Основная информация
Дата опубликования: | 05 августа 2020г. |
Номер документа: | RU36036417202000072 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Воронежская область |
Принявший орган: | Администрация Панинского муниципального района Воронежской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Администрация Панинского МР ВО
Должность: Глава Панинского муниципального района Воронежской области"ул. Советская
Дата подписи: 12.08.2020 8:54:37
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 05.08.2020 № 331
р.п. Панино
О внесении изменений в постановление администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 22.10.2019 № 425 «Об утверждении муниципальной программы Панинского муниципального района Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района Воронежской области» (в редакции постановления администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 12.02.2020 № 35)
В соответствии с постановлением администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 05.04.2019 № 120 «Об утверждении порядка принятия решений по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Панинского муниципального района Воронежской области» (в редакции постановления администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 27.12.2019 № 632), в целях повышения эффективности исполнения муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района Воронежской области» администрация Панинского муниципального района Воронежской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 22.10.2019 № 425 «Об утверждении муниципальной программы Панинского муниципального района Воронежской области «Обеспечение доступными комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района Воронежской области» (в редакции постановления администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 12.02.2020 № 35) следующие изменения:
утвердить прилагаемую муниципальную программу Панинского муниципального района Воронежской области «Обеспечение доступными комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района Воронежской области» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 12.02.2020 № 35 «О внесении изменений в постановление администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 22.10.2019 № 425 «Об утверждении муниципальной программы Панинского муниципального района Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района Воронежской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в официальном периодическом печатном издании Панинского муниципального района Воронежской области «Панинский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области - начальника отдела по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству Мищенко В.И.
Глава
Панинского муниципального района Н.В. Щеглов
Утверждена
постановление администрации
Панинского муниципального района
Воронежской области
от 05.08.2020 № 331
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
населения Панинского муниципального района»
ПАСПОРТ
муниципальной программы Панинского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству
Участники программы
-
Подпрограммы муниципальной
программы и основные мероприятия
Подпрограмма № 1
Доступное жилье и комфортная Панинского муниципального района.
Основное мероприятие 1
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Панинского района.
Мероприятие 1: Обеспечение жильем молодых семей
Мероприятие 2: Обеспечение земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей и комплексной застройки малоэтажного жилья экономкласса инженерной инфраструктурой
Основное мероприятие 2 Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Панинского муниципального района.
Мероприятие 1: Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения городских и сельских поселений Панинского муниципального района Воронежской области.
Мероприятие 2: Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения городских и сельских поселений Панинского муниципального района Воронежской области.
Мероприятие 3: Приобретение коммунальной специализированной техники.
Мероприятие 4: Газификация населенных пунктов Панинского муниципального района.
Подпрограмма №2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Панинского муниципального района Воронежской области.
Основное мероприятие 1
Внедрение современных энергосберегающих технологий на объектах социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и жилищном комплексе.
Мероприятие 1: Энергетическое обследование объектов социальной сферы и жилого фонда с разработкой проектных решений по повышению энергетической эффективности зданий и сооружений и их реализацией.
Мероприятие 2: Замена устаревших с низкой энергоэффективностью светильников уличного освещения и светильников объектов социальной сферы на светодиодные. Установка автоматических систем управления уличным освещением.
Мероприятие 3: Перевод котельных работающих на твердом и жидком топливе на природный газ.
Подпрограмма №3 Развитие транспортной системы Панинского муниципального района Воронежской области.
Основное мероприятие 1
1. Качественные и безопасные дороги в населенных пунктах Панинского муниципального района.
Мероприятие 1 Проектирование, строительство капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Панинского муниципального района.
Основное мероприятие 2 Мероприятия направлены на поддержку внутримуниципальных пассажирских перевозок.
Мероприятие 1 Приобретение автобусов для внутримуниципальных перевозок.
Мероприятие 2 Организация внутримуниципальных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования.
Подпрограмма 4 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов Панинского муниципального района Воронежской области.
Мероприятие 1: Строительство объектов Панинского муниципального района Воронежской области.
Мероприятие 2: Капитальный и текущий ремонт объектов Панинского муниципального района Воронежской области.
Мероприятие 3: Реконструкция объектов Панинского муниципального района.
Цель муниципальной программы
- Повышение доступности жилья и создание комфортной среды проживания.
- Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Панинского муниципального района.
- Повышение качества предоставления услуг потребителям по водоснабжению; - Обеспечение устойчивого развития инженерной инфраструктуры Панинского муниципального района.
- Создание условий для снижения электропотребления в системах уличного освещения, и освещения объектов социальной за счет внедрения светодиодных светильников, автоматизации управления уличным освещением и исключения без учётного потребления электрической энергии, а также автоматизация их обслуживания в целях снижения непроизводственных потерь.
- Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности потерь энергии на объектах в системах уличного освещения.
Сокращение доли автомобильных дорог местного значения не соответствующих нормативным требованиям.
Обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения, а также достижение наибольшей экономической эффективности перевозок автотранспортными средствами, работающими на газомоторном топливе.
- Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности.
- Сохранение и поддержание объектов муниципальной собственности, в состоянии соответствующим строительным нормам.
- Предотвращение дальнейшего ветшания и разрушения зданий, продление сроков службы конструктивных элементов.
- Исключение аварийных ситуаций на объектах.
- Увеличение общей площади жилых помещений.
- Создание условий для развития массового жилищного строительства, обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой.
- Обеспечение предоставления участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей и комплексной застройки малоэтажного жилья экономкласса инженерной инфраструктурой.
- Создание условий для повышения уровня газификации жилого фонда района,
предприятий жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных предприятий и организаций.
-Улучшение технической обеспеченности Панинского муниципального района.
- Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном объеме
- Проведение организационных мероприятий по созданию условий для снижения электропотребления в системах уличного освещения, а также для автоматизации их обслуживания.
- Проведение организационных мероприятий по повышению эффективности потребления энергии.
- Сокращение расхода бюджетных средств на оплату за энергоресурсы, в том числе за счет сокращения потерь тепловой и электрической энергии.
- Увеличение количества автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе
- Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей объектов здравоохранения, культуры, образования, административных зданий и сооружений.
- Капитальный ремонт объектов образования, культуры и спорта.
- Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей объектов здравоохранения, культуры, образования, административных зданий и сооружений.
- Капитальный ремонт объектов образования, культуры и спорта.
Задачи муниципальной программы
- Увеличение общей площади жилых помещений.
- Создание условий для развития массового жилищного строительства, обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой.
- Обеспечение предоставления участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей и комплексной застройки малоэтажного жилья экономкласса инженерной инфраструктурой.
- Создание условий для повышения уровня газификации жилого фонда района,
предприятий жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных предприятий и организаций.
-Улучшение технической обеспеченности Панинского муниципального района.
- Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном объеме
-Проведение организационных мероприятий по созданию условий для снижения электропотребления в системах уличного освещения, а также для автоматизации их обслуживания.
-Проведение организационных мероприятий по повышению эффективности потребления энергии.
-Сокращение расхода бюджетных средств на оплату за энергоресурсы, в том числе за счет сокращения потерь тепловой и электрической энергии.
-Увеличение количества автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе
- Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей объектов здравоохранения, культуры, образования, административных зданий и сооружений.
- Капитальный ремонт объектов образования, культуры и спорта.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
- протяженность уличной водопроводной сети, км.;
- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя муниципального образования, кв.м.
- доля населения, имеющего возможность подключения к системам централизованного питьевого водоснабжения с качественными показателями воды, соответствующими СанПин, %
- Доля протяженности, в отношений которых проведена модернизация систем уличного освещения (доведение числа светильников до нормативного количества, замена устаревших светильников на современные, установка щитов учета с автоматическим управлением освещением, прокладка отдельного (фонарного) провода) в их общей протяженности, %.
- Увеличение протяженности дорог улично-дорожной сети населенных пунктов соответствующих нормативным требованиям
- Увеличение количества и качества транспортных средств для муниципальных перевозок транспорта общего пользования.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2020-2025 годы
Объемы бюджетных ассигнований программы
Федеральный бюджет – 40028,803 тыс. руб.
Областной бюджет – 270991,926тыс. руб.
Местный бюджет – 39886,459 тыс. руб.
Внебюджетные фонды – 67500 тыс. руб.
Всего, в том числе –418407,188тыс. руб.
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы
- пополнение парка коммунальной специализированной техники;
- повышение уровня технической обеспеченности муниципальных образований Панинского муниципального района за счет приобретения коммунальной специализированной техники;
- снижение отрицательного воздействия на окружающую среду за счет качественной санитарной очистки соответствующего муниципального района;
- обеспечение населения качественной питьевой водой;
- снижение себестоимости используемой воды;
- сокращение потерь воды;
- поддержание оптимальных условий водопользования.
- обеспечение жильем с помощью предоставления государственной (муниципальной) поддержки .
- обеспечение земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой.
- развитие рынка доступного жилья экономкласса.
- доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой (используемой) на территории Панинского муниципально района, - 100 %;
- софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления в сфере обеспечения уличного освещения.
- повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий, замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций, снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов.
- установка приборов учета холодного водоснабжения объектов социальной сферы.
- увеличение доли автомобильных дорог местного значения в соответствии нормативным требованиям;
- повышение уровня жизни населения за счет формирования дорожной сети, соответствующей потребностям населения Панинского муниципального района и экономики;
- увеличение количества автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива;
-приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования в нормативно-техническое состояние отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности.
- Улучшение материально-технического состояния муниципальных зданий и сооружений.
- Проведение работ по реставрации и капитальному ремонту зданий позволит восстановить утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий.
- Исключений аварийных ситуаций и несчастных случаев.
3. Основные меры муниципального и правового регулирования
Меры налогового, таможенного и иные, кроме нормативно-правового муниципального регулирования, в сфере реализации подпрограммы не предусмотрены.
4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов на реализацию муниципальной подпрограммы представлены в приложении № 1.
Сведения о расходах бюджета района на реализацию подпрограммы с разбивкой по основным мероприятиям и годам реализации представлены в Приложении № 2.1 к муниципальной программе.
5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание
мер управления рисками реализации подпрограммы
На эффективность реализации муниципальной подпрограммы могут оказать влияние риски, связанные с ухудшением макроэкономических условий в России и в мире, с возможным наступлением мирового экономического кризиса, с природными и техногенными катастрофами. Данные риски являются неуправляемыми.
В ходе реализации муниципальной подпрограммы возможны стандартные риски:
недофинансирование мероприятий муниципальной подпрограммы (в частности, это может быть рост цен на материально-технические средства, оборудование, материалы, выполнение работ, оказание услуг, снижение либо отсутствие финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы);
изменение федерального законодательства.
Предложения по мерам управления рисками реализации муниципальной подпрограммы таковы:
в ходе реализации муниципальной подпрограммы возможно внесение корректировок в разделы муниципальной подпрограммы;
изменения в действующие нормативно-правовые акты района должны вноситься своевременно.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации программы проводится согласно нормативному правовому акту администрации Панинского муниципального района Воронежской области, регламентирующему оценку эффективности реализации муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться на основе
-оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) подпрограммы и их плановых значений
- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и ее основных мероприятий приводятся на период реализации муниципальной подпрограммы в приложении № 3.1 к муниципальной программе.
Влияние результатов мероприятий подпрограммы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для социально-экономического развития Панинского района.
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Администрация Панинского МР ВО
Должность: Глава Панинского муниципального района Воронежской области"ул. Советская
Дата подписи: 12.08.2020 8:54:37
Приложение 1
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района» Воронежской области
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы, тыс.рублей.
Всего
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области
Всего, в том числе:
418407,188
178925,886
125368,827
50043,475
20909
21386
21774
осторожнг формула!
Федеральный бюджет
40028,803
17045,783
20303,02
670
670
670
670
осторожнг формула!
Областной бюджет
270991,926
128370,578
90811,448
34883,9
5471
5640
5815
осторожнг формула!
Местный бюджет
39886,459
21893,371
3754,359
3389,575
3468
3576
3689
89осторожнг формула!
Внебюджетные фонды
67500
11500
10500
11100
11300
11500
11600
осторожнг формула!
в том числе:
Подпрограмма №1
Доступное жилье и комфортная среда Панинского муниципального района Воронежской области
Всего, в том числе:
129318,734
39571,656
33567,068
13770
13970
14970
14270
осторожнг формула!
Федеральный бюджет
40028,803
17045,783
20303,02
670
670
670
670
осторожнг формула!
Областной бюджет
8158,431
1551,383
1607,048
1250
1250
1250
1250
осторожнг формула!
Местный бюджет
13631,5
9474,5
1157
750,0
750,0
750,0
750,0
осторожнг формула!
Внебюджетные фонды
67500
11500
10500
11100
11300
11500
11600
осторожнг формула!
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Панинского района.
Всего, в том числе:
83394,5
14114,5
13100
13770
13970
14970
14270
Федеральный бюджет
3946,9
616,9
650
670
670
670
670
Основное мероприятие 1
Областной бюджет
7416,1
1216,1
1200
1250
1250
1250
1250
Местный бюджет
4531,5
781,5
750
750
750
750
750
Внебюджетные фонды
67500
11500,0
10500
11100
11300
11500
11600
Мероприятие 1
Обеспечение жильем молодых семей.
Всего, в том числе:
83394,5
14114,5
13100
13770
13970
14970
14270
Федеральный бюджет
3946,9
616,9
650
670
670
670
670
осторожнг формула!
Областной бюджет
7416,1
1216,1
1200
1250
1250
1250
1250
осторожнг формула!
Местный бюджет
4531,5
781,5
750
750
750
750
750
осторожнг формула!
Внебюджетные фонды
67500
11500,0
10500
11100
11300
11500
11600
осторожнг формула!
Мероприятие 2
Обеспечение земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей и комплексной застройки малоэтажного жилья экономкласса инженерной инфраструктурой.
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
осторожнг формула!
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.
Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Панинского муниципального райна
Всего, в том числе:
45924,234
25457,166
20467,068
0,0
0,0
0,0
0,0
осторожнг формула!
Федеральный бюджет
36081,9033
16428,883
19659,02
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
742,331
335,283
407,048
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
9100,0
8693,0
407,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.
Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения городских и сельских поселений Панинского муниципального района
Всего, в том числе:
8390,0
8390,0
0.00
0,0
0,0
0,0
0,0
осторожнг формула!
Федеральный бюджет
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
8390,0
8390,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2
Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения городских и сельских поселений Панинского муниципального района
Всего, в том числе:
37534.234
17067.166
20467.068
0,00
0,0
0,0
0,00
Федеральный бюджет
36081.903
16428.883
19653.020
0,00
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
742.331
335.283
407.048
0,00
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
710.0
303.0
407.0
0,00
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3
Приобретение коммунальной специализированной техники
Всего, в том числе:
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Федеральный бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,0
0,0
Областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Местный бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4
Газификация населенных пунктах Панинского муниципального района
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма №2
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Панинском муниципальном районе
Всего, в том числе:
26475,2
25975,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
осторожнг формула!
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
осторожнг формула!
Областной бюджет
25875,2
25875,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
осторожнг формула!
Местный бюджет
600,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
осторожнг формула!
Внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
осторожнг формула!
Внедрение современных энергосберегающих технологий на объектах социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и жилищном комплексе.
Всего, в том числе:
26475,2
25975,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
25875,2
25875,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
Местный бюджет
600,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1
Энергетическое обследование объектов социальной сферы и жилого фонда с разработкой проектных решений по повышению энергетической эффективности зданий и сооружений и их реализацией
Всего, в том числе:
12937,6
12937,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
осторожнг формула!
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
осторожнг формула!
Областной бюджет
12937,6
12937,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
осторожнг формула!
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
осторожнг формула!
Внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
осторожнг формула!
Мероприятие 2
Замена устаревших с низкой энергоэффективностью светильников. Установка и модернизация уличного освещения, оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением
Всего, в том числе:
1659,528
1659,028
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
осторожнг формула!
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
1658928,0
1658928,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
600,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3
Перевод котельных работающих на твердом и жидком топливе на природный газ.
Всего, в том числе:
0.00
0.00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
осторожнг формула!
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0.00
0.00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3.
Развитие транспортной системы Панинского муниципального района Воронежской области
Всего, в том числе:
107795,201
50941,204
27249,522
29604,475
0
0
0
осторожнг формула!
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
осторожнг формула!
Областной бюджет
100205,8
43408,6
27222,3
29574,9
0
0
0
осторожнг формула!
Местный бюджет
7589,401
7532,604
27,222
29,575
0
0
0
осторожнг формула!
Внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
осторожнг формула!
Основное мероприятие 1
Качественные и безопасные дороги в населенных пунктах Панинского муниципального района
Всего, в том числе:
107795,201
50941,204
27249,522
29604,475
0.00
0,00
0,00
осторожнг формула!
Федеральный бюджет
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
100205,8
43408,6
27222,3
29574,9
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
7589,401
7532,604
27,222
29,575
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
мероприятие 1
Проектирование, строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог и искуственных дорожных сооружений на территории Панинского муниципального района.
Всего, в том числе:
107795,201
50941,204
27249,522
29604,475
0,00
0,00
0,00
осторожнг формула!
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
100205,8
43408,6
27222,3
29574,9
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
7589,401
7532,604
27,222
29,575
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2
Повышение безопасности дорожного движения в Панинском муниципальном районе
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
осторожнг формула!
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
осторожнг формула!
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
осторожнг формула!
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
осторожнг формула!
Внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
осторожнг формула!
Основное мероприятие 2.
Направление на поддержку внутримуниципальных пассажирских перевозок.
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
осторожнг формула!
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
мероприятие 1.
Приобретение автобусов для внутримуниципальных перевозок.
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2
Организация внутримуниципальных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования.
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной сферы района.
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
осторожнг формула!
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
мероприятие 1
Строительство объектов Панинского муниципального района Воронежской области
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Развитие молочного и мясного скотоводства;
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2
Капитальный и текущий ремонт объектов Панинского муниципального района Воронежской области
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3
Реконструкция объектов Панинского муниципального района
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Администрация Панинского МР ВО
Должность: Глава Панинского муниципального района Воронежской области"ул. Советская
Дата подписи: 12.08.2020 8:54:37
Приложение 2.1
Расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы № 1«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района» Воронежской области.
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС)
Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
Всего
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
Обеспечение жилья и комфортная среда Панинского муниципального района Воронежской области
Ответственный исполнитель: Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района. Исполнитель (ГРБС): Администрация Панинского муниципального района Всего по подпрограмме:
410928.865
269731.698
64686.59
46024.783
11765.0
11765.0
11765.0
всего по основному мероприятию
410928.866
269731.698
64686.59
46024.783
11765.0
11765.0
11765.0
в том числе:
всего по основному мероприятию
0,0
Подпрограмма №1
Доступное жилье и комфортная среда Панинского муниципального района Воронежской области
всего по основному мероприятию
0,0
всего по основному мероприятию
14395.03
3199.9
4389.822
4555.308
750.0
750.0
750.0
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Панинского района.
Всего, в том числе:
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Основное мероприятие 1
Областной бюджет
Местный бюджет
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
Мероприятие 1
Обеспечение жильем молодых семей.
Всего, в том числе:
0,0
Федеральный бюджет
14395.03
3199.0
4389.822
4555.308
750,0
750,0
750,0
Областной бюджет
0,0
Местный бюджет
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
Мероприятие 2
Обеспечение земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей и комплексной застройки малоэтажного жилья экономкласса инженерной инфраструктурой.
Всего, в том числе:
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
Внебюджетные фонды
8100.0
8100.0
0.00
0.00
0.0 0
0.00
0.00
Основное мероприятие 2.
Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Панинского муниципального района
Всего, в том числе:
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
10 666,0
1 836,0
1 770,0
1 765,0
1 765,0
1 765,0
1 765,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
Мероприятие 1.
Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения городских и сельских поселений Панинского муниципального района
Всего, в том числе:
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
Мероприятие 2
Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения городских и сельских поселений Панинского муниципального района
Всего, в том числе:
37534.234
17067.166
20467.068
0.0
0.0
0.0
0.0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
Местный бюджет
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
Мероприятие 3
Приобретение коммунальной специализированной техники
Всего, в том числе:
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
Местный бюджет
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4
Газификация населенных пунктах Панинского муниципального района
Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Местный бюджет
0,0
Подпрограмма №2
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Панинском муниципальном районе
Всего, в том числе:
42571,665
7828,665
6415,0
6669,0
6939,0
7216,0
7504,0
Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
26549,695
5411,695
3903,0
4059,0
4221,0
4390,0
4565,0
Местный бюджет
16021,97
2416,97
2512,0
2610,0
2718,0
2826,0
2939,0
Внебюджетные фонды
0,0
Внедрение современных энергосберегающих технологий на объектах социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и жилищном комплексе.
Всего, в том числе:
42571,665
7828,665
6415,0
6669,0
6939,0
7216,0
7504,0
Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
26549,695
5411,695
3903,0
4059,0
4221,0
4390,0
4565,0
Основное мероприя-тие 1
Местный бюджет
16021,97
2416,97
2512,0
2610,0
2718,0
2826,0
2939,0
Внебюджетные фонды
0,0
Мероприятие 1
Энергетическое обследование объектов социальной сферы и жилого фонда с разработкой проектных решений по повышению энергетической эффективности зданий и сооружений и их реализацией
Всего, в том числе:
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
Мероприятие 2
Замена устаревших с низкой энергоэффек-
тивностью уличного освещения и светильников объектов социальной сферы на светодиодные.Установка автоматических систем управления уличным освещением.
Всего, в том числе:
42571,665
7828,665
6415,0
6669,0
6939,0
7216,0
7504,0
Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
26549,695
5411,695
3903,0
4059,0
4221,0
4390,0
4565,0
Местный бюджет
16021,97
2416,97
2512,0
2610,0
2718,0
2826,0
2939,0
Внебюджетные фонды
0,0
Мероприятие 3
Перевод котельных работающих на твердом и жидком топливе на природный газ.
Всего, в том числе:
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
Подпрограмма 3.
Развитие транспортной системы Панинского муниципального района Воронежской области
Всего, в том числе:
130302,575
73448,578
27249,522
29604,475
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
120185,8
63388,6
27222,3
29574,9
0.0
0.0
0.0
Местный бюджет
10116,775
10059,978
27,222
29,575
Внебюджетные фонды
0,0
Основное мероприятие 1
Качественные и безопасные дороги в населенных пунктах Панинского муниципального района
Всего, в том числе:
130302,575
73448,578
27249,522
29604,475
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
120185,8
63388,6
27222,3
29574,9
0.0
0.0
0.0
Местный бюджет
10116,775
10059,978
27,222
29,575
Внебюджетные фонды
0,0
мероприятие 1
Проектирование, строительство капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Панинского муниципального района.
Всего, в том числе:
130302,575
73448,578
27249,522
29604,475
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
120185,8
63388,6
27222,3
29574,9
0.0
0.0
0.0
Местный бюджет
10116,775
10059,978
27,222
29,575
Внебюджетные фонды
0,0
Мероприятие 2
Повышение безопасности дорожного движения в Панинском муниципальном районе
Всего, в том числе:
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
Основное мероприятие 2.
Направление на поддержку внутри- муниципальных пассажирских перевозок .
Всего, в том числе:
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
Мероприятие 1.
Приобретение автобусов для внутри- муниципальных перевозок.
Всего, в том числе:
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
Мероприятие 2
Организация внутри- муниципальных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования.
Всего, в том числе:
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
Местный бюджет
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
Подпрограмма 4
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной сферы района.
Всего, в том числе:
116214,214
58076,977
58137,237
Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
116098,0
58018,9
58079,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
116,214
58,077
58,137
Внебюджетные фонды
0,0
Мероприятие 1
Строительство объектов Панинского муниципального района.
Всего, в том числе:
116214,214
58076,977
58137,237
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
116098,0
58018,9
58079,1
Местный бюджет
116,214
58,077
58,137
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
Мероприятие 2
Капитальный и текущий ремонт Панинского муниципального района.
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные фонды
Мероприятие 3
Реконструкция объектов Панинского муниципального района
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные фонды
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 и их значениях
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Ед. измерения
Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Показатель (индикатор) общий для подпрограммы 1
1
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя муниципального образования, кв.м.
кв. м.
35,6
35,7
35,8
35,9
36,0
36,1
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы № 2
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Ед. измерения
Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Показатель (индикатор) общий для подпрограммы № 2
Доля протяженности освещенных улиц, проездов набережных улиц, проездов , набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных, %
%
35,6
36,7
37,8
38,9
40
41
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы № 3
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Ед. измерения
Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Показатель (индикатор) общий для подпрограммы № 3
1
Доля протяженности автодорог улично-дорожной сети населенных пунктах с твердым покрытием в отношении к общей протяженности автодорог улично-дорожной сети населенных пунктах.
кв.м
27
28
28,5
28,7
29,1
31
1
Доля грунтовых дорог общего пользования в черте населенных пунктов, в отношении которых устроено сплошное покрытие из щебеночных материалов,%
%
9,4
12,3
15,2
17,8
22,4
26
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы № 4
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Ед. измерения
Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Показатель (индикатор) общий для подпрограммы № 4
1
Строительство объектов Панинского муниципального района Воронежской области
0
0
0
0
0
0
II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.
Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики в жилищной сфере определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, а также стратегией социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года, принятой областным законом от 30 июня 2010 года № 65-ОЗ, Стратегией социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области, утвержденной решением Совета народных депутатов Панинского муниципального района от 28.12.2011г. №287, Программой комплексного социально-экономического развития Панинского муниципального района на 2013-2017 годы, утвержденной решением совета народных депутатов Панинского муниципального района от 29.12.2012г. №60 в редакции от 15.11.2013г. №107.
Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на современном этапе является одной из важнейших стратегических задач социально-экономического развития России и приоритетным в экономической политике района. Повышение энергоэффективности снизит риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики.
Основными приоритетами муниципальной политики в жилищной сфере являются:
1. Снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объемов жилищного строительства, в первую очередь жилья экономического класса.
2. Создание некоммерческого рынка доступного жилья и развитие социального жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода.
3. Поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья.
4. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
5. Организация постоянного мониторинга эффективности использования энергоресурсов.
6. Стимулирование работников в повышении энергоэффективности.
7. Создание условий для снижения электропотребления в системах наружного освещения, а также автоматизация их обслуживания в целях снижения непроизводственных потерь.
Приоритеты муниципальной политики ориентированы на удовлетворение спроса нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, относящихся к экономически активному населению, имеющих сбережения на первоначальный взнос в размере не менее 20 процентов, доходы которых не позволяют приобрести жилье по рыночным ценам.
Снижение затрат и рисков строительства жилья экономического класса планируется обеспечивать за счет:
- Организационного содействия в выявлении и координации спроса указанных категорий граждан на приобретение жилья экономического класса;
- Содействия в обеспечении земельных участков социальной и коммунальной инфраструктурой;
Комплексное планирование территориального развития Панинского муниципального района, направленное на рост экономики региона, на взвешенном, экономически целесообразном размещении производительных сил и жилищного строительства, которое обеспечивает существующие и планируемые потребности населения, является одним из главнейших направлений развития Панинского муниципального района. В этой связи развитие жилищного строительства требует к себе повышенное внимание со стороны руководства района, органов местного самоуправления Панинского района. Оно должно быть построено на реализации комплексной программы действий, включающей в себя все важнейшие аспекты влияния государства на процессы стимулирования предложения и экономически обоснованного спроса на рынке жилья.
Актуальность решения комплекса проблем в сфере развития жилищного строительства подчеркивается тем, что, несмотря на создание в Российской Федерации основ функционирования рынка жилой недвижимости, приобрести жилье с использованием рыночных механизмов на сегодняшний день способен ограниченный круг семей с доходами выше среднего уровня.
Поэтому развивать жилищное строительство необходимо как комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на повышение доступности жилья для населения путем массового строительства жилья экономкласса, в частности малоэтажного, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, а также ценовой доступности.
Необходимо продолжать поддержку молодых семей-участников муниципальной программы, с участием средств областного и федерального бюджета, путем софинансирования муниципальных программ по предоставлению социальных выплат на приобретение или строительство жилья экономкласса. Многодетным семьям будут предоставляться бесплатно земельные участки, обеспеченные инженерной инфраструктурой, для жилищного строительства.
Приоритетами муниципальной политики Панинского муниципального района в градостроительстве являются:
- Создание условий для устойчивого развития территории Панинского муниципального района,
в том числе повышение устойчивости системы расселения Панинского района, развитие городских и сельских поселений.
- Создание условий для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Воронежской области, Панинского муниципального района и населения Панинского района с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;
- Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Панинского муниципального района;
- Мониторинг, актуализация и комплексный анализ градостроительной документации Панинского муниципального района;
- Стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха;
- Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории Панинского муниципального района посредством уточнения границ муниципальных образований и установления границ населенных пунктов;
- Создание условий для развития и популяризации архитектурного творчества и неформального архитектурного образования посредством организации разноформатных рабочих пространств в рамках проведения деловых, конкурсных и выставочных мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства.
В соответствии с Концепцией федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» основными задачами Панинского муниципального района в составе Воронежской области в сфере ЖКХ являются:
− Повышение уровня безопасности и комфортности проживания граждан;
− Повышение качества и снижение издержек предоставляемых коммунальных услуг;
− Создание условий для внедрения новых форм в сфере управления и обслуживания жилищного фонда;
− Привлечение инвестиций на основе механизмов государственно-частного партнерства;
− развитие системы энергосбережения.
Важнейшим вопросом модернизации жилищного фонда является капитальный ремонт домов.
С целью создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшения технического состояния жилищного фонда, снижения социальной напряженности, на территории Панинского муниципального района в рамках выполнения Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» реализуются региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, в настоящее время отремонтировано 7 многоквартирных домов в Панинском городском поселении.
Целью муниципальной программы является:
Повышение качества жилищного обеспечения населения Панинского муниципального района путем повышения доступности жилья, роста качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг. Создание условий для снижения электропотребления в системах наружного освещения, а также автоматизация их обслуживания в целях снижения непроизводственных потерь.
Осуществление поставленной цели требует решения следующих задач:
- Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Панинского муниципального района, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в обеспечении жильем;
- Реализация основных направлений муниципальной политики Панинского муниципального района в сфере архитектуры и градостроительной деятельности;
Формирование эффективной системы пространственного развития и административно-территориального устройства в Панинском муниципальном районе, направленной на обеспечение реализации конституционных прав граждан на экологически безопасную среду жизнедеятельности, права на жилище, труд и другие социальные гарантии, а также создание комфортных условий проживания населения и устойчивого развития территорий района посредством определения границ населенных пунктов.
- Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Панинского района.
- Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в секторах экономики района и снижения энергоемкости. Перевод предприятий коммунального.
- Создание условий для снижения электропотребления в системах уличного освещения, что можно достичь за счет внедрения автоматизированной системы контроля и управления потреблением и сбытом энергии в сетях наружного освещения и замены ламп накаливания и дуговых ртутных ламп на современные источники света.
Состав показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.
Решение задач муниципальной программы будет характеризоваться достижением следующих целевых значений показателей (индикаторов).
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- Протяженность уличной водопроводной сети, км.;
-Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя муниципального образования, кв.м.
- Доля населения, имеющего возможность подключения к системам централизованного питьевого водоснабжения с качественными показателями воды, соответствующими СанПин, %
- Доля протяженности, в отношений которых проведена модернизация систем уличного освещения (доведение числа светильников до нормативного количества, замена устаревших светильников на современные, установка щитов учета с автоматическим управлением освещением, прокладка отдельного (фонарного) провода) в их общей протяженности, %.
- Увеличение протяженности дорог улично-дорожной сети населенных пунктов соответствующих нормативным требованиям
- Увеличение количества и качества транспортных средств для муниципальных перевозок транспорта общего пользования.
Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы:
- Протяженность уличной водопроводной сети, км.;
- Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя муниципального образования, кв.м.
- Доля населения, имеющего возможность подключения к системам централизованного питьевого водоснабжения с качественными показателями воды, соответствующими СанПин, %
- Доля протяженности, в отношений которых проведена модернизация систем уличного освещения (доведение числа светильников до нормативного количества, замена устаревших светильников на современные, установка щитов учета с автоматическим управлением освещением, прокладка отдельного (фонарного) провода) в их общей протяженности, %.
- Увеличение протяженности дорог улично-дорожной сети населенных пунктов соответствующих нормативным требованиям
- Увеличение количества и качества транспортных средств для муниципальных перевозок транспорта общего пользования.
Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы:
- Пополнение парка коммунальной специализированной техники;
-Повышение уровня технической обеспеченности муниципальных образований Панинского муниципального района за счет приобретения коммунальной специализированной техники;
-Снижение отрицательного воздействия на окружающую среду за счет качественной санитарной очистки соответствующего муниципального района;
- Обеспечение населения качественной питьевой водой;
- Снижение себестоимости используемой воды;
- Сокращение потерь воды;
- Поддержание оптимальных условий водопользования.
-Обеспечение жильем с помощью предоставления государственной (муниципальной) поддержки .
- Обеспечение земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой.
- Развитие рынка доступного жилья экономкласса.
- Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой (используемой) на территории Панинского муниципально района, - 100 %;
- Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления в сфере обеспечения уличного освещения.
- Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий, замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций, снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов.
- Установка приборов учета холодного водоснабжения объектов социальной сферы.
- Увеличение доли автомобильных дорог местного значения в соответствии нормативным требованиям;
- Повышение уровня жизни населения за счет формирования дорожной сети, соответствующей потребностям населения Панинского муниципального района и экономики;
- Увеличение количества автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива;
-Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования в нормативно-техническое состояние отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопастности.
- Улучшение материально-технического состояния муниципальных зданий и сооружений.
- Проведение работ по реставрации и капитальному ремонту зданий позволит восстановить утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий.
- Исключений аварийных ситуаций и несчастных случаев.
Подпрограмма 1 «Доступное жилье и комфортная среда» Панинского муниципального района Воронежской области
ПАСПОРТ
подпрограмма «Доступное жилье и комфортная среда Панинского муниципального района Воронежской области».
Исполнители подпрограммы
Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района, МКУ Панинский «Центр организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления»
Участники подпрограммы
-
Основные мероприятия и мероприятия, входящие в состав подпрограммы
Основное мероприятие 1
Доступное жилье и комфортная Панинского муниципального района.
Мероприятие 1: Обеспечение жильем молодых семей
Мероприятие 2: Обеспечение земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей и комплексной застройки малоэтажного жилья экономкласса инженерной инфраструктурой
Основное мероприятие 2
Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Панинского муниципального района.
Мероприятие 1: Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения городских и сельских поселений Панинского муниципального района Воронежской области.
Мероприятие 2: Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения городских и сельских поселений Панинского муниципального района Воронежской области.
Мероприятие 3: Приобретение коммунальной специализированной техники.
Мероприятие 4: Газификация населенных пунктов Панинского муниципального района.
Цели подпрограммы
1. Повышение доступности жилья и создание комфортной среды проживания.
2. Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Панинского муниципального района.
3. Повышение качества предоставления услуг потребителям по водоснабжению; 4.Обеспечение устойчивого развития инженерной инфраструктуры Панинского муниципального района.
Задачи подпрограммы
1. Увеличение общей площади жилых помещений.
2. Создание условий для развития массового жилищного строительства, обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой.
3. Обеспечение предоставления участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей и комплексной застройки малоэтажного жилья экономкласса инженерной инфраструктурой.
4. Создание условий для повышения уровня газификации жилого фонда района,
предприятий жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных предприятий и организаций.
5. Улучшение технической обеспеченности Панинского муниципального района.
6. Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном объеме
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы
- протяженность уличной водопроводной сети, км.;
- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя муниципального образования, кв.м.
- доля населения, имеющего возможность подключения к системам централизованного питьевого водоснабжения с качественными показателями воды, соответствующими СанПин, %
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2020 - 2025 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)
Федеральный бюджет – 103632,2 тыс. руб.
Областной бюджет – 100421,0 тыс. руб.
Местный бюджет – 0 тыс. руб.
Внебюджетные фонды – 0 тыс. руб.
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы
- пополнение парка коммунальной специализированной техники;
- повышение уровня технической обеспеченности муниципальных образований Панинского муниципального района за счет приобретения коммунальной специализированной техники;
- снижение отрицательного воздействия на окружающую среду за счет качественной санитарной очистки соответствующего муниципального района;
- обеспечение населения качественной питьевой водой;
- снижение себестоимости используемой воды;
- сокращение потерь воды;
- поддержание оптимальных условий водопользования.
- Обеспечение жильем с помощью предоставления государственной (муниципальной) поддержки .
- Обеспечение земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой.
3. Развитие рынка доступного жилья экономкласса.
1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы «Доступное жилье и комфортная среда Панинского муниципального района Воронежской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского района.»
определены на основе Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года, утвержденной Законом Воронежской области от 20.12.2018 N 168-ОЗ, Стратегии социально - экономического развития Панинского муниципального района на период до 2035 года, утвержденной решением Совета Народных депутатов Панинского муниципального района от 28.12.2018 3 165.
Целями муниципальной подпрограммы являются :
1. Повышение доступности жилья и создание комфортной среды проживания.
2. Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальнымиуслугами населения Панинского муниципального района.
3. Повышение качества предоставления услуг потребителям по водоснабжению; 4.Обеспечение устойчивого развития инженерной инфраструктуры Панинского муниципального района.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
1. Увеличение общей площади жилых помещений.
2. Создание условий для развития массового жилищного строительства, обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой.
3. Обеспечение участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей и комплексной застройки малоэтажного жилья экономкласса инженерной инфраструктурой.
4. Создание условий для повышения уровня газификации жилого фонда района,
предприятий жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных предприятий и организаций.
5. Улучшение технической обеспеченности Панинского муниципального района.
6. Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном объеме
Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы:
- пополнение парка коммунальной специализированной техники;
- повышение уровня технической обеспеченности муниципальных образований Панинского муниципального района за счет приобретения коммунальной специализированной техники;
- снижение отрицательного воздействия на окружающую среду за счет качественной санитарной очистки соответствующего муниципального района;
- обеспечение улучшения водоснабжения для населения до существующих нормативов;
- улучшение качества питьевой воды;
- снижение стоимости используемой воды;
- сокращение потерь воды;
- поддержание оптимальных условий водопользования.
- Обеспечение жильем с помощью предоставления государственной (муниципальной) поддержки .
- Обеспечение земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой.
3. Развитие рынка доступного жилья экономкласса.
Срок реализации подпрограммы 2020 - 2025 годы.
2. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы планируется реализация двух основных мероприятий:
Основное мероприятие 1
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Панинского района.
Основное мероприятие 2
Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Панинского муниципального района.
Основное мероприятие 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Панинского района. Срок реализации основного мероприятия: 2020 - 2025 годы.
Исполнители мероприятия: отдел по управлению муниципальным имуществом и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района, МКУ Панинский «Центр организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления». Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение показателей эффективности реализации подпрограммы. Оценивается по показателю: общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя муниципального образования, кв.м.
Основное мероприятие включает два мероприятия.
Мероприятие 1. Обеспечение жильем молодых семей
Срок реализации мероприятия: 2020 - 2025 годы.
Мероприятие 2. Обеспечение земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей и комплексной застройки малоэтажного жилья экономкласса инженерной инфраструктурой
Срок реализации мероприятия: 2020 - 2025 годы.
Основное мероприятие 2. Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Панинского муниципального района.
Основное мероприятие включает два мероприятия.
Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения городских и сельских поселений Панинского муниципального района Воронежской области.
Мероприятие 2. Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения городских и сельских поселений Панинского муниципального района Воронежской области.
Мероприятие 3. Приобретение коммунальной специализированной техники.
Мероприятие 4. Газификация населенных пунктов Панинского муниципального района.
3. Основные меры муниципального и правового регулирования
Меры налогового, таможенного и иные, кроме нормативно-правового муниципального регулирования, в сфере реализации подпрограммы не предусмотрены.
4. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы
Подпрограмма № 1 предполагает участие в реализации ее основных мероприятий общественных, научных и иных организаций, юридических и физических лиц.
5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов на реализацию муниципальной подпрограммы представлены в приложении № 1.1
Сведения о расходах бюджета района на реализацию подпрограммы с разбивкой по основным мероприятиям и годам реализации представлены в Приложении № 2.1 к муниципальной программе.
6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание
мер управления рисками реализации подпрограммы
На эффективность реализации муниципальной подпрограммы могут оказать влияние риски, связанные с ухудшением макроэкономических условий в России и в мире, с возможным наступлением мирового экономического кризиса, с природными и техногенными катастрофами. Данные риски являются неуправляемыми.
В ходе реализации муниципальной подпрограммы возможны стандартные риски:
недофинансирование мероприятий муниципальной подпрограммы (в частности, это может быть рост цен на материально-технические средства, оборудование, материалы, выполнение работ, оказание услуг, снижение либо отсутствие финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы);
изменение федерального законодательства.
Предложения по мерам управления рисками реализации муниципальной подпрограммы таковы:
в ходе реализации муниципальной подпрограммы возможно внесение корректировок в разделы муниципальной подпрограммы;
изменения в действующие нормативно-правовые акты района должны вноситься своевременно.
7. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации программы проводится согласно нормативному правовому акту администрации Панинского муниципального района Воронежской области, регламентирующему оценку эффективности реализации муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться на основе
-оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) подпрограммы и их плановых значений
- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и ее основных мероприятий приводятся на период реализации муниципальной подпрограммы в приложении № 3.1 к муниципальной программе.
Влияние результатов мероприятий подпрограммы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для социально-экономического развития Панинского района.
Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Панинского муниципального района Воронежской области»
ПАСПОРТ
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Панинского муниципального района Воронежской области».
Исполнители подпрограммы
Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района, МКУ Панинский «Центр организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления»
Участники подпрограммы
-
Основные мероприятия и мероприятия, входящие в состав подпрограммы
Основное мероприятие 1
Внедрение современных энергосберегающих технологий на объектах социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и жилищном комплексе.
Мероприятие 1: Энергетическое обследование объектов социальной сферы и жилого фонда с разработкой проектных решений по повышению энергетической эффективности зданий и сооружений и их реализацией.
Мероприятие 2: Замена устаревших с низкой энергоэффективностью светильников уличного освещения и светильников объектов социальной сферы на светодиодные. Установка автоматических систем управления уличным освещением.
Мероприятие 3: Перевод котельных работающих на твердом и жидком топливе на природный газ.
Цели подпрограммы
- Создание условий для снижения электропотребления в системах уличного освещения, и освещения объектов социальной за счет внедрения светодиодных светильников, автоматизации управления уличным освещением и исключения безучётного потребления электрической энергии., а также автоматизация их обслуживания в целях снижения непроизводственных потерь.
- Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности потерь энергии на объектах в системах уличного освещения.
Задачи подпрограммы
Проведение организационных мероприятий по созданию условий для снижения электропотребления в системах уличного освещения, а также для автоматизации их обслуживания.
Проведение организационных мероприятий по повышению эффективности потребления энергии.
Сокращение расхода бюджетных средств на оплату за энергоресурсы, в том числе за счет сокращения потерь тепловой и электрической энергии.
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы
Доля протяженности, в отношений которых проведена модернизация систем уличного освещения (доведение числа светильников до нормативного количества, замена устаревших светильников на современные, установка щитов учета с автоматическим управлением освещением, прокладка отдельного (фонарного) провода) в их общей протяженности, %.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2020 - 2025 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)
Федеральный бюджет – 0 тыс. руб.
Областной бюджет – 25875,2 тыс. руб.
Местный бюджет – 600,0 тыс. руб.
Внебюджетные фонды – 0 тыс. руб.
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы
1. Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой (используемой) на территории Панинского муниципального района, - 100 %;
2. Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления в сфере обеспечения уличного освещения.
3. Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий, замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций, снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов.
4. Установка приборов учета холодного водоснабжения объектов социальной сферы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.
Механизмами реализации повышения энергетической эффективности в системе уличного освещения Панинского муниципального района должны стать:
- внедрение автоматизированной системы контроля и управления потреблением и сбытом энергии в сетях уличного освещения;
- замена ламп накаливания и дуговых ртутных ламп на современные источники света;
- предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- стимулирование работников в повышении энергоэффективности;
- информационно-пропагандистские меры.
Целями муниципальной подпрограммы являются :
- Создание условий для снижения электропотребления в системах уличного освещения, и освещения объектов социальной за счет внедрения светодиодных светильников, автоматизации управления уличным освещением и исключения безучётного потребления электрической энергии., а также автоматизация их обслуживания в целях снижения непроизводственных потерь.
- Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности потерь энергии на объектах в системах уличного освещения.
Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы:
Доля протяженности, в отношений которых проведена модернизация систем уличного освещения (доведение числа светильников до нормативного количества, замена устаревших светильников на современные, установка щитов учета с автоматическим управлением освещением, прокладка отдельного (фонарного) провода) в их общей протяженности, %.
Срок реализации подпрограммы 2020 - 2025 годы.
2. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы планируется реализация двух основных мероприятий:
Основное мероприятие 1
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Панинского района.
Основное мероприятие 2
Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Панинского муниципального района.
Основное мероприятие 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Панинского района. Срок реализации основного мероприятия: 2020 - 2025 годы.
Исполнители мероприятия: отдел по управлению муниципальным имуществом и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района, МКУ Панинский «Центр организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления». Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение показателей эффективности реализации подпрограммы. Оценивается по показателю: общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя муниципального образования, кв.м.
Основное мероприятие включает два мероприятия.
Мероприятие 1. Обеспечение жильем молодых семей
Срок реализации мероприятия: 2020 - 2025 годы.
Мероприятие 2. Обеспечение земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей и комплексной застройки малоэтажного жилья экономкласса инженерной инфраструктурой
Мероприятие 3. Перевод котельных работающих на твердом и жидком топливе на природный газ.
Срок реализации мероприятия: 2020 - 2025 годы.
Меры налогового, таможенного и иные, кроме нормативно-правового муниципального регулирования, в сфере реализации подпрограммы не предусмотрены.
4. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы
Подпрограмма № 2 предполагает участие в реализации ее основных мероприятий общественных, научных и иных организаций, юридических и физических лиц.
5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов на реализацию муниципальной подпрограммы представлены в приложении № 1.1
Сведения о расходах бюджета района на реализацию подпрограммы с разбивкой по основным мероприятиям и годам реализации представлены в Приложении № 2.1 к муниципальной программе.
6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание
мер управления рисками реализации подпрограммы
На эффективность реализации муниципальной подпрограммы могут оказать влияние риски, связанные с ухудшением макроэкономических условий в России и в мире, с возможным наступлением мирового экономического кризиса, с природными и техногенными катастрофами. Данные риски являются неуправляемыми.
В ходе реализации муниципальной подпрограммы возможны стандартные риски:
недофинансирование мероприятий муниципальной подпрограммы (в частности, это может быть рост цен на материально-технические средства, оборудование, материалы, выполнение работ, оказание услуг, снижение либо отсутствие финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы);
изменение федерального законодательства.
Предложения по мерам управления рисками реализации муниципальной подпрограммы таковы:
в ходе реализации муниципальной подпрограммы возможно внесение корректировок в разделы муниципальной подпрограммы;
изменения в действующие нормативно-правовые акты района должны вноситься своевременно.
7. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации программы проводится согласно нормативному правовому акту администрации Панинского муниципального района Воронежской области, регламентирующему оценку эффективности реализации муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться на основе
-оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) подпрограммы и их плановых значений
- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и ее основных мероприятий приводятся на период реализации муниципальной подпрограммы в приложении № 3.1 к муниципальной программе.
Влияние результатов мероприятий подпрограммы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для социально-экономического развития Панинского района.
Подпрограмма 3 «Развитие транспортной системы Панинского муниципального района Воронежской области»
ПАСПОРТ
подпрограмма «Развитие транспортной системы Панинского муниципального района Воронежской области».
Исполнители подпрограммы
Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района, МКУ Панинский «Центр организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления»
Участники подпрограммы
-
Основные мероприятия и мероприятия, входящие в состав подпрограммы
Основное мероприятие 1
1. Качественные и безопасные дороги в населенных пунктах Панинского муниципального района.
Мероприятие 1 Проектирование, строительство капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Панинского муниципального района.
Мероприятие 2 Повышение безопасности дорожного движения в Панинском муниципальном районе.
Основное мероприятие 2 Направление на поддержку внутримуниципальных пассажирских перевозок.
Мероприятие 1 Приобретение автобусов для внутримуниципальных перевозок.
Мероприятие 2 Организация внутримуниципальных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования.
Цели подпрограммы
Сокращение доли автомобильных дорог местного значения не соответствующих нормативным требованиям.
Обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения, а также достижение наибольшей экономической эффективности перевозок автотранспортными средствами, работающими на газомоторном топливе.
Задачи подпрограммы
Увеличение количества автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы
- Увеличение протяженности дорог улично-дорожной сети населенных пунктов соответствующих нормативным требованиям
- Увеличение количества и качества транспортных средств для муниципальных перевозок транспорта общего пользования.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2020 - 2025 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)
Федеральный бюджет – 0 тыс. руб.
Областной бюджет – 235200,0 тыс. руб.
Местный бюджет – 55000,0 тыс. руб.
Внебюджетные фонды – 0 тыс. руб.
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы
- Увеличение доли автомобильных дорог местного значения в соответствии нормативным требованиям;
- Повышение уровня жизни населения за счет формирования дорожной сети, соответствующей потребностям населения Панинского муниципального района и экономики;
- Увеличение количества автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива;
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этаповреализации подпрограммы.
Приоритетным направлением подпрограммы социально-экономического развития Панинского муниципального района является: - модернизация системы дорожного хозяйства района, создание механизмов формирования дорожной сети, отвечающей потребностям общества.
- модернизация системы дорожного хозяйства района, создание механизмов формирования дорожной сети, отвечающей потребностям общества.
Для обеспечения устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения Панинского муниципального района, а также достижение наибольшей экономической эффективности перевозок автотранспортными средствами, работающими на газомоторном топливе, необходимо:
- создать условия для приоритетного использования автотранспортными средствами компримированного природного газа в качестве газомоторного топлива.
Целями муниципальной подпрограммы являются:
- Увеличение количества автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе
Срок реализации подпрограммы 2020 - 2025 годы.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- Увеличение протяженности дорог улично-дорожной сети населенных пунктов соответствующих нормативным требованиям
- Увеличение количества и качества транспортных средств для муниципальных перевозок транспорта общего пользования.
Срок реализации подпрограммы 2020 - 2025 годы.
Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы:
- Увеличение доли автомобильных дорог местного значения в соответствии нормативным требованиям;
- Повышение уровня жизни населения за счет формирования дорожной сети, соответствующей потребностям населения Панинского муниципального района и экономики;
- увеличение количества автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива;
- Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог на территории Панинского муниципального района;
- Повышение качества производства дорожных работ за счет внедрения новых технологий и использования современных материалов.
Сроки реализации подпрограммы: 2020-2025 годы.
2. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы
Основное мероприятие 1
1. Качественные и безопасные дороги в населенных пунктах Панинского муниципального района.
Мероприятие 1 Проектирование, строительство капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Панинского муниципального района.
Мероприятие 2 Повышение безопасности дорожного движения в Панинском муниципальном районе.
Основное мероприятие 2 Направление на поддержку внутримуниципальных пассажирских перевозок.
Мероприятие 1 Приобретение автобусов для внутримуниципальных перевозок.
Мероприятие 2 Организация внутримуниципальных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования.
Срок реализации мероприятия: 2020 - 2025 годы.
3. Основные меры муниципального и правового регулирования
Меры налогового, таможенного и иные, кроме нормативно-правового муниципального регулирования, в сфере реализации подпрограммы не предусмотрены.
4. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы
Подпрограмма № 3 предполагает участие в реализации ее основных мероприятий общественных, научных и иных организаций, юридических и физических лиц.
5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов на реализацию муниципальной подпрограммы представлены в приложении № 1.1
Сведения о расходах бюджета района на реализацию подпрограммы с разбивкой по основным мероприятиям и годам реализации представлены в Приложении № 2.1 к муниципальной программе.
6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание
мер управления рисками реализации подпрограммы
На эффективность реализации муниципальной подпрограммы могут оказать влияние риски, связанные с ухудшением макроэкономических условий в России и в мире, с возможным наступлением мирового экономического кризиса, с природными и техногенными катастрофами. Данные риски являются неуправляемыми.
В ходе реализации муниципальной подпрограммы возможны стандартные риски:
недофинансирование мероприятий муниципальной подпрограммы (в частности, это может быть рост цен на материально-технические средства, оборудование, материалы, выполнение работ, оказание услуг, снижение либо отсутствие финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы);
изменение федерального законодательства.
Предложения по мерам управления рисками реализации муниципальной подпрограммы таковы:
в ходе реализации муниципальной подпрограммы возможно внесение корректировок в разделы муниципальной подпрограммы;
изменения в действующие нормативно-правовые акты района должны вноситься своевременно.
7. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации программы проводится согласно нормативному правовому акту администрации Панинского муниципального района Воронежской области, регламентирующему оценку эффективности реализации муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться на основе
-оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) подпрограммы и их плановых значений
- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и ее основных мероприятий приводятся на период реализации муниципальной подпрограммы в приложении № 3.1 к муниципальной программе.
Влияние результатов мероприятий подпрограммы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для социально-экономического развития Панинского района.
Подпрограмма 4 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной сферы Панинского муниципального района Воронежской области».
ПАСПОРТ
подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной сферы Панинского муниципального района Воронежской области».
Исполнители подпрограммы
Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района, МКУ Панинский «Центр организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления»
Участники подпрограммы
-
Основные мероприятия и мероприятия, входящие в состав подпрограммы
Мероприятие 1 Строительство объектов Панинского муниципального района Воронежской области.
Мероприятие 2 Капитальный и текущий ремонт Панинского муниципального района Воронежской области.
Мероприятие 3 Реконструкция объектов Панинского муниципального района.
Цели подпрограммы
- Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности.
- Сохранение и поддержание объектов муниципальной собственности, в состоянии соответствующим строительным нормам.
- Предотвращение дальнейшего ветшания и разрушения зданий, продление сроков службы конструктивных элементов.
- Исключение аварийных ситуаций на объектах.
Задачи подпрограммы
- Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей объектов здравоохранения, культуры, образования, административных зданий и сооружений.
- Капитальный ремонт объектов образования, культуры и спорта.
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы
- улучшение технического состояния зданий объектов социальной сферы;
- приведение в соответствие объектов социальной сферы санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям пожарной безопасности;
- повышение конструктивной безопасности зданий улучшение технического состояния зданий объектов социальной сферы.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2020 - 2025 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)
Федеральный бюджет – 0 тыс. руб.
Областной бюджет – 0 тыс. руб.
Местный бюджет – 0 тыс. руб.
Внебюджетные фонды – 0 тыс. руб.
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы
-Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования в нормативно-техническое состояние отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопастности.
- Улучшение материально-технического состояния муниципальных зданий и сооружений.
- Проведение работ по реставрации и капитальному ремонту зданий позволит восстановить утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий.
- Исключений аварийных ситуаций и несчастных случаев.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этаповреализации подпрограммы.
В рамках полномочий по обеспечению условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в муниципальном образовании Причинами возникновения проблемы послужило отсутствие строительства новых спортивных сооружений и необходимой реконструкции и надлежащего капитального и текущего ремонта имеющихся спортивных сооружений .
Реализация Программы позволит решить указанную проблему при максимально эффективном управлении бюджетными финансами.
Можно выделить следующие основные преимущества программного метода:
- комплексный подход к решению проблемы;
- координация действий различных структур по реализации программных мероприятий, направленных на решение проблемы;
- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.
Данная Программа является продолжением программных мероприятий по реализации муниципальной политики в области развития физической культуры и спорта с учетом особенностей, с целью сохранения отрасли и дальнейшего ее развития.
Целями муниципальной подпрограммы являются:
- Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности.
- Сохранение и поддержание объектов муниципальной собственности, в состоянии соответствующим строительным нормам.
- Предотвращение дальнейшего ветшания и разрушения зданий, продление сроков службы конструктивных элементов.
- Исключение аварийных ситуаций на объектах.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей объектов культуры, образования, административных зданий и сооружений.
- Капитальный ремонт объектов образования, культуры и спорта.
Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы:
- улучшение технического состояния зданий объектов социальной сферы;
- приведение в соответствие объектов социальной сферы санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям пожарной безопасности;
- повышение конструктивной безопасности зданий улучшение технического состояния зданий объектов социальной сферы.
Сроки реализации подпрограммы: 2020-2025 годы.
2. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы планируется реализация мероприятий:
Мероприятие 1: Строительство объектов Панинского муниципального района Воронежской области.
Мероприятие 2: Капитальный и текущий ремонт Панинского муниципального района Воронежской области.
Мероприятие 3: Реконструкция объектов Панинского муниципального района.
Срок реализации мероприятия: 2020 - 2025 годы.
3. Основные меры муниципального и правового регулирования
Меры налогового, таможенного и иные, кроме нормативно-правового муниципального регулирования, в сфере реализации подпрограммы не предусмотрены.
При реализации подпрограммы планируется осуществить ряд мер нормативно-правового регулирования, в том числе:
- повысить доступность финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства. Реализация основного мероприятия 1 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» в качестве мер правового регулирования предусматривает наличие нормативно- правовых актов, регламентирующих порядок предоставления грантов, субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.
- повысить доступность имущественной поддержки. Реализация основного мероприятия 2 «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» в качестве мер правового регулирования предусматривает наличие нормативно- правовых актов, регламентирующих порядок формирования Перечня и порядок предоставления субъектам МСП муниципального имущества во владение и (или) в пользование.
4. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы
Подпрограмма № 4 предполагает участие в реализации ее основных мероприятий общественных, научных и иных организаций, юридических и физических лиц.
5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов на реализацию муниципальной подпрограммы представлены в приложении № 1.1
Сведения о расходах бюджета района на реализацию подпрограммы с разбивкой по основным мероприятиям и годам реализации представлены в Приложении № 2.1 к муниципальной программе.
6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание
мер управления рисками реализации подпрограммы
На эффективность реализации муниципальной подпрограммы могут оказать влияние риски, связанные с ухудшением макроэкономических условий в России и в мире, с возможным наступлением мирового экономического кризиса, с природными и техногенными катастрофами. Данные риски являются неуправляемыми.
В ходе реализации муниципальной подпрограммы возможны стандартные риски:
недофинансирование мероприятий муниципальной подпрограммы (в частности, это может быть рост цен на материально-технические средства, оборудование, материалы, выполнение работ, оказание услуг, снижение либо отсутствие финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы);
изменение федерального законодательства.
Предложения по мерам управления рисками реализации муниципальной подпрограммы таковы:
в ходе реализации муниципальной подпрограммы возможно внесение корректировок в разделы муниципальной подпрограммы;
изменения в действующие нормативно-правовые акты района должны вноситься своевременно.
7. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации программы проводится согласно нормативному правовому акту администрации Панинского муниципального района Воронежской области, регламентирующему оценку эффективности реализации муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться на основе
-оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) подпрограммы и их плановых значений
- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и ее основных мероприятий приводятся на период реализации муниципальной подпрограммы в приложении № 3.1 к муниципальной программе.
Влияние результатов мероприятий подпрограммы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для социально-экономического развития Панинского района.
Глава
Панинского муниципального района Н.В. Щеглов
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Администрация Панинского МР ВО
Должность: Глава Панинского муниципального района Воронежской области"ул. Советская
Дата подписи: 12.08.2020 8:54:37
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 05.08.2020 № 331
р.п. Панино
О внесении изменений в постановление администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 22.10.2019 № 425 «Об утверждении муниципальной программы Панинского муниципального района Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района Воронежской области» (в редакции постановления администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 12.02.2020 № 35)
В соответствии с постановлением администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 05.04.2019 № 120 «Об утверждении порядка принятия решений по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Панинского муниципального района Воронежской области» (в редакции постановления администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 27.12.2019 № 632), в целях повышения эффективности исполнения муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района Воронежской области» администрация Панинского муниципального района Воронежской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 22.10.2019 № 425 «Об утверждении муниципальной программы Панинского муниципального района Воронежской области «Обеспечение доступными комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района Воронежской области» (в редакции постановления администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 12.02.2020 № 35) следующие изменения:
утвердить прилагаемую муниципальную программу Панинского муниципального района Воронежской области «Обеспечение доступными комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района Воронежской области» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 12.02.2020 № 35 «О внесении изменений в постановление администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 22.10.2019 № 425 «Об утверждении муниципальной программы Панинского муниципального района Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района Воронежской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в официальном периодическом печатном издании Панинского муниципального района Воронежской области «Панинский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области - начальника отдела по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству Мищенко В.И.
Глава
Панинского муниципального района Н.В. Щеглов
Утверждена
постановление администрации
Панинского муниципального района
Воронежской области
от 05.08.2020 № 331
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
населения Панинского муниципального района»
ПАСПОРТ
муниципальной программы Панинского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству
Участники программы
-
Подпрограммы муниципальной
программы и основные мероприятия
Подпрограмма № 1
Доступное жилье и комфортная Панинского муниципального района.
Основное мероприятие 1
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Панинского района.
Мероприятие 1: Обеспечение жильем молодых семей
Мероприятие 2: Обеспечение земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей и комплексной застройки малоэтажного жилья экономкласса инженерной инфраструктурой
Основное мероприятие 2 Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Панинского муниципального района.
Мероприятие 1: Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения городских и сельских поселений Панинского муниципального района Воронежской области.
Мероприятие 2: Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения городских и сельских поселений Панинского муниципального района Воронежской области.
Мероприятие 3: Приобретение коммунальной специализированной техники.
Мероприятие 4: Газификация населенных пунктов Панинского муниципального района.
Подпрограмма №2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Панинского муниципального района Воронежской области.
Основное мероприятие 1
Внедрение современных энергосберегающих технологий на объектах социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и жилищном комплексе.
Мероприятие 1: Энергетическое обследование объектов социальной сферы и жилого фонда с разработкой проектных решений по повышению энергетической эффективности зданий и сооружений и их реализацией.
Мероприятие 2: Замена устаревших с низкой энергоэффективностью светильников уличного освещения и светильников объектов социальной сферы на светодиодные. Установка автоматических систем управления уличным освещением.
Мероприятие 3: Перевод котельных работающих на твердом и жидком топливе на природный газ.
Подпрограмма №3 Развитие транспортной системы Панинского муниципального района Воронежской области.
Основное мероприятие 1
1. Качественные и безопасные дороги в населенных пунктах Панинского муниципального района.
Мероприятие 1 Проектирование, строительство капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Панинского муниципального района.
Основное мероприятие 2 Мероприятия направлены на поддержку внутримуниципальных пассажирских перевозок.
Мероприятие 1 Приобретение автобусов для внутримуниципальных перевозок.
Мероприятие 2 Организация внутримуниципальных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования.
Подпрограмма 4 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов Панинского муниципального района Воронежской области.
Мероприятие 1: Строительство объектов Панинского муниципального района Воронежской области.
Мероприятие 2: Капитальный и текущий ремонт объектов Панинского муниципального района Воронежской области.
Мероприятие 3: Реконструкция объектов Панинского муниципального района.
Цель муниципальной программы
- Повышение доступности жилья и создание комфортной среды проживания.
- Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Панинского муниципального района.
- Повышение качества предоставления услуг потребителям по водоснабжению; - Обеспечение устойчивого развития инженерной инфраструктуры Панинского муниципального района.
- Создание условий для снижения электропотребления в системах уличного освещения, и освещения объектов социальной за счет внедрения светодиодных светильников, автоматизации управления уличным освещением и исключения без учётного потребления электрической энергии, а также автоматизация их обслуживания в целях снижения непроизводственных потерь.
- Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности потерь энергии на объектах в системах уличного освещения.
Сокращение доли автомобильных дорог местного значения не соответствующих нормативным требованиям.
Обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения, а также достижение наибольшей экономической эффективности перевозок автотранспортными средствами, работающими на газомоторном топливе.
- Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности.
- Сохранение и поддержание объектов муниципальной собственности, в состоянии соответствующим строительным нормам.
- Предотвращение дальнейшего ветшания и разрушения зданий, продление сроков службы конструктивных элементов.
- Исключение аварийных ситуаций на объектах.
- Увеличение общей площади жилых помещений.
- Создание условий для развития массового жилищного строительства, обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой.
- Обеспечение предоставления участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей и комплексной застройки малоэтажного жилья экономкласса инженерной инфраструктурой.
- Создание условий для повышения уровня газификации жилого фонда района,
предприятий жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных предприятий и организаций.
-Улучшение технической обеспеченности Панинского муниципального района.
- Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном объеме
- Проведение организационных мероприятий по созданию условий для снижения электропотребления в системах уличного освещения, а также для автоматизации их обслуживания.
- Проведение организационных мероприятий по повышению эффективности потребления энергии.
- Сокращение расхода бюджетных средств на оплату за энергоресурсы, в том числе за счет сокращения потерь тепловой и электрической энергии.
- Увеличение количества автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе
- Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей объектов здравоохранения, культуры, образования, административных зданий и сооружений.
- Капитальный ремонт объектов образования, культуры и спорта.
- Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей объектов здравоохранения, культуры, образования, административных зданий и сооружений.
- Капитальный ремонт объектов образования, культуры и спорта.
Задачи муниципальной программы
- Увеличение общей площади жилых помещений.
- Создание условий для развития массового жилищного строительства, обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой.
- Обеспечение предоставления участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей и комплексной застройки малоэтажного жилья экономкласса инженерной инфраструктурой.
- Создание условий для повышения уровня газификации жилого фонда района,
предприятий жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных предприятий и организаций.
-Улучшение технической обеспеченности Панинского муниципального района.
- Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном объеме
-Проведение организационных мероприятий по созданию условий для снижения электропотребления в системах уличного освещения, а также для автоматизации их обслуживания.
-Проведение организационных мероприятий по повышению эффективности потребления энергии.
-Сокращение расхода бюджетных средств на оплату за энергоресурсы, в том числе за счет сокращения потерь тепловой и электрической энергии.
-Увеличение количества автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе
- Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей объектов здравоохранения, культуры, образования, административных зданий и сооружений.
- Капитальный ремонт объектов образования, культуры и спорта.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
- протяженность уличной водопроводной сети, км.;
- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя муниципального образования, кв.м.
- доля населения, имеющего возможность подключения к системам централизованного питьевого водоснабжения с качественными показателями воды, соответствующими СанПин, %
- Доля протяженности, в отношений которых проведена модернизация систем уличного освещения (доведение числа светильников до нормативного количества, замена устаревших светильников на современные, установка щитов учета с автоматическим управлением освещением, прокладка отдельного (фонарного) провода) в их общей протяженности, %.
- Увеличение протяженности дорог улично-дорожной сети населенных пунктов соответствующих нормативным требованиям
- Увеличение количества и качества транспортных средств для муниципальных перевозок транспорта общего пользования.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2020-2025 годы
Объемы бюджетных ассигнований программы
Федеральный бюджет – 40028,803 тыс. руб.
Областной бюджет – 270991,926тыс. руб.
Местный бюджет – 39886,459 тыс. руб.
Внебюджетные фонды – 67500 тыс. руб.
Всего, в том числе –418407,188тыс. руб.
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы
- пополнение парка коммунальной специализированной техники;
- повышение уровня технической обеспеченности муниципальных образований Панинского муниципального района за счет приобретения коммунальной специализированной техники;
- снижение отрицательного воздействия на окружающую среду за счет качественной санитарной очистки соответствующего муниципального района;
- обеспечение населения качественной питьевой водой;
- снижение себестоимости используемой воды;
- сокращение потерь воды;
- поддержание оптимальных условий водопользования.
- обеспечение жильем с помощью предоставления государственной (муниципальной) поддержки .
- обеспечение земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой.
- развитие рынка доступного жилья экономкласса.
- доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой (используемой) на территории Панинского муниципально района, - 100 %;
- софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления в сфере обеспечения уличного освещения.
- повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий, замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций, снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов.
- установка приборов учета холодного водоснабжения объектов социальной сферы.
- увеличение доли автомобильных дорог местного значения в соответствии нормативным требованиям;
- повышение уровня жизни населения за счет формирования дорожной сети, соответствующей потребностям населения Панинского муниципального района и экономики;
- увеличение количества автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива;
-приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования в нормативно-техническое состояние отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности.
- Улучшение материально-технического состояния муниципальных зданий и сооружений.
- Проведение работ по реставрации и капитальному ремонту зданий позволит восстановить утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий.
- Исключений аварийных ситуаций и несчастных случаев.
3. Основные меры муниципального и правового регулирования
Меры налогового, таможенного и иные, кроме нормативно-правового муниципального регулирования, в сфере реализации подпрограммы не предусмотрены.
4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов на реализацию муниципальной подпрограммы представлены в приложении № 1.
Сведения о расходах бюджета района на реализацию подпрограммы с разбивкой по основным мероприятиям и годам реализации представлены в Приложении № 2.1 к муниципальной программе.
5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание
мер управления рисками реализации подпрограммы
На эффективность реализации муниципальной подпрограммы могут оказать влияние риски, связанные с ухудшением макроэкономических условий в России и в мире, с возможным наступлением мирового экономического кризиса, с природными и техногенными катастрофами. Данные риски являются неуправляемыми.
В ходе реализации муниципальной подпрограммы возможны стандартные риски:
недофинансирование мероприятий муниципальной подпрограммы (в частности, это может быть рост цен на материально-технические средства, оборудование, материалы, выполнение работ, оказание услуг, снижение либо отсутствие финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы);
изменение федерального законодательства.
Предложения по мерам управления рисками реализации муниципальной подпрограммы таковы:
в ходе реализации муниципальной подпрограммы возможно внесение корректировок в разделы муниципальной подпрограммы;
изменения в действующие нормативно-правовые акты района должны вноситься своевременно.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации программы проводится согласно нормативному правовому акту администрации Панинского муниципального района Воронежской области, регламентирующему оценку эффективности реализации муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться на основе
-оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) подпрограммы и их плановых значений
- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и ее основных мероприятий приводятся на период реализации муниципальной подпрограммы в приложении № 3.1 к муниципальной программе.
Влияние результатов мероприятий подпрограммы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для социально-экономического развития Панинского района.
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Администрация Панинского МР ВО
Должность: Глава Панинского муниципального района Воронежской области"ул. Советская
Дата подписи: 12.08.2020 8:54:37
Приложение 1
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района» Воронежской области
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы, тыс.рублей.
Всего
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области
Всего, в том числе:
418407,188
178925,886
125368,827
50043,475
20909
21386
21774
осторожнг формула!
Федеральный бюджет
40028,803
17045,783
20303,02
670
670
670
670
осторожнг формула!
Областной бюджет
270991,926
128370,578
90811,448
34883,9
5471
5640
5815
осторожнг формула!
Местный бюджет
39886,459
21893,371
3754,359
3389,575
3468
3576
3689
89осторожнг формула!
Внебюджетные фонды
67500
11500
10500
11100
11300
11500
11600
осторожнг формула!
в том числе:
Подпрограмма №1
Доступное жилье и комфортная среда Панинского муниципального района Воронежской области
Всего, в том числе:
129318,734
39571,656
33567,068
13770
13970
14970
14270
осторожнг формула!
Федеральный бюджет
40028,803
17045,783
20303,02
670
670
670
670
осторожнг формула!
Областной бюджет
8158,431
1551,383
1607,048
1250
1250
1250
1250
осторожнг формула!
Местный бюджет
13631,5
9474,5
1157
750,0
750,0
750,0
750,0
осторожнг формула!
Внебюджетные фонды
67500
11500
10500
11100
11300
11500
11600
осторожнг формула!
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Панинского района.
Всего, в том числе:
83394,5
14114,5
13100
13770
13970
14970
14270
Федеральный бюджет
3946,9
616,9
650
670
670
670
670
Основное мероприятие 1
Областной бюджет
7416,1
1216,1
1200
1250
1250
1250
1250
Местный бюджет
4531,5
781,5
750
750
750
750
750
Внебюджетные фонды
67500
11500,0
10500
11100
11300
11500
11600
Мероприятие 1
Обеспечение жильем молодых семей.
Всего, в том числе:
83394,5
14114,5
13100
13770
13970
14970
14270
Федеральный бюджет
3946,9
616,9
650
670
670
670
670
осторожнг формула!
Областной бюджет
7416,1
1216,1
1200
1250
1250
1250
1250
осторожнг формула!
Местный бюджет
4531,5
781,5
750
750
750
750
750
осторожнг формула!
Внебюджетные фонды
67500
11500,0
10500
11100
11300
11500
11600
осторожнг формула!
Мероприятие 2
Обеспечение земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей и комплексной застройки малоэтажного жилья экономкласса инженерной инфраструктурой.
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
осторожнг формула!
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.
Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Панинского муниципального райна
Всего, в том числе:
45924,234
25457,166
20467,068
0,0
0,0
0,0
0,0
осторожнг формула!
Федеральный бюджет
36081,9033
16428,883
19659,02
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
742,331
335,283
407,048
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
9100,0
8693,0
407,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.
Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения городских и сельских поселений Панинского муниципального района
Всего, в том числе:
8390,0
8390,0
0.00
0,0
0,0
0,0
0,0
осторожнг формула!
Федеральный бюджет
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
8390,0
8390,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2
Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения городских и сельских поселений Панинского муниципального района
Всего, в том числе:
37534.234
17067.166
20467.068
0,00
0,0
0,0
0,00
Федеральный бюджет
36081.903
16428.883
19653.020
0,00
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
742.331
335.283
407.048
0,00
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
710.0
303.0
407.0
0,00
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3
Приобретение коммунальной специализированной техники
Всего, в том числе:
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Федеральный бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,0
0,0
Областной бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Местный бюджет
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4
Газификация населенных пунктах Панинского муниципального района
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма №2
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Панинском муниципальном районе
Всего, в том числе:
26475,2
25975,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
осторожнг формула!
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
осторожнг формула!
Областной бюджет
25875,2
25875,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
осторожнг формула!
Местный бюджет
600,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
осторожнг формула!
Внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
осторожнг формула!
Внедрение современных энергосберегающих технологий на объектах социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и жилищном комплексе.
Всего, в том числе:
26475,2
25975,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
25875,2
25875,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
Местный бюджет
600,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1
Энергетическое обследование объектов социальной сферы и жилого фонда с разработкой проектных решений по повышению энергетической эффективности зданий и сооружений и их реализацией
Всего, в том числе:
12937,6
12937,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
осторожнг формула!
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
осторожнг формула!
Областной бюджет
12937,6
12937,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
осторожнг формула!
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
осторожнг формула!
Внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
осторожнг формула!
Мероприятие 2
Замена устаревших с низкой энергоэффективностью светильников. Установка и модернизация уличного освещения, оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением
Всего, в том числе:
1659,528
1659,028
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
осторожнг формула!
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
1658928,0
1658928,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
600,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3
Перевод котельных работающих на твердом и жидком топливе на природный газ.
Всего, в том числе:
0.00
0.00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
осторожнг формула!
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0.00
0.00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3.
Развитие транспортной системы Панинского муниципального района Воронежской области
Всего, в том числе:
107795,201
50941,204
27249,522
29604,475
0
0
0
осторожнг формула!
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
осторожнг формула!
Областной бюджет
100205,8
43408,6
27222,3
29574,9
0
0
0
осторожнг формула!
Местный бюджет
7589,401
7532,604
27,222
29,575
0
0
0
осторожнг формула!
Внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
осторожнг формула!
Основное мероприятие 1
Качественные и безопасные дороги в населенных пунктах Панинского муниципального района
Всего, в том числе:
107795,201
50941,204
27249,522
29604,475
0.00
0,00
0,00
осторожнг формула!
Федеральный бюджет
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
100205,8
43408,6
27222,3
29574,9
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
7589,401
7532,604
27,222
29,575
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
мероприятие 1
Проектирование, строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог и искуственных дорожных сооружений на территории Панинского муниципального района.
Всего, в том числе:
107795,201
50941,204
27249,522
29604,475
0,00
0,00
0,00
осторожнг формула!
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
100205,8
43408,6
27222,3
29574,9
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
7589,401
7532,604
27,222
29,575
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2
Повышение безопасности дорожного движения в Панинском муниципальном районе
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
осторожнг формула!
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
осторожнг формула!
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
осторожнг формула!
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
осторожнг формула!
Внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
осторожнг формула!
Основное мероприятие 2.
Направление на поддержку внутримуниципальных пассажирских перевозок.
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
осторожнг формула!
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
мероприятие 1.
Приобретение автобусов для внутримуниципальных перевозок.
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2
Организация внутримуниципальных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования.
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной сферы района.
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
осторожнг формула!
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
мероприятие 1
Строительство объектов Панинского муниципального района Воронежской области
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Развитие молочного и мясного скотоводства;
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2
Капитальный и текущий ремонт объектов Панинского муниципального района Воронежской области
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3
Реконструкция объектов Панинского муниципального района
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Администрация Панинского МР ВО
Должность: Глава Панинского муниципального района Воронежской области"ул. Советская
Дата подписи: 12.08.2020 8:54:37
Приложение 2.1
Расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы № 1«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района» Воронежской области.
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС)
Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
Всего
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
Обеспечение жилья и комфортная среда Панинского муниципального района Воронежской области
Ответственный исполнитель: Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района. Исполнитель (ГРБС): Администрация Панинского муниципального района Всего по подпрограмме:
410928.865
269731.698
64686.59
46024.783
11765.0
11765.0
11765.0
всего по основному мероприятию
410928.866
269731.698
64686.59
46024.783
11765.0
11765.0
11765.0
в том числе:
всего по основному мероприятию
0,0
Подпрограмма №1
Доступное жилье и комфортная среда Панинского муниципального района Воронежской области
всего по основному мероприятию
0,0
всего по основному мероприятию
14395.03
3199.9
4389.822
4555.308
750.0
750.0
750.0
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Панинского района.
Всего, в том числе:
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Основное мероприятие 1
Областной бюджет
Местный бюджет
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
Мероприятие 1
Обеспечение жильем молодых семей.
Всего, в том числе:
0,0
Федеральный бюджет
14395.03
3199.0
4389.822
4555.308
750,0
750,0
750,0
Областной бюджет
0,0
Местный бюджет
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
Мероприятие 2
Обеспечение земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей и комплексной застройки малоэтажного жилья экономкласса инженерной инфраструктурой.
Всего, в том числе:
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
Внебюджетные фонды
8100.0
8100.0
0.00
0.00
0.0 0
0.00
0.00
Основное мероприятие 2.
Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Панинского муниципального района
Всего, в том числе:
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
10 666,0
1 836,0
1 770,0
1 765,0
1 765,0
1 765,0
1 765,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
Мероприятие 1.
Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения городских и сельских поселений Панинского муниципального района
Всего, в том числе:
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
Мероприятие 2
Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения городских и сельских поселений Панинского муниципального района
Всего, в том числе:
37534.234
17067.166
20467.068
0.0
0.0
0.0
0.0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
Местный бюджет
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
Мероприятие 3
Приобретение коммунальной специализированной техники
Всего, в том числе:
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
Местный бюджет
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4
Газификация населенных пунктах Панинского муниципального района
Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Местный бюджет
0,0
Подпрограмма №2
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Панинском муниципальном районе
Всего, в том числе:
42571,665
7828,665
6415,0
6669,0
6939,0
7216,0
7504,0
Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
26549,695
5411,695
3903,0
4059,0
4221,0
4390,0
4565,0
Местный бюджет
16021,97
2416,97
2512,0
2610,0
2718,0
2826,0
2939,0
Внебюджетные фонды
0,0
Внедрение современных энергосберегающих технологий на объектах социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и жилищном комплексе.
Всего, в том числе:
42571,665
7828,665
6415,0
6669,0
6939,0
7216,0
7504,0
Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
26549,695
5411,695
3903,0
4059,0
4221,0
4390,0
4565,0
Основное мероприя-тие 1
Местный бюджет
16021,97
2416,97
2512,0
2610,0
2718,0
2826,0
2939,0
Внебюджетные фонды
0,0
Мероприятие 1
Энергетическое обследование объектов социальной сферы и жилого фонда с разработкой проектных решений по повышению энергетической эффективности зданий и сооружений и их реализацией
Всего, в том числе:
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
Мероприятие 2
Замена устаревших с низкой энергоэффек-
тивностью уличного освещения и светильников объектов социальной сферы на светодиодные.Установка автоматических систем управления уличным освещением.
Всего, в том числе:
42571,665
7828,665
6415,0
6669,0
6939,0
7216,0
7504,0
Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
26549,695
5411,695
3903,0
4059,0
4221,0
4390,0
4565,0
Местный бюджет
16021,97
2416,97
2512,0
2610,0
2718,0
2826,0
2939,0
Внебюджетные фонды
0,0
Мероприятие 3
Перевод котельных работающих на твердом и жидком топливе на природный газ.
Всего, в том числе:
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
Подпрограмма 3.
Развитие транспортной системы Панинского муниципального района Воронежской области
Всего, в том числе:
130302,575
73448,578
27249,522
29604,475
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
120185,8
63388,6
27222,3
29574,9
0.0
0.0
0.0
Местный бюджет
10116,775
10059,978
27,222
29,575
Внебюджетные фонды
0,0
Основное мероприятие 1
Качественные и безопасные дороги в населенных пунктах Панинского муниципального района
Всего, в том числе:
130302,575
73448,578
27249,522
29604,475
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
120185,8
63388,6
27222,3
29574,9
0.0
0.0
0.0
Местный бюджет
10116,775
10059,978
27,222
29,575
Внебюджетные фонды
0,0
мероприятие 1
Проектирование, строительство капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Панинского муниципального района.
Всего, в том числе:
130302,575
73448,578
27249,522
29604,475
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
120185,8
63388,6
27222,3
29574,9
0.0
0.0
0.0
Местный бюджет
10116,775
10059,978
27,222
29,575
Внебюджетные фонды
0,0
Мероприятие 2
Повышение безопасности дорожного движения в Панинском муниципальном районе
Всего, в том числе:
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
Основное мероприятие 2.
Направление на поддержку внутри- муниципальных пассажирских перевозок .
Всего, в том числе:
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
Мероприятие 1.
Приобретение автобусов для внутри- муниципальных перевозок.
Всего, в том числе:
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
Мероприятие 2
Организация внутри- муниципальных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования.
Всего, в том числе:
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
Местный бюджет
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
Подпрограмма 4
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной сферы района.
Всего, в том числе:
116214,214
58076,977
58137,237
Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
116098,0
58018,9
58079,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
116,214
58,077
58,137
Внебюджетные фонды
0,0
Мероприятие 1
Строительство объектов Панинского муниципального района.
Всего, в том числе:
116214,214
58076,977
58137,237
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
116098,0
58018,9
58079,1
Местный бюджет
116,214
58,077
58,137
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные фонды
0,0
Мероприятие 2
Капитальный и текущий ремонт Панинского муниципального района.
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные фонды
Мероприятие 3
Реконструкция объектов Панинского муниципального района
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные фонды
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 и их значениях
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Ед. измерения
Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Показатель (индикатор) общий для подпрограммы 1
1
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя муниципального образования, кв.м.
кв. м.
35,6
35,7
35,8
35,9
36,0
36,1
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы № 2
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Ед. измерения
Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Показатель (индикатор) общий для подпрограммы № 2
Доля протяженности освещенных улиц, проездов набережных улиц, проездов , набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных, %
%
35,6
36,7
37,8
38,9
40
41
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы № 3
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Ед. измерения
Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Показатель (индикатор) общий для подпрограммы № 3
1
Доля протяженности автодорог улично-дорожной сети населенных пунктах с твердым покрытием в отношении к общей протяженности автодорог улично-дорожной сети населенных пунктах.
кв.м
27
28
28,5
28,7
29,1
31
1
Доля грунтовых дорог общего пользования в черте населенных пунктов, в отношении которых устроено сплошное покрытие из щебеночных материалов,%
%
9,4
12,3
15,2
17,8
22,4
26
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы № 4
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Ед. измерения
Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Показатель (индикатор) общий для подпрограммы № 4
1
Строительство объектов Панинского муниципального района Воронежской области
0
0
0
0
0
0
II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.
Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики в жилищной сфере определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, а также стратегией социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года, принятой областным законом от 30 июня 2010 года № 65-ОЗ, Стратегией социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области, утвержденной решением Совета народных депутатов Панинского муниципального района от 28.12.2011г. №287, Программой комплексного социально-экономического развития Панинского муниципального района на 2013-2017 годы, утвержденной решением совета народных депутатов Панинского муниципального района от 29.12.2012г. №60 в редакции от 15.11.2013г. №107.
Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на современном этапе является одной из важнейших стратегических задач социально-экономического развития России и приоритетным в экономической политике района. Повышение энергоэффективности снизит риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики.
Основными приоритетами муниципальной политики в жилищной сфере являются:
1. Снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объемов жилищного строительства, в первую очередь жилья экономического класса.
2. Создание некоммерческого рынка доступного жилья и развитие социального жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода.
3. Поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья.
4. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
5. Организация постоянного мониторинга эффективности использования энергоресурсов.
6. Стимулирование работников в повышении энергоэффективности.
7. Создание условий для снижения электропотребления в системах наружного освещения, а также автоматизация их обслуживания в целях снижения непроизводственных потерь.
Приоритеты муниципальной политики ориентированы на удовлетворение спроса нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, относящихся к экономически активному населению, имеющих сбережения на первоначальный взнос в размере не менее 20 процентов, доходы которых не позволяют приобрести жилье по рыночным ценам.
Снижение затрат и рисков строительства жилья экономического класса планируется обеспечивать за счет:
- Организационного содействия в выявлении и координации спроса указанных категорий граждан на приобретение жилья экономического класса;
- Содействия в обеспечении земельных участков социальной и коммунальной инфраструктурой;
Комплексное планирование территориального развития Панинского муниципального района, направленное на рост экономики региона, на взвешенном, экономически целесообразном размещении производительных сил и жилищного строительства, которое обеспечивает существующие и планируемые потребности населения, является одним из главнейших направлений развития Панинского муниципального района. В этой связи развитие жилищного строительства требует к себе повышенное внимание со стороны руководства района, органов местного самоуправления Панинского района. Оно должно быть построено на реализации комплексной программы действий, включающей в себя все важнейшие аспекты влияния государства на процессы стимулирования предложения и экономически обоснованного спроса на рынке жилья.
Актуальность решения комплекса проблем в сфере развития жилищного строительства подчеркивается тем, что, несмотря на создание в Российской Федерации основ функционирования рынка жилой недвижимости, приобрести жилье с использованием рыночных механизмов на сегодняшний день способен ограниченный круг семей с доходами выше среднего уровня.
Поэтому развивать жилищное строительство необходимо как комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на повышение доступности жилья для населения путем массового строительства жилья экономкласса, в частности малоэтажного, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, а также ценовой доступности.
Необходимо продолжать поддержку молодых семей-участников муниципальной программы, с участием средств областного и федерального бюджета, путем софинансирования муниципальных программ по предоставлению социальных выплат на приобретение или строительство жилья экономкласса. Многодетным семьям будут предоставляться бесплатно земельные участки, обеспеченные инженерной инфраструктурой, для жилищного строительства.
Приоритетами муниципальной политики Панинского муниципального района в градостроительстве являются:
- Создание условий для устойчивого развития территории Панинского муниципального района,
в том числе повышение устойчивости системы расселения Панинского района, развитие городских и сельских поселений.
- Создание условий для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Воронежской области, Панинского муниципального района и населения Панинского района с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;
- Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Панинского муниципального района;
- Мониторинг, актуализация и комплексный анализ градостроительной документации Панинского муниципального района;
- Стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха;
- Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории Панинского муниципального района посредством уточнения границ муниципальных образований и установления границ населенных пунктов;
- Создание условий для развития и популяризации архитектурного творчества и неформального архитектурного образования посредством организации разноформатных рабочих пространств в рамках проведения деловых, конкурсных и выставочных мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства.
В соответствии с Концепцией федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» основными задачами Панинского муниципального района в составе Воронежской области в сфере ЖКХ являются:
− Повышение уровня безопасности и комфортности проживания граждан;
− Повышение качества и снижение издержек предоставляемых коммунальных услуг;
− Создание условий для внедрения новых форм в сфере управления и обслуживания жилищного фонда;
− Привлечение инвестиций на основе механизмов государственно-частного партнерства;
− развитие системы энергосбережения.
Важнейшим вопросом модернизации жилищного фонда является капитальный ремонт домов.
С целью создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшения технического состояния жилищного фонда, снижения социальной напряженности, на территории Панинского муниципального района в рамках выполнения Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» реализуются региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, в настоящее время отремонтировано 7 многоквартирных домов в Панинском городском поселении.
Целью муниципальной программы является:
Повышение качества жилищного обеспечения населения Панинского муниципального района путем повышения доступности жилья, роста качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг. Создание условий для снижения электропотребления в системах наружного освещения, а также автоматизация их обслуживания в целях снижения непроизводственных потерь.
Осуществление поставленной цели требует решения следующих задач:
- Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Панинского муниципального района, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в обеспечении жильем;
- Реализация основных направлений муниципальной политики Панинского муниципального района в сфере архитектуры и градостроительной деятельности;
Формирование эффективной системы пространственного развития и административно-территориального устройства в Панинском муниципальном районе, направленной на обеспечение реализации конституционных прав граждан на экологически безопасную среду жизнедеятельности, права на жилище, труд и другие социальные гарантии, а также создание комфортных условий проживания населения и устойчивого развития территорий района посредством определения границ населенных пунктов.
- Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Панинского района.
- Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в секторах экономики района и снижения энергоемкости. Перевод предприятий коммунального.
- Создание условий для снижения электропотребления в системах уличного освещения, что можно достичь за счет внедрения автоматизированной системы контроля и управления потреблением и сбытом энергии в сетях наружного освещения и замены ламп накаливания и дуговых ртутных ламп на современные источники света.
Состав показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.
Решение задач муниципальной программы будет характеризоваться достижением следующих целевых значений показателей (индикаторов).
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- Протяженность уличной водопроводной сети, км.;
-Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя муниципального образования, кв.м.
- Доля населения, имеющего возможность подключения к системам централизованного питьевого водоснабжения с качественными показателями воды, соответствующими СанПин, %
- Доля протяженности, в отношений которых проведена модернизация систем уличного освещения (доведение числа светильников до нормативного количества, замена устаревших светильников на современные, установка щитов учета с автоматическим управлением освещением, прокладка отдельного (фонарного) провода) в их общей протяженности, %.
- Увеличение протяженности дорог улично-дорожной сети населенных пунктов соответствующих нормативным требованиям
- Увеличение количества и качества транспортных средств для муниципальных перевозок транспорта общего пользования.
Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы:
- Протяженность уличной водопроводной сети, км.;
- Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя муниципального образования, кв.м.
- Доля населения, имеющего возможность подключения к системам централизованного питьевого водоснабжения с качественными показателями воды, соответствующими СанПин, %
- Доля протяженности, в отношений которых проведена модернизация систем уличного освещения (доведение числа светильников до нормативного количества, замена устаревших светильников на современные, установка щитов учета с автоматическим управлением освещением, прокладка отдельного (фонарного) провода) в их общей протяженности, %.
- Увеличение протяженности дорог улично-дорожной сети населенных пунктов соответствующих нормативным требованиям
- Увеличение количества и качества транспортных средств для муниципальных перевозок транспорта общего пользования.
Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы:
- Пополнение парка коммунальной специализированной техники;
-Повышение уровня технической обеспеченности муниципальных образований Панинского муниципального района за счет приобретения коммунальной специализированной техники;
-Снижение отрицательного воздействия на окружающую среду за счет качественной санитарной очистки соответствующего муниципального района;
- Обеспечение населения качественной питьевой водой;
- Снижение себестоимости используемой воды;
- Сокращение потерь воды;
- Поддержание оптимальных условий водопользования.
-Обеспечение жильем с помощью предоставления государственной (муниципальной) поддержки .
- Обеспечение земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой.
- Развитие рынка доступного жилья экономкласса.
- Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой (используемой) на территории Панинского муниципально района, - 100 %;
- Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления в сфере обеспечения уличного освещения.
- Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий, замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций, снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов.
- Установка приборов учета холодного водоснабжения объектов социальной сферы.
- Увеличение доли автомобильных дорог местного значения в соответствии нормативным требованиям;
- Повышение уровня жизни населения за счет формирования дорожной сети, соответствующей потребностям населения Панинского муниципального района и экономики;
- Увеличение количества автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива;
-Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования в нормативно-техническое состояние отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопастности.
- Улучшение материально-технического состояния муниципальных зданий и сооружений.
- Проведение работ по реставрации и капитальному ремонту зданий позволит восстановить утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий.
- Исключений аварийных ситуаций и несчастных случаев.
Подпрограмма 1 «Доступное жилье и комфортная среда» Панинского муниципального района Воронежской области
ПАСПОРТ
подпрограмма «Доступное жилье и комфортная среда Панинского муниципального района Воронежской области».
Исполнители подпрограммы
Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района, МКУ Панинский «Центр организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления»
Участники подпрограммы
-
Основные мероприятия и мероприятия, входящие в состав подпрограммы
Основное мероприятие 1
Доступное жилье и комфортная Панинского муниципального района.
Мероприятие 1: Обеспечение жильем молодых семей
Мероприятие 2: Обеспечение земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей и комплексной застройки малоэтажного жилья экономкласса инженерной инфраструктурой
Основное мероприятие 2
Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Панинского муниципального района.
Мероприятие 1: Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения городских и сельских поселений Панинского муниципального района Воронежской области.
Мероприятие 2: Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения городских и сельских поселений Панинского муниципального района Воронежской области.
Мероприятие 3: Приобретение коммунальной специализированной техники.
Мероприятие 4: Газификация населенных пунктов Панинского муниципального района.
Цели подпрограммы
1. Повышение доступности жилья и создание комфортной среды проживания.
2. Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Панинского муниципального района.
3. Повышение качества предоставления услуг потребителям по водоснабжению; 4.Обеспечение устойчивого развития инженерной инфраструктуры Панинского муниципального района.
Задачи подпрограммы
1. Увеличение общей площади жилых помещений.
2. Создание условий для развития массового жилищного строительства, обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой.
3. Обеспечение предоставления участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей и комплексной застройки малоэтажного жилья экономкласса инженерной инфраструктурой.
4. Создание условий для повышения уровня газификации жилого фонда района,
предприятий жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных предприятий и организаций.
5. Улучшение технической обеспеченности Панинского муниципального района.
6. Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном объеме
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы
- протяженность уличной водопроводной сети, км.;
- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя муниципального образования, кв.м.
- доля населения, имеющего возможность подключения к системам централизованного питьевого водоснабжения с качественными показателями воды, соответствующими СанПин, %
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2020 - 2025 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)
Федеральный бюджет – 103632,2 тыс. руб.
Областной бюджет – 100421,0 тыс. руб.
Местный бюджет – 0 тыс. руб.
Внебюджетные фонды – 0 тыс. руб.
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы
- пополнение парка коммунальной специализированной техники;
- повышение уровня технической обеспеченности муниципальных образований Панинского муниципального района за счет приобретения коммунальной специализированной техники;
- снижение отрицательного воздействия на окружающую среду за счет качественной санитарной очистки соответствующего муниципального района;
- обеспечение населения качественной питьевой водой;
- снижение себестоимости используемой воды;
- сокращение потерь воды;
- поддержание оптимальных условий водопользования.
- Обеспечение жильем с помощью предоставления государственной (муниципальной) поддержки .
- Обеспечение земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой.
3. Развитие рынка доступного жилья экономкласса.
1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы «Доступное жилье и комфортная среда Панинского муниципального района Воронежской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского района.»
определены на основе Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года, утвержденной Законом Воронежской области от 20.12.2018 N 168-ОЗ, Стратегии социально - экономического развития Панинского муниципального района на период до 2035 года, утвержденной решением Совета Народных депутатов Панинского муниципального района от 28.12.2018 3 165.
Целями муниципальной подпрограммы являются :
1. Повышение доступности жилья и создание комфортной среды проживания.
2. Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальнымиуслугами населения Панинского муниципального района.
3. Повышение качества предоставления услуг потребителям по водоснабжению; 4.Обеспечение устойчивого развития инженерной инфраструктуры Панинского муниципального района.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
1. Увеличение общей площади жилых помещений.
2. Создание условий для развития массового жилищного строительства, обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой.
3. Обеспечение участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей и комплексной застройки малоэтажного жилья экономкласса инженерной инфраструктурой.
4. Создание условий для повышения уровня газификации жилого фонда района,
предприятий жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных предприятий и организаций.
5. Улучшение технической обеспеченности Панинского муниципального района.
6. Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном объеме
Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы:
- пополнение парка коммунальной специализированной техники;
- повышение уровня технической обеспеченности муниципальных образований Панинского муниципального района за счет приобретения коммунальной специализированной техники;
- снижение отрицательного воздействия на окружающую среду за счет качественной санитарной очистки соответствующего муниципального района;
- обеспечение улучшения водоснабжения для населения до существующих нормативов;
- улучшение качества питьевой воды;
- снижение стоимости используемой воды;
- сокращение потерь воды;
- поддержание оптимальных условий водопользования.
- Обеспечение жильем с помощью предоставления государственной (муниципальной) поддержки .
- Обеспечение земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой.
3. Развитие рынка доступного жилья экономкласса.
Срок реализации подпрограммы 2020 - 2025 годы.
2. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы планируется реализация двух основных мероприятий:
Основное мероприятие 1
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Панинского района.
Основное мероприятие 2
Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Панинского муниципального района.
Основное мероприятие 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Панинского района. Срок реализации основного мероприятия: 2020 - 2025 годы.
Исполнители мероприятия: отдел по управлению муниципальным имуществом и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района, МКУ Панинский «Центр организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления». Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение показателей эффективности реализации подпрограммы. Оценивается по показателю: общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя муниципального образования, кв.м.
Основное мероприятие включает два мероприятия.
Мероприятие 1. Обеспечение жильем молодых семей
Срок реализации мероприятия: 2020 - 2025 годы.
Мероприятие 2. Обеспечение земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей и комплексной застройки малоэтажного жилья экономкласса инженерной инфраструктурой
Срок реализации мероприятия: 2020 - 2025 годы.
Основное мероприятие 2. Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Панинского муниципального района.
Основное мероприятие включает два мероприятия.
Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения городских и сельских поселений Панинского муниципального района Воронежской области.
Мероприятие 2. Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения городских и сельских поселений Панинского муниципального района Воронежской области.
Мероприятие 3. Приобретение коммунальной специализированной техники.
Мероприятие 4. Газификация населенных пунктов Панинского муниципального района.
3. Основные меры муниципального и правового регулирования
Меры налогового, таможенного и иные, кроме нормативно-правового муниципального регулирования, в сфере реализации подпрограммы не предусмотрены.
4. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы
Подпрограмма № 1 предполагает участие в реализации ее основных мероприятий общественных, научных и иных организаций, юридических и физических лиц.
5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов на реализацию муниципальной подпрограммы представлены в приложении № 1.1
Сведения о расходах бюджета района на реализацию подпрограммы с разбивкой по основным мероприятиям и годам реализации представлены в Приложении № 2.1 к муниципальной программе.
6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание
мер управления рисками реализации подпрограммы
На эффективность реализации муниципальной подпрограммы могут оказать влияние риски, связанные с ухудшением макроэкономических условий в России и в мире, с возможным наступлением мирового экономического кризиса, с природными и техногенными катастрофами. Данные риски являются неуправляемыми.
В ходе реализации муниципальной подпрограммы возможны стандартные риски:
недофинансирование мероприятий муниципальной подпрограммы (в частности, это может быть рост цен на материально-технические средства, оборудование, материалы, выполнение работ, оказание услуг, снижение либо отсутствие финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы);
изменение федерального законодательства.
Предложения по мерам управления рисками реализации муниципальной подпрограммы таковы:
в ходе реализации муниципальной подпрограммы возможно внесение корректировок в разделы муниципальной подпрограммы;
изменения в действующие нормативно-правовые акты района должны вноситься своевременно.
7. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации программы проводится согласно нормативному правовому акту администрации Панинского муниципального района Воронежской области, регламентирующему оценку эффективности реализации муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться на основе
-оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) подпрограммы и их плановых значений
- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и ее основных мероприятий приводятся на период реализации муниципальной подпрограммы в приложении № 3.1 к муниципальной программе.
Влияние результатов мероприятий подпрограммы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для социально-экономического развития Панинского района.
Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Панинского муниципального района Воронежской области»
ПАСПОРТ
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Панинского муниципального района Воронежской области».
Исполнители подпрограммы
Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района, МКУ Панинский «Центр организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления»
Участники подпрограммы
-
Основные мероприятия и мероприятия, входящие в состав подпрограммы
Основное мероприятие 1
Внедрение современных энергосберегающих технологий на объектах социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и жилищном комплексе.
Мероприятие 1: Энергетическое обследование объектов социальной сферы и жилого фонда с разработкой проектных решений по повышению энергетической эффективности зданий и сооружений и их реализацией.
Мероприятие 2: Замена устаревших с низкой энергоэффективностью светильников уличного освещения и светильников объектов социальной сферы на светодиодные. Установка автоматических систем управления уличным освещением.
Мероприятие 3: Перевод котельных работающих на твердом и жидком топливе на природный газ.
Цели подпрограммы
- Создание условий для снижения электропотребления в системах уличного освещения, и освещения объектов социальной за счет внедрения светодиодных светильников, автоматизации управления уличным освещением и исключения безучётного потребления электрической энергии., а также автоматизация их обслуживания в целях снижения непроизводственных потерь.
- Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности потерь энергии на объектах в системах уличного освещения.
Задачи подпрограммы
Проведение организационных мероприятий по созданию условий для снижения электропотребления в системах уличного освещения, а также для автоматизации их обслуживания.
Проведение организационных мероприятий по повышению эффективности потребления энергии.
Сокращение расхода бюджетных средств на оплату за энергоресурсы, в том числе за счет сокращения потерь тепловой и электрической энергии.
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы
Доля протяженности, в отношений которых проведена модернизация систем уличного освещения (доведение числа светильников до нормативного количества, замена устаревших светильников на современные, установка щитов учета с автоматическим управлением освещением, прокладка отдельного (фонарного) провода) в их общей протяженности, %.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2020 - 2025 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)
Федеральный бюджет – 0 тыс. руб.
Областной бюджет – 25875,2 тыс. руб.
Местный бюджет – 600,0 тыс. руб.
Внебюджетные фонды – 0 тыс. руб.
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы
1. Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой (используемой) на территории Панинского муниципального района, - 100 %;
2. Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления в сфере обеспечения уличного освещения.
3. Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий, замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций, снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов.
4. Установка приборов учета холодного водоснабжения объектов социальной сферы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.
Механизмами реализации повышения энергетической эффективности в системе уличного освещения Панинского муниципального района должны стать:
- внедрение автоматизированной системы контроля и управления потреблением и сбытом энергии в сетях уличного освещения;
- замена ламп накаливания и дуговых ртутных ламп на современные источники света;
- предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- стимулирование работников в повышении энергоэффективности;
- информационно-пропагандистские меры.
Целями муниципальной подпрограммы являются :
- Создание условий для снижения электропотребления в системах уличного освещения, и освещения объектов социальной за счет внедрения светодиодных светильников, автоматизации управления уличным освещением и исключения безучётного потребления электрической энергии., а также автоматизация их обслуживания в целях снижения непроизводственных потерь.
- Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности потерь энергии на объектах в системах уличного освещения.
Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы:
Доля протяженности, в отношений которых проведена модернизация систем уличного освещения (доведение числа светильников до нормативного количества, замена устаревших светильников на современные, установка щитов учета с автоматическим управлением освещением, прокладка отдельного (фонарного) провода) в их общей протяженности, %.
Срок реализации подпрограммы 2020 - 2025 годы.
2. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы планируется реализация двух основных мероприятий:
Основное мероприятие 1
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Панинского района.
Основное мероприятие 2
Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Панинского муниципального района.
Основное мероприятие 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Панинского района. Срок реализации основного мероприятия: 2020 - 2025 годы.
Исполнители мероприятия: отдел по управлению муниципальным имуществом и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района, МКУ Панинский «Центр организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления». Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение показателей эффективности реализации подпрограммы. Оценивается по показателю: общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя муниципального образования, кв.м.
Основное мероприятие включает два мероприятия.
Мероприятие 1. Обеспечение жильем молодых семей
Срок реализации мероприятия: 2020 - 2025 годы.
Мероприятие 2. Обеспечение земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей и комплексной застройки малоэтажного жилья экономкласса инженерной инфраструктурой
Мероприятие 3. Перевод котельных работающих на твердом и жидком топливе на природный газ.
Срок реализации мероприятия: 2020 - 2025 годы.
Меры налогового, таможенного и иные, кроме нормативно-правового муниципального регулирования, в сфере реализации подпрограммы не предусмотрены.
4. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы
Подпрограмма № 2 предполагает участие в реализации ее основных мероприятий общественных, научных и иных организаций, юридических и физических лиц.
5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов на реализацию муниципальной подпрограммы представлены в приложении № 1.1
Сведения о расходах бюджета района на реализацию подпрограммы с разбивкой по основным мероприятиям и годам реализации представлены в Приложении № 2.1 к муниципальной программе.
6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание
мер управления рисками реализации подпрограммы
На эффективность реализации муниципальной подпрограммы могут оказать влияние риски, связанные с ухудшением макроэкономических условий в России и в мире, с возможным наступлением мирового экономического кризиса, с природными и техногенными катастрофами. Данные риски являются неуправляемыми.
В ходе реализации муниципальной подпрограммы возможны стандартные риски:
недофинансирование мероприятий муниципальной подпрограммы (в частности, это может быть рост цен на материально-технические средства, оборудование, материалы, выполнение работ, оказание услуг, снижение либо отсутствие финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы);
изменение федерального законодательства.
Предложения по мерам управления рисками реализации муниципальной подпрограммы таковы:
в ходе реализации муниципальной подпрограммы возможно внесение корректировок в разделы муниципальной подпрограммы;
изменения в действующие нормативно-правовые акты района должны вноситься своевременно.
7. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации программы проводится согласно нормативному правовому акту администрации Панинского муниципального района Воронежской области, регламентирующему оценку эффективности реализации муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться на основе
-оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) подпрограммы и их плановых значений
- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и ее основных мероприятий приводятся на период реализации муниципальной подпрограммы в приложении № 3.1 к муниципальной программе.
Влияние результатов мероприятий подпрограммы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для социально-экономического развития Панинского района.
Подпрограмма 3 «Развитие транспортной системы Панинского муниципального района Воронежской области»
ПАСПОРТ
подпрограмма «Развитие транспортной системы Панинского муниципального района Воронежской области».
Исполнители подпрограммы
Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района, МКУ Панинский «Центр организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления»
Участники подпрограммы
-
Основные мероприятия и мероприятия, входящие в состав подпрограммы
Основное мероприятие 1
1. Качественные и безопасные дороги в населенных пунктах Панинского муниципального района.
Мероприятие 1 Проектирование, строительство капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Панинского муниципального района.
Мероприятие 2 Повышение безопасности дорожного движения в Панинском муниципальном районе.
Основное мероприятие 2 Направление на поддержку внутримуниципальных пассажирских перевозок.
Мероприятие 1 Приобретение автобусов для внутримуниципальных перевозок.
Мероприятие 2 Организация внутримуниципальных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования.
Цели подпрограммы
Сокращение доли автомобильных дорог местного значения не соответствующих нормативным требованиям.
Обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения, а также достижение наибольшей экономической эффективности перевозок автотранспортными средствами, работающими на газомоторном топливе.
Задачи подпрограммы
Увеличение количества автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы
- Увеличение протяженности дорог улично-дорожной сети населенных пунктов соответствующих нормативным требованиям
- Увеличение количества и качества транспортных средств для муниципальных перевозок транспорта общего пользования.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2020 - 2025 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)
Федеральный бюджет – 0 тыс. руб.
Областной бюджет – 235200,0 тыс. руб.
Местный бюджет – 55000,0 тыс. руб.
Внебюджетные фонды – 0 тыс. руб.
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы
- Увеличение доли автомобильных дорог местного значения в соответствии нормативным требованиям;
- Повышение уровня жизни населения за счет формирования дорожной сети, соответствующей потребностям населения Панинского муниципального района и экономики;
- Увеличение количества автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива;
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этаповреализации подпрограммы.
Приоритетным направлением подпрограммы социально-экономического развития Панинского муниципального района является: - модернизация системы дорожного хозяйства района, создание механизмов формирования дорожной сети, отвечающей потребностям общества.
- модернизация системы дорожного хозяйства района, создание механизмов формирования дорожной сети, отвечающей потребностям общества.
Для обеспечения устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения Панинского муниципального района, а также достижение наибольшей экономической эффективности перевозок автотранспортными средствами, работающими на газомоторном топливе, необходимо:
- создать условия для приоритетного использования автотранспортными средствами компримированного природного газа в качестве газомоторного топлива.
Целями муниципальной подпрограммы являются:
- Увеличение количества автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе
Срок реализации подпрограммы 2020 - 2025 годы.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- Увеличение протяженности дорог улично-дорожной сети населенных пунктов соответствующих нормативным требованиям
- Увеличение количества и качества транспортных средств для муниципальных перевозок транспорта общего пользования.
Срок реализации подпрограммы 2020 - 2025 годы.
Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы:
- Увеличение доли автомобильных дорог местного значения в соответствии нормативным требованиям;
- Повышение уровня жизни населения за счет формирования дорожной сети, соответствующей потребностям населения Панинского муниципального района и экономики;
- увеличение количества автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива;
- Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог на территории Панинского муниципального района;
- Повышение качества производства дорожных работ за счет внедрения новых технологий и использования современных материалов.
Сроки реализации подпрограммы: 2020-2025 годы.
2. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы
Основное мероприятие 1
1. Качественные и безопасные дороги в населенных пунктах Панинского муниципального района.
Мероприятие 1 Проектирование, строительство капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Панинского муниципального района.
Мероприятие 2 Повышение безопасности дорожного движения в Панинском муниципальном районе.
Основное мероприятие 2 Направление на поддержку внутримуниципальных пассажирских перевозок.
Мероприятие 1 Приобретение автобусов для внутримуниципальных перевозок.
Мероприятие 2 Организация внутримуниципальных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования.
Срок реализации мероприятия: 2020 - 2025 годы.
3. Основные меры муниципального и правового регулирования
Меры налогового, таможенного и иные, кроме нормативно-правового муниципального регулирования, в сфере реализации подпрограммы не предусмотрены.
4. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы
Подпрограмма № 3 предполагает участие в реализации ее основных мероприятий общественных, научных и иных организаций, юридических и физических лиц.
5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов на реализацию муниципальной подпрограммы представлены в приложении № 1.1
Сведения о расходах бюджета района на реализацию подпрограммы с разбивкой по основным мероприятиям и годам реализации представлены в Приложении № 2.1 к муниципальной программе.
6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание
мер управления рисками реализации подпрограммы
На эффективность реализации муниципальной подпрограммы могут оказать влияние риски, связанные с ухудшением макроэкономических условий в России и в мире, с возможным наступлением мирового экономического кризиса, с природными и техногенными катастрофами. Данные риски являются неуправляемыми.
В ходе реализации муниципальной подпрограммы возможны стандартные риски:
недофинансирование мероприятий муниципальной подпрограммы (в частности, это может быть рост цен на материально-технические средства, оборудование, материалы, выполнение работ, оказание услуг, снижение либо отсутствие финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы);
изменение федерального законодательства.
Предложения по мерам управления рисками реализации муниципальной подпрограммы таковы:
в ходе реализации муниципальной подпрограммы возможно внесение корректировок в разделы муниципальной подпрограммы;
изменения в действующие нормативно-правовые акты района должны вноситься своевременно.
7. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации программы проводится согласно нормативному правовому акту администрации Панинского муниципального района Воронежской области, регламентирующему оценку эффективности реализации муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться на основе
-оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) подпрограммы и их плановых значений
- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и ее основных мероприятий приводятся на период реализации муниципальной подпрограммы в приложении № 3.1 к муниципальной программе.
Влияние результатов мероприятий подпрограммы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для социально-экономического развития Панинского района.
Подпрограмма 4 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной сферы Панинского муниципального района Воронежской области».
ПАСПОРТ
подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной сферы Панинского муниципального района Воронежской области».
Исполнители подпрограммы
Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района, МКУ Панинский «Центр организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления»
Участники подпрограммы
-
Основные мероприятия и мероприятия, входящие в состав подпрограммы
Мероприятие 1 Строительство объектов Панинского муниципального района Воронежской области.
Мероприятие 2 Капитальный и текущий ремонт Панинского муниципального района Воронежской области.
Мероприятие 3 Реконструкция объектов Панинского муниципального района.
Цели подпрограммы
- Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности.
- Сохранение и поддержание объектов муниципальной собственности, в состоянии соответствующим строительным нормам.
- Предотвращение дальнейшего ветшания и разрушения зданий, продление сроков службы конструктивных элементов.
- Исключение аварийных ситуаций на объектах.
Задачи подпрограммы
- Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей объектов здравоохранения, культуры, образования, административных зданий и сооружений.
- Капитальный ремонт объектов образования, культуры и спорта.
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы
- улучшение технического состояния зданий объектов социальной сферы;
- приведение в соответствие объектов социальной сферы санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям пожарной безопасности;
- повышение конструктивной безопасности зданий улучшение технического состояния зданий объектов социальной сферы.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2020 - 2025 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)
Федеральный бюджет – 0 тыс. руб.
Областной бюджет – 0 тыс. руб.
Местный бюджет – 0 тыс. руб.
Внебюджетные фонды – 0 тыс. руб.
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы
-Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования в нормативно-техническое состояние отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопастности.
- Улучшение материально-технического состояния муниципальных зданий и сооружений.
- Проведение работ по реставрации и капитальному ремонту зданий позволит восстановить утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий.
- Исключений аварийных ситуаций и несчастных случаев.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этаповреализации подпрограммы.
В рамках полномочий по обеспечению условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в муниципальном образовании Причинами возникновения проблемы послужило отсутствие строительства новых спортивных сооружений и необходимой реконструкции и надлежащего капитального и текущего ремонта имеющихся спортивных сооружений .
Реализация Программы позволит решить указанную проблему при максимально эффективном управлении бюджетными финансами.
Можно выделить следующие основные преимущества программного метода:
- комплексный подход к решению проблемы;
- координация действий различных структур по реализации программных мероприятий, направленных на решение проблемы;
- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.
Данная Программа является продолжением программных мероприятий по реализации муниципальной политики в области развития физической культуры и спорта с учетом особенностей, с целью сохранения отрасли и дальнейшего ее развития.
Целями муниципальной подпрограммы являются:
- Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности.
- Сохранение и поддержание объектов муниципальной собственности, в состоянии соответствующим строительным нормам.
- Предотвращение дальнейшего ветшания и разрушения зданий, продление сроков службы конструктивных элементов.
- Исключение аварийных ситуаций на объектах.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей объектов культуры, образования, административных зданий и сооружений.
- Капитальный ремонт объектов образования, культуры и спорта.
Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы:
- улучшение технического состояния зданий объектов социальной сферы;
- приведение в соответствие объектов социальной сферы санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям пожарной безопасности;
- повышение конструктивной безопасности зданий улучшение технического состояния зданий объектов социальной сферы.
Сроки реализации подпрограммы: 2020-2025 годы.
2. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы планируется реализация мероприятий:
Мероприятие 1: Строительство объектов Панинского муниципального района Воронежской области.
Мероприятие 2: Капитальный и текущий ремонт Панинского муниципального района Воронежской области.
Мероприятие 3: Реконструкция объектов Панинского муниципального района.
Срок реализации мероприятия: 2020 - 2025 годы.
3. Основные меры муниципального и правового регулирования
Меры налогового, таможенного и иные, кроме нормативно-правового муниципального регулирования, в сфере реализации подпрограммы не предусмотрены.
При реализации подпрограммы планируется осуществить ряд мер нормативно-правового регулирования, в том числе:
- повысить доступность финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства. Реализация основного мероприятия 1 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» в качестве мер правового регулирования предусматривает наличие нормативно- правовых актов, регламентирующих порядок предоставления грантов, субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.
- повысить доступность имущественной поддержки. Реализация основного мероприятия 2 «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» в качестве мер правового регулирования предусматривает наличие нормативно- правовых актов, регламентирующих порядок формирования Перечня и порядок предоставления субъектам МСП муниципального имущества во владение и (или) в пользование.
4. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы
Подпрограмма № 4 предполагает участие в реализации ее основных мероприятий общественных, научных и иных организаций, юридических и физических лиц.
5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов на реализацию муниципальной подпрограммы представлены в приложении № 1.1
Сведения о расходах бюджета района на реализацию подпрограммы с разбивкой по основным мероприятиям и годам реализации представлены в Приложении № 2.1 к муниципальной программе.
6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание
мер управления рисками реализации подпрограммы
На эффективность реализации муниципальной подпрограммы могут оказать влияние риски, связанные с ухудшением макроэкономических условий в России и в мире, с возможным наступлением мирового экономического кризиса, с природными и техногенными катастрофами. Данные риски являются неуправляемыми.
В ходе реализации муниципальной подпрограммы возможны стандартные риски:
недофинансирование мероприятий муниципальной подпрограммы (в частности, это может быть рост цен на материально-технические средства, оборудование, материалы, выполнение работ, оказание услуг, снижение либо отсутствие финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы);
изменение федерального законодательства.
Предложения по мерам управления рисками реализации муниципальной подпрограммы таковы:
в ходе реализации муниципальной подпрограммы возможно внесение корректировок в разделы муниципальной подпрограммы;
изменения в действующие нормативно-правовые акты района должны вноситься своевременно.
7. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации программы проводится согласно нормативному правовому акту администрации Панинского муниципального района Воронежской области, регламентирующему оценку эффективности реализации муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться на основе
-оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) подпрограммы и их плановых значений
- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и ее основных мероприятий приводятся на период реализации муниципальной подпрограммы в приложении № 3.1 к муниципальной программе.
Влияние результатов мероприятий подпрограммы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для социально-экономического развития Панинского района.
Глава
Панинского муниципального района Н.В. Щеглов
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 160.010.090 Организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 160.010.140 Иные вопросы, отнесенные к полномочиям органов местного самоуправления в области жилищных отношений |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: