Основная информация
Дата опубликования: | 05 ноября 2020г. |
Номер документа: | RU62007106202000042 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Рязанская область |
Принявший орган: | Администрация муниципального образования- Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - МОЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КЛЕПИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 ноября 2020 года № 61
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района от 28.10.2016 года № 91 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района»
(в редакции постановлений администрации муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района от 08.02.2017 года № 03, от 11.04.2017 года № 06, от 12.07.2017 года № 26а, от 02.10.2017 года № 52, от 11.12.2017 года № 66, от 19.01.2018 года № 01, от 12.02.2018 года № 05, от 19.03.2018 года № 06, от 28.05.2018 года № 17, от 21.09.2018 года № 61 (в редакции постановления администрации муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района от 29.12.2018 года № 116), от 04.10.2018 года № 64, от 11.12.2018 года № 108, от 26.12.2018 года № 112, от 18.02.2019 года № 2, от 26.04.2019 года № 9, от 30.05.2019 года № 15, от 09.10.2019 года № 57, от 31.10.2019 года № 65, от 12.12.2019 года № 80, от 30.12.2019 года № 87, от 24.01.2020 года № 2, 26.03.2020 года № 17, от 20.05.2020 года № 27, от 27.10.2020 года № 57)
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района, администрация муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района от 28.10.2016 года № 91 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района» (далее - постановление) следующие изменения:
- Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования -
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района И.М. Алексеева
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования -
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района
от 05.11.2020 года № 61
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования -
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района
от 28.10.2016 года № 91
Муниципальная программа
«Комплексное развитие муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района»
Паспорт
Наименование Программы
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района» (далее - Программа)
Ответственный исполнитель Программы
Администрация муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района
Основание для разработки Программы
Бюджетный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решение Совета депутатов муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района от 13.09.2011г. № 10 «Об установлении срока, на который составляется и утверждается проект бюджета муниципального образования – Молькин-ское сельское поселение Клепиковского муниципального района»,
постановление администрации муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района от 26 октября 2017 года № 58 «Об утверждении Положения о муниципальных программах муниципального образования – Молькин-ское сельское поселение Клепиковского муниципального района»
Цель (цели) и задачи
Цель:
- обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посред-ством формирования эффективной инвестиционной политики муници-пального образования, формирования и развития экономической базы поселения, увеличения налоговой базы, развития инженерной, транспорт-ной, коммунальной инфраструктуры территории муниципального образо-вания, создание условий для эффективного финансового и администра-тивного управления.
Задачи:
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности;
- повышение уровня благоустройства населенных пунктов сельского по-селения, организация взаимодействия между предприятиями, организа-циями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;
- обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения, увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием;
- эффективное исполнение отдельных государственных полномочий;
- передача бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями;
- содержание, строительство и реконструкция объектов жилищного хозяйства; создание условий для рационального и эффективного использования объектов коммунальной инфраструктуры; обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия в сельском поселении;
- создание условий для организации первичных мер пожарной безопасности; повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров;
- обеспечение эффективной деятельности администрации муниципального образования; проведение выборов, референдумов.
- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Сроки и этапы реализации
2017–2023 годы.
Программа реализуется в один этап.
Перечень подпрограмм
Подпрограмма 1 «Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования»;
Подпрограмма 2 «Благоустройство на территории муниципального образования»;
Подпрограмма 3 «Дорожное хозяйство муниципального образования»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий муниципального образования»;
Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение части переданных полномочий муниципального образования»;
Подпрограмма 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования»;
Подпрограмма 7 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования»;
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района»;
Подпрограмма 9 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании»
Объемы и источники финансирования
Финансирование Программы осуществляется за счет средств федераль-ного, областного бюджета и бюджета муниципального образования.
Общий объем финансирования Программы составляет 21489,4 тыс. руб.,
в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2017 года - 19,0 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 561,9 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 237,4 тыс. руб., за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности) - 71,6 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года – 555,7 тыс. руб., за счет дополнительных бюджетных ассигнований на 01.09.2020 года - 5,0 тыс. руб., из них по годам:
2017 год –2808,9 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2017 года - 19,0 тыс. руб.
2018 год –3060,0 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 561,9 тыс. руб.
2019 год –2693,1 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 237,4 тыс. руб., за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности) - 71,6 тыс. руб.
2020 год – 3601,7 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года – 555,7 тыс. руб., в т.ч. за счет дополнительных бюджетных ассигнований на 01.09.2020 года - 5,0 тыс.руб.
2021 год - 3078,7 тыс. руб.
2022 год - 3123,5 тыс. руб.
2023 год - 3123,5 тыс. руб.
Источники финансирования:
- средства федерального бюджета – 398,3 тыс. руб., в т.ч. за счет допол-нительных бюджетных ассигнований на 01.09.2020 года - 5,0 тыс. руб.
2017 год – 50,5 тыс. руб.
2018 год – 56,8 тыс. руб.
2019 год – 56,4 тыс. руб.
2020 год – 61,2 тыс. руб., в т.ч. за счет дополнительных бюджетных ассигнований на 01.09.2020 года - 5,0 тыс. руб.
2021 год – 56,6 тыс. руб.
2022 год – 58,4 тыс. руб.
2023 год – 58,4 тыс. руб.
- средства областного бюджета – 0,7 тыс. руб.
2017 год – 0,1 тыс. руб.
2018 год – 0,1 тыс. руб.
2019 год – 0,1 тыс. руб.
2020 год – 0,1 тыс. руб.
2021 год – 0,1 тыс. руб.
2022 год – 0,1 тыс. руб.
2023 год – 0,1 тыс. руб.
- средства бюджета муниципального образования – 21090,4 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2017 года - 19,0 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 561,9 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 237,4 тыс. руб., за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности) - 71,6 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года – 555,7 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 2758,3 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2017 года - 19,0 тыс. руб.
2018 год – 3003,1 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 561,9 тыс. руб.
2019 год – 2636,6 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 237,4 тыс. руб., за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности) - 71,6 тыс. руб.
2020 год – 3540,4 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года – 555,7 тыс. руб.
2021 год – 3022,0 тыс. руб.
2022 год – 3065,0 тыс. руб.
2023 год – 3065,0 тыс. руб.
1. Характеристика проблем (задач), решение которых осуществляется путем реализации Программы
Муниципальная программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Целью успешного развития муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района (далее – муниципальное образование) является создание экономического механизма саморазвития, формирование бюджета на основе надежных источников финансирования. В настоящее время государством ставится задача формирования системы стратегического планирования в муниципальных образованиях различных регионов России. Её выполнение связано с рядом трудностей, которые заключаются в отсутствии чёткой нормативной базы по реализации процесса стратегического планирования в муниципальных образованиях.
Основным методом, обеспечивающим поступательное развитие муниципального образования, является программно-целевой метод планирования социально-экономического развития. Данное положение закреплено в законодательной форме и относится к полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. Документами, определяющими некоторые ориентиры, связанные с программно-целевым планированием являются «Основы стратегического планирования в РФ» принятые указом президента № 536 от 12 мая 2009 года, Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года, Стратегия национальной безопасности РФ от 2009 года. По сути, они регламентируют разработку программно-целевых документов социально-экономического развития.
Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района – муниципальное образование, обеспечивающее достойный уровень жизни населения, высокое качество функционирования среды жизнедеятельности. Возможные пути социально-экономического развития муниципального образования зависят от многих факторов.
Отбор проблем для решения путем реализации мероприятий муниципальной программы необходимо выполнять по следующим критериям:
- соответствие приоритетам социально-экономического развития Молькинского сельского поселения;
- соответствие полномочиям органов местного самоуправления и действующему законодательству;
- значимость проблемы и её комплексный характер;
- направленность на реформирование жилищно-коммунального хозяйства, достижение качественно нового уровня развития, в том числе повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг, снижение расходов на их оказание;
- невозможность эффективного решения данных проблем в приемлемые сроки за счет использования действующих механизмов.
Основные проблемы, требующие решения программным путем, определены на основании анализа социально-экономического развития муниципального образования:
- низкий уровень жизни населения;
- предупреждение экстремизма и терроризма;
- изношенность жилищно-коммунального хозяйства;
- низкое качество дорог, освещения улиц и придомовых территорий;
- уборка территории и вывоз мусора;
- обеспечение населения качественной питьевой водой;
- создание условий для организации тушения пожаров в населенных пунктах сельского поселения.
Решение задач, связанных с развитием муниципального образования относится к компетенции органов местного самоуправления. Однако, учитывая недостаточную бюджетную обеспеченность сельского поселения, возникает потребность в федеральной, областной и районной поддержке муниципальных инициатив по комплексному развитию муниципального образования.
Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его значение в политической системе российского общества определяется тем, что это тот уровень власти, который наиболее приближен к населению, им формируется и ему непосредственно подконтролен, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения. Эффективное местное самоуправление является одним из условий социально-экономического развития муниципального образования, повышения качества жизни населения, повышения доверия населения к власти.
2. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджета и бюджета муниципального образования.
Общий объем финансирования Программы составляет 21489,4 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2017 года - 19,0 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 561,9 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 237,4 тыс. руб., за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности) - 71,6 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года – 555,7 тыс. руб., за счет дополнительных бюджетных ассигнований на 01.09.2020 года - 5,0 тыс. руб.
из них по годам:
2017 год – 2808,9 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2017 года - 19,0 тыс. руб.,
2018 год – 3060,0 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 561,9 тыс. руб.
2019 год – 2693,1 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года- 237,4 тыс. руб., за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности) - 71,6 тыс. руб.
2020 год – 3601,7 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года – 555,7 тыс. руб., за счет дополнительных бюджетных ассигнований на 01.09.2020 года - 5,0 тыс. руб.
2021 год – 3078,7 тыс. руб.
2022 год – 3123,5 тыс. руб.
2023 год – 3123,5 тыс. руб.
Источники финансирования:
- средства федерального бюджета – 398,3 тыс. руб., в т.ч. за счет дополнительных бюджетных ассигнований на 01.09.2020 года - 5,0 тыс. руб.
2017 год – 50,5 тыс. руб.
2018 год – 56,8 тыс. руб.
2019 год – 56,4 тыс. руб.
2020 год – 61,2 тыс. руб., в т.ч. за счет дополнительных бюджетных ассигнований на 01.09.2020 года - 5,0 тыс. руб.
2021 год – 56,6 тыс. руб.
2022 год – 58,4 тыс. руб.
2023 год – 58,4 тыс. руб.
- средства областного бюджета – 0,7 тыс. руб.
2017 год – 0,1 тыс. руб.
2018 год – 0,1 тыс. руб.
2019 год – 0,1 тыс. руб.
2020 год – 0,1 тыс. руб.
2021 год – 0,1 тыс. руб.
2022 год – 0,1 тыс. руб.
2023 год – 0,1 тыс. руб.
- средства бюджета муниципального образования – 21090,4 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2017 года - 19,0 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 561,9 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 237,4 тыс. руб., за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности) - 71,6 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года – 555,7 тыс. руб., за счет дополнительных бюджетных ассигнований на 01.09.2020 года - 5,0 тыс. руб.
2017 год – 2758,3 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2017 года - 19,0 тыс. руб.
2018 год – 3003,1 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 561,9 тыс. руб.
2019 год – 2636,6 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 237,4 тыс. руб., за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности) - 71,6 тыс. руб.
2020 год – 3540,4 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года – 555,7 тыс. руб., за счет дополнительных бюджетных ассигнований на 01.09.2020 года - 5,0 тыс. руб.
2021 год – 3022,0 тыс. руб.
2022 год – 3065,0 тыс. руб.
2023 год – 3065,0 тыс. руб.
3. Состав и сроки предоставления отчетности об исполнении Программы
Администрация муниципального образования - Молькинское сельское поселение обеспечивает подготовку ежегодного сводного отчета о выполнении мероприятий Программы в соответствии с постановлением администрации муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района от 26 октября 2017 года № 58 «Об утверждении Положения о муниципальных программах муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района».
Администрация муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, проводит оценку эффективности реализации Программы в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации Программы.
4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
Предполагаемые результаты реализации мероприятий Программы:
- противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и терроризма;
- совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации;
- создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия терроризму, экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости;
- снижение возможности проявлений экстремизма и терроризма;
- повышение качества освещённости улиц и дворовых территорий поселения;
- повышение качества содержания автомобильных дорог в рамках благоустройства;
- повышение качества содержания объектов озеленения;
- повышение качества содержания территорий кладбищ поселения и мест захоронений;
- повышение качества технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства;
- привлечение учреждений и организаций к проблемам благоустройства;
- увеличение числа жителей поселения, привлеченных к работам по благоустройству;
- улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них;
- повышение качества дорожных работ, надежности и долговечности, автомобильных дорог и сооружений на них;
- сокращение дорожно-транспортных происшествий;
- сохранение ежегодного исполнения лимитов бюджетных обязательств на уровне не менее 100%;
- доля иных межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета сельского поселения в бюджет муниципального района от запланированного объема иных межбюджетных трансфертов составит ежегодно не менее 100%;
- снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности их работы;
- развитие систем водоснабжения и обеспечение водой жителей сельского поселения;
- повышение качества обслуживания населения;
- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;
- оформление в муниципальную собственность объектов водоснабжения;
- улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения;
- снижение общего количества пожаров;
- ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий;
- снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при обнаружении пожаров и эвакуаций;
- повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров;
- снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами;
- обеспечение достижения целей, эффективного решения задач и выполнение показателей подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района»;
- повышение эффективности и результативности муниципального управления;
- обеспечение проведения мероприятий в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства с учетом национальных и местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей.
Приложение 1
к муниципальной программе
«Комплексное развитие
муниципального образования –
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района»
Подпрограмма 1 «Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования»
1. Цели и задачи реализации Подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования.
Задачей Подпрограммы является совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы – 2017-2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 6,0 тыс. руб., из них:
- средства бюджета муниципального образования - 6,0 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 0,0 тыс. руб.
2018 год – 1,0 тыс. руб.
2019 год – 1,0 тыс. руб.
2020 год – 1,0 тыс. руб.
2021 год – 1,0 тыс. руб.
2022 год – 1,0 тыс. руб.
2023 год – 1,0 тыс. руб.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
5. Система подпрограммных мероприятий
№ п/п
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объем финансирования, тыс.руб.
Ожидаемый
результат
Всего
в том числе по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Задача 1
Совершенствование системы профилакти-ческих мер антитерро-ристической и протии-воэкстремистской направленности,
в том числе:
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
6,0
0,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Противодействие проникновению
в общественное сознание идей ре-лигиозного фун-даментализма, экстремизма и терроризма
1.1.
Мероприятия в облас-ти профилактики анти-террористической и противоэкстремистс-кой деятельности (разработка плана про-филактических мер, направленных на пре-дупреждение террориз-ма, а также на выявле-ние причин и условий, способствующих осу-ществлению экстреми-стской деятельности на территории муници-пального образования; обобщить и распрост-ранить опыт проведе-ния просветительских информационных мероприятий по про-филактике терроризма и экстремизма в обще-ственных местах муниципального образования; комплексные проверки потенциально-опасных объектов на предмет профилактики терро-ристических актов и техногенных аварий на них; информирование населения по вопросам противодействия тер-роризму в СМИ и сети Интернет, предупреждению тер-рористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС; приобретение комплектов плакатов.)
6,0
0,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
ВСЕГО:
6,0
0,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
№
пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица изме-рения
Базовое значение в 2016 году
Значения по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1. Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности
1.
Совершение (попытка соверше-ния) террористических актов на территории муниципального образования
кол-во
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
Совершение актов экстремист-ской направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории муниципального образования
кол-во
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Количество обследованных потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения населения, с массовым пребыванием людей
ед.
2
2
2
2
2
2
2
2
4.
Мероприятия в области профи-лактики антитеррористической и противоэкстремистской деятельности (разработка плана профилактических мер, направ-ленных на предупреждение терроризма, а также на выявле-ние причин и условий, способ-ствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории муниципального образования; обобщить и расп-ространить опыт проведения просветительских информаци-онных мероприятий по профи-лактике терроризма и экстре-мизма в общественных местах муниципального образования; комплексные проверки потен-циально-опасных объектов на предмет профилактики терро-ристических актов и техноген-ных аварий на них; информирование населения по вопросам противодействия тер-роризму в СМИ и сети Интер-нет, предупреждению террорис-тических актов, поведению в условиях возникновения ЧС; приобретение комплектов плакатов)
шт.
5
0
50
50
50
50
50
50
Приложение 2
к муниципальной программе
«Комплексное развитие
муниципального образования –
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района»
Подпрограмма 2 «Благоустройство на территории муниципального образования»
1. Цели и задачи реализации Подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является совершенствование системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.
Задачами Подпрограммы являются:
- повышение уровня благоустройства населенных пунктов сельского поселения;
- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы – 2017-2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 1620,4 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 57,3 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года 255,6 тыс. руб., из них:
- средства бюджета муниципального образования – 1620,4 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 57,3 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года - 255,6 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 298,4 тыс. руб.
2018 год – 475,6 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 57,3 тыс. руб.
2019 год – 68,0 тыс. руб.
2020 год – 382,9 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года 255,6 тыс. руб.
2021 год – 144,9 тыс. руб.
2022 год – 125,3 тыс. руб.
2023 год – 125,3 тыс. руб.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
5. Система мероприятий Подпрограммы
№
п/п
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
Всего
в том числе по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Задача 1
Повышение уровня благоустройства населенных пунктов сельского поселения, в том числе:
1495,1
298,4
475,6
68,0
382,9
144,9
125,3
125,3
1.1.
Уличное освещение
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет
муници-пального образования
750,1
256,3
330,3
15,6
87,9
30,0
30,0
30,0
Повышение каче-ства освещенно-сти улиц, дворо-вых территорий поселения
1.2.
Прочие работы по благоустройству
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет
муници-пального образования
745,0
42,1
145,3
52,4
295,0
114,9
95,3
95,3
1.2.1.
Работы по очистке несанкционированных свалок, опиловке дере-вьев, ремонту колодца обустройству контей-нерных площадок, приобретение контейнеров для ТБО
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет
муници-пального образования
740,4
42,1
145,3
52,4
293,4
113,4
93,8
93,8
1.2.2.
Проведение оплачиваемых общественных работ
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет
муници-пального образования
4,5
0
0
0
1,5
1,5
1,5
1,5
2.
Задача 2
Организация взаимо-действия между пред-приятиями, организа-циями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения
2.1.
Участие учреждений, организаций и пред-приятий всех форм собственности, индии-видуальных предпри-нимателей в осуществ-лении мероприятий по благоустройству и на-ведению санитарного порядка на территории сельского поселения
Не требует финансирования
3.
Задача 3
Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустрой-ства населенных пунктов
3.1.
Участие жителей в осуществлении меро-приятий по благоуст-ройству и наведению санитарного порядка на территории сельского поселения
Не требует финансирования
ВСЕГО:
1495,1
298,4
475,6
68,0
382,9
144,9
125,3
125,3
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
№
п/п
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
Базовое значение в 2016 году
Значения по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1 Повышение уровня благоустройства населенных пунктов сельского поселения
1.
Уличное освещение
%
100
100
100
100
100
100
100
100
2.
Работы по очистке неса-нкционированных сва-лок, опиловке деревьев, ремонт колодца
%
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
Приобретение контейнеров для ТБО
шт.
0
0
4
0
10
0
0
0
4.
Проведение оплачивае-мых общественных работ
%
0
0
0
100
100
100
100
100
Задача 2. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения
5.
Участие учреждений, организаций и предприя-тий всех форм собствен-ности, индивидуальных предпринимателей в осуществлении меропри-ятий по благоустройству и наведению санитарно-го порядка на террито-рии сельского поселения
%
100
0
0
0
100
100
100
100
Задача 3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов
6.
Участие жителей в осу-ществлении мероприя-тий по благоустройству и наведению санитарно-го порядка на террито-рии сельского поселения
%
0
0
0
0
100
100
100
100
Приложение 3
к муниципальной программе
«Комплексное развитие
муниципального образования –
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района»
Подпрограмма 3 «Дорожное хозяйство муниципального образования»
1. Цели и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам на территории муниципального образования, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния.
Достижение цели Подпрограммы будет осуществляться путем выполнения следующей задачи:
- обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения, увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы – 2017-2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 4086,8 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2017 года - 19,0 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 320,7 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 201,9 тыс. руб., за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности) - 71,6 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года - 260,4 тыс. руб., из них:
- средства бюджета муниципального образования (бюджетные ассигнования дорожного фонда муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района) – 4086,8 тыс. руб., в том числе остаток ассигнований на 1 января 2017 года, остаток ассигнований на 1 января 2018 года, остаток ассигнований на 1 января 2019 года, за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности), остаток ассигнований на 1 января 2020 года - 260,4 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 377,7 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2017 года - 19,0 тыс. руб.
2018 год – 618,2 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 320,7 тыс. руб.
2019 год – 601,7 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 201,9 тыс. руб., за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности) - 71,6 тыс. руб.
2020 год – 794,1 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года - 260,4 тыс. руб.
2021 год – 550,3 тыс. руб.
2022 год – 572,4 тыс. руб.
2023 год – 572,4 тыс. руб.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
5. Система мероприятий Подпрограммы
№
п/п
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Задача 1
Обеспечение сохран-ности и круглогодич-ного устойчивого функционирования сети, автомобильных дорог общего пользо-вания местного значе-ния, повышение безо-пасности дорожного движения, увеличение протяженности авто-мобильных дорог с твердым покрытием,
в том числе:
4086,8
377,7
618,2
601,7
794,1
550,3
572,4
572,4
Улучшение пот-ребительских свойств автомо-бильных дорог и сооружений на них, повышение качества дорож-ных работ, наде-жности и долго-вечности авто-мобильных до-рог и сооруже-ний на них, сокращение дорожно–транспортных происшествий
1.1.
Содержание автомо-бильных дорог обще-го пользования мест-ного значения и инженерных сооружений на них
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования (средства дорожного фонда)
4086,8
377,7
618,2
601,7
794,1
550,3
572,4
572,4
1.1.1.
Механизированная снегоочистка, расчи-стка автомобильных дорог от снежных заносов;
ремонт асфальтобе-тонного покрытия дорог (ямочный ремонт);
снятие деформиро-ванных асфальтобе-тонных покрытий; устройство подстила-ющих и выравниваю-щих слоев оснований: из щебня;
розлив вяжущих мате-риалов;
устройство покрытия толщиной 5 см из го-рячих асфальтобетон-ных смесей; планировка площадей механизированным способом;
освещение автомо-бильных дорог обще-го пользования мест-ного значения
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-
пального образования (средства дорожного фонда)
4071,8
367,7
613,2
601,7
794,1
550,3
572,4
572,4
1.1.2.
Мероприятия по паспортизации дорог муниципального образования
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.3.
Мероприятия по постановке на кадаст-ровый учет дорог муниципального образования
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего:
4086,8
377,7
618,2
601,7
794,1
550,3
572,4
572,4
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
№
пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица изме-рения
Базовое значение в 2016 году
Значения по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1. Обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения, увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием
1.
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Молькинского сельского поселения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженнос-ти автомобильных дорог общего пользования местного значения Молькинское сельского поселения
%
100
100
100
100
100
100
100
100
2.
Охват автомобильных дорог общего пользования местного значения Молькинского сельского поселения круглогодичным обслуживанием по всей протяженности дорог поселения
%
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
Механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, ремонт асфальтобе-тонного покрытия дорог (ямочный ремонт);
снятие деформированных асфальто-бетонных покрытий;
устройство подстилающих и вырав-нивающих слоев оснований: из щебня;
розлив вяжущих материалов; устройство покрытия толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей;
планировка площадей механизированным способом; освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
100
100
100
100
100
100
100
100
4.
Мероприятия по паспортизации дорог муниципального образования,
%
0
100
0
0
0
0
0
0
5.
Мероприятия по постановке на кадастровый учет дорог муниципального образования,
%
0
0
100
0
0
0
0
0
Приложение 4
к муниципальной программе
«Комплексное развитие
муниципального образования –
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района»
Подпрограмма 4 «Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий муниципального образования»
1. Цели и задачи реализации Подпрограммы
Целью Подпрограммы является создание условий для исполнения переданных государственных полномочий.
Задачей Подпрограммы является эффективное исполнение отдельных государственных полномочий
2. Сроки реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы – 2017-2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 399,0 тыс. руб., в т.ч. за счет дополнительных бюджетных ассигнований на 01.09.2020 года - 5,0 тыс. руб., из них:
- средства федерального бюджета – 398,3 тыс. руб., в т.ч. за счет дополнительных бюджетных ассигнований на 01.09.2020 года - 5,0 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 50,5 тыс. руб.
2018 год – 56,8 тыс. руб.
2019 год – 56,4 тыс. руб.
2020 год – 61,2 тыс. руб., в т.ч. за счет дополнительных бюджетных ассигнований - 5,0 тыс.руб.
2021 год – 56,6 тыс. руб.
2022 год – 58,4 тыс. руб.
2023 год – 58,4 тыс. руб.
- средства областного бюджета - 0,7 тыс. руб.
2017 год – 0,1 тыс. руб.
2018 год – 0,1 тыс. руб.
2019 год – 0,1 тыс. руб.
2020 год – 0,1 тыс. руб.
2021 год – 0,1 тыс. руб.
2022 год – 0,1 тыс. руб.
2023 год – 0,1 тыс. руб.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
5. Система мероприятий Подпрограммы
№
п/п
Мероприятия, обеспечивающие
выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Задача 1
Эффективное исполнение отдельных государственных полномочий, в том числе:
399,0
50,6
56,9
56,5
61,3
56,7
58,5
58,5
Сохранение еже-годного исполне-ния лимитов бюд-жетных обязатель-ств на уровне не менее 100%
1.1.
Осуществление первичного воинского учета на террито-риях, где отсутствуют военные комиссариаты
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Федеральный бюджет
398,3
50,5
56,8
56,4
61,2
56,6
58,4
58,4
1.2.
Реализация Закона Рязанской области от 06.12.2010 № 152-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдель-ными государственными полномочиями по созданию административных комис-сий и определению перечня должностных лиц, уполно-моченных составлять прото-колы об административных правонарушениях»
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Областной бюджет
0,7
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Сохранение еже-годного исполне-ния лимитов бюд-жетных обязатель-ств на уровне не менее 100%
ВСЕГО:
399,0
50,6
56,9
56,5
61,3
56,7
58,5
58,5
Федеральный бюджет
398,3
50,5
56,8
56,4
61,2
56,6
58,4
58,4
Областной бюджет
0,7
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
№
пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица изме-рения
Базовое значение в 2016 году
Значения по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 1. Эффективное исполнение отдельных государственных полномочий
1.
Уровень ежегодного исполне-ния лимитов бюджетных обязательств
%
100
100
100
100
100
100
100
100
2.
Осуществление первичного воинского учета на террито-риях, где отсутствуют военные комиссариаты
%
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
Реализация Закона Рязанской области от 06.12.2010 № 152-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельны-ми государственными полно-мочиями по созданию админи-стративных комиссий и опре-делению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-лять протоколы об админист-ративных правонарушениях» (приобретение материальных запасов)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Приложение 5
к муниципальной программе
«Комплексное развитие
муниципального образования –
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района»
Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение части переданных полномочий муниципального образования»
1. Цели и задачи реализации Подпрограммы
Целью Подпрограммы является совершенствование межбюджетных отношений.
Задачей Подпрограммы является передача бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями.
2. Сроки реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы – 2017-2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 179,1 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года - 16,5 тыс. руб. из них:
средства бюджета муниципального образования – 161,0 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года - 16,5 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 19,8 тыс. руб.
2018 год – 35,7 тыс. руб.
2019 год – 34,7 тыс. руб.
2020 год – 34,6 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года - 16,5 тыс. руб.
2021 год – 18,1 тыс. руб.
2022 год – 18,1 тыс. руб.
2023 год – 18,1 тыс. руб.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
5. Система мероприятий Подпрограммы
№ п/п
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый
результат
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Задача 1
Передача бюджету муниципального рай-она из бюджета сельс-кого поселения части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями,
в том числе:
179,1
19,8
35,7
34,7
34,6
18,1
18,1
18,1
Доля иных межбюд-жетных трансфертов, перечисленных из бюджета сельского поселения в бюджет муниципального рай-она от запланирован-ного объема иных межбюджетных тран-сфертов составит еже-годно не менее 100%
1.1.
Расходы за счет меж-бюджетных трансфер-тов из бюджетов посе-лений на осуществле-ние полномочий в соответствии с заключенными соглашениями
Администрация
муниципального образования
Администрация
муниципального
образования
Бюджет
муници-пального образования
179,1
19,8
35,7
34,7
34,6
18,1
18,1
18,1
1.1.1.
Предоставление иных межбюджетных транс-фертов на осуществ-ление части полномо-чий контрольно-счет-ного органа муници-пального образования
Администрация
муниципального образования
Администрация
муниципального
образования
Бюджет
муници-
пального образования
21,3
3,3
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
1.1.2.
Предоставление иных межбюджетных транс-фертов на осуществ-ление части полномо-чий по вопросам создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
Администрация
муниципального образования
Администрация
муниципального
образования
Бюджет
муници-
пального образования
107,3
15,9
15,8
15,2
15,1
15,1
15,1
15,1
1.1.3.
Предоставление иных межбюджетных транс-фертов на осуществле-ние части полномочий по признанию жилого помещения муници-пального жилищного фонда пригодным (непригодным) для проживания
Администрация
муниципального образования
Администрация
муниципального
образования
Бюджет
муници-
пального образования
47,6
0,0
15,8
15,9
15,9
0,0
0,0
0,0
1.1.4.
Предоставление иных межбюджетных транс-фертов на осуществле-ние части полномочий по оказанию поддерж-ки гражданам и их объединениям, участ-вующим в охране общественного поря-дка, создание условий для деятельности народных дружин
Администрация
муниципального образования
Администрация
муниципального
образования
Бюджет
муници-
пального образования
2,4
0,6
0,6
0,6
0,6
0,0
0,0
0,0
1.1.5.
Предоставление иных межбюджетных транс-фертов на осуществ-ление части полномо-чий по организации в границах поселения водоснабжения насе-ления, водоотведения
Администрация
муниципального образования
Администрация
муниципального образования
Бюджет
муници-
пального образования
0,5
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО:
179,1
19,8
35,7
34,7
34,6
18,1
18,1
18,1
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
№
пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица изме-рения
Базовое значение в 2016 году
Значения по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача 1. Передача бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями
1.
Предоставление иных межбюд-жетных трансфертов на осуществ-ление части полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования
%
100
100
100
100
100
100
100
100
2.
Предоставление иных межбюд-жетных трансфертов на осуществ-ление части полномочий по вопросам создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
%
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
Предоставление иных межбюд-жетных трансфертов на осуществ-ление части полномочий по признанию жилого помещения муниципального жилищного фонда пригодным (непригодным) для проживания
%
100
0
100
100
100
100
100
100
4.
Предоставление иных межбюд-жетных трансфертов на осуществ-ление части полномочий по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин
%
100
100
100
100
100
100
100
100
5.
Предоставление иных межбюд-жетных трансфертов на осуществ-ление части полномочий по орга-низации в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения
%
100
0
100
0
0
0
0
0
Приложение 6
к муниципальной программе
«Комплексное развитие
муниципального образования –
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района»
Подпрограмма 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования»
1. Цели и задачи реализации Подпрограммы
Целью Подпрограммы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе эффективного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Задачами Подпрограммы являются:
- содержание, строительство и реконструкция объектов жилищного хозяйства;
- создание условий для рационального и эффективного использования объектов коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия в сельском поселении.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы - 2017-2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 181,9 тыс. руб., из них:
- средства бюджета муниципального образования - 181,9 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 181,9 тыс. руб.
2018 год - 0,0 тыс. руб.
2019 год - 0,0 тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
2021 год - 0,0 тыс. руб.
2022 год - 0,0 тыс. руб.
2023 год - 0,0 тыс. руб.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
5. Система мероприятий Подпрограммы
№ п/п
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Задача 1
Содержание, строи-тельство и реконст-рукция объектов жи-лищного хозяйства,
в том числе:
99,1
99,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение питье-вой водой жителей сельского поселе-ния, повышение качества обслужи-вания населения, улучшение эколо-гической обстанов-ки в поселении
1.1.
Обеспечение меропри-ятий по капитальному ремонту муниципаль-ного жилого фонда
Администрация муниципального
образования
Администрация муниципального
образования
Бюджет муници-пального образования
99,1
99,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Повышение каче-ства обслуживания населения
2.
Задача 2
Создание условий для рационального и эффе-ктивного использова-ния объектов комму-нальной инфраструк-туры, в том числе:
82,8
82,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Повышение каче-ства обслуживания населения
2.1.
Обеспечение меропри-ятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры
(содержание и ремонт объектов водоснабже-ния и водоотведения)
Администрация муниципального
образования
Администрация муниципального
образования
Бюджет муници-пального образования
82,8
82,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Повышение каче-ства обслуживания населения
3.
Задача 3
Обеспечение экологи-ческого и санитарно-эпидемиологического благополучия в сельс-ком поселении,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Улучшение эколо-гической обстанов-ки в поселении
3.1.
Обустройство контейнерных площадок для ТБО
Администрация муниципального
образования
Администрация муниципального
образования
Бюджет
муници-пального образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Улучшение эколо-гической обстанов-ки в поселении
ВСЕГО:
181,9
181,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
№
п/п
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица изме-рения
Базовое значение в 2016 году
Значения по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1. Содержание, строительство и реконструкция объектов жилищного хозяйства
1.
Количество объектов для обеспечения мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда
кв.м.
50
50
0
0
0
0
0
0
Задача 2. Создание условий для рационального и эффективного использования объектов коммунальной инфраструктуры
2.
Реконструкция водопро-водных и канализаци-онных сетей
м.
100
0
0
0
0
0
0
0
3.
Содержание объектов коммунальной инфраст-руктуры (приобретение канализационных насосов)
шт.
0
2
0
0
0
0
0
0
4.
Количество объектов, переданных по концес-сионному соглашению имущества, находящегося в собственности муници-пального образования
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
Задача 3. Обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия
в сельском поселении
5.
Количество обустроенных контейнерных площадок для ТБО
ед.
2
2
0
0
0
0
0
0
Приложение 7
«Комплексное развитие
муниципального образования –
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района»
Подпрограмма 7 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов муниципального образования»
1. Цели и задачи реализации Подпрограммы
Основная цель Подпрограммы - развитие и укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории Молькинского сельского поселения.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующую задачу – повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы - 2017-2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 492,7 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 25,8 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года - 17,7 тыс. руб., из них:
- средства бюджета муниципального образования – 492,7 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 25,8 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года - 17,7 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 45,9 тыс. руб.
2018 год - 38,4 тыс. руб.
2019 год - 30,3 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 25,8 тыс. руб.
2020 год - 107,8 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года - 17,7 тыс. руб.
2021 год - 90,1 тыс. руб.
2022 год - 90,1 тыс. руб.
2023 год - 90,1 тыс. руб.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
5. Система мероприятий Подпрограммы
№
п/п
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Задача 1
Повышение безопаснос-ти населения и защи-щенности от угроз пожаров, в том числе:
492,7
45,9
38,4
30,3
107,8
90,1
90,1
90,1
Снижение общего количества пожаров.
Ликвидация по-жаров в короткие сроки без наступ-ления тяжких последствий.
Повышение безо-пасности населе-ния и защищен-
ности от угроз пожаров
1.1.
Мероприятия в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвы-чайных ситуаций приро-дного и техногенного характера (устройство подъездов с твердым покрытием к противопо-жарным водоемам; обслуживание и ремонт пожарных гидрантов; очистка и строительство противопожарных водоемов;
опашка населённых пунктов;
очистка территорий от сухой растительности и горючего мусора; окашивание; приобретение противо-пожарного имущества:
- приобретение мотто-помп, ранцевых опрыс-кивателей, хлопушек;
- приобретение средств индивидуальной защиты;
- приобретение средств оповещения населения при ЧС; приобретение противопожарного инвентаря:
- приобретение инфор-мационных плакатов, пожарных указателей;
- приобретение плака-тов по безопасности на водоемах.
- приобретение строи-тельных материалов: щебня.
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
492,7
45,9
38,4
30,3
107,8
90,1
90,1
90,1
ВСЕГО:
492,7
45,9
38,4
30,3
107,8
90,1
90,1
90,1
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
№
п/п
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица изме-рения
Базовое значение в 2016 году
Значения по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1. Повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров
1.
Очистка противопожарных прудов
%
100
0
100
100
100
100
100
100
2.
Опашка населённых пунктов
%
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
Очистка территорий от сухой растительности и горючего мусора
%
100
0
100
100
100
100
100
100
4.
Окашивание
%
100
0
100
100
100
100
100
100
5.
Приобретение противопо-жарного имущества (мотто-помп, ранцевых опрыскива-телей, хлопушек), средств индивидуальной защиты, средств оповещения населения при ЧС
%
100
0
100
100
100
100
100
100
6.
Приобретение противопо-жарного инвентаря, инфор-мационных плакатов, пожа-рных указателей, плакатов по безопасности на водоемах
%
100
0
100
100
100
100
100
100
7.
Обеспечение проведение мероприятий, приобретение наглядной агитации
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Приложение 8
к муниципальной программе
«Комплексное развитие
муниципального образования –
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района»
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района»
1. Цель и задачи реализации Подпрограммы
Целью Подпрограммы является обеспечение создания условий для реализации мероприятий Программы, создание оптимальных условий для развития и совершенствования муниципального управления, повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих администрации муниципального образования.
Задачей Подпрограммы является:
- обеспечение эффективной деятельности администрации муниципального образования как заказчика Программы.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы – 2017-2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 14518,5 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 183,9 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года – 9,7 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года 5,5 тыс. руб., из них:
- средства бюджета муниципального образования – 14518,5 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 183,9 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года – 9,7 тыс.руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года 5,5 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 1834,6 тыс. руб.
2018 год - 1834,2 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 183,9 тыс. руб.
2019 год - 1899,9 тыс. руб.
2020 год - 2219,0 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года - 5,5 тыс. руб.
2021 год – 2216,6 тыс. руб.
2022 год – 2257,1 тыс. руб.
2023 год – 2257,1 тыс. руб.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
5. Система мероприятий Подпрограммы
№ п/п
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Задача 1 Обеспечение эффек-тивной деятельности администрации му-ниципального обра-зования, в том числе:
14518,5
1834,6
1834,2
1899,9
2219,0
2216,6
2257,1
2257,1
Обеспечение дос-тижения целей, эффективного решения задач и выполнение пока-зателей подпрог-раммы «Обеспе-чение реализации муниципальной программы «Ком-плексное развитие муниципального образования – Молькинское сельское поселе-ние Клепиковско-го муниципально-го района»;
повышение эффе-ктивности и ре-зультативности муниципального управления
1.1.
Высшее должностное лицо муниципально-го образования
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
3231,0
383,1
397,8
422,9
503,2
504,6
509,7
509,7
1.2.
Центральный аппарат
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
9826,6
1395,0
1425,4
1439,3
1278,8
1419,9
1434,1
1434,1
1.3.
Материально–техни-ческое и финансовое обеспечение деятель-ности органов мест-ного самоуправления
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
1346,2
0,0
0,0
0,0
430,5
291,1
312,3
312,3
1.4.
Оценка недвижимо-сти, признание прав и регулирование отно-шений по муници-пальной собствен-ности
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
107,7
55,5
10,0
36,7
5,5
0,0
0,0
0,0
1.5.
Выполнение других обязательств
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
7,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1.6.
Выполнение прочих обязательств
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО:
14518,5
1834,6
1834,2
1899,9
2219,0
2216,6
2257,1
2257,1
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
№№
пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица изме-рения
Базовое значение в 2016 году
Значения по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности администрации муниципального образования
1.
Высшее должностное лицо муниципального образования
%
100
100
100
100
100
100
100
100
2.
Центральный аппарат
%
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
Материально–техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
%
100
0
0
0
100
100
100
100
4.
Профессиональное обучение, повышение квалификации в части исполнения бюджетного процесса
%
100
100
100
100
100
100
100
100
5.
Оценка недвижимости, приз-нание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
%
100
100
100
0
100
0
0
0
6.
Выполнение других обязательств
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Приложение 9
к муниципальной программе
«Комплексное развитие
муниципального образования –
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района»
Подпрограмма 9 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании»
1. Цели и задачи реализации подпрограммы
Цель Подпрограммы - создание благоприятных условий для устойчивого развития предприятий субъектов малого и среднего бизнеса, способствующих созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, пополнению бюджета.
Основной задачей Подпрограммы является развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы
Срок реализация Подпрограммы - 2017-2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 5,0 тыс. руб., из них:
- средства бюджета муниципального образования - 5,0 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 0 тыс. руб.
2018 год – 0 тыс. руб.
2019 год – 1,0 тыс. руб.
2020 год – 1,0 тыс. руб.
2021 год – 1,0 тыс. руб.
2022 год – 1,0 тыс. руб.
2023 год – 1,0 тыс. руб.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
5. Система подпрограммных мероприятий
№ п/п
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объемы финансирования, рублей
Ожидаемый
результат
Всего
в том числе по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Задача 1
Развитие инфраструк-туры поддержки субъ-ектов малого и среднего предпринимательства,
в том числе:
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
5,0
0
0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Оперативное решение проблем субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с взаимо-действием с органами местного самоуправ-ления муниципаль-ного образования - Молькинское сельское поселение Клепиковс-кого муниципального района
1.1.
Мероприятия по поддер-жке субъектов малого и среднего предпринима-тельства с учетом нацио-нальных и местных со-циально-экономических, экологических, культурных и других особенностей
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
5,0
0
0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Продвижение продук-ции, товаров, работ и услуг на районном, краевом и территори-альном уровне, разви-тие деловых контактов
ВСЕГО:
5,0
0,0
0,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Система подпрограммных мероприятий носит прогнозный характер и подлежит уточнению при формировании плана мероприятий подпрограммы на очередной год.
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
№
пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица изме-рения
Базовое значение в 2016 году
Значения по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
1.
Мероприятия в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства с учетом национальных и местных социально-экономических, эколо-гических, культурных и других особенностей
%
0
0
0
100
100
100
100
100
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - МОЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КЛЕПИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 ноября 2020 года № 61
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района от 28.10.2016 года № 91 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района»
(в редакции постановлений администрации муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района от 08.02.2017 года № 03, от 11.04.2017 года № 06, от 12.07.2017 года № 26а, от 02.10.2017 года № 52, от 11.12.2017 года № 66, от 19.01.2018 года № 01, от 12.02.2018 года № 05, от 19.03.2018 года № 06, от 28.05.2018 года № 17, от 21.09.2018 года № 61 (в редакции постановления администрации муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района от 29.12.2018 года № 116), от 04.10.2018 года № 64, от 11.12.2018 года № 108, от 26.12.2018 года № 112, от 18.02.2019 года № 2, от 26.04.2019 года № 9, от 30.05.2019 года № 15, от 09.10.2019 года № 57, от 31.10.2019 года № 65, от 12.12.2019 года № 80, от 30.12.2019 года № 87, от 24.01.2020 года № 2, 26.03.2020 года № 17, от 20.05.2020 года № 27, от 27.10.2020 года № 57)
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района, администрация муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района от 28.10.2016 года № 91 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района» (далее - постановление) следующие изменения:
- Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования -
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района И.М. Алексеева
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования -
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района
от 05.11.2020 года № 61
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования -
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района
от 28.10.2016 года № 91
Муниципальная программа
«Комплексное развитие муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района»
Паспорт
Наименование Программы
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района» (далее - Программа)
Ответственный исполнитель Программы
Администрация муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района
Основание для разработки Программы
Бюджетный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решение Совета депутатов муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района от 13.09.2011г. № 10 «Об установлении срока, на который составляется и утверждается проект бюджета муниципального образования – Молькин-ское сельское поселение Клепиковского муниципального района»,
постановление администрации муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района от 26 октября 2017 года № 58 «Об утверждении Положения о муниципальных программах муниципального образования – Молькин-ское сельское поселение Клепиковского муниципального района»
Цель (цели) и задачи
Цель:
- обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посред-ством формирования эффективной инвестиционной политики муници-пального образования, формирования и развития экономической базы поселения, увеличения налоговой базы, развития инженерной, транспорт-ной, коммунальной инфраструктуры территории муниципального образо-вания, создание условий для эффективного финансового и администра-тивного управления.
Задачи:
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности;
- повышение уровня благоустройства населенных пунктов сельского по-селения, организация взаимодействия между предприятиями, организа-циями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;
- обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения, увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием;
- эффективное исполнение отдельных государственных полномочий;
- передача бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями;
- содержание, строительство и реконструкция объектов жилищного хозяйства; создание условий для рационального и эффективного использования объектов коммунальной инфраструктуры; обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия в сельском поселении;
- создание условий для организации первичных мер пожарной безопасности; повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров;
- обеспечение эффективной деятельности администрации муниципального образования; проведение выборов, референдумов.
- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Сроки и этапы реализации
2017–2023 годы.
Программа реализуется в один этап.
Перечень подпрограмм
Подпрограмма 1 «Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования»;
Подпрограмма 2 «Благоустройство на территории муниципального образования»;
Подпрограмма 3 «Дорожное хозяйство муниципального образования»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий муниципального образования»;
Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение части переданных полномочий муниципального образования»;
Подпрограмма 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования»;
Подпрограмма 7 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования»;
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района»;
Подпрограмма 9 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании»
Объемы и источники финансирования
Финансирование Программы осуществляется за счет средств федераль-ного, областного бюджета и бюджета муниципального образования.
Общий объем финансирования Программы составляет 21489,4 тыс. руб.,
в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2017 года - 19,0 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 561,9 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 237,4 тыс. руб., за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности) - 71,6 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года – 555,7 тыс. руб., за счет дополнительных бюджетных ассигнований на 01.09.2020 года - 5,0 тыс. руб., из них по годам:
2017 год –2808,9 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2017 года - 19,0 тыс. руб.
2018 год –3060,0 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 561,9 тыс. руб.
2019 год –2693,1 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 237,4 тыс. руб., за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности) - 71,6 тыс. руб.
2020 год – 3601,7 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года – 555,7 тыс. руб., в т.ч. за счет дополнительных бюджетных ассигнований на 01.09.2020 года - 5,0 тыс.руб.
2021 год - 3078,7 тыс. руб.
2022 год - 3123,5 тыс. руб.
2023 год - 3123,5 тыс. руб.
Источники финансирования:
- средства федерального бюджета – 398,3 тыс. руб., в т.ч. за счет допол-нительных бюджетных ассигнований на 01.09.2020 года - 5,0 тыс. руб.
2017 год – 50,5 тыс. руб.
2018 год – 56,8 тыс. руб.
2019 год – 56,4 тыс. руб.
2020 год – 61,2 тыс. руб., в т.ч. за счет дополнительных бюджетных ассигнований на 01.09.2020 года - 5,0 тыс. руб.
2021 год – 56,6 тыс. руб.
2022 год – 58,4 тыс. руб.
2023 год – 58,4 тыс. руб.
- средства областного бюджета – 0,7 тыс. руб.
2017 год – 0,1 тыс. руб.
2018 год – 0,1 тыс. руб.
2019 год – 0,1 тыс. руб.
2020 год – 0,1 тыс. руб.
2021 год – 0,1 тыс. руб.
2022 год – 0,1 тыс. руб.
2023 год – 0,1 тыс. руб.
- средства бюджета муниципального образования – 21090,4 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2017 года - 19,0 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 561,9 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 237,4 тыс. руб., за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности) - 71,6 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года – 555,7 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 2758,3 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2017 года - 19,0 тыс. руб.
2018 год – 3003,1 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 561,9 тыс. руб.
2019 год – 2636,6 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 237,4 тыс. руб., за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности) - 71,6 тыс. руб.
2020 год – 3540,4 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года – 555,7 тыс. руб.
2021 год – 3022,0 тыс. руб.
2022 год – 3065,0 тыс. руб.
2023 год – 3065,0 тыс. руб.
1. Характеристика проблем (задач), решение которых осуществляется путем реализации Программы
Муниципальная программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Целью успешного развития муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района (далее – муниципальное образование) является создание экономического механизма саморазвития, формирование бюджета на основе надежных источников финансирования. В настоящее время государством ставится задача формирования системы стратегического планирования в муниципальных образованиях различных регионов России. Её выполнение связано с рядом трудностей, которые заключаются в отсутствии чёткой нормативной базы по реализации процесса стратегического планирования в муниципальных образованиях.
Основным методом, обеспечивающим поступательное развитие муниципального образования, является программно-целевой метод планирования социально-экономического развития. Данное положение закреплено в законодательной форме и относится к полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. Документами, определяющими некоторые ориентиры, связанные с программно-целевым планированием являются «Основы стратегического планирования в РФ» принятые указом президента № 536 от 12 мая 2009 года, Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года, Стратегия национальной безопасности РФ от 2009 года. По сути, они регламентируют разработку программно-целевых документов социально-экономического развития.
Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района – муниципальное образование, обеспечивающее достойный уровень жизни населения, высокое качество функционирования среды жизнедеятельности. Возможные пути социально-экономического развития муниципального образования зависят от многих факторов.
Отбор проблем для решения путем реализации мероприятий муниципальной программы необходимо выполнять по следующим критериям:
- соответствие приоритетам социально-экономического развития Молькинского сельского поселения;
- соответствие полномочиям органов местного самоуправления и действующему законодательству;
- значимость проблемы и её комплексный характер;
- направленность на реформирование жилищно-коммунального хозяйства, достижение качественно нового уровня развития, в том числе повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг, снижение расходов на их оказание;
- невозможность эффективного решения данных проблем в приемлемые сроки за счет использования действующих механизмов.
Основные проблемы, требующие решения программным путем, определены на основании анализа социально-экономического развития муниципального образования:
- низкий уровень жизни населения;
- предупреждение экстремизма и терроризма;
- изношенность жилищно-коммунального хозяйства;
- низкое качество дорог, освещения улиц и придомовых территорий;
- уборка территории и вывоз мусора;
- обеспечение населения качественной питьевой водой;
- создание условий для организации тушения пожаров в населенных пунктах сельского поселения.
Решение задач, связанных с развитием муниципального образования относится к компетенции органов местного самоуправления. Однако, учитывая недостаточную бюджетную обеспеченность сельского поселения, возникает потребность в федеральной, областной и районной поддержке муниципальных инициатив по комплексному развитию муниципального образования.
Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его значение в политической системе российского общества определяется тем, что это тот уровень власти, который наиболее приближен к населению, им формируется и ему непосредственно подконтролен, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения. Эффективное местное самоуправление является одним из условий социально-экономического развития муниципального образования, повышения качества жизни населения, повышения доверия населения к власти.
2. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджета и бюджета муниципального образования.
Общий объем финансирования Программы составляет 21489,4 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2017 года - 19,0 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 561,9 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 237,4 тыс. руб., за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности) - 71,6 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года – 555,7 тыс. руб., за счет дополнительных бюджетных ассигнований на 01.09.2020 года - 5,0 тыс. руб.
из них по годам:
2017 год – 2808,9 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2017 года - 19,0 тыс. руб.,
2018 год – 3060,0 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 561,9 тыс. руб.
2019 год – 2693,1 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года- 237,4 тыс. руб., за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности) - 71,6 тыс. руб.
2020 год – 3601,7 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года – 555,7 тыс. руб., за счет дополнительных бюджетных ассигнований на 01.09.2020 года - 5,0 тыс. руб.
2021 год – 3078,7 тыс. руб.
2022 год – 3123,5 тыс. руб.
2023 год – 3123,5 тыс. руб.
Источники финансирования:
- средства федерального бюджета – 398,3 тыс. руб., в т.ч. за счет дополнительных бюджетных ассигнований на 01.09.2020 года - 5,0 тыс. руб.
2017 год – 50,5 тыс. руб.
2018 год – 56,8 тыс. руб.
2019 год – 56,4 тыс. руб.
2020 год – 61,2 тыс. руб., в т.ч. за счет дополнительных бюджетных ассигнований на 01.09.2020 года - 5,0 тыс. руб.
2021 год – 56,6 тыс. руб.
2022 год – 58,4 тыс. руб.
2023 год – 58,4 тыс. руб.
- средства областного бюджета – 0,7 тыс. руб.
2017 год – 0,1 тыс. руб.
2018 год – 0,1 тыс. руб.
2019 год – 0,1 тыс. руб.
2020 год – 0,1 тыс. руб.
2021 год – 0,1 тыс. руб.
2022 год – 0,1 тыс. руб.
2023 год – 0,1 тыс. руб.
- средства бюджета муниципального образования – 21090,4 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2017 года - 19,0 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 561,9 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 237,4 тыс. руб., за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности) - 71,6 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года – 555,7 тыс. руб., за счет дополнительных бюджетных ассигнований на 01.09.2020 года - 5,0 тыс. руб.
2017 год – 2758,3 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2017 года - 19,0 тыс. руб.
2018 год – 3003,1 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 561,9 тыс. руб.
2019 год – 2636,6 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 237,4 тыс. руб., за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности) - 71,6 тыс. руб.
2020 год – 3540,4 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года – 555,7 тыс. руб., за счет дополнительных бюджетных ассигнований на 01.09.2020 года - 5,0 тыс. руб.
2021 год – 3022,0 тыс. руб.
2022 год – 3065,0 тыс. руб.
2023 год – 3065,0 тыс. руб.
3. Состав и сроки предоставления отчетности об исполнении Программы
Администрация муниципального образования - Молькинское сельское поселение обеспечивает подготовку ежегодного сводного отчета о выполнении мероприятий Программы в соответствии с постановлением администрации муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района от 26 октября 2017 года № 58 «Об утверждении Положения о муниципальных программах муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района».
Администрация муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, проводит оценку эффективности реализации Программы в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации Программы.
4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
Предполагаемые результаты реализации мероприятий Программы:
- противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и терроризма;
- совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации;
- создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия терроризму, экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости;
- снижение возможности проявлений экстремизма и терроризма;
- повышение качества освещённости улиц и дворовых территорий поселения;
- повышение качества содержания автомобильных дорог в рамках благоустройства;
- повышение качества содержания объектов озеленения;
- повышение качества содержания территорий кладбищ поселения и мест захоронений;
- повышение качества технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства;
- привлечение учреждений и организаций к проблемам благоустройства;
- увеличение числа жителей поселения, привлеченных к работам по благоустройству;
- улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них;
- повышение качества дорожных работ, надежности и долговечности, автомобильных дорог и сооружений на них;
- сокращение дорожно-транспортных происшествий;
- сохранение ежегодного исполнения лимитов бюджетных обязательств на уровне не менее 100%;
- доля иных межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета сельского поселения в бюджет муниципального района от запланированного объема иных межбюджетных трансфертов составит ежегодно не менее 100%;
- снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности их работы;
- развитие систем водоснабжения и обеспечение водой жителей сельского поселения;
- повышение качества обслуживания населения;
- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;
- оформление в муниципальную собственность объектов водоснабжения;
- улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения;
- снижение общего количества пожаров;
- ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий;
- снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при обнаружении пожаров и эвакуаций;
- повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров;
- снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами;
- обеспечение достижения целей, эффективного решения задач и выполнение показателей подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района»;
- повышение эффективности и результативности муниципального управления;
- обеспечение проведения мероприятий в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства с учетом национальных и местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей.
Приложение 1
к муниципальной программе
«Комплексное развитие
муниципального образования –
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района»
Подпрограмма 1 «Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования»
1. Цели и задачи реализации Подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования.
Задачей Подпрограммы является совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы – 2017-2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 6,0 тыс. руб., из них:
- средства бюджета муниципального образования - 6,0 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 0,0 тыс. руб.
2018 год – 1,0 тыс. руб.
2019 год – 1,0 тыс. руб.
2020 год – 1,0 тыс. руб.
2021 год – 1,0 тыс. руб.
2022 год – 1,0 тыс. руб.
2023 год – 1,0 тыс. руб.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
5. Система подпрограммных мероприятий
№ п/п
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объем финансирования, тыс.руб.
Ожидаемый
результат
Всего
в том числе по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Задача 1
Совершенствование системы профилакти-ческих мер антитерро-ристической и протии-воэкстремистской направленности,
в том числе:
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
6,0
0,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Противодействие проникновению
в общественное сознание идей ре-лигиозного фун-даментализма, экстремизма и терроризма
1.1.
Мероприятия в облас-ти профилактики анти-террористической и противоэкстремистс-кой деятельности (разработка плана про-филактических мер, направленных на пре-дупреждение террориз-ма, а также на выявле-ние причин и условий, способствующих осу-ществлению экстреми-стской деятельности на территории муници-пального образования; обобщить и распрост-ранить опыт проведе-ния просветительских информационных мероприятий по про-филактике терроризма и экстремизма в обще-ственных местах муниципального образования; комплексные проверки потенциально-опасных объектов на предмет профилактики терро-ристических актов и техногенных аварий на них; информирование населения по вопросам противодействия тер-роризму в СМИ и сети Интернет, предупреждению тер-рористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС; приобретение комплектов плакатов.)
6,0
0,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
ВСЕГО:
6,0
0,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
№
пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица изме-рения
Базовое значение в 2016 году
Значения по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1. Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности
1.
Совершение (попытка соверше-ния) террористических актов на территории муниципального образования
кол-во
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
Совершение актов экстремист-ской направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории муниципального образования
кол-во
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Количество обследованных потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения населения, с массовым пребыванием людей
ед.
2
2
2
2
2
2
2
2
4.
Мероприятия в области профи-лактики антитеррористической и противоэкстремистской деятельности (разработка плана профилактических мер, направ-ленных на предупреждение терроризма, а также на выявле-ние причин и условий, способ-ствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории муниципального образования; обобщить и расп-ространить опыт проведения просветительских информаци-онных мероприятий по профи-лактике терроризма и экстре-мизма в общественных местах муниципального образования; комплексные проверки потен-циально-опасных объектов на предмет профилактики терро-ристических актов и техноген-ных аварий на них; информирование населения по вопросам противодействия тер-роризму в СМИ и сети Интер-нет, предупреждению террорис-тических актов, поведению в условиях возникновения ЧС; приобретение комплектов плакатов)
шт.
5
0
50
50
50
50
50
50
Приложение 2
к муниципальной программе
«Комплексное развитие
муниципального образования –
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района»
Подпрограмма 2 «Благоустройство на территории муниципального образования»
1. Цели и задачи реализации Подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является совершенствование системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.
Задачами Подпрограммы являются:
- повышение уровня благоустройства населенных пунктов сельского поселения;
- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы – 2017-2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 1620,4 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 57,3 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года 255,6 тыс. руб., из них:
- средства бюджета муниципального образования – 1620,4 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 57,3 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года - 255,6 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 298,4 тыс. руб.
2018 год – 475,6 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 57,3 тыс. руб.
2019 год – 68,0 тыс. руб.
2020 год – 382,9 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года 255,6 тыс. руб.
2021 год – 144,9 тыс. руб.
2022 год – 125,3 тыс. руб.
2023 год – 125,3 тыс. руб.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
5. Система мероприятий Подпрограммы
№
п/п
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
Всего
в том числе по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Задача 1
Повышение уровня благоустройства населенных пунктов сельского поселения, в том числе:
1495,1
298,4
475,6
68,0
382,9
144,9
125,3
125,3
1.1.
Уличное освещение
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет
муници-пального образования
750,1
256,3
330,3
15,6
87,9
30,0
30,0
30,0
Повышение каче-ства освещенно-сти улиц, дворо-вых территорий поселения
1.2.
Прочие работы по благоустройству
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет
муници-пального образования
745,0
42,1
145,3
52,4
295,0
114,9
95,3
95,3
1.2.1.
Работы по очистке несанкционированных свалок, опиловке дере-вьев, ремонту колодца обустройству контей-нерных площадок, приобретение контейнеров для ТБО
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет
муници-пального образования
740,4
42,1
145,3
52,4
293,4
113,4
93,8
93,8
1.2.2.
Проведение оплачиваемых общественных работ
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет
муници-пального образования
4,5
0
0
0
1,5
1,5
1,5
1,5
2.
Задача 2
Организация взаимо-действия между пред-приятиями, организа-циями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения
2.1.
Участие учреждений, организаций и пред-приятий всех форм собственности, индии-видуальных предпри-нимателей в осуществ-лении мероприятий по благоустройству и на-ведению санитарного порядка на территории сельского поселения
Не требует финансирования
3.
Задача 3
Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустрой-ства населенных пунктов
3.1.
Участие жителей в осуществлении меро-приятий по благоуст-ройству и наведению санитарного порядка на территории сельского поселения
Не требует финансирования
ВСЕГО:
1495,1
298,4
475,6
68,0
382,9
144,9
125,3
125,3
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
№
п/п
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
Базовое значение в 2016 году
Значения по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1 Повышение уровня благоустройства населенных пунктов сельского поселения
1.
Уличное освещение
%
100
100
100
100
100
100
100
100
2.
Работы по очистке неса-нкционированных сва-лок, опиловке деревьев, ремонт колодца
%
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
Приобретение контейнеров для ТБО
шт.
0
0
4
0
10
0
0
0
4.
Проведение оплачивае-мых общественных работ
%
0
0
0
100
100
100
100
100
Задача 2. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения
5.
Участие учреждений, организаций и предприя-тий всех форм собствен-ности, индивидуальных предпринимателей в осуществлении меропри-ятий по благоустройству и наведению санитарно-го порядка на террито-рии сельского поселения
%
100
0
0
0
100
100
100
100
Задача 3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов
6.
Участие жителей в осу-ществлении мероприя-тий по благоустройству и наведению санитарно-го порядка на террито-рии сельского поселения
%
0
0
0
0
100
100
100
100
Приложение 3
к муниципальной программе
«Комплексное развитие
муниципального образования –
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района»
Подпрограмма 3 «Дорожное хозяйство муниципального образования»
1. Цели и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам на территории муниципального образования, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния.
Достижение цели Подпрограммы будет осуществляться путем выполнения следующей задачи:
- обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения, увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы – 2017-2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 4086,8 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2017 года - 19,0 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 320,7 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 201,9 тыс. руб., за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности) - 71,6 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года - 260,4 тыс. руб., из них:
- средства бюджета муниципального образования (бюджетные ассигнования дорожного фонда муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района) – 4086,8 тыс. руб., в том числе остаток ассигнований на 1 января 2017 года, остаток ассигнований на 1 января 2018 года, остаток ассигнований на 1 января 2019 года, за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности), остаток ассигнований на 1 января 2020 года - 260,4 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 377,7 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2017 года - 19,0 тыс. руб.
2018 год – 618,2 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 320,7 тыс. руб.
2019 год – 601,7 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 201,9 тыс. руб., за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности) - 71,6 тыс. руб.
2020 год – 794,1 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года - 260,4 тыс. руб.
2021 год – 550,3 тыс. руб.
2022 год – 572,4 тыс. руб.
2023 год – 572,4 тыс. руб.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
5. Система мероприятий Подпрограммы
№
п/п
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Задача 1
Обеспечение сохран-ности и круглогодич-ного устойчивого функционирования сети, автомобильных дорог общего пользо-вания местного значе-ния, повышение безо-пасности дорожного движения, увеличение протяженности авто-мобильных дорог с твердым покрытием,
в том числе:
4086,8
377,7
618,2
601,7
794,1
550,3
572,4
572,4
Улучшение пот-ребительских свойств автомо-бильных дорог и сооружений на них, повышение качества дорож-ных работ, наде-жности и долго-вечности авто-мобильных до-рог и сооруже-ний на них, сокращение дорожно–транспортных происшествий
1.1.
Содержание автомо-бильных дорог обще-го пользования мест-ного значения и инженерных сооружений на них
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования (средства дорожного фонда)
4086,8
377,7
618,2
601,7
794,1
550,3
572,4
572,4
1.1.1.
Механизированная снегоочистка, расчи-стка автомобильных дорог от снежных заносов;
ремонт асфальтобе-тонного покрытия дорог (ямочный ремонт);
снятие деформиро-ванных асфальтобе-тонных покрытий; устройство подстила-ющих и выравниваю-щих слоев оснований: из щебня;
розлив вяжущих мате-риалов;
устройство покрытия толщиной 5 см из го-рячих асфальтобетон-ных смесей; планировка площадей механизированным способом;
освещение автомо-бильных дорог обще-го пользования мест-ного значения
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-
пального образования (средства дорожного фонда)
4071,8
367,7
613,2
601,7
794,1
550,3
572,4
572,4
1.1.2.
Мероприятия по паспортизации дорог муниципального образования
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.3.
Мероприятия по постановке на кадаст-ровый учет дорог муниципального образования
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего:
4086,8
377,7
618,2
601,7
794,1
550,3
572,4
572,4
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
№
пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица изме-рения
Базовое значение в 2016 году
Значения по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1. Обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения, увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием
1.
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Молькинского сельского поселения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженнос-ти автомобильных дорог общего пользования местного значения Молькинское сельского поселения
%
100
100
100
100
100
100
100
100
2.
Охват автомобильных дорог общего пользования местного значения Молькинского сельского поселения круглогодичным обслуживанием по всей протяженности дорог поселения
%
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
Механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, ремонт асфальтобе-тонного покрытия дорог (ямочный ремонт);
снятие деформированных асфальто-бетонных покрытий;
устройство подстилающих и вырав-нивающих слоев оснований: из щебня;
розлив вяжущих материалов; устройство покрытия толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей;
планировка площадей механизированным способом; освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
100
100
100
100
100
100
100
100
4.
Мероприятия по паспортизации дорог муниципального образования,
%
0
100
0
0
0
0
0
0
5.
Мероприятия по постановке на кадастровый учет дорог муниципального образования,
%
0
0
100
0
0
0
0
0
Приложение 4
к муниципальной программе
«Комплексное развитие
муниципального образования –
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района»
Подпрограмма 4 «Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий муниципального образования»
1. Цели и задачи реализации Подпрограммы
Целью Подпрограммы является создание условий для исполнения переданных государственных полномочий.
Задачей Подпрограммы является эффективное исполнение отдельных государственных полномочий
2. Сроки реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы – 2017-2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 399,0 тыс. руб., в т.ч. за счет дополнительных бюджетных ассигнований на 01.09.2020 года - 5,0 тыс. руб., из них:
- средства федерального бюджета – 398,3 тыс. руб., в т.ч. за счет дополнительных бюджетных ассигнований на 01.09.2020 года - 5,0 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 50,5 тыс. руб.
2018 год – 56,8 тыс. руб.
2019 год – 56,4 тыс. руб.
2020 год – 61,2 тыс. руб., в т.ч. за счет дополнительных бюджетных ассигнований - 5,0 тыс.руб.
2021 год – 56,6 тыс. руб.
2022 год – 58,4 тыс. руб.
2023 год – 58,4 тыс. руб.
- средства областного бюджета - 0,7 тыс. руб.
2017 год – 0,1 тыс. руб.
2018 год – 0,1 тыс. руб.
2019 год – 0,1 тыс. руб.
2020 год – 0,1 тыс. руб.
2021 год – 0,1 тыс. руб.
2022 год – 0,1 тыс. руб.
2023 год – 0,1 тыс. руб.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
5. Система мероприятий Подпрограммы
№
п/п
Мероприятия, обеспечивающие
выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Задача 1
Эффективное исполнение отдельных государственных полномочий, в том числе:
399,0
50,6
56,9
56,5
61,3
56,7
58,5
58,5
Сохранение еже-годного исполне-ния лимитов бюд-жетных обязатель-ств на уровне не менее 100%
1.1.
Осуществление первичного воинского учета на террито-риях, где отсутствуют военные комиссариаты
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Федеральный бюджет
398,3
50,5
56,8
56,4
61,2
56,6
58,4
58,4
1.2.
Реализация Закона Рязанской области от 06.12.2010 № 152-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдель-ными государственными полномочиями по созданию административных комис-сий и определению перечня должностных лиц, уполно-моченных составлять прото-колы об административных правонарушениях»
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Областной бюджет
0,7
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Сохранение еже-годного исполне-ния лимитов бюд-жетных обязатель-ств на уровне не менее 100%
ВСЕГО:
399,0
50,6
56,9
56,5
61,3
56,7
58,5
58,5
Федеральный бюджет
398,3
50,5
56,8
56,4
61,2
56,6
58,4
58,4
Областной бюджет
0,7
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
№
пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица изме-рения
Базовое значение в 2016 году
Значения по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 1. Эффективное исполнение отдельных государственных полномочий
1.
Уровень ежегодного исполне-ния лимитов бюджетных обязательств
%
100
100
100
100
100
100
100
100
2.
Осуществление первичного воинского учета на террито-риях, где отсутствуют военные комиссариаты
%
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
Реализация Закона Рязанской области от 06.12.2010 № 152-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельны-ми государственными полно-мочиями по созданию админи-стративных комиссий и опре-делению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-лять протоколы об админист-ративных правонарушениях» (приобретение материальных запасов)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Приложение 5
к муниципальной программе
«Комплексное развитие
муниципального образования –
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района»
Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение части переданных полномочий муниципального образования»
1. Цели и задачи реализации Подпрограммы
Целью Подпрограммы является совершенствование межбюджетных отношений.
Задачей Подпрограммы является передача бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями.
2. Сроки реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы – 2017-2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 179,1 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года - 16,5 тыс. руб. из них:
средства бюджета муниципального образования – 161,0 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года - 16,5 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 19,8 тыс. руб.
2018 год – 35,7 тыс. руб.
2019 год – 34,7 тыс. руб.
2020 год – 34,6 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года - 16,5 тыс. руб.
2021 год – 18,1 тыс. руб.
2022 год – 18,1 тыс. руб.
2023 год – 18,1 тыс. руб.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
5. Система мероприятий Подпрограммы
№ п/п
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый
результат
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Задача 1
Передача бюджету муниципального рай-она из бюджета сельс-кого поселения части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями,
в том числе:
179,1
19,8
35,7
34,7
34,6
18,1
18,1
18,1
Доля иных межбюд-жетных трансфертов, перечисленных из бюджета сельского поселения в бюджет муниципального рай-она от запланирован-ного объема иных межбюджетных тран-сфертов составит еже-годно не менее 100%
1.1.
Расходы за счет меж-бюджетных трансфер-тов из бюджетов посе-лений на осуществле-ние полномочий в соответствии с заключенными соглашениями
Администрация
муниципального образования
Администрация
муниципального
образования
Бюджет
муници-пального образования
179,1
19,8
35,7
34,7
34,6
18,1
18,1
18,1
1.1.1.
Предоставление иных межбюджетных транс-фертов на осуществ-ление части полномо-чий контрольно-счет-ного органа муници-пального образования
Администрация
муниципального образования
Администрация
муниципального
образования
Бюджет
муници-
пального образования
21,3
3,3
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
1.1.2.
Предоставление иных межбюджетных транс-фертов на осуществ-ление части полномо-чий по вопросам создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
Администрация
муниципального образования
Администрация
муниципального
образования
Бюджет
муници-
пального образования
107,3
15,9
15,8
15,2
15,1
15,1
15,1
15,1
1.1.3.
Предоставление иных межбюджетных транс-фертов на осуществле-ние части полномочий по признанию жилого помещения муници-пального жилищного фонда пригодным (непригодным) для проживания
Администрация
муниципального образования
Администрация
муниципального
образования
Бюджет
муници-
пального образования
47,6
0,0
15,8
15,9
15,9
0,0
0,0
0,0
1.1.4.
Предоставление иных межбюджетных транс-фертов на осуществле-ние части полномочий по оказанию поддерж-ки гражданам и их объединениям, участ-вующим в охране общественного поря-дка, создание условий для деятельности народных дружин
Администрация
муниципального образования
Администрация
муниципального
образования
Бюджет
муници-
пального образования
2,4
0,6
0,6
0,6
0,6
0,0
0,0
0,0
1.1.5.
Предоставление иных межбюджетных транс-фертов на осуществ-ление части полномо-чий по организации в границах поселения водоснабжения насе-ления, водоотведения
Администрация
муниципального образования
Администрация
муниципального образования
Бюджет
муници-
пального образования
0,5
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО:
179,1
19,8
35,7
34,7
34,6
18,1
18,1
18,1
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
№
пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица изме-рения
Базовое значение в 2016 году
Значения по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача 1. Передача бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями
1.
Предоставление иных межбюд-жетных трансфертов на осуществ-ление части полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования
%
100
100
100
100
100
100
100
100
2.
Предоставление иных межбюд-жетных трансфертов на осуществ-ление части полномочий по вопросам создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
%
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
Предоставление иных межбюд-жетных трансфертов на осуществ-ление части полномочий по признанию жилого помещения муниципального жилищного фонда пригодным (непригодным) для проживания
%
100
0
100
100
100
100
100
100
4.
Предоставление иных межбюд-жетных трансфертов на осуществ-ление части полномочий по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин
%
100
100
100
100
100
100
100
100
5.
Предоставление иных межбюд-жетных трансфертов на осуществ-ление части полномочий по орга-низации в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения
%
100
0
100
0
0
0
0
0
Приложение 6
к муниципальной программе
«Комплексное развитие
муниципального образования –
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района»
Подпрограмма 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования»
1. Цели и задачи реализации Подпрограммы
Целью Подпрограммы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе эффективного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Задачами Подпрограммы являются:
- содержание, строительство и реконструкция объектов жилищного хозяйства;
- создание условий для рационального и эффективного использования объектов коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия в сельском поселении.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы - 2017-2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 181,9 тыс. руб., из них:
- средства бюджета муниципального образования - 181,9 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 181,9 тыс. руб.
2018 год - 0,0 тыс. руб.
2019 год - 0,0 тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
2021 год - 0,0 тыс. руб.
2022 год - 0,0 тыс. руб.
2023 год - 0,0 тыс. руб.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
5. Система мероприятий Подпрограммы
№ п/п
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Задача 1
Содержание, строи-тельство и реконст-рукция объектов жи-лищного хозяйства,
в том числе:
99,1
99,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение питье-вой водой жителей сельского поселе-ния, повышение качества обслужи-вания населения, улучшение эколо-гической обстанов-ки в поселении
1.1.
Обеспечение меропри-ятий по капитальному ремонту муниципаль-ного жилого фонда
Администрация муниципального
образования
Администрация муниципального
образования
Бюджет муници-пального образования
99,1
99,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Повышение каче-ства обслуживания населения
2.
Задача 2
Создание условий для рационального и эффе-ктивного использова-ния объектов комму-нальной инфраструк-туры, в том числе:
82,8
82,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Повышение каче-ства обслуживания населения
2.1.
Обеспечение меропри-ятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры
(содержание и ремонт объектов водоснабже-ния и водоотведения)
Администрация муниципального
образования
Администрация муниципального
образования
Бюджет муници-пального образования
82,8
82,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Повышение каче-ства обслуживания населения
3.
Задача 3
Обеспечение экологи-ческого и санитарно-эпидемиологического благополучия в сельс-ком поселении,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Улучшение эколо-гической обстанов-ки в поселении
3.1.
Обустройство контейнерных площадок для ТБО
Администрация муниципального
образования
Администрация муниципального
образования
Бюджет
муници-пального образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Улучшение эколо-гической обстанов-ки в поселении
ВСЕГО:
181,9
181,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
№
п/п
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица изме-рения
Базовое значение в 2016 году
Значения по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1. Содержание, строительство и реконструкция объектов жилищного хозяйства
1.
Количество объектов для обеспечения мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда
кв.м.
50
50
0
0
0
0
0
0
Задача 2. Создание условий для рационального и эффективного использования объектов коммунальной инфраструктуры
2.
Реконструкция водопро-водных и канализаци-онных сетей
м.
100
0
0
0
0
0
0
0
3.
Содержание объектов коммунальной инфраст-руктуры (приобретение канализационных насосов)
шт.
0
2
0
0
0
0
0
0
4.
Количество объектов, переданных по концес-сионному соглашению имущества, находящегося в собственности муници-пального образования
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
Задача 3. Обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия
в сельском поселении
5.
Количество обустроенных контейнерных площадок для ТБО
ед.
2
2
0
0
0
0
0
0
Приложение 7
«Комплексное развитие
муниципального образования –
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района»
Подпрограмма 7 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов муниципального образования»
1. Цели и задачи реализации Подпрограммы
Основная цель Подпрограммы - развитие и укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории Молькинского сельского поселения.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующую задачу – повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы - 2017-2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 492,7 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 25,8 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года - 17,7 тыс. руб., из них:
- средства бюджета муниципального образования – 492,7 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 25,8 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года - 17,7 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 45,9 тыс. руб.
2018 год - 38,4 тыс. руб.
2019 год - 30,3 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 25,8 тыс. руб.
2020 год - 107,8 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года - 17,7 тыс. руб.
2021 год - 90,1 тыс. руб.
2022 год - 90,1 тыс. руб.
2023 год - 90,1 тыс. руб.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
5. Система мероприятий Подпрограммы
№
п/п
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Задача 1
Повышение безопаснос-ти населения и защи-щенности от угроз пожаров, в том числе:
492,7
45,9
38,4
30,3
107,8
90,1
90,1
90,1
Снижение общего количества пожаров.
Ликвидация по-жаров в короткие сроки без наступ-ления тяжких последствий.
Повышение безо-пасности населе-ния и защищен-
ности от угроз пожаров
1.1.
Мероприятия в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвы-чайных ситуаций приро-дного и техногенного характера (устройство подъездов с твердым покрытием к противопо-жарным водоемам; обслуживание и ремонт пожарных гидрантов; очистка и строительство противопожарных водоемов;
опашка населённых пунктов;
очистка территорий от сухой растительности и горючего мусора; окашивание; приобретение противо-пожарного имущества:
- приобретение мотто-помп, ранцевых опрыс-кивателей, хлопушек;
- приобретение средств индивидуальной защиты;
- приобретение средств оповещения населения при ЧС; приобретение противопожарного инвентаря:
- приобретение инфор-мационных плакатов, пожарных указателей;
- приобретение плака-тов по безопасности на водоемах.
- приобретение строи-тельных материалов: щебня.
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
492,7
45,9
38,4
30,3
107,8
90,1
90,1
90,1
ВСЕГО:
492,7
45,9
38,4
30,3
107,8
90,1
90,1
90,1
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
№
п/п
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица изме-рения
Базовое значение в 2016 году
Значения по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1. Повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров
1.
Очистка противопожарных прудов
%
100
0
100
100
100
100
100
100
2.
Опашка населённых пунктов
%
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
Очистка территорий от сухой растительности и горючего мусора
%
100
0
100
100
100
100
100
100
4.
Окашивание
%
100
0
100
100
100
100
100
100
5.
Приобретение противопо-жарного имущества (мотто-помп, ранцевых опрыскива-телей, хлопушек), средств индивидуальной защиты, средств оповещения населения при ЧС
%
100
0
100
100
100
100
100
100
6.
Приобретение противопо-жарного инвентаря, инфор-мационных плакатов, пожа-рных указателей, плакатов по безопасности на водоемах
%
100
0
100
100
100
100
100
100
7.
Обеспечение проведение мероприятий, приобретение наглядной агитации
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Приложение 8
к муниципальной программе
«Комплексное развитие
муниципального образования –
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района»
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района»
1. Цель и задачи реализации Подпрограммы
Целью Подпрограммы является обеспечение создания условий для реализации мероприятий Программы, создание оптимальных условий для развития и совершенствования муниципального управления, повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих администрации муниципального образования.
Задачей Подпрограммы является:
- обеспечение эффективной деятельности администрации муниципального образования как заказчика Программы.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы – 2017-2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 14518,5 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 183,9 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года – 9,7 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года 5,5 тыс. руб., из них:
- средства бюджета муниципального образования – 14518,5 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 183,9 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года – 9,7 тыс.руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года 5,5 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 1834,6 тыс. руб.
2018 год - 1834,2 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 183,9 тыс. руб.
2019 год - 1899,9 тыс. руб.
2020 год - 2219,0 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года - 5,5 тыс. руб.
2021 год – 2216,6 тыс. руб.
2022 год – 2257,1 тыс. руб.
2023 год – 2257,1 тыс. руб.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
5. Система мероприятий Подпрограммы
№ п/п
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Задача 1 Обеспечение эффек-тивной деятельности администрации му-ниципального обра-зования, в том числе:
14518,5
1834,6
1834,2
1899,9
2219,0
2216,6
2257,1
2257,1
Обеспечение дос-тижения целей, эффективного решения задач и выполнение пока-зателей подпрог-раммы «Обеспе-чение реализации муниципальной программы «Ком-плексное развитие муниципального образования – Молькинское сельское поселе-ние Клепиковско-го муниципально-го района»;
повышение эффе-ктивности и ре-зультативности муниципального управления
1.1.
Высшее должностное лицо муниципально-го образования
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
3231,0
383,1
397,8
422,9
503,2
504,6
509,7
509,7
1.2.
Центральный аппарат
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
9826,6
1395,0
1425,4
1439,3
1278,8
1419,9
1434,1
1434,1
1.3.
Материально–техни-ческое и финансовое обеспечение деятель-ности органов мест-ного самоуправления
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
1346,2
0,0
0,0
0,0
430,5
291,1
312,3
312,3
1.4.
Оценка недвижимо-сти, признание прав и регулирование отно-шений по муници-пальной собствен-ности
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
107,7
55,5
10,0
36,7
5,5
0,0
0,0
0,0
1.5.
Выполнение других обязательств
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
7,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1.6.
Выполнение прочих обязательств
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО:
14518,5
1834,6
1834,2
1899,9
2219,0
2216,6
2257,1
2257,1
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
№№
пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица изме-рения
Базовое значение в 2016 году
Значения по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности администрации муниципального образования
1.
Высшее должностное лицо муниципального образования
%
100
100
100
100
100
100
100
100
2.
Центральный аппарат
%
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
Материально–техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
%
100
0
0
0
100
100
100
100
4.
Профессиональное обучение, повышение квалификации в части исполнения бюджетного процесса
%
100
100
100
100
100
100
100
100
5.
Оценка недвижимости, приз-нание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
%
100
100
100
0
100
0
0
0
6.
Выполнение других обязательств
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Приложение 9
к муниципальной программе
«Комплексное развитие
муниципального образования –
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района»
Подпрограмма 9 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании»
1. Цели и задачи реализации подпрограммы
Цель Подпрограммы - создание благоприятных условий для устойчивого развития предприятий субъектов малого и среднего бизнеса, способствующих созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, пополнению бюджета.
Основной задачей Подпрограммы является развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы
Срок реализация Подпрограммы - 2017-2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 5,0 тыс. руб., из них:
- средства бюджета муниципального образования - 5,0 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 0 тыс. руб.
2018 год – 0 тыс. руб.
2019 год – 1,0 тыс. руб.
2020 год – 1,0 тыс. руб.
2021 год – 1,0 тыс. руб.
2022 год – 1,0 тыс. руб.
2023 год – 1,0 тыс. руб.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
5. Система подпрограммных мероприятий
№ п/п
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объемы финансирования, рублей
Ожидаемый
результат
Всего
в том числе по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Задача 1
Развитие инфраструк-туры поддержки субъ-ектов малого и среднего предпринимательства,
в том числе:
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
5,0
0
0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Оперативное решение проблем субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с взаимо-действием с органами местного самоуправ-ления муниципаль-ного образования - Молькинское сельское поселение Клепиковс-кого муниципального района
1.1.
Мероприятия по поддер-жке субъектов малого и среднего предпринима-тельства с учетом нацио-нальных и местных со-циально-экономических, экологических, культурных и других особенностей
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
5,0
0
0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Продвижение продук-ции, товаров, работ и услуг на районном, краевом и территори-альном уровне, разви-тие деловых контактов
ВСЕГО:
5,0
0,0
0,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Система подпрограммных мероприятий носит прогнозный характер и подлежит уточнению при формировании плана мероприятий подпрограммы на очередной год.
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
№
пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица изме-рения
Базовое значение в 2016 году
Значения по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
1.
Мероприятия в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства с учетом национальных и местных социально-экономических, эколо-гических, культурных и других особенностей
%
0
0
0
100
100
100
100
100
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Информационный бюллетень/ № 314 от 05.11.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.160.030 Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: