Основная информация

Дата опубликования: 06 июля 2015г.
Номер документа: RU22000201500642
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Алтайский край
Принявший орган: Администрация Алтайского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

Утратило силу постановлением Правительства Алтайского края от 08.02.2019 № 35

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 июля 2015 года № 270

О внесении изменений в поста­новление Администрации края от 22.07.2014 № 340

Постановляю:

Внести в постановление Администрации края от 22.07.2014 №340 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие малых городов Алтайского края» на период до 2020 года» изменения соглас­но приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации Алтайского края

от 06.07. 2015 № 270

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Администрации края от 22.07.2014 № 340 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие малых городов Алтайского края» на период до 2020 года»

В пункте 2 постановления слова «, начальника Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края Щетинина М.П.» заменить слова­ми «Снесаря В.В.»;

в государственной программе Алтайского края «Развитие малых горо­дов Алтайского края» на период до 2020 года» (далее - «Программа»), утвержденной вышеназванным постановлением:

по тексту Программы слова «образовательные учреждения» в соответ­ствующем падеже заменить словами «образовательные организации» в соот­ветствующем падеже;

в паспорте Программы:

в позиции «Участники программы» слова «управление Алтайского края по труду и занятости населения» заменить словами «Главное управле­ние Алтайского края по труду и социальной защите»;

позицию «Объемы финансирования программы» изложить в следую­щей редакции:

«Объемы финансирования программы

объем финансирования государственной программы (за счет всех источни­ков финансирования) составит 19135841,9 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 2578580,2 тыс. руб.;

в 2015 году - 2906122,1 тыс. руб.;

в 2016 году - 2876965,1 тыс. руб.;

в 2017 году - 2151011,0 тыс. руб.;

в 2018 году - 1520893,4 тыс. руб.;

в 2019 году - 4602996,8 тыс. руб.;

в 2020 году - 2499272,7 тыс. руб.»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы» слова «до 28,6 тыс.руб.» заменить словами «до 25,4 тыс. руб.»;

в абзаце девятнадцатом подраздела 1.1 «Анализ текущего состояния данной сферы» слова «учреждений дошкольного образования» заменить сло­вами «дошкольных образовательных организаций»;

в абзаце втором подраздела 1.2 «Прогноз развития сферы реализации государственной программы» слова «и программа социально- экономического развития на период до 2017 года, утвержденные законами Алтайского края от 21 ноября 2012 года № 86-ЗС и 87-ЗС» заменить словами «утвержденная законом Алтайского края от 21 ноября 2012 года № 86-ЗС»;

в подразделе 2.3 «Описание основных ожидаемых конечных результа­тов реализации государственной программы»:

в абзаце двадцатом слова «до 28,6 тыс. руб.» заменить словами «до 25,4 тыс. руб.»;

абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:

«Содействие занятости населения Алтайского края» на 2015 - 2020 го­ды (ответственный исполнитель - Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите)»;

в абзаце двадцать шестом слова «Главное управление Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испы­таний на Семипалатинском полигоне» заменить словами «Главное управле­ние Алтайского края по труду и социальной защите»;

в абзаце двадцать восьмом слова «Культура Алтайского края» на 2011 -2015 годы» заменить словами «Развитие культуры Алтайского края» на 2015 - 2020 годы»;

в абзаце тридцатом слова «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае» на 2011 - 2017 годы» заменить сло­вами «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2014 - 2020 годы»;

в абзаце тридцать первом слова «2011 - 2016 годы» заменить словами «2015 - 2020 годы»;

в абзаце пятнадцатом раздела 4 «Обобщенная характеристика меропри­ятий государственной программы» слова «2013 - 2015 годы» заменить слова­ми «2015 - 2020 годы»;

раздел 5 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реа­лизации государственной программы» изложить в следующей редакции:

«V. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы, составляет 19135841,9 тыс. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета - 2435601,4 тыс. руб.;

из средств краевого бюджета - 2235554,6 тыс. руб.;

из средств местных бюджетов - 1958913,3 тыс. руб.;

из внебюджетных источников - 12505772,6 тыс. руб.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы по годам, распределяется согласно приложе­нию 3 к государственной программе.

Объемы финансирования государственной программы за счет средств краевого бюджета в 2014-2016 годах приведены в соответствие с законами Алтайского края от 28.11.2013 № 82-ЗС «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», от 18.12.2014 № 100-ЗС «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Расходные обязательства краевого бюджета в 2017 - 2020 годах приве­дены в соответствие с предварительной оценкой расходов краевого бюджета на реализацию государственных программ Алтайского края в 2017 - 2020 го­дах.

Расходы федерального, краевого и местного бюджетов на реализацию мероприятий настоящей государственной программы сформированы с ис­пользованием программно-целевого метода бюджетного планирования, что позволит обеспечить единый подход к формированию и рациональному рас­пределению финансовых ресурсов на решение конкретных задач и достиже­ние поставленных в государственной программе (подпрограммах) целей, их концентрации и целевому использованию.

Расчет потребности в финансовых ресурсах производился с учетом прогнозного перечня объектов капитального строительства, а также уровня софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств Алтай­ского края на осуществление капитальных вложений в объекты государ­ственной собственности Алтайского края и уровня софинансирования из кра­евого бюджета расходных обязательств на осуществление капитальных вло­жений в объекты муниципальной собственности.»;

приложения 1 - 3 к Программе изложить в редакции согласно таблицам 1-3 настоящих изменений;

в приложение 4 к Программе внести следующие изменения:

в паспорте подпрограммы 1 Программы:

в позиции «Участники подпрограммы» слова «управление Алтайского края по труду и занятости населения» заменить словами «Главное управле­ние Алтайского края по труду и социальной защите»;

позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в сле­дующей редакции:

«Объемы финансирования подпрограммы

объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах (за счет всех источников финансирования) соста­вит 1082494,4 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 214478,7 тыс. руб.;

в 2015 году - 222412,5 тыс. руб.;

в 2016 году - 72353,7 тыс. руб.;

в 2017 году - 175817,0 тыс. руб.;

в 2018 году - 105235,4 тыс. руб.;

в 2019 году- 150165,1 тыс. руб.;

в 2020 году - 142032,0 тыс. руб.»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» слова «с 6,0 тыс. руб. в 2013 году до 7,5 тыс. руб.» заменить словами «до 6,0 тыс. руб.»;

по тексту подпрограммы:

слова «образовательные учреждения» в соответствующем падеже за­менить словами «образовательные организации» в соответствующем падеже;

слова «общеобразовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «общеобразовательные организации» в соответствующем падеже;

в абзаце первом подраздела 2.1 «Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы» слова «, и программе социально- экономического развития Алтайского края на период до 2017 года, утвер­жденной законом Алтайского края от 21 ноября 2012 года № 87-ЗС» исклю­чить;

абзац девятнадцатый подраздела 2.3 «Описание основных ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«рост бюджетной обеспеченности (налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета города на душу населения) до 6,0 тыс. руб. в 2020 году.»;

в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий под­программы»:

в абзаце тридцать пятом слова «2013 -2015 годы» заменить словами «2015 - 2020 годы»;

в абзаце сорок пятом слова «дошкольных учреждениях» заменить сло­вами «дошкольных организациях»;

раздел 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реа­лизации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Алейска в 2014 - 2020 годах планируется направить 1082494,4 тыс. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета - 262101,9 тыс. руб.;

из средств краевого бюджета - 147123,9 тыс. руб.;

из средств местных бюджетов - 269414,7 тыс. руб.;

из внебюджетных источников - 403853,9 тыс. руб.»;

в подпрограмме 2 Программы:

в паспорте подпрограммы 2:

в позиции «Участники подпрограммы» слова «управление Алтайского края по труду и занятости населения» заменить словами «Главное управле­ние Алтайского края по труду и социальной защите»;

позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в сле­дующей редакции:

«Объемы финансирования подпрограммы

объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах (за счет всех источников финансирования) составит 6464476,9 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 1708683,5 тыс. руб.;

в 2015 году - 1802608,4 тыс. руб.;

в 2016 году - 1886375,4 тыс. руб.;

в 2017 году - 862343,4 тыс. руб.;

в 2018 году-88655,4 тыс. руб.;

в 2019 году - 26655,4 тыс. руб.;

в 2020 году - 89155,4 тыс. руб.»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» слова «до 20,2 тыс. руб.» заменить словами «до 16,3 тыс. руб.»;

по тексту подпрограммы:

слова «образовательные учреждения» в соответствующем падеже за­менить словами «образовательные организации» в соответствующем падеже;

слова «общеобразовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «общеобразовательные организации» в соответствующем падеже;

в подразделе 1.1 «Анализ текущего состояния данной сферы»:

в абзаце восьмом слова «2011 -2016 годы» заменить словами «2015 - 2020 годы»;

в абзаце тридцать девятом слова «два общеобразовательных учрежде­ния, 3 дошкольных образовательных учреждения, 2 учреждения дополни­тельного образования, с 01.06.2012 - частный детский сад. Охват детей до­школьным образованием составил 68%, от 5 до 7 лет - 100%. На 01.01.2014 очередность в дошкольные учреждения» заменить словами «две общеобразо­вательные организации, три дошкольных образовательных организации, две организации дополнительного образования, с 01.06.2012 - частный детский сад. Охват детей дошкольным образованием составил 68%, от 5 до 7 лет - 100%. На 01.01.2014 очередность в дошкольные организации»;

в подразделе 2.1 «Приоритеты региональной политики в сфере реали­зации подпрограммы»:

в абзаце первом слова «, и программе социально-экономического раз­вития Алтайского края на период до 2017 года, утвержденной законом Ал­тайского края от 21 ноября 2012 года № 87-ЗС» исключить;

в абзаце седьмом слова «частных дошкольных учреждений» заменить словами «частных дошкольных организаций»;

в абзаце двадцатом подраздела 2.3 «Описание основных ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы» слова «до 20,2 тыс. руб.» заменить словами «до 16,3 тыс. руб.»;

в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий под­программы»:

в абзаце двадцатом слова «2013 -2015 годы» заменить словами «2015 - 2020 годы»;

абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:

«Строительство нового детского сада позволит ликвидировать дефицит мест в дошкольных организациях, обеспечить всех нуждающихся детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в дошкольных образовательных организаци­ях.»;

раздел 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для peaлизации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Белокурихи в 2014 - 2020 годах планируется направить 6464476,9 тыс. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета - 1170560,0 тыс. руб.;

из средств краевого бюджета - 806431,4 тыс. руб.;

из средств местных бюджетов - 505507,8 тыс. руб.;

из внебюджетных источников - 3981977,7 тыс. руб.»;

в подпрограмме 3 Программы: в паспорте подпрограммы:

в позиции «Участники подпрограммы» слова «управление Алтайского края по труду и занятости населения» заменить словами «Главное управле­ние Алтайского края по труду и социальной защите»;

позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в сле­дующей редакции:

«Объемы финансирования подпрограммы

объем финансирования подпрограммы в              2014 - 2020 годах (за счет всех источников финансирования) составит 1804724,2 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 355510,6 тыс. руб.;

в 2015 году - 349595,1 тыс. руб.;

в 2016 году - 236809,1 тыс. руб.;

в 2017 году - 256010,1 тыс. руб.;

в 2018 году - 194473,1 тыс. руб.;

в 2019 году - 197793,1 тыс. руб.;

в 2020 году - 214533,1 тыс. руб.»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» слова «до 8,1 тыс. руб.» заменить словами «до 6,7 тыс. руб.»;

по тексту подпрограммы:

слова «образовательные учреждения» в соответствующем падеже за­менить словами «образовательные организации» в соответствующем падеже;

слова «общеобразовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «общеобразовательные организации» в соответствующем падеже;

в подразделе 1.1 «Анализ текущего состояния данной сферы»:

в абзаце девятнадцатом слова «С целью модернизации системы водо­снабжения, город Заринск участвует в реализации федеральной целевой про­граммы «Чистая вода» на 2011 -2017 годы и государственной программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтай­ском крае» на 2011 - 2017 годы.» исключить;

в абзаце двадцать седьмом слова «учреждение дополнительного обра­зования» заменить словами «организация дополнительного образования»;

в абзаце первом подраздела 2.1 «Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы» слова «, и программе социально- экономического развития Алтайского края на период до 2017 года, утвер­жденной законом Алтайского края от 21 ноября 2012 года № 87-ЗС» исклю­чить;

в абзаце девятнадцатом подраздела 2.3 «Описание основных ожидае­мых конечных результатов реализации подпрограммы» слова «до 8,1 тыс. руб.» заменить словами «до 6,7 тыс. руб.»;

в абзаце двадцать втором раздела 3 «Обобщенная характеристика ос­новных мероприятий подпрограммы» слова «2013 -2015 годы» заменить словами «2015 - 2020 годы»;

раздел 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реа­лизации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Заринска в 2014 - 2020 годах планируется направить 1804724,2 тыс. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета - 13997,1 тыс. руб.;

из средств краевого бюджета - 133566,7 тыс. руб.;

из средств местных бюджетов - 240040,1 тыс. руб.;

из внебюджетных источников - 1417120,3 тыс. руб.»;

в подпрограмме 4 Программы: в паспорте подпрограммы:

в позиции «Участники подпрограммы» слова «управление Алтайского края по труду и занятости населения» заменить словами «Главное управле­ние Алтайского края по труду и социальной защите»;

позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в сле­дующей редакции:

«Объемы финансирования подпрограммы

объем финансирования подпрограммы в              2014 - 2020 годах (за счет всех источни­ков финансирования) составит 1785122,2 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 41141,0 тыс. руб.;

в 2015 году - 200476,2 тыс. руб.;

в 2016 году-214971,5 тыс. руб.;

в 2017 году - 348731,0 тыс. руб.;

в 2018 году-276179,5 тыс. руб.;

в 2019 году-262891,5 тыс. руб.;

в 2020 году - 440731,5 тыс. руб.»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» слова «до 4,8 тыс. руб.» заменить словами «до 4,1 тыс. руб.»;

по тексту подпрограммы:

слова «образовательные учреждения» в соответствующем падеже за­менить словами «образовательные организации» в соответствующем падеже;

слова «общеобразовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «общеобразовательные организации» в соответствующем падеже;

в абзаце сороковом подраздела 1.1 «Анализ текущего состояния данной сферы» слова «учреждений дополнительного образования» заменить словами «организаций дополнительного образования»;

в абзаце первом подраздела 2.1 «Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы» слова «, и программе социально- экономического развития Алтайского края на период до 2017 года, утвер­жденной законом Алтайского края от 21 ноября 2012 года № 87-ЗС» исклю­чить;

в абзаце двадцатом подраздела 2.3 «Описание основных ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы» слова «до 4,8 тыс. руб.» заменить словами «до 4,1 тыс. руб.»;

в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий под­программы»:

в абзаце тридцать втором слова «2013 - 2015 годы» заменить словами «2015 - 2020 годы»;

в абзаце сорок шестом слова «дошкольных учреждениях» заменить словами «дошкольных организациях»;

раздел 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реа­лизации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Камень-на-Оби в 2014-2020 годах планируется направить 1785122,2 тыс. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета - 367172,4 тыс. руб.;

из средств краевого бюджета - 264101,8 тыс. руб.;

из средств местных бюджетов - 376334,6 тыс. руб.;

из внебюджетных источников - 777513,4 тыс. руб.»;

в подпрограмме 5 Программы:

в паспорте подпрограммы:

в позиции «Участники подпрограммы» слова «управление Алтайского края по труду и занятости населения» заменить словами «Главное управле­ние Алтайского края по труду и социальной защите»;

позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в сле­дующей редакции:

«Объемы финансировании подпрограммы

объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах (за счет всех источ­ников финансирования) составит 5688241,0 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 147124,7 тыс. руб.;

в 2015 году - 135000,3 тыс. руб.;

в 2016 году - 127039,6 тыс. руб.;

в 2017 году - 103915,6 тыс. руб.;

в 2018 году - 305640,6 тыс. руб.;

в 2019 году-3531469,6 тыс. руб.;

в 2020 году - 1338050,6 тыс. руб.»;

по тексту подпрограммы:

слова «образовательные учреждения» в соответствующем падеже за­менить словами «образовательные организации» в соответствующем падеже;

слова «общеобразовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «общеобразовательные организации» в соответствующем падеже;

в абзаце тридцать восьмом подраздела 1.1 «Анализ текущего состояния данной сферы» слова «13 детских дошкольных учреждения и 1 учреждение дополнительного образования» заменить словами «13 детских дошкольных организаций и 1 организация дополнительного образования»;

в абзаце первом подраздела 2.1 «Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы» слова «, и программе социально- экономического развития Алтайского края на период до 2017 года, утвер­жденной законом Алтайского края от 21 ноября 2012 года № 87-ЗС» исклю­чить;

в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий под­программы»:

в абзаце тридцать первом слова «2013 -2015 годы» заменить словами «2015 - 2020 годы»;

в абзаце сорок третьем слова «дошкольных учреждениях» заменить словами «дошкольных организациях»;

раздел 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реа­лизации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Славгорода в 2014 - 2020 годах планируется направить 5688241,0 тыс. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета - 234462,8 тыс. руб.;

из средств краевого бюджета - 265603,4 тыс. руб.;

из средств местных бюджетов - 331273,5 тыс. руб.;

из внебюджетных источников - 4856901,3 тыс. руб.»;

в подпрограмме 6 Программы: в паспорте подпрограммы:

в позиции «Участники подпрограммы» слова «управление Алтайского края по труду и занятости населения» заменить словами «Главное управле­ние Алтайского края по труду и социальной защите»;

позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в сле­дующей редакции:

«Объемы финансирования подпрограммы

объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах (за счет всех ис­точников финансирования) составит 1913687,1 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 85566,7 тыс. руб.;

в 2015 году - 151110,4 тыс. руб.;

в 2016 году - 288652,6 тыс. руб.;

в 2017 году - 345559,4 тыс. руб.;

в 2018 году - 460526,6 тыс. руб.;

в 2019 году - 370288,4 тыс. руб.;

в 2020 году - 211983,0 тыс. руб.»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» слова «до 6,6 тыс. руб.» заменить словами «до 5,3 тыс. руб.»;

по тексту подпрограммы:

слова «образовательные учреждения» в соответствующем падеже за­менить словами «образовательные организации» в соответствующем падеже;

слова «общеобразовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «общеобразовательные организации» в соответствующем падеже;

в абзаце тридцать пятом подраздела 1.1 «Анализ текущего состояния данной сферы» слова «учреждение» заменить словами «организация»;

в абзаце первом подраздела 2.1 «Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы» слова «, и программе социально- экономического развития Алтайского края на период до 2017 года, утвер­жденной законом Алтайского края от 21 ноября 2012 года № 87-ЗС» исклю­чить;

в абзаце двадцатом подраздела 2.3 «Описание основных ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы» слова «до 6,6 тыс.руб.» заменить словами «до 5,3 тыс.руб.»;

в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий под­программы»:

в абзаце восемнадцатом слова «2011 -2016 годы» заменить словами «2015 - 2020 годы»;

в абзаце тридцать четвертом слова «2013 - 2015 годы» заменить слова­ми «2015 - 2020 годы»;

раздел 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реа­лизации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Яровое в 2014-2020 годах планируется направить 1913687,1 тыс. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета - 380321 тыс. руб.;

из средств краевого бюджета - 417551,8 тыс. руб.;

из средств местных бюджетов - 135458,3 тыс. руб.;

из внебюджетных источников - 980356,0 тыс. руб.»;

в подпрограмме 7 Программы: в паспорте подпрограммы:

в позиции «Участники подпрограммы» слова «управление Алтайского края по труду и занятости населения» заменить словами «Главное управле­ние Алтайского края по труду и социальной защите»;

позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в сле­дующей редакции:

«Объемы финансирования подпрограммы

объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах (за счет всех ис­точников финансирования) составит 397096,1 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 26075,6 тыс. руб.;

в 2015 году - 44919,2 тыс. руб.;

в 2016 году - 50763,2 тыс. руб.;

в 2017 году - 58634,5 тыс. руб.;

в 2018 году-90182,8 тыс. руб.;

в 2019 году-63733,7 тыс. руб.;

в 2020 году - 62787,1 тыс. руб.»;

по тексту подпрограммы:

слова «образовательные учреждения» в соответствующем падеже за­менить словами «образовательные организации» в соответствующем паде­же»;

слова «общеобразовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «общеобразовательные организации» в соответствующем падеже;

в подразделе 1.1 «Анализ текущего состояния данной сферы»:

в абзаце сорок четвертом слова «11 учреждениями образования, в т.ч. 4 учреждениями общего образования (3 СОШ и 1 гимназия), 4 учреждениями дошкольного образования, 3 учреждениями дополнительного образования» заменить словами «11 образовательными организациями, в том числе 3 об­щеобразовательными школами и 1 гимназией, 4 организациями дошкольного образования, 3 организациями дополнительного образования»;

в абзаце шестьдесят третьем слова «учреждений общего образования» заменить словами «организаций общего образования»;

в абзаце первом подраздела 2.1 «Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы» слова «, и программе социально- экономического развития Алтайского края на период до 2017 года, утвер­жденной законом Алтайского края от 21 ноября 2012 года № 87-ЗС» исклю­чить;

в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий под­программы»:

в абзаце двадцать пятом слова «2013 -2015 годы» заменить словами «2015 - 2020 годы»;

в абзаце двадцать девятом слово «учреждений» заменить словом «ор­ганизаций»;

в абзаце тридцатом слова «дошкольных учреждениях» заменить слова­ми «дошкольных организациях»;

раздел 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реа­лизации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Горняка в 2014-2020 годах планируется направить 397096,1 тыс. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета - 6986,2 тыс. руб.;

из средств краевого бюджета - 201175,6 тыс. руб.;

из средств местных бюджетов - 100884,3 тыс. руб.;

из внебюджетных источников - 88050,0 тыс. руб.».

1

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) государственной программы Алтайского края «Развитие малых городов Алтайского края» на период до 2020 года, их значениях

N п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Единицы измерения

Значения показателей

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа Алтайского края «Развитие малых городов Алтайского края»

1

Рост валового регионального продукта (ВРП) Алтайского края к уровню 2013 года

%

100,0

103,1

108,0

113,7

120,1

128,2

137,2

146,8

2

Число субъектов малого и средне­го предпринимательства на 10000 человек населения

ед.

384

394

407

423

435

449

466

485

3

Уровень официально зарегистри­рованной безработицы по отно­шению к численности трудоспо­собного населения на конец пери­ода

%

1,6

1,5

1,7

1,7

1,6

1,6

1,5

1,4

4

Среднемесячная заработная плата одного работника

тыс. руб.

18,0

19,5

20,9

22,7

25,0

30,3

33,5

36,9

5

Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов

тыс.кв.м

664,7

675,0

690,0

780,0

755,0

840,0

940,0

1050,0

6

Доля детей в возрасте 1 -6 лет, по­лучающих дошкольную образова­тельную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в

%

80,0

75,0

81,4

82,0

82,8

83,5

84,2

85,0

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

общей численности детей данного возраста

7

Смертность населения по всем причинам

случаев на тыс. чел. населения

14,0

13,9

13,8

13,7

13,7

13,6

13,5

13,5

8

Бюджетная обеспеченность (нало­говые и неналоговые доходы кон­солидированного бюджета на ду­шу населения)

тыс. руб.

21,6

23,0

23,0

23,5

24,0

24,8

25,1

25,4

Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого развития города Алейска»

1

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу насе­ления

тыс. руб.

10,2

10,8

11,7

12,4

13,2

14,1

15,7

16,9

2

Число субъектов малого и средне­го предпринимательства на 10000 человек населения

ед.

279

282

289

321

328

331

336

341

3

Рост промышленного производ­ства по отношению к 2013 году

%

100

113,9

104,6

106,8

110,9

113,9

117,1

120,2

4

Доля градообразующего предпри­ятия в общегородском объеме от­груженных товаров, работ и услуг собственного производства

%

84,0

83,1

80,7

77,4

75

72,9

70,1

67,3

5

Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов

кв.м

4553

4740

4700

4800

5000

5600

6300

7050

6

Износ объектов коммунальной инфраструктуры

%

46,9

48,6

47,0

46,0

48,0

46,0

45,0

44,0

7

Уровень официально зарегистри­рованной безработицы по отно­шению к численности трудоспо­собного населения на конец пери­ода

%



0,8

1,0

1,0

1,0

0,9

0,9

0,9

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

8

Среднемесячная заработная плата одного работника

тыс. руб.

17,6

19,5

21,5

23,7

26,1

28,8

31,8

35,8

9

Доля детей в возрасте 1-6 лет, по­лучающих дошкольную образова­тельную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста

%

55,2

76,0

76,0

76,0

76,0

76,0

78,0

85,0

10

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа­циях

%

89,7

89,7

89,7

89,7

89,9

90,1

90,9

92,0

11

Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности

%

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

12

Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения

%

25,8

27,1

28,0

30,0

31,2

32,4

33,1

34,5

13

Бюджетная обеспеченность (на­логовые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения)

тыс. руб.

6,0

5,1

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

6,0

Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого развития города Белокурихи»

1

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу насе­ления

тыс. руб.

32,0

40,9

36,3

38,5

40,8

43,2

45,8

48,6

2

Число субъектов малого и средне­го предпринимательства на 10000 человек населения

ед.

550

560

575

600

636

638

640

642

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

Рост промышленного производ­ства по отношению к 2013 году

%

100

102,3

109,0

115,8

123,3

131,9

141,8

153,1

4

Число мест (коек) в коллективных средствах размещения туристов и отдыхающих

ед.

5275

5322

5400

5700

6000

6400

7000

8000

5

Количество потребителей турист­ских услуг

тыс. чел.

192,1

201,2

219,3

232,5

246,4

261,2

276,9

293,5

6

Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов

кв.м

6368

9882

10400

11400

12400

14500

16250

18150

7

Износ объектов коммунальной инфраструктуры

%

83,7

86,3

77,5

77,2

76,9

76,6

76,3

76

8

Уровень официально зарегистри­рованной безработицы по отно­шению к численности трудоспо­собного населения на конец пери­ода

%

1,1

1,1



1,1



1,0

1,0

1,0

9

Среднемесячная заработная плата одного работника

тыс. руб.

20,5

22,1

23,8

25,7

28,3

31,2

34,5

35,1

10

Доля детей в возрасте 1-6 лет, по­лучающих дошкольную образова­тельную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста

%

68,0

72,0

72,0

73,0

77,0

81,0

85,0

88,0

11

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа­циях

%

75,0

75,0

75,0

76,0

77,0

78,0

86,0

92,0

12

Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности

%

0

0

0

0

100,0

100,0

100,0

100,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

13

Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения

%

25,4

25,9

26,4

26,9

27,4

27,9

29,0

30,0

14

Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения)

тыс. руб.

14,0

12,9

15,0

15,4

15,6

15,9

16,1

16,3

Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивого развития города Заринска»

1

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу насе­ления

тыс. руб.

11,3

8,2

13,7

14,3

14,8

15,1

15,5

15,9

2

Число субъектов малого и средне­го предпринимательства на 10000 человек населения

ед.

296

300

315

330

345

355

365

380

3

Рост промышленного производ­ства по отношению к 2013 году

%

100,0

104,4

101,5

102,5

103,0

103,5

104,5

106,0

4

Доля градообразующего предпри­ятия в общегородском объеме от­груженных товаров, работ и услуг собственного производства

%

88,9

88,5

88,1

88

87,9

87,7

87,5

87,4

5

Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов

кв.м

2805

3013

4400

4700

5100

5500

5800

6500

6

Износ объектов коммунальной инфраструктуры

%

74,9

74,9

72,0

69,1

66,5

64

62,1

61,2

7

Уровень официально зарегистри­рованной безработицы по отно­шению к численности трудоспо­собного населения на конец пери­ода

%

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,0

0,9

0,9

8

Среднемесячная заработная плата одного работника

тыс. руб.

21,3

23,2

25,0

27,0

29,8

32,9

36,3

41,6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

9

Доля детей в возрасте 1-6 лет, по­лучающих дошкольную образова­тельную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста

%

68,5

91,0

74,7

75,8

76,0

78,0

82,0

85,0

10

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа­циях

%

77,3

82,4

82,4

82,5

84,5

85,0

88,0

92,0

11

Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности

%

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

12

Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения

%

26,1

27,0

28,0

30,0

31,0

32,0

33,0

34,0

13

Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения)

тыс. руб.

6,4

5,6

6,1

6,2

6,4

6,5

6,6

6,7

Подпрограмма 4 «Обеспечение устойчивого развития города Камень-на-Оби»

1

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу насе­ления

тыс. руб.

5,1

5,5

5,9

6,1

6,3

7,0

7,8

8,5

2

Число субъектов малого и средне­го предпринимательства на 10000 человек населения

ед.

304

310

320

330

335

340

345

350

3

Рост промышленного производ­ства по отношению к 2013 году

%

100,0

123,8

115,2

116,4

117,5

118,7

121,0

126,7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4

Число мест (коек) в коллективных средствах размещения туристов и отдыхающих

ед.

204

204

210

210

225

225

245

245

5

Количество потребителей турист­ских услуг

тыс. чел.

6,7

6,8

7,2

7,7

8,4

9,3

10,2

11,2

6

Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов

кв.м

2935

7407

3400

3750

4100

4500

5050

5650

7

Износ объектов коммунальной инфраструктуры

%

32,6

39,5

34,9

34,5

33,9

33,4

32,9

32,5

8

Уровень официально зарегистри­рованной безработицы по отно­шению к численности трудоспо­собного населения на конец пери­ода

%

0,9

0,5

0,7

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

9

Среднемесячная заработная плата одного работника

тыс. руб.

16,0

17,3

18,6

20,1

22,1

24,4

30,9

34,3

10

Доля детей в возрасте 1-6 лет, по­лучающих дошкольную образова­тельную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста

%

77,5

68,2

82,0

84,0

85,0

85,0

85,0

85,0

11

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа­циях

%

84,0

86,0

88,0

89,0

90,0

90,5

92,0

93,0

12

Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности

%

43,0

43,0

43,0

43,0

43,0

43,0

43,0

43,0

13

Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и

%

26,5

27,0

27,5

28,0

28,5

29,0

29,5

30,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

спортом, в общей численности населения

14

Бюджетная обеспеченность (нало­говые и неналоговые доходы кон­солидированного бюджета на ду­шу населения)

тыс. руб.

3,6

3,2

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

Подпрограмма 5 «Обеспечение устойчивого развития города Славгорода»

1

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу насе­ления

тыс. руб.

9,1

8,0

6,5

12,5

14,0

15,6

17,5

18,1

2

Число субъектов малого и средне­го предпринимательства на 10000 человек населения

ед.

347

370

370

370

375

380

385

390

3

Рост промышленного производ­ства по отношению к 2013 году

%

100,0

106,9

101,5

115,0

120,5

126,0

131,6

137,6

4

Рост производства сельскохозяй­ственной продукции по отноше­нию к 2013 году

%

100,0

100,0

100,5

110,9

114,3

118,0

120,3

123,5

5

Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов

кв.м

1803

3083

3600

3800

4400

5300

6000

6700

6

Износ объектов коммунальной инфраструктуры

%

80,1

83,5

83,5

59,1

49,8

33,5

24,2

22,4

7

Уровень официально зарегистри­рованной безработицы по отно­шению к численности трудоспо­собного населения на конец пери­ода

%

2,2

1,9

2,0

2,0

2,0

1,9

1,9

1,9

8

Среднемесячная заработная плата одного работника

тыс. руб.

15,4

17,1

18,4

19,9

21,9

24,2

30,0

33,1

9

Доля детей в возрасте 1-6 лет, по­лучающих дошкольную образова­тельную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных

%

50,0

61,0

54,0

58,0

66,0

72,0

80,0

85,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста

10

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа­циях

%

84,0

84,0

84,0

85,0

86,0

87,0

90,0

92,0

11

Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности

%

107,0

107,0

107,0

107,0

107,0

107,0

107,0

107,0

12

Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения

%

25,6

25,6

27,3

27,5

27,7

28,0

28,5

30,0

13

Бюджетная обеспеченность (нало­говые и неналоговые доходы кон­солидированного бюджета на ду­шу населения)

тыс. руб.

4,9

4,3

5,0

5,0

5,1

5,2

5,3

5,4

Подпрограмма 6 «Обеспечение устойчивого развития города Яровое»

1

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу насе­ления

тыс. руб.

6,4

8,9

10,0

58,2

62,5

67,1

72,0

77,0

2

Число субъектов малого и сред­него предпринимательства на 10000 человек населения

ед.

299

256

262

301

336

338

340

342

3

Рост промышленного производ­ства по отношению к 2013 году

%

100,0

123,6

172,9

185,6

198,0

211,3

228,6

248,0

4

Число мест (коек) в коллективных средствах размещения туристов и отдыхающих

ед.

697

830

830

830

860

860

960

1000

5

Количество потребителей турист­ских услуг

тыс.

72,0

75,6

82,8

90,0

97,2

100,9

104,9

110,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

человек

6

Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов

кв. м

1642

2020

2100

2200

2400

2700

3050

3400

7

Износ объектов коммунальной инфраструктуры

%

47,5

52,7

52,7

40,1

40,1

39,3

38,5

37,7

8

Уровень официально зарегистри­рованной безработицы по отно­шению к численности трудоспо­собного населения на конец пери­ода

%

4,2

3,2

3,3

3,4

3,5

3,5

3,5

3,5

9

Среднемесячная заработная плата одного работника

тыс. руб.

15,6

17,3

18,6

20,1

22,2

24,5

27,8

30,7

10

Доля детей в возрасте 1-6 лет, по­лучающих дошкольную образова­тельную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста

%

86,5

82,0

84,0

84,0

87,5

88,0

88,5,

89,0

11

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа­циях

%

80,3

79,5

80,5

81,0

82,0

83,0

88,0

92,0

12

Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

13

Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения

%

26,3

27,1

27,1

27,2

27,7

28,2

29,0

30,0

14

Бюджетная обеспеченность (нало­говые и неналоговые доходы кон-

тыс. руб.

4,5

4,7

4,5

4,9

5,0

5,1

5,2

5,3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

солидированного бюджета на ду­шу населения)

Подпрограмма 7 «Обеспечение устойчивого развития города Горняка»

1

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу насе­ления

тыс. руб.

9,7

6,2

7,0

8,5



10,0

10,5

11,0

2

Число субъектов малого и средне­го предпринимательства на 10000 человек населения

ед.

221

238

240

245

248

250

252

254

3

Рост промышленного производ­ства по отношению к 2013 году

%

100,0

90,0

106,3

110,1

114,9

120,7

127,9

136,2

4

Рост производства сельскохозяй­ственной продукции по отноше­нию к 2013 году

%

100,0

100,0

100,6

100,9

101,1

101,4

101,9

102,9

5

Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов

кв.м

339

400

420

450

470

500

560

630

6

Износ объектов коммунальной инфраструктуры

%

85,2

89,0

84,9

77,5

69,9

68,6

67,9

66,6

7

Уровень официально зарегистри­рованной безработицы по отно­шению к численности трудоспо­собного населения на конец пери­ода

%

1,7

2,0

2,2

2,2

2,1

2,0

1,6

1,5

8

Среднемесячная заработная плата одного работника

тыс. руб.

14,7

15,6

16,8

18,1

19,9

24,7

27,3

30,1

9

Доля детей в возрасте 1 -6 лет, по­лучающих дошкольную образова­тельную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста

%

50,0

73,0

76,0

78,0

79,0

82,0

84,0

85,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа­

%

80,0

80,0

80,0

81,0

82,0

82,5

87,0

92,0,

циях

11

Уровень обеспеченности клубами

и учреждениями клубного типа от

%

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

нормативной потребности

12

Доля населения, систематически

занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности

%

25,0

25,0

30,0

30,0

31,0

31,0

32,0

32,0

населения

13

Бюджетная обеспеченность (нало­

говые и неналоговые доходы кон­солидированного бюджета на ду­шу населения)

тыс. руб.

2,2

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

1

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий государственной программы Алтайского края «Развитие малых городов Алтайского края»

на период до 2020 года



Цель, задача,

Срок

Участник

Сумма расходов, тыс. рублей

ВСЕГО

Источники

п/п

мероприятие

реали­зации

программы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

финансирования

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого развития города Алейска»

Задача 1. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу города

1

Обеспечение деятель­

2014-

НО «Алтай­

1409,6

1680,0

1760,0

1850,0

1940,0

2030,0

2132,0

12801,6

внебюджетные

ности представитель­

2020

ский фонд

источники

ства некоммерческой

микрозаи-

организации «Алтай­

мов»

ский фонд микрозай­

мов»

2

Реализация муници­пальной программы «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Алейске» на 2014 -2018 годы

2014­2018

администра­ция города Алейска (по согласова­нию)

150,0

385,0

405,0

417,0

423,0

1780,0

местный бюджет

Задача 2. Диверсификация монопроф

ильной отраслевой структуры экономики города

3

Расширение производ­ства, ООО «Алейский хлебокомбинат № 1»

гон­гов

управление Алтайского края по пи­щевой, пере­рабатываю­щей, фарма­цевтической промышлен­ности и био­технологиям

1000,0

1000,0

2000,0

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4

Организация производ­ства экструдированной сои, ООО АПК «Алей- ский элеватор»

2014

управление Алтайского края по пи­щевой, пере­рабатываю­щей, фарма­цевтической промышлен­ности и био­технологиям

20000,0

20000,0

внебюджетные источники

5

Модернизация и рас­ширение хлебопекарно­го производства, ООО «Сигарева»

2014

управление Алтайского края по пи­щевой, пере­рабатываю­щей, фарма­цевтической промышлен­ности и био­технологиям

2450,0

2450,0

внебюджетные источники

6

Создание технопарка по организации малых производственных предприятий

2014­2018

администра­ция города Алейска (по согласова­нию)

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

2500,0

внебюджетные источники

Задача 3. Развитие промышленного потенциала, повышение конкурентоспособности продукции

7

Строительство элевато­ра с увеличением мощ­ности по хранению зерна, ЗАО «Алейск- зернопродукт» им. С.Н.Старовойтова

2014

управление Алтайского края по пи­щевой, пере­рабатываю­щей, фарма­цевтической промышлен­ности и био­технологиям

98000,0

98000,0

внебюджетные источники

8

Приобретение обору­дования и монтаж ма­каронной линии, ЗАО «Алейскзернопродукт»

2015 - 2017

управление Алтайского края по пи­щевой, пере-

50000,0

50000,0

70000,0

170000,0

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

им. С.Н. Старовойтова

рабатываю- щей, фарма­цевтической промышлен­ности и био­технологиям

9

Реконструкция дей­ствующего производ­ства, ОАО «Алейский маслосыркомбинат»

2015

управление Алтайского края по пи­щевой, пере­рабатываю­щей, фарма­цевтической промышлен­ности и био­технологиям

20000,0

20000,0

внебюджетные источники

Задача 4. Комплексное развитие городской инфраструктуры, обеспечение населения качественным и доступным жильем

10

Реконструкция и стро­ительство водопровод­ных сетей в городе Алейске1

2015

Главное управление строитель­ства, транс­порта, жи- лищно-ком- мунального и дорожного хозяйства Алтайского края;

администра­ция города Алейска(по согласова­нию)

81860,0

81860,0

всего

в том числе:

40930,0

40930,0

федеральный бюджет

20465,0

20465,0

краевой бюджет

20465,0

20465,0

местный бюджет

11

Развитие системы во­доснабжения в городе Алейске1

2017­2020

Главное управление строитель­ства, транс­порта, жи- лищно-ком- мунального и

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

24000,0

всего

в том числе:

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

12000,0

федеральный бюджет

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

6000,0

краевой бюджет

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

6000,0

местный бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

дорожного хозяйства Алтайского края;

администра­ция города Алейска(по согласова­нию)

12

Капитальный ремонт многоквартирных до­мов2

2016­2020

администра­ция города Алейска(по согласова­нию)

500,0

500,0

500,0

1500,0

1500,0

4500,0

всего

в том числе:

1000,0

1000,0

2000,0

местный бюджет

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

2500,0

внебюджетные источники

13

Переселение граждан из ветхого и аварийно­го жилья2

2014­2015

Главное управление строитель­ства, транс­порта, жи- лищно-ком- мунального и дорожного хозяйства Алтайского края;

администра­ция города Алейска(по согласова­нию)

30241,4

33236,7

63478,1

всего

в том числе:

18538,0

20593,5

39131,5

федеральный бюджет

5851,7

6321,6

12173,3

краевой бюджет

5851,7

6321,6

12173,3

местный бюджет

14

Технологическое при­соединение энергопри- нимающих устройств жилых домов

2017, 2019

администра­ция города Алейска(по согласова­нию)

5000,0

4000,0

9000,0

всего

в том числе:

5000,0

5000,0

местный бюджет

4000,0

4000,0

внебюджетные источники

15

Приобретение котлов и котельного оборудова­ния, ремонт сетей теп­лоснабжения и горяче­го водоснабжения в

2014 - 2020

администра­ция города Алейска(по согласова­нию)

1746,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

19746,0

местный бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

городе Алейске1

16

Строительство, рекон­струкция, ремонт сетей теплоснабжения и го­рячего водоснабжения в городе Алейске, в том числе разработка проектно-сметной до­кументации1

2014, 2017­2020

Главное управление строитель­ства, транс­порта, жи- лищно-ком- мунального и дорожного хозяйства Алтайского края;

администра­ция города Алейска(по согласова­нию)

800,0

4000,0

12000,0

12000,0

12000,0

40800,0

всего

в том числе:

6000,0

6000,0

6000,0

18000,0

федеральный бюджет

2000,0

3000,0

3000,0

3000,0

11000,0

краевой бюджет

800,0

2000,0

3000,0

3000,0

3000,0

11800,0

местный бюджет

17

Реконструкция сетей водоотведения в городе Алейске, в том числе разработка проектно- сметной документа­ции'

2017­2020

Главное управление строитель­ства, транс­порта, жи­лищно-ком­мунального и дорожного хозяйства Алтайского края;

администра­ция города Алейска(по согласова­нию)

2000,0

40000,0

40000,0

40000,0

122000,0

всего

в том числе:

20000,0

20000,0

20000,0

60000,0

федеральный бюджет

1000,0

10000,0

10000,0

10000,0

31000,0

краевой бюджет

1000,0

10000,0

10000,0

10000,0

31000,0

местный бюджет

18

Капитальный ремонт (ремонт) дорог местно­го значения и дворовых территорий многоквар­тирных домов, проез­дов к дворовым терри­ториям многоквартир-

2014­2020

Главное управление строитель­ства, транс­порта, жи- лищно-ком- мунального и

16539,8

11759,6

12347,5

12965,3

13613,2

14293,9

15008,8

96528,1

всего

в том числе:

5340,0

5340,0

краевой бюджет

11199,8

11759,6

12347,5

12965,3

13613,2

14293,9

15008,8

91188,1

местный бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ных домов города Алейска3

дорожного хозяйства Алтайского края;

администра­ция города Алейска (по согласова­нию)

19

Строительство полиго­на для захоронения твердых бытовых и промышленных отхо­дов

2020

администра­ция города Алейска(по согласова­нию)

58550,0

58550,0

всего

в том числе:

4000,0

4000,0

местный бюджет

54550,0

54550,0

внебюджетные источники

20

Строительство базы по обработке и складирова­нию древесины

2015

администра­ция города Алейска(по согласова­нию)

500,0

500,0

внебюджетные источники

21

Строительство закусоч­ной в зоне придорожного сервиса

2015

администра­ция города Алейска(по согласова­нию)

3000,0

3000,0

внебюджетные источники

22

Реконструкция здания кафе в зоне придорож­ного сервиса

2015

администра­ция города Алейска(по согласова­нию)

1600,0

1600,0

внебюджетные источники

Задача 5. Создание условий для

развития эффективного рынка труда, повышения занятости населения4

23

Профессиональное обучение и допол­нительное профес­сиональное образо­вание граждан, вклю­чая обучение в другой местности

2014­2020

Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите

1132,7

911,4

911,4

911,4

911,4

911,4

911,4

6601,1

краевой бюджет

24

Организация обще­ственных работ и вре­менного трудоустрой-

2014 - 2020

Главное

управление

Алтайского

2585,6

2405,0

2405,0

2405,0

2405,0

2405,0

2405,0

17015,6

всего

в том числе:

570,2

548,3

548,3

548,3

548,3

548,3

548,3

3860,0

краевой бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ства граждан

края по труду и социальной защите; администра­ция города Алейска (по согласова­нию);

работодатели (по согласо­ванию)

497,9

450,9

450,9

450,9

450,9

450,9

450,9

3203,3

местный бюджет

1517,5

1405,8

1405,8

1405,8

1405,8

1405,8

1405,8

9952,3

внебюджетные источники

25

Содействие самоза­нятости безработных граждан

2014­2020

Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; ад­министрация города Алей­ска (по согла­сованию)

787,8

484,8

484,8

484,8

484,8

484,8

484,8

3696,6

краевой бюджет

Задача 6. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения, повышения доступности и качества медицинской помощи

26

Создание консульта­тивно-диагностическо­го центра для оказания первичной специализи­рованной медицинской помощи на межмуни­ципальном уровне (в Алейском медицинском округе)5

2018

Главное управление Алтайского края по здра­воохранению и фармацев­тической дея­тельности

5000,0

5000,0

краевой бюджет

27

Организация первично­го сосудистого отделе­ния в составе регио­нального сосудистого центра Алтайского края для оказания специали­зированной медицин­ской помощи больным с острыми нарушения-

2017­2018

Главное управление Алтайского края по здра­воохранению и фармацев­тической дея­тельности

50743,5

7918,0

58661,5

федеральный бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ми мозгового кровооб­ращения5

28

Капитальный ремонт здания детской поли­клиники и женской консультации КГБУЗ «Алейская центральная районная больница»5

2015

Главное управление Алтайского края по здра­воохранению и фармацев­тической дея­тельности

1050,0

1050,0

краевой бюджет

Задача 7. Обеспечение доступности для населения услуг дошкольного образования и качества услуг общего образования

29

Реализация проекта «Школьный стадион»6

2019

Главное управление образования и молодеж­ной политики Алтайского края

8000,0

8000,0

всего

в том числе:

4000,0

4000,0

краевой бюджет

4000,0

4000,0

местный бюджет

30

Капитальный ремонт и реконструкция образо­вательных организаций города7

гон­гов

Главное управление образования и молодеж­ной политики Алтайского края;

администра­ция города Алейска (по согласова­нию)

1800,0

9000,0

10800,0

всего

в том числе:

900,0

4500,0

5400,0

краевой бюджет

900,0

4500,0

5400,0

местный бюджет

Задача 8. Повышение качества культурного обслуживания жителей города

31 I Капитальный ремонт и

2018 - 2019

управление Алтайского края по куль­туре и архив­ному делу, администра­ция города Алейска (по согласова-

5500,0

5500,0

11000,0

всего

реконструкция зданий культурно-досугового центра, библиотеки8

в том числе:

2750,0

2750,0

5500,0

краевой бюджет

2750,0

2750,0

5500,0

местный бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

нию)

32

Укрепление материаль­но-технической базы учреждений культуры8

2014 - 2020

управление Алтайского края по куль­туре и архив­ному делу

62,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

302,0

всего

в том числе:

62,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

302,0

краевой бюджет

Задача 9. Создание благоприятных условий для развития в городе массовой физкультуры и спорта

33

Строительство универ­сального спортивного комплекса9

2014

управления Алтайского края по фи­зической культуре и спорту, администра­ция города Алейска

31974,0

31974,0

всего

в том числе:

4565,0

4565,0

краевой бюджет

27409,0

27409,0

местный бюджет

34

Строительство Центра подготовки по зимним видам спорта9

2018 - 2019

управления Алтайского края по фи­зической культуре и спорту, администра­ция города Алейска (по согласова­нию)

5000,0

50000,0

55000,0

всего

в том числе:

25000,0

25000,0

федеральный бюджет

2500,0

12500,0

15000,0

краевой бюджет

2500,0

12500,0

15000,0

местный бюджет

35

Реконструкция здания МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» и устройство беговых дорожек с со­временным покрытием

2017

управления Алтайского края по фи­зической культуре и спорту, администра­ция города Алейска (по согласова­нию)

15000,0

15000,0

всего

в том числе:

7500,0

7500,0

федеральный бюджет

3750,0

3750,0

краевой бюджет

3750,0

3750,0

местный бюджет

Задача 10. Повышение эффективности управления городом и городскими с

жнансами

36

Капитальный ремонт

2014

Главное

3299,8

3299,8

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

здания для размещения филиала КАУ «МФЦ Алтайского края»10

управление Алтайского края по труду и социальной защите

0

в том числе:

878,9

878,9

федеральный бюджет

2420,9

2420,9

краевой бюджет

ИТОГО по Подпрограмме 1

214478,7

222412,5

72353,7

175817

105235,4

150165,1

142032,0

1082494,4

всего

в том числе:

19416,9

61523,5

61243,5

36918,0

54000,0

29000,0

262101,9

федеральный бюджет

21630,3

34321,1

1984,5

10234,5

26734,5

35734,5

16484,5

147123,9

краевой бюджет

48554,4

46882,1

16203,4

30083,2

37237,1

52494,8

37959,7

269414,7

местный бюджет

124877,1

79685,8

54165,8

74255,8

4345,8

7935,8

58587,8

403853,9

внебюджетные источники

Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого развития города Белокурихи»

Задача 1. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу города

Задача 2. Создание современной туристической и курортной инфраструктуры

1

Создание туристско- рекреационного кла­стера «Белокуриха»11, в том числе:

2014­2020

управление Алтайского края по раз­витию ту- ристско-ре- креационного и санаторно- курортного комплексов; администра­ция города Белокуриха (по согласо­ванию)

1645000

1602900

1449400,0

145000,0

65000,0

65000,0

65000,0

5037300,0

всего

в том числе:

245500,0

470000,0

450000,0

1165500,0

федеральный бюджет

53231,0

51015,0

48862,0

153108,0

краевой бюджет

33269,0

31885,0

30538,0

95692,0

местный бюджет

1313000,0

1050000,0

920000,0

145000,0

65000,0

65000,0

65000,0

3623000,0

внебюджетные источники

1.1

Строительство кон­гресс-центра на терри­тории санатория «Бело­куриха», ЗАО «Курорт Белокуриха»

2014­2017

администра­ция города Белокуриха (по согласо­ванию)

3750,0

50000,0

99540,0

80000,0

233290,0

внебюджетные источники

1.2

Строительство жилого комплекса № 2 «Сана­тория «Алтай-West»

2014­2016

администра­ция города Белокуриха (по согласо­ванию)

18112,0

50000,0

50000,0

118112,0

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2

Строительство детского кафе

2020

администра­ция города Белокуриха (по согласо­ванию)

3000,0

3000,0

внебюджетные источники

3

Строительство ярмарки

2020

администра­

2000,0

2000,0

всего

сувенирных изделий

ция города

в том числе:

Белокуриха

500,0

500,0

местный бюджет

(по согласо­

1500,0

1500,0

внебюджетные

ванию)

источники

4

Строительство кофейни ЗАО «Курорт Белоку- риха»

гон­гов

администра­ция города Белокуриха (по согласо­ванию)

20300,0

21700,0

42000,0

внебюджетные источники

Задача 3. Комплексное развитие городской инфраструктуры, обеспечение населения качественным и доступным жильем

5

Строительство водо­

2015

Главное

10121,0

10121,0

всего

проводных сетей1

управление

в том числе:

строитель­

5060,0

5060,0

федеральный

ства, транс­

бюджет

порта, жи-

2530,0

2530,0

краевой бюджет

лищно-ком-

2531,0

2531,0

местный бюджет

мунального и

дорожного

хозяйства

Алтайского

края;

администра­

ция города Белокуриха

(по согласо­

ванию)

6

Строительство газорас­

2014-

Главное

2700,0

9120,0

9120,0

4000,0

4000,0

4000,0

4500,0

37440,0

всего

пределительных сетей

2020

управление

в том числе:

низкого давления1

строитель­

2700,0

4120,0

4120,0

4000,0

4000,0

4000,0

4500,0

27440,0

местный бюджет

ства, транс­

5000,0

5000,0

10000,0

внебюджетные

порта, жи-

источники

лищно-ком-

мунального и

дорожного

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

12

13

хозяйства

Алтайского

края;

администра­

ция города

Белокуриха

(по согласо­

ванию)

7

Капитальный ремонт

2014-

Главное

5507,3

2850

13000

13000

13000

13000

13000

73357,3

всего

(ремонт) дорог местно­

2020

управление

0

в том числе:

го значения и дворовых территорий многоквар­тирных домов, проез­

строитель­

2657,3

2657,3

краевой бюджет

ства, транс­порта, жи-

2850

2850

13000

13000

13000

13000

13000

70700

местный бюджет

дов к дворовым терри­

лищно-ком-

ториям многоквартир­

мунального и

ных домов города Бе­

дорожного

локуриха3

хозяйства

Алтайского

края;

администра­ция города Белокуриха (по согласо­ванию)

8

Строительство много­

2014-

администра­

7000,0

10000,0

7000,0

7000,0

31000,0

внебюджетные

квартирных домов

2017

ция города Белокуриха (по согласова­нию)

источники

Задача 4. Создание условий для

развития эфф

ективного рынка труда, повышения занятости населения4

9

Профессиональное

2014-

Главное

746,4

320,4

320,4

320,4

320,4

320,4

320,4

2668,8

краевой бюджет

обучение и дополни­

2020

управление

тельное профес­

Алтайского

сиональное образова­

края по труду

ние граждан, включая

и социальной

обучение в другой

защите

местности

10

Организация обще­

2014-

Главное

1049,9

992,0

992,0

992,0

992,0

992,0

992,0

7001,9

всего

ственных работ и вре­

2020

управление

в том числе:

менного трудоустрой-

Алтайского

202,8

196,1

196,1

196,1

196,1

196,1

196,1

1379,4

краевой бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ства граждан

края по труду

619,2

587,6

587,6

587,6

587,6

587,6

587,6

4144,8

местный бюджет

и социальной

227,9

208,3

208,3

208,3

208,3

208,3

208,3

1477,7

внебюджетные

защите; ад­

источники

министрация города Бело­

куриха (по

согласова­

нию); рабо­

тодатели (по

согласова­

нию)

11

Содействие самозаня­тости безработных граждан

2014 - 2020

Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; ад­министрация города Бело­куриха (по согласова­нию)

426,6

303,0

303,0

303,0

303,0

303,0

303,0

2244,6

краевой бюджет

Задача 5. Создание условий для сохранения и укрепление здоровья населения, повышения доступности и качества медицинской помощи

12

Строительство корпуса

2016 -

Главное

200000,0

430000,0

630000,0

всего

на 205 мест КГБУЗ

2017

управление

в том числе:

«Детский санаторий

Алтайского

100000,0

215000,0

315000,0

краевой бюджет

Белокуриха» со вспо­

края по здра­

100000,0

215000,0

315000,0

внебюджетные

могательными соору­

воохранению

источники

жениями5

и фармацев­тической дея­тельности

13

Капитальный ремонт КГБУЗ «Детский сана­торий «Белокуриха»5

2014­2015

Главное управление Алтайского края по здра­воохранению и фармацев­тической дея­тельности

1020,0

2000,0

3020,0

краевой бюджет

14

Реализация мероприя-

2014-

администра-

500,0

800,0

1200,0

2500,0

местный бюджет

,1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

тий МЦП «Улучшение обеспечения КГБУЗ

2016

ция города Белокуриха

«Центральная город­ская больница г. Бело­

(по согласо­ванию)

куриха» медицинс­

кими кадрами на 2014 -

2016 годы»

Задача 6. Обеспечение доступности для населения услуг дошкольного образования и качества услуг общего образования

15

Реализация проекта

2019

Главное

8000,0

8000,0

всего

«Школьный стадион»6

управление

в том числе:

образования

4000,0

4000,0

краевой бюджет

и молодеж­

4000,0

4000,0

местный бюджет

ной политики

Алтайского

края

16

Строительство частно­го детского сада

2015 - 2018

администра­ция города Белокуриха (по согласо­ванию)

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

20000,0

внебюджетные источники

Задача 7. Повышение качества

культурного обслуживания жителей города

17

Строительство куль-

2014-

управление

2850,0

136462,0

200000,0

256688,0

596000,0

всего

турно-досугового цен­

2017

Алтайского

в том числе:

тра12

края по куль­

68231,0

100000,0

129769,0

298000,0

краевой бюджет

туре и архив­

2850,0

68231,0

100000,0

126919,0

298000,0

местный бюджет

ному делу;

администра­

ция города Белокуриха

18

Укрепление материаль­но-технической базы учреждений культуры8

2014­2020

управление Алтайского края по куль­туре и архив­ному делу

45,5

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

285,5

краевой бюджет

Задача 8. Создание благоприятных условий

для развития в городе массовой физкультуры и спорта

19

Реконструкция, строи­тельство зданий КГБУ ДО «Специализирован­ная детско-юношеская школа олимпийского

2014

управление Алтайского края по фи­зической культуре и

15000,0

15000,0

краевой бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

резерва «Горные лы­жи»

спорту

Задача 9. Повышение эффективности управления городом и городскими финансами

20

Капитальный ремонт здания для размещения филиала КАУ «МФЦ Алтайского края»10

2014

Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите

6537,8

6537,8

краевой бюджет

ИТОГО по Подпрограмме 2

1708683,5

1802608,4

1886375,4

862343,4

88655,4

26655,4

89155,4

6 464 476,9

всего

в том числе:

245500,0

475060,0

450000,0

1170560,0

федеральный бюджет

79867,4

124635,5

249721,5

345628,5

859,5

4859,5

859,5

806431,4

краевой бюджет

42788,2

111004,6

149445,6

144506,6

17587,6

21587,6

18587,6

505507,8

местный бюджет

1340527,9

1091908,3

1037208,3

372208,3

70208,3

208,3

69708,3

3981977,7

внебюджетные источники

Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивого развития города Заринска»

Задача 1. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу города; диверсификация

монопрофильной отраслевой структуры экономики города

1

Обеспечение деятель­ности представитель­ства некоммерческой организации «Алтай­ский фонд микрозай­мов»

2014­2020

НО «Алтай­ский фонд микрозай­мов»

1925,4

2100,0

2200,0

2300,0

2400,0

2520,0

2640,0

16085,4

внебюджетные источники

2

Реализация муници­пальной программы «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Заринске» на 2013-2016 годы

2014­2016

администра­ция города Заринска (по согласова­нию)

455,5

500,0

500,0

1455,0

местный бюджет

Задача 2. Развитие промышленного потенциала, повышение конку]

эентоспособности продукции

3

Модернизация дей­ствующего молочного производства с заменой оборудования, ООО «Холод»

2014­2015

администра­ция города Заринска (по согласова­нию)

150000,0

150000,0

300000,0

внебюджетные источники

4

Модернизация произ-

2014 -

администра-

129249,0

141750,0

148830,0

156270,0

164080,0

172280,0

180900,0

1093359,0

внебюджетные

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

водства, направленная на поддержание конку­рентоспособности ОАО «Алтай-Кокс»

2020

ция города Заринска (по согласова­нию)

источники

5

Геологическое изуче­ние, разведка и добыча строительных песков в городе Заринске

2015 - 2017

Главное управление природных ресурсов и экологии Ал­тайского края

200,0

500,0

500,0

1200,0

внебюджетные источники

Задача 3. Комплексное развитие городской инфраструктуры, обеспечение населения качественным и доступным жильем

6

Строительство водо­проводных сетей в рай­онах малоэтажной жи­лой застройки1

2014­2017

Главное управление строитель­ства, транс­порта, жи- лищно-ком- мунального и дорожного хозяйства Алтайского края;

администра­ция города Заринска (по согласова­нию)

4872,3

30052,0

34786,0

73947,0

143657,3

всего

в том числе:

2727,0

15026,0

17393,0

37504,0

72650,0

краевой бюджет

2145,3

15026,0

17393,0

36443,0

71007,3

местный бюджет

7

Реконструкция цен­трального водоснабже­ния на территории го­рода Заринска1

2014

Главное управление строитель­ства, транс­порта, жи­лищно-ком­мунального и дорожного хозяйства Алтайского края;

администра­ция города

22064,0

22064,0

всего

в том числе:

11032,0

11032,0

краевой бюджет

11032,0

11032,0

местный бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Заринска (по

согласова­

нию)

8

Капитальный ремонт

2014-

Главное

35960,0

20345,1

18345,1

18345,1

18345,1

18345,1

18345,1

148030,6

всего

(ремонт) дорог местно­

2020

управление

в том числе:

го значения и дворовых

строитель­

8849,8

8849,8

краевой бюджет

территории многоквар­

ства, транс­

27110,2

20345,1

18345,1

18345,1

18345,1

18345,1

18345,1

139180,8

местный бюджет

тирных домов, проез­

порта, жи­

дов к дворовым терри­

лищно-ком­

ториям многоквартир­

мунального и

ных домов города За­

дорожного

ринска3

хозяйства

Алтайского

края;

администра­ция города Заринска (по согласова­нию)

Задача 4. Создание условий для

развития эфф

ективного рынка труда, повышения занятости населения4

9

Профессиональное обучение и дополни­тельное профес­сиональное образова­ние граждан, включая обучение в другой местности

2014­2020

Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите

1582,8

1335,6

1335,6

1335,6

1335,6

1335,6

1335,6

9596,4

краевой бюджет

10

Организация обще­

2014-

Главное

3301,0

2666,4

2666,4

2666,4

2666,4

2666,4

2666,4

2666,4

всего

ственных работ и вре­

2020

управление

в том числе:

менного трудоустрой­

Алтайского

1472,1

1164,4

1164,4

1164,4

1164,4

1164,4

1164,4

1164,4

краевой бюджет

ства граждан

края по труду

777,0

598,0

598,0

598,0

598,0

598,0

598,0

598,0

местный бюджет

и социальной

1051,9

904,0

904,0

904,0

904,0

904,0

904,0

904,0

внебюджетные

защите;

источники

администра­

ция города Заринска (по

согласова­

нию);

работодатели

(по согласо-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ванию)

11

Содействие самоза­нятости безработных граждан

2014­2020

Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администра­ция города Заринска (по согласова­нию)

909,0

606,0

606,0

606,0

606,0

606,0

606,0

4545,0

краевой бюджет

Задача 5. Создание условий для сохранения и укрепление здоровья населения, повышения доступности и качества медицинской помощи

12

Создание консульта­тивно-диагностическо­го центра для оказания первичной специализи­рованной медицинской помощи на межмуни­ципальном уровне на базе КГБУЗ «Цен­тральная городская больница г. Заринск»5

2018

Главное управление Алтайского края по здра­воохранению и фармацев­тической дея­тельности

5000,0

5000,0

краевой бюджет

Задача 6. Обеспечение доступности для населения услуг дошкольного образования и качества услуг общего образования

13

Реализация проекта «Школьный стадион»6

2020

Главное управление образования и молодеж­ной политики Алтайского края

8000,0

8000,0

всего

в том числе:

4000,0

4000,0

краевой бюджет

4000,0

4000,0

местный бюджет

Задача 7. Повышение качества культурного обслуживания жителей города

14

Укрепление материаль­но-технической базы учреждений культуры8

2014­2020

управление Алтайского края по куль­туре и архив­ному делу

61,6

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

301,6

краевой бюджет

Задача 8. Создание благоприятных условий для развития в городе массовой физкультуры и спорта

15

Строительство фут­больного поля с искус-

2016

управления Алтайского

27000,0

27000,0

всего

в том числе:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

9

ственным покрытием

края по фи­зической культуре и спорту, администра­ция города Заринска (по согласова­нию)

9000,0

9000,0

федеральный бюджет

9000,0

9000,0

краевой бюджет

9000,0

9000,0

местный бюджет

Задача 9. Повышение эффективности управления городом и городскими финансами

16

Капитальный ремонт здания для размещения филиала КАУ «МФЦ Алтайского края»10

2014

Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите

5130,53

5130,53

всего

в том числе:

4997,1

4997,1

федеральный бюджет

133,4

133,4

краевой бюджет

ИТОГО по Подпрограмме 3

355510,6

349595,1

236809,1

256010,1

194473,1

197793,1

214533,1

1804724,2

всего

в том числе:

4997,1

9000,0

13997,1

федеральный бюджет

26767,7

18172,0

29539,0

40650,0

8146,0

3146,0

7146,0

133566,7

краевой бюджет

41519,5

36469,1

45836,1

55386,1

18943,1

18943,1

22943,1

240 040,1

местный бюджет

282226,3

294954,0

152434,0

159974,0

167384,0

175704,0

184444,0

1417120,3

внебюджетные источники

Подпрограмма 4 «Обеспечение устойчивого развития города Камень-на-Оби»

Задача

. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу города

1

Обеспечение деятельно­сти представительства некоммерческой органи­зации «Алтайский фонд микрозаймов»

2014­2020

НО «Алтай­ский фонд микрозай­мов»

1951,6

2310,0

2420,0

2540,0

2660,0

2790,0

2930,0

17601,6

внебюджетные источники

Задача 2. Развитие промышленного потенциала, повышение конку

рентоспособности продукции

2

Строительство завода по производству керам­зита

2015 - 2020

администра­ция города Камень-на- Оби (по со­гласованию)

10000,0

50000,0

50000,0

50000,0

50000,0

270000,0

480000,0

внебюджетные источники

3

Строительство завода по производству тепло­изоляционных изделий

2015 - 2019

администра­ция города Камень-на-

50000,0

50000,0

50000,0

50000,0

50000,0

250000,0

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

из базальтового волок­на мощностью до 100 тыс. куб. м в год

Оби (по со­гласованию)

4

Модернизация произ­водства ОАО «Восход» Каменский мясокомби­нат

гон­гов

управление Алтайского края по пи­щевой, пере­рабатываю­щей, фарма­цевтической промышлен­ности и био­технологиям; администра­ция города Камень-на- Оби (по со­гласованию)

7000,0

4000,0

3800,0

14800,0

внебюджетные источники

5

Реконструкция дей­ствующего производ­ства, ОАО «Каменский маслосыркомбинат»

2015

администра­ция города Камень-на- Оби (по со­гласованию)

2500,0

2500,0

внебюджетные источники

6

Открытие цеха по про­изводству натуральных соков в стеклянной таре

2015 -

2016

администра­ция города Камень-на- Оби (по со­гласованию)

150,0

150,0

300,0

внебюджетные источники

7

Создание производства по переработке дико­растущих растений и грибов

2014

администра­ция города Камень-на- Оби (по со­гласованию)

300,0

300,0

внебюджетные источники

8

Организация мебельно­го производства

гон­гов

администра­ция города Камень-на- Оби (по со­гласованию)

500,0

500,0

500,0

1500,0

внебюджетные источники

9

Геологическое изуче­ние, разведка и добыча

2015 - 2017

Главное управление

500,0

500,0

500,0

1500,0

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

глинистого сырья для

природных

производства керамзита в городе Камень-на-

ресурсов и экологии Ал­

Оби

тайского края

Задача 3. Создание современной

туристической и курортной инфраструктуры

10

Создание экскурсион­ных объектов на базе дома Пырьева

2015

администра­ция города Камень-на- Оби (по со­гласованию)

1000,0

1000,0

внебюджетные источники

11

Развитие инфраструк­туры водного туризма, в том числе объектов приемки яхт, катамара­нов

2015 -

2016

администра­ция города Камень-на- Оби (по со­гласованию)

200,0

200,0

400,0

внебюджетные источники

12

Строительство лодоч­ной станции

2015

администра­ция города Камень-на- Оби (по со­гласованию)

200,0

200,0

внебюджетные источники

13

Строительство придо­рожного кафе «Фор­саж»

2014

администра­ция города Камень-на- Оби (по со­гласованию)

1700

1700,0

внебюджетные источники

Задача 4. Комплексное развитие городской инфраструктуры, обеспечение населения качественным и доступным жильем

14

Реконструкция речного

2017-

Главное

66500,0

66500,0

66500,0

66500,0

67500,0

333500,0

всего

водозабора, в том числе

2020

управление

в том числе:

разработка проектно-

строитель­

33250,0

33250,0

33250,0

33250,0

33750,0

166750,0

федеральный

сметной документации

ства, транс­

бюджет

порта, жи-

16625,0

16625,0

16625,0

16625,0

16875,0

83375,0

краевой бюджет

лищно-ком-

16625,0

16625,0

16625,0

16625,0

16875,0

83375,0

местный бюджет

мунального и

дорожного

хозяйства

Алтайского

края;

администра­

ция города Камень-на-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Оби (по со­гласованию)

15

Реконструкция и строи­тельство напорного коллектора (23,4 км), в том числе разработка проектно-сметной до­кументации1

2017 - 2020

Главное управление строитель­ства, транс­порта, жи- лищно-ком- мунального и дорожного хозяйства Алтайского края;

администра­ция города Камень-на- Оби (по со­гласованию)

5000,0

25000,0

25000,0

25000,0

80000,0

всего

в том числе:

12500,0

12500,0

12500,0

37500,0

федеральный бюджет

2500,0

6250,0

6250,0

6250,0

21250,0

краевой бюджет

2500,0

6250,0

6250,0

6250,0

21250,0

местный бюджет

16

Реконструкция котель­ной № 441

2014

администра­ция города Камень-на- Оби (по со­гласованию)

12000,0

12000,0

местный бюджет

17

Работы по расширению и реконструкции кана­лизационных очист­ных сооружений с полной биологической очисткой мощностью 17,0 тыс.куб.м в сутки, в том числе разработка проектно-сметной до­кументации1

2018 - 2020

Главное управление строитель­ства, транс­порта, жи- лищно-ком- мунального и дорожного хозяйства Алтайского края;

администра­ция города Камень-на- Оби (по со­гласованию)

6000,0

54000,0

54000,0

114000,0

всего

в том числе:

27000,0

27000,0

54000,0

федеральный бюджет

3000,0

13500,0

13500,0

30000,0

краевой бюджет

3000,0

13500,0

13500,0

30000,0

местный бюджет

18

Технологическое при-

2014-

администра-

3100,0

1500,0

1600,0

2100,0

1300,0

1300,0

10900,0

местный бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

соединение энергопри-

2019

ция города

нимающих устройств

Камень-на-

жилых домов

Оби (по со­гласованию)

19

Выполнение работ по

2014,

администра­

297,0

4000,0

10000,0

14297,0

всего

осушению участков на

2017-

ция города

в том числе:

территории города

2018

Камень-на-

2000,0

5000,0

7000,0

краевой бюджет

Оби (по со­гласованию)

297,0

2000,0

5000,0

7297,0

местный бюджет

20

Переселение граждан

2015

Главное

66592,7

66592,7

всего

из ветхого и аварийно­

управление

в том числе:

го жилья2

строитель­ства, транс­

41260,9

41260,9

федеральный бюджет

порта, жи-

12665,9

12665,9

краевой бюджет

лищно-ком-

12665,9

12665,9

местный бюджет

мунального и

дорожного

хозяйства

Алтайского

края;

администра­

ция города

Камень-на-

Оби (по со­

гласованию)

21

Реконструкция набе­

2017-

Главное

5000,0

4000,0

10000,0

14000,0

всего

режной реки Обь13

2018

управление

в том числе:

строитель­

2000,0

5000,0

7000,0

краевой бюджет

ства, транс­

5000,0

2000,0

5000,0

7000,0

местный бюджет

порта, жи­

лищно-ком­

мунального и

дорожного

хозяйства

Алтайского

края;

администра­

ция города

Камень-на-

Оби (по со-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

гласованию)

22

Капитальный ремонт

2014 -

Главное

7916,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

67916,0

всего

(ремонт) дорог местно­

2020

управление

в том числе:

го значения и дворовых

строитель­

7916,0

7916,0

краевой бюджет

территории многоквар­тирных домов, проез­дов к дворовым терри­ториям многоквартир­ных домов города Ка- мень-на-Оби3

ства, транс­порта, жи- лищно-ком- мунального и дорожного хозяйства Алтайского края;

администра­ция города Камень-на- Оби (по со­гласованию)

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

60000

местный бюджет

Задача 5. Создание условий для

развития эффективного рынка труда, повышения занятости населения4

23

Профессиональное обучение и дополни­тельное профессио­нальное образование граждан, включая обу­чение в другой местно­сти

2014 - 2020

Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите

880,5

826,8

826,8

826,8

826,8

826,8

826,8

5841,3

краевой бюджет

24

Организация обще­

2014 -

Главное

1641,4

1528,7

1528,7

1528,7

1528,7

1528,7

1528,7

10813,6

всего

ственных работ и вре­

2020

управление

в том числе:

менного трудоустрой­

Алтайского

497,1

453,5

453,5

453,5

453,5

453,5

453,5

3218,1

краевой бюджет

ства граждан

края по труду

292,5

265,2

265,2

265,2

265,2

265,2

265,2

1883,7

местный бюджет

и социальной защите; администра­ция города Камень-на- Оби (по со­гласованию); работодатели (по согласо­ванию)

851,8

810,0

810,0

810,0

810,0

810,0

810,0

5711,8

внебюджетные источники

25

Содействие самозаня-

2014 -

Главное

909,0

606,0

606,0

606,0

606,0

606,0

606,0

4545,0

краевой бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

тости безработных граждан

2020

управление Алтайского края по труду и социальной защите; администра­ция города Камень-на- Оби (по со­гласованию)

Задача 6. Создание условий для сохранения и укрепление здоровья населения, повышения доступности и качества медицинской помощи

26

Создание консульта­тивно-диагностическо­го центра для оказания первичной специализи­рованной медицинской помощи на межмуни­ципальном уровне на базе КГБУЗ «Камен­ская центральная рай­онная больница»5

2018

Главное управление Алтайского края по здра­воохранению и фармацев­тической дея­тельности

5000,0

5000,0

краевой бюджет

27

Организация первично­го отделения Регио­нального сосудистого центра в КГБУЗ «Ка­менская центральная районная больница»5

2017­2018

Главное управление Алтайского края по здра­воохранению и фармацев­тической дея­тельности

50743,5

7918,0

58661,5

федеральный бюджет

28

Строительство акушер­ского корпуса на 30 коек КГБУЗ «Камен­ская центральная рай­онная больница»

2015

Главное управление Алтайского края по здра­воохранению и фармацев­тической дея­тельности; администра­ция города Камень-на-

13090,0

13090,0

местный бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Оби (по со­гласованию)

29

Капитальный ремонт КГБУЗ «Каменская центральная районная больница»5

2015 -

2016

Главное управление Алтайского края по здра­воохранению и фармацев­тической дея­тельности

2000,0

5000,0

7000,0

краевой бюджет

Задача 7. Обеспечение доступности для населения услуг дошкольного образования и качества услуг общего образования

30

Реализация проекта «Школьный стадион»6

2020

Главное управление образования и молодеж­ной политики Алтайского края

8000,0

8000,0

всего

в том числе:

4000,0

4000,0

краевой бюджет

4000,0

4000,0

местный бюджет

31

Строительство детского сада12

2015 -

2016

Главное управление образования и молодеж­ной политики Алтайского края;

администра­ция города Камень-на- Оби (по со­гласованию)

15000,0

30000,0

94046,0

139046

всего

в том числе:

47023,0

47023

краевой бюджет

15000,0

15000,0

47023,0

77023

местный бюджет

32

Строительство детского оздоровительного лаге­ря

2015 - 2017

администра­ция города Камень-на- Оби (по со­гласованию)

1000,0

1000,0

1000,0

3000,0

местный бюджет

33

Реконструкция здания школы № 2 (пристрой­ка)7

2015

Главное управление образования и молодеж­ной политики

8000,0

8000,0

всего

в том числе:

4000,0

4000,0

краевой бюджет

4000,0

4000,0

местный бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Алтайского

края;

администра­

ция города Камень-на-

Оби (по со­

гласованию)

Задача 8. Повышение качества культурного обслуживания жителей города

34

Ремонт здания город­

2015

управление

4000,0

4000,0

всего

ского архива

Алтайского

в том числе:

края по куль­

2000,0

2000,0

краевой бюджет

туре и архив­

2000,0

2000,0

местный бюджет

ному делу;

администра­

ция города Камень-на-

Оби (по со­

гласованию)

35

Ремонт ДК железнодо­

2018

управление

1500,0

1500,0

всего

рожников8

Алтайского

в том числе:

края по куль­

750,0

750,0

краевой бюджет

туре и архив­

750,0

750,0

местный бюджет

ному делу;

администра­

ция города Камень-на-

Оби (по со­

гласованию)

36

Укрепление материаль­

2014-

управление

345,5

340,0

340,0

340,0

340,0

340,0

340,0

2385,5

всего

но-технической базы

2020

Алтайского

в том числе:

учреждений культуры8

края по куль­

45,5

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

285,5

краевой бюджет

туре и архив­

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

2100,0

местный бюджет

ному делу;

администра­

ция города Камень-на-

Оби (по со­

гласованию)

Задача 9. Создание благоприятных условий для развития

в городе массовой физкультуры и спорта

37

Строительство фут-

2018

управления

27000,0

27000,0

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

больного поля с искус­

Алтайского

в том числе:

ственным покрытием9

края по фи­зической

9000,0

9000,0

федеральный бюджет

культуре и

9000,0

9000,0

краевой бюджет

спорту;

9000,0

9000,0

местный бюджет

администра­

ция города Камень-на-

Оби (по со­

гласованию)

38

Капитальный ремонт

2014,

управления

2600,0

5000,0

5000,0

12600,0

всего

здания ДЮСШ9

2016-

Алтайского

в том числе:

2017

края по фи­

2600,0

2600,0

краевой бюджет

зической

5000,0

5000,0

10000,0

местный бюджет

культуре и

спорту;

администра­

ция города Камень-на-

Оби (по со­

гласованию)

Задача 10.

Повышение эффективности управления городом и

городскими финансами

39

Капитальный ремонт здания для размещения филиала КАУ «МФЦ Алтайского края»10

2015

Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите

3632,0

3632,0

краевой бюджет

ИТОГО по Подпрограмме 4

41141,0

200476,2

214971,5

348731,0

276179,5

262891,5

440731,5

1785122,2

всего

в том числе:

41260,9

33250,0

83993,5

62668,0

72750,0

73250,0

367172,4

федеральный бюджет

12848,1

22224,2

23551,3

72074,3

52551,3

38301,3

42551,3

264101,8

краевой бюджет

15989,5

64821,1

49790,2

88813,2

57490,2

48240,2

51190,2

376334,6

местный бюджет

12303,4

72170,0

108380,0

103850,0

103470,0

103600,0

273740,0

777513,4

внебюджетные источники

Подпрограмма 5 «Обеспечение устойчивого развития города Славгорода»

Задача 1. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу города

1

Обеспечение деятельно­сти представительства

2014 - 2020

НО «Алтай­ский фонд

1060,3

1365,0

1430,0

1500,0

1575,0

1654,0

1735,0

10319,3

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

некоммерческой органи­зации «Алтайский фонд микрозаймов»

микрозай­мов»

2

Создание и развитие бизнес-инкубатора аг- рарно-туристической направленности в горо­де Славгороде14

2016 - 2017

управление Алтайского края по раз­витию пред­приниматель­ства и ры­ночной ин­фраструкту­ры

20000,0

20000,0

40000,0

всего

в том числе:

16000,0

16000,0

32000,0

федеральный бюджет

4000,0

4000,0

8000,0

краевой бюджет

Задача 2. Развитие промышленного потенциала, повышение конку]

эентоспособности продукции

3

Строительство ветро- электростанции «Яро­вое»

2019

администра­ция города Славгорода (по согласо­ванию)

2300000,0

2300000,0

внебюджетные источники

4

Строительство транс- портно-логистического комплекса по хранению и переработке сельско­хозяйственной продук­ции

2018 - 2020

администра­ция города Славгорода (по согласо­ванию)

150000,0

150000,0

150000,0

450000,0

внебюджетные источники

5

Строительство фабрики по производству мяса индейки

2019 -

2020

администра­ция города Славгорода (по согласо­ванию)

85000,0

85000,0

170000,0

внебюджетные источники

6

Строительство мясопе­рерабатывающего за­вода

2019 -

2020

администра­ция города Славгорода (по согласо­ванию)

225000,0

225000,0

450000,0

внебюджетные источники

7

Строительство завода по производству кон­дитерских изделий

2019­2020

администра­ция города Славгорода (по согласо­ванию)

75000,0

75000,0

150000,0

внебюджетные источники

8

Реконструкция дей-

2014-

управление

4900,0

2000,0

1100,0

8000,0

внебюджетные

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ствующего производ­ства, ОАО «Славгород- ский молочный комби­нат»

2016

Алтайского края по пи­щевой, пере­рабатываю­щей, фарма­цевтической промышлен­ности и био­технологиям; администра­ция города Славгорода (по согласо­ванию)

источники

Задача 3. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства

9

Строительство молоч­ной фермы на 100 голов крупного рогатого ско­та

гон­гов

Главное

управление

сельского

хозяйства

Алтайского

края

1100,0

1000,0

2100,0

внебюджетные источники

Задача 4. Создание современной туристической и курортной инфраструктуры

10

Создание круглогодич­ной туристической ба­зы отдыха и лечения на базе пресного водоема «Теплый ключ», рас­ширение пресного во­доёма

2019­2020

администра­ция города Славгорода (по согласо­ванию)

350000

350000

700000

внебюджетные источники

Задача 5. Комплексное развитие городской инфраструктуры, обеспечение населения качественным и доступным жильем

11

Развитие малоэтажного строительства жилья эконом-класса15

2019­2020

Главное управление строитель­ства, транс­порта, жи- лищно-ком- мунального и дорожного хозяйства Алтайского

200000,0

300000,0

500000,0

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

края;

администра­

ция города

Славгорода

(по согласо­

ванию)

12

Строительство пяти­этажного жилого дома

2015 - 2020

администра­ция города Славгорода (по согласо­ванию)

6500,0

6700,0

6700,0

6700,0

6700,0

6700,0

40000,0

внебюджетные источники

13

Реконструкция системы

2017-

Главное

10000,0

29500,0

29500,0

30000,0

99000,0

всего

водоснабжения и стро­

2020

управление

в том числе:

ительство очистных

строитель­

14750,0

14750,0

15000,0

44500,0

федеральный

сооружений (протя­

ства, транс­

бюджет

женность сетей водо­

порта, жи-

8000,0

11800,0

11800,0

12000,0

43600,0

краевой бюджет

провода 24,18 км, уве­

лищно-ком-

2000,0

2950,0

2950,0

3000,0

10900,0

местный бюджет

личение объема питье­

мунального и

вой воды, очищенной

дорожного

до нормативных значе­

хозяйства

ний, 1530 тыс. куб. м в

Алтайского

год), в том числе разра­

края;

ботка проектно-смет-

администра­

ной документации'

ция города Славгорода (по согласо­ванию)

14

Реконструкция канали­

2017-

Главное

10000,0

39000,0

39000,0

39000,0

127000,0

всего

зационных сетей и со­

2020

управление

в том числе:

оружений (протяжен­

строитель­

19500,0

19500,0

19500,0

58500,0

федеральный

ность сетей канализа­

ства, транс­

бюджет

ции 20,0 км, увеличе­

порта, жи­

8000,0

15600,0

15600,0

15600,0

54800,0

краевой бюджет

ние объема сточных

лищно-ком­

2000,0

3900,0

3900,0

3900,0

13700,0

местный бюджет

вод, очищенных до

мунального и

нормативных значении,

дорожного

до 104,1 тыс. куб. м в

хозяйства

год)

Алтайского края;

администра­ция города

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Славгорода

(по согласо­

ванию)

15

Капитальный ремонт

2015 -

администра­

3750,0

3750,0

7500,0

всего

котельных и тепловых

2016

ция города

в том числе:

сетей города Славгоро-

Славгорода

3000,0

3000,0

6000,0

краевой бюджет

да1

(по согласо­ванию)

750,0

750,0

1500,0

местный бюджет

16

Обустройство полиго­нов размещения и накопления ТБО

2016­2018

администра­ция города Славгорода (по согласо­ванию)

500,0

500,0

500,0

1500,0

местный бюджет

17

Реконструкция аэро­порта в городе Славго- роде

2019­2020

Главное управление строитель­ства, транс­порта, жи- лищно-ком- мунального и дорожного хозяйства Алтайского края;

администра­ция города Славгород (по согласо­ванию)

25000,0

25000,0

50000,0

внебюджетные источники

18

Капитальный ремонт

2014 -

Главное

42160,8

35000

35000

35000

35000

35000

35000

252160,8

всего

(ремонт) дорог местно­

2020

управление

0

в том числе:

го значения и дворовых

строитель­

7827,8

7827,8

краевой бюджет

территорий многоквар­

ства, транс­

34333

35000

35000

35000

35000

35000

35000

244333

местный бюджет

тирных домов, проез­

порта, жи-

дов к дворовым терри­

лищно-ком-

ториям многоквартир­

мунального и

ных домов города Славгорода3

дорожного хозяйства Алтайского края;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

администра­ция города Славгорода (по согласо­ванию)

Задача 6. Создание условий для

развития эффективного рынка труда, повышения занятости населения4

19

Профессиональное обучение и дополни­тельное профессио­нальное образование граждан, включая обу­чение в другой местно­сти

2014­2020

Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите

2521,5

2368,1

2368,1

2368,1

2368,1

2368,1

2368,1

16730,1

краевой бюджет

20

Организация обще­

2014-

Главное

4840,4

3874,3

3874,3

3874,3

3874,3

3874,3

3874,3

28086,5

всего

ственных работ и вре­

2020

управление

в том числе:

менного трудоустрой­

Алтайского

1510,0

1115,1

1115,1

1115,1

1115,1

1115,1

1115,1

8200,6

краевой бюджет

ства граждан

края по труду

890,7

752,2

752,2

752,2

752,2

752,2

752,2

5403,9

местный бюджет

и социальной защите; администра­ция города Славгорода (по согласо­ванию); работодатели (по согласо­ванию)

2440,0

2007,0

2007,0

2007,0

2007,0

2007,0

2007,0

14482,0

внебюджетные источники

21

Содействие самозаня­тости безработных граждан

2014­2020

Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администра­ция города Славгорода (по согласо­ванию)

1939,2

1333,2

1333,2

1333,2

1333,2

1333,2

1333,2

9938,4

краевой бюджет

Задача 7. Создание условий для сохранения и укрепление здоровья населения, повышения доступности и качества медицинской помощи

22

Создание консульта-

2018

Главное

5000,0

5000,0

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

тивно-диагностическо-

управление

в том числе:

го центра на базе

Алтайского

5000,0

5000,0

краевой бюджет

КГБУЗ «Славгородская

края по здра­

центральная районная больница» для оказания

воохранению и фармацев­

первичнои специализи­

тической дея­

рованной медицинскои

тельности

помощи на межмуни­

ципальном уровне3

23

Капитальный ремонт детской поликлиники КГБУЗ «Славгородская центральная районная больница» № З12

2015 -

2016

Главное управление Алтайского края по здра­воохранению и фармацев­тической дея­тельности

20056,0

21144,0

41200,0

краевой бюджет

Задача 8. Обеспечение доступности для населения услуг дошкольного образования и качества услуг общего образования

24

Реализация проекта

2020

Главное

8000,0

8000,0

всего

«Школьный стадион»6

управление

в том числе:

образования

6400,0

6400,0

краевой бюджет

и молодеж­

1600,0

1600,0

местный бюджет

ной политики

Алтайского

края

25

Строительство детского

2014-

Главное

85162,6

8963,7

94126,3

всего

сада на 95 мест, с. При­

2015

управление

в том числе:

городное12

образования и молодеж­

85000,0

4489,7

89489,7

федеральный бюджет

ной политики Алтайского

162,6

4474

4636,6

местный бюджет

края;

администра­

ция города Славгорода

(по согласо­

ванию)

26

Капитальный ремонт зданий МДОУ (№34, №33, №41)

2015 -

2016

администра­ция города Славгорода

5000,0

3000,0

8000,0

местный бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

(по согласо­ванию)

27

Реконструкция МБУ ДЗОЛ «Радуга»

2015 - 2019

администра­ция города Славгорода (по согласо­ванию)

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

10000,0

местный бюджет

Задача 9. Повышение качества культурного обслуживания жителей города

28

Реконструкция парка культуры и отдыха, приобретение аттрак­ционов

2018

администра­ция города Славгорода (по согласо­ванию)

12000,0

12000,0

внебюджетные источники

29

Капитальный ремонт МБУК «Славгородский краевой краеведческий музей»

2016

администра­ция города Славгорода (по согласо­ванию)

550,0

550,0

местный бюджет

30

Капитальный ремонт зданий центральной библиотечной системы

2017

администра­ция города Славгорода (по согласо­ванию)

600,0

600,0

местный бюджет

31

Капитальный ремонт здания МБОУ ДОД «Славгородская школа искусств»

2015

администра­ция города Славгорода (по согласо­ванию)

500,0

500,0

местный бюджет

32

Капитальный ремонт здания МБУК «Славго­родский городской Дом культуры»

2018

управление Алтайского края по куль­туре и архив­ному делу; администра­ция города Славгорода (по согласо­ванию)

16750,0

16750,0

всего

в том числе:

13400,0

13400,0

краевой бюджет

3350,0

3350,0

местный бюджет

33

Укрепление материаль­но-технической базы

2014­2020

управление Алтайского

45,5

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

285,5

краевой бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

учреждений культуры8

края по куль­туре и архив­ному делу

Задача 10. Создание благоприятных условий для развития в городе массовой физкультуры и спорта

34

Реконструкция здания плавательного бассейна «Дельфин»9

2016­2017

управления Алтайского края по фи­зической культуре и спорту; администра­ция города Славгорода (по согласо­ванию)

10000,0

10000,0

20000,0

всего

в том числе:

5000,0

5000,0

10000,0

краевой бюджет

5000,0

5000,0

10000,0

местный бюджет

35

Реконструкция Ледово­го дворца «Кристалл»9

2015 -

2016

управления Алтайского края по фи­зической культуре и спорту; администра­ция города Славгорода (по согласо­ванию)

14250,0

14250,0

28500,0

всего

в том числе:

11400,0

11400,0

22800,0

краевой бюджет

2850,0

2850,0

5700,0

местный бюджет

36

Реконструкция фут­больного поля стадиона «Кристалл» с устрой­ством искусственного покрытия9

2015

управления Алтайского края по фи­зической культуре и спорту; администра­ция города Славгорода (по согласо­ванию)

27000,0

27000,0

всего

в том числе:

9000,0

9000,0

федеральный бюджет

9000,0

9000,0

краевой бюджет

9000,0

9000,0

местный бюджет

Задача 11. Повышение эффективности управления городом и городскими

)инансами

37

Капитальный ремонт здания для размещения

2014

Главное управление

3394,12

3394,12

всего

в том числе:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

филиала КАУ «МФЦ Алтайского края»10

Алтайского края по труду и социальной защите

973,12

973,12

федеральный бюджет

2421

2421

краевой бюджет

ИТОГО по Подпрограмме 5

147124,7

135000,3

127039,6

103915,6

305640,6

3531469,6

1338050,6

5688241,0

всего

в том числе:

85973,1

13489,7

16000,0

16000,0

34250,0

34250,0

34500,0

234462,8

федеральный бюджет

16265,0

48312,4

49400,4

29856,4

50656,4

32256,4

38856,4

265603,4

краевой бюджет

35386,3

60326,2

50402,2

47852,2

48452,2

44602,2

44252,2

331273,5

местный бюджет

9500,3

12872,0

11237,0

10207,0

172282,0

3420361,0

1220442,0

4856901,3

внебюджетные источники

Подпрограмма 6»Обеспечение устойчивого развития города Яровое»

Задача 1. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу города

1

Реализация мероприя­тий муниципальной программы «Поддерж­ка и развитие малого и среднего предприни­мательства в муници­пальном образовании город Яровое Алтай­ского края» на 2013 - 2015 годы

2014­2015

администра­ция города Яровое (по согласова­нию)

15,4

14,3

29,7

местный бюджет

Задача 2. Развитие промышленного потенциала, повышение конку

рентоспособности продукции

2

Производство иннова­ционной конкуренто­способной продукции на промышленной площадке ОАО «Ал­тайский Химпром»

гон­гов

управление Алтайского края по про­мышленности и энергетике; администра­ция города Яровое (по согласова­нию)

48882,0

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

448882,0

внебюджетные источники

3

Реконструкция биоло­гических очистных со­оружений находящихся на площадке ОАО «Ал-

2016­2017

управление Алтайского края по про­мышленности

62500,0

30000,0

92500,0

федеральный бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

тайский Химпром» с применением новых технологий очистки сточных вод17

и энергетике; администра­ция города Яровое (по согласова­нию)

4

Строительство корпуса для промышленного производства катализа­тора гидроочистки

2014

администра­ция города Яровое (по согласова­нию)

3444,0

3444,0

внебюджетные источники

5

Производство изделий из пенополиуретана

2014

администра­ция города Яровое (по согласова­нию)

394,0

394,0

внебюджетные источники

6

Разработка и производ­ство теплоизлучающих пленок и нагревателей на их основе

2014

администра­ция города Яровое (по согласова­нию)

474,1

474,1

внебюджетные источники

7

Строительство мачто­вых подстанций и ка­бельных линий для микрорайонов города

2018 - 2020

администра­ция города Яровое (по согласова­нию)

21200,0

25200,0

12600,0

59000,0

всего

в том числе:

10600,0

12600,0

6300,0

29500,0

федеральный бюджет

8480,0

10080,0

5040,0

23600,0

краевой бюджет

2120,0

2520,0

1260,0

5900,0

местный бюджет

8

Капитальный ремонт опор линий электропе­редач

2018 - 2020

администра­ция города Яровое (по согласова­нию)

18000,0

8500,0

8500,0

35000,0

всего

в том числе:

9500,0

4250,0

4250,0

18000,0

федеральный бюджет

6800,0

3400,0

3400,0

13600,0

краевой бюджет

1700,0

850,0

850,0

3400,0

местный бюджет

9

Модернизация ТЭЦ: замена существующих котлоагрегатов с пере­ходом на более деше­вые марки угля

2018 - 2020

администра­ция города Яровое (по согласова­нию)

100000,0

100000,0

100000,0

300000,0

всего

в том числе:

50000,0

50000,0

50000,0

150000,0

федеральный бюджет

40000,0

40000,0

40000,0

120000,0

краевой бюджет

10000,0

10000,0

10000,0

30000,0

местный бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Задача 3. Создание современной туристической и курортной инфраструктуры

10

Создание туристско-

2014 -

управление

18492,0

7000

32460

34460

70630

70630

20800

245632

всего

рекреационного кла­

2020

Алтайского

в том числе:

стера «Яровое»11

края по раз­

2210,0

2210,0

4420

краевой бюджет

витию ту-

2210,0

2210,0

4420

местный бюджет

ристско-рек-

18492,0

7000,0

28040,0

30040,0

70630,0

70630,0

20800,0

245632

внебюджетные

реационного

источники

и санаторно-

курортного

комплексов;

администра­

ция города

Яровое (по

согласова­

нию)

Задача 4. Комплексное развитие городской

инфраструктуры, обеспечение населения качественным и доступным жильем

11

Реконструкция тепло­

2016-

Главное

3125,0

7600,0

7600,0

7600,0

7793,0

33718,0

всего

вых сетей в городе

2018

управление

в том числе:

Яровое (0,905 км)1

строитель­

2500,0

6080,0

6080,0

6080,

6234,0

26974,0

краевой бюджет

ства, транс­

625,0

1520,0

1520,0

1520,

1559,0

6744,0

местный бюджет

порта, жи-

лищно-ком-

мунального и

дорожного

хозяйства

Алтайского

края;

администра­

ция города Яровое (по

согласова­

нию)

12

Капитальный ремонт

2019 -

Главное

7000,0

7000,0

14000,0

всего

тепловых сетей и повы-

2020

управление

в том числе:

сительных сетевых

строитель­

3500,0

3500,0

7000,0

федеральный

насосных станций1

ства, транс­

бюджет

порта, жи-

2800,0

2800,0

5600,0

краевой бюджет

лищно-ком-

700,0

700,0

1400,0

местный бюджет

мунального и

дорожного

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

12

13

хозяйства

Алтайского

края;

администра­ция города Яровое (по согласова­нию)

13

Обеспечение инженер­ными коммуникациями микрорайона «Запад­ный»

2017­2020

Главное управление строитель­ства, транс­порта, жи- лищно-ком- мунального и дорожного хозяйства Алтайского края;

администра­ция города Яровое (по согласова­нию)

4500,0

4500,0

4500,0

4500,0

18000,0

всего

в том числе:

2250,0

2250,0

2250,0

2250,0

9000,0

федеральный бюджет

1800,0

1800,0

1800,0

1800,0

7200,0

краевой бюджет

450,0

450,0

450,0

450,0

1800,0

местный бюджет

14

Обеспечение инженер­ными коммуникациями микрорайона «Север­ный»

2017­2020

Главное управление строитель­ства, транс­порта, жи- лищно-ком- мунального и дорожного хозяйства Алтайского края;

администра­ция города Яровое (по согласова­нию)

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

80000,0

всего

в том числе:

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

40000,0

федеральный бюджет

8000,0

8000,0

8000,0

8000,0

32000,0

краевой бюджет

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

8000,0

местный бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

Реконструкция суще­

2017 -

Главное

800,0

14000,0

14000,0

14000,0

42800,0

всего

ствующих КНС и сетей

2020

управление

в том числе:

водоотведения

строитель­ства, транс­

400,0

7000,0

7000,0

7000,0

21400,0

федеральный бюджет

порта, жи­

320,0

5600,0

5600,0

5600,0

17120,0

краевой бюджет

лищно-ком­

80,0

1400,0

1400,0

1400,0

4280,0

местный бюджет

мунального и

дорожного

хозяйства

Алтайского

края;

администра­

ция города

Яровое (по

согласова­

нию)

16

Капитальный ремонт

2017 -

Главное

1000,0

3000,0

3000,0

3000,0

10000,0

всего

магистральных сетей

2020

управление

в том числе:

водоснабжения

строитель­ства, транс­

1500,0

1500,0

1500,0

4500,0

федеральный бюджет

порта, жи-

800,0

1200,0

1200,0

1200,0

4400,0

краевой бюджет

лищно-ком-

200,0

300,0

300,0

300,0

1100,0

местный бюджет

мунального и

дорожного

хозяйства

Алтайского

края;

администра­

ция города

Яровое (по

согласова­

нию)

17

Капитальный ремонт

2014-

Главное

4256,3

1708,0

1121,3

1177,4

1236,3

1298,1

1363,0

12160,4

всего

(ремонт) дорог местно­

2020

управление

в том числе:

го значения и дворовых

строитель­

3356,4

3356,4

краевой бюджет

территории многоквар­

ства, транс­

899,9

1708,0

1121,3

1177,4

1236,3

1298,1

1363,0

8804,0

местный бюджет

тирных домов, проез­

порта, жи-

дов к дворовым терри­

лищно-ком-

ториям многоквартир­

мунального и

ных домов города Яро-

дорожного

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

вое"'

хозяйства

Алтайского

края;

администра­ция города Яровое (по согласова­нию)

18

Капитальный ремонт магистральных дорог подъездных путей Славгород - Яровое16

2014­2015

Главное управление строитель­ства, транс­порта, жи- лищно-ком- мунального и дорожного хозяйства Алтайского края;

администра­ция города Яровое (по согласова­нию)

2800,0

28262,8

31062,8

краевой бюджет

Задача 5. Создание

условий для

развития эфф

4

ективного рынка труда, повышения занятости населения

19

Профессиональное обучение и дополни­тельное профес­сиональное образова­ние граждан, включая обучение в другой местности

2014­2020

Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите

1277,0

1263,5

1263,5

1263,5

1263,5

1263,5

1263,5

8858,0

краевой бюджет

20

Организация обще­

2014-

Главное

2839,1

2153,9

2153,9

2153,9

2153,9

2153,9

2153,9

15762,5

всего

ственных работ и вре­

2020

управление

в том числе:

менного трудоустрой­

Алтайского

877,8

592,6

592,6

592,6

592,6

592,6

592,6

4433,4

краевой бюджет

ства граждан

края по труду

161,3

161,3

161,3

161,3

161,3

161,3

161,3

1129,1

местный бюджет

и социальной

1800,0

1400,0

1400,0

1400,0

1400,0

1400,0

1400,0

10200,0

внебюджетные

защите;

источники

администра­

ция города

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Яровое (по

согласова­

нию);

работодатели

(по согласо­

ванию)

21

Содействие самозаня­тости безработных граждан

2014­2020-

Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администра­ция города Яровое (по согласова­нию)

1457,2

969,6

969,6

969,6

969,6

969,6

969,6

7274,8

краевой бюджет

Задача 6. Создание условий для сохранения и укрепление здоровья населения, повышения доступности и качества медицинской помощи

22

Реконструкция КГБУЗ «Краевой центр восста­новительной медицины и реабилитации «Озеро Яровое» с пристройкой спального корпуса на 150 коек и лечебного корпуса (грязевой и водный залы)5

2017­2019

Главное управление Алтайского края по здра­воохранению и фармацев­тической дея­тельности; КГБУЗ «Кра­евой центр восстанови­тельной ме­дицины и реабилитации «Озеро Яро­вое»

89133,3

89133,3

89133,3

267399,9

внебюджетные источники

23

Капитальный ремонт кровли над зданием оздоровительного отде­ления5

2015

КГБУЗ «Кра­евой центр восстанови­тельной ме­дицины и реабилитации

3930,0

3930,0

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

«Озеро Яро­

вое»

Задача 7. Обеспечение доступности для населения услуг дошкольного образования и качества услуг общего образования

24

Реализация проекта

2019

Главное

8000,0

8000,0

всего

«Школьный стадион»6

управление

в том числе:

образования

6400,0

6400,0

краевой бюджет

и молодеж­

1600,0

1600,0

местный бюджет

ной политики

Алтайского

края

25

Реализация мероприя­тий по обеспечению энергоэффективности в образовательных орга­низациях:

2015 год - МБДОУ «Центр развития ребен­ка - детский сад № 28»;

2016 год - МБДОУ «Центр развития ребен­ка - детский сад №31»;

2017 год- МБДОУ «Центр развития ребен­ка - детский сад № 32»;

2018 год - МБОУ «Средняя общеобразо­вательная школа № 14»;

2019 - 2020 годы - МБОУ «Средняя обще­образовательная школа № 19»

2014­2020

администра­ция города Яровое (по согласова­нию)

301,6

3000,0

3400,0

3800,0

4000,0

5000,0

19501,6

местный бюджет

26

Капитальный ремонт строительных кон­струкций зданий дет­ских садов и школ:

2015 год - МБДОУ «Центр развития ребен­ка - детский сад № 28»;

2016 год - МБДОУ

2016 - 2020

администра­ция города Яровое (по согласова­нию)

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

15000,0

местный бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

«Центр развития ребен­

ка - детский сад № 31»;

2017 год - МБДОУ

«Центр развития ребен­ка - детский сад № 32»;

2018 год - МБОУ

«Средняя общеобразо­

вательная школа

№ 14»;

2019 - 2020 годы -

МБОУ «Средняя обще­

образовательная школа № 19»

Задача 8. Повышение качества культурного обслуживания жителей города

27

Капитальный ремонт

2014-

управление

534

122,3

32021,7

32021,7

64699,7

всего

здания городского До­

2017

Алтайского

в том числе:

ма культуры «Химик»12

края по куль­

26860,0

26860,0

53720,0

краевой бюджет

туре и архив­

534

122,3

5161,7

5161,7

10979,7

местный бюджет

ному делу;

администра­

ция города Яровое

(по согласо­

ванию)

28

Укрепление материаль­но-технической базы учреждений культуры8

2014­2020

управление Алтайского края по куль­туре и архив­ному делу

45,5

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

285,5

краевой бюджет

Задача 9. Создание благоприятных условий для развития в городе массовой физкультуры и спорта

29

Устройство футбольно­

2014 -

управления

354,5

32957,6

33312,1

всего

го поля с искусствен­

2016

Алтайского

в том числе:

ным покрытием9

края по фи­зической

8421,0

8421

федеральный бюджет

культуре и

19912,9

19912,9

краевой бюджет

спорту;

354,5

4623,7

4978,2

местный бюджет

администра­

ция города

Яровое (по

согласова-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

нию)

30

Выборочный капиталь­ный ремонт здания спортивно-оздорови­тельного центра, в том числе подготовка про­ектно-сметной доку­ментации и приобрете­ние оборудования9

2015 - 2017

управление Алтайского края по фи­зической культуре и спорту; администра­ция города Яровое (по согласова­нию)

1800,0

14040,0

14040,0

29880

всего

в том числе:

11744,0

11744,0

23488

краевой бюджет

1800,0

2296,0

2296,0

6392

местный бюджет

Задача 10. Повышение эффективности управления городом и городскими

жнансами

31

Капитальный ремонт здания для размещения филиала КАУ «МФЦ Алтайского края»10

2015

Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите

3846,0

3846,0

всего

в том числе:

3846,0

3846,0

краевой бюджет

ИТОГО по Подпрограмме 6

85566,7

151110,4

288652,6

345559,4

460526,6

370288,4

211983,0

1913687,1

всего

в том числе:

70921,0

42650,0

90850,0

91100,0

84800,0

380321,0

федеральный бюджет

9813,9

34974,5

66092,6

60679,7

80825,7

88225,7

76939,7

417551,8

краевой бюджет

2266,7

3805,9

22199,0

21656,4

27687,6

29799,4

28043,3

135458,3

местный бюджет

73486,1

112330,0

129440,0

220573,3

261163,3

161163,3

22200,0

980356,0

внебюджетные источники

Подпрограмма 7 «Обеспечение устойчивого развития города Горняка»

Задача 1. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу города

1

Строительство ком­плекса по обработке и хранению семян (мини- элеватор)

гон­гов

администра­ция города Горняка (по согласова­нию)

4000,0

4000,0

8000,0

внебюджетные источники

Задача 2. Развитие промышленного потенциала, повышение конку

рентоспособности продукции

2

Строительство цеха по производству кормов

2015 -

2016

администра­ция города Горняка (по согласова­нию)

10000,0

5000,0

15000,0

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3

Организация цеха по переработке твердых сортов пшеницы и про­изводству макаронных изделий

2018

администра­ция города Горняка (по согласова­нию)

20000,0

20000,0

внебюджетные источники

4

Установка технологи­ческой линии по произ­водству кондитерских изделий, ОАО «Гор­няцкий хлебозавод»

2016

управление Алтайского края по пи­щевой, пере­рабатываю­щей, фарма­цевтической промышлен­ности и био­технологиям

4300,0

4300,0

внебюджетные источники

5

Разработка техногенно­го месторождения хво- стохранилища № 1 Зо- лотушинской обогати­тельной фабрики

2015 - 2018

администра­ция города Горняка (по согласова­нию)

1500,0

15000,0

2500,0

2500,0

21500,0

внебюджетные источники

6

Разведка и добыча из­вестняка для производ­ства извести в городе Горняке

2015 - 2017

Главное управление природных ресурсов и экологии Ал­тайского края

500,0

500,0

500,0

1500,0

внебюджетные источники

Задача 3. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства

7

Строительство и рекон­струкция откормочного двора на 300 голов крупного рогатого ско­та мясного направления

2014 -

2015

Главное

управление

сельского

хозяйства

Алтайского

края

2000,0

2000,0

4000,0

внебюджетные источники

Задача 4. Комплексное развитие городской инфраструктуры, обеспечение населения качественным и доступным жильем

8

Строительство цен­тральной котельной № 1 с тепловыми сетя­ми в городе Горняке1

2017­2020

Главное управление строитель­ства, транс­порта, жи- лищно-ком-

30625,0

30625,0

30625,0

30625,0

122500,0

всего

в том числе:

24500,0

24500,0

24500,0

24500,0

98000,0

краевой бюджет

6125,0

6125,0

6125,0

6125,0

24500,0

местный бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

мунального и

дорожного

хозяйства

Алтайского

края;

администра­

ция города

Горняка (по

согласова­

нию)

9

Модернизация котель­

2015 -

Главное

2500,0

4500,0

7000,0

всего

ных № 5 и № 8 в городе

2016

управление

в том числе:

Горняке1

строитель­

2000,0

3600,0

5600,0

краевой бюджет

ства, транс­

500,0

900,0

1400,0

местный бюджет

порта, жи-

лищно-ком-

мунального и

дорожного

хозяйства

Алтайского

края;

администра­

ция города Горняка (по

согласова­

нию)

10

Капитальный ремонт (ремонт) дорог местно­го значения и дворовых территорий многоквар­тирных домов, проез­дов к дворовым терри­ториям многоквартир­

2014­2020

Главное управление строитель­ства, транс­порта, жи­лищно-ком­мунального и

837,4

879,2

923,2

969,5

1017,8

1068,7

1122,1

6817,9

местный бюджет

ных домов города Гор­няка3

дорожного

хозяйства

Алтайского

края;

администра­ция города Горняка(по

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

согласова­

нию)

11

Переселение граждан

2014

Главное

11193,5

11193,5

всего

из ветхого и аварийно­

управление

в том числе:

го жилья"

строитель­ства, транс­

6861,6

6861,6

федеральный бюджет

порта, жи-

3465,5

3465,5

краевой бюджет

лищно-ком-

866,4

866,4

местный бюджет

мунального и

дорожного

хозяйства

Алтайского

края;

администра­

ция города

Горняка(по

согласова­

нию)

12

Капитальный ремонт

2018 -

администра­

10000,0

10000,0

20000,0

всего

общежитий № 1, № 2 в

2019

ция города

в том числе:

городе Горняке

Горняка (по

8000,0

8000,0

16000,0

краевой бюджет

согласова­

2000,0

2000,0

4000,0

местный бюджет

нию)

13

Строительство разво­

2017-

Главное

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

40000,0

всего

дящих водопроводных

2020

управление

в том числе:

сетей в городе Горняке1

строитель­

8000,0

8000,0

8000,0

8000,0

32000,0

краевой бюджет

ства, транс­порта, жи-

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

8000,0

местный бюджет

лищно-ком-

мунального и

дорожного

хозяйства

Алтайского

края;

администра­

ция города

Горняка (по

согласова­

нию)

14

Модернизация улично-

2018 -

Главное

6000,0

6000,0

6000,0

18000,0

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

12

13

го освещения с повы­шением энергосбере­жения и энергетиче­ской эффективности

2020

управление строитель­ства, транс­порта, жи- лищно-ком- мунального и дорожного хозяйства Алтайского края;

администра­ция города Горняка (по согласова­нию)

в том числе:

4800,0

4800,0

4800,0

14400,0

краевой бюджет

1200,0

1200,0

1200,0

3600,0

местный бюджет

15

Строительство полиго­на ТБО

2015 - 2017

администра­ция города Горняка (по согласова­нию)

1000,0

1000,0

1000,0

3000,0

местный бюджет

16

Строительство ком­плексного цеха по сор­тировке, переработке и утилизации ТБО

2015 - 2017

администра­ция города Горняка (по согласова­нию)

3000,0

3000,0

3000,0

9000,0

внебюджетные источники

Задача 5. Создание условий для

развития эффективного рынка труда, повышения занятости населения4

17

Профессиональное обучение и дополни­тельное профессио­нальное образование граждан, включая обу­чение в другой местно­сти

2014 - 2020

Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите

500,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

2900,0

краевой бюджет

18

Организация обще­ственных работ и вре­менного трудоустрой­ства граждан

2014 - 2020

Главное

управление

Алтайского

края по труду

и социальной

защите;

администра-

1350,0

1050,0

1050,0

1050,0

1050,0

1050,0

1050,0

7650,0

всего

в том числе:

300,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

1800,0

краевой бюджет

200,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

1100,0

местный бюджет

850,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

4750,0

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ция города Горняка (по

согласова­

нию);

работодатели

(по согласо­

ванию)

19

Содействие самозаня­тости безработных граждан

2014­2020

Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администра­ция города Горняка (по согласова­нию)

900,0

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

4200,0

краевой бюджет

Задача 6. Создание условий для сохранения и укрепление здоровья населения, повышения доступности и качества медицинской помощи

20

Капитальный ремонт КГБУЗ «Центральная больница Локтевского района»5

2014­2015

Главное управление Алтайского края по здра­воохранению и фармацев­тической дея­тельности

5000,0

3000,0

8000,0

краевой бюджет

Задача 7. Обеспечение доступности для населения услуг дошкольного образования и качества услуг общего образования

21

Реализация проекта

2020

Главное

8000,0

8000,0

всего

«Школьный стадион»6

управление

в том числе:

образования

6400,0

6400,0

краевой бюджет

и молодеж­

1600,0

1600,0

местный бюджет

ной политики

Алтайского

края

22

Капитальный ремонт дошкольных образова­тельных организаций

2015 - 2018

администра­ция города Горняка (по согласова­нию)

3000,0

5000,0

2000,0

2000,0

12000,0

местный бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

23

Капитальный ремонт образовательных орга­низаций

2015 - 2018

администра­ция города Горняка (по согласова­нию)

5000,0

3000,0

2000,0

2000,0

12000,0

местный бюджет

Задача 8. Повышение качества культурного обслуживания жителей города

24

Капитальный ремонт здания Дома культуры им. Н. Островского

2015 - 2020

администра­ция города Горняка (по согласова­нию)

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

2500,0

10000,0

местный бюджет

25

Реконструкция город­ского парка отдыха

2015 -

2016

администра­ция города Горняка (по согласова­нию)

1000,0

1000,0

2000,0

местный бюджет

26

Укрепление материаль­но-технической базы учреждений культуры8

2014­2020

управление Алтайского края по куль­туре и архив­ному делу

45,5

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

285,5

краевой бюджет

Задача 9. Создание благоприятных условий для развития в городе массовой физкультуры и спорта

27

Капитальный ремонт ДЮСШ в городе Гор­няке9

2017­2020

управления Алтайского края по фи­зической культуре и спорту; администра­ция города Горняка (по согласова­нию)

2500,0

2500,0

2500,0

2500,0

10000,0

всего

в том числе:

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

8000,0

краевой бюджет

500,0

500,0

500,0

500,0

2000,0

местный бюджет

28

Реконструкция стадио­на «Горняк»9

2015 -

2016

администра­ция города Горняка (по согласова­нию)

4000,0

4000,0

8000,0

всего

в том числе:

4000,0

4000,0

8000,0

местный бюджет

Задача 10. Повышение эффективности управления городом и городскими

жнансами

29

Капитальный ремонт

2014

Главное

2946,7

2946,7

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

здания для размещения филиала КАУ «МФЦ Алтайского края»10

управление Алтайского края по труду и социальной защите

в том числе:

2822,1

2822,1

федеральный бюджет

124,6

124,6

краевой бюджет

ИТОГО по Подпрограмме 7

26075,6

44919,2

50763,2

58634,5

90182,8

63733,7

62787,1

397096,1

всего

в том числе:

6986,2

6986,2

федеральный бюджет

10335,6

6240,0

4840,0

35740,0

48540,0

48540,0

46940,0

201175,6

краевой бюджет

1903,8

17029,2

17473,2

16244,5

18492,8

14543,7

15197,1

100884,3

местный бюджет

6850,0

21650,0

28450,0

6650,0

23150,0

650,0

650,0

88050,0

внебюджетные источники

' в рамках реализации ФЦП «Чистая вода» на 2011 - 2017 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 № 1092), государственной программы «Обес­печение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2014 - 2020 годы» (постановление Администрации края от 05.11.2014 № 508)

2 в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», краевой программы «Капи­тальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014 - 2043 годы (постановление Администрации края от 27.03.2014 №146), краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 - 2017 годы» (постановление Администрации края от 26.03.2013 № 178)

3 в рамках средств краевого бюджета, утвержденных распоряжением Администрации края от 27.03.2014 № 90-р «О распределении субсидий между бюджетами городских окру­гов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»

4 в 2014 году - в рамках государственной программы Алтайского края «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2013 - 2015 годы» (постановление Администрации края от 29.12.2012 № 741); с 2015 года - в рамках государственной программы Алтайского края «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2015 - 2020 годы (поста­новление Администрации края от 22.10.2014 № 492)

5 в рамках государственной программы «Развитие здравоохранение в Алтайском крае до 2020 года» (постановление Администрации края от 26.06.2013 № 331)

6 в рамках субсидий из федерального бюджета на создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом

7 в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы (постановление Администрации края от 20.12.2013 №670)

8в рамках государственной программы Алтайского края «Культура Алтайского края» на 2011 - 2015 годы (постановление Администрации края от 19.11.2010 № 517), с 2015 года - в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» на 2015 - 2020 годы» (постановление Администрации края от 25.09.2014 № 435)

в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2014-2020 годы (постановление Администрации края от 14.03.2014 № 112)

10 в соответствии со Схемой размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и отделений (офисов) привлекаемых органи­заций в Алтайском крае, утвержденной Губернатором Алтайского края

" в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2011-2016 годы (постановление Администрации края от 23.12.2010 № 583), с 2015 года - в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2015 - 2020 годы (постановление Администрации края от 29.12.2014 № 589)

12 рамках перечня 80 особо значимых социальных объектов, финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта которых планируется осуществлять в 2013 — 2017 годах с участием средств бюджетов всех уровней для обеспечения их ввода в эксплуатацию к 80-летию образования Алтайского края (Программа «80x80»)

1

в рамках государственной программы Алтайского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края» на 2015 - 2020 годы (постановление Администрации края от 23.10.2014 № 494)

14 в рамках государственной программы Алтайского края «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы (постановление Администрации края от 24.01.2014 № 20)

15 в рамках государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014 - 2020 годы (постановление Администрации края от 31.10.2014 № 503)

16 в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» на 2015 - 2020 годы (постановление Администрации края от 31.10.2014 №479)

17 в рамках объемов и источников финансирования ФЦП «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 - 2014 годы)», утвержденной постановлением Правительства РФ от 27.10.2008 № 791 (ред. от 06.12.2013) (разрабатывается проект программы на 2015 - 2017 годы)

1

Таблица 3

ОБЪЕМ

финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы

(тыс. руб. в ценах каждого года)

Источники и направления расходов

сумма расходов по годам

ВСЕГО

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Всего по государственной про­

2578580,8

2906122,1

2876965,1

2151011,0

1520893,4

4602996,8

2499272,7

19135841,9

грамме за счет всех источников фи­

нансирования

в том числе:

средства федерального бюджета

362873,3

591334,1

579171,0

203887,0

224686,0

252100,0

221550,0

2435601,4

средства краевого бюджета

177528,0

288879,7

425129,3

594863,4

268313,4

251063,4

229777,4

2235554,6

средства местных бюджетов

188408,4

340338,2

351349,7

404542,2

225890,6

230211,0

218173,2

1958913,3

внебюджетные средства

1849771,1

1685570,1

1521315,1

947718,4

802003,4

3869622,4

1829772,1

12505772,6

II. По подпрограммам

в том числе:

1. «Обеспечение устойчивого разви­

214478,7

222412,5

72353,7

175817,0

105235,4

150165,1

142032,0

1082494,4

тия города Алейска»

в том числе:

средства федерального бюджета

19416,9

61523,5

61243,5

36918,0

54000,0

29000,0

262101,9

средства краевого бюджета

21630,3

34321,1

1984,5

10234,5

26734,5

35734,5

16484,5

147123,9

средства местных бюджетов

48554,4

46882,1

16203,4

30083,2

37237,1

52494,8

37959,7

269414,7

внебюджетные средства

124877,1

79685,8

54165,8

74255,8

4345,8

7935,8

58587,8

403853,9

2. «Обеспечение устойчивого разви­

1708683,5

1802608,4

1886375,4

862343,4

88655,4

26655,4

89155,4

6464476,9

тия города Белокурихи»

в том числе:

средства федерального бюджета

245500,0

475060,0

450000,0

1170560,0

средства краевого бюджета

79867,4

124635,5

249721,5

345628,5

859,5

4859,5

859,5

806431,4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

средства местных бюджетов

42788,2

111004,6

149445,6

144506,6

17587,6

21587,6

18587,6

505507,8

внебюджетные средства

1340527,9

1091908,3

1037208,3

372208,3

70208,3

208,3

69708,3

3981977,7

3. «Обеспечение устойчивого разви­

355510,6

349595,1

236809,1

256010,1

194473,1

197793,1

214533,1

1804724,2

тия города Заринска»

в том числе:

средства федерального бюджета

4997,1

9000,0

13997,1

средства краевого бюджета

26767,7

18172,0

29539,0

40650,0

8146,0

3146,0

7146,0

133566,7

средства местных бюджетов

41519,5

36469,1

45836,1

55386,1

18943,1

18943,1

22943,1

240040,1

внебюджетные средства

282226,3

294954,0

152434,0

159974,0

167 384,0

175704,0

184444,0

1417120,3

4. «Обеспечение устойчивого разви­

41141,0

200476,2

214971,5

348731,0

276179,5

262891,5

440731,5

1785122,2

тия города Камень-на-Оби»

в том числе:

средства федерального бюджета

41260,9

33250,0

83993,5

62668,0

72750,0

73250,0

367172,4

средства краевого бюджета

12848,1

22224,2

23551,3

72074,3

52551,3

38301,3

42551,3

264101,8

средства местных бюджетов

15989,5

64821,1

49790,2

88813,2

57490,2

48240,2

51190,2

376334,6

внебюджетные средства

12303,4

72170,0

108380,0

103850,0

103470,0

103600,0

273740,0

777513,4

5. «Обеспечение устойчивого разви­

147124,7

135000,3

127039,6

103915,6

305640,6

3531469,6

1338050,6

5688241,0

тия города Славгорода»

в том числе:

средства федерального бюджета

85973,1

13489,7

16000,0

16000,0

34250,0

34250,0

34500,0

234462,8

средства краевого бюджета

16265,0

48312,4

49400,4

29856,4

50656,4

32256,4

38856,4

265603,4

средства местных бюджетов

35386,3

60326,2

50402,2

47852,2

48452,2

44602,2

44252,2

331273,5

внебюджетные средства

9500,3

12872,0

11237,0

10207,0

172282,0

3420361,0

1220442,0

4856 901,3

6. «Обеспечение устойчивого разви­

85566,7

151110,4

288652,6

345559,4

460526,6

370288,4

211983,0

1913687,1

тия города Яровое»

в том числе:

средства федерального бюджета

70921,0

42650,0

90850,0

91100,0

84800,0

380321,0

средства краевого бюджета

9813,9

34974,5

66092,6

60679,7

80825,7

88225,7

76939,7

417551,8

средства местных бюджетов

2266,7

3805,9

22199,0

21656,4

27687,6

29799,4

28043,3

135458,3

внебюджетные средства

73486,1

112330,0

129440,0

220573,3

261163,3

161163,3

22200,0

980356,0

7. «Обеспечение устойчивого разви­

26075,6

44919,2

50763,2

58634,5

90182,8

63733,7

62787,1

397096,1

тия города Горняка»

в том числе:

средства федерального бюджета

6 986,2

6 986,2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

средства краевого бюджета

10 335,6

6 240,0

4 840,0

35 740,0

48 540,0

48 540,0

46 940,0

201 175,6

средства местных бюджетов

1903,8

17029,2

17473,2

16244,5

18492,8

14 543,7

15197,1

100884,3

внебюджетные средства

6850,0

21650,0

28450,0

6650,0

23150,0

650,0

650,0

88050,0

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать