Основная информация

Дата опубликования: 06 июня 2016г.
Номер документа: RU91000201600545
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Камчатский край
Принявший орган: Правительство Камчатского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 июня 2016 года №220-П

О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №524-П

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №524-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

В.И.ИЛЮХИН

Приложение

к Постановлению Правительства

Камчатского края

от 06.06.2016 №220-П

Изменения

в государственную программу Камчатского края "развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №524-П

(далее - Программа)

1. В паспорте Программы:

1) раздел "Перечень Подпрограмм" дополнить абзацем десятым следующего содержания:

"Подпрограмма "А" "Финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования";

2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных

ассигнований Программы

Всего: 90 568 431,32070 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 991 718,00472 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 301 680,83306 тыс. руб.;

2015 год - 275 718,45865 тыс. руб.;

2016 год - 160 770,50000 тыс. руб.;

2017 год - 70 899,90000 тыс. руб.;

2018 год - 58 051,70545 тыс. руб.;

2019 год - 60 838,18730 тыс. руб.;

2020 год - 63 758,42026 тыс. руб.;

краевого бюджета (без учета межбюджетных трансфертов (далее - МБТ) бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета) - 36 645 542,51074 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 3 965 908,72442 тыс. руб.;

2015 год - 4 734 816,54042 тыс. руб.;

2016 год - 4 782 347,95746 тыс. руб.;

2017 год - 5 179 983,65000 тыс. руб.;

2018 год - 7 543 638,61803 тыс. руб.;

2019 год - 5 097 093,27168 тыс. руб.;

2020 год - 5 341 753,74873 тыс. руб.;

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию) - 52 931 170,80524 тыс. руб. (в том числе МБТ из краевого бюджета бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края - 419 554,00000 тыс. руб., страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета) - 22 459 335,04714 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 6 311 960,85000 тыс. руб., в том числе МБТ из краевого бюджета бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края - 419 554,00000 тыс. руб., страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета -

2 475 814,00000 тыс. руб.;

2015 год - 6 984 247,45000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 921 173,20000 тыс. руб.;

2016 год - 7 291 160,60000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 3 103 535,10000 тыс. руб.;

2017 год - 8 244 225,72763 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 921 173,20000 тыс. руб.;

2018 год - 7 882 259,79931 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 3 508 128,75906 тыс. руб.;

2019 год - 8 030 815,17322 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 3 676 518,93949 тыс. руб.;

2020 год - 8 186 501,20508 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 3 852 991,84859 тыс. руб.".

2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта Подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 1

Всего: 7 734 829,00995 тыс. руб., из них за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 672 060,23757 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 150 860,86417 тыс. руб.;

2015 год - 168 306,50000 тыс. руб.;

2016 год - 139 006,30000 тыс. руб.;

2017 год - 47 479,00000 тыс. руб.;

2018 год - 52 889,85852 тыс. руб.;

2019 год - 55 428,57172 тыс. руб.;

2020 год - 58 089,14316 тыс. руб.;

краевого бюджета - 4 740 331,55238 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 397 562,38460 тыс. руб.;

2015 год - 506 228,72834 тыс. руб.;

2016 год - 432 849,20000 тыс. руб.;

2017 год - 456 583,67317 тыс. руб.;

2018 год - 936 688,75172 тыс. руб.;

2019 год - 981 649,81180 тыс. руб.;

2020 год - 1 028 769,00275 тыс. руб.;

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию) - 2 322 437,22000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 097 289,07000 тыс. руб.;

2015 год - 1 225 148,15000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.".

3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 2

Всего: 22 797 442,97839 тыс. руб., из них за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 163 199,57204 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 122 971,01339 тыс. руб.;

2015 год - 38 980,25865 тыс. руб.;

2016 год - 873,70000 тыс. руб.;

2017 год - 374,60000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 15 735 762,39635 тыс. руб. из них по годам:

2014 год - 1912 837,11601 тыс. руб.;

2015 год - 2 017 249,83162 тыс. руб.;

2016 год - 2 056 552,80000 тыс. руб.;

2017 год - 2 127 625,93500 тыс. руб.;

2018 год - 2 422 365,00788 тыс. руб.;

2019 год - 2 538 638,52824 тыс. руб.;

2020 год - 2 660 493,17760 тыс. руб.;

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию) - 6 898 481,01000 тыс. руб. из них по годам:

2014 год - 3 309 573,74000 тыс. руб.;

2015 год - 3 588 907,27000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.".

4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта Подпрограммы 3 "Управление развитием отрасли" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 3

Всего: 2 299 716,93502 тыс. руб., из них за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 32 032,73961 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 4 054,70000 тыс. руб.;

2015 год - 3 754,10000 тыс. руб.;

2016 год - 3 649,20000 тыс. руб.;

2017 год - 4 334,00000 тыс. руб.;

2018 год - 5 161,84693 тыс. руб.;

2019 год - 5 409,61558 тыс. руб.;

2020 год - 5 669,27710 тыс. руб.;

краевого бюджета (без учета МБТ бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края в размере 419 554,00000 тыс. руб. в 2014 году и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета в размере 22 459 335,04714 тыс. руб. на период 2014-2020 годов) - 2 267 684,19541 тыс. руб. из них по годам:

2014 год - 310 644,48486 тыс. руб.;

2015 год - 316 997,79947 тыс. руб.;

2016 год - 369 846,70000 тыс. руб.;

2017 год - 354 683,88068 тыс. руб.;

2018 год - 290 979,93404 тыс. руб.;

2019 год - 304 946,97088 тыс. руб.;

2020 год - 319 584,42548 тыс. руб.".

5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта Подпрограммы 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 4

Всего: 5 611 033,13928 тыс. руб., из них за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 2 991,40000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 2 991,40000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 1 569 671,92928 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 223 447,50749 тыс. руб.;

2015 год - 215 641,23861 тыс. руб.;

2016 год - 220 481,40000 тыс. руб.;

2017 год - 202 748,56394 тыс. руб.;

2018 год - 224 820,36676 тыс. руб.;

2019 год - 235 611,74437 тыс. руб.;

2020 год - 246 921,10811 тыс. руб.;

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию) - 4 038 369,81000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 895 302,40000 тыс. руб.;

2015 год - 2 143 067,41000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.".

6. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" паспорта Подпрограммы 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 6

Всего: 764 671,78001 тыс. руб., из них за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 764 671,78001 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 94 257,31996 тыс. руб.;

2015 год - 106 158,96099 тыс. руб.;

2016 год - 101 592,50000 тыс. руб.;

2017 год - 104 608,17000 тыс. руб.;

2018 год - 113 801,72706 тыс. руб.;

2019 год - 119 264,20996 тыс. руб.;

2020 год - 124 988,89204 тыс. руб.".

7. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8" паспорта Подпрограммы 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 8

Всего: 4 192 785,42128 тыс. руб., из них за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 121 434,05550 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 20 802,85550 тыс. руб.;

2015 год - 64 677,60000 тыс. руб.;

2016 год - 17 241,30000 тыс. руб.;

2017 год - 18 712,30000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 4 071 351,36578 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 450 250,90710 тыс. руб.;

2015 год - 551 939,94573 тыс. руб.;

2016 год - 655 933,80000 тыс. руб.;

2017 год - 529 539,55537 тыс. руб.;

2018 год - 598 698,39583 тыс. руб.;

2019 год - 627 435,91882 тыс. руб.;

2020 год - 657 552,84293 тыс. руб.".

8. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 9" паспорта Подпрограммы 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 9

Всего: 5 417 578,47730 тыс. руб., из них за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 5 417 578,47730 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 303 162,97230 тыс. руб.;

2015 год - 703 631,42754 тыс. руб.;

2016 год - 552 968,85746 тыс. руб.;

2017 год - 1 153 394,96000 тыс. руб.;

2018 год - 2 680 000,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию) - 24 420,26000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 4 295,64000 тыс. руб.;

2015 год - 20 124,62000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.".

9. Дополнить Подпрограммой "А" "Финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования" следующего содержания:

"

Паспорт подпрограммы "А"

"Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования"

(Далее - Подпрограмма "А")

Ответственный исполнитель Подпрограммы "А"

Министерство здравоохранения Камчатского края

Участники Подпрограммы "А"

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)

Программно-целевые инструменты Подпрограммы "А"

Отсутствуют

Цель Подпрограммы "А"

Обеспечение застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц бесплатной медицинской помощью, оказываемой в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее - ТП ОМС), гарантированного объема и надлежащего качества

Задачи Подпрограммы "А"

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы "А"

Финансовое обеспечение ТП ОМС в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

1) уровень финансового обеспечения ТП ОМС;

2) степень выполнения государственного задания на предоставление услуг за счет средств обязательного медицинского страхования;

3) доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на ТП ОМС;

4) доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на ТП ОМС;

5) доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на ТП ОМС;

6) доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на ТП ОМС.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы "А"

Подпрограмма реализуется в один этап - 2016-2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы "А"

Всего: 39 634 962,50524 тыс. руб., из них за счет средств:

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию) - 39 634 962,50524 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 17 062 347,84714 тыс. руб., из них по годам:

2016 год - 7 291 160,60000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 3 103 535,10000 тыс. руб.;

2017 год - 8 244 225,72763 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 921 173,20000 тыс. руб.;

2018 год - 7 882 259,79931 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 3 508 128,75906 тыс. руб.;

2019 год - 8 030 815,17322 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 3 676 518,93949 тыс. руб.;

2020 год - 8 186 501,20508 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 3 852 991,84859 тыс. руб.

Ожидаемые результаты

реализации Подпрограммы "А"

1) уровень финансового обеспечения ТП ОМС - 100 %;

2) степень выполнения государственного задания на предоставление услуг за счет средств обязательного медицинского страхования - не менее 98 %;

3) доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на ТП ОМС - 6,1 %;

4) доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на ТП ОМС - 33,7 %;

5) доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на ТП ОМС - 8,1 %;

6) доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на ТП ОМС - 51,2 %

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы "А"

1.1. За счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края в рамках ТП ОМС застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, предусмотренный в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, ежегодно утверждаемой постановлением Правительства Российской Федерации (далее - перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи), финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края.

1.2. В рамках ТП ОМС осуществляется финансовое обеспечение мероприятий по диспансеризации и проведению профилактических медицинских осмотров отдельных категорий граждан, по применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая лекарственное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением включенных в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения).

1.3. Финансовое обеспечение ТП ОМС ежегодно увеличивается, при этом существенно расширяются виды медицинской помощи, оказание которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования:

1) с 2009 года по 2012 год осуществлен постепенный переход на преимущественно одноканальное финансирование медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования;

2) с 2010 года оказывается медицинская помощь по гемодиализу;

3) с 2013 года в систему обязательного медицинского страхования включены медицинские организации, оказывающие скорую медицинскую помощь, а также оказание медицинской помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения;

4) с 2014 года осуществляется финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи;

5) с 2015 года - осуществляется финансовое обеспечение медицинской реабилитации.

2. Цель, задачи Подпрограммы "А", сроки и механизмы ее

реализации, характеристика основных мероприятий

2.1. Целью Подпрограммы "А" является обеспечение застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц бесплатной медицинской помощью, оказываемой в рамках ТП ОМС, гарантированного объема и надлежащего качества.

2.2. Основополагающим при достижении цели Подпрограммы "А" является решение задачи по финансовому обеспечению ТП ОМС в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

2.3. В рамках решения задачи Подпрограммы "А" предполагается реализация основного мероприятия "Финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования".

2.4. В рамках основного мероприятия Подпрограммы "А" отражаются расходы Территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края на выполнение ТП ОМС:

1) за счет средств субвенций из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования;

2) за счет иных источников доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края.

3. Информация об участии государственных

внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы "А"

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края является участником Подпрограммы "А", обеспечивающим управление средствами обязательного медицинского страхования в Камчатском крае, предназначенными для обеспечения гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования и в целях обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования в Камчатском крае.

4. Анализ рисков реализации Подпрограммы "А" и описание мер

управления рисками реализации Подпрограммы "А"

4.1. Реализация Подпрограммы "А" сопряжена со следующими рисками:

1) риск финансового обеспечения ТП ОМС;

2) риск несбалансированности коечного фонда по ряду профилей оказания медицинской помощи и недостаточно эффективного его использования может привести к недофинансированию других видов медицинской помощи.

4.2. В целях управления рисками будет осуществлен комплекс мер по:

1) обеспечению реализации Федерального закона от 30.11.2011 №354-ФЗ "О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения";

2) внедрению эффективных способов оплаты медицинской помощи, учитывающих качество и объемы ее оказания;

3) формированию персонифицированной электронной базы данных в системе обязательного медицинского страхования;

4) повышению ответственности страховых медицинских организаций за качество оказываемой медицинской помощи путем проведения Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Камчатского края документальных проверок, экспертиз и реэкспертиз.

4.3. Кроме того, будет обеспечен постоянный мониторинг реализации основного мероприятия Подпрограммы "А", анализ результатов которого при необходимости станет основой для корректировки Подпрограммы "А".

5. Описание основных ожидаемых

конечных результатов Подпрограммы "А"

5.1. Развитие обязательного медицинского страхования на период 2016-2020 годов характеризуется формированием системы, обеспечивающей доступность медицинской помощи и повышение ее эффективности.

5.2. По результатам реализации Подпрограммы "А":

1) уровень финансового обеспечения ТП ОМС составит 100 %;

2) степень выполнения государственного задания на предоставление услуг за счет средств обязательного медицинского страхования составит 98 %;

3) доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на ТП ОМС составит 6,1 %;

4) доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на ТП ОМС составит 33,7 %;

5) доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на ТП ОМС составит 8,1 %;

6) доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на ТП ОМС составит 51,2 %.".

10. Таблицу приложения 1 к Программе дополнить разделом "Подпрограмма "А" Финансовое обеспечение Территориальной программы обязательного медицинского страхования" следующего содержания:

"

Подпрограмма "А". Финансовое обеспечение Территориальной программы обязательного медицинского страхования

10.1

Уровень финансового обеспечения ТП ОМС

процент

X

X

X

X

X

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

10.2

Степень выполнения государственного задания на предоставление услуг за счет средств обязательного медицинского страхования

процент

X

X

X

X

X

95,0

96,0

97,0

98,0

98,0

10.3

Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организации от всех расходов на ТП ОМС

процент

X

X

X

X

X

6,1

6,3

6,3

6,1

6,1

10.4

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на ТП ОМС

процент

X

X

X

X

X

30,0

33,0

33,3

33,7

33,7

10.5

Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на ТП ОМС

процент

X

X

X

X

X

8,0

8,0

8,1

8,1

8,1

10.6

Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на ТП ОМС

процент

X

X

X

X

X

54,0

51,3

51,2

51,2

51,2

".

11. Таблицу приложения 2 к Программе дополнить разделом "Подпрограмма "А" Финансовое обеспечение Территориальной программы обязательного медицинского страхования" следующего содержания:

"

Подпрограмма "А". Финансовое обеспечение Территориальной программы обязательного медицинского страхования

17

Основное мероприятие

А. 1. Финансовое обеспечение Территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

Министерство здравоохранения Камчатского края

2016

2020

Оптимизация структуры оказания медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования, обеспечение доступности и повышение качества оказания медицинских услуг населению Камчатского края

Снижение доступности оказания медицинской помощи населению Камчатского края, как следствие - увеличение показателей заболеваемости и смертности от основных причин

Показатели 10.1-10.6 таблицы приложения 1 к Программе

".

12. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 4

к государственной программе Камчатского

края Развитие здравоохранения Камчатского

края на 2014-2020 годы"

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ НА 2014-2020 ГОДЫ"

тыс. руб.

N

п/п

Наименование государственной

программы/ подпрограммы/

мероприятия

Код бюджетной

классификации

Объем средств на реализацию Программы

ГРБС

ЦСР

всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

11

12

13

1,054

1,053

1,052

1,051

1,048

1,048

Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранении Камчатского края на 2014-2020 годы"

Всего, в том числе:

90 568 431,32070

10 579 550,40748

11 994 782,44907

12 234 279,05746

13 495 109,27763

15 483 950,12279

13 188 746,63220

13 592 013,37407

за счет средств федерального бюджета

991 718,00472

301 680,83306

275 718,45865

160 770,50000

70 899,90000

58 051,70545

60 838,18730

63 758,42026

за счет средств краевого бюджета (без учета МВТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета)

36 645 542,51074

3 965 908,72442

4 734 816,54042

4 782 347,95746

5 179 983,65000

7 543 638,61803

5 097 093,27168

5 341 753,74873

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

всего, в том числе:

52 931 170,80524

6 311 960,85000

6 984 247,45000

7 291 160,60000

8 244 225,72763

7 882 259,79931

8 030 815,17322

8 186 501,20508

за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета

22 459 335,04714

2 475 814,00000

2 921 173,20000

3 103 535,10000

2 921 173.20000

3 508 128.75906

3 676 518,93949

3 852 991.84859

за счет МБТ ТФОМС Камчатского края

419 554,00000

419 554,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

Всего, в том числе:

7 734 829,00995

1 645 712,31877

1 899 683,37834

571 855,50000

504 062,67317

989 578,61024

1 037 078,38352

1 086 858,14591

за счет средств федерального бюджета

814

0909,

1003

011

672 060,23757

150 860,86417

168 306,50000

139 006,30000

47 479,00000

52 889,85852

55 428,57172

58 089,14316

за счет средств краевого бюджета

814

0901,

0902,

0909,

1003

011

4 740 331,55238

397 562,38460

506 228,72834

432 849,20000

456 583,67317

936 688,75172

981 649,81180

1 028 769,00275

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

2 322 437,22000

1 097 289,07000

1 225 148,15000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Основное мероприятие 1.1. Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей

Всего, в том числе:

39 057,31635

9 824,86065

13 553,99000

7 650,00000

3 021,20000

1 591,47550

1 667,86632

1 747,92388

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901,

0909

011

28 462,42635

2 589,86065

10 194,10000

7 650,00000

3 021,20000

1 591,47550

1 667,86632

1 747,92388

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

10 594,89000

7 235,00000

3 359,89000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.1.

Направление 1.1.1. Формирование здорового образа жизни

Всего, в том числе:

24 261,30112

7 993,20000

12 054,09000

1 150,00000

1 521,20000

490,35667

513,89378

538,56067

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

011

13 666,41112

758,20000

8 694,20000

1 150,00000

1 521,20000

490,35667

513,89378

538,56067

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

10 594,89000

7 235,00000

3 359,89000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.2.

Направление 1.1.2. Профилактика наркомании и алкоголизма

Всего, в том числе:

2 436,26065

936,26065

500,00000

500,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901

011

2 436,26065

936.26065

500,00000

500,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.3.

Направление 1.1.3. Профилактика наркомании, алкоголизма и других заболеваний у представителей КМНС

Всего, в том числе:

12 359,75458

895,40000

999,90000

6 000,00000

1 000,00000

1 101,11883

1 153,97254

1 209,36321

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

011

12 359,75458

895,40000

999,90000

6 000,00000

1 000,00000

1 101,11883

1 153,97254

1 209,36321

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Мероприятие 1.2. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей

Всего, в том числе:

7 014 351,61115

1 477 137,04907

1 717 360,48834

424 704,40000

453 049,37317

935 097,27622

979 981,94548

1 027 021,07887

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0902,

0909,

1003

011

4 702 509,28115

387 082,97907

495 572,22834

424 704,40000

453 049,37317

935 097,27622

979 981,94548

1 027 021,07887

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

2 311 842,33000

1 090 054,07000

1 221 788,26000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.1.

Направление 1.2.1. Оказание первичной медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края

Всего, в том числе:

6 586 771,96989

1 424 812,02707

1 663 348,14834

375 415,60000

382 904,63400

870 955,75014

912 761,62614

956 574,18420

за счет средств федерального бюджета

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0902,

0909

011

4 274 929,63989

334 757,95707

441 559,88834

375 415,60000

382 904,63400

870 955,75014

912 761,62614

956 574,18420

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

2 311 842,33000

1 090 054,07000

1 221 788,26000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.2.

Направление 1.2.2. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

Всего, в том числе:

427 579,64126

52 325,02200

54 012,34000

49 288,80000

70 144,73917

64 141,52608

67 220,31934

70 446,89467

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

1003

011

427 579,64126

52 325,02200

54 012,34000

49 288,80000

70 144,73917

64 141,52608

67 220,31934

70 446,89467

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Мероприятие 1.3. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

Всего, в том числе:

681 420,08245

158 750,40905

168 768,90000

139 501,10000

47 992,10000

52 889,85852

55 428,57172

58 089,14316

за счет средств федерального бюджета

814

0909,

1003

011

672 060,23757

150 860,86417

168 306,50000

139 006,30000

47 479,00000

52 889,85852

55 428,57172

58 089,14316

за счет средств краевого бюджета

814

0909,

1003

011

9 359,84488

7 889,34488

462,40000

494,80000

513,10000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.1.

Направление 1.3.1. Организация обеспечения лечения болезни Гоше, злокачественных новообразований лимфоидной. кроветворной и родственных им тканей, рассеянного склероза, лиц после трансплантации органов и тканей лекарственными препаратами

Всего, в том числе:

67 251,79449

14 815,40000

14 948,00000

4 019,60000

8 459,60000

7 948,75336

8 330,29352

8 730,14761

за счет средств федерального бюджета

814

0909

011

65 344,49449

14 378,40000

14 485,60000

3 524,80000

7 946,50000

7 948,75336

8 330,29352

8 730,14761

за счет средств краевого бюджета

814

0909

011

1 907,30000

437,00000

462,40000

494,80000

513,10000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.2.

Направление 1.3.2. Обеспечение необходимыми лекарственными средствами федеральных льготников

Всего, в том числе:

606 715,74308

136 482,46417

153 820,90000

135 481,50000

39 532,50000

44 941,10516

47 098,27820

49 358,99555

за счет средств федерального бюджета

814

1003

011

606 715,74308

136 482,46417

153 820,90000

135 481,50000

39 532,50000

44 941,10516

47 098,27820

49 358,99555

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.3.

Направление 1.3.3. Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет. проживающих в Камчатском крае

Всего, в том числе:

7 452,54488

7 452,54488

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

1003

011

7 452,54488

7 452,54488

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.4.

Мероприятие 1.4. Диспансерное наблюдение больных артериальной гипертонией

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.4.1.

Направление 1.4.1. Диспансерное наблюдение больных артериальной гипертонией

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.

Мероприятие 1.5. Профилактика стоматологических заболевании у детей

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

хроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.3.

Направление 2.1.3. Оказание медицинской помощи при туберкулезе

Всего. в том числе:

3 910 849,83233

537 253,28302

549 296,71527

522 566,78000

527 930,49300

563 773,41828

590 834,54236

619 194,60040

за счет средств федерального бюджета

814

0901

012

122 458,35865

84 362,00000

38 096,35865

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901,

0902

012

3 788 391,47368

452 891,28302

511 200,35662

522 566,78000

527 930,49300

563 773,41828

590 834,54236

619 194,60040

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.4.

Направление 2.1.4. Оказание медицинской помощи при психических заболеваниях

Всего, в том числе:

2 049 143,52590

222 549,60108

237 507,65080

257 277,26200

261 074,30000

340 315,08463

356 650,20869

373 769,41870

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901,

0902,

0903

012

2 049 143,52590

222 549,60108

237 507,65080

257 277,26200

261 074,30000

340 315,08463

356 650,20869

373 769,41870

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.5.

Направление 2.1.5. Оказание медицинской помощи при онкологических заболеваниях

Всего, в том числе:

1 048 191,49064

396 726,59985

491 193,80607

46 176,35100

22 448,89100

29 128,09529

30 526,24386

31 991,50357

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901,

0902

012

247 257,73064

49 238,36985

37 748,27607

46 176,35100

22 448,89100

29 128,09529

30 526,24386

31 991,50357

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

800 933,76000

347 488,23000

453 445,53000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.6.

Направление 2.1.6. Оказание медицинской помощи при заболеваниях, передающихся половым путем

Всего, в том числе:

215 722,09437

25 393,41695

28 160,53000

28 777,29600

28 501,31400

33 337,38171

34 937,57603

36 614,57968

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901,

0902

012

215 722,09437

25 393,41695

28 160,53000

28 777,29600

28 501,31400

33 337,38171

34 937,57603

36 614,57968

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Мероприятие 2.2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи

Всего, в том числе:

9 159 077,52096

2 961 981,95053

3 204 436,80582

471 956,80000

409 805,01900

670 913,21933

703 117,05385

736 866,67243

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901,

0902,

0903,

0909

012

3 961 781,05096

477 701,99053

491 420,29582

471 956,80000

409 805,01900

670 913,21933

703 117,05385

736 866,67243

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

5 197 296,47000

2 484 279,96000

2 713 016,51000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.1.

Направление 2.2.1. Обеспечение условий для оказания специализированной медицинской помощи

Всего, в том числе:

8 852 240,96002

2 924 917,19359

3 159 944,70582

424 984,20000

368 282,81900

627 438,42986

657 555,47449

689 118,13726

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901.

0902,

0903

012

3 654 944,49002

440 637,23359

446 928,19582

424 984,20000

368 282,81900

627 438,42986

657 555,47449

689 118,13726

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

5 197 296,47000

2 484 279,96000

2 713 016,51000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.2.

Направление 2.2.2. Повышение доступности специализированной медицинской помощи

Всего, в том числе:

306 836,56094

37 064,75694

44 492,10000

46 972,60000

41 522,20000

43 474,78947

45 561,57936

47 748,53517

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

012

306 836,56094

37 064,75694

44 492,10000

46 972,60000

41 522,20000

43 474,78947

45 561,57936

47 748,53517

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.

Мероприятие 2.3. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови

Всего, в том числе:

4 104 024,75593

938 384,75753

851 363,21344

411 825,10000

574 083,93300

422 199,42891

442 465,00149

463 703,32156

за счет средств федерального бюджета

814

0901

012

38 222,91339

38 222,91339

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0904,

0906,

0909,

1003

012

3 165 551,06254

422 356,29414

428 917,98344

411 825,10000

574 083,93300

422 199,42891

442 465,00149

463 703,32156

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

900 250,78000

477 805,55000

422 445,23000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.1.

Направление 2.3.1. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи населению

Всего, в том числе:

2 613 832,00262

696 673,76049

623 182,86593

195 288,40000

351 781,52800

237 391,37992

248 786,16615

260 727,90213

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0904

012

1 713 581,22262

218 868,21049

200 737,63593

195 288,40000

351 781,52800

237 391,37992

248 786,16615

260 727,90213

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

900 250,78000

477 805,55000

422 445,23000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.2.

Направление 2.3.2. Оказание скорой специализированной медицинской помощи, включая эвакуацию

Всего, в том числе:

980 671,10590

150 030,63388

174 237,37151

161 050,70000

165 870,75200

104 720,22046

109 746,79104

115 014,63701

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

012

980 671,10590

150 030,63388

174 237,37151

161 050,70000

165 870,75200

104 720,22046

109 746,79104

115 014,63701

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.3.

Направление 2.3.3. Развитие службы крови

Всего, в том числе:

471 298,73402

53 457,44977

53 942,97600

55 486,00000

56 431,65300

80 087,82853

83 932,04430

87 960,78242

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0906,

1003

012

471 298,73402

53 457,44977

53 942,97600

55 486,00000

56 431,65300

80 087,82853

83 932,04430

87 960,78242

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.4.

Направление 2.3.4. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Всего, в том числе:

38 222,91339

38 222,91339

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

814

0901

012

38 222,91339

38 222,91339

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.

Подпрограмма 3. "Управление развитием отрасли"

Всего (без учета МВТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета), в том числе:

2 299 716,93502

314 699,18486

320 751,89947

373 495,90000

359 017,88068

296 141,78097

310 356,58646

325 253,70258

за счет средств федерального бюджета

814

0909

013

32 032,73961

4 054,70000

3 754,10000

3 649,20000

4 334,00000

5 161,84693

5 409,61558

5 669,27710

за счет средств краевого бюджета (без учета МВТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета)

814

0104,

0704,

0901,

0902,

0909

013

2 267 684,19541

310 644,48486

316 997,79947

369 846,70000

354 683,88068

290 979,93404

304 946,97088

319 584,42548

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 3.1.

Обеспечение деятельности системы здравоохранения

Всего, в том числе:

1 827 972,91074

228 981,95511

236 904,35540

266 874,40000

268 174,55200

262 860,05683

275 477,33956

288 700,25184

за счет средств федерального бюджета

814

0909

013

32 032,73961

4 054,70000

3 754,10000

3 649,20000

4 334,00000

5 161,84693

5 409,61558

5 669,27710

за счет средств краевого бюджета

814

0909,

0104

013

1 795 940,17113

224 927,25511

233 150,25540

263 225,20000

263 840,55200

257 698,20990

270 067,72398

283 030,97474

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.1.

Направление 3.1.1. Организация деятельности системы здравоохранения и осуществление контрольно-надзорных функций

Всего, в том числе:

872 345,94783

115 117,26500

109 085.85000

147 551,20000

133 718,80000

116 604,38179

122 201,39212

128 067,05892

за счет средств федерального бюджета

814

0909

013

32 032,73961

4 054,70000

3 754,10000

3 649,20000

4 334,00000

5 161,84693

5 409,61558

5 669,27710

за счет средств краевого бюджета

814

0909,

0104

013

840 313,20822

111 062,56500

105 331,75000

143 902,00000

129 384,80000

111 442,53486

116 791,77654

122 397,78182

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.2.

Направление 3.1.2. Развитие системы судебно-медицинской экспертизы

Всего, в том числе:

746 661,90487

85 611,39950

107 452,60300

98 611,00000

105 026,37200

111 229,08987

116 568,08618

122 163,35432

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

013

746 661,90487

85 611,39950

107 452,60300

98 611,00000

105 026,37200

111 229,08987

116 568,08618

122 163,35432

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.3.

Направление 3.1.3. Обеспечение безопасности государственных учреждений здравоохранения Камчатского края в условиях ЧС

Всего, в том числе:

208 965,05804

28 253,29061

20 365,90240

20 712,20000

29 429,38000

35 026,58517

36 707,86126

38 469,83860

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

013

208 965,05804

28 253,29061

20 365,90240

20 712,20000

29 429,38000

35 026,58517

36 707,86126

38 469,83860

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.

Мероприятие 3.2. Развитие информатизации в здравоохранении

Всего, в том числе:

433 419,62428

85 717,22975

70 557,54407

94 421,50000

78 008,92868

33 281,72414

34 879,24690

36 553,45074

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901,

0902,

0909

013

433 419,62428

85 717,22975

70 557,54407

94 421,50000

78 008,92868

33 281,72414

34 879,24690

36 553,45074

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.1.

Направление 3.2.1. Информационное сопровождение отрасли

Всего, в том числе:

335 837,55287

28 377,22975

63 992,86334

72 116,10000

66 636,93800

33 281,72414

34 879,24690

36 553,45074

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

013

335 837,55287

28 377,22975

63 992,86334

72 116,10000

66 636,93800

33 281,72414

34 879,24690

36 553,45074

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.2.

Направление 3.2.2, Совершенствование информационного обеспечения государственных учреждений здравоохранения Камчатского края

Всего, в том числе:

97 582,07141

57 340,00000

6 564,68073

22 305,40000

11 371,99068

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901,

0902,

0909

013

97 582,07141

57 340,00000

6 564,68073

22 305,40000

11 371,99068

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.

Мероприятие 3.3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края

Всего, в том числе:

38 324,40000

0,00000

13 290,00000

12 200,00000

12 834,40000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0704,

0901,

0902

013

38 324,40000

0,00000

13 290,00000

12 200,00000

12 834,40000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.1.

Направление 3.3.1. Обеспечение энергоаудита в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края

Всего, в том числе:

2 485,60000

0,00000

0,00000

1 685,60000

800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0704

013

2 485,60000

0,00000

0,00000

1 685,60000

800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.2.

Направление 3.3.2. Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий

Всего, в том числе:

35 838,80000

0,00000

13 290,00000

10 514,40000

12 034,40000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901,

0902

013

35 838,80000

0,00000

13 290,00000

10 514,40000

12 034,40000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.

Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"

Всего, в том числе:

5 611 033,13928

2 121 741,30749

2 358 708,64861

220 481,40000

202 748,56394

224 820,6676

235 611,74437

246 921,10811

за счет средств федерального бюджета

814

0901

014

2 991,40000

2 991,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901,

0902,

0909

014

1 569 671,92928

223 447,50749

215 641,23861

220 481,40000

202 748,56394

224 820,36676

235 611,74437

246 921,10811

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

4 038 369,81000

1 895 302,40000

2 143 067,41000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Мероприятие 4.1. Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения

Всего, в том числе:

1 446 627,52659

608 244,83303

718 037,73406

44 464,80000

24 919,55047

16 196,97557

16 974,43039

17 789,20307

за счет средств федерального бюджета

814

0901

014

1 624,90000

1 624,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901,

0902,

0909

014

200 125,88659

34 806,17303

44 974,75406

44 464,80000

24 919,55047

16 196,97557

16 974,43039

17 789,20307

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

1 244 876,74000

571 813,76000

673 062,98000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.1.

Направление 4.1.1. Создание условий для поддержания репродуктивного здоровья населения, рождения здоровых детей

Всего, в том числе:

1 432 652,09197

606 244,83303

715 019,73406

44 464,80000

22 919,55047

13 985,67157

14 656,98380

15 360,51904

за счет средств федерального бюджета

1 624,90000

1 624,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901,

0902,

0909

014

186 150,45197

32 806,17303

41 956,75406

44 464,80000

22 919,55047

13 985,67157

14 656,98380

15 360,51904

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

1 244 876,74000

571 813,76000

673 062,98000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.2.

Направление 4.1.2 Экстра-корпоральное оплодотворение

Всего, в том числе:

13 975,43462

2 000,00000

3 018,00000

0,00000

2 000,00000

2 211,30400

2 317,44659

2 428,68403

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

014

13 975,43462

2 000,00000

3 018,00000

0,00000

2 000,00000

2 211,30400

2 317,44659

2 428,68403

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.

Мероприятие 4.2. Совершенствование оказания медицинской помощи детям

Всего, в том числе:

4 164 405,61269

1 513 496,47446

1 640 670,91455

176 016,60000

177 829,01347

208 623 9119

218 63731398

229 131,90504

за счет средств федерального бюджета

814

0901

014

1 36630000

1 366,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0902,

0901,

0909

014

1 369 546,04269

188 641,33446

170 666,48455

176 016,60000

177 829,01347

208 623,39119

218 63731398

229 131,90504

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

2 793 493,07000

1 323 488,64000

1 470 004,43000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.1.

Направление 4.2.1 Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга

Всего, в том числе:

14 886,25395

2 269,73548

1 445,80000

5 685,40000

1 604,60000

1 233,42133

1 292,62556

1 354,67158

за счет средств федерального бюджета

814

0901

014

1 366,50000

1 366,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901

014

13 519,75395

903,23548

1 445,80000

5 685,40000

1 604,60000

1 233,42133

1 292,62556

1 354,67158

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.2.

Направление 4.2.2. Создание условий для оказания медицинской помощи детям

Всего, в том числе:

4 149 519,35874

1 511 226,73898

1 639 225,11455

170 331,20000

176 224,41347

207 389,96986

217 344,68842

227 777,23346

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901,

0902,

0909

014

1 356 026,28874

187 738,09898

169 220,68455

170 331,20000

176 224,41347

207 389,96986

217 344,68842

227 777,23346

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

2 793 493,07000

1 323 488,64000

1 470 004,43000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.

Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"

Всего, в том числе:

86 172,21548

7 262,40000

23 375,40000

10 846,20000

10 406,50000

10 895,86876

11 418,87047

11 966,97625

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

015

86 172,21548

7 262,40000

23 375,40000

10 846,20000

10 406,50000

10 895,86876

11 418,37047

11 966,97625

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.

Мероприятие 5.1. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям

Всего, в том числе:

86 172,21548

7 262,40000

23 375,40000

10 846,20000

10 406,50000

10 895,86876

11 418,87047

11 966,97625

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

015

86 172,21548

7 262,40000

23 375,40000

10 846,20000

10 406,50000

10 895,86876

11 418,87047

11 966,97625

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.1.

Направление 5.1.1. Реабилитация и санаторно-курортное лечение взрослого населения

Всего, в том числе:

74 006,56712

7 262,40000

21 727,66000

8 204,40000

8 577,72424

8 973,82544

9 404,56906

9 855,98838

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

015

74 006,56712

7 262,40000

21 727,66000

8 204,40000

8 577,72424

8 973,82544

9 404,56906

9 855,98838

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.2.

Направление 5.1.2. Реабилитация и санаторно-курортное лечение детского населения

Всего, в том числе:

12 165,64836

0,00000

1 647,74000

2 641,80000

1 828,77576

1 922,04332

2 014,30141

2 110,98787

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

015

12 165,64836

0,00000

1 647,74000

2 641,80000

1 828,77576

1 922,04332

2 014,30141

2 110,98787

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.

Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

Всего, в том числе:

764 671,78001

94 257,31996

106 158,96099

101 592,50000

104 608,17000

113 801,72706

119 264,20996

124 988,89204

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814,

812

0901

016

764 671,78001

94 257,31996

106 158,96099

101 592,50000

104 608,17000

113 801,72706

119 264,20996

124 988,89204

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.

Мероприятие 6.1. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

Всего, в том числе:

764 671,78001

94 257,31996

106 158,96099

101 592,50000

104 608,17000

113 801,72706

119 264,20996

124 988,89204

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814,

812

0901

016

764 671,78001

94 257,31996

106 158,96099

101 592,50000

104 608,17000

113 801,72706

119 264,20996

124 988,89204

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.1.

Направление 6.1.1. Совершенствование службы паллиативной помощи

Всего, в том числе:

750 341,78001

92 857,31996

94 158,96099

100 662,50000

104 608,17000

113 801,72706

119 264,20996

124 988,89204

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901

016

750 341,78001

92 857,31996

94 158,96099

100 662,50000

104 608,17000

113 801,72706

119 264,20996

124 988,89204

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.2.

Направление 6.1.2. Развитие хосписов

Всего, в том числе:

14 330,00000

1 400,00000

12 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

812

0901

016

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

14 330,00000

1 400,00000

12 000,00000

930,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.

Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

Всего, в том числе:

2 029 238,85875

271 983,63210

300 593,20812

381 276,50000

240 392,41184

265 388,56598

278 127,21714

291 477,32357

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814,

822

0901,

0902,

0904,

0909,

1003,

0501,

0704,

0705

017

2 016 738,85875

266 483,63210

293 593,20812

381 276,50000

240 392,41184

265 388,56598

278 127,21714

291 477,32357

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

12 500,00000

5 500,00000

7 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.1.

Мероприятие 7.1. Профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка врачей, средних медицинских и фармацевтических работников

Всего, в том числе:

1 002 266,85796

121 563,15438

129 336,01233

140 427,60000

141 079,76300

149 337,23132

156 505,41842

164 017,67851

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

1003,

0909,

0704,

0705

017

1 002 266,85796

121 563,15438

129 336,01233

140 427,60000

141 079,76300

149 337,23132

156 505,41842

164 017,67851

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.1.1.

Направление 7.1.1. Подготовка и переподготовка кадров

Всего, в том числе:

993 311,35596

120 361,15238

128 584,51233

137 427,60000

137 077,76300

149 337,23132

156 505,41842

164 017,67851

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0704,

0705

017

993 311,35596

120 361,15238

128 584,51233

137 427,60000

137 077,76300

149 337,23132

156 505,41842

164 017,67851

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.1.2.

Направление 7.1.2. Реализация мер. направленных на привлечение молодых специалистов

Всего, в том числе:

4 902,00000

0,00000

0,00000

2 000,00000

2 902,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

1003

017

4 902,00000

0,00000

0,00000

2 000,00000

2 902,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.1.3.

Направление 7.1.3. Организация проведения мероприятий, направленных на повышение престижа медицинских работников

Всего, в том числе:

4 053,50200

1 202,00200

751,50000

1 000,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

017

4 053,50200

1 202,00200

751,50000

1 000,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.

Мероприятие 7.2. Меры социальной поддержки медицинских работников

Всего, в том числе:

1 026 972,00079

150 420,47772

171 257,19579

240 848,90000

99 312,64884

116 051,33466

121 621,79872

127 459,64506

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814,

822

0704,

0705,

0901,

0902,

0904,

0909,

1003.

017

1 014 472,00079

144 920,47772

164 257,19579

240 848,90000

99 312,64884

116 051,33466

121 621,79872

127 459,64506

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

12 500,00000

5 500,00000

7 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.1.

Направление 7.2.1. Меры социальной направленности по закреплению медицинских кадров

Всего, в том числе:

746 354,59679

96 098,54372

91 481,72579

99 728,90000

93 912,64884

116 051,33466

121 621,79872

127 459,64506

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901,

0902,

0904,

0909,

1003

017

746 354,59679

96 098,54372

91 481,72579

99 728,90000

93 912,64884

116 051,33466

121 621,79872

127 459,64506

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.2.

Направление 7.2.2. Обеспечение условии для привлечения и закрепления медицинских работников

Всего, в том числе:

280 617,40400

54 321,93400

79 775,47000

141 120,00000

5 400,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814,

822

0704,

0705,

0909,

1003,

0501

017

268 117,40400

48 821,93400

72 775,47000

141 120,00000

5 400,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

12 500,00000

5 500,00000

7 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.

Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях

Всего, в том числе:

4 192 785,42128

471 053,76260

616 617,34573

673 175,10000

548 251,85537

598 698,39583

627 435,91882

657 552,84293

за счет средств федерального бюджета

814

0901,

0909,

018

121 434,05550

20 802,85550

64 677,60000

17 241,30000

18 712,30000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901,

0902,

0909

018

4 071 351,36578

450 250,90710

551 939,94573

655 933,80000

529 539,35537

598 698,39583

627 435,91882

657 552,84293

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.1.

Мероприятие 8.1. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях

Всего, в том числе:

4 192 785,42128

471 053,76260

616 617 4573

673 175,10000

548 251,85537

598 698,39583

627 435,91882

657 552,84293

за счет средств федерального бюджета

814

0901,

0902,

0909,

018

121 434,05550

20 802,85550

64 677,60000

17 241,30000

18 712,30000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901,

0902,

0909

018

4 071 351,36578

450 250,90710

551 939,94573

655 933,80000

529 539,55537

598 698,39583

627 435,91882

657 552,84293

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.1.1

Направление 8.1.1. Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями региональных льготников

Всего, в том числе:

3 570 361,34583

419 422,10810

529 416,05073

529 326,70000

477 320,60000

513 261,23827

537 897,77770

563 716,87103

за счет средств федерального бюджета

814

0902,

018

44 224,60000

0,00000

44 224,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0902

018

3 526 136,74583

419 422,10810

485 191,45073

529 326,70000

477 320,60000

513 261,23827

537 897,77770

563 716,87103

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.1.2.

Направление 8.1.2. Дополнительное обеспечение государственных учреждений здравоохранения Камчатского края лекарственными препаратами и диагностическими средствами для диагностики и лечения социально-значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологий, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов

Всего, в том числе:

622 424,07545

51 631,65450

87 201,49500

143 848,40000

70 931,25537

85 437,15756

89 538,14112

93 835,97190

за счет средств федерального бюджета

814

0901,

0909

018

77 209,45550

20 802,85550

20 453,00000

17 241,30000

18 712,30000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901,

0902,

0909

018

545 214,61995

30 828,79900

66 748,49500

126 607,10000

52 218,95537

85 437,15756

89 538,14112

93 835,97190

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.

Подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"

Всего, в том числе:

5 417 578,47730

307 458,61230

723 756,04754

552 968,85746

1 153 394,96000

2 680 000,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812,

814

0901,

0902,

0909

019

5 393 158,21730

303 162,97230

703 631,42754

552 968,85746

1 153 394,96000

2 680 000,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

24 420,26000

4 295,64000

20 124,62000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 9.1.

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края

Всего, в том числе:

5 393 158,21730

303 162,97230

703 631,42754

552 968,85746

1 153 394,96000

2 680 000,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812,

814

0901,

0902,

0909

019

5 393 158,21730

303 162,97230

703 631,42754

552 968,85746

1 153 394,96000

2 680 000,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.1.1.

Направление 9.1.1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания первичной медицинской помощи

Всего, в том числе:

1 115 778,26416

276 357,97230

291 456,04140

259 164,25046

288 800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812,

814

0902,

0909

019

1 115 778,26416

276 357,97230

291 456,04140

259 164,25046

288 800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

9.1.2.

Направление 9.1.2. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания специализированной помощи

Всего, в том числе:

4 277 379,95314

26 805,00000

412 175,38614

293 804,60700

864 594,96000

2 680 000,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

0901,

0909

019

4 277 379,95314

26 805,00000

412 175,38614

293 804,60700

864 594,96000

2 680 000,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.2.

Мероприятие 9.2. Развитие государственно - частного партнерства

Всего, в том числе:

24 420,26000

4 295,64000

20 124,62000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

24 420,26000

4 295,64000

20 124,62000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.2.1.

Направление 9.2.1. Привлечение организаций негосударственной формы собственности к решению задач здравоохранения

Всего, в том числе:

24 420,26000

4 295,64000

20 124,62000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

24 420,26000

4 295,64000

20 124,62000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10.

Подпрограмма "А" "Финансовое обеспечение Территориальной программы обязательного медицинского страхования"

Всего, в том числе:

39 634 962,50524

0,00000

0,00000

7 291 160,60000

8 244 225,72763

7 882 259,79931

8 030 815,17322

8 186 501,20508

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов всего, в том числе:

395

1013;

0909

01А

39 634 962,50524

0,00000

0,00000

7 291 160,60000

8 244 225,72763

7 882 259,79931

8 030 815,17322

8 186 501,20508

за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета

17 062 347,84714

0.00000

0,00000

3 103 535,10000

2 921 173,20000

3 508 128.75906

3 676 518.93949

3 852 991,84859

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10.1.

Мероприятие 10.1. Финансовое обеспечение Территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

Всего, в том числе:

39 634 962,50524

0,00000

0,00000

7 291 160,60000

8 244 225,72763

7 882 259,79931

8 030 815,17322

8 186 501,20508

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов всего, в том числе:

395

1013;

0909

01А

39 634 962,30524

0,00000

0,00000

7 291 160,60000

8 244 225,72763

7 882 259,79931

8 030 815,17322

8 186 501,20508

за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета

17 062 347,84714

0,00000

0,00000

3 103 535,10000

2 921 173,20000

3 508 128,75906

3 676 518,93949

3 852 991,84859

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10.1.1.

Направление А. 1.1. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в Камчатском крае

Всего, в том числе:

39 154 262,00000

0,00000

0,00000

7 190 460,60000

8 149 225,70000

7 787 259,70000

7 935 815,00000

8 091 501,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

395

1013;

0909

01А

39 154 262,00000

0,00000

0,00000

7 190 460,60000

8 149 225,70000

7 787 259,70000

7 935 815,00000

8 091 501,00000

за счет средств юридических лиц

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10.1.2.

Направление А. 1.2. Финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования (за счет иных источников)

Всего, в том числе:

480 700,50524

0,00000

0,00000

100 700,00000

95 000,02763

95 000,09931

95 000,17322

95 000,20508

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

395

0909

01А

480 700,50524

0,00000

0,00000

100 700,00000

95 000,02763

95 000,09931

95 000,17322

95 000,20508

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

".

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 29.03.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать