Основная информация

Дата опубликования: 06 марта 2020г.
Номер документа: RU28035005202000083
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация города Тынды
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЫНДЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.03.2020 № 420

г. Тында

О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 03.10.2014 № 3667 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 №1337 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности», в целях корректировки объемов бюджетных ассигнований на 2020 год, Администрация города Тынды

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 14.01.2020г. № 3667             

(в редакции постановления Администрации города Тынды от 27.01.2020 № 95) следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы:

1.1.1. Строку 10 «Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:

10

Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

год

Всего

областной

городской

внебюджетные средства

2015

89 073,09

0,00

89 073,09

0,00

2016

80 162,00

0,00

80 162,00

0,00

2017

116 106,91

5 990,00

89 277,51

20 839,40

2018

139 516,59

11 334,12

107 343,07

20 839,40

2019

145 155,02

71 012,27

53 278,35

20 864,40

2020

123 304,01

52 632,90

52 803,20

17 867,91

2021

122 660,47

56 970,98

47 008,12

18 681,37

2022

124 246,87

58 197,89

46 545,63

19 503,35

2023

174 844,81

65 444,43

91 415,07

17 985,31

2024

174 844,81

65 444,43

91 415,07

17 985,31

Итого

1 289 914,58

387 027,02

748 321,11

154 566,45

1.2. В подпрограмме «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»:

1.2.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

8.

Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

год

Всего

областной

городской

внебюджетные средства

2015

28 238,49

0,00

28 238,49

0,00

2016

26 135,58

0,00

26 135,58

0,00

2017

30 019,93

0,00

27 399,93

2 620,00

2018

33 864,96

0,00

31 264,96

2 600,00

2019

37 253,54

24 750,62

9 902,92

2 600,00

2020

37 753,12

22 221,42

13 011,70

2 520,00

2021

37 711,27

24 143,94

10 933,93

2 633,40

2022

38 275,50

24 785,61

10 740,62

2 749,27

2023

45 330,47

25 498,59

17 311,88

2 520,00

2024

45 330,47

25 498,59

17 311,88

2 520,00

Итого

359 913,33

146 898,77

192 251,89

20 762,67

           1.2.2. В разделе 1.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «359 165,63» цифрами «359 913,33», цифры «37 005,43» цифрами «37 753,12».

1.3. В подпрограмме «Народное творчество и досуговая деятельность»:

1.3.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

8.

Объем ассигнований местного бюджета         

подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников       

год

Всего

областной

городской

внебюджетные средства

2015

15 262,67

0,00

15 262,67

0,00

2016

13 355,54

0,00

13 355,54

0,00

2017

19 806,23

0,00

13 845,23

5 961,00

2018

25 174,88

0,00

19 213,88

5 961,00

2019

26 958,60

11 094,98

9 902,62

5 961,00

2020

21 570,60

9 107,66

8 771,94

3 691,00

2021

20 888,88

9 754,64

7 277,14

3 857,10

2022

21 094,39

9 882,38

7 185,20

4 026,81

2023

37 680,80

11 300,75

22 689,05

3 691,00

2024

37 680,80

11 300,75

22 689,05

3 691,00

Итого

239 473,39

62 441,16

140 192,32

36 839,91

  1.3.2. В разделе 2.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «239 176,55» цифрами «239 473,39», цифры «21 273,76».» цифрами «21 570,60».

1.4. В подпрограмме «Историко-культурное наследие»:

1.4.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

8.

Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

год

Всего

областной

городской

внебюджетные средства

2015

9 426,43

0,00

9 426,43

0,00

2016

6 836,49

0,00

6 836,49

0,00

2017

8 425,01

0,00

7 825,01

600,00

2018

12 248,21

0,00

11 648,21

600,00

2019

15 145,40

0,00

14 535,40

610,00

2020

12 547,39

0,00

11 947,39

600,00

2021

12 318,37

0,00

11691,37

627,00

2022

12 348,20

0,00

11 693,61

654,59

2023

20 675,07

0,00

20 075,07

600,00

2024

20 675,07

0,00

20 075,07

600,00

Итого

130 645,64

0,00

125 754,05

4 891,59

1.4.2. В разделе 3.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «130 387,42» цифрами «130 645,64», цифры «12 289,17» цифрами «12 547,39».

1.5. В подпрограмме «Библиотечное обслуживание»:

1.5.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

8.

Объем ассигнований         

местного бюджета         

подпрограммы (с расшифровкой

по годам ее реализации),   

а также прогнозные объемы  

средств, привлекаемых      

из других источников       

год

Всего

областной

городской

внебюджетные средства

2015

8 146,59

0,00

8 146,59

0,00

2016

7 410,62

0,00

7 410,62

0,00

2017

8 459,57

0,00

7 609,57

850,00

2018

10 551,97

0,00

9 691,97

860,00

2019

11 048,45

5 547,49

4 635,96

865,00

2020

8 374,58

3 734,83

4 183,49

456,26

2021

8 142,70

3 985,79

3 670,72

486,19

2022

8 173,09

4 037,99

3 627,51

507,59

2023

15 618,62

5 684,24

9 469,12

465,26

2024

15 618,62

5 684,24

9 469,12

465,26

Итого

101 544,81

28 674,58

67 914,67

4 955,56

1.5.2. В разделе 4.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «101 274,35» цифрами «101 544,81», цифры «15 556,45» цифрами «8 374,58».

1.6. В подпрограмме «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов»:

1.6.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

8.

Объем ассигнований         

местного бюджета         

подпрограммы (с расшифровкой

по годам ее реализации),   

а также прогнозные объемы  

средств, привлекаемых      

из других источников

год

Всего

областной

городской

внебюджетные средства

2015

12 362,43

0,00

12 362,43

0,00

2016

13 168,60

0,00

13 168,60

0,00

2017

35 059,21

5 990,00

19 069,21

10 000,00

2018

42 723,76

11 334,12

21 389,65

10 000,00

2019

37572,48

21 832,98

5 739,50

10 000,00

2020

29 646,49

11 975,14

7 575,70

10 095,65

2021

30 111,10

12 974,67

6 586,48

10 549,95

2022

30 586,40

13 144,57

6 427,68

11 014,15

2023

36 888,15

15 220,76

11 571,74

10 095,65

2024

36 888,15

15 220,76

11 571,74

10 095,65

Итого

305 006,78

107 693,00

115 462,73

81 851,05

1.6.2. В разделе 5.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «304 745,88» цифрами «305 006,78», цифры «29 385,59» цифрами «29 646,49».

1.7. В подпрограмме «Архивное дело»:

1.7.1. Строку 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

8.

Объем ассигнований         

местного бюджета         

подпрограммы (с расшифровкой

по годам ее реализации),   

а также прогнозные объемы  

средств, привлекаемых      

из других источников       

год

Всего

областной

городской

внебюджетные средства

2015

3 353,50

0,00

3 353,50

0,00

2016

3 334,76

0,00

3 334,76

0,00

2017

3 770,59

0,00

3 520,59

250,00

2018

4 230,41

0,00

3 970,41

260,00

2019

4 159,45

2 496,37

1 393,08

270,00

2020

3 555,45

2 134,43

1 366,27

55,00

2021

3 463,35

2 277,86

1 128,01

57,48

2022

3 480,92

2 307,69

1 113,23

60,00

2023

6 202,33

2 436,53

3 710,80

55,00

2024

6 202,33

2 436,53

3 710,80

55,00

Итого

41 753,34

14 089,41

26 601,45

1 062,48

1.7.2. В разделе 6.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «41 643,72» цифрами «41 753,34», цифры «3 446,08» цифрами «3 555,45».

1.8. В подпрограмме «Мероприятия в сфере культуры и искусства»:

1.8.1. В паспорте подпрограммы:

          1.8.1.1.В строке 7 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» слова «Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры» заменить словами «Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления»;

1.8.1.2 пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:

8.

Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

год

Всего

областной

городской

внебюджетные средства

2015

10 147,86

0,00

10 147,86

0,00

2016

9 920,41

0,00

9 920,41

0,00

2017

10 566,37

0,00

10 007,97

558,40

2018

10 722,39

0,00

10 163,99

558,40

2019

11 387,31

5 289,83

5 539,08

558,40

2020

9 856,13

3 459,42

5 946,71

450,00

2021

10 024,80

3 834,08

5720,47

470,25

2022

10 288,37

4 039,65

5 757,78

490,94

2023

12 449,37

5 303,06

6 587,41

558,40

2024

12 449,37

5 303,06

6 587,41

558,40

Итого

107 811,38

27 229,10

76 379,09

4 203,19

1.8.2. В разделе 7.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «107 733,67» цифрами «107 811,38», цифры «9 778,42» заменить цифрами «9 856,13».

1.9. Приложение № 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение № 7 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети «Интернет»: gorod.tynda.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.

Исполняющий обязанности главы

Администрации города                                                                       В.Г. Щекалева  

1

Приложение 1  к постановлению Администрации города Тынды от                        №                          от

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

№ п/п

  Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы

   Источники финансирования

Код бюджетной классификации

                                              Оценка расходов (тыс. рублей)

ГРБС

Рз ПР

ЦСР

  всего 

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

«Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды  на 2015-2024 годы».

Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДОД ДХШ,МБУК Музей истории БАМа, МБУК ГБ, Архив города Тынды, МБУИ ДТ, МБУ ЦБ УКИ

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 0 00 00000

1 289 914,58

89 073,09

80 162,00

116 106,91

139 516,59

145 155,02

123 304,01

122 660,47

124 246,87

174 844,81

174 844,81

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

387 027,02

0,00

0,00

5 990,00

11 334,12

71 012,27

52 632,90

56 970,98

58 197,89

65 444,43

65 444,43

городской бюджет

748 321,11

89 073,09

80 162,00

89 277,51

107 343,07

53 278,35

52 803,20

47 008,12

46 545,63

91 415,07

91 415,07

внебюджетные источники

154 566,45

0,00

0,00

20 839,40

20 839,40

20 864,40

17 867,91

18 681,37

19 503,35

17 985,31

17 985,31

1.

Подпрограмма  «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»

Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДОД ДХШ

ВСЕГО, в том числе

008

0703

06 1 00 00000

359 913,33

28 238,49

26 135,58

30 019,93

33 864,96

37 253,54

37 753,12

37 711,27

38 275,50

45 330,47

45 330,47

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

146 898,77

0,00

0,00

0,00

0,00

24 750,62

22 221,42

24 143,94

24 785,61

25 498,59

25 498,59

городской бюджет

192 251,89

28 238,49

26 135,58

27 399,93

31 264,96

9 902,92

13 011,70

10 933,93

10 740,62

17 311,88

17 311,88

внебюджетные источники

20 762,67

0,00

0,00

2 620,00

2 600,00

2 600,00

2 520,00

2 633,40

2 749,27

2 520,00

2 520,00

1.1

Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"

Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды

ВСЕГО, в том числе

008

0703

06 1 01 00000

352 235,41

27 776,73

25 594,23

29 392,79

33 207,80

36 494,42

37 053,22

37 598,01

38 157,27

43 480,47

43 480,47

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

146 898,77

0,00

0,00

0,00

0,00

24 750,62

22 221,42

24 143,94

24 785,61

25 498,59

25 498,59

городской бюджет

184 573,97

27 776,73

25 594,23

26 772,79

30 607,80

9 143,80

12 311,80

10 820,67

10 622,39

15 461,88

15 461,88

внебюджетные источники

20 762,67

0,00

0,00

2 620,00

2 600,00

2 600,00

2 520,00

2 633,40

2 749,27

2 520,00

2 520,00

1.1.1

Расходы на обеспечение         
деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

ВСЕГО, в том числе

008

0703

06 1 01 22840

184 051,96

27 776,73

25 594,23

29 392,79

33 207,80

6 172,98

13 905,91

12 448,07

12 338,93

11 607,26

11 607,26

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

163 289,29

27 776,73

25 594,23

26 772,79

30 607,80

3 572,98

11 385,91

9 814,67

9 589,66

9 087,26

9 087,26

внебюджетные источники

20 762,67

0,00

0,00

2 620,00

2 600,00

2 600,00

2 520,00

2 633,40

2 749,27

2 520,00

2 520,00

1.1.2

Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ)

ВСЕГО, в том числе

008

0703

06 1 01 55192

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.1

Приобретение музыкальных инструментов

ВСЕГО, в том числе

008

0703

06 1 01 L5195

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

ВСЕГО, в том числе

008

0703

06 1 01 S7710

168 183,45

0,00

0,00

0,00

0,00

30 321,44

23 147,31

25 149,94

25 818,34

31 873,21

31 873,21

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

146 898,77

0,00

0,00

0,00

0,00

24 750,62

22 221,42

24 143,94

24 785,61

25 498,59

25 498,59

городской бюджет

21 284,68

0,00

0,00

0,00

0,00

5 570,82

925,89

1 006,00

1 032,73

6 374,62

6 374,62

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Основное мероприятие  "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"

ВСЕГО, в том числе

008

0703

06 1 02 00000

7 677,92

461,76

541,35

627,14

657,16

759,12

699,90

113,26

118,23

1 850,00

1 850,00

городской бюджет

7 677,92

461,76

541,35

627,14

657,16

759,12

699,90

113,26

118,23

1 850,00

1 850,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей

ВСЕГО, в том числе

008

0703

06 1 02 22860

7 677,92

461,76

541,35

627,14

657,16

759,12

699,90

113,26

118,23

1 850,00

1 850,00

городской бюджет

7 677,92

461,76

541,35

627,14

657,16

759,12

699,90

113,26

118,23

1 850,00

1 850,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Подпрограмма  «Народное творчество и досуговая     
деятельность»   

Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МАУК ГДК "Русь"

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 2 00 00000

239 473,39

15 262,67

13 355,54

19 806,23

25 174,88

26 958,60

21 570,60

20 888,88

21 094,39

37 680,80

37 680,80

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

62 441,16

0,00

0,00

0,00

0,00

11 094,98

9 107,66

9 754,64

9 882,38

11 300,75

11 300,75

городской бюджет

140 192,32

15 262,67

13 355,54

13 845,23

19 213,88

9 902,62

8 771,94

7 277,14

7 185,20

22 689,05

22 689,05

внебюджетные источники

36 839,91

0,00

0,00

5 961,00

5 961,00

5 961,00

3 691,00

3 857,10

4 026,81

3 691,00

3 691,00

2.1

Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 2 01 00000

233 678,86

15 170,27

13 093,66

19 641,26

24 869,11

26 791,60

21 336,22

20 837,94

17 417,20

37 260,80

37 260,80

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

62 441,16

0,00

0,00

0,00

0,00

11 094,98

9 107,66

9 754,64

9 882,38

11 300,75

11 300,75

городской бюджет

138 021,79

15 170,27

13 093,66

13 680,26

18 908,11

9 735,62

8 537,56

7 226,20

7 132,01

22 269,05

22 269,05

внебюджетные источники

33 215,91

0,00

0,00

5 961,00

5 961,00

5 961,00

3 691,00

3 857,10

402,81

3 691,00

3 691,00

2.1.1

Расходы на обеспечение         
деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 2 01 22840

162 372,64

15 170,27

13 093,66

19 641,26

24 869,11

14 420,01

11 108,66

10 676,86

7 123,05

23 134,88

23 134,88

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

129 156,73

15 170,27

13 093,66

13 680,26

18 908,11

8 459,01

7 417,66

6 819,76

6 720,24

19 443,88

19 443,88

внебюджетные источники

33 215,91

0,00

0,00

5 961,00

5 961,00

5 961,00

3 691,00

3 857,10

402,81

3 691,00

3 691,00

2.1.2

Обьеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06201L4670

696,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

696,44

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

696,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

696,44

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06201S7550

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

149,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149,79

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

50,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,21

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 2 01 S7710

70 409,78

0,00

0,00

0,00

0,00

12 371,59

9 331,12

10 161,08

10 294,15

14 125,92

14 125,92

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

62 291,37

0,00

0,00

0,00

0,00

11 094,98

8 957,87

9 754,64

9 882,38

11 300,75

11 300,75

городской бюджет

8 118,41

0,00

0,00

0,00

0,00

1 276,61

373,25

406,44

411,77

2 825,17

2 825,17

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Основное мероприятие  "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 2 02 00000

2 170,53

92,40

261,88

164,97

305,77

167,00

234,38

50,94

53,19

420,00

420,00

городской бюджет

2 170,53

92,40

261,88

164,97

305,77

167,00

234,38

50,94

53,19

420,00

420,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 2 02 22860

2 170,53

92,40

261,88

164,97

305,77

167,00

234,38

50,94

53,19

420,00

420,00

городской бюджет

2 170,53

92,40

261,88

164,97

305,77

167,00

234,38

50,94

53,19

420,00

420,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Подпрограмма                                   «Историко-культурное наследие»

Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУК Музей истории БАМа

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 3 00 00000

130 645,64

9 426,43

6 836,49

8 425,01

12 248,21

15 145,40

12 547,39

12 318,37

12 348,20

20 675,07

20 675,07

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

125 754,05

9 426,43

6 836,49

7 825,01

11 648,21

14 535,40

11 947,39

11 691,37

11 693,61

20 075,07

20 075,07

внебюджетные источники

4 891,59

0,00

0,00

600,00

600,00

610,00

600,00

627,00

654,59

600,00

600,00

3.1

Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 3 01 00000

128 662,04

9 243,71

6 743,87

8 315,58

12 098,98

14 836,81

12 320,51

12 267,43

12 295,01

20 270,07

20 270,07

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

123 770,45

9 243,71

6 743,87

7 715,58

11 498,98

14 226,81

11 720,51

11 640,43

11 640,42

19 670,07

19 670,07

внебюджетные источники

4 891,59

0,00

0,00

600,00

600,00

610,00

600,00

627,00

654,59

600,00

600,00

3.1.1

Расходы на обеспечение         
деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 3 01 22840

128 662,04

9 243,71

6 743,87

8 315,58

12 098,98

14 836,81

12 320,51

12 267,43

12 295,01

20 270,07

20 270,07

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

123 770,45

9 243,71

6 743,87

7 715,58

11 498,98

14 226,81

11 720,51

11 640,43

11 640,42

19 670,07

19 670,07

внебюджетные источники

4 891,59

0,00

0,00

600,00

600,00

610,00

600,00

627,00

654,59

600,00

600,00

3.2

Основное мероприятие  "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 3 02 00000

1 983,60

182,72

92,62

109,43

149,23

308,59

226,88

50,94

53,19

405,00

405,00

городской бюджет

1 983,60

182,72

92,62

109,43

149,23

308,59

226,88

50,94

53,19

405,00

405,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.1

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 3 02 22860

1 983,60

182,72

92,62

109,43

149,23

308,59

226,88

50,94

53,19

405,00

405,00

городской бюджет

1 983,60

182,72

92,62

109,43

149,23

308,59

226,88

50,94

53,19

405,00

405,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Подпрограмма                                                                                                                       «Библиотечное обслуживание»

Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУК ГБ

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 4 00 00000

101 544,81

8 146,59

7 410,62

8 459,57

10 551,97

11 048,45

8 374,58

8 142,70

8 173,09

15 618,62

15 618,62

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

28 674,58

0,00

0,00

0,00

0,00

5 547,49

3 734,83

3 985,79

4 037,99

5 684,24

5 684,24

городской бюджет

67 914,67

8 146,59

7 410,62

7 609,57

9 691,97

4 635,96

4 183,49

3 670,72

3 627,51

9 469,12

9 469,12

внебюджетные источники

4 955,56

0,00

0,00

850,00

860,00

865,00

456,26

486,19

507,59

465,26

465,26

4.1

Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 4 01 00000

99 674,76

8 048,89

7 210,82

8 386,79

10 375,12

10 804,03

8 160,21

8 091,76

8 119,90

15 238,62

15 238,62

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

28 674,58

0,00

0,00

0,00

0,00

5 547,49

3 734,83

3 985,79

4 037,99

5 684,24

5 684,24

городской бюджет

66 044,62

8 048,89

7 210,82

7 536,79

9 515,12

4 391,54

3 969,12

3 619,78

3 574,32

9 089,12

9 089,12

внебюджетные источники

4 955,56

0,00

0,00

850,00

860,00

865,00

456,26

486,19

507,59

465,26

465,26

4.1.1

Расходы на обеспечение         
деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 4 01 22840

65 894,42

8 048,89

7 210,82

8 386,79

10 375,12

3 482,83

4 269,76

3 939,89

3 913,66

8 133,33

8 133,33

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

60 938,86

8 048,89

7 210,82

7 536,79

9 515,12

2 617,83

3 813,50

3 453,70

3 406,07

7 668,07

7 668,07

внебюджетные источники

4 955,56

0,00

0,00

850,00

860,00

865,00

456,26

486,19

507,59

465,26

465,26

4.1.2.

Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 4 01 L5191

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.3.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 4 01 S7710

33 780,34

0,00

0,00

0,00

0,00

7 321,20

3 890,45

4 151,87

4 206,24

7 105,29

7 105,29

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

28 674,58

0,00

0,00

0,00

0,00

5 547,49

3 734,83

3 985,79

4 037,99

5 684,24

5 684,24

городской бюджет

5 105,76

0,00

0,00

0,00

0,00

1 773,71

155,62

166,08

168,25

1 421,05

1 421,05

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2

Основное мероприятие  "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 4 02 00000

1 870,05

97,70

199,80

72,78

176,85

244,42

214,37

50,94

53,19

380,00

380,00

городской бюджет

1 870,05

97,70

199,80

72,78

176,85

244,42

214,37

50,94

53,19

380,00

380,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 4 02 22860

1 870,05

97,70

199,80

72,78

176,85

244,42

214,37

50,94

53,19

380,00

380,00

городской бюджет

1 870,05

97,70

199,80

72,78

176,85

244,42

214,37

50,94

53,19

380,00

380,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Подпрограмма  «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов»   

Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУИ ДТ

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 5 00 00000

305 006,78

12 362,43

13 168,60

35 059,21

42 723,77

37 572,48

29 646,49

30 111,10

30 586,40

36 888,15

36 888,15

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

107 693,00

0,00

0,00

5 990,00

11 334,12

21 832,98

11 975,14

12 974,67

13 144,57

15 220,76

15 220,76

городской бюджет

115 462,73

12 362,43

13 168,60

19 069,21

21 389,65

5 739,50

7 575,70

6 586,48

6 427,68

11 571,74

11 571,74

внебюджетные источники

81 851,05

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 095,65

10 549,95

11 014,15

10 095,65

10 095,65

5.1

Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 5 01 00000

300 852,55

12 194,63

12 830,64

34 806,95

42 280,54

37 160,14

29 345,97

30 060,16

30 533,22

35 820,15

35 820,15

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

107 693,00

0,00

0,00

5 990,00

11 334,12

21 832,98

11 975,14

12 974,67

13 144,57

15 220,76

15 220,76

городской бюджет

111 308,50

12 194,63

12 830,64

18 816,95

20 946,42

5 327,16

7 275,18

6 535,54

6 374,50

10 503,74

10 503,74

внебюджетные источники

81 851,05

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 095,65

10 549,95

11 014,15

10 095,65

10 095,65

5.1.1

Расходы на обеспечение         
деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 5 01 22840

185 324,29

12 194,63

12 830,64

34 207,95

29 687,02

12 557,90

16 871,87

16 544,88

16 840,96

16 794,22

16 794,22

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

5 990,00

0,00

0,00

5 990,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

97 483,24

12 194,63

12 830,64

18 217,95

19 687,02

2 557,90

6 776,22

5 994,93

5 826,81

6 698,57

6 698,57

внебюджетные источники

81 851,05

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 095,65

10 549,95

11 014,15

10 095,65

10 095,65

5.1.2

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры,поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек (поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек)

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 5 01 L5582

6 589,00

0,00

0,00

6 589,00

х

х

х

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

областной бюджет

5 990,00

0,00

0,00

5 990,00

х

х

х

х

х

х

х

городской бюджет

599,00

0,00

0,00

599,00

х

х

х

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

5.1.2.1

Создание новой постановки и показ муниципальным театром спектакля на стационаре

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 5 01 L5582

293,36

0,00

0,00

293,36

х

х

х

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

областной бюджет

266,66

0,00

0,00

266,66

х

х

х

х

х

х

х

городской бюджет

26,70

0,00

0,00

26,70

х

х

х

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

5.1.2.2

Приобретение технического оборудования и кресел в зрительный зал

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 5 01 L5582

6 295,64

0,00

0,00

6 295,64

х

х

х

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

областной бюджет

5 723,34

0,00

0,00

5 723,34

х

х

х

х

х

х

х

городской бюджет

572,30

0,00

0,00

572,30

х

х

х

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

5.1.3

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 5 01 L4660

12 593,52

0,00

0,00

0,00

12 593,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

11 334,12

0,00

0,00

0,00

11 334,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

1 259,40

0,00

0,00

0,00

1 259,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.3.1

Приобретение и установка технического и технологического оборудования для сцены МБУИ Драматический театр г. Тынды (поставка демонтаж, монтаж, погрузо-разгрузочные работы,  запуск, обслуживание).

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 5 01 L4660

12 593,52

0,00

0,00

0,00

12 593,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

11 334,12

0,00

0,00

0,00

11 334,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

1 259,40

0,00

0,00

0,00

1 259,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.3.2

Создание новой постановки и показ муниципальным театром спектакля на стационаре

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 5 01 L4660

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.3.3

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 5 01 L4660

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.4.

Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 5 01 S7550

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

6 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.5.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 5 01 S7710

95 335,74

0,00

0,00

0,00

0,00

17 602,24

12 474,10

13 515,28

13 692,26

19 025,93

19 025,93

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

84 068,88

0,00

0,00

0,00

0,00

15 532,98

11 975,14

12 974,67

13 144,57

15 220,76

15 220,76

городской бюджет

11 266,86

0,00

0,00

0,00

0,00

2 069,26

498,96

540,61

547,69

3 805,17

3 805,17

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2

Основное мероприятие  "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 5 02 00000

4 154,23

167,80

337,96

252,26

443,23

412,34

300,52

50,94

53,18

1 068,00

1 068,00

городской бюджет

4 154,23

167,80

337,96

252,26

443,23

412,34

300,52

50,94

53,18

1 068,00

1 068,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.1

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 5 02 22860

5 373,05

167,80

337,96

252,26

443,23

412,34

300,52

50,94

1 136,00

1 136,00

1 136,00

городской бюджет

4 154,23

167,80

337,96

252,26

443,23

412,34

300,52

50,94

53,18

1 068,00

1 068,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Подпрограмма   «Архивное дело»

Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУ "Архив г. Тынды"

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 6 00 00000

41 753,34

3 353,50

3 334,76

3 770,59

4 230,41

4 159,45

3 555,70

3 463,35

3 480,92

6 202,33

6 202,33

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

14 089,41

0,00

0,00

0,00

0,00

2 496,37

2 134,43

2 277,86

2 307,69

2 436,53

2 436,53

городской бюджет

26 601,45

3 353,50

3 334,76

3 520,59

3 970,41

1 393,08

1 366,27

1 128,01

1 113,23

3 710,80

3 710,80

внебюджетные источники

1 062,48

0,00

0,00

250,00

260,00

270,00

55,00

57,48

60,00

55,00

55,00

6.1

Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 6 01 00000

40 853,40

3 276,50

3 277,78

3 751,88

4 166,10

4 159,45

3 419,83

3 435,92

3 452,28

5 956,83

5 956,83

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

14 089,41

0,00

0,00

0,00

0,00

2 496,37

2 134,43

2 277,86

2 307,69

2 436,53

2 436,53

городской бюджет

25 701,51

3 276,50

3 277,78

3 501,88

3 906,10

1 393,08

1 230,40

1 100,58

1 084,59

3 465,30

3 465,30

внебюджетные источники

1 062,48

0,00

0,00

250,00

260,00

270,00

55,00

57,48

60,00

55,00

55,00

Расходы на обеспечение    деятельности (оказание услуг)   муниципальных
учреждений                                                                    

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 6 01 22840

24 605,64

3 276,50

3 277,78

3 751,88

4 166,10

1 002,99

1 196,46

1 063,15

1 048,44

2 911,17

2 911,17

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

23 543,16

3 276,50

3 277,78

3 501,88

3 906,10

732,99

1 141,46

1 005,67

988,44

2 856,17

2 856,17

внебюджетные источники

1 062,48

0,00

0,00

250,00

260,00

270,00

55,00

57,48

60,00

55,00

55,00

6.1.2

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 6 01 S7710

16 247,76

0,00

0,00

0,00

0,00

3 156,46

2 223,37

2 372,77

2 403,84

3 045,66

3 045,66

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

14 089,41

0,00

0,00

0,00

0,00

2 496,37

2 134,43

2 277,86

2 307,69

2 436,53

2 436,53

городской бюджет

2 158,35

0,00

0,00

0,00

0,00

660,09

88,94

94,91

96,15

609,13

609,13

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2

Основное мероприятие  "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 6 02 00000

899,94

77,00

56,98

18,71

64,31

0,00

135,87

27,43

28,64

245,50

245,50

городской бюджет

899,94

77,00

56,98

18,71

64,31

0,00

135,87

27,43

28,64

245,50

245,50

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2.1

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 6 02 22860

899,94

77,00

56,98

18,71

64,31

0,00

135,87

27,43

28,64

245,50

245,50

городской бюджет

899,94

77,00

56,98

18,71

64,31

0,00

135,87

27,43

28,64

245,50

245,50

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Подпрограмма  «Мероприятия в сфере культурыи искусства»

Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды

ВСЕГО, в том числе

008

0804

06 7 00 00000

107 811,38

10 147,86

9 920,41

10 566,37

10 722,39

11 387,31

9 856,13

10 024,80

10 288,37

12 448,87

12 448,87

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

27 229,10

0,00

0,00

0,00

0,00

5 289,83

3 459,42

3 834,08

4 039,65

5 303,06

5 303,06

городской бюджет

76 379,09

10 147,86

9 920,41

10 007,97

10 163,99

5 539,08

5 946,71

5 720,47

5 757,78

6 587,41

6 587,41

внебюджетные источники

4 203,19

0,00

0,00

558,40

558,40

558,40

450,00

470,25

490,94

558,40

558,40

7.1

Основное мероприятие  "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"

ВСЕГО, в том числе

008

0804

06 7 00 00000

39 179,62

3 977,85

3 900,22

3 355,21

3 491,43

3 955,38

4 040,42

4 109,50

4 134,99

4 107,31

4 107,31

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

39 179,62

3 977,85

3 900,22

3 355,21

3 491,43

3 955,38

4 040,42

4 109,50

4 134,99

4 107,31

4 107,31

7.1.1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

ВСЕГО, в том числе

008

0804

06 7 01 22850

39 179,62

3 977,85

3 900,22

3 355,21

3 491,43

3 955,38

4 040,42

4 109,50

4 134,99

4 107,31

4 107,31

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

39 179,62

3 977,85

3 900,22

3 355,21

3 491,43

3 955,38

4 040,42

4 109,50

4 134,99

4 107,31

4 107,31

Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"

МБУ ЦБ УКИ

ВСЕГО, в том числе

008

0804

06 7 02 00000

65 554,70

5 968,62

5 781,32

6 969,36

6 985,65

6 968,90

5 532,35

5 747,55

5 978,23

7 811,36

7 811,36

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

27 229,10

0,00

0,00

0,00

0,00

5 289,83

3 459,42

3 834,08

4 039,65

5 303,06

5 303,06

городской бюджет

34 122,41

5 968,62

5 781,32

6 410,96

6 427,25

1 120,67

1 622,93

1 443,22

1 447,64

1 949,90

1 949,90

внебюджетные источники

4 203,19

0,00

0,00

558,40

558,40

558,40

450,00

470,25

490,94

558,40

558,40

7.2.1

Расходы на обеспечение         
деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

ВСЕГО, в том числе

008

0804

06 7 02 22840

34 240,67

5 968,62

5 781,32

6 969,36

6 985,65

718,11

1 928,79

1 753,72

1 770,26

1 182,42

1 182,42

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

30 037,48

5 968,62

5 781,32

6 410,96

6 427,25

159,71

1 478,79

1 283,47

1 279,32

624,02

624,02

внебюджетные источники

4 203,19

0,00

0,00

558,40

558,40

558,40

450,00

470,25

490,94

558,40

558,40

7.2.2

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

ВСЕГО, в том числе

008

0804

06 7 02 S7710

31 314,03

0,00

0,00

0,00

0,00

6 250,79

3 603,56

3 993,83

4 207,97

6 628,94

6 628,94

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

27 229,10

0,00

0,00

0,00

0,00

5 289,83

3 459,42

3 834,08

4 039,65

5 303,06

5 303,06

городской бюджет

4 084,93

0,00

0,00

0,00

0,00

960,96

144,14

159,75

168,32

1 325,88

1 325,88

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3

Основное мероприятие  "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"

ВСЕГО, в том числе

008

0804

06 7 03 00000

3 077,06

201,39

238,87

241,80

245,31

463,03

283,36

167,75

175,15

530,20

530,20

городской бюджет

3 077,06

201,39

238,87

241,80

245,31

463,03

283,36

167,75

175,15

530,20

530,20

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3.1

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей

ВСЕГО, в том числе

008

0804

06 7 03 22860

3 077,06

201,39

238,87

241,80

245,31

463,03

283,36

167,75

175,15

530,20

530,20

городской бюджет

3 077,06

201,39

238,87

241,80

245,31

463,03

283,36

167,75

175,15

530,20

530,20

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Подпрограмма   «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности»

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 8 00 00000

3 764,91

2 135,12

0,00

0,00

0,00

1 629,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

3 764,91

2 135,12

0,00

0,00

0,00

1 629,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1

Основное мероприятие "Строительство социально-культурных объектов"

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 8 01 00000

2 135,12

2 135,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

2 135,12

2 135,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1.1

«Музыкальная школа на 250 мест г. Тынды Амурская область, г. Тында, ул. Спортивная»

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 8 01 23100

2 135,12

2 135,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

2 135,12

2 135,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2

Основное мероприятие "Капитальный ремонт учреждений культуры"

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 8 02 00000

1 629,79

0,00

0,00

0,00

0,00

1 629,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

1 629,79

0,00

0,00

0,00

0,00

1 629,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2.1

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 8 02 22940

1 629,79

0,00

0,00

0,00

0,00

1 629,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

1 629,79

0,00

0,00

0,00

0,00

1 629,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

                                                                                                                                                                                   Приложение №2 к постановлению Администрации

                                                                                                                                                                                   города Тынды от ________2020 № _________

                                                                                        Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание

                                                                  муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Тынды

по муниципальной программе

п/п

   Наименование подпрограммы,  

  услуги (работы), показателя  

         объема услуги         

Единица измерения

Значение показателя

объема услуги

Расходы местного

бюджета города Тынды

на оказание

муниципальной услуги

(выполнение работ),

тыс. рублей

2015 год

2016  год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2015 год

2016  год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1.

Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»                                                        

1.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений                                                                                         

1.1.2

Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства

чел.

550

550

550

550

550

533

532

532

532

532

27776,73

25594,23

26772,78

30607,80

33894,42

34533,22

34964,61

35408,00

40960,47

40960,47

1.1.3

Количество детей принявших участие в конкурсах

чел.

155

160

160

160

160

160

160

160

160

160

1.1.4

Предоставления информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (моделях) годовых календарных учебных графиках

ед.

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

2.

Подпрограмма 2 «Народное творчество и досуговая деятельность»                                      

2.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений                                                                                         

2.1.2

Количество клубных формирований

ед.

24

25

25

25

25

25

25

25

25

25

15170,27

13093,66

13680,26

18908,11

20830,60

17645,22

16980,84

17014,39

33569,80

33569,80

2.1.3

Количество участников клубных формирований

ед.

530

575

575

575

541

541

541

541

541

541

2.1.4

Количество мероприятий

ед.

185

190

190

195

198

200

210

210

210

210

2.1.5

Количество посетивших мероприятия

чел.

38 387

50200

50200

50200

49220

51681

54265

54265

54265

54265

3.

Подпрограмма 3 «Историко-культурное наследие»                                                                     

3.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений                                                                                         

3.1.2

Предметы музейного значения

ед.

400

100

100

100

100

100

100

100

100

100

9243,71

6743,87

7715,58

11498,98

14226,81

11720,51

11640,43

11640,42

19670,07

19670,07

3.1.3

Экскурсионное обслуживание

ед.

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

3.1.4

Лекционное обслуживание

ед.

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.5

Консультативное обслуживание

ед.

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.6

Посещаемость

чел.

0

25000

25000

25000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

4.

Подпрограмма 4 «Библиотечное обслуживание»                                                      

4.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений                                                                                         

4.1.2

Количество читателей (пользователей)

ед.

6 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8048,89

7210,82

7536,79

9515,12

9939,03

7703,95

7605,57

7612,31

14773,36

14773,36

4.1.3

Книжный фонд

ед.

137 030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.4

Количество выданных книг

ед.

125 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.5

Общее количество посещений

ед.

0

57300

57300

57300

57000

42 800

42 800

42 800

42 800

42 800

5.

Подпрограмма 5 «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов»                                                         

5.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных     

учреждений                                                                                         

5.1.2

Зрители на спектаклях

чел.

12 000

8600

8600

8600

8500

8500

8500

8500

8500

8500

12194,63

12830,64

18217,95

19687,02

20160,14

19250,32

19510,21

19519,07

25724,50

25724,50

5.1.3

Зрители кино

чел.

30 000

32600

32600

32600

30000

30000

30000

30000

30000

30000

5.1.4

Посетители мероприятий (театрализованных, концертных программах и пр.)

чел.

18 000

13800

13800

13800

8500

13000

13000

13000

13000

13000

6.

Подпрограмма 6 «Архивное дело»                                                         

6.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений                                                                                         

6.1.2

Архивная справка

ед.

3 075

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3276,50

3277,78

3501,88

3906,10

3889,45

3364,83

3378,44

3392,28

5901,83

5901,83

6.1.3

Архивная копия

ед.

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1.4

Архивная выписка

ед.

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1.5

Информационное письмо

ед.

620

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1.6

Запросы

ед.

0

3864

3800

3825

3850

3850

3850

3850

3850

3850

7.

Подпрограмма 7 «Мероприятия в сфере культуры»

7.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений                                                                                         

7.1.1.

Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета

ед.

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

5968,62

5781,32

6410,96

6427,25

10365,88

9122,77

9386,80

9622,28

7253,46

7253,46

7.1.2.

Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений

ед.

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Дополнительные сведения

Рубрики правового классификатора: 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.010 Общие положения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать