Основная информация
Дата опубликования: | 06 марта 2020г. |
Номер документа: | RU52025505202000054 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Администрация Городецкого муниципального района Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Городецкого муниципального района Нижегородской области в
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
06.03.2020 № 662
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДЕЦКОМ РАЙОНЕ»
В целях актуализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильного функционирования пассажирского автомобильного транспорта, администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Городецком районе» (далее – Программа), утвержденную постановлением № 2489 (в редакции от 26.02.2020 № 547), следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Паспорт Программы»;
1.1.1. В позиции «Подпрограммы Программы» и далее по тексту Программы слова «Организация оптимальной схемы движения пассажирского автомобильного транспорта в Городецком районе» заменить словами «Организация оптимальной схемы движения пассажирского автомобильного транспорта в Городецком районе и обеспечение пассажирских перевозок населения, в том числе по социально значимым маршрутам» в соответствующем тексту падеже.
1.1.2. В позиции «Задачи Программы» и далее по тексту Программы слова «Обеспечение потребностей населения в пассажирских перевозках автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок» заменить словами «Обеспечение потребностей населения в пассажирских перевозках автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок, в том числе социально значимым» в соответствующем тексту падеже.
1.1.3. В позиции «Объем расходов на реализацию программы за счет всех источников финансирования (в разбивке по подпрограммам):
- цифры «450» заменить цифрами «3 192,4»;
- цифры «39 800» заменить цифрами «37 057,6»;
- цифры «7 000,0» заменить цифрами «4 257,6».
1.1.4. В позиции «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» в подразделе «Подпрограмма 2»:
- цифры «16,5» заменить цифрами «13,4»;
- цифры «14» заменить цифрами «11».
1.2. В разделе 2.5 «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации программы» в таблице 1 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах» Подпрограмму 2 изложить в следующей редакции:
Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора / непосредственного результата
Ед. измере-ния
Значение индикатора / непосредственного результата
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Подпрограмма 2 «Обновление подвижного состава муниципального транспортного предприятия»
Индикаторы
1
Доля новых автобусов (приобретенных в рамках реализации программы), от общего парка автобусов
%
-
-
2,7
4,1
7,8
11,3
13,4
Непосредственные результаты
1
Количество приобретенных автобусов в рамках программы
(нарастающим итогом)
ед.
-
-
2
3
6
9
11
1.3. В разделе 2.6 «Обоснование объема финансовых ресурсов таблицу 2 и таблицу 3 изложить в следующей редакции:
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы
за счет всех источников финансирования
Статус/
Наименование программы (подпрограммы)
Предполагаемый объем финансирования, тыс.руб.
Период реализации
2019
2020
2021
2022
2023
Итого
Муниципальная программа
«Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Городецком районе»
Всего, в том числе
6 500,0
7 450,0
9 700,0
9 700,0
6 900,0
40 250,0
ФБ
ОБ
МБ
4 000,0
4 000,0
6 800,0
6 800,0
4 000,0
25 600,0
ВнБ
2 500,0
3 450,0
2 900,0
2 900,0
2 900,0
14 650,0
Подпрограмма 1
«Организация оптимальной схемы движения пассажирского автомобильного транспорта в Городецком районе и обеспечение пассажирских перевозок населения, в том числе по социально значимым маршрутам»
Всего, в том числе
3 192,4
3 192,4
ФБ
ОБ
МБ
2 742,4
2 742,4
ВнБ
450,0
450,0
Подпрограмма 2
«Обновление подвижного состава муниципального транспортного предприятия»
Всего, в том числе
6 500,0
4 257,6
9 700,0
9 700,0
6 900,0
37 057,6
ФБ
ОБ
МБ
4 000,0
1 257,6
6 800,0
6 800,0
4 000,0
22 857,6
ВнБ
2 500,0
3 000,0
2 900,0
2 900,0
2 900,0
14 200,0
Подпрограмма 3
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего, в том числе
-
-
-
-
-
-
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Программы
за счет средств районного бюджета Городецкого района
(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района)
Статус/
Наименование
Муниципальный
координатор,
соисполнители
Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
Муниципальная программа «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Городецком районе»
Всего, в том числе:
4 000,0
4 000,0
6 800,0
6 800,0
4 000,0
25 600,0
Управление ЖКХ
4 000,0
4 000,0
6 800,0
6 800,0
4 000,0
25 600,0
Подпрограмма 1
«Организация оптимальной схемы движения пассажирского автомобильного транспорта в Городецком районе и обеспечение пассажирских перевозок населения, в том числе по социально значимым маршрутам»
Всего, в том числе:
-
2 742,4
-
-
-
2 742,4
Управление ЖКХ
-
2 742,4
-
-
-
2 742,4
Подпрограмма 2
«Обновление подвижного состава муниципального транспортного предприятия»
Всего, в том числе:
4 000,0
1 257,6
6 800,0
6 800,0
4 000,0
22 857,6
Управление ЖКХ
4 000,0
1 257,6
6 800,0
6 800,0
4 000,0
22 857,6
Подпрограмма 3
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего, в том числе:
-
-
-
-
-
-
Управление ЖКХ
-
-
-
-
-
-
1.4. В разделе 3.1.1 «Паспорт Подпрограммы 1»:
1.4.1. Позицию «Задачи Подпрограммы» дополнить текстом следующего содержания:
« - организация пассажирских перевозок населения по социально значимым маршрутам».
1.4.2. Позицию «Объем расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования» изложить в следующей редакции:
Всего, в том числе:
3 192,4 тыс. руб.
2020 год
3 192,4 тыс. руб.
1.5. В раздел 3.1.2. «Характеристика текущего состояния» добавить абзацы следующего содержания:
«МУП «Городецпассажиравтотранс» обслуживает 40 маршрутов регулярных пассажирских перевозок с предоставлением льгот категориям граждан, установленным законодательством РФ и Нижегородской области. Маршрутная сеть Городецкого района состоит в основном из пригородных маршрутов, соединяющих сельские населённые пункты с городскими центрами. Отдельные рейсы пригородных (сельских) маршрутов осуществляются с низкой наполняемостью, что с учетом значительной протяженности маршрутов приводит к высоким эксплуатационным расходам.
В 2019 году в соответствии с требованиями регионального законодательства МУП «Городецпассажиравтотранс» внедрена автоматизиро-ванная система оплаты проезда (АСОП), которая повлияла на финансовое состояние транспортного предприятия. Отчисления за процессинговые услуги оператора АСОП составляют 4 % от дохода по безналичной оплате и 1,25 % от наличной оплаты проезда. Кроме того, МУП «Городецпассажиравтотранс» осуществляет расходы на аренду валидаторов (транспортных терминалов).
Для сохранения социально значимых маршрутов в условиях роста цен на автотранспорт, запасные части и горюче-смазочные материалы требуется финансовая поддержка перевозчиков из различных уровней бюджета.».
1.6. Раздел 3.1.3 «Цели, задачи Подпрограммы 1» дополнить строкой следующего содержания:
« - организация пассажирских перевозок населения по социально значимым маршрутам».
1.7. В разделе 3.1.5 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1» после подпункта 1.3 добавить пункт «Задача 2.» следующего содержания:
«Организация пассажирских перевозок населения по социально значимым маршрутам. Объем финансирования составляет 2 742,4 тыс. руб.
К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относится:
2.1. Возмещение части затрат перевозчиков, оказывающих услуги по организации пассажирских перевозок населения по социально значимым маршрутам.».
1.8. В разделе 3.1.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 1» в абзаце первом цифры «450,0» заменить цифрами «3 192,4».
1.9. В разделе 3.2.1 «Паспорт Подпрограммы 2»:
1.9.1. В позиции «Объем расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования»:
- цифры «39 800» заменить цифрами «37 057,6»;
- цифры «7 000» заменить цифрами «4 257,6».
1.9.2. В позиции «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 1»:
- цифры «16,5» заменить цифрами «13,4»;
- цифры «14» заменить цифрами «11».
1.10. В разделе 3.2.2 «Характеристика текущего состояния» в последнем абзаце цифры «14» заменить цифрами «11».
1.11. В разделе 3.2.5 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2» в абзаце втором цифры «39 800» заменить цифрами «37 057,6».
1.12. В разделе 3.2.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 2» в абзаце первом цифры «39 800,0» заменить цифрами «37 057,6».
1.13. В разделе 4 «Оценка планируемой эффективности Программы» цифры «14» заменить цифрами «11».
1.14. Приложение к Программе «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале администрации Городецкого района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации района А.Г.Кудряшова.
Глава администрации
В.В.Беспалов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной программе
«Развитие пассажирского автомобильного
транспорта в Городецком районе»
Перечень основных мероприятий Программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок выполнения
Исполнители мероприятия
Источник финансирования
Предполагаемый объём финансирования (по годам, тыс. руб)
2019
2020
2021
2022
2023
всего
Подпрограмма 1 «Организация оптимальной схемы движения пассажирского автомобильного транспорта в Городецком районе и обеспечение пассажирских перевозок населения, в том числе по социально значимым маршрутам»
1.1. Построение оптимальной маршрутной сети района
1.1.1
Обследование муниципальных маршрутов пассажирских регулярных перевозок
2019-2023
Управление ЖКХ
Всего
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
1.1.2
Разработка оптимальной маршрутной сети общественного автобусного транспорта
2020
Управление ЖКХ, МУП "Городецпассажиравтотранс"
Всего
450,0
450,0
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
450,0
450,0
1.1.3
Проведение мониторинга пассажиропотока
2019-2023
Управление ЖКХ, МУП "Городецпассажиравтотранс"
Всего
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
Итого по задаче 1.1
Всего
450,0
450,0
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
450,0
450,0
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок выполнения
Исполнители мероприятия
Источник финансирования
Предполагаемый объём финансирования (по годам, тыс. руб)
2019
2020
2021
2022
2023
всего
1.2. Организация пассажирских перевозок населения по социально значимым маршрутам
1.2.1
Возмещение части затрат перевозчиков, оказывающих услуги по организации пассажирских перевозок населения по социально значимым маршрутам
2020
МУП "Городецпассажиравтотранс"
Всего
2 742,4
2 742,4
ФБ
ОБ
МБ
2 742,4
2 742,4
ВнБ
Итого по задаче 1.2
Всего
2 742,4
2 742,4
ФБ
ОБ
МБ
2 742,4
2 742,4
ВнБ
Итого по подпрограмме 1
Всего
3 192,4
3 192,4
ФБ
ОБ
МБ
2 742,4
2 742,4
ВнБ
450,0
450,0
Подпрограмма 2 «Обновление подвижного состава муниципального транспортного предприятия»
2.1. Повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского автомобильного транспорта
2.1.1
Техническое обследование подвижного состава муниципального транспортного предприятия с целью определения потребности в его обновлении
2019-2023
МУП "Городецпассажиравтотранс"
Всего
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
2.1.2
Обновление подвижного состава муниципального транспортного предприятия, осуществляющего перевозки на городских и пригородных маршрутах Городецкого района
(с использованием кредитных и лизинговых инструментов)
2019-2023
Управление ЖКХ, МУП "Городецпассажиравтотранс"
Всего
6 300,0
4 057,6
9 600,0
9 600,0
6 800,0
36 357,6
ФБ
ОБ
МБ
4 000,0
1 257,6
6 800,0
6 800,0
4 000,0
22 857,6
ВнБ
2 300,0
2 800,0
2 800,0
2 800,0
2 800,0
13 500,0
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок выполнения
Исполнители мероприятия
Источник финансирования
Предполагаемый объём финансирования (по годам, тыс. руб)
2019
2020
2021
2022
2023
всего
2.1.3
Оснащение парка подвижного состава системой спутникового мониторинга и диспетчеризации на основе технологии ГЛОНАСС
2019-2023
Управление ЖКХ, МУП "Городецпассажиравтотранс"
Всего
200,0
200,0
100,0
100,0
100,0
700,0
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
200,0
200,0
100,0
100,0
100,0
700,0
Итого по задаче 2.1
Всего
6 500,0
4 257,6
9 700,0
9 700,0
6 900,0
37 057,6
ФБ
ОБ
МБ
4 000,0
1 257,6
6 800,0
6 800,0
4 000,0
22 857,6
ВнБ
2 500,0
3 000,0
2 900,0
2 900,0
2 900,0
14 200,0
Итого по подпрограмме 2
Всего
6 500,0
4 257,6
9 700,0
9 700,0
6 900,0
37 057,6
ФБ
ОБ
МБ
4 000,0
1 257,6
6 800,0
6 800,0
4 000,0
22 857,6
ВнБ
2 500,0
3 000,0
2 900,0
2 900,0
2 900,0
14 200,0
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
3.1. Организация эффективного управления в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
3.1.1
Обеспечение реализации муниципальной программы и достижения индикаторов программы
2019-2023
Управление ЖКХ
Всего
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
Итого по подпрограмме 3
Всего
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
ИТОГО по программе
Всего
6 500,0
7 450,0
9 700,0
9 700,0
6 900,0
40 250,0
ФБ
ОБ
МБ
4 000,0
4 000,0
6 800,0
6 800,0
4 000,0
25 600,0
ВнБ
2 500,0
3 450,0
2 900,0
2 900,0
2 900,0
14 650,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Городецкого муниципального района Нижегородской области в
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
06.03.2020 № 662
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДЕЦКОМ РАЙОНЕ»
В целях актуализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильного функционирования пассажирского автомобильного транспорта, администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Городецком районе» (далее – Программа), утвержденную постановлением № 2489 (в редакции от 26.02.2020 № 547), следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Паспорт Программы»;
1.1.1. В позиции «Подпрограммы Программы» и далее по тексту Программы слова «Организация оптимальной схемы движения пассажирского автомобильного транспорта в Городецком районе» заменить словами «Организация оптимальной схемы движения пассажирского автомобильного транспорта в Городецком районе и обеспечение пассажирских перевозок населения, в том числе по социально значимым маршрутам» в соответствующем тексту падеже.
1.1.2. В позиции «Задачи Программы» и далее по тексту Программы слова «Обеспечение потребностей населения в пассажирских перевозках автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок» заменить словами «Обеспечение потребностей населения в пассажирских перевозках автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок, в том числе социально значимым» в соответствующем тексту падеже.
1.1.3. В позиции «Объем расходов на реализацию программы за счет всех источников финансирования (в разбивке по подпрограммам):
- цифры «450» заменить цифрами «3 192,4»;
- цифры «39 800» заменить цифрами «37 057,6»;
- цифры «7 000,0» заменить цифрами «4 257,6».
1.1.4. В позиции «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» в подразделе «Подпрограмма 2»:
- цифры «16,5» заменить цифрами «13,4»;
- цифры «14» заменить цифрами «11».
1.2. В разделе 2.5 «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации программы» в таблице 1 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах» Подпрограмму 2 изложить в следующей редакции:
Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора / непосредственного результата
Ед. измере-ния
Значение индикатора / непосредственного результата
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Подпрограмма 2 «Обновление подвижного состава муниципального транспортного предприятия»
Индикаторы
1
Доля новых автобусов (приобретенных в рамках реализации программы), от общего парка автобусов
%
-
-
2,7
4,1
7,8
11,3
13,4
Непосредственные результаты
1
Количество приобретенных автобусов в рамках программы
(нарастающим итогом)
ед.
-
-
2
3
6
9
11
1.3. В разделе 2.6 «Обоснование объема финансовых ресурсов таблицу 2 и таблицу 3 изложить в следующей редакции:
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы
за счет всех источников финансирования
Статус/
Наименование программы (подпрограммы)
Предполагаемый объем финансирования, тыс.руб.
Период реализации
2019
2020
2021
2022
2023
Итого
Муниципальная программа
«Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Городецком районе»
Всего, в том числе
6 500,0
7 450,0
9 700,0
9 700,0
6 900,0
40 250,0
ФБ
ОБ
МБ
4 000,0
4 000,0
6 800,0
6 800,0
4 000,0
25 600,0
ВнБ
2 500,0
3 450,0
2 900,0
2 900,0
2 900,0
14 650,0
Подпрограмма 1
«Организация оптимальной схемы движения пассажирского автомобильного транспорта в Городецком районе и обеспечение пассажирских перевозок населения, в том числе по социально значимым маршрутам»
Всего, в том числе
3 192,4
3 192,4
ФБ
ОБ
МБ
2 742,4
2 742,4
ВнБ
450,0
450,0
Подпрограмма 2
«Обновление подвижного состава муниципального транспортного предприятия»
Всего, в том числе
6 500,0
4 257,6
9 700,0
9 700,0
6 900,0
37 057,6
ФБ
ОБ
МБ
4 000,0
1 257,6
6 800,0
6 800,0
4 000,0
22 857,6
ВнБ
2 500,0
3 000,0
2 900,0
2 900,0
2 900,0
14 200,0
Подпрограмма 3
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего, в том числе
-
-
-
-
-
-
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Программы
за счет средств районного бюджета Городецкого района
(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района)
Статус/
Наименование
Муниципальный
координатор,
соисполнители
Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
Муниципальная программа «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Городецком районе»
Всего, в том числе:
4 000,0
4 000,0
6 800,0
6 800,0
4 000,0
25 600,0
Управление ЖКХ
4 000,0
4 000,0
6 800,0
6 800,0
4 000,0
25 600,0
Подпрограмма 1
«Организация оптимальной схемы движения пассажирского автомобильного транспорта в Городецком районе и обеспечение пассажирских перевозок населения, в том числе по социально значимым маршрутам»
Всего, в том числе:
-
2 742,4
-
-
-
2 742,4
Управление ЖКХ
-
2 742,4
-
-
-
2 742,4
Подпрограмма 2
«Обновление подвижного состава муниципального транспортного предприятия»
Всего, в том числе:
4 000,0
1 257,6
6 800,0
6 800,0
4 000,0
22 857,6
Управление ЖКХ
4 000,0
1 257,6
6 800,0
6 800,0
4 000,0
22 857,6
Подпрограмма 3
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего, в том числе:
-
-
-
-
-
-
Управление ЖКХ
-
-
-
-
-
-
1.4. В разделе 3.1.1 «Паспорт Подпрограммы 1»:
1.4.1. Позицию «Задачи Подпрограммы» дополнить текстом следующего содержания:
« - организация пассажирских перевозок населения по социально значимым маршрутам».
1.4.2. Позицию «Объем расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования» изложить в следующей редакции:
Всего, в том числе:
3 192,4 тыс. руб.
2020 год
3 192,4 тыс. руб.
1.5. В раздел 3.1.2. «Характеристика текущего состояния» добавить абзацы следующего содержания:
«МУП «Городецпассажиравтотранс» обслуживает 40 маршрутов регулярных пассажирских перевозок с предоставлением льгот категориям граждан, установленным законодательством РФ и Нижегородской области. Маршрутная сеть Городецкого района состоит в основном из пригородных маршрутов, соединяющих сельские населённые пункты с городскими центрами. Отдельные рейсы пригородных (сельских) маршрутов осуществляются с низкой наполняемостью, что с учетом значительной протяженности маршрутов приводит к высоким эксплуатационным расходам.
В 2019 году в соответствии с требованиями регионального законодательства МУП «Городецпассажиравтотранс» внедрена автоматизиро-ванная система оплаты проезда (АСОП), которая повлияла на финансовое состояние транспортного предприятия. Отчисления за процессинговые услуги оператора АСОП составляют 4 % от дохода по безналичной оплате и 1,25 % от наличной оплаты проезда. Кроме того, МУП «Городецпассажиравтотранс» осуществляет расходы на аренду валидаторов (транспортных терминалов).
Для сохранения социально значимых маршрутов в условиях роста цен на автотранспорт, запасные части и горюче-смазочные материалы требуется финансовая поддержка перевозчиков из различных уровней бюджета.».
1.6. Раздел 3.1.3 «Цели, задачи Подпрограммы 1» дополнить строкой следующего содержания:
« - организация пассажирских перевозок населения по социально значимым маршрутам».
1.7. В разделе 3.1.5 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1» после подпункта 1.3 добавить пункт «Задача 2.» следующего содержания:
«Организация пассажирских перевозок населения по социально значимым маршрутам. Объем финансирования составляет 2 742,4 тыс. руб.
К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относится:
2.1. Возмещение части затрат перевозчиков, оказывающих услуги по организации пассажирских перевозок населения по социально значимым маршрутам.».
1.8. В разделе 3.1.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 1» в абзаце первом цифры «450,0» заменить цифрами «3 192,4».
1.9. В разделе 3.2.1 «Паспорт Подпрограммы 2»:
1.9.1. В позиции «Объем расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования»:
- цифры «39 800» заменить цифрами «37 057,6»;
- цифры «7 000» заменить цифрами «4 257,6».
1.9.2. В позиции «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 1»:
- цифры «16,5» заменить цифрами «13,4»;
- цифры «14» заменить цифрами «11».
1.10. В разделе 3.2.2 «Характеристика текущего состояния» в последнем абзаце цифры «14» заменить цифрами «11».
1.11. В разделе 3.2.5 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2» в абзаце втором цифры «39 800» заменить цифрами «37 057,6».
1.12. В разделе 3.2.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 2» в абзаце первом цифры «39 800,0» заменить цифрами «37 057,6».
1.13. В разделе 4 «Оценка планируемой эффективности Программы» цифры «14» заменить цифрами «11».
1.14. Приложение к Программе «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале администрации Городецкого района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации района А.Г.Кудряшова.
Глава администрации
В.В.Беспалов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной программе
«Развитие пассажирского автомобильного
транспорта в Городецком районе»
Перечень основных мероприятий Программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок выполнения
Исполнители мероприятия
Источник финансирования
Предполагаемый объём финансирования (по годам, тыс. руб)
2019
2020
2021
2022
2023
всего
Подпрограмма 1 «Организация оптимальной схемы движения пассажирского автомобильного транспорта в Городецком районе и обеспечение пассажирских перевозок населения, в том числе по социально значимым маршрутам»
1.1. Построение оптимальной маршрутной сети района
1.1.1
Обследование муниципальных маршрутов пассажирских регулярных перевозок
2019-2023
Управление ЖКХ
Всего
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
1.1.2
Разработка оптимальной маршрутной сети общественного автобусного транспорта
2020
Управление ЖКХ, МУП "Городецпассажиравтотранс"
Всего
450,0
450,0
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
450,0
450,0
1.1.3
Проведение мониторинга пассажиропотока
2019-2023
Управление ЖКХ, МУП "Городецпассажиравтотранс"
Всего
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
Итого по задаче 1.1
Всего
450,0
450,0
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
450,0
450,0
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок выполнения
Исполнители мероприятия
Источник финансирования
Предполагаемый объём финансирования (по годам, тыс. руб)
2019
2020
2021
2022
2023
всего
1.2. Организация пассажирских перевозок населения по социально значимым маршрутам
1.2.1
Возмещение части затрат перевозчиков, оказывающих услуги по организации пассажирских перевозок населения по социально значимым маршрутам
2020
МУП "Городецпассажиравтотранс"
Всего
2 742,4
2 742,4
ФБ
ОБ
МБ
2 742,4
2 742,4
ВнБ
Итого по задаче 1.2
Всего
2 742,4
2 742,4
ФБ
ОБ
МБ
2 742,4
2 742,4
ВнБ
Итого по подпрограмме 1
Всего
3 192,4
3 192,4
ФБ
ОБ
МБ
2 742,4
2 742,4
ВнБ
450,0
450,0
Подпрограмма 2 «Обновление подвижного состава муниципального транспортного предприятия»
2.1. Повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского автомобильного транспорта
2.1.1
Техническое обследование подвижного состава муниципального транспортного предприятия с целью определения потребности в его обновлении
2019-2023
МУП "Городецпассажиравтотранс"
Всего
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
2.1.2
Обновление подвижного состава муниципального транспортного предприятия, осуществляющего перевозки на городских и пригородных маршрутах Городецкого района
(с использованием кредитных и лизинговых инструментов)
2019-2023
Управление ЖКХ, МУП "Городецпассажиравтотранс"
Всего
6 300,0
4 057,6
9 600,0
9 600,0
6 800,0
36 357,6
ФБ
ОБ
МБ
4 000,0
1 257,6
6 800,0
6 800,0
4 000,0
22 857,6
ВнБ
2 300,0
2 800,0
2 800,0
2 800,0
2 800,0
13 500,0
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок выполнения
Исполнители мероприятия
Источник финансирования
Предполагаемый объём финансирования (по годам, тыс. руб)
2019
2020
2021
2022
2023
всего
2.1.3
Оснащение парка подвижного состава системой спутникового мониторинга и диспетчеризации на основе технологии ГЛОНАСС
2019-2023
Управление ЖКХ, МУП "Городецпассажиравтотранс"
Всего
200,0
200,0
100,0
100,0
100,0
700,0
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
200,0
200,0
100,0
100,0
100,0
700,0
Итого по задаче 2.1
Всего
6 500,0
4 257,6
9 700,0
9 700,0
6 900,0
37 057,6
ФБ
ОБ
МБ
4 000,0
1 257,6
6 800,0
6 800,0
4 000,0
22 857,6
ВнБ
2 500,0
3 000,0
2 900,0
2 900,0
2 900,0
14 200,0
Итого по подпрограмме 2
Всего
6 500,0
4 257,6
9 700,0
9 700,0
6 900,0
37 057,6
ФБ
ОБ
МБ
4 000,0
1 257,6
6 800,0
6 800,0
4 000,0
22 857,6
ВнБ
2 500,0
3 000,0
2 900,0
2 900,0
2 900,0
14 200,0
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
3.1. Организация эффективного управления в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
3.1.1
Обеспечение реализации муниципальной программы и достижения индикаторов программы
2019-2023
Управление ЖКХ
Всего
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
Итого по подпрограмме 3
Всего
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
ИТОГО по программе
Всего
6 500,0
7 450,0
9 700,0
9 700,0
6 900,0
40 250,0
ФБ
ОБ
МБ
4 000,0
4 000,0
6 800,0
6 800,0
4 000,0
25 600,0
ВнБ
2 500,0
3 450,0
2 900,0
2 900,0
2 900,0
14 650,0
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Официальный сайт администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области gorodets-adm.ru от 06.03.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 Конституционный строй, 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.040 Глава муниципального образования. Местная администрация, 220.000.000 ТРАНСПОРТ. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 220.010.000 Транспортное обслуживание, 220.010.010 Организация транспортного обслуживания населения в границах МО, условия для предоставления транспортных услуг населению, 220.010.100 Другие полномочия органов муниципального образования в области транспортного обслуживания. |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: