Основная информация
Дата опубликования: | 05 июля 2018г. |
Номер документа: | RU89000201800813 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 июля 2018 г. № 705-П
г. Салехард
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 1111-П
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1111-П «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2020 годы».
Врио Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 05 июля 2018 года № 705-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1111-П
В наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021».
В пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
В государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2020 годы», утвержденной указанным постановлением:
3.1. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.2. в паспорте Государственной программы:
3.2.1 . в позиции, касающейся сроков реализации Государственной программы, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.2.2 . позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 20107824
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 20107824
(в том числе средства федерального
бюджета – 308966)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 1065398
1065398
(в том числе средства федерального
бюджета – 137520)
-
2015 год – 1070514
1070514
(в том числе средства федерального
бюджета – 132585)
-
2016 год – 3304874
3304874
(в том числе средства федерального
бюджета – 30 082)
-
2017 год – 3363899
3363899
(в том числе средства федерального
бюджета – 8779)
-
2018 год – 3862068
3862068
-
2019 год – 4594375
4594375
-
2020 год – 1423348
1423348
-
2021 год – 1423348
1423348
-
»;
3.2.3 . в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Государственной программы:
в абзаце пятом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в абзаце седьмом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в абзаце восьмом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.3. в абзаце двадцать девятом раздела I цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.4. в разделе V:
3.4.1. в абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.4.2. в абзаце четвертом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.4.3. в абзаце пятом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.5. в Подпрограмме 1:
3.5.1. в паспорте Подпрограммы 1:
3.5.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 1, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.5.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
277062
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 277062
(в том числе средства федерального
бюджета – 859)
Объем
внебюджетных средств – 0
2014 год – 17 785
17 785
(в том числе средства федерального
бюджета – 330)
-
2015 год – 19 450
19 450
(в том числе средства федерального
бюджета – 529)
-
2016 год – 30 581
30 581
-
2017 год – 71 566
71 566
-
2018 год – 41 920
41 920
-
2019 год – 31 920
31 920
-
2020 год – 31 920
31 920
-
2021 год – 31 920
31 920
-
»;
3.5.2. таблицу 1-1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 1 (всего)
277062
17785
19450
30581
71566
41920
31920
31920
31920
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1), в т.ч.
277062
17785
19450
30581
71566
41920
31920
31920
31920
ГКУ «Управление информационно-аналитического обеспечения»
35517
17125
18392
-
-
-
-
-
-
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
506124*
69438
69438
61208
61208
61208
61208
61208
61208
2.
Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации стратегического и программного планирования социально-экономического развития (мероприятие с 2016 года), в т.ч.
239827
-
-
30581
71566
41920
31920
31920
31920
3.
Мероприятие 1.1. Обеспечение бесперебойной работы ИАС «Мониторинг Ямал» и выполнение работ по модернизации ее функциональных направлений
38490
-
-
3490
7000
7000
7000
7000
7000
4.
Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий некоммерческим организациям на изучение потребности рынка труда в квалифицированной рабочей силе (до 2017 год включительно)
4000
-
-
2000
2000
-
-
-
-
5.
Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий некоммерческим организациям на определение потребности хозяйствующих субъектов в квалифицированных кадрах (с 2018 года)
8000
-
-
-
-
2000
2000
2000
2000
6.
Мероприятие 1.4. Предоставление субсидий некоммерческим организациям на проведение конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!»
178818
-
-
24992
61566
27190
21690
21690
21690
7.
Мероприятие 1.5. Изготовление и распространение типографской, видео- и иной продукции о стратегических документах автономного округа
559
-
-
99
0
115
115
115
115
8.
Мероприятие 1.6. Профессиональное редактирование текста проектов документов стратегического планирования
460
-
-
0
0
115
115
115
115
9.
Мероприятие 1.7. Формирование прогноза занятости населения автономного округа на основе прогнозных значений макроэкономических показателей развития и потребности региона в квалифицированных кадрах
5000
-
-
-
1000
1000
1000
1000
1000
10.
Мероприятие 1.8. Выполнение научно-исследовательской работы по формированию приоритетов долгосрочного развития экономики автономного округа
4500
-
-
-
-
4500
-
-
-
11.
Мероприятие 2. Разработка и актуализация стратегических документов автономного округа
37032*
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
12.
Мероприятие 3. Разработка и корректировка среднесрочного и долгосрочного прогнозов социально-экономического развития автономного округа*
28350*
4115
4115
4115
3201
3201
3201
3201
3201
13.
Мероприятие 4. Подготовка показателей для формирования доходной части бюджета автономного округа*
28350*
4115
4115
4115
3201
3201
3201
3201
3201
14.
Мероприятие 5. Формирование перечня государственных программ, предлагаемых к реализации на территории автономного округа в очередном финансовом году и плановом периоде,
на основе оценки эффективности их реализации
37032*
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
15.
Мероприятие 6. Разработка ежегодного сводного доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ
37032*
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
16.
Мероприятие 7. Организация работы коллегиальных органов по вопросам стратегического планирования автономного округа
37032*
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
17.
Мероприятие 8. Осуществление мониторинга и контроля системы целевых показателей социально-экономического развития автономного округа, установленных Стратегией и Программой социально-экономического развития автономного округа
37032*
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
18.
Мероприятие 9. Организация деятельности антикризисного штаба при Губернаторе автономного округа
28350*
4115
4115
4115
3201
3201
3201
3201
3201
19.
Мероприятие 10. Подготовка нормативной правовой базы в сфере оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти автономного округа и органов местного самоуправления в автономном округе
37032*
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
20.
Мероприятие 11. Формирование доклада Губернатора о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти автономного округа за отчетный год и их планируемых значениях
на 3-летний период
28350*
4115
4115
4115
3201
3201
3201
3201
3201
21.
Мероприятие 12. Формирование сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов в автономном округе за отчетный год
28350*
4115
4115
4115
3201
3201
3201
3201
3201
22.
Мероприятие 13. Обеспечение деятельности трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений автономного округа
28350*
4115
4115
4115
3201
3201
3201
3201
3201
23.
Мероприятие 14. Осуществление мониторинга состояния социально-трудовой сферы в автономном округе
28350*
4115
4115
4115
3201
3201
3201
3201
3201
24.
Мероприятие 15. Нормативное правовое и методическое обеспечение стратегического планирования автономного округа
37032*
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
25.
Мероприятие 16. Подготовка нормативной базы в целях оценки уровня жизни населения автономного округа при разработке и реализации социальной политики и окружных социальных программ, определения размеров пособий и других социальных выплат, за исключением социальной доплаты к пенсии, выявления малоимущих граждан и обоснования предоставления им адресной социальной помощи
16005*
-
-
-
3201
3201
3201
3201
3201
26.
Мероприятие 17. Подготовка нормативной базы в целях повышения материального положения пенсионеров путем определения минимального уровня пенсионного обеспечения граждан
16005*
-
-
-
3201
3201
3201
3201
3201
Мероприятия до 2015 года, дальнейшая реализация в рамках Подпрограммы 5
27.
Мероприятие. Мониторинг социально-экономической ситуации в автономном округе и подготовка аналитических материалов
35517
17125
18392
-
-
-
-
-
-
ГКУ «Управление информационно-аналитического обеспечения»
35517
17125
18392
-
-
-
-
-
-
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
8230
4115
4115
-
-
-
-
-
-
28.
Мероприятие. Проведение конкурсного отбора в рамках реализации Государственного плана управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
1718
660
1058
-
-
-
-
-
-
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
1718
660
1058
-
-
-
-
-
-
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
8230
4115
4115
-
-
-
-
-
-
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).»;
3.6. в Подпрограмме 2:
3.6.1. в паспорте Подпрограммы 2:
3.6.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 2, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.6.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 1061292
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 1061292
(в том числе средства федерального
бюджета - 0)
Объем
внебюджетных средств – 0
2014 год – 51289
51289
-
2015 год – 56870
56870
-
2016 год –156452
156452
-
2017 год – 128897
128897
-
2018 год – 181235
181235
-
2019 год – 162183
162183
-
2020 год – 162183
162183
-
2021 год – 162183
162183
-
»;
3.6.2. таблицу 2-1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 2
1061292
51289
56870
156452
128897
181235
162183
162183
162183
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)
1061292
51289
56870
156452
128897
181235
162183
162183
162183
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
225388
31171
31171
31171
26375
26375
26375
26375
26375
2.
Основное мероприятие 1. Улучшение условий ведения бизнеса и развитие инвестиционной деятельности
900351
2000
1260
100410
128897
181235
162183
162183
162183
3.
Мероприятие 1.1. Оценка внешнего и внутреннего кредитного рейтинга автономного округа независимыми рейтинговыми агентствами
8350
-
800
750
800
1500
1500
1500
1500
4.
Мероприятие 1.3. Обеспечение функционирования системы сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»
7194
2398
2398
2398
-
-
-
-
-
5.
Мероприятие 1.4. Организационное, информационное, ресурсное и кадровое обеспечение инвестиционной деятельности
23304
-
460
-
-
20000
948
948
948
6.
Мероприятие 1.5. Обеспечение деятельности по формированию инвестиционной политики автономного округа
7194*
2398
2398
2398
-
-
-
-
-
7.
Мероприятие 1.6. Внедрение и обеспечение проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и фактического воздействия (экспертизы) нормативных правовых актов в автономном округе, в т.ч.
3140
2000
-
-
0
285
285
285
285
8.
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
2000
2000
-
-
-
-
-
-
-
9.
Мероприятие 1.7. Участие в разработке концепций, стратегий, программ и мероприятий по социально-экономическому развитию, реформированию и государственной поддержке отраслей и секторов автономного округа и нормативном правовом регулировании деятельности отраслей и секторов экономики автономного округа, в т.ч.
546875
-
-
99660
71215
94000
94000
94000
94000
10.
Мероприятие 1.7.1. Предоставление субсидии некоммерческой организации – Фонду «Агентство инфраструктурного и промышленного развития Ямало-Ненецкого автономного округа» на осуществление уставной деятельности и содержание в виде добровольного имущественного взноса
546875
-
-
99660
71215
94000
94000
94000
94000
11.
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
19184*
2398
2398
2398
2398
2398
2398
2398
2398
12.
Мероприятие 1.8. Реализация комплекса мер по поддержке предприятий лесопромышленного комплекса автономного округа,
318682
-
-
-
56882
65450
65450
65450
65450
13.
Мероприятие 1.9. Развитие конкуренции в автономном округе
19184*
2398
2398
2398
2398
2398
2398
2398
2398
14.
Основное мероприятие 2. Проведение государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, за исключением земель
4211
-
-
4211
-
-
-
-
-
15.
Мероприятие 4. Участие в разработке и реализации мероприятий, связанных с вопросами управления объектами государственной собственности автономного округа, направленных на обеспечение экономической эффективности их использования
57544*
7193
7193
7193
7193
7193
7193
7193
7193
16.
Мероприятие 5. Проведение проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения
57544*
7193
7193
7193
7193
7193
7193
7193
7193
17.
Мероприятие 6. Организация учета денежных обязательств перед автономным округом и представление экономических, финансовых и имущественных интересов автономного округа в сфере несостоятельности (банкротства), процедурах банкротства и финансовом оздоровлении отраслей и организаций
57544*
7193
7193
7193
7193
7193
7193
7193
7193
Мероприятия до 2016 года включительно
18.
Основное мероприятие 3. Государственная поддержка производителей хлеба в сельских населенных пунктах (до 2016 года включительно)
156730
49289
55610
51831
-
-
-
-
-
19.
Мероприятие 3.1. Субсидирование производителям хлеба части расходов на замену и модернизацию основных производственных фондов, используемых для производства хлеба
1600
1600
0
0
-
-
-
-
-
20.
Мероприятие 3.2. Осуществление государственного полномочия автономного округа по государственной поддержке производителей хлеба в форме субсидирования производителям хлеба части затрат, связанных с производством хлеба
155130
47689
55610
51831
-
-
-
-
-
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).»;
3.7. в Подпрограмме 3:
3.7.1. в паспорте Подпрограммы 3:
3.7.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 3, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.7.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 1374415
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 1374415
(в том числе средства федерального
бюджета – 268895)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 228294
228294
(в том числе средства федерального
бюджета – 116645)
-
2015 год – 217893
217893
(в том числе средства федерального
бюджета – 113550)
-
2016 год – 137000
137000
(в том числе средства федерального
бюджета – 30000)
-
2017 год – 123228
123228
(в том числе средства федерального
бюджета – 8700)
-
2018 год – 167000
167000
-
2019 год – 167000
167000
-
2020 год – 167000
167000
-
2021 год – 167000
167000
-
»;
3.7.2. таблицу 3-4 изложить в следующей редакции:
«Таблица 3-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 3 (всего)
1374415
228294
217893
137000
123228
167000
167000
167000
167000
2.
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3), в т.ч.
1374415
228294
217893
137000
123228
167000
167000
167000
167000
3.
Основное мероприятие 1. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
в т.ч.
1374415
228294
217893
137000
123228
167000
167000
167000
167000
4.
Мероприятие 1.2. Создание и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
489600
0
15000
20800
75800
94500
94500
94500
94500
5.
Мероприятие 1.3. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства
360764
153940
133554
73270
-
-
-
-
-
6.
Мероприятие 1.5. Информационная, консультационная и научно-методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
13400
2200
5000
3100
3100
-
-
-
-
7.
Мероприятие 1.6. Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства
43857
10899
11600
11330
10028
-
-
-
-
8.
Мероприятие 1.7. Содействие развитию общественных организаций предпринимателей
74898
5000
9898
5000
5000
12500
12500
12500
12500
9.
Мероприятие 1.8. Содействие развитию межрегионального сотрудничества
38475
13334
14341
5000
5800
-
-
-
-
10.
Мероприятие 1.9. Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства в автономном округе
14000
3500
3500
3500
3500
-
-
-
-
11.
Мероприятие 1.10. Иные мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства
339421
39421
25000
15000
20000
60000
60000
60000
60000
Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2016 год и затраты на их реализацию утверждены приказом департамента экономики автономного округа от 15 февраля 2016 года № 46-О.
Детализированный перечень мероприятий Государственной программы на 2017 год и затраты на их реализацию утверждены постановлением Правительства автономного округа от 09 февраля 2017 года № 76-П.
Детализированный перечень мероприятий Государственной программы на 2018 год и затраты на их реализацию утверждены постановлением Правительства автономного округа от 26 января 2018 года № 57-П.»;
3.7.3. абзац третий раздела IV изложить в следующей редакции:
«Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в автономном округе в соответствии с условиями, установленными постановлением Правительства автономного округа.»;
3.8. в Подпрограмме 4:
3.8.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.8.2. таблицу 4-1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 4-1
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 5
247372*
30922
30922
30922
30922
30922
30922
30922
30922
2.
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)
247372*
30922
30922
30922
30922
30922
30922
30922
30922
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8 (таблица 8-1).»;
3.9. в Подпрограмме 5:
3.9.1. в паспорте Подпрограммы 5:
3.9.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 5, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.9.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 159705
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 159705
(в том числе средства федерального
бюджета – 161)
Объем
внебюджетных
средств – 0
2016 год – 18835
18835
(в том числе средства федерального
бюджета – 82)
-
2017 год – 23033
23033
(в том числе средства федерального
бюджета – 79)
-
2018 год – 29589
29589
-
2019 год – 29416
29416
-
2020 год – 29416
29416
-
2021 год – 29416
29416
-
»;
3.9.2. таблицу 5-1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 5 (всего)
159705
-
-
18835
23 033
29589
29416
29416
29416
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 5),
в т.ч.
159705
-
-
18835
23033
29589
29416
29416
29416
ГКУ ЯНАО «Управление информационно-аналитического обеспечения»
158105
-
-
18671
22818
29259
29119
29119
29119
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
188475*
26925
26925
26925
21540
21540
21540
21540
21540
2.
Основное мероприятие 1. Мониторинг социально-экономической ситуации в автономном округе и подготовка аналитических материалов
(до 2015 года мероприятие реализовывалось в рамках Подпрограммы 1), в т.ч.
158105
-
-
18 671
22 818
29 259
29 119
29 119
29 119
3.
ГКУ «Управление информационно-аналитического обеспечения» (расходы на обеспечение функций казенных учреждений)
158105
-
-
18 671
22818
29259
29119
29119
29119
4.
Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 2007/2008 – 2017/2018 учебных годах (до 2015 года мероприятие реализовывалось в рамках Подпрограммы 1)
1600
-
-
164
215
330
297
297
297
5.
Мероприятие 3. Координация и методическое руководство составления прогноза развития государственного сектора экономики автономного округа
16155*
5385
5385
5385
-
-
-
-
-
6.
Мероприятие 4. Создание правовых механизмов, способствующих повышению качества и доступности услуг и работ, оказываемых государственными учреждениями автономного округа, а также повышение эффективности деятельности государственных учреждений автономного округа
43080*
5385
5385
5385
5385
5385
5385
5385
5385
7.
Мероприятие 5. Формирование и ведение информационных ресурсов об услугах и работах государственных учреждений автономного округа
43080*
5385
5385
5385
5385
5385
5385
5385
5385
8.
Мероприятие 6. Совершенствование порядка формирования фонда оплаты труда государственных учреждений автономного округа, установления тарифных ставок (окладов), доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера во взаимосвязи с достижением конкретных показателей качества и количества, оказываемых (выполняемых) учреждениями услуг (работ) и эффективностью деятельности работников по заданным критериям и показателям
37695*
5385
5385
5385
5385
5385
5385
5385
5385
9.
Мероприятие 7. Организация и обеспечение осуществления мониторинга поэтапного повышения заработной платы работников бюджетной сферы, формирование информационной базы для создания информационно-аналитических материалов
37695*
5385
5385
5385
5385
5385
5385
5385
5385
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).»;
3.10. в Подпрограмме 6:
3.10.1. в паспорте Подпрограммы 6:
3.10.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 6, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.10.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 5739371
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 5739371
(в том числе средства федерального
бюджета – 39 051)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 485159
485159
(в том числе средства федерального
бюджета – 20 545)
-
2015 год – 518052
518052
(в том числе средства федерального
бюджета – 18 506)
-
2016 год – 903631
903631
-
2017 год – 730853
730853
-
2018 год – 778044
778044
-
2019 год – 774544
774544
-
2020 год – 774544
774544
-
2021 год – 774544
774544
-
»;
3.10.2. таблицу 6-1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 6-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 6 (всего)
5739371
485159
518052
903631
730853
778044
774544
774544
774544
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
5739371
485159
518052
903631
730853
778044
774544
774544
774544
ГУ ЯНАО «МФЦ»
5739371
485159
518052
903631
730853
778044
774544
774544
774544
2.
Основное мероприятие 1. Организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ
5739371
485159
518052
903631
730853
778044
774544
774544
774544
3.
Мероприятие 1.1. Приобретение объектов недвижимости для размещения МФЦ с учетом предъявляемых требований (г. Надым, г. Лабытнанги)
341016
20545
110618
209 853
-
-
-
-
-
Департамент экономики автономного округа
341016
20545
110618
209 853
-
-
-
-
-
Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ» на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность автономного округа
341016
20545
110618
209 853
-
-
-
-
-
4.
Мероприятие 1.3. Обеспечение материально-технической базы МФЦ и инфраструктуры их деятельности, восстановительные общестроительные работы в помещениях МФЦ
178169
151000
3677
19992
-
3500
-
-
-
Департамент экономики автономного округа
178169
151000
3677
19992
-
3500
-
-
-
Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ» на цели,
не связанные с выполнением государственного задания
178169
151000
3677
19992
-
3500
-
-
-
5.
Мероприятие 1.4. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в населенных пунктах,
не являющихся городскими округами и административными центрами муниципальных районов, в т.ч.
10850
10850
-
-
-
-
-
-
-
Департамент экономики автономного округа
10850
10850
-
-
-
-
-
-
-
Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ» на цели,
не связанные с выполнением государственного задания
10850
10850
-
-
-
-
-
-
-
6.
Мероприятие 1.5. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ, в т.ч.
5209336
302764
403757
673 786
730853
774544
774544
774544
774544
Департамент экономики автономного округа
5209336
302764
403757
673 786
730853
774544
774544
774544
774544
Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ» на цели,
не связанные с выполнением государственного задания
135269
41000
44193
29 983
20093
-
-
-
-
Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
5074067
261764
359564
643 803
710760
774544
774544
774544
774544
»;
3.11. в Подпрограмме 8:
3.11.1. в паспорте Подпрограммы 8:
3.11.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 8, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.11.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 8, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 2117651
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 2117651
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 259791
259791
-
2015 год – 240649
240649
-
2016 год – 267600
267600
-
2017 год – 316471
316471
-
2018 год – 258285
258285
-
2019 год – 258285
258285
-
2020 год – 258285
258285
-
2021 год – 258285
258285
-
»;
3.11.2. таблицу 8-1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 8-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 8
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 8
2117651
259791
240649
267600
316471
258285
258285
258285
258285
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 8)
2117651
259791
240649
267600
316471
258285
258285
258285
258285
2.
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
2117651
259791
240649
267600
316471
258285
258285
258285
258285
»;
3.12. приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Экономическое развитие и инновационная
экономика на 2014 – 2021 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 05 июля 2018 года № 705-П)
СТРУКТУРА
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2021 годы»
№п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019 год
2020
год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Государственная программа (всего)
20107824
1065398
1070514
3304874
3363899
3862068
4594375
1423348
1423348
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
20107824
1065398
1070514
3304874
3363899
3862068
4594375
1423348
1423348
ГКУ ЯНАО «Управление информационно-аналитического обеспечения» (всего)
193622
17125
18392
18671
22818
29259
29119
29119
29119
ГУ ЯНАО «МФЦ» (всего)
5739371
485159
518052
903631
730853
778044
774544
774544
774544
2.
Ведомственная целевая программа «Развитие инвестиционной деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012 – 2014 годов» (департамент экономики автономного округа)
799
799
-
-
-
-
-
-
-
3.
Ведомственная целевая программа «Развитие системы прогнозирования и стратегического планирования социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы» (департамент экономики автономного округа)
39881
22281
17600
-
-
-
-
-
-
4.
Подпрограмма 1 «Разработка и функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа» (департамент экономики автономного округа), в т.ч.
277062
17785
19450
30581
71566
41920
31920
31920
31920
ГКУ ЯНАО «Управление информационно-аналитического обеспечения»
35517
17125
18392
-
-
-
-
-
-
5.
Подпрограмма 2 «Улучшение инвестиционного климата и формирование системы обеспечения стабильного развития реального сектора экономики в Ямало-Ненецком автономном округе» (департамент экономики автономного округа)
1061292
51289
56870
156452
128897
181235
162183
162183
162183
6.
Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ямало-Ненецком автономном округе» (департамент экономики автономного округа)
1374415
228294
217893
137000
123228
167000
167000
167000
167000
7.
Подпрограмма 4 «Государственный контроль в сфере закупок»
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.
Подпрограмма 5 «Повышение эффективности государственного и муниципального управления» (департамент экономики автономного округа), в т.ч.
159705
-
-
18835
23033
29589
29416
29416
29416
ГКУ ЯНАО «Управление информационно-аналитического обеспечения»
158105
-
-
18671
22818
29259
29119
29119
29119
9.
Подпрограмма 6 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ямало-Ненецком автономном округе» (департамент экономики автономного округа), в т.ч.
5739371
485159
518052
903631
730853
778044
774544
774544
774544
Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ»
5739371
485159
518052
903631
730853
778044
774544
774544
774544
10.
Подпрограмма 7 «Развитие государственно-частного партнерства в Ямало-Ненецком автономном округе» (департамент экономики автономного округа)
9337648
-
-
1790775
1969851
2405995
3171027
-
-
11.
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации Государственной программы» (департамент экономики автономного округа)
2117651
259791
240649
267600
316471
258285
258285
258285
258285
»;
3.13. приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе Ямало-Ненецкого
автономного округа «Экономическое развитие
и инновационная экономика на 2014 – 2021 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 05 июля 2018 года № 705-П)
СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Экономическое развитие
и инновационная экономика на 2014 – 2021 годы»
№ п/п
Наименование государственной программы (подпрограммы), показателя
№
меро-приятий, влияю-щих на показа-тель
Еди-ница изме-рения
Значения показателей
2014 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
2015 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
2016 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
2017 год
вес по-ка-за-те-ля
2018 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
2019 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
2020 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
2021 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Государственная программа
Цель: обеспечение устойчивого развития экономического потенциала автономного округа
1. Индекс физического объема валового регионального продукта по автономному округу
в % к предыдущему году
%
1,9
0,33
0,6
0,33
2,3
0,33
2,5
0,33
3
0,33
3,2
0,33
3,3
0,33в
в настоящее время данные отсутствуют, (сценарные условия не разработаны МЭР РФ)
2. Доля объема инвестиций в основной капитал организаций автономного округа в общем объеме валового регионального продукта по автономному округу (Указ № 5961)
%
30
0,33
30
0,33
30
0,33
30
0,33
30
0,33
30
0,33
30
0,33
3. Доля валового регионального продукта по виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» в общем объеме валового регионального продукта по автономному округу
%
1,30
0,34
1,30
0,34
2
0,34
2
0,34
2
0,34
2
0,34
2
0,34
Подпрограмма 1
0,12
0,13
0,125
0,125
0,125
Цели Подпрограммы 1:
1. Создание основы формирования системы управления стратегическим развитием автономного округа.
2. Повышение эффективности государственного стратегического управления
Задача 1.1. Развитие системы государственного стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития автономного округа
Показатель 1.1.1. Уровень достижения целевых показателей, установленных Программой социально-экономического развития автономного округа
2, 7, 15
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Показатель 1.1.2. Доля своевременно подготовленных информационных материалов
о социально-экономической ситуации
в автономном округе по поручениям (запросам) от общего количества подготовленных информационных материалов о социально-экономической ситуации в автономном округе по поручениям (запросам)
1 (1.1, 1.2), 9
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,05
100
0,05
100
0,1
100
0,1
100
0,1
Показатель 1.1.3. Доля своевременно разработанных документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования от общего числа запланированных к разработке документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования
3, 4, 8
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,05
100
0,05
100
0,2
100
0,2
100
0,2
Задача 1.2. Внедрение в исполнительных органах государственной власти автономного округа и органах местного самоуправления принципов и процедур управления по результатам
1.2.1. Доля средств окружного бюджета, распределенных программно-целевым методом
6
%
98
0,1
98
0,1
98
0,2
98
0,1
98
0,1
98
0,2
98
0,2
98
0,2
Показатель 1.2.2. Доля ведомственных целевых программ, отнесенных к 1 и 2 рангу по итогам оценки эффективности их реализации
5
%
98
0,1
98
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1.3. Оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти автономного и органов местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе
Показатель 1.3.1. Доля подготовленных нормативно-правовых актов в сфере оценки эффективности деятельности от общего количества нормативно-правовых актов, нуждающихся в актуализации
10
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,05
100
0,05
100
0,1
100
0,1
100
0,1
Показатель 1.3.2. Доклад Губернатора автономного округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти автономного округа за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период
11
ед.
1
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
Показатель 1.3.3. Сводный доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов за отчетный период и их планируемых значениях на 3-летний период, ежегодно представляемый на рассмотрение комиссии при Губернаторе автономного округа по повышению эффективности государственного и муниципального управления
12
ед.
1
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
Задача 1.4. Содействие развитию социального партнерства в сфере трудовых отношений
Показатель 1.4.1. Доля городских округов и муниципальных районов в автономном округе, в которых созданы территориальные трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в общем количестве городских округов и муниципальных районов в автономном округе
15, 16
%
84,6
0,1
92,3
0,1
100
0,2
100
0,05
100
0,05
100
0,1
100
0,1
100
0,1
Показатель 1.4.2. Уровень доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера автономного округа8
14
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
81
0,2
85
0,2
-
-
-
-
-
-
Показатель 1.4.3. Прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера автономного округа по отношению к соответствующему показателю 2016 года8
14
%
-
-
-
-
-
-
0,5
0,2
1
0,2
-
-
-
-
-
-
Задача 1.5. Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в автономном округе
Показатель 1.5.1. Доля специалистов, направленных на обучение в рамках реализации Государственного плана, к численности лиц (квот), утвержденной для автономного округа на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
%
93,75
0,1
106
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1.5. Установление величин прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по автономному округу
Показатель 1.5.1. Количество нормативных правовых актов, устанавливающих величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по автономному округу
16
ед.
-
-
-
-
-
-
4
0,05
4
0,05
4
0,05
4
0,05
4
0,05
Показатель 1.5.2. Количество нормативных правовых актов, устанавливающих величину прожиточного минимума неработающего пенсионера в автономном округе
17
ед.
-
-
-
-
-
-
1
0,05
1
0,05
1
0,05
1
0,05
1
0,05
Подпрограмма 2
0,12
0,13
0,125
0,125
0,125
Цели Подпрограммы 2:
1. Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие инвестиционной деятельности в автономном округе.
2. Обеспечение роста реального сектора экономики и уровня жизни населения
Задача 2.1. Повышение инвестиционной привлекательности автономного округа
Показатель 2.1.1. Объем инвестиций, вовлеченный в экономику региона в результате реализации приоритетных инвестиционных проектов
1
млрд руб.
57,1
0,25
213,7
0,1
201,4
0,1
279,8
0,1
269,5
0,15
212,0
0,15
152,0
0,15
152,0
0,15
Показатель 2.1.2. Кредитный рейтинг автономного округа
1(1,1)
шк.
-
-
ВВВ-/нега-тив-ный
0,05
ВВВ-/нега-тив-ный
0,05
ВВВ-/пози-тив-ный
0,05
ВВВ-/пози-тив-ный
0,1
ВВВ-/пози-тив-ный
0,1
ВВВ-/пози-тив-ный
0,1
ВВВ-/пози-тив-ный
0,1
Показатель 2.1.3. Количество реализованных основных положений стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в автономном округе
1
ед.
-
-
12
0,05
12
0,05
12
0,05
-
-
-
-
-
-
-
-
Показатель 2.1.4. Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации внедренных элементов деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе
1
бал-лов
-
-
8
0,05
10
0,05
10
0,05
-
-
-
-
-
-
-
-
Показатель 2.1.5. Доля объектов недвижимости (за исключением земель), расположенных на территории автономного округа, кадастровая стоимость которых актуализирована в соответствии с требованиями законодательства, от общего количества объектов недвижимости (за исключением земель), учтенных в Государственном кадастре недвижимости на дату проведения государственной кадастровой оценки
2
%
-
-
-
-
не менее 90%
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2.2. Обеспечение экономической эффективности политики в сфере развития и регулирования реального сектора экономики
Показатель 2.2.1. Доля проектов нормативных правовых актов автономного округа в сфере развития и регулирования реального сектора экономики, прошедших экспертизу в департаменте экономики автономного округа, от общего количества проектов, направленных на согласование
4
%
100
0,2
100
0,2
100
0,1
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
Показатель 2.2.2. Динамика среднегодового объема производства продукции лесопромышленного комплекса
1.8
%
-
-
-
-
-
-
> 100
0,1
> 100
0,1
> 100
0,1
> 100
0,1
> 100
0,1
Задача 2.3. Обеспечение населения сельских населенных пунктов автономного округа хлебом по доступной цене (до 2016 года)
Показатель 2.3.1. Соотношение средней розничной цены реализации 1 кг хлеба в сельских населенных пунктах автономного округа к средней розничной цене реализации 1 кг хлеба по автономному округу
3
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2.4. Обеспечение экономической эффективности политики автономного округа в сфере управления государственным имуществом
Показатель 2.4.1. Доля проектов нормативных правовых актов автономного округа в сфере управления государственным имуществом автономного округа, прошедших экспертизу в департаменте экономики автономного округа, от общего количества проектов, направленных на согласование
4
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
Задача 2.5. Обеспечение экономической эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств окружного бюджета
Показатель 2.5.1. Доля инвестиционных проектов, получивших заключение департамента экономики автономного округа о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения, к общему числу таких инвестиционных проектов
5
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
Задача 2.6. Обеспечение экономических, финансовых и имущественных интересов автономного округа в сфере несостоятельности (банкротства), процедурах, применяемых в деле о банкротстве
Показатель 2.6.1. Доля исковых заявлений о включении в реестр требований кредиторов, предъявленных в рамках обеспечения экономических, финансовых и имущественных интересов автономного округа в сфере несостоятельности (банкротстве), направленных с соблюдением нормативных сроков
6
%
100
0,05
100
0,05
100
0,05
100
0,05
100
0,05
100
0,05
100
0,05
100
0,05
Подпрограмма 3
0,12
0,13
0,125
0,125
0,125
Цель Подпрограммы 3: обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в автономном округе
Задача 3.1. Нормативно-правовое регулирование поддержки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа.
Задача 3.5. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информационным, консалтинговым, обучающим и другим услугам.
Задача 3.7. Содействие деятельности общественных объединений предпринимателей, организация взаимодействия между властью и предпринимательским сообществом автономного округа.
Задача 3.9. Мониторинг и оценка состояния предпринимательской среды
Показатель 3.1.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа (Федеральный закон № 209-ФЗ2)
1 (1.1, 1.5, 1.7, 1.9)
ед.
6974
0,1
6974
0,1
6974
0,1
6974
0,1
6974
0,1
6974
0,1
6974
0,1
6974
0,1
Задача 3.2. Совершенствование системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа, включая формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
Показатель 3.2.1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий
в среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех предприятий
и организаций
1 (1.2)
%
10
0,1
10
0,1
10
0,05
10
0,05
10
0,05
10
0,05
10
0,05
10
0,05
Показатель 3.2.2. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого
и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку6
1 (1.2)
%
-
-
-
-
-
-
1,2
0,1
1,3
0,1
-
-
-
-
-
-
Задача 3.3. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа к механизмам финансовой поддержки и кредитным ресурсам.
Задача 3.4. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций и промышленного производства.
Задача 3.10. Решение текущих задач в сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства автономного округа
Показатель 3.3.1. Доля продукции, произведенной малыми и средними предприятиями в автономном округе, в общем объеме валового регионального продукта (Федеральный закон № 209-ФЗ2)
1 (1.3, 1.4, 1.10)
%
5,6
0,1
7,5
0,1
7,5
0,1
7,5
0,1
7,5
0,1
7,5
0,1
7,5
0,1
7,5
0,1
Показатель 3.3.2. Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства в автономном округе
1 (1.3, 1.4, 1.10)
млн руб.
1125,4
0,2
1550
0,2
1550
0,05
1550
0,05
1550
0,05
1550
0,05
1550
0,05
1550
0,05
Показатель 3.3.3. Количество созданных рабочих мест в малом и среднем бизнесе за счет реализации программы развития малого и среднего предпринимательства (Федеральный закон № 209-ФЗ2), в том числе
1 (1.3, 1.4, 1.10)
ед.
700
0,2
не менее 260
0,2
не менее 260
0,2
не менее 260
0,3
не менее 260
0,3
не менее 260
0,5
не менее 260
0,5
не менее 260
0,5
Количество созданных (сохраненных) рабочих мест (за счет субсидий, предоставленных муниципальным образованиям)
1 (1.3, 1.4, 1.10)
ед.
-
-
-
-
40
0,02
40
0,1
40
0,1
40
0,3
40
0,3
40
0,3
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку
(за счет субсидий, предоставленных за счет средств федерального бюджета)6
1 (1.3, 1.4, 1.10)
ед.
-
-
-
-
6
0,1
100
0,2
100
0,2
-
-
-
-
-
-
Показатель 3.3.4. Размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, направленных на приобретение оборудования (за счет субсидий, предоставленных за счет средств федерального бюджета)6
1 (1.3, 1.4, 1.10)
тыс. руб.
5000
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Показатель 3.3.5. Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной
в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия6
1 (1.3, 1.4, 1.10)
%
100
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Показатель 3.3.6. Количество субъектов малого
и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку6
1 (1.3, 1.4, 1.10)
ед.
-
-
-
-
6
0,1
4740
0,1
2025
0,1
-
-
-
-
-
-
Задача 3.6. Формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности, устранение стереотипов и негативного отношения к предпринимательству
Показатель 3.6.1. Объем налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства
в консолидированный бюджет автономного округа (Федеральный закон № 209-ФЗ2)
1 (1.6)
млн руб.
2080
0,2
1700
0,2
1700
0,1
1700
0,1
1700
0,1
1700
0,1
1700
0,1
1700
0,1
Задача 3.8. Содействие продвижению товаров и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства автономного округа, на российский рынок
Показатель 3.8.1. Оборот продукции и услуг, производимых малыми предприятиями,
в том числе микропредприятиями и индивидуальными предприятиями в автономном округе (Указ № 11993)
1 (1.8)
млрд
руб.
117
0,1
138,08
0,1
138,08
0,1
138,08
0,033
138,08
0,033
138,08
0,1
138,08
0,1
138,08
0,1
Показатель 3.8.2. Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку,
в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года6
1 (1.8)
%
-
-
-
-
-
-
2
0,034
3
0,034
-
-
-
-
-
-
Показатель 3.8.3. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого
и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку6
1 (1.8)
%
-
-
-
-
-
-
3
0,033
4
0,033
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4
0,12
0,13
0,125
0,125
0,125
Цель Подпрограммы 4: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок заказчиками, контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членов, уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями при осуществлении закупок для обеспечения нужд автономного округа в отношении специализированных организаций, выполняющих в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения нужд автономного округа
Задача 4.1. Организация и осуществление контроля в сфере закупок за выполнением правовых требований законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере закупок и осуществление административного производства в связи с нарушением законодательства в установленной сфере деятельности
4.1.1. Доля проведенных плановых проверок соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок от общего количества запланированных
1
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
Показатель 4.1.2.
Доля рассмотренных заявок на осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) от общего количества поступивших заявок
2
%
98
0,1
98
0,1
98
0,1
99
0,1
99
0,1
99
0,1
99
0,1
99
0,1
Показатель 4.1.3. Доля рассмотренных жалоб
на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего в отношении закупок для обеспечения нужд автономного округа и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на территории автономного округа
3
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
Показатель 4.1.4. Доля рассмотренных уведомлений заказчиков об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае возникновения потребности в определенных товарах, работах, услугах вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, возникновения необходимости срочного медицинского вмешательства (при условии, что такие товары, работы, услуги не включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера) и применения иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно
4
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
Показатель 4.1.5. Доля рассмотренных уведомлений заказчиков об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае возникновения потребности в работе или услуге, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными актами автономного округа
5
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
Показатель 4.1.6. Доля рассмотренных дел об административных правонарушениях в сфере закупок от общего количества возбужденных дел
6
%
90
0,3
91
0,3
92
0,3
93
0,3
94
0,3
95
0,3
96
0,3
96
0,3
Подпрограмма 5
0,12
0,13
0,125
0,125
0,125
Цель Подпрограммы 5: повышение качества и доступности услуг и работ, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями
Задача 5.1. Совершенствование механизмов управления бюджетными расходами на оказание (выполнение) услуг (работ) учреждениями
Показатель 5.1.1. Доля бюджетных и автономных государственных учреждений автономного округа, осуществляющих оказание государственных услуг на основе государственных заданий учредителя, от общего количества государственных бюджетных и автономных учреждений автономного округа
4
%
100
0,25
100
0,2
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,25
100
0,25
100
0,25
Показатель 5.1.2. Доля учреждений, охваченных мероприятиями мониторинга проводимых ими работ по размещению сведений, установленных законодательством Российской Федерации, на Официальном сайте (bus.gov.ru)
4
%
100
0,25
100
0,2
100
0,1
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
Показатель 5.1.3. Доля своевременно разработанных документов среднесрочного прогнозирования по государственному сектору экономики автономного округа от общего числа запланированных к разработке документов среднесрочного прогнозирования по государственному сектору экономики автономного округа
3
%
100
0,25
100
0,2
100
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 5.2. Совершенствование порядка формирования фонда оплаты труда учреждений, установления тарифных ставок (окладов), доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера
Показатель 5.2.1. Доля проектов нормативных правовых актов автономного округа, устанавливающих требования к разработке и установлению систем оплаты труда государственных учреждений, прошедших экспертизу в департаменте экономики автономного округа, от общего количества проектов, направленных на согласование
6
%
0
0
100
0,2
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,25
100
0,25
100
0,25
Показатель 5.2.2. Доля государственных и муниципальных учреждений, охваченных мероприятиями мониторинга поэтапного повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в автономном округе
5, 7
%
100
0,25
100
0,2
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,2
100
0,2
100
0,2
Задача 5.3. Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в автономном округе
Показатель 5.3.1. Доля специалистов, направленных на обучение в рамках реализации государственного плана, к численности лиц (квот), утвержденной для автономного округа на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
2
%
-
-
-
-
57
0,05
90
0,05
90
0,05
90
0,1
90
0,1
90
0,1
5.3.2. Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ7
2
ед.
3
0,15
4
0,15
4
0,15
-
-
-
-
-
-
5.3.3. Количество специалистов, завершивших обучение (в процентах к общему количеству специалистов, приступивших к обучению)7
2
%
65
0,15
75
0,15
75
0,15
-
-
-
-
-
-
5.3.4. Количество специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на «хорошо» и «отлично» (в процентах к общему количеству специалистов, завершивших обучение)7
2
%
65
0,15
75
0,15
75
0,15
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 6
0,12
0,13
0,125
0,125
0,125
Цель Подпрограммы 6: снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг
Задача 6.1. Развитие сети МФЦ, соответствующих установленным требованиям
Показатель 6.1.1. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности
(Указ № 6014)
1
ед.
2
0,15
2
0,15
2
0,15
2
0,15
2
0,15
2
0,15
2
0,15
2
0,15
Показатель 6.1.2. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (Указ № 6014)
1
%
80
0,2
80
0,2
80
0,05
85
0,05
90
0,05
90
0,05
90
0,05
90
0,05
Показатель 6.1.3. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ
(Указ № 6014)
1
%
-
-
-
-
80
0,15
85
0,15
90
0,15
90
0,15
90
0,15
90
0,15
Показатель 6.1.4. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг
1
%
40
0,45
90
0,45
90
0,45
90
0,45
90
0,45
90
0,45
90
0,45
90
0,45
Показатель 6.1.5. Среднее времени ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных (муниципальных) услуг
(Указ № 6014)
1
минут
15
0,2
15
0,2
15
0,2
15
0,2
15
0,2
15
0,2
15
0,2
15
0,2
Подпрограмма 7
-
-
0,125
0,125
0,125
Цель Подпрограммы 7: развитие ГЧП в отраслях экономики
Задача 7.1. Привлечение средств бизнеса для обеспечения доступности образования, в том числе дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
Показатель 7.1.1. Количество созданных мест в образовательных учреждениях, в том числе для детей в возрасте от 3 до 7 лет, введенных в эксплуатацию на условиях заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве*
1
места
-
-
-
-
1460
1
1660
1
1660
1
1660
1
1660
1
-
-
Подпрограмма 8
0,12
0,13
0,125
0,125
0,125
Цель Подпрограммы 8: кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Задача 8.1. Совершенствование кадрового потенциала
Показатель 8.1.1. Укомплектованность кадрами
1
%
97
0,2
98
0,2
98
0,2
99
0,2
99
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
Показатель 8.1.2. Доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3-х лет
1
%
98
0,09
98
0,09
98
0,09
98
0,09
98
0,09
98
0,09
98
0,09
98
0,09
Задача 8.2. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения
Показатель 8.2.1. Доля проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов
1
%
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
Показатель 8.2.2. Доля проектов доверенностей, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов доверенностей
1
%
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
Показатель 8.2.3. Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов, договоров, соглашений
1
%
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
Показатель 8.2.4. Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента
1
%
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
Показатель 8.2.5. Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки,
от общего количества обращений
1
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
Показатель 8.2.6. Количество сводных докладов об осуществлении на территории автономного округа регионального государственного контроля (надзора) уполномоченными органами исполнительной власти автономного округа
1
ед.
-
-
-
-
1
0,05
1
0,05
1
0,05
1
0,05
1
0,05
1
0,05
Показатель 8.2.7. Количество сводных докладов об осуществлении на территории автономного округа муниципального контроля уполномоченными органами местного самоуправления
1
ед.
-
-
-
-
1
0,05
1
0,05
1
0,05
1
0,05
1
0,05
1
0,05
Задача 8.3. Формирование полной и достоверной информации, необходимой внутренним и внешним пользователям бюджетной отчетности о деятельности департамента и его имущественном положении путем сплошного, непрерывного и документального отражения всех хозяйственных операций, осуществляемых ответственным исполнителем
Показатель 8.3.1. Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
1
%
95
0,15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Показатель 8.3.2. Доля хозяйственных операций, проведенных в бюджетном учете на основании поступивших первичных документов, от общего количества поступивших первичных документов
1
%
-
-
100
0,15
100
0,05
100
0,05
100
0,05
100
0,05
100
0,05
100
0,05
Ведомственная целевая программа «Развитие инвестиционной деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012 – 2014 годов»
0,08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Кредитный рейтинг автономного округа
BBB-/нега-тив-ный
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Наличие основных составляющих (требований) стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе
ед.
12
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Количество рабочих мест, созданных в результате реализации приоритетных инвестиционных проектов
ед.
130
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ведомственная целевая программа «Развитие системы прогнозирования и стратегического планирования социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 –- 2015 годы»
0,08
0,09
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Степень выполнения годовых прогнозов, в том числе
- индекс промышленного производства
%
95
0,1
95
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования
%
95
0,1
95
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- среднегодовой индекс потребительских цен
%
96
0,1
96
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- денежные доходы населения
%
95
0,1
95
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа, участвующих в мероприятии по обеспечению среднесрочного и долгосрочного прогнозирования занятости населения
ед.
240
0,2
260
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Количество функциональных направлений работы ИАС Мониторинг Ямал
ед.
17
0,2
18
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Количество направлений мониторинга социально-экономической ситуации в автономном округе, переведенных с помощью ИАС Мониторинг Ямал с ручного в автоматизированный режим
ед.
9
0,2
10
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 Указ № 596 – Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике».
2 Федеральный закон № 209-ФЗ – Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
3 Указ № 1199 – Указ Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».
4 Указ № 601 – Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
5 Закон № 148-ЗАО – Закон автономного округа от 24 декабря 2012 года № 148-ЗАО «О Программе социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012 – 2016 годы».
6 Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, от 13 июля 2016 года № 013-МБ-16.
Соглашение о предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» от 21 февраля 2017 года № 139-08-225.
Соглашение о предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» от 07 февраля 2018 года № 139-09-2018-076.
7 Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету автономного округа на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2017/18 учебных годах, от 14 июля 2016 года № С-348-НП/Д20.
Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету автономного округа на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2017/18 учебных годах, от 21 февраля 2017 года № 139-08-141.
Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету автономного округа на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2017/18 учебных годах, от 14 февраля 2018 года № 139-08-2018-074.
8 Соглашение между Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету автономного округа на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока от 20 февраля 2017 года № 380-08-049.
Соглашение между Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету автономного округа на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока от 12 февраля 2018 года № 380-09-2018-068.
* С нарастающим итогом.»;
3.14. в приложении № 3 к Государственной программе:
3.14.1. в нумерационном заголовке цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.14.2. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021».
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 июля 2018 г. № 705-П
г. Салехард
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 1111-П
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1111-П «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2020 годы».
Врио Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 05 июля 2018 года № 705-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1111-П
В наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021».
В пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
В государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2020 годы», утвержденной указанным постановлением:
3.1. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.2. в паспорте Государственной программы:
3.2.1 . в позиции, касающейся сроков реализации Государственной программы, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.2.2 . позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 20107824
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 20107824
(в том числе средства федерального
бюджета – 308966)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 1065398
1065398
(в том числе средства федерального
бюджета – 137520)
-
2015 год – 1070514
1070514
(в том числе средства федерального
бюджета – 132585)
-
2016 год – 3304874
3304874
(в том числе средства федерального
бюджета – 30 082)
-
2017 год – 3363899
3363899
(в том числе средства федерального
бюджета – 8779)
-
2018 год – 3862068
3862068
-
2019 год – 4594375
4594375
-
2020 год – 1423348
1423348
-
2021 год – 1423348
1423348
-
»;
3.2.3 . в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Государственной программы:
в абзаце пятом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в абзаце седьмом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в абзаце восьмом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.3. в абзаце двадцать девятом раздела I цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.4. в разделе V:
3.4.1. в абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.4.2. в абзаце четвертом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.4.3. в абзаце пятом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.5. в Подпрограмме 1:
3.5.1. в паспорте Подпрограммы 1:
3.5.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 1, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.5.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
277062
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 277062
(в том числе средства федерального
бюджета – 859)
Объем
внебюджетных средств – 0
2014 год – 17 785
17 785
(в том числе средства федерального
бюджета – 330)
-
2015 год – 19 450
19 450
(в том числе средства федерального
бюджета – 529)
-
2016 год – 30 581
30 581
-
2017 год – 71 566
71 566
-
2018 год – 41 920
41 920
-
2019 год – 31 920
31 920
-
2020 год – 31 920
31 920
-
2021 год – 31 920
31 920
-
»;
3.5.2. таблицу 1-1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 1 (всего)
277062
17785
19450
30581
71566
41920
31920
31920
31920
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1), в т.ч.
277062
17785
19450
30581
71566
41920
31920
31920
31920
ГКУ «Управление информационно-аналитического обеспечения»
35517
17125
18392
-
-
-
-
-
-
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
506124*
69438
69438
61208
61208
61208
61208
61208
61208
2.
Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации стратегического и программного планирования социально-экономического развития (мероприятие с 2016 года), в т.ч.
239827
-
-
30581
71566
41920
31920
31920
31920
3.
Мероприятие 1.1. Обеспечение бесперебойной работы ИАС «Мониторинг Ямал» и выполнение работ по модернизации ее функциональных направлений
38490
-
-
3490
7000
7000
7000
7000
7000
4.
Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий некоммерческим организациям на изучение потребности рынка труда в квалифицированной рабочей силе (до 2017 год включительно)
4000
-
-
2000
2000
-
-
-
-
5.
Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий некоммерческим организациям на определение потребности хозяйствующих субъектов в квалифицированных кадрах (с 2018 года)
8000
-
-
-
-
2000
2000
2000
2000
6.
Мероприятие 1.4. Предоставление субсидий некоммерческим организациям на проведение конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!»
178818
-
-
24992
61566
27190
21690
21690
21690
7.
Мероприятие 1.5. Изготовление и распространение типографской, видео- и иной продукции о стратегических документах автономного округа
559
-
-
99
0
115
115
115
115
8.
Мероприятие 1.6. Профессиональное редактирование текста проектов документов стратегического планирования
460
-
-
0
0
115
115
115
115
9.
Мероприятие 1.7. Формирование прогноза занятости населения автономного округа на основе прогнозных значений макроэкономических показателей развития и потребности региона в квалифицированных кадрах
5000
-
-
-
1000
1000
1000
1000
1000
10.
Мероприятие 1.8. Выполнение научно-исследовательской работы по формированию приоритетов долгосрочного развития экономики автономного округа
4500
-
-
-
-
4500
-
-
-
11.
Мероприятие 2. Разработка и актуализация стратегических документов автономного округа
37032*
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
12.
Мероприятие 3. Разработка и корректировка среднесрочного и долгосрочного прогнозов социально-экономического развития автономного округа*
28350*
4115
4115
4115
3201
3201
3201
3201
3201
13.
Мероприятие 4. Подготовка показателей для формирования доходной части бюджета автономного округа*
28350*
4115
4115
4115
3201
3201
3201
3201
3201
14.
Мероприятие 5. Формирование перечня государственных программ, предлагаемых к реализации на территории автономного округа в очередном финансовом году и плановом периоде,
на основе оценки эффективности их реализации
37032*
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
15.
Мероприятие 6. Разработка ежегодного сводного доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ
37032*
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
16.
Мероприятие 7. Организация работы коллегиальных органов по вопросам стратегического планирования автономного округа
37032*
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
17.
Мероприятие 8. Осуществление мониторинга и контроля системы целевых показателей социально-экономического развития автономного округа, установленных Стратегией и Программой социально-экономического развития автономного округа
37032*
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
18.
Мероприятие 9. Организация деятельности антикризисного штаба при Губернаторе автономного округа
28350*
4115
4115
4115
3201
3201
3201
3201
3201
19.
Мероприятие 10. Подготовка нормативной правовой базы в сфере оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти автономного округа и органов местного самоуправления в автономном округе
37032*
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
20.
Мероприятие 11. Формирование доклада Губернатора о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти автономного округа за отчетный год и их планируемых значениях
на 3-летний период
28350*
4115
4115
4115
3201
3201
3201
3201
3201
21.
Мероприятие 12. Формирование сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов в автономном округе за отчетный год
28350*
4115
4115
4115
3201
3201
3201
3201
3201
22.
Мероприятие 13. Обеспечение деятельности трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений автономного округа
28350*
4115
4115
4115
3201
3201
3201
3201
3201
23.
Мероприятие 14. Осуществление мониторинга состояния социально-трудовой сферы в автономном округе
28350*
4115
4115
4115
3201
3201
3201
3201
3201
24.
Мероприятие 15. Нормативное правовое и методическое обеспечение стратегического планирования автономного округа
37032*
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
25.
Мероприятие 16. Подготовка нормативной базы в целях оценки уровня жизни населения автономного округа при разработке и реализации социальной политики и окружных социальных программ, определения размеров пособий и других социальных выплат, за исключением социальной доплаты к пенсии, выявления малоимущих граждан и обоснования предоставления им адресной социальной помощи
16005*
-
-
-
3201
3201
3201
3201
3201
26.
Мероприятие 17. Подготовка нормативной базы в целях повышения материального положения пенсионеров путем определения минимального уровня пенсионного обеспечения граждан
16005*
-
-
-
3201
3201
3201
3201
3201
Мероприятия до 2015 года, дальнейшая реализация в рамках Подпрограммы 5
27.
Мероприятие. Мониторинг социально-экономической ситуации в автономном округе и подготовка аналитических материалов
35517
17125
18392
-
-
-
-
-
-
ГКУ «Управление информационно-аналитического обеспечения»
35517
17125
18392
-
-
-
-
-
-
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
8230
4115
4115
-
-
-
-
-
-
28.
Мероприятие. Проведение конкурсного отбора в рамках реализации Государственного плана управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
1718
660
1058
-
-
-
-
-
-
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
1718
660
1058
-
-
-
-
-
-
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
8230
4115
4115
-
-
-
-
-
-
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).»;
3.6. в Подпрограмме 2:
3.6.1. в паспорте Подпрограммы 2:
3.6.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 2, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.6.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 1061292
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 1061292
(в том числе средства федерального
бюджета - 0)
Объем
внебюджетных средств – 0
2014 год – 51289
51289
-
2015 год – 56870
56870
-
2016 год –156452
156452
-
2017 год – 128897
128897
-
2018 год – 181235
181235
-
2019 год – 162183
162183
-
2020 год – 162183
162183
-
2021 год – 162183
162183
-
»;
3.6.2. таблицу 2-1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 2
1061292
51289
56870
156452
128897
181235
162183
162183
162183
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)
1061292
51289
56870
156452
128897
181235
162183
162183
162183
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
225388
31171
31171
31171
26375
26375
26375
26375
26375
2.
Основное мероприятие 1. Улучшение условий ведения бизнеса и развитие инвестиционной деятельности
900351
2000
1260
100410
128897
181235
162183
162183
162183
3.
Мероприятие 1.1. Оценка внешнего и внутреннего кредитного рейтинга автономного округа независимыми рейтинговыми агентствами
8350
-
800
750
800
1500
1500
1500
1500
4.
Мероприятие 1.3. Обеспечение функционирования системы сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»
7194
2398
2398
2398
-
-
-
-
-
5.
Мероприятие 1.4. Организационное, информационное, ресурсное и кадровое обеспечение инвестиционной деятельности
23304
-
460
-
-
20000
948
948
948
6.
Мероприятие 1.5. Обеспечение деятельности по формированию инвестиционной политики автономного округа
7194*
2398
2398
2398
-
-
-
-
-
7.
Мероприятие 1.6. Внедрение и обеспечение проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и фактического воздействия (экспертизы) нормативных правовых актов в автономном округе, в т.ч.
3140
2000
-
-
0
285
285
285
285
8.
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
2000
2000
-
-
-
-
-
-
-
9.
Мероприятие 1.7. Участие в разработке концепций, стратегий, программ и мероприятий по социально-экономическому развитию, реформированию и государственной поддержке отраслей и секторов автономного округа и нормативном правовом регулировании деятельности отраслей и секторов экономики автономного округа, в т.ч.
546875
-
-
99660
71215
94000
94000
94000
94000
10.
Мероприятие 1.7.1. Предоставление субсидии некоммерческой организации – Фонду «Агентство инфраструктурного и промышленного развития Ямало-Ненецкого автономного округа» на осуществление уставной деятельности и содержание в виде добровольного имущественного взноса
546875
-
-
99660
71215
94000
94000
94000
94000
11.
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
19184*
2398
2398
2398
2398
2398
2398
2398
2398
12.
Мероприятие 1.8. Реализация комплекса мер по поддержке предприятий лесопромышленного комплекса автономного округа,
318682
-
-
-
56882
65450
65450
65450
65450
13.
Мероприятие 1.9. Развитие конкуренции в автономном округе
19184*
2398
2398
2398
2398
2398
2398
2398
2398
14.
Основное мероприятие 2. Проведение государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, за исключением земель
4211
-
-
4211
-
-
-
-
-
15.
Мероприятие 4. Участие в разработке и реализации мероприятий, связанных с вопросами управления объектами государственной собственности автономного округа, направленных на обеспечение экономической эффективности их использования
57544*
7193
7193
7193
7193
7193
7193
7193
7193
16.
Мероприятие 5. Проведение проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения
57544*
7193
7193
7193
7193
7193
7193
7193
7193
17.
Мероприятие 6. Организация учета денежных обязательств перед автономным округом и представление экономических, финансовых и имущественных интересов автономного округа в сфере несостоятельности (банкротства), процедурах банкротства и финансовом оздоровлении отраслей и организаций
57544*
7193
7193
7193
7193
7193
7193
7193
7193
Мероприятия до 2016 года включительно
18.
Основное мероприятие 3. Государственная поддержка производителей хлеба в сельских населенных пунктах (до 2016 года включительно)
156730
49289
55610
51831
-
-
-
-
-
19.
Мероприятие 3.1. Субсидирование производителям хлеба части расходов на замену и модернизацию основных производственных фондов, используемых для производства хлеба
1600
1600
0
0
-
-
-
-
-
20.
Мероприятие 3.2. Осуществление государственного полномочия автономного округа по государственной поддержке производителей хлеба в форме субсидирования производителям хлеба части затрат, связанных с производством хлеба
155130
47689
55610
51831
-
-
-
-
-
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).»;
3.7. в Подпрограмме 3:
3.7.1. в паспорте Подпрограммы 3:
3.7.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 3, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.7.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 1374415
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 1374415
(в том числе средства федерального
бюджета – 268895)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 228294
228294
(в том числе средства федерального
бюджета – 116645)
-
2015 год – 217893
217893
(в том числе средства федерального
бюджета – 113550)
-
2016 год – 137000
137000
(в том числе средства федерального
бюджета – 30000)
-
2017 год – 123228
123228
(в том числе средства федерального
бюджета – 8700)
-
2018 год – 167000
167000
-
2019 год – 167000
167000
-
2020 год – 167000
167000
-
2021 год – 167000
167000
-
»;
3.7.2. таблицу 3-4 изложить в следующей редакции:
«Таблица 3-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 3 (всего)
1374415
228294
217893
137000
123228
167000
167000
167000
167000
2.
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3), в т.ч.
1374415
228294
217893
137000
123228
167000
167000
167000
167000
3.
Основное мероприятие 1. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
в т.ч.
1374415
228294
217893
137000
123228
167000
167000
167000
167000
4.
Мероприятие 1.2. Создание и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
489600
0
15000
20800
75800
94500
94500
94500
94500
5.
Мероприятие 1.3. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства
360764
153940
133554
73270
-
-
-
-
-
6.
Мероприятие 1.5. Информационная, консультационная и научно-методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
13400
2200
5000
3100
3100
-
-
-
-
7.
Мероприятие 1.6. Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства
43857
10899
11600
11330
10028
-
-
-
-
8.
Мероприятие 1.7. Содействие развитию общественных организаций предпринимателей
74898
5000
9898
5000
5000
12500
12500
12500
12500
9.
Мероприятие 1.8. Содействие развитию межрегионального сотрудничества
38475
13334
14341
5000
5800
-
-
-
-
10.
Мероприятие 1.9. Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства в автономном округе
14000
3500
3500
3500
3500
-
-
-
-
11.
Мероприятие 1.10. Иные мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства
339421
39421
25000
15000
20000
60000
60000
60000
60000
Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2016 год и затраты на их реализацию утверждены приказом департамента экономики автономного округа от 15 февраля 2016 года № 46-О.
Детализированный перечень мероприятий Государственной программы на 2017 год и затраты на их реализацию утверждены постановлением Правительства автономного округа от 09 февраля 2017 года № 76-П.
Детализированный перечень мероприятий Государственной программы на 2018 год и затраты на их реализацию утверждены постановлением Правительства автономного округа от 26 января 2018 года № 57-П.»;
3.7.3. абзац третий раздела IV изложить в следующей редакции:
«Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в автономном округе в соответствии с условиями, установленными постановлением Правительства автономного округа.»;
3.8. в Подпрограмме 4:
3.8.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.8.2. таблицу 4-1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 4-1
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 5
247372*
30922
30922
30922
30922
30922
30922
30922
30922
2.
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)
247372*
30922
30922
30922
30922
30922
30922
30922
30922
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8 (таблица 8-1).»;
3.9. в Подпрограмме 5:
3.9.1. в паспорте Подпрограммы 5:
3.9.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 5, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.9.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 159705
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 159705
(в том числе средства федерального
бюджета – 161)
Объем
внебюджетных
средств – 0
2016 год – 18835
18835
(в том числе средства федерального
бюджета – 82)
-
2017 год – 23033
23033
(в том числе средства федерального
бюджета – 79)
-
2018 год – 29589
29589
-
2019 год – 29416
29416
-
2020 год – 29416
29416
-
2021 год – 29416
29416
-
»;
3.9.2. таблицу 5-1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 5 (всего)
159705
-
-
18835
23 033
29589
29416
29416
29416
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 5),
в т.ч.
159705
-
-
18835
23033
29589
29416
29416
29416
ГКУ ЯНАО «Управление информационно-аналитического обеспечения»
158105
-
-
18671
22818
29259
29119
29119
29119
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
188475*
26925
26925
26925
21540
21540
21540
21540
21540
2.
Основное мероприятие 1. Мониторинг социально-экономической ситуации в автономном округе и подготовка аналитических материалов
(до 2015 года мероприятие реализовывалось в рамках Подпрограммы 1), в т.ч.
158105
-
-
18 671
22 818
29 259
29 119
29 119
29 119
3.
ГКУ «Управление информационно-аналитического обеспечения» (расходы на обеспечение функций казенных учреждений)
158105
-
-
18 671
22818
29259
29119
29119
29119
4.
Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 2007/2008 – 2017/2018 учебных годах (до 2015 года мероприятие реализовывалось в рамках Подпрограммы 1)
1600
-
-
164
215
330
297
297
297
5.
Мероприятие 3. Координация и методическое руководство составления прогноза развития государственного сектора экономики автономного округа
16155*
5385
5385
5385
-
-
-
-
-
6.
Мероприятие 4. Создание правовых механизмов, способствующих повышению качества и доступности услуг и работ, оказываемых государственными учреждениями автономного округа, а также повышение эффективности деятельности государственных учреждений автономного округа
43080*
5385
5385
5385
5385
5385
5385
5385
5385
7.
Мероприятие 5. Формирование и ведение информационных ресурсов об услугах и работах государственных учреждений автономного округа
43080*
5385
5385
5385
5385
5385
5385
5385
5385
8.
Мероприятие 6. Совершенствование порядка формирования фонда оплаты труда государственных учреждений автономного округа, установления тарифных ставок (окладов), доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера во взаимосвязи с достижением конкретных показателей качества и количества, оказываемых (выполняемых) учреждениями услуг (работ) и эффективностью деятельности работников по заданным критериям и показателям
37695*
5385
5385
5385
5385
5385
5385
5385
5385
9.
Мероприятие 7. Организация и обеспечение осуществления мониторинга поэтапного повышения заработной платы работников бюджетной сферы, формирование информационной базы для создания информационно-аналитических материалов
37695*
5385
5385
5385
5385
5385
5385
5385
5385
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).»;
3.10. в Подпрограмме 6:
3.10.1. в паспорте Подпрограммы 6:
3.10.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 6, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.10.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 5739371
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 5739371
(в том числе средства федерального
бюджета – 39 051)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 485159
485159
(в том числе средства федерального
бюджета – 20 545)
-
2015 год – 518052
518052
(в том числе средства федерального
бюджета – 18 506)
-
2016 год – 903631
903631
-
2017 год – 730853
730853
-
2018 год – 778044
778044
-
2019 год – 774544
774544
-
2020 год – 774544
774544
-
2021 год – 774544
774544
-
»;
3.10.2. таблицу 6-1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 6-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 6 (всего)
5739371
485159
518052
903631
730853
778044
774544
774544
774544
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
5739371
485159
518052
903631
730853
778044
774544
774544
774544
ГУ ЯНАО «МФЦ»
5739371
485159
518052
903631
730853
778044
774544
774544
774544
2.
Основное мероприятие 1. Организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ
5739371
485159
518052
903631
730853
778044
774544
774544
774544
3.
Мероприятие 1.1. Приобретение объектов недвижимости для размещения МФЦ с учетом предъявляемых требований (г. Надым, г. Лабытнанги)
341016
20545
110618
209 853
-
-
-
-
-
Департамент экономики автономного округа
341016
20545
110618
209 853
-
-
-
-
-
Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ» на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность автономного округа
341016
20545
110618
209 853
-
-
-
-
-
4.
Мероприятие 1.3. Обеспечение материально-технической базы МФЦ и инфраструктуры их деятельности, восстановительные общестроительные работы в помещениях МФЦ
178169
151000
3677
19992
-
3500
-
-
-
Департамент экономики автономного округа
178169
151000
3677
19992
-
3500
-
-
-
Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ» на цели,
не связанные с выполнением государственного задания
178169
151000
3677
19992
-
3500
-
-
-
5.
Мероприятие 1.4. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в населенных пунктах,
не являющихся городскими округами и административными центрами муниципальных районов, в т.ч.
10850
10850
-
-
-
-
-
-
-
Департамент экономики автономного округа
10850
10850
-
-
-
-
-
-
-
Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ» на цели,
не связанные с выполнением государственного задания
10850
10850
-
-
-
-
-
-
-
6.
Мероприятие 1.5. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ, в т.ч.
5209336
302764
403757
673 786
730853
774544
774544
774544
774544
Департамент экономики автономного округа
5209336
302764
403757
673 786
730853
774544
774544
774544
774544
Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ» на цели,
не связанные с выполнением государственного задания
135269
41000
44193
29 983
20093
-
-
-
-
Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
5074067
261764
359564
643 803
710760
774544
774544
774544
774544
»;
3.11. в Подпрограмме 8:
3.11.1. в паспорте Подпрограммы 8:
3.11.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 8, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.11.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 8, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 2117651
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 2117651
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 259791
259791
-
2015 год – 240649
240649
-
2016 год – 267600
267600
-
2017 год – 316471
316471
-
2018 год – 258285
258285
-
2019 год – 258285
258285
-
2020 год – 258285
258285
-
2021 год – 258285
258285
-
»;
3.11.2. таблицу 8-1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 8-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 8
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 8
2117651
259791
240649
267600
316471
258285
258285
258285
258285
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 8)
2117651
259791
240649
267600
316471
258285
258285
258285
258285
2.
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
2117651
259791
240649
267600
316471
258285
258285
258285
258285
»;
3.12. приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Экономическое развитие и инновационная
экономика на 2014 – 2021 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 05 июля 2018 года № 705-П)
СТРУКТУРА
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2021 годы»
№п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019 год
2020
год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Государственная программа (всего)
20107824
1065398
1070514
3304874
3363899
3862068
4594375
1423348
1423348
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
20107824
1065398
1070514
3304874
3363899
3862068
4594375
1423348
1423348
ГКУ ЯНАО «Управление информационно-аналитического обеспечения» (всего)
193622
17125
18392
18671
22818
29259
29119
29119
29119
ГУ ЯНАО «МФЦ» (всего)
5739371
485159
518052
903631
730853
778044
774544
774544
774544
2.
Ведомственная целевая программа «Развитие инвестиционной деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012 – 2014 годов» (департамент экономики автономного округа)
799
799
-
-
-
-
-
-
-
3.
Ведомственная целевая программа «Развитие системы прогнозирования и стратегического планирования социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы» (департамент экономики автономного округа)
39881
22281
17600
-
-
-
-
-
-
4.
Подпрограмма 1 «Разработка и функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа» (департамент экономики автономного округа), в т.ч.
277062
17785
19450
30581
71566
41920
31920
31920
31920
ГКУ ЯНАО «Управление информационно-аналитического обеспечения»
35517
17125
18392
-
-
-
-
-
-
5.
Подпрограмма 2 «Улучшение инвестиционного климата и формирование системы обеспечения стабильного развития реального сектора экономики в Ямало-Ненецком автономном округе» (департамент экономики автономного округа)
1061292
51289
56870
156452
128897
181235
162183
162183
162183
6.
Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ямало-Ненецком автономном округе» (департамент экономики автономного округа)
1374415
228294
217893
137000
123228
167000
167000
167000
167000
7.
Подпрограмма 4 «Государственный контроль в сфере закупок»
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.
Подпрограмма 5 «Повышение эффективности государственного и муниципального управления» (департамент экономики автономного округа), в т.ч.
159705
-
-
18835
23033
29589
29416
29416
29416
ГКУ ЯНАО «Управление информационно-аналитического обеспечения»
158105
-
-
18671
22818
29259
29119
29119
29119
9.
Подпрограмма 6 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ямало-Ненецком автономном округе» (департамент экономики автономного округа), в т.ч.
5739371
485159
518052
903631
730853
778044
774544
774544
774544
Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ»
5739371
485159
518052
903631
730853
778044
774544
774544
774544
10.
Подпрограмма 7 «Развитие государственно-частного партнерства в Ямало-Ненецком автономном округе» (департамент экономики автономного округа)
9337648
-
-
1790775
1969851
2405995
3171027
-
-
11.
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации Государственной программы» (департамент экономики автономного округа)
2117651
259791
240649
267600
316471
258285
258285
258285
258285
»;
3.13. приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе Ямало-Ненецкого
автономного округа «Экономическое развитие
и инновационная экономика на 2014 – 2021 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 05 июля 2018 года № 705-П)
СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Экономическое развитие
и инновационная экономика на 2014 – 2021 годы»
№ п/п
Наименование государственной программы (подпрограммы), показателя
№
меро-приятий, влияю-щих на показа-тель
Еди-ница изме-рения
Значения показателей
2014 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
2015 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
2016 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
2017 год
вес по-ка-за-те-ля
2018 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
2019 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
2020 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
2021 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Государственная программа
Цель: обеспечение устойчивого развития экономического потенциала автономного округа
1. Индекс физического объема валового регионального продукта по автономному округу
в % к предыдущему году
%
1,9
0,33
0,6
0,33
2,3
0,33
2,5
0,33
3
0,33
3,2
0,33
3,3
0,33в
в настоящее время данные отсутствуют, (сценарные условия не разработаны МЭР РФ)
2. Доля объема инвестиций в основной капитал организаций автономного округа в общем объеме валового регионального продукта по автономному округу (Указ № 5961)
%
30
0,33
30
0,33
30
0,33
30
0,33
30
0,33
30
0,33
30
0,33
3. Доля валового регионального продукта по виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» в общем объеме валового регионального продукта по автономному округу
%
1,30
0,34
1,30
0,34
2
0,34
2
0,34
2
0,34
2
0,34
2
0,34
Подпрограмма 1
0,12
0,13
0,125
0,125
0,125
Цели Подпрограммы 1:
1. Создание основы формирования системы управления стратегическим развитием автономного округа.
2. Повышение эффективности государственного стратегического управления
Задача 1.1. Развитие системы государственного стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития автономного округа
Показатель 1.1.1. Уровень достижения целевых показателей, установленных Программой социально-экономического развития автономного округа
2, 7, 15
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Показатель 1.1.2. Доля своевременно подготовленных информационных материалов
о социально-экономической ситуации
в автономном округе по поручениям (запросам) от общего количества подготовленных информационных материалов о социально-экономической ситуации в автономном округе по поручениям (запросам)
1 (1.1, 1.2), 9
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,05
100
0,05
100
0,1
100
0,1
100
0,1
Показатель 1.1.3. Доля своевременно разработанных документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования от общего числа запланированных к разработке документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования
3, 4, 8
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,05
100
0,05
100
0,2
100
0,2
100
0,2
Задача 1.2. Внедрение в исполнительных органах государственной власти автономного округа и органах местного самоуправления принципов и процедур управления по результатам
1.2.1. Доля средств окружного бюджета, распределенных программно-целевым методом
6
%
98
0,1
98
0,1
98
0,2
98
0,1
98
0,1
98
0,2
98
0,2
98
0,2
Показатель 1.2.2. Доля ведомственных целевых программ, отнесенных к 1 и 2 рангу по итогам оценки эффективности их реализации
5
%
98
0,1
98
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1.3. Оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти автономного и органов местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе
Показатель 1.3.1. Доля подготовленных нормативно-правовых актов в сфере оценки эффективности деятельности от общего количества нормативно-правовых актов, нуждающихся в актуализации
10
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,05
100
0,05
100
0,1
100
0,1
100
0,1
Показатель 1.3.2. Доклад Губернатора автономного округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти автономного округа за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период
11
ед.
1
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
Показатель 1.3.3. Сводный доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов за отчетный период и их планируемых значениях на 3-летний период, ежегодно представляемый на рассмотрение комиссии при Губернаторе автономного округа по повышению эффективности государственного и муниципального управления
12
ед.
1
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
Задача 1.4. Содействие развитию социального партнерства в сфере трудовых отношений
Показатель 1.4.1. Доля городских округов и муниципальных районов в автономном округе, в которых созданы территориальные трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в общем количестве городских округов и муниципальных районов в автономном округе
15, 16
%
84,6
0,1
92,3
0,1
100
0,2
100
0,05
100
0,05
100
0,1
100
0,1
100
0,1
Показатель 1.4.2. Уровень доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера автономного округа8
14
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
81
0,2
85
0,2
-
-
-
-
-
-
Показатель 1.4.3. Прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера автономного округа по отношению к соответствующему показателю 2016 года8
14
%
-
-
-
-
-
-
0,5
0,2
1
0,2
-
-
-
-
-
-
Задача 1.5. Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в автономном округе
Показатель 1.5.1. Доля специалистов, направленных на обучение в рамках реализации Государственного плана, к численности лиц (квот), утвержденной для автономного округа на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
%
93,75
0,1
106
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1.5. Установление величин прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по автономному округу
Показатель 1.5.1. Количество нормативных правовых актов, устанавливающих величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по автономному округу
16
ед.
-
-
-
-
-
-
4
0,05
4
0,05
4
0,05
4
0,05
4
0,05
Показатель 1.5.2. Количество нормативных правовых актов, устанавливающих величину прожиточного минимума неработающего пенсионера в автономном округе
17
ед.
-
-
-
-
-
-
1
0,05
1
0,05
1
0,05
1
0,05
1
0,05
Подпрограмма 2
0,12
0,13
0,125
0,125
0,125
Цели Подпрограммы 2:
1. Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие инвестиционной деятельности в автономном округе.
2. Обеспечение роста реального сектора экономики и уровня жизни населения
Задача 2.1. Повышение инвестиционной привлекательности автономного округа
Показатель 2.1.1. Объем инвестиций, вовлеченный в экономику региона в результате реализации приоритетных инвестиционных проектов
1
млрд руб.
57,1
0,25
213,7
0,1
201,4
0,1
279,8
0,1
269,5
0,15
212,0
0,15
152,0
0,15
152,0
0,15
Показатель 2.1.2. Кредитный рейтинг автономного округа
1(1,1)
шк.
-
-
ВВВ-/нега-тив-ный
0,05
ВВВ-/нега-тив-ный
0,05
ВВВ-/пози-тив-ный
0,05
ВВВ-/пози-тив-ный
0,1
ВВВ-/пози-тив-ный
0,1
ВВВ-/пози-тив-ный
0,1
ВВВ-/пози-тив-ный
0,1
Показатель 2.1.3. Количество реализованных основных положений стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в автономном округе
1
ед.
-
-
12
0,05
12
0,05
12
0,05
-
-
-
-
-
-
-
-
Показатель 2.1.4. Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации внедренных элементов деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе
1
бал-лов
-
-
8
0,05
10
0,05
10
0,05
-
-
-
-
-
-
-
-
Показатель 2.1.5. Доля объектов недвижимости (за исключением земель), расположенных на территории автономного округа, кадастровая стоимость которых актуализирована в соответствии с требованиями законодательства, от общего количества объектов недвижимости (за исключением земель), учтенных в Государственном кадастре недвижимости на дату проведения государственной кадастровой оценки
2
%
-
-
-
-
не менее 90%
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2.2. Обеспечение экономической эффективности политики в сфере развития и регулирования реального сектора экономики
Показатель 2.2.1. Доля проектов нормативных правовых актов автономного округа в сфере развития и регулирования реального сектора экономики, прошедших экспертизу в департаменте экономики автономного округа, от общего количества проектов, направленных на согласование
4
%
100
0,2
100
0,2
100
0,1
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
Показатель 2.2.2. Динамика среднегодового объема производства продукции лесопромышленного комплекса
1.8
%
-
-
-
-
-
-
> 100
0,1
> 100
0,1
> 100
0,1
> 100
0,1
> 100
0,1
Задача 2.3. Обеспечение населения сельских населенных пунктов автономного округа хлебом по доступной цене (до 2016 года)
Показатель 2.3.1. Соотношение средней розничной цены реализации 1 кг хлеба в сельских населенных пунктах автономного округа к средней розничной цене реализации 1 кг хлеба по автономному округу
3
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2.4. Обеспечение экономической эффективности политики автономного округа в сфере управления государственным имуществом
Показатель 2.4.1. Доля проектов нормативных правовых актов автономного округа в сфере управления государственным имуществом автономного округа, прошедших экспертизу в департаменте экономики автономного округа, от общего количества проектов, направленных на согласование
4
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
Задача 2.5. Обеспечение экономической эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств окружного бюджета
Показатель 2.5.1. Доля инвестиционных проектов, получивших заключение департамента экономики автономного округа о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения, к общему числу таких инвестиционных проектов
5
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
Задача 2.6. Обеспечение экономических, финансовых и имущественных интересов автономного округа в сфере несостоятельности (банкротства), процедурах, применяемых в деле о банкротстве
Показатель 2.6.1. Доля исковых заявлений о включении в реестр требований кредиторов, предъявленных в рамках обеспечения экономических, финансовых и имущественных интересов автономного округа в сфере несостоятельности (банкротстве), направленных с соблюдением нормативных сроков
6
%
100
0,05
100
0,05
100
0,05
100
0,05
100
0,05
100
0,05
100
0,05
100
0,05
Подпрограмма 3
0,12
0,13
0,125
0,125
0,125
Цель Подпрограммы 3: обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в автономном округе
Задача 3.1. Нормативно-правовое регулирование поддержки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа.
Задача 3.5. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информационным, консалтинговым, обучающим и другим услугам.
Задача 3.7. Содействие деятельности общественных объединений предпринимателей, организация взаимодействия между властью и предпринимательским сообществом автономного округа.
Задача 3.9. Мониторинг и оценка состояния предпринимательской среды
Показатель 3.1.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа (Федеральный закон № 209-ФЗ2)
1 (1.1, 1.5, 1.7, 1.9)
ед.
6974
0,1
6974
0,1
6974
0,1
6974
0,1
6974
0,1
6974
0,1
6974
0,1
6974
0,1
Задача 3.2. Совершенствование системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа, включая формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
Показатель 3.2.1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий
в среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех предприятий
и организаций
1 (1.2)
%
10
0,1
10
0,1
10
0,05
10
0,05
10
0,05
10
0,05
10
0,05
10
0,05
Показатель 3.2.2. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого
и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку6
1 (1.2)
%
-
-
-
-
-
-
1,2
0,1
1,3
0,1
-
-
-
-
-
-
Задача 3.3. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа к механизмам финансовой поддержки и кредитным ресурсам.
Задача 3.4. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций и промышленного производства.
Задача 3.10. Решение текущих задач в сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства автономного округа
Показатель 3.3.1. Доля продукции, произведенной малыми и средними предприятиями в автономном округе, в общем объеме валового регионального продукта (Федеральный закон № 209-ФЗ2)
1 (1.3, 1.4, 1.10)
%
5,6
0,1
7,5
0,1
7,5
0,1
7,5
0,1
7,5
0,1
7,5
0,1
7,5
0,1
7,5
0,1
Показатель 3.3.2. Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства в автономном округе
1 (1.3, 1.4, 1.10)
млн руб.
1125,4
0,2
1550
0,2
1550
0,05
1550
0,05
1550
0,05
1550
0,05
1550
0,05
1550
0,05
Показатель 3.3.3. Количество созданных рабочих мест в малом и среднем бизнесе за счет реализации программы развития малого и среднего предпринимательства (Федеральный закон № 209-ФЗ2), в том числе
1 (1.3, 1.4, 1.10)
ед.
700
0,2
не менее 260
0,2
не менее 260
0,2
не менее 260
0,3
не менее 260
0,3
не менее 260
0,5
не менее 260
0,5
не менее 260
0,5
Количество созданных (сохраненных) рабочих мест (за счет субсидий, предоставленных муниципальным образованиям)
1 (1.3, 1.4, 1.10)
ед.
-
-
-
-
40
0,02
40
0,1
40
0,1
40
0,3
40
0,3
40
0,3
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку
(за счет субсидий, предоставленных за счет средств федерального бюджета)6
1 (1.3, 1.4, 1.10)
ед.
-
-
-
-
6
0,1
100
0,2
100
0,2
-
-
-
-
-
-
Показатель 3.3.4. Размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, направленных на приобретение оборудования (за счет субсидий, предоставленных за счет средств федерального бюджета)6
1 (1.3, 1.4, 1.10)
тыс. руб.
5000
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Показатель 3.3.5. Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной
в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия6
1 (1.3, 1.4, 1.10)
%
100
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Показатель 3.3.6. Количество субъектов малого
и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку6
1 (1.3, 1.4, 1.10)
ед.
-
-
-
-
6
0,1
4740
0,1
2025
0,1
-
-
-
-
-
-
Задача 3.6. Формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности, устранение стереотипов и негативного отношения к предпринимательству
Показатель 3.6.1. Объем налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства
в консолидированный бюджет автономного округа (Федеральный закон № 209-ФЗ2)
1 (1.6)
млн руб.
2080
0,2
1700
0,2
1700
0,1
1700
0,1
1700
0,1
1700
0,1
1700
0,1
1700
0,1
Задача 3.8. Содействие продвижению товаров и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства автономного округа, на российский рынок
Показатель 3.8.1. Оборот продукции и услуг, производимых малыми предприятиями,
в том числе микропредприятиями и индивидуальными предприятиями в автономном округе (Указ № 11993)
1 (1.8)
млрд
руб.
117
0,1
138,08
0,1
138,08
0,1
138,08
0,033
138,08
0,033
138,08
0,1
138,08
0,1
138,08
0,1
Показатель 3.8.2. Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку,
в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года6
1 (1.8)
%
-
-
-
-
-
-
2
0,034
3
0,034
-
-
-
-
-
-
Показатель 3.8.3. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого
и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку6
1 (1.8)
%
-
-
-
-
-
-
3
0,033
4
0,033
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4
0,12
0,13
0,125
0,125
0,125
Цель Подпрограммы 4: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок заказчиками, контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членов, уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями при осуществлении закупок для обеспечения нужд автономного округа в отношении специализированных организаций, выполняющих в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения нужд автономного округа
Задача 4.1. Организация и осуществление контроля в сфере закупок за выполнением правовых требований законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере закупок и осуществление административного производства в связи с нарушением законодательства в установленной сфере деятельности
4.1.1. Доля проведенных плановых проверок соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок от общего количества запланированных
1
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
Показатель 4.1.2.
Доля рассмотренных заявок на осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) от общего количества поступивших заявок
2
%
98
0,1
98
0,1
98
0,1
99
0,1
99
0,1
99
0,1
99
0,1
99
0,1
Показатель 4.1.3. Доля рассмотренных жалоб
на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего в отношении закупок для обеспечения нужд автономного округа и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на территории автономного округа
3
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
Показатель 4.1.4. Доля рассмотренных уведомлений заказчиков об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае возникновения потребности в определенных товарах, работах, услугах вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, возникновения необходимости срочного медицинского вмешательства (при условии, что такие товары, работы, услуги не включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера) и применения иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно
4
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
Показатель 4.1.5. Доля рассмотренных уведомлений заказчиков об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае возникновения потребности в работе или услуге, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными актами автономного округа
5
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
Показатель 4.1.6. Доля рассмотренных дел об административных правонарушениях в сфере закупок от общего количества возбужденных дел
6
%
90
0,3
91
0,3
92
0,3
93
0,3
94
0,3
95
0,3
96
0,3
96
0,3
Подпрограмма 5
0,12
0,13
0,125
0,125
0,125
Цель Подпрограммы 5: повышение качества и доступности услуг и работ, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями
Задача 5.1. Совершенствование механизмов управления бюджетными расходами на оказание (выполнение) услуг (работ) учреждениями
Показатель 5.1.1. Доля бюджетных и автономных государственных учреждений автономного округа, осуществляющих оказание государственных услуг на основе государственных заданий учредителя, от общего количества государственных бюджетных и автономных учреждений автономного округа
4
%
100
0,25
100
0,2
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,25
100
0,25
100
0,25
Показатель 5.1.2. Доля учреждений, охваченных мероприятиями мониторинга проводимых ими работ по размещению сведений, установленных законодательством Российской Федерации, на Официальном сайте (bus.gov.ru)
4
%
100
0,25
100
0,2
100
0,1
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
Показатель 5.1.3. Доля своевременно разработанных документов среднесрочного прогнозирования по государственному сектору экономики автономного округа от общего числа запланированных к разработке документов среднесрочного прогнозирования по государственному сектору экономики автономного округа
3
%
100
0,25
100
0,2
100
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 5.2. Совершенствование порядка формирования фонда оплаты труда учреждений, установления тарифных ставок (окладов), доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера
Показатель 5.2.1. Доля проектов нормативных правовых актов автономного округа, устанавливающих требования к разработке и установлению систем оплаты труда государственных учреждений, прошедших экспертизу в департаменте экономики автономного округа, от общего количества проектов, направленных на согласование
6
%
0
0
100
0,2
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,25
100
0,25
100
0,25
Показатель 5.2.2. Доля государственных и муниципальных учреждений, охваченных мероприятиями мониторинга поэтапного повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в автономном округе
5, 7
%
100
0,25
100
0,2
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,2
100
0,2
100
0,2
Задача 5.3. Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в автономном округе
Показатель 5.3.1. Доля специалистов, направленных на обучение в рамках реализации государственного плана, к численности лиц (квот), утвержденной для автономного округа на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
2
%
-
-
-
-
57
0,05
90
0,05
90
0,05
90
0,1
90
0,1
90
0,1
5.3.2. Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ7
2
ед.
3
0,15
4
0,15
4
0,15
-
-
-
-
-
-
5.3.3. Количество специалистов, завершивших обучение (в процентах к общему количеству специалистов, приступивших к обучению)7
2
%
65
0,15
75
0,15
75
0,15
-
-
-
-
-
-
5.3.4. Количество специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на «хорошо» и «отлично» (в процентах к общему количеству специалистов, завершивших обучение)7
2
%
65
0,15
75
0,15
75
0,15
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 6
0,12
0,13
0,125
0,125
0,125
Цель Подпрограммы 6: снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг
Задача 6.1. Развитие сети МФЦ, соответствующих установленным требованиям
Показатель 6.1.1. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности
(Указ № 6014)
1
ед.
2
0,15
2
0,15
2
0,15
2
0,15
2
0,15
2
0,15
2
0,15
2
0,15
Показатель 6.1.2. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (Указ № 6014)
1
%
80
0,2
80
0,2
80
0,05
85
0,05
90
0,05
90
0,05
90
0,05
90
0,05
Показатель 6.1.3. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ
(Указ № 6014)
1
%
-
-
-
-
80
0,15
85
0,15
90
0,15
90
0,15
90
0,15
90
0,15
Показатель 6.1.4. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг
1
%
40
0,45
90
0,45
90
0,45
90
0,45
90
0,45
90
0,45
90
0,45
90
0,45
Показатель 6.1.5. Среднее времени ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных (муниципальных) услуг
(Указ № 6014)
1
минут
15
0,2
15
0,2
15
0,2
15
0,2
15
0,2
15
0,2
15
0,2
15
0,2
Подпрограмма 7
-
-
0,125
0,125
0,125
Цель Подпрограммы 7: развитие ГЧП в отраслях экономики
Задача 7.1. Привлечение средств бизнеса для обеспечения доступности образования, в том числе дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
Показатель 7.1.1. Количество созданных мест в образовательных учреждениях, в том числе для детей в возрасте от 3 до 7 лет, введенных в эксплуатацию на условиях заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве*
1
места
-
-
-
-
1460
1
1660
1
1660
1
1660
1
1660
1
-
-
Подпрограмма 8
0,12
0,13
0,125
0,125
0,125
Цель Подпрограммы 8: кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Задача 8.1. Совершенствование кадрового потенциала
Показатель 8.1.1. Укомплектованность кадрами
1
%
97
0,2
98
0,2
98
0,2
99
0,2
99
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
Показатель 8.1.2. Доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3-х лет
1
%
98
0,09
98
0,09
98
0,09
98
0,09
98
0,09
98
0,09
98
0,09
98
0,09
Задача 8.2. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения
Показатель 8.2.1. Доля проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов
1
%
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
Показатель 8.2.2. Доля проектов доверенностей, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов доверенностей
1
%
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
Показатель 8.2.3. Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов, договоров, соглашений
1
%
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
Показатель 8.2.4. Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента
1
%
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
Показатель 8.2.5. Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки,
от общего количества обращений
1
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
Показатель 8.2.6. Количество сводных докладов об осуществлении на территории автономного округа регионального государственного контроля (надзора) уполномоченными органами исполнительной власти автономного округа
1
ед.
-
-
-
-
1
0,05
1
0,05
1
0,05
1
0,05
1
0,05
1
0,05
Показатель 8.2.7. Количество сводных докладов об осуществлении на территории автономного округа муниципального контроля уполномоченными органами местного самоуправления
1
ед.
-
-
-
-
1
0,05
1
0,05
1
0,05
1
0,05
1
0,05
1
0,05
Задача 8.3. Формирование полной и достоверной информации, необходимой внутренним и внешним пользователям бюджетной отчетности о деятельности департамента и его имущественном положении путем сплошного, непрерывного и документального отражения всех хозяйственных операций, осуществляемых ответственным исполнителем
Показатель 8.3.1. Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
1
%
95
0,15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Показатель 8.3.2. Доля хозяйственных операций, проведенных в бюджетном учете на основании поступивших первичных документов, от общего количества поступивших первичных документов
1
%
-
-
100
0,15
100
0,05
100
0,05
100
0,05
100
0,05
100
0,05
100
0,05
Ведомственная целевая программа «Развитие инвестиционной деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012 – 2014 годов»
0,08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Кредитный рейтинг автономного округа
BBB-/нега-тив-ный
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Наличие основных составляющих (требований) стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе
ед.
12
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Количество рабочих мест, созданных в результате реализации приоритетных инвестиционных проектов
ед.
130
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ведомственная целевая программа «Развитие системы прогнозирования и стратегического планирования социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 –- 2015 годы»
0,08
0,09
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Степень выполнения годовых прогнозов, в том числе
- индекс промышленного производства
%
95
0,1
95
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования
%
95
0,1
95
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- среднегодовой индекс потребительских цен
%
96
0,1
96
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- денежные доходы населения
%
95
0,1
95
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа, участвующих в мероприятии по обеспечению среднесрочного и долгосрочного прогнозирования занятости населения
ед.
240
0,2
260
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Количество функциональных направлений работы ИАС Мониторинг Ямал
ед.
17
0,2
18
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Количество направлений мониторинга социально-экономической ситуации в автономном округе, переведенных с помощью ИАС Мониторинг Ямал с ручного в автоматизированный режим
ед.
9
0,2
10
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 Указ № 596 – Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике».
2 Федеральный закон № 209-ФЗ – Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
3 Указ № 1199 – Указ Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».
4 Указ № 601 – Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
5 Закон № 148-ЗАО – Закон автономного округа от 24 декабря 2012 года № 148-ЗАО «О Программе социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012 – 2016 годы».
6 Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, от 13 июля 2016 года № 013-МБ-16.
Соглашение о предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» от 21 февраля 2017 года № 139-08-225.
Соглашение о предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» от 07 февраля 2018 года № 139-09-2018-076.
7 Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету автономного округа на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2017/18 учебных годах, от 14 июля 2016 года № С-348-НП/Д20.
Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету автономного округа на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2017/18 учебных годах, от 21 февраля 2017 года № 139-08-141.
Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету автономного округа на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2017/18 учебных годах, от 14 февраля 2018 года № 139-08-2018-074.
8 Соглашение между Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету автономного округа на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока от 20 февраля 2017 года № 380-08-049.
Соглашение между Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету автономного округа на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока от 12 февраля 2018 года № 380-09-2018-068.
* С нарастающим итогом.»;
3.14. в приложении № 3 к Государственной программе:
3.14.1. в нумерационном заголовке цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.14.2. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 25.07.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Основы государственного управления, 020.010.000 Органы исполнительной власти, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: