Основная информация

Дата опубликования: 06 мая 2016г.
Номер документа: RU52000201600552
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Нижегородская область
Принявший орган: Правительство Нижегородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Правительство Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 мая 2016 года № 254

О внесении изменений в постановление Правительства  Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 304

Правительство Нижегородской области  постановляет:

утвердить прилагаемые изменения в постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 304 "Об утверждении государственной программы Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"".

Губернатор                                                  В.П.Шанцев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Нижегородской области

от 6 мая 2016 года № 254

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Правительства Нижегородской

области от 30 апреля 2014 года № 304 "Об утверждении

государственной программы Нижегородской области

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах Нижегородской области"

1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:

"5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Р.В.Антонова.".

2. В государственной программе Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 304:

2.1. Раздел 1 "Паспорт Программы" изложить в следующей редакции:

"1. Паспорт Программы

Государственный заказчик-координатор Программы

управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области

Соисполнители Программы

министерство здравоохранения Нижегородской области;

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области;

министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области;

министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области.

Подпрограммы Программы

подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций";

подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности";

подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области";

подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город";

подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"

Цели Программы

Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Повышение безопасности жизнедеятельности и качества жизни населения Нижегородской области за счет построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".

Задачи Программы

1. Повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Нижегородской области.

3. Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Нижегородской области, снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей.

4. Обеспечение эффективной подготовки населения области к действиям по защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

5. Подготовка специалистов пожарно-спасательных формирований к действиям по предназначению

6. Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Нижегородской области

Этапы и сроки реализации Программы

Программа реализуется в один этап. Период реализации Программы - 2015 - 2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Объемы бюджетных ассигнований Программы 7 845 901,7 тыс. рублей

2015 год - 1 740 207,3 тыс. рублей;

2016 год - 1 677 543,4 тыс. рублей;

2017 год - 1 062 623,2 тыс. рублей;

2018 год - 1 035 952,6 тыс. рублей;

2019 год - 1 164 787,6 тыс. рублей;

2020 год - 1 164 787,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" - 1 356 020,7 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 год - 225 834,2 тыс. рублей;

2016 год - 226 037,3 тыс. рублей;

2017 год - 226 037,3 тыс. рублей;

2018 год - 226 037,3 тыс. рублей;

2019 год - 226 037,3 тыс. рублей;

2020 год - 226 037,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" - 4 602 875,6 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 год - 783 885,6 тыс. рублей;

2016 год - 763 798,0 тыс. рублей;

2017 год - 763 798,0 тыс. рублей;

2018 год - 763 798,0 тыс. рублей;

2019 год - 763 798,0 тыс. рублей;

2020 год - 763 798,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" - 240 397,3 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 год - 40 861,3 тыс. рублей;

2016 год - 39 907,2 тыс. рублей;

2017 год - 39 907,2 тыс. рублей;

2018 год - 39 907,2 тыс. рублей;

2019 год - 39 907,2 тыс. рублей;

2020 год - 39 907,2 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город": всего по подпрограмме 2015 - 2020 годы - 1 609 525,5 тыс. рублей*, в том числе по годам:

2015 - 683 594,1 тыс. рублей*;

2016 - 641 590,8 тыс. рублей*;

2017 - 26 670,6 тыс. рублей*;

2018 - 0,0 тыс. рублей;*

2019 - 128 835,0 тыс. рублей*;

2020 - 128 835,0 тыс. рублей*;

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" - 37 082,6 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 год - 6 032,1 тыс. рублей;

2016 год - 6 210,1 тыс. рублей;

2017 год - 6 210,1 тыс. рублей;

2018 год - 6 210,1 тыс. рублей;

2019 год - 6 210,1 тыс. рублей;

2020 год - 6 210,1 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

Индикаторы достижения цели:

1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года (%) - 98.

2. Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия (%) - 100.

3. Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений (час.) - 2,0.

Показатели непосредственных результатов:

1. Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий (час.) - 2,0.

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"

Индикаторы достижения цели:

1. Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы (%) - 98.

2. Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения (%) - 0,96.

Показатели непосредственных результатов:

1. Количество пожаров (шт.) - 1182.

2. Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности (мин.) - 10/20.

Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

Индикаторы достижения цели:

1. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%) - 45.

2. Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов (%) - 54.

3. Доля неработающего населения (пенсионеры, дети дошкольного возраста, инвалиды), вовлеченного в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%) - 74.

4. Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций (%) - 54.

Показатели непосредственных результатов:

1              Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС (чел.) - 3135.

Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город":

Индикаторы достижения цели:

1. Доля населения Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения региона - 100%*;

2. Доля площади территории области, неохваченной техническими средствами оповещения - 65 %*.

Показатели непосредственных результатов:

1. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее - комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" на территории Нижегородской области на 20%, по сравнению с 2011 годом*;

2. Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, на 7% по сравнению с 2011 годом*;

3. Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, на 7% по сравнению с 2011 годом*;

4. Количество лиц, погибших в результате ДТП, - 502*;

5. Количество детей, погибших в результате ДТП, - 14*;

6. Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91*;

7. Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94*;

8. Время на оповещение населения области - 35 минут*.

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"

Индикаторы достижения цели:

1. Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами

*финансирование осуществляется в рамках программ:

- финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы" государственной программы "Информационное общество Нижегородской области";

- финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015 - 2017 годах" государственной программы "Информационное общество Нижегородской области";

- финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303;

- финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 304;

- финансирование осуществляется в рамках государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2014 года № 981.".

2.2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":

2.2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий Программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий программы" изложить в следующей редакции:

"Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выпол- нения

(год)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Цель государственной программы: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах

1 740 207,3

1 677 543,4

1 062 623,2

1 035 952,6

1 164 787,6

1 164 787,6

7 845 901,7

1.

Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

225 834,2

226 037,3

226 037,3

226 037,3

226 037,3

226 037,3

1 356 020,7

2.

Основное мероприятие 1.1. Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области

прочие расходы

2015 - 2020

Управление

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Основное мероприятие 1.2. Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР

прочие расходы

2015 - 2020

Управление;

ГКУ (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Основное мероприятие 1.3. Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению

прочие расходы

2015 - 2020

Управление;

ГКУ (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Основное мероприятие 1.4. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области

прочие расходы

2015 - 2020

Управление;

ЦПС (по согласованию), ОМСУ (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Основное мероприятие 1.5. Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области

прочие расходы

2015 - 2020

Управление;

ГКУ (по согласованию)

1 623,0

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

8 764,0

7.

Основное мероприятие 1.6. Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

прочие расходы

2015 - 2020

Управление

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

15 441,5

8.

Основное мероприятие 1.7. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба)

прочие расходы

2015 - 2020

Управление;

ГКУ (по согласованию)

221 351,7

222 092,7

222 092,7

222 092,7

222 092,7

222 092,7

1 331 815,2

9.

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"

783 885,6

763 798,0

763 798,0

763 798,0

763 798,0

763 798,0

4 602 875,6

10.

Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления

капвложения

2015 - 2020

Управление; ГКУ (по согласованию)

13 410,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13 410,0

11.

Основное мероприятие 2.2. Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров

прочие расходы

2015 - 2020

Управление

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений

прочие расходы

2015 - 2020

Управление

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13.

Основное мероприятие 2.4. Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения

прочие расходы

2015 - 2020

Управление

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14.

Основное мероприятие 2.5. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)

прочие расходы

2015 - 2020

Управление

770 475,6

763 798,0

763 798,0

763 798,0

763 798,0

763 798,0

4 602 875,6

15.

Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

40 861,3

39 907,2

39 907,2

39 907,2

39 907,2

39 907,2

240 397,3

16.

Основное мероприятие 3.1. Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области

прочие расходы

2015 - 2020

Управление

40 861,3

39 907,2

39 907,2

39 907,2

39 907,2

39 907,2

240 397,3

17.

Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

683 594,1

641 590,80

26 670,6

0,0

128 835,0

128 835,0

1 609 525,5

18.

Основное мероприятие 4.1. Внедрение научно- методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112*

НИОКР

2015 - 2017

Мининформ, ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); Минздрав, ОАО "Газпром газораспределение г. Нижний Новгород" (по согласованию)

95,0

0,0

1 565,0

0,0

0,0

0,0

1 660,0

19.

Основное мероприятие 4.2. Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области*

прочие расходы

2016 - 2017

Мининформ; ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (далее - ОМСУ) (по согласованию)

0,0

0,0

6 536,0

0,0

0,0

0,0

6 536,0

20.

Основное мероприятие 4.3. Создание информационно- технической инфраструктуры системы-112*

прочие расходы

2015 - 2017

Мининформ; Минздрав; ГБУЗ НО (по согласованию); ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); ОАО "Газпром газораспределение г. Нижний Новгород" (по согласованию), ОМСУ (по согласованию)

22 058,1

19 776,4

12 084,0

0,0

0,0

0,0

53 918,5

21.

Основное мероприятие 4.4. Обучение преподавателей и персонала, привлекаемого к выполнению задач системы-112*

прочие расходы

2015 - 2017

Мининформ; Минздрав; ГКУ НО "Управление ГО и ПБ"; УМЦ по ГОЧС, ОМСУ (по согласованию)

320,0

0,0

6 082,9

0,0

0,0

0,0

6 402,9

22.

Основное мероприятие 4.5. Организация и проведение информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне*

прочие расходы

2016 - 2017

Мининформ

0,0

0,0

402,7

0,0

0,0

0,0

402,7

23.

Основное мероприятие 4.6.

Обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112*

прочие расходы

2015 - 2017

Мининформ, ГКУ НО "Служба 112"

744,5

15 051,9

0,0

0,0

0,0

0,0

15 796,4

24.

Основное мероприятие 4.7. Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)***

прочие расходы

2015 - 2022

Минтранс, ГКУ НО "ЦБДД" (по согласованию)

127 446,0

74 977,7

0,0

0,0

128 835,0

128 835,0

460 093,7

25.

Основное мероприятие 4.8. Установка и содержание объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав АПК "Безопасный город"***

прочие расходы

2015-2020

Минтранс, ГКУ НО "ЦБДД" (по согласованию)

29 315,2

275 167,1

0,0

0,0

0,0

0,0

304 482,3

26.

Основное мероприятие 4.9. Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения***

прочие расходы

2015 - 2016

Минтранс, ГКУ НО "ЦБДД" (по согласованию)

54 823,3

75 327,7

0,0

0,0

0,0

0,0

130 151,0

27.

Основное мероприятие 4.10. Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"***

прочие расходы

2015-2016

Минтранс, ГКУ НО "ЦБДД" (по согласованию)

5 174,0

5 174,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 348,0

28.

Основное мероприятие 4.11. Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении эксплуатационно-техническом обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П) ***

прочие расходы

2015

Минтранс, ГКУ НО "Безопасный город" (по согласованию)

29 530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29 530,0

29.

Основное мероприятие 4.12. Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области***

прочие расходы

2015

Минтранс, ГКУ НО "ЦБДД" (по согласованию)

700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

700,0

30.

Основное мероприятие 4.13. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО ****

капвложения

2015-2020

Управление ГО и ПБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31.

Основное мероприятие 4.14. Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой****

капвложения

2016

Управление

0,0

8 296,

0,0

0,0

0,0

0,0

8 296,0

32.

Основное мероприятие 4.15.

Повышение уровня технического обеспечения по безопасности граждан в местах массового пребывания и безопасности дорожного движения в рамках АПК "Безопасный город" (Обеспечение поставки оборудования для систем видеонаблюдения, экстренной связи "гражданин - полиция" и диспетчерских центров)*****

прочие расходы

2015-2020

Минтранс,

ГКУ НО "ЦБДД" (по согласованию)

343 801,9

150 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

493 801,9

33.

Основное мероприятие 4.16. Капитальный ремонт помещений здания по ул. Пугачева, д.21 литер А в г.Н.Новгород*

капвложения

2015-2016

Министерство строительства, ЖКХ и ТЭК

57 023,5

17 820,0

0,0

0,0

0,0

0,0

74 843,5

34.

Основное мероприятие 4.17. Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон" ***

Прочие расходы

2015

Минтранс,

ГКУ НО "ЦБДД" (по согласованию)

4 521,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 521,5

35.

Основное мероприятие 4.18.

Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки***

Прочие расходы

2015

Минтранс,

ГКУ НО "ЦБДД" (по согласованию)

4 118,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 118,0

36.

Основное мероприятие 4.19.

Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки***

Прочие расходы

2015

Минтранс,

ГКУ НО "ЦБДД" (по согласованию)

1 055,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 055,1

37.

Основное мероприятие 4.20.

Модернизация комплексов фото-видео-фиксации нарушений ПДД***

Прочие расходы

2015

Минтранс,

ГКУ НО "ЦБДД" (по согласованию)

2 868,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 868,0

38.

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"

6 032,1

6 210,1

6 210,1

6 210,1

6 210,1

6 210,1

37 082,6

* финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы" государственной программы "Информационное общество Нижегородской области;

**финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015-2017 годах" государственной программы "Информационное общество Нижегородской области";

*** финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303;

**** финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 304;

***** финансирование осуществляется в рамках государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2014 года № 981.".

2.2.2. Таблицы 4 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета" и 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников"  подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа Нижегородской области

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"

всего:

1 740 207,3

1 677 543,4

1 062 623,2

1 035 952,6

1 164 787,6

1 164 787,6

7 845 901,7

государственный заказчик- координатор: Управление

1 740 207,3

1 677 543,4

1 062 623,2

1 035 952,6

1 164 787,6

1 164 787,6

7 845 901,7

Подпрограмма 1

"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

всего:

225 834,2

226 037,3

226 037,3

226 037,3

226 037,3

226 037,3

1 356 020,7

государственный заказчик- координатор: Управление

225 834,2

226 037,3

226 037,3

226 037,3

226 037,3

226 037,3

1 356 020,7

Подпрограмма 2

"Обеспечение пожарной безопасности"

всего:

783 885,6

763 798,0

763 798,0

763 798,0

763 798,0

763 798,0

4 602 875,6

государственный заказчик- координатор: Управление

783 885,6

763 798,0

763 798,0

763 798,0

763 798,0

763 798,0

4 602 875,6

Подпрограмма 3

"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

всего:

40 861,3

39 907,2

39 907,2

39 907,2

39 907,2

39 907,2

240 397,3

государственный заказчик- координатор: Управление

40 861,3

39 907,2

39 907,2

39 907,2

39 907,2

39 907,2

240 397,3

Подпрограмма 4

"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Всего:

683 594,1

641 590,8

26 670,6

0,0

128 835,0

128 835,0

1 609 525,5

Мининформ**

17 534,7

29 827,3

20 987,7

0,0

0,0

0,0

68 349,7

Минздрав**

5 682,9

5 001,0

5 682,9

0,0

0,0

0,0

16 366,8

Минтранс*

603 353,0

580 646,5

0,0

0,0

128 835,0

128 835,0

1 441 669,50

Министерство строительства ЖКХ и ТЭК**

57 023,5

17 820,0

0,0

0,0

0,0

0,0

74 843,5

Управление ГО и ПБ***

0,0

8 296,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 296,0

Подпрограмма 5

Обеспечение реализации государственной программы

государственный заказчик- координатор: Управление

6 032,1

6 210,1

6 210,1

6 210,1

6 210,1

6 210,1

37 082,6

*финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области", государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Нижегородской области";

**финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы" государственной программы Нижегородской области "Информационное общество Нижегородской области;

*** финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

1 776 463,7

1 716 734,5

1 072 659,5

1 035 952,6

1 164 787,6

1 164 787,6

7 931 385,5

расходы областного бюджета

1 740 207,3

1 677 543,4

1 062 623,2

1 035 952,6

1 164 787,6

1 164 787,6

7 845 901,7

расходы местных бюджетов

7 206,4

24 556,7

9 781,3

0,0

0,0

0,0

41 544,4

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

22 761,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 761,3

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

6 288,7

14 634,4

255,0

0,0

0,0

0,0

21 178,1

Подпрограмма 1

"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

Всего, в т.ч.

225 834,2

226 037,3

226 037,3

226 037,3

226 037,3

226 037,3

1 356 020,7

расходы областного бюджета

225 834,2

226 037,3

226 037,3

226 037,3

226 037,3

226 037,3

1 356 020,7

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1

Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2

Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.3

Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.4

Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.5

Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области

Всего, в т.ч.

1 623,0

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

8 764,0

расходы областного бюджета

1 623,0

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

8 764,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.6

Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве

Всего, в т.ч.:

2 859,5

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

15 441,5

расходы областного бюджета

2 859,5

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

15 441,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.7

Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба)

Всего, в т.ч.

221 351,7

222 092,7

222 092,7

222 092,7

222 092,7

222 092,7

1 331 815,2

расходы областного бюджета

221 351,7

222 092,7

222 092,7

222 092,7

222 092,7

222 092,7

1 331 815,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

"Обеспечение пожарной безопасности"

Всего, в т.ч.

783 885,6

763 798,0

763 798,0

763 798,0

763 798,0

763 798,0

4 602 875,6

расходы областного бюджета

783 885,6

763 798,0

763 798,0

763 798,0

763 798,0

763 798,0

4 602 875,6

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1

Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления

Всего, в т.ч.

13 410,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13 410,0

расходы областного бюджета

13 410,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13 410,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2

Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.3

Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.4

Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.5

Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)

Всего, в т.ч.

770 475,6

763 798,0

763 798,0

763 798,0

763 798,0

763 798,0

4 589 465,6

расходы областного бюджета

770 475,6

763 798,0

763 798,0

763 798,0

763 798,0

763 798,0

4 589 465,6

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

40 861,3

39 907,2

39 907,2

39 907,2

39 907,2

39 907,2

240 397,3

расходы областного бюджета

40 861,3

39 907,2

39 907,2

39 907,2

39 907,2

39 907,2

240 397,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.1

Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области

Всего, в т.ч.

40 861,3

39 907,2

39 907,2

39 907,2

39 907,2

39 907,2

240 397,3

расходы областного бюджета

40 861,3

39 907,2

39 907,2

39 907,2

39 907,2

39 907,2

240 397,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4

"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Всего, в т.ч.

719 850,5

680 781,9

36 706,9

0,0

128 835,0

128 835,0

1 695 009,3

расходы областного бюджета

683 594,1

641 590,8

26 670,6

0,0

128 835,0

128 835,0

1 609 525,5

расходы местных бюджетов

7 206,4

24 556,7

9 781,3

0,0

0,0

0,0

41 544,4

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

22 761,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 761,3

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

6 288,7

14 634,4

255,0

0,0

0,0

0,0

21 178,1

Основное мероприятие 4.1

Внедрение научно методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112*

Всего, в т.ч.

95,0

0,0

1 565,0

0,0

0,0

0,0

1 660,0

расходы областного бюджета

95,0

0,0

1 565,0

0,0

0,0

0,0

1 660,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.2

Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области*

Всего, в т.ч.

0,0

8 448,0

14 984,0

0,0

0,0

0,0

23 432,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

6 536,0

0,0

0,0

0,0

6 536,0

расходы местных бюджетов

0,0

8 448,0

8 448,0

0,0

0,0

0,0

16 896,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.3

Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112*

Всего, в т.ч.

56 726,2

48 931,2

12 084,0

0,0

0,0

0,0

117 741,4

расходы областного бюджета

22 058,1

19 776,4

12 084,0

0,0

0,0

0,0

53 918,5

расходы местных бюджетов

5 873,1

14 775,4

0,0

0,0

0,0

0,0

20 648,5

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

22 761,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 761,3

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

6 033,7

14 379,4

0,0

0,0

0,0

0,0

20 413,1

Основное мероприятие 4.4

Обучение преподавателей и персонала, привлекаемого к выполнению задач системы-112*

Всего, в т.ч.

1 908,3

1 588,3

7 671,2

0,0

0,0

0,0

11 167,8

расходы областного бюджета

320,0

0,0

6 082,9

0,0

0,0

0,0

6 402,9

расходы местных бюджетов

1 333,3

1 333,3

1 333,3

0,0

0,0

0,0

3 999,9

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

255,0

255,0

255,0

0,0

0,0

0,0

765,0

Основное мероприятие 4.5

Организация и проведение информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне*

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

402,7

0,0

0,0

0,0

402,7

расходы областного бюджета

0,0

0,0

402,7

0,0

0,0

0,0

402,7

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.6

Обеспечение функционирования службы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"*

Всего, в т.ч.

744,5

15 051,9

0,0

0,0

0,0

0,0

15 796,4

расходы областного бюджета

744,5

15 051,9

0,0

0,0

0,0

0,0

15 796,4

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.7

Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)***

Всего, в т.ч.

127 446,0

74 977,7

0,0

0,0

128 835,0

128 835,0

460 093,7

расходы областного бюджета

127 446,0

74 977,7

0,0

0,0

128 835,0

128 835,0

460 093,7

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.8

Установка и содержание объектов автоматического контроля и выявление нарушений ПДД, входящих в состав АПК "Безопасный город"***

Всего, в т.ч.

29 315,2

275 167,1

0,0

0,0

0,0

0,0

304 482,3

расходы областного бюджета

29 315,2

275 167,1

0,0

0,0

0,0

0,0

304 482,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.9

Организация работы передвижных комплексов фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения ***

Всего, в т.ч.

54 823,3

75 327,7

0,0

0,0

0,0

0,0

130 151,0

расходы областного бюджета

54 823,3

75 327,7

0,0

0,0

0,0

0,0

130 151,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.10

Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"***

Всего, в т.ч.

5 174,0

5 174,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 348,0

расходы областного бюджета

5 174,0

5 174,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 348,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.11

Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении эксплуатационно-техническом обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П) ***

Всего, в т.ч.

29 530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29 530,0

расходы областного бюджета

29 530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29 530,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.12

Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области***

Всего, в т.ч.

700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

700,0

расходы областного бюджета

700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

700,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.13******

Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО ****

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.14

Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой ****

Всего, в т.ч.

0,0

8 296,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 296,0

расходы областного бюджета

0,0

8 296,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 296,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.15

Повышение уровня технического обеспечения по безопасности граждан в местах массового пребывания и безопасности дорожного движения в рамках АПК "Безопасный город" (Обеспечение поставки оборудования для систем видеонаблюдения, экстренной связи "гражданин - полиция" и диспетчерских центров)*****

Всего, в т.ч.

343 801,9

150 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

493 801,9

расходы областного бюджета

343 801,9

150 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

493 801,9

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.16

Капитальный ремонт помещений здания по ул. Пугачева, д.21, литер А в г.Н.Новгород*

Всего, в т.ч.

57 023,5

17 820,0

0,0

0,0

0,0

0,0

74 843,5

расходы областного бюджета

57 023,5

17 820,0

0,0

0,0

0,0

0,0

74 843,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства

юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.17

Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон" ***

Всего, в т.ч.

4 521,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 521,5

расходы областного бюджета

4 521,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 521,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.18

Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки ***

Всего, в т.ч.

4 118,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 118,0

расходы областного бюджета

4 118,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 118,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.19

Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки ***

Всего, в т.ч.

1 055,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 055,1

расходы областного бюджета

1 055,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 055,1

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.20

Модернизация комплексов фото-видео-фиксации нарушений ПДД ***

Всего, в т.ч.

2 868,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 868,0

расходы областного бюджета

2 868,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 868,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5

"Обеспечение реализации государственной программы"

Всего, в т.ч.

6 032,1

6 210,1

6 210,1

6 210,1

6 210,1

6 210,1

37 082,6

расходы областного бюджета

6 032,1

6 210,1

6 210,1

6 210,1

6 210,1

6 210,1

37 082,6

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы" государственной программы "Информационное общество Нижегородской области;

**финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015 - 2017 годах" государственной программы "Информационное общество Нижегородской области";

*** финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области";

**** финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"" государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

***** финансирование осуществляется в рамках государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Нижегородской области".";

****** согласно инвестиционному соглашению частный партнер реализует проект с использованием собственных (или) привлеченных (заемных) средств. Поэтому разбивка суммы по инвестиционному соглашению не представляется возможным.

2.3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы"

2.3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"":

1) пункт 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"" изложить в следующей редакции:

"3.1.1. ПАСПОРТ

подпрограммы 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

Государственный заказчик-координатор Подпрограммы

управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области

Соисполнители Подпрограммы

отсутствуют

Цели Подпрограммы

1. Повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально- экономического развития Нижегородской области

Задачи Подпрограммы

1. Обеспечение работников органов исполнительной власти области и бюджетных организаций, находящихся в их ведении, детей дошкольного возраста, обучающихся и неработающего населения области средствами индивидуальной защиты.

2. Обеспечение готовности химико- радиометрической лаборатории к работе по проверке средств индивидуальной защиты и метрологическому обслуживанию приборов радиационного контроля и дозиметрического назначения.

3. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств аварийно-спасательной службы государственного казенного учреждения Нижегородской области "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области".

4. Создание условий для снижения гибели людей, в том числе детей, на водных объектах Нижегородской области посредством содействия в организации мест массового отдыха населения на воде, оборудования на них общественных спасательных постов, подготовки и переподготовки матросов-спасателей.

5. Предотвращение и снижение негативного воздействия опасных и неблагоприятных метеорологических (шквалы, смерчи, сильные ливни, грозы, град, сильные снегопады) и гидрологических (наводнения, подтопления, обмеления, ледовые явления) явлений на население и территории Нижегородской области

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап.

Срок реализации Подпрограммы - 2015 - 2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам)

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015 - 2020 годы - 1 356 020,7 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 225 834,2 тыс. рублей;

2016 год - 226 037,3 тыс. рублей;

2017 год - 226 037,3 тыс. рублей;

2018 год - 226 037,3 тыс. рублей;

2019 год - 226 037,3 тыс. рублей;

2020 год - 226 037,3 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года (%) - 98.

2. Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия (%) - 100.

3. Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений (час.) - 2,0.

Показатели непосредственных результатов:

1. Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий (час.) - 2,0

";

2) в пункте 3.1.2 "Текстовая часть Подпрограммы":

- в абзаце первом подпункта 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" цифры "1 521 823,3" заменить цифрами "1 356 020,7";

- подпункт 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

"3.1.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета

Статус

Название подпрограммы

Государственный координатор- заказчик

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма государственной программы Нижегородской области

"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

всего

225 834,2

226 037,3

226 037,3

226 037,3

226 037,3

226 037,3

1 356 020,7

государственный заказчик- координатор:

Управление

225 834,2

226 037,3

226 037,3

226 037,3

226 037,3

226 037,3

1 356 020,7

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию

Подпрограммы за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма государственной программы Нижегородской области

"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

Всего, в т.ч.:

225 834,2

226 037,3

226 037,3

226 037,3

226 037,3

226 037,3

1 356 020,7

расходы областного бюджета

225 834,2

226 037,3

226 037,3

226 037,3

226 037,3

226 037,3

1 356 020,7

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1

Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области

Всего, в т.ч.:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2

Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР

Всего, в т.ч.:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3

Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению

Всего, в т.ч.:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4

Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области

Всего, в т.ч.:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5

Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области

Всего, в т.ч.:

1 623,0

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

8 764,0

расходы областного бюджета

1 623,0

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

8 764,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6

Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве

Всего, в т.ч.:

2 859,5

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

15 441,5

расходы областного бюджета

2 859,5

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

15 441,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7

Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба)

Всего, в т.ч.:

221 351,7

222 092,7

222 092,7

222 092,7

222 092,7

222 092,7

1 331 815,2

расходы областного бюджета

221 351,7

222 092,7

222 092,7

222 092,7

222 092,7

222 092,7

1 331 815,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

";

2.3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"":

1) пункт 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2 "Обеспечение пожарной безопасности"" изжить в следующей редакции:

"3.2.1. ПАСПОРТ

подпрограммы 2 "Обеспечение пожарной безопасности"

Государственный заказчик-координатор Подпрограммы

управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области

Соисполнители Подпрограммы

отсутствуют

Цели Подпрограммы

повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Нижегородской области, снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей

Задачи Подпрограммы

1. Поддержание высокой готовности и дооснащение современной техникой и оборудованием органов управления, сил и средств государственного казенного учреждения Нижегородской области "Управление по делам ГОЧС и ПБ Нижегородской области".

2. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап, период реализации Подпрограммы - 2015 - 2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета с разбивкой по годам

объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015 - 2020 годы - 4 602 875,6 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 783 885,6 тыс. рублей;

2016 год - 763 798,0 тыс. рублей;

2017 год - 763 798,0 тыс. рублей;

2018 год - 763 798,0 тыс. рублей;

2019 год - 763 798,0 тыс. рублей;

2020 год - 763 798,0 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

1. Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы (%) - 98.

2. Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения (%) - 0,96.

Показатели непосредственных результатов:

1. Количество пожаров (шт.) - 1182.

2. Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности (мин.) - 10/20

";

2) в пункте 3.2.2 "Текстовая часть Подпрограммы":

- в абзаце первом подпункта 3.2.2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" цифры "5 137 637,2" заменить цифрами "4 602 875,6";

- подпункт 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

"3.2.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма государственной программы

"Обеспечение пожарной безопасности"

всего

783 885,6

763 798,0

763 798,0

763 798,0

763 798,0

763 798,0

4 602 875,6

Государственный заказчик- координатор: Управление

783 885,6

763 798,0

763 798,0

763 798,0

763 798,0

763 798,0

4 602 875,6

Таблица 3. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма государственной программы

"Обеспечение пожарной безопасности"

всего

783 885,6

763 798,0

763 798,0

763 798,0

763 798,0

763 798,0

4 602 875,6

расходы областного бюджета

783 885,6

763 798,0

763 798,0

763 798,0

763 798,0

763 798,0

4 602 875,6

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1

Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления

Всего, в т.ч.

13 410,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13 410,0

расходы областного бюджета

13 410,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13 410,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2

Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3

Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4

Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5

Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)

Всего, в т.ч.

770 475,6

763 798,0

763 798,0

763 798,0

763 798,0

763 798,0

4 602 875,6

расходы областного бюджета

770 475,6

763 798,0

763 798,0

763 798,0

763 798,0

763 798,0

4 602 875,6

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

2.3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"":

1) пункт 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"" изложить в следующей редакции:

"3.3.1. ПАСПОРТ

подпрограммы 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны,

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории

Нижегородской области"

Государственный заказчик-координатор Подпрограммы

управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы

отсутствуют

Цели Подпрограммы

1. Обеспечение эффективной подготовки населения области к действиям по защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

2. Подготовка специалистов пожарно- спасательных формирований к действиям по предназначению

Задачи Подпрограммы

1. Повышение квалификации (обучение) должностных лиц и специалистов гражданской обороны, территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций области по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

2. Повышение квалификации (обучение) должностных лиц и специалистов пожарно-спасательных формирований по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций.

3. Обучение неработающего населения (пенсионеры, учащиеся, дошкольники, инвалиды) области основам безопасности жизнедеятельности, в т.ч. проведение дополнительных занятий по изучению курса "Обеспечение безопасности жизнедеятельности" в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях области (по согласованию).

4. Совершенствование форм и методов, качества обучения установленных категорий населения, комплекса учебно-материальной базы повышения квалификации (обучения).

5. Проведение пропагандистско-разъяснительной работы по вопросам обучения, в области ГО и защиты от ЧС

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации Подпрограммы - 2015 - 2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по годам)

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015 - 2020 годы - 240 397,3 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 40 861,3 тыс. рублей;

2016 год - 39 907,2 тыс. рублей;

2017 год - 39 907,2 тыс. рублей;

2018 год - 39 907,2 тыс. рублей;

2019 год - 39 907,2 тыс. рублей;

2020 год - 39 907,2 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

1. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%), - 45.

2. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, вовлеченных в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов (%), - 54.

3. Доля неработающего населения (пенсионеры, дети дошкольного возраста, инвалиды), вовлеченного в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%), - 74.

4. Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций (%), - 54.

Показатели непосредственных результатов:

1. Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС (чел.) - 3135

";

2) в пункте 3.3.2 "Текстовая часть Подпрограммы":

- в абзаце первом подпункта 3.3.2.4 "Перечень основный мероприятий Подпрограммы"  цифры "272 306,0" заменить цифрами "240 397,3";

- подпункт 3.3.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

"3.3.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма государственной программы Нижегородской области

"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

Всего:

40 861,3

39 907,2

39 907,2

39 907,2

39 907,2

39 907,2

240 397,3

государственный заказчик - координатор Управление

40 861,3

39 907,2

39 907,2

39 907,2

39 907,2

39 907,2

240 397,3

Таблица 3. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма государственной программы Нижегородской области

"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

Всего:

40 861,3

39 907,2

39 907,2

39 907,2

39 907,2

39 907,2

240 397,3

расходы областного бюджета

40 861,3

39 907,2

39 907,2

39 907,2

39 907,2

39 907,2

240 397,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1

"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

Всего:

40 861,3

39 907,2

39 907,2

39 907,2

39 907,2

39 907,2

240 397,3

расходы областного бюджета

40 861,3

39 907,2

39 907,2

39 907,2

39 907,2

39 907,2

240 397,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

2.3.4. В подраздел 3.4 "Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"":

1) пункт 3.4.1 "Паспорт подпрограммы 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" изложить в следующей редакции:

"3.4.1. ПАСПОРТ

подпрограммы 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Государственный заказчик - координатор Подпрограммы

министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области

Соисполнители Подпрограммы

министерство здравоохранения Нижегородской области;

министерство образования Нижегородской области;

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области;

министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области;

управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области

Цель Подпрограммы

повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Нижегородской области

Задачи Подпрограммы

1. Повышение безопасности населения Нижегородской области и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112";

2. Повышение безопасности жизнедеятельности и качества жизни населения Нижегородской области за счет использования спутниковых навигационных технологий на основе системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности;

- обеспечение контроля над криминальной ситуацией в Нижегородской области;

3. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

- повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4. Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области (РАСЦО).

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 6 лет: 2015-2020 годы, без разделения на этапы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета

всего по Подпрограмме за 2015 - 2020 годы -1 609 525,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 - 683 594,1 тыс. рублей;

2016 - 641 590,80 тыс. рублей;

2017 - 26 670,6 тыс. рублей;

2018 - 0,0 тыс. рублей;

2019 - 128 835,0 тыс. рублей;

2020 - 128 835,0 тыс. рублей.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

По окончании реализации Подпрограммы 5 в 2020 году индикаторы достигнут следующих значений:

- доля населения Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения региона - 100%;

- доля площади территории области, неохваченной техническими средствами оповещения - 65 %.

Показатели непосредственных результатов:

- сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее - комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" на территории Нижегородской области на 20%, по сравнению с 2011 годом;

- снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, на 7% по сравнению с 2011 годом;

- снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, на 7% по сравнению с 2011 годом;

- количество лиц, погибших в результате ДТП, - 502;

- количество детей, погибших в результате ДТП, - 14;

- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91;

- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94;

- время на оповещение населения области - 35 минут.

";

2) в пункте 3.4.2 "Текстовая часть Подпрограммы":

- в подпункте 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" цифры "1 347 696,3" заменить цифрами "1 623 273,6";

- подпункт 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

"3.4.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета

Статус

Название подпрограммы

Государственный координатор-заказчик

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма государственной программы Нижегородской области

"Построение и развитие аппаратно- программного комплекса "Безопасный город"

всего

683 594,1

641 590,8

26 670,6

0,0

128 835,0

128 835,0

1 609 525,5

государственный заказчик-координатор: Управление

683 594,1

641 590,8

26 670,6

0,0

128 835,0

128 835,0

1 609 525,5

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма государственной программы Нижегородской области

"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" *

Всего, в т.ч.

719 850,5

680 781,9

36 706,9

0,0

128 835,0

128 835,0

1 695 009,3

расходы областного бюджета

683 594,1

641 590,8

26 670,6

0,0

128 835,0

128 835,0

1 609 525,5

расходы местных бюджетов

7 206,4

24 556,7

9 781,3

0,0

0,0

0,0

41 544,4

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

22 761,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 761,3

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

6 288,7

14 634,4

255,0

0,0

0,0

0,0

21 178,1

Основное мероприятие 1

Внедрение научно методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112*

Всего, в т.ч.

95,0

0,0

1 565,0

0,0

0,0

0,0

1 660,0

расходы областного бюджета

95,0

0,0

1 565,0

0,0

0,0

0,0

1 660,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2

Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области*

Всего, в т.ч.

0,0

8 448,0

14 984,0

0,0

0,0

0,0

23 432,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

6 536,0

0,0

0,0

0,0

6 536,0

расходы местных бюджетов

0,0

8 448,0

8 448,0

0,0

0,0

0,0

16 896,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3

Создание информационно- технической инфраструктуры системы-112*

Всего, в т.ч.

56 726,2

48 931,2

12 084,0

0,0

0,0

0,0

117 741,4

расходы областного бюджета

22 058,1

19 776,4

12 084,0

0,0

0,0

0,0

53 918,5

расходы местных бюджетов

5 873,1

14 775,4

0,0

0,0

0,0

0,0

20 648,5

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

22 761,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 761,3

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

6 033,7

14 379,4

0,0

0,0

0,0

0,0

20 413,1

Основное мероприятие 4

Создание на территории Нижегородской области системы обучения персонала системы-112*

Всего, в т.ч.

1 908,3

1 588,3

7 671,2

0,0

0,0

0,0

11 167,8

расходы областного бюджета

320,0

0,0

6 082,9

0,0

0,0

0,0

6 402,9

расходы местных бюджетов

1 333,3

1 333,3

1 333,3

0,0

0,0

0,0

3 999,9

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

255,0

255,0

255,0

0,0

0,0

0,0

765,0

Основное мероприятие 5

Организация и проведение информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне*

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

402,7

0,0

0,0

0,0

402,7

расходы областного бюджета

0,0

0,0

402,7

0,0

0,0

0,0

402,7

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6

Обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"*

Всего, в т.ч.

744,5

15 051,9

0,0

0,0

0,0

0,0

15 796,4

расходы областного бюджета

744,5

15 051,9

0,0

0,0

0,0

0,0

15 796,4

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7

Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования) ***

Всего, в т.ч.

127 446,0

74 977,7

0,0

0,0

128 835,0

128 835,0

460 093,7

расходы областного бюджета

127 446,0

74 977,7

0,0

0,0

128 835,0

128 835,0

460 093,7

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8

Установка и содержание объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав АПК "Безопасный город"***

Всего, в т.ч.

29 315,2

275 167,1

0,0

0,0

0,0

0,0

304 482,3

расходы областного бюджета

29 315,2

275 167,1

0,0

0,0

0,0

0,0

304 482,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 9

Организация работы передвижных комплексов фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения***

Всего, в т.ч.

54 823,3

75 327,7

0,0

0,0

0,0

0,0

130 151,0

расходы областного бюджета

54 823,3

75 327,7

0,0

0,0

0,0

0,0

130 151,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10

Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П" ***

Всего, в т.ч.

5 174,0

5 174,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 348,0

расходы областного бюджета

5 174,0

5 174,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 348,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 11

Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" " (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П) ***

Всего, в т.ч.

29 530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29 530,0

расходы областного бюджета

29 530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29 530,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 12

Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области***

Всего, в т.ч.

700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

700,0

расходы областного бюджета

700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

700,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 13

Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО****

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 14

Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой****

Всего, в т.ч.

0,0

8 296,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 296,0

расходы областного бюджета

0,0

8 296,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 296,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 15

Повышение уровня технического обеспечения по безопасности граждан в местах массового пребывания и безопасности дорожного движения в рамках АПК "Безопасный город" (Обеспечение поставки оборудования для систем видеонаблюдения, экстренной связи "гражданин - полиция" и диспетчерских центров) *****

Всего, в т.ч.

343 801,9

150 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

493 801,9

расходы областного бюджета

343 801,9

150 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

493 801,9

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 16

Капитальный ремонт помещений здания по ул.Пугачева, д.21, литер А в г.Н.Новгород*

Всего, в т.ч.

57 023,5

17 820,0

0,0

0,0

0,0

0,0

74 843,5

расходы областного бюджета

57 023,5

17 820,0

0,0

0,0

0,0

0,0

74 843,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 17

Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон" ***

Всего, в т.ч.

4 521,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 521,5

расходы областного бюджета

4 521,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 521,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 18

Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки***

Всего, в т.ч.

4 118,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 118,0

расходы областного бюджета

4 118,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 118,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 19

Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки***

Всего, в т.ч.

1 055,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 055,1

расходы областного бюджета

1 055,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 055,1

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 20

Модернизация комплексов фото видео- фиксации нарушений ПДД***

Всего, в т.ч.

2 868,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 868,0

расходы областного бюджета

2 868,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 868,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы" государственной программы "Информационное общество Нижегородской области";

**финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015-2017 годах" государственной программы "Информационное общество Нижегородской области";

*** финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303;

**** финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 304;

***** финансирование осуществляется в рамках государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2014 года № 981".

2.4. Раздел 4 "Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:

"4. Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"

(далее - Подпрограмма)

ПАСПОРТ

подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы"

Государственный заказчик-координатор Подпрограммы

управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области

Соисполнители Подпрограммы

отсутствуют

Цели Подпрограммы

1. Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

Задачи Подпрограммы

1. Осуществление комплекса программных мероприятий.

2. Разработка в пределах своих полномочий правовых актов, необходимых для выполнения государственной программы.

3. Осуществление мониторинга исполнения мероприятий Программы, оценка их результативности.

4. Содействие решению спорных (конфликтных) ситуаций.

5. Проведение корректировки и актуализации системы программных мероприятий в вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап, период реализации Подпрограммы - 2015 - 2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета с разбивкой по годам

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015 - 2020 годы - 37 082,6 тыс. рублей:

2015 год - 6 032,1 тыс. рублей;

2016 год - 6 210,1 тыс. рублей;

2017 год - 6 210,1 тыс. рублей;

2018 год - 6 210,1 тыс. рублей;

2019 год - 6 210,1 тыс. рублей;

2020 год - 6 210,1 тыс. рублей.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами

Таблица 6. Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы"

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа (всего)

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"

X

X

X

X

Подпрограмма 1

"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

176

0309

2040019

100

200

1 328,2

58,0

1 372,0

55,1

1 372,0

55,1

1 372,0

55,1

1 372,0

55,1

1 372,0

55,1

8 188,2

333,4

Подпрограмма 2

"Обеспечение пожарной безопасности"

176

0309

2040019

100

200

4 214,6

183,6

4 353,6

174,8

4 353,6

174,8

4 353,6

174,8

4 353,6

174,8

4 353,6

174,8

25 982,4

1 057,8

Подпрограмма 3

"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

176

0309

2040019

100

200

237,0

10,3

244,8

9,8

244,8

9,8

244,8

9,8

244,8

9,8

244,8

9,8

1 461,3

59,5

ИТОГО:

6 032,1

6 210,1

6 210,1

6 210,1

6 210,1

6 210,1

37 082,6

".

2.5. Таблицу "Принятые сокращения в Программе" к Программе изложить в следующей редакции:

             

"Принятые сокращения в Программе

АСО

аварийно-спасательный отряд

АСС

аварийно-спасательная служба

АХОВ

аварийно химически опасное вещество

ГКУ

государственное казенное учреждение Нижегородской области "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области"

ГО

гражданская оборона

ГПС

государственная противопожарная служба

ГП-7

гражданский противогаз фильтрующий для взрослого населения

ИИИ

источник ионизирующего излучения

КЗД-6

камера защитная детская для детей до 1,5 лет

ОВ

отравляющие вещества

ОКСИОН

общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения

ПБ

пожарная безопасность

ПДФ-2

противогаз детский фильтрующий для детей от 1,5 до 17 лет

ПОО

потенциально опасный объект

РАСЦО

региональная автоматизированная система централизованного оповещения

СИЗ

средства индивидуальной защиты

ТП РСЧС

территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Управление

управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области

УМЦ

государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Нижегородской области имени Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова"

ХРЛ

химико-радиометрическая лаборатория

ЦПС

государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Центр подготовки спасателей Нижегородской области"

ЧС

чрезвычайная ситуация

ДПО

добровольная пожарная охрана

МПП

модульный пожарный пост

ОГПС

отряд государственной противопожарной службы

ОМСУ

органы местного самоуправления

ПЧ

пожарная часть

ПСО

пункт санитарной обработки

ПСФ

поисково-спасательные формирования

СФД

страховой фонд документации

ОБЖ

основы безопасности жизнедеятельности

БЖД

безопасность жизнедеятельности

УКП по ГО

учебно-консультационный пункт по гражданской обороне

РФ

Российская Федерация

Минздрав

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Минтранс

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

ГУ МЧС России

Главное управление МЧС России

ГУ МВД России по НО

Главное управление МВД России по Нижегородской области

ГБУЗ НО

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области

ЦБДД

Центр безопасности дорожного движения

Мининформ

Министерство информационных технологий и связи Нижегородской области

Министерство строительства ЖКХ и ТЭК

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области.

".

_______________

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 28.11.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.030 Государственные нужды. Государственный заказ, 160.010.000 Общие положения в сфере обеспечения безопасности государства, общества и личности, 160.040.050 Пожарная безопасность, 160.040.100 Иные вопросы безопасности общества

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать