Основная информация
Дата опубликования: | 06 марта 2020г. |
Номер документа: | RU28035005202000083 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация города Тынды |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЫНДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.03.2020 № 420
г. Тында
О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 03.10.2014 № 3667 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 №1337 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности», в целях корректировки объемов бюджетных ассигнований на 2020 год, Администрация города Тынды
постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 14.01.2020г. № 3667
(в редакции постановления Администрации города Тынды от 27.01.2020 № 95) следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Строку 10 «Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:
10
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
год
Всего
областной
городской
внебюджетные средства
2015
89 073,09
0,00
89 073,09
0,00
2016
80 162,00
0,00
80 162,00
0,00
2017
116 106,91
5 990,00
89 277,51
20 839,40
2018
139 516,59
11 334,12
107 343,07
20 839,40
2019
145 155,02
71 012,27
53 278,35
20 864,40
2020
123 304,01
52 632,90
52 803,20
17 867,91
2021
122 660,47
56 970,98
47 008,12
18 681,37
2022
124 246,87
58 197,89
46 545,63
19 503,35
2023
174 844,81
65 444,43
91 415,07
17 985,31
2024
174 844,81
65 444,43
91 415,07
17 985,31
Итого
1 289 914,58
387 027,02
748 321,11
154 566,45
1.2. В подпрограмме «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»:
1.2.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8.
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
год
Всего
областной
городской
внебюджетные средства
2015
28 238,49
0,00
28 238,49
0,00
2016
26 135,58
0,00
26 135,58
0,00
2017
30 019,93
0,00
27 399,93
2 620,00
2018
33 864,96
0,00
31 264,96
2 600,00
2019
37 253,54
24 750,62
9 902,92
2 600,00
2020
37 753,12
22 221,42
13 011,70
2 520,00
2021
37 711,27
24 143,94
10 933,93
2 633,40
2022
38 275,50
24 785,61
10 740,62
2 749,27
2023
45 330,47
25 498,59
17 311,88
2 520,00
2024
45 330,47
25 498,59
17 311,88
2 520,00
Итого
359 913,33
146 898,77
192 251,89
20 762,67
1.2.2. В разделе 1.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «359 165,63» цифрами «359 913,33», цифры «37 005,43» цифрами «37 753,12».
1.3. В подпрограмме «Народное творчество и досуговая деятельность»:
1.3.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8.
Объем ассигнований местного бюджета
подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
год
Всего
областной
городской
внебюджетные средства
2015
15 262,67
0,00
15 262,67
0,00
2016
13 355,54
0,00
13 355,54
0,00
2017
19 806,23
0,00
13 845,23
5 961,00
2018
25 174,88
0,00
19 213,88
5 961,00
2019
26 958,60
11 094,98
9 902,62
5 961,00
2020
21 570,60
9 107,66
8 771,94
3 691,00
2021
20 888,88
9 754,64
7 277,14
3 857,10
2022
21 094,39
9 882,38
7 185,20
4 026,81
2023
37 680,80
11 300,75
22 689,05
3 691,00
2024
37 680,80
11 300,75
22 689,05
3 691,00
Итого
239 473,39
62 441,16
140 192,32
36 839,91
1.3.2. В разделе 2.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «239 176,55» цифрами «239 473,39», цифры «21 273,76».» цифрами «21 570,60».
1.4. В подпрограмме «Историко-культурное наследие»:
1.4.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8.
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
год
Всего
областной
городской
внебюджетные средства
2015
9 426,43
0,00
9 426,43
0,00
2016
6 836,49
0,00
6 836,49
0,00
2017
8 425,01
0,00
7 825,01
600,00
2018
12 248,21
0,00
11 648,21
600,00
2019
15 145,40
0,00
14 535,40
610,00
2020
12 547,39
0,00
11 947,39
600,00
2021
12 318,37
0,00
11691,37
627,00
2022
12 348,20
0,00
11 693,61
654,59
2023
20 675,07
0,00
20 075,07
600,00
2024
20 675,07
0,00
20 075,07
600,00
Итого
130 645,64
0,00
125 754,05
4 891,59
1.4.2. В разделе 3.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «130 387,42» цифрами «130 645,64», цифры «12 289,17» цифрами «12 547,39».
1.5. В подпрограмме «Библиотечное обслуживание»:
1.5.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8.
Объем ассигнований
местного бюджета
подпрограммы (с расшифровкой
по годам ее реализации),
а также прогнозные объемы
средств, привлекаемых
из других источников
год
Всего
областной
городской
внебюджетные средства
2015
8 146,59
0,00
8 146,59
0,00
2016
7 410,62
0,00
7 410,62
0,00
2017
8 459,57
0,00
7 609,57
850,00
2018
10 551,97
0,00
9 691,97
860,00
2019
11 048,45
5 547,49
4 635,96
865,00
2020
8 374,58
3 734,83
4 183,49
456,26
2021
8 142,70
3 985,79
3 670,72
486,19
2022
8 173,09
4 037,99
3 627,51
507,59
2023
15 618,62
5 684,24
9 469,12
465,26
2024
15 618,62
5 684,24
9 469,12
465,26
Итого
101 544,81
28 674,58
67 914,67
4 955,56
1.5.2. В разделе 4.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «101 274,35» цифрами «101 544,81», цифры «15 556,45» цифрами «8 374,58».
1.6. В подпрограмме «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов»:
1.6.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8.
Объем ассигнований
местного бюджета
подпрограммы (с расшифровкой
по годам ее реализации),
а также прогнозные объемы
средств, привлекаемых
из других источников
год
Всего
областной
городской
внебюджетные средства
2015
12 362,43
0,00
12 362,43
0,00
2016
13 168,60
0,00
13 168,60
0,00
2017
35 059,21
5 990,00
19 069,21
10 000,00
2018
42 723,76
11 334,12
21 389,65
10 000,00
2019
37572,48
21 832,98
5 739,50
10 000,00
2020
29 646,49
11 975,14
7 575,70
10 095,65
2021
30 111,10
12 974,67
6 586,48
10 549,95
2022
30 586,40
13 144,57
6 427,68
11 014,15
2023
36 888,15
15 220,76
11 571,74
10 095,65
2024
36 888,15
15 220,76
11 571,74
10 095,65
Итого
305 006,78
107 693,00
115 462,73
81 851,05
1.6.2. В разделе 5.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «304 745,88» цифрами «305 006,78», цифры «29 385,59» цифрами «29 646,49».
1.7. В подпрограмме «Архивное дело»:
1.7.1. Строку 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8.
Объем ассигнований
местного бюджета
подпрограммы (с расшифровкой
по годам ее реализации),
а также прогнозные объемы
средств, привлекаемых
из других источников
год
Всего
областной
городской
внебюджетные средства
2015
3 353,50
0,00
3 353,50
0,00
2016
3 334,76
0,00
3 334,76
0,00
2017
3 770,59
0,00
3 520,59
250,00
2018
4 230,41
0,00
3 970,41
260,00
2019
4 159,45
2 496,37
1 393,08
270,00
2020
3 555,45
2 134,43
1 366,27
55,00
2021
3 463,35
2 277,86
1 128,01
57,48
2022
3 480,92
2 307,69
1 113,23
60,00
2023
6 202,33
2 436,53
3 710,80
55,00
2024
6 202,33
2 436,53
3 710,80
55,00
Итого
41 753,34
14 089,41
26 601,45
1 062,48
1.7.2. В разделе 6.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «41 643,72» цифрами «41 753,34», цифры «3 446,08» цифрами «3 555,45».
1.8. В подпрограмме «Мероприятия в сфере культуры и искусства»:
1.8.1. В паспорте подпрограммы:
1.8.1.1.В строке 7 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» слова «Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры» заменить словами «Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления»;
1.8.1.2 пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:
8.
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
год
Всего
областной
городской
внебюджетные средства
2015
10 147,86
0,00
10 147,86
0,00
2016
9 920,41
0,00
9 920,41
0,00
2017
10 566,37
0,00
10 007,97
558,40
2018
10 722,39
0,00
10 163,99
558,40
2019
11 387,31
5 289,83
5 539,08
558,40
2020
9 856,13
3 459,42
5 946,71
450,00
2021
10 024,80
3 834,08
5720,47
470,25
2022
10 288,37
4 039,65
5 757,78
490,94
2023
12 449,37
5 303,06
6 587,41
558,40
2024
12 449,37
5 303,06
6 587,41
558,40
Итого
107 811,38
27 229,10
76 379,09
4 203,19
1.8.2. В разделе 7.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «107 733,67» цифрами «107 811,38», цифры «9 778,42» заменить цифрами «9 856,13».
1.9. Приложение № 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 7 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети «Интернет»: gorod.tynda.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.
Исполняющий обязанности главы
Администрации города В.Г. Щекалева
1
Приложение 1 к постановлению Администрации города Тынды от № от
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы
Источники финансирования
Код бюджетной классификации
Оценка расходов (тыс. рублей)
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
«Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы».
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДОД ДХШ,МБУК Музей истории БАМа, МБУК ГБ, Архив города Тынды, МБУИ ДТ, МБУ ЦБ УКИ
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 0 00 00000
1 289 914,58
89 073,09
80 162,00
116 106,91
139 516,59
145 155,02
123 304,01
122 660,47
124 246,87
174 844,81
174 844,81
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
387 027,02
0,00
0,00
5 990,00
11 334,12
71 012,27
52 632,90
56 970,98
58 197,89
65 444,43
65 444,43
городской бюджет
748 321,11
89 073,09
80 162,00
89 277,51
107 343,07
53 278,35
52 803,20
47 008,12
46 545,63
91 415,07
91 415,07
внебюджетные источники
154 566,45
0,00
0,00
20 839,40
20 839,40
20 864,40
17 867,91
18 681,37
19 503,35
17 985,31
17 985,31
1.
Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДОД ДХШ
ВСЕГО, в том числе
008
0703
06 1 00 00000
359 913,33
28 238,49
26 135,58
30 019,93
33 864,96
37 253,54
37 753,12
37 711,27
38 275,50
45 330,47
45 330,47
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
146 898,77
0,00
0,00
0,00
0,00
24 750,62
22 221,42
24 143,94
24 785,61
25 498,59
25 498,59
городской бюджет
192 251,89
28 238,49
26 135,58
27 399,93
31 264,96
9 902,92
13 011,70
10 933,93
10 740,62
17 311,88
17 311,88
внебюджетные источники
20 762,67
0,00
0,00
2 620,00
2 600,00
2 600,00
2 520,00
2 633,40
2 749,27
2 520,00
2 520,00
1.1
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды
ВСЕГО, в том числе
008
0703
06 1 01 00000
352 235,41
27 776,73
25 594,23
29 392,79
33 207,80
36 494,42
37 053,22
37 598,01
38 157,27
43 480,47
43 480,47
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
146 898,77
0,00
0,00
0,00
0,00
24 750,62
22 221,42
24 143,94
24 785,61
25 498,59
25 498,59
городской бюджет
184 573,97
27 776,73
25 594,23
26 772,79
30 607,80
9 143,80
12 311,80
10 820,67
10 622,39
15 461,88
15 461,88
внебюджетные источники
20 762,67
0,00
0,00
2 620,00
2 600,00
2 600,00
2 520,00
2 633,40
2 749,27
2 520,00
2 520,00
1.1.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
ВСЕГО, в том числе
008
0703
06 1 01 22840
184 051,96
27 776,73
25 594,23
29 392,79
33 207,80
6 172,98
13 905,91
12 448,07
12 338,93
11 607,26
11 607,26
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
163 289,29
27 776,73
25 594,23
26 772,79
30 607,80
3 572,98
11 385,91
9 814,67
9 589,66
9 087,26
9 087,26
внебюджетные источники
20 762,67
0,00
0,00
2 620,00
2 600,00
2 600,00
2 520,00
2 633,40
2 749,27
2 520,00
2 520,00
1.1.2
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ)
ВСЕГО, в том числе
008
0703
06 1 01 55192
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2.1
Приобретение музыкальных инструментов
ВСЕГО, в том числе
008
0703
06 1 01 L5195
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
ВСЕГО, в том числе
008
0703
06 1 01 S7710
168 183,45
0,00
0,00
0,00
0,00
30 321,44
23 147,31
25 149,94
25 818,34
31 873,21
31 873,21
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
146 898,77
0,00
0,00
0,00
0,00
24 750,62
22 221,42
24 143,94
24 785,61
25 498,59
25 498,59
городской бюджет
21 284,68
0,00
0,00
0,00
0,00
5 570,82
925,89
1 006,00
1 032,73
6 374,62
6 374,62
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
ВСЕГО, в том числе
008
0703
06 1 02 00000
7 677,92
461,76
541,35
627,14
657,16
759,12
699,90
113,26
118,23
1 850,00
1 850,00
городской бюджет
7 677,92
461,76
541,35
627,14
657,16
759,12
699,90
113,26
118,23
1 850,00
1 850,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
ВСЕГО, в том числе
008
0703
06 1 02 22860
7 677,92
461,76
541,35
627,14
657,16
759,12
699,90
113,26
118,23
1 850,00
1 850,00
городской бюджет
7 677,92
461,76
541,35
627,14
657,16
759,12
699,90
113,26
118,23
1 850,00
1 850,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Подпрограмма «Народное творчество и досуговая
деятельность»
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МАУК ГДК "Русь"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 2 00 00000
239 473,39
15 262,67
13 355,54
19 806,23
25 174,88
26 958,60
21 570,60
20 888,88
21 094,39
37 680,80
37 680,80
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
62 441,16
0,00
0,00
0,00
0,00
11 094,98
9 107,66
9 754,64
9 882,38
11 300,75
11 300,75
городской бюджет
140 192,32
15 262,67
13 355,54
13 845,23
19 213,88
9 902,62
8 771,94
7 277,14
7 185,20
22 689,05
22 689,05
внебюджетные источники
36 839,91
0,00
0,00
5 961,00
5 961,00
5 961,00
3 691,00
3 857,10
4 026,81
3 691,00
3 691,00
2.1
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 2 01 00000
233 678,86
15 170,27
13 093,66
19 641,26
24 869,11
26 791,60
21 336,22
20 837,94
17 417,20
37 260,80
37 260,80
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
62 441,16
0,00
0,00
0,00
0,00
11 094,98
9 107,66
9 754,64
9 882,38
11 300,75
11 300,75
городской бюджет
138 021,79
15 170,27
13 093,66
13 680,26
18 908,11
9 735,62
8 537,56
7 226,20
7 132,01
22 269,05
22 269,05
внебюджетные источники
33 215,91
0,00
0,00
5 961,00
5 961,00
5 961,00
3 691,00
3 857,10
402,81
3 691,00
3 691,00
2.1.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 2 01 22840
162 372,64
15 170,27
13 093,66
19 641,26
24 869,11
14 420,01
11 108,66
10 676,86
7 123,05
23 134,88
23 134,88
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
129 156,73
15 170,27
13 093,66
13 680,26
18 908,11
8 459,01
7 417,66
6 819,76
6 720,24
19 443,88
19 443,88
внебюджетные источники
33 215,91
0,00
0,00
5 961,00
5 961,00
5 961,00
3 691,00
3 857,10
402,81
3 691,00
3 691,00
2.1.2
Обьеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06201L4670
696,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
696,44
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
696,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
696,44
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06201S7550
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
149,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149,79
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
50,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,21
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.4
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 2 01 S7710
70 409,78
0,00
0,00
0,00
0,00
12 371,59
9 331,12
10 161,08
10 294,15
14 125,92
14 125,92
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
62 291,37
0,00
0,00
0,00
0,00
11 094,98
8 957,87
9 754,64
9 882,38
11 300,75
11 300,75
городской бюджет
8 118,41
0,00
0,00
0,00
0,00
1 276,61
373,25
406,44
411,77
2 825,17
2 825,17
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 2 02 00000
2 170,53
92,40
261,88
164,97
305,77
167,00
234,38
50,94
53,19
420,00
420,00
городской бюджет
2 170,53
92,40
261,88
164,97
305,77
167,00
234,38
50,94
53,19
420,00
420,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 2 02 22860
2 170,53
92,40
261,88
164,97
305,77
167,00
234,38
50,94
53,19
420,00
420,00
городской бюджет
2 170,53
92,40
261,88
164,97
305,77
167,00
234,38
50,94
53,19
420,00
420,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Подпрограмма «Историко-культурное наследие»
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУК Музей истории БАМа
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 3 00 00000
130 645,64
9 426,43
6 836,49
8 425,01
12 248,21
15 145,40
12 547,39
12 318,37
12 348,20
20 675,07
20 675,07
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
125 754,05
9 426,43
6 836,49
7 825,01
11 648,21
14 535,40
11 947,39
11 691,37
11 693,61
20 075,07
20 075,07
внебюджетные источники
4 891,59
0,00
0,00
600,00
600,00
610,00
600,00
627,00
654,59
600,00
600,00
3.1
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 3 01 00000
128 662,04
9 243,71
6 743,87
8 315,58
12 098,98
14 836,81
12 320,51
12 267,43
12 295,01
20 270,07
20 270,07
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
123 770,45
9 243,71
6 743,87
7 715,58
11 498,98
14 226,81
11 720,51
11 640,43
11 640,42
19 670,07
19 670,07
внебюджетные источники
4 891,59
0,00
0,00
600,00
600,00
610,00
600,00
627,00
654,59
600,00
600,00
3.1.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 3 01 22840
128 662,04
9 243,71
6 743,87
8 315,58
12 098,98
14 836,81
12 320,51
12 267,43
12 295,01
20 270,07
20 270,07
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
123 770,45
9 243,71
6 743,87
7 715,58
11 498,98
14 226,81
11 720,51
11 640,43
11 640,42
19 670,07
19 670,07
внебюджетные источники
4 891,59
0,00
0,00
600,00
600,00
610,00
600,00
627,00
654,59
600,00
600,00
3.2
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 3 02 00000
1 983,60
182,72
92,62
109,43
149,23
308,59
226,88
50,94
53,19
405,00
405,00
городской бюджет
1 983,60
182,72
92,62
109,43
149,23
308,59
226,88
50,94
53,19
405,00
405,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 3 02 22860
1 983,60
182,72
92,62
109,43
149,23
308,59
226,88
50,94
53,19
405,00
405,00
городской бюджет
1 983,60
182,72
92,62
109,43
149,23
308,59
226,88
50,94
53,19
405,00
405,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание»
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУК ГБ
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 4 00 00000
101 544,81
8 146,59
7 410,62
8 459,57
10 551,97
11 048,45
8 374,58
8 142,70
8 173,09
15 618,62
15 618,62
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
28 674,58
0,00
0,00
0,00
0,00
5 547,49
3 734,83
3 985,79
4 037,99
5 684,24
5 684,24
городской бюджет
67 914,67
8 146,59
7 410,62
7 609,57
9 691,97
4 635,96
4 183,49
3 670,72
3 627,51
9 469,12
9 469,12
внебюджетные источники
4 955,56
0,00
0,00
850,00
860,00
865,00
456,26
486,19
507,59
465,26
465,26
4.1
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 4 01 00000
99 674,76
8 048,89
7 210,82
8 386,79
10 375,12
10 804,03
8 160,21
8 091,76
8 119,90
15 238,62
15 238,62
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
28 674,58
0,00
0,00
0,00
0,00
5 547,49
3 734,83
3 985,79
4 037,99
5 684,24
5 684,24
городской бюджет
66 044,62
8 048,89
7 210,82
7 536,79
9 515,12
4 391,54
3 969,12
3 619,78
3 574,32
9 089,12
9 089,12
внебюджетные источники
4 955,56
0,00
0,00
850,00
860,00
865,00
456,26
486,19
507,59
465,26
465,26
4.1.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 4 01 22840
65 894,42
8 048,89
7 210,82
8 386,79
10 375,12
3 482,83
4 269,76
3 939,89
3 913,66
8 133,33
8 133,33
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
60 938,86
8 048,89
7 210,82
7 536,79
9 515,12
2 617,83
3 813,50
3 453,70
3 406,07
7 668,07
7 668,07
внебюджетные источники
4 955,56
0,00
0,00
850,00
860,00
865,00
456,26
486,19
507,59
465,26
465,26
4.1.2.
Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 4 01 L5191
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.3.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 4 01 S7710
33 780,34
0,00
0,00
0,00
0,00
7 321,20
3 890,45
4 151,87
4 206,24
7 105,29
7 105,29
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
28 674,58
0,00
0,00
0,00
0,00
5 547,49
3 734,83
3 985,79
4 037,99
5 684,24
5 684,24
городской бюджет
5 105,76
0,00
0,00
0,00
0,00
1 773,71
155,62
166,08
168,25
1 421,05
1 421,05
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 4 02 00000
1 870,05
97,70
199,80
72,78
176,85
244,42
214,37
50,94
53,19
380,00
380,00
городской бюджет
1 870,05
97,70
199,80
72,78
176,85
244,42
214,37
50,94
53,19
380,00
380,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 4 02 22860
1 870,05
97,70
199,80
72,78
176,85
244,42
214,37
50,94
53,19
380,00
380,00
городской бюджет
1 870,05
97,70
199,80
72,78
176,85
244,42
214,37
50,94
53,19
380,00
380,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Подпрограмма «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов»
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУИ ДТ
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 00 00000
305 006,78
12 362,43
13 168,60
35 059,21
42 723,77
37 572,48
29 646,49
30 111,10
30 586,40
36 888,15
36 888,15
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
107 693,00
0,00
0,00
5 990,00
11 334,12
21 832,98
11 975,14
12 974,67
13 144,57
15 220,76
15 220,76
городской бюджет
115 462,73
12 362,43
13 168,60
19 069,21
21 389,65
5 739,50
7 575,70
6 586,48
6 427,68
11 571,74
11 571,74
внебюджетные источники
81 851,05
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 095,65
10 549,95
11 014,15
10 095,65
10 095,65
5.1
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 00000
300 852,55
12 194,63
12 830,64
34 806,95
42 280,54
37 160,14
29 345,97
30 060,16
30 533,22
35 820,15
35 820,15
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
107 693,00
0,00
0,00
5 990,00
11 334,12
21 832,98
11 975,14
12 974,67
13 144,57
15 220,76
15 220,76
городской бюджет
111 308,50
12 194,63
12 830,64
18 816,95
20 946,42
5 327,16
7 275,18
6 535,54
6 374,50
10 503,74
10 503,74
внебюджетные источники
81 851,05
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 095,65
10 549,95
11 014,15
10 095,65
10 095,65
5.1.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 22840
185 324,29
12 194,63
12 830,64
34 207,95
29 687,02
12 557,90
16 871,87
16 544,88
16 840,96
16 794,22
16 794,22
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
5 990,00
0,00
0,00
5 990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
97 483,24
12 194,63
12 830,64
18 217,95
19 687,02
2 557,90
6 776,22
5 994,93
5 826,81
6 698,57
6 698,57
внебюджетные источники
81 851,05
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 095,65
10 549,95
11 014,15
10 095,65
10 095,65
5.1.2
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры,поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек (поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек)
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 L5582
6 589,00
0,00
0,00
6 589,00
х
х
х
х
х
х
х
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
областной бюджет
5 990,00
0,00
0,00
5 990,00
х
х
х
х
х
х
х
городской бюджет
599,00
0,00
0,00
599,00
х
х
х
х
х
х
х
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
5.1.2.1
Создание новой постановки и показ муниципальным театром спектакля на стационаре
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 L5582
293,36
0,00
0,00
293,36
х
х
х
х
х
х
х
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
областной бюджет
266,66
0,00
0,00
266,66
х
х
х
х
х
х
х
городской бюджет
26,70
0,00
0,00
26,70
х
х
х
х
х
х
х
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
5.1.2.2
Приобретение технического оборудования и кресел в зрительный зал
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 L5582
6 295,64
0,00
0,00
6 295,64
х
х
х
х
х
х
х
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
областной бюджет
5 723,34
0,00
0,00
5 723,34
х
х
х
х
х
х
х
городской бюджет
572,30
0,00
0,00
572,30
х
х
х
х
х
х
х
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
5.1.3
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 L4660
12 593,52
0,00
0,00
0,00
12 593,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
11 334,12
0,00
0,00
0,00
11 334,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
1 259,40
0,00
0,00
0,00
1 259,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.3.1
Приобретение и установка технического и технологического оборудования для сцены МБУИ Драматический театр г. Тынды (поставка демонтаж, монтаж, погрузо-разгрузочные работы, запуск, обслуживание).
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 L4660
12 593,52
0,00
0,00
0,00
12 593,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
11 334,12
0,00
0,00
0,00
11 334,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
1 259,40
0,00
0,00
0,00
1 259,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.3.2
Создание новой постановки и показ муниципальным театром спектакля на стационаре
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 L4660
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.3.3
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 L4660
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.4.
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 S7550
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
6 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.5.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 S7710
95 335,74
0,00
0,00
0,00
0,00
17 602,24
12 474,10
13 515,28
13 692,26
19 025,93
19 025,93
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
84 068,88
0,00
0,00
0,00
0,00
15 532,98
11 975,14
12 974,67
13 144,57
15 220,76
15 220,76
городской бюджет
11 266,86
0,00
0,00
0,00
0,00
2 069,26
498,96
540,61
547,69
3 805,17
3 805,17
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 02 00000
4 154,23
167,80
337,96
252,26
443,23
412,34
300,52
50,94
53,18
1 068,00
1 068,00
городской бюджет
4 154,23
167,80
337,96
252,26
443,23
412,34
300,52
50,94
53,18
1 068,00
1 068,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 02 22860
5 373,05
167,80
337,96
252,26
443,23
412,34
300,52
50,94
1 136,00
1 136,00
1 136,00
городской бюджет
4 154,23
167,80
337,96
252,26
443,23
412,34
300,52
50,94
53,18
1 068,00
1 068,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Подпрограмма «Архивное дело»
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУ "Архив г. Тынды"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 6 00 00000
41 753,34
3 353,50
3 334,76
3 770,59
4 230,41
4 159,45
3 555,70
3 463,35
3 480,92
6 202,33
6 202,33
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
14 089,41
0,00
0,00
0,00
0,00
2 496,37
2 134,43
2 277,86
2 307,69
2 436,53
2 436,53
городской бюджет
26 601,45
3 353,50
3 334,76
3 520,59
3 970,41
1 393,08
1 366,27
1 128,01
1 113,23
3 710,80
3 710,80
внебюджетные источники
1 062,48
0,00
0,00
250,00
260,00
270,00
55,00
57,48
60,00
55,00
55,00
6.1
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 6 01 00000
40 853,40
3 276,50
3 277,78
3 751,88
4 166,10
4 159,45
3 419,83
3 435,92
3 452,28
5 956,83
5 956,83
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
14 089,41
0,00
0,00
0,00
0,00
2 496,37
2 134,43
2 277,86
2 307,69
2 436,53
2 436,53
городской бюджет
25 701,51
3 276,50
3 277,78
3 501,88
3 906,10
1 393,08
1 230,40
1 100,58
1 084,59
3 465,30
3 465,30
внебюджетные источники
1 062,48
0,00
0,00
250,00
260,00
270,00
55,00
57,48
60,00
55,00
55,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 6 01 22840
24 605,64
3 276,50
3 277,78
3 751,88
4 166,10
1 002,99
1 196,46
1 063,15
1 048,44
2 911,17
2 911,17
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
23 543,16
3 276,50
3 277,78
3 501,88
3 906,10
732,99
1 141,46
1 005,67
988,44
2 856,17
2 856,17
внебюджетные источники
1 062,48
0,00
0,00
250,00
260,00
270,00
55,00
57,48
60,00
55,00
55,00
6.1.2
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 6 01 S7710
16 247,76
0,00
0,00
0,00
0,00
3 156,46
2 223,37
2 372,77
2 403,84
3 045,66
3 045,66
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
14 089,41
0,00
0,00
0,00
0,00
2 496,37
2 134,43
2 277,86
2 307,69
2 436,53
2 436,53
городской бюджет
2 158,35
0,00
0,00
0,00
0,00
660,09
88,94
94,91
96,15
609,13
609,13
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.2
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 6 02 00000
899,94
77,00
56,98
18,71
64,31
0,00
135,87
27,43
28,64
245,50
245,50
городской бюджет
899,94
77,00
56,98
18,71
64,31
0,00
135,87
27,43
28,64
245,50
245,50
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.2.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 6 02 22860
899,94
77,00
56,98
18,71
64,31
0,00
135,87
27,43
28,64
245,50
245,50
городской бюджет
899,94
77,00
56,98
18,71
64,31
0,00
135,87
27,43
28,64
245,50
245,50
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Подпрограмма «Мероприятия в сфере культурыи искусства»
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды
ВСЕГО, в том числе
008
0804
06 7 00 00000
107 811,38
10 147,86
9 920,41
10 566,37
10 722,39
11 387,31
9 856,13
10 024,80
10 288,37
12 448,87
12 448,87
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
27 229,10
0,00
0,00
0,00
0,00
5 289,83
3 459,42
3 834,08
4 039,65
5 303,06
5 303,06
городской бюджет
76 379,09
10 147,86
9 920,41
10 007,97
10 163,99
5 539,08
5 946,71
5 720,47
5 757,78
6 587,41
6 587,41
внебюджетные источники
4 203,19
0,00
0,00
558,40
558,40
558,40
450,00
470,25
490,94
558,40
558,40
7.1
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"
ВСЕГО, в том числе
008
0804
06 7 00 00000
39 179,62
3 977,85
3 900,22
3 355,21
3 491,43
3 955,38
4 040,42
4 109,50
4 134,99
4 107,31
4 107,31
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
39 179,62
3 977,85
3 900,22
3 355,21
3 491,43
3 955,38
4 040,42
4 109,50
4 134,99
4 107,31
4 107,31
7.1.1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
ВСЕГО, в том числе
008
0804
06 7 01 22850
39 179,62
3 977,85
3 900,22
3 355,21
3 491,43
3 955,38
4 040,42
4 109,50
4 134,99
4 107,31
4 107,31
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
39 179,62
3 977,85
3 900,22
3 355,21
3 491,43
3 955,38
4 040,42
4 109,50
4 134,99
4 107,31
4 107,31
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
МБУ ЦБ УКИ
ВСЕГО, в том числе
008
0804
06 7 02 00000
65 554,70
5 968,62
5 781,32
6 969,36
6 985,65
6 968,90
5 532,35
5 747,55
5 978,23
7 811,36
7 811,36
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
27 229,10
0,00
0,00
0,00
0,00
5 289,83
3 459,42
3 834,08
4 039,65
5 303,06
5 303,06
городской бюджет
34 122,41
5 968,62
5 781,32
6 410,96
6 427,25
1 120,67
1 622,93
1 443,22
1 447,64
1 949,90
1 949,90
внебюджетные источники
4 203,19
0,00
0,00
558,40
558,40
558,40
450,00
470,25
490,94
558,40
558,40
7.2.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
ВСЕГО, в том числе
008
0804
06 7 02 22840
34 240,67
5 968,62
5 781,32
6 969,36
6 985,65
718,11
1 928,79
1 753,72
1 770,26
1 182,42
1 182,42
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
30 037,48
5 968,62
5 781,32
6 410,96
6 427,25
159,71
1 478,79
1 283,47
1 279,32
624,02
624,02
внебюджетные источники
4 203,19
0,00
0,00
558,40
558,40
558,40
450,00
470,25
490,94
558,40
558,40
7.2.2
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
ВСЕГО, в том числе
008
0804
06 7 02 S7710
31 314,03
0,00
0,00
0,00
0,00
6 250,79
3 603,56
3 993,83
4 207,97
6 628,94
6 628,94
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
27 229,10
0,00
0,00
0,00
0,00
5 289,83
3 459,42
3 834,08
4 039,65
5 303,06
5 303,06
городской бюджет
4 084,93
0,00
0,00
0,00
0,00
960,96
144,14
159,75
168,32
1 325,88
1 325,88
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.3
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
ВСЕГО, в том числе
008
0804
06 7 03 00000
3 077,06
201,39
238,87
241,80
245,31
463,03
283,36
167,75
175,15
530,20
530,20
городской бюджет
3 077,06
201,39
238,87
241,80
245,31
463,03
283,36
167,75
175,15
530,20
530,20
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.3.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
ВСЕГО, в том числе
008
0804
06 7 03 22860
3 077,06
201,39
238,87
241,80
245,31
463,03
283,36
167,75
175,15
530,20
530,20
городской бюджет
3 077,06
201,39
238,87
241,80
245,31
463,03
283,36
167,75
175,15
530,20
530,20
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
Подпрограмма «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности»
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 8 00 00000
3 764,91
2 135,12
0,00
0,00
0,00
1 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
3 764,91
2 135,12
0,00
0,00
0,00
1 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.1
Основное мероприятие "Строительство социально-культурных объектов"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 8 01 00000
2 135,12
2 135,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
2 135,12
2 135,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.1.1
«Музыкальная школа на 250 мест г. Тынды Амурская область, г. Тында, ул. Спортивная»
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 8 01 23100
2 135,12
2 135,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
2 135,12
2 135,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.2
Основное мероприятие "Капитальный ремонт учреждений культуры"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 8 02 00000
1 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
1 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
1 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
1 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.2.1
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 8 02 22940
1 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
1 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
1 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
1 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение №2 к постановлению Администрации
города Тынды от ________2020 № _________
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Тынды
по муниципальной программе
п/п
Наименование подпрограммы,
услуги (работы), показателя
объема услуги
Единица измерения
Значение показателя
объема услуги
Расходы местного
бюджета города Тынды
на оказание
муниципальной услуги
(выполнение работ),
тыс. рублей
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1.
Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»
1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
1.1.2
Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
чел.
550
550
550
550
550
533
532
532
532
532
27776,73
25594,23
26772,78
30607,80
33894,42
34533,22
34964,61
35408,00
40960,47
40960,47
1.1.3
Количество детей принявших участие в конкурсах
чел.
155
160
160
160
160
160
160
160
160
160
1.1.4
Предоставления информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (моделях) годовых календарных учебных графиках
ед.
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
2.
Подпрограмма 2 «Народное творчество и досуговая деятельность»
2.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
2.1.2
Количество клубных формирований
ед.
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
15170,27
13093,66
13680,26
18908,11
20830,60
17645,22
16980,84
17014,39
33569,80
33569,80
2.1.3
Количество участников клубных формирований
ед.
530
575
575
575
541
541
541
541
541
541
2.1.4
Количество мероприятий
ед.
185
190
190
195
198
200
210
210
210
210
2.1.5
Количество посетивших мероприятия
чел.
38 387
50200
50200
50200
49220
51681
54265
54265
54265
54265
3.
Подпрограмма 3 «Историко-культурное наследие»
3.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
3.1.2
Предметы музейного значения
ед.
400
100
100
100
100
100
100
100
100
100
9243,71
6743,87
7715,58
11498,98
14226,81
11720,51
11640,43
11640,42
19670,07
19670,07
3.1.3
Экскурсионное обслуживание
ед.
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
3.1.4
Лекционное обслуживание
ед.
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1.5
Консультативное обслуживание
ед.
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1.6
Посещаемость
чел.
0
25000
25000
25000
55 000
55 000
55 000
55 000
55 000
55 000
4.
Подпрограмма 4 «Библиотечное обслуживание»
4.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
4.1.2
Количество читателей (пользователей)
ед.
6 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8048,89
7210,82
7536,79
9515,12
9939,03
7703,95
7605,57
7612,31
14773,36
14773,36
4.1.3
Книжный фонд
ед.
137 030
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1.4
Количество выданных книг
ед.
125 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1.5
Общее количество посещений
ед.
0
57300
57300
57300
57000
42 800
42 800
42 800
42 800
42 800
5.
Подпрограмма 5 «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов»
5.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
5.1.2
Зрители на спектаклях
чел.
12 000
8600
8600
8600
8500
8500
8500
8500
8500
8500
12194,63
12830,64
18217,95
19687,02
20160,14
19250,32
19510,21
19519,07
25724,50
25724,50
5.1.3
Зрители кино
чел.
30 000
32600
32600
32600
30000
30000
30000
30000
30000
30000
5.1.4
Посетители мероприятий (театрализованных, концертных программах и пр.)
чел.
18 000
13800
13800
13800
8500
13000
13000
13000
13000
13000
6.
Подпрограмма 6 «Архивное дело»
6.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
6.1.2
Архивная справка
ед.
3 075
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3276,50
3277,78
3501,88
3906,10
3889,45
3364,83
3378,44
3392,28
5901,83
5901,83
6.1.3
Архивная копия
ед.
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.1.4
Архивная выписка
ед.
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.1.5
Информационное письмо
ед.
620
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.1.6
Запросы
ед.
0
3864
3800
3825
3850
3850
3850
3850
3850
3850
7.
Подпрограмма 7 «Мероприятия в сфере культуры»
7.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
7.1.1.
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
ед.
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
5968,62
5781,32
6410,96
6427,25
10365,88
9122,77
9386,80
9622,28
7253,46
7253,46
7.1.2.
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений
ед.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЫНДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.03.2020 № 420
г. Тында
О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 03.10.2014 № 3667 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 №1337 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности», в целях корректировки объемов бюджетных ассигнований на 2020 год, Администрация города Тынды
постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 14.01.2020г. № 3667
(в редакции постановления Администрации города Тынды от 27.01.2020 № 95) следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Строку 10 «Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:
10
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
год
Всего
областной
городской
внебюджетные средства
2015
89 073,09
0,00
89 073,09
0,00
2016
80 162,00
0,00
80 162,00
0,00
2017
116 106,91
5 990,00
89 277,51
20 839,40
2018
139 516,59
11 334,12
107 343,07
20 839,40
2019
145 155,02
71 012,27
53 278,35
20 864,40
2020
123 304,01
52 632,90
52 803,20
17 867,91
2021
122 660,47
56 970,98
47 008,12
18 681,37
2022
124 246,87
58 197,89
46 545,63
19 503,35
2023
174 844,81
65 444,43
91 415,07
17 985,31
2024
174 844,81
65 444,43
91 415,07
17 985,31
Итого
1 289 914,58
387 027,02
748 321,11
154 566,45
1.2. В подпрограмме «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»:
1.2.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8.
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
год
Всего
областной
городской
внебюджетные средства
2015
28 238,49
0,00
28 238,49
0,00
2016
26 135,58
0,00
26 135,58
0,00
2017
30 019,93
0,00
27 399,93
2 620,00
2018
33 864,96
0,00
31 264,96
2 600,00
2019
37 253,54
24 750,62
9 902,92
2 600,00
2020
37 753,12
22 221,42
13 011,70
2 520,00
2021
37 711,27
24 143,94
10 933,93
2 633,40
2022
38 275,50
24 785,61
10 740,62
2 749,27
2023
45 330,47
25 498,59
17 311,88
2 520,00
2024
45 330,47
25 498,59
17 311,88
2 520,00
Итого
359 913,33
146 898,77
192 251,89
20 762,67
1.2.2. В разделе 1.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «359 165,63» цифрами «359 913,33», цифры «37 005,43» цифрами «37 753,12».
1.3. В подпрограмме «Народное творчество и досуговая деятельность»:
1.3.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8.
Объем ассигнований местного бюджета
подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
год
Всего
областной
городской
внебюджетные средства
2015
15 262,67
0,00
15 262,67
0,00
2016
13 355,54
0,00
13 355,54
0,00
2017
19 806,23
0,00
13 845,23
5 961,00
2018
25 174,88
0,00
19 213,88
5 961,00
2019
26 958,60
11 094,98
9 902,62
5 961,00
2020
21 570,60
9 107,66
8 771,94
3 691,00
2021
20 888,88
9 754,64
7 277,14
3 857,10
2022
21 094,39
9 882,38
7 185,20
4 026,81
2023
37 680,80
11 300,75
22 689,05
3 691,00
2024
37 680,80
11 300,75
22 689,05
3 691,00
Итого
239 473,39
62 441,16
140 192,32
36 839,91
1.3.2. В разделе 2.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «239 176,55» цифрами «239 473,39», цифры «21 273,76».» цифрами «21 570,60».
1.4. В подпрограмме «Историко-культурное наследие»:
1.4.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8.
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
год
Всего
областной
городской
внебюджетные средства
2015
9 426,43
0,00
9 426,43
0,00
2016
6 836,49
0,00
6 836,49
0,00
2017
8 425,01
0,00
7 825,01
600,00
2018
12 248,21
0,00
11 648,21
600,00
2019
15 145,40
0,00
14 535,40
610,00
2020
12 547,39
0,00
11 947,39
600,00
2021
12 318,37
0,00
11691,37
627,00
2022
12 348,20
0,00
11 693,61
654,59
2023
20 675,07
0,00
20 075,07
600,00
2024
20 675,07
0,00
20 075,07
600,00
Итого
130 645,64
0,00
125 754,05
4 891,59
1.4.2. В разделе 3.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «130 387,42» цифрами «130 645,64», цифры «12 289,17» цифрами «12 547,39».
1.5. В подпрограмме «Библиотечное обслуживание»:
1.5.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8.
Объем ассигнований
местного бюджета
подпрограммы (с расшифровкой
по годам ее реализации),
а также прогнозные объемы
средств, привлекаемых
из других источников
год
Всего
областной
городской
внебюджетные средства
2015
8 146,59
0,00
8 146,59
0,00
2016
7 410,62
0,00
7 410,62
0,00
2017
8 459,57
0,00
7 609,57
850,00
2018
10 551,97
0,00
9 691,97
860,00
2019
11 048,45
5 547,49
4 635,96
865,00
2020
8 374,58
3 734,83
4 183,49
456,26
2021
8 142,70
3 985,79
3 670,72
486,19
2022
8 173,09
4 037,99
3 627,51
507,59
2023
15 618,62
5 684,24
9 469,12
465,26
2024
15 618,62
5 684,24
9 469,12
465,26
Итого
101 544,81
28 674,58
67 914,67
4 955,56
1.5.2. В разделе 4.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «101 274,35» цифрами «101 544,81», цифры «15 556,45» цифрами «8 374,58».
1.6. В подпрограмме «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов»:
1.6.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8.
Объем ассигнований
местного бюджета
подпрограммы (с расшифровкой
по годам ее реализации),
а также прогнозные объемы
средств, привлекаемых
из других источников
год
Всего
областной
городской
внебюджетные средства
2015
12 362,43
0,00
12 362,43
0,00
2016
13 168,60
0,00
13 168,60
0,00
2017
35 059,21
5 990,00
19 069,21
10 000,00
2018
42 723,76
11 334,12
21 389,65
10 000,00
2019
37572,48
21 832,98
5 739,50
10 000,00
2020
29 646,49
11 975,14
7 575,70
10 095,65
2021
30 111,10
12 974,67
6 586,48
10 549,95
2022
30 586,40
13 144,57
6 427,68
11 014,15
2023
36 888,15
15 220,76
11 571,74
10 095,65
2024
36 888,15
15 220,76
11 571,74
10 095,65
Итого
305 006,78
107 693,00
115 462,73
81 851,05
1.6.2. В разделе 5.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «304 745,88» цифрами «305 006,78», цифры «29 385,59» цифрами «29 646,49».
1.7. В подпрограмме «Архивное дело»:
1.7.1. Строку 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8.
Объем ассигнований
местного бюджета
подпрограммы (с расшифровкой
по годам ее реализации),
а также прогнозные объемы
средств, привлекаемых
из других источников
год
Всего
областной
городской
внебюджетные средства
2015
3 353,50
0,00
3 353,50
0,00
2016
3 334,76
0,00
3 334,76
0,00
2017
3 770,59
0,00
3 520,59
250,00
2018
4 230,41
0,00
3 970,41
260,00
2019
4 159,45
2 496,37
1 393,08
270,00
2020
3 555,45
2 134,43
1 366,27
55,00
2021
3 463,35
2 277,86
1 128,01
57,48
2022
3 480,92
2 307,69
1 113,23
60,00
2023
6 202,33
2 436,53
3 710,80
55,00
2024
6 202,33
2 436,53
3 710,80
55,00
Итого
41 753,34
14 089,41
26 601,45
1 062,48
1.7.2. В разделе 6.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «41 643,72» цифрами «41 753,34», цифры «3 446,08» цифрами «3 555,45».
1.8. В подпрограмме «Мероприятия в сфере культуры и искусства»:
1.8.1. В паспорте подпрограммы:
1.8.1.1.В строке 7 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» слова «Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры» заменить словами «Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления»;
1.8.1.2 пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:
8.
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
год
Всего
областной
городской
внебюджетные средства
2015
10 147,86
0,00
10 147,86
0,00
2016
9 920,41
0,00
9 920,41
0,00
2017
10 566,37
0,00
10 007,97
558,40
2018
10 722,39
0,00
10 163,99
558,40
2019
11 387,31
5 289,83
5 539,08
558,40
2020
9 856,13
3 459,42
5 946,71
450,00
2021
10 024,80
3 834,08
5720,47
470,25
2022
10 288,37
4 039,65
5 757,78
490,94
2023
12 449,37
5 303,06
6 587,41
558,40
2024
12 449,37
5 303,06
6 587,41
558,40
Итого
107 811,38
27 229,10
76 379,09
4 203,19
1.8.2. В разделе 7.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «107 733,67» цифрами «107 811,38», цифры «9 778,42» заменить цифрами «9 856,13».
1.9. Приложение № 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 7 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети «Интернет»: gorod.tynda.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.
Исполняющий обязанности главы
Администрации города В.Г. Щекалева
1
Приложение 1 к постановлению Администрации города Тынды от № от
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы
Источники финансирования
Код бюджетной классификации
Оценка расходов (тыс. рублей)
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
«Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы».
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДОД ДХШ,МБУК Музей истории БАМа, МБУК ГБ, Архив города Тынды, МБУИ ДТ, МБУ ЦБ УКИ
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 0 00 00000
1 289 914,58
89 073,09
80 162,00
116 106,91
139 516,59
145 155,02
123 304,01
122 660,47
124 246,87
174 844,81
174 844,81
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
387 027,02
0,00
0,00
5 990,00
11 334,12
71 012,27
52 632,90
56 970,98
58 197,89
65 444,43
65 444,43
городской бюджет
748 321,11
89 073,09
80 162,00
89 277,51
107 343,07
53 278,35
52 803,20
47 008,12
46 545,63
91 415,07
91 415,07
внебюджетные источники
154 566,45
0,00
0,00
20 839,40
20 839,40
20 864,40
17 867,91
18 681,37
19 503,35
17 985,31
17 985,31
1.
Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДОД ДХШ
ВСЕГО, в том числе
008
0703
06 1 00 00000
359 913,33
28 238,49
26 135,58
30 019,93
33 864,96
37 253,54
37 753,12
37 711,27
38 275,50
45 330,47
45 330,47
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
146 898,77
0,00
0,00
0,00
0,00
24 750,62
22 221,42
24 143,94
24 785,61
25 498,59
25 498,59
городской бюджет
192 251,89
28 238,49
26 135,58
27 399,93
31 264,96
9 902,92
13 011,70
10 933,93
10 740,62
17 311,88
17 311,88
внебюджетные источники
20 762,67
0,00
0,00
2 620,00
2 600,00
2 600,00
2 520,00
2 633,40
2 749,27
2 520,00
2 520,00
1.1
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды
ВСЕГО, в том числе
008
0703
06 1 01 00000
352 235,41
27 776,73
25 594,23
29 392,79
33 207,80
36 494,42
37 053,22
37 598,01
38 157,27
43 480,47
43 480,47
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
146 898,77
0,00
0,00
0,00
0,00
24 750,62
22 221,42
24 143,94
24 785,61
25 498,59
25 498,59
городской бюджет
184 573,97
27 776,73
25 594,23
26 772,79
30 607,80
9 143,80
12 311,80
10 820,67
10 622,39
15 461,88
15 461,88
внебюджетные источники
20 762,67
0,00
0,00
2 620,00
2 600,00
2 600,00
2 520,00
2 633,40
2 749,27
2 520,00
2 520,00
1.1.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
ВСЕГО, в том числе
008
0703
06 1 01 22840
184 051,96
27 776,73
25 594,23
29 392,79
33 207,80
6 172,98
13 905,91
12 448,07
12 338,93
11 607,26
11 607,26
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
163 289,29
27 776,73
25 594,23
26 772,79
30 607,80
3 572,98
11 385,91
9 814,67
9 589,66
9 087,26
9 087,26
внебюджетные источники
20 762,67
0,00
0,00
2 620,00
2 600,00
2 600,00
2 520,00
2 633,40
2 749,27
2 520,00
2 520,00
1.1.2
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ)
ВСЕГО, в том числе
008
0703
06 1 01 55192
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2.1
Приобретение музыкальных инструментов
ВСЕГО, в том числе
008
0703
06 1 01 L5195
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
ВСЕГО, в том числе
008
0703
06 1 01 S7710
168 183,45
0,00
0,00
0,00
0,00
30 321,44
23 147,31
25 149,94
25 818,34
31 873,21
31 873,21
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
146 898,77
0,00
0,00
0,00
0,00
24 750,62
22 221,42
24 143,94
24 785,61
25 498,59
25 498,59
городской бюджет
21 284,68
0,00
0,00
0,00
0,00
5 570,82
925,89
1 006,00
1 032,73
6 374,62
6 374,62
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
ВСЕГО, в том числе
008
0703
06 1 02 00000
7 677,92
461,76
541,35
627,14
657,16
759,12
699,90
113,26
118,23
1 850,00
1 850,00
городской бюджет
7 677,92
461,76
541,35
627,14
657,16
759,12
699,90
113,26
118,23
1 850,00
1 850,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
ВСЕГО, в том числе
008
0703
06 1 02 22860
7 677,92
461,76
541,35
627,14
657,16
759,12
699,90
113,26
118,23
1 850,00
1 850,00
городской бюджет
7 677,92
461,76
541,35
627,14
657,16
759,12
699,90
113,26
118,23
1 850,00
1 850,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Подпрограмма «Народное творчество и досуговая
деятельность»
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МАУК ГДК "Русь"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 2 00 00000
239 473,39
15 262,67
13 355,54
19 806,23
25 174,88
26 958,60
21 570,60
20 888,88
21 094,39
37 680,80
37 680,80
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
62 441,16
0,00
0,00
0,00
0,00
11 094,98
9 107,66
9 754,64
9 882,38
11 300,75
11 300,75
городской бюджет
140 192,32
15 262,67
13 355,54
13 845,23
19 213,88
9 902,62
8 771,94
7 277,14
7 185,20
22 689,05
22 689,05
внебюджетные источники
36 839,91
0,00
0,00
5 961,00
5 961,00
5 961,00
3 691,00
3 857,10
4 026,81
3 691,00
3 691,00
2.1
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 2 01 00000
233 678,86
15 170,27
13 093,66
19 641,26
24 869,11
26 791,60
21 336,22
20 837,94
17 417,20
37 260,80
37 260,80
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
62 441,16
0,00
0,00
0,00
0,00
11 094,98
9 107,66
9 754,64
9 882,38
11 300,75
11 300,75
городской бюджет
138 021,79
15 170,27
13 093,66
13 680,26
18 908,11
9 735,62
8 537,56
7 226,20
7 132,01
22 269,05
22 269,05
внебюджетные источники
33 215,91
0,00
0,00
5 961,00
5 961,00
5 961,00
3 691,00
3 857,10
402,81
3 691,00
3 691,00
2.1.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 2 01 22840
162 372,64
15 170,27
13 093,66
19 641,26
24 869,11
14 420,01
11 108,66
10 676,86
7 123,05
23 134,88
23 134,88
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
129 156,73
15 170,27
13 093,66
13 680,26
18 908,11
8 459,01
7 417,66
6 819,76
6 720,24
19 443,88
19 443,88
внебюджетные источники
33 215,91
0,00
0,00
5 961,00
5 961,00
5 961,00
3 691,00
3 857,10
402,81
3 691,00
3 691,00
2.1.2
Обьеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06201L4670
696,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
696,44
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
696,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
696,44
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06201S7550
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
149,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149,79
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
50,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,21
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.4
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 2 01 S7710
70 409,78
0,00
0,00
0,00
0,00
12 371,59
9 331,12
10 161,08
10 294,15
14 125,92
14 125,92
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
62 291,37
0,00
0,00
0,00
0,00
11 094,98
8 957,87
9 754,64
9 882,38
11 300,75
11 300,75
городской бюджет
8 118,41
0,00
0,00
0,00
0,00
1 276,61
373,25
406,44
411,77
2 825,17
2 825,17
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 2 02 00000
2 170,53
92,40
261,88
164,97
305,77
167,00
234,38
50,94
53,19
420,00
420,00
городской бюджет
2 170,53
92,40
261,88
164,97
305,77
167,00
234,38
50,94
53,19
420,00
420,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 2 02 22860
2 170,53
92,40
261,88
164,97
305,77
167,00
234,38
50,94
53,19
420,00
420,00
городской бюджет
2 170,53
92,40
261,88
164,97
305,77
167,00
234,38
50,94
53,19
420,00
420,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Подпрограмма «Историко-культурное наследие»
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУК Музей истории БАМа
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 3 00 00000
130 645,64
9 426,43
6 836,49
8 425,01
12 248,21
15 145,40
12 547,39
12 318,37
12 348,20
20 675,07
20 675,07
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
125 754,05
9 426,43
6 836,49
7 825,01
11 648,21
14 535,40
11 947,39
11 691,37
11 693,61
20 075,07
20 075,07
внебюджетные источники
4 891,59
0,00
0,00
600,00
600,00
610,00
600,00
627,00
654,59
600,00
600,00
3.1
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 3 01 00000
128 662,04
9 243,71
6 743,87
8 315,58
12 098,98
14 836,81
12 320,51
12 267,43
12 295,01
20 270,07
20 270,07
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
123 770,45
9 243,71
6 743,87
7 715,58
11 498,98
14 226,81
11 720,51
11 640,43
11 640,42
19 670,07
19 670,07
внебюджетные источники
4 891,59
0,00
0,00
600,00
600,00
610,00
600,00
627,00
654,59
600,00
600,00
3.1.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 3 01 22840
128 662,04
9 243,71
6 743,87
8 315,58
12 098,98
14 836,81
12 320,51
12 267,43
12 295,01
20 270,07
20 270,07
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
123 770,45
9 243,71
6 743,87
7 715,58
11 498,98
14 226,81
11 720,51
11 640,43
11 640,42
19 670,07
19 670,07
внебюджетные источники
4 891,59
0,00
0,00
600,00
600,00
610,00
600,00
627,00
654,59
600,00
600,00
3.2
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 3 02 00000
1 983,60
182,72
92,62
109,43
149,23
308,59
226,88
50,94
53,19
405,00
405,00
городской бюджет
1 983,60
182,72
92,62
109,43
149,23
308,59
226,88
50,94
53,19
405,00
405,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 3 02 22860
1 983,60
182,72
92,62
109,43
149,23
308,59
226,88
50,94
53,19
405,00
405,00
городской бюджет
1 983,60
182,72
92,62
109,43
149,23
308,59
226,88
50,94
53,19
405,00
405,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание»
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУК ГБ
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 4 00 00000
101 544,81
8 146,59
7 410,62
8 459,57
10 551,97
11 048,45
8 374,58
8 142,70
8 173,09
15 618,62
15 618,62
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
28 674,58
0,00
0,00
0,00
0,00
5 547,49
3 734,83
3 985,79
4 037,99
5 684,24
5 684,24
городской бюджет
67 914,67
8 146,59
7 410,62
7 609,57
9 691,97
4 635,96
4 183,49
3 670,72
3 627,51
9 469,12
9 469,12
внебюджетные источники
4 955,56
0,00
0,00
850,00
860,00
865,00
456,26
486,19
507,59
465,26
465,26
4.1
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 4 01 00000
99 674,76
8 048,89
7 210,82
8 386,79
10 375,12
10 804,03
8 160,21
8 091,76
8 119,90
15 238,62
15 238,62
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
28 674,58
0,00
0,00
0,00
0,00
5 547,49
3 734,83
3 985,79
4 037,99
5 684,24
5 684,24
городской бюджет
66 044,62
8 048,89
7 210,82
7 536,79
9 515,12
4 391,54
3 969,12
3 619,78
3 574,32
9 089,12
9 089,12
внебюджетные источники
4 955,56
0,00
0,00
850,00
860,00
865,00
456,26
486,19
507,59
465,26
465,26
4.1.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 4 01 22840
65 894,42
8 048,89
7 210,82
8 386,79
10 375,12
3 482,83
4 269,76
3 939,89
3 913,66
8 133,33
8 133,33
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
60 938,86
8 048,89
7 210,82
7 536,79
9 515,12
2 617,83
3 813,50
3 453,70
3 406,07
7 668,07
7 668,07
внебюджетные источники
4 955,56
0,00
0,00
850,00
860,00
865,00
456,26
486,19
507,59
465,26
465,26
4.1.2.
Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 4 01 L5191
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.3.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 4 01 S7710
33 780,34
0,00
0,00
0,00
0,00
7 321,20
3 890,45
4 151,87
4 206,24
7 105,29
7 105,29
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
28 674,58
0,00
0,00
0,00
0,00
5 547,49
3 734,83
3 985,79
4 037,99
5 684,24
5 684,24
городской бюджет
5 105,76
0,00
0,00
0,00
0,00
1 773,71
155,62
166,08
168,25
1 421,05
1 421,05
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 4 02 00000
1 870,05
97,70
199,80
72,78
176,85
244,42
214,37
50,94
53,19
380,00
380,00
городской бюджет
1 870,05
97,70
199,80
72,78
176,85
244,42
214,37
50,94
53,19
380,00
380,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 4 02 22860
1 870,05
97,70
199,80
72,78
176,85
244,42
214,37
50,94
53,19
380,00
380,00
городской бюджет
1 870,05
97,70
199,80
72,78
176,85
244,42
214,37
50,94
53,19
380,00
380,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Подпрограмма «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов»
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУИ ДТ
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 00 00000
305 006,78
12 362,43
13 168,60
35 059,21
42 723,77
37 572,48
29 646,49
30 111,10
30 586,40
36 888,15
36 888,15
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
107 693,00
0,00
0,00
5 990,00
11 334,12
21 832,98
11 975,14
12 974,67
13 144,57
15 220,76
15 220,76
городской бюджет
115 462,73
12 362,43
13 168,60
19 069,21
21 389,65
5 739,50
7 575,70
6 586,48
6 427,68
11 571,74
11 571,74
внебюджетные источники
81 851,05
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 095,65
10 549,95
11 014,15
10 095,65
10 095,65
5.1
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 00000
300 852,55
12 194,63
12 830,64
34 806,95
42 280,54
37 160,14
29 345,97
30 060,16
30 533,22
35 820,15
35 820,15
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
107 693,00
0,00
0,00
5 990,00
11 334,12
21 832,98
11 975,14
12 974,67
13 144,57
15 220,76
15 220,76
городской бюджет
111 308,50
12 194,63
12 830,64
18 816,95
20 946,42
5 327,16
7 275,18
6 535,54
6 374,50
10 503,74
10 503,74
внебюджетные источники
81 851,05
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 095,65
10 549,95
11 014,15
10 095,65
10 095,65
5.1.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 22840
185 324,29
12 194,63
12 830,64
34 207,95
29 687,02
12 557,90
16 871,87
16 544,88
16 840,96
16 794,22
16 794,22
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
5 990,00
0,00
0,00
5 990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
97 483,24
12 194,63
12 830,64
18 217,95
19 687,02
2 557,90
6 776,22
5 994,93
5 826,81
6 698,57
6 698,57
внебюджетные источники
81 851,05
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 095,65
10 549,95
11 014,15
10 095,65
10 095,65
5.1.2
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры,поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек (поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек)
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 L5582
6 589,00
0,00
0,00
6 589,00
х
х
х
х
х
х
х
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
областной бюджет
5 990,00
0,00
0,00
5 990,00
х
х
х
х
х
х
х
городской бюджет
599,00
0,00
0,00
599,00
х
х
х
х
х
х
х
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
5.1.2.1
Создание новой постановки и показ муниципальным театром спектакля на стационаре
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 L5582
293,36
0,00
0,00
293,36
х
х
х
х
х
х
х
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
областной бюджет
266,66
0,00
0,00
266,66
х
х
х
х
х
х
х
городской бюджет
26,70
0,00
0,00
26,70
х
х
х
х
х
х
х
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
5.1.2.2
Приобретение технического оборудования и кресел в зрительный зал
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 L5582
6 295,64
0,00
0,00
6 295,64
х
х
х
х
х
х
х
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
областной бюджет
5 723,34
0,00
0,00
5 723,34
х
х
х
х
х
х
х
городской бюджет
572,30
0,00
0,00
572,30
х
х
х
х
х
х
х
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
5.1.3
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 L4660
12 593,52
0,00
0,00
0,00
12 593,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
11 334,12
0,00
0,00
0,00
11 334,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
1 259,40
0,00
0,00
0,00
1 259,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.3.1
Приобретение и установка технического и технологического оборудования для сцены МБУИ Драматический театр г. Тынды (поставка демонтаж, монтаж, погрузо-разгрузочные работы, запуск, обслуживание).
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 L4660
12 593,52
0,00
0,00
0,00
12 593,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
11 334,12
0,00
0,00
0,00
11 334,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
1 259,40
0,00
0,00
0,00
1 259,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.3.2
Создание новой постановки и показ муниципальным театром спектакля на стационаре
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 L4660
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.3.3
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 L4660
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.4.
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 S7550
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
6 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.5.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 S7710
95 335,74
0,00
0,00
0,00
0,00
17 602,24
12 474,10
13 515,28
13 692,26
19 025,93
19 025,93
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
84 068,88
0,00
0,00
0,00
0,00
15 532,98
11 975,14
12 974,67
13 144,57
15 220,76
15 220,76
городской бюджет
11 266,86
0,00
0,00
0,00
0,00
2 069,26
498,96
540,61
547,69
3 805,17
3 805,17
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 02 00000
4 154,23
167,80
337,96
252,26
443,23
412,34
300,52
50,94
53,18
1 068,00
1 068,00
городской бюджет
4 154,23
167,80
337,96
252,26
443,23
412,34
300,52
50,94
53,18
1 068,00
1 068,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 02 22860
5 373,05
167,80
337,96
252,26
443,23
412,34
300,52
50,94
1 136,00
1 136,00
1 136,00
городской бюджет
4 154,23
167,80
337,96
252,26
443,23
412,34
300,52
50,94
53,18
1 068,00
1 068,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Подпрограмма «Архивное дело»
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУ "Архив г. Тынды"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 6 00 00000
41 753,34
3 353,50
3 334,76
3 770,59
4 230,41
4 159,45
3 555,70
3 463,35
3 480,92
6 202,33
6 202,33
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
14 089,41
0,00
0,00
0,00
0,00
2 496,37
2 134,43
2 277,86
2 307,69
2 436,53
2 436,53
городской бюджет
26 601,45
3 353,50
3 334,76
3 520,59
3 970,41
1 393,08
1 366,27
1 128,01
1 113,23
3 710,80
3 710,80
внебюджетные источники
1 062,48
0,00
0,00
250,00
260,00
270,00
55,00
57,48
60,00
55,00
55,00
6.1
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 6 01 00000
40 853,40
3 276,50
3 277,78
3 751,88
4 166,10
4 159,45
3 419,83
3 435,92
3 452,28
5 956,83
5 956,83
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
14 089,41
0,00
0,00
0,00
0,00
2 496,37
2 134,43
2 277,86
2 307,69
2 436,53
2 436,53
городской бюджет
25 701,51
3 276,50
3 277,78
3 501,88
3 906,10
1 393,08
1 230,40
1 100,58
1 084,59
3 465,30
3 465,30
внебюджетные источники
1 062,48
0,00
0,00
250,00
260,00
270,00
55,00
57,48
60,00
55,00
55,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 6 01 22840
24 605,64
3 276,50
3 277,78
3 751,88
4 166,10
1 002,99
1 196,46
1 063,15
1 048,44
2 911,17
2 911,17
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
23 543,16
3 276,50
3 277,78
3 501,88
3 906,10
732,99
1 141,46
1 005,67
988,44
2 856,17
2 856,17
внебюджетные источники
1 062,48
0,00
0,00
250,00
260,00
270,00
55,00
57,48
60,00
55,00
55,00
6.1.2
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 6 01 S7710
16 247,76
0,00
0,00
0,00
0,00
3 156,46
2 223,37
2 372,77
2 403,84
3 045,66
3 045,66
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
14 089,41
0,00
0,00
0,00
0,00
2 496,37
2 134,43
2 277,86
2 307,69
2 436,53
2 436,53
городской бюджет
2 158,35
0,00
0,00
0,00
0,00
660,09
88,94
94,91
96,15
609,13
609,13
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.2
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 6 02 00000
899,94
77,00
56,98
18,71
64,31
0,00
135,87
27,43
28,64
245,50
245,50
городской бюджет
899,94
77,00
56,98
18,71
64,31
0,00
135,87
27,43
28,64
245,50
245,50
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.2.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 6 02 22860
899,94
77,00
56,98
18,71
64,31
0,00
135,87
27,43
28,64
245,50
245,50
городской бюджет
899,94
77,00
56,98
18,71
64,31
0,00
135,87
27,43
28,64
245,50
245,50
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Подпрограмма «Мероприятия в сфере культурыи искусства»
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды
ВСЕГО, в том числе
008
0804
06 7 00 00000
107 811,38
10 147,86
9 920,41
10 566,37
10 722,39
11 387,31
9 856,13
10 024,80
10 288,37
12 448,87
12 448,87
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
27 229,10
0,00
0,00
0,00
0,00
5 289,83
3 459,42
3 834,08
4 039,65
5 303,06
5 303,06
городской бюджет
76 379,09
10 147,86
9 920,41
10 007,97
10 163,99
5 539,08
5 946,71
5 720,47
5 757,78
6 587,41
6 587,41
внебюджетные источники
4 203,19
0,00
0,00
558,40
558,40
558,40
450,00
470,25
490,94
558,40
558,40
7.1
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"
ВСЕГО, в том числе
008
0804
06 7 00 00000
39 179,62
3 977,85
3 900,22
3 355,21
3 491,43
3 955,38
4 040,42
4 109,50
4 134,99
4 107,31
4 107,31
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
39 179,62
3 977,85
3 900,22
3 355,21
3 491,43
3 955,38
4 040,42
4 109,50
4 134,99
4 107,31
4 107,31
7.1.1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
ВСЕГО, в том числе
008
0804
06 7 01 22850
39 179,62
3 977,85
3 900,22
3 355,21
3 491,43
3 955,38
4 040,42
4 109,50
4 134,99
4 107,31
4 107,31
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
39 179,62
3 977,85
3 900,22
3 355,21
3 491,43
3 955,38
4 040,42
4 109,50
4 134,99
4 107,31
4 107,31
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
МБУ ЦБ УКИ
ВСЕГО, в том числе
008
0804
06 7 02 00000
65 554,70
5 968,62
5 781,32
6 969,36
6 985,65
6 968,90
5 532,35
5 747,55
5 978,23
7 811,36
7 811,36
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
27 229,10
0,00
0,00
0,00
0,00
5 289,83
3 459,42
3 834,08
4 039,65
5 303,06
5 303,06
городской бюджет
34 122,41
5 968,62
5 781,32
6 410,96
6 427,25
1 120,67
1 622,93
1 443,22
1 447,64
1 949,90
1 949,90
внебюджетные источники
4 203,19
0,00
0,00
558,40
558,40
558,40
450,00
470,25
490,94
558,40
558,40
7.2.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
ВСЕГО, в том числе
008
0804
06 7 02 22840
34 240,67
5 968,62
5 781,32
6 969,36
6 985,65
718,11
1 928,79
1 753,72
1 770,26
1 182,42
1 182,42
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
30 037,48
5 968,62
5 781,32
6 410,96
6 427,25
159,71
1 478,79
1 283,47
1 279,32
624,02
624,02
внебюджетные источники
4 203,19
0,00
0,00
558,40
558,40
558,40
450,00
470,25
490,94
558,40
558,40
7.2.2
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
ВСЕГО, в том числе
008
0804
06 7 02 S7710
31 314,03
0,00
0,00
0,00
0,00
6 250,79
3 603,56
3 993,83
4 207,97
6 628,94
6 628,94
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
27 229,10
0,00
0,00
0,00
0,00
5 289,83
3 459,42
3 834,08
4 039,65
5 303,06
5 303,06
городской бюджет
4 084,93
0,00
0,00
0,00
0,00
960,96
144,14
159,75
168,32
1 325,88
1 325,88
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.3
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
ВСЕГО, в том числе
008
0804
06 7 03 00000
3 077,06
201,39
238,87
241,80
245,31
463,03
283,36
167,75
175,15
530,20
530,20
городской бюджет
3 077,06
201,39
238,87
241,80
245,31
463,03
283,36
167,75
175,15
530,20
530,20
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.3.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
ВСЕГО, в том числе
008
0804
06 7 03 22860
3 077,06
201,39
238,87
241,80
245,31
463,03
283,36
167,75
175,15
530,20
530,20
городской бюджет
3 077,06
201,39
238,87
241,80
245,31
463,03
283,36
167,75
175,15
530,20
530,20
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
Подпрограмма «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности»
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 8 00 00000
3 764,91
2 135,12
0,00
0,00
0,00
1 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
3 764,91
2 135,12
0,00
0,00
0,00
1 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.1
Основное мероприятие "Строительство социально-культурных объектов"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 8 01 00000
2 135,12
2 135,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
2 135,12
2 135,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.1.1
«Музыкальная школа на 250 мест г. Тынды Амурская область, г. Тында, ул. Спортивная»
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 8 01 23100
2 135,12
2 135,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
2 135,12
2 135,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.2
Основное мероприятие "Капитальный ремонт учреждений культуры"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 8 02 00000
1 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
1 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
1 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
1 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.2.1
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 8 02 22940
1 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
1 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
1 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
1 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение №2 к постановлению Администрации
города Тынды от ________2020 № _________
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Тынды
по муниципальной программе
п/п
Наименование подпрограммы,
услуги (работы), показателя
объема услуги
Единица измерения
Значение показателя
объема услуги
Расходы местного
бюджета города Тынды
на оказание
муниципальной услуги
(выполнение работ),
тыс. рублей
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1.
Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»
1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
1.1.2
Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
чел.
550
550
550
550
550
533
532
532
532
532
27776,73
25594,23
26772,78
30607,80
33894,42
34533,22
34964,61
35408,00
40960,47
40960,47
1.1.3
Количество детей принявших участие в конкурсах
чел.
155
160
160
160
160
160
160
160
160
160
1.1.4
Предоставления информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (моделях) годовых календарных учебных графиках
ед.
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
2.
Подпрограмма 2 «Народное творчество и досуговая деятельность»
2.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
2.1.2
Количество клубных формирований
ед.
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
15170,27
13093,66
13680,26
18908,11
20830,60
17645,22
16980,84
17014,39
33569,80
33569,80
2.1.3
Количество участников клубных формирований
ед.
530
575
575
575
541
541
541
541
541
541
2.1.4
Количество мероприятий
ед.
185
190
190
195
198
200
210
210
210
210
2.1.5
Количество посетивших мероприятия
чел.
38 387
50200
50200
50200
49220
51681
54265
54265
54265
54265
3.
Подпрограмма 3 «Историко-культурное наследие»
3.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
3.1.2
Предметы музейного значения
ед.
400
100
100
100
100
100
100
100
100
100
9243,71
6743,87
7715,58
11498,98
14226,81
11720,51
11640,43
11640,42
19670,07
19670,07
3.1.3
Экскурсионное обслуживание
ед.
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
3.1.4
Лекционное обслуживание
ед.
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1.5
Консультативное обслуживание
ед.
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1.6
Посещаемость
чел.
0
25000
25000
25000
55 000
55 000
55 000
55 000
55 000
55 000
4.
Подпрограмма 4 «Библиотечное обслуживание»
4.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
4.1.2
Количество читателей (пользователей)
ед.
6 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8048,89
7210,82
7536,79
9515,12
9939,03
7703,95
7605,57
7612,31
14773,36
14773,36
4.1.3
Книжный фонд
ед.
137 030
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1.4
Количество выданных книг
ед.
125 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1.5
Общее количество посещений
ед.
0
57300
57300
57300
57000
42 800
42 800
42 800
42 800
42 800
5.
Подпрограмма 5 «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов»
5.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
5.1.2
Зрители на спектаклях
чел.
12 000
8600
8600
8600
8500
8500
8500
8500
8500
8500
12194,63
12830,64
18217,95
19687,02
20160,14
19250,32
19510,21
19519,07
25724,50
25724,50
5.1.3
Зрители кино
чел.
30 000
32600
32600
32600
30000
30000
30000
30000
30000
30000
5.1.4
Посетители мероприятий (театрализованных, концертных программах и пр.)
чел.
18 000
13800
13800
13800
8500
13000
13000
13000
13000
13000
6.
Подпрограмма 6 «Архивное дело»
6.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
6.1.2
Архивная справка
ед.
3 075
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3276,50
3277,78
3501,88
3906,10
3889,45
3364,83
3378,44
3392,28
5901,83
5901,83
6.1.3
Архивная копия
ед.
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.1.4
Архивная выписка
ед.
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.1.5
Информационное письмо
ед.
620
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.1.6
Запросы
ед.
0
3864
3800
3825
3850
3850
3850
3850
3850
3850
7.
Подпрограмма 7 «Мероприятия в сфере культуры»
7.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
7.1.1.
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
ед.
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
5968,62
5781,32
6410,96
6427,25
10365,88
9122,77
9386,80
9622,28
7253,46
7253,46
7.1.2.
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений
ед.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: