Основная информация
Дата опубликования: | 05 августа 2019г. |
Номер документа: | RU52000201900996 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Правительство Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 5 АВГУСТА 2019 Г. № 551
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 298
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся государственную программу "Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 298.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора
Е.Б.Люлин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 5 августа 2019 г. № 551
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 298
1. В разделе 1 "Паспорт государственной программы":
1.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" и сноску к ней изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Всего на программу за счет средств областного бюджета предусмотрено 158 730 671,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 20 305 038,6 тыс. руб.;
2016 год - 21 776 960,1 тыс. руб.;
2017 год - 21 240 940,4 тыс. руб.;
2018 год - 23 308 514,0 тыс. руб.;
2019 год - 23 883 242,9 тыс. руб.;
2020 год - 23 947 575,2 тыс. руб.;
2021 год - 24 268 400,6 тыс. руб.
Подпрограмма 1: 80 275,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 9 343,9 тыс. руб.;
2016 год - 8 222,6 тыс. руб.;
2017 год - 13 635,5 тыс. руб.;
2018 год - 11 980,3 тыс. руб.;
2019 год - 12 364,3 тыс. руб.;
2020 год - 12 364,3 тыс. руб.;
2021 год - 12 364,3 тыс. руб.
Подпрограмма 2: 53 084 315,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 5 981 970,4 тыс. руб.;
2016 год - 6 089 446,4 тыс. руб.;
2017 год - 6 989 107,8 тыс. руб.;
2018 год - 8 184 076,6 тыс. руб.;
2019 год - 8 671 769,5 тыс. руб.;
2020 год - 8 574 844,2 тыс. руб.;
2021 год - 8 593 100,8 тыс. руб.
Подпрограмма 3: 220 744,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 14 542,2 тыс. руб.;
2016 год - 14 426,3 тыс. руб.;
2017 год - 27 055,7 тыс. руб.;
2018 год - 40 584,5 тыс. руб.;
2019 год - 42 719,1 тыс. руб.;
2020 год - 40 708,2 тыс. руб.;
2021 год - 40 708,2 тыс. руб.
Подпрограмма 4: 99 133 707,4 тыс. руб., том числе по годам:
2015 год - 13 739 668,2 тыс. руб.;
2016 год - 14 788 020,3 тыс. руб.;
2017 год - 13 242 082,6 тыс. руб.;
2018 год - 13 964 387,6 тыс. руб.;
2019 год - 14 473 203,5 тыс. руб.;
2020 год - 14 480 615,3 тыс. руб.;
2021 год - 14 445 729,9 тыс. руб.
Подпрограмма 5: 4 621 923,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 369 960,3 тыс. руб.;
2016 год - 688 580,6 тыс. руб.;
2017 год - 752 561,5 тыс. руб.;
2018 год - 858 072,3 тыс. руб.;
2019 год - 380 171,9 тыс. руб.;
2020 год - 617 565,6 тыс. руб.;
2021 год - 955 019,8 тыс. руб.
Подпрограмма 6: 83 257,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 6 365,8 тыс. руб.;
2016 год - 5 666,7 тыс. руб.;
2017 год - 6 787,7 тыс. руб.;
2018 год - 7 074,1 тыс. руб.;
2019 год - 45 787,7 тыс. руб.;
2020 год - 5 787,7 тыс. руб.;
2021 год - 5 787,7 тыс. руб.
Подпрограмма 7: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Подпрограмма 8*: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.
Подпрограмма 9: 1 506 439,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 183 187,8 тыс. руб.;
2016 год - 182 597,2 тыс. руб.;
2017 год - 209 709,6 тыс. руб.;
2018 год - 242 338,6 тыс. руб.;
2019 год - 257 226,9 тыс. руб.;
2020 год - 215 689,9 тыс. руб.;
2021 год - 215 689,9 тыс. руб.
* Финансирование мероприятий Подпрограммы 8 предусмотрено за счет средств федерального бюджета (при условии участия).".
1.2. В позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" абзац:
"- количество реализованных общественно полезных программ и проектов некоммерческих организаций Нижегородской области в рамках Подпрограммы, ед. (в 2020 году - 37);"
исключить.
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. В позиции "Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" подраздела 2.1 "Характеристика текущего состояния":
2.1.1. Абзацы четвертый, пятый, восьмой и тридцать пятый исключить.
2.1.2. Абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:
"- распоряжение Правительства Нижегородской области от 30 ноября 2009 г. № 2953-р "О конкурсной комиссии для организации и проведения конкурса на соискание государственных грантов Нижегородской области, предоставляемых на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих организаций";
- распоряжение Правительства Нижегородской области от 20 октября 2009 г. № 2607-р "О комиссии по рассмотрению вопросов об оказании некоммерческим организациям финансовой поддержки";".
2.2. Подраздел 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
"2.4. Перечень основных мероприятий Программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Всего
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
20305 038,6
21776 960,1
21240 940,4
23308 514,0
23883 242,9
23947 575,2
24268 400,6
158730 671,8
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"
9 343,9
8 222,6
13 635,5
11 980,3
12 364,3
12 364,3
12 364,3
80 275,2
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2021
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО, МК НО; МС НО; УТЗН НО; МЗ НО
8 543,9
6 328,5
0,0
7 148,4
8 657,4
8 957,4
8 957,4
48 593,0
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО;
УИП и СМИ НО
800,0
240,0
238,0
1 016,8
300,0
0,0
0,0
2 594,8
Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Прочие расходы
2015 - 2021
МОН и МП НО
0,0
0,0
13 397,5
3 815,1
3 406,9
3 406,9
3 406,9
27 433,3
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
Прочие расходы
2015 - 2021
УИП и СМИ НО, МСП НО
0,0
1 654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 654,1
Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
Прочие расходы
2015 - 2021
МК НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Программы: формирование и развитие оптимальной сети государственных учреждений всех типов, подведомственных координатору Программы, повышение эффективности их работы, координация и методическое обеспечение их деятельности, развитие новых форм и видов социального обслуживания граждан
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
5 981 970,4
6 089 446,4
6989 107,8
8 184 076,6
8671 769,5
8574 844,2
8 593 100,8
53084 315,7
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
5 972 504,5
6 087 946,4
6987 607,8
8 182 306,6
8613 599,5
8566 674,2
8 567 249,9
52977 888,9
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 773,9
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
11 772,0
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах
Прочие расходы
2016
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения
Капвложения
2016-2021
Минстрой НО
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
50 000,0
МСП НО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам
Прочие расходы
2016-2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.7. Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Прочие расходы
2018
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.8.
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Прочие расходы
2019-2021
МСП НО
-
-
-
-
6 400,0
6 400,0
6 400,0
19 200,0
Основное мероприятие 2.12.
Региональный проект "Старшее поколение"
Капвложения
2019-2021
Минстрой НО
-
-
-
-
0,0
0,0
17 680,9
17 680,9
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки
Подпрограмма 3 "Старшее поколение"
14 542,2
14 426,3
27 055,7
40 584,5
42 719,1
40 708,2
40 708,2
220 744,2
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 928,2
1 998,3
1 998,3
15 528,9
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
1 818,2
805,5
899,0
2 689,6
2 199,6
2 251,4
2 251,4
12 914,7
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
7 899,0
5 339,8
1 967,6
4 287,7
11 454,6
260,4
260,4
31 469,5
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания
Прочие расходы
2016-2021
МСП НО
-
6 029,4
8 157,5
5 248,3
0,0
9 032,0
9 032,0
37 499,2
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
333,7
342,1
398,1
542,1
342,1
355,8
355,8
2 669,7
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
141,7
158,0
154,5
0,0
392,5
408,2
408,2
1 663,1
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Прочие расходы
2017 - 2021
МСП НО
-
-
13 727,5
26 065,3
26 402,1
26 402,1
26 402,1
118 999,1
Основное мероприятие 3.12. Региональный проект "Старшее поколение"*
Прочие расходы
2019
МСП НО
-
-
-
-
0,0
-
-
0,0
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"
13739 668,2
14788 020,3
13242 082,6
13964 387,6
14473 203,5
14480 615,3
14445 729,9
99133 707,4
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
13739 273,3
14787 778,3
13241 991,8
13964 373,7
14471 723,0
14430 676,0
14289 183,9
98925 000,0
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3,6
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
394,3
241,5
90,3
13,4
0,0
0,0
0,0
739,5
Основное мероприятие 4.5. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
прочие расходы
2019-2021
МСП НО
-
-
-
-
1 480,0
49 938,8
156 545,5
207 964,3
Цели Программы: формирование семейно-ориентированной государственной политики
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области"
369 960,3
688 580,6
752 561,5
858 072,3
380 171,9
617 565,6
955 019,8
4 621 932,0
Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
988,0
953,8
1 029,2
1395,2
18,0
18,0
18,0
4 420,2
Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
331 222,5
650 106,2
707 816,6
809 976,9
0,0
222 506,5
546 102,8
3 267 731,5
Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
42,0
52,5
60,0
70,0
0,0
0,0
0,0
224,5
Основное мероприятие 5.4. Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
28,5
33,0
35,7
38,5
0,0
0,0
0,0
135,7
Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
17,2
10,2
10,0
7,0
7,0
7,0
7,0
65,4
Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
37 662,1
37 424,9
43 610,0
46 584,7
47 166,6
47 166,6
47 166,6
306 781,5
Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.8.
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Прочие расходы
2019 - 2021
МСП НО
332 980,3
347 867,5
361 725,4
1 042 573,2
Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
45 787,7
5 787,7
5 787,7
83 257,4
Основное мероприятие 6.1.
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)
Прочие расходы
2015 - 2018
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)
2 865,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
0,0
0,0
0,0
10 430,7
2019-2021
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
11 521,7
2 521,7
2 521,7
16 565,1
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)
Прочие расходы
2015 - 2018
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)
3 365,6
2 521,8
3 521,8
3 521,8
0,0
0,0
0,0
12 931,0
2019-2021
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
32 521,8
2 521,8
2 521,8
37 565,4
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2018
Управление делами Правительства и развитие кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)
134,6
623,2
744,2
1 030,6
0,0
0,0
0,0
2 532,6
2019 -2019
управление делами правительства и развития кадрового потенциала
0,0
0,0
0,0
0,0
165,3
0,0
0,0
165,3
2019 - 2021
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
578,9
744,2
744,2
2 067,3
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")
Прочие расходы
2015 - 2021
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев
Прочие расходы
2015 - 2021
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2021
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике
Прочие расходы
2015 - 2021
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик
Прочие расходы
2015 - 2021
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям
Прочие расходы
2015 - 2021
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества
Прочие расходы
2016 - 2021
МВР и МП НО; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
-
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере
Прочие расходы
2016 - 2021
МВР и МП НО
-
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере
Прочие расходы
2016 - 2021
МВР и МП НО
-
0
0
0
0
0
0
0
Цель Программы: реализация комплекса мер, направленных на улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Нижегородской области
Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Программы: реализация комплекса мер, направленных на улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Нижегородской области
Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.1. Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке
Прочие расходы
2015-2017
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.2. Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации
Прочие расходы
2015-2017
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"
183 187,8
182 597,2
209 709,6
242 338,6
257 226,9
215 689,9
215 689,9
1 506 439,9
* Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область)" на территории Нижегородской области от 30 января 2019 г. № 149-2019-P30051-1, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Приобретение автомобильного транспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации".".
2.3. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечение реализации Программы
за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование
Государственный
заказчик-координатор,
соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
Всего
20305 038,6
21776 960,1
21240 940,4
23308 514,0
23883 242,9
23947 575,2
24268 400,6
МСП НО
20298 672,8
21764 676,9
21220 755,2
23293 158,0
23780 089,7
23934 422,0
24237 566,5
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
0,0
0,0
0,0
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
165,3
0,0
0,0
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
45 622,4
5 787,7
5 787,7
Минтранс НО
0,0
0,0
0,0
216,8
0,0
0,0
0,0
МК НО
0,0
1 654,1
0,0
216,7
216,7
216,7
216,7
МС НО
0,0
501,9
0,0
216,7
216,7
216,7
216,7
УТЗН НО
0,0
1 152,2
0,0
216,7
0,0
0,0
0,0
МЗ НО
0,0
1 654,2
0,0
3 383,1
3 525,2
3 525,2
3 525,2
УИП и СМИ НО
0,0
1 654,1
0,0
216,8
0,0
0,0
0,0
МОН и МП НО
0,0
0,0
13 397,5
3 815,1
3 406,9
3 406,9
3 406,9
Минстрой НО
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
17 680,9
Подпрограмма 1
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"
всего
9 343,9
8 222,6
13 635,5
11 980,3
12 364,3
12 364,3
12 364,3
МСП НО
9 343,9
1 606,1
238,0
3 698,4
4 998,8
4 998,8
4 998,8
Минтранс НО
0,0
0,0
0,0
216,8
0,0
0,0
0,0
МК НО
0,0
1 654,1
0,0
216,7
216,7
216,7
216,7
МС НО
0,0
501,9
0,0
216,7
216,7
216,7
216,7
УТЗН НО
0,0
1 152,2
0,0
216,7
0,0
0,0
0,0
МЗ НО
0,0
1 654,2
0,0
3383,1
3 525,2
3 525,2
3 525,2
УИП и СМИ НО
0,0
1 654,1
0,0
216,8
0,0
0,0
0,0
МОН и МП НО
0,0
0,0
13 397,5
3815,1
3 406,9
3 406,9
3 406,9
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
всего
5981 970,4
6089 446,4
6989 107,8
8 184 076,6
8671 769,5
8574 844,2
8593 100,8
МСП НО
5981 970,4
6089 446,4
6989 107,8
8 184 076,6
8621 769,5
8574 844,2
8575 419,9
Минстрой НО
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
17 680,9
Подпрограмма 3
"Старшее поколение"
всего
14 542,2
14 426,3
27 055,7
40 584,5
42 719,1
40 708,2
40 708,2
МСП НО
14 542,2
14 426,3
27 055,7
40 584,5
42 719,1
40 708,2
40 708,2
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"
всего
13 739 668,2
14 788 020,3
13 242 082,6
13 964 387,6
14 473 203,5
14 480 615,3
14 445 729,9
МСП НО
13739 668,2
14788 020,3
13242 082,6
13964 387,6
14473 203,5
14480 615,3
14445 729,9
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области"
всего
369 960,3
688 580,6
752 561,5
858 072,3
380 171,9
617 656,6
955 019,8
МСП НО
369 960,3
688 580,6
752 561,5
858 072,3
380 171,9
617 656,6
955 019,8
Подпрограмма 6
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"
всего
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
45 787,7
5 787,7
5 787,7
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
45 622,4
5 787,7
5 787,7
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
165,3
0,0
0,0
Подпрограмма 7
"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области"
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9
"Обеспечение реализации государственной программы"
всего
183 187,8
182 597,2
209 709,6
242 338,6
257 226,9
215 689,9
215 689,9
МСП НО
183 187,8
182 597,2
209 709,6
242 338,6
257 226,9
215 689,9
215 689,9
Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы
за счет всех источников
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
Всего, в том числе
24887 970,1
26 518 606,1
25660 478,0
27942 459,2
30300 093,7
29681 639,6
30674 260,4
расходы областного бюджета
20305 038,6
21 776 960,1
21240 940,4
23308 514,0
23883 242,9
23947 575,2
24268 400,6
расходы местных бюджетов
0,0
12 970,4
0,0
14 600,3
10 262,9
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
14 937,2
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4582 931,5
4 717 478,4
4405 647,9
4 604 407,7
6406 587,9
5734 064,4
6405 859,8
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"
Всего, в том числе
9 343,9
57 408,2
31 395,0
41 757,1
32 323,8
12 364,3
12 364,3
расходы областного бюджета
9 343,9
8 222,6
13 635,5
11 980,3
12 364,3
12 364,3
12 364,3
расходы местных бюджетов
0,0
12 970,4
0,0
14 600,3
10 262,9
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
36 215,2
17 759,5
15 176,5
9 696,6
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.
Адаптация учреждений с учетом доступности
Всего, в том числе
8 543,9
27 938,4
0,0
13 378,3
8 657,4
8 957,4
8 957,4
расходы областного бюджета
8 543,9
6 328,5
0,0
7 148,4
8 657,4
8 957,4
8 957,4
расходы местных бюджетов
0,0
5 672,2
0,0
2 528,6
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
15 937,7
0,0
3 701,3
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.
Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области
Всего, в том числе
800,0
800,0
238,0
1 633,6
300,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
800,0
240,0
238,0
1 016,8
300,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
560,0
0,0
616,8
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.
Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Всего, в том числе
0,0
24 327,3
31 157,0
26 745,2
23 366,4
3 406,9
3 406,9
расходы областного бюджета
0,0
0,0
13 397,5
3 815,1
3 406,9
3 406,9
3 406,9
расходы местных бюджетов
0,0
7 298,2
0,0
12 071,7
10 262,9
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
17 029,1
17 759,5
10 858,4
9 696,6
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.
Организация и проведение общественно- просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего, в том числе
0,0
4 342,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
1 654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
2 688,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6.
Оснащение кинотеатров оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
Всего, в том числе
5981 970,4
6 089 446,4
6989 107,8
8 234 076,6
8671 769,5
8574 844,2
9017 441,4
расходы областного бюджета
5981 970,4
6 089 446,4
6989 107,8
8 184 076,6
8671 769,5
8574 844,2
8593 100,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
424 340,6
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Развитие эффективной системы социального обслуживания
Всего, в том числе
5972 504,5
6 087 946,4
6987 607,8
8 182 306,6
8613 599,5
8566 674,2
8567 249,9
расходы областного бюджета
5972 504,5
6 087 946,4
6987 607,8
8 182 306,6
8613 599,5
8566 674,2
8567 249,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
Всего, в том числе
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3.
Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения
Всего, в том числе
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
расходы областного бюджета
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5.
Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.7.
Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.8.
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
6 400,0
6 400,0
6 400,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
6 400,0
6 400,0
6 400,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.12.
Региональный проект "Старшее поколение"
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
442 021,5
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 680,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
424 340,6
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Старшее поколение"
Всего, в том числе
14 542,2
25 623,5
40 945,4
55 521,7
61 719,1
40 708,2
40 708,2
расходы областного бюджета
14 542,2
14 426,3
27 055,7
40 584,5
42 719,1
40 708,2
40 708,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
14 937,2
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
19 000,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.
Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
Всего, в том числе
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 928,2
1 998,3
1 998,3
расходы областного бюджета
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 928,2
1 998,3
1 998,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.
Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей
Всего, в том числе
1 818,2
805,5
899,0
2 689,6
2 199,6
2 251,4
2 251,4
расходы областного бюджета
1 818,2
805,5
899,0
2 689,6
2 199,6
2 251,4
2 251,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5.
Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста
Всего, в том числе
7 899,0
5 339,8
1 967,6
4 287,7
11 454,6
260,4
260,4
расходы областного бюджета
7 899,0
5 339,8
1 967,6
4 287,7
11 454,6
260,4
260,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.6.
Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания
Всего, в том числе
0,0
17 226,6
22 047,2
20 185,5
0,0
9 032,0
9 032,0
расходы областного бюджета
0,0
6 029,4
8 157,5
5 248,3
0,0
9 032,0
9 032,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
14 937,2
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.9.
Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним
Всего, в том числе
333,7
342,1
398,1
542,1
342,1
355,8
355,8
расходы областного бюджета
333,7
342,1
398,1
542,1
342,1
355,8
355,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.10.
Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"
Всего, в том числе
141,7
158,0
154,5
0,0
392,5
408,2
408,2
расходы областного бюджета
141,7
158,0
154,5
0,0
392,5
408,2
408,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.11.
Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего, в том числе
0,00
0,00
13 727,5
26 065,3
26 402,1
26 402,1
26 402,1
расходы областного бюджета
0,00
0,00
13 727,5
26 065,3
26 402,1
26 402,1
26 402,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.12.
Региональный проект "Старшее поколение"*
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
19 000,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
19 000,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"
всего
17745 124,5
19 083 199,0
17195 739,5
18104 339,9
19935 535,8
20194 593,6
20406 524,6
расходы областного бюджета
13739 668,2
14 788 020,3
13242 082,6
13964 387,6
14473 203,5
14480 615,3
14445 729,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4005 456,3
4 295 178,7
3953 656,9
4 139 952,3
5462 332,3
5713 978,3
5960 794,7
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1.
Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
всего
4005 456,3
4 295 178,7
3953 656,9
4 139 952,3
4936 853,8
4994 884,7
5056 346,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4005 456,3
4 295 178,7
3953 656,9
4 139 952,3
4936 853,8
4994 884,7
5056 346,7
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2.
Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
всего
13739 273,3
14 787 778,3
13241 991,8
13964 373,7
14471 723,0
14430 676,0
14289 183,9
расходы областного бюджета
13739 273,3
14 787 778,3
13241 991,8
13964 373,7
14471 723,0
14430 676,0
14289 183,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.3.
Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
всего
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
расходы областного бюджета
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.4.
Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения
всего
394,3
241,5
90,3
13,4
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
394,3
241,5
90,3
13,4
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.5.
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
526 958,5
769 032,4
1060 993,5
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1 480,0
49 938,8
156 545,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
525 478,5
719 093,6
904 448,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области"
Всего, в том числе
688 889,5
1 063 093,9
1186 583,4
1 257 351,2
1295 730,9
637 651,7
975 744,3
расходы областного бюджета
369 960,3
688 580,6
752 561,5
858 072,3
380 171,9
617 565,6
955 019,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
318 929,2
374 513,3
434 021,9
399 278,9
915 559,0
20 086,1
20 724,5
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
Всего, в том числе
988,0
953,8
1 029,2
1 395,2
18,0
18,0
18,0
расходы областного бюджета
988,0
953,8
1 029,2
1 395,2
18,0
18,0
18,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2.
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия
Всего, в том числе
631 545,8
999 032,5
1114 797,4
1 190 527,5
0,0
222 506,5
546 102,8
расходы областного бюджета
331 222,5
650 106,2
707 816,6
809 976,9
0,0
222 506,5
546 102,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
300 323,3
348 926,3
406 980,8
380 550,6
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3.
Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"
Всего, в том числе
42,0
52,5
60,0
70,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
42,0
52,5
60,0
70,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.4.
Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"
Всего, в том числе
28,5
33,0
35,7
38,5
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
28,5
33,0
35,7
38,5
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.5.
Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
Всего, в том числе
422,4
498,5
390,2
360,5
344,6
358,1
358,1
расходы областного бюджета
17,2
10,2
10,0
7,0
7,0
7,0
7,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
405,2
488,3
380,2
353,5
337,6
351,1
351,1
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.6.
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Всего, в том числе
37 662,1
37 424,9
43 610,0
46 584,7
47 166,6
47 166,6
47 166,6
расходы областного бюджета
37 662,1
37 424,9
43 610,0
46 584,7
47 166,6
47 166,6
47 166,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.7.
Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Всего, в том числе
18 200,7
25 098,7
26 660,9
18 374,8
19 222,3
19 735,0
20 373,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
18 200,7
25 098,7
26 660,9
18 374,8
19 222,3
19 735,0
20 373,4
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.8 Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей".
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
1228 979,4
347 867,5
361 725,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
332 980,3
347 867,5
361 725,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
895 999,1
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"
Всего, в том числе
23 151,8
5 666,7
6 787,7
7 074,10
45 787,7
5 787,7
5 787,7
расходы областного бюджета
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,10
45 787,7
5 787,7
5 787,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 786,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1.
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)
Всего, в том числе
19 651,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
11 521,7
2 521,7
2 521,7
расходы областного бюджета
2 865,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
11 521,7
2 521,7
2 521,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 786,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)
Всего, в том числе
3 365,6
2 521,8
3 521,8
3 521,8
32 521,8
2 521,8
2 521,8
расходы областного бюджета
3 365,6
2 521,8
3 521,8
3 521,8
32 521,8
2 521,8
2 521,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.3.
Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области
Всего, в том числе
134,6
623,2
744,2
1 030,6
744,2
744,2
744,2
расходы областного бюджета
134,6
623,2
744,2
1 030,6
744,2
744,2
744,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.4.
Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.5.
Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.6.
Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.7.
Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.8.
Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.9.
Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.10.
Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.11.
Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.12.
Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7
"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области"
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"
Всего, в том числе
241 760,0
11 571,2**
209,6
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
241 760,0
11 571,2**
209,6
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего, в том числе
183 187,8
182 597,2
209 709,6
242 338,6
257 226,9
215 689,9
215 689,9
расходы областного бюджета
183 187,8
182 597,2
209 709,6
242 338,6
257 226,9
215 689,9
215 689,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область)" на территории Нижегородской области от 30 января 2019 г. № 149-2019-P30051-1, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Приобретение автомобильного транспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации".
** Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 470-р бюджету Нижегородской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения по состоянию на 31 декабря 2015 г., на основании соответствующей заявки предусмотрено выделение денежных средств в размере 10 971 200,00 руб.
Вместе с тем, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 36 "О предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке в 2015 году и находящихся в пунктах временного размещения" установлено условие авансового перечисления в размере 50% суммы заявки, что составляет 5 485 600,00 руб.
В соответствии с дополнительным Соглашением от 21 ноября 2016 г. № 2 к Соглашению о предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджету Нижегородской области иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения в 2015 году, от 30 марта 2016 г. № КР-1/4-3488, заключенным с Министерством внутренних дел Российской Федерации, оставшаяся сумма к перечислению составила 4984800,0 руб. с учетом корректировки.".
3. В разделе 3 "Подпрограммы Программы" Программы:
3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области":
3.1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1" пункта 3.1.1 "Паспорт Подпрограммы "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1
Источники финансирования
2015
2016
2017
2018
ВСЕГО
9 343,9
57 408,2
31 395,0
41 757,1
всего федеральный бюджет (тыс.руб.). в том числе:
0,0
36 215,2
17 759,5
15 176,5
по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
0,0
19 186,1
0,0
4 318,1
по линии Министерства образования и науки Российской Федерации
0,0
17 029,1
17 759,5
10 858,4
областной бюджет (тыс.руб.)
9 343,9
8 222,6
13 635,5
11 980,3
всего местный бюджет (тыс.руб.), в том числе
0,0
12 970,4
0,0
14 600,3
по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
0,0
5 672,2
0,0
2 528,6
по линии Министерства образования и науки Российской Федерации
0,0
7 298,2
0,0
12 071,7
Источники финансирования
2019
2020
2021
ВСЕГО
ВСЕГО
32 323,8
12 364,3
12 364,3
196 956,6
всего федеральный бюджет (тыс.руб.). в том числе:
9 696,6
0,0
0,0
78 847,8
по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
23 504,2
по линии Министерства образования и науки Российской Федерации
9 696,6
0,0
0,0
55 343,6
областной бюджет (тыс.руб.)
12 364,3
12 364,3
12 364,3
80 275,2
всего местный бюджет (тыс.руб.), в том числе
10 262,9
0,0
0,0
37 833,6
по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
8 200,8
по линии Министерства образования и науки Российской Федерации
10 262,9
0,0
0,0
29 632,8
3.1.2. В пункте 3.1.2 "Текст Подпрограммы 1":
3.1.2.1. Подпункт 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
№ п/п
Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений)
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования, в тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ВСЕГО
Цель Подпрограммы 1: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации)
9 343,9
57 408,2
31 395,0
41 757,1
32 323,8
12 364,3
12 364,3
196 956,6
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области
прочие расходы
2015-2021 годы
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности
прочие расходы
2015-2021 годы
министерство социальной политики Нижегородской области; министерство культуры Нижегородской области; министерство спорта Нижегородской области; управление по труду и занятости населения Нижегородской области; министерство здравоохранения Нижегородской области; министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
8 543,9
27 938,4
0,0
13 378,3
8 657,4
8 957,4
8 957,4
76 432,8
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области
прочие расходы
2015-2021 годы
министерство социальной политики Нижегородской области; управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области
800,0
800,0
238,0
1 633,6
300,0
0,0
0,0
3 771,6
Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
прочие расходы
2015-2021 годы
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
0,0
24 327,3
31 157,0
26 745,2
23 366,4
3 406,9
3 406,9
112 409,7
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
прочие расходы
2015-2021 годы
управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области, министерство социальной политики Нижегородской области
0,0
4 342,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 342,5
Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
прочие расходы
2015-2021 годы
министерство культуры Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
3.1.2.2. Таблицу "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников" подпункта 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1
за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ВСЕГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"
Всего, в том числе
9 343,9
57 408,2
31 395,0
41 757,1
32 323,8
12 364,3
12 364,3
196 956,6
расходы областного бюджета
9 343,9
8 222,6
13 635,5
11 980,3
12 364,3
12 364,3
12 364,3
80 275,2
расходы местных бюджетов
0,0
12 970,4
0,0
14 600,3
10 262,9
0,0
0,0
37 833,6
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
36 215,2
17 759,5
15 176,5
9 696,6
0,0
0,0
78 847,8
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1 Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности
Всего, в том числе
8 543,9
27 938,4
0,0
13 378,3
8 657,4
8 957,4
8 957,4
76 432,8
расходы областного бюджета
8 543,9
6 328,5
0,0
7 148,4
8 657,4
8 957,4
8 957,4
48 593,0
расходы местных бюджетов
0,0
5 672,2
0,0
2 528,6
0,0
0,0
0,0
8 200,8
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
15 937,7
0,0
3 701,3
0,0
0,0
0,0
19 639,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области
Всего, в том числе
800,0
800,0
238,0
1 633,6
300,0
0,0
0,0
3 771,6
расходы областного бюджета
800,0
240,0
238,0
1 016,8
300,0
0,0
0,0
2 594,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
560,0
0,0
616,8
0,0
0,0
0,0
1 176,8
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.
Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Всего, в том числе
0,0
24 327,3
31 157,0
26 745,2
23 366,4
3 406,9
3 406,9
112 409,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
13 397,5
3 815,1
3 406,9
3 406,9
3 406,9
27 433,3
расходы местных бюджетов
0,0
7 298,2
0,0
12 071,7
10 262,9
0,0
0,0
29 632,8
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
17 029,1
17 759,5
10 858,4
9 696,6
0,0
0,0
55 343,6
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего, в том числе
0,0
4 342,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 342,5
расходы областного бюджета
0,0
1 654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 654,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
2 688,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 688,4
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения":
3.2.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" пункта 3.2.1 "Паспорт Подпрограммы 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
Общий объем средств областного бюджета на реализацию Подпрограммы 2 составляет 53 084 315,7 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 5 981 970,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 6 089 446,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 6 989 107,8 тыс. рублей;
в 2018 году - 8 184 076,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 8 671 769,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 8 574 844,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 8 593 100,8 тыс. рублей".
3.2.2. В пункте "Текстовая часть Подпрограммы 2":
3.2.2.1. Подпункт 3.2.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, в тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
Цель Подпрограммы 2: Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставления населению Нижегородской области услуг в сфере социального обслуживания
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
5981 970,4
6089 446,4
6989 107,8
8184 076,6
8671 769,5
8574 844,2
8593 100,8
53084 315,7
Основное мероприятие 2.1.
Развитие эффективной системы социального обслуживания
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
5972 504,5
6087 946,4
6987 607,8
8182 306,6
8613 599,5
8566 674,2
8567 249,9
52977 888,9
Основное мероприятие 2.2.
Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 773,9
Основное мероприятие 2.3.
Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
11 772,0
Основное мероприятие 2.4.
Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5.
Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения
Капвложения
2019 - 2021
Минстрой НО
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
50 000,0
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам
Прочие расходы
2016 - 2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.7.
Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Прочие расходы
2018
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.8.
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Прочие расходы
2019 - 2021
МСП НО
6 400,0
6 400,0
6 400,0
19 200,0
Основное мероприятие 2.12.
Региональный проект "Старшее поколение"
Прочие расходы
2019 - 2021
Минстрой НО
0,0
0,0
17 680,9
17 680,9
".
3.2.2.2. Подпункт 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2
Финансирование Подпрограммы 2 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2
за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
всего
5981 970,4
6089 446,4
6989 107,8
8184 076,6
8671 769,5
8574 844,2
8593 100,8
53084 315,7
МСП НО
5981 970,4
6089 446,4
6989 107,8
8184 076,6
8621 769,5
8574 844,2
8575 419,9
53016 634,8
Минстрой НО
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
17 680,9
67 680,9
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2
за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
Всего, в том числе
5981 970,4
6089 446,4
6989 107,8
8234 076,6
8671 769,5
8574 844,2
9017 441,4
расходы областного бюджета
5981 970,4
6089 446,4
6989 107,8
8184 076,6
8671 769,5
8574 844,2
8593 100,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
424 340,6
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Развитие эффективной системы социального обслуживания
Всего, в том числе
5972 504,5
6087 946,4
6987 607,8
8182 306,6
8613 599,5
8566 674,2
8567 249,9
расходы областного бюджета
5972 504,5
6087 946,4
6987 607,8
8182 306,6
8613 599,5
8566 674,2
8567 249,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
Всего, в том числе
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3.
Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения
Всего, в том числе
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
расходы областного бюджета
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4.
Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5.
Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.7.
Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.8.
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
6 400,0
6 400,0
6 400,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
6 400,0
6 400,0
6 400,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.12.
Региональный проект "Старшее поколение"
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
442 021,5
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 680,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
424 340,6
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Старшее поколение":
3.3.1. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть Подпрограммы 3":
3.3.1.1. Подпункт 3.3.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Всего
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки
Подпрограмма 3 "Старшее поколение"
14 542,2
14 426,3
27 055,7
40 584,5
42 719,1
40 708,2
40 708,2
220 744,2
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 928,2
1 998,3
1 998,3
15 528,9
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
1 818,2
805,5
899,0
2 689,6
2 199,6
2 251,4
2 251,4
12 914,7
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
7 899,0
5 339,8
1 967,6
4 287,7
11 454,6
260,4
260,4
31 469,5
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания
Прочие расходы
2016 - 2021
МСП НО
-
6 029,4
8 157,5
5 248,3
0,0
9 032,0
9 032,0
37 499,2
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
333,7
342,1
398,1
542,1
342,1
355,8
355,8
2 669,7
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
141,7
158,0
154,5
0,0
392,5
408,2
408,2
1 663,1
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Прочие расходы
2017 - 2019
МСП НО
-
-
13 727,5
26 065,3
26 402,1
26 402,1
26 402,1
118 999,1
Основное мероприятие 3.12.
Региональный проект "Старшее поколение"*
Прочие расходы
2019
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область)" на территории Нижегородской области от 30 января 2019 г. № 149-2019-P30051-1, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Приобретение автомобильного транспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации".".
3.3.2. Подпункт 3.3.2.9 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.9. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3
Финансирование Подпрограммы 3 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3
за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3
"Старшее поколение"
всего
14 542,2
14 426,3
27 055,7
40 584,5
42 719,1
40 708,2
40 708,2
МСП НО
14 542,2
14 426,3
27 055,7
40 584,5
42 719,1
40 708,2
40 708,2
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3
за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Итого:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 3
"Старшее поколение"
Всего, в том числе:
14 542,2
25 623,5
40 954,4
55 521,7
61 719,1
40 708,2
40 708,3
279 768,3
расходы областного бюджета
14 542,2
14 426,3
27 055,7
40 584,5
42 719,1
40 708,2
40 708,2
220 744,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
’ 0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
14 937,2
0,0
0,0
0,0
40 024,1
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
19 000,0
0,0
0,0
19 000,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.
Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
Всего, в том числе:
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 928,2
1 998,3
1 998,3
15 528,9
расходы областного бюджета
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 928,2
1 998,3
1 998,3
15 528,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей
Всего, в том числе:
1 818,2
805,5
899,0
2 689,6
2 199,6
2 251,4
2 251,4
12 914,7
расходы областного бюджета
1 818,2
805,5
899,0
2 689,6
2 199,6
2 251,4
2 251,4
12 914,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста
Всего, в том числе:
7 899,0
5 339,8
1 967,6
4 287,7
11 454,6
260,4
260,4
31 469,5
расходы областного бюджета
7 899,0
5 339,8
1 967,6
4 287,7
11 454,6
260,4
260,4
31 469,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.6.
Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания
Всего, в том числе:
0,0
17 226,6
22 047,2
20 185,5
0,0
9 032,0
9 032,0
77 523,3
расходы областного бюджета
0,0
6 029,4
8 157,5
5 248,3
0,0
9 032,0
9 032,0
37 499,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
14 937,2
0,0
0,0
0,0
40 024,1
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним
Всего, в том числе:
333,7
342,1
398,1
542,1
342,1
355,8
355,8
2 669,7
расходы областного бюджета
333,7
342,1
398,1
542,1
342,1
355,8
355,8
2 669,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"
Всего, в том числе:
141,7
158,0
154,5
0,0
392,5
408,2
408,2
1 663,1
расходы областного бюджета
141,7
158,0
154,5
0,0
392,5
408,2
408,2
1 663,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего, в том числе:
0,0
0,0
13 727,5
26 065,3
26 402,1
26 402,1
26 402,1
118 999,1
расходы областного бюджета
0,0
0,0
13 727,5
26 065,3
26 402,1
26 402,1
26 402,1
118 999,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.12.
Региональный проект "Старшее поколение"*
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
19 000
0,0
0,0
19 000,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
19 000,0
0,0
0,0
19 000,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область)" на территории Нижегородской области от 30 января 2019 г. № 149-2019-P30051-1, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Приобретение автомобильного транспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации".".
3.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области":
3.4.1. Подпункт 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 4" пункта 3.4.2 "Текстовая часть Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.9. Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 4
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"
всего
13739 668,2
14788 020,3
13242 082,6
13964 387,6
14473 203,5
14480 615,3
14445 729,9
МСП НО
13739 668,2
14788 020,3
13242 082,6
13964 387,6
14473 203,5
14480 615,3
14445 729,9
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 4
за счет всех источников
Статус
Наименование
Подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"
Всего, в том числе
17745 124,5
19083 199,0
17195 739,5
18104 339,9
19935 535,8
20194 593,6
20406 524,6
расходы областного бюджета
13739 668,2
14788 020,3
13242 082,6
13964 387,6
14473 203,5
14480 615,3
14445 729,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4005 456,3
4295 178,7
3953 656,9
4139 952,3
5462 332,3
5713 978,3
5960 794,7
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1.
Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
Всего, в том числе
4005 456,3
4295 178,7
3953 656,9
4139 952,3
4936 853,8
4994 884,7
5056 346,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4005 456,3
4295 178,7
3953 656,9
4139 952,3
4936 853,8
4994 884,7
5056 346,7
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2.
Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
Всего, в том числе
13739 273,3
14787 778,3
13241 991,8
13964 373,7
14471 723,0
14430 676,0
14289 183,9
расходы областного бюджета
13739 273,3
14787 778,3
13241 991,8
13964 373,7
14471 723,0
14430 676,0
14289 183,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.3.
Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Всего, в том числе
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
расходы областного бюджета
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.4.
Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения
Всего, в том числе
394,3
241,5
90,3
13,4
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
394,3
241,5
90,3
13,4
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.5.
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Всего, в том числе
0
0
0
0
526 958,5
769 032,4
1060 993,5
расходы областного бюджета
0
0
0
0
1 480,0
49 938,8
156 545,5
расходы местных бюджетов
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
федеральный бюджет
0
0
0
0
525 478,5
719 093,6
904 448,0
средства юридических лиц
прочие источники (собственные средства населения и др.)
".
3.5. В подразделе "3.5 "Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области":
3.5.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета" пункта 3.5.1 "Паспорт Подпрограммы 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 5 составляет 4 621 932,0 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 369 960,3 тыс. руб.;
в 2016 году - 688 580,6 тыс. руб.;
в 2017 году - 752 561,5 тыс. руб.;
в 2018 году - 858 072,3 тыс. руб.;
в 2019 году - 380 171,9 тыс. руб.;
в 2020 году - 617 565,6 тыс. руб.;
в 2021 году - 955 019,8 тыс. руб.".
3.5.2. В пункте 3.5.2 "Текстовая часть Подпрограммы 5":
3.5.2.1. Подпункт 3.5.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"3.5.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5
№ п/п
Наименование
мероприятия
Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы)
Сроки
выполнения
Исполнители
мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
Цели Подпрограммы 5:
формирование семейно-ориентированной государственной политики
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области"
369 960,3
688 580,6
752 561,5
858 072,3
380 171,9
617 565,6
955 019,8
4 621 932,0
Основное мероприятие 5.1.
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
прочие расходы
2015-2021
МСП НО
988,0
953,8
1 029,2
1 395,2
18,0
18,0
18,0
4 420,2
Основное мероприятие 5.2.
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия
прочие расходы
2015-2021
МСП НО
331 222,5
650 106,2
707 816,6
809 976,9
0,0
222 506,5
546 102,8
3 267 731,5
Основное мероприятие 5.3.
Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"
прочие расходы
2015-2021
МСП НО
42,0
52,5
60,0
70,0
0,0
0,0
0,0
224,5
Основное мероприятие 5.4.
Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"
прочие расходы
2015-2021
МСП НО
28,5
33,0
35,7
38,5
0,0
0,0
0,0
135,7
Основное мероприятие 5.5.
Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
прочие расходы
2015-2021
МСП НО
17,2
10,2
10,0
7,0
7,0
7,0
7,0
65,4
Основное мероприятие 5.6.
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их праву
прочие расходы
2015-2021
МСП НО
37 662,1
37 424,9
43 610,0
46 584,7
47 166,6
47 166,6
47 166,6
306 781,5
Основное мероприятие 5.7.
Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Основное мероприятие 5.8. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
прочие расходы
2015-2021
МСП НО
332 980,3
347 867,5
361 725,4
1 042 573,2
".
3.5.2.2. Подпункт 3.5.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"3.5.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5
Статус
Подпрограмма
государственной
программы
Государственный заказчик - координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области"
всего
369 960,3
688 580,6
752 561,5
858 072,3
380 171,9
617 565,6
955 019,8
4621 932,0
МСП НО
369 960,3
688 580,6
752 561,5
858 072,3
380 171,9
617 565,6
955 019,8
4621 932,0
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 5
за счет всех источников
Статус
Наименование
подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области"
Всего, в том числе
688 889,5
1 063 093,90
1186 583,4
1257 351,2
1295 730,9
637 651,7
975 744,3
расходы областного бюджета
369 960,3
688 580,6
752 561,5
858 072,3
380 171,9
617 565,6
955 019,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
318 929,2
374 513,3
434 021,9
399 278,9
915 559,0
20 086,1
20 724,5
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
Всего, в том числе
988,0
953,8
1 029,2
1 395,2
18,0
18,0
18,0
расходы областного бюджета
988,0
953,8
1 029,2
1 395,2
18,0
18,0
18,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2.
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия
Всего, в том числе
631 545,8
999 032,5
1114 797,4
1190 527,5
0,0
222 506,5
546 102,8
расходы областного бюджета
331 222,5
650 106,2
707 816,6
809 976,9
0,0
222 506,5
546 102,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
300 323,3
348 926,3
406 980,8
380 550,6
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3.
Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"
Всего, в том числе
42,0
52,5
60,0
70,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
42,0
52,5
60,0
70,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.4.
Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"
Всего, в том числе
28,5
33,0
35,7
38,5
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
28,5
33,0
35,7
38,5
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.5.
Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
Всего, в том числе
422,4
498,5
390,2
360,5
344,6
358,1
358,1
расходы областного бюджета
17,2
10,2
10,0
7,0
7,0
7,0
7,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
405,2
488,3
380,2
353,5
337,6
351,1
351,1
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.6.
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Всего, в том числе
37 662,1
37 424,9
43 610,0
46 584,7
47 166,6
47 166,6
47 166,6
расходы областного бюджета
37 662,1
37 424,9
43 610,0
46 584,7
47 166,6
47 166,6
47 166,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.7.
Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Всего, в том числе
18 200,7
25 098,7
26 660,9
18 374,8
19 222,3
19 735,0
20 373,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
18 200,7
25 098,7
26 660,9
18 374,8
19 222,3
19 735,0
20 373,4
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.8.
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
1228 979,4
347 867,5
361 725,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
332 980,3
347 867,5
361 725,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
895 999,1
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
3.6. В подразделе 3.6 "Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области":
3.6.1. Позиции "Соисполнители Подпрограммы 6", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета" пункта 3.6.1 "Паспорт Подпрограммы 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"Соисполнители
Подпрограммы 6
управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации по Нижегородской области
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 6 составляет 83 257,4 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 6 365,8 тыс. руб.,
в 2016 году - 5 666,7 тыс. руб.,
в 2017 году - 6 787,7 тыс. руб.,
в 2018 году - 7 074,1 тыс. руб.,
в 2019 году - 45 787,7 тыс. руб.,
в 2020 году - 5 787,7 тыс. руб.,
в 2021 году - 5 787,7 тыс. руб.".
3.6.2. В пункте 3.6.2 "Текстовая часть Подпрограммы 6":
3.6.2.1. В подпункте 3.6.2.1 "Характеристика текущего состояния":
3.6.2.1.1. Абзацы четвертый, пятый, восьмой и тридцать пятый исключить.
3.6.2.1.2. Абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:
"- распоряжение Правительства Нижегородской области от 30 ноября 2009 г. № 2953-р "О конкурсной комиссии для организации и проведения конкурса на соискание государственных грантов Нижегородской области, предоставляемых на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих организаций";
- распоряжение Правительства Нижегородской области от 20 октября 2009 г. № 2607-р "О комиссии по рассмотрению вопросов об оказании некоммерческим организациям финансовой поддержки";".
3.6.2.2. Подпункт 3.6.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"3.6.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
45 787,7
5 787,7
5 787,7
83 257,4
Основное мероприятие 6.1.
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)
Прочие расходы
2015 - 2018
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала (МВР и МП НО)
2 865,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
0,0
0,0
0,0
10 430,7
2019-2021
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
11 521,7
2 521,7
2 521,7
16 565,1
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)
Прочие расходы
2015 - 2018
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала (МВР и МП НО)
3 365,6
2 521,8
3 521,8
3 521,8
0,0
0,0
0,0
12 931,0
2019-2021
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
32 521,8
2 521,8
2 521,8
37 565,4
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2018
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)
134,6
623,2
744,2
1 030,6
0,0
0,0
0,0
2 532,6
2019
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
165,3
0,0
0,0
165,3
2019-2021
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
578,9
744,2
744,2
2067,3
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")
Прочие расходы
2015 - 2021
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев
Прочие расходы
2015 - 2021
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2021
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике
Прочие расходы
2015 - 2021
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик
Прочие расходы
2015 - 2021
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям
Прочие расходы
2015 - 2021
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества
Прочие расходы
2016 - 2021
МВР и МП НО, ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере
Прочие расходы
2016 - 2021
МВР и МП НО
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере
Прочие расходы
2016 - 2021
МВР и МП НО
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
3.6.2.3. Подпункт 3.6.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"3.6.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 6
за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 6
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области
всего
23 151,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
45 787,7
5 787,7
5 787,7
100 043,4
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
45 622,4
5 787,7
5 787,7
57 197,8
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
23 151,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
165,3
0,0
0,0
42 845,6
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 6
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 6
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области.
Всего, в том числе
23 151,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
45 787,7
5 787,7
5 787,7
расходы областного бюджета
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
45 787,7
5 787,7
5 787,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 786,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1.
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)
Всего, в том числе
19 651,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
11 521,7
2 521,7
2 521,7
расходы областного бюджета
2 865,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
11 521,7
2 521,7
2 521,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 786,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)
Всего, в том числе
3 365,6
2 521,8
3 521,8
3 521,8
32 521,8
2 521,8
2 521,8
расходы областного бюджета
3 365,6
2 521,8
3 521,8
3 521,8
32 521,8
2 521,8
2 521,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.3.
Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области
Всего, в том числе
134,6
623,2
744,2
1 030,6
744,2
744,2
744,2
расходы областного бюджета
134,6
623,2
744,2
1 030,6
744,2
744,2
744,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.4.
Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.5.
Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.6.
Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.7.
Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.8.
Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.9.
Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.10.
Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.11.
Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.12.
Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 5 АВГУСТА 2019 Г. № 551
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 298
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся государственную программу "Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 298.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора
Е.Б.Люлин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 5 августа 2019 г. № 551
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 298
1. В разделе 1 "Паспорт государственной программы":
1.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" и сноску к ней изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Всего на программу за счет средств областного бюджета предусмотрено 158 730 671,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 20 305 038,6 тыс. руб.;
2016 год - 21 776 960,1 тыс. руб.;
2017 год - 21 240 940,4 тыс. руб.;
2018 год - 23 308 514,0 тыс. руб.;
2019 год - 23 883 242,9 тыс. руб.;
2020 год - 23 947 575,2 тыс. руб.;
2021 год - 24 268 400,6 тыс. руб.
Подпрограмма 1: 80 275,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 9 343,9 тыс. руб.;
2016 год - 8 222,6 тыс. руб.;
2017 год - 13 635,5 тыс. руб.;
2018 год - 11 980,3 тыс. руб.;
2019 год - 12 364,3 тыс. руб.;
2020 год - 12 364,3 тыс. руб.;
2021 год - 12 364,3 тыс. руб.
Подпрограмма 2: 53 084 315,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 5 981 970,4 тыс. руб.;
2016 год - 6 089 446,4 тыс. руб.;
2017 год - 6 989 107,8 тыс. руб.;
2018 год - 8 184 076,6 тыс. руб.;
2019 год - 8 671 769,5 тыс. руб.;
2020 год - 8 574 844,2 тыс. руб.;
2021 год - 8 593 100,8 тыс. руб.
Подпрограмма 3: 220 744,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 14 542,2 тыс. руб.;
2016 год - 14 426,3 тыс. руб.;
2017 год - 27 055,7 тыс. руб.;
2018 год - 40 584,5 тыс. руб.;
2019 год - 42 719,1 тыс. руб.;
2020 год - 40 708,2 тыс. руб.;
2021 год - 40 708,2 тыс. руб.
Подпрограмма 4: 99 133 707,4 тыс. руб., том числе по годам:
2015 год - 13 739 668,2 тыс. руб.;
2016 год - 14 788 020,3 тыс. руб.;
2017 год - 13 242 082,6 тыс. руб.;
2018 год - 13 964 387,6 тыс. руб.;
2019 год - 14 473 203,5 тыс. руб.;
2020 год - 14 480 615,3 тыс. руб.;
2021 год - 14 445 729,9 тыс. руб.
Подпрограмма 5: 4 621 923,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 369 960,3 тыс. руб.;
2016 год - 688 580,6 тыс. руб.;
2017 год - 752 561,5 тыс. руб.;
2018 год - 858 072,3 тыс. руб.;
2019 год - 380 171,9 тыс. руб.;
2020 год - 617 565,6 тыс. руб.;
2021 год - 955 019,8 тыс. руб.
Подпрограмма 6: 83 257,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 6 365,8 тыс. руб.;
2016 год - 5 666,7 тыс. руб.;
2017 год - 6 787,7 тыс. руб.;
2018 год - 7 074,1 тыс. руб.;
2019 год - 45 787,7 тыс. руб.;
2020 год - 5 787,7 тыс. руб.;
2021 год - 5 787,7 тыс. руб.
Подпрограмма 7: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Подпрограмма 8*: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.
Подпрограмма 9: 1 506 439,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 183 187,8 тыс. руб.;
2016 год - 182 597,2 тыс. руб.;
2017 год - 209 709,6 тыс. руб.;
2018 год - 242 338,6 тыс. руб.;
2019 год - 257 226,9 тыс. руб.;
2020 год - 215 689,9 тыс. руб.;
2021 год - 215 689,9 тыс. руб.
* Финансирование мероприятий Подпрограммы 8 предусмотрено за счет средств федерального бюджета (при условии участия).".
1.2. В позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" абзац:
"- количество реализованных общественно полезных программ и проектов некоммерческих организаций Нижегородской области в рамках Подпрограммы, ед. (в 2020 году - 37);"
исключить.
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. В позиции "Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" подраздела 2.1 "Характеристика текущего состояния":
2.1.1. Абзацы четвертый, пятый, восьмой и тридцать пятый исключить.
2.1.2. Абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:
"- распоряжение Правительства Нижегородской области от 30 ноября 2009 г. № 2953-р "О конкурсной комиссии для организации и проведения конкурса на соискание государственных грантов Нижегородской области, предоставляемых на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих организаций";
- распоряжение Правительства Нижегородской области от 20 октября 2009 г. № 2607-р "О комиссии по рассмотрению вопросов об оказании некоммерческим организациям финансовой поддержки";".
2.2. Подраздел 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
"2.4. Перечень основных мероприятий Программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Всего
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
20305 038,6
21776 960,1
21240 940,4
23308 514,0
23883 242,9
23947 575,2
24268 400,6
158730 671,8
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"
9 343,9
8 222,6
13 635,5
11 980,3
12 364,3
12 364,3
12 364,3
80 275,2
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2021
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО, МК НО; МС НО; УТЗН НО; МЗ НО
8 543,9
6 328,5
0,0
7 148,4
8 657,4
8 957,4
8 957,4
48 593,0
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО;
УИП и СМИ НО
800,0
240,0
238,0
1 016,8
300,0
0,0
0,0
2 594,8
Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Прочие расходы
2015 - 2021
МОН и МП НО
0,0
0,0
13 397,5
3 815,1
3 406,9
3 406,9
3 406,9
27 433,3
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
Прочие расходы
2015 - 2021
УИП и СМИ НО, МСП НО
0,0
1 654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 654,1
Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
Прочие расходы
2015 - 2021
МК НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Программы: формирование и развитие оптимальной сети государственных учреждений всех типов, подведомственных координатору Программы, повышение эффективности их работы, координация и методическое обеспечение их деятельности, развитие новых форм и видов социального обслуживания граждан
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
5 981 970,4
6 089 446,4
6989 107,8
8 184 076,6
8671 769,5
8574 844,2
8 593 100,8
53084 315,7
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
5 972 504,5
6 087 946,4
6987 607,8
8 182 306,6
8613 599,5
8566 674,2
8 567 249,9
52977 888,9
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 773,9
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
11 772,0
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах
Прочие расходы
2016
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения
Капвложения
2016-2021
Минстрой НО
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
50 000,0
МСП НО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам
Прочие расходы
2016-2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.7. Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Прочие расходы
2018
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.8.
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Прочие расходы
2019-2021
МСП НО
-
-
-
-
6 400,0
6 400,0
6 400,0
19 200,0
Основное мероприятие 2.12.
Региональный проект "Старшее поколение"
Капвложения
2019-2021
Минстрой НО
-
-
-
-
0,0
0,0
17 680,9
17 680,9
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки
Подпрограмма 3 "Старшее поколение"
14 542,2
14 426,3
27 055,7
40 584,5
42 719,1
40 708,2
40 708,2
220 744,2
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 928,2
1 998,3
1 998,3
15 528,9
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
1 818,2
805,5
899,0
2 689,6
2 199,6
2 251,4
2 251,4
12 914,7
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
7 899,0
5 339,8
1 967,6
4 287,7
11 454,6
260,4
260,4
31 469,5
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания
Прочие расходы
2016-2021
МСП НО
-
6 029,4
8 157,5
5 248,3
0,0
9 032,0
9 032,0
37 499,2
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
333,7
342,1
398,1
542,1
342,1
355,8
355,8
2 669,7
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
141,7
158,0
154,5
0,0
392,5
408,2
408,2
1 663,1
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Прочие расходы
2017 - 2021
МСП НО
-
-
13 727,5
26 065,3
26 402,1
26 402,1
26 402,1
118 999,1
Основное мероприятие 3.12. Региональный проект "Старшее поколение"*
Прочие расходы
2019
МСП НО
-
-
-
-
0,0
-
-
0,0
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"
13739 668,2
14788 020,3
13242 082,6
13964 387,6
14473 203,5
14480 615,3
14445 729,9
99133 707,4
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
13739 273,3
14787 778,3
13241 991,8
13964 373,7
14471 723,0
14430 676,0
14289 183,9
98925 000,0
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3,6
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
394,3
241,5
90,3
13,4
0,0
0,0
0,0
739,5
Основное мероприятие 4.5. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
прочие расходы
2019-2021
МСП НО
-
-
-
-
1 480,0
49 938,8
156 545,5
207 964,3
Цели Программы: формирование семейно-ориентированной государственной политики
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области"
369 960,3
688 580,6
752 561,5
858 072,3
380 171,9
617 565,6
955 019,8
4 621 932,0
Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
988,0
953,8
1 029,2
1395,2
18,0
18,0
18,0
4 420,2
Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
331 222,5
650 106,2
707 816,6
809 976,9
0,0
222 506,5
546 102,8
3 267 731,5
Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
42,0
52,5
60,0
70,0
0,0
0,0
0,0
224,5
Основное мероприятие 5.4. Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
28,5
33,0
35,7
38,5
0,0
0,0
0,0
135,7
Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
17,2
10,2
10,0
7,0
7,0
7,0
7,0
65,4
Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
37 662,1
37 424,9
43 610,0
46 584,7
47 166,6
47 166,6
47 166,6
306 781,5
Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.8.
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Прочие расходы
2019 - 2021
МСП НО
332 980,3
347 867,5
361 725,4
1 042 573,2
Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
45 787,7
5 787,7
5 787,7
83 257,4
Основное мероприятие 6.1.
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)
Прочие расходы
2015 - 2018
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)
2 865,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
0,0
0,0
0,0
10 430,7
2019-2021
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
11 521,7
2 521,7
2 521,7
16 565,1
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)
Прочие расходы
2015 - 2018
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)
3 365,6
2 521,8
3 521,8
3 521,8
0,0
0,0
0,0
12 931,0
2019-2021
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
32 521,8
2 521,8
2 521,8
37 565,4
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2018
Управление делами Правительства и развитие кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)
134,6
623,2
744,2
1 030,6
0,0
0,0
0,0
2 532,6
2019 -2019
управление делами правительства и развития кадрового потенциала
0,0
0,0
0,0
0,0
165,3
0,0
0,0
165,3
2019 - 2021
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
578,9
744,2
744,2
2 067,3
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")
Прочие расходы
2015 - 2021
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев
Прочие расходы
2015 - 2021
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2021
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике
Прочие расходы
2015 - 2021
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик
Прочие расходы
2015 - 2021
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям
Прочие расходы
2015 - 2021
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества
Прочие расходы
2016 - 2021
МВР и МП НО; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
-
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере
Прочие расходы
2016 - 2021
МВР и МП НО
-
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере
Прочие расходы
2016 - 2021
МВР и МП НО
-
0
0
0
0
0
0
0
Цель Программы: реализация комплекса мер, направленных на улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Нижегородской области
Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Программы: реализация комплекса мер, направленных на улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Нижегородской области
Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.1. Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке
Прочие расходы
2015-2017
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.2. Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации
Прочие расходы
2015-2017
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"
183 187,8
182 597,2
209 709,6
242 338,6
257 226,9
215 689,9
215 689,9
1 506 439,9
* Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область)" на территории Нижегородской области от 30 января 2019 г. № 149-2019-P30051-1, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Приобретение автомобильного транспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации".".
2.3. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечение реализации Программы
за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование
Государственный
заказчик-координатор,
соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
Всего
20305 038,6
21776 960,1
21240 940,4
23308 514,0
23883 242,9
23947 575,2
24268 400,6
МСП НО
20298 672,8
21764 676,9
21220 755,2
23293 158,0
23780 089,7
23934 422,0
24237 566,5
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
0,0
0,0
0,0
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
165,3
0,0
0,0
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
45 622,4
5 787,7
5 787,7
Минтранс НО
0,0
0,0
0,0
216,8
0,0
0,0
0,0
МК НО
0,0
1 654,1
0,0
216,7
216,7
216,7
216,7
МС НО
0,0
501,9
0,0
216,7
216,7
216,7
216,7
УТЗН НО
0,0
1 152,2
0,0
216,7
0,0
0,0
0,0
МЗ НО
0,0
1 654,2
0,0
3 383,1
3 525,2
3 525,2
3 525,2
УИП и СМИ НО
0,0
1 654,1
0,0
216,8
0,0
0,0
0,0
МОН и МП НО
0,0
0,0
13 397,5
3 815,1
3 406,9
3 406,9
3 406,9
Минстрой НО
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
17 680,9
Подпрограмма 1
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"
всего
9 343,9
8 222,6
13 635,5
11 980,3
12 364,3
12 364,3
12 364,3
МСП НО
9 343,9
1 606,1
238,0
3 698,4
4 998,8
4 998,8
4 998,8
Минтранс НО
0,0
0,0
0,0
216,8
0,0
0,0
0,0
МК НО
0,0
1 654,1
0,0
216,7
216,7
216,7
216,7
МС НО
0,0
501,9
0,0
216,7
216,7
216,7
216,7
УТЗН НО
0,0
1 152,2
0,0
216,7
0,0
0,0
0,0
МЗ НО
0,0
1 654,2
0,0
3383,1
3 525,2
3 525,2
3 525,2
УИП и СМИ НО
0,0
1 654,1
0,0
216,8
0,0
0,0
0,0
МОН и МП НО
0,0
0,0
13 397,5
3815,1
3 406,9
3 406,9
3 406,9
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
всего
5981 970,4
6089 446,4
6989 107,8
8 184 076,6
8671 769,5
8574 844,2
8593 100,8
МСП НО
5981 970,4
6089 446,4
6989 107,8
8 184 076,6
8621 769,5
8574 844,2
8575 419,9
Минстрой НО
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
17 680,9
Подпрограмма 3
"Старшее поколение"
всего
14 542,2
14 426,3
27 055,7
40 584,5
42 719,1
40 708,2
40 708,2
МСП НО
14 542,2
14 426,3
27 055,7
40 584,5
42 719,1
40 708,2
40 708,2
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"
всего
13 739 668,2
14 788 020,3
13 242 082,6
13 964 387,6
14 473 203,5
14 480 615,3
14 445 729,9
МСП НО
13739 668,2
14788 020,3
13242 082,6
13964 387,6
14473 203,5
14480 615,3
14445 729,9
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области"
всего
369 960,3
688 580,6
752 561,5
858 072,3
380 171,9
617 656,6
955 019,8
МСП НО
369 960,3
688 580,6
752 561,5
858 072,3
380 171,9
617 656,6
955 019,8
Подпрограмма 6
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"
всего
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
45 787,7
5 787,7
5 787,7
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
45 622,4
5 787,7
5 787,7
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
165,3
0,0
0,0
Подпрограмма 7
"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области"
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9
"Обеспечение реализации государственной программы"
всего
183 187,8
182 597,2
209 709,6
242 338,6
257 226,9
215 689,9
215 689,9
МСП НО
183 187,8
182 597,2
209 709,6
242 338,6
257 226,9
215 689,9
215 689,9
Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы
за счет всех источников
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
Всего, в том числе
24887 970,1
26 518 606,1
25660 478,0
27942 459,2
30300 093,7
29681 639,6
30674 260,4
расходы областного бюджета
20305 038,6
21 776 960,1
21240 940,4
23308 514,0
23883 242,9
23947 575,2
24268 400,6
расходы местных бюджетов
0,0
12 970,4
0,0
14 600,3
10 262,9
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
14 937,2
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4582 931,5
4 717 478,4
4405 647,9
4 604 407,7
6406 587,9
5734 064,4
6405 859,8
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"
Всего, в том числе
9 343,9
57 408,2
31 395,0
41 757,1
32 323,8
12 364,3
12 364,3
расходы областного бюджета
9 343,9
8 222,6
13 635,5
11 980,3
12 364,3
12 364,3
12 364,3
расходы местных бюджетов
0,0
12 970,4
0,0
14 600,3
10 262,9
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
36 215,2
17 759,5
15 176,5
9 696,6
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.
Адаптация учреждений с учетом доступности
Всего, в том числе
8 543,9
27 938,4
0,0
13 378,3
8 657,4
8 957,4
8 957,4
расходы областного бюджета
8 543,9
6 328,5
0,0
7 148,4
8 657,4
8 957,4
8 957,4
расходы местных бюджетов
0,0
5 672,2
0,0
2 528,6
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
15 937,7
0,0
3 701,3
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.
Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области
Всего, в том числе
800,0
800,0
238,0
1 633,6
300,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
800,0
240,0
238,0
1 016,8
300,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
560,0
0,0
616,8
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.
Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Всего, в том числе
0,0
24 327,3
31 157,0
26 745,2
23 366,4
3 406,9
3 406,9
расходы областного бюджета
0,0
0,0
13 397,5
3 815,1
3 406,9
3 406,9
3 406,9
расходы местных бюджетов
0,0
7 298,2
0,0
12 071,7
10 262,9
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
17 029,1
17 759,5
10 858,4
9 696,6
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.
Организация и проведение общественно- просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего, в том числе
0,0
4 342,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
1 654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
2 688,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6.
Оснащение кинотеатров оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
Всего, в том числе
5981 970,4
6 089 446,4
6989 107,8
8 234 076,6
8671 769,5
8574 844,2
9017 441,4
расходы областного бюджета
5981 970,4
6 089 446,4
6989 107,8
8 184 076,6
8671 769,5
8574 844,2
8593 100,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
424 340,6
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Развитие эффективной системы социального обслуживания
Всего, в том числе
5972 504,5
6 087 946,4
6987 607,8
8 182 306,6
8613 599,5
8566 674,2
8567 249,9
расходы областного бюджета
5972 504,5
6 087 946,4
6987 607,8
8 182 306,6
8613 599,5
8566 674,2
8567 249,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
Всего, в том числе
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3.
Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения
Всего, в том числе
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
расходы областного бюджета
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5.
Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.7.
Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.8.
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
6 400,0
6 400,0
6 400,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
6 400,0
6 400,0
6 400,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.12.
Региональный проект "Старшее поколение"
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
442 021,5
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 680,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
424 340,6
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Старшее поколение"
Всего, в том числе
14 542,2
25 623,5
40 945,4
55 521,7
61 719,1
40 708,2
40 708,2
расходы областного бюджета
14 542,2
14 426,3
27 055,7
40 584,5
42 719,1
40 708,2
40 708,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
14 937,2
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
19 000,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.
Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
Всего, в том числе
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 928,2
1 998,3
1 998,3
расходы областного бюджета
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 928,2
1 998,3
1 998,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.
Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей
Всего, в том числе
1 818,2
805,5
899,0
2 689,6
2 199,6
2 251,4
2 251,4
расходы областного бюджета
1 818,2
805,5
899,0
2 689,6
2 199,6
2 251,4
2 251,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5.
Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста
Всего, в том числе
7 899,0
5 339,8
1 967,6
4 287,7
11 454,6
260,4
260,4
расходы областного бюджета
7 899,0
5 339,8
1 967,6
4 287,7
11 454,6
260,4
260,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.6.
Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания
Всего, в том числе
0,0
17 226,6
22 047,2
20 185,5
0,0
9 032,0
9 032,0
расходы областного бюджета
0,0
6 029,4
8 157,5
5 248,3
0,0
9 032,0
9 032,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
14 937,2
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.9.
Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним
Всего, в том числе
333,7
342,1
398,1
542,1
342,1
355,8
355,8
расходы областного бюджета
333,7
342,1
398,1
542,1
342,1
355,8
355,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.10.
Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"
Всего, в том числе
141,7
158,0
154,5
0,0
392,5
408,2
408,2
расходы областного бюджета
141,7
158,0
154,5
0,0
392,5
408,2
408,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.11.
Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего, в том числе
0,00
0,00
13 727,5
26 065,3
26 402,1
26 402,1
26 402,1
расходы областного бюджета
0,00
0,00
13 727,5
26 065,3
26 402,1
26 402,1
26 402,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.12.
Региональный проект "Старшее поколение"*
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
19 000,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
19 000,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"
всего
17745 124,5
19 083 199,0
17195 739,5
18104 339,9
19935 535,8
20194 593,6
20406 524,6
расходы областного бюджета
13739 668,2
14 788 020,3
13242 082,6
13964 387,6
14473 203,5
14480 615,3
14445 729,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4005 456,3
4 295 178,7
3953 656,9
4 139 952,3
5462 332,3
5713 978,3
5960 794,7
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1.
Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
всего
4005 456,3
4 295 178,7
3953 656,9
4 139 952,3
4936 853,8
4994 884,7
5056 346,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4005 456,3
4 295 178,7
3953 656,9
4 139 952,3
4936 853,8
4994 884,7
5056 346,7
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2.
Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
всего
13739 273,3
14 787 778,3
13241 991,8
13964 373,7
14471 723,0
14430 676,0
14289 183,9
расходы областного бюджета
13739 273,3
14 787 778,3
13241 991,8
13964 373,7
14471 723,0
14430 676,0
14289 183,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.3.
Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
всего
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
расходы областного бюджета
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.4.
Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения
всего
394,3
241,5
90,3
13,4
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
394,3
241,5
90,3
13,4
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.5.
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
526 958,5
769 032,4
1060 993,5
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1 480,0
49 938,8
156 545,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
525 478,5
719 093,6
904 448,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области"
Всего, в том числе
688 889,5
1 063 093,9
1186 583,4
1 257 351,2
1295 730,9
637 651,7
975 744,3
расходы областного бюджета
369 960,3
688 580,6
752 561,5
858 072,3
380 171,9
617 565,6
955 019,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
318 929,2
374 513,3
434 021,9
399 278,9
915 559,0
20 086,1
20 724,5
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
Всего, в том числе
988,0
953,8
1 029,2
1 395,2
18,0
18,0
18,0
расходы областного бюджета
988,0
953,8
1 029,2
1 395,2
18,0
18,0
18,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2.
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия
Всего, в том числе
631 545,8
999 032,5
1114 797,4
1 190 527,5
0,0
222 506,5
546 102,8
расходы областного бюджета
331 222,5
650 106,2
707 816,6
809 976,9
0,0
222 506,5
546 102,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
300 323,3
348 926,3
406 980,8
380 550,6
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3.
Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"
Всего, в том числе
42,0
52,5
60,0
70,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
42,0
52,5
60,0
70,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.4.
Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"
Всего, в том числе
28,5
33,0
35,7
38,5
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
28,5
33,0
35,7
38,5
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.5.
Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
Всего, в том числе
422,4
498,5
390,2
360,5
344,6
358,1
358,1
расходы областного бюджета
17,2
10,2
10,0
7,0
7,0
7,0
7,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
405,2
488,3
380,2
353,5
337,6
351,1
351,1
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.6.
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Всего, в том числе
37 662,1
37 424,9
43 610,0
46 584,7
47 166,6
47 166,6
47 166,6
расходы областного бюджета
37 662,1
37 424,9
43 610,0
46 584,7
47 166,6
47 166,6
47 166,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.7.
Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Всего, в том числе
18 200,7
25 098,7
26 660,9
18 374,8
19 222,3
19 735,0
20 373,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
18 200,7
25 098,7
26 660,9
18 374,8
19 222,3
19 735,0
20 373,4
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.8 Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей".
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
1228 979,4
347 867,5
361 725,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
332 980,3
347 867,5
361 725,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
895 999,1
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"
Всего, в том числе
23 151,8
5 666,7
6 787,7
7 074,10
45 787,7
5 787,7
5 787,7
расходы областного бюджета
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,10
45 787,7
5 787,7
5 787,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 786,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1.
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)
Всего, в том числе
19 651,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
11 521,7
2 521,7
2 521,7
расходы областного бюджета
2 865,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
11 521,7
2 521,7
2 521,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 786,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)
Всего, в том числе
3 365,6
2 521,8
3 521,8
3 521,8
32 521,8
2 521,8
2 521,8
расходы областного бюджета
3 365,6
2 521,8
3 521,8
3 521,8
32 521,8
2 521,8
2 521,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.3.
Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области
Всего, в том числе
134,6
623,2
744,2
1 030,6
744,2
744,2
744,2
расходы областного бюджета
134,6
623,2
744,2
1 030,6
744,2
744,2
744,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.4.
Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.5.
Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.6.
Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.7.
Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.8.
Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.9.
Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.10.
Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.11.
Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.12.
Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7
"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области"
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"
Всего, в том числе
241 760,0
11 571,2**
209,6
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
241 760,0
11 571,2**
209,6
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего, в том числе
183 187,8
182 597,2
209 709,6
242 338,6
257 226,9
215 689,9
215 689,9
расходы областного бюджета
183 187,8
182 597,2
209 709,6
242 338,6
257 226,9
215 689,9
215 689,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область)" на территории Нижегородской области от 30 января 2019 г. № 149-2019-P30051-1, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Приобретение автомобильного транспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации".
** Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 470-р бюджету Нижегородской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения по состоянию на 31 декабря 2015 г., на основании соответствующей заявки предусмотрено выделение денежных средств в размере 10 971 200,00 руб.
Вместе с тем, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 36 "О предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке в 2015 году и находящихся в пунктах временного размещения" установлено условие авансового перечисления в размере 50% суммы заявки, что составляет 5 485 600,00 руб.
В соответствии с дополнительным Соглашением от 21 ноября 2016 г. № 2 к Соглашению о предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджету Нижегородской области иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения в 2015 году, от 30 марта 2016 г. № КР-1/4-3488, заключенным с Министерством внутренних дел Российской Федерации, оставшаяся сумма к перечислению составила 4984800,0 руб. с учетом корректировки.".
3. В разделе 3 "Подпрограммы Программы" Программы:
3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области":
3.1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1" пункта 3.1.1 "Паспорт Подпрограммы "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1
Источники финансирования
2015
2016
2017
2018
ВСЕГО
9 343,9
57 408,2
31 395,0
41 757,1
всего федеральный бюджет (тыс.руб.). в том числе:
0,0
36 215,2
17 759,5
15 176,5
по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
0,0
19 186,1
0,0
4 318,1
по линии Министерства образования и науки Российской Федерации
0,0
17 029,1
17 759,5
10 858,4
областной бюджет (тыс.руб.)
9 343,9
8 222,6
13 635,5
11 980,3
всего местный бюджет (тыс.руб.), в том числе
0,0
12 970,4
0,0
14 600,3
по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
0,0
5 672,2
0,0
2 528,6
по линии Министерства образования и науки Российской Федерации
0,0
7 298,2
0,0
12 071,7
Источники финансирования
2019
2020
2021
ВСЕГО
ВСЕГО
32 323,8
12 364,3
12 364,3
196 956,6
всего федеральный бюджет (тыс.руб.). в том числе:
9 696,6
0,0
0,0
78 847,8
по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
23 504,2
по линии Министерства образования и науки Российской Федерации
9 696,6
0,0
0,0
55 343,6
областной бюджет (тыс.руб.)
12 364,3
12 364,3
12 364,3
80 275,2
всего местный бюджет (тыс.руб.), в том числе
10 262,9
0,0
0,0
37 833,6
по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
8 200,8
по линии Министерства образования и науки Российской Федерации
10 262,9
0,0
0,0
29 632,8
3.1.2. В пункте 3.1.2 "Текст Подпрограммы 1":
3.1.2.1. Подпункт 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
№ п/п
Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений)
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования, в тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ВСЕГО
Цель Подпрограммы 1: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации)
9 343,9
57 408,2
31 395,0
41 757,1
32 323,8
12 364,3
12 364,3
196 956,6
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области
прочие расходы
2015-2021 годы
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности
прочие расходы
2015-2021 годы
министерство социальной политики Нижегородской области; министерство культуры Нижегородской области; министерство спорта Нижегородской области; управление по труду и занятости населения Нижегородской области; министерство здравоохранения Нижегородской области; министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
8 543,9
27 938,4
0,0
13 378,3
8 657,4
8 957,4
8 957,4
76 432,8
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области
прочие расходы
2015-2021 годы
министерство социальной политики Нижегородской области; управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области
800,0
800,0
238,0
1 633,6
300,0
0,0
0,0
3 771,6
Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
прочие расходы
2015-2021 годы
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
0,0
24 327,3
31 157,0
26 745,2
23 366,4
3 406,9
3 406,9
112 409,7
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
прочие расходы
2015-2021 годы
управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области, министерство социальной политики Нижегородской области
0,0
4 342,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 342,5
Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
прочие расходы
2015-2021 годы
министерство культуры Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
3.1.2.2. Таблицу "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников" подпункта 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1
за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ВСЕГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"
Всего, в том числе
9 343,9
57 408,2
31 395,0
41 757,1
32 323,8
12 364,3
12 364,3
196 956,6
расходы областного бюджета
9 343,9
8 222,6
13 635,5
11 980,3
12 364,3
12 364,3
12 364,3
80 275,2
расходы местных бюджетов
0,0
12 970,4
0,0
14 600,3
10 262,9
0,0
0,0
37 833,6
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
36 215,2
17 759,5
15 176,5
9 696,6
0,0
0,0
78 847,8
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1 Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности
Всего, в том числе
8 543,9
27 938,4
0,0
13 378,3
8 657,4
8 957,4
8 957,4
76 432,8
расходы областного бюджета
8 543,9
6 328,5
0,0
7 148,4
8 657,4
8 957,4
8 957,4
48 593,0
расходы местных бюджетов
0,0
5 672,2
0,0
2 528,6
0,0
0,0
0,0
8 200,8
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
15 937,7
0,0
3 701,3
0,0
0,0
0,0
19 639,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области
Всего, в том числе
800,0
800,0
238,0
1 633,6
300,0
0,0
0,0
3 771,6
расходы областного бюджета
800,0
240,0
238,0
1 016,8
300,0
0,0
0,0
2 594,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
560,0
0,0
616,8
0,0
0,0
0,0
1 176,8
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.
Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Всего, в том числе
0,0
24 327,3
31 157,0
26 745,2
23 366,4
3 406,9
3 406,9
112 409,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
13 397,5
3 815,1
3 406,9
3 406,9
3 406,9
27 433,3
расходы местных бюджетов
0,0
7 298,2
0,0
12 071,7
10 262,9
0,0
0,0
29 632,8
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
17 029,1
17 759,5
10 858,4
9 696,6
0,0
0,0
55 343,6
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего, в том числе
0,0
4 342,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 342,5
расходы областного бюджета
0,0
1 654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 654,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
2 688,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 688,4
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения":
3.2.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" пункта 3.2.1 "Паспорт Подпрограммы 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
Общий объем средств областного бюджета на реализацию Подпрограммы 2 составляет 53 084 315,7 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 5 981 970,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 6 089 446,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 6 989 107,8 тыс. рублей;
в 2018 году - 8 184 076,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 8 671 769,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 8 574 844,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 8 593 100,8 тыс. рублей".
3.2.2. В пункте "Текстовая часть Подпрограммы 2":
3.2.2.1. Подпункт 3.2.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, в тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
Цель Подпрограммы 2: Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставления населению Нижегородской области услуг в сфере социального обслуживания
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
5981 970,4
6089 446,4
6989 107,8
8184 076,6
8671 769,5
8574 844,2
8593 100,8
53084 315,7
Основное мероприятие 2.1.
Развитие эффективной системы социального обслуживания
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
5972 504,5
6087 946,4
6987 607,8
8182 306,6
8613 599,5
8566 674,2
8567 249,9
52977 888,9
Основное мероприятие 2.2.
Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 773,9
Основное мероприятие 2.3.
Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
11 772,0
Основное мероприятие 2.4.
Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5.
Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения
Капвложения
2019 - 2021
Минстрой НО
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
50 000,0
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам
Прочие расходы
2016 - 2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.7.
Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Прочие расходы
2018
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.8.
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Прочие расходы
2019 - 2021
МСП НО
6 400,0
6 400,0
6 400,0
19 200,0
Основное мероприятие 2.12.
Региональный проект "Старшее поколение"
Прочие расходы
2019 - 2021
Минстрой НО
0,0
0,0
17 680,9
17 680,9
".
3.2.2.2. Подпункт 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2
Финансирование Подпрограммы 2 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2
за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
всего
5981 970,4
6089 446,4
6989 107,8
8184 076,6
8671 769,5
8574 844,2
8593 100,8
53084 315,7
МСП НО
5981 970,4
6089 446,4
6989 107,8
8184 076,6
8621 769,5
8574 844,2
8575 419,9
53016 634,8
Минстрой НО
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
17 680,9
67 680,9
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2
за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
Всего, в том числе
5981 970,4
6089 446,4
6989 107,8
8234 076,6
8671 769,5
8574 844,2
9017 441,4
расходы областного бюджета
5981 970,4
6089 446,4
6989 107,8
8184 076,6
8671 769,5
8574 844,2
8593 100,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
424 340,6
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Развитие эффективной системы социального обслуживания
Всего, в том числе
5972 504,5
6087 946,4
6987 607,8
8182 306,6
8613 599,5
8566 674,2
8567 249,9
расходы областного бюджета
5972 504,5
6087 946,4
6987 607,8
8182 306,6
8613 599,5
8566 674,2
8567 249,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
Всего, в том числе
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3.
Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения
Всего, в том числе
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
расходы областного бюджета
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4.
Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5.
Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.7.
Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.8.
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
6 400,0
6 400,0
6 400,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
6 400,0
6 400,0
6 400,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.12.
Региональный проект "Старшее поколение"
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
442 021,5
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 680,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
424 340,6
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Старшее поколение":
3.3.1. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть Подпрограммы 3":
3.3.1.1. Подпункт 3.3.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Всего
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки
Подпрограмма 3 "Старшее поколение"
14 542,2
14 426,3
27 055,7
40 584,5
42 719,1
40 708,2
40 708,2
220 744,2
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 928,2
1 998,3
1 998,3
15 528,9
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
1 818,2
805,5
899,0
2 689,6
2 199,6
2 251,4
2 251,4
12 914,7
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
7 899,0
5 339,8
1 967,6
4 287,7
11 454,6
260,4
260,4
31 469,5
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания
Прочие расходы
2016 - 2021
МСП НО
-
6 029,4
8 157,5
5 248,3
0,0
9 032,0
9 032,0
37 499,2
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
333,7
342,1
398,1
542,1
342,1
355,8
355,8
2 669,7
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
141,7
158,0
154,5
0,0
392,5
408,2
408,2
1 663,1
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Прочие расходы
2017 - 2019
МСП НО
-
-
13 727,5
26 065,3
26 402,1
26 402,1
26 402,1
118 999,1
Основное мероприятие 3.12.
Региональный проект "Старшее поколение"*
Прочие расходы
2019
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область)" на территории Нижегородской области от 30 января 2019 г. № 149-2019-P30051-1, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Приобретение автомобильного транспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации".".
3.3.2. Подпункт 3.3.2.9 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.9. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3
Финансирование Подпрограммы 3 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3
за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3
"Старшее поколение"
всего
14 542,2
14 426,3
27 055,7
40 584,5
42 719,1
40 708,2
40 708,2
МСП НО
14 542,2
14 426,3
27 055,7
40 584,5
42 719,1
40 708,2
40 708,2
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3
за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Итого:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 3
"Старшее поколение"
Всего, в том числе:
14 542,2
25 623,5
40 954,4
55 521,7
61 719,1
40 708,2
40 708,3
279 768,3
расходы областного бюджета
14 542,2
14 426,3
27 055,7
40 584,5
42 719,1
40 708,2
40 708,2
220 744,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
’ 0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
14 937,2
0,0
0,0
0,0
40 024,1
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
19 000,0
0,0
0,0
19 000,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.
Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
Всего, в том числе:
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 928,2
1 998,3
1 998,3
15 528,9
расходы областного бюджета
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 928,2
1 998,3
1 998,3
15 528,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей
Всего, в том числе:
1 818,2
805,5
899,0
2 689,6
2 199,6
2 251,4
2 251,4
12 914,7
расходы областного бюджета
1 818,2
805,5
899,0
2 689,6
2 199,6
2 251,4
2 251,4
12 914,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста
Всего, в том числе:
7 899,0
5 339,8
1 967,6
4 287,7
11 454,6
260,4
260,4
31 469,5
расходы областного бюджета
7 899,0
5 339,8
1 967,6
4 287,7
11 454,6
260,4
260,4
31 469,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.6.
Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания
Всего, в том числе:
0,0
17 226,6
22 047,2
20 185,5
0,0
9 032,0
9 032,0
77 523,3
расходы областного бюджета
0,0
6 029,4
8 157,5
5 248,3
0,0
9 032,0
9 032,0
37 499,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
14 937,2
0,0
0,0
0,0
40 024,1
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним
Всего, в том числе:
333,7
342,1
398,1
542,1
342,1
355,8
355,8
2 669,7
расходы областного бюджета
333,7
342,1
398,1
542,1
342,1
355,8
355,8
2 669,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"
Всего, в том числе:
141,7
158,0
154,5
0,0
392,5
408,2
408,2
1 663,1
расходы областного бюджета
141,7
158,0
154,5
0,0
392,5
408,2
408,2
1 663,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего, в том числе:
0,0
0,0
13 727,5
26 065,3
26 402,1
26 402,1
26 402,1
118 999,1
расходы областного бюджета
0,0
0,0
13 727,5
26 065,3
26 402,1
26 402,1
26 402,1
118 999,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.12.
Региональный проект "Старшее поколение"*
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
19 000
0,0
0,0
19 000,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
19 000,0
0,0
0,0
19 000,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область)" на территории Нижегородской области от 30 января 2019 г. № 149-2019-P30051-1, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Приобретение автомобильного транспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации".".
3.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области":
3.4.1. Подпункт 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 4" пункта 3.4.2 "Текстовая часть Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.9. Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 4
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"
всего
13739 668,2
14788 020,3
13242 082,6
13964 387,6
14473 203,5
14480 615,3
14445 729,9
МСП НО
13739 668,2
14788 020,3
13242 082,6
13964 387,6
14473 203,5
14480 615,3
14445 729,9
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 4
за счет всех источников
Статус
Наименование
Подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"
Всего, в том числе
17745 124,5
19083 199,0
17195 739,5
18104 339,9
19935 535,8
20194 593,6
20406 524,6
расходы областного бюджета
13739 668,2
14788 020,3
13242 082,6
13964 387,6
14473 203,5
14480 615,3
14445 729,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4005 456,3
4295 178,7
3953 656,9
4139 952,3
5462 332,3
5713 978,3
5960 794,7
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1.
Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
Всего, в том числе
4005 456,3
4295 178,7
3953 656,9
4139 952,3
4936 853,8
4994 884,7
5056 346,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4005 456,3
4295 178,7
3953 656,9
4139 952,3
4936 853,8
4994 884,7
5056 346,7
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2.
Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
Всего, в том числе
13739 273,3
14787 778,3
13241 991,8
13964 373,7
14471 723,0
14430 676,0
14289 183,9
расходы областного бюджета
13739 273,3
14787 778,3
13241 991,8
13964 373,7
14471 723,0
14430 676,0
14289 183,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.3.
Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Всего, в том числе
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
расходы областного бюджета
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.4.
Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения
Всего, в том числе
394,3
241,5
90,3
13,4
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
394,3
241,5
90,3
13,4
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.5.
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Всего, в том числе
0
0
0
0
526 958,5
769 032,4
1060 993,5
расходы областного бюджета
0
0
0
0
1 480,0
49 938,8
156 545,5
расходы местных бюджетов
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
федеральный бюджет
0
0
0
0
525 478,5
719 093,6
904 448,0
средства юридических лиц
прочие источники (собственные средства населения и др.)
".
3.5. В подразделе "3.5 "Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области":
3.5.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета" пункта 3.5.1 "Паспорт Подпрограммы 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 5 составляет 4 621 932,0 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 369 960,3 тыс. руб.;
в 2016 году - 688 580,6 тыс. руб.;
в 2017 году - 752 561,5 тыс. руб.;
в 2018 году - 858 072,3 тыс. руб.;
в 2019 году - 380 171,9 тыс. руб.;
в 2020 году - 617 565,6 тыс. руб.;
в 2021 году - 955 019,8 тыс. руб.".
3.5.2. В пункте 3.5.2 "Текстовая часть Подпрограммы 5":
3.5.2.1. Подпункт 3.5.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"3.5.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5
№ п/п
Наименование
мероприятия
Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы)
Сроки
выполнения
Исполнители
мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
Цели Подпрограммы 5:
формирование семейно-ориентированной государственной политики
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области"
369 960,3
688 580,6
752 561,5
858 072,3
380 171,9
617 565,6
955 019,8
4 621 932,0
Основное мероприятие 5.1.
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
прочие расходы
2015-2021
МСП НО
988,0
953,8
1 029,2
1 395,2
18,0
18,0
18,0
4 420,2
Основное мероприятие 5.2.
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия
прочие расходы
2015-2021
МСП НО
331 222,5
650 106,2
707 816,6
809 976,9
0,0
222 506,5
546 102,8
3 267 731,5
Основное мероприятие 5.3.
Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"
прочие расходы
2015-2021
МСП НО
42,0
52,5
60,0
70,0
0,0
0,0
0,0
224,5
Основное мероприятие 5.4.
Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"
прочие расходы
2015-2021
МСП НО
28,5
33,0
35,7
38,5
0,0
0,0
0,0
135,7
Основное мероприятие 5.5.
Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
прочие расходы
2015-2021
МСП НО
17,2
10,2
10,0
7,0
7,0
7,0
7,0
65,4
Основное мероприятие 5.6.
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их праву
прочие расходы
2015-2021
МСП НО
37 662,1
37 424,9
43 610,0
46 584,7
47 166,6
47 166,6
47 166,6
306 781,5
Основное мероприятие 5.7.
Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Основное мероприятие 5.8. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
прочие расходы
2015-2021
МСП НО
332 980,3
347 867,5
361 725,4
1 042 573,2
".
3.5.2.2. Подпункт 3.5.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"3.5.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5
Статус
Подпрограмма
государственной
программы
Государственный заказчик - координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области"
всего
369 960,3
688 580,6
752 561,5
858 072,3
380 171,9
617 565,6
955 019,8
4621 932,0
МСП НО
369 960,3
688 580,6
752 561,5
858 072,3
380 171,9
617 565,6
955 019,8
4621 932,0
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 5
за счет всех источников
Статус
Наименование
подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области"
Всего, в том числе
688 889,5
1 063 093,90
1186 583,4
1257 351,2
1295 730,9
637 651,7
975 744,3
расходы областного бюджета
369 960,3
688 580,6
752 561,5
858 072,3
380 171,9
617 565,6
955 019,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
318 929,2
374 513,3
434 021,9
399 278,9
915 559,0
20 086,1
20 724,5
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
Всего, в том числе
988,0
953,8
1 029,2
1 395,2
18,0
18,0
18,0
расходы областного бюджета
988,0
953,8
1 029,2
1 395,2
18,0
18,0
18,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2.
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия
Всего, в том числе
631 545,8
999 032,5
1114 797,4
1190 527,5
0,0
222 506,5
546 102,8
расходы областного бюджета
331 222,5
650 106,2
707 816,6
809 976,9
0,0
222 506,5
546 102,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
300 323,3
348 926,3
406 980,8
380 550,6
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3.
Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"
Всего, в том числе
42,0
52,5
60,0
70,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
42,0
52,5
60,0
70,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.4.
Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"
Всего, в том числе
28,5
33,0
35,7
38,5
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
28,5
33,0
35,7
38,5
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.5.
Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
Всего, в том числе
422,4
498,5
390,2
360,5
344,6
358,1
358,1
расходы областного бюджета
17,2
10,2
10,0
7,0
7,0
7,0
7,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
405,2
488,3
380,2
353,5
337,6
351,1
351,1
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.6.
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Всего, в том числе
37 662,1
37 424,9
43 610,0
46 584,7
47 166,6
47 166,6
47 166,6
расходы областного бюджета
37 662,1
37 424,9
43 610,0
46 584,7
47 166,6
47 166,6
47 166,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.7.
Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Всего, в том числе
18 200,7
25 098,7
26 660,9
18 374,8
19 222,3
19 735,0
20 373,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
18 200,7
25 098,7
26 660,9
18 374,8
19 222,3
19 735,0
20 373,4
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.8.
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
1228 979,4
347 867,5
361 725,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
332 980,3
347 867,5
361 725,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
895 999,1
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
3.6. В подразделе 3.6 "Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области":
3.6.1. Позиции "Соисполнители Подпрограммы 6", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета" пункта 3.6.1 "Паспорт Подпрограммы 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"Соисполнители
Подпрограммы 6
управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации по Нижегородской области
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 6 составляет 83 257,4 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 6 365,8 тыс. руб.,
в 2016 году - 5 666,7 тыс. руб.,
в 2017 году - 6 787,7 тыс. руб.,
в 2018 году - 7 074,1 тыс. руб.,
в 2019 году - 45 787,7 тыс. руб.,
в 2020 году - 5 787,7 тыс. руб.,
в 2021 году - 5 787,7 тыс. руб.".
3.6.2. В пункте 3.6.2 "Текстовая часть Подпрограммы 6":
3.6.2.1. В подпункте 3.6.2.1 "Характеристика текущего состояния":
3.6.2.1.1. Абзацы четвертый, пятый, восьмой и тридцать пятый исключить.
3.6.2.1.2. Абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:
"- распоряжение Правительства Нижегородской области от 30 ноября 2009 г. № 2953-р "О конкурсной комиссии для организации и проведения конкурса на соискание государственных грантов Нижегородской области, предоставляемых на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих организаций";
- распоряжение Правительства Нижегородской области от 20 октября 2009 г. № 2607-р "О комиссии по рассмотрению вопросов об оказании некоммерческим организациям финансовой поддержки";".
3.6.2.2. Подпункт 3.6.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"3.6.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
45 787,7
5 787,7
5 787,7
83 257,4
Основное мероприятие 6.1.
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)
Прочие расходы
2015 - 2018
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала (МВР и МП НО)
2 865,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
0,0
0,0
0,0
10 430,7
2019-2021
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
11 521,7
2 521,7
2 521,7
16 565,1
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)
Прочие расходы
2015 - 2018
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала (МВР и МП НО)
3 365,6
2 521,8
3 521,8
3 521,8
0,0
0,0
0,0
12 931,0
2019-2021
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
32 521,8
2 521,8
2 521,8
37 565,4
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2018
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)
134,6
623,2
744,2
1 030,6
0,0
0,0
0,0
2 532,6
2019
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
165,3
0,0
0,0
165,3
2019-2021
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
578,9
744,2
744,2
2067,3
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")
Прочие расходы
2015 - 2021
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев
Прочие расходы
2015 - 2021
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2021
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике
Прочие расходы
2015 - 2021
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик
Прочие расходы
2015 - 2021
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям
Прочие расходы
2015 - 2021
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества
Прочие расходы
2016 - 2021
МВР и МП НО, ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере
Прочие расходы
2016 - 2021
МВР и МП НО
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере
Прочие расходы
2016 - 2021
МВР и МП НО
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
3.6.2.3. Подпункт 3.6.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"3.6.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 6
за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 6
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области
всего
23 151,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
45 787,7
5 787,7
5 787,7
100 043,4
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
45 622,4
5 787,7
5 787,7
57 197,8
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
23 151,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
165,3
0,0
0,0
42 845,6
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 6
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 6
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области.
Всего, в том числе
23 151,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
45 787,7
5 787,7
5 787,7
расходы областного бюджета
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
45 787,7
5 787,7
5 787,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 786,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1.
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)
Всего, в том числе
19 651,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
11 521,7
2 521,7
2 521,7
расходы областного бюджета
2 865,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
11 521,7
2 521,7
2 521,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 786,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)
Всего, в том числе
3 365,6
2 521,8
3 521,8
3 521,8
32 521,8
2 521,8
2 521,8
расходы областного бюджета
3 365,6
2 521,8
3 521,8
3 521,8
32 521,8
2 521,8
2 521,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.3.
Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области
Всего, в том числе
134,6
623,2
744,2
1 030,6
744,2
744,2
744,2
расходы областного бюджета
134,6
623,2
744,2
1 030,6
744,2
744,2
744,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.4.
Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.5.
Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.6.
Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.7.
Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.8.
Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.9.
Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.10.
Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.11.
Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.12.
Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) от 07.08.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 070.000.000 Социальное обеспечение и социальное страхование, 070.010.000 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: