Основная информация
Дата опубликования: | 05 декабря 2014г. |
Номер документа: | RU91000201401543 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 декабря 2014 года №507-П
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 №512-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 №512-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года, за исключением положений подпункта "а" пункта 2 части 2, части 5, пунктов 1 - 5 части 6 приложения к настоящему Постановлению.
3. Положения подпункта "а" пункта 2 части 2, части 5, пунктов 1 - 5 части 6 приложения к настоящему Постановлению вступают в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникающие с 1 января 2015 года.
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Д.Ю. ЛАТЫШЕВ
Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 05.12.2014 №507-П
Изменения в государственную программу Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 №512-П
(далее - Программа)
1. В Программе:
1) в паспорте:
а) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы
- прогнозный объем финансового обеспечения Программы (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 1 039 358,39552 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета 1 025 158,39552 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 209 984,90165 тыс. рублей;
2015 год - 208 217,40000 тыс. рублей;
2016 год - 210 821,43000 тыс. рублей;
2017 год - 219 004,00000 тыс. рублей;
2018 год - 177 130,66387 тыс. рублей;
- за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 8 200,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1 500,00000 тыс. рублей;
2016 год - 1 500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 1 500,00000 тыс. рублей;
2018 год - 1 500,00000 тыс. рублей.";
б) раздел "Ожидаемые результаты реализации Программы" дополнить пунктом 31 следующего содержания:
"31 обеспечение различных сфер экономики качественными информационными технологиями в целях повышения производительности труда;";
2) часть 2.6 раздела 2 "Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:
"2.6. Прогнозный объем финансового обеспечения Программы (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 1 039 358,39552 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета - 1 025 158,39552 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 209 984,90165 тыс. рублей;
2015 год - 208 217,40000 тыс. рублей;
2016 год - 210 821,43000 тыс. рублей;
2017 год - 219 004,00000 тыс. рублей;
2018 год - 177 130,66387 тыс. рублей;
- за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 8 200,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1 500,00000 тыс. рублей;
2016 год - 1 500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 1 500,00000 тыс. рублей;
2018 год - 1 500,00000 тыс. рублей.";
3) часть 9.2 раздела 9 "Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы" дополнить пунктом 31 следующего содержания:
"31 обеспечение различных сфер экономики качественными информационными технологиями в целях повышения производительности труда;".
2. В Подпрограмме "Электронное правительство в Камчатском крае":
1) в паспорте:
а) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 1
- прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 555 120,61390 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год 0,00000 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета - 540 920,61390 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 93 299,37912 тыс. рублей;
2015 год - 119 654,00000 тыс. рублей;
2016 год - 117 006,50000 тыс. рублей;
2017 год - 123 700,58750 тыс. рублей;
2018 год - 87 260,14728 тыс. рублей;
- за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 8 200,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1 500,00000 тыс. рублей;
2016 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 1 500,00000 тыс. рублей;
2018 год - 1500,00000 тыс. рублей.";
б) раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1" дополнить пунктом 41 следующего содержания:
"41 повышение производительности труда в секторе государственного и муниципального управления за счет повсеместного использования современных информационных и телекоммуникационных технологий;";
2) в разделе 2 "Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации":
а) пункты 3, 8 и 9 части 2.3 признать утратившими силу;
б) часть 2.7 изложить в следующей редакции:
"2.7. Прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 555 120,61390 тыс. рублей, из них, в том числе:
а) за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
б) за счет средств краевого бюджета - 540 920,61390 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 93 299,37912 тыс. рублей;
2015 год - 119 654,00000 тыс. рублей;
2016 год - 117 006,50000 тыс. рублей;
2017 год - 123 700,58750 тыс. рублей;
2018 год - 87 260,14728 тыс. рублей;
в) за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 8 200,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1 500,00000 тыс. рублей;
2016 год - 1 500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 1 500,00000 тыс. рублей;
2018 год - 1 500,00000 тыс. рублей.";
3) часть 6.1 раздела 6 "Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 1" дополнить пунктом 41 следующего содержания:
"41 повышение производительности труда в секторе государственного и муниципального управления за счет повсеместного использования современных информационных и телекоммуникационных технологий;".
3. В Подпрограмме "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 2
- прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 (в ценах соответствующих лет) за счет средств краевого бюджета составляет 100 719,39869 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 44 579,20000 тыс. рублей;
2015 год - 14 100,00000 тыс. рублей;
2016 год - 16 747,50000 тыс. рублей;
2017 год - 17 008,61250 тыс. рублей;
2018 год - 8 284,08619 тыс. рублей.";
2) часть 2.7 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:
"2.7. Прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 (в ценах соответствующих лет) за счет средств краевого бюджета составляет 100 719,39869 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 44 579,20000 тыс. рублей;
2015 год - 14 100,00000 тыс. рублей;
2016 год - 16 747,50000 тыс. рублей;
2017 год - 17 008,61250 тыс. рублей;
2018 год - 8 284,08619 тыс. рублей.".
4. В Подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 3
- прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет) за счет средств краевого бюджета составляет - 383 518,38293 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 72 106,32253 тыс. рублей;
2015 год - 74 463,40000 тыс. рублей;
2016 год - 77 067,43000 тыс. рублей;
2017 год - 78 294,80000 тыс. рублей;
2018 год - 81 586,43040 тыс. рублей.";
2) часть 2.5 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:
"2.5. Прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет) за счет средств краевого бюджета составляет 383 518,38293 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 72 106,32253 тыс. рублей;
2015 год - 74 463,40000 тыс. рублей;
2016 год - 77 067,43000 тыс. рублей;
2017 год - 78 294,80000 тыс. рублей;
2018 год - 81 586,43040 тыс. рублей.".
5. В таблице приложения 1 к Программе пункты 1.3, 1.8, 1.9 и 2.6 признать утратившими силу.
6. В таблице приложения 2 к Программе:
1) в графе 8 пункта 1.2 слова "; 1.8. Пропускная способность канала передачи данных в сеть Интернет объединенной (корпоративной) вычислительной сети Правительства Камчатского края; 1.9. Доля исполнительных органов государственной власти Камчатского края, подключенных к объединенной (корпоративной) вычислительной сети Правительства Камчатского края" исключить;
2) в графе 8 пункта 1.3 слова "1.3. Доля межведомственного электронного взаимодействия от общего количества межведомственных запросов при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае;" исключить;
3) в графе 8 пункта 2.1 слова "; 2.6. Количество услуг, оказываемых исполнительными органами государственной власти Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае населению и организациям с использованием результатов космической деятельности" исключить;
4) в графе 8 пункта 2.2 слова "; 2.6. Количество услуг, оказываемых исполнительными органами государственной власти Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае населению и организациям с использованием результатов космической деятельности" исключить;
5) в графе 8 пункта 2.3 слова "; 2.6. Количество услуг, оказываемых исполнительными органами государственной власти Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае населению и организациям с использованием результатов космической деятельности" исключить;
6) графу 2 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
"Выполнение технологических функций в области информатизации".
7. Приложения 4 и 5 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к государственной программе
Камчатского края "Информационное общество
в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
N
п/п
Вид нормативного
правового акта
Основные положения нормативного
правового акта
Ответственный
исполнитель и
соисполнители
Ожидаемые
сроки принятия
1
2
3
4
5
1.
Подпрограмма 1 "Электронное правительство в Камчатском крае"
1.1.
Постановление Правительства Камчатского края
Принятие решения о корректировке подпрограммы
Агентство по информатизации и связи Камчатского края
Ежегодно
1.2.
Постановление Правительства Камчатского края
Регулирование отдельных правоотношений, связанных с внедрением инфраструктуры электронного Правительства в Камчатском крае, в том числе в случае принятия федеральных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере реализации данной подпрограммы
Агентство по информатизации и связи Камчатского края
2014-2018 годы
2.
Подпрограмма 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края"
2.1.
Постановление Правительства Камчатского края
Принятие решения о корректировке подпрограммы
Агентство по информатизации и связи Камчатского края
Ежегодно
2.2.
Постановление Правительства Камчатского края
Регулирование отдельных правоотношений, связанных с внедрением спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности, в том числе в случае принятия федеральных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере реализации данной подпрограммы
Агентство по информатизации и связи Камчатского края
2014-2018 годы
3.
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы"
3.1.
Постановление Правительства Камчатского края
Принятие решения о корректировке подпрограммы
Агентство по информатизации и связи Камчатского края
Ежегодно
3.2.
Распоряжение Правительства Камчатского края
Подготовка и корректировка плана реализации Программы
Агентство по информатизации и связи Камчатского края
Ежегодно
3.3.
Приказ Агентства по информатизации и связи Камчатского края
Утверждение и корректировка детального плана-графика реализации Программы
Агентство по информатизации и связи Камчатского края
Ежегодно
3.4.
Приказ Агентства по информатизации и связи Камчатского края
Утверждение государственного задания краевому государственному автономному учреждению "Информационно-технологический центр Камчатского края" на очередной год и на плановый период
Агентство по информатизации и связи Камчатского края
Ежегодно
Приложение 5
к государственной программе
Камчатского края "Информационное общество
в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
тыс. руб.
№п/п
Наименование
государственной
программы /
подпрограммы /
мероприятия
Код бюджетной
классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
Всего, в том числе:
1 039 358 9552
218 184,90165
209 717,40000
212 321,43000
220 504,00000
178 630,66387
за счет средств федерального бюджета
6 000,00000
6 000,00000
843
6 000,00000
6 000,00000
за счет средств краевого бюджета, в т.ч.
1 025 15839552
209 984,90165
208 217,40000
210 821,43000
219 004,00000
177 130,66387
804
140
6 757,76151
6 757,76151
812
140
5 000,00000
5 000,00000
820
140
984 618,80775
185 260 6388
203 784,40000
206 359,43000
214 310,00000
174 904,61387
825
140
18781,82626
2 966,77626
4 433,00000
4 462,00000
4 694,00000
2 226,05000
843
140
10 000,00000
10 000,00000
за счет средств местных бюджетов
8 200,00000
2 200,00000
1 500,00000
1500,00000
1 500,00000
1 500,00000
812
500,00000
500,00000
820
7 700,00000
1 700,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.
Подпрограмма "Электронное правительство в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
555 120,61390
101 49937912
121154,00000
118 50630000
125 200,58750
88 760,14728
за счет средств федерального бюджета
6 000,00000
6 000,00000
843
6 000,00000
6 000,00000
за счет средств краевого бюджета
540 920,61390
93 29937912
119 654,00000
117 006,50000
123 70038750
87 260,14728
804
141
6 757,76151
6 757,76151
812
141
5 000,00000
5 000,00000
820
141
500 381,02613
68 574,84135
115 221,00000
112 54430000
119 00638750
85 034,09728
825
141
18 781,82626
2 966,77626
4 433,00000
4 462,00000
4 694,00000
2 226,05000
843
141
10 000,00000
10 000,00000
за счет средств местных бюджетов
8 200,00000
2 200,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
812
500,00000
500,00000
820
7 700,00000
1 700,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.1.
Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае
Всего, в том числе:
35 584,84250
7 584,84250
7 000,00000
7 000,00000
7 000,00000
7 000,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
141
35 584,84250
7 584,84250
7 000,00000
7 000,00000
7 000,00000
7 000,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.2.
Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае
Всего, в том числе:
189 647,69708
41 727,37785
33 446,31520
36 758,36253
37 025,77091
40 689,87059
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
189 647,69708
41 727,37785
33 446,31520
36 758,36253
37 025,77091
40 689,87059
804
141
3 275,26151
3 275,26151
820
141
175 974,54931
36 280,28008
31 446,31520
34 758,36253
35 025,77091
38 463,82059
825
141
10 397,88626
2 171,83626
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 226,05000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.3.
Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг
Всего, в том числе:
56 657,10469
7 804,35000
11250,52000
11 869,29860
12 522,11002
13 210,82607
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
141
56 657,10469
7 804,35000
11 250,52000
11 869,29860
12 522,11002
13 210,82607
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.4.
Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде
Всего, в том числе:
56115,62063
2 452,00000
12 400,00000
14 825,00000
14 825,00000
11613,62063
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
56 115,62063
2 452,00000
12 400,00000
14 825,00000
14 825,00000
11613,62063
820
141
51 315,62063
2 052,00000
12 000,00000
12 825,00000
12 825,00000
11613,62063
825
141
4 800,00000
400,00000
400,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.5.
Внедрение универсальных электронных карт
Всего, в том числе:
133 023,89438
5 778,25914
43 024,16480
36 926,83887
42 294,63157
5 000,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
141
133 023,89438
5 778,25914
43 024,16480
36 926,83887
42 294,63157
5 000,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.6.
Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем
Всего, в том числе:
84 091,45462
36 152,54963
14 033,00000
11 127,00000
11 533,07500
11 245,82999
за счет средств федерального бюджета
6 000,00000
6 000,00000
843
6 000,00000
6 000,00000
за счет средств краевого бюджета
69 891,45462
27 952,54963
12 533,00000
9 627,00000
10 033,07500
9 745,82999
804
141
3 482,50000
3 482,50000
812
141
5 000,00000
5 000,00000
820
141
47 825,01462
9 075,10963
10 500,00000
9 165,00000
9 339,07500
9 745,82999
825
141
3 583,94000
394,94000
2 033,00000
462,00000
694,00000
843
141
10 000,00000
10 000,00000
за счет средств местных бюджетов
8 200,00000
2 200,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
812
500,00000
500,00000
820
7 700,00000
1 700,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
2.
Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края"
Всего, в том числе:
100 719,39869
44 579,20000
14 100,00000
16 747,50000
17 008,61250
8 284,08619
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
142
100 719,39869
44 579,20000
14 100,00000
16 747,50000
17 008,61250
8 284,08619
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
2.1.
Создание, развитие и сопровождение информационной системы геопространственного обеспечения государственного управления Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края"
Всего, в том числе:
56 540,19869
43 000,00000
3 000,00000
3 247,50000
3 508,61250
3 784,08619
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
142
56 540,19869
43 000,00000
3 000,00000
3 247,50000
3 508,61250
3 784,08619
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
2.2.
Развертывание и поддержание системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS
Всего, в том числе:
44 179,20000
1 579,20000
11 100,00000
13 500,00000
13 500,00000
4 500,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
142
44 179,20000
1 579,20000
11 100,00000
13 500,00000
13 500,00000
4 500,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
3.
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
Всего, в том числе:
383 51838293
72 10632253
74 463,40000
77 067,43000
78 294,80000
81 586,43040
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
143
383 518,38293
72 10632253
74 463,40000
77 067,43000
78 294,80000
81 586,43040
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
3.1.
Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края
Всего, в том числе:
113 892,11947
21 136,52300
23 934,30000
23 611,20000
23 902,60000
21 307,49647
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
143
113 892,11947
21 136,52300
23 934,30000
23 611,20000
23 902,60000
21 307,49647
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
3.2.
Выполнение технологических функций в области информатизации
Всего, в том числе:
269 626,26346
50 969,79953
50 529,10000
53 456,23000
54 392,20000
60 278,93393
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
143
269 626,26346
50 969,79953
50 529,10000
53 456,23000
54 392,20000
60 278,93393
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
".
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 декабря 2014 года №507-П
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 №512-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 №512-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года, за исключением положений подпункта "а" пункта 2 части 2, части 5, пунктов 1 - 5 части 6 приложения к настоящему Постановлению.
3. Положения подпункта "а" пункта 2 части 2, части 5, пунктов 1 - 5 части 6 приложения к настоящему Постановлению вступают в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникающие с 1 января 2015 года.
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Д.Ю. ЛАТЫШЕВ
Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 05.12.2014 №507-П
Изменения в государственную программу Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 №512-П
(далее - Программа)
1. В Программе:
1) в паспорте:
а) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы
- прогнозный объем финансового обеспечения Программы (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 1 039 358,39552 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета 1 025 158,39552 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 209 984,90165 тыс. рублей;
2015 год - 208 217,40000 тыс. рублей;
2016 год - 210 821,43000 тыс. рублей;
2017 год - 219 004,00000 тыс. рублей;
2018 год - 177 130,66387 тыс. рублей;
- за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 8 200,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1 500,00000 тыс. рублей;
2016 год - 1 500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 1 500,00000 тыс. рублей;
2018 год - 1 500,00000 тыс. рублей.";
б) раздел "Ожидаемые результаты реализации Программы" дополнить пунктом 31 следующего содержания:
"31 обеспечение различных сфер экономики качественными информационными технологиями в целях повышения производительности труда;";
2) часть 2.6 раздела 2 "Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:
"2.6. Прогнозный объем финансового обеспечения Программы (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 1 039 358,39552 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета - 1 025 158,39552 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 209 984,90165 тыс. рублей;
2015 год - 208 217,40000 тыс. рублей;
2016 год - 210 821,43000 тыс. рублей;
2017 год - 219 004,00000 тыс. рублей;
2018 год - 177 130,66387 тыс. рублей;
- за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 8 200,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1 500,00000 тыс. рублей;
2016 год - 1 500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 1 500,00000 тыс. рублей;
2018 год - 1 500,00000 тыс. рублей.";
3) часть 9.2 раздела 9 "Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы" дополнить пунктом 31 следующего содержания:
"31 обеспечение различных сфер экономики качественными информационными технологиями в целях повышения производительности труда;".
2. В Подпрограмме "Электронное правительство в Камчатском крае":
1) в паспорте:
а) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 1
- прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 555 120,61390 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год 0,00000 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета - 540 920,61390 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 93 299,37912 тыс. рублей;
2015 год - 119 654,00000 тыс. рублей;
2016 год - 117 006,50000 тыс. рублей;
2017 год - 123 700,58750 тыс. рублей;
2018 год - 87 260,14728 тыс. рублей;
- за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 8 200,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1 500,00000 тыс. рублей;
2016 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 1 500,00000 тыс. рублей;
2018 год - 1500,00000 тыс. рублей.";
б) раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1" дополнить пунктом 41 следующего содержания:
"41 повышение производительности труда в секторе государственного и муниципального управления за счет повсеместного использования современных информационных и телекоммуникационных технологий;";
2) в разделе 2 "Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации":
а) пункты 3, 8 и 9 части 2.3 признать утратившими силу;
б) часть 2.7 изложить в следующей редакции:
"2.7. Прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 555 120,61390 тыс. рублей, из них, в том числе:
а) за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
б) за счет средств краевого бюджета - 540 920,61390 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 93 299,37912 тыс. рублей;
2015 год - 119 654,00000 тыс. рублей;
2016 год - 117 006,50000 тыс. рублей;
2017 год - 123 700,58750 тыс. рублей;
2018 год - 87 260,14728 тыс. рублей;
в) за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 8 200,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1 500,00000 тыс. рублей;
2016 год - 1 500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 1 500,00000 тыс. рублей;
2018 год - 1 500,00000 тыс. рублей.";
3) часть 6.1 раздела 6 "Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 1" дополнить пунктом 41 следующего содержания:
"41 повышение производительности труда в секторе государственного и муниципального управления за счет повсеместного использования современных информационных и телекоммуникационных технологий;".
3. В Подпрограмме "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 2
- прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 (в ценах соответствующих лет) за счет средств краевого бюджета составляет 100 719,39869 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 44 579,20000 тыс. рублей;
2015 год - 14 100,00000 тыс. рублей;
2016 год - 16 747,50000 тыс. рублей;
2017 год - 17 008,61250 тыс. рублей;
2018 год - 8 284,08619 тыс. рублей.";
2) часть 2.7 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:
"2.7. Прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 (в ценах соответствующих лет) за счет средств краевого бюджета составляет 100 719,39869 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 44 579,20000 тыс. рублей;
2015 год - 14 100,00000 тыс. рублей;
2016 год - 16 747,50000 тыс. рублей;
2017 год - 17 008,61250 тыс. рублей;
2018 год - 8 284,08619 тыс. рублей.".
4. В Подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 3
- прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет) за счет средств краевого бюджета составляет - 383 518,38293 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 72 106,32253 тыс. рублей;
2015 год - 74 463,40000 тыс. рублей;
2016 год - 77 067,43000 тыс. рублей;
2017 год - 78 294,80000 тыс. рублей;
2018 год - 81 586,43040 тыс. рублей.";
2) часть 2.5 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:
"2.5. Прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет) за счет средств краевого бюджета составляет 383 518,38293 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 72 106,32253 тыс. рублей;
2015 год - 74 463,40000 тыс. рублей;
2016 год - 77 067,43000 тыс. рублей;
2017 год - 78 294,80000 тыс. рублей;
2018 год - 81 586,43040 тыс. рублей.".
5. В таблице приложения 1 к Программе пункты 1.3, 1.8, 1.9 и 2.6 признать утратившими силу.
6. В таблице приложения 2 к Программе:
1) в графе 8 пункта 1.2 слова "; 1.8. Пропускная способность канала передачи данных в сеть Интернет объединенной (корпоративной) вычислительной сети Правительства Камчатского края; 1.9. Доля исполнительных органов государственной власти Камчатского края, подключенных к объединенной (корпоративной) вычислительной сети Правительства Камчатского края" исключить;
2) в графе 8 пункта 1.3 слова "1.3. Доля межведомственного электронного взаимодействия от общего количества межведомственных запросов при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае;" исключить;
3) в графе 8 пункта 2.1 слова "; 2.6. Количество услуг, оказываемых исполнительными органами государственной власти Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае населению и организациям с использованием результатов космической деятельности" исключить;
4) в графе 8 пункта 2.2 слова "; 2.6. Количество услуг, оказываемых исполнительными органами государственной власти Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае населению и организациям с использованием результатов космической деятельности" исключить;
5) в графе 8 пункта 2.3 слова "; 2.6. Количество услуг, оказываемых исполнительными органами государственной власти Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае населению и организациям с использованием результатов космической деятельности" исключить;
6) графу 2 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
"Выполнение технологических функций в области информатизации".
7. Приложения 4 и 5 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к государственной программе
Камчатского края "Информационное общество
в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
N
п/п
Вид нормативного
правового акта
Основные положения нормативного
правового акта
Ответственный
исполнитель и
соисполнители
Ожидаемые
сроки принятия
1
2
3
4
5
1.
Подпрограмма 1 "Электронное правительство в Камчатском крае"
1.1.
Постановление Правительства Камчатского края
Принятие решения о корректировке подпрограммы
Агентство по информатизации и связи Камчатского края
Ежегодно
1.2.
Постановление Правительства Камчатского края
Регулирование отдельных правоотношений, связанных с внедрением инфраструктуры электронного Правительства в Камчатском крае, в том числе в случае принятия федеральных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере реализации данной подпрограммы
Агентство по информатизации и связи Камчатского края
2014-2018 годы
2.
Подпрограмма 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края"
2.1.
Постановление Правительства Камчатского края
Принятие решения о корректировке подпрограммы
Агентство по информатизации и связи Камчатского края
Ежегодно
2.2.
Постановление Правительства Камчатского края
Регулирование отдельных правоотношений, связанных с внедрением спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности, в том числе в случае принятия федеральных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере реализации данной подпрограммы
Агентство по информатизации и связи Камчатского края
2014-2018 годы
3.
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы"
3.1.
Постановление Правительства Камчатского края
Принятие решения о корректировке подпрограммы
Агентство по информатизации и связи Камчатского края
Ежегодно
3.2.
Распоряжение Правительства Камчатского края
Подготовка и корректировка плана реализации Программы
Агентство по информатизации и связи Камчатского края
Ежегодно
3.3.
Приказ Агентства по информатизации и связи Камчатского края
Утверждение и корректировка детального плана-графика реализации Программы
Агентство по информатизации и связи Камчатского края
Ежегодно
3.4.
Приказ Агентства по информатизации и связи Камчатского края
Утверждение государственного задания краевому государственному автономному учреждению "Информационно-технологический центр Камчатского края" на очередной год и на плановый период
Агентство по информатизации и связи Камчатского края
Ежегодно
Приложение 5
к государственной программе
Камчатского края "Информационное общество
в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
тыс. руб.
№п/п
Наименование
государственной
программы /
подпрограммы /
мероприятия
Код бюджетной
классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
Всего, в том числе:
1 039 358 9552
218 184,90165
209 717,40000
212 321,43000
220 504,00000
178 630,66387
за счет средств федерального бюджета
6 000,00000
6 000,00000
843
6 000,00000
6 000,00000
за счет средств краевого бюджета, в т.ч.
1 025 15839552
209 984,90165
208 217,40000
210 821,43000
219 004,00000
177 130,66387
804
140
6 757,76151
6 757,76151
812
140
5 000,00000
5 000,00000
820
140
984 618,80775
185 260 6388
203 784,40000
206 359,43000
214 310,00000
174 904,61387
825
140
18781,82626
2 966,77626
4 433,00000
4 462,00000
4 694,00000
2 226,05000
843
140
10 000,00000
10 000,00000
за счет средств местных бюджетов
8 200,00000
2 200,00000
1 500,00000
1500,00000
1 500,00000
1 500,00000
812
500,00000
500,00000
820
7 700,00000
1 700,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.
Подпрограмма "Электронное правительство в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
555 120,61390
101 49937912
121154,00000
118 50630000
125 200,58750
88 760,14728
за счет средств федерального бюджета
6 000,00000
6 000,00000
843
6 000,00000
6 000,00000
за счет средств краевого бюджета
540 920,61390
93 29937912
119 654,00000
117 006,50000
123 70038750
87 260,14728
804
141
6 757,76151
6 757,76151
812
141
5 000,00000
5 000,00000
820
141
500 381,02613
68 574,84135
115 221,00000
112 54430000
119 00638750
85 034,09728
825
141
18 781,82626
2 966,77626
4 433,00000
4 462,00000
4 694,00000
2 226,05000
843
141
10 000,00000
10 000,00000
за счет средств местных бюджетов
8 200,00000
2 200,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
812
500,00000
500,00000
820
7 700,00000
1 700,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.1.
Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае
Всего, в том числе:
35 584,84250
7 584,84250
7 000,00000
7 000,00000
7 000,00000
7 000,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
141
35 584,84250
7 584,84250
7 000,00000
7 000,00000
7 000,00000
7 000,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.2.
Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае
Всего, в том числе:
189 647,69708
41 727,37785
33 446,31520
36 758,36253
37 025,77091
40 689,87059
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
189 647,69708
41 727,37785
33 446,31520
36 758,36253
37 025,77091
40 689,87059
804
141
3 275,26151
3 275,26151
820
141
175 974,54931
36 280,28008
31 446,31520
34 758,36253
35 025,77091
38 463,82059
825
141
10 397,88626
2 171,83626
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 226,05000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.3.
Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг
Всего, в том числе:
56 657,10469
7 804,35000
11250,52000
11 869,29860
12 522,11002
13 210,82607
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
141
56 657,10469
7 804,35000
11 250,52000
11 869,29860
12 522,11002
13 210,82607
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.4.
Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде
Всего, в том числе:
56115,62063
2 452,00000
12 400,00000
14 825,00000
14 825,00000
11613,62063
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
56 115,62063
2 452,00000
12 400,00000
14 825,00000
14 825,00000
11613,62063
820
141
51 315,62063
2 052,00000
12 000,00000
12 825,00000
12 825,00000
11613,62063
825
141
4 800,00000
400,00000
400,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.5.
Внедрение универсальных электронных карт
Всего, в том числе:
133 023,89438
5 778,25914
43 024,16480
36 926,83887
42 294,63157
5 000,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
141
133 023,89438
5 778,25914
43 024,16480
36 926,83887
42 294,63157
5 000,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.6.
Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем
Всего, в том числе:
84 091,45462
36 152,54963
14 033,00000
11 127,00000
11 533,07500
11 245,82999
за счет средств федерального бюджета
6 000,00000
6 000,00000
843
6 000,00000
6 000,00000
за счет средств краевого бюджета
69 891,45462
27 952,54963
12 533,00000
9 627,00000
10 033,07500
9 745,82999
804
141
3 482,50000
3 482,50000
812
141
5 000,00000
5 000,00000
820
141
47 825,01462
9 075,10963
10 500,00000
9 165,00000
9 339,07500
9 745,82999
825
141
3 583,94000
394,94000
2 033,00000
462,00000
694,00000
843
141
10 000,00000
10 000,00000
за счет средств местных бюджетов
8 200,00000
2 200,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
812
500,00000
500,00000
820
7 700,00000
1 700,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
2.
Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края"
Всего, в том числе:
100 719,39869
44 579,20000
14 100,00000
16 747,50000
17 008,61250
8 284,08619
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
142
100 719,39869
44 579,20000
14 100,00000
16 747,50000
17 008,61250
8 284,08619
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
2.1.
Создание, развитие и сопровождение информационной системы геопространственного обеспечения государственного управления Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края"
Всего, в том числе:
56 540,19869
43 000,00000
3 000,00000
3 247,50000
3 508,61250
3 784,08619
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
142
56 540,19869
43 000,00000
3 000,00000
3 247,50000
3 508,61250
3 784,08619
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
2.2.
Развертывание и поддержание системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS
Всего, в том числе:
44 179,20000
1 579,20000
11 100,00000
13 500,00000
13 500,00000
4 500,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
142
44 179,20000
1 579,20000
11 100,00000
13 500,00000
13 500,00000
4 500,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
3.
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
Всего, в том числе:
383 51838293
72 10632253
74 463,40000
77 067,43000
78 294,80000
81 586,43040
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
143
383 518,38293
72 10632253
74 463,40000
77 067,43000
78 294,80000
81 586,43040
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
3.1.
Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края
Всего, в том числе:
113 892,11947
21 136,52300
23 934,30000
23 611,20000
23 902,60000
21 307,49647
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
143
113 892,11947
21 136,52300
23 934,30000
23 611,20000
23 902,60000
21 307,49647
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
3.2.
Выполнение технологических функций в области информатизации
Всего, в том числе:
269 626,26346
50 969,79953
50 529,10000
53 456,23000
54 392,20000
60 278,93393
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
143
269 626,26346
50 969,79953
50 529,10000
53 456,23000
54 392,20000
60 278,93393
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Официальное печатное издание Губернатора и Правительства Камчатского края Официальные ведомости № 316 от 18.12.2014 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: