Основная информация
Дата опубликования: | 05 октября 2020г. |
Номер документа: | RU66009805202000067 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация городского округа Пелым |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2020 № 278
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПЕЛЫМ НА 2015-2021 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ ОТ 09.12.2014 ГОДА № 435
В соответствии с решением Думы городского округа Пелым от 27.08.2020 № 33/38 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 23.12.2019 № 56/33 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», с Порядком формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Пелым, утверждённым постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 года № 435 следующие изменения:
1) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации в тыс. рублей» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей
ВСЕГО:
234439,336 тыс. руб.,
в т.ч. из средств областного бюджета всего 36 522,010 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации программы:
в 2015 году – 23 795,500 тыс. руб.;
в 2016 году – 11 138,750 тыс. руб.;
в 2017 году – 1 587,760 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0 тыс. руб.
из средств местного бюджета 197917,326 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации программы:
в 2015 году – 13 530,000 тыс. руб.;
в 2016 году – 21 710,000 тыс. руб.;
в 2017 году – 25 104,000 тыс. руб.;
в 2018 году – 33 748,526 тыс. руб.;
в 2019 году – 36 355,603 тыс. руб.;
в 2020 году –36 469,197тыс. руб.;
в 2021 году – 31 000,000 тыс. руб.
2) в приложение № 1 муниципальной программы внести следующие изменения:
в строке 10 графы 9 число «2» заменить числом «4»;
в строке 15 графы 9 число «1» заменить числом «0»;
добавить сроку 21.2 следующего содержания;
221.2
Целевой показатель 2.6. «Уменьшение количества бесхозяйных объектов»
еед.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
в строке 24 графы 9 число «3» заменить числом «11»;
3) в приложение № 2 муниципальной программы внести следующие изменения (прилагается):
в строке 1 графы 3 число «244353,870» заменить числом «234439,336»;
в строке 1 графы 9 число «46383,731» заменить числом «36469,197»;
в строке 4 графы 3 число «207831,860» заменить числом «197917,326»;
в строке 4 графы 9 число «46383,731» заменить числом «36469,197»;
в строке 6 графы 3 число «244353,870» заменить числом «234439,336»;
в строке 6 графы 9 число «46383,731» заменить числом «36469,197»;
в строке 10 графы 3 число «207831,860» заменить числом «197917,326»;
в строке 10 графы 9 число «46383,731» заменить числом «36469,197»;
в строке 16 графы 3 число «522,914» заменить числом «533,514»;
в строке 16 графы 9 число «98,350» заменить числом «108,950»;
в строке 17 графы 3 число «522,914» заменить числом «533,514»;
в строке 17 графы 9 число «98,350» заменить числом «108,950»;
в строке 28 графы 3 число «7871,25» заменить числом «8114,25»;
в строке 28 графы 9 число «941,756» заменить числом «1184,756»;
в строке 29 графы 3 число «7871,246» заменить числом «8114,246»;
в строке 29 графы 9 число «941,756» заменить числом «1184,756»;
в строке 38 графы 3 число «931,333» заменить числом «831,333»;
в строке 38 графы 9 число «100,000» заменить числом «0,000»;
в строке 39 графы 3 число «931,333» заменить числом «831,333»;
в строке 39 графы 9 число «100,000» заменить числом «0,000»;
в строке 41 графы 3 число «1510,374» заменить числом «1720,874»;
в строке 41 графы 9 число «500,000» заменить числом «710,500»;
в строке 42 графы 3 число «1510,374» заменить числом «1720,874»;
в строке 42 графы 9 число «500,000» заменить числом «710,500»;
в строке 43 графы 3 число «17430,393» заменить числом «17794,493»;
в строке 43 графы 9 число «2920,000» заменить числом «3284,100»;
в строке 47 графы 3 число «3432,685» заменить числом «3444,902»;
в строке 47 графы 9 число «136,397» заменить числом «148,614»;
в строке 48 графы 3 число «3432,685» заменить числом «3444,902»
в строке 48 графы 9 число «136,397» заменить числом «148,614»;
в строке 51 графы 3 число «125,200» заменить числом «112,983»;
в строке 51 графы 9 число «71,700» заменить числом «59,483»;
в строке 52 графы 3 число «125,200» заменить числом «112,983»;
в строке 52 графы 9 число «71,700» заменить числом «59,483»;
в строке 54.1 графы 3 число «210,000» заменить числом «300,000»;
в строке 54.1 графы 9 число «50,000» заменить числом «140,000»;
в строке 54.1 графы 11 дополнить числом «21.2»;
в строке 54.2 графы 3 число «210,000» заменить числом «300,000»;
в строке 54.2 графы 9 число «50,000» заменить числом «140,000»;
в строке 55 графы 3 число «4017,974» заменить числом «4107,974»;
в строке 55 графы 9 число «258,097» заменить числом «348,097»;
в строке 62 графы 3 число «42566,650» заменить числом «44856,150»;
в строке 62 графы 9 число «2683,000» заменить числом «4972,500»;
в строке 64 графы 3 число «42566,650» заменить числом «44856,150»;
в строке 64 графы 9 число «2683,000» заменить числом «4972,500»;
в строке 68 графы 3 число «82663,660» заменить числом «84953,160»;
в строке 68 графы 9 число «2683,000» заменить числом «4972,500»;
в строке 100 графы 3 число «106892,504» заменить числом «94124,370»;
в строке 100 графы 9 число «34403,834» заменить числом «21635,700»;
в строке 101 графы 3 число «106892,504» заменить числом «94124,370»;
в строке 101 графы 9 число «34403,834» заменить числом «21635,700»;
в строке 107 графы 3 число «1505,026» заменить числом «1615,026»;
в строке 107 графы 9 число «100,000» заменить числом «210,000»;
в строке 108 графы 3 число «1505,026» заменить числом «1615,026»;
в строке 108 графы 9 число «100,000» заменить числом «210,000»;
в строке 109 графы 3 число «123060,269» заменить числом «110402,135»;
в строке 109 графы 9 число «38015,634» заменить числом «25357,500».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы» с внесёнными настоящим постановлением изменениями разместить, на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.
И.о. главы администрации
городского округа Пелым Т.Н. Баландина
Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Пелым
от 09.12.2014 № 435
План мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической
эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым» на 2015-2021 годы
(в ред. пост. от 05.10.2020 № 278)
№ строки
Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
Номер строки целевых показателей и индикаторов, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе
234439,336
37 325,500
32 848,750
26691,760
33 748,526
36 355,603
36 469,197
31 000,000
2
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3
областной бюджет
36522,010
23 795,500
11 138,750
1587,760
0,000
0,000
0,000
0,000
4
местный бюджет
197917,326
13 530,000
21 710,000
25104,000
33 748,526
36 355,603
36 469,197
31 000,000
5
6
Всего по направлению
234439,336
37 325,500
32 848,750
26691,760
33 748,526
36 355,603
36 469,197
31 000,000
7
"Прочие нужды",
8
в том числе
9
областной бюджет
36522,010
23 795,500
11 138,750
1587,760
0,000
0,000
0,000
0,000
10
местный бюджет
197917,326
13 530,000
21 710,000
25104,000
33 748,526
36 355,603
36 469,197
31 000,000
11
Подпрограмма 1. «Комплексное благоустройство территории городского округа Пелым»
12
Цель 1. Создание условий для устойчивого развития объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Пелым
13
Задача 1.1. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
14
Мероприятие 1.1. Содержание источников нецентрализованного водоснабжения, всего, из них
631,000
99,000
99,000
99,000
99,000
115,000
120,000
0,000
9
15
местный бюджет
631,000
99,000
99,000
99,000
99,000
115,000
120,000
0,000
16
Мероприятие 1.2. Проведение лабораторного контроля качества воды источников нецентрализованного водоснабжения, всего, из них:
533,514
85,000
85,000
80,000
80,000
94,564
108,950
0,000
9
17
местный бюджет
533,514
85,000
85,000
80,000
80,000
94,564
108,950
0,000
18
Мероприятие 1.3. Обустройство детской игровой площадки, всего, из них:
330,000
200,000
0,000
0,000
0,000
30,000
100,000
0,000
4
19
местный бюджет
330,000
200,000
0,000
0,000
0,000
30,000
100,000
0,000
20
Меропритие 1.4. Содержание детских игровых площадок, всего, из них:
545,960
70,000
134,000
70,000
70,000
99,000
102,960
0,000
5
21
местный бюджет
545,960
70,000
134,000
70,000
70,000
99,000
102,960
0,000
22
Мероприятие 1.5. Регулирование численности безнадзорных животных, всего, из них:
35,000
35,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6
23
местный бюджет
35,000
35,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
24
Мероприятие 1.6. Акарицидная дератизационная обработка мест общего пользования, всего, из них:
239,566
45,000
58,000
50,000
30,000
27,632
28,934
0,000
7
25
местный бюджет
239,566
45,000
58,000
50,000
30,000
27,632
28,934
0,000
26
Мероприятие 1.7. Ремонт подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов, всего, из них:
180,000
180,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8
27
местный бюджет
180,000
180,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
28
Мероприятие 1.8. Прочие мероприятия по благоустройству, в т.ч.: обустройство туалетов не канализованных домов № 1,2,3,4 по ул. Железнодорожная; озеленение (формовочная и омолаживающая обрезка тополей); приобретение указателей с наименованиями улиц и номерами домов; обустройство кладбища в п. Пелым; содержание мест захоронения (кладбищ); обустройство тротуара по ул. К.Маркса; заключение договоров по привлечению к работам по благоустройству с центром занятости; разработка сметной документации; проведение экспертизы сметной документации и т.д., всего, из них:
8114,246
762,000
791,000
1366,339
2830,000
1180,151
1184,756
0,000
8
29
местный бюджет
8114,246
762,000
791,000
1366,339
2830,000
1180,151
1184,756
0,000
30
Задача 1.2. Организация в границах городского округа Пелым уличного освещения
31
Мероприятие 1.9. Реконструкция сетей уличного освещения, всего, из них:
450,000
350,000
100,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
12
32
местный бюджет
450,000
350,000
100,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
33
Мероприятие 1.10. Содержание светильников уличного освещения и оплата электроэнергии, всего, из них:
3455,000
800,000
699,000
470,000
500,000
486,000
500,000
0,000
13
34
местный бюджет
3455,000
800,000
699,000
470,000
500,000
486,000
500,000
0,000
35
Мероприятие 1.11. Приобретение светильников уличного освещения, всего, из них:
300,000
300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13
36
местный бюджет
300,000
300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
37
Задача 1.3. Улучшение санитарного состояния территории городского округа Пелым
38
Мероприятие 1.12. Организация санитарной очистки территории городского округа (в т.ч. приобретение инвентаря, транспортные услуги по вывозу мусора), всего, из них:
831,333
50,000
310,000
198,000
200,000
73,333
0,000
0,000
15
39
местный бюджет
831,333
50,000
310,000
198,000
200,000
73,333
0,000
0,000
40
Задача 1.4. Ликвидация ветхих аварийных объектов недвижимости
41
Мероприятие 1.13. Проведение работ по сносу аварийных домов, всего, из них:
1720,874
0,000
0,000
620,000
0,000
390,374
710,500
0,000
10
42
местный бюджет:
1720,874
0,000
0,000
620,000
0,000
390,374
710,500
0,000
42.1.
Мероприятие 1.14 "Содержание мест (площадок) накопления ТКО
428,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
428,000
0,000
37
42.2.
местный бюджет:
428,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
428,000
0,000
43
итого по подпрограмме 1
17794,493
2976,000
2276,000
2953,339
3809,000
2496,054
3284,100
0,000
44
Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Пелым»
45
Цель 2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов объектами соцкультбыта и предприятиями ЖКХ без ущемления интересов потребителей, снижение затрат бюджета на приобретение топливно-энергетических ресурсов, улучшение финансового состояния предприятий ЖКХ за счет снижения платежей за энергоресурсы, стимулирование проведения энергосберегающей политики производителями и потребителями энергетических ресурсов на основе экономической заинтересованности
46
Задача 2.1 Создание целостной системы управления энергосбережения
47
Мероприятие 2.1 Модернизация уличного освещения, всего, из них:
3444,902
684,000
642,330
652,334
830,081
487,543
148,614
0,000
18
48
местный бюджет
3444,902
684,000
642,330
652,334
830,081
487,543
148,614
0,000
49
Мероприятие 2.2 Выполнение комплекса мероприятий для присоединения к газораспределительной сети здания «Пекарни», всего, из них:
12,670
0,000
12,670
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
19
50
местный бюджет
12,670
0,000
12,670
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
51
Мероприятие 2.3 Актуализация схемы теплоснабжения городского округа Пелым, всего, из них:
112,983
0,000
0,000
0,000
53,500
0,000
59,483
0,000
20
52
местный бюджет
112,983
0,000
0,000
0,000
53,500
0,000
59,483
0,000
53
Мероприятие 2.4 Разработка расчетной схемы газоснабжения п. Пелым, всего, из них:
237,419
0,000
0,000
0,000
237,419
0,000
0,000
0,000
21
54
местный бюджет
237,419
0,000
0,000
0,000
237,419
0,000
0,000
0,000
54.1
Мероприятие 2.5 Постановка бесхозяйных объектов на кадастровый учёт
300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
160,000
140,000
0,000
21.1; 21.2
54.2
местный бюджет
300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
160,000
140,000
0,000
55
итого по подпрограмме 2
4107,974
684,000
655,000
652,334
1121,000
647,543
348,097
0,000
56
Подпрограмма 3. «Переселение жителей на территории городского округа Пелым из ветхого аварийного жилого фонда» финансирования и привлечения внебюджетных ресурсов, средств областного бюджета
57
Цель 3.: Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда на территории городского округа Пелым с учетом реальных возможностей бюджетного финансирования и привлечения внебюджетных ресурсов, средств областного бюджета
58
Задача 3.1: Отселение граждан из ветхих и аварийных домов.
59
Мероприятие 3.1 Предоставление гражданам, отселяемых из ветхих домов, жилых помещений, построенных (приобретенных) за счет средств бюджета города, всего, из них:
26 679,500
26 679,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
24
60
областной бюджет
23 795,500
23 795,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
61
местный бюджет
2 884,000
2 884,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
62
Мероприятие 3.2 Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного жилищного фонда, жилых помещений приобретенных на вторичном рынке,всего, из них:
44 856,150
0,000
6 219,000
10 607,000
9 754,000
13 303,650
4 972,500
0,000
24
63
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
64
местный бюджет
44 856,150
0,000
6 219,000
10 607,000
9 754,000
13 303,650
4 972,500
0,000
65
Мероприятие 3.3 Строительство жилых помещений для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, всего из них:
13 417,510
0,000
11 829,750
1 587,760
0,000
0,000
0,000
0,000
24
66
областной бюджет
12 726,510
0,000
11 138,750
1 587,760
0,000
0,000
0,000
0,000
67
местный бюджет
691,000
0,000
691,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
68
итого по подпрограмме 3
84 953,160
26 679,500
18 048,750
12 194,760
9 754,000
13 303,650
4 972,500
0,000
69
Подпрограмма 4. "Содержание и капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда на территории городского округа Пелым"
70
Цель 4. Повышение комфортности и безопасности проживания населения, за счет развития и поддержки жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах на территории городского округа Пелым
71
Задача 4.1: Содержание муниципального имущества, соразмерно муниципальной доле собственности этого имущества
72
Мероприятие 4.1 Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, всего из них:
11 506,510
3 755,000
25,000
2 254,161
1 883,000
1 737,349
1 852,000
0,000
27
73
местный бюджет
11 506,510
3 755,000
25,000
2 254,161
1 883,000
1 737,349
1 852,000
0,000
74
Мероприятие 4.2 денежные средства на уплату взносов за капитальный ремонт, всего, из них:
1 793,189
0,000
295,000
379,000
350,000
369,189
400,000
0,000
28
75
местный бюджет
1 793,189
0,000
295,000
379,000
350,000
369,189
400,000
0,000
76
Мероприятие 4.3 Прочие мероприятия (постановка и снятие с кадастрового учета объектов недвижимости), всего, из них:
459,866
0,000
0,000
411,166
48,700
0,000
0,000
0,000
29
77
местный бюджет
459,866
0,000
0,000
411,166
48,700
0,000
0,000
0,000
78
Мероприятие 4.4 Закупка материалов для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, всего, из них:
120,000
0,000
0,000
0,000
120,000
0,000
0,000
0,000
30
79
местный бюджет
120,000
0,000
0,000
0,000
120,000
0,000
0,000
0,000
80
итого по подпрограмме 4
13 879,565
3 755,000
320,000
3 044,327
2 401,700
2 106,538
2 252,000
0,000
81
Подпрограмма 5. « Экологическая программа городского округа Пелым»
82
Цель 5. «Создание условий для поддержания и улучшения экологического благополучия на территории городского округа Пелым»
83
Задача 5.1. «Обеспечение предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду на территории городского округа Пелым»
84
Мероприятие 5.1. Ликвидация несанкционированных свалок, всего, из них:
840,809
60,000
0,000
0,000
0,000
625,809
155,000
0,000
35
85
местный бюджет
840,809
60,000
0,000
0,000
0,000
625,809
155,000
0,000
86
Мероприятие 5.2. Сбор и утилизация ртутьсодержащих отходов, всего, из них:
86,000
25,000
16,000
15,000
30,000
0,000
0,000
0,000
33
87
местный бюджет
86,000
25,000
16,000
15,000
30,000
0,000
0,000
0,000
88
Мероприятие 5.3. Приобретение демеркуризационных комплектов, всего, из них:
23,000
15,000
0,000
8,000
0,000
0,000
0,000
0,000
34
89
местный бюджет
23,000
15,000
0,000
8,000
0,000
0,000
0,000
0,000
90
Мероприятие 5.4. Разработка природоохранной разрешительной документации по обращению с отходами, всего, из них:
1824,000
209,000
1135,000
0,000
190,000
190,000
100,000
0,000
36
91
местный бюджет
1824,000
209,000
1135,000
0,000
190,000
190,000
100,000
0,000
92
Мероприятие 5.5. Приобретение контейнеров для ТБО, из них:
528,200
0,000
0,000
251,000
277,200
0,000
0,000
0,000
37
93
местный бюджет
528,200
0,000
0,000
251,000
277,200
0,000
0,000
0,000
94
итого по подпрограмме 5
3302,009
309,000
1151,000
274,000
497,200
815,809
255,000
0,000
95
Подпрограмма 6. «Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Пелым»
96
Цель 6. Создание условий для развития и содержания улично-дорожной сети на территории городского округа Пелым
97
Задача 6.1. Улучшение качества состояния дорог и улиц городского округа Пелым
98
Мероприятие 6.1. Эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, средств регулирования дорожного движения, тротуаров, всего, из них:
14420,239
1200,000
1250,000
1410,000
2472,826
2945,653
3471,800
1669,960
40
99
местный бюджет
14420,239
1200,000
1250,000
1410,000
2472,826
2945,653
3471,800
1669,960
100
Мероприятие 6.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, прочие работы, связанные с ремонтом автомобильных дорог (разработка ПСД, экспертиза ПСД), всего, из них:
94124,370
1130,000
8925,000
5867,000
13396,800
13839,830
21635,700
29330,040
40
101
местный бюджет
94124,370
1130,000
8925,000
5867,000
13396,800
13839,830
21635,700
29330,040
102
Задача 6.2. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Пелым
103
Мероприятие 6.3. Оснащение техническими средствами обучения, оборудованием и учебно-методическими материалами образовательные учреждения, изготовление листовок, всего, из них:
234,500
55,000
21,000
40,000
40,000
38,500
40,000
0,000
43
104
местный бюджет
234,500
55,000
21,000
40,000
40,000
38,500
40,000
0,000
105
Мероприятие 6.4. Распространение световозвращающих элементов среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений» , всего, из них:
8,000
4,000
4,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
43
106
местный бюджет
8,000
4,000
4,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
107
Мероприятие 6.5. Устройство и ремонт средств регулирования дорожного движения в соответствии с ПОДД», в т.ч. устройство ограждения вблизи дошкольных образовательных учреждений, всего, из них:
1615,026
533,000
198,000
256,000
256,000
162,026
210,000
0,000
41
108
местный бюджет
1615,026
533,000
198,000
256,000
256,000
162,026
210,000
0,000
109
итого по подпрограмме 6
110402,135
2922,000
10398,000
7573,000
16165,626
16986,009
25357,500
31000,000
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2020 № 278
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПЕЛЫМ НА 2015-2021 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ ОТ 09.12.2014 ГОДА № 435
В соответствии с решением Думы городского округа Пелым от 27.08.2020 № 33/38 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 23.12.2019 № 56/33 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», с Порядком формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Пелым, утверждённым постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 года № 435 следующие изменения:
1) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации в тыс. рублей» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей
ВСЕГО:
234439,336 тыс. руб.,
в т.ч. из средств областного бюджета всего 36 522,010 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации программы:
в 2015 году – 23 795,500 тыс. руб.;
в 2016 году – 11 138,750 тыс. руб.;
в 2017 году – 1 587,760 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0 тыс. руб.
из средств местного бюджета 197917,326 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации программы:
в 2015 году – 13 530,000 тыс. руб.;
в 2016 году – 21 710,000 тыс. руб.;
в 2017 году – 25 104,000 тыс. руб.;
в 2018 году – 33 748,526 тыс. руб.;
в 2019 году – 36 355,603 тыс. руб.;
в 2020 году –36 469,197тыс. руб.;
в 2021 году – 31 000,000 тыс. руб.
2) в приложение № 1 муниципальной программы внести следующие изменения:
в строке 10 графы 9 число «2» заменить числом «4»;
в строке 15 графы 9 число «1» заменить числом «0»;
добавить сроку 21.2 следующего содержания;
221.2
Целевой показатель 2.6. «Уменьшение количества бесхозяйных объектов»
еед.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
в строке 24 графы 9 число «3» заменить числом «11»;
3) в приложение № 2 муниципальной программы внести следующие изменения (прилагается):
в строке 1 графы 3 число «244353,870» заменить числом «234439,336»;
в строке 1 графы 9 число «46383,731» заменить числом «36469,197»;
в строке 4 графы 3 число «207831,860» заменить числом «197917,326»;
в строке 4 графы 9 число «46383,731» заменить числом «36469,197»;
в строке 6 графы 3 число «244353,870» заменить числом «234439,336»;
в строке 6 графы 9 число «46383,731» заменить числом «36469,197»;
в строке 10 графы 3 число «207831,860» заменить числом «197917,326»;
в строке 10 графы 9 число «46383,731» заменить числом «36469,197»;
в строке 16 графы 3 число «522,914» заменить числом «533,514»;
в строке 16 графы 9 число «98,350» заменить числом «108,950»;
в строке 17 графы 3 число «522,914» заменить числом «533,514»;
в строке 17 графы 9 число «98,350» заменить числом «108,950»;
в строке 28 графы 3 число «7871,25» заменить числом «8114,25»;
в строке 28 графы 9 число «941,756» заменить числом «1184,756»;
в строке 29 графы 3 число «7871,246» заменить числом «8114,246»;
в строке 29 графы 9 число «941,756» заменить числом «1184,756»;
в строке 38 графы 3 число «931,333» заменить числом «831,333»;
в строке 38 графы 9 число «100,000» заменить числом «0,000»;
в строке 39 графы 3 число «931,333» заменить числом «831,333»;
в строке 39 графы 9 число «100,000» заменить числом «0,000»;
в строке 41 графы 3 число «1510,374» заменить числом «1720,874»;
в строке 41 графы 9 число «500,000» заменить числом «710,500»;
в строке 42 графы 3 число «1510,374» заменить числом «1720,874»;
в строке 42 графы 9 число «500,000» заменить числом «710,500»;
в строке 43 графы 3 число «17430,393» заменить числом «17794,493»;
в строке 43 графы 9 число «2920,000» заменить числом «3284,100»;
в строке 47 графы 3 число «3432,685» заменить числом «3444,902»;
в строке 47 графы 9 число «136,397» заменить числом «148,614»;
в строке 48 графы 3 число «3432,685» заменить числом «3444,902»
в строке 48 графы 9 число «136,397» заменить числом «148,614»;
в строке 51 графы 3 число «125,200» заменить числом «112,983»;
в строке 51 графы 9 число «71,700» заменить числом «59,483»;
в строке 52 графы 3 число «125,200» заменить числом «112,983»;
в строке 52 графы 9 число «71,700» заменить числом «59,483»;
в строке 54.1 графы 3 число «210,000» заменить числом «300,000»;
в строке 54.1 графы 9 число «50,000» заменить числом «140,000»;
в строке 54.1 графы 11 дополнить числом «21.2»;
в строке 54.2 графы 3 число «210,000» заменить числом «300,000»;
в строке 54.2 графы 9 число «50,000» заменить числом «140,000»;
в строке 55 графы 3 число «4017,974» заменить числом «4107,974»;
в строке 55 графы 9 число «258,097» заменить числом «348,097»;
в строке 62 графы 3 число «42566,650» заменить числом «44856,150»;
в строке 62 графы 9 число «2683,000» заменить числом «4972,500»;
в строке 64 графы 3 число «42566,650» заменить числом «44856,150»;
в строке 64 графы 9 число «2683,000» заменить числом «4972,500»;
в строке 68 графы 3 число «82663,660» заменить числом «84953,160»;
в строке 68 графы 9 число «2683,000» заменить числом «4972,500»;
в строке 100 графы 3 число «106892,504» заменить числом «94124,370»;
в строке 100 графы 9 число «34403,834» заменить числом «21635,700»;
в строке 101 графы 3 число «106892,504» заменить числом «94124,370»;
в строке 101 графы 9 число «34403,834» заменить числом «21635,700»;
в строке 107 графы 3 число «1505,026» заменить числом «1615,026»;
в строке 107 графы 9 число «100,000» заменить числом «210,000»;
в строке 108 графы 3 число «1505,026» заменить числом «1615,026»;
в строке 108 графы 9 число «100,000» заменить числом «210,000»;
в строке 109 графы 3 число «123060,269» заменить числом «110402,135»;
в строке 109 графы 9 число «38015,634» заменить числом «25357,500».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы» с внесёнными настоящим постановлением изменениями разместить, на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.
И.о. главы администрации
городского округа Пелым Т.Н. Баландина
Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Пелым
от 09.12.2014 № 435
План мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической
эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым» на 2015-2021 годы
(в ред. пост. от 05.10.2020 № 278)
№ строки
Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
Номер строки целевых показателей и индикаторов, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе
234439,336
37 325,500
32 848,750
26691,760
33 748,526
36 355,603
36 469,197
31 000,000
2
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3
областной бюджет
36522,010
23 795,500
11 138,750
1587,760
0,000
0,000
0,000
0,000
4
местный бюджет
197917,326
13 530,000
21 710,000
25104,000
33 748,526
36 355,603
36 469,197
31 000,000
5
6
Всего по направлению
234439,336
37 325,500
32 848,750
26691,760
33 748,526
36 355,603
36 469,197
31 000,000
7
"Прочие нужды",
8
в том числе
9
областной бюджет
36522,010
23 795,500
11 138,750
1587,760
0,000
0,000
0,000
0,000
10
местный бюджет
197917,326
13 530,000
21 710,000
25104,000
33 748,526
36 355,603
36 469,197
31 000,000
11
Подпрограмма 1. «Комплексное благоустройство территории городского округа Пелым»
12
Цель 1. Создание условий для устойчивого развития объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Пелым
13
Задача 1.1. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
14
Мероприятие 1.1. Содержание источников нецентрализованного водоснабжения, всего, из них
631,000
99,000
99,000
99,000
99,000
115,000
120,000
0,000
9
15
местный бюджет
631,000
99,000
99,000
99,000
99,000
115,000
120,000
0,000
16
Мероприятие 1.2. Проведение лабораторного контроля качества воды источников нецентрализованного водоснабжения, всего, из них:
533,514
85,000
85,000
80,000
80,000
94,564
108,950
0,000
9
17
местный бюджет
533,514
85,000
85,000
80,000
80,000
94,564
108,950
0,000
18
Мероприятие 1.3. Обустройство детской игровой площадки, всего, из них:
330,000
200,000
0,000
0,000
0,000
30,000
100,000
0,000
4
19
местный бюджет
330,000
200,000
0,000
0,000
0,000
30,000
100,000
0,000
20
Меропритие 1.4. Содержание детских игровых площадок, всего, из них:
545,960
70,000
134,000
70,000
70,000
99,000
102,960
0,000
5
21
местный бюджет
545,960
70,000
134,000
70,000
70,000
99,000
102,960
0,000
22
Мероприятие 1.5. Регулирование численности безнадзорных животных, всего, из них:
35,000
35,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6
23
местный бюджет
35,000
35,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
24
Мероприятие 1.6. Акарицидная дератизационная обработка мест общего пользования, всего, из них:
239,566
45,000
58,000
50,000
30,000
27,632
28,934
0,000
7
25
местный бюджет
239,566
45,000
58,000
50,000
30,000
27,632
28,934
0,000
26
Мероприятие 1.7. Ремонт подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов, всего, из них:
180,000
180,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8
27
местный бюджет
180,000
180,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
28
Мероприятие 1.8. Прочие мероприятия по благоустройству, в т.ч.: обустройство туалетов не канализованных домов № 1,2,3,4 по ул. Железнодорожная; озеленение (формовочная и омолаживающая обрезка тополей); приобретение указателей с наименованиями улиц и номерами домов; обустройство кладбища в п. Пелым; содержание мест захоронения (кладбищ); обустройство тротуара по ул. К.Маркса; заключение договоров по привлечению к работам по благоустройству с центром занятости; разработка сметной документации; проведение экспертизы сметной документации и т.д., всего, из них:
8114,246
762,000
791,000
1366,339
2830,000
1180,151
1184,756
0,000
8
29
местный бюджет
8114,246
762,000
791,000
1366,339
2830,000
1180,151
1184,756
0,000
30
Задача 1.2. Организация в границах городского округа Пелым уличного освещения
31
Мероприятие 1.9. Реконструкция сетей уличного освещения, всего, из них:
450,000
350,000
100,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
12
32
местный бюджет
450,000
350,000
100,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
33
Мероприятие 1.10. Содержание светильников уличного освещения и оплата электроэнергии, всего, из них:
3455,000
800,000
699,000
470,000
500,000
486,000
500,000
0,000
13
34
местный бюджет
3455,000
800,000
699,000
470,000
500,000
486,000
500,000
0,000
35
Мероприятие 1.11. Приобретение светильников уличного освещения, всего, из них:
300,000
300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13
36
местный бюджет
300,000
300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
37
Задача 1.3. Улучшение санитарного состояния территории городского округа Пелым
38
Мероприятие 1.12. Организация санитарной очистки территории городского округа (в т.ч. приобретение инвентаря, транспортные услуги по вывозу мусора), всего, из них:
831,333
50,000
310,000
198,000
200,000
73,333
0,000
0,000
15
39
местный бюджет
831,333
50,000
310,000
198,000
200,000
73,333
0,000
0,000
40
Задача 1.4. Ликвидация ветхих аварийных объектов недвижимости
41
Мероприятие 1.13. Проведение работ по сносу аварийных домов, всего, из них:
1720,874
0,000
0,000
620,000
0,000
390,374
710,500
0,000
10
42
местный бюджет:
1720,874
0,000
0,000
620,000
0,000
390,374
710,500
0,000
42.1.
Мероприятие 1.14 "Содержание мест (площадок) накопления ТКО
428,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
428,000
0,000
37
42.2.
местный бюджет:
428,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
428,000
0,000
43
итого по подпрограмме 1
17794,493
2976,000
2276,000
2953,339
3809,000
2496,054
3284,100
0,000
44
Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Пелым»
45
Цель 2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов объектами соцкультбыта и предприятиями ЖКХ без ущемления интересов потребителей, снижение затрат бюджета на приобретение топливно-энергетических ресурсов, улучшение финансового состояния предприятий ЖКХ за счет снижения платежей за энергоресурсы, стимулирование проведения энергосберегающей политики производителями и потребителями энергетических ресурсов на основе экономической заинтересованности
46
Задача 2.1 Создание целостной системы управления энергосбережения
47
Мероприятие 2.1 Модернизация уличного освещения, всего, из них:
3444,902
684,000
642,330
652,334
830,081
487,543
148,614
0,000
18
48
местный бюджет
3444,902
684,000
642,330
652,334
830,081
487,543
148,614
0,000
49
Мероприятие 2.2 Выполнение комплекса мероприятий для присоединения к газораспределительной сети здания «Пекарни», всего, из них:
12,670
0,000
12,670
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
19
50
местный бюджет
12,670
0,000
12,670
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
51
Мероприятие 2.3 Актуализация схемы теплоснабжения городского округа Пелым, всего, из них:
112,983
0,000
0,000
0,000
53,500
0,000
59,483
0,000
20
52
местный бюджет
112,983
0,000
0,000
0,000
53,500
0,000
59,483
0,000
53
Мероприятие 2.4 Разработка расчетной схемы газоснабжения п. Пелым, всего, из них:
237,419
0,000
0,000
0,000
237,419
0,000
0,000
0,000
21
54
местный бюджет
237,419
0,000
0,000
0,000
237,419
0,000
0,000
0,000
54.1
Мероприятие 2.5 Постановка бесхозяйных объектов на кадастровый учёт
300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
160,000
140,000
0,000
21.1; 21.2
54.2
местный бюджет
300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
160,000
140,000
0,000
55
итого по подпрограмме 2
4107,974
684,000
655,000
652,334
1121,000
647,543
348,097
0,000
56
Подпрограмма 3. «Переселение жителей на территории городского округа Пелым из ветхого аварийного жилого фонда» финансирования и привлечения внебюджетных ресурсов, средств областного бюджета
57
Цель 3.: Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда на территории городского округа Пелым с учетом реальных возможностей бюджетного финансирования и привлечения внебюджетных ресурсов, средств областного бюджета
58
Задача 3.1: Отселение граждан из ветхих и аварийных домов.
59
Мероприятие 3.1 Предоставление гражданам, отселяемых из ветхих домов, жилых помещений, построенных (приобретенных) за счет средств бюджета города, всего, из них:
26 679,500
26 679,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
24
60
областной бюджет
23 795,500
23 795,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
61
местный бюджет
2 884,000
2 884,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
62
Мероприятие 3.2 Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного жилищного фонда, жилых помещений приобретенных на вторичном рынке,всего, из них:
44 856,150
0,000
6 219,000
10 607,000
9 754,000
13 303,650
4 972,500
0,000
24
63
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
64
местный бюджет
44 856,150
0,000
6 219,000
10 607,000
9 754,000
13 303,650
4 972,500
0,000
65
Мероприятие 3.3 Строительство жилых помещений для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, всего из них:
13 417,510
0,000
11 829,750
1 587,760
0,000
0,000
0,000
0,000
24
66
областной бюджет
12 726,510
0,000
11 138,750
1 587,760
0,000
0,000
0,000
0,000
67
местный бюджет
691,000
0,000
691,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
68
итого по подпрограмме 3
84 953,160
26 679,500
18 048,750
12 194,760
9 754,000
13 303,650
4 972,500
0,000
69
Подпрограмма 4. "Содержание и капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда на территории городского округа Пелым"
70
Цель 4. Повышение комфортности и безопасности проживания населения, за счет развития и поддержки жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах на территории городского округа Пелым
71
Задача 4.1: Содержание муниципального имущества, соразмерно муниципальной доле собственности этого имущества
72
Мероприятие 4.1 Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, всего из них:
11 506,510
3 755,000
25,000
2 254,161
1 883,000
1 737,349
1 852,000
0,000
27
73
местный бюджет
11 506,510
3 755,000
25,000
2 254,161
1 883,000
1 737,349
1 852,000
0,000
74
Мероприятие 4.2 денежные средства на уплату взносов за капитальный ремонт, всего, из них:
1 793,189
0,000
295,000
379,000
350,000
369,189
400,000
0,000
28
75
местный бюджет
1 793,189
0,000
295,000
379,000
350,000
369,189
400,000
0,000
76
Мероприятие 4.3 Прочие мероприятия (постановка и снятие с кадастрового учета объектов недвижимости), всего, из них:
459,866
0,000
0,000
411,166
48,700
0,000
0,000
0,000
29
77
местный бюджет
459,866
0,000
0,000
411,166
48,700
0,000
0,000
0,000
78
Мероприятие 4.4 Закупка материалов для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, всего, из них:
120,000
0,000
0,000
0,000
120,000
0,000
0,000
0,000
30
79
местный бюджет
120,000
0,000
0,000
0,000
120,000
0,000
0,000
0,000
80
итого по подпрограмме 4
13 879,565
3 755,000
320,000
3 044,327
2 401,700
2 106,538
2 252,000
0,000
81
Подпрограмма 5. « Экологическая программа городского округа Пелым»
82
Цель 5. «Создание условий для поддержания и улучшения экологического благополучия на территории городского округа Пелым»
83
Задача 5.1. «Обеспечение предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду на территории городского округа Пелым»
84
Мероприятие 5.1. Ликвидация несанкционированных свалок, всего, из них:
840,809
60,000
0,000
0,000
0,000
625,809
155,000
0,000
35
85
местный бюджет
840,809
60,000
0,000
0,000
0,000
625,809
155,000
0,000
86
Мероприятие 5.2. Сбор и утилизация ртутьсодержащих отходов, всего, из них:
86,000
25,000
16,000
15,000
30,000
0,000
0,000
0,000
33
87
местный бюджет
86,000
25,000
16,000
15,000
30,000
0,000
0,000
0,000
88
Мероприятие 5.3. Приобретение демеркуризационных комплектов, всего, из них:
23,000
15,000
0,000
8,000
0,000
0,000
0,000
0,000
34
89
местный бюджет
23,000
15,000
0,000
8,000
0,000
0,000
0,000
0,000
90
Мероприятие 5.4. Разработка природоохранной разрешительной документации по обращению с отходами, всего, из них:
1824,000
209,000
1135,000
0,000
190,000
190,000
100,000
0,000
36
91
местный бюджет
1824,000
209,000
1135,000
0,000
190,000
190,000
100,000
0,000
92
Мероприятие 5.5. Приобретение контейнеров для ТБО, из них:
528,200
0,000
0,000
251,000
277,200
0,000
0,000
0,000
37
93
местный бюджет
528,200
0,000
0,000
251,000
277,200
0,000
0,000
0,000
94
итого по подпрограмме 5
3302,009
309,000
1151,000
274,000
497,200
815,809
255,000
0,000
95
Подпрограмма 6. «Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Пелым»
96
Цель 6. Создание условий для развития и содержания улично-дорожной сети на территории городского округа Пелым
97
Задача 6.1. Улучшение качества состояния дорог и улиц городского округа Пелым
98
Мероприятие 6.1. Эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, средств регулирования дорожного движения, тротуаров, всего, из них:
14420,239
1200,000
1250,000
1410,000
2472,826
2945,653
3471,800
1669,960
40
99
местный бюджет
14420,239
1200,000
1250,000
1410,000
2472,826
2945,653
3471,800
1669,960
100
Мероприятие 6.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, прочие работы, связанные с ремонтом автомобильных дорог (разработка ПСД, экспертиза ПСД), всего, из них:
94124,370
1130,000
8925,000
5867,000
13396,800
13839,830
21635,700
29330,040
40
101
местный бюджет
94124,370
1130,000
8925,000
5867,000
13396,800
13839,830
21635,700
29330,040
102
Задача 6.2. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Пелым
103
Мероприятие 6.3. Оснащение техническими средствами обучения, оборудованием и учебно-методическими материалами образовательные учреждения, изготовление листовок, всего, из них:
234,500
55,000
21,000
40,000
40,000
38,500
40,000
0,000
43
104
местный бюджет
234,500
55,000
21,000
40,000
40,000
38,500
40,000
0,000
105
Мероприятие 6.4. Распространение световозвращающих элементов среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений» , всего, из них:
8,000
4,000
4,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
43
106
местный бюджет
8,000
4,000
4,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
107
Мероприятие 6.5. Устройство и ремонт средств регулирования дорожного движения в соответствии с ПОДД», в т.ч. устройство ограждения вблизи дошкольных образовательных учреждений, всего, из них:
1615,026
533,000
198,000
256,000
256,000
162,026
210,000
0,000
41
108
местный бюджет
1615,026
533,000
198,000
256,000
256,000
162,026
210,000
0,000
109
итого по подпрограмме 6
110402,135
2922,000
10398,000
7573,000
16165,626
16986,009
25357,500
31000,000
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Пелымский вестник № 25 от 10.10.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 050.020.000 Муниципальные программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: