Основная информация

Дата опубликования: 05 июня 2020г.
Номер документа: RU28035005202000105
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация города Тынды
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АМУРСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ТЫНДЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2020 № 1069

г.Тында

О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 06.10.2014 № 3704 «Об утверждении муниципальной программы «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы»

             В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 № 1337, в целях корректировки финансирования программных мероприятий муниципальной программы на 2020 год, Администрация города Тынды

п о с т а н о в л я е т :

Внести в муниципальную программу «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 06.10.2014 № 3704 (в редакции постановления Администрации города Тынды от 21.04.2020 № 779) следующие изменения:

         1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

Общая сумма бюджетных ассигнований на период 2015-2024 года составляет 1 188 077 071,16 рублей:

2015 год -  96 778 442,99 рублей,

2016 год - 103 796 957,81 рублей,

2017 год - 102 951 344,13 рублей,

2018 год - 111 702 542,14  рублей,

2019 год - 115 628 673,80 рублей,

2020 год – 106 375 670,00 рублей,

2021 год – 108 307 412,29 рублей,

2022 год – 110 157 956,54 рублей,

2023 год - 161 661 673,10 рублей,

2024 год - 170 716 398,36 рублей.

В том числе:

- за счет средств городского бюджета 1 166 326 095,94 рублей:

2015 год -  96 778 442,99 рублей,

2016 год - 101 019 780,23 рублей,

2017 год - 100 174 166,55 рублей,

2018 год - 108 821 391,39 рублей,

2019 год - 112 457 688,62 рублей,

2020 год – 103 081 642,79 рублей,

2021 год – 104 898 235,95 рублей,

2022 год – 106 716 675,96 рублей,

2023 год - 161 661 673,10 рублей,

2024 год - 170 716 398,36 рублей,

- за счет средств бюджета Амурской области 21 750 975,22 рублей:

2016 год - 2 777 177,58 рублей,

2017 год - 2 777 177,58 рублей,

2018 год - 2 881 150,75 рублей,

2019 год - 3 170 985,18 рублей,

2020 год – 3 294 027,21 рублей,

2021 год – 3 409 176,34 рублей,

2022 год – 3 441 280,58 рублей.

     1.2. Раздел VI. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:

    «Данная программа финансируется из местного бюджета в сумме 1 166 326 095,94 рублей, и  бюджета Амурской области в сумме 21 750 975,22 рублей.

              Общий объем финансирования программы составляет 1 188 077 071,16 рублей, в том числе:

-за счет средств городского бюджета 1 166 326 095,94 рублей:

2015 год –  96 778 442,99 рублей,

2016 год – 101 019 780,23 рублей,

2017 год – 100 174 166,55 рублей,

2018 год – 108 821 391,39 рублей,

2019 год – 112 457 688,62 рублей,

2020 год – 103 081 642,79 рублей,

2021 год – 104 898 235,95 рублей,

2022 год – 106 716 675,96 рублей,

2023 год -  161 661 673,10 рублей,

2024 год -  170 716 398,36 рублей,

- за счет средств бюджета Амурской области 21 750 975,22 рублей:

2016 год - 2 777 177,58 рублей,

2017 год - 2 777 177,58 рублей,

2018 год - 2 881 150,75 рублей,

2019 год - 3 170 985,18 рублей,

2020 год – 3 294 027,21 рублей,

2021 год – 3 409 176,34 рублей,

2022 год – 3 441 280,58 рублей.

      Финансирование Администрации города Тынды составляет 714 057 702,17 рублей, в том числе:

- за счет средств городского бюджета  692 306 726,95 рублей:

2015 год –   62 473 269,29 рублей,

2016 год –   64 639 197,91 рублей,

2017 год –   62 882 094,74 рублей,

2018 год –   67 191 223,86 рублей,

2019 год –   67 209 279,67 рублей,

2020 год –   56 553 976,08 рублей,

2021 год -    59 289 626,21 рублей,

2022 год -    59 551 513,96 рублей,

2023 год -    93 657 058,41 рублей,

2024 год -    98 859 486,82 рублей,

- за счет средств бюджета Амурской области 21 750 975,22 рублей:

2016 год - 2 777 177,58 рублей,

2017 год - 2 777 177,58 рублей,

2018 год - 2 881 150,75 рублей,

2019 год - 3 170 985,18 рублей,

2020 год – 3 294 027,21 рублей,

2021 год – 3 409 176,34 рублей,

2022 год – 3 441 280,58 рублей.

      Финансирование МКУ «Управление ГОЧС г. Тынды» составляет 116 264 304,14  рублей, в том числе:

2015 год –  7 686 661,05 рублей,

2016 год –  8 176 776,46 рублей,

2017 год –  8 645 771,01 рублей,

2018 год –  9 276 605,47 рублей,

2019 год –  10 577 205,25 рублей,

2020 год –  11 729 284,88 рублей,

2021 год –  11 676 633,10 рублей,

2022 год –  12 112 568,33 рублей,

2023 год –  17 784 454,11 рублей,

2024 год –  18 598 344,48 рублей.

      Финансирование МКУ «Дирекция Транспорта и обслуживания Администрации города Тынды» составляет 357 755 064,85 рублей, в том числе:

2015 год – 26 618 512,65 рублей,

2016 год – 28 203 805,86 рублей,

2017 год – 28 646 300,80 рублей,

2018 год – 32 353 562,06 рублей,

2019 год – 34 671 203,70 рублей,

2020 год – 34 798 381,83 рублей,

2021 год – 33 931 976,64 рублей,

2022 год – 35 052 593,67 рублей,

2023 год – 50 220 160,58 рублей,

2024 год – 53 258 567,06 рублей.

      Информация о расходах на реализацию муниципальной программы из городского бюджета представлена в Приложении № 2.

     Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования представлено в Приложении № 5.»

        1.3. В подпрограмме №1 «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015-2024 годы»:

        1.3.1. Строку «Объемы ассигнований городского бюджета подпрограммы, а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

8.

Объемы ассигнований городского бюджета подпрограммы, а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников

Общий объем финансирования за период 2015-2024 год составляет 714 057 702,17 рублей:

2015 год –   62 473 269,29 рублей,

2016 год –   67 416 375,49 рублей,

2017 год –   65 659 272,32 рублей,

2018 год –   70 072 374,61 рублей,

2019 год –   70 380 264,85 рублей,

2020 год –   59 848 003,29 рублей,

2021 год –   62 698 802,55 рублей,

2022 год –   62 992 794,54 рублей,

2023 год –   93 657 058,41 рублей,

2024 год –   98 859 486,82 рублей.

В том числе:

- за счет средств городского бюджета  692 306 726,95 рублей:

2015 год –   62 473 269,29 рублей,

2016 год –   64 639 197,91 рублей,

2017 год –   62 882 094,74 рублей,

2018 год –   67 191 223,86 рублей,

2019 год –   67 209 279,67 рублей,

2020 год –   56 553 976,08 рублей,

2021 год -    59 289 626,21 рублей,

2022 год -    59 551 513,96 рублей,

2023 год -    93 657 058,41 рублей,

2024 год -    98 859 486,82 рублей,

- за счет средств бюджета Амурской области 21 750 975,22 рублей:

2016 год –   2 777 177,58 рублей,

2017 год –   2 777 177,58 рублей,

2018 год –   2 881 150,75 рублей,

2019 год –   3 170 985,18 рублей,

2020 год –   3 294 027,21 рублей,

2021 год –   3 409 176,34 рублей,

2022 год  -   3 441 280,58 рублей.

1.3.2. Первое и второе предложения раздела V. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Данная программа финансируется из местного бюджета в сумме 692 306 726,95 рублей, и  бюджета Амурской области в сумме 21 750 975,22 рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 714 057 702,17 рублей, в том числе:

- за счет средств городского бюджета  692 306 726,95 рублей:

2015 год –   62 473 269,29 рублей,

2016 год –   64 639 197,91 рублей,

2017 год –   62 882 094,74 рублей,

2018 год –   67 191 223,86 рублей,

2019 год –   67 209 279,67 рублей,

2020 год –   56 553 976,08 рублей,

2021 год -    59 289 626,21 рублей,

2022 год -    59 551 513,96 рублей,

2023 год -    93 657 058,41 рублей,

2024 год -    98 859 486,82 рублей,

- за счет средств бюджета Амурской области 21 750 975,22 рублей:

2016 год –   2 777 177,58 рублей,

2017 год –   2 777 177,58 рублей,

2018 год –   2 881 150,75 рублей,

2019 год –   3 170 985,18рублей,

2020 год –   3 294 027,21 рублей,

2021 год –   3 409 176,34 рублей,

2022 год  -   3 441 280,58 рублей.»

         1.4 В подпрограмме «Эффективное управление расходами Муниципального казенного учреждения «Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды»:

          1.4.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы (с расшифровкой по годам реализации)» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

8.

Объемы и источники финансирования подпрограммы (с расшифровкой по годам реализации)

Общий объем финансирования за период 2015-2024 год составляет 357 755 064,85 рублей:

2015 год –   26 618 512,65 рублей,

2016 год –   28 203 805,86 рублей,

2017 год –   28 646 300,80 рублей,

2018 год –   32 353 562,06 рублей,

2019 год –   34 671 203,70 рублей,

2020 год –   34 798 381,83 рублей,

2021 год –   33 931 976,64 рублей,

2022 год –   35 052 593,67 рублей,

2023 год –   50 220 160,58 рублей,

2024 год –   53 258 567,06 рублей.

          1.5.2. Первое и второе предложения раздела V. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета» изложить в следующей редакции:

«Данная подпрограмма финансируется из местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 357 755 064,85 рублей, в том числе:

2015 год –   26 618 512,65 рублей,

2016 год –   28 203 805,86 рублей,

2017 год –   28 646 300,80 рублей,

2018 год –   32 353 562,06 рублей,

2019 год –   34 671 203,70 рублей,

2020 год –   34 798 381,83 рублей,

2021 год –   33 931 976,64 рублей,

2022 год –   35 052 593,67 рублей,

2023 год –   50 220 160,58 рублей,

2024 год –   53 258 567,06 рублей.»

            1.4. Приложение № 5 к программе изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

            2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети «Интернет»: gorod.tynda.ru

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр города Тынды                                                                                        М.В.Михайлова

Визы согласования:

Исполнил:

Начальник отдела-

главный бухгалтер

________________И.В.Горкунова

________________2020г.

Отдел экономической политики

________________

________________2020г.

Финансовое Управление

Администрации города Тынды

________________И.М.Борискина

________________2020г.

Юридический отдел

________________

________________2020г

Приложение  к постановлению

Администрации города Тынды

________________________________№1069 от 05.06.2020г___

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

№ п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы

Источник финансирования

Код бюджетной классификации

Оценка расходов (руб.)

ГРБС

РзПР

ЦСР

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

МП "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы"

Администрация города Тынды

Всего

222

1 188 077 071,16

96 778 442,99

103 796 957,81

102 951 344,13

111 702 542,14

115 628 673,80

106 375 670,00

108 307 412,29

110 157 956,54

161 661 673,10

170 716 398,36

федеральный бюджет

областной бюджет

222

0000

07 0 00 00000

21 750 975,22

2 777 177,58

2 777 177,58

2 881 150,75

3 170 985,18

3 294 027,21

3 409 176,34

3 441 280,58

0,00

0,00

городской бюджет

222

07 0 0000

96 778 442,99

96 778 442,99

222

0000

07 0 00 00000

1 069 547 652,95

101 019 780,23

100 174 166,55

108 821 391,39

112 457 688,62

103 081 642,79

104 898 235,95

106 716 675,96

161 661 673,10

170 716 398,36

внебюджетные источники

1.1

Подпрограмма «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015-2024 годы»

Отдел бухгалтерии Администрации города Тынды

Всего

222

0000

07 0 00 0000

714 057 702,17

62 473 269,29

67 416 375,49

65 659 272,32

70 072 374,61

70 380 264,85

59 848 003,29

62 698 802,55

62 992 794,54

93 657 058,41

98 859 486,82

федеральный бюджет

областной бюджет

222

0000

07 0 00 0000

21 750 975,22

2 777 177,58

2 777 177,58

2 881 150,75

3 170 985,18

3 294 027,21

3 409 176,34

3 441 280,58

0,00

0,00

городской бюджет

222

07 1 0000

62 473 269,29

62 473 269,29

222

0000

07 0 00 0000

629 833 457,66

64 639 197,91

62 882 094,74

67 191 223,86

67 209 279,67

56 553 976,08

59 289 626,21

59 551 513,96

93 657 058,41

98 859 486,82

внебюджетные источники

Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"

Всего

222

0000

07 1 01 00000

495 908 665,02

0,00

47 993 127,57

47 558 503,64

50 573 797,50

50 915 693,05

50 326 925,59

52 738 717,61

52 852 649,34

69 238 848,74

73 710 401,98

федеральный бюджет

областной бюджет

222

0000

07 1 01 00000

21 750 975,22

0,00

2 777 177,58

2 777 177,58

2 881 150,75

3 170 985,18

3 294 027,21

3 409 176,34

3 441 280,58

0,00

0,00

городской бюджет

222

0104

07 1 01 22850

474 157 689,80

45 215 949,99

44 781 326,06

47 692 646,75

47 744 707,87

47 032 898,38

49 329 541,27

49 411 368,76

69 238 848,74

73 710 401,98

внебюджетные источники

1.1.1.1

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий

областной бюджет

222

0113

07 1 01 88430

5 511 763,91

702 532,39

702 532,39

728 525,69

801 604,55

831 239,23

856 612,71

888 716,95

1.1.1.2

Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

222

0709

07 1 01 87290

10 826 140,88

1 383 096,80

1 383 096,80

1 435 083,37

1 579 587,08

1 641 858,65

1 701 709,09

1 701 709,09

1.1.1.3

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вслед-ствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

222

0909

07 1 01 87360

5 413 070,43

691 548,39

691 548,39

717 541,69

789 793,55

820 929,33

850 854,54

850 854,54

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

городской бюджет

222

0104

07 1 2285

45 651 827,28

45 651 827,28

1.1.1.4

222

0104

07 1 01 22850

474 157 689,80

45 215 949,99

44 781 326,06

47 692 646,75

47 744 707,87

47 032 898,38

49 329 541,27

49 411 368,76

69 238 848,74

73 710 401,98

2

2

№ п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Источник финансирования

Код бюджетной классификации

Оценка расходов (руб.)

ГРБС

РзПР

ЦСР

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1.1.2

222

836 700,35

836 700,35

Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"

Всего

222

0104

07 1 02 22860

11 638 863,93

1 231 789,23

1 326 934,68

1 126 900,00

1 522 095,22

638 580,34

973 009,95

1 015 822,39

1 864 574,57

1 939 157,55

федеральный бюджет

областной бюджет

городской бюджет

222

0104

07 1 02 22860

11 638 863,93

1 231 789,23

1 326 934,68

1 126 900,00

1 522 095,22

638 580,34

973 009,95

1 015 822,39

1 864 574,57

1 939 157,55

внебюджетные источники

1.1.2.1

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений

Всего

222

0104

07 1 02 22860

12 450 771,28

811 907,35

1 231 789,23

1 326 934,68

1 126 900,00

1 522 095,22

638 580,34

973 009,95

1 015 822,39

1 864 574,57

1 939 157,55

федеральный бюджет

областной бюджет

городской бюджет

222

0104

07 1 2286

811 907,35

811 907,35

222

0104

07 1 02 22860

11 638 863,93

1 231 789,23

1 326 934,68

1 126 900,00

1 522 095,22

638 580,34

973 009,95

1 015 822,39

1 864 574,57

1 939 157,55

внебюджетные источники

1.1.3

Основное мероприятие "Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением"

Всего

222

0000

07 1 03 00000

11 733 922,31

2 596 256,08

964 250,05

745 355,20

4 101 316,01

453 375,00

362 494,88

371 404,65

1 062 344,34

1 077 126,10

федеральный бюджет

областной бюджет

городской бюджет

222

0000

07 1 03 00000

11 733 922,31

2 596 256,08

964 250,05

745 355,20

4 101 316,01

453 375,00

362 494,88

371 404,65

1 062 344,34

1 077 126,10

внебюджетные источники

1.1.3.1

Представительские расходы

Всего

222

0113

07 1

1 329 976,92

209 293,51

114 800,00

113 089,94

150 000,00

180 000,00

60 975,00

63 718,88

66 522,51

182 145,63

189 431,45

федеральный бюджет

областной бюджет

городской бюджет

222

0113

07 1 2311

209 293,51

209 293,51

222

0113

07 1 03 23750

1 120 683,41

114 800,00

113 089,94

150 000,00

180 000,00

60 975,00

63 718,88

66 522,51

182 145,63

189 431,45

внебюджетные источники

1.1.3.2

Прочие расходы по выполнению функций органами местного самоуправления (в т.ч. проведение экспертиз, взнос на жителей в Совет муниципальных образований  и т.д.)

Всего

222

0113

07 1

2 583 761,50

357 190,00

234 800,00

232 800,00

232 400,00

362 620,00

232 400,00

138 776,00

144 882,14

320 198,71

327 694,65

федеральный бюджет

областной бюджет

городской бюджет

222

0113

07 1 2311

357 190,00

357 190,00

222

0113

07 1 03 23760

2 226 571,50

234 800,00

232 800,00

232 400,00

362 620,00

232 400,00

138 776,00

144 882,14

320 198,71

327 694,65

внебюджетные источники

1.1.3.3

Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств, предъявленных муниципальной казне города Тынды Амурской области

Всего

222

0113

07 1

8 896 467,45

874 800,05

2 236 656,08

588 360,11

357 955,20

3 538 696,01

100 000,00

100 000,00

100 000,00

500 000,00

500 000,00

федеральный бюджет

областной бюджет

городской бюджет

222

0113

07 1 2311

874 800,05

874 800,05

222

0113

07 1 03 23770

8 021 667,40

2 236 656,08

588 360,11

357 955,20

3 538 696,01

100 000,00

100 000,00

100 000,00

500 000,00

500 000,00

внебюджетные источники

1.1.3.4

Единовременное денежное вознаграждение при присвоении звания "Почетный гражданин города Тынды" и при награждении знаком отличия "За заслуги перед городом Тындой"

Всего

222

1001

07 1

425 000,00

60 000,00

10 000,00

30 000,00

5 000,00

20 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

федеральный бюджет

областной бюджет

городской бюджет

222

0113

07 1 2311

60 000,00

60 000,00

222

1001

07 1 03 23780

365 000,00

10 000,00

30 000,00

5 000,00

20 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

внебюджетные источники

3

№ п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Источник финансирования

Код бюджетной классификации

Оценка расходов (руб.)

ГРБС

РзПР

ЦСР

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1.1.3.5

Субсидия юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по переоценке расположенного на территории муниципального образования г. Тында недвижимого имущества, находящегося в частной собственности и признаваемого объектом налогообложения

Всего

222

0113

07 1 2311

174 037,12

174 037,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

городской бюджет

222

0113

07 1 2311

174 037,12

174 037,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

1.1.4

Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке"

Всего

222

0204

07 1 04 23120

549 995,04

0,00

0,00

0,00

0,00

51 957,50

158 814,00

165 960,64

173 262,90

0,00

0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

городской бюджет

222

0204

07 1 04 23120

376 732,14

0,00

0,00

0,00

0,00

51 957,50

158 814,00

165 960,64

173 262,90

0,00

0,00

внебюджетные источники

1.1.4.1

Мероприятия  по обеспечению мобилизационной готовности экономики

Всего

222

0204

07 1 04 23120

421 732,14

45 000,00

0,00

0,00

0,00

51 957,50

158 814,00

165 960,64

173 262,90

0,00

0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

городской бюджет

222

0204

07 1 2312

45 000,00

45 000,00

222

0204

07 1 04 23120

376 732,14

0,00

0,00

0,00

0,00

51 957,50

158 814,00

165 960,64

173 262,90

0,00

0,00

внебюджетные источники

1.1.5

Основное мероприятие "Мероприятия по землеустройству и землепользованию"

Всего

222

0412

07 1 05 00000

4 750 658,34

0,00

185 000,00

0,00

485 000,00

0,00

0,00

4 080 658,34

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

городской бюджет

222

0412

07 1 05 00000

4 750 658,34

0,00

185 000,00

0,00

485 000,00

0,00

0,00

4 080 658,34

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

1.1.5.1

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

Всего

222

0412

07 1 05 23130

4 750 658,34

0,00

185 000,00

0,00

485 000,00

0,00

0,00

4 080 658,34

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

городской бюджет

222

0412

07 1 05 23130

4 750 658,34

0,00

185 000,00

0,00

485 000,00

0,00

0,00

4 080 658,34

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

1.1.6

Основное мероприятие "Покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам"

Всего

222

502

07 1 06 00000

1 005 266,40

0,00

0,00

1 005 266,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

городской бюджет

222

0502

07 1 06 00000

1 005 266,40

0,00

0,00

1 005 266,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

1.1.6.1

Субсидия юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием населению услуг бани

Всего

222

502

07 1

4 105 266,40

3 100 000,00

0,00

0,00

1 005 266,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

городской бюджет

222

0502

07 1 2314

3 100 000,00

3 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222

0502

07 1 06 23140

1 005 266,40

1 005 266,40

0,00

0,00

внебюджетные источники

1.1.7

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты  лесов"

Всего

222

0500

07 1 07 00000

256 799,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

52 250,00

54 549,00

50 000,00

50 000,00

федеральный бюджет

областной бюджет

городской бюджет

222

0500

07 1 07 00000

256 799,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

52 250,00

54 549,00

50 000,00

50 000,00

внебюджетные источники

4

№ п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Источник финансирования

Код бюджетной классификации

Оценка расходов (руб.)

ГРБС

РзПР

ЦСР

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1.1.7.1

Мероприятия в области коммунального хозяйства

Всего

222

0502

07 1 07 23150

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

федеральный бюджет

областной бюджет

городской бюджет

222

0502

07 1 07 23150

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

внебюджетные источники

1.1.7.2

Осуществление природоохранных мероприятий

Всего

222

0603

07 1 07 23170

206 799,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

52 250,00

54 549,00

25 000,00

25 000,00

федеральный бюджет

областной бюджет

городской бюджет

222

0603

07 1 07 23170

206 799,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

52 250,00

54 549,00

25 000,00

25 000,00

внебюджетные источники

1.1.8

Основное мероприятие "Содержание территорий специального назначения"

Всего

222

07 1 08 00000

8 681 547,67

796 000,00

788 000,00

1 048 000,00

749 933,40

700 000,00

156 750,00

163 649,00

2 097 654,54

2 181 560,73

федеральный бюджет

областной бюджет

городской бюджет

222

07 1 08 00000

8 681 547,67

796 000,00

788 000,00

1 048 000,00

749 933,40

700 000,00

156 750,00

163 649,00

2 097 654,54

2 181 560,73

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.8.1

Организация и содержание мест захоронения

Всего

222

0503

07 1 08 23160

4 240 615,10

499 000,00

597 000,00

438 000,00

198 000,00

399 933,40

100 000,00

52 250,00

54 549,00

932 295,44

969 587,26

федеральный бюджет

областной бюджет

городской бюджет

222

0503

07 1 2316

499 000,00

499 000,00

222

0503

07 1 08 23160

3 741 615,10

597 000,00

438 000,00

198 000,00

399 933,40

100 000,00

52 250,00

54 549,00

932 295,44

969 587,26

внебюджетные источники

1.1.8.2

Сбор и удаление твердых отходов.

Всего

222

0602

07 1 08 23220

5 239 932,57

300 000,00

199 000,00

350 000,00

850 000,00

350 000,00

600 000,00

104 500,00

109 100,00

1 165 359,10

1 211 973,47

федеральный бюджет

областной бюджет

городской бюджет

222

0602

07 1 2322

300 000,00

300 000,00

222

0602

07 1 08 23220

4 939 932,57

199 000,00

350 000,00

850 000,00

350 000,00

600 000,00

104 500,00

109 100,00

1 165 359,10

1 211 973,47

внебюджетные источники

1.1.9

Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение"

Всего

222

1001

07 1 09 00000

74 000 605,12

0,00

6 513 241,83

8 381 691,79

9 054 627,68

7 880 797,58

6 806 192,57

3 150 159,80

7 368 900,08

12 175 336,17

12 669 657,62

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

222

1001

07 1 09 00000

74 000 605,12

6 513 241,83

8 381 691,79

9 054 627,68

7 880 797,58

6 806 192,57

3 150 159,80

7 368 900,08

12 175 336,17

12 669 657,62

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.9.1

Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет

Всего

222

1001

07 1 09 23180

73 590 481,42

5 292 463,98

5 955 661,83

7 794 098,24

8 472 052,84

7 267 638,29

6 185 012,57

2 528 979,80

6 747 720,08

11 444 536,17

11 902 317,62

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

222

1001

07 1 2318

5 292 463,98

5 292 463,98

222

1001

07 1 09 23180

68 298 017,44

5 955 661,83

7 794 098,24

8 472 052,84

7 267 638,29

6 185 012,57

2 528 979,80

6 747 720,08

11 444 536,17

11 902 317,62

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.9.2

Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Тынды"

Всего

222

1001

07 1 09 23800

6 141 987,68

439 400,00

557 580,00

587 593,55

582 574,84

613 159,29

621 180,00

621 180,00

621 180,00

730 800,00

767 340,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

222

1001

07 1 2318

439 400,00

439 400,00

222

1001

07 1 09 23800

3 225 888,39

557 580,00

587 593,55

582 574,84

0,00

0,00

0,00

0,00

730 800,00

767 340,00

222

1003

07 1 09 23800

2 476 699,29

613 159,29

621 180,00

621 180,00

621 180,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

№ п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Источник финансирования

Код бюджетной классификации

Оценка расходов (руб.)

ГРБС

РзПР

ЦСР

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1.1.10

Основное мероприятие "Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан"

Всего

222

1003

07 1 10 23190

2 297 488,60

0,00

412 095,01

435 791,88

434 171,97

132 379,74

0,00

0,00

0,00

438 480,00

444 570,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

222

1003

07 1 10 23190

2 297 488,60

412 095,01

435 791,88

434 171,97

132 379,74

0,00

0,00

0,00

438 480,00

444 570,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.10.1

Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов

Всего

222

1003

07 1 10 23190

2 655 838,60

358 350,00

412 095,01

435 791,88

434 171,97

132 379,74

0,00

0,00

0,00

438 480,00

444 570,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

222

1003

07 1 2319

358 350,00

358 350,00

222

1003

07 1 10 23190

2 297 488,60

412 095,01

435 791,88

434 171,97

132 379,74

0,00

0,00

0,00

438 480,00

444 570,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.11

Основное мероприятие "Поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления"

Всего

222

1200

07 1 11 00000

37 180 188,98

0,00

7 388 865,77

5 853 088,00

5 220 000,00

4 719 660,12

300 000,00

586 050,33

540 765,13

6 266 548,84

6 305 210,79

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет

0,00

городской бюджет

222

1200

07 1 11 00000

37 180 188,98

7 388 865,77

5 853 088,00

5 220 000,00

4 719 660,12

300 000,00

586 050,33

540 765,13

6 266 548,84

6 305 210,79

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.11.1

Мероприятия в области средств массовой информации

Всего

222

1200

07 1 11 23200

21 700 860,00

4 000 000,00

7 388 865,77

5 853 088,00

820 000,00

726 352,60

300 000,00

313 500,00

327 294,00

966 548,84

1 005 210,79

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет

0,00

городской бюджет

222

1201

07 1 2320

120 000,00

120 000,00

222

1202

07 1 2320

3 880 000,00

3 880 000,00

222

1201

07 1 11 23200

5 175 075,11

798 722,88

755 000,00

708 798,60

300 000,00

313 500,00

327 294,00

966 548,84

1 005 210,79

222

1202

07 1 11 23200

12 525 784,89

7 388 865,77

5 054 365,12

65 000,00

17 554,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.11.2

Субсидия юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием полиграфической деятельности в части публикации нормативных правовых актов

Всего

222

1202

07 1 11 24000

19 479 328,98

0,00

0,00

0,00

4 400 000,00

3 993 307,52

0,00

272 550,33

213 471,13

5 300 000,00

5 300 000,00

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет

0,00

городской бюджет

222

1202

07 1 11 24000

19 479 328,98

0,00

0,00

0,00

4 400 000,00

3 993 307,52

0,00

272 550,33

213 471,13

5 300 000,00

5 300 000,00

внебюджетные источники

0,00

1.1.12

Основное мероприятие "Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям"

Всего

222

0113

07 1 12 23210

3 580 432,47

0,00

300 000,00

351 012,28

379 255,86

306 432,23

414 115,79

432 751,00

451 792,05

463 271,21

481 802,05

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

222

0113

07 1 12 23210

3 580 432,47

300 000,00

351 012,28

379 255,86

306 432,23

414 115,79

432 751,00

451 792,05

463 271,21

481 802,05

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.12.1

Содержание помещения МФЦ, оплата услуг связи, Интернет, коммунальных услуг

Всего

222

0113

07 1 12 23210

3 880 432,47

300 000,00

300 000,00

351 012,28

379 255,86

306 432,23

414 115,79

432 751,00

451 792,05

463 271,21

481 802,05

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет

0,00

городской бюджет

222

0113

07 1 2321

300 000,00

300 000,00

222

0113

07 1 12 23210

3 580 432,47

300 000,00

351 012,28

379 255,86

306 432,23

414 115,79

432 751,00

451 792,05

463 271,21

481 802,05

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды"

МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды"

Всего

222

309

07 2

116 264 304,14

7 686 661,05

8 176 776,46

8 645 771,01

9 276 605,47

10 577 205,25

11 729 284,88

11 676 633,10

12 112 568,33

17 784 454,11

18 598 344,48

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

222

0309

07 2 0000

7 686 661,05

7 686 661,05

222

0309

07 2 00 00000

108 577 643,09

8 176 776,46

8 645 771,01

9 276 605,47

10 577 205,25

11 729 284,88

11 676 633,10

12 112 568,33

17 784 454,11

18 598 344,48

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

№ п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Источник финансирования

Код бюджетной классификации

Оценка расходов (руб.)

ГРБС

РзПР

ЦСР

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1.2.1

Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений"

Всего

222

309

07 2 01 00000

101 643 969,08

0,00

7 759 528,06

8 213 520,80

8 864 865,40

10 217 501,15

10 909 800,51

11 206 921,93

11 622 189,90

16 017 875,48

16 831 765,85

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

222

0309

07 2 01 00000

101 643 969,08

7 759 528,06

8 213 520,80

8 864 865,40

10 217 501,15

10 909 800,51

11 206 921,93

11 622 189,90

16 017 875,48

16 831 765,85

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Всего

222

0309

07 2 01 22840

109 011 615,22

7 367 646,14

7 759 528,06

8 213 520,80

8 864 865,40

10 217 501,15

10 909 800,51

11 206 921,93

11 622 189,90

16 017 875,48

16 831 765,85

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет

0,00

городской бюджет

222

0309

07 2 2284

7 367 646,14

7 367 646,14

222

0309

07 2 01 22840

101 643 969,08

7 759 528,06

8 213 520,80

8 864 865,40

10 217 501,15

10 909 800,51

11 206 921,93

11 622 189,90

16 017 875,48

16 831 765,85

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2

Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"

Всего

222

0309

07 2 02 00000

2 964 965,65

0,00

340 100,00

232 250,21

179 400,07

87 364,10

462 645,00

96 814,03

101 073,84

732 659,20

732 659,20

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

222

0309

07 2 02 22860

2 964 965,65

340 100,00

232 250,21

179 400,07

87 364,10

462 645,00

96 814,03

101 073,84

732 659,20

732 659,20

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2.1

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений

Всего

222

0309

07 2

3 007 285,49

42 319,84

340 100,00

232 250,21

179 400,07

87 364,10

462 645,00

96 814,03

101 073,84

732 659,20

732 659,20

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

222

0309

07 2 2286

42 319,84

42 319,84

222

0309

07 2 02 22860

2 964 965,65

340 100,00

232 250,21

179 400,07

87 364,10

462 645,00

96 814,03

101 073,84

732 659,20

732 659,20

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3

Основное мероприятие "Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций"

Всего

222

0309

07 2 03 00000

3 957 732,46

0,00

77 148,40

200 000,00

232 340,00

272 340,00

353 339,37

369 239,64

385 486,19

1 033 919,43

1 033 919,43

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

222

0309

07 2 03 00000

3 957 732,46

77 148,40

200 000,00

232 340,00

272 340,00

353 339,37

369 239,64

385 486,19

1 033 919,43

1 033 919,43

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.1

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

Всего

222

309

07 2

622 884,13

176 695,07

14 000,00

0,00

32 340,00

22 340,00

103 339,37

107 989,64

112 741,19

26 719,43

26 719,43

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет

0,00

городской бюджет

222

0309

07 2 2323

176 695,07

176 695,07

222

0309

07 2 03 23230

446 189,06

14 000,00

0,00

32 340,00

22 340,00

103 339,37

107 989,64

112 741,19

26 719,43

26 719,43

внебюджетные источники

0,00

1.2.3.2

Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Амурской области

Всего

222

309

07 2

3 611 543,40

100 000,00

63 148,40

200 000,00

200 000,00

250 000,00

250 000,00

261 250,00

272 745,00

1 007 200,00

1 007 200,00

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет

0,00

городской бюджет

222

0309

07 2 2324

100 000,00

100 000,00

222

0309

07 2 03 23240

3 511 543,40

63 148,40

200 000,00

200 000,00

250 000,00

250 000,00

261 250,00

272 745,00

1 007 200,00

1 007 200,00

внебюджетные источники

0,00

7

№ п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Источник финансирования

Код бюджетной классификации

Оценка расходов (руб.)

ГРБС

РзПР

ЦСР

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1.2.4

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по выполнению требований пожарной безопасности"

Всего

222

0309

07 2 04 24200

10 975,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

3 657,50

3 818,40

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет

0,00

городской бюджет

222

0309

07 2 04 24200

10 975,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

3 657,50

3 818,40

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

1.2.4.1

Организация пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей

Всего

222

0309

07 2 04 24200

10 975,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

3 657,50

3 818,40

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет

0,00

городской бюджет

222

0309

07 2 04 24200

10 975,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

3 657,50

3 818,40

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

1.3

Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды"

МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды"

Всего

222

113

07 3 00 0000

357 755 064,85

26 618 512,65

28 203 805,86

28 646 300,80

32 353 562,06

34 671 203,70

34 798 381,83

33 931 976,64

35 052 593,67

50 220 160,58

53 258 567,06

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

222

0113

07 3 0000

26 618 512,65

26 618 512,65

222

0113

07 3 00 0000

331 136 552,20

28 203 805,86

28 646 300,80

32 353 562,06

34 671 203,70

34 798 381,83

33 931 976,64

35 052 593,67

50 220 160,58

53 258 567,06

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1

Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений"

Всего

222

0113

07 3 00 00000

324 494 615,81

0,00

27 819 056,98

28 387 312,20

31 796 682,56

34 444 580,10

33 888 381,83

33 743 876,64

34 856 219,27

48 298 483,42

51 260 022,81

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

222

0113

07 3 2284

0,00

0,00

222

0113

07 3 01 00000

324 494 615,81

27 819 056,98

28 387 312,20

31 796 682,56

34 444 580,10

33 888 381,83

33 743 876,64

34 856 219,27

48 298 483,42

51 260 022,81

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Всего

222

0113

07 3

350 897 564,68

26 402 948,87

27 819 056,98

28 387 312,20

31 796 682,56

34 444 580,10

33 888 381,83

33 743 876,64

34 856 219,27

48 298 483,42

51 260 022,81

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

222

0113

07 3 2284

26 402 948,87

26 402 948,87

222

0113

07 3 01 22840

324 494 615,81

27 819 056,98

28 387 312,20

31 796 682,56

34 444 580,10

33 888 381,83

33 743 876,64

34 856 219,27

48 298 483,42

51 260 022,81

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2

Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"

Всего

222

0113

07 2 00 00000

6 641 936,39

0,00

384 748,88

258 988,60

556 879,50

226 623,60

910 000,00

188 100,00

196 374,40

1 921 677,16

1 998 544,25

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

222

0113

07 3 2286

0,00

0,00

222

0113

07 3 02 00000

6 641 936,39

384 748,88

258 988,60

556 879,50

226 623,60

910 000,00

188 100,00

196 374,40

1 921 677,16

1 998 544,25

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.1

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений

Всего

222

0113

07 3

6 857 500,17

215 563,78

384 748,88

258 988,60

556 879,50

226 623,60

910 000,00

188 100,00

196 374,40

1 921 677,16

1 998 544,25

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

222

0113

07 3 2286

215 563,78

215 563,78

222

0113

07 3 02 22860

6 641 936,39

384 748,88

258 988,60

556 879,50

226 623,60

910 000,00

188 100,00

196 374,40

1 921 677,16

1 998 544,25

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Дополнительные сведения

Рубрики правового классификатора: 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.010 Общие положения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать