Основная информация

Дата опубликования: 05 октября 2020г.
Номер документа: RU55007405202000084
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Администрация (Правление) Первотаровского казачьего сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Приложение

1

АДМИНИСТРАЦИЯ (ПРАВЛЕНИЕ) ПЕРВОТАРОВСКОГО КАЗАЧЬЕГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСИЛЬКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2020 № 59

с. Первотаровка

О внесении изменений в постановление Администрации (Правления) Первотаровского казачьего сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области от 14.11.2013года № 96 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Первотаровского казачьего сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области»

В соответствии с постановлением «Об утверждении «Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Первотаровского казачьего сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации», утвержденным постановлением Администрации (Правления) Первотаровского казачьего сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области от 05.07.2013 г. № 56, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Первотаровского казачьего сельского поселения, Администрация (Правление) Первотаровского казачьего сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление Администрации (Правления) Первотаровского казачьего сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области от 14.11.2013 № 96 «О принятии муниципальной программы Первотаровского казачьего сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области «Устойчивое развитие территории Первотаровского казачьего сельского поселения Исилькульского района Омской области»» ПАСПОРТ Муниципальной программы Первотаровского казачьего сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области "Устойчивое развитие территории Первотаровского казачьего сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области»:

1.1.В строке «Объём и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам её реализации» цифры «41 090 906,11» заменить на цифры «41 176 953,27»;

В 2021году цифры «2 389 3463,98» заменить на «2 423 079,43», в 2022 году цифры «2 369 363,98» заменить на «2 421 678,69»

1.2. Раздел 5 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования за счёт средств местного бюджета» составляет

«41 176 953,27». В 2021году цифры «2 389 3463,98» заменить на «2 423 079,43», в 2022 году цифры «2 369 363,98» заменить на «2 421 678,69»

2. В паспорте подпрограммы " Развитие жилищного коммунального комплекса, благоустройства и развитие сети внутри поселковых дорог местного назначения " строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам её реализации» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета" составляет: 12 238 260,73руб. В 2021году цифры «641 916,01» заменить на «675 648,46», в 2022 году цифры «587 224,23» заменить на «639 538,94»

2.1.Раздел «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объем финансирования за счёт средств местного бюджета составляет 12 238 260,73 руб. В 2021году цифры «641 916,01» заменить на «675 648,46», в 2022 году цифры «587 224,23» заменить на «639 538,94»

3. Приложение "Мероприятия муниципальной программы Устойчивое развитие территории Первотаровского казачьего сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к постановлению.

4.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

Глава (Атаман) Первотаровского

казачьего сельского поселения В.Б.Бондарь

1

к постановлению Администрации (Правления) Первотаровского

казачьего сельского поселения Исилькульского

муниципального района Омской области №  от 00.00.2020 года

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы Администрации(Правления) Первотаровского казачьего сельского поселения <*>

"Устойчивое развитие территории Первотаровского казачьего сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области"

(наименование муниципальной программы Первотаровского казачьего сельского поселения)

№ п\п

Наименование мероприятия муниципальной программы Первотаровского казачьего сельского поселения (далее – муниципальная  программа)

Срок реализации мероприятия муниципальной программы

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы <**>

Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы <*****>

в том числе по годам реализации муниципальной программы

Наименование

Единица измерения

Значение

с (год)

по (год)

Источник финансирования

Всего

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Цель муниципальной программы -  Устойчивое развитие территории Первотаровского казачьего сельского поселения,улучшение благосостояния жителей Первотаровского казачьего сельского поселения

Задача муниципальной программы"Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на территории сельского поселения, объектами социальной и инженерной инфраструктуры

Наименование подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и развитие сети внутрипоселковых дорог местного назначения

Задача 1 подпрограммы 1 "Развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и развитие внутрипоселковых дорог местного  назначения"

Цель подпрограммы 1 муниципальной программы" Подпрограмма "Развитие жилищно коммунального комплекса, благоустройства и развитие сети внутрипоселковых дорог местного назначения"

Всего:

3 294 865,56

758 072,90

262 362,88

524 504,61

403 949,13

133 715,86

272 329,41

388 893,68

183 846,17

129 154,39

79 345,51

79 345,51

79 345,51

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие "Развитие жилищно коммунального комплекса и благоустройства"

1.Местный бюджет, в том числе:

3 294 865,56

758 072,90

262 362,88

524 504,61

403 949,13

133 715,86

272 329,41

388 893,68

183 846,17

129 154,39

79 345,51

79 345,51

79 345,51

1.1 налоговые и неналоговые доходы

2 867 766,94

758 072,90

196 078,88

450 674,61

358 096,47

87 863,20

226 476,75

339 084,80

134 037,29

79 345,51

79 345,51

79 345,51

79 345,51

1.2. целевые средства

427 098,62

0,00

66 284,00

73 830,00

45 852,66

45 852,66

45 852,66

49 808,88

49 808,88

49 808,88

3. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

540 000,00

540 000,00

0,00

0,00

Строительство водонапорной башни в с.Первотаровка Первотаровского казачьего сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

2014

2014

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

540 000,00

540 000,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

540 000,00

540 000,00

0,00

Количество колодцев

шт

3

1

1

1

1.2. целевые средства

0,00

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

Всего:

140 289,30

0,00

0,00

0,00

93 357,54

19 202,94

0,00

25 228,82

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Степень использования бюджетных ассигнований в организации  и содержании мест захоронения

процент

100

Х

Х

Х

100

100

0

100

100

100

100

100

100

Организация и содержание мест захоронения

2017

2025

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

140 289,30

0,00

0,00

0,00

93 357,54

19 202,94

0,00

25 228,82

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

140 289,30

93 357,54

19 202,94

0,00

25 228,82

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

Всего:

1 125 628,91

81 622,00

36 140,84

101 358,60

99 259,49

62 660,26

109 150,75

214 017,64

128 037,29

73 345,51

73 345,51

73 345,51

73 345,51

количество фонарей уличного освещения

шт

1068

87

87

87

87

90

90

90

90

90

90

90

90

Организация освещения улиц и установки указателей с названием улиц и номерами домов

2014

2025

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

1 125 628,91

81 622,00

36 140,84

101 358,60

99 259,49

62 660,26

109 150,75

214 017,64

128 037,29

73 345,51

73 345,51

73 345,51

73 345,51

1.1 налоговые и неналоговые доходы

1 125 628,91

81 622,00

36 140,84

101 358,60

99 259,49

62 660,26

109 150,75

214 017,64

128 037,29

73 345,51

73 345,51

73 345,51

73 345,51

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

Всего:

962 848,73

136 450,90

159 938,04

349 316,01

66 479,44

6 000,00

117 326,00

99 838,34

5 500,00

5 500,00

5 500,00

5 500,00

5 500,00

Степень использования бюджетных ассигнований в организации благоустройства на территории сельского поселения

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Организация благоустройства на территории сельского поселения

2014

2025

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

962 848,73

136 450,90

159 938,04

349 316,01

66 479,44

6 000,00

117 326,00

99 838,34

5 500,00

5 500,00

5 500,00

5 500,00

5 500,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

962 848,73

136 450,90

159 938,04

349 316,01

66 479,44

6 000,00

117 326,00

99 838,34

5 500,00

5 500,00

5 500,00

5 500,00

5 500,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

Всего:

99 000,00

0,00

99 000,00

Устройство детских площадок с постановкой, монтажом детского оборудования

2017

2017

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

99 000,00

0,00

99 000,00

Количество детских площадок

шт.

1

1

1.1 налоговые и неналоговые доходы

99 000,00

0,00

99 000,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

Всего:

427 098,62

0,00

66 284,00

73 830,00

45 852,66

45 852,66

45 852,66

49 808,88

49 808,88

49 808,88

0,00

0,00

0,00

ед.

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Выполнение части полномочий по организации в границах поселения водоснабжения населения

2015

2022

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

427 098,62

0,00

66 284,00

73 830,00

45 852,66

45 852,66

45 852,66

49 808,88

49 808,88

49 808,88

0,00

0,00

0,00

Количество исполненных соглашений

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

427 098,62

66 284,00

73 830,00

45 852,66

45 852,66

45 852,66

49 808,88

49 808,88

49 808,88

0,00

0,00

0,00

3. Иные источники, в том числе:

Задача 2 подпрограммы 1 "Развитие сети внутрипоселковых дорог местного назначения"

Всего:

8 943 395,17

399 463,49

177 925,66

807 020,32

1 557 462,92

1 672 562,17

1 560 867,02

391 697,23

491 802,29

510 384,55

458 069,84

458 069,84

458 069,84

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие "Содержание, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт внутрипоселковых  дорог"

1.Местный бюджет, в том числе:

8 943 395,17

399 463,49

177 925,66

807 020,32

1 557 462,92

1 672 562,17

1 560 867,02

391 697,23

491 802,29

510 384,55

458 069,84

458 069,84

458 069,84

1.1 налоговые и неналоговые доходы

5 416 466,46

376 664,41

0,00

480 816,35

557 462,92

672 562,17

560 867,02

391 697,23

491 802,29

510 384,55

458 069,84

458 069,84

458 069,84

1.2. целевые средства

3 526 928,71

22 799,08

177 925,66

326 203,97

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

399 463,49

399 463,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов

км

14

14

Ремонт автомобильных дорог в с.Первотаровка (ул.Украинская)

2014

2014

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

399 463,49

399 463,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

376 664,41

376 664,41

1.2. целевые средства

22 799,08

22 799,08

3. Иные источники, в том числе:

0,00

Всего:

450 000,00

0,00

0,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов

км

0,32

0,32

Ремонт автомобильных дорог в с.Первотаровка (ул.Луговая)

2016

2016

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

450 000,00

0,00

0,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

123 796,03

123 796,03

1.2. целевые средства

326 203,97

326 203,97

3. Иные источники, в том числе:

0,00

Всего:

1 052 632,32

0,00

0,00

0,00

1 052 632,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов

км

0,26

0,26

Ремонт автомобильных дорог в с.Первотаровка (ул.Украинская от дома №28 до дома №11)

2017

2017

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

1 052 632,32

0,00

0,00

0,00

1 052 632,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

52 632,32

52 632,32

1.2. целевые средства

1 000 000,00

1 000 000,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

Всего:

1 052 632,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 052 632,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов

км

0,26

0,26

Ремонт автомобильной дороги в с.Первотаровка (ул.Украинская от дома № 35 до дома № 45)

2018

2018

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

1 052 632,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 052 632,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

52 632,00

52 632,00

1.2. целевые средства

1 000 000,00

1 000 000,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

Всего:

1 105 826,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 105 826,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов

км

0,26

0,26

Ремонт автомобильной дороги в с.Первотаровка (ул.Украинская от дома № 45 до дома № 55)

2019

2019

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

1 105 826,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 105 826,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

105 826,40

105 826,40

1.2. целевые средства

1 000 000,00

1 000 000,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

Всего:

4 531 732,10

0,00

0,00

357 020,32

331 647,40

619 930,17

455 040,62

391 697,23

491 802,29

510 384,55

458 069,84

458 069,84

458 069,84

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов

км

154

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов

2016

2025

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

4 531 732,10

0,00

0,00

357 020,32

331 647,40

619 930,17

455 040,62

391 697,23

491 802,29

510 384,55

458 069,84

458 069,84

458 069,84

1.1 налоговые и неналоговые доходы

4 531 732,10

357 020,32

331 647,40

619 930,17

455 040,62

391 697,23

491 802,29

510 384,55

458 069,84

458 069,84

458 069,84

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

Всего:

173 183,20

0,00

0,00

0,00

173 183,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов

км

14

14

Обеспечение безопастности дорожного движения

2017

2017

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

173 183,20

0,00

0,00

0,00

173 183,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

173 183,20

173 183,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

Всего:

177 925,66

0,00

177 925,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов

км

14

14

Выполнение полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения

2015

2015

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

177 925,66

0,00

177 925,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0,00

1.2. целевые средства

177 925,66

177 925,66

3. Иные источники, в том числе:

0,00

Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы

Всего:

12 238 260,73

1 157 536,39

440 288,54

1 331 524,93

1 961 412,05

1 806 278,03

1 833 196,43

780 590,91

675 648,46

639 538,94

537 415,35

537 415,35

537 415,35

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.Местный бюджет, в том числе:

12 238 260,73

1 157 536,39

440 288,54

1 331 524,93

1 961 412,05

1 806 278,03

1 833 196,43

780 590,91

675 648,46

639 538,94

537 415,35

537 415,35

537 415,35

1.1 налоговые и неналоговые доходы

8 284 233,40

1 134 737,31

196 078,88

931 490,96

915 559,39

760 425,37

787 343,77

730 782,03

625 839,58

589 730,06

537 415,35

537 415,35

537 415,35

1.2. целевые средства

3 954 027,33

22 799,08

244 209,66

400 033,97

1 045 852,66

1 045 852,66

1 045 852,66

49 808,88

49 808,88

49 808,88

0,00

0,00

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наименование подпрограммы 2 "Повышение качества управления финансами и обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрации (Правления) Первотаровского казачьего сельского поселения

Задача 1 подпрограммы 2 "Повышение качества управления муниципальными финансами и  эффективное осуществление полномочий Администрации (Правления)Первотаровского казачьего сельского поселения

Цель подпрограммы 2 муниципальной программы" Повышение качества управления финансами и обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрации (Правления)Первотаровского казачьего сельского поселения

Всего:

18 026 369,91

899 906,74

1 295 098,59

1 459 731,08

1 378 817,06

1 585 366,36

1 867 395,00

1 850 101,99

1 519 972,97

1 542 495,03

1 542 495,03

1 542 495,03

1 542 495,03

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие "Повышение качества управления финансами"

1.Местный бюджет, в том числе:

18 026 369,91

899 906,74

1 295 098,59

1 459 731,08

1 378 817,06

1 585 366,36

1 867 395,00

1 850 101,99

1 519 972,97

1 542 495,03

1 542 495,03

1 542 495,03

1 542 495,03

1.1 налоговые и неналоговые доходы

18 011 519,91

885 056,74

1 295 098,59

1 459 731,08

1 378 817,06

1 585 366,36

1 867 395,00

1 850 101,99

1 519 972,97

1 542 495,03

1 542 495,03

1 542 495,03

1 542 495,03

1.2. целевые средства

14 850,00

14 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

Всего:

57 900,00

16 000,00

3 000,00

10 400,00

9 500,00

5 200,00

4 800,00

6 000,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

Количество муниципальных служащих

чел.

25

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Повышение квалификации муниципальных служащих

2014

2025

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

57 900,00

16 000,00

3 000,00

10 400,00

9 500,00

5 200,00

4 800,00

6 000,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

57 900,00

16 000,00

3 000,00

10 400,00

9 500,00

5 200,00

4 800,00

6 000,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

Всего:

17 850,00

17 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень соответствия использования средств резервного фонда требованиям законодательства

процент

100

100

Резервный фонд местной администрации

2014

2014

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

17 850,00

17 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

3 000,00

3 000,00

1.2. целевые средства

14 850,00

14 850,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

Всего:

17 950 619,91

866 056,74

1 292 098,59

1 449 331,08

1 369 317,06

1 580 166,36

1 862 595,00

1 844 101,99

1 519 372,97

1 541 895,03

1 541 895,03

1 541 895,03

1 541 895,03

Доля исполнения расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

2014

2025

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

17 950 619,91

866 056,74

1 292 098,59

1 449 331,08

1 369 317,06

1 580 166,36

1 862 595,00

1 844 101,99

1 519 372,97

1 541 895,03

1 541 895,03

1 541 895,03

1 541 895,03

1.1 налоговые и неналоговые доходы

17 950 619,91

866 056,74

1 292 098,59

1 449 331,08

1 369 317,06

1 580 166,36

1 862 595,00

1 844 101,99

1 519 372,97

1 541 895,03

1 541 895,03

1 541 895,03

1 541 895,03

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

Задача 2 подпрограммы 2 "Эффективное осуществление полномочий Администрации(Правления)Первотаровского казачьего сельского поселения"

Всего:

5 653 511,88

1 545 192,72

1 000 410,26

1 182 360,88

1 058 271,92

528 351,37

75 938,78

173 172,12

9 662,99

20 037,71

20 037,71

20 037,71

20 037,71

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие "Эффективное использование полномочий"

1.Местный бюджет, в том числе:

5 653 511,88

1 545 192,72

1 000 410,26

1 182 360,88

1 058 271,92

528 351,37

75 938,78

173 172,12

9 662,99

20 037,71

20 037,71

20 037,71

20 037,71

1.1 налоговые и неналоговые доходы

5 576 085,88

1 527 766,72

1 000 410,26

1 182 360,88

1 058 271,92

528 351,37

75 938,78

113 172,12

9 662,99

20 037,71

20 037,71

20 037,71

20 037,71

1.2. целевые средства

77 426,00

17 426,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

3 908 296,04

946 182,61

761 210,81

870 377,41

884 380,14

446 145,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля исполнения расходов на осуществление деятельности казенного учреждения

процент

100

100

100

100

100

100

Осуществления деятельности казенного учреждения

2014

2018

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

3 908 296,04

946 182,61

761 210,81

870 377,41

884 380,14

446 145,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

3 908 296,04

946 182,61

761 210,81

870 377,41

884 380,14

446 145,07

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

Всего:

155 211,97

2 000,00

2 061,65

133 150,32

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Степень использования бюджетных ассигнований на выполнение прочих муниципальных функций

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Выполнение прочих муниципальных функций

2014

2025

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

155 211,97

2 000,00

2 061,65

133 150,32

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

155 211,97

2 000,00

2 061,65

133 150,32

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

Всего:

18 930,00

0,00

14 430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Степень использования бюджетных ассигнований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

2015

2025

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

18 930,00

0,00

14 430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

18 930,00

14 430,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

Всего:

4 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество участников ВОВ. получивших адресную помощь

чел.

2

1

1

Адресная социальная помощь участникам Великой Отечественной войны

2014

2015

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

4 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

4 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

Всего:

363 549,01

1 919,20

71 001,78

77 706,30

73 938,78

79 119,12

3 672,99

14 047,71

14 047,71

14 047,71

14 047,71

Количество муниципальных служащих

чел.

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим

2016

2025

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

363 549,01

1 919,20

71 001,78

77 706,30

73 938,78

79 119,12

3 672,99

14 047,71

14 047,71

14 047,71

14 047,71

1.1 налоговые и неналоговые доходы

363 549,01

1 919,20

71 001,78

77 706,30

73 938,78

79 119,12

3 672,99

14 047,71

14 047,71

14 047,71

14 047,71

1.2. целевые средства

3. Иные источники, в том числе:

Всего:

42 757,60

0,00

30 104,60

0,00

0,00

0,00

0,00

12 653,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество муниципальных выборов

ед.

2

1

1

Организация и материально-техническое обеспечение подготовки муниципальных выборов

2015

2020

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

42 757,60

0,00

30 104,60

0,00

0,00

0,00

0,00

12 653,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

42 757,60

30 104,60

12 653,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

Всего:

201 680,00

28 240,00

53 600,00

56 390,00

48 600,00

0,00

0,00

9 900,00

990,00

990,00

990,00

990,00

990,00

Количество спортивных мероприятий

ед.

20

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта

2014

2025

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

201 680,00

28 240,00

53 600,00

56 390,00

48 600,00

0,00

0,00

9 900,00

990,00

990,00

990,00

990,00

990,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

201 680,00

28 240,00

53 600,00

56 390,00

48 600,00

9 900,00

990,00

990,00

990,00

990,00

990,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

Всего:

155 150,00

14 000,00

61 400,00

37 250,00

35 000,00

2 500,00

0,00

2 500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий

ед.

19

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

Проведение культурно- массовых мероприятий

2014

2025

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

155 150,00

14 000,00

61 400,00

37 250,00

35 000,00

2 500,00

0,00

2 500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

155 150,00

14 000,00

61 400,00

37 250,00

35 000,00

2 500,00

0,00

2 500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

Всего:

95 104,05

11 502,05

26 112,00

39 200,00

14 790,00

0,00

0,00

1 000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Количество земельных участков

ед.

10

1

1

2

1

1

1

1

1

1

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

2014

2025

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

95 104,05

11 502,05

26 112,00

39 200,00

14 790,00

0,00

0,00

1 000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

85 128,05

1 526,05

26 112,00

39 200,00

14 790,00

0,00

0,00

1 000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

1.2. целевые средства

9 976,00

9 976,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

Всего:

7 841,43

7 841,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество земельных участков

ед.

1

1

Оценка недвижимости,признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

2014

2014

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

7 841,43

7 841,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

391,43

391,43

0,00

0,00

1.2. целевые средства

7 450,00

7 450,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

Всего:

700 991,78

533 426,63

49 491,20

44 073,95

2 500,00

0,00

0,00

64 000,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

Степень использования бюджетных ассигнований на содержание, обслуживание и приобретение казенного имущества

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Содержание, обслуживание и приобретение казенного имущества

2014

2025

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

700 991,78

533 426,63

49 491,20

44 073,95

2 500,00

0,00

0,00

64 000,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

640 991,78

533 426,63

49 491,20

44 073,95

2 500,00

0,00

0,00

4 000,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1.2. целевые средства

60 000,00

60 000,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

Всего:

1 509 033,53

154 050,00

274 554,17

276 450,34

316 960,99

11 913,00

9 718,00

155 129,01

155 129,01

155 129,01

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие "Средства передаваемые из бюджета поселения бюджету муниципального района"

1.Местный бюджет, в том числе:

1 509 033,53

154 050,00

274 554,17

276 450,34

316 960,99

11 913,00

9 718,00

155 129,01

155 129,01

155 129,01

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

1 509 033,53

154 050,00

274 554,17

276 450,34

316 960,99

11 913,00

9 718,00

155 129,01

155 129,01

155 129,01

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

2 420,00

2 420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество исполненных соглашений

ед.

1

1

Выполнение части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории поселениячрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории поселения

2014

2014

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

2 420,00

2 420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

2 420,00

2 420,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

Всего:

12 126,14

8 626,14

0,00

2 800,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество исполненных соглашений

ед.

3

1

1

1

Выполнение части полномочий по выдаче разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию, подготовке, утверждению, регистрации и выдачи градостроительных планов земельных участков расположенных на территории поселения

2014

2017

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

12 126,14

8 626,14

0,00

2 800,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

12 126,14

8 626,14

2 800,00

700,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

Всего:

293 310,50

3 314,00

91 519,17

85 928,34

94 983,99

3 513,00

3 513,00

3 513,00

3 513,00

3 513,00

0,00

0,00

0,00

Количество исполненных соглашений

ед.

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Выполнение части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях

2014

2022

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

293 310,50

3 314,00

91 519,17

85 928,34

94 983,99

3 513,00

3 513,00

3 513,00

3 513,00

3 513,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

293 310,50

3 314,00

91 519,17

85 928,34

94 983,99

3 513,00

3 513,00

3 513,00

3 513,00

3 513,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

Всего:

1 145 604,00

146 416,00

183 035,00

187 722,00

212 877,00

0,00

0,00

138 518,00

138 518,00

138 518,00

0,00

0,00

0,00

Количество исполненных соглашений

ед.

7

1

1

1

1

1

1

1

Выполнение части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры

2014

2022

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

1 145 604,00

146 416,00

183 035,00

187 722,00

212 877,00

0,00

0,00

138 518,00

138 518,00

138 518,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

1 145 604,00

146 416,00

183 035,00

187 722,00

212 877,00

0,00

0,00

138 518,00

138 518,00

138 518,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

Всего:

1 900,00

1 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства, передаваемые на выполнение части полномочий по организации в границах поселения теплоснабжения населения

2014

2014

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

1 900,00

1 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество исполненных соглашений

ед.

1

1

1.1 налоговые и неналоговые доходы

1 900,00

1 900,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

Всего:

23 005,00

0,00

0,00

0,00

8 400,00

8 400,00

6 205,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Выполнение полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета в части контроля в сфере закупок

2017

2019

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

23 005,00

0,00

0,00

0,00

8 400,00

8 400,00

6 205,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ед.

3

1

1

1

1.1 налоговые и неналоговые доходы

23 005,00

8 400,00

8 400,00

6 205,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

Всего:

39 294,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 098,01

13 098,01

13 098,01

0,00

0,00

0,00

Выполнение полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета в части контроля в сфере закупок

2020

2022

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

39 294,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 098,01

13 098,01

13 098,01

0,00

0,00

0,00

Количество исполненных соглашений

ед.

3

1

1

1

1.1 налоговые и неналоговые доходы

39 294,03

13 098,01

13 098,01

13 098,01

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

Основное мероприятие "Реализация мероприятий за счет средств межбюджетных трансфертов из других уровней бюджета"

Всего:

1 643 596,02

273 160,60

146 392,24

87 898,50

277 800,40

272 708,42

240 343,36

218 148,50

62 666,00

64 478,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.Местный бюджет, в том числе:

1 643 596,02

273 160,60

146 392,24

87 898,50

277 800,40

272 708,42

240 343,36

218 148,50

62 666,00

64 478,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

3 402,44

0,00

3 402,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

1 640 193,58

273 160,60

142 989,80

87 898,50

277 800,40

272 708,42

240 343,36

218 148,50

62 666,00

64 478,00

0,00

0,00

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

511 648,00

50 062,00

53 508,00

49 500,00

47 840,00

56 038,00

60 340,00

67 216,00

62 666,00

64 478,00

0,00

0,00

0,00

Количество военно-учетных работников

чел.

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2014

2022

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

511 648,00

50 062,00

53 508,00

49 500,00

47 840,00

56 038,00

60 340,00

67 216,00

62 666,00

64 478,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0,00

1.2. целевые средства

511 648,00

50 062,00

53 508,00

49 500,00

47 840,00

56 038,00

60 340,00

67 216,00

62 666,00

64 478,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

Всего:

56 600,00

56 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень использования бюджетных ассигнований на выполнение прочих муниципальных функций

процент

100

100

Сопровождение программных продуктов

2014

2014

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

56 600,00

56 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0,00

1.2. целевые средства

56 600,00

56 600,00

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

Всего:

194 865,80

17 463,60

21 265,24

18 578,50

34 026,14

33 428,72

33 779,10

36 324,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

Участие в организации и финансировании проведения общественных работ

2014

2020

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

194 865,80

17 463,60

21 265,24

18 578,50

34 026,14

33 428,72

33 779,10

36 324,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

3 402,44

3 402,44

1.2. целевые средства

191 463,36

17 463,60

17 862,80

18 578,50

34 026,14

33 428,72

33 779,10

36 324,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

Всего:

880 380,22

149 035,00

71 517,00

19 820,00

195 934,26

183 241,70

146 224,26

114 608,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень использования бюджетных ассигнований на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока

2014

2020

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

880 380,22

149 035,00

71 517,00

19 820,00

195 934,26

183 241,70

146 224,26

114 608,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0,00

1.2. целевые средства

880 380,22

149 035,00

71 517,00

19 820,00

195 934,26

183 241,70

146 224,26

114 608,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

Всего:

102,00

0,00

102,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Выполнение полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, в части принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории поселения

2015

2015

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

102,00

0,00

102,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0,00

1.2. целевые средства

102,00

102,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы

Всего:

26 832 511,34

2 872 310,06

2 716 455,26

3 006 440,80

3 031 850,37

2 398 339,15

2 193 395,14

2 396 551,62

1 747 430,97

1 782 139,75

1 562 532,74

1 562 532,74

1 562 532,74

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.Местный бюджет, в том числе:

26 832 511,34

2 872 310,06

2 716 455,26

3 006 440,80

3 031 850,37

2 398 339,15

2 193 395,14

2 396 551,62

1 747 430,97

1 782 139,75

1 562 532,74

1 562 532,74

1 562 532,74

1.1 налоговые и неналоговые доходы

25 100 041,76

2 566 873,46

2 573 465,46

2 918 542,30

2 754 049,97

2 125 630,73

1 953 051,78

2 118 403,12

1 684 764,97

1 717 661,75

1 562 532,74

1 562 532,74

1 562 532,74

1.2. целевые средства

1 732 469,58

305 436,60

142 989,80

87 898,50

277 800,40

272 708,42

240 343,36

278 148,50

62 666,00

64 478,00

0,00

0,00

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наименование подпрограммы 3 "Комплексное развитие сельской территории Первотаровского казачьего сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области"

Задача 1 подпрограммы 3 "Комплексное развитие сельской территории Первотаровского казачьего сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области"

Цель подпрограммы 3 муниципальной программы" Развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения"

Основное мероприятие " Развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения"

Всего:

2 106 181,20

2 106 181,20

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.Местный бюджет, в том числе:

2 106 181,20

2 106 181,20

1.1 налоговые и неналоговые доходы

106 181,20

106 181,20

1.2. целевые средства

2 000 000,00

2 000 000,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

Всего:

2 106 181,20

2 106 181,20

Протяженность отремонтированных дорог

км

0,3904

0,3904

Ремонт автомобильных дорог в с. Первотаровка (ул. Украинская (от дома № 8 до границы с. Первотаровка (до указательного знака "с. Первотаровка"), от дома № 55 до дома № 59), ул.Новая (от дома № 16 кв. 2 до дома № 26 кв. 2))

2020

2025

Администрация

1.Местный бюджет, в том числе:

2 106 181,20

2 106 181,20

1.1 налоговые и неналоговые доходы

106 181,20

106 181,20

1.2. целевые средства

2 000 000,00

2 000 000,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы

Всего:

2 106 181,20

2 106 181,20

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.Местный бюджет, в том числе:

2 106 181,20

2 106 181,20

1.1 налоговые и неналоговые доходы

106 181,20

106 181,20

1.2. целевые средства

2 000 000,00

2 000 000,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

Всего по  муниципальной программе

Всего:

41 176 953,27

4 029 846,45

3 156 743,80

4 337 965,73

4 993 262,42

4 204 617,18

4 026 591,57

5 283 323,73

2 423 079,43

2 421 678,69

2 099 948,09

2 099 948,09

2 099 948,09

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.Местный бюджет, в том числе:

41 176 953,27

4 029 846,45

3 156 743,80

4 337 965,73

4 993 262,42

4 204 617,18

4 026 591,57

5 283 323,73

2 423 079,43

2 421 678,69

2 099 948,09

2 099 948,09

2 099 948,09

1.1 налоговые и неналоговые доходы

33 490 456,36

3 701 610,77

2 769 544,34

3 850 033,26

3 669 609,36

2 886 056,10

2 740 395,55

2 955 366,35

2 310 604,55

2 307 391,81

2 099 948,09

2 099 948,09

2 099 948,09

1.2. целевые средства

7 686 496,91

328 235,68

387 199,46

487 932,47

1 323 653,06

1 318 561,08

1 286 196,02

2 327 957,38

112 474,88

114 286,88

0,00

0,00

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Глава(Атаман)казачьего сельского поселения                                                                                 Ю.В.Черкашин

В.Б.Бондарь

Специалист 1 категории

М.Г.Фомичева

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Акт обнародования № б/н от 06.10.2020
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 020.020.100 Расходные обязательства муниципального образования. Реестр расходных обязательств

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать