.00
0.00
18,172,190.90
17,310,633.00
19,087,435.00
20,109,551.00
24,505,845.07
0.00
городской бюджет
316,997,898.62
33,743,283.59
34,365,874.81
35,302,604.49
38,877,479.29
22,347,897.88
24,294,552.06
22,381,480.72
22,691,581.68
29,530,236.19
53,462,907.91
внебюджетные источники
6,547,441.30
1,123,555.87
500,000.00
500,000.00
1,663,885.43
500,000.00
420,000.00
420,000.00
420,000.00
500,000.00
500,000.00
МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО"
Всего
422,730,994.89
34,866,839.46
34,865,874.81
35,802,604.49
40,541,364.72
41,020,088.78
42,025,185.06
41,888,915.72
43,221,132.68
54,536,081.26
53,962,907.91
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
99,185,654.97
0.00
0.00
0.00
0.00
18,172,190.90
17,310,633.00
19,087,435.00
20,109,551.00
24,505,845.07
0.00
городской бюджет
316,997,898.62
33,743,283.59
34,365,874.81
35,302,604.49
38,877,479.29
22,347,897.88
24,294,552.06
22,381,480.72
22,691,581.68
29,530,236.19
53,462,907.91
внебюджетные источники
6,547,441.30
1,123,555.87
500,000.00
500,000.00
1,663,885.43
500,000.00
420,000.00
420,000.00
420,000.00
500,000.00
500,000.00
6.1.
Основное мероприятие
Всего
014
0709
04 6 01 00000
104,888,931.08
10,822,334.81
10,190,724.06
9,338,857.57
9,785,336.94
10,621,769.39
10,622,531.86
10,810,504.02
10,840,771.92
10,597,601.68
11,258,498.83
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
104,888,931.08
10,822,334.81
10,190,724.06
9,338,857.57
9,785,336.94
10,621,769.39
10,622,531.86
10,810,504.02
10,840,771.92
10,597,601.68
11,258,498.83
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.1.1.
Мероприятие
Всего
014
0709
04 6 01 22850
104,888,931.08
10,822,334.81
10,190,724.06
9,338,857.57
9,785,336.94
10,621,769.39
10,622,531.86
10,810,504.02
10,840,771.92
10,597,601.68
11,258,498.83
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
104,888,931.08
10,822,334.81
10,190,724.06
9,338,857.57
9,785,336.94
10,621,769.39
10,622,531.86
10,810,504.02
10,840,771.92
10,597,601.68
11,258,498.83
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.2.
Основное мероприятие
Всего
014
0709
04 6 02 00000
293,954,634.51
23,326,923.05
23,431,878.25
24,622,637.02
29,291,195.18
28,616,953.43
29,043,914.85
29,436,490.11
30,713,714.63
37,362,608.35
38,108,319.64
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
99,185,654.97
0.00
0.00
0.00
0.00
18,172,190.90
17,310,633.00
19,087,435.00
20,109,551.00
24,505,845.07
0.00
городской бюджет
188,867,851.86
22,381,180.80
23,011,878.25
24,202,637.02
27,695,809.75
10,024,762.53
11,313,281.85
9,929,055.11
10,184,163.63
12,436,763.28
37,688,319.64
внебюджетные источники
5,901,127.68
945,742.25
420,000.00
420,000.00
1,595,385.43
420,000.00
420,000.00
420,000.00
420,000.00
420,000.00
420,000.00
6.2.1.
Мероприятие
Всего
014
0709
04 6 02 22840
183,280,047.22
23,326,923.05
23,431,878.25
24,622,637.02
29,291,195.18
6,223,249.74
11,012,005.85
9,553,745.11
9,766,266.63
7,943,826.75
38,108,319.64
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
177,378,919.54
22,381,180.80
23,011,878.25
24,202,637.02
27,695,809.75
5,803,249.74
10,592,005.85
9,133,745.11
9,346,266.63
7,523,826.75
37,688,319.64
внебюджетные источники
5,901,127.68
945,742.25
420,000.00
420,000.00
1,595,385.43
420,000.00
420,000.00
420,000.00
420,000.00
420,000.00
420,000.00
6.2.2.
Мероприятие
Всего
014
0709
04 6 02 S7710
110,674,587.29
0.00
0.00
0.00
0.00
22,393,703.69
18,031,909.00
19,882,745.00
20,947,448.00
29,418,781.60
0.00
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
99,185,654.97
0.00
0.00
0.00
0.00
18,172,190.90
17,310,633.00
19,087,435.00
20,109,551.00
24,505,845.07
0.00
городской бюджет
11,488,932.32
0.00
0.00
0.00
0.00
4,221,512.79
721,276.00
795,310.00
837,897.00
4,912,936.53
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.3.
Основное мероприятие
Всего
014
0709
04 6 03 00000
1,264,644.00
100,000.00
0.00
0.00
26,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
569,072.00
569,072.00
"Содержание и развитие муниципальных учреждений"
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
1,138,144.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
569,072.00
569,072.00
внебюджетные источники
126,500.00
100,000.00
0.00
0.00
26,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.3.1.
Мероприятие
Всего
014
0709
04 6 03 22940
1,264,644.00
100,000.00
0.00
0.00
26,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
569,072.00
569,072.00
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
1,138,144.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
569,072.00
569,072.00
внебюджетные источники
126,500.00
100,000.00
0.00
0.00
26,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.4.
Основное мероприятие
Всего
014
0709
04 6 04 00000
871,813.62
127,813.62
80,000.00
382,000.00
42,000.00
80,000.00
0.00
0.00
0.00
80,000.00
80,000.00
Обеспечение распространения инновационных педагогических систем и педагогического опыта
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
352,000.00
50,000.00
0.00
302,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
519,813.62
77,813.62
80,000.00
80,000.00
42,000.00
80,000.00
0.00
0.00
0.00
80,000.00
80,000.00
6.4.1
Мероприятие
Всего
014
0709
04 6 04 23020
871,813.62
127,813.62
80,000.00
382,000.00
42,000.00
80,000.00
0.00
0.00
0.00
80,000.00
80,000.00
Методическая поддержка, диссеминация педагогического опыта и профессионального мастерства
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
352,000.00
50,000.00
0.00
302,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
519,813.62
77,813.62
80,000.00
80,000.00
42,000.00
80,000.00
0.00
0.00
0.00
80,000.00
80,000.00
6.5.
Основное мероприятие
Всего
014
0709
04 6 05 00000
14,135,724.42
489,767.98
563,272.50
859,109.90
796,332.60
806,118.70
1,278,738.35
561,921.59
586,646.13
4,846,799.23
3,347,017.44
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
14,135,724.42
489,767.98
563,272.50
859,109.90
796,332.60
806,118.70
1,278,738.35
561,921.59
586,646.13
4,846,799.23
3,347,017.44
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.5.1.
Мероприятие
Всего
014
0709
04 6 05 22860
14,135,724.42
489,767.98
563,272.50
859,109.90
796,332.60
806,118.70
1,278,738.35
561,921.59
586,646.13
4,846,799.23
3,347,017.44
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и рабтникам указанных органов, учреждений.
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
14,135,724.42
489,767.98
563,272.50
859,109.90
796,332.60
806,118.70
1,278,738.35
561,921.59
586,646.13
4,846,799.23
3,347,017.44
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.6.
Основное мероприятие
Всего
014
1003
04 6 00 00000
7,615,247.26
0.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
895,247.26
1,080,000.00
1,080,000.00
1,080,000.00
1,080,000.00
600,000.00
Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
7,615,247.26
0.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
895,247.26
1,080,000.00
1,080,000.00
1,080,000.00
1,080,000.00
600,000.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.6.1.
Мероприятие
Всего
014
1003
04 6 06 23190
2,215,247.26
0.00
0.00
0.00
0.00
295,247.26
480,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
0.00
Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
2,215,247.26
0.00
0.00
0.00
0.00
295,247.26
480,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.6.2.
Мероприятие
Всего
014
1003
04 6 06 23830
5,400,000.00
0.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
Ежемесячная денежная выплата одаренным детям
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
5,400,000.00
0.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Приложение № 3
к постановлению Администрации города Тынды
от 05.06.2020 года № 1060
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Единица измерения
Значения показателя объема услуги
Общий объем ассигнований, направленный на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), рублей
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
Основное мероприятие: Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования
Мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам в дошкольных образовательных учреждениях
Показатель объема услуги:
человек
Дошкольные образовательные учреждения
2683
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113,714,406.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Наименование услуги
Присмотр и уход
(работы) и ее содержание:
Показатель объема услуги:
человек
Дошкольные образовательные учреждения
0
2581
2487
2451
2451
2451
2451
2451
2451
2451
0.00
44,234,506.29
42,091,128.46
37,948,964.52
42,730,171.08
42,724,305.19
43,328,393.47
43,934,990.98
43,934,990.98
43,934,990.98
Наименование услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
(работы) и ее содержание:
Показатель объема услуги:
человек
Дошкольные образовательные учреждения
0
2581
2487
2451
2451
1781
1781
1781
1781
1781
0.00
181,721,951.03
197,419,452.88
265,388,044.24
286,602,499.48
303,616,662.34
312,934,061.11
332,829,856.84
332,829,856.84
332,829,856.84
Подпрограмма «Развитие общего образования»
Основное мероприятие: Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования
Мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам в общеобразовательных программах
Показатель объема услуги:
человек
Общеобразовательные учреждения
4040
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64 916 297,95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Наименование услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
(работы) и ее содержание:
Показатель объема услуги:
человек
Общеобразовательные учреждения
0
1782
1771
1872
1870
1870
1870
1870
1870
1870
0.00
100,687,668.13
105,765,384.63
128,171,811.85
128,171,811.85
136,817,784.20
135,387,876.25
144,368,903.30
144,368,903.30
144,368,903.30
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Показатель объема услуги:
человек
Общеобразовательные учреждения
0
1910
1940
1999
2032
2032
2032
2032
2032
2032
0.00
107,785,003.43
115,858,185.31
139,275,466.14
139,275,466.14
148,670,447.86
157,633,841.14
167,392,903.69
167,392,903.69
167,392,903.69
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Показатель объема услуги:
человек
Общеобразовательные учреждения
0
377
343
393
405
405
405
405
405
405
0.00
21,301,524.07
20,484,204.93
27,759,135.72
27,759,135.72
29,631,659.15
31,418,162.24
33,363,250.99
33,363,250.99
33,363,250.99
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»
Основное мероприятие: Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования
Мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Организация предоставления дополнительного образования детям
Показатель объема услуги:
человек
МОБУ ДО ЦДТ
1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28 293 012,30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
МОБУ «МУПК»
314
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 568 824,66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Показатель объема услуги:
человек
МОБУ ДОД ЦДТ
0
4579
4415
4100
4050
4050
4050
4050
4050
4050
0
33,487,198.14
34,052,860.70
42,542,953.70
52,142,933.30
45,855,570.00
53,630,932.22
54,761,521.14
54,761,521.14
54,761,521.14
Подпрограмма «Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей»
Основное мероприятие: Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей
Мероприятие: Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан и организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Организация отдыха детей и молодежи
Показатель объема услуги:
человек
Общеобразовательные учреждения, МОБУ ДО ЦДТ
850
850
850
850
850
850
850
850
0.00
0.00
3,701,900.00
4,243,758.95
2,162,096.33
2,091,993.01
2,091,993.01
2,091,993.01
2,091,993.01
2,091,993.01
3
Подпрограмма «Обеспечение эффективного управлению отраслью»
Основное мероприятие: Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования
Мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Обеспечение бухгалтерского учета в бюджетных, казённых, автономных муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях, минимизация управленческих затрат по осуществлению учетных и отчетных процедур, повышение эффективности использования бюджетных средств
Показатель объема услуги:
штук
МБУ ЦБ УО
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14,533,467.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
Показатель объема услуги:
штук
МБУ ЦБ УО
14
14
14
14
14
14
0.00
7,194,924.74
7,755,205.46
16,647,584.08
9,168,300.84
9,524,607.67
9,600,228.20
9,855,781.31
9,855,781.31
9,855,781.31
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений
Показатель объема услуги:
штук
МБУ ЦБ УО
14
14
14
14
14
14
0.00
7,194,924.75
7,755,205.46
16,647,584.08
9,168,300.84
9,524,607.67
9,600,228.20
9,855,781.31
9,855,781.31
9,855,781.31
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Обеспечение содержания зданий и сооружений учреждений и обустройство прилегающей к ним территории, организация различных видов ремонта основных фондов зданий, сооружений и технический надзор за их работой, обеспечение надлежащего состояния зданий путем осуществления системы предупредительного планового ремонта
Показатель объема услуги:
штук
МБУ ГХО ОУ
17
17
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
Показатель объема услуги:
штук
МБУ ГХО ОУ
0
0
49.1
49.1
54.6
54.6
0.00
0.00
6,403,991.91
8,251,550.42
6,020,563.37
6,147,558.19
6,325,640.10
6,952,142.66
6,952,142.66
6,952,142.66
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Информационно-методическое и аналитическое обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений
Показатель объема услуги:
человек
МБУ ИМК
478
480
0
0
0
0
2,147,219.84
2,376,951.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Методическое обеспечение образовательной деятельности
Показатель объема услуги:
мероприятий,разработанных документов
МБУ ИМК
0
0
473
473
138
138
0.00
2,288,234.19
2,796,675.25
3,133,991.89
3,427,141.32
3,490,393.61
3,630,009.35
3,630,009.35
3,630,009.35
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Г О Р О Д А Т Ы Н Д Ы
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 05.06.2020 № 1060
г.Тында
О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 23.09.2014 №3436 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности, утвержденного постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 №1337, в целях корректировки объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 2020 году, Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 23.09.2014 № 3436 (в редакции постановления Администрации города Тынды от 20.04.2020 № 759) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (рублей)» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
(рублей)
Год
Всего
Феде-ральные средства
Бюджет области
Бюджет города
Внебюд-жетные средства
2015
678 154 280,27
0,0
308 809 593,13
265 146 061,88
104 198 625,26
2016
686 523 048,89
0,0
302 049 303,51
281 373 745,38
103 100 000,00
2017
663 657 171,58
0,0
312 911 776,72
291 945 394,86
58 800 000,00
2018
847 199 066,20
0,0
347 519 638,40
376 740 637,23
122 938 790,57
2019
856 551 958,06
0,0
576 652 985,73
219 498 972,33
60 400 000,00
2020
923 335 509,32
0,0
654 330 056,95
209 522 952,37
59 482 500,00
2021
903 859 815,67
0,0
656 504 787,38
187 872 528,29
59 482500,00
2022
948 449 028,70
0,0
694 584 303,79
194 382 224,92
59 482500,00
2023
643 029 077,49
0,0
253 352 387,49
329 276 690,00
60 400 000,00
2024
602 853 011,10
0,0
0,00
542 453 011,10
60 400 000,00
Итого
7 753 611 967,28
0,0
4 106 714 833,10
2 898 212 218,34
748 684 915,83
1.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» цифры «7 758 483 441,28» заменить цифрами «7 753 611 967,28», цифры «2 903 083 692,34» заменить цифрами «2 898 212 218,34».
1.3. В подпрограмме «Развитие дошкольного образования»:
1.3.1.В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)
Год
Всего
Феде-ральные средства
Бюджет области
Бюджет города
Внебюджетные средства
2015
313 837 310,60
0,0
115 624 724,42
116 896 841,79
81 315 744,39
2016
322 487 646,56
0,0
109 454 720,90
127 032 925,66
86 000 000,00
2017
285 547 016,82
0,0
113 065 864,66
131 481 152,16
41 000 000,00
2018
393 061 315,44
0,0
127 785 483,91
175 551 524,85
89 724 306,68
2019
367 751 011,78
0,0
225 143 496,82
101 607 514,96
41 000 000,00
2020
402 022 078,11
0,0
267 600 595,90
93 421 482,21
41 000 000,00
2021
398 939 941,89
0,0
278 553 804,71
79 386 137,18
41 000 000,00
2022
419 516 144,55
0,0
297 038 854,99
81 477 289,57
41 000 000,00
2023
290 746 506,89
0,0
111 930 263,45
137 816 243,44
41 000 000,00
2024
286 687 906,43
0,0
0
245 687 906,43
41 000 000,00
Итого
3 480 596 879,07
0,0
1 646 197 809,76
1 290 359 018,24
544 040 051,07
1.3.2. В разделе 9.4.«Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «3 480 911 826,45» заменить цифрами «3 480 596 879,07».
1.4. В подпрограмме «Развитие общего образования»:
1.4.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)
Год
Всего
Феде-ральные средства
Бюджет области
Бюджет города
Внебюджетные средства
2015
252 828 046,11
0,0
161 304 524,12
72 156 179,72
19 367 342,27
2016
249 129 610,79
0,0
158 738 426,00
76 091 184,79
14 300 000,00
2017
263 405 294,87
0,0
167 942 923,06
80 462 371,81
15 000 000,00
2018
312 587 686,70
0,0
182 061 825,64
106 058 736,66
24 467 124,40
2019
342 164 350,89
0,0
253 913 959,90
73 250 390,99
15 000 000,00
2020
378 991 183,39
0,0
295 084 651,13
68 906 532,26
15 000 000,00
2021
354 339 869,71
0,0
280 653 899,94
58 685 969,77
15 000 000,00
2022
375 218 205,94
0,0
298 000 059,94
62 218 146,00
15 000 000,00
2023
199 572 706,88
0,0
65 182 716,31
119 389 990,57
15 000 000,00
2024
165 410 281,31
0,0
0
150 410 281,31
15 000 000,00
Итого
2 893 647 236,59
0,0
1 862 882 986,04
867 629 783,88
163 134 466,67
1.4.2. В разделе 10.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы цифры «2 892 990 500,05» заменить цифрами «2 893 647 236,59».
1.5. В подпрограмме «Развитие дополнительного образования»:
1.5.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)
Год
Всего
Феде-ральные средства
Бюджет области
Бюджет города
Внебюджетные средства
2015
35 581 526,72
0,0
0,0
34 494 752,29
1 086 774,43
2016
34 638 676,64
0,0
0,0
33 838 676,64
800 000,00
2017
35 637 474,70
0,0
0,0
34 837 474,70
800 000,00
2018
49 083 397,76
0,0
0,0
43 999 923,70
5 083 474,06
2019
49 432 315,15
0,0
38 137 754,92
8 894 560,23
2 400 000,00
2020
54 550 529,00
0,0
34 319 527,00
17 831 002,00
2 400 000,00
2021
56 421 656,68
0,0
37 192 553,00
16 829 103,68
2 400 000,00
2022
57 569 566,95
0,0
38 366 178,00
16 803 388,95
2 400 000,00
2023
76 556 945,81
0,0
51 733 562,66
22 423 383,15
2 400 000,00
2024
80 497 906,54
0,0
0,0
78 097 906,54
2 400 000,00
Итого
529 969 995,94
0,0
199 749 575,58
308 050 171,87
22 170 248,49
1.5.2. В разделе 11.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «530 027 259,10» заменить цифрами «529 969 995,94».
1.6. В подпрограмме «Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей»:
1.6.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)
Год
Всего
Феде-ральные средства
Бюджет области
Бюджет города
Внебюджетные средства
2015
5 867 968,30
0,0
2 012 760,00
2 550 000,00
1 305 208,30
2016
6 722 120,00
0,0
2 672 120,00
2 550 000,00
1 500 000,00
2017
6 525 555,64
0,0
2 501 900,00
2 523 655,64
1 500 000,00
2018
7 610 074,36
0,0
2 553 161,29
3 056 913,07
2 000 000,00
2019
9 017 619,14
0,0
2 446 915,98
5 070 703,16
1 500 000,00
2020
4 542 319,68
0,0
2 408 313,29
1 471 506,39
662 500,00
2021
6 266 973,29
0,0
2 408 313,29
3 196 160,00
662 500,00
2022
6 266 973,29
0,0
2 408 313,29
3 196 160,00
662 500,00
2023
6 242 320,31
0,0
0,00
4 742 320,31
1 500 000,00
2024
4 212 000,00
0,0
0,00
2 712 000,00
1 500 000,00
Итого
63 273 924,01
0,0
19 411 797,14
31 069 418,57
12 792 708,30
1.6.2. В разделе 12.4. цифры «64 698 924,01» заменить цифрами «63 273 924,01».
1.7. В подпрограмме «Социальная политика в сфере образования»:
1.7.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)
год
Всего
Бюджет области
Бюджет города
Внебюджетные средства
2015
35 172 589,08
29 867 584,59
5 305 004,49
0,0
2016
38 679 120,09
31 184 036,61
7 495 083,48
0,0
2017
36 739 225,06
29 401 089,00
7 338 136,06
0,0
2018
44 315 227,22
35 119 167,56
9 196 059,66
0,0
2019
47 166 572,32
38 838 667,21
8 327 905,11
0,0
2020
41 204 214,08
37 606 336,63
3 597 877,45
0,0
2021
46 002 458,37
38 606 336,63
7 393 676,94
0,0
2022
46 657 005,28
38 661 346,57
7 995 658,71
0,0
2023
15 374 516,36
0,00
15 374 516,36
0,0
2024
12 082 008,91
0,00
12 082 008,91
0,0
всего
363 392 936,77
279 287 009,60
84 105 927,17
0,0
1.7.2. В разделе 13.4. цифры «367 123 936,77» заменить цифрами «363 392 936,77».
2. Приложение №2 «Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной услуги», приложение №6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования», приложение №7 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе» изложить в новой редакции, согласно приложениям №1, №2, №3 соответственно, к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.
Мэр города Тынды М.В.Михайлова
Приложение №1
к постановлению Администрации города Тынды
от 05.06.2020 года № 1060_
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы
N
Наименование программы,
подпрограммы*, основного
мероприятия
Срок реализации
Координатор
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы
Наименование
показателя,
единица
измерения
Базисный
год
Значение планового показателя по годам реализации
начало
завершение
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
Отношение
последнего
года
к базисному
году, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Муниципальная программа
«Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы»
2015
2024
Управление образования
Удельный вес численности населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
Доля образовательных учреждений соответствующих современным требованиям, %
90
92
95
95
95
95
95
95
95
95
95
5,5
Доля работающих в сфере образования, от 25 до 65 лет, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку в общей численности, работающих в указанных сферах граждан этой возрастной группы, %
90
92
25
25
28
28
30
30
30
30
30
0,33
Удельный вес численности руководящих и педагогических работников перешедших на эффективный контракт, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
1
Подпрограмма
«Развитие дошкольного образования»
2015
2024
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Доступность дошкольного образования , %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
Доля дошкольных образовательных учреждений соответствующих современным требованиям, %
80
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
1,06
Отношение средней заработной платы педработников общеобразовательных и дошкольных учреждений к средней заработной плате в Амурской области , %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
1.1.
Наименование основного мероприятия "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования"
2015
2024
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дошкольного образования, сохранение доли доступного обеспечения дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
1.1.1
Наименование мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»
2015
2024
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дошкольного образования и 100% обеспечения доступного дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
1.2.
Наименование основного мероприятия " Содержание и развитие муниципальных учреждений"
2015
2024
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Совершенствование материально-технической базы дошкольных учреждений, в части обновления оборудования, капитальных и текущих ремонтов, %
10
10
10
10
15
15
20
20
20
20
2,0
1.2.1.
Наименование мероприятия «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений»
2015
2024
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Совершенствование материально-технической базы дошкольных учреждений, в части обновления оборудования, капитальных и текущих ремонтов, %
10
10
10
10
15
15
20
20
20
20
2,0
1.2.2
Наименование мероприятия «Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций»
2015
2024
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Реализация мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций , %
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
1,0
1.3.
Наименование основного мероприятия «Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
2015
2024
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
1.3.1.
Наименование мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к
2015
2024
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
ним местностям , и неработающих членов их семей».
2
Подпрограмма
«Развитие общего образования»
2015
2024
Управление образования, общеобразовательные учреждения
Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет охваченного образованием , %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
Отношение средней заработной платы педработников общеобразовательных и дошкольных учреждений к средней заработной плате в Амурской области, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
Удельный вес численности руководящих и педагогических работников перешедших на эффективный контракт, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
Удельный вес численности обучающихся, участвующих в конкурсах , олимпиадах, %
50
50
50
50
55
55
60
60
60
60
1,2
Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в соответствии с ФГОС, %
54
60
80
80
80
85
100
100
100
100
1,85
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ, %
1,4
1,7
1,3
1,3
1,3
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,07
Доля детей, обучающихся по программам начального, основного, общего образования, охваченных горячим питанием, %.
Удельный вес учащихся получающих молоко, %
95/ 20
95/ 20
95 / 7
95 / 9
95 / 10
95/ 15
95/ 20
95/ 20
95/ 20
95/ 20
1,0 / 1,0
2.1.
Наименование основного мероприятия "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования"
2015
2024
Общеобразовательные учреждения
Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества общего образования, сохранение доли доступного обеспечения общего образования, в том числе для детей с ОВЗ, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
2.1.1.
Наименование мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»
2015
2024
Общеобразовательные учреждения
Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества общего образования и 100% обеспечение доступного общего образования, в том числе для детей с ОВЗ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
2.2.
Наименование основного мероприятия "Содержание и развитие
2015
2024
Общеобразовательные учреждения
Совершенствование материально-технической базы общеобразовательных учреждений , в части обновления оборудования, капитальных и текущих ремонтов, %
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
1
муниципальных учреждений"
--2.2.1.
Наименование мероприятия «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений»
2015
2024
Общеобразовательные учреждения
Совершенствование материально-технической базы общеобразовательных учреждений, в части обновления оборудования, капитальных и текущих ремонтов, %
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
2,0
2.2.2
Наименование мероприятия «Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций»
2015
2024
Общеобразовательные учреждения
Реализация мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций , %
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
1,0
2.3.
Наименование основного мероприятия "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями"
2015
2024
Общеобразовательные учреждения
Поддержка одаренных детей.
Повышение качества и укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ОВЗ, чел.
200/ 60
200/60
200/ 60
200/ 65
200/65
200/65
200/65
200/65
200/65
200/65
1,0 / 1,08
2.3.1.
Наименование мероприятия «Мероприятия направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе детей с ограниченными возможностями»
2015
2024
Общеобразовательные учреждения
Поддержка детей с особыми образовательными потребностями. Повышение качества и укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ОВЗ, чел.
200/ 60
200/60
200/ 60
200/ 65
200/65
200/65
200/65
200/65
200/65
200/65
1,0 / 1,08
2.3.2.
Наименование мероприятия «Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей»
2015
2024
Общеобразовательные учреждения
Поддержка одаренных детей, чел.
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
1,0
2.4.
Наименование основного мероприятия « Обеспечение расходов негосударственных учреждений"
2015
2024
Общеобразовательные учреждения
Эффективное расходование бюджетных средств, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
2.5.
Наименование основного мероприятия "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
2015
2024
Обшеобразовательные учреждения
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, %
100
100
100
100
100
100
100
100
10
100
1
2.5.1.
Наименование мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей»
2015
2024
Общеобразовательные учреждения
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
3
Подпрограмма
«Развитие дополнительного образования»
2015
2024
Управление образования, учреждения дополнительного образования
Отношение средней заработной платы пед. работников к средней заработной плате в Амурской области , %.
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
Удельный вес воспитанников допобразования к числу детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по программам общего образования, %
95
95
95
95
98
98
98
98
98
98
1,03
3.1.
Наименование основного мероприятия "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования"
2015
2024
ЦДТ
Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дополнительного образования, сохранение доли доступного обеспечения дополнительного образования, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
3.1.1.
Наименование мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»
2015
2024
ЦДТ
Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дополнительного образования и 100% обеспечение доступного дополнительного образования, в том числе для детей с ОВЗ %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
3.1.2
Наименование мероприятия « Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»
2015
2024
ЦДТ, «Россияне»
Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дополнительного образования и 100% обеспечение доступного дополнительного образования, в том числе для детей с ОВЗ %
32
0
0
0
0
0
32
32
32
32
1,0
3.2.
Наименование основного мероприятия " Содержание и развитие муниципальных учреждений"
2015
2024
ЦДТ
Совершенствование материально-технической базы ЦДТ , в части обновления оборудования, мебели, текущих ремонтов, %
5
5
5
8
8
10
10
10
10
10
2,0
3.2.1.
Наименование мероприятия «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений»
2015
2024
ЦДТ
Совершенствование материально-технической базы ЦДТ, в части обновления оборудования, мебели, текущих ремонтов, %
5
5
5
8
8
10
10
10
10
10
2,0
3.2.2.
Наименование мероприятия «Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций»
2015
2024
ЦДТ
Реализация мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций , %
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
1,0
3.3.
Наименование основного мероприятия "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями"
2015
2024
ЦДТ
Поддержка одаренных детей, чел.
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
2,0
3.3.1.
Наименование мероприятия «Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей»
2015
2024
ЦДТ
Поддержка одаренных детей, чел.
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
2,0
3.4.
Наименование основного мероприятия "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
2015
2024
ЦДТ
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
3.4.1.
Наименование мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей»
2015
2024
ЦДТ
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
4
Подпрограмма
«Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей»
2015
2024
Управление образования, образовательные учреждения, комитет по делам молодёжи
Доля детей в возрасте от 7 до 16 лет, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, %
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
100
Количество несовершеннолетних, которым будет предоставлена частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан , от общего количества детей школьного возраста, %
10
10
15
15
20
20
20
20
20
20
200
4.1.
Основное мероприятие «Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей»
2015
2024
Управление образования
Сохранение доли детей, охваченных мероприятиями отдыха и оздоровления в период летней оздоровительной кампании, %.
95
95
95
95
95
99
99
99
99
99
1,04
Количество несовершеннолетних, которым будет предоставлена частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан, от общего количества детей в возрасте от 7 до 15 лет, %
5
5
3
3
3
4
4
4
4
4
0,8
4.1.1.
Мероприятия по оздоровлению и отдыху детей, проживающих на территории области
2015
2024
Управление образования
Сохранение доли детей, охваченных мероприятиями отдыха и оздоровления в период летней оздоровительной кампании, %.
95
95
95
95
95
99
99
99
99
99
1,04
4.1.2.
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период
2015
2024
Управление образования, Комитет по делам молодежи
Организация мероприятий временного трудоустройства подростков, сохранение количества несовершеннолетних граждан временно трудоустроенных, чел.
100
150
150
150
160
160
160
160
160
160
1,6
5
Подпрограмма
«Социальная политика в сфере образования»
2015
2024
Управление образования, образовательные учреждения
Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым будет предоставлено льготное или бесплатное питание, в общей численности детей, обучающимся по программам общего образования, %
20,0
20,0
7
7
9
9
10
10
10
10
0,5
5.1.1.
Наименование мероприятия «Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной
2015
2024
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Обеспечение гарантий социальной поддержки по оплате за присмотр и уход в дошкольных учреждениях, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания»
5.1.2.
Наименование мероприятия «Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питания для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания»
2015
2024
Управление образования, общеобразовательные учреждения
Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым будет предоставлено льготное или бесплатное питание, в общей численности детей, обучающимся по программам общего образования, %
20
20
7
7
9
9
10
10
10
10
0,5
6
Подпрограмма
«Обеспечение эффективного управления отраслью»
2015
2024
Управление образования, МБУ «ИМК»
города Тынды; МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды»; МБУ«Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г.Тынды».
Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования , %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
Количество мероприятий по распространению результатов муниципальной программы
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1,0
Количество уровней образования , на которых будут реализованы механизмы независимой оценки качества
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
1,33
6.1.
Наименование основного мероприятия "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"
2015
2024
Управление образования, МБУ «ИМК»
города Тынды; МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды»; МБУ«Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г.Тынды».
Эффективное управление отраслью, обеспечение соответствия показателей плана мероприятий «Дорожной карты», %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
6.1.1.
Наименование мероприятия Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
2015
2024
Управление образования, МБУ «ИМК»
города Тынды; МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды»; МБУ«Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г.Тынды».
Эффективное управление отраслью, обеспечение соответствия показателей плана мероприятий «Дорожной карты», %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
6.2.
Наименование основного мероприятия "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования"
2015
2024
Управление образования, МБУ «ИМК»
города Тынды; МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды»; МБУ«Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г.Тынды».
Эффективное расходование бюджетных средств , %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
6.2.1.
Наименование мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»
2015
2024
Управление образования, МБУ «ИМК»
города Тынды; МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды»; МБУ«Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г.Тынды».
Эффективное расходование бюджетных средств, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
6.3.
Наименование основного мероприятия " Содержание и развитие муниципальных учреждений"
2015
2024
Управление образования, МБУ «ИМК»
города Тынды; МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды»; МБУ«Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г.Тынды».
Совершенствование материально-технической базы МБУ ГХО, %
5
100
5
5
5
5
5
5
5
5
1,0
6.3.1.
Наименование мероприятия «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений»
2015
2024
Управление образования, МБУ «ИМК»
города Тынды; МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды»; МБУ«Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г.Тынды».
Совершенствование материально-технической базы МБУ ГХО, %
5
100
5
5
5
5
5
5
5
5
1,0
6.4.
Наименование основного мероприятия «Обеспечение распространения инновационных педагогических систем и педагогического опыта»
2015
2024
МБУ ИМК
Обеспечение диссеминации и распространения педагогического опыта и профессионального мастерства, чел.
25
25
30
30
30
35
35
35
35
35
1,4
6.4.1.
Методическая поддержка, диссеминации педагогического опыта и профессионального мастерства
2015
2024
МБУ ИМК
Обеспечение диссеминации и распространения педагогического опыта и профессионального мастерства, чел.
25
25
30
30
30
35
35
35
35
35
1,4
6.5.
Наименование основного мероприятия "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
2015
2024
Управление образования
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
6.5.1.
Наименование мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей»
2015
2024
Управление образования
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
6.6.
Наименование основного мероприятия «Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями»
2015
2024
Управление образования
Поддержка одаренных детей, тыс.руб
600
600
600
600
600
600
600
100
100
00
1,0
6.6.1.
Ежемесячная денежная выплата одаренным детям
2015
2024
Управление образования
Поддержка одаренных детей, тыс.руб
600
600
600
600
600
600
600
100
100
100
1,0
Приложенние №2
к постановлению Администрации города Тынды
от 05.06.2020 года № 1060
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Координатор муниципальной программы,координатор подпрограммы,участник муниципальной программы
Источники финансирования
Код бюджетной классификации
Оценка расходов (тыс.рублей)
ГРБС
РзПР
ЦСР
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Всего, в том числе:
Всего
014
0701 0702 0703 0707 0709 1003 1004 1006
04 0 00 00000
7,753,611,967.28
678,154,280.27
686,523,048.89
663,657,171.58
847,199,066.20
856,551,958.06
923,335,509.32
903,859,815.67
948,449,028.70
643,029,077.49
602,853,011.10
Муниципальная программа
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
«Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы»
областной бюджет
4,106,714,833.10
308,809,593.13
302,049,303.51
312,911,776.72
347,519,638.40
576,652,985.73
654,330,056.95
656,504,787.38
694,584,303.79
253,352,387.49
0.00
городской бюджет
2,898,212,218.34
265,146,061.88
281,373,745.38
291,945,394.86
376,740,637.23
219,498,972.33
209,522,952.37
187,872,528.29
194,382,224.91
329,276,690.00
542,453,011.10
внебюджетные источники
748,684,915.83
104,198,625.26
103,100,000.00
58,800,000.00
122,938,790.57
60,400,000.00
59,482,500.00
59,482,500.00
59,482,500.00
60,400,000.00
60,400,000.00
Управление образования
Всего
7,753,611,967.28
678,154,280.27
686,523,048.89
663,657,171.58
847,199,066.20
856,551,958.06
923,335,509.32
903,859,815.67
948,449,028.70
643,029,077.49
602,853,011.10
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
4,106,714,833.10
308,809,593.13
302,049,303.51
312,911,776.72
347,519,638.40
576,652,985.73
654,330,056.95
656,504,787.38
694,584,303.79
253,352,387.49
0.00
городской бюджет
2,898,212,218.34
265,146,061.88
281,373,745.38
291,945,394.86
376,740,637.23
219,498,972.33
209,522,952.37
187,872,528.29
194,382,224.91
329,276,690.00
542,453,011.10
внебюджетные источники
748,684,915.83
104,198,625.26
103,100,000.00
58,800,000.00
122,938,790.57
60,400,000.00
59,482,500.00
59,482,500.00
59,482,500.00
60,400,000.00
60,400,000.00
Образовательные учреждения, МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО"
Всего
7,753,611,967.28
678,154,280.27
686,523,048.89
663,657,171.58
847,199,066.20
856,551,958.06
923,335,509.32
903,859,815.67
948,449,028.70
643,029,077.49
602,853,011.10
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
4,106,714,833.10
308,809,593.13
302,049,303.51
312,911,776.72
347,519,638.40
576,652,985.73
654,330,056.95
656,504,787.38
694,584,303.79
253,352,387.49
0.00
городской бюджет
2,898,212,218.34
265,146,061.88
281,373,745.38
291,945,394.86
376,740,637.23
219,498,972.33
209,522,952.37
187,872,528.29
194,382,224.91
329,276,690.00
542,453,011.10
внебюджетные источники
748,684,915.83
104,198,625.26
103,100,000.00
58,800,000.00
122,938,790.57
60,400,000.00
59,482,500.00
59,482,500.00
59,482,500.00
60,400,000.00
60,400,000.00
1
Подпрограмма 1
Всего, в том числе:
Всего
014
0701
04 1 00 00000
3,480,596,879.07
313,837,310.60
322,487,646.56
285,547,016.82
393,061,315.44
367,751,011.78
402,022,078.11
398,939,941.89
419,516,144.55
290,746,506.89
286,687,906.43
"Развитие дошкольного образования"
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
1,646,197,809.76
115,624,724.42
109,454,720.90
113,065,864.66
127,785,483.91
225,143,496.82
267,600,595.90
278,553,804.71
297,038,854.99
111,930,263.45
0.00
городской бюджет
1,290,359,018.24
116,896,841.79
127,032,925.66
131,481,152.16
175,551,524.85
101,607,514.96
93,421,482.21
79,386,137.18
81,477,289.56
137,816,243.44
245,687,906.43
внебюджетные источники
544,040,051.07
81,315,744.39
86,000,000.00
41,000,000.00
89,724,306.68
41,000,000.00
41,000,000.00
41,000,000.00
41,000,000.00
41,000,000.00
41,000,000.00
Управление образования
Всего
3,480,596,879.07
313,837,310.60
322,487,646.56
285,547,016.82
393,061,315.44
367,751,011.78
402,022,078.11
398,939,941.89
419,516,144.55
290,746,506.89
286,687,906.43
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
1,646,197,809.76
115,624,724.42
109,454,720.90
113,065,864.66
127,785,483.91
225,143,496.82
267,600,595.90
278,553,804.71
297,038,854.99
111,930,263.45
0.00
городской бюджет
1,290,359,018.24
116,896,841.79
127,032,925.66
131,481,152.16
175,551,524.85
101,607,514.96
93,421,482.21
79,386,137.18
81,477,289.56
137,816,243.44
245,687,906.43
внебюджетные источники
544,040,051.07
81,315,744.39
86,000,000.00
41,000,000.00
89,724,306.68
41,000,000.00
41,000,000.00
41,000,000.00
41,000,000.00
41,000,000.00
41,000,000.00
Дошкольные образовательные учреждения
Всего
3,480,596,879.07
313,837,310.60
322,487,646.56
285,547,016.82
393,061,315.44
367,751,011.78
402,022,078.11
398,939,941.89
419,516,144.55
290,746,506.89
286,687,906.43
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
1,646,197,809.76
115,624,724.42
109,454,720.90
113,065,864.66
127,785,483.91
225,143,496.82
267,600,595.90
278,553,804.71
297,038,854.99
111,930,263.45
0.00
городской бюджет
1,290,359,018.24
116,896,841.79
127,032,925.66
131,481,152.16
175,551,524.85
101,607,514.96
93,421,482.21
79,386,137.18
81,477,289.56
137,816,243.44
245,687,906.43
внебюджетные источники
544,040,051.07
81,315,744.39
86,000,000.00
41,000,000.00
89,724,306.68
41,000,000.00
41,000,000.00
41,000,000.00
41,000,000.00
41,000,000.00
41,000,000.00
1.1.
Основное мероприятие
Всего
014
0701
04 1 01 00000
3,381,764,155.05
309,686,960.21
317,927,336.86
279,510,581.34
385,908,880.06
360,204,898.78
386,340,967.53
396,262,454.59
416,764,847.82
263,457,103.83
265,700,124.03
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
1,635,996,499.66
115,624,724.42
109,454,720.90
113,065,864.66
127,785,483.91
225,143,496.82
257,399,285.80
278,553,804.71
297,038,854.99
111,930,263.45
0.00
городской бюджет
1,212,375,419.18
113,714,406.26
123,472,615.96
126,444,716.68
170,078,989.47
95,061,401.96
88,941,681.73
77,708,649.88
79,725,992.83
111,526,840.38
225,700,124.03
внебюджетные источники
533,392,236.21
80,347,829.53
85,000,000.00
40,000,000.00
88,044,406.68
40,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
1.1.1.
Мероприятие
Всего
014
0701
04 1 01 22840
1,675,673,115.94
194,062,235.79
208,472,615.96
166,444,716.68
258,123,396.15
99,616,508.22
125,227,613.73
113,591,128.88
115,347,736.83
129,087,039.67
265,700,124.03
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
1,142,280,879.73
113,714,406.26
123,472,615.96
126,444,716.68
170,078,989.47
59,616,508.22
85,227,613.73
73,591,128.88
75,347,736.83
89,087,039.67
225,700,124.03
внебюджетные источники
533,392,236.21
80,347,829.53
85,000,000.00
40,000,000.00
88,044,406.68
40,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
1.1.2.
Мероприятие
Всего
014
0701
04 1 01 87510
225,079,445.32
115,624,724.42
109,454,720.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
225,079,445.32
115,624,724.42
109,454,720.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Мероприятие
Всего
014
0701
04 1 01 88500
921,111,965.61
0.00
0.00
113,065,864.66
127,785,483.91
140,304,913.54
168,261,669.80
179,733,310.71
191,960,722.99
0.00
0.00
1.1.3
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
921,111,965.61
0.00
0.00
113,065,864.66
127,785,483.91
140,304,913.54
168,261,669.80
179,733,310.71
191,960,722.99
0.00
0.00
городской бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Мероприятие
Всего
014
0701
04 1 01 S7710
559,899,628.18
0.00
0.00
0.00
0.00
120,283,477.02
92,851,684.00
102,938,015.00
109,456,388.00
134,370,064.16
0.00
1.1.4
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
489,805,088.73
0.00
0.00
0.00
0.00
84,838,583.28
89,137,616.00
98,820,494.00
105,078,132.00
111,930,263.45
0.00
городской бюджет
70,094,539.45
0.00
0.00
0.00
0.00
35,444,893.74
3,714,068.00
4,117,521.00
4,378,256.00
22,439,800.71
0.00
внеб. источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.
Основное мероприятие
Всего
014
0701
04 1 02 00000
36,256,433.66
1,007,341.86
1,059,714.00
1,863,250.00
3,128,200.00
1,400,000.00
11,626,365.00
1,000,000.00
1,000,000.00
5,429,634.80
8,741,928.00
Содержание и развитие муниципальных учреждений
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
10,201,310.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,201,310.10
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
15,407,308.70
39,427.00
59,714.00
863,250.00
1,448,300.00
400,000.00
425,054.90
0.00
0.00
4,429,634.80
7,741,928.00
внебюджетные источники
10,647,814.86
967,914.86
1,000,000.00
1,000,000.00
1,679,900.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1.2.1.
Мероприятие
Всего
014
0701
04 1 02 22940
25,630,068.66
1,007,341.86
1,059,714.00
1,863,250.00
3,128,200.00
1,400,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
5,429,634.80
8,741,928.00
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
14,982,253.80
39,427.00
59,714.00
863,250.00
1,448,300.00
400,000.00
0.00
0.00
0.00
4,429,634.80
7,741,928.00
внебюджетные источники
10,647,814.86
967,914.86
1,000,000.00
1,000,000.00
1,679,900.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1.2.1.1
Расходы по замене деревянных оконных конструкций на металлопластиковые.
Всего
014
0701
04 1 02 22940
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1.2
Капитальный ремонт здания МДОБУ ДС №6 (корпус 2)
Всего
014
0701
04 1 02 22940
4,429,634.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,429,634.80
0.00
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
4,429,634.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,429,634.80
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.2.
Мероприятие
Всего
014
0701
04 1 02 S7520
7,780,365.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,780,365.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Модернизация региональных систем дошкольного образования
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
7,469,150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,469,150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
311,215.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
311,215.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3.
Мероприятие
Всего
014
0701
04 1 02 S8490
2,846,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,846,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
2,732,160.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,732,160.10
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
113,839.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
113,839.90
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.3.
Основное мероприятие
Всего
014
0701
04 1 03 00000
62,576,290.36
3,143,008.53
3,500,595.70
4,173,185.48
4,024,235.38
6,146,113.00
4,054,745.58
1,677,487.30
1,751,296.73
21,859,768.26
12,245,854.40
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
62,576,290.36
3,143,008.53
3,500,595.70
4,173,185.48
4,024,235.38
6,146,113.00
4,054,745.58
1,677,487.30
1,751,296.73
21,859,768.26
12,245,854.40
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.3.1.
Мероприятие
Всего
014
0701
04 1 03 22860
62,576,290.36
3,143,008.53
3,500,595.70
4,173,185.48
4,024,235.38
6,146,113.00
4,054,745.58
1,677,487.30
1,751,296.73
21,859,768.26
12,245,854.40
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно расходов, связанных с переездом ,лицам,заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений.
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
62,576,290.36
3,143,008.53
3,500,595.70
4,173,185.48
4,024,235.38
6,146,113.00
4,054,745.58
1,677,487.30
1,751,296.73
21,859,768.26
12,245,854.40
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.
Подпрограмма 2
Всего, в том числе:
Всего
014
0702
04 2 00 00000
2,893,647,236.59
252,828,046.11
249,129,610.79
263,405,294.87
312,587,686.70
342,164,350.89
378,991,183.39
354,339,869.71
375,218,205.94
199,572,706.88
165,410,281.31
"Развитие общего образования"
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
1,862,882,986.04
161,304,524.12
158,738,426.00
167,942,923.06
182,061,825.64
253,913,959.90
295,084,651.13
280,653,899.94
298,000,059.94
65,182,716.31
0.00
городской бюджет
867,629,783.88
72,156,179.72
76,091,184.79
80,462,371.81
106,058,736.66
73,250,390.99
68,906,532.26
58,685,969.77
62,218,146.00
119,389,990.57
150,410,281.31
внебюджетные источники
163,134,466.67
19,367,342.27
14,300,000.00
15,000,000.00
24,467,124.40
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
Управление образования
Всего
2,893,647,236.59
252,828,046.11
249,129,610.79
263,405,294.87
312,587,686.70
342,164,350.89
378,991,183.39
354,339,869.71
375,218,205.94
199,572,706.88
165,410,281.31
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
1,862,882,986.04
161,304,524.12
158,738,426.00
167,942,923.06
182,061,825.64
253,913,959.90
295,084,651.13
280,653,899.94
298,000,059.94
65,182,716.31
0.00
городской бюджет
867,629,783.88
72,156,179.72
76,091,184.79
80,462,371.81
106,058,736.66
73,250,390.99
68,906,532.26
58,685,969.77
62,218,146.00
119,389,990.57
150,410,281.31
внебюджетные источники
163,134,466.67
19,367,342.27
14,300,000.00
15,000,000.00
24,467,124.40
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
Общеобразовательные учреждения
Всего
2,893,647,236.59
252,828,046.11
249,129,610.79
263,405,294.87
312,587,686.70
342,164,350.89
378,991,183.39
354,339,869.71
375,218,205.94
199,572,706.88
165,410,281.31
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
1,862,882,986.04
161,304,524.12
158,738,426.00
167,942,923.06
182,061,825.64
253,913,959.90
295,084,651.13
280,653,899.94
298,000,059.94
65,182,716.31
0.00
городской бюджет
867,629,783.88
72,156,179.72
76,091,184.79
80,462,371.81
106,058,736.66
73,250,390.99
68,906,532.26
58,685,969.77
62,218,146.00
119,389,990.57
150,410,281.31
внебюджетные источники
163,134,466.67
19,367,342.27
14,300,000.00
15,000,000.00
24,467,124.40
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
2.1.
Основное мероприятие
Всего
014
0702
04 2 01 00000
2,770,416,743.37
245,288,164.34
244,683,721.63
256,807,774.87
306,198,255.01
328,241,827.85
341,111,742.21
350,431,730.62
371,116,908.97
178,458,298.44
148,078,319.43
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
1,824,614,315.08
161,304,524.12
158,738,426.00
167,942,923.06
181,339,612.14
248,644,507.77
264,042,223.42
280,036,611.13
297,382,771.13
65,182,716.31
0.00
городской бюджет
785,849,151.62
64,916,297.95
71,945,295.63
74,164,851.81
100,872,708.47
64,897,320.08
62,369,518.79
55,695,119.49
59,034,137.84
98,575,582.13
133,378,319.43
внебюджетные источники
159,953,276.67
19,067,342.27
14,000,000.00
14,700,000.00
23,985,934.40
14,700,000.00
14,700,000.00
14,700,000.00
14,700,000.00
14,700,000.00
14,700,000.00
2.1.1.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 01 22840
911,699,471.25
83,983,640.22
85,945,295.63
88,864,851.81
124,858,642.87
65,199,090.23
74,992,185.79
68,175,168.49
71,363,156.84
100,239,119.94
148,078,319.43
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
751,746,194.58
64,916,297.95
71,945,295.63
74,164,851.81
100,872,708.47
50,499,090.23
60,292,185.79
53,475,168.49
56,663,156.84
85,539,119.94
133,378,319.43
внебюджетные источники
159,953,276.67
19,067,342.27
14,000,000.00
14,700,000.00
23,985,934.40
14,700,000.00
14,700,000.00
14,700,000.00
14,700,000.00
14,700,000.00
14,700,000.00
2.1.2
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 01 80630
37,671,133.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,795,580.00
11,291,851.00
11,291,851.00
11,291,851.00
0.00
0.00
Обеспечение обучающихся по общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
37,671,133.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,795,580.00
11,291,851.00
11,291,851.00
11,291,851.00
0.00
0.00
городской бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.3.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 01 87510
320,042,950.12
161,304,524.12
158,738,426.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
320,042,950.12
161,304,524.12
158,738,426.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.4.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 01 88500
1,191,144,331.70
0.00
0.00
167,942,923.06
181,339,612.14
194,314,108.82
202,894,395.42
215,465,916.13
229,187,376.13
0.00
0.00
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
1,191,144,331.70
0.00
0.00
167,942,923.06
181,339,612.14
194,314,108.82
202,894,395.42
215,465,916.13
229,187,376.13
0.00
0.00
городской бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.5.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 01 S7710
309,858,857.30
0.00
0.00
0.00
0.00
64,933,048.80
51,933,310.00
55,498,795.00
59,274,525.00
78,219,178.50
0.00
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
275,755,900.26
0.00
0.00
0.00
0.00
50,534,818.95
49,855,977.00
53,278,844.00
56,903,544.00
65,182,716.31
0.00
городской бюджет
34,102,957.04
0.00
0.00
0.00
0.00
14,398,229.85
2,077,333.00
2,219,951.00
2,370,981.00
13,036,462.19
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.
Основное мероприятие
Всего
014
0702
04 2 02 00000
39,547,323.02
535,885.60
300,000.00
604,372.30
514,190.00
3,318,035.12
32,292,853.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
1,081,987.00
Содержание и развитие муниципальных учреждений
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
32,495,138.90
0.00
0.00
0.00
0.00
2,070,000.00
30,425,138.90
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
3,870,994.12
235,885.60
0.00
304,372.30
33,000.00
948,035.12
1,567,714.10
0.00
0.00
0.00
781,987.00
внебюджетные источники
3,181,190.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
481,190.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
2.2.1.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 02 22940
5,554,470.02
535,885.60
300,000.00
604,372.30
514,190.00
1,018,035.12
600,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
1,081,987.00
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
2,373,280.02
235,885.60
0.00
304,372.30
33,000.00
718,035.12
300,000.00
0.00
0.00
0.00
781,987.00
внебюджетные источники
3,181,190.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
481,190.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
2.2.1.1
Расходы по замене деревянных оконных конструкций на металлопластиковые.
Всего
014
0702
04 2 02 22940
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.2.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 02 S0920
33,550,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,300,000.00
31,250,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Модернизация систем общего образования
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
32,070,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,070,000.00
30,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
1,480,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
230,000.00
1,250,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.3.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 3 02 S8490
442,853.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
442,853.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
425,138.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
425,138.90
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
17,714.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,714.10
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.3.
Основное мероприятие
Всего
014
0702
04 2 03 00000
19,746,064.22
1,240,264.00
904,080.00
1,596,008.00
2,004,874.00
2,252,994.96
2,195,349.18
2,205,154.48
2,336,581.06
2,531,706.55
2,479,052.00
Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
014
0702
04 2 03 S7620
3,573,162.06
0.00
0.00
0.00
722,213.50
999,082.13
617,288.81
617,288.81
617,288.81
0.00
0.00
городской бюджет
014
0702
04 2 03 22950 04 2 03 22960
16,172,902.16
1,240,264.00
904,080.00
1,596,008.00
1,282,660.50
1,253,912.83
1,578,060.37
1,587,865.67
1,719,292.25
2,531,706.55
2,479,052.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.3.1.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 03 22950
13,729,254.43
640,264.00
904,080.00
1,248,008.00
982,414.00
1,064,962.50
1,552,340.00
1,562,145.30
1,693,571.88
2,132,796.75
1,948,672.00
Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
13,729,254.43
640,264.00
904,080.00
1,248,008.00
982,414.00
1,064,962.50
1,552,340.00
1,562,145.30
1,693,571.88
2,132,796.75
1,948,672.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.3.2.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 03 22960
1,617,221.20
600,000.00
0.00
348,000.00
220,000.00
77,941.20
0.00
0.00
0.00
0.00
371,280.00
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
1,617,221.20
600,000.00
0.00
348,000.00
220,000.00
77,941.20
0.00
0.00
0.00
0.00
371,280.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.3.3.
Мероприятие
Всего
4,080,978.80
0.00
0.00
0.00
802,460.00
1,110,091.26
643,009.18
643,009.18
643,009.18
80,300.00
159,100.00
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
014
0702
04 2 03 S7620
3,573,162.06
0.00
0.00
0.00
722,213.50
999,082.13
617,288.81
617,288.81
617,288.81
0.00
0.00
городской бюджет
014
0702
04 2 03 S7620
507,816.74
0.00
0.00
0.00
80,246.50
111,009.13
25,720.37
25,720.37
25,720.37
80,300.00
159,100.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.4.
Основное мероприятие
Всего
014
0702
04 2 04 00000
3,083,082.90
2,538,226.65
0.00
544,856.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Обеспечение расходов негосударственных учреждений
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
3,083,082.90
2,538,226.65
0.00
544,856.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.4.1.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 04 22970
3,083,082.90
2,538,226.65
0.00
544,856.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Поддержка альтернативных форм предоставления общего образования
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
3,083,082.90
2,538,226.65
0.00
544,856.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.5.
Основное мероприятие
Всего
014
0702
04 2 05 00000
58,537,844.15
3,225,505.52
3,241,809.16
3,852,283.45
3,870,367.69
6,035,314.01
3,391,239.00
1,402,984.61
1,464,715.93
18,282,701.90
13,770,922.88
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
58,537,844.15
3,225,505.52
3,241,809.16
3,852,283.45
3,870,367.69
6,035,314.01
3,391,239.00
1,402,984.61
1,464,715.93
18,282,701.90
13,770,922.88
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.5.1.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 05 22860
58,537,844.15
3,225,505.52
3,241,809.16
3,852,283.45
3,870,367.69
6,035,314.01
3,391,239.00
1,402,984.61
1,464,715.93
18,282,701.90
13,770,922.88
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов,учреждений.
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
58,537,844.15
3,225,505.52
3,241,809.16
3,852,283.45
3,870,367.69
6,035,314.01
3,391,239.00
1,402,984.61
1,464,715.93
18,282,701.90
13,770,922.88
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.
Подпрограмма 3
Всего, в том числе:
Всего
014
0703
04 00 0 00000
529,969,995.94
35,581,526.72
34,638,676.64
35,637,474.70
49,083,397.76
49,432,315.15
54,550,529.00
56,421,656.68
57,569,566.95
76,556,945.81
80,497,906.54
"Развитие дополнительного образования"
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
199,749,575.58
0.00
0.00
0.00
0.00
38,137,754.92
34,319,527.00
37,192,553.00
38,366,178.00
51,733,562.66
0.00
городской бюджет
308,050,171.87
34,494,752.29
33,838,676.64
34,837,474.70
43,999,923.70
8,894,560.23
17,831,002.00
16,829,103.68
16,803,388.95
22,423,383.14
78,097,906.54
внебюджетные источники
22,170,248.49
1,086,774.43
800,000.00
800,000.00
5,083,474.06
2,400,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
Управление образования
Всего
529,969,995.94
35,581,526.72
34,638,676.64
35,637,474.70
49,083,397.76
49,432,315.15
54,550,529.00
56,421,656.68
57,569,566.95
76,556,945.81
80,497,906.54
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
199,749,575.58
0.00
0.00
0.00
0.00
38,137,754.92
34,319,527.00
37,192,553.00
38,366,178.00
51,733,562.66
0.00
городской бюджет
308,050,171.87
34,494,752.29
33,838,676.64
34,837,474.70
43,999,923.70
8,894,560.23
17,831,002.00
16,829,103.68
16,803,388.95
22,423,383.14
78,097,906.54
внебюджетные источники
22,170,248.49
1,086,774.43
800,000.00
800,000.00
5,083,474.06
2,400,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
МОБУ ДОД "ЦДТ" МОБУ СОШ № 6
Всего
529,969,995.94
35,581,526.72
34,638,676.64
35,637,474.70
49,083,397.76
49,432,315.15
54,550,529.00
56,421,656.68
57,569,566.95
76,556,945.81
80,497,906.54
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
199,749,575.58
0.00
0.00
0.00
0.00
38,137,754.92
34,319,527.00
37,192,553.00
38,366,178.00
51,733,562.66
0.00
городской бюджет
308,050,171.87
34,494,752.29
33,838,676.64
34,837,474.70
43,999,923.70
8,894,560.23
17,831,002.00
16,829,103.68
16,803,388.95
22,423,383.14
78,097,906.54
внебюджетные источники
22,170,248.49
1,086,774.43
800,000.00
800,000.00
5,083,474.06
2,400,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
3.1.
Основное мероприятие
Всего
014
0703
04 3 01 00000
513,547,174.16
34,748,611.39
34,087,198.14
34,652,860.70
46,897,038.76
48,357,827.58
53,629,970.00
55,830,932.22
56,961,521.15
74,095,091.61
74,286,122.62
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
199,691,975.58
0.00
0.00
0.00
0.00
38,137,754.92
34,261,927.00
37,192,553.00
38,366,178.00
51,733,562.66
0.00
городской бюджет
294,214,339.08
33,861,836.96
33,487,198.14
34,052,860.70
42,542,953.70
8,020,072.66
17,168,043.00
16,438,379.22
16,395,343.14
20,161,528.94
72,086,122.62
внебюджетные источники
19,640,859.49
886,774.43
600,000.00
600,000.00
4,354,085.06
2,200,000.00
2,200,000.00
2,200,000.00
2,200,000.00
2,200,000.00
2,200,000.00
3.1.1.
Мероприятие
Всего
014
0703
04 3 01 22840
279,328,853.46
34,748,611.39
34,087,198.14
34,652,860.70
42,458,782.92
7,005,095.27
12,366,063.00
17,088,689.22
16,996,752.14
8,815,810.85
71,108,989.83
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
261,287,993.97
33,861,836.96
33,487,198.14
34,052,860.70
39,704,697.86
4,805,095.27
10,166,063.00
14,888,689.22
14,796,752.14
6,615,810.85
68,908,989.83
внебюджетные источники
18,040,859.49
886,774.43
600,000.00
600,000.00
2,754,085.06
2,200,000.00
2,200,000.00
2,200,000.00
2,200,000.00
2,200,000.00
2,200,000.00
3.1.1.1.
Мероприятие
Всего
014
0703
04 3 01 22840
20,389,552.14
0.00
0.00
0.00
4,438,255.84
1,600,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
4,774,163.51
4,777,132.79
Расходы на обеспечение деятельности детского образцового хореографического ансамбля "Россияне"
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
9,189,552.14
0.00
0.00
0.00
2,838,255.84
0.00
0.00
0.00
0.00
3,174,163.51
3,177,132.79
внебюджетные источники
11,200,000.00
0.00
0.00
0.00
1,600,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
3.1.2.
Мероприятие
Всего
014
0703
04 3 01 24340
5,574,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,574,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
5,574,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,574,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1.3.
Мероприятие
Всего
014
0703
04 3 01 S7710
217,854,368.55
0.00
0.00
0.00
0.00
41,352,732.31
35,689,507.00
38,742,243.00
39,964,769.00
62,105,117.24
0.00
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
199,691,975.58
0.00
0.00
0.00
0.00
38,137,754.92
34,261,927.00
37,192,553.00
38,366,178.00
51,733,562.66
0.00
городской бюджет
18,162,392.97
0.00
0.00
0.00
0.00
3,214,977.39
1,427,580.00
1,549,690.00
1,598,591.00
10,371,554.58
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1.3.1
Мероприятие
Всего
014
0703
04 3 01 S7710
13,749,428.55
0.00
0.00
0.00
0.00
3,026,548.20
2,404,074.07
2,526,276.88
2,605,994.51
3,186,534.89
0.00
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств(хореографического ансамбля "Россияне")
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
12,311,581.13
0.00
0.00
0.00
0.00
2,421,241.00
2,307,911.14
2,425,225.79
2,501,754.71
2,655,448.49
0.00
городской бюджет
1,437,847.42
0.00
0.00
0.00
0.00
605,307.20
96,162.93
101,051.09
104,239.80
531,086.40
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.2.
Основное мероприятие
Всего
014
0702, 0703
04 3 02 22940
6,662,997.00
236,750.00
200,000.00
238,930.00
1,277,987.00
200,000.00
260,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
3,649,330.00
Содержание и развитие муниципальных учреждений
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
57,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
4,076,008.00
36,750.00
0.00
38,930.00
548,598.00
0.00
2,400.00
0.00
0.00
0.00
3,449,330.00
внебюджетные источники
2,529,389.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
729,389.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
3.2.1.
Мероприятие
Всего
014
0702, 0703
04 3 02 22940
6,602,997.00
236,750.00
200,000.00
238,930.00
1,277,987.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
3,649,330.00
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
4,073,608.00
36,750.00
0.00
38,930.00
548,598.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,449,330.00
внебюджетные источники
2,529,389.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
729,389.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
3.2.1.1
Расходы по замене деревянных оконных конструкций на металлопластиковые.
Всего
014
0703
04 3 02 22940
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.2.2.
Мероприятие
Всего
014
0703
04 3 02 S8490
60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
57,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
2,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.3.
Основное мероприятие
Всего
014
0702,0703
04 3 03 00000
3,191,877.47
145,000.00
0.00
342,000.00
420,000.00
191,126.94
347,600.00
261,250.00
272,745.00
574,635.53
637,520.00
Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
3,191,877.47
145,000.00
0.00
342,000.00
420,000.00
191,126.94
347,600.00
261,250.00
272,745.00
574,635.53
637,520.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.3.1.
Мероприятие
Всего
014
0703
04 3 03 22950
536,255.74
0.00
0.00
0.00
120,000.00
15,241.63
0.00
0.00
0.00
273,094.11
127,920.00
Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
536,255.74
0.00
0.00
0.00
120,000.00
15,241.63
0.00
0.00
0.00
273,094.11
127,920.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.3.2.
Мероприятие
Всего
014
0703
04 3 03 22960
2,655,621.73
145,000.00
0.00
342,000.00
300,000.00
175,885.31
347,600.00
261,250.00
272,745.00
301,541.42
509,600.00
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
2,655,621.73
145,000.00
0.00
342,000.00
300,000.00
175,885.31
347,600.00
261,250.00
272,745.00
301,541.42
509,600.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.4.
Основное мероприятие
Всего
014
0702,0703,0709
04 3 04 00000
6,567,947.32
451,165.33
351,478.50
403,684.00
488,372.00
683,360.63
312,959.00
129,474.46
135,300.81
1,687,218.67
1,924,933.92
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
6,567,947.32
451,165.33
351,478.50
403,684.00
488,372.00
683,360.63
312,959.00
129,474.46
135,300.81
1,687,218.67
1,924,933.92
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.4.1.
Мероприятие
Всего
014
0702, 0703, 0709
04 3 04 22860
6,567,947.32
451,165.33
351,478.50
403,684.00
488,372.00
683,360.63
312,959.00
129,474.46
135,300.81
1,687,218.67
1,924,933.92
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и рабтникам указанных органов, учреждений.
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
6,567,947.32
451,165.33
351,478.50
403,684.00
488,372.00
683,360.63
312,959.00
129,474.46
135,300.81
1,687,218.67
1,924,933.92
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.
Подпрограмма 4
Всего, в том числе:
Всего
014
0707
04 4 00 00000
63,273,924.01
5,867,968.30
6,722,120.00
6,525,555.64
7,610,074.36
9,017,619.14
4,542,319.68
6,266,973.29
6,266,973.29
6,242,320.31
4,212,000.00
"Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей"
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
19,411,797.14
2,012,760.00
2,672,120.00
2,501,900.00
2,553,161.29
2,446,915.98
2,408,313.29
2,408,313.29
2,408,313.29
0.00
0.00
городской бюджет
31,069,418.57
2,550,000.00
2,550,000.00
2,523,655.64
3,056,913.07
5,070,703.16
1,471,506.39
3,196,160.00
3,196,160.00
4,742,320.31
2,712,000.00
внебюджетные источники
12,792,708.30
1,305,208.30
1,500,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
662,500.00
662,500.00
662,500.00
1,500,000.00
1,500,000.00
Управление образования
Всего
63,273,924.01
5,867,968.30
6,722,120.00
6,525,555.64
7,610,074.36
9,017,619.14
4,542,319.68
6,266,973.29
6,266,973.29
6,242,320.31
4,212,000.00
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
19,411,797.14
2,012,760.00
2,672,120.00
2,501,900.00
2,553,161.29
2,446,915.98
2,408,313.29
2,408,313.29
2,408,313.29
0.00
0.00
городской бюджет
31,069,418.57
2,550,000.00
2,550,000.00
2,523,655.64
3,056,913.07
5,070,703.16
1,471,506.39
3,196,160.00
3,196,160.00
4,742,320.31
2,712,000.00
внебюджетные источники
12,792,708.30
1,305,208.30
1,500,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
662,500.00
662,500.00
662,500.00
1,500,000.00
1,500,000.00
Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта, Образовательные учреждения МБОУ ДОД "ЦДТ"
Всего
63,273,924.01
5,867,968.30
6,722,120.00
6,525,555.64
7,610,074.36
9,017,619.14
4,542,319.68
6,266,973.29
6,266,973.29
6,242,320.31
4,212,000.00
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
19,411,797.14
2,012,760.00
2,672,120.00
2,501,900.00
2,553,161.29
2,446,915.98
2,408,313.29
2,408,313.29
2,408,313.29
0.00
0.00
городской бюджет
31,069,418.57
2,550,000.00
2,550,000.00
2,523,655.64
3,056,913.07
5,070,703.16
1,471,506.39
3,196,160.00
3,196,160.00
4,742,320.31
2,712,000.00
внебюджетные источники
12,792,708.30
1,305,208.30
1,500,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
662,500.00
662,500.00
662,500.00
1,500,000.00
1,500,000.00
4.1.
Основное мероприятие
Всего
014
0707
04 4 01 00000
63,273,924.01
5,867,968.30
6,722,120.00
6,525,555.64
7,610,074.36
9,017,619.14
4,542,319.68
6,266,973.29
6,266,973.29
6,242,320.31
4,212,000.00
Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
19,411,797.14
2,012,760.00
2,672,120.00
2,501,900.00
2,553,161.29
2,446,915.98
2,408,313.29
2,408,313.29
2,408,313.29
0.00
0.00
городской бюджет
31,069,418.57
2,550,000.00
2,550,000.00
2,523,655.64
3,056,913.07
5,070,703.16
1,471,506.39
3,196,160.00
3,196,160.00
4,742,320.31
2,712,000.00
внебюджетные источники
12,792,708.30
1,305,208.30
1,500,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
662,500.00
662,500.00
662,500.00
1,500,000.00
1,500,000.00
4.1.1.
Мероприятие
Всего
014
0707
04 4 01 S7500
25,516,400.45
3,262,760.00
3,922,120.00
3,701,900.00
2,836,845.88
2,718,795.53
2,508,659.68
2,508,659.68
2,508,659.68
300,000.00
1,248,000.00
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан и организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
19,411,797.14
2,012,760.00
2,672,120.00
2,501,900.00
2,553,161.29
2,446,915.98
2,408,313.29
2,408,313.29
2,408,313.29
0.00
0.00
городской бюджет
6,104,603.31
1,250,000.00
1,250,000.00
1,200,000.00
283,684.59
271,879.55
100,346.39
100,346.39
100,346.39
300,000.00
1,248,000.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.1.2.
Мероприятие
Всего
014
0707
04 4 01 23860
22,954,533.22
1,705,208.30
1,900,000.00
1,950,000.00
3,366,315.41
3,507,202.29
1,287,500.00
2,212,153.61
2,212,153.61
2,850,000.00
1,964,000.00
Совершенствование методов организации, инфраструктуры и форм отдыха и оздоровления детей
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
10,161,824.92
400,000.00
400,000.00
450,000.00
1,366,315.41
2,007,202.29
625,000.00
1,549,653.61
1,549,653.61
1,350,000.00
464,000.00
внебюджетные источники
12,792,708.30
1,305,208.30
1,500,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
662,500.00
662,500.00
662,500.00
1,500,000.00
1,500,000.00
4.1.3.
Мероприятие
Всего
14,802,990.34
900,000.00
900,000.00
873,655.64
1,406,913.07
2,791,621.32
746,160.00
1,546,160.00
1,546,160.00
3,092,320.31
1,000,000.00
Временное трудоустройство несовершеннолетних в летний период
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
012
0707
04 4 01 22990
4,080,568.71
900,000.00
900,000.00
873,655.64
1,406,913.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
018
0707
04 4 01 22990
10,722,421.63
0.00
0.00
0.00
0.00
2,791,621.32
746,160.00
1,546,160.00
1,546,160.00
3,092,320.31
1,000,000.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.
Подпрограмма 5
Всего
014
1003 1004 1006
04 5 00 00000
363,392,936.77
35,172,589.08
38,679,120.09
36,739,225.06
44,315,227.22
47,166,572.32
41,204,214.08
46,002,458.37
46,657,005.28
15,374,516.36
12,082,008.91
Социальная политика в сфере образования
Всего, в том числе:
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
279,287,009.60
29,867,584.59
31,184,036.61
29,401,089.00
35,119,167.56
38,838,667.21
37,606,336.63
38,608,781.43
38,661,346.57
0.00
0.00
городской бюджет
84,105,927.17
5,305,004.49
7,495,083.48
7,338,136.06
9,196,059.66
8,327,905.11
3,597,877.45
7,393,676.94
7,995,658.71
15,374,516.36
12,082,008.91
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Управление образования
Всего
363,392,936.77
35,172,589.08
38,679,120.09
36,739,225.06
44,315,227.22
47,166,572.32
41,204,214.08
46,002,458.37
46,657,005.28
15,374,516.36
12,082,008.91
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
279,287,009.60
29,867,584.59
31,184,036.61
29,401,089.00
35,119,167.56
38,838,667.21
37,606,336.63
38,608,781.43
38,661,346.57
0.00
0.00
городской бюджет
84,105,927.17
5,305,004.49
7,495,083.48
7,338,136.06
9,196,059.66
8,327,905.11
3,597,877.45
7,393,676.94
7,995,658.71
15,374,516.36
12,082,008.91
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Образовательные учреждения
Всего
363,392,936.77
35,172,589.08
38,679,120.09
36,739,225.06
44,315,227.22
47,166,572.32
41,204,214.08
46,002,458.37
46,657,005.28
15,374,516.36
12,082,008.91
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
279,287,009.60
29,867,584.59
31,184,036.61
29,401,089.00
35,119,167.56
38,838,667.21
37,606,336.63
38,608,781.43
38,661,346.57
0.00
0.00
городской бюджет
84,105,927.17
5,305,004.49
7,495,083.48
7,338,136.06
9,196,059.66
8,327,905.11
3,597,877.45
7,393,676.94
7,995,658.71
15,374,516.36
12,082,008.91
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.1.
Основное мероприятие
Всего
014
1003 1004 1006
04 5 01 00000
363,392,936.77
35,172,589.08
38,679,120.09
36,739,225.06
44,315,227.22
47,166,572.32
41,204,214.08
46,002,458.37
46,657,005.28
15,374,516.36
12,082,008.91
Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
279,287,009.60
29,867,584.59
31,184,036.61
29,401,089.00
35,119,167.56
38,838,667.21
37,606,336.63
38,608,781.43
38,661,346.57
0.00
0.00
городской бюджет
84,105,927.17
5,305,004.49
7,495,083.48
7,338,136.06
9,196,059.66
8,327,905.11
3,597,877.45
7,393,676.94
7,995,658.71
15,374,516.36
12,082,008.91
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.1.1.
Мероприятие
Всего
014
0701
04 5 01 23000
46,486,203.19
3,438,014.22
4,484,290.16
4,000,000.00
5,420,264.25
4,146,664.00
2,193,932.48
4,265,719.48
4,610,011.13
7,723,898.56
6,203,408.91
Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
46,486,203.19
3,438,014.22
4,484,290.16
4,000,000.00
5,420,264.25
4,146,664.00
2,193,932.48
4,265,719.48
4,610,011.13
7,723,898.56
6,203,408.91
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.1.2.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 5 01 23010
37,619,723.98
1,866,990.27
3,010,793.32
3,338,136.06
3,775,795.41
4,181,241.11
1,403,944.97
3,127,957.46
3,385,647.58
7,650,617.80
5,878,600.00
Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питание для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
37,619,723.98
1,866,990.27
3,010,793.32
3,338,136.06
3,775,795.41
4,181,241.11
1,403,944.97
3,127,957.46
3,385,647.58
7,650,617.80
5,878,600.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.1.3.
Мероприятие
Всего
014
1004
04 5 01 11020
10,430,003.71
1,999,218.00
1,429,428.00
714,714.00
1,249,372.20
566,382.01
1,031,639.40
1,693,342.48
1,745,907.62
0.00
0.00
Финансовое обеспечение государственных полномочий по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью, осуществлению контроля за расходованием усыновителями, опекунами(попечителями), приемными родителями денежной выплаты и возврату денежной выплаты
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
10,430,003.71
1,999,218.00
1,429,428.00
714,714.00
1,249,372.20
566,382.01
1,031,639.40
1,693,342.48
1,745,907.62
0.00
0.00
городской бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.1.4.
Мероприятие
Всего
014
1004
04 5 01 70000
67,644.00
60,128.00
0.00
7,516.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот, оставшихся без попечения родителей
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
67,644.00
60,128.00
0.00
7,516.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.1.5.
Мероприятие
Всего
014
1004
04 5 01 70000
378,411.96
0.00
0.00
0.00
44,894.31
118,484.26
70,267.33
72,383.03
72,383.03
0.00
0.00
Финансовое обеспечение расходов на предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
378,411.96
0.00
0.00
0.00
44,894.31
118,484.26
70,267.33
72,383.03
72,383.03
0.00
0.00
городской бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.1.6.
Мероприятие
Всего
014
1004
04 5 01 87250
177,262,928.47
16,868,481.90
18,524,763.63
17,702,213.26
22,883,369.55
27,168,555.87
24,705,181.42
24,705,181.42
24,705,181.42
0.00
0.00
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающие образовательные программы дошкольного образования
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
177,262,928.47
16,868,481.90
18,524,763.63
17,702,213.26
22,883,369.55
27,168,555.87
24,705,181.42
24,705,181.42
24,705,181.42
0.00
0.00
городской бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.1.7
Мероприятие
Всего
014
1004
04 5 01 87700
28,906,957.07
9,526,659.91
9,816,748.20
9,563,548.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
28,906,957.07
9,526,659.91
9,816,748.20
9,563,548.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.1.8
Мероприятие
Всего
014
1004
04 5 01 87700
49,791,826.77
0.00
0.00
0.00
9,476,448.13
9,375,657.99
10,127,389.83
10,406,165.41
10,406,165.41
0.00
0.00
Финансовое обеспечение расходов на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
49,791,826.77
0.00
0.00
0.00
9,476,448.13
9,375,657.99
10,127,389.83
10,406,165.41
10,406,165.41
0.00
0.00
городской бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.1.9.
Мероприятие
Всего
014
1006
04 5 01 87300
12,449,237.62
1,413,096.78
1,413,096.78
1,413,096.78
1,465,083.37
1,609,587.08
1,671,858.65
1,731,709.09
1,731,709.09
0.00
0.00
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
12,449,237.62
1,413,096.78
1,413,096.78
1,413,096.78
1,465,083.37
1,609,587.08
1,671,858.65
1,731,709.09
1,731,709.09
0.00
0.00
городской бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.
Подпрограмма 6
Всего
014
0709
04 6 00 00000
422,730,994.89
34,866,839.46
34,865,874.81
35,802,604.49
40,541,364.72
41,020,088.78
42,025,185.06
41,888,915.72
43,221,132.68
54,536,081.26
53,962,907.91
Обеспечение эффективного управления отраслью
Всего, в том числе:
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
99,185,654.97
0.00
0.00
0.00
0.00
18,172,190.90
17,310,633.00
19,087,435.00
20,109,551.00
24,505,845.07
0.00
городской бюджет
316,997,898.62
33,743,283.59
34,365,874.81
35,302,604.49
38,877,479.29
22,347,897.88
24,294,552.06
22,381,480.72
22,691,581.68
29,530,236.19
53,462,907.91
внебюджетные источники
6,547,441.30
1,123,555.87
500,000.00
500,000.00
1,663,885.43
500,000.00
420,000.00
420,000.00
420,000.00
500,000.00
500,000.00
Управление образования
Всего
422,730,994.89
34,866,839.46
34,865,874.81
35,802,604.49
40,541,364.72
41,020,088.78
42,025,185.06
41,888,915.72
43,221,132.68
54,536,081.26
53,962,907.91
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
99,185,654.97
0.00
0.00
0.00
0.00
18,172,190.90
17,310,633.00
19,087,435.00
20,109,551.00
24,505,845.07
0.00
городской бюджет
316,997,898.62
33,743,283.59
34,365,874.81
35,302,604.49
38,877,479.29
22,347,897.88
24,294,552.06
22,381,480.72
22,691,581.68
29,530,236.19
53,462,907.91
внебюджетные источники
6,547,441.30
1,123,555.87
500,000.00
500,000.00
1,663,885.43
500,000.00
420,000.00
420,000.00
420,000.00
500,000.00
500,000.00
МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО"
Всего
422,730,994.89
34,866,839.46
34,865,874.81
35,802,604.49
40,541,364.72
41,020,088.78
42,025,185.06
41,888,915.72
43,221,132.68
54,536,081.26
53,962,907.91
федер. бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
99,185,654.97
0.00
0.00
0.00
0.00
18,172,190.90
17,310,633.00
19,087,435.00
20,109,551.00
24,505,845.07
0.00
городской бюджет
316,997,898.62
33,743,283.59
34,365,874.81
35,302,604.49
38,877,479.29
22,347,897.88
24,294,552.06
22,381,480.72
22,691,581.68
29,530,236.19
53,462,907.91
внебюджетные источники
6,547,441.30
1,123,555.87
500,000.00
500,000.00
1,663,885.43
500,000.00
420,000.00
420,000.00
420,000.00
500,000.00
500,000.00
6.1.
Основное мероприятие
Всего
014
0709
04 6 01 00000
104,888,931.08
10,822,334.81
10,190,724.06
9,338,857.57
9,785,336.94
10,621,769.39
10,622,531.86
10,810,504.02
10,840,771.92
10,597,601.68
11,258,498.83
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
104,888,931.08
10,822,334.81
10,190,724.06
9,338,857.57
9,785,336.94
10,621,769.39
10,622,531.86
10,810,504.02
10,840,771.92
10,597,601.68
11,258,498.83
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.1.1.
Мероприятие
Всего
014
0709
04 6 01 22850
104,888,931.08
10,822,334.81
10,190,724.06
9,338,857.57
9,785,336.94
10,621,769.39
10,622,531.86
10,810,504.02
10,840,771.92
10,597,601.68
11,258,498.83
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
104,888,931.08
10,822,334.81
10,190,724.06
9,338,857.57
9,785,336.94
10,621,769.39
10,622,531.86
10,810,504.02
10,840,771.92
10,597,601.68
11,258,498.83
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.2.
Основное мероприятие
Всего
014
0709
04 6 02 00000
293,954,634.51
23,326,923.05
23,431,878.25
24,622,637.02
29,291,195.18
28,616,953.43
29,043,914.85
29,436,490.11
30,713,714.63
37,362,608.35
38,108,319.64
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
99,185,654.97
0.00
0.00
0.00
0.00
18,172,190.90
17,310,633.00
19,087,435.00
20,109,551.00
24,505,845.07
0.00
городской бюджет
188,867,851.86
22,381,180.80
23,011,878.25
24,202,637.02
27,695,809.75
10,024,762.53
11,313,281.85
9,929,055.11
10,184,163.63
12,436,763.28
37,688,319.64
внебюджетные источники
5,901,127.68
945,742.25
420,000.00
420,000.00
1,595,385.43
420,000.00
420,000.00
420,000.00
420,000.00
420,000.00
420,000.00
6.2.1.
Мероприятие
Всего
014
0709
04 6 02 22840
183,280,047.22
23,326,923.05
23,431,878.25
24,622,637.02
29,291,195.18
6,223,249.74
11,012,005.85
9,553,745.11
9,766,266.63
7,943,826.75
38,108,319.64
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
177,378,919.54
22,381,180.80
23,011,878.25
24,202,637.02
27,695,809.75
5,803,249.74
10,592,005.85
9,133,745.11
9,346,266.63
7,523,826.75
37,688,319.64
внебюджетные источники
5,901,127.68
945,742.25
420,000.00
420,000.00
1,595,385.43
420,000.00
420,000.00
420,000.00
420,000.00
420,000.00
420,000.00
6.2.2.
Мероприятие
Всего
014
0709
04 6 02 S7710
110,674,587.29
0.00
0.00
0.00
0.00
22,393,703.69
18,031,909.00
19,882,745.00
20,947,448.00
29,418,781.60
0.00
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
99,185,654.97
0.00
0.00
0.00
0.00
18,172,190.90
17,310,633.00
19,087,435.00
20,109,551.00
24,505,845.07
0.00
городской бюджет
11,488,932.32
0.00
0.00
0.00
0.00
4,221,512.79
721,276.00
795,310.00
837,897.00
4,912,936.53
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.3.
Основное мероприятие
Всего
014
0709
04 6 03 00000
1,264,644.00
100,000.00
0.00
0.00
26,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
569,072.00
569,072.00
"Содержание и развитие муниципальных учреждений"
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
1,138,144.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
569,072.00
569,072.00
внебюджетные источники
126,500.00
100,000.00
0.00
0.00
26,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.3.1.
Мероприятие
Всего
014
0709
04 6 03 22940
1,264,644.00
100,000.00
0.00
0.00
26,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
569,072.00
569,072.00
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
1,138,144.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
569,072.00
569,072.00
внебюджетные источники
126,500.00
100,000.00
0.00
0.00
26,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.4.
Основное мероприятие
Всего
014
0709
04 6 04 00000
871,813.62
127,813.62
80,000.00
382,000.00
42,000.00
80,000.00
0.00
0.00
0.00
80,000.00
80,000.00
Обеспечение распространения инновационных педагогических систем и педагогического опыта
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
352,000.00
50,000.00
0.00
302,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
519,813.62
77,813.62
80,000.00
80,000.00
42,000.00
80,000.00
0.00
0.00
0.00
80,000.00
80,000.00
6.4.1
Мероприятие
Всего
014
0709
04 6 04 23020
871,813.62
127,813.62
80,000.00
382,000.00
42,000.00
80,000.00
0.00
0.00
0.00
80,000.00
80,000.00
Методическая поддержка, диссеминация педагогического опыта и профессионального мастерства
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
352,000.00
50,000.00
0.00
302,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
внебюджетные источники
519,813.62
77,813.62
80,000.00
80,000.00
42,000.00
80,000.00
0.00
0.00
0.00
80,000.00
80,000.00
6.5.
Основное мероприятие
Всего
014
0709
04 6 05 00000
14,135,724.42
489,767.98
563,272.50
859,109.90
796,332.60
806,118.70
1,278,738.35
561,921.59
586,646.13
4,846,799.23
3,347,017.44
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
14,135,724.42
489,767.98
563,272.50
859,109.90
796,332.60
806,118.70
1,278,738.35
561,921.59
586,646.13
4,846,799.23
3,347,017.44
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.5.1.
Мероприятие
Всего
014
0709
04 6 05 22860
14,135,724.42
489,767.98
563,272.50
859,109.90
796,332.60
806,118.70
1,278,738.35
561,921.59
586,646.13
4,846,799.23
3,347,017.44
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и рабтникам указанных органов, учреждений.
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
14,135,724.42
489,767.98
563,272.50
859,109.90
796,332.60
806,118.70
1,278,738.35
561,921.59
586,646.13
4,846,799.23
3,347,017.44
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.6.
Основное мероприятие
Всего
014
1003
04 6 00 00000
7,615,247.26
0.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
895,247.26
1,080,000.00
1,080,000.00
1,080,000.00
1,080,000.00
600,000.00
Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
7,615,247.26
0.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
895,247.26
1,080,000.00
1,080,000.00
1,080,000.00
1,080,000.00
600,000.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.6.1.
Мероприятие
Всего
014
1003
04 6 06 23190
2,215,247.26
0.00
0.00
0.00
0.00
295,247.26
480,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
0.00
Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
2,215,247.26
0.00
0.00
0.00
0.00
295,247.26
480,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
0.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.6.2.
Мероприятие
Всего
014
1003
04 6 06 23830
5,400,000.00
0.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
Ежемесячная денежная выплата одаренным детям
федер.бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
городской бюджет
5,400,000.00
0.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
внебюджетные источники
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Приложение № 3
к постановлению Администрации города Тынды
от 05.06.2020 года № 1060
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Единица измерения
Значения показателя объема услуги
Общий объем ассигнований, направленный на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), рублей
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
Основное мероприятие: Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования
Мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам в дошкольных образовательных учреждениях
Показатель объема услуги:
человек
Дошкольные образовательные учреждения
2683
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113,714,406.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Наименование услуги
Присмотр и уход
(работы) и ее содержание:
Показатель объема услуги:
человек
Дошкольные образовательные учреждения
0
2581
2487
2451
2451
2451
2451
2451
2451
2451
0.00
44,234,506.29
42,091,128.46
37,948,964.52
42,730,171.08
42,724,305.19
43,328,393.47
43,934,990.98
43,934,990.98
43,934,990.98
Наименование услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
(работы) и ее содержание:
Показатель объема услуги:
человек
Дошкольные образовательные учреждения
0
2581
2487
2451
2451
1781
1781
1781
1781
1781
0.00
181,721,951.03
197,419,452.88
265,388,044.24
286,602,499.48
303,616,662.34
312,934,061.11
332,829,856.84
332,829,856.84
332,829,856.84
Подпрограмма «Развитие общего образования»
Основное мероприятие: Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования
Мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам в общеобразовательных программах
Показатель объема услуги:
человек
Общеобразовательные учреждения
4040
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64 916 297,95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Наименование услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
(работы) и ее содержание:
Показатель объема услуги:
человек
Общеобразовательные учреждения
0
1782
1771
1872
1870
1870
1870
1870
1870
1870
0.00
100,687,668.13
105,765,384.63
128,171,811.85
128,171,811.85
136,817,784.20
135,387,876.25
144,368,903.30
144,368,903.30
144,368,903.30
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Показатель объема услуги:
человек
Общеобразовательные учреждения
0
1910
1940
1999
2032
2032
2032
2032
2032
2032
0.00
107,785,003.43
115,858,185.31
139,275,466.14
139,275,466.14
148,670,447.86
157,633,841.14
167,392,903.69
167,392,903.69
167,392,903.69
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Показатель объема услуги:
человек
Общеобразовательные учреждения
0
377
343
393
405
405
405
405
405
405
0.00
21,301,524.07
20,484,204.93
27,759,135.72
27,759,135.72
29,631,659.15
31,418,162.24
33,363,250.99
33,363,250.99
33,363,250.99
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»
Основное мероприятие: Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования
Мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Организация предоставления дополнительного образования детям
Показатель объема услуги:
человек
МОБУ ДО ЦДТ
1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28 293 012,30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
МОБУ «МУПК»
314
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 568 824,66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Показатель объема услуги:
человек
МОБУ ДОД ЦДТ
0
4579
4415
4100
4050
4050
4050
4050
4050
4050
0
33,487,198.14
34,052,860.70
42,542,953.70
52,142,933.30
45,855,570.00
53,630,932.22
54,761,521.14
54,761,521.14
54,761,521.14
Подпрограмма «Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей»
Основное мероприятие: Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей
Мероприятие: Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан и организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Организация отдыха детей и молодежи
Показатель объема услуги:
человек
Общеобразовательные учреждения, МОБУ ДО ЦДТ
850
850
850
850
850
850
850
850
0.00
0.00
3,701,900.00
4,243,758.95
2,162,096.33
2,091,993.01
2,091,993.01
2,091,993.01
2,091,993.01
2,091,993.01
3
Подпрограмма «Обеспечение эффективного управлению отраслью»
Основное мероприятие: Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования
Мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Обеспечение бухгалтерского учета в бюджетных, казённых, автономных муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях, минимизация управленческих затрат по осуществлению учетных и отчетных процедур, повышение эффективности использования бюджетных средств
Показатель объема услуги:
штук
МБУ ЦБ УО
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14,533,467.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
Показатель объема услуги:
штук
МБУ ЦБ УО
14
14
14
14
14
14
0.00
7,194,924.74
7,755,205.46
16,647,584.08
9,168,300.84
9,524,607.67
9,600,228.20
9,855,781.31
9,855,781.31
9,855,781.31
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений
Показатель объема услуги:
штук
МБУ ЦБ УО
14
14
14
14
14
14
0.00
7,194,924.75
7,755,205.46
16,647,584.08
9,168,300.84
9,524,607.67
9,600,228.20
9,855,781.31
9,855,781.31
9,855,781.31
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Обеспечение содержания зданий и сооружений учреждений и обустройство прилегающей к ним территории, организация различных видов ремонта основных фондов зданий, сооружений и технический надзор за их работой, обеспечение надлежащего состояния зданий путем осуществления системы предупредительного планового ремонта
Показатель объема услуги:
штук
МБУ ГХО ОУ
17
17
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
Показатель объема услуги:
штук
МБУ ГХО ОУ
0
0
49.1
49.1
54.6
54.6
0.00
0.00
6,403,991.91
8,251,550.42
6,020,563.37
6,147,558.19
6,325,640.10
6,952,142.66
6,952,142.66
6,952,142.66
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Информационно-методическое и аналитическое обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений
Показатель объема услуги:
человек
МБУ ИМК
478
480
0
0
0
0
2,147,219.84
2,376,951.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Методическое обеспечение образовательной деятельности
Показатель объема услуги:
мероприятий,разработанных документов
МБУ ИМК
0
0
473
473
138
138
0.00
2,288,234.19
2,796,675.25
3,133,991.89
3,427,141.32
3,490,393.61
3,630,009.35
3,630,009.35
3,630,009.35
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: