Основная информация
Дата опубликования: | 06 июля 2015г. |
Номер документа: | RU22000201500642 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Алтайский край |
Принявший орган: | Администрация Алтайского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
Утратило силу постановлением Правительства Алтайского края от 08.02.2019 № 35
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 июля 2015 года № 270
О внесении изменений в постановление Администрации края от 22.07.2014 № 340
Постановляю:
Внести в постановление Администрации края от 22.07.2014 №340 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие малых городов Алтайского края» на период до 2020 года» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Алтайского края
от 06.07. 2015 № 270
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации края от 22.07.2014 № 340 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие малых городов Алтайского края» на период до 2020 года»
В пункте 2 постановления слова «, начальника Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края Щетинина М.П.» заменить словами «Снесаря В.В.»;
в государственной программе Алтайского края «Развитие малых городов Алтайского края» на период до 2020 года» (далее - «Программа»), утвержденной вышеназванным постановлением:
по тексту Программы слова «образовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «образовательные организации» в соответствующем падеже;
в паспорте Программы:
в позиции «Участники программы» слова «управление Алтайского края по труду и занятости населения» заменить словами «Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите»;
позицию «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования программы
объем финансирования государственной программы (за счет всех источников финансирования) составит 19135841,9 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 2578580,2 тыс. руб.;
в 2015 году - 2906122,1 тыс. руб.;
в 2016 году - 2876965,1 тыс. руб.;
в 2017 году - 2151011,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 1520893,4 тыс. руб.;
в 2019 году - 4602996,8 тыс. руб.;
в 2020 году - 2499272,7 тыс. руб.»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы» слова «до 28,6 тыс.руб.» заменить словами «до 25,4 тыс. руб.»;
в абзаце девятнадцатом подраздела 1.1 «Анализ текущего состояния данной сферы» слова «учреждений дошкольного образования» заменить словами «дошкольных образовательных организаций»;
в абзаце втором подраздела 1.2 «Прогноз развития сферы реализации государственной программы» слова «и программа социально- экономического развития на период до 2017 года, утвержденные законами Алтайского края от 21 ноября 2012 года № 86-ЗС и 87-ЗС» заменить словами «утвержденная законом Алтайского края от 21 ноября 2012 года № 86-ЗС»;
в подразделе 2.3 «Описание основных ожидаемых конечных результатов реализации государственной программы»:
в абзаце двадцатом слова «до 28,6 тыс. руб.» заменить словами «до 25,4 тыс. руб.»;
абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
«Содействие занятости населения Алтайского края» на 2015 - 2020 годы (ответственный исполнитель - Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите)»;
в абзаце двадцать шестом слова «Главное управление Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» заменить словами «Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите»;
в абзаце двадцать восьмом слова «Культура Алтайского края» на 2011 -2015 годы» заменить словами «Развитие культуры Алтайского края» на 2015 - 2020 годы»;
в абзаце тридцатом слова «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае» на 2011 - 2017 годы» заменить словами «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2014 - 2020 годы»;
в абзаце тридцать первом слова «2011 - 2016 годы» заменить словами «2015 - 2020 годы»;
в абзаце пятнадцатом раздела 4 «Обобщенная характеристика мероприятий государственной программы» слова «2013 - 2015 годы» заменить словами «2015 - 2020 годы»;
раздел 5 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«V. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы, составляет 19135841,9 тыс. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета - 2435601,4 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 2235554,6 тыс. руб.;
из средств местных бюджетов - 1958913,3 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 12505772,6 тыс. руб.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы по годам, распределяется согласно приложению 3 к государственной программе.
Объемы финансирования государственной программы за счет средств краевого бюджета в 2014-2016 годах приведены в соответствие с законами Алтайского края от 28.11.2013 № 82-ЗС «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», от 18.12.2014 № 100-ЗС «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
Расходные обязательства краевого бюджета в 2017 - 2020 годах приведены в соответствие с предварительной оценкой расходов краевого бюджета на реализацию государственных программ Алтайского края в 2017 - 2020 годах.
Расходы федерального, краевого и местного бюджетов на реализацию мероприятий настоящей государственной программы сформированы с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, что позволит обеспечить единый подход к формированию и рациональному распределению финансовых ресурсов на решение конкретных задач и достижение поставленных в государственной программе (подпрограммах) целей, их концентрации и целевому использованию.
Расчет потребности в финансовых ресурсах производился с учетом прогнозного перечня объектов капитального строительства, а также уровня софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств Алтайского края на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Алтайского края и уровня софинансирования из краевого бюджета расходных обязательств на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.»;
приложения 1 - 3 к Программе изложить в редакции согласно таблицам 1-3 настоящих изменений;
в приложение 4 к Программе внести следующие изменения:
в паспорте подпрограммы 1 Программы:
в позиции «Участники подпрограммы» слова «управление Алтайского края по труду и занятости населения» заменить словами «Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите»;
позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования подпрограммы
объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах (за счет всех источников финансирования) составит 1082494,4 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 214478,7 тыс. руб.;
в 2015 году - 222412,5 тыс. руб.;
в 2016 году - 72353,7 тыс. руб.;
в 2017 году - 175817,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 105235,4 тыс. руб.;
в 2019 году- 150165,1 тыс. руб.;
в 2020 году - 142032,0 тыс. руб.»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» слова «с 6,0 тыс. руб. в 2013 году до 7,5 тыс. руб.» заменить словами «до 6,0 тыс. руб.»;
по тексту подпрограммы:
слова «образовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «образовательные организации» в соответствующем падеже;
слова «общеобразовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «общеобразовательные организации» в соответствующем падеже;
в абзаце первом подраздела 2.1 «Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы» слова «, и программе социально- экономического развития Алтайского края на период до 2017 года, утвержденной законом Алтайского края от 21 ноября 2012 года № 87-ЗС» исключить;
абзац девятнадцатый подраздела 2.3 «Описание основных ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«рост бюджетной обеспеченности (налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета города на душу населения) до 6,0 тыс. руб. в 2020 году.»;
в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
в абзаце тридцать пятом слова «2013 -2015 годы» заменить словами «2015 - 2020 годы»;
в абзаце сорок пятом слова «дошкольных учреждениях» заменить словами «дошкольных организациях»;
раздел 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Алейска в 2014 - 2020 годах планируется направить 1082494,4 тыс. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета - 262101,9 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 147123,9 тыс. руб.;
из средств местных бюджетов - 269414,7 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 403853,9 тыс. руб.»;
в подпрограмме 2 Программы:
в паспорте подпрограммы 2:
в позиции «Участники подпрограммы» слова «управление Алтайского края по труду и занятости населения» заменить словами «Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите»;
позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования подпрограммы
объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах (за счет всех источников финансирования) составит 6464476,9 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 1708683,5 тыс. руб.;
в 2015 году - 1802608,4 тыс. руб.;
в 2016 году - 1886375,4 тыс. руб.;
в 2017 году - 862343,4 тыс. руб.;
в 2018 году-88655,4 тыс. руб.;
в 2019 году - 26655,4 тыс. руб.;
в 2020 году - 89155,4 тыс. руб.»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» слова «до 20,2 тыс. руб.» заменить словами «до 16,3 тыс. руб.»;
по тексту подпрограммы:
слова «образовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «образовательные организации» в соответствующем падеже;
слова «общеобразовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «общеобразовательные организации» в соответствующем падеже;
в подразделе 1.1 «Анализ текущего состояния данной сферы»:
в абзаце восьмом слова «2011 -2016 годы» заменить словами «2015 - 2020 годы»;
в абзаце тридцать девятом слова «два общеобразовательных учреждения, 3 дошкольных образовательных учреждения, 2 учреждения дополнительного образования, с 01.06.2012 - частный детский сад. Охват детей дошкольным образованием составил 68%, от 5 до 7 лет - 100%. На 01.01.2014 очередность в дошкольные учреждения» заменить словами «две общеобразовательные организации, три дошкольных образовательных организации, две организации дополнительного образования, с 01.06.2012 - частный детский сад. Охват детей дошкольным образованием составил 68%, от 5 до 7 лет - 100%. На 01.01.2014 очередность в дошкольные организации»;
в подразделе 2.1 «Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы»:
в абзаце первом слова «, и программе социально-экономического развития Алтайского края на период до 2017 года, утвержденной законом Алтайского края от 21 ноября 2012 года № 87-ЗС» исключить;
в абзаце седьмом слова «частных дошкольных учреждений» заменить словами «частных дошкольных организаций»;
в абзаце двадцатом подраздела 2.3 «Описание основных ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы» слова «до 20,2 тыс. руб.» заменить словами «до 16,3 тыс. руб.»;
в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
в абзаце двадцатом слова «2013 -2015 годы» заменить словами «2015 - 2020 годы»;
абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:
«Строительство нового детского сада позволит ликвидировать дефицит мест в дошкольных организациях, обеспечить всех нуждающихся детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в дошкольных образовательных организациях.»;
раздел 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для peaлизации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Белокурихи в 2014 - 2020 годах планируется направить 6464476,9 тыс. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета - 1170560,0 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 806431,4 тыс. руб.;
из средств местных бюджетов - 505507,8 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 3981977,7 тыс. руб.»;
в подпрограмме 3 Программы: в паспорте подпрограммы:
в позиции «Участники подпрограммы» слова «управление Алтайского края по труду и занятости населения» заменить словами «Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите»;
позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования подпрограммы
объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах (за счет всех источников финансирования) составит 1804724,2 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 355510,6 тыс. руб.;
в 2015 году - 349595,1 тыс. руб.;
в 2016 году - 236809,1 тыс. руб.;
в 2017 году - 256010,1 тыс. руб.;
в 2018 году - 194473,1 тыс. руб.;
в 2019 году - 197793,1 тыс. руб.;
в 2020 году - 214533,1 тыс. руб.»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» слова «до 8,1 тыс. руб.» заменить словами «до 6,7 тыс. руб.»;
по тексту подпрограммы:
слова «образовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «образовательные организации» в соответствующем падеже;
слова «общеобразовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «общеобразовательные организации» в соответствующем падеже;
в подразделе 1.1 «Анализ текущего состояния данной сферы»:
в абзаце девятнадцатом слова «С целью модернизации системы водоснабжения, город Заринск участвует в реализации федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011 -2017 годы и государственной программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае» на 2011 - 2017 годы.» исключить;
в абзаце двадцать седьмом слова «учреждение дополнительного образования» заменить словами «организация дополнительного образования»;
в абзаце первом подраздела 2.1 «Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы» слова «, и программе социально- экономического развития Алтайского края на период до 2017 года, утвержденной законом Алтайского края от 21 ноября 2012 года № 87-ЗС» исключить;
в абзаце девятнадцатом подраздела 2.3 «Описание основных ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы» слова «до 8,1 тыс. руб.» заменить словами «до 6,7 тыс. руб.»;
в абзаце двадцать втором раздела 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы» слова «2013 -2015 годы» заменить словами «2015 - 2020 годы»;
раздел 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Заринска в 2014 - 2020 годах планируется направить 1804724,2 тыс. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета - 13997,1 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 133566,7 тыс. руб.;
из средств местных бюджетов - 240040,1 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 1417120,3 тыс. руб.»;
в подпрограмме 4 Программы: в паспорте подпрограммы:
в позиции «Участники подпрограммы» слова «управление Алтайского края по труду и занятости населения» заменить словами «Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите»;
позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования подпрограммы
объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах (за счет всех источников финансирования) составит 1785122,2 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 41141,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 200476,2 тыс. руб.;
в 2016 году-214971,5 тыс. руб.;
в 2017 году - 348731,0 тыс. руб.;
в 2018 году-276179,5 тыс. руб.;
в 2019 году-262891,5 тыс. руб.;
в 2020 году - 440731,5 тыс. руб.»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» слова «до 4,8 тыс. руб.» заменить словами «до 4,1 тыс. руб.»;
по тексту подпрограммы:
слова «образовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «образовательные организации» в соответствующем падеже;
слова «общеобразовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «общеобразовательные организации» в соответствующем падеже;
в абзаце сороковом подраздела 1.1 «Анализ текущего состояния данной сферы» слова «учреждений дополнительного образования» заменить словами «организаций дополнительного образования»;
в абзаце первом подраздела 2.1 «Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы» слова «, и программе социально- экономического развития Алтайского края на период до 2017 года, утвержденной законом Алтайского края от 21 ноября 2012 года № 87-ЗС» исключить;
в абзаце двадцатом подраздела 2.3 «Описание основных ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы» слова «до 4,8 тыс. руб.» заменить словами «до 4,1 тыс. руб.»;
в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
в абзаце тридцать втором слова «2013 - 2015 годы» заменить словами «2015 - 2020 годы»;
в абзаце сорок шестом слова «дошкольных учреждениях» заменить словами «дошкольных организациях»;
раздел 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Камень-на-Оби в 2014-2020 годах планируется направить 1785122,2 тыс. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета - 367172,4 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 264101,8 тыс. руб.;
из средств местных бюджетов - 376334,6 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 777513,4 тыс. руб.»;
в подпрограмме 5 Программы:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Участники подпрограммы» слова «управление Алтайского края по труду и занятости населения» заменить словами «Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите»;
позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансировании подпрограммы
объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах (за счет всех источников финансирования) составит 5688241,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 147124,7 тыс. руб.;
в 2015 году - 135000,3 тыс. руб.;
в 2016 году - 127039,6 тыс. руб.;
в 2017 году - 103915,6 тыс. руб.;
в 2018 году - 305640,6 тыс. руб.;
в 2019 году-3531469,6 тыс. руб.;
в 2020 году - 1338050,6 тыс. руб.»;
по тексту подпрограммы:
слова «образовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «образовательные организации» в соответствующем падеже;
слова «общеобразовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «общеобразовательные организации» в соответствующем падеже;
в абзаце тридцать восьмом подраздела 1.1 «Анализ текущего состояния данной сферы» слова «13 детских дошкольных учреждения и 1 учреждение дополнительного образования» заменить словами «13 детских дошкольных организаций и 1 организация дополнительного образования»;
в абзаце первом подраздела 2.1 «Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы» слова «, и программе социально- экономического развития Алтайского края на период до 2017 года, утвержденной законом Алтайского края от 21 ноября 2012 года № 87-ЗС» исключить;
в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
в абзаце тридцать первом слова «2013 -2015 годы» заменить словами «2015 - 2020 годы»;
в абзаце сорок третьем слова «дошкольных учреждениях» заменить словами «дошкольных организациях»;
раздел 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Славгорода в 2014 - 2020 годах планируется направить 5688241,0 тыс. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета - 234462,8 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 265603,4 тыс. руб.;
из средств местных бюджетов - 331273,5 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 4856901,3 тыс. руб.»;
в подпрограмме 6 Программы: в паспорте подпрограммы:
в позиции «Участники подпрограммы» слова «управление Алтайского края по труду и занятости населения» заменить словами «Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите»;
позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования подпрограммы
объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах (за счет всех источников финансирования) составит 1913687,1 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 85566,7 тыс. руб.;
в 2015 году - 151110,4 тыс. руб.;
в 2016 году - 288652,6 тыс. руб.;
в 2017 году - 345559,4 тыс. руб.;
в 2018 году - 460526,6 тыс. руб.;
в 2019 году - 370288,4 тыс. руб.;
в 2020 году - 211983,0 тыс. руб.»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» слова «до 6,6 тыс. руб.» заменить словами «до 5,3 тыс. руб.»;
по тексту подпрограммы:
слова «образовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «образовательные организации» в соответствующем падеже;
слова «общеобразовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «общеобразовательные организации» в соответствующем падеже;
в абзаце тридцать пятом подраздела 1.1 «Анализ текущего состояния данной сферы» слова «учреждение» заменить словами «организация»;
в абзаце первом подраздела 2.1 «Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы» слова «, и программе социально- экономического развития Алтайского края на период до 2017 года, утвержденной законом Алтайского края от 21 ноября 2012 года № 87-ЗС» исключить;
в абзаце двадцатом подраздела 2.3 «Описание основных ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы» слова «до 6,6 тыс.руб.» заменить словами «до 5,3 тыс.руб.»;
в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
в абзаце восемнадцатом слова «2011 -2016 годы» заменить словами «2015 - 2020 годы»;
в абзаце тридцать четвертом слова «2013 - 2015 годы» заменить словами «2015 - 2020 годы»;
раздел 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Яровое в 2014-2020 годах планируется направить 1913687,1 тыс. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета - 380321 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 417551,8 тыс. руб.;
из средств местных бюджетов - 135458,3 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 980356,0 тыс. руб.»;
в подпрограмме 7 Программы: в паспорте подпрограммы:
в позиции «Участники подпрограммы» слова «управление Алтайского края по труду и занятости населения» заменить словами «Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите»;
позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования подпрограммы
объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах (за счет всех источников финансирования) составит 397096,1 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 26075,6 тыс. руб.;
в 2015 году - 44919,2 тыс. руб.;
в 2016 году - 50763,2 тыс. руб.;
в 2017 году - 58634,5 тыс. руб.;
в 2018 году-90182,8 тыс. руб.;
в 2019 году-63733,7 тыс. руб.;
в 2020 году - 62787,1 тыс. руб.»;
по тексту подпрограммы:
слова «образовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «образовательные организации» в соответствующем падеже»;
слова «общеобразовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «общеобразовательные организации» в соответствующем падеже;
в подразделе 1.1 «Анализ текущего состояния данной сферы»:
в абзаце сорок четвертом слова «11 учреждениями образования, в т.ч. 4 учреждениями общего образования (3 СОШ и 1 гимназия), 4 учреждениями дошкольного образования, 3 учреждениями дополнительного образования» заменить словами «11 образовательными организациями, в том числе 3 общеобразовательными школами и 1 гимназией, 4 организациями дошкольного образования, 3 организациями дополнительного образования»;
в абзаце шестьдесят третьем слова «учреждений общего образования» заменить словами «организаций общего образования»;
в абзаце первом подраздела 2.1 «Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы» слова «, и программе социально- экономического развития Алтайского края на период до 2017 года, утвержденной законом Алтайского края от 21 ноября 2012 года № 87-ЗС» исключить;
в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
в абзаце двадцать пятом слова «2013 -2015 годы» заменить словами «2015 - 2020 годы»;
в абзаце двадцать девятом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
в абзаце тридцатом слова «дошкольных учреждениях» заменить словами «дошкольных организациях»;
раздел 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Горняка в 2014-2020 годах планируется направить 397096,1 тыс. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета - 6986,2 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 201175,6 тыс. руб.;
из средств местных бюджетов - 100884,3 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 88050,0 тыс. руб.».
1
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы Алтайского края «Развитие малых городов Алтайского края» на период до 2020 года, их значениях
N п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Единицы измерения
Значения показателей
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Алтайского края «Развитие малых городов Алтайского края»
1
Рост валового регионального продукта (ВРП) Алтайского края к уровню 2013 года
%
100,0
103,1
108,0
113,7
120,1
128,2
137,2
146,8
2
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения
ед.
384
394
407
423
435
449
466
485
3
Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец периода
%
1,6
1,5
1,7
1,7
1,6
1,6
1,5
1,4
4
Среднемесячная заработная плата одного работника
тыс. руб.
18,0
19,5
20,9
22,7
25,0
30,3
33,5
36,9
5
Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов
тыс.кв.м
664,7
675,0
690,0
780,0
755,0
840,0
940,0
1050,0
6
Доля детей в возрасте 1 -6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в
%
80,0
75,0
81,4
82,0
82,8
83,5
84,2
85,0
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
общей численности детей данного возраста
7
Смертность населения по всем причинам
случаев на тыс. чел. населения
14,0
13,9
13,8
13,7
13,7
13,6
13,5
13,5
8
Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения)
тыс. руб.
21,6
23,0
23,0
23,5
24,0
24,8
25,1
25,4
Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого развития города Алейска»
1
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения
тыс. руб.
10,2
10,8
11,7
12,4
13,2
14,1
15,7
16,9
2
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения
ед.
279
282
289
321
328
331
336
341
3
Рост промышленного производства по отношению к 2013 году
%
100
113,9
104,6
106,8
110,9
113,9
117,1
120,2
4
Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, работ и услуг собственного производства
%
84,0
83,1
80,7
77,4
75
72,9
70,1
67,3
5
Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов
кв.м
4553
4740
4700
4800
5000
5600
6300
7050
6
Износ объектов коммунальной инфраструктуры
%
46,9
48,6
47,0
46,0
48,0
46,0
45,0
44,0
7
Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец периода
%
1Д
0,8
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
0,9
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8
Среднемесячная заработная плата одного работника
тыс. руб.
17,6
19,5
21,5
23,7
26,1
28,8
31,8
35,8
9
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста
%
55,2
76,0
76,0
76,0
76,0
76,0
78,0
85,0
10
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
%
89,7
89,7
89,7
89,7
89,9
90,1
90,9
92,0
11
Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности
%
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
12
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения
%
25,8
27,1
28,0
30,0
31,2
32,4
33,1
34,5
13
Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения)
тыс. руб.
6,0
5,1
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0
Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого развития города Белокурихи»
1
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения
тыс. руб.
32,0
40,9
36,3
38,5
40,8
43,2
45,8
48,6
2
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения
ед.
550
560
575
600
636
638
640
642
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3
Рост промышленного производства по отношению к 2013 году
%
100
102,3
109,0
115,8
123,3
131,9
141,8
153,1
4
Число мест (коек) в коллективных средствах размещения туристов и отдыхающих
ед.
5275
5322
5400
5700
6000
6400
7000
8000
5
Количество потребителей туристских услуг
тыс. чел.
192,1
201,2
219,3
232,5
246,4
261,2
276,9
293,5
6
Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов
кв.м
6368
9882
10400
11400
12400
14500
16250
18150
7
Износ объектов коммунальной инфраструктуры
%
83,7
86,3
77,5
77,2
76,9
76,6
76,3
76
8
Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец периода
%
1,1
1,1
1Д
1,1
1Д
1,0
1,0
1,0
9
Среднемесячная заработная плата одного работника
тыс. руб.
20,5
22,1
23,8
25,7
28,3
31,2
34,5
35,1
10
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста
%
68,0
72,0
72,0
73,0
77,0
81,0
85,0
88,0
11
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
%
75,0
75,0
75,0
76,0
77,0
78,0
86,0
92,0
12
Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности
%
0
0
0
0
100,0
100,0
100,0
100,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
13
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения
%
25,4
25,9
26,4
26,9
27,4
27,9
29,0
30,0
14
Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения)
тыс. руб.
14,0
12,9
15,0
15,4
15,6
15,9
16,1
16,3
Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивого развития города Заринска»
1
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения
тыс. руб.
11,3
8,2
13,7
14,3
14,8
15,1
15,5
15,9
2
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения
ед.
296
300
315
330
345
355
365
380
3
Рост промышленного производства по отношению к 2013 году
%
100,0
104,4
101,5
102,5
103,0
103,5
104,5
106,0
4
Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, работ и услуг собственного производства
%
88,9
88,5
88,1
88
87,9
87,7
87,5
87,4
5
Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов
кв.м
2805
3013
4400
4700
5100
5500
5800
6500
6
Износ объектов коммунальной инфраструктуры
%
74,9
74,9
72,0
69,1
66,5
64
62,1
61,2
7
Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец периода
%
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,0
0,9
0,9
8
Среднемесячная заработная плата одного работника
тыс. руб.
21,3
23,2
25,0
27,0
29,8
32,9
36,3
41,6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
9
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста
%
68,5
91,0
74,7
75,8
76,0
78,0
82,0
85,0
10
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
%
77,3
82,4
82,4
82,5
84,5
85,0
88,0
92,0
11
Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности
%
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
12
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения
%
26,1
27,0
28,0
30,0
31,0
32,0
33,0
34,0
13
Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения)
тыс. руб.
6,4
5,6
6,1
6,2
6,4
6,5
6,6
6,7
Подпрограмма 4 «Обеспечение устойчивого развития города Камень-на-Оби»
1
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения
тыс. руб.
5,1
5,5
5,9
6,1
6,3
7,0
7,8
8,5
2
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения
ед.
304
310
320
330
335
340
345
350
3
Рост промышленного производства по отношению к 2013 году
%
100,0
123,8
115,2
116,4
117,5
118,7
121,0
126,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4
Число мест (коек) в коллективных средствах размещения туристов и отдыхающих
ед.
204
204
210
210
225
225
245
245
5
Количество потребителей туристских услуг
тыс. чел.
6,7
6,8
7,2
7,7
8,4
9,3
10,2
11,2
6
Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов
кв.м
2935
7407
3400
3750
4100
4500
5050
5650
7
Износ объектов коммунальной инфраструктуры
%
32,6
39,5
34,9
34,5
33,9
33,4
32,9
32,5
8
Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец периода
%
0,9
0,5
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
9
Среднемесячная заработная плата одного работника
тыс. руб.
16,0
17,3
18,6
20,1
22,1
24,4
30,9
34,3
10
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста
%
77,5
68,2
82,0
84,0
85,0
85,0
85,0
85,0
11
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
%
84,0
86,0
88,0
89,0
90,0
90,5
92,0
93,0
12
Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности
%
43,0
43,0
43,0
43,0
43,0
43,0
43,0
43,0
13
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и
%
26,5
27,0
27,5
28,0
28,5
29,0
29,5
30,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
спортом, в общей численности населения
14
Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения)
тыс. руб.
3,6
3,2
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
Подпрограмма 5 «Обеспечение устойчивого развития города Славгорода»
1
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения
тыс. руб.
9,1
8,0
6,5
12,5
14,0
15,6
17,5
18,1
2
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения
ед.
347
370
370
370
375
380
385
390
3
Рост промышленного производства по отношению к 2013 году
%
100,0
106,9
101,5
115,0
120,5
126,0
131,6
137,6
4
Рост производства сельскохозяйственной продукции по отношению к 2013 году
%
100,0
100,0
100,5
110,9
114,3
118,0
120,3
123,5
5
Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов
кв.м
1803
3083
3600
3800
4400
5300
6000
6700
6
Износ объектов коммунальной инфраструктуры
%
80,1
83,5
83,5
59,1
49,8
33,5
24,2
22,4
7
Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец периода
%
2,2
1,9
2,0
2,0
2,0
1,9
1,9
1,9
8
Среднемесячная заработная плата одного работника
тыс. руб.
15,4
17,1
18,4
19,9
21,9
24,2
30,0
33,1
9
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
%
50,0
61,0
54,0
58,0
66,0
72,0
80,0
85,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста
10
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
%
84,0
84,0
84,0
85,0
86,0
87,0
90,0
92,0
11
Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности
%
107,0
107,0
107,0
107,0
107,0
107,0
107,0
107,0
12
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения
%
25,6
25,6
27,3
27,5
27,7
28,0
28,5
30,0
13
Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения)
тыс. руб.
4,9
4,3
5,0
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
Подпрограмма 6 «Обеспечение устойчивого развития города Яровое»
1
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения
тыс. руб.
6,4
8,9
10,0
58,2
62,5
67,1
72,0
77,0
2
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения
ед.
299
256
262
301
336
338
340
342
3
Рост промышленного производства по отношению к 2013 году
%
100,0
123,6
172,9
185,6
198,0
211,3
228,6
248,0
4
Число мест (коек) в коллективных средствах размещения туристов и отдыхающих
ед.
697
830
830
830
860
860
960
1000
5
Количество потребителей туристских услуг
тыс.
72,0
75,6
82,8
90,0
97,2
100,9
104,9
110,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
человек
6
Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов
кв. м
1642
2020
2100
2200
2400
2700
3050
3400
7
Износ объектов коммунальной инфраструктуры
%
47,5
52,7
52,7
40,1
40,1
39,3
38,5
37,7
8
Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец периода
%
4,2
3,2
3,3
3,4
3,5
3,5
3,5
3,5
9
Среднемесячная заработная плата одного работника
тыс. руб.
15,6
17,3
18,6
20,1
22,2
24,5
27,8
30,7
10
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста
%
86,5
82,0
84,0
84,0
87,5
88,0
88,5,
89,0
11
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
%
80,3
79,5
80,5
81,0
82,0
83,0
88,0
92,0
12
Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
13
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения
%
26,3
27,1
27,1
27,2
27,7
28,2
29,0
30,0
14
Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы кон-
тыс. руб.
4,5
4,7
4,5
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
солидированного бюджета на душу населения)
Подпрограмма 7 «Обеспечение устойчивого развития города Горняка»
1
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения
тыс. руб.
9,7
6,2
7,0
8,5
9Д
10,0
10,5
11,0
2
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения
ед.
221
238
240
245
248
250
252
254
3
Рост промышленного производства по отношению к 2013 году
%
100,0
90,0
106,3
110,1
114,9
120,7
127,9
136,2
4
Рост производства сельскохозяйственной продукции по отношению к 2013 году
%
100,0
100,0
100,6
100,9
101,1
101,4
101,9
102,9
5
Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов
кв.м
339
400
420
450
470
500
560
630
6
Износ объектов коммунальной инфраструктуры
%
85,2
89,0
84,9
77,5
69,9
68,6
67,9
66,6
7
Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец периода
%
1,7
2,0
2,2
2,2
2,1
2,0
1,6
1,5
8
Среднемесячная заработная плата одного работника
тыс. руб.
14,7
15,6
16,8
18,1
19,9
24,7
27,3
30,1
9
Доля детей в возрасте 1 -6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста
%
50,0
73,0
76,0
78,0
79,0
82,0
84,0
85,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа
%
80,0
80,0
80,0
81,0
82,0
82,5
87,0
92,0,
циях
11
Уровень обеспеченности клубами
и учреждениями клубного типа от
%
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
нормативной потребности
12
Доля населения, систематически
занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности
%
25,0
25,0
30,0
30,0
31,0
31,0
32,0
32,0
населения
13
Бюджетная обеспеченность (нало
говые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения)
тыс. руб.
2,2
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
1
Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Алтайского края «Развитие малых городов Алтайского края»
на период до 2020 года
№
Цель, задача,
Срок
Участник
Сумма расходов, тыс. рублей
ВСЕГО
Источники
п/п
мероприятие
реализации
программы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
финансирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого развития города Алейска»
Задача 1. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу города
1
Обеспечение деятель
2014-
НО «Алтай
1409,6
1680,0
1760,0
1850,0
1940,0
2030,0
2132,0
12801,6
внебюджетные
ности представитель
2020
ский фонд
источники
ства некоммерческой
микрозаи-
организации «Алтай
мов»
ский фонд микрозай
мов»
2
Реализация муниципальной программы «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Алейске» на 2014 -2018 годы
20142018
администрация города Алейска (по согласованию)
150,0
385,0
405,0
417,0
423,0
1780,0
местный бюджет
Задача 2. Диверсификация монопроф
ильной отраслевой структуры экономики города
3
Расширение производства, ООО «Алейский хлебокомбинат № 1»
гонгов
управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
1000,0
1000,0
2000,0
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4
Организация производства экструдированной сои, ООО АПК «Алей- ский элеватор»
2014
управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
20000,0
20000,0
внебюджетные источники
5
Модернизация и расширение хлебопекарного производства, ООО «Сигарева»
2014
управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
2450,0
2450,0
внебюджетные источники
6
Создание технопарка по организации малых производственных предприятий
20142018
администрация города Алейска (по согласованию)
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
2500,0
внебюджетные источники
Задача 3. Развитие промышленного потенциала, повышение конкурентоспособности продукции
7
Строительство элеватора с увеличением мощности по хранению зерна, ЗАО «Алейск- зернопродукт» им. С.Н.Старовойтова
2014
управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
98000,0
98000,0
внебюджетные источники
8
Приобретение оборудования и монтаж макаронной линии, ЗАО «Алейскзернопродукт»
2015 - 2017
управление Алтайского края по пищевой, пере-
50000,0
50000,0
70000,0
170000,0
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
им. С.Н. Старовойтова
рабатываю- щей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
9
Реконструкция действующего производства, ОАО «Алейский маслосыркомбинат»
2015
управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
20000,0
20000,0
внебюджетные источники
Задача 4. Комплексное развитие городской инфраструктуры, обеспечение населения качественным и доступным жильем
10
Реконструкция и строительство водопроводных сетей в городе Алейске1
2015
Главное управление строительства, транспорта, жи- лищно-ком- мунального и дорожного хозяйства Алтайского края;
администрация города Алейска(по согласованию)
81860,0
81860,0
всего
в том числе:
40930,0
40930,0
федеральный бюджет
20465,0
20465,0
краевой бюджет
20465,0
20465,0
местный бюджет
11
Развитие системы водоснабжения в городе Алейске1
20172020
Главное управление строительства, транспорта, жи- лищно-ком- мунального и
6000,0
6000,0
6000,0
6000,0
24000,0
всего
в том числе:
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
12000,0
федеральный бюджет
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
6000,0
краевой бюджет
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
6000,0
местный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
дорожного хозяйства Алтайского края;
администрация города Алейска(по согласованию)
12
Капитальный ремонт многоквартирных домов2
20162020
администрация города Алейска(по согласованию)
500,0
500,0
500,0
1500,0
1500,0
4500,0
всего
в том числе:
1000,0
1000,0
2000,0
местный бюджет
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
2500,0
внебюджетные источники
13
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья2
20142015
Главное управление строительства, транспорта, жи- лищно-ком- мунального и дорожного хозяйства Алтайского края;
администрация города Алейска(по согласованию)
30241,4
33236,7
63478,1
всего
в том числе:
18538,0
20593,5
39131,5
федеральный бюджет
5851,7
6321,6
12173,3
краевой бюджет
5851,7
6321,6
12173,3
местный бюджет
14
Технологическое присоединение энергопри- нимающих устройств жилых домов
2017, 2019
администрация города Алейска(по согласованию)
5000,0
4000,0
9000,0
всего
в том числе:
5000,0
5000,0
местный бюджет
4000,0
4000,0
внебюджетные источники
15
Приобретение котлов и котельного оборудования, ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в
2014 - 2020
администрация города Алейска(по согласованию)
1746,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
19746,0
местный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
городе Алейске1
16
Строительство, реконструкция, ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в городе Алейске, в том числе разработка проектно-сметной документации1
2014, 20172020
Главное управление строительства, транспорта, жи- лищно-ком- мунального и дорожного хозяйства Алтайского края;
администрация города Алейска(по согласованию)
800,0
4000,0
12000,0
12000,0
12000,0
40800,0
всего
в том числе:
6000,0
6000,0
6000,0
18000,0
федеральный бюджет
2000,0
3000,0
3000,0
3000,0
11000,0
краевой бюджет
800,0
2000,0
3000,0
3000,0
3000,0
11800,0
местный бюджет
17
Реконструкция сетей водоотведения в городе Алейске, в том числе разработка проектно- сметной документации'
20172020
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края;
администрация города Алейска(по согласованию)
2000,0
40000,0
40000,0
40000,0
122000,0
всего
в том числе:
20000,0
20000,0
20000,0
60000,0
федеральный бюджет
1000,0
10000,0
10000,0
10000,0
31000,0
краевой бюджет
1000,0
10000,0
10000,0
10000,0
31000,0
местный бюджет
18
Капитальный ремонт (ремонт) дорог местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
20142020
Главное управление строительства, транспорта, жи- лищно-ком- мунального и
16539,8
11759,6
12347,5
12965,3
13613,2
14293,9
15008,8
96528,1
всего
в том числе:
5340,0
5340,0
краевой бюджет
11199,8
11759,6
12347,5
12965,3
13613,2
14293,9
15008,8
91188,1
местный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ных домов города Алейска3
дорожного хозяйства Алтайского края;
администрация города Алейска (по согласованию)
19
Строительство полигона для захоронения твердых бытовых и промышленных отходов
2020
администрация города Алейска(по согласованию)
58550,0
58550,0
всего
в том числе:
4000,0
4000,0
местный бюджет
54550,0
54550,0
внебюджетные источники
20
Строительство базы по обработке и складированию древесины
2015
администрация города Алейска(по согласованию)
500,0
500,0
внебюджетные источники
21
Строительство закусочной в зоне придорожного сервиса
2015
администрация города Алейска(по согласованию)
3000,0
3000,0
внебюджетные источники
22
Реконструкция здания кафе в зоне придорожного сервиса
2015
администрация города Алейска(по согласованию)
1600,0
1600,0
внебюджетные источники
Задача 5. Создание условий для
развития эффективного рынка труда, повышения занятости населения4
23
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан, включая обучение в другой местности
20142020
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите
1132,7
911,4
911,4
911,4
911,4
911,4
911,4
6601,1
краевой бюджет
24
Организация общественных работ и временного трудоустрой-
2014 - 2020
Главное
управление
Алтайского
2585,6
2405,0
2405,0
2405,0
2405,0
2405,0
2405,0
17015,6
всего
в том числе:
570,2
548,3
548,3
548,3
548,3
548,3
548,3
3860,0
краевой бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ства граждан
края по труду и социальной защите; администрация города Алейска (по согласованию);
работодатели (по согласованию)
497,9
450,9
450,9
450,9
450,9
450,9
450,9
3203,3
местный бюджет
1517,5
1405,8
1405,8
1405,8
1405,8
1405,8
1405,8
9952,3
внебюджетные источники
25
Содействие самозанятости безработных граждан
20142020
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Алейска (по согласованию)
787,8
484,8
484,8
484,8
484,8
484,8
484,8
3696,6
краевой бюджет
Задача 6. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения, повышения доступности и качества медицинской помощи
26
Создание консультативно-диагностического центра для оказания первичной специализированной медицинской помощи на межмуниципальном уровне (в Алейском медицинском округе)5
2018
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
5000,0
5000,0
краевой бюджет
27
Организация первичного сосудистого отделения в составе регионального сосудистого центра Алтайского края для оказания специализированной медицинской помощи больным с острыми нарушения-
20172018
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
50743,5
7918,0
58661,5
федеральный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ми мозгового кровообращения5
28
Капитальный ремонт здания детской поликлиники и женской консультации КГБУЗ «Алейская центральная районная больница»5
2015
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
1050,0
1050,0
краевой бюджет
Задача 7. Обеспечение доступности для населения услуг дошкольного образования и качества услуг общего образования
29
Реализация проекта «Школьный стадион»6
2019
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края
8000,0
8000,0
всего
в том числе:
4000,0
4000,0
краевой бюджет
4000,0
4000,0
местный бюджет
30
Капитальный ремонт и реконструкция образовательных организаций города7
гонгов
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края;
администрация города Алейска (по согласованию)
1800,0
9000,0
10800,0
всего
в том числе:
900,0
4500,0
5400,0
краевой бюджет
900,0
4500,0
5400,0
местный бюджет
Задача 8. Повышение качества культурного обслуживания жителей города
31 I Капитальный ремонт и
2018 - 2019
управление Алтайского края по культуре и архивному делу, администрация города Алейска (по согласова-
5500,0
5500,0
11000,0
всего
реконструкция зданий культурно-досугового центра, библиотеки8
в том числе:
2750,0
2750,0
5500,0
краевой бюджет
2750,0
2750,0
5500,0
местный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
нию)
32
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры8
2014 - 2020
управление Алтайского края по культуре и архивному делу
62,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
302,0
всего
в том числе:
62,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
302,0
краевой бюджет
Задача 9. Создание благоприятных условий для развития в городе массовой физкультуры и спорта
33
Строительство универсального спортивного комплекса9
2014
управления Алтайского края по физической культуре и спорту, администрация города Алейска
31974,0
31974,0
всего
в том числе:
4565,0
4565,0
краевой бюджет
27409,0
27409,0
местный бюджет
34
Строительство Центра подготовки по зимним видам спорта9
2018 - 2019
управления Алтайского края по физической культуре и спорту, администрация города Алейска (по согласованию)
5000,0
50000,0
55000,0
всего
в том числе:
25000,0
25000,0
федеральный бюджет
2500,0
12500,0
15000,0
краевой бюджет
2500,0
12500,0
15000,0
местный бюджет
35
Реконструкция здания МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» и устройство беговых дорожек с современным покрытием
2017
управления Алтайского края по физической культуре и спорту, администрация города Алейска (по согласованию)
15000,0
15000,0
всего
в том числе:
7500,0
7500,0
федеральный бюджет
3750,0
3750,0
краевой бюджет
3750,0
3750,0
местный бюджет
Задача 10. Повышение эффективности управления городом и городскими с
жнансами
36
Капитальный ремонт
2014
Главное
3299,8
3299,8
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
здания для размещения филиала КАУ «МФЦ Алтайского края»10
управление Алтайского края по труду и социальной защите
0
в том числе:
878,9
878,9
федеральный бюджет
2420,9
2420,9
краевой бюджет
ИТОГО по Подпрограмме 1
214478,7
222412,5
72353,7
175817
105235,4
150165,1
142032,0
1082494,4
всего
в том числе:
19416,9
61523,5
61243,5
36918,0
54000,0
29000,0
262101,9
федеральный бюджет
21630,3
34321,1
1984,5
10234,5
26734,5
35734,5
16484,5
147123,9
краевой бюджет
48554,4
46882,1
16203,4
30083,2
37237,1
52494,8
37959,7
269414,7
местный бюджет
124877,1
79685,8
54165,8
74255,8
4345,8
7935,8
58587,8
403853,9
внебюджетные источники
Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого развития города Белокурихи»
Задача 1. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу города
Задача 2. Создание современной туристической и курортной инфраструктуры
1
Создание туристско- рекреационного кластера «Белокуриха»11, в том числе:
20142020
управление Алтайского края по развитию ту- ристско-ре- креационного и санаторно- курортного комплексов; администрация города Белокуриха (по согласованию)
1645000
1602900
1449400,0
145000,0
65000,0
65000,0
65000,0
5037300,0
всего
в том числе:
245500,0
470000,0
450000,0
1165500,0
федеральный бюджет
53231,0
51015,0
48862,0
153108,0
краевой бюджет
33269,0
31885,0
30538,0
95692,0
местный бюджет
1313000,0
1050000,0
920000,0
145000,0
65000,0
65000,0
65000,0
3623000,0
внебюджетные источники
1.1
Строительство конгресс-центра на территории санатория «Белокуриха», ЗАО «Курорт Белокуриха»
20142017
администрация города Белокуриха (по согласованию)
3750,0
50000,0
99540,0
80000,0
233290,0
внебюджетные источники
1.2
Строительство жилого комплекса № 2 «Санатория «Алтай-West»
20142016
администрация города Белокуриха (по согласованию)
18112,0
50000,0
50000,0
118112,0
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
Строительство детского кафе
2020
администрация города Белокуриха (по согласованию)
3000,0
3000,0
внебюджетные источники
3
Строительство ярмарки
2020
администра
2000,0
2000,0
всего
сувенирных изделий
ция города
в том числе:
Белокуриха
500,0
500,0
местный бюджет
(по согласо
1500,0
1500,0
внебюджетные
ванию)
источники
4
Строительство кофейни ЗАО «Курорт Белоку- риха»
гонгов
администрация города Белокуриха (по согласованию)
20300,0
21700,0
42000,0
внебюджетные источники
Задача 3. Комплексное развитие городской инфраструктуры, обеспечение населения качественным и доступным жильем
5
Строительство водо
2015
Главное
10121,0
10121,0
всего
проводных сетей1
управление
в том числе:
строитель
5060,0
5060,0
федеральный
ства, транс
бюджет
порта, жи-
2530,0
2530,0
краевой бюджет
лищно-ком-
2531,0
2531,0
местный бюджет
мунального и
дорожного
хозяйства
Алтайского
края;
администра
ция города Белокуриха
(по согласо
ванию)
6
Строительство газорас
2014-
Главное
2700,0
9120,0
9120,0
4000,0
4000,0
4000,0
4500,0
37440,0
всего
пределительных сетей
2020
управление
в том числе:
низкого давления1
строитель
2700,0
4120,0
4120,0
4000,0
4000,0
4000,0
4500,0
27440,0
местный бюджет
ства, транс
5000,0
5000,0
10000,0
внебюджетные
порта, жи-
источники
лищно-ком-
мунального и
дорожного
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
хозяйства
Алтайского
края;
администра
ция города
Белокуриха
(по согласо
ванию)
7
Капитальный ремонт
2014-
Главное
5507,3
2850
13000
13000
13000
13000
13000
73357,3
всего
(ремонт) дорог местно
2020
управление
0
в том числе:
го значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проез
строитель
2657,3
2657,3
краевой бюджет
ства, транспорта, жи-
2850
2850
13000
13000
13000
13000
13000
70700
местный бюджет
дов к дворовым терри
лищно-ком-
ториям многоквартир
мунального и
ных домов города Бе
дорожного
локуриха3
хозяйства
Алтайского
края;
администрация города Белокуриха (по согласованию)
8
Строительство много
2014-
администра
7000,0
10000,0
7000,0
7000,0
31000,0
внебюджетные
квартирных домов
2017
ция города Белокуриха (по согласованию)
источники
Задача 4. Создание условий для
развития эфф
ективного рынка труда, повышения занятости населения4
9
Профессиональное
2014-
Главное
746,4
320,4
320,4
320,4
320,4
320,4
320,4
2668,8
краевой бюджет
обучение и дополни
2020
управление
тельное профес
Алтайского
сиональное образова
края по труду
ние граждан, включая
и социальной
обучение в другой
защите
местности
10
Организация обще
2014-
Главное
1049,9
992,0
992,0
992,0
992,0
992,0
992,0
7001,9
всего
ственных работ и вре
2020
управление
в том числе:
менного трудоустрой-
Алтайского
202,8
196,1
196,1
196,1
196,1
196,1
196,1
1379,4
краевой бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ства граждан
края по труду
619,2
587,6
587,6
587,6
587,6
587,6
587,6
4144,8
местный бюджет
и социальной
227,9
208,3
208,3
208,3
208,3
208,3
208,3
1477,7
внебюджетные
защите; ад
источники
министрация города Бело
куриха (по
согласова
нию); рабо
тодатели (по
согласова
нию)
11
Содействие самозанятости безработных граждан
2014 - 2020
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Белокуриха (по согласованию)
426,6
303,0
303,0
303,0
303,0
303,0
303,0
2244,6
краевой бюджет
Задача 5. Создание условий для сохранения и укрепление здоровья населения, повышения доступности и качества медицинской помощи
12
Строительство корпуса
2016 -
Главное
200000,0
430000,0
630000,0
всего
на 205 мест КГБУЗ
2017
управление
в том числе:
«Детский санаторий
Алтайского
100000,0
215000,0
315000,0
краевой бюджет
Белокуриха» со вспо
края по здра
100000,0
215000,0
315000,0
внебюджетные
могательными соору
воохранению
источники
жениями5
и фармацевтической деятельности
13
Капитальный ремонт КГБУЗ «Детский санаторий «Белокуриха»5
20142015
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
1020,0
2000,0
3020,0
краевой бюджет
14
Реализация мероприя-
2014-
администра-
500,0
800,0
1200,0
2500,0
местный бюджет
,1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
тий МЦП «Улучшение обеспечения КГБУЗ
2016
ция города Белокуриха
«Центральная городская больница г. Бело
(по согласованию)
куриха» медицинс
кими кадрами на 2014 -
2016 годы»
Задача 6. Обеспечение доступности для населения услуг дошкольного образования и качества услуг общего образования
15
Реализация проекта
2019
Главное
8000,0
8000,0
всего
«Школьный стадион»6
управление
в том числе:
образования
4000,0
4000,0
краевой бюджет
и молодеж
4000,0
4000,0
местный бюджет
ной политики
Алтайского
края
16
Строительство частного детского сада
2015 - 2018
администрация города Белокуриха (по согласованию)
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
20000,0
внебюджетные источники
Задача 7. Повышение качества
культурного обслуживания жителей города
17
Строительство куль-
2014-
управление
2850,0
136462,0
200000,0
256688,0
596000,0
всего
турно-досугового цен
2017
Алтайского
в том числе:
тра12
края по куль
68231,0
100000,0
129769,0
298000,0
краевой бюджет
туре и архив
2850,0
68231,0
100000,0
126919,0
298000,0
местный бюджет
ному делу;
администра
ция города Белокуриха
18
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры8
20142020
управление Алтайского края по культуре и архивному делу
45,5
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
285,5
краевой бюджет
Задача 8. Создание благоприятных условий
для развития в городе массовой физкультуры и спорта
19
Реконструкция, строительство зданий КГБУ ДО «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского
2014
управление Алтайского края по физической культуре и
15000,0
15000,0
краевой бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
резерва «Горные лыжи»
спорту
Задача 9. Повышение эффективности управления городом и городскими финансами
20
Капитальный ремонт здания для размещения филиала КАУ «МФЦ Алтайского края»10
2014
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите
6537,8
6537,8
краевой бюджет
ИТОГО по Подпрограмме 2
1708683,5
1802608,4
1886375,4
862343,4
88655,4
26655,4
89155,4
6 464 476,9
всего
в том числе:
245500,0
475060,0
450000,0
1170560,0
федеральный бюджет
79867,4
124635,5
249721,5
345628,5
859,5
4859,5
859,5
806431,4
краевой бюджет
42788,2
111004,6
149445,6
144506,6
17587,6
21587,6
18587,6
505507,8
местный бюджет
1340527,9
1091908,3
1037208,3
372208,3
70208,3
208,3
69708,3
3981977,7
внебюджетные источники
Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивого развития города Заринска»
Задача 1. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу города; диверсификация
монопрофильной отраслевой структуры экономики города
1
Обеспечение деятельности представительства некоммерческой организации «Алтайский фонд микрозаймов»
20142020
НО «Алтайский фонд микрозаймов»
1925,4
2100,0
2200,0
2300,0
2400,0
2520,0
2640,0
16085,4
внебюджетные источники
2
Реализация муниципальной программы «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Заринске» на 2013-2016 годы
20142016
администрация города Заринска (по согласованию)
455,5
500,0
500,0
1455,0
местный бюджет
Задача 2. Развитие промышленного потенциала, повышение конку]
эентоспособности продукции
3
Модернизация действующего молочного производства с заменой оборудования, ООО «Холод»
20142015
администрация города Заринска (по согласованию)
150000,0
150000,0
300000,0
внебюджетные источники
4
Модернизация произ-
2014 -
администра-
129249,0
141750,0
148830,0
156270,0
164080,0
172280,0
180900,0
1093359,0
внебюджетные
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
водства, направленная на поддержание конкурентоспособности ОАО «Алтай-Кокс»
2020
ция города Заринска (по согласованию)
источники
5
Геологическое изучение, разведка и добыча строительных песков в городе Заринске
2015 - 2017
Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края
200,0
500,0
500,0
1200,0
внебюджетные источники
Задача 3. Комплексное развитие городской инфраструктуры, обеспечение населения качественным и доступным жильем
6
Строительство водопроводных сетей в районах малоэтажной жилой застройки1
20142017
Главное управление строительства, транспорта, жи- лищно-ком- мунального и дорожного хозяйства Алтайского края;
администрация города Заринска (по согласованию)
4872,3
30052,0
34786,0
73947,0
143657,3
всего
в том числе:
2727,0
15026,0
17393,0
37504,0
72650,0
краевой бюджет
2145,3
15026,0
17393,0
36443,0
71007,3
местный бюджет
7
Реконструкция центрального водоснабжения на территории города Заринска1
2014
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края;
администрация города
22064,0
22064,0
всего
в том числе:
11032,0
11032,0
краевой бюджет
11032,0
11032,0
местный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Заринска (по
согласова
нию)
8
Капитальный ремонт
2014-
Главное
35960,0
20345,1
18345,1
18345,1
18345,1
18345,1
18345,1
148030,6
всего
(ремонт) дорог местно
2020
управление
в том числе:
го значения и дворовых
строитель
8849,8
8849,8
краевой бюджет
территории многоквар
ства, транс
27110,2
20345,1
18345,1
18345,1
18345,1
18345,1
18345,1
139180,8
местный бюджет
тирных домов, проез
порта, жи
дов к дворовым терри
лищно-ком
ториям многоквартир
мунального и
ных домов города За
дорожного
ринска3
хозяйства
Алтайского
края;
администрация города Заринска (по согласованию)
Задача 4. Создание условий для
развития эфф
ективного рынка труда, повышения занятости населения4
9
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан, включая обучение в другой местности
20142020
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите
1582,8
1335,6
1335,6
1335,6
1335,6
1335,6
1335,6
9596,4
краевой бюджет
10
Организация обще
2014-
Главное
3301,0
2666,4
2666,4
2666,4
2666,4
2666,4
2666,4
2666,4
всего
ственных работ и вре
2020
управление
в том числе:
менного трудоустрой
Алтайского
1472,1
1164,4
1164,4
1164,4
1164,4
1164,4
1164,4
1164,4
краевой бюджет
ства граждан
края по труду
777,0
598,0
598,0
598,0
598,0
598,0
598,0
598,0
местный бюджет
и социальной
1051,9
904,0
904,0
904,0
904,0
904,0
904,0
904,0
внебюджетные
защите;
источники
администра
ция города Заринска (по
согласова
нию);
работодатели
(по согласо-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ванию)
11
Содействие самозанятости безработных граждан
20142020
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Заринска (по согласованию)
909,0
606,0
606,0
606,0
606,0
606,0
606,0
4545,0
краевой бюджет
Задача 5. Создание условий для сохранения и укрепление здоровья населения, повышения доступности и качества медицинской помощи
12
Создание консультативно-диагностического центра для оказания первичной специализированной медицинской помощи на межмуниципальном уровне на базе КГБУЗ «Центральная городская больница г. Заринск»5
2018
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
5000,0
5000,0
краевой бюджет
Задача 6. Обеспечение доступности для населения услуг дошкольного образования и качества услуг общего образования
13
Реализация проекта «Школьный стадион»6
2020
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края
8000,0
8000,0
всего
в том числе:
4000,0
4000,0
краевой бюджет
4000,0
4000,0
местный бюджет
Задача 7. Повышение качества культурного обслуживания жителей города
14
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры8
20142020
управление Алтайского края по культуре и архивному делу
61,6
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
301,6
краевой бюджет
Задача 8. Создание благоприятных условий для развития в городе массовой физкультуры и спорта
15
Строительство футбольного поля с искус-
2016
управления Алтайского
27000,0
27000,0
всего
в том числе:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
9
ственным покрытием
края по физической культуре и спорту, администрация города Заринска (по согласованию)
9000,0
9000,0
федеральный бюджет
9000,0
9000,0
краевой бюджет
9000,0
9000,0
местный бюджет
Задача 9. Повышение эффективности управления городом и городскими финансами
16
Капитальный ремонт здания для размещения филиала КАУ «МФЦ Алтайского края»10
2014
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите
5130,53
5130,53
всего
в том числе:
4997,1
4997,1
федеральный бюджет
133,4
133,4
краевой бюджет
ИТОГО по Подпрограмме 3
355510,6
349595,1
236809,1
256010,1
194473,1
197793,1
214533,1
1804724,2
всего
в том числе:
4997,1
9000,0
13997,1
федеральный бюджет
26767,7
18172,0
29539,0
40650,0
8146,0
3146,0
7146,0
133566,7
краевой бюджет
41519,5
36469,1
45836,1
55386,1
18943,1
18943,1
22943,1
240 040,1
местный бюджет
282226,3
294954,0
152434,0
159974,0
167384,0
175704,0
184444,0
1417120,3
внебюджетные источники
Подпрограмма 4 «Обеспечение устойчивого развития города Камень-на-Оби»
Задача
. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу города
1
Обеспечение деятельности представительства некоммерческой организации «Алтайский фонд микрозаймов»
20142020
НО «Алтайский фонд микрозаймов»
1951,6
2310,0
2420,0
2540,0
2660,0
2790,0
2930,0
17601,6
внебюджетные источники
Задача 2. Развитие промышленного потенциала, повышение конку
рентоспособности продукции
2
Строительство завода по производству керамзита
2015 - 2020
администрация города Камень-на- Оби (по согласованию)
10000,0
50000,0
50000,0
50000,0
50000,0
270000,0
480000,0
внебюджетные источники
3
Строительство завода по производству теплоизоляционных изделий
2015 - 2019
администрация города Камень-на-
50000,0
50000,0
50000,0
50000,0
50000,0
250000,0
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
из базальтового волокна мощностью до 100 тыс. куб. м в год
Оби (по согласованию)
4
Модернизация производства ОАО «Восход» Каменский мясокомбинат
гонгов
управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям; администрация города Камень-на- Оби (по согласованию)
7000,0
4000,0
3800,0
14800,0
внебюджетные источники
5
Реконструкция действующего производства, ОАО «Каменский маслосыркомбинат»
2015
администрация города Камень-на- Оби (по согласованию)
2500,0
2500,0
внебюджетные источники
6
Открытие цеха по производству натуральных соков в стеклянной таре
2015 -
2016
администрация города Камень-на- Оби (по согласованию)
150,0
150,0
300,0
внебюджетные источники
7
Создание производства по переработке дикорастущих растений и грибов
2014
администрация города Камень-на- Оби (по согласованию)
300,0
300,0
внебюджетные источники
8
Организация мебельного производства
гонгов
администрация города Камень-на- Оби (по согласованию)
500,0
500,0
500,0
1500,0
внебюджетные источники
9
Геологическое изучение, разведка и добыча
2015 - 2017
Главное управление
500,0
500,0
500,0
1500,0
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
глинистого сырья для
природных
производства керамзита в городе Камень-на-
ресурсов и экологии Ал
Оби
тайского края
Задача 3. Создание современной
туристической и курортной инфраструктуры
10
Создание экскурсионных объектов на базе дома Пырьева
2015
администрация города Камень-на- Оби (по согласованию)
1000,0
1000,0
внебюджетные источники
11
Развитие инфраструктуры водного туризма, в том числе объектов приемки яхт, катамаранов
2015 -
2016
администрация города Камень-на- Оби (по согласованию)
200,0
200,0
400,0
внебюджетные источники
12
Строительство лодочной станции
2015
администрация города Камень-на- Оби (по согласованию)
200,0
200,0
внебюджетные источники
13
Строительство придорожного кафе «Форсаж»
2014
администрация города Камень-на- Оби (по согласованию)
1700
1700,0
внебюджетные источники
Задача 4. Комплексное развитие городской инфраструктуры, обеспечение населения качественным и доступным жильем
14
Реконструкция речного
2017-
Главное
66500,0
66500,0
66500,0
66500,0
67500,0
333500,0
всего
водозабора, в том числе
2020
управление
в том числе:
разработка проектно-
строитель
33250,0
33250,0
33250,0
33250,0
33750,0
166750,0
федеральный
сметной документации
ства, транс
бюджет
порта, жи-
16625,0
16625,0
16625,0
16625,0
16875,0
83375,0
краевой бюджет
лищно-ком-
16625,0
16625,0
16625,0
16625,0
16875,0
83375,0
местный бюджет
мунального и
дорожного
хозяйства
Алтайского
края;
администра
ция города Камень-на-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Оби (по согласованию)
15
Реконструкция и строительство напорного коллектора (23,4 км), в том числе разработка проектно-сметной документации1
2017 - 2020
Главное управление строительства, транспорта, жи- лищно-ком- мунального и дорожного хозяйства Алтайского края;
администрация города Камень-на- Оби (по согласованию)
5000,0
25000,0
25000,0
25000,0
80000,0
всего
в том числе:
12500,0
12500,0
12500,0
37500,0
федеральный бюджет
2500,0
6250,0
6250,0
6250,0
21250,0
краевой бюджет
2500,0
6250,0
6250,0
6250,0
21250,0
местный бюджет
16
Реконструкция котельной № 441
2014
администрация города Камень-на- Оби (по согласованию)
12000,0
12000,0
местный бюджет
17
Работы по расширению и реконструкции канализационных очистных сооружений с полной биологической очисткой мощностью 17,0 тыс.куб.м в сутки, в том числе разработка проектно-сметной документации1
2018 - 2020
Главное управление строительства, транспорта, жи- лищно-ком- мунального и дорожного хозяйства Алтайского края;
администрация города Камень-на- Оби (по согласованию)
6000,0
54000,0
54000,0
114000,0
всего
в том числе:
27000,0
27000,0
54000,0
федеральный бюджет
3000,0
13500,0
13500,0
30000,0
краевой бюджет
3000,0
13500,0
13500,0
30000,0
местный бюджет
18
Технологическое при-
2014-
администра-
3100,0
1500,0
1600,0
2100,0
1300,0
1300,0
10900,0
местный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
соединение энергопри-
2019
ция города
нимающих устройств
Камень-на-
жилых домов
Оби (по согласованию)
19
Выполнение работ по
2014,
администра
297,0
4000,0
10000,0
14297,0
всего
осушению участков на
2017-
ция города
в том числе:
территории города
2018
Камень-на-
2000,0
5000,0
7000,0
краевой бюджет
Оби (по согласованию)
297,0
2000,0
5000,0
7297,0
местный бюджет
20
Переселение граждан
2015
Главное
66592,7
66592,7
всего
из ветхого и аварийно
управление
в том числе:
го жилья2
строительства, транс
41260,9
41260,9
федеральный бюджет
порта, жи-
12665,9
12665,9
краевой бюджет
лищно-ком-
12665,9
12665,9
местный бюджет
мунального и
дорожного
хозяйства
Алтайского
края;
администра
ция города
Камень-на-
Оби (по со
гласованию)
21
Реконструкция набе
2017-
Главное
5000,0
4000,0
10000,0
14000,0
всего
режной реки Обь13
2018
управление
в том числе:
строитель
2000,0
5000,0
7000,0
краевой бюджет
ства, транс
5000,0
2000,0
5000,0
7000,0
местный бюджет
порта, жи
лищно-ком
мунального и
дорожного
хозяйства
Алтайского
края;
администра
ция города
Камень-на-
Оби (по со-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
гласованию)
22
Капитальный ремонт
2014 -
Главное
7916,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
67916,0
всего
(ремонт) дорог местно
2020
управление
в том числе:
го значения и дворовых
строитель
7916,0
7916,0
краевой бюджет
территории многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Ка- мень-на-Оби3
ства, транспорта, жи- лищно-ком- мунального и дорожного хозяйства Алтайского края;
администрация города Камень-на- Оби (по согласованию)
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
60000
местный бюджет
Задача 5. Создание условий для
развития эффективного рынка труда, повышения занятости населения4
23
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан, включая обучение в другой местности
2014 - 2020
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите
880,5
826,8
826,8
826,8
826,8
826,8
826,8
5841,3
краевой бюджет
24
Организация обще
2014 -
Главное
1641,4
1528,7
1528,7
1528,7
1528,7
1528,7
1528,7
10813,6
всего
ственных работ и вре
2020
управление
в том числе:
менного трудоустрой
Алтайского
497,1
453,5
453,5
453,5
453,5
453,5
453,5
3218,1
краевой бюджет
ства граждан
края по труду
292,5
265,2
265,2
265,2
265,2
265,2
265,2
1883,7
местный бюджет
и социальной защите; администрация города Камень-на- Оби (по согласованию); работодатели (по согласованию)
851,8
810,0
810,0
810,0
810,0
810,0
810,0
5711,8
внебюджетные источники
25
Содействие самозаня-
2014 -
Главное
909,0
606,0
606,0
606,0
606,0
606,0
606,0
4545,0
краевой бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
тости безработных граждан
2020
управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Камень-на- Оби (по согласованию)
Задача 6. Создание условий для сохранения и укрепление здоровья населения, повышения доступности и качества медицинской помощи
26
Создание консультативно-диагностического центра для оказания первичной специализированной медицинской помощи на межмуниципальном уровне на базе КГБУЗ «Каменская центральная районная больница»5
2018
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
5000,0
5000,0
краевой бюджет
27
Организация первичного отделения Регионального сосудистого центра в КГБУЗ «Каменская центральная районная больница»5
20172018
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
50743,5
7918,0
58661,5
федеральный бюджет
28
Строительство акушерского корпуса на 30 коек КГБУЗ «Каменская центральная районная больница»
2015
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности; администрация города Камень-на-
13090,0
13090,0
местный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Оби (по согласованию)
29
Капитальный ремонт КГБУЗ «Каменская центральная районная больница»5
2015 -
2016
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
2000,0
5000,0
7000,0
краевой бюджет
Задача 7. Обеспечение доступности для населения услуг дошкольного образования и качества услуг общего образования
30
Реализация проекта «Школьный стадион»6
2020
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края
8000,0
8000,0
всего
в том числе:
4000,0
4000,0
краевой бюджет
4000,0
4000,0
местный бюджет
31
Строительство детского сада12
2015 -
2016
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края;
администрация города Камень-на- Оби (по согласованию)
15000,0
30000,0
94046,0
139046
всего
в том числе:
47023,0
47023
краевой бюджет
15000,0
15000,0
47023,0
77023
местный бюджет
32
Строительство детского оздоровительного лагеря
2015 - 2017
администрация города Камень-на- Оби (по согласованию)
1000,0
1000,0
1000,0
3000,0
местный бюджет
33
Реконструкция здания школы № 2 (пристройка)7
2015
Главное управление образования и молодежной политики
8000,0
8000,0
всего
в том числе:
4000,0
4000,0
краевой бюджет
4000,0
4000,0
местный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Алтайского
края;
администра
ция города Камень-на-
Оби (по со
гласованию)
Задача 8. Повышение качества культурного обслуживания жителей города
34
Ремонт здания город
2015
управление
4000,0
4000,0
всего
ского архива
Алтайского
в том числе:
края по куль
2000,0
2000,0
краевой бюджет
туре и архив
2000,0
2000,0
местный бюджет
ному делу;
администра
ция города Камень-на-
Оби (по со
гласованию)
35
Ремонт ДК железнодо
2018
управление
1500,0
1500,0
всего
рожников8
Алтайского
в том числе:
края по куль
750,0
750,0
краевой бюджет
туре и архив
750,0
750,0
местный бюджет
ному делу;
администра
ция города Камень-на-
Оби (по со
гласованию)
36
Укрепление материаль
2014-
управление
345,5
340,0
340,0
340,0
340,0
340,0
340,0
2385,5
всего
но-технической базы
2020
Алтайского
в том числе:
учреждений культуры8
края по куль
45,5
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
285,5
краевой бюджет
туре и архив
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
2100,0
местный бюджет
ному делу;
администра
ция города Камень-на-
Оби (по со
гласованию)
Задача 9. Создание благоприятных условий для развития
в городе массовой физкультуры и спорта
37
Строительство фут-
2018
управления
27000,0
27000,0
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
больного поля с искус
Алтайского
в том числе:
ственным покрытием9
края по физической
9000,0
9000,0
федеральный бюджет
культуре и
9000,0
9000,0
краевой бюджет
спорту;
9000,0
9000,0
местный бюджет
администра
ция города Камень-на-
Оби (по со
гласованию)
38
Капитальный ремонт
2014,
управления
2600,0
5000,0
5000,0
12600,0
всего
здания ДЮСШ9
2016-
Алтайского
в том числе:
2017
края по фи
2600,0
2600,0
краевой бюджет
зической
5000,0
5000,0
10000,0
местный бюджет
культуре и
спорту;
администра
ция города Камень-на-
Оби (по со
гласованию)
Задача 10.
Повышение эффективности управления городом и
городскими финансами
39
Капитальный ремонт здания для размещения филиала КАУ «МФЦ Алтайского края»10
2015
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите
3632,0
3632,0
краевой бюджет
ИТОГО по Подпрограмме 4
41141,0
200476,2
214971,5
348731,0
276179,5
262891,5
440731,5
1785122,2
всего
в том числе:
41260,9
33250,0
83993,5
62668,0
72750,0
73250,0
367172,4
федеральный бюджет
12848,1
22224,2
23551,3
72074,3
52551,3
38301,3
42551,3
264101,8
краевой бюджет
15989,5
64821,1
49790,2
88813,2
57490,2
48240,2
51190,2
376334,6
местный бюджет
12303,4
72170,0
108380,0
103850,0
103470,0
103600,0
273740,0
777513,4
внебюджетные источники
Подпрограмма 5 «Обеспечение устойчивого развития города Славгорода»
Задача 1. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу города
1
Обеспечение деятельности представительства
2014 - 2020
НО «Алтайский фонд
1060,3
1365,0
1430,0
1500,0
1575,0
1654,0
1735,0
10319,3
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
некоммерческой организации «Алтайский фонд микрозаймов»
микрозаймов»
2
Создание и развитие бизнес-инкубатора аг- рарно-туристической направленности в городе Славгороде14
2016 - 2017
управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры
20000,0
20000,0
40000,0
всего
в том числе:
16000,0
16000,0
32000,0
федеральный бюджет
4000,0
4000,0
8000,0
краевой бюджет
Задача 2. Развитие промышленного потенциала, повышение конку]
эентоспособности продукции
3
Строительство ветро- электростанции «Яровое»
2019
администрация города Славгорода (по согласованию)
2300000,0
2300000,0
внебюджетные источники
4
Строительство транс- портно-логистического комплекса по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции
2018 - 2020
администрация города Славгорода (по согласованию)
150000,0
150000,0
150000,0
450000,0
внебюджетные источники
5
Строительство фабрики по производству мяса индейки
2019 -
2020
администрация города Славгорода (по согласованию)
85000,0
85000,0
170000,0
внебюджетные источники
6
Строительство мясоперерабатывающего завода
2019 -
2020
администрация города Славгорода (по согласованию)
225000,0
225000,0
450000,0
внебюджетные источники
7
Строительство завода по производству кондитерских изделий
20192020
администрация города Славгорода (по согласованию)
75000,0
75000,0
150000,0
внебюджетные источники
8
Реконструкция дей-
2014-
управление
4900,0
2000,0
1100,0
8000,0
внебюджетные
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ствующего производства, ОАО «Славгород- ский молочный комбинат»
2016
Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям; администрация города Славгорода (по согласованию)
источники
Задача 3. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства
9
Строительство молочной фермы на 100 голов крупного рогатого скота
гонгов
Главное
управление
сельского
хозяйства
Алтайского
края
1100,0
1000,0
2100,0
внебюджетные источники
Задача 4. Создание современной туристической и курортной инфраструктуры
10
Создание круглогодичной туристической базы отдыха и лечения на базе пресного водоема «Теплый ключ», расширение пресного водоёма
20192020
администрация города Славгорода (по согласованию)
350000
350000
700000
внебюджетные источники
Задача 5. Комплексное развитие городской инфраструктуры, обеспечение населения качественным и доступным жильем
11
Развитие малоэтажного строительства жилья эконом-класса15
20192020
Главное управление строительства, транспорта, жи- лищно-ком- мунального и дорожного хозяйства Алтайского
200000,0
300000,0
500000,0
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
края;
администра
ция города
Славгорода
(по согласо
ванию)
12
Строительство пятиэтажного жилого дома
2015 - 2020
администрация города Славгорода (по согласованию)
6500,0
6700,0
6700,0
6700,0
6700,0
6700,0
40000,0
внебюджетные источники
13
Реконструкция системы
2017-
Главное
10000,0
29500,0
29500,0
30000,0
99000,0
всего
водоснабжения и стро
2020
управление
в том числе:
ительство очистных
строитель
14750,0
14750,0
15000,0
44500,0
федеральный
сооружений (протя
ства, транс
бюджет
женность сетей водо
порта, жи-
8000,0
11800,0
11800,0
12000,0
43600,0
краевой бюджет
провода 24,18 км, уве
лищно-ком-
2000,0
2950,0
2950,0
3000,0
10900,0
местный бюджет
личение объема питье
мунального и
вой воды, очищенной
дорожного
до нормативных значе
хозяйства
ний, 1530 тыс. куб. м в
Алтайского
год), в том числе разра
края;
ботка проектно-смет-
администра
ной документации'
ция города Славгорода (по согласованию)
14
Реконструкция канали
2017-
Главное
10000,0
39000,0
39000,0
39000,0
127000,0
всего
зационных сетей и со
2020
управление
в том числе:
оружений (протяжен
строитель
19500,0
19500,0
19500,0
58500,0
федеральный
ность сетей канализа
ства, транс
бюджет
ции 20,0 км, увеличе
порта, жи
8000,0
15600,0
15600,0
15600,0
54800,0
краевой бюджет
ние объема сточных
лищно-ком
2000,0
3900,0
3900,0
3900,0
13700,0
местный бюджет
вод, очищенных до
мунального и
нормативных значении,
дорожного
до 104,1 тыс. куб. м в
хозяйства
год)
Алтайского края;
администрация города
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Славгорода
(по согласо
ванию)
15
Капитальный ремонт
2015 -
администра
3750,0
3750,0
7500,0
всего
котельных и тепловых
2016
ция города
в том числе:
сетей города Славгоро-
Славгорода
3000,0
3000,0
6000,0
краевой бюджет
да1
(по согласованию)
750,0
750,0
1500,0
местный бюджет
16
Обустройство полигонов размещения и накопления ТБО
20162018
администрация города Славгорода (по согласованию)
500,0
500,0
500,0
1500,0
местный бюджет
17
Реконструкция аэропорта в городе Славго- роде
20192020
Главное управление строительства, транспорта, жи- лищно-ком- мунального и дорожного хозяйства Алтайского края;
администрация города Славгород (по согласованию)
25000,0
25000,0
50000,0
внебюджетные источники
18
Капитальный ремонт
2014 -
Главное
42160,8
35000
35000
35000
35000
35000
35000
252160,8
всего
(ремонт) дорог местно
2020
управление
0
в том числе:
го значения и дворовых
строитель
7827,8
7827,8
краевой бюджет
территорий многоквар
ства, транс
34333
35000
35000
35000
35000
35000
35000
244333
местный бюджет
тирных домов, проез
порта, жи-
дов к дворовым терри
лищно-ком-
ториям многоквартир
мунального и
ных домов города Славгорода3
дорожного хозяйства Алтайского края;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
администрация города Славгорода (по согласованию)
Задача 6. Создание условий для
развития эффективного рынка труда, повышения занятости населения4
19
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан, включая обучение в другой местности
20142020
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите
2521,5
2368,1
2368,1
2368,1
2368,1
2368,1
2368,1
16730,1
краевой бюджет
20
Организация обще
2014-
Главное
4840,4
3874,3
3874,3
3874,3
3874,3
3874,3
3874,3
28086,5
всего
ственных работ и вре
2020
управление
в том числе:
менного трудоустрой
Алтайского
1510,0
1115,1
1115,1
1115,1
1115,1
1115,1
1115,1
8200,6
краевой бюджет
ства граждан
края по труду
890,7
752,2
752,2
752,2
752,2
752,2
752,2
5403,9
местный бюджет
и социальной защите; администрация города Славгорода (по согласованию); работодатели (по согласованию)
2440,0
2007,0
2007,0
2007,0
2007,0
2007,0
2007,0
14482,0
внебюджетные источники
21
Содействие самозанятости безработных граждан
20142020
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Славгорода (по согласованию)
1939,2
1333,2
1333,2
1333,2
1333,2
1333,2
1333,2
9938,4
краевой бюджет
Задача 7. Создание условий для сохранения и укрепление здоровья населения, повышения доступности и качества медицинской помощи
22
Создание консульта-
2018
Главное
5000,0
5000,0
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
тивно-диагностическо-
управление
в том числе:
го центра на базе
Алтайского
5000,0
5000,0
краевой бюджет
КГБУЗ «Славгородская
края по здра
центральная районная больница» для оказания
воохранению и фармацев
первичнои специализи
тической дея
рованной медицинскои
тельности
помощи на межмуни
ципальном уровне3
23
Капитальный ремонт детской поликлиники КГБУЗ «Славгородская центральная районная больница» № З12
2015 -
2016
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
20056,0
21144,0
41200,0
краевой бюджет
Задача 8. Обеспечение доступности для населения услуг дошкольного образования и качества услуг общего образования
24
Реализация проекта
2020
Главное
8000,0
8000,0
всего
«Школьный стадион»6
управление
в том числе:
образования
6400,0
6400,0
краевой бюджет
и молодеж
1600,0
1600,0
местный бюджет
ной политики
Алтайского
края
25
Строительство детского
2014-
Главное
85162,6
8963,7
94126,3
всего
сада на 95 мест, с. При
2015
управление
в том числе:
городное12
образования и молодеж
85000,0
4489,7
89489,7
федеральный бюджет
ной политики Алтайского
162,6
4474
4636,6
местный бюджет
края;
администра
ция города Славгорода
(по согласо
ванию)
26
Капитальный ремонт зданий МДОУ (№34, №33, №41)
2015 -
2016
администрация города Славгорода
5000,0
3000,0
8000,0
местный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
(по согласованию)
27
Реконструкция МБУ ДЗОЛ «Радуга»
2015 - 2019
администрация города Славгорода (по согласованию)
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
10000,0
местный бюджет
Задача 9. Повышение качества культурного обслуживания жителей города
28
Реконструкция парка культуры и отдыха, приобретение аттракционов
2018
администрация города Славгорода (по согласованию)
12000,0
12000,0
внебюджетные источники
29
Капитальный ремонт МБУК «Славгородский краевой краеведческий музей»
2016
администрация города Славгорода (по согласованию)
550,0
550,0
местный бюджет
30
Капитальный ремонт зданий центральной библиотечной системы
2017
администрация города Славгорода (по согласованию)
600,0
600,0
местный бюджет
31
Капитальный ремонт здания МБОУ ДОД «Славгородская школа искусств»
2015
администрация города Славгорода (по согласованию)
500,0
500,0
местный бюджет
32
Капитальный ремонт здания МБУК «Славгородский городской Дом культуры»
2018
управление Алтайского края по культуре и архивному делу; администрация города Славгорода (по согласованию)
16750,0
16750,0
всего
в том числе:
13400,0
13400,0
краевой бюджет
3350,0
3350,0
местный бюджет
33
Укрепление материально-технической базы
20142020
управление Алтайского
45,5
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
285,5
краевой бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
учреждений культуры8
края по культуре и архивному делу
Задача 10. Создание благоприятных условий для развития в городе массовой физкультуры и спорта
34
Реконструкция здания плавательного бассейна «Дельфин»9
20162017
управления Алтайского края по физической культуре и спорту; администрация города Славгорода (по согласованию)
10000,0
10000,0
20000,0
всего
в том числе:
5000,0
5000,0
10000,0
краевой бюджет
5000,0
5000,0
10000,0
местный бюджет
35
Реконструкция Ледового дворца «Кристалл»9
2015 -
2016
управления Алтайского края по физической культуре и спорту; администрация города Славгорода (по согласованию)
14250,0
14250,0
28500,0
всего
в том числе:
11400,0
11400,0
22800,0
краевой бюджет
2850,0
2850,0
5700,0
местный бюджет
36
Реконструкция футбольного поля стадиона «Кристалл» с устройством искусственного покрытия9
2015
управления Алтайского края по физической культуре и спорту; администрация города Славгорода (по согласованию)
27000,0
27000,0
всего
в том числе:
9000,0
9000,0
федеральный бюджет
9000,0
9000,0
краевой бюджет
9000,0
9000,0
местный бюджет
Задача 11. Повышение эффективности управления городом и городскими
)инансами
37
Капитальный ремонт здания для размещения
2014
Главное управление
3394,12
3394,12
всего
в том числе:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
филиала КАУ «МФЦ Алтайского края»10
Алтайского края по труду и социальной защите
973,12
973,12
федеральный бюджет
2421
2421
краевой бюджет
ИТОГО по Подпрограмме 5
147124,7
135000,3
127039,6
103915,6
305640,6
3531469,6
1338050,6
5688241,0
всего
в том числе:
85973,1
13489,7
16000,0
16000,0
34250,0
34250,0
34500,0
234462,8
федеральный бюджет
16265,0
48312,4
49400,4
29856,4
50656,4
32256,4
38856,4
265603,4
краевой бюджет
35386,3
60326,2
50402,2
47852,2
48452,2
44602,2
44252,2
331273,5
местный бюджет
9500,3
12872,0
11237,0
10207,0
172282,0
3420361,0
1220442,0
4856901,3
внебюджетные источники
Подпрограмма 6»Обеспечение устойчивого развития города Яровое»
Задача 1. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу города
1
Реализация мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2013 - 2015 годы
20142015
администрация города Яровое (по согласованию)
15,4
14,3
29,7
местный бюджет
Задача 2. Развитие промышленного потенциала, повышение конку
рентоспособности продукции
2
Производство инновационной конкурентоспособной продукции на промышленной площадке ОАО «Алтайский Химпром»
гонгов
управление Алтайского края по промышленности и энергетике; администрация города Яровое (по согласованию)
48882,0
100000,0
100000,0
100000,0
100000,0
448882,0
внебюджетные источники
3
Реконструкция биологических очистных сооружений находящихся на площадке ОАО «Ал-
20162017
управление Алтайского края по промышленности
62500,0
30000,0
92500,0
федеральный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
тайский Химпром» с применением новых технологий очистки сточных вод17
и энергетике; администрация города Яровое (по согласованию)
4
Строительство корпуса для промышленного производства катализатора гидроочистки
2014
администрация города Яровое (по согласованию)
3444,0
3444,0
внебюджетные источники
5
Производство изделий из пенополиуретана
2014
администрация города Яровое (по согласованию)
394,0
394,0
внебюджетные источники
6
Разработка и производство теплоизлучающих пленок и нагревателей на их основе
2014
администрация города Яровое (по согласованию)
474,1
474,1
внебюджетные источники
7
Строительство мачтовых подстанций и кабельных линий для микрорайонов города
2018 - 2020
администрация города Яровое (по согласованию)
21200,0
25200,0
12600,0
59000,0
всего
в том числе:
10600,0
12600,0
6300,0
29500,0
федеральный бюджет
8480,0
10080,0
5040,0
23600,0
краевой бюджет
2120,0
2520,0
1260,0
5900,0
местный бюджет
8
Капитальный ремонт опор линий электропередач
2018 - 2020
администрация города Яровое (по согласованию)
18000,0
8500,0
8500,0
35000,0
всего
в том числе:
9500,0
4250,0
4250,0
18000,0
федеральный бюджет
6800,0
3400,0
3400,0
13600,0
краевой бюджет
1700,0
850,0
850,0
3400,0
местный бюджет
9
Модернизация ТЭЦ: замена существующих котлоагрегатов с переходом на более дешевые марки угля
2018 - 2020
администрация города Яровое (по согласованию)
100000,0
100000,0
100000,0
300000,0
всего
в том числе:
50000,0
50000,0
50000,0
150000,0
федеральный бюджет
40000,0
40000,0
40000,0
120000,0
краевой бюджет
10000,0
10000,0
10000,0
30000,0
местный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Задача 3. Создание современной туристической и курортной инфраструктуры
10
Создание туристско-
2014 -
управление
18492,0
7000
32460
34460
70630
70630
20800
245632
всего
рекреационного кла
2020
Алтайского
в том числе:
стера «Яровое»11
края по раз
2210,0
2210,0
4420
краевой бюджет
витию ту-
2210,0
2210,0
4420
местный бюджет
ристско-рек-
18492,0
7000,0
28040,0
30040,0
70630,0
70630,0
20800,0
245632
внебюджетные
реационного
источники
и санаторно-
курортного
комплексов;
администра
ция города
Яровое (по
согласова
нию)
Задача 4. Комплексное развитие городской
инфраструктуры, обеспечение населения качественным и доступным жильем
11
Реконструкция тепло
2016-
Главное
3125,0
7600,0
7600,0
7600,0
7793,0
33718,0
всего
вых сетей в городе
2018
управление
в том числе:
Яровое (0,905 км)1
строитель
2500,0
6080,0
6080,0
6080,
6234,0
26974,0
краевой бюджет
ства, транс
625,0
1520,0
1520,0
1520,
1559,0
6744,0
местный бюджет
порта, жи-
лищно-ком-
мунального и
дорожного
хозяйства
Алтайского
края;
администра
ция города Яровое (по
согласова
нию)
12
Капитальный ремонт
2019 -
Главное
7000,0
7000,0
14000,0
всего
тепловых сетей и повы-
2020
управление
в том числе:
сительных сетевых
строитель
3500,0
3500,0
7000,0
федеральный
насосных станций1
ства, транс
бюджет
порта, жи-
2800,0
2800,0
5600,0
краевой бюджет
лищно-ком-
700,0
700,0
1400,0
местный бюджет
мунального и
дорожного
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
хозяйства
Алтайского
края;
администрация города Яровое (по согласованию)
13
Обеспечение инженерными коммуникациями микрорайона «Западный»
20172020
Главное управление строительства, транспорта, жи- лищно-ком- мунального и дорожного хозяйства Алтайского края;
администрация города Яровое (по согласованию)
4500,0
4500,0
4500,0
4500,0
18000,0
всего
в том числе:
2250,0
2250,0
2250,0
2250,0
9000,0
федеральный бюджет
1800,0
1800,0
1800,0
1800,0
7200,0
краевой бюджет
450,0
450,0
450,0
450,0
1800,0
местный бюджет
14
Обеспечение инженерными коммуникациями микрорайона «Северный»
20172020
Главное управление строительства, транспорта, жи- лищно-ком- мунального и дорожного хозяйства Алтайского края;
администрация города Яровое (по согласованию)
20000,0
20000,0
20000,0
20000,0
80000,0
всего
в том числе:
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
40000,0
федеральный бюджет
8000,0
8000,0
8000,0
8000,0
32000,0
краевой бюджет
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
8000,0
местный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
Реконструкция суще
2017 -
Главное
800,0
14000,0
14000,0
14000,0
42800,0
всего
ствующих КНС и сетей
2020
управление
в том числе:
водоотведения
строительства, транс
400,0
7000,0
7000,0
7000,0
21400,0
федеральный бюджет
порта, жи
320,0
5600,0
5600,0
5600,0
17120,0
краевой бюджет
лищно-ком
80,0
1400,0
1400,0
1400,0
4280,0
местный бюджет
мунального и
дорожного
хозяйства
Алтайского
края;
администра
ция города
Яровое (по
согласова
нию)
16
Капитальный ремонт
2017 -
Главное
1000,0
3000,0
3000,0
3000,0
10000,0
всего
магистральных сетей
2020
управление
в том числе:
водоснабжения
строительства, транс
1500,0
1500,0
1500,0
4500,0
федеральный бюджет
порта, жи-
800,0
1200,0
1200,0
1200,0
4400,0
краевой бюджет
лищно-ком-
200,0
300,0
300,0
300,0
1100,0
местный бюджет
мунального и
дорожного
хозяйства
Алтайского
края;
администра
ция города
Яровое (по
согласова
нию)
17
Капитальный ремонт
2014-
Главное
4256,3
1708,0
1121,3
1177,4
1236,3
1298,1
1363,0
12160,4
всего
(ремонт) дорог местно
2020
управление
в том числе:
го значения и дворовых
строитель
3356,4
3356,4
краевой бюджет
территории многоквар
ства, транс
899,9
1708,0
1121,3
1177,4
1236,3
1298,1
1363,0
8804,0
местный бюджет
тирных домов, проез
порта, жи-
дов к дворовым терри
лищно-ком-
ториям многоквартир
мунального и
ных домов города Яро-
дорожного
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
вое"'
хозяйства
Алтайского
края;
администрация города Яровое (по согласованию)
18
Капитальный ремонт магистральных дорог подъездных путей Славгород - Яровое16
20142015
Главное управление строительства, транспорта, жи- лищно-ком- мунального и дорожного хозяйства Алтайского края;
администрация города Яровое (по согласованию)
2800,0
28262,8
31062,8
краевой бюджет
Задача 5. Создание
условий для
развития эфф
4
ективного рынка труда, повышения занятости населения
19
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан, включая обучение в другой местности
20142020
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите
1277,0
1263,5
1263,5
1263,5
1263,5
1263,5
1263,5
8858,0
краевой бюджет
20
Организация обще
2014-
Главное
2839,1
2153,9
2153,9
2153,9
2153,9
2153,9
2153,9
15762,5
всего
ственных работ и вре
2020
управление
в том числе:
менного трудоустрой
Алтайского
877,8
592,6
592,6
592,6
592,6
592,6
592,6
4433,4
краевой бюджет
ства граждан
края по труду
161,3
161,3
161,3
161,3
161,3
161,3
161,3
1129,1
местный бюджет
и социальной
1800,0
1400,0
1400,0
1400,0
1400,0
1400,0
1400,0
10200,0
внебюджетные
защите;
источники
администра
ция города
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Яровое (по
согласова
нию);
работодатели
(по согласо
ванию)
21
Содействие самозанятости безработных граждан
20142020-
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Яровое (по согласованию)
1457,2
969,6
969,6
969,6
969,6
969,6
969,6
7274,8
краевой бюджет
Задача 6. Создание условий для сохранения и укрепление здоровья населения, повышения доступности и качества медицинской помощи
22
Реконструкция КГБУЗ «Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации «Озеро Яровое» с пристройкой спального корпуса на 150 коек и лечебного корпуса (грязевой и водный залы)5
20172019
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности; КГБУЗ «Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации «Озеро Яровое»
89133,3
89133,3
89133,3
267399,9
внебюджетные источники
23
Капитальный ремонт кровли над зданием оздоровительного отделения5
2015
КГБУЗ «Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации
3930,0
3930,0
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
«Озеро Яро
вое»
Задача 7. Обеспечение доступности для населения услуг дошкольного образования и качества услуг общего образования
24
Реализация проекта
2019
Главное
8000,0
8000,0
всего
«Школьный стадион»6
управление
в том числе:
образования
6400,0
6400,0
краевой бюджет
и молодеж
1600,0
1600,0
местный бюджет
ной политики
Алтайского
края
25
Реализация мероприятий по обеспечению энергоэффективности в образовательных организациях:
2015 год - МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 28»;
2016 год - МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №31»;
2017 год- МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 32»;
2018 год - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»;
2019 - 2020 годы - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»
20142020
администрация города Яровое (по согласованию)
301,6
3000,0
3400,0
3800,0
4000,0
5000,0
19501,6
местный бюджет
26
Капитальный ремонт строительных конструкций зданий детских садов и школ:
2015 год - МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 28»;
2016 год - МБДОУ
2016 - 2020
администрация города Яровое (по согласованию)
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
15000,0
местный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
«Центр развития ребен
ка - детский сад № 31»;
2017 год - МБДОУ
«Центр развития ребенка - детский сад № 32»;
2018 год - МБОУ
«Средняя общеобразо
вательная школа
№ 14»;
2019 - 2020 годы -
МБОУ «Средняя обще
образовательная школа № 19»
Задача 8. Повышение качества культурного обслуживания жителей города
27
Капитальный ремонт
2014-
управление
534
122,3
32021,7
32021,7
64699,7
всего
здания городского До
2017
Алтайского
в том числе:
ма культуры «Химик»12
края по куль
26860,0
26860,0
53720,0
краевой бюджет
туре и архив
534
122,3
5161,7
5161,7
10979,7
местный бюджет
ному делу;
администра
ция города Яровое
(по согласо
ванию)
28
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры8
20142020
управление Алтайского края по культуре и архивному делу
45,5
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
285,5
краевой бюджет
Задача 9. Создание благоприятных условий для развития в городе массовой физкультуры и спорта
29
Устройство футбольно
2014 -
управления
354,5
32957,6
33312,1
всего
го поля с искусствен
2016
Алтайского
в том числе:
ным покрытием9
края по физической
8421,0
8421
федеральный бюджет
культуре и
19912,9
19912,9
краевой бюджет
спорту;
354,5
4623,7
4978,2
местный бюджет
администра
ция города
Яровое (по
согласова-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
нию)
30
Выборочный капитальный ремонт здания спортивно-оздоровительного центра, в том числе подготовка проектно-сметной документации и приобретение оборудования9
2015 - 2017
управление Алтайского края по физической культуре и спорту; администрация города Яровое (по согласованию)
1800,0
14040,0
14040,0
29880
всего
в том числе:
11744,0
11744,0
23488
краевой бюджет
1800,0
2296,0
2296,0
6392
местный бюджет
Задача 10. Повышение эффективности управления городом и городскими
жнансами
31
Капитальный ремонт здания для размещения филиала КАУ «МФЦ Алтайского края»10
2015
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите
3846,0
3846,0
всего
в том числе:
3846,0
3846,0
краевой бюджет
ИТОГО по Подпрограмме 6
85566,7
151110,4
288652,6
345559,4
460526,6
370288,4
211983,0
1913687,1
всего
в том числе:
70921,0
42650,0
90850,0
91100,0
84800,0
380321,0
федеральный бюджет
9813,9
34974,5
66092,6
60679,7
80825,7
88225,7
76939,7
417551,8
краевой бюджет
2266,7
3805,9
22199,0
21656,4
27687,6
29799,4
28043,3
135458,3
местный бюджет
73486,1
112330,0
129440,0
220573,3
261163,3
161163,3
22200,0
980356,0
внебюджетные источники
Подпрограмма 7 «Обеспечение устойчивого развития города Горняка»
Задача 1. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу города
1
Строительство комплекса по обработке и хранению семян (мини- элеватор)
гонгов
администрация города Горняка (по согласованию)
4000,0
4000,0
8000,0
внебюджетные источники
Задача 2. Развитие промышленного потенциала, повышение конку
рентоспособности продукции
2
Строительство цеха по производству кормов
2015 -
2016
администрация города Горняка (по согласованию)
10000,0
5000,0
15000,0
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3
Организация цеха по переработке твердых сортов пшеницы и производству макаронных изделий
2018
администрация города Горняка (по согласованию)
20000,0
20000,0
внебюджетные источники
4
Установка технологической линии по производству кондитерских изделий, ОАО «Горняцкий хлебозавод»
2016
управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
4300,0
4300,0
внебюджетные источники
5
Разработка техногенного месторождения хво- стохранилища № 1 Зо- лотушинской обогатительной фабрики
2015 - 2018
администрация города Горняка (по согласованию)
1500,0
15000,0
2500,0
2500,0
21500,0
внебюджетные источники
6
Разведка и добыча известняка для производства извести в городе Горняке
2015 - 2017
Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края
500,0
500,0
500,0
1500,0
внебюджетные источники
Задача 3. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства
7
Строительство и реконструкция откормочного двора на 300 голов крупного рогатого скота мясного направления
2014 -
2015
Главное
управление
сельского
хозяйства
Алтайского
края
2000,0
2000,0
4000,0
внебюджетные источники
Задача 4. Комплексное развитие городской инфраструктуры, обеспечение населения качественным и доступным жильем
8
Строительство центральной котельной № 1 с тепловыми сетями в городе Горняке1
20172020
Главное управление строительства, транспорта, жи- лищно-ком-
30625,0
30625,0
30625,0
30625,0
122500,0
всего
в том числе:
24500,0
24500,0
24500,0
24500,0
98000,0
краевой бюджет
6125,0
6125,0
6125,0
6125,0
24500,0
местный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
мунального и
дорожного
хозяйства
Алтайского
края;
администра
ция города
Горняка (по
согласова
нию)
9
Модернизация котель
2015 -
Главное
2500,0
4500,0
7000,0
всего
ных № 5 и № 8 в городе
2016
управление
в том числе:
Горняке1
строитель
2000,0
3600,0
5600,0
краевой бюджет
ства, транс
500,0
900,0
1400,0
местный бюджет
порта, жи-
лищно-ком-
мунального и
дорожного
хозяйства
Алтайского
края;
администра
ция города Горняка (по
согласова
нию)
10
Капитальный ремонт (ремонт) дорог местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир
20142020
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и
837,4
879,2
923,2
969,5
1017,8
1068,7
1122,1
6817,9
местный бюджет
ных домов города Горняка3
дорожного
хозяйства
Алтайского
края;
администрация города Горняка(по
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
согласова
нию)
11
Переселение граждан
2014
Главное
11193,5
11193,5
всего
из ветхого и аварийно
управление
в том числе:
го жилья"
строительства, транс
6861,6
6861,6
федеральный бюджет
порта, жи-
3465,5
3465,5
краевой бюджет
лищно-ком-
866,4
866,4
местный бюджет
мунального и
дорожного
хозяйства
Алтайского
края;
администра
ция города
Горняка(по
согласова
нию)
12
Капитальный ремонт
2018 -
администра
10000,0
10000,0
20000,0
всего
общежитий № 1, № 2 в
2019
ция города
в том числе:
городе Горняке
Горняка (по
8000,0
8000,0
16000,0
краевой бюджет
согласова
2000,0
2000,0
4000,0
местный бюджет
нию)
13
Строительство разво
2017-
Главное
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
40000,0
всего
дящих водопроводных
2020
управление
в том числе:
сетей в городе Горняке1
строитель
8000,0
8000,0
8000,0
8000,0
32000,0
краевой бюджет
ства, транспорта, жи-
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
8000,0
местный бюджет
лищно-ком-
мунального и
дорожного
хозяйства
Алтайского
края;
администра
ция города
Горняка (по
согласова
нию)
14
Модернизация улично-
2018 -
Главное
6000,0
6000,0
6000,0
18000,0
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
го освещения с повышением энергосбережения и энергетической эффективности
2020
управление строительства, транспорта, жи- лищно-ком- мунального и дорожного хозяйства Алтайского края;
администрация города Горняка (по согласованию)
в том числе:
4800,0
4800,0
4800,0
14400,0
краевой бюджет
1200,0
1200,0
1200,0
3600,0
местный бюджет
15
Строительство полигона ТБО
2015 - 2017
администрация города Горняка (по согласованию)
1000,0
1000,0
1000,0
3000,0
местный бюджет
16
Строительство комплексного цеха по сортировке, переработке и утилизации ТБО
2015 - 2017
администрация города Горняка (по согласованию)
3000,0
3000,0
3000,0
9000,0
внебюджетные источники
Задача 5. Создание условий для
развития эффективного рынка труда, повышения занятости населения4
17
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан, включая обучение в другой местности
2014 - 2020
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите
500,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
2900,0
краевой бюджет
18
Организация общественных работ и временного трудоустройства граждан
2014 - 2020
Главное
управление
Алтайского
края по труду
и социальной
защите;
администра-
1350,0
1050,0
1050,0
1050,0
1050,0
1050,0
1050,0
7650,0
всего
в том числе:
300,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
1800,0
краевой бюджет
200,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
1100,0
местный бюджет
850,0
650,0
650,0
650,0
650,0
650,0
650,0
4750,0
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ция города Горняка (по
согласова
нию);
работодатели
(по согласо
ванию)
19
Содействие самозанятости безработных граждан
20142020
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Горняка (по согласованию)
900,0
550,0
550,0
550,0
550,0
550,0
550,0
4200,0
краевой бюджет
Задача 6. Создание условий для сохранения и укрепление здоровья населения, повышения доступности и качества медицинской помощи
20
Капитальный ремонт КГБУЗ «Центральная больница Локтевского района»5
20142015
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
5000,0
3000,0
8000,0
краевой бюджет
Задача 7. Обеспечение доступности для населения услуг дошкольного образования и качества услуг общего образования
21
Реализация проекта
2020
Главное
8000,0
8000,0
всего
«Школьный стадион»6
управление
в том числе:
образования
6400,0
6400,0
краевой бюджет
и молодеж
1600,0
1600,0
местный бюджет
ной политики
Алтайского
края
22
Капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций
2015 - 2018
администрация города Горняка (по согласованию)
3000,0
5000,0
2000,0
2000,0
12000,0
местный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
23
Капитальный ремонт образовательных организаций
2015 - 2018
администрация города Горняка (по согласованию)
5000,0
3000,0
2000,0
2000,0
12000,0
местный бюджет
Задача 8. Повышение качества культурного обслуживания жителей города
24
Капитальный ремонт здания Дома культуры им. Н. Островского
2015 - 2020
администрация города Горняка (по согласованию)
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
2500,0
10000,0
местный бюджет
25
Реконструкция городского парка отдыха
2015 -
2016
администрация города Горняка (по согласованию)
1000,0
1000,0
2000,0
местный бюджет
26
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры8
20142020
управление Алтайского края по культуре и архивному делу
45,5
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
285,5
краевой бюджет
Задача 9. Создание благоприятных условий для развития в городе массовой физкультуры и спорта
27
Капитальный ремонт ДЮСШ в городе Горняке9
20172020
управления Алтайского края по физической культуре и спорту; администрация города Горняка (по согласованию)
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
10000,0
всего
в том числе:
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
8000,0
краевой бюджет
500,0
500,0
500,0
500,0
2000,0
местный бюджет
28
Реконструкция стадиона «Горняк»9
2015 -
2016
администрация города Горняка (по согласованию)
4000,0
4000,0
8000,0
всего
в том числе:
4000,0
4000,0
8000,0
местный бюджет
Задача 10. Повышение эффективности управления городом и городскими
жнансами
29
Капитальный ремонт
2014
Главное
2946,7
2946,7
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
здания для размещения филиала КАУ «МФЦ Алтайского края»10
управление Алтайского края по труду и социальной защите
в том числе:
2822,1
2822,1
федеральный бюджет
124,6
124,6
краевой бюджет
ИТОГО по Подпрограмме 7
26075,6
44919,2
50763,2
58634,5
90182,8
63733,7
62787,1
397096,1
всего
в том числе:
6986,2
6986,2
федеральный бюджет
10335,6
6240,0
4840,0
35740,0
48540,0
48540,0
46940,0
201175,6
краевой бюджет
1903,8
17029,2
17473,2
16244,5
18492,8
14543,7
15197,1
100884,3
местный бюджет
6850,0
21650,0
28450,0
6650,0
23150,0
650,0
650,0
88050,0
внебюджетные источники
' в рамках реализации ФЦП «Чистая вода» на 2011 - 2017 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 № 1092), государственной программы «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2014 - 2020 годы» (постановление Администрации края от 05.11.2014 № 508)
2 в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014 - 2043 годы (постановление Администрации края от 27.03.2014 №146), краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 - 2017 годы» (постановление Администрации края от 26.03.2013 № 178)
3 в рамках средств краевого бюджета, утвержденных распоряжением Администрации края от 27.03.2014 № 90-р «О распределении субсидий между бюджетами городских округов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»
4 в 2014 году - в рамках государственной программы Алтайского края «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2013 - 2015 годы» (постановление Администрации края от 29.12.2012 № 741); с 2015 года - в рамках государственной программы Алтайского края «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2015 - 2020 годы (постановление Администрации края от 22.10.2014 № 492)
5 в рамках государственной программы «Развитие здравоохранение в Алтайском крае до 2020 года» (постановление Администрации края от 26.06.2013 № 331)
6 в рамках субсидий из федерального бюджета на создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом
7 в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы (постановление Администрации края от 20.12.2013 №670)
8в рамках государственной программы Алтайского края «Культура Алтайского края» на 2011 - 2015 годы (постановление Администрации края от 19.11.2010 № 517), с 2015 года - в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» на 2015 - 2020 годы» (постановление Администрации края от 25.09.2014 № 435)
в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2014-2020 годы (постановление Администрации края от 14.03.2014 № 112)
10 в соответствии со Схемой размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и отделений (офисов) привлекаемых организаций в Алтайском крае, утвержденной Губернатором Алтайского края
" в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2011-2016 годы (постановление Администрации края от 23.12.2010 № 583), с 2015 года - в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2015 - 2020 годы (постановление Администрации края от 29.12.2014 № 589)
12 рамках перечня 80 особо значимых социальных объектов, финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта которых планируется осуществлять в 2013 — 2017 годах с участием средств бюджетов всех уровней для обеспечения их ввода в эксплуатацию к 80-летию образования Алтайского края (Программа «80x80»)
1
в рамках государственной программы Алтайского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края» на 2015 - 2020 годы (постановление Администрации края от 23.10.2014 № 494)
14 в рамках государственной программы Алтайского края «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы (постановление Администрации края от 24.01.2014 № 20)
15 в рамках государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014 - 2020 годы (постановление Администрации края от 31.10.2014 № 503)
16 в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» на 2015 - 2020 годы (постановление Администрации края от 31.10.2014 №479)
17 в рамках объемов и источников финансирования ФЦП «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 - 2014 годы)», утвержденной постановлением Правительства РФ от 27.10.2008 № 791 (ред. от 06.12.2013) (разрабатывается проект программы на 2015 - 2017 годы)
1
Таблица 3
ОБЪЕМ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
(тыс. руб. в ценах каждого года)
Источники и направления расходов
сумма расходов по годам
ВСЕГО
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I. Всего по государственной про
2578580,8
2906122,1
2876965,1
2151011,0
1520893,4
4602996,8
2499272,7
19135841,9
грамме за счет всех источников фи
нансирования
в том числе:
средства федерального бюджета
362873,3
591334,1
579171,0
203887,0
224686,0
252100,0
221550,0
2435601,4
средства краевого бюджета
177528,0
288879,7
425129,3
594863,4
268313,4
251063,4
229777,4
2235554,6
средства местных бюджетов
188408,4
340338,2
351349,7
404542,2
225890,6
230211,0
218173,2
1958913,3
внебюджетные средства
1849771,1
1685570,1
1521315,1
947718,4
802003,4
3869622,4
1829772,1
12505772,6
II. По подпрограммам
в том числе:
1. «Обеспечение устойчивого разви
214478,7
222412,5
72353,7
175817,0
105235,4
150165,1
142032,0
1082494,4
тия города Алейска»
в том числе:
средства федерального бюджета
19416,9
61523,5
61243,5
36918,0
54000,0
29000,0
262101,9
средства краевого бюджета
21630,3
34321,1
1984,5
10234,5
26734,5
35734,5
16484,5
147123,9
средства местных бюджетов
48554,4
46882,1
16203,4
30083,2
37237,1
52494,8
37959,7
269414,7
внебюджетные средства
124877,1
79685,8
54165,8
74255,8
4345,8
7935,8
58587,8
403853,9
2. «Обеспечение устойчивого разви
1708683,5
1802608,4
1886375,4
862343,4
88655,4
26655,4
89155,4
6464476,9
тия города Белокурихи»
в том числе:
средства федерального бюджета
245500,0
475060,0
450000,0
1170560,0
средства краевого бюджета
79867,4
124635,5
249721,5
345628,5
859,5
4859,5
859,5
806431,4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
средства местных бюджетов
42788,2
111004,6
149445,6
144506,6
17587,6
21587,6
18587,6
505507,8
внебюджетные средства
1340527,9
1091908,3
1037208,3
372208,3
70208,3
208,3
69708,3
3981977,7
3. «Обеспечение устойчивого разви
355510,6
349595,1
236809,1
256010,1
194473,1
197793,1
214533,1
1804724,2
тия города Заринска»
в том числе:
средства федерального бюджета
4997,1
9000,0
13997,1
средства краевого бюджета
26767,7
18172,0
29539,0
40650,0
8146,0
3146,0
7146,0
133566,7
средства местных бюджетов
41519,5
36469,1
45836,1
55386,1
18943,1
18943,1
22943,1
240040,1
внебюджетные средства
282226,3
294954,0
152434,0
159974,0
167 384,0
175704,0
184444,0
1417120,3
4. «Обеспечение устойчивого разви
41141,0
200476,2
214971,5
348731,0
276179,5
262891,5
440731,5
1785122,2
тия города Камень-на-Оби»
в том числе:
средства федерального бюджета
41260,9
33250,0
83993,5
62668,0
72750,0
73250,0
367172,4
средства краевого бюджета
12848,1
22224,2
23551,3
72074,3
52551,3
38301,3
42551,3
264101,8
средства местных бюджетов
15989,5
64821,1
49790,2
88813,2
57490,2
48240,2
51190,2
376334,6
внебюджетные средства
12303,4
72170,0
108380,0
103850,0
103470,0
103600,0
273740,0
777513,4
5. «Обеспечение устойчивого разви
147124,7
135000,3
127039,6
103915,6
305640,6
3531469,6
1338050,6
5688241,0
тия города Славгорода»
в том числе:
средства федерального бюджета
85973,1
13489,7
16000,0
16000,0
34250,0
34250,0
34500,0
234462,8
средства краевого бюджета
16265,0
48312,4
49400,4
29856,4
50656,4
32256,4
38856,4
265603,4
средства местных бюджетов
35386,3
60326,2
50402,2
47852,2
48452,2
44602,2
44252,2
331273,5
внебюджетные средства
9500,3
12872,0
11237,0
10207,0
172282,0
3420361,0
1220442,0
4856 901,3
6. «Обеспечение устойчивого разви
85566,7
151110,4
288652,6
345559,4
460526,6
370288,4
211983,0
1913687,1
тия города Яровое»
в том числе:
средства федерального бюджета
70921,0
42650,0
90850,0
91100,0
84800,0
380321,0
средства краевого бюджета
9813,9
34974,5
66092,6
60679,7
80825,7
88225,7
76939,7
417551,8
средства местных бюджетов
2266,7
3805,9
22199,0
21656,4
27687,6
29799,4
28043,3
135458,3
внебюджетные средства
73486,1
112330,0
129440,0
220573,3
261163,3
161163,3
22200,0
980356,0
7. «Обеспечение устойчивого разви
26075,6
44919,2
50763,2
58634,5
90182,8
63733,7
62787,1
397096,1
тия города Горняка»
в том числе:
средства федерального бюджета
6 986,2
6 986,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
средства краевого бюджета
10 335,6
6 240,0
4 840,0
35 740,0
48 540,0
48 540,0
46 940,0
201 175,6
средства местных бюджетов
1903,8
17029,2
17473,2
16244,5
18492,8
14 543,7
15197,1
100884,3
внебюджетные средства
6850,0
21650,0
28450,0
6650,0
23150,0
650,0
650,0
88050,0
1
Утратило силу постановлением Правительства Алтайского края от 08.02.2019 № 35
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 июля 2015 года № 270
О внесении изменений в постановление Администрации края от 22.07.2014 № 340
Постановляю:
Внести в постановление Администрации края от 22.07.2014 №340 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие малых городов Алтайского края» на период до 2020 года» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Алтайского края
от 06.07. 2015 № 270
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации края от 22.07.2014 № 340 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие малых городов Алтайского края» на период до 2020 года»
В пункте 2 постановления слова «, начальника Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края Щетинина М.П.» заменить словами «Снесаря В.В.»;
в государственной программе Алтайского края «Развитие малых городов Алтайского края» на период до 2020 года» (далее - «Программа»), утвержденной вышеназванным постановлением:
по тексту Программы слова «образовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «образовательные организации» в соответствующем падеже;
в паспорте Программы:
в позиции «Участники программы» слова «управление Алтайского края по труду и занятости населения» заменить словами «Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите»;
позицию «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования программы
объем финансирования государственной программы (за счет всех источников финансирования) составит 19135841,9 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 2578580,2 тыс. руб.;
в 2015 году - 2906122,1 тыс. руб.;
в 2016 году - 2876965,1 тыс. руб.;
в 2017 году - 2151011,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 1520893,4 тыс. руб.;
в 2019 году - 4602996,8 тыс. руб.;
в 2020 году - 2499272,7 тыс. руб.»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы» слова «до 28,6 тыс.руб.» заменить словами «до 25,4 тыс. руб.»;
в абзаце девятнадцатом подраздела 1.1 «Анализ текущего состояния данной сферы» слова «учреждений дошкольного образования» заменить словами «дошкольных образовательных организаций»;
в абзаце втором подраздела 1.2 «Прогноз развития сферы реализации государственной программы» слова «и программа социально- экономического развития на период до 2017 года, утвержденные законами Алтайского края от 21 ноября 2012 года № 86-ЗС и 87-ЗС» заменить словами «утвержденная законом Алтайского края от 21 ноября 2012 года № 86-ЗС»;
в подразделе 2.3 «Описание основных ожидаемых конечных результатов реализации государственной программы»:
в абзаце двадцатом слова «до 28,6 тыс. руб.» заменить словами «до 25,4 тыс. руб.»;
абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
«Содействие занятости населения Алтайского края» на 2015 - 2020 годы (ответственный исполнитель - Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите)»;
в абзаце двадцать шестом слова «Главное управление Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» заменить словами «Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите»;
в абзаце двадцать восьмом слова «Культура Алтайского края» на 2011 -2015 годы» заменить словами «Развитие культуры Алтайского края» на 2015 - 2020 годы»;
в абзаце тридцатом слова «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае» на 2011 - 2017 годы» заменить словами «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2014 - 2020 годы»;
в абзаце тридцать первом слова «2011 - 2016 годы» заменить словами «2015 - 2020 годы»;
в абзаце пятнадцатом раздела 4 «Обобщенная характеристика мероприятий государственной программы» слова «2013 - 2015 годы» заменить словами «2015 - 2020 годы»;
раздел 5 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«V. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы, составляет 19135841,9 тыс. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета - 2435601,4 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 2235554,6 тыс. руб.;
из средств местных бюджетов - 1958913,3 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 12505772,6 тыс. руб.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы по годам, распределяется согласно приложению 3 к государственной программе.
Объемы финансирования государственной программы за счет средств краевого бюджета в 2014-2016 годах приведены в соответствие с законами Алтайского края от 28.11.2013 № 82-ЗС «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», от 18.12.2014 № 100-ЗС «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
Расходные обязательства краевого бюджета в 2017 - 2020 годах приведены в соответствие с предварительной оценкой расходов краевого бюджета на реализацию государственных программ Алтайского края в 2017 - 2020 годах.
Расходы федерального, краевого и местного бюджетов на реализацию мероприятий настоящей государственной программы сформированы с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, что позволит обеспечить единый подход к формированию и рациональному распределению финансовых ресурсов на решение конкретных задач и достижение поставленных в государственной программе (подпрограммах) целей, их концентрации и целевому использованию.
Расчет потребности в финансовых ресурсах производился с учетом прогнозного перечня объектов капитального строительства, а также уровня софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств Алтайского края на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Алтайского края и уровня софинансирования из краевого бюджета расходных обязательств на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.»;
приложения 1 - 3 к Программе изложить в редакции согласно таблицам 1-3 настоящих изменений;
в приложение 4 к Программе внести следующие изменения:
в паспорте подпрограммы 1 Программы:
в позиции «Участники подпрограммы» слова «управление Алтайского края по труду и занятости населения» заменить словами «Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите»;
позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования подпрограммы
объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах (за счет всех источников финансирования) составит 1082494,4 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 214478,7 тыс. руб.;
в 2015 году - 222412,5 тыс. руб.;
в 2016 году - 72353,7 тыс. руб.;
в 2017 году - 175817,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 105235,4 тыс. руб.;
в 2019 году- 150165,1 тыс. руб.;
в 2020 году - 142032,0 тыс. руб.»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» слова «с 6,0 тыс. руб. в 2013 году до 7,5 тыс. руб.» заменить словами «до 6,0 тыс. руб.»;
по тексту подпрограммы:
слова «образовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «образовательные организации» в соответствующем падеже;
слова «общеобразовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «общеобразовательные организации» в соответствующем падеже;
в абзаце первом подраздела 2.1 «Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы» слова «, и программе социально- экономического развития Алтайского края на период до 2017 года, утвержденной законом Алтайского края от 21 ноября 2012 года № 87-ЗС» исключить;
абзац девятнадцатый подраздела 2.3 «Описание основных ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«рост бюджетной обеспеченности (налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета города на душу населения) до 6,0 тыс. руб. в 2020 году.»;
в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
в абзаце тридцать пятом слова «2013 -2015 годы» заменить словами «2015 - 2020 годы»;
в абзаце сорок пятом слова «дошкольных учреждениях» заменить словами «дошкольных организациях»;
раздел 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Алейска в 2014 - 2020 годах планируется направить 1082494,4 тыс. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета - 262101,9 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 147123,9 тыс. руб.;
из средств местных бюджетов - 269414,7 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 403853,9 тыс. руб.»;
в подпрограмме 2 Программы:
в паспорте подпрограммы 2:
в позиции «Участники подпрограммы» слова «управление Алтайского края по труду и занятости населения» заменить словами «Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите»;
позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования подпрограммы
объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах (за счет всех источников финансирования) составит 6464476,9 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 1708683,5 тыс. руб.;
в 2015 году - 1802608,4 тыс. руб.;
в 2016 году - 1886375,4 тыс. руб.;
в 2017 году - 862343,4 тыс. руб.;
в 2018 году-88655,4 тыс. руб.;
в 2019 году - 26655,4 тыс. руб.;
в 2020 году - 89155,4 тыс. руб.»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» слова «до 20,2 тыс. руб.» заменить словами «до 16,3 тыс. руб.»;
по тексту подпрограммы:
слова «образовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «образовательные организации» в соответствующем падеже;
слова «общеобразовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «общеобразовательные организации» в соответствующем падеже;
в подразделе 1.1 «Анализ текущего состояния данной сферы»:
в абзаце восьмом слова «2011 -2016 годы» заменить словами «2015 - 2020 годы»;
в абзаце тридцать девятом слова «два общеобразовательных учреждения, 3 дошкольных образовательных учреждения, 2 учреждения дополнительного образования, с 01.06.2012 - частный детский сад. Охват детей дошкольным образованием составил 68%, от 5 до 7 лет - 100%. На 01.01.2014 очередность в дошкольные учреждения» заменить словами «две общеобразовательные организации, три дошкольных образовательных организации, две организации дополнительного образования, с 01.06.2012 - частный детский сад. Охват детей дошкольным образованием составил 68%, от 5 до 7 лет - 100%. На 01.01.2014 очередность в дошкольные организации»;
в подразделе 2.1 «Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы»:
в абзаце первом слова «, и программе социально-экономического развития Алтайского края на период до 2017 года, утвержденной законом Алтайского края от 21 ноября 2012 года № 87-ЗС» исключить;
в абзаце седьмом слова «частных дошкольных учреждений» заменить словами «частных дошкольных организаций»;
в абзаце двадцатом подраздела 2.3 «Описание основных ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы» слова «до 20,2 тыс. руб.» заменить словами «до 16,3 тыс. руб.»;
в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
в абзаце двадцатом слова «2013 -2015 годы» заменить словами «2015 - 2020 годы»;
абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:
«Строительство нового детского сада позволит ликвидировать дефицит мест в дошкольных организациях, обеспечить всех нуждающихся детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в дошкольных образовательных организациях.»;
раздел 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для peaлизации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Белокурихи в 2014 - 2020 годах планируется направить 6464476,9 тыс. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета - 1170560,0 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 806431,4 тыс. руб.;
из средств местных бюджетов - 505507,8 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 3981977,7 тыс. руб.»;
в подпрограмме 3 Программы: в паспорте подпрограммы:
в позиции «Участники подпрограммы» слова «управление Алтайского края по труду и занятости населения» заменить словами «Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите»;
позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования подпрограммы
объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах (за счет всех источников финансирования) составит 1804724,2 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 355510,6 тыс. руб.;
в 2015 году - 349595,1 тыс. руб.;
в 2016 году - 236809,1 тыс. руб.;
в 2017 году - 256010,1 тыс. руб.;
в 2018 году - 194473,1 тыс. руб.;
в 2019 году - 197793,1 тыс. руб.;
в 2020 году - 214533,1 тыс. руб.»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» слова «до 8,1 тыс. руб.» заменить словами «до 6,7 тыс. руб.»;
по тексту подпрограммы:
слова «образовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «образовательные организации» в соответствующем падеже;
слова «общеобразовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «общеобразовательные организации» в соответствующем падеже;
в подразделе 1.1 «Анализ текущего состояния данной сферы»:
в абзаце девятнадцатом слова «С целью модернизации системы водоснабжения, город Заринск участвует в реализации федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011 -2017 годы и государственной программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае» на 2011 - 2017 годы.» исключить;
в абзаце двадцать седьмом слова «учреждение дополнительного образования» заменить словами «организация дополнительного образования»;
в абзаце первом подраздела 2.1 «Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы» слова «, и программе социально- экономического развития Алтайского края на период до 2017 года, утвержденной законом Алтайского края от 21 ноября 2012 года № 87-ЗС» исключить;
в абзаце девятнадцатом подраздела 2.3 «Описание основных ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы» слова «до 8,1 тыс. руб.» заменить словами «до 6,7 тыс. руб.»;
в абзаце двадцать втором раздела 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы» слова «2013 -2015 годы» заменить словами «2015 - 2020 годы»;
раздел 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Заринска в 2014 - 2020 годах планируется направить 1804724,2 тыс. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета - 13997,1 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 133566,7 тыс. руб.;
из средств местных бюджетов - 240040,1 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 1417120,3 тыс. руб.»;
в подпрограмме 4 Программы: в паспорте подпрограммы:
в позиции «Участники подпрограммы» слова «управление Алтайского края по труду и занятости населения» заменить словами «Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите»;
позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования подпрограммы
объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах (за счет всех источников финансирования) составит 1785122,2 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 41141,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 200476,2 тыс. руб.;
в 2016 году-214971,5 тыс. руб.;
в 2017 году - 348731,0 тыс. руб.;
в 2018 году-276179,5 тыс. руб.;
в 2019 году-262891,5 тыс. руб.;
в 2020 году - 440731,5 тыс. руб.»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» слова «до 4,8 тыс. руб.» заменить словами «до 4,1 тыс. руб.»;
по тексту подпрограммы:
слова «образовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «образовательные организации» в соответствующем падеже;
слова «общеобразовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «общеобразовательные организации» в соответствующем падеже;
в абзаце сороковом подраздела 1.1 «Анализ текущего состояния данной сферы» слова «учреждений дополнительного образования» заменить словами «организаций дополнительного образования»;
в абзаце первом подраздела 2.1 «Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы» слова «, и программе социально- экономического развития Алтайского края на период до 2017 года, утвержденной законом Алтайского края от 21 ноября 2012 года № 87-ЗС» исключить;
в абзаце двадцатом подраздела 2.3 «Описание основных ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы» слова «до 4,8 тыс. руб.» заменить словами «до 4,1 тыс. руб.»;
в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
в абзаце тридцать втором слова «2013 - 2015 годы» заменить словами «2015 - 2020 годы»;
в абзаце сорок шестом слова «дошкольных учреждениях» заменить словами «дошкольных организациях»;
раздел 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Камень-на-Оби в 2014-2020 годах планируется направить 1785122,2 тыс. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета - 367172,4 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 264101,8 тыс. руб.;
из средств местных бюджетов - 376334,6 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 777513,4 тыс. руб.»;
в подпрограмме 5 Программы:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Участники подпрограммы» слова «управление Алтайского края по труду и занятости населения» заменить словами «Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите»;
позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансировании подпрограммы
объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах (за счет всех источников финансирования) составит 5688241,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 147124,7 тыс. руб.;
в 2015 году - 135000,3 тыс. руб.;
в 2016 году - 127039,6 тыс. руб.;
в 2017 году - 103915,6 тыс. руб.;
в 2018 году - 305640,6 тыс. руб.;
в 2019 году-3531469,6 тыс. руб.;
в 2020 году - 1338050,6 тыс. руб.»;
по тексту подпрограммы:
слова «образовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «образовательные организации» в соответствующем падеже;
слова «общеобразовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «общеобразовательные организации» в соответствующем падеже;
в абзаце тридцать восьмом подраздела 1.1 «Анализ текущего состояния данной сферы» слова «13 детских дошкольных учреждения и 1 учреждение дополнительного образования» заменить словами «13 детских дошкольных организаций и 1 организация дополнительного образования»;
в абзаце первом подраздела 2.1 «Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы» слова «, и программе социально- экономического развития Алтайского края на период до 2017 года, утвержденной законом Алтайского края от 21 ноября 2012 года № 87-ЗС» исключить;
в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
в абзаце тридцать первом слова «2013 -2015 годы» заменить словами «2015 - 2020 годы»;
в абзаце сорок третьем слова «дошкольных учреждениях» заменить словами «дошкольных организациях»;
раздел 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Славгорода в 2014 - 2020 годах планируется направить 5688241,0 тыс. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета - 234462,8 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 265603,4 тыс. руб.;
из средств местных бюджетов - 331273,5 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 4856901,3 тыс. руб.»;
в подпрограмме 6 Программы: в паспорте подпрограммы:
в позиции «Участники подпрограммы» слова «управление Алтайского края по труду и занятости населения» заменить словами «Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите»;
позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования подпрограммы
объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах (за счет всех источников финансирования) составит 1913687,1 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 85566,7 тыс. руб.;
в 2015 году - 151110,4 тыс. руб.;
в 2016 году - 288652,6 тыс. руб.;
в 2017 году - 345559,4 тыс. руб.;
в 2018 году - 460526,6 тыс. руб.;
в 2019 году - 370288,4 тыс. руб.;
в 2020 году - 211983,0 тыс. руб.»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» слова «до 6,6 тыс. руб.» заменить словами «до 5,3 тыс. руб.»;
по тексту подпрограммы:
слова «образовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «образовательные организации» в соответствующем падеже;
слова «общеобразовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «общеобразовательные организации» в соответствующем падеже;
в абзаце тридцать пятом подраздела 1.1 «Анализ текущего состояния данной сферы» слова «учреждение» заменить словами «организация»;
в абзаце первом подраздела 2.1 «Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы» слова «, и программе социально- экономического развития Алтайского края на период до 2017 года, утвержденной законом Алтайского края от 21 ноября 2012 года № 87-ЗС» исключить;
в абзаце двадцатом подраздела 2.3 «Описание основных ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы» слова «до 6,6 тыс.руб.» заменить словами «до 5,3 тыс.руб.»;
в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
в абзаце восемнадцатом слова «2011 -2016 годы» заменить словами «2015 - 2020 годы»;
в абзаце тридцать четвертом слова «2013 - 2015 годы» заменить словами «2015 - 2020 годы»;
раздел 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Яровое в 2014-2020 годах планируется направить 1913687,1 тыс. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета - 380321 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 417551,8 тыс. руб.;
из средств местных бюджетов - 135458,3 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 980356,0 тыс. руб.»;
в подпрограмме 7 Программы: в паспорте подпрограммы:
в позиции «Участники подпрограммы» слова «управление Алтайского края по труду и занятости населения» заменить словами «Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите»;
позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования подпрограммы
объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах (за счет всех источников финансирования) составит 397096,1 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 26075,6 тыс. руб.;
в 2015 году - 44919,2 тыс. руб.;
в 2016 году - 50763,2 тыс. руб.;
в 2017 году - 58634,5 тыс. руб.;
в 2018 году-90182,8 тыс. руб.;
в 2019 году-63733,7 тыс. руб.;
в 2020 году - 62787,1 тыс. руб.»;
по тексту подпрограммы:
слова «образовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «образовательные организации» в соответствующем падеже»;
слова «общеобразовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «общеобразовательные организации» в соответствующем падеже;
в подразделе 1.1 «Анализ текущего состояния данной сферы»:
в абзаце сорок четвертом слова «11 учреждениями образования, в т.ч. 4 учреждениями общего образования (3 СОШ и 1 гимназия), 4 учреждениями дошкольного образования, 3 учреждениями дополнительного образования» заменить словами «11 образовательными организациями, в том числе 3 общеобразовательными школами и 1 гимназией, 4 организациями дошкольного образования, 3 организациями дополнительного образования»;
в абзаце шестьдесят третьем слова «учреждений общего образования» заменить словами «организаций общего образования»;
в абзаце первом подраздела 2.1 «Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы» слова «, и программе социально- экономического развития Алтайского края на период до 2017 года, утвержденной законом Алтайского края от 21 ноября 2012 года № 87-ЗС» исключить;
в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
в абзаце двадцать пятом слова «2013 -2015 годы» заменить словами «2015 - 2020 годы»;
в абзаце двадцать девятом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
в абзаце тридцатом слова «дошкольных учреждениях» заменить словами «дошкольных организациях»;
раздел 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Горняка в 2014-2020 годах планируется направить 397096,1 тыс. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета - 6986,2 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 201175,6 тыс. руб.;
из средств местных бюджетов - 100884,3 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 88050,0 тыс. руб.».
1
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы Алтайского края «Развитие малых городов Алтайского края» на период до 2020 года, их значениях
N п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Единицы измерения
Значения показателей
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Алтайского края «Развитие малых городов Алтайского края»
1
Рост валового регионального продукта (ВРП) Алтайского края к уровню 2013 года
%
100,0
103,1
108,0
113,7
120,1
128,2
137,2
146,8
2
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения
ед.
384
394
407
423
435
449
466
485
3
Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец периода
%
1,6
1,5
1,7
1,7
1,6
1,6
1,5
1,4
4
Среднемесячная заработная плата одного работника
тыс. руб.
18,0
19,5
20,9
22,7
25,0
30,3
33,5
36,9
5
Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов
тыс.кв.м
664,7
675,0
690,0
780,0
755,0
840,0
940,0
1050,0
6
Доля детей в возрасте 1 -6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в
%
80,0
75,0
81,4
82,0
82,8
83,5
84,2
85,0
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
общей численности детей данного возраста
7
Смертность населения по всем причинам
случаев на тыс. чел. населения
14,0
13,9
13,8
13,7
13,7
13,6
13,5
13,5
8
Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения)
тыс. руб.
21,6
23,0
23,0
23,5
24,0
24,8
25,1
25,4
Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого развития города Алейска»
1
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения
тыс. руб.
10,2
10,8
11,7
12,4
13,2
14,1
15,7
16,9
2
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения
ед.
279
282
289
321
328
331
336
341
3
Рост промышленного производства по отношению к 2013 году
%
100
113,9
104,6
106,8
110,9
113,9
117,1
120,2
4
Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, работ и услуг собственного производства
%
84,0
83,1
80,7
77,4
75
72,9
70,1
67,3
5
Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов
кв.м
4553
4740
4700
4800
5000
5600
6300
7050
6
Износ объектов коммунальной инфраструктуры
%
46,9
48,6
47,0
46,0
48,0
46,0
45,0
44,0
7
Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец периода
%
1Д
0,8
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
0,9
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8
Среднемесячная заработная плата одного работника
тыс. руб.
17,6
19,5
21,5
23,7
26,1
28,8
31,8
35,8
9
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста
%
55,2
76,0
76,0
76,0
76,0
76,0
78,0
85,0
10
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
%
89,7
89,7
89,7
89,7
89,9
90,1
90,9
92,0
11
Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности
%
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
12
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения
%
25,8
27,1
28,0
30,0
31,2
32,4
33,1
34,5
13
Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения)
тыс. руб.
6,0
5,1
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0
Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого развития города Белокурихи»
1
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения
тыс. руб.
32,0
40,9
36,3
38,5
40,8
43,2
45,8
48,6
2
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения
ед.
550
560
575
600
636
638
640
642
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3
Рост промышленного производства по отношению к 2013 году
%
100
102,3
109,0
115,8
123,3
131,9
141,8
153,1
4
Число мест (коек) в коллективных средствах размещения туристов и отдыхающих
ед.
5275
5322
5400
5700
6000
6400
7000
8000
5
Количество потребителей туристских услуг
тыс. чел.
192,1
201,2
219,3
232,5
246,4
261,2
276,9
293,5
6
Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов
кв.м
6368
9882
10400
11400
12400
14500
16250
18150
7
Износ объектов коммунальной инфраструктуры
%
83,7
86,3
77,5
77,2
76,9
76,6
76,3
76
8
Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец периода
%
1,1
1,1
1Д
1,1
1Д
1,0
1,0
1,0
9
Среднемесячная заработная плата одного работника
тыс. руб.
20,5
22,1
23,8
25,7
28,3
31,2
34,5
35,1
10
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста
%
68,0
72,0
72,0
73,0
77,0
81,0
85,0
88,0
11
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
%
75,0
75,0
75,0
76,0
77,0
78,0
86,0
92,0
12
Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности
%
0
0
0
0
100,0
100,0
100,0
100,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
13
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения
%
25,4
25,9
26,4
26,9
27,4
27,9
29,0
30,0
14
Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения)
тыс. руб.
14,0
12,9
15,0
15,4
15,6
15,9
16,1
16,3
Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивого развития города Заринска»
1
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения
тыс. руб.
11,3
8,2
13,7
14,3
14,8
15,1
15,5
15,9
2
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения
ед.
296
300
315
330
345
355
365
380
3
Рост промышленного производства по отношению к 2013 году
%
100,0
104,4
101,5
102,5
103,0
103,5
104,5
106,0
4
Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, работ и услуг собственного производства
%
88,9
88,5
88,1
88
87,9
87,7
87,5
87,4
5
Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов
кв.м
2805
3013
4400
4700
5100
5500
5800
6500
6
Износ объектов коммунальной инфраструктуры
%
74,9
74,9
72,0
69,1
66,5
64
62,1
61,2
7
Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец периода
%
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,0
0,9
0,9
8
Среднемесячная заработная плата одного работника
тыс. руб.
21,3
23,2
25,0
27,0
29,8
32,9
36,3
41,6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
9
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста
%
68,5
91,0
74,7
75,8
76,0
78,0
82,0
85,0
10
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
%
77,3
82,4
82,4
82,5
84,5
85,0
88,0
92,0
11
Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности
%
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
12
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения
%
26,1
27,0
28,0
30,0
31,0
32,0
33,0
34,0
13
Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения)
тыс. руб.
6,4
5,6
6,1
6,2
6,4
6,5
6,6
6,7
Подпрограмма 4 «Обеспечение устойчивого развития города Камень-на-Оби»
1
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения
тыс. руб.
5,1
5,5
5,9
6,1
6,3
7,0
7,8
8,5
2
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения
ед.
304
310
320
330
335
340
345
350
3
Рост промышленного производства по отношению к 2013 году
%
100,0
123,8
115,2
116,4
117,5
118,7
121,0
126,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4
Число мест (коек) в коллективных средствах размещения туристов и отдыхающих
ед.
204
204
210
210
225
225
245
245
5
Количество потребителей туристских услуг
тыс. чел.
6,7
6,8
7,2
7,7
8,4
9,3
10,2
11,2
6
Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов
кв.м
2935
7407
3400
3750
4100
4500
5050
5650
7
Износ объектов коммунальной инфраструктуры
%
32,6
39,5
34,9
34,5
33,9
33,4
32,9
32,5
8
Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец периода
%
0,9
0,5
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
9
Среднемесячная заработная плата одного работника
тыс. руб.
16,0
17,3
18,6
20,1
22,1
24,4
30,9
34,3
10
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста
%
77,5
68,2
82,0
84,0
85,0
85,0
85,0
85,0
11
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
%
84,0
86,0
88,0
89,0
90,0
90,5
92,0
93,0
12
Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности
%
43,0
43,0
43,0
43,0
43,0
43,0
43,0
43,0
13
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и
%
26,5
27,0
27,5
28,0
28,5
29,0
29,5
30,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
спортом, в общей численности населения
14
Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения)
тыс. руб.
3,6
3,2
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
Подпрограмма 5 «Обеспечение устойчивого развития города Славгорода»
1
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения
тыс. руб.
9,1
8,0
6,5
12,5
14,0
15,6
17,5
18,1
2
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения
ед.
347
370
370
370
375
380
385
390
3
Рост промышленного производства по отношению к 2013 году
%
100,0
106,9
101,5
115,0
120,5
126,0
131,6
137,6
4
Рост производства сельскохозяйственной продукции по отношению к 2013 году
%
100,0
100,0
100,5
110,9
114,3
118,0
120,3
123,5
5
Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов
кв.м
1803
3083
3600
3800
4400
5300
6000
6700
6
Износ объектов коммунальной инфраструктуры
%
80,1
83,5
83,5
59,1
49,8
33,5
24,2
22,4
7
Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец периода
%
2,2
1,9
2,0
2,0
2,0
1,9
1,9
1,9
8
Среднемесячная заработная плата одного работника
тыс. руб.
15,4
17,1
18,4
19,9
21,9
24,2
30,0
33,1
9
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
%
50,0
61,0
54,0
58,0
66,0
72,0
80,0
85,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста
10
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
%
84,0
84,0
84,0
85,0
86,0
87,0
90,0
92,0
11
Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности
%
107,0
107,0
107,0
107,0
107,0
107,0
107,0
107,0
12
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения
%
25,6
25,6
27,3
27,5
27,7
28,0
28,5
30,0
13
Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения)
тыс. руб.
4,9
4,3
5,0
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
Подпрограмма 6 «Обеспечение устойчивого развития города Яровое»
1
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения
тыс. руб.
6,4
8,9
10,0
58,2
62,5
67,1
72,0
77,0
2
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения
ед.
299
256
262
301
336
338
340
342
3
Рост промышленного производства по отношению к 2013 году
%
100,0
123,6
172,9
185,6
198,0
211,3
228,6
248,0
4
Число мест (коек) в коллективных средствах размещения туристов и отдыхающих
ед.
697
830
830
830
860
860
960
1000
5
Количество потребителей туристских услуг
тыс.
72,0
75,6
82,8
90,0
97,2
100,9
104,9
110,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
человек
6
Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов
кв. м
1642
2020
2100
2200
2400
2700
3050
3400
7
Износ объектов коммунальной инфраструктуры
%
47,5
52,7
52,7
40,1
40,1
39,3
38,5
37,7
8
Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец периода
%
4,2
3,2
3,3
3,4
3,5
3,5
3,5
3,5
9
Среднемесячная заработная плата одного работника
тыс. руб.
15,6
17,3
18,6
20,1
22,2
24,5
27,8
30,7
10
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста
%
86,5
82,0
84,0
84,0
87,5
88,0
88,5,
89,0
11
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
%
80,3
79,5
80,5
81,0
82,0
83,0
88,0
92,0
12
Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
13
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения
%
26,3
27,1
27,1
27,2
27,7
28,2
29,0
30,0
14
Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы кон-
тыс. руб.
4,5
4,7
4,5
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
солидированного бюджета на душу населения)
Подпрограмма 7 «Обеспечение устойчивого развития города Горняка»
1
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения
тыс. руб.
9,7
6,2
7,0
8,5
9Д
10,0
10,5
11,0
2
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения
ед.
221
238
240
245
248
250
252
254
3
Рост промышленного производства по отношению к 2013 году
%
100,0
90,0
106,3
110,1
114,9
120,7
127,9
136,2
4
Рост производства сельскохозяйственной продукции по отношению к 2013 году
%
100,0
100,0
100,6
100,9
101,1
101,4
101,9
102,9
5
Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов
кв.м
339
400
420
450
470
500
560
630
6
Износ объектов коммунальной инфраструктуры
%
85,2
89,0
84,9
77,5
69,9
68,6
67,9
66,6
7
Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец периода
%
1,7
2,0
2,2
2,2
2,1
2,0
1,6
1,5
8
Среднемесячная заработная плата одного работника
тыс. руб.
14,7
15,6
16,8
18,1
19,9
24,7
27,3
30,1
9
Доля детей в возрасте 1 -6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста
%
50,0
73,0
76,0
78,0
79,0
82,0
84,0
85,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа
%
80,0
80,0
80,0
81,0
82,0
82,5
87,0
92,0,
циях
11
Уровень обеспеченности клубами
и учреждениями клубного типа от
%
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
нормативной потребности
12
Доля населения, систематически
занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности
%
25,0
25,0
30,0
30,0
31,0
31,0
32,0
32,0
населения
13
Бюджетная обеспеченность (нало
говые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения)
тыс. руб.
2,2
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
1
Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Алтайского края «Развитие малых городов Алтайского края»
на период до 2020 года
№
Цель, задача,
Срок
Участник
Сумма расходов, тыс. рублей
ВСЕГО
Источники
п/п
мероприятие
реализации
программы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
финансирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого развития города Алейска»
Задача 1. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу города
1
Обеспечение деятель
2014-
НО «Алтай
1409,6
1680,0
1760,0
1850,0
1940,0
2030,0
2132,0
12801,6
внебюджетные
ности представитель
2020
ский фонд
источники
ства некоммерческой
микрозаи-
организации «Алтай
мов»
ский фонд микрозай
мов»
2
Реализация муниципальной программы «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Алейске» на 2014 -2018 годы
20142018
администрация города Алейска (по согласованию)
150,0
385,0
405,0
417,0
423,0
1780,0
местный бюджет
Задача 2. Диверсификация монопроф
ильной отраслевой структуры экономики города
3
Расширение производства, ООО «Алейский хлебокомбинат № 1»
гонгов
управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
1000,0
1000,0
2000,0
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4
Организация производства экструдированной сои, ООО АПК «Алей- ский элеватор»
2014
управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
20000,0
20000,0
внебюджетные источники
5
Модернизация и расширение хлебопекарного производства, ООО «Сигарева»
2014
управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
2450,0
2450,0
внебюджетные источники
6
Создание технопарка по организации малых производственных предприятий
20142018
администрация города Алейска (по согласованию)
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
2500,0
внебюджетные источники
Задача 3. Развитие промышленного потенциала, повышение конкурентоспособности продукции
7
Строительство элеватора с увеличением мощности по хранению зерна, ЗАО «Алейск- зернопродукт» им. С.Н.Старовойтова
2014
управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
98000,0
98000,0
внебюджетные источники
8
Приобретение оборудования и монтаж макаронной линии, ЗАО «Алейскзернопродукт»
2015 - 2017
управление Алтайского края по пищевой, пере-
50000,0
50000,0
70000,0
170000,0
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
им. С.Н. Старовойтова
рабатываю- щей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
9
Реконструкция действующего производства, ОАО «Алейский маслосыркомбинат»
2015
управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
20000,0
20000,0
внебюджетные источники
Задача 4. Комплексное развитие городской инфраструктуры, обеспечение населения качественным и доступным жильем
10
Реконструкция и строительство водопроводных сетей в городе Алейске1
2015
Главное управление строительства, транспорта, жи- лищно-ком- мунального и дорожного хозяйства Алтайского края;
администрация города Алейска(по согласованию)
81860,0
81860,0
всего
в том числе:
40930,0
40930,0
федеральный бюджет
20465,0
20465,0
краевой бюджет
20465,0
20465,0
местный бюджет
11
Развитие системы водоснабжения в городе Алейске1
20172020
Главное управление строительства, транспорта, жи- лищно-ком- мунального и
6000,0
6000,0
6000,0
6000,0
24000,0
всего
в том числе:
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
12000,0
федеральный бюджет
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
6000,0
краевой бюджет
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
6000,0
местный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
дорожного хозяйства Алтайского края;
администрация города Алейска(по согласованию)
12
Капитальный ремонт многоквартирных домов2
20162020
администрация города Алейска(по согласованию)
500,0
500,0
500,0
1500,0
1500,0
4500,0
всего
в том числе:
1000,0
1000,0
2000,0
местный бюджет
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
2500,0
внебюджетные источники
13
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья2
20142015
Главное управление строительства, транспорта, жи- лищно-ком- мунального и дорожного хозяйства Алтайского края;
администрация города Алейска(по согласованию)
30241,4
33236,7
63478,1
всего
в том числе:
18538,0
20593,5
39131,5
федеральный бюджет
5851,7
6321,6
12173,3
краевой бюджет
5851,7
6321,6
12173,3
местный бюджет
14
Технологическое присоединение энергопри- нимающих устройств жилых домов
2017, 2019
администрация города Алейска(по согласованию)
5000,0
4000,0
9000,0
всего
в том числе:
5000,0
5000,0
местный бюджет
4000,0
4000,0
внебюджетные источники
15
Приобретение котлов и котельного оборудования, ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в
2014 - 2020
администрация города Алейска(по согласованию)
1746,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
19746,0
местный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
городе Алейске1
16
Строительство, реконструкция, ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в городе Алейске, в том числе разработка проектно-сметной документации1
2014, 20172020
Главное управление строительства, транспорта, жи- лищно-ком- мунального и дорожного хозяйства Алтайского края;
администрация города Алейска(по согласованию)
800,0
4000,0
12000,0
12000,0
12000,0
40800,0
всего
в том числе:
6000,0
6000,0
6000,0
18000,0
федеральный бюджет
2000,0
3000,0
3000,0
3000,0
11000,0
краевой бюджет
800,0
2000,0
3000,0
3000,0
3000,0
11800,0
местный бюджет
17
Реконструкция сетей водоотведения в городе Алейске, в том числе разработка проектно- сметной документации'
20172020
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края;
администрация города Алейска(по согласованию)
2000,0
40000,0
40000,0
40000,0
122000,0
всего
в том числе:
20000,0
20000,0
20000,0
60000,0
федеральный бюджет
1000,0
10000,0
10000,0
10000,0
31000,0
краевой бюджет
1000,0
10000,0
10000,0
10000,0
31000,0
местный бюджет
18
Капитальный ремонт (ремонт) дорог местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
20142020
Главное управление строительства, транспорта, жи- лищно-ком- мунального и
16539,8
11759,6
12347,5
12965,3
13613,2
14293,9
15008,8
96528,1
всего
в том числе:
5340,0
5340,0
краевой бюджет
11199,8
11759,6
12347,5
12965,3
13613,2
14293,9
15008,8
91188,1
местный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ных домов города Алейска3
дорожного хозяйства Алтайского края;
администрация города Алейска (по согласованию)
19
Строительство полигона для захоронения твердых бытовых и промышленных отходов
2020
администрация города Алейска(по согласованию)
58550,0
58550,0
всего
в том числе:
4000,0
4000,0
местный бюджет
54550,0
54550,0
внебюджетные источники
20
Строительство базы по обработке и складированию древесины
2015
администрация города Алейска(по согласованию)
500,0
500,0
внебюджетные источники
21
Строительство закусочной в зоне придорожного сервиса
2015
администрация города Алейска(по согласованию)
3000,0
3000,0
внебюджетные источники
22
Реконструкция здания кафе в зоне придорожного сервиса
2015
администрация города Алейска(по согласованию)
1600,0
1600,0
внебюджетные источники
Задача 5. Создание условий для
развития эффективного рынка труда, повышения занятости населения4
23
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан, включая обучение в другой местности
20142020
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите
1132,7
911,4
911,4
911,4
911,4
911,4
911,4
6601,1
краевой бюджет
24
Организация общественных работ и временного трудоустрой-
2014 - 2020
Главное
управление
Алтайского
2585,6
2405,0
2405,0
2405,0
2405,0
2405,0
2405,0
17015,6
всего
в том числе:
570,2
548,3
548,3
548,3
548,3
548,3
548,3
3860,0
краевой бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ства граждан
края по труду и социальной защите; администрация города Алейска (по согласованию);
работодатели (по согласованию)
497,9
450,9
450,9
450,9
450,9
450,9
450,9
3203,3
местный бюджет
1517,5
1405,8
1405,8
1405,8
1405,8
1405,8
1405,8
9952,3
внебюджетные источники
25
Содействие самозанятости безработных граждан
20142020
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Алейска (по согласованию)
787,8
484,8
484,8
484,8
484,8
484,8
484,8
3696,6
краевой бюджет
Задача 6. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения, повышения доступности и качества медицинской помощи
26
Создание консультативно-диагностического центра для оказания первичной специализированной медицинской помощи на межмуниципальном уровне (в Алейском медицинском округе)5
2018
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
5000,0
5000,0
краевой бюджет
27
Организация первичного сосудистого отделения в составе регионального сосудистого центра Алтайского края для оказания специализированной медицинской помощи больным с острыми нарушения-
20172018
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
50743,5
7918,0
58661,5
федеральный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ми мозгового кровообращения5
28
Капитальный ремонт здания детской поликлиники и женской консультации КГБУЗ «Алейская центральная районная больница»5
2015
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
1050,0
1050,0
краевой бюджет
Задача 7. Обеспечение доступности для населения услуг дошкольного образования и качества услуг общего образования
29
Реализация проекта «Школьный стадион»6
2019
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края
8000,0
8000,0
всего
в том числе:
4000,0
4000,0
краевой бюджет
4000,0
4000,0
местный бюджет
30
Капитальный ремонт и реконструкция образовательных организаций города7
гонгов
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края;
администрация города Алейска (по согласованию)
1800,0
9000,0
10800,0
всего
в том числе:
900,0
4500,0
5400,0
краевой бюджет
900,0
4500,0
5400,0
местный бюджет
Задача 8. Повышение качества культурного обслуживания жителей города
31 I Капитальный ремонт и
2018 - 2019
управление Алтайского края по культуре и архивному делу, администрация города Алейска (по согласова-
5500,0
5500,0
11000,0
всего
реконструкция зданий культурно-досугового центра, библиотеки8
в том числе:
2750,0
2750,0
5500,0
краевой бюджет
2750,0
2750,0
5500,0
местный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
нию)
32
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры8
2014 - 2020
управление Алтайского края по культуре и архивному делу
62,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
302,0
всего
в том числе:
62,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
302,0
краевой бюджет
Задача 9. Создание благоприятных условий для развития в городе массовой физкультуры и спорта
33
Строительство универсального спортивного комплекса9
2014
управления Алтайского края по физической культуре и спорту, администрация города Алейска
31974,0
31974,0
всего
в том числе:
4565,0
4565,0
краевой бюджет
27409,0
27409,0
местный бюджет
34
Строительство Центра подготовки по зимним видам спорта9
2018 - 2019
управления Алтайского края по физической культуре и спорту, администрация города Алейска (по согласованию)
5000,0
50000,0
55000,0
всего
в том числе:
25000,0
25000,0
федеральный бюджет
2500,0
12500,0
15000,0
краевой бюджет
2500,0
12500,0
15000,0
местный бюджет
35
Реконструкция здания МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» и устройство беговых дорожек с современным покрытием
2017
управления Алтайского края по физической культуре и спорту, администрация города Алейска (по согласованию)
15000,0
15000,0
всего
в том числе:
7500,0
7500,0
федеральный бюджет
3750,0
3750,0
краевой бюджет
3750,0
3750,0
местный бюджет
Задача 10. Повышение эффективности управления городом и городскими с
жнансами
36
Капитальный ремонт
2014
Главное
3299,8
3299,8
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
здания для размещения филиала КАУ «МФЦ Алтайского края»10
управление Алтайского края по труду и социальной защите
0
в том числе:
878,9
878,9
федеральный бюджет
2420,9
2420,9
краевой бюджет
ИТОГО по Подпрограмме 1
214478,7
222412,5
72353,7
175817
105235,4
150165,1
142032,0
1082494,4
всего
в том числе:
19416,9
61523,5
61243,5
36918,0
54000,0
29000,0
262101,9
федеральный бюджет
21630,3
34321,1
1984,5
10234,5
26734,5
35734,5
16484,5
147123,9
краевой бюджет
48554,4
46882,1
16203,4
30083,2
37237,1
52494,8
37959,7
269414,7
местный бюджет
124877,1
79685,8
54165,8
74255,8
4345,8
7935,8
58587,8
403853,9
внебюджетные источники
Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого развития города Белокурихи»
Задача 1. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу города
Задача 2. Создание современной туристической и курортной инфраструктуры
1
Создание туристско- рекреационного кластера «Белокуриха»11, в том числе:
20142020
управление Алтайского края по развитию ту- ристско-ре- креационного и санаторно- курортного комплексов; администрация города Белокуриха (по согласованию)
1645000
1602900
1449400,0
145000,0
65000,0
65000,0
65000,0
5037300,0
всего
в том числе:
245500,0
470000,0
450000,0
1165500,0
федеральный бюджет
53231,0
51015,0
48862,0
153108,0
краевой бюджет
33269,0
31885,0
30538,0
95692,0
местный бюджет
1313000,0
1050000,0
920000,0
145000,0
65000,0
65000,0
65000,0
3623000,0
внебюджетные источники
1.1
Строительство конгресс-центра на территории санатория «Белокуриха», ЗАО «Курорт Белокуриха»
20142017
администрация города Белокуриха (по согласованию)
3750,0
50000,0
99540,0
80000,0
233290,0
внебюджетные источники
1.2
Строительство жилого комплекса № 2 «Санатория «Алтай-West»
20142016
администрация города Белокуриха (по согласованию)
18112,0
50000,0
50000,0
118112,0
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
Строительство детского кафе
2020
администрация города Белокуриха (по согласованию)
3000,0
3000,0
внебюджетные источники
3
Строительство ярмарки
2020
администра
2000,0
2000,0
всего
сувенирных изделий
ция города
в том числе:
Белокуриха
500,0
500,0
местный бюджет
(по согласо
1500,0
1500,0
внебюджетные
ванию)
источники
4
Строительство кофейни ЗАО «Курорт Белоку- риха»
гонгов
администрация города Белокуриха (по согласованию)
20300,0
21700,0
42000,0
внебюджетные источники
Задача 3. Комплексное развитие городской инфраструктуры, обеспечение населения качественным и доступным жильем
5
Строительство водо
2015
Главное
10121,0
10121,0
всего
проводных сетей1
управление
в том числе:
строитель
5060,0
5060,0
федеральный
ства, транс
бюджет
порта, жи-
2530,0
2530,0
краевой бюджет
лищно-ком-
2531,0
2531,0
местный бюджет
мунального и
дорожного
хозяйства
Алтайского
края;
администра
ция города Белокуриха
(по согласо
ванию)
6
Строительство газорас
2014-
Главное
2700,0
9120,0
9120,0
4000,0
4000,0
4000,0
4500,0
37440,0
всего
пределительных сетей
2020
управление
в том числе:
низкого давления1
строитель
2700,0
4120,0
4120,0
4000,0
4000,0
4000,0
4500,0
27440,0
местный бюджет
ства, транс
5000,0
5000,0
10000,0
внебюджетные
порта, жи-
источники
лищно-ком-
мунального и
дорожного
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
хозяйства
Алтайского
края;
администра
ция города
Белокуриха
(по согласо
ванию)
7
Капитальный ремонт
2014-
Главное
5507,3
2850
13000
13000
13000
13000
13000
73357,3
всего
(ремонт) дорог местно
2020
управление
0
в том числе:
го значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проез
строитель
2657,3
2657,3
краевой бюджет
ства, транспорта, жи-
2850
2850
13000
13000
13000
13000
13000
70700
местный бюджет
дов к дворовым терри
лищно-ком-
ториям многоквартир
мунального и
ных домов города Бе
дорожного
локуриха3
хозяйства
Алтайского
края;
администрация города Белокуриха (по согласованию)
8
Строительство много
2014-
администра
7000,0
10000,0
7000,0
7000,0
31000,0
внебюджетные
квартирных домов
2017
ция города Белокуриха (по согласованию)
источники
Задача 4. Создание условий для
развития эфф
ективного рынка труда, повышения занятости населения4
9
Профессиональное
2014-
Главное
746,4
320,4
320,4
320,4
320,4
320,4
320,4
2668,8
краевой бюджет
обучение и дополни
2020
управление
тельное профес
Алтайского
сиональное образова
края по труду
ние граждан, включая
и социальной
обучение в другой
защите
местности
10
Организация обще
2014-
Главное
1049,9
992,0
992,0
992,0
992,0
992,0
992,0
7001,9
всего
ственных работ и вре
2020
управление
в том числе:
менного трудоустрой-
Алтайского
202,8
196,1
196,1
196,1
196,1
196,1
196,1
1379,4
краевой бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ства граждан
края по труду
619,2
587,6
587,6
587,6
587,6
587,6
587,6
4144,8
местный бюджет
и социальной
227,9
208,3
208,3
208,3
208,3
208,3
208,3
1477,7
внебюджетные
защите; ад
источники
министрация города Бело
куриха (по
согласова
нию); рабо
тодатели (по
согласова
нию)
11
Содействие самозанятости безработных граждан
2014 - 2020
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Белокуриха (по согласованию)
426,6
303,0
303,0
303,0
303,0
303,0
303,0
2244,6
краевой бюджет
Задача 5. Создание условий для сохранения и укрепление здоровья населения, повышения доступности и качества медицинской помощи
12
Строительство корпуса
2016 -
Главное
200000,0
430000,0
630000,0
всего
на 205 мест КГБУЗ
2017
управление
в том числе:
«Детский санаторий
Алтайского
100000,0
215000,0
315000,0
краевой бюджет
Белокуриха» со вспо
края по здра
100000,0
215000,0
315000,0
внебюджетные
могательными соору
воохранению
источники
жениями5
и фармацевтической деятельности
13
Капитальный ремонт КГБУЗ «Детский санаторий «Белокуриха»5
20142015
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
1020,0
2000,0
3020,0
краевой бюджет
14
Реализация мероприя-
2014-
администра-
500,0
800,0
1200,0
2500,0
местный бюджет
,1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
тий МЦП «Улучшение обеспечения КГБУЗ
2016
ция города Белокуриха
«Центральная городская больница г. Бело
(по согласованию)
куриха» медицинс
кими кадрами на 2014 -
2016 годы»
Задача 6. Обеспечение доступности для населения услуг дошкольного образования и качества услуг общего образования
15
Реализация проекта
2019
Главное
8000,0
8000,0
всего
«Школьный стадион»6
управление
в том числе:
образования
4000,0
4000,0
краевой бюджет
и молодеж
4000,0
4000,0
местный бюджет
ной политики
Алтайского
края
16
Строительство частного детского сада
2015 - 2018
администрация города Белокуриха (по согласованию)
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
20000,0
внебюджетные источники
Задача 7. Повышение качества
культурного обслуживания жителей города
17
Строительство куль-
2014-
управление
2850,0
136462,0
200000,0
256688,0
596000,0
всего
турно-досугового цен
2017
Алтайского
в том числе:
тра12
края по куль
68231,0
100000,0
129769,0
298000,0
краевой бюджет
туре и архив
2850,0
68231,0
100000,0
126919,0
298000,0
местный бюджет
ному делу;
администра
ция города Белокуриха
18
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры8
20142020
управление Алтайского края по культуре и архивному делу
45,5
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
285,5
краевой бюджет
Задача 8. Создание благоприятных условий
для развития в городе массовой физкультуры и спорта
19
Реконструкция, строительство зданий КГБУ ДО «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского
2014
управление Алтайского края по физической культуре и
15000,0
15000,0
краевой бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
резерва «Горные лыжи»
спорту
Задача 9. Повышение эффективности управления городом и городскими финансами
20
Капитальный ремонт здания для размещения филиала КАУ «МФЦ Алтайского края»10
2014
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите
6537,8
6537,8
краевой бюджет
ИТОГО по Подпрограмме 2
1708683,5
1802608,4
1886375,4
862343,4
88655,4
26655,4
89155,4
6 464 476,9
всего
в том числе:
245500,0
475060,0
450000,0
1170560,0
федеральный бюджет
79867,4
124635,5
249721,5
345628,5
859,5
4859,5
859,5
806431,4
краевой бюджет
42788,2
111004,6
149445,6
144506,6
17587,6
21587,6
18587,6
505507,8
местный бюджет
1340527,9
1091908,3
1037208,3
372208,3
70208,3
208,3
69708,3
3981977,7
внебюджетные источники
Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивого развития города Заринска»
Задача 1. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу города; диверсификация
монопрофильной отраслевой структуры экономики города
1
Обеспечение деятельности представительства некоммерческой организации «Алтайский фонд микрозаймов»
20142020
НО «Алтайский фонд микрозаймов»
1925,4
2100,0
2200,0
2300,0
2400,0
2520,0
2640,0
16085,4
внебюджетные источники
2
Реализация муниципальной программы «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Заринске» на 2013-2016 годы
20142016
администрация города Заринска (по согласованию)
455,5
500,0
500,0
1455,0
местный бюджет
Задача 2. Развитие промышленного потенциала, повышение конку]
эентоспособности продукции
3
Модернизация действующего молочного производства с заменой оборудования, ООО «Холод»
20142015
администрация города Заринска (по согласованию)
150000,0
150000,0
300000,0
внебюджетные источники
4
Модернизация произ-
2014 -
администра-
129249,0
141750,0
148830,0
156270,0
164080,0
172280,0
180900,0
1093359,0
внебюджетные
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
водства, направленная на поддержание конкурентоспособности ОАО «Алтай-Кокс»
2020
ция города Заринска (по согласованию)
источники
5
Геологическое изучение, разведка и добыча строительных песков в городе Заринске
2015 - 2017
Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края
200,0
500,0
500,0
1200,0
внебюджетные источники
Задача 3. Комплексное развитие городской инфраструктуры, обеспечение населения качественным и доступным жильем
6
Строительство водопроводных сетей в районах малоэтажной жилой застройки1
20142017
Главное управление строительства, транспорта, жи- лищно-ком- мунального и дорожного хозяйства Алтайского края;
администрация города Заринска (по согласованию)
4872,3
30052,0
34786,0
73947,0
143657,3
всего
в том числе:
2727,0
15026,0
17393,0
37504,0
72650,0
краевой бюджет
2145,3
15026,0
17393,0
36443,0
71007,3
местный бюджет
7
Реконструкция центрального водоснабжения на территории города Заринска1
2014
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края;
администрация города
22064,0
22064,0
всего
в том числе:
11032,0
11032,0
краевой бюджет
11032,0
11032,0
местный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Заринска (по
согласова
нию)
8
Капитальный ремонт
2014-
Главное
35960,0
20345,1
18345,1
18345,1
18345,1
18345,1
18345,1
148030,6
всего
(ремонт) дорог местно
2020
управление
в том числе:
го значения и дворовых
строитель
8849,8
8849,8
краевой бюджет
территории многоквар
ства, транс
27110,2
20345,1
18345,1
18345,1
18345,1
18345,1
18345,1
139180,8
местный бюджет
тирных домов, проез
порта, жи
дов к дворовым терри
лищно-ком
ториям многоквартир
мунального и
ных домов города За
дорожного
ринска3
хозяйства
Алтайского
края;
администрация города Заринска (по согласованию)
Задача 4. Создание условий для
развития эфф
ективного рынка труда, повышения занятости населения4
9
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан, включая обучение в другой местности
20142020
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите
1582,8
1335,6
1335,6
1335,6
1335,6
1335,6
1335,6
9596,4
краевой бюджет
10
Организация обще
2014-
Главное
3301,0
2666,4
2666,4
2666,4
2666,4
2666,4
2666,4
2666,4
всего
ственных работ и вре
2020
управление
в том числе:
менного трудоустрой
Алтайского
1472,1
1164,4
1164,4
1164,4
1164,4
1164,4
1164,4
1164,4
краевой бюджет
ства граждан
края по труду
777,0
598,0
598,0
598,0
598,0
598,0
598,0
598,0
местный бюджет
и социальной
1051,9
904,0
904,0
904,0
904,0
904,0
904,0
904,0
внебюджетные
защите;
источники
администра
ция города Заринска (по
согласова
нию);
работодатели
(по согласо-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ванию)
11
Содействие самозанятости безработных граждан
20142020
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Заринска (по согласованию)
909,0
606,0
606,0
606,0
606,0
606,0
606,0
4545,0
краевой бюджет
Задача 5. Создание условий для сохранения и укрепление здоровья населения, повышения доступности и качества медицинской помощи
12
Создание консультативно-диагностического центра для оказания первичной специализированной медицинской помощи на межмуниципальном уровне на базе КГБУЗ «Центральная городская больница г. Заринск»5
2018
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
5000,0
5000,0
краевой бюджет
Задача 6. Обеспечение доступности для населения услуг дошкольного образования и качества услуг общего образования
13
Реализация проекта «Школьный стадион»6
2020
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края
8000,0
8000,0
всего
в том числе:
4000,0
4000,0
краевой бюджет
4000,0
4000,0
местный бюджет
Задача 7. Повышение качества культурного обслуживания жителей города
14
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры8
20142020
управление Алтайского края по культуре и архивному делу
61,6
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
301,6
краевой бюджет
Задача 8. Создание благоприятных условий для развития в городе массовой физкультуры и спорта
15
Строительство футбольного поля с искус-
2016
управления Алтайского
27000,0
27000,0
всего
в том числе:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
9
ственным покрытием
края по физической культуре и спорту, администрация города Заринска (по согласованию)
9000,0
9000,0
федеральный бюджет
9000,0
9000,0
краевой бюджет
9000,0
9000,0
местный бюджет
Задача 9. Повышение эффективности управления городом и городскими финансами
16
Капитальный ремонт здания для размещения филиала КАУ «МФЦ Алтайского края»10
2014
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите
5130,53
5130,53
всего
в том числе:
4997,1
4997,1
федеральный бюджет
133,4
133,4
краевой бюджет
ИТОГО по Подпрограмме 3
355510,6
349595,1
236809,1
256010,1
194473,1
197793,1
214533,1
1804724,2
всего
в том числе:
4997,1
9000,0
13997,1
федеральный бюджет
26767,7
18172,0
29539,0
40650,0
8146,0
3146,0
7146,0
133566,7
краевой бюджет
41519,5
36469,1
45836,1
55386,1
18943,1
18943,1
22943,1
240 040,1
местный бюджет
282226,3
294954,0
152434,0
159974,0
167384,0
175704,0
184444,0
1417120,3
внебюджетные источники
Подпрограмма 4 «Обеспечение устойчивого развития города Камень-на-Оби»
Задача
. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу города
1
Обеспечение деятельности представительства некоммерческой организации «Алтайский фонд микрозаймов»
20142020
НО «Алтайский фонд микрозаймов»
1951,6
2310,0
2420,0
2540,0
2660,0
2790,0
2930,0
17601,6
внебюджетные источники
Задача 2. Развитие промышленного потенциала, повышение конку
рентоспособности продукции
2
Строительство завода по производству керамзита
2015 - 2020
администрация города Камень-на- Оби (по согласованию)
10000,0
50000,0
50000,0
50000,0
50000,0
270000,0
480000,0
внебюджетные источники
3
Строительство завода по производству теплоизоляционных изделий
2015 - 2019
администрация города Камень-на-
50000,0
50000,0
50000,0
50000,0
50000,0
250000,0
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
из базальтового волокна мощностью до 100 тыс. куб. м в год
Оби (по согласованию)
4
Модернизация производства ОАО «Восход» Каменский мясокомбинат
гонгов
управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям; администрация города Камень-на- Оби (по согласованию)
7000,0
4000,0
3800,0
14800,0
внебюджетные источники
5
Реконструкция действующего производства, ОАО «Каменский маслосыркомбинат»
2015
администрация города Камень-на- Оби (по согласованию)
2500,0
2500,0
внебюджетные источники
6
Открытие цеха по производству натуральных соков в стеклянной таре
2015 -
2016
администрация города Камень-на- Оби (по согласованию)
150,0
150,0
300,0
внебюджетные источники
7
Создание производства по переработке дикорастущих растений и грибов
2014
администрация города Камень-на- Оби (по согласованию)
300,0
300,0
внебюджетные источники
8
Организация мебельного производства
гонгов
администрация города Камень-на- Оби (по согласованию)
500,0
500,0
500,0
1500,0
внебюджетные источники
9
Геологическое изучение, разведка и добыча
2015 - 2017
Главное управление
500,0
500,0
500,0
1500,0
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
глинистого сырья для
природных
производства керамзита в городе Камень-на-
ресурсов и экологии Ал
Оби
тайского края
Задача 3. Создание современной
туристической и курортной инфраструктуры
10
Создание экскурсионных объектов на базе дома Пырьева
2015
администрация города Камень-на- Оби (по согласованию)
1000,0
1000,0
внебюджетные источники
11
Развитие инфраструктуры водного туризма, в том числе объектов приемки яхт, катамаранов
2015 -
2016
администрация города Камень-на- Оби (по согласованию)
200,0
200,0
400,0
внебюджетные источники
12
Строительство лодочной станции
2015
администрация города Камень-на- Оби (по согласованию)
200,0
200,0
внебюджетные источники
13
Строительство придорожного кафе «Форсаж»
2014
администрация города Камень-на- Оби (по согласованию)
1700
1700,0
внебюджетные источники
Задача 4. Комплексное развитие городской инфраструктуры, обеспечение населения качественным и доступным жильем
14
Реконструкция речного
2017-
Главное
66500,0
66500,0
66500,0
66500,0
67500,0
333500,0
всего
водозабора, в том числе
2020
управление
в том числе:
разработка проектно-
строитель
33250,0
33250,0
33250,0
33250,0
33750,0
166750,0
федеральный
сметной документации
ства, транс
бюджет
порта, жи-
16625,0
16625,0
16625,0
16625,0
16875,0
83375,0
краевой бюджет
лищно-ком-
16625,0
16625,0
16625,0
16625,0
16875,0
83375,0
местный бюджет
мунального и
дорожного
хозяйства
Алтайского
края;
администра
ция города Камень-на-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Оби (по согласованию)
15
Реконструкция и строительство напорного коллектора (23,4 км), в том числе разработка проектно-сметной документации1
2017 - 2020
Главное управление строительства, транспорта, жи- лищно-ком- мунального и дорожного хозяйства Алтайского края;
администрация города Камень-на- Оби (по согласованию)
5000,0
25000,0
25000,0
25000,0
80000,0
всего
в том числе:
12500,0
12500,0
12500,0
37500,0
федеральный бюджет
2500,0
6250,0
6250,0
6250,0
21250,0
краевой бюджет
2500,0
6250,0
6250,0
6250,0
21250,0
местный бюджет
16
Реконструкция котельной № 441
2014
администрация города Камень-на- Оби (по согласованию)
12000,0
12000,0
местный бюджет
17
Работы по расширению и реконструкции канализационных очистных сооружений с полной биологической очисткой мощностью 17,0 тыс.куб.м в сутки, в том числе разработка проектно-сметной документации1
2018 - 2020
Главное управление строительства, транспорта, жи- лищно-ком- мунального и дорожного хозяйства Алтайского края;
администрация города Камень-на- Оби (по согласованию)
6000,0
54000,0
54000,0
114000,0
всего
в том числе:
27000,0
27000,0
54000,0
федеральный бюджет
3000,0
13500,0
13500,0
30000,0
краевой бюджет
3000,0
13500,0
13500,0
30000,0
местный бюджет
18
Технологическое при-
2014-
администра-
3100,0
1500,0
1600,0
2100,0
1300,0
1300,0
10900,0
местный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
соединение энергопри-
2019
ция города
нимающих устройств
Камень-на-
жилых домов
Оби (по согласованию)
19
Выполнение работ по
2014,
администра
297,0
4000,0
10000,0
14297,0
всего
осушению участков на
2017-
ция города
в том числе:
территории города
2018
Камень-на-
2000,0
5000,0
7000,0
краевой бюджет
Оби (по согласованию)
297,0
2000,0
5000,0
7297,0
местный бюджет
20
Переселение граждан
2015
Главное
66592,7
66592,7
всего
из ветхого и аварийно
управление
в том числе:
го жилья2
строительства, транс
41260,9
41260,9
федеральный бюджет
порта, жи-
12665,9
12665,9
краевой бюджет
лищно-ком-
12665,9
12665,9
местный бюджет
мунального и
дорожного
хозяйства
Алтайского
края;
администра
ция города
Камень-на-
Оби (по со
гласованию)
21
Реконструкция набе
2017-
Главное
5000,0
4000,0
10000,0
14000,0
всего
режной реки Обь13
2018
управление
в том числе:
строитель
2000,0
5000,0
7000,0
краевой бюджет
ства, транс
5000,0
2000,0
5000,0
7000,0
местный бюджет
порта, жи
лищно-ком
мунального и
дорожного
хозяйства
Алтайского
края;
администра
ция города
Камень-на-
Оби (по со-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
гласованию)
22
Капитальный ремонт
2014 -
Главное
7916,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
67916,0
всего
(ремонт) дорог местно
2020
управление
в том числе:
го значения и дворовых
строитель
7916,0
7916,0
краевой бюджет
территории многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Ка- мень-на-Оби3
ства, транспорта, жи- лищно-ком- мунального и дорожного хозяйства Алтайского края;
администрация города Камень-на- Оби (по согласованию)
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
60000
местный бюджет
Задача 5. Создание условий для
развития эффективного рынка труда, повышения занятости населения4
23
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан, включая обучение в другой местности
2014 - 2020
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите
880,5
826,8
826,8
826,8
826,8
826,8
826,8
5841,3
краевой бюджет
24
Организация обще
2014 -
Главное
1641,4
1528,7
1528,7
1528,7
1528,7
1528,7
1528,7
10813,6
всего
ственных работ и вре
2020
управление
в том числе:
менного трудоустрой
Алтайского
497,1
453,5
453,5
453,5
453,5
453,5
453,5
3218,1
краевой бюджет
ства граждан
края по труду
292,5
265,2
265,2
265,2
265,2
265,2
265,2
1883,7
местный бюджет
и социальной защите; администрация города Камень-на- Оби (по согласованию); работодатели (по согласованию)
851,8
810,0
810,0
810,0
810,0
810,0
810,0
5711,8
внебюджетные источники
25
Содействие самозаня-
2014 -
Главное
909,0
606,0
606,0
606,0
606,0
606,0
606,0
4545,0
краевой бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
тости безработных граждан
2020
управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Камень-на- Оби (по согласованию)
Задача 6. Создание условий для сохранения и укрепление здоровья населения, повышения доступности и качества медицинской помощи
26
Создание консультативно-диагностического центра для оказания первичной специализированной медицинской помощи на межмуниципальном уровне на базе КГБУЗ «Каменская центральная районная больница»5
2018
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
5000,0
5000,0
краевой бюджет
27
Организация первичного отделения Регионального сосудистого центра в КГБУЗ «Каменская центральная районная больница»5
20172018
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
50743,5
7918,0
58661,5
федеральный бюджет
28
Строительство акушерского корпуса на 30 коек КГБУЗ «Каменская центральная районная больница»
2015
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности; администрация города Камень-на-
13090,0
13090,0
местный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Оби (по согласованию)
29
Капитальный ремонт КГБУЗ «Каменская центральная районная больница»5
2015 -
2016
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
2000,0
5000,0
7000,0
краевой бюджет
Задача 7. Обеспечение доступности для населения услуг дошкольного образования и качества услуг общего образования
30
Реализация проекта «Школьный стадион»6
2020
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края
8000,0
8000,0
всего
в том числе:
4000,0
4000,0
краевой бюджет
4000,0
4000,0
местный бюджет
31
Строительство детского сада12
2015 -
2016
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края;
администрация города Камень-на- Оби (по согласованию)
15000,0
30000,0
94046,0
139046
всего
в том числе:
47023,0
47023
краевой бюджет
15000,0
15000,0
47023,0
77023
местный бюджет
32
Строительство детского оздоровительного лагеря
2015 - 2017
администрация города Камень-на- Оби (по согласованию)
1000,0
1000,0
1000,0
3000,0
местный бюджет
33
Реконструкция здания школы № 2 (пристройка)7
2015
Главное управление образования и молодежной политики
8000,0
8000,0
всего
в том числе:
4000,0
4000,0
краевой бюджет
4000,0
4000,0
местный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Алтайского
края;
администра
ция города Камень-на-
Оби (по со
гласованию)
Задача 8. Повышение качества культурного обслуживания жителей города
34
Ремонт здания город
2015
управление
4000,0
4000,0
всего
ского архива
Алтайского
в том числе:
края по куль
2000,0
2000,0
краевой бюджет
туре и архив
2000,0
2000,0
местный бюджет
ному делу;
администра
ция города Камень-на-
Оби (по со
гласованию)
35
Ремонт ДК железнодо
2018
управление
1500,0
1500,0
всего
рожников8
Алтайского
в том числе:
края по куль
750,0
750,0
краевой бюджет
туре и архив
750,0
750,0
местный бюджет
ному делу;
администра
ция города Камень-на-
Оби (по со
гласованию)
36
Укрепление материаль
2014-
управление
345,5
340,0
340,0
340,0
340,0
340,0
340,0
2385,5
всего
но-технической базы
2020
Алтайского
в том числе:
учреждений культуры8
края по куль
45,5
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
285,5
краевой бюджет
туре и архив
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
2100,0
местный бюджет
ному делу;
администра
ция города Камень-на-
Оби (по со
гласованию)
Задача 9. Создание благоприятных условий для развития
в городе массовой физкультуры и спорта
37
Строительство фут-
2018
управления
27000,0
27000,0
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
больного поля с искус
Алтайского
в том числе:
ственным покрытием9
края по физической
9000,0
9000,0
федеральный бюджет
культуре и
9000,0
9000,0
краевой бюджет
спорту;
9000,0
9000,0
местный бюджет
администра
ция города Камень-на-
Оби (по со
гласованию)
38
Капитальный ремонт
2014,
управления
2600,0
5000,0
5000,0
12600,0
всего
здания ДЮСШ9
2016-
Алтайского
в том числе:
2017
края по фи
2600,0
2600,0
краевой бюджет
зической
5000,0
5000,0
10000,0
местный бюджет
культуре и
спорту;
администра
ция города Камень-на-
Оби (по со
гласованию)
Задача 10.
Повышение эффективности управления городом и
городскими финансами
39
Капитальный ремонт здания для размещения филиала КАУ «МФЦ Алтайского края»10
2015
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите
3632,0
3632,0
краевой бюджет
ИТОГО по Подпрограмме 4
41141,0
200476,2
214971,5
348731,0
276179,5
262891,5
440731,5
1785122,2
всего
в том числе:
41260,9
33250,0
83993,5
62668,0
72750,0
73250,0
367172,4
федеральный бюджет
12848,1
22224,2
23551,3
72074,3
52551,3
38301,3
42551,3
264101,8
краевой бюджет
15989,5
64821,1
49790,2
88813,2
57490,2
48240,2
51190,2
376334,6
местный бюджет
12303,4
72170,0
108380,0
103850,0
103470,0
103600,0
273740,0
777513,4
внебюджетные источники
Подпрограмма 5 «Обеспечение устойчивого развития города Славгорода»
Задача 1. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу города
1
Обеспечение деятельности представительства
2014 - 2020
НО «Алтайский фонд
1060,3
1365,0
1430,0
1500,0
1575,0
1654,0
1735,0
10319,3
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
некоммерческой организации «Алтайский фонд микрозаймов»
микрозаймов»
2
Создание и развитие бизнес-инкубатора аг- рарно-туристической направленности в городе Славгороде14
2016 - 2017
управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры
20000,0
20000,0
40000,0
всего
в том числе:
16000,0
16000,0
32000,0
федеральный бюджет
4000,0
4000,0
8000,0
краевой бюджет
Задача 2. Развитие промышленного потенциала, повышение конку]
эентоспособности продукции
3
Строительство ветро- электростанции «Яровое»
2019
администрация города Славгорода (по согласованию)
2300000,0
2300000,0
внебюджетные источники
4
Строительство транс- портно-логистического комплекса по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции
2018 - 2020
администрация города Славгорода (по согласованию)
150000,0
150000,0
150000,0
450000,0
внебюджетные источники
5
Строительство фабрики по производству мяса индейки
2019 -
2020
администрация города Славгорода (по согласованию)
85000,0
85000,0
170000,0
внебюджетные источники
6
Строительство мясоперерабатывающего завода
2019 -
2020
администрация города Славгорода (по согласованию)
225000,0
225000,0
450000,0
внебюджетные источники
7
Строительство завода по производству кондитерских изделий
20192020
администрация города Славгорода (по согласованию)
75000,0
75000,0
150000,0
внебюджетные источники
8
Реконструкция дей-
2014-
управление
4900,0
2000,0
1100,0
8000,0
внебюджетные
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ствующего производства, ОАО «Славгород- ский молочный комбинат»
2016
Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям; администрация города Славгорода (по согласованию)
источники
Задача 3. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства
9
Строительство молочной фермы на 100 голов крупного рогатого скота
гонгов
Главное
управление
сельского
хозяйства
Алтайского
края
1100,0
1000,0
2100,0
внебюджетные источники
Задача 4. Создание современной туристической и курортной инфраструктуры
10
Создание круглогодичной туристической базы отдыха и лечения на базе пресного водоема «Теплый ключ», расширение пресного водоёма
20192020
администрация города Славгорода (по согласованию)
350000
350000
700000
внебюджетные источники
Задача 5. Комплексное развитие городской инфраструктуры, обеспечение населения качественным и доступным жильем
11
Развитие малоэтажного строительства жилья эконом-класса15
20192020
Главное управление строительства, транспорта, жи- лищно-ком- мунального и дорожного хозяйства Алтайского
200000,0
300000,0
500000,0
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
края;
администра
ция города
Славгорода
(по согласо
ванию)
12
Строительство пятиэтажного жилого дома
2015 - 2020
администрация города Славгорода (по согласованию)
6500,0
6700,0
6700,0
6700,0
6700,0
6700,0
40000,0
внебюджетные источники
13
Реконструкция системы
2017-
Главное
10000,0
29500,0
29500,0
30000,0
99000,0
всего
водоснабжения и стро
2020
управление
в том числе:
ительство очистных
строитель
14750,0
14750,0
15000,0
44500,0
федеральный
сооружений (протя
ства, транс
бюджет
женность сетей водо
порта, жи-
8000,0
11800,0
11800,0
12000,0
43600,0
краевой бюджет
провода 24,18 км, уве
лищно-ком-
2000,0
2950,0
2950,0
3000,0
10900,0
местный бюджет
личение объема питье
мунального и
вой воды, очищенной
дорожного
до нормативных значе
хозяйства
ний, 1530 тыс. куб. м в
Алтайского
год), в том числе разра
края;
ботка проектно-смет-
администра
ной документации'
ция города Славгорода (по согласованию)
14
Реконструкция канали
2017-
Главное
10000,0
39000,0
39000,0
39000,0
127000,0
всего
зационных сетей и со
2020
управление
в том числе:
оружений (протяжен
строитель
19500,0
19500,0
19500,0
58500,0
федеральный
ность сетей канализа
ства, транс
бюджет
ции 20,0 км, увеличе
порта, жи
8000,0
15600,0
15600,0
15600,0
54800,0
краевой бюджет
ние объема сточных
лищно-ком
2000,0
3900,0
3900,0
3900,0
13700,0
местный бюджет
вод, очищенных до
мунального и
нормативных значении,
дорожного
до 104,1 тыс. куб. м в
хозяйства
год)
Алтайского края;
администрация города
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Славгорода
(по согласо
ванию)
15
Капитальный ремонт
2015 -
администра
3750,0
3750,0
7500,0
всего
котельных и тепловых
2016
ция города
в том числе:
сетей города Славгоро-
Славгорода
3000,0
3000,0
6000,0
краевой бюджет
да1
(по согласованию)
750,0
750,0
1500,0
местный бюджет
16
Обустройство полигонов размещения и накопления ТБО
20162018
администрация города Славгорода (по согласованию)
500,0
500,0
500,0
1500,0
местный бюджет
17
Реконструкция аэропорта в городе Славго- роде
20192020
Главное управление строительства, транспорта, жи- лищно-ком- мунального и дорожного хозяйства Алтайского края;
администрация города Славгород (по согласованию)
25000,0
25000,0
50000,0
внебюджетные источники
18
Капитальный ремонт
2014 -
Главное
42160,8
35000
35000
35000
35000
35000
35000
252160,8
всего
(ремонт) дорог местно
2020
управление
0
в том числе:
го значения и дворовых
строитель
7827,8
7827,8
краевой бюджет
территорий многоквар
ства, транс
34333
35000
35000
35000
35000
35000
35000
244333
местный бюджет
тирных домов, проез
порта, жи-
дов к дворовым терри
лищно-ком-
ториям многоквартир
мунального и
ных домов города Славгорода3
дорожного хозяйства Алтайского края;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
администрация города Славгорода (по согласованию)
Задача 6. Создание условий для
развития эффективного рынка труда, повышения занятости населения4
19
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан, включая обучение в другой местности
20142020
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите
2521,5
2368,1
2368,1
2368,1
2368,1
2368,1
2368,1
16730,1
краевой бюджет
20
Организация обще
2014-
Главное
4840,4
3874,3
3874,3
3874,3
3874,3
3874,3
3874,3
28086,5
всего
ственных работ и вре
2020
управление
в том числе:
менного трудоустрой
Алтайского
1510,0
1115,1
1115,1
1115,1
1115,1
1115,1
1115,1
8200,6
краевой бюджет
ства граждан
края по труду
890,7
752,2
752,2
752,2
752,2
752,2
752,2
5403,9
местный бюджет
и социальной защите; администрация города Славгорода (по согласованию); работодатели (по согласованию)
2440,0
2007,0
2007,0
2007,0
2007,0
2007,0
2007,0
14482,0
внебюджетные источники
21
Содействие самозанятости безработных граждан
20142020
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Славгорода (по согласованию)
1939,2
1333,2
1333,2
1333,2
1333,2
1333,2
1333,2
9938,4
краевой бюджет
Задача 7. Создание условий для сохранения и укрепление здоровья населения, повышения доступности и качества медицинской помощи
22
Создание консульта-
2018
Главное
5000,0
5000,0
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
тивно-диагностическо-
управление
в том числе:
го центра на базе
Алтайского
5000,0
5000,0
краевой бюджет
КГБУЗ «Славгородская
края по здра
центральная районная больница» для оказания
воохранению и фармацев
первичнои специализи
тической дея
рованной медицинскои
тельности
помощи на межмуни
ципальном уровне3
23
Капитальный ремонт детской поликлиники КГБУЗ «Славгородская центральная районная больница» № З12
2015 -
2016
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
20056,0
21144,0
41200,0
краевой бюджет
Задача 8. Обеспечение доступности для населения услуг дошкольного образования и качества услуг общего образования
24
Реализация проекта
2020
Главное
8000,0
8000,0
всего
«Школьный стадион»6
управление
в том числе:
образования
6400,0
6400,0
краевой бюджет
и молодеж
1600,0
1600,0
местный бюджет
ной политики
Алтайского
края
25
Строительство детского
2014-
Главное
85162,6
8963,7
94126,3
всего
сада на 95 мест, с. При
2015
управление
в том числе:
городное12
образования и молодеж
85000,0
4489,7
89489,7
федеральный бюджет
ной политики Алтайского
162,6
4474
4636,6
местный бюджет
края;
администра
ция города Славгорода
(по согласо
ванию)
26
Капитальный ремонт зданий МДОУ (№34, №33, №41)
2015 -
2016
администрация города Славгорода
5000,0
3000,0
8000,0
местный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
(по согласованию)
27
Реконструкция МБУ ДЗОЛ «Радуга»
2015 - 2019
администрация города Славгорода (по согласованию)
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
10000,0
местный бюджет
Задача 9. Повышение качества культурного обслуживания жителей города
28
Реконструкция парка культуры и отдыха, приобретение аттракционов
2018
администрация города Славгорода (по согласованию)
12000,0
12000,0
внебюджетные источники
29
Капитальный ремонт МБУК «Славгородский краевой краеведческий музей»
2016
администрация города Славгорода (по согласованию)
550,0
550,0
местный бюджет
30
Капитальный ремонт зданий центральной библиотечной системы
2017
администрация города Славгорода (по согласованию)
600,0
600,0
местный бюджет
31
Капитальный ремонт здания МБОУ ДОД «Славгородская школа искусств»
2015
администрация города Славгорода (по согласованию)
500,0
500,0
местный бюджет
32
Капитальный ремонт здания МБУК «Славгородский городской Дом культуры»
2018
управление Алтайского края по культуре и архивному делу; администрация города Славгорода (по согласованию)
16750,0
16750,0
всего
в том числе:
13400,0
13400,0
краевой бюджет
3350,0
3350,0
местный бюджет
33
Укрепление материально-технической базы
20142020
управление Алтайского
45,5
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
285,5
краевой бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
учреждений культуры8
края по культуре и архивному делу
Задача 10. Создание благоприятных условий для развития в городе массовой физкультуры и спорта
34
Реконструкция здания плавательного бассейна «Дельфин»9
20162017
управления Алтайского края по физической культуре и спорту; администрация города Славгорода (по согласованию)
10000,0
10000,0
20000,0
всего
в том числе:
5000,0
5000,0
10000,0
краевой бюджет
5000,0
5000,0
10000,0
местный бюджет
35
Реконструкция Ледового дворца «Кристалл»9
2015 -
2016
управления Алтайского края по физической культуре и спорту; администрация города Славгорода (по согласованию)
14250,0
14250,0
28500,0
всего
в том числе:
11400,0
11400,0
22800,0
краевой бюджет
2850,0
2850,0
5700,0
местный бюджет
36
Реконструкция футбольного поля стадиона «Кристалл» с устройством искусственного покрытия9
2015
управления Алтайского края по физической культуре и спорту; администрация города Славгорода (по согласованию)
27000,0
27000,0
всего
в том числе:
9000,0
9000,0
федеральный бюджет
9000,0
9000,0
краевой бюджет
9000,0
9000,0
местный бюджет
Задача 11. Повышение эффективности управления городом и городскими
)инансами
37
Капитальный ремонт здания для размещения
2014
Главное управление
3394,12
3394,12
всего
в том числе:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
филиала КАУ «МФЦ Алтайского края»10
Алтайского края по труду и социальной защите
973,12
973,12
федеральный бюджет
2421
2421
краевой бюджет
ИТОГО по Подпрограмме 5
147124,7
135000,3
127039,6
103915,6
305640,6
3531469,6
1338050,6
5688241,0
всего
в том числе:
85973,1
13489,7
16000,0
16000,0
34250,0
34250,0
34500,0
234462,8
федеральный бюджет
16265,0
48312,4
49400,4
29856,4
50656,4
32256,4
38856,4
265603,4
краевой бюджет
35386,3
60326,2
50402,2
47852,2
48452,2
44602,2
44252,2
331273,5
местный бюджет
9500,3
12872,0
11237,0
10207,0
172282,0
3420361,0
1220442,0
4856901,3
внебюджетные источники
Подпрограмма 6»Обеспечение устойчивого развития города Яровое»
Задача 1. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу города
1
Реализация мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2013 - 2015 годы
20142015
администрация города Яровое (по согласованию)
15,4
14,3
29,7
местный бюджет
Задача 2. Развитие промышленного потенциала, повышение конку
рентоспособности продукции
2
Производство инновационной конкурентоспособной продукции на промышленной площадке ОАО «Алтайский Химпром»
гонгов
управление Алтайского края по промышленности и энергетике; администрация города Яровое (по согласованию)
48882,0
100000,0
100000,0
100000,0
100000,0
448882,0
внебюджетные источники
3
Реконструкция биологических очистных сооружений находящихся на площадке ОАО «Ал-
20162017
управление Алтайского края по промышленности
62500,0
30000,0
92500,0
федеральный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
тайский Химпром» с применением новых технологий очистки сточных вод17
и энергетике; администрация города Яровое (по согласованию)
4
Строительство корпуса для промышленного производства катализатора гидроочистки
2014
администрация города Яровое (по согласованию)
3444,0
3444,0
внебюджетные источники
5
Производство изделий из пенополиуретана
2014
администрация города Яровое (по согласованию)
394,0
394,0
внебюджетные источники
6
Разработка и производство теплоизлучающих пленок и нагревателей на их основе
2014
администрация города Яровое (по согласованию)
474,1
474,1
внебюджетные источники
7
Строительство мачтовых подстанций и кабельных линий для микрорайонов города
2018 - 2020
администрация города Яровое (по согласованию)
21200,0
25200,0
12600,0
59000,0
всего
в том числе:
10600,0
12600,0
6300,0
29500,0
федеральный бюджет
8480,0
10080,0
5040,0
23600,0
краевой бюджет
2120,0
2520,0
1260,0
5900,0
местный бюджет
8
Капитальный ремонт опор линий электропередач
2018 - 2020
администрация города Яровое (по согласованию)
18000,0
8500,0
8500,0
35000,0
всего
в том числе:
9500,0
4250,0
4250,0
18000,0
федеральный бюджет
6800,0
3400,0
3400,0
13600,0
краевой бюджет
1700,0
850,0
850,0
3400,0
местный бюджет
9
Модернизация ТЭЦ: замена существующих котлоагрегатов с переходом на более дешевые марки угля
2018 - 2020
администрация города Яровое (по согласованию)
100000,0
100000,0
100000,0
300000,0
всего
в том числе:
50000,0
50000,0
50000,0
150000,0
федеральный бюджет
40000,0
40000,0
40000,0
120000,0
краевой бюджет
10000,0
10000,0
10000,0
30000,0
местный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Задача 3. Создание современной туристической и курортной инфраструктуры
10
Создание туристско-
2014 -
управление
18492,0
7000
32460
34460
70630
70630
20800
245632
всего
рекреационного кла
2020
Алтайского
в том числе:
стера «Яровое»11
края по раз
2210,0
2210,0
4420
краевой бюджет
витию ту-
2210,0
2210,0
4420
местный бюджет
ристско-рек-
18492,0
7000,0
28040,0
30040,0
70630,0
70630,0
20800,0
245632
внебюджетные
реационного
источники
и санаторно-
курортного
комплексов;
администра
ция города
Яровое (по
согласова
нию)
Задача 4. Комплексное развитие городской
инфраструктуры, обеспечение населения качественным и доступным жильем
11
Реконструкция тепло
2016-
Главное
3125,0
7600,0
7600,0
7600,0
7793,0
33718,0
всего
вых сетей в городе
2018
управление
в том числе:
Яровое (0,905 км)1
строитель
2500,0
6080,0
6080,0
6080,
6234,0
26974,0
краевой бюджет
ства, транс
625,0
1520,0
1520,0
1520,
1559,0
6744,0
местный бюджет
порта, жи-
лищно-ком-
мунального и
дорожного
хозяйства
Алтайского
края;
администра
ция города Яровое (по
согласова
нию)
12
Капитальный ремонт
2019 -
Главное
7000,0
7000,0
14000,0
всего
тепловых сетей и повы-
2020
управление
в том числе:
сительных сетевых
строитель
3500,0
3500,0
7000,0
федеральный
насосных станций1
ства, транс
бюджет
порта, жи-
2800,0
2800,0
5600,0
краевой бюджет
лищно-ком-
700,0
700,0
1400,0
местный бюджет
мунального и
дорожного
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
хозяйства
Алтайского
края;
администрация города Яровое (по согласованию)
13
Обеспечение инженерными коммуникациями микрорайона «Западный»
20172020
Главное управление строительства, транспорта, жи- лищно-ком- мунального и дорожного хозяйства Алтайского края;
администрация города Яровое (по согласованию)
4500,0
4500,0
4500,0
4500,0
18000,0
всего
в том числе:
2250,0
2250,0
2250,0
2250,0
9000,0
федеральный бюджет
1800,0
1800,0
1800,0
1800,0
7200,0
краевой бюджет
450,0
450,0
450,0
450,0
1800,0
местный бюджет
14
Обеспечение инженерными коммуникациями микрорайона «Северный»
20172020
Главное управление строительства, транспорта, жи- лищно-ком- мунального и дорожного хозяйства Алтайского края;
администрация города Яровое (по согласованию)
20000,0
20000,0
20000,0
20000,0
80000,0
всего
в том числе:
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
40000,0
федеральный бюджет
8000,0
8000,0
8000,0
8000,0
32000,0
краевой бюджет
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
8000,0
местный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
Реконструкция суще
2017 -
Главное
800,0
14000,0
14000,0
14000,0
42800,0
всего
ствующих КНС и сетей
2020
управление
в том числе:
водоотведения
строительства, транс
400,0
7000,0
7000,0
7000,0
21400,0
федеральный бюджет
порта, жи
320,0
5600,0
5600,0
5600,0
17120,0
краевой бюджет
лищно-ком
80,0
1400,0
1400,0
1400,0
4280,0
местный бюджет
мунального и
дорожного
хозяйства
Алтайского
края;
администра
ция города
Яровое (по
согласова
нию)
16
Капитальный ремонт
2017 -
Главное
1000,0
3000,0
3000,0
3000,0
10000,0
всего
магистральных сетей
2020
управление
в том числе:
водоснабжения
строительства, транс
1500,0
1500,0
1500,0
4500,0
федеральный бюджет
порта, жи-
800,0
1200,0
1200,0
1200,0
4400,0
краевой бюджет
лищно-ком-
200,0
300,0
300,0
300,0
1100,0
местный бюджет
мунального и
дорожного
хозяйства
Алтайского
края;
администра
ция города
Яровое (по
согласова
нию)
17
Капитальный ремонт
2014-
Главное
4256,3
1708,0
1121,3
1177,4
1236,3
1298,1
1363,0
12160,4
всего
(ремонт) дорог местно
2020
управление
в том числе:
го значения и дворовых
строитель
3356,4
3356,4
краевой бюджет
территории многоквар
ства, транс
899,9
1708,0
1121,3
1177,4
1236,3
1298,1
1363,0
8804,0
местный бюджет
тирных домов, проез
порта, жи-
дов к дворовым терри
лищно-ком-
ториям многоквартир
мунального и
ных домов города Яро-
дорожного
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
вое"'
хозяйства
Алтайского
края;
администрация города Яровое (по согласованию)
18
Капитальный ремонт магистральных дорог подъездных путей Славгород - Яровое16
20142015
Главное управление строительства, транспорта, жи- лищно-ком- мунального и дорожного хозяйства Алтайского края;
администрация города Яровое (по согласованию)
2800,0
28262,8
31062,8
краевой бюджет
Задача 5. Создание
условий для
развития эфф
4
ективного рынка труда, повышения занятости населения
19
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан, включая обучение в другой местности
20142020
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите
1277,0
1263,5
1263,5
1263,5
1263,5
1263,5
1263,5
8858,0
краевой бюджет
20
Организация обще
2014-
Главное
2839,1
2153,9
2153,9
2153,9
2153,9
2153,9
2153,9
15762,5
всего
ственных работ и вре
2020
управление
в том числе:
менного трудоустрой
Алтайского
877,8
592,6
592,6
592,6
592,6
592,6
592,6
4433,4
краевой бюджет
ства граждан
края по труду
161,3
161,3
161,3
161,3
161,3
161,3
161,3
1129,1
местный бюджет
и социальной
1800,0
1400,0
1400,0
1400,0
1400,0
1400,0
1400,0
10200,0
внебюджетные
защите;
источники
администра
ция города
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Яровое (по
согласова
нию);
работодатели
(по согласо
ванию)
21
Содействие самозанятости безработных граждан
20142020-
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Яровое (по согласованию)
1457,2
969,6
969,6
969,6
969,6
969,6
969,6
7274,8
краевой бюджет
Задача 6. Создание условий для сохранения и укрепление здоровья населения, повышения доступности и качества медицинской помощи
22
Реконструкция КГБУЗ «Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации «Озеро Яровое» с пристройкой спального корпуса на 150 коек и лечебного корпуса (грязевой и водный залы)5
20172019
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности; КГБУЗ «Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации «Озеро Яровое»
89133,3
89133,3
89133,3
267399,9
внебюджетные источники
23
Капитальный ремонт кровли над зданием оздоровительного отделения5
2015
КГБУЗ «Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации
3930,0
3930,0
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
«Озеро Яро
вое»
Задача 7. Обеспечение доступности для населения услуг дошкольного образования и качества услуг общего образования
24
Реализация проекта
2019
Главное
8000,0
8000,0
всего
«Школьный стадион»6
управление
в том числе:
образования
6400,0
6400,0
краевой бюджет
и молодеж
1600,0
1600,0
местный бюджет
ной политики
Алтайского
края
25
Реализация мероприятий по обеспечению энергоэффективности в образовательных организациях:
2015 год - МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 28»;
2016 год - МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №31»;
2017 год- МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 32»;
2018 год - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»;
2019 - 2020 годы - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»
20142020
администрация города Яровое (по согласованию)
301,6
3000,0
3400,0
3800,0
4000,0
5000,0
19501,6
местный бюджет
26
Капитальный ремонт строительных конструкций зданий детских садов и школ:
2015 год - МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 28»;
2016 год - МБДОУ
2016 - 2020
администрация города Яровое (по согласованию)
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
15000,0
местный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
«Центр развития ребен
ка - детский сад № 31»;
2017 год - МБДОУ
«Центр развития ребенка - детский сад № 32»;
2018 год - МБОУ
«Средняя общеобразо
вательная школа
№ 14»;
2019 - 2020 годы -
МБОУ «Средняя обще
образовательная школа № 19»
Задача 8. Повышение качества культурного обслуживания жителей города
27
Капитальный ремонт
2014-
управление
534
122,3
32021,7
32021,7
64699,7
всего
здания городского До
2017
Алтайского
в том числе:
ма культуры «Химик»12
края по куль
26860,0
26860,0
53720,0
краевой бюджет
туре и архив
534
122,3
5161,7
5161,7
10979,7
местный бюджет
ному делу;
администра
ция города Яровое
(по согласо
ванию)
28
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры8
20142020
управление Алтайского края по культуре и архивному делу
45,5
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
285,5
краевой бюджет
Задача 9. Создание благоприятных условий для развития в городе массовой физкультуры и спорта
29
Устройство футбольно
2014 -
управления
354,5
32957,6
33312,1
всего
го поля с искусствен
2016
Алтайского
в том числе:
ным покрытием9
края по физической
8421,0
8421
федеральный бюджет
культуре и
19912,9
19912,9
краевой бюджет
спорту;
354,5
4623,7
4978,2
местный бюджет
администра
ция города
Яровое (по
согласова-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
нию)
30
Выборочный капитальный ремонт здания спортивно-оздоровительного центра, в том числе подготовка проектно-сметной документации и приобретение оборудования9
2015 - 2017
управление Алтайского края по физической культуре и спорту; администрация города Яровое (по согласованию)
1800,0
14040,0
14040,0
29880
всего
в том числе:
11744,0
11744,0
23488
краевой бюджет
1800,0
2296,0
2296,0
6392
местный бюджет
Задача 10. Повышение эффективности управления городом и городскими
жнансами
31
Капитальный ремонт здания для размещения филиала КАУ «МФЦ Алтайского края»10
2015
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите
3846,0
3846,0
всего
в том числе:
3846,0
3846,0
краевой бюджет
ИТОГО по Подпрограмме 6
85566,7
151110,4
288652,6
345559,4
460526,6
370288,4
211983,0
1913687,1
всего
в том числе:
70921,0
42650,0
90850,0
91100,0
84800,0
380321,0
федеральный бюджет
9813,9
34974,5
66092,6
60679,7
80825,7
88225,7
76939,7
417551,8
краевой бюджет
2266,7
3805,9
22199,0
21656,4
27687,6
29799,4
28043,3
135458,3
местный бюджет
73486,1
112330,0
129440,0
220573,3
261163,3
161163,3
22200,0
980356,0
внебюджетные источники
Подпрограмма 7 «Обеспечение устойчивого развития города Горняка»
Задача 1. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу города
1
Строительство комплекса по обработке и хранению семян (мини- элеватор)
гонгов
администрация города Горняка (по согласованию)
4000,0
4000,0
8000,0
внебюджетные источники
Задача 2. Развитие промышленного потенциала, повышение конку
рентоспособности продукции
2
Строительство цеха по производству кормов
2015 -
2016
администрация города Горняка (по согласованию)
10000,0
5000,0
15000,0
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3
Организация цеха по переработке твердых сортов пшеницы и производству макаронных изделий
2018
администрация города Горняка (по согласованию)
20000,0
20000,0
внебюджетные источники
4
Установка технологической линии по производству кондитерских изделий, ОАО «Горняцкий хлебозавод»
2016
управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
4300,0
4300,0
внебюджетные источники
5
Разработка техногенного месторождения хво- стохранилища № 1 Зо- лотушинской обогатительной фабрики
2015 - 2018
администрация города Горняка (по согласованию)
1500,0
15000,0
2500,0
2500,0
21500,0
внебюджетные источники
6
Разведка и добыча известняка для производства извести в городе Горняке
2015 - 2017
Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края
500,0
500,0
500,0
1500,0
внебюджетные источники
Задача 3. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства
7
Строительство и реконструкция откормочного двора на 300 голов крупного рогатого скота мясного направления
2014 -
2015
Главное
управление
сельского
хозяйства
Алтайского
края
2000,0
2000,0
4000,0
внебюджетные источники
Задача 4. Комплексное развитие городской инфраструктуры, обеспечение населения качественным и доступным жильем
8
Строительство центральной котельной № 1 с тепловыми сетями в городе Горняке1
20172020
Главное управление строительства, транспорта, жи- лищно-ком-
30625,0
30625,0
30625,0
30625,0
122500,0
всего
в том числе:
24500,0
24500,0
24500,0
24500,0
98000,0
краевой бюджет
6125,0
6125,0
6125,0
6125,0
24500,0
местный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
мунального и
дорожного
хозяйства
Алтайского
края;
администра
ция города
Горняка (по
согласова
нию)
9
Модернизация котель
2015 -
Главное
2500,0
4500,0
7000,0
всего
ных № 5 и № 8 в городе
2016
управление
в том числе:
Горняке1
строитель
2000,0
3600,0
5600,0
краевой бюджет
ства, транс
500,0
900,0
1400,0
местный бюджет
порта, жи-
лищно-ком-
мунального и
дорожного
хозяйства
Алтайского
края;
администра
ция города Горняка (по
согласова
нию)
10
Капитальный ремонт (ремонт) дорог местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир
20142020
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и
837,4
879,2
923,2
969,5
1017,8
1068,7
1122,1
6817,9
местный бюджет
ных домов города Горняка3
дорожного
хозяйства
Алтайского
края;
администрация города Горняка(по
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
согласова
нию)
11
Переселение граждан
2014
Главное
11193,5
11193,5
всего
из ветхого и аварийно
управление
в том числе:
го жилья"
строительства, транс
6861,6
6861,6
федеральный бюджет
порта, жи-
3465,5
3465,5
краевой бюджет
лищно-ком-
866,4
866,4
местный бюджет
мунального и
дорожного
хозяйства
Алтайского
края;
администра
ция города
Горняка(по
согласова
нию)
12
Капитальный ремонт
2018 -
администра
10000,0
10000,0
20000,0
всего
общежитий № 1, № 2 в
2019
ция города
в том числе:
городе Горняке
Горняка (по
8000,0
8000,0
16000,0
краевой бюджет
согласова
2000,0
2000,0
4000,0
местный бюджет
нию)
13
Строительство разво
2017-
Главное
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
40000,0
всего
дящих водопроводных
2020
управление
в том числе:
сетей в городе Горняке1
строитель
8000,0
8000,0
8000,0
8000,0
32000,0
краевой бюджет
ства, транспорта, жи-
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
8000,0
местный бюджет
лищно-ком-
мунального и
дорожного
хозяйства
Алтайского
края;
администра
ция города
Горняка (по
согласова
нию)
14
Модернизация улично-
2018 -
Главное
6000,0
6000,0
6000,0
18000,0
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
го освещения с повышением энергосбережения и энергетической эффективности
2020
управление строительства, транспорта, жи- лищно-ком- мунального и дорожного хозяйства Алтайского края;
администрация города Горняка (по согласованию)
в том числе:
4800,0
4800,0
4800,0
14400,0
краевой бюджет
1200,0
1200,0
1200,0
3600,0
местный бюджет
15
Строительство полигона ТБО
2015 - 2017
администрация города Горняка (по согласованию)
1000,0
1000,0
1000,0
3000,0
местный бюджет
16
Строительство комплексного цеха по сортировке, переработке и утилизации ТБО
2015 - 2017
администрация города Горняка (по согласованию)
3000,0
3000,0
3000,0
9000,0
внебюджетные источники
Задача 5. Создание условий для
развития эффективного рынка труда, повышения занятости населения4
17
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан, включая обучение в другой местности
2014 - 2020
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите
500,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
2900,0
краевой бюджет
18
Организация общественных работ и временного трудоустройства граждан
2014 - 2020
Главное
управление
Алтайского
края по труду
и социальной
защите;
администра-
1350,0
1050,0
1050,0
1050,0
1050,0
1050,0
1050,0
7650,0
всего
в том числе:
300,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
1800,0
краевой бюджет
200,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
1100,0
местный бюджет
850,0
650,0
650,0
650,0
650,0
650,0
650,0
4750,0
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ция города Горняка (по
согласова
нию);
работодатели
(по согласо
ванию)
19
Содействие самозанятости безработных граждан
20142020
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Горняка (по согласованию)
900,0
550,0
550,0
550,0
550,0
550,0
550,0
4200,0
краевой бюджет
Задача 6. Создание условий для сохранения и укрепление здоровья населения, повышения доступности и качества медицинской помощи
20
Капитальный ремонт КГБУЗ «Центральная больница Локтевского района»5
20142015
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
5000,0
3000,0
8000,0
краевой бюджет
Задача 7. Обеспечение доступности для населения услуг дошкольного образования и качества услуг общего образования
21
Реализация проекта
2020
Главное
8000,0
8000,0
всего
«Школьный стадион»6
управление
в том числе:
образования
6400,0
6400,0
краевой бюджет
и молодеж
1600,0
1600,0
местный бюджет
ной политики
Алтайского
края
22
Капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций
2015 - 2018
администрация города Горняка (по согласованию)
3000,0
5000,0
2000,0
2000,0
12000,0
местный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
23
Капитальный ремонт образовательных организаций
2015 - 2018
администрация города Горняка (по согласованию)
5000,0
3000,0
2000,0
2000,0
12000,0
местный бюджет
Задача 8. Повышение качества культурного обслуживания жителей города
24
Капитальный ремонт здания Дома культуры им. Н. Островского
2015 - 2020
администрация города Горняка (по согласованию)
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
2500,0
10000,0
местный бюджет
25
Реконструкция городского парка отдыха
2015 -
2016
администрация города Горняка (по согласованию)
1000,0
1000,0
2000,0
местный бюджет
26
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры8
20142020
управление Алтайского края по культуре и архивному делу
45,5
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
285,5
краевой бюджет
Задача 9. Создание благоприятных условий для развития в городе массовой физкультуры и спорта
27
Капитальный ремонт ДЮСШ в городе Горняке9
20172020
управления Алтайского края по физической культуре и спорту; администрация города Горняка (по согласованию)
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
10000,0
всего
в том числе:
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
8000,0
краевой бюджет
500,0
500,0
500,0
500,0
2000,0
местный бюджет
28
Реконструкция стадиона «Горняк»9
2015 -
2016
администрация города Горняка (по согласованию)
4000,0
4000,0
8000,0
всего
в том числе:
4000,0
4000,0
8000,0
местный бюджет
Задача 10. Повышение эффективности управления городом и городскими
жнансами
29
Капитальный ремонт
2014
Главное
2946,7
2946,7
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
здания для размещения филиала КАУ «МФЦ Алтайского края»10
управление Алтайского края по труду и социальной защите
в том числе:
2822,1
2822,1
федеральный бюджет
124,6
124,6
краевой бюджет
ИТОГО по Подпрограмме 7
26075,6
44919,2
50763,2
58634,5
90182,8
63733,7
62787,1
397096,1
всего
в том числе:
6986,2
6986,2
федеральный бюджет
10335,6
6240,0
4840,0
35740,0
48540,0
48540,0
46940,0
201175,6
краевой бюджет
1903,8
17029,2
17473,2
16244,5
18492,8
14543,7
15197,1
100884,3
местный бюджет
6850,0
21650,0
28450,0
6650,0
23150,0
650,0
650,0
88050,0
внебюджетные источники
' в рамках реализации ФЦП «Чистая вода» на 2011 - 2017 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 № 1092), государственной программы «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2014 - 2020 годы» (постановление Администрации края от 05.11.2014 № 508)
2 в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014 - 2043 годы (постановление Администрации края от 27.03.2014 №146), краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 - 2017 годы» (постановление Администрации края от 26.03.2013 № 178)
3 в рамках средств краевого бюджета, утвержденных распоряжением Администрации края от 27.03.2014 № 90-р «О распределении субсидий между бюджетами городских округов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»
4 в 2014 году - в рамках государственной программы Алтайского края «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2013 - 2015 годы» (постановление Администрации края от 29.12.2012 № 741); с 2015 года - в рамках государственной программы Алтайского края «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2015 - 2020 годы (постановление Администрации края от 22.10.2014 № 492)
5 в рамках государственной программы «Развитие здравоохранение в Алтайском крае до 2020 года» (постановление Администрации края от 26.06.2013 № 331)
6 в рамках субсидий из федерального бюджета на создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом
7 в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы (постановление Администрации края от 20.12.2013 №670)
8в рамках государственной программы Алтайского края «Культура Алтайского края» на 2011 - 2015 годы (постановление Администрации края от 19.11.2010 № 517), с 2015 года - в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» на 2015 - 2020 годы» (постановление Администрации края от 25.09.2014 № 435)
в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2014-2020 годы (постановление Администрации края от 14.03.2014 № 112)
10 в соответствии со Схемой размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и отделений (офисов) привлекаемых организаций в Алтайском крае, утвержденной Губернатором Алтайского края
" в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2011-2016 годы (постановление Администрации края от 23.12.2010 № 583), с 2015 года - в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2015 - 2020 годы (постановление Администрации края от 29.12.2014 № 589)
12 рамках перечня 80 особо значимых социальных объектов, финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта которых планируется осуществлять в 2013 — 2017 годах с участием средств бюджетов всех уровней для обеспечения их ввода в эксплуатацию к 80-летию образования Алтайского края (Программа «80x80»)
1
в рамках государственной программы Алтайского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края» на 2015 - 2020 годы (постановление Администрации края от 23.10.2014 № 494)
14 в рамках государственной программы Алтайского края «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы (постановление Администрации края от 24.01.2014 № 20)
15 в рамках государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014 - 2020 годы (постановление Администрации края от 31.10.2014 № 503)
16 в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» на 2015 - 2020 годы (постановление Администрации края от 31.10.2014 №479)
17 в рамках объемов и источников финансирования ФЦП «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 - 2014 годы)», утвержденной постановлением Правительства РФ от 27.10.2008 № 791 (ред. от 06.12.2013) (разрабатывается проект программы на 2015 - 2017 годы)
1
Таблица 3
ОБЪЕМ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
(тыс. руб. в ценах каждого года)
Источники и направления расходов
сумма расходов по годам
ВСЕГО
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I. Всего по государственной про
2578580,8
2906122,1
2876965,1
2151011,0
1520893,4
4602996,8
2499272,7
19135841,9
грамме за счет всех источников фи
нансирования
в том числе:
средства федерального бюджета
362873,3
591334,1
579171,0
203887,0
224686,0
252100,0
221550,0
2435601,4
средства краевого бюджета
177528,0
288879,7
425129,3
594863,4
268313,4
251063,4
229777,4
2235554,6
средства местных бюджетов
188408,4
340338,2
351349,7
404542,2
225890,6
230211,0
218173,2
1958913,3
внебюджетные средства
1849771,1
1685570,1
1521315,1
947718,4
802003,4
3869622,4
1829772,1
12505772,6
II. По подпрограммам
в том числе:
1. «Обеспечение устойчивого разви
214478,7
222412,5
72353,7
175817,0
105235,4
150165,1
142032,0
1082494,4
тия города Алейска»
в том числе:
средства федерального бюджета
19416,9
61523,5
61243,5
36918,0
54000,0
29000,0
262101,9
средства краевого бюджета
21630,3
34321,1
1984,5
10234,5
26734,5
35734,5
16484,5
147123,9
средства местных бюджетов
48554,4
46882,1
16203,4
30083,2
37237,1
52494,8
37959,7
269414,7
внебюджетные средства
124877,1
79685,8
54165,8
74255,8
4345,8
7935,8
58587,8
403853,9
2. «Обеспечение устойчивого разви
1708683,5
1802608,4
1886375,4
862343,4
88655,4
26655,4
89155,4
6464476,9
тия города Белокурихи»
в том числе:
средства федерального бюджета
245500,0
475060,0
450000,0
1170560,0
средства краевого бюджета
79867,4
124635,5
249721,5
345628,5
859,5
4859,5
859,5
806431,4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
средства местных бюджетов
42788,2
111004,6
149445,6
144506,6
17587,6
21587,6
18587,6
505507,8
внебюджетные средства
1340527,9
1091908,3
1037208,3
372208,3
70208,3
208,3
69708,3
3981977,7
3. «Обеспечение устойчивого разви
355510,6
349595,1
236809,1
256010,1
194473,1
197793,1
214533,1
1804724,2
тия города Заринска»
в том числе:
средства федерального бюджета
4997,1
9000,0
13997,1
средства краевого бюджета
26767,7
18172,0
29539,0
40650,0
8146,0
3146,0
7146,0
133566,7
средства местных бюджетов
41519,5
36469,1
45836,1
55386,1
18943,1
18943,1
22943,1
240040,1
внебюджетные средства
282226,3
294954,0
152434,0
159974,0
167 384,0
175704,0
184444,0
1417120,3
4. «Обеспечение устойчивого разви
41141,0
200476,2
214971,5
348731,0
276179,5
262891,5
440731,5
1785122,2
тия города Камень-на-Оби»
в том числе:
средства федерального бюджета
41260,9
33250,0
83993,5
62668,0
72750,0
73250,0
367172,4
средства краевого бюджета
12848,1
22224,2
23551,3
72074,3
52551,3
38301,3
42551,3
264101,8
средства местных бюджетов
15989,5
64821,1
49790,2
88813,2
57490,2
48240,2
51190,2
376334,6
внебюджетные средства
12303,4
72170,0
108380,0
103850,0
103470,0
103600,0
273740,0
777513,4
5. «Обеспечение устойчивого разви
147124,7
135000,3
127039,6
103915,6
305640,6
3531469,6
1338050,6
5688241,0
тия города Славгорода»
в том числе:
средства федерального бюджета
85973,1
13489,7
16000,0
16000,0
34250,0
34250,0
34500,0
234462,8
средства краевого бюджета
16265,0
48312,4
49400,4
29856,4
50656,4
32256,4
38856,4
265603,4
средства местных бюджетов
35386,3
60326,2
50402,2
47852,2
48452,2
44602,2
44252,2
331273,5
внебюджетные средства
9500,3
12872,0
11237,0
10207,0
172282,0
3420361,0
1220442,0
4856 901,3
6. «Обеспечение устойчивого разви
85566,7
151110,4
288652,6
345559,4
460526,6
370288,4
211983,0
1913687,1
тия города Яровое»
в том числе:
средства федерального бюджета
70921,0
42650,0
90850,0
91100,0
84800,0
380321,0
средства краевого бюджета
9813,9
34974,5
66092,6
60679,7
80825,7
88225,7
76939,7
417551,8
средства местных бюджетов
2266,7
3805,9
22199,0
21656,4
27687,6
29799,4
28043,3
135458,3
внебюджетные средства
73486,1
112330,0
129440,0
220573,3
261163,3
161163,3
22200,0
980356,0
7. «Обеспечение устойчивого разви
26075,6
44919,2
50763,2
58634,5
90182,8
63733,7
62787,1
397096,1
тия города Горняка»
в том числе:
средства федерального бюджета
6 986,2
6 986,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
средства краевого бюджета
10 335,6
6 240,0
4 840,0
35 740,0
48 540,0
48 540,0
46 940,0
201 175,6
средства местных бюджетов
1903,8
17029,2
17473,2
16244,5
18492,8
14 543,7
15197,1
100884,3
внебюджетные средства
6850,0
21650,0
28450,0
6650,0
23150,0
650,0
650,0
88050,0
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: