Основная информация
Дата опубликования: | 06 апреля 2020г. |
Номер документа: | RU24034802202000005 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Красноярский край |
Принявший орган: | Администрация Имисского сельсовета Курагинского района Красноярского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИИ ИМИССКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2020 с.Имисское № 7-п
О внесении изменений в постановление администрации сельсовета от 14.11.2013 № 48-п «Об утверждении муниципальной Программы «Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования Имисский сельсовет»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Имисский сельсовет, утверждённым решением сельского Совета депутатов от 15.04.2016 № 08-30-р «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Имисский сельсовет», администрация Имисского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации сельсовета от 14.11.2013 №48-п «Об утверждении муниципальной Программы «Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования Имисский сельсовет» на 2015-2018 годы» (в редакции постановлений администрации сельсовета от 08.07.2014 № 20-п, от 14.11.2014 № 43-п, от 14.10.2015 № 35-п, от 28.12.2015 №68-п, от 08.12.2016 № 53-п, 28.02.2017 № 12-п, от 12.12.2017 № 60-п, от 27.04.2018 № 44-п, от 25.03.2019 № 8-п, от 25.09.2019 № 29-п) внести следующие изменения:
1.1. строку 10 таблицы паспорта Программы изложить в следующей редакции:
10
Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы
Всего средств на реализацию программы: 8312,4 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2019 год – 1836,7 тыс. руб.,
2020 год – 2100,5 тыс. руб.
2021 год – 2175,5 тыс.руб.
2022 год – 2199,7 тыс.руб
В том числе:
средств бюджета МО: 1538,0 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 439,2 тыс. руб.,
2020 год – 387,3 тыс. руб.
2021 год – 350,8 тыс. руб.
2022 год – 360,7 тыс. руб.
В том числе:
средств краевого бюджета: 6686,9 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 1344,5 тыс. руб.,
2020 год – 1678,7 тыс. руб.
2021 год – 1824,7 тыс. руб.
2022 год – 1839,0 тыс. руб.
В том числе:
средств районного бюджета: 53,0 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 53,0 тыс. руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб
2020 год – 0,0 тыс. руб.
В том числе:
средств федерального бюджета: 34,5 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 0,0 тыс. руб.,
2020 год – 34,5 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб
2020 год – 0,0 тыс. руб.
1.3. Раздел 7 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Всего средств на реализацию программы: 8312,4 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2019 год – 1836,7 тыс. руб.,
2020 год – 2100,5 тыс. руб.
2021 год – 2175,5 тыс.руб.
2022 год – 2199,7 тыс.руб
В том числе:
средств бюджета МО: 1538,0 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 439,2 тыс. руб.,
2020 год – 387,3 тыс. руб.
2021 год – 350,8 тыс. руб.
2022 год – 360,7 тыс. руб.
В том числе:
средств краевого бюджета: 6686,9 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 1344,5 тыс. руб.,
2020 год – 1678,7 тыс. руб.
2021 год – 1824,7 тыс. руб.
2022 год – 1839,0 тыс. руб.
В том числе:
средств районного бюджета: 53,0 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 53,0 тыс. руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб
2020 год – 0,0 тыс. руб.
В том числе:
средств федерального бюджета: 34,5 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 0,0 тыс. руб.,
2020 год – 34,5 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб
2020 год – 0,0 тыс. руб.
1.4. Приложение 3, 4 к паспорту Программы изложить в новой редакции как приложение 1, 2 к настоящему постановлению.
1.5. В приложение 5 к паспорту Программы строку 8 таблицы паспорта подпрограммы 1 «Благоустройство населенных пунктов» изложить в следующей редакции:
8
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Всего средств на реализацию подпрограммы: 575,4тыс. руб., в т.ч. по годам:
2019 год – 191,8 тыс. руб.,
2020 год – 173,6тыс. руб.
2021 год – 105,0тыс. руб.
2022 год – 105,0тыс. руб
В том числе:
средств бюджета МО: 476,4 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 138,8 тыс. руб.,
2020 год – 127,6 тыс. руб.
2021 год – 105,0тыс. руб.
2022 год – 105,0тыс. руб
В том числе средств районного бюджета: 53,0 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 53,0 тыс. руб.,
2020 год – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 0,0тыс. руб
В том числе:
средств федерального бюджета: 34,5 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 0,0 тыс. руб.,
2020 год – 34,5 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб
2020 год – 0,0 тыс. руб
1.6. Приложение 2 к паспорту подпрограммы 1 «Благоустройство населенных пунктов» изложить в новой редакции как приложения 3 к настоящему постановлению.
1.7. В приложение 6 к паспорту Программы строку 8 таблицы паспорта подпрограммы 2 «Ремонт и содержание улично-дорожной сети» изложить в следующей редакции:
8
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Всего средств на реализацию подпрограммы: 7413,3 -тыс. руб., в т.ч. по годам:
2019 год – 1600,3 тыс. руб.,
2020 год – 1853,2 тыс. руб.
2021 год – 1967,8 тыс. руб.
2022 год – 1992,0тыс. руб
В том числе:
средств бюджета МО: 1042,9 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 297,3 тыс. руб.,
2020 год – 255,2 тыс. руб.
2021 год – 240,0 тыс. руб.
2022 год – 249,9тыс. руб
средств краевого бюджета: 6370,9 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 1303,0 тыс. руб.,
2020 год – 1598,0 тыс. руб.
2021 год – 1727,8 тыс. руб.
2022 год – 1742,1 тыс. руб
1.8. Приложение 2 к паспорту подпрограммы 2 «Ремонт и содержание улично-дорожной сети» изложить в новой редакции как приложение 4 к настоящему постановлению.
1.9. В приложение 7 к паспорту Программы строку 8 таблицы паспорта подпрограммы 3 «Защита населения муниципального образования» изложить в следующей редакции:
8
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием источников финансирования по годам реализации
Всего средств на реализацию подпрограммы: 323,7 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2019 год – 44,6 тыс. руб.,
2020 год – 73,7 тыс. руб.
2021 год – 102,7 тыс. руб.
2022 год – 102,7 тыс. руб
В том числе:
средств бюджета МО: 19,2 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 3,1 тыс. руб.,
2020 год – 4,5 тыс. руб.
2021 год – 5,8 тыс. руб.
2022 год – 5,8 тыс. руб
В том числе:
средств краевого бюджета: 304,5 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 41,5 тыс. руб.,
2020 год – 69,2 тыс. руб.
2021 год – 96,9 тыс. руб
2021 год – 96,9 тыс. руб
1.10. Приложение 2 к паспорту подпрограммы 3 «Защита населения муниципального образования» изложить в новой редакции как приложение 5 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного бухгалтера администрации Демьянову Е.В.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Имисские зори».
Глава сельсовета А.А.Зоткин
Приложение 1
к постановлению администрации
от 06.04.2020 № 7-п
Приложение 3 к паспорту
муниципальной программы
«Обеспечение жизнедеятельности
муниципального образования Имисский сельсовет»
Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
Статус (муниципальная программа, мероприятие)
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз
Пр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
Третий год планового периода
Муниципальная
программа
Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования
всего расходные обязательства по программе
Х
Х
Х
Х
1836,7
2100,5
2175,5
2199,7
подпрограмма 1
Благоустройство населенных пунктов
всего расходные обязательства
816
0503
0110081030
244
138,8
125,0
105,0
105,0
816
0503
0110083570
244
53,0
0
0
0
816
0503
01100R2990
244
0
48,6
0
0
итого по подпрограмме 1
191,8
173,6
105,0
105,0
Подпрограмма 2
Ремонт и содержание улично дорожной сети
всего расходные обязательства
816
0409
0120081020
244
281,7
236,0
240,0
249,9
816
0409
0120075090
243
959,0
0
0
0
816
0409
01200S5090
243
11,5
1269,1
1370,0
1370,0
816
0409
0120075080
244
344,0
0
0
0
816
0409
01200S5080
244
4,1
348,1
357,8
372,1
итого по подпрограмме 2
всего расходные обязательства
1600,3
1853,2
1967,8
1992,0
816
0314
0130080230
244
0,5
0,5
0,5
0,5
816
0314
0130082060
244
0,5
0,5
0,5
0,5
816
0310
0130074120
244
41,5
69,2
96,9
96,9
816
0310
01300S4120
244
2,1
3,5
4,8
4,8
итого по подпрограмме 3
44,6
73,7
102,7
102,7
Приложение 2
к постановлению администрации
от 06.04.2020 № 7-п
Приложение 4 к паспорту
муниципальной программы
«Обеспечение жизнедеятельности
муниципального образования Имисский сельсовет»
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Оценка расходов
(тыс. руб.), годы
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
Третий год планового периода
Муниципальная программа
Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования Имисский сельсовет
Всего
1836,7
2100,5
2175,5
2199,7
в том числе:
федеральный бюджет
34,5
краевой бюджет
1344,5
1678,7
1824,7
1839,0
районный бюджет
53,0
внебюджетные источники
Местный бюджет
439,2
387,3
350,8
360,7
юридические лица
Подпрограмма 1
Благоустройство
Всего
191,8
173,6
105,0
105,0
населенных пунктов
в том числе:
федеральный бюджет
34,5
краевой бюджет
11,5
районный бюджет
53,0
внебюджетные источники
Местный бюджет
138,8
127,6
105,0
105,0
юридические лица
Подпрограмма
Ремонт и содержание
Всего
1600,3
1853,2
1967,8
1992,0
2
улично-дорожной сети
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
1303,0
1598,0
1727,8
1742,1
районный бюджет
внебюджетные источники
Местный бюджет
297,3
255,2
240,0
249,9
юридические лица
Подпрограмма 3
Защита населения муниципального образования
Всего
44,6
73,7
102,7
102,7
В том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
41,5
69,2
96,9
96,9
районный бюджет
внебюджетные источники
Местный бюджет
3,1
4,5
5,8
5,8
юридические лица
Приложение 3
к постановлению администрации
от 06.04.2020 № 7-п
Приложение 2 к паспорту
подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов»,
реализуемой в рамках муниципальной программы
«Обеспечение жизнедеятельности муниципального
образования Имисский сельсовет»
Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство населенных пунктов»
Цели и задачи подпрограммы
Наименование
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
Третий год планового периода
Итого
Цель подпрограммы - Повышение комфортности условий жизнедеятельности в муниципальном образовании Имисский сельсовет
Администрация сельсовета
x
x
x
x
191,8
173,6
105,0
105,0
575,4
Задача 1. Улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов
Администрация сельсовета
x
x
x
x
191,8
173,6
105,0
105,0
575,4
Мероприятие 1:
Содержание уличного освещения
Администрация сельсовета
816
0503
0110081030
244
70,0
100,0
105,00
105,00
380,0
Мероприятие 2 Обслуживание уличного освещения
Администрация сельсовета
816
0503
0110081030
244
9,1
25,0
0
0
93,8
Мероприятие 3 Трудоустройство безработных граждан
Администрация сельсовета
816
0503
0110083570
244
53,0
0
0
0
53,0
Мероприятие 4
Обустройство и восстановление воинских захоронений
Администрация сельсовета
816
0503
01100R2990
244
0
48,6
0
0
48,6
Приложение 4
к постановлению администрации
от 06.04.2020 № 7-п
Приложение 2 к паспорту
подпрограммы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети»,
реализуемой в рамках муниципальной программы
«Обеспечение жизнедеятельности муниципального
образования Имисский сельсовет»
Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Ремонт и содержание улично-дорожной сети» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование цели и задач подпрограммы
наименование
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
Третий год планового периода
итого
Цель Повышение комфортности условий жизнедеятельности в муниципальном образовании Имисский сельсовет
Администрация сельсовета
x
x
x
x
1600,3
1853,2
1967,8
1992,0
7413,3
Задача 1. Повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения, включая улично-дорожную сеть населенных пунктов
Администрация сельсовета
x
x
x
x
1600,3
1853,2
1967,8
1992,0
7413,3
Мероприятие 1:
Очистка дорог от снега
Администрация сельсовета
816
0409
0120081020,
0120075080,
01200S5080
244
629,8
584,1
597,8
622,0
2433,7
Мероприятие 2:
Ремонт дорог
Администрация сельсовета
816
0409
0120075090,
01200S5090
243, 243
970,5
1269,1
1370,0
1370,0
4979,6
Приложение 5
к постановлению администрации
от 06.04.2020 № 7-п
Приложение 2
к паспорту подпрограммы «Защита населения муниципального образования»,
реализуемой в рамках муниципальной программы «Обеспечение
жизнедеятельности муниципального образования Имисский сельсовет»
Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Защита населения муниципального образования» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование цели и задач подпрограммы
наименование
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
Третий год планового периода
Цель подпрограммы 3 - Обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории сельсовета, формирование среди населения взаимоуважения, основанного на принципах соблюдения прав и свобод человека,
общественного осуждения и пресечения на основе действующего законодательства любых проявлений терроризма и экстремизма.
Администрация сельсовета
x
x
x
x
44,6
73,7
102,7
102,7
Задача 1 Организация мероприятий по профилактике терроризма и противодействию экстремизму на территории сельсовета.
Администрация сельсовета
816
0113
0130080230
244
0,5
0,5
0,5
0,5
Мероприятие 1:
Проведение профилактической работы среди населения
Администрация сельсовета
816
0113
0130080230
244
0,3
0,3
0,3
0,3
Задача 2. Формирование антикоррупционного общественного сознания к противодействию коррупции
Администрация сельсовета
816
0314
0130082060
244
0,3
0,3
0,3
0,3
. Мероприятие 1. Размещение нормативно правовых актов Имисского сельсовета и иных сведений в соответствии с законодательством о муниципальной службе и противодействии коррупции в сети интернет и газете «Имисские зори»
Администрация сельсовета
816
0314
0130082060
244
0,5
0,5
0,5
0,5
Задача 3. Создание условий для укрепления межнационального и межконфессионального согласия, укрепление терпимости и толерантности в межнациональных отношениях, профилактика экстремистской деятельности
Администрация сельсовета
816
0314
0130082060
244
0,2
0,2
0,2
0,2
Мероприятие 1. Организация работы с населением муниципального образования, направленной на снижение уровня проявлений шовинизма и дискриминации по этническому, расовому и конфессиональному признакам
Администрация сельсовета
816
0314
0130082060
244
0,2
0,2
0,2
0,2
Задача 4. Обеспечение пожарной безопасности в границах поселения
Администрация сельсовета
816
0310
0130082040,0130074120,01300S4120
244
43,6
72,7
101,7
101,7
Мероприятие 1. Организация работы с населением муниципального образования по обеспечению пожарной безопасности
Администрация сельсовета
816
0310
0130082040,0130074120,01300S4120
244
43,6
72,7
101,7
101,7
ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИИ ИМИССКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2020 с.Имисское № 7-п
О внесении изменений в постановление администрации сельсовета от 14.11.2013 № 48-п «Об утверждении муниципальной Программы «Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования Имисский сельсовет»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Имисский сельсовет, утверждённым решением сельского Совета депутатов от 15.04.2016 № 08-30-р «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Имисский сельсовет», администрация Имисского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации сельсовета от 14.11.2013 №48-п «Об утверждении муниципальной Программы «Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования Имисский сельсовет» на 2015-2018 годы» (в редакции постановлений администрации сельсовета от 08.07.2014 № 20-п, от 14.11.2014 № 43-п, от 14.10.2015 № 35-п, от 28.12.2015 №68-п, от 08.12.2016 № 53-п, 28.02.2017 № 12-п, от 12.12.2017 № 60-п, от 27.04.2018 № 44-п, от 25.03.2019 № 8-п, от 25.09.2019 № 29-п) внести следующие изменения:
1.1. строку 10 таблицы паспорта Программы изложить в следующей редакции:
10
Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы
Всего средств на реализацию программы: 8312,4 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2019 год – 1836,7 тыс. руб.,
2020 год – 2100,5 тыс. руб.
2021 год – 2175,5 тыс.руб.
2022 год – 2199,7 тыс.руб
В том числе:
средств бюджета МО: 1538,0 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 439,2 тыс. руб.,
2020 год – 387,3 тыс. руб.
2021 год – 350,8 тыс. руб.
2022 год – 360,7 тыс. руб.
В том числе:
средств краевого бюджета: 6686,9 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 1344,5 тыс. руб.,
2020 год – 1678,7 тыс. руб.
2021 год – 1824,7 тыс. руб.
2022 год – 1839,0 тыс. руб.
В том числе:
средств районного бюджета: 53,0 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 53,0 тыс. руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб
2020 год – 0,0 тыс. руб.
В том числе:
средств федерального бюджета: 34,5 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 0,0 тыс. руб.,
2020 год – 34,5 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб
2020 год – 0,0 тыс. руб.
1.3. Раздел 7 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Всего средств на реализацию программы: 8312,4 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2019 год – 1836,7 тыс. руб.,
2020 год – 2100,5 тыс. руб.
2021 год – 2175,5 тыс.руб.
2022 год – 2199,7 тыс.руб
В том числе:
средств бюджета МО: 1538,0 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 439,2 тыс. руб.,
2020 год – 387,3 тыс. руб.
2021 год – 350,8 тыс. руб.
2022 год – 360,7 тыс. руб.
В том числе:
средств краевого бюджета: 6686,9 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 1344,5 тыс. руб.,
2020 год – 1678,7 тыс. руб.
2021 год – 1824,7 тыс. руб.
2022 год – 1839,0 тыс. руб.
В том числе:
средств районного бюджета: 53,0 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 53,0 тыс. руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб
2020 год – 0,0 тыс. руб.
В том числе:
средств федерального бюджета: 34,5 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 0,0 тыс. руб.,
2020 год – 34,5 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб
2020 год – 0,0 тыс. руб.
1.4. Приложение 3, 4 к паспорту Программы изложить в новой редакции как приложение 1, 2 к настоящему постановлению.
1.5. В приложение 5 к паспорту Программы строку 8 таблицы паспорта подпрограммы 1 «Благоустройство населенных пунктов» изложить в следующей редакции:
8
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Всего средств на реализацию подпрограммы: 575,4тыс. руб., в т.ч. по годам:
2019 год – 191,8 тыс. руб.,
2020 год – 173,6тыс. руб.
2021 год – 105,0тыс. руб.
2022 год – 105,0тыс. руб
В том числе:
средств бюджета МО: 476,4 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 138,8 тыс. руб.,
2020 год – 127,6 тыс. руб.
2021 год – 105,0тыс. руб.
2022 год – 105,0тыс. руб
В том числе средств районного бюджета: 53,0 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 53,0 тыс. руб.,
2020 год – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 0,0тыс. руб
В том числе:
средств федерального бюджета: 34,5 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 0,0 тыс. руб.,
2020 год – 34,5 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб
2020 год – 0,0 тыс. руб
1.6. Приложение 2 к паспорту подпрограммы 1 «Благоустройство населенных пунктов» изложить в новой редакции как приложения 3 к настоящему постановлению.
1.7. В приложение 6 к паспорту Программы строку 8 таблицы паспорта подпрограммы 2 «Ремонт и содержание улично-дорожной сети» изложить в следующей редакции:
8
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Всего средств на реализацию подпрограммы: 7413,3 -тыс. руб., в т.ч. по годам:
2019 год – 1600,3 тыс. руб.,
2020 год – 1853,2 тыс. руб.
2021 год – 1967,8 тыс. руб.
2022 год – 1992,0тыс. руб
В том числе:
средств бюджета МО: 1042,9 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 297,3 тыс. руб.,
2020 год – 255,2 тыс. руб.
2021 год – 240,0 тыс. руб.
2022 год – 249,9тыс. руб
средств краевого бюджета: 6370,9 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 1303,0 тыс. руб.,
2020 год – 1598,0 тыс. руб.
2021 год – 1727,8 тыс. руб.
2022 год – 1742,1 тыс. руб
1.8. Приложение 2 к паспорту подпрограммы 2 «Ремонт и содержание улично-дорожной сети» изложить в новой редакции как приложение 4 к настоящему постановлению.
1.9. В приложение 7 к паспорту Программы строку 8 таблицы паспорта подпрограммы 3 «Защита населения муниципального образования» изложить в следующей редакции:
8
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием источников финансирования по годам реализации
Всего средств на реализацию подпрограммы: 323,7 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2019 год – 44,6 тыс. руб.,
2020 год – 73,7 тыс. руб.
2021 год – 102,7 тыс. руб.
2022 год – 102,7 тыс. руб
В том числе:
средств бюджета МО: 19,2 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 3,1 тыс. руб.,
2020 год – 4,5 тыс. руб.
2021 год – 5,8 тыс. руб.
2022 год – 5,8 тыс. руб
В том числе:
средств краевого бюджета: 304,5 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 41,5 тыс. руб.,
2020 год – 69,2 тыс. руб.
2021 год – 96,9 тыс. руб
2021 год – 96,9 тыс. руб
1.10. Приложение 2 к паспорту подпрограммы 3 «Защита населения муниципального образования» изложить в новой редакции как приложение 5 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного бухгалтера администрации Демьянову Е.В.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Имисские зори».
Глава сельсовета А.А.Зоткин
Приложение 1
к постановлению администрации
от 06.04.2020 № 7-п
Приложение 3 к паспорту
муниципальной программы
«Обеспечение жизнедеятельности
муниципального образования Имисский сельсовет»
Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
Статус (муниципальная программа, мероприятие)
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз
Пр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
Третий год планового периода
Муниципальная
программа
Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования
всего расходные обязательства по программе
Х
Х
Х
Х
1836,7
2100,5
2175,5
2199,7
подпрограмма 1
Благоустройство населенных пунктов
всего расходные обязательства
816
0503
0110081030
244
138,8
125,0
105,0
105,0
816
0503
0110083570
244
53,0
0
0
0
816
0503
01100R2990
244
0
48,6
0
0
итого по подпрограмме 1
191,8
173,6
105,0
105,0
Подпрограмма 2
Ремонт и содержание улично дорожной сети
всего расходные обязательства
816
0409
0120081020
244
281,7
236,0
240,0
249,9
816
0409
0120075090
243
959,0
0
0
0
816
0409
01200S5090
243
11,5
1269,1
1370,0
1370,0
816
0409
0120075080
244
344,0
0
0
0
816
0409
01200S5080
244
4,1
348,1
357,8
372,1
итого по подпрограмме 2
всего расходные обязательства
1600,3
1853,2
1967,8
1992,0
816
0314
0130080230
244
0,5
0,5
0,5
0,5
816
0314
0130082060
244
0,5
0,5
0,5
0,5
816
0310
0130074120
244
41,5
69,2
96,9
96,9
816
0310
01300S4120
244
2,1
3,5
4,8
4,8
итого по подпрограмме 3
44,6
73,7
102,7
102,7
Приложение 2
к постановлению администрации
от 06.04.2020 № 7-п
Приложение 4 к паспорту
муниципальной программы
«Обеспечение жизнедеятельности
муниципального образования Имисский сельсовет»
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Оценка расходов
(тыс. руб.), годы
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
Третий год планового периода
Муниципальная программа
Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования Имисский сельсовет
Всего
1836,7
2100,5
2175,5
2199,7
в том числе:
федеральный бюджет
34,5
краевой бюджет
1344,5
1678,7
1824,7
1839,0
районный бюджет
53,0
внебюджетные источники
Местный бюджет
439,2
387,3
350,8
360,7
юридические лица
Подпрограмма 1
Благоустройство
Всего
191,8
173,6
105,0
105,0
населенных пунктов
в том числе:
федеральный бюджет
34,5
краевой бюджет
11,5
районный бюджет
53,0
внебюджетные источники
Местный бюджет
138,8
127,6
105,0
105,0
юридические лица
Подпрограмма
Ремонт и содержание
Всего
1600,3
1853,2
1967,8
1992,0
2
улично-дорожной сети
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
1303,0
1598,0
1727,8
1742,1
районный бюджет
внебюджетные источники
Местный бюджет
297,3
255,2
240,0
249,9
юридические лица
Подпрограмма 3
Защита населения муниципального образования
Всего
44,6
73,7
102,7
102,7
В том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
41,5
69,2
96,9
96,9
районный бюджет
внебюджетные источники
Местный бюджет
3,1
4,5
5,8
5,8
юридические лица
Приложение 3
к постановлению администрации
от 06.04.2020 № 7-п
Приложение 2 к паспорту
подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов»,
реализуемой в рамках муниципальной программы
«Обеспечение жизнедеятельности муниципального
образования Имисский сельсовет»
Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство населенных пунктов»
Цели и задачи подпрограммы
Наименование
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
Третий год планового периода
Итого
Цель подпрограммы - Повышение комфортности условий жизнедеятельности в муниципальном образовании Имисский сельсовет
Администрация сельсовета
x
x
x
x
191,8
173,6
105,0
105,0
575,4
Задача 1. Улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов
Администрация сельсовета
x
x
x
x
191,8
173,6
105,0
105,0
575,4
Мероприятие 1:
Содержание уличного освещения
Администрация сельсовета
816
0503
0110081030
244
70,0
100,0
105,00
105,00
380,0
Мероприятие 2 Обслуживание уличного освещения
Администрация сельсовета
816
0503
0110081030
244
9,1
25,0
0
0
93,8
Мероприятие 3 Трудоустройство безработных граждан
Администрация сельсовета
816
0503
0110083570
244
53,0
0
0
0
53,0
Мероприятие 4
Обустройство и восстановление воинских захоронений
Администрация сельсовета
816
0503
01100R2990
244
0
48,6
0
0
48,6
Приложение 4
к постановлению администрации
от 06.04.2020 № 7-п
Приложение 2 к паспорту
подпрограммы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети»,
реализуемой в рамках муниципальной программы
«Обеспечение жизнедеятельности муниципального
образования Имисский сельсовет»
Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Ремонт и содержание улично-дорожной сети» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование цели и задач подпрограммы
наименование
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
Третий год планового периода
итого
Цель Повышение комфортности условий жизнедеятельности в муниципальном образовании Имисский сельсовет
Администрация сельсовета
x
x
x
x
1600,3
1853,2
1967,8
1992,0
7413,3
Задача 1. Повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения, включая улично-дорожную сеть населенных пунктов
Администрация сельсовета
x
x
x
x
1600,3
1853,2
1967,8
1992,0
7413,3
Мероприятие 1:
Очистка дорог от снега
Администрация сельсовета
816
0409
0120081020,
0120075080,
01200S5080
244
629,8
584,1
597,8
622,0
2433,7
Мероприятие 2:
Ремонт дорог
Администрация сельсовета
816
0409
0120075090,
01200S5090
243, 243
970,5
1269,1
1370,0
1370,0
4979,6
Приложение 5
к постановлению администрации
от 06.04.2020 № 7-п
Приложение 2
к паспорту подпрограммы «Защита населения муниципального образования»,
реализуемой в рамках муниципальной программы «Обеспечение
жизнедеятельности муниципального образования Имисский сельсовет»
Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Защита населения муниципального образования» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование цели и задач подпрограммы
наименование
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
Третий год планового периода
Цель подпрограммы 3 - Обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории сельсовета, формирование среди населения взаимоуважения, основанного на принципах соблюдения прав и свобод человека,
общественного осуждения и пресечения на основе действующего законодательства любых проявлений терроризма и экстремизма.
Администрация сельсовета
x
x
x
x
44,6
73,7
102,7
102,7
Задача 1 Организация мероприятий по профилактике терроризма и противодействию экстремизму на территории сельсовета.
Администрация сельсовета
816
0113
0130080230
244
0,5
0,5
0,5
0,5
Мероприятие 1:
Проведение профилактической работы среди населения
Администрация сельсовета
816
0113
0130080230
244
0,3
0,3
0,3
0,3
Задача 2. Формирование антикоррупционного общественного сознания к противодействию коррупции
Администрация сельсовета
816
0314
0130082060
244
0,3
0,3
0,3
0,3
. Мероприятие 1. Размещение нормативно правовых актов Имисского сельсовета и иных сведений в соответствии с законодательством о муниципальной службе и противодействии коррупции в сети интернет и газете «Имисские зори»
Администрация сельсовета
816
0314
0130082060
244
0,5
0,5
0,5
0,5
Задача 3. Создание условий для укрепления межнационального и межконфессионального согласия, укрепление терпимости и толерантности в межнациональных отношениях, профилактика экстремистской деятельности
Администрация сельсовета
816
0314
0130082060
244
0,2
0,2
0,2
0,2
Мероприятие 1. Организация работы с населением муниципального образования, направленной на снижение уровня проявлений шовинизма и дискриминации по этническому, расовому и конфессиональному признакам
Администрация сельсовета
816
0314
0130082060
244
0,2
0,2
0,2
0,2
Задача 4. Обеспечение пожарной безопасности в границах поселения
Администрация сельсовета
816
0310
0130082040,0130074120,01300S4120
244
43,6
72,7
101,7
101,7
Мероприятие 1. Организация работы с населением муниципального образования по обеспечению пожарной безопасности
Администрация сельсовета
816
0310
0130082040,0130074120,01300S4120
244
43,6
72,7
101,7
101,7
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Имисские зори № 3(04) от 06.04.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 210.000.000 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО, 210.020.040 Организация благоустройства и озеленения территории МО, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых территорий (см. также 270.010.000), 220.000.000 ТРАНСПОРТ. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: