Основная информация

Дата опубликования: 06 августа 2018г.
Номер документа: RU89000201800940
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 августа 2018 г.                                                                                   № 826-П

г. Салехард

О внесении изменений в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 декабря 2013 года № 1124-П

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа                                              п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1124-П «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на
2014 – 2020 годы».

      Врио Губернатора

Ямало-Ненецкого автономного округа               Д.А. Артюхов

Главный специалист отдела развития водного транспорта

Управления транспорта департамента транспорта и дорожного

Хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа                             О.В. Федоров

1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 06 августа 2018 года № 826-П

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 декабря 2013 года № 1124-П

1. В наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021».

2. В пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021».

3. В пункте 2 слова «Ситникова А.В.» исключить.

4. В государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы» (далее – Государственная программа):

4.1. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

4.2. в паспорте Государственной программы:

4.2.1. позицию, касающуюся сроков реализации Государственной программы, изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации Государственной программы

2014 – 2021 годы

»;

4.2.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –
65 278 898

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 65 278 898

(в том числе средства федерального бюджета –
753 222)

2014 год – 9 749 540

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

9 749 540

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2015 год – 7 463 947

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

7 463 947

(в том числе средства федерального бюджета – 301 056)

3 419 837

(средства Тюменской области)

2016 год – 9 178 006

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

9 178 006

(в том числе средства федерального бюджета – 277 716)

2 155 996

(средства Тюменской области, средства ООО «Газпром газомоторное топливо» – 716)

2017 год – 9 629 400

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

9 629 400

(в том числе средства федерального бюджета – 145 500)

4 226 728

(в том числе средства Тюменской области – 4 030 508, средства ООО «Газпром газомоторное топливо» – 196 220)

2018 год – 8 218 701

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

8 218 701

(в том числе средства федерального бюджета - 0)

2 811 317

(в том числе

средства Тюменской области – 2 697 367, средства ООО «Газпром газомоторное топливо» – 235 169)

2019 год – 6 907 225

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

6 907 225

(в том числе средства федерального бюджета – 14 184)

2 820 102

(в том числе средства Тюменской области – 2 820 102)

2020 год – 7 328 248

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

7 328 248

(в том числе средства федерального бюджета – 14 766)

2 095 234

(в том числе средства Тюменской области – 2 095 234)

2021 год – 6 803 831

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

6 803 831

(в том числе средства федерального бюджета –0)

2 095 234

(в том числе средства Тюменской области – 2 095 234)

»;

4.2.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Государственной программы, изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации Государственной программы

основные результаты реализации Государственной программы:

- уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в Ямало-Ненецком автономном округе к 2021 году составит 2,26 км на 1000 км2;

- средняя скорость транспортного потока в Ямало-Ненецком автономном округе к 2021 году достигнет 90 км/ч;

- протяженность железных дорог на территории Ямало-Ненецкого автономного округа к 2021 году составит 2054 км;

- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе к 2021 году составит 173900 человек;

- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе к 2021 году составит 111980 человек;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,
на 31 декабря отчетного года к 2021 году составит 88,92%;

- уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в Ямало-Ненецком автономном округе в 2015 году составил 9 случаев на 100 тыс. населения;

- количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, в 2021 году составит 28 шт.;

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года к 2021 году составит 2201,979 км

»;

4.3. в разделе I:

4.3.1. в абзаце девятом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

4.3.2. в абзаце двадцать первом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

4.4. раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Ожидаемые результаты реализации Государственной программы

Комплекс программных мер позволит выйти транспортной отрасли автономного округа на качественно новый уровень, обеспечивающий инновационный сценарий социально-экономического развития автономного округа.

Реализация Государственной программы позволит достичь следующих конечных результатов:

- уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в автономном округе к 2021 году составит 2,26 км на 1 000 км2;

- средняя скорость транспортного потока в автономном округе
к 2021 году достигнет 90 км/ч;

- протяженность железных дорог на территории автономного округа к 2021 году составит 2 054 км;

- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в автономном округе к 2021 году составит
173 900 человек;

- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в автономном округе к 2021 году составит
111 980 человек;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года к 2021 году составит 88,92%;

- уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в автономном округе в 2015 году составил 9 случаев на 100 тыс. населения;

- количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, к 2021 году составит 28 шт.;

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года к 2021 году составит 2 201,979 км.»;

4.5. в подпрограмме «Развитие аэропортов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»:

4.5.1. в паспорте Подпрограммы 1:

4.5.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации Подпрограммы 1

2014 – 2021 годы

»;

4.5.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения
Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 – 2 083 434

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 2 083 434

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств – 0

2014 год – 1 022 707

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 022 707

(в том числе средства федерального бюджета  –  0)

2015 год – 25 032

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, –  0)

25 032

(в том числе средства федерального бюджета  –  0)

2016 год – 120 120

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –  0)

120 120

(в том числе средства федерального бюджета  –  0)

2017 год – 400 000

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –  0)

400 000

(в том числе средства федерального бюджета  –  0)

2018 год – 52 500

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –  0)

52 500

(в том числе средства федерального бюджета  –  0)

2019 год – 49 700

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –  0)

49 700

(в том числе средства федерального бюджета  –  0)

2020 год – 413 375

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –  0)

413 375

(в том числе средства федерального бюджета  –  0)

2021 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –  0)

0

(в том числе средства федерального бюджета  –  0)

»;

4.5.2. таблицу 1-1 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 1-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014

год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Подпрограмма 1 (всего)

2 083 434

1 022 707

25 032

120 120

400 000

52 500

49 700

413 375

0

2

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе

1 954 897

1 007 000

2 122

30 200

400 000

52 500

49 700

413 375

0

3

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

107 322

0

2 122

30 200

0

37 500

37 500

0

0

4

Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе

128 537

15 707

22 910

89 920

0

0

0

0

0

5

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

128 537

15 707

22 910

89 920

0

0

0

0

0

6

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 *

28 246

13 414

33

422

5 766

789

887

6 936

0

7

Участие в разработке и реализации мероприятий развития аэропортов на территории автономного округа *

28 246

13 414

33

422

5 766

789

887

6 936

0

8

Основное мероприятие 1. Строительство (реконструкция) объектов

1 562 737

1 022 707

22 910

89 920

400 000

15 000

12 200

0

0

9

Мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция элементов аэропортовых комплексов, в том числе муниципальными образованиями, путем предоставления межбюджетных трансфертов

1 535 537

1 022 707

22 910

89 920

400 000

0

0

0

0

10

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1 407 000

1 007 000

0

0

400 000

0

0

0

0

11

Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе

128 537

15 707

22 910

89 920

0

0

0

0

0

12

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

128 537

15 707

22 910

89 920

0

0

0

0

0

13

1.1.1. Реконструкция объекта «Аэропортовый комплекс, взлетно-посадочная полоса с ограждением в с. Красноселькуп», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

1 407 000

1 007 000

0

0

400 000

0

0

0

0

14

1.1.2. Реконструкция аэропорта, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

93 120

200

3 000

89 920

0

0

0

0

0

15

1.1.3. Ангарный комплекс для проведения технического обслуживания воздушного транспорта, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

16 056

4 763

11 293

0

0

0

0

0

0

16

1.1.4. Реконструкция аэропорта г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

3 100

100

3 000

0

0

0

0

0

0

17

1.1.5. Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Тарко-Сале для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

2 021

1 980

41

0

0

0

0

0

0

18

1.1.6. Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Уренгой для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

2 100

2 100

0

0

0

0

0

0

0

19

1.1.7. Здание аэровокзала и склада горюче-смазочных материалов для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорты Мангазеи», с. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

12 140

6 564

5 576

0

0

0

0

0

0

20

Мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция вертолетных площадок, в том числе муниципальными образованиями, путем предоставления межбюджетных трансфертов

27 200

0

0

0

0

15 000

12 200

0

0

21

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

27 200

0

0

0

0

15 000

12 200

0

0

22

Соисполнитель Подпрограммы 1 - департамент строительства и жилищной политики автономного округа

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

1.3.1. Вертолетная площадка в с. Катравож,               в том числе проектно-изыскательские работы

22 200

0

0

0

0

12 200

10 000

0

0

24

1.3.2. Вертолетная площадка в с. Питляр,               в том числе проектно-изыскательские работы

2 800

0

0

0

0

2 800

0

0

0

25

1.3.3. Вертолетная площадка в с. Белоярск,             в том числе проектно-изыскательские работы

2 200

0

0

0

0

0

2 200

0

0

26

Основное мероприятие 2. «Развитие производственно-технической базы аэропортовых комплексов»

107 322

0

2 122

30 200

0

37 500

37 500

0

0

27

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

107 322

0

2 122

30 200

0

37 500

37 500

0

0

28

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

107 322

0

2 122

30 200

0

37 500

37 500

0

0

29

Мероприятие 2.1. Приобретение специализированных транспортных средств для посадки и высадки в/из воздушного судна людей с нарушением опорно-двигательного аппарата (амбулифт)

30 200

0

0

30 200

0

0

0

0

0

30

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

30 200

0

0

30 200

0

0

0

0

0

31

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

30 200

0

0

30 200

0

0

0

0

0

32

Мероприятие 2.2. Приобретение и замена спецавтотранспорта и спецоборудования, выработавшего назначенный ресурс

77 122

0

2 122

0

0

37 500

37 500

0

0

33

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

77 122

0

2 122

0

0

37 500

37 500

0

0

34

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

77 122

0

2 122

0

0

37 500

37 500

0

0

35

Основное мероприятие 3 «Обеспечение исполнения условий концессионных соглашений о проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов аэропортовых комплексов»

413 375

0

0

0

0

0

0

413 375

0

36

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

413 375

0

0

0

0

0

0

413 375

0

37

Мероприятие 3.1. Обеспечение исполнения условий концессионного соглашения о проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов аэропортового комплекса в г. Новый Уренгой

413 375

0

0

0

0

0

0

413 375

0

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).»;

1

4.6. в подпрограмме «Дорожный фонд Ямало-Ненецкого автономного округа»:

4.6.1. в паспорте Подпрограммы 2:

4.6.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации Подпрограммы 2

2014 – 2021 годы

»;

4.6.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 – 24 991 685

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 24 991 685

(в том числе средства федерального бюджета –
753 222)

Объем внебюджетных средств – 0

2014 год – 2 779 719

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 779 719

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2015 год – 2 516 315

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 516 315

(в том числе средства федерального бюджета – 301 056)

2016 год – 3 399 669

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3 399 669

(в том числе средства федерального бюджета – 277 716)

2017 год – 3 620 338

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3 620 338

(в том числе средства федерального бюджета – 145 500)

2018 год – 3 647 714

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3 647 714

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2019 год – 3 008 092

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3 008 092

(в том числе средства федерального бюджета – 14184)

2020 год – 3065440

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3 065440

(в том числе средства федерального бюджета – 14766)

2021 год – 2 954 398

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 954 398

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

»;

4.6.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

- уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения к 2021 году достигнет 3,8;

- доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения к 2021 году достигнет 100%;

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Ямало-Ненецком автономном округе, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог к 2021 году составит 203,546 км;

- протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом, составит к 2021 году 327,8 пог. м

»;

1

4.6.2. таблицу 2-1 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 2-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 2 (всего)

24 991 685

2 779 719

2 516 315

3 399 669

3 620 338

3 647 714

3 008 092

3 065 440

2 954 398

Средства окружного бюджета

24 238 463

2 779 719

2 215 259

3 121 953

3 474 838

3 647 714

2 993 908

3 050 674

2 954 398

Средства федерального бюджета

753 222

0

301 056

277 716

145 500

0

14 184

14 766

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе

24 991 685

2 779 719

2 516 315

3 399 669

3 620 338

3 647 714

3 008 092

3 065 440

2 954 398

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

23 736 632

2 513 933

2 440 897

3 326 798

3 480 160

2 947 514

3 007 892

3 065 240

2 954 198

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*

380 320

20 802

38 903

47 465

51 989

54 789

54 790

61 080

61 080

Участие в разработке и реализации мероприятий дорожного фонда автономного округа*

380 320

20 802

38 903

47 465

51 989

54 789

54 790

61 080

61 080

Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности»

24 824 876

2 779 719

2 516 315

3 399 669

3 660 316

3 647 714

2 906 777

2 959 968

2 954 398

1.1. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

19 468 913

2 061 112

1 360 190

2 664 263

2 766 577

2 624 860

2 587 341

2 702 285

2 702 285

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

19 505 586

2 097 785

1 360 190

2 664 263

2 766 577

2 624 860

2 587 341

2 702 285

2 702 285

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

19 505 586

2 097 785

1 360 190

2 664 263

2 766 577

2 624 860

2 587 341

2 702 285

2 702 285

1.1.1. Содержание автомобильных дорог

14 415 818

1 794 043

1 324 217

1 613 852

1 669 485

1 978 633

1 992 334

2 021 627

2 021 627

1.1.1.1. Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский

2 203 181

275 302

176 146

263 194

264 729

307 916

305 298

305 298

305 298

1.1.1.2. Сургут – Салехард, участок Объезд г. Губкинский

69 552

9 629

6 239

8 107

8 254

8 259

9 688

9 688

9 688

1.1.1.3. Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе

186 075

23 970

18 325

29 127

27 946

22 576

20 377

21 877

21 877

1.1.1.4. Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск

769 437

117 633

81 630

102 545

88 262

95 084

94 761

94 761

94 761

1.1.1.5. Сургут – Салехард, участок Объезд ст. Пуровск

61 807

8 237

5 344

9 245

7 821

7 275

6 903

8 491

8 491

1.1.1.6. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево

1 254 878

172 012

148 437

141 568

136 697

164 041

164 041

164 041

164 041

1.1.1.7. Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой

675 246

83 366

58 429

68 154

81 865

95 858

95 858

95 858

95 858

1.1.1.8. Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой –                 ж.-д. ст. Ныда

348 898

39 679

25 290

38 875

41 962

50 773

50 773

50 773

50 773

1.1.1.9. Сургут – Салехард, участок ж.-д. ст. Ныда – Пангоды

616 402

65 159

42 460

79 323

74 056

88 851

88 851

88 851

88 851

1.1.1.10. Сургут – Салехард, участок Пангоды – Правохеттинский

705 952

100 238

66 453

96 922

77 943

93 599

83 599

93 599

93 599

1.1.1.11. Сургут – Салехард, участок Правохеттинский – Старый Надым

409 410

47 033

32 467

31 510

53 112

63 822

53 822

63 822

63 822

1.1.1.12. Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым

248 464

74 211

46 671

16 232

19 162

23 047

23 047

23 047

23 047

1.1.1.13. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард

757 775

41 676

27 743

30 530

49 306

143 346

155 058

155 058

155 058

1.1.1.14. Подъезд к г. Ноябрьск

559 220

44 329

41 865

38 718

43 720

47 827

109 049

116 856

116 856

1.1.1.15. Ноябрьск – Вынгапуровский

762 184

99 739

71 171

80 238

98 147

97 889

105 000

105 000

105 000

1.1.1.16. Подъезд к п. Ханымей

533 672

70 012

45 544

52 328

52 329

71 113

74 406

83 970

83 970

1.1.1.17. Тарко-Сале – Пурпе

917 793

108 636

72 109

102 630

104 722

107 315

152 541

134 920

134 920

1.1.1.18. Подъезд к г. Тарко-Сале

134 622

18 288

11 886

21 129

18 139

15 891

16 263

16 513

16 513

1.1.1.19. Подъезд к речному порту ст. Коротчаево

20 448

3 051

1 973

2 322

2 294

2 702

2 702

2 702

2 702

1.1.1.20. Подъезд к п. Лимбяяха

52 304

6 631

4 317

4 878

6 410

7 517

7 517

7 517

7 517

1.1.1.21. Подъезд к с. Аксарка

137 272

12 858

8 303

9 443

15 324

22 836

22 836

22 836

22 836

1.1.1.22. Салехард – Аэропорт

121 713

17 991

14 178

17 504

12 372

14 917

14 917

14 917

14 917

1.1.1.23. Объезд г. Салехарда

23 388

4 332

2 649

2 607

2 416

2 846

2 846

2 846

2 846

1.1.1.24. Подъезд к речному порту г. Салехард

17 221

2 760

1 599

2 070

1 924

2 217

2 217

2 217

2 217

1.1.1.25. Подъезд к аэропорту г. Салехард

17 928

2 854

1 663

1 955

2 464

2 248

2 248

2 248

2 248

1.1.1.26. Лабытнанги – Харп

326 362

35 481

23 778

36 067

39 872

47 791

47 791

47 791

47 791

1.1.1.27. Салехард – Лабытнанги

306 209

47 163

31 442

41 082

34 750

37 943

37 943

37 943

37 943

1.1.1.28. Салехард – Надым

515 860

76 037

69 051

60 461

54 770

60 481

65 020

65 020

65 020

1.1.1.29. Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале

391 242

53 319

61 337

40 866

42 480

44 764

48 362

50 057

50 057

1.1.1.30. Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО)

633 224

84 446

89 604

69 328

72 330

77 987

78 019

80 755

80 755

1.1.1.31. Уренгой – Красноселькуп

375 633

32 847

35 114

51 236

50 581

50 564

50 581

52 355

52 355

1.1.1.32. Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности

262 446

15 124

1 000

63 658

83 326

99 338

0

0

0

1.1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

2 661 750

188 388

5 898

633 768

583 376

232 164

389 160

314 498

314 498

1.1.2.1. Лабытнанги – Харп, км 11,500 – км 34,060

151 715

151 715

0

0

0

0

0

0

0

1.1.2.2. Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск

275 845

36 673

0

0

0

0

0

119 586

119 586

1.1.2.3. Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский

342 450

0

2 944

233 502

106 004

0

0

0

0

1.1.2.5. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево

967 262

0

2 954

400 266

365 042

0

53 000

73 000

73 000

1.1.2.6. Салехард – Лабытнанги

323 110

0

0

0

112 110

116 000

95 000

0

0

1.1.2.7. Сургут – Салехард, Коротчаево – Новый Уренгой

120 723

0

0

0

220

0

120 503

0

0

1.1.2.10. Подъезд к речному порту ст. Коротчаево

39 907

0

0

0

0

0

39 907

0

0

1.1.2.11. Подъезд к речному порту г. Салехард

116 164

0

0

0

0

116 164

0

0

0

1.1.2.12. Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой –
ж.-д. ст. Ныда

23 000

0

0

0

0

0

23 000

0

0

1.1.2.13. Тарко-Сале – Пурпе

57 750

0

0

0

0

0

57 750

0

0

1.1.2.14. Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым

243 824

0

0

0

0

0

0

121 912

121 912

1.1.3. Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения

45 490

500

4 090

3 959

4 248

21 843

10 850

0

0

1.1.3.1. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги

16 342

0

0

2 027

0

6 465

7 850

0

0

1.1.3.2. Лабытнанги – Харп, км 11,5 – 34. Корректировка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги

4 590

500

4 090

0

0

0

0

0

0

1.1.3.5. Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой

1 932

0

0

1 932

0

0

0

0

0

1.1.3.6. Салехард – Аэропорт

4 251

0

0

0

1 651

2 600

0

0

0

1.1.3.7. Лабытнанги – Харп

1 796

0

0

0

796

1 000

0

0

0

1.1.3.8. Подъезд к речному порту ст. Коротчаево

4 214

0

0

0

1 801

2 413

0

0

0

1.1.3.9. Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой –                 ж.-д. ст. Ныда

6 365

0

0

0

0

6 365

0

0

0

1.1.3.10. Тарко-Сале – Пурпе

3 000

0

0

0

0

3 000

0

0

0

1.1.3.11. Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым

3 000

0

0

0

0

0

3 000

0

0

1.1.4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

2 327 855

78 181

25 985

412 684

497 468

386 220

194 997

366 160

366 160

1.1.4.1. Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск

97 803

11 900

0

32 681

0

53 222

0

0

0

1.1.4.2. Лабытнанги – Харп

58 743

44 635

0

14 108

0

0

0

0

0

1.1.4.3. Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе

48 447

12 245

0

36 202

0

0

0

0

0

1.1.4.5. Ремонт автомобильной дороги «Подъезд
к с. Аксарка»

160 991

9 401

25 985

125 605

0

0

0

0

0

1.1.4.6. Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский

514 198

0

0

55 721

143 868

68 678

39 817

103 057

103 057

1.1.4.7. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево

141 428

0

0

91 441

49 987

0

0

0

0

1.1.4.8. Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой

236 306

0

0

16 731

23 762

30 453

24 018

70 671

70 671

1.1.4.9. Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой –              ж.-д. ст. Ныда

5 424

0

0

5 424

0

0

0

0

0

1.1.4.10. Сургут – Салехард, участок ж.-д. ст. Ныда – Пангоды

87 281

0

0

9 830

45 217

32 234

0

0

0

1.1.4.11. Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым

100 803

0

0

13 881

17 628

0

14 000

27 647

27 647

1.1.4.12. Подъезд к г. Ноябрьск

24 182

0

0

4 259

19 923

0

0

0

0

1.1.4.13. Ноябрьск – Вынгапуровский

197 158

0

0

6 541

18 676

30 647

0

70 647

70 647

1.1.4.14. Тарко-Сале – Пурпе

54 110

0

0

260

0

11 850

42 000

0

0

1.1.4.15. Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск

178 534

0

0

0

18 462

0

50 000

55 036

55 036

1.1.4.16. Сургут – Салехард, участок Правохеттинский – Старый Надым

19 923

0

0

0

19 923

0

0

0

0

1.1.4.17. Подъезд к п. Ханымей

336 173

0

0

0

123 294

121 167

25 162

33 275

33 275

1.1.4.18. Салехард – Аэропорт

19 654

0

0

0

9 320

10 334

0

0

0

1.1.4.19. Салехард – Лабытнанги

7 408

0

0

0

7 408

0

0

0

0

1.1.4.20. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард

27 635

0

0

0

0

27 635

0

0

0

1.1.4.21. Сургут – Салехард, участок Объезд ст. Пуровск

11 654

0

0

0

0

0

0

5 827

5 827

1.1.5. Проектно-изыскательские работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения

18 000

0

0

0

12 000

6 000

0

0

0

1.1.5.1. Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский

3 250

0

0

0

3 250

0

0

0

0

1.1.5.2. Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе

2 925

0

0

0

2 925

0

0

0

0

1.1.5.3. Подъезд к п. Ханымей

4 325

0

0

0

4 325

0

0

0

0

1.1.5.4. Подъезд к г. Ноябрьск

1 500

0

0

0

1 500

0

0

0

0

1.1.5.5. Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск

3 000

0

0

0

0

3 000

0

0

0

1.1.5.6. Тарко-Сале – Пурпе

3 000

0

0

0

0

3 000

0

0

0

1.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 867 562

233 587

214 708

231 341

237 305

238 049

237 524

237 524

237 524

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе

1 867 562

233 587

214 708

231 341

237 305

238 049

237 524

237 524

237 524

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 867 562

233 587

214 708

231 341

237 305

238 049

237 524

237 524

237 524

1.3. Финансовое обеспечение дорожной деятельности

239 406

0

93 906

0

145 500

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

239 406

0

93 906

0

145 500

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

239 406

0

93 906

0

145 500

0

0

0

0

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

239 406

0

93 906

0

145 500

0

0

0

0

1.3.1. Ремонт автомобильной дороги «Подъезд
к с. Аксарка»

93 906

0

93 906

0

0

0

0

0

0

1.3.3. Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево»

145 500

0

0

0

145 500

0

0

0

0

1.4. Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации

484 866

0

207 150

277 716

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

484 866

0

207 150

277 716

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

484 866

0

207 150

277 716

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

484 866

0

207 150

277 716

0

0

0

0

0

1.4.1. Строительство автомобильной дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1060 – км 1120»

207 150

0

207 150

0

0

0

0

0

0

1.4.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево»

222 916

0

0

222 916

0

0

0

0

0

1.4.3. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард,                     км 1120 – км 1191. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения

54 800

0

0

54 800

0

0

0

0

0

1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

1 273 926

186 615

539 925

123 893

311 603

42 722

63 598

5 570

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

1 273 926

186 615

539 925

123 893

311 603

42 722

63 598

5 570

0

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 273 926

186 615

539 925

123 893

311 603

42 722

63 598

5 570

0

1.5.1. Реконструкция паромно-ледовой переправы на р. Обь

157 751

5 000

17 805

48 793

13 655

24 900

47 598

0

0

1.5.2. Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым. Строительство наплавного моста через р. Надым на км 991 автомобильной дороги

25 000

25 000

0

0

0

0

0

0

0

1.5.3. Лабытнанги-Харп. Строительство путепровода на автомобильной дороге, в том числе проектно-изыскательские работы

18 621

1 850

1 201

0

0

5 000

5 000

5 570

0

1.5.4. Сургут – Салехард, участок Объезд Коротчаево, в том числе многофункциональный пункт контроля. Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги

46 950

3 000

2 529

20 352

21 069

0

0

0

0

1.5.5. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Реконструкция автомобильной дороги, в том числе проектно-изыскательские работы

11 875

7 000

3 814

1 061

0

0

0

0

0

1.5.6. Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой. Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги

24 450

9 765

2 537

12 148

0

0

0

0

0

1.5.7. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард,                 км 1120 – км 1191. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения

244 020

135 000

0

0

109 020

0

0

0

0

1.5.8. Сургут - Салехард, участок Надым – Салехард,
км 1191 – км 1241. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения

257 039

0

257 039

0

0

0

0

0

0

1.5.9. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард,                   км 1060 – км 1120. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения

464 398

0

255 000

41 539

167 859

0

0

0

0

1.5.10. Сургут – Салехард, участок Правохеттинский – Старый Надым. Строительство автомобильной дороги

5 175

0

0

0

0

5 175

0

0

0

1.5.11. Сургут – Салехард, участок Объезд г. Губкинский. Строительство автомобильной дороги, в том числе ПИР

7 000

0

0

0

0

7 000

0

0

0

1.5.12. Подъезд к с. Аксарка. Реконструкция автомобильной дороги, в том числе ПИР

11 647

0

0

0

0

647

11 000

0

0

1.7. Прочие мероприятия по осуществлению дорожной деятельности

196 172

32 619

25 018

29 585

19 375

42 083

18 314

14 589

14 589

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

196 172

32 619

25 018

29 585

19 375

42 083

18 314

14 589

14 589

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

195 172

32 619

25 018

29 585

19 175

41 883

18 114

14 389

14 389

1.7.1. Проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, лицензирование, проведение экспертиз

77 125

15 334

4 100

14 600

11 057

27 771

3 463

400

400

1.7.2. Уплата налога на имущество и земельного налога

88 848

11 674

12 006

11 995

4 857

12 079

12 079

12 079

12 079

1.7.3. Разного рода платежи, гос. пошлины, сборы, лицензии, штрафы, пени

15 174

1 236

8 052

700

1 386

500

1 100

1 100

1 100

1.7.4. Инвентаризация, паспортизация имущества дорожного хозяйства

11 824

4 375

860

384

1 580

1 533

1 472

810

810

1.7.5. Исполнение судебных решений

2 201

0

0

1 906

295

0

0

0

0

1.7.6. Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» на уставную деятельность

1 600

200

200

200

200

200

200

200

200

1.8. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования

176 219

138 986

37 233

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

176 219

138 986

37 233

0

0

0

0

0

0

1.8.1. Строительство автомобильной дороги «Южно-Русское месторождение – с. Красноселькуп, в том числе ПИР»

176 219

138 986

37 233

0

0

0

0

0

0

1.9. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

1 039 249

126 600

0

72 671

139 978

700 000

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1 039 249

126 600

0

72 671

139 978

700 000

0

0

0

1.9.1. Субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

188 172

126 600

0

61 572

0

0

0

0

0

1.9.1.1. Выполнение работ по капитальному ремонту                    ул. Тундровая на участке примыкания к ул. Обская до примыкания ул. Ямальская дом № 14

26 600

26 600

0

0

0

0

0

0

0

1.9.1.2. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в поселке Тазовский (9 очередь строительства ул. Пушкина)

100 000

100 000

0

0

0

0

0

0

0

1.9.1.3. Капитальный ремонт объектов: «Внутриквартальные проезды, площадки и объекты благоустройства: 2б микрорайон», «Внутриквартальные проезды, площадки и объекты благоустройства:
10 микрорайон», «Ремонт улицы Зверева в г. Надым (на участке от ул. Рыжкова до кольцевого пересечения)»

61 572

0

0

61 572

0

0

0

0

0

1.9.2. Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения**

800 000

0

0

0

100 000

700 000

0

0

0

1.9.2.1. Ремонт автодороги ул. Подшибякина (участок от ул. Броднева – ул. Республики)

24 876

0

0

0

24 876

0

0

0

0

1.9.2.2. Ремонт автодороги ул. Зои Космодемьянской (участок от ул. Ямальская до проезда Героев Пожарных)

12 124

0

0

0

12 124

0

0

0

0

1.9.2.3.. Ремонт автодороги ул. Броднева (участок от                      ул. Мира – до заезда МКД Броднева 48А)

35 310

0

0

0

35 310

0

0

0

0

1.9.2.4. Ремонт объездной автодороги в г. Салехарде (участок от пр. Молодежи до пересечения с ул. Губкина –                     ул. Матросова – ул. Арктическая)

12 996

0

0

0

12 996

0

0

0

0

1.9.2.5. Ремонт автодороги ул. Зои Космодемьянской (участок от ул. Мира до дома № 7 по
ул. Зои Космодемьянской)

5 215

0

0

0

5 215

0

0

0

0

1.9.2.6. Ремонт автодороги ул. Ямальская (участок от                      ул. Матросова до улицы Титова)

9 479

0

0

0

9 479

0

0

0

0

1.9.3. Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

51 077

0

0

11 099

39 978

0

0

0

0

1.9.3.1. Муниципальное образование город Лабытнанги

11 099

0

0

11 099

0

0

0

0

0

1.9.3.2. Муниципальное образование город Ноябрьск

39 978

0

0

0

39 978

0

0

0

0

1.10. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения

37 985

0

37 985

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

37 985

0

37 985

0

0

0

0

0

0

1.10.1. Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения

37 985

0

37 985

0

0

0

0

0

0

1.10.1.1. Реконструкция ул. Заводская, Проезд № 2 г. Надым

37 985

0

37 985

0

0

0

0

0

0

1.11. Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

206 787

0

0

0

0

0

101 315

105 472

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

206 787

0

0

0

0

0

101 315

105 472

0

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

206 787

0

0

0

0

0

101 315

105 472

0

1.11.1. Подъезд к с. Аксарка. Реконструкция автомобильной дороги, в том числе ПИР

206 787

0

0

0

0

0

101 315

105 472

0

Средства федерального бюджета

28 950

0

0

0

0

0

14 184

14 766

0

Средства окружного бюджета

177 837

0

0

0

0

0

87 131

90 706

0

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).

** Распределение субсидий на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется в текущем финансовом году после проведения процедуры конкурсного отбора муниципальных образований.»;

1

4.6.3. раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит достичь следующих результатов:

- уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения к 2021 году достигнет 3,8;

- доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения к 2021 году достигнет 100%;

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог к 2021 году составит 203,546 км;

- протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом, составит к 2021 году 327,8 метров погонных.»;

4.7. в подпрограмме «Дорожное хозяйство»:

4.7.1. в паспорте Подпрограммы 3:

4.7.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации Подпрограммы 3

2014 – 2021 годы

»;

4.7.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 – 18 361 266

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 18 361 266

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

Справочно:

планируемый объем внебюджетных средств – 20 747 912

2014 год – 3 744 191

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3 744 191

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2015 год – 2 344 494

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 344 494

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

3 419 837

(средства Тюменской области)

2016 год – 2 337 571

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 337 571

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2 155 280

(средства Тюменской области)

2017 год – 2 926 952

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 926 952

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

4 030 508

(средства Тюменской области)

2018 год – 1 277 611

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 277 611

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2 697 367

(средства Тюменской области)

2019 год – 1 910 149

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 910 149

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2 820 102

(средства Тюменской области)

2020 год – 1 910 149

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 910 149

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2 095 234

(средства Тюменской области)

2021 год – 1 910 149

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 910 149

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2 095 234

(средства Тюменской области)

»;

4.7.2. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

- прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения в автономном округе в результате строительства новых автомобильных дорог к 2021 году составит 266 км;

- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения в Ямало-Ненецком автономном округе к 2021 году составит 2675 км;

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством и реконструкцией, к 2021 году составит 7,745 км;

- объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения в Ямало-Ненецком автономном округе к 2021 году составит 266 км;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования, составит к 2021 году 11,08%;

- прирост площади автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях, к 2021 году составит 34 984 м2;

- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения к 2021 году достигнет 100%

»;

1

4.7.3. таблицу 3-1 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 3-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Подпрограмма 3 (всего)

18 361 266

3 744 191

2 344 494

2 337 571

2 926 952

1 277 611

1 910 149

1 910 149

1 910 149

2

Средства окружного бюджета

18 361 266

3 744 191

2 344 494

2 337 571

2 926 952

1 277 611

1 910 149

1 910 149

1 910 149

3

Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*

20 747 912

0

3 419 837

2 155 280

4 551 409

3 610 816

2 820 102

2 095 234

2 095 234

4

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе

18 048 477

3 672 491

2 334 412

2 294 011

2 798 017

1 219 099

1 910 149

1 910 149

1 910 149

5

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

5 401 587

2 668 761

920 777

1 012 049

800 000

0

0

0

0

6

Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)

242 789

1 700

10 082

43 560

128 935

58 512

0

0

0

7

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

704

0

0

327

377

0

0

0

0

8

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7**

273 525

36 002

36 090

32 028

40 180

18 311

34 792

38 061

38 061

9

Участие в разработке и реализации мероприятий дорожного хозяйства автономного округа**

273 525

36 002

36 090

32 028

40 180

18 311

34 792

38 061

38 061

10

Основное мероприятие «Государственная поддержка дорожного хозяйства»

18 361 266

3 744 191

2 344 494

2 337 571

2 926 952

1 277 611

1 910 149

1 910 149

1 910 149

11

1.1. Развитие сети автомобильных дорог на территории автономного округа

5 337 991

2 630 413

907 578

1 000 000

800 000

0

0

0

0

12

Средства окружного бюджета

5 337 991

2 630 413

907 578

1 000 000

800 000

0

0

0

0

13

Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*

19 313 562

0

3 419 837

2 155 280

4 030 508

2 697 367

2 820 102

2 095 234

2 095 234

14

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

5 407 991

2 700 413

907 578

1 000 000

800 000

0

0

0

0

15

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

5 407 991

2 700 413

907 578

1 000 000

800 000

0

0

0

0

16

1.1.1. Строительство автомобильных дорог по направлениям межрегиональных транспортных коридоров, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки между основными экономическими центрами автономного округа и соседних регионов

5 337 991

2 630 413

907 578

1 000 000

800 000

0

0

0

0

17

Средства окружного бюджета

5 337 991

2 630 413

907 578

1 000 000

800 000

0

0

0

0

18

Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*

17 879 212

0

3 419 837

2 155 280

3 509 607

1 783 918

2 820 102

2 095 234

2 095 234

19

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

5 337 991

2 630 413

907 578

1 000 000

800 000

0

0

0

0

20

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

5 337 991

2 630 413

907 578

1 000 000

800 000

0

0

0

0

21

1.1.1.1. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1060 – км 1120

415 671

212 695

0

183 000

19 976

0

0

0

0

22

Средства окружного бюджета

415 671

212 695

0

183 000

19 976

0

0

0

0

23

Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*

971 707

0

691 215

280 492

0

0

0

0

0

24

1.1.1.2. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120 – км 1191

1 672 024

975 000

0

317 000

380 024

0

0

0

0

25

Средства окружного бюджета

1 672 024

975 000

0

317 000

380 024

0

0

0

0

26

1.1.1.3. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1191 – км 1241

3 250 296

1 442 718

907 578

500 000

400 000

0

0

0

0

27

Средства окружного бюджета

2 342 718

1 442 718

0

500 000

400 000

0

0

0

0

28

Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*

4 106 813

0

53 896

0

711 900

200 631

972 634

1 083 876

1 083 876

29

1.1.1.5. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1241 – км 1291

30

Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*

655 184

0

655 184

0

0

0

0

31

1.1.1.6. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1000 – км 1060

32

Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*

8 222 660

0

1 923 991

1 737 138

2 646 944

1 141 700

772 887

0

0

33

1.1.1.7. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард. Многофункциональный пункт контроля

34

Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*

35 000

0

8 000

27 000

0

0

0

0

0

35

1.1.1.8. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард. Дорожно-ремонтный пункт

36

Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*

41 170

0

2 000

15 000

24 170

0

0

0

0

37

1.1.1.9. Содержание принятых в эксплуатацию пусковых комплексов, входящих в состав объектов, до принятия законченных строительством (реконструкцией) объектов в государственную собственность ЯНАО

38

Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*

926 175

0

85 551

95 650

126 593

136 311

162 360

159 855

159 855

39

1.1.1.10. Реконструкция участков автомобильных дорог, перегруженных движением, и участков автомобильных дорог с параметрами, не соответствующими нормативным требованиям

70 000

70 000

0

0

0

0

0

0

0

40

Средства окружного бюджета

70 000

70 000

0

0

0

0

0

0

0

41

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

70 000

70 000

0

0

0

0

0

0

0

42

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

70 000

70 000

0

0

0

0

0

0

0

43

1.1.1.11. Сургут – Салехард, участок ж.-д. ст. Ныда – Пангоды

70 000

70 000

0

0

0

0

0

0

0

44

Средства окружного бюджета

70 000

70 000

0

0

0

0

0

0

0

45

1.1.1.12. Сургут – Салехард, участок объезд                   г. Надым

46

Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*

2 920 503

0

0

0

0

305 276

912 221

851 503

851 503

47

2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

1 083 257

602 830

246 657

46 323

128 935

58 512

0

0

0

48

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

840 468

601 130

236 575

2 763

0

0

0

0

0

49

Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

242 789

1 700

10 082

43 560

128 935

58 512

0

0

0

50

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

704

0

0

327

377

0

0

0

0

51

2.1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения

1 083 257

602 830

246 657

46 323

128 935

58 512

0

0

0

52

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

840 468

601 130

236 575

2 763

0

0

0

0

0

53

Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

242 789

1 700

10 082

43 560

128 935

58 512

0

0

0

54

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

704

0

0

327

377

0

0

0

0

55

2.1.1.1. Реконструкция улицы Объездная в                  г. Салехарде, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

19 185

12 000

4 422

2 763

0

0

0

0

0

56

2.1.1.2. Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Первомайская г. Лабытнанги»,               в том числе строительный контроль

110 885

110 885

0

0

0

0

0

0

0

57

2.1.1.3. Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Дзержинского в г. Лабытнанги»,                в том числе строительный контроль

43 715

43 715

0

0

0

0

0

0

0

58

2.1.1.4. Строительство объекта «Автомобильная дорога по ул. Студенческая в г. Лабытнанги»,              в том числе строительный контроль

16 593

16 593

0

0

0

0

0

0

0

59

2.1.1.5. Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Автострадная в г. Лабытнанги»,                  в том числе строительный контроль

28 491

28 491

0

0

0

0

0

0

0

60

2.1.1.6. Строительство объекта «Тротуар вдоль                ул. Дзержинского в границах ул. Школьная –              ул. Гагарина в г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль

15 346

15 346

0

0

0

0

0

0

0

61

2.1.1.7. Реконструкция ул. Заводская, Проезд № 2 г. Надым

317 115

181 100

136 015

0

0

0

0

0

0

62

2.1.1.8. Внутриквартальное благоустройство в селе Яр-Сале

10 000

10 000

0

0

0

0

0

0

0

63

2.1.1.9. Реконструкция улично-дорожной сети села Салемал, Ямальский район, ЯНАО

159 351

150 000

9 351

0

0

0

0

0

0

64

2.1.1.10. Дорога от места разгрузки судов до поселка, внутрипоселковые дороги, с. Нори Надымского района

47 000

33 000

14 000

0

0

0

0

0

0

65

2.1.1.11. Подъездная автодорога к детскому саду на 300 мест в микрорайоне № 3 г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

58 450

1 700

10 082

33 110

13 558

0

0

0

0

66

2.1.1.12. Административное здание в г. Надым. Разработка инженерного проекта строительства административного здания

704

0

0

327

377

0

0

0

0

67

2.1.1.13. Инженерное обеспечение территории дачного некоммерческого товарищества «Дружба»,  г. Муравленко. Подъездная дорога

72 787

0

72 787

0

0

0

0

0

0

68

2.1.1.14. Дорога с твердым покрытием в с. Гыда Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы

129 785

0

0

10 023

80 000

39 762

0

0

0

69

2.1.1.15. Строительство участка ул. Арктической от ул. Магистральной до ул. Сибирской,                          г. Новый Уренгой

53 850

0

0

100

35 000

18 750

0

0

0

70

2.2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

63 596

38 348

13 199

12 049

0

0

0

0

0

71

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

63 596

38 348

13 199

12 049

0

0

0

0

0

72

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

63 596

38 348

13 199

12 049

0

0

0

0

0

73

2.2.1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

29 488

29 488

0

0

0

0

0

0

0

74

2.2.1.1.1. Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский

14 718

14 718

0

0

0

0

0

0

0

75

2.2.1.1.2. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево

14 770

14 770

0

0

0

0

0

0

0

76

Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)**

1 434 350

0

0

0

520 901

913 449

0

0

0

77

2.2.1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

34 108

8 860

13 199

12 049

0

0

0

0

0

78

2.2.1.2.1. Подъезд к п. Ханымей

8 860

8 860

0

0

0

0

0

0

0

79

2.2.1.2.2. Восстановление разрушенной насыпи к понтонно-мостовой переправе через реку Надым

13 199

0

13 199

0

0

0

0

0

0

80

2.2.1.2.3. Берегоукрепительные работы реки Ево-Яха в районе автомобильной дороги Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой (км 713 + 600)

12 049

0

0

12 049

0

0

0

0

0

81

2.2.4. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

3 365 003

390 000

42 649

120 074

712 280

0

700 000

700 000

700 000

82

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

3 365 003

390 000

42 649

120 074

712 280

0

700 000

700 000

700 000

83

2.2.4.1. Субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

631 279

390 000

8 519

0

232 760

0

0

0

0

84

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

631 279

390 000

8 519

0

232 760

0

0

0

0

85

2.2.4.1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог в с. Антипаюта (1 и 2 пусковой комплекс),              в том числе: 1 пусковой комплекс (2,754 км):                  ул. Ленина, ул. Тундровая, автодорога подъезд к метеостанции, 2 пусковой комплекс (1,058 км); участок вдоль береговой линии

472 279

231 000

8 519

0

232 760

0

0

0

0

86

2.2.4.1.2. Капитальный ремонт дороги
(ул. Брусничная, ул. Заполярная с. Белоярск)

19 000

19 000

0

0

0

0

0

0

0

87

2.2.4.1.3. Выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети пер. Безымянный (ул. 70 лет Октября – ул. Восточная), ул. Полярная (ГСМ - полигон ТБО, поворот на полигон ЖБО – полигон ЖБО), пер. Северный (ул. Ленина –                 ул. Мамонтова), ул. Нагорная, ул. 40 лет Победы, ул. Энергетиков, ул. Строителей, ул. Полярная,
ул. Мамонтова, ул. Авиаторов, пер. Таежный,
ул. Брусничная, ул. Набережная, ул. Советская,                  ул. 70 лет Октября, ул. Полярная, ул. Ленина муниципального образования село Красноселькуп

140 000

140 000

0

0

0

0

0

0

0

88

2.2.4.2. Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения***

1 333 724

0

34 130

120 074

479 520

0

700 000

0

0

89

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1 333 724

0

34 130

120 074

479 520

0

700 000

0

0

90

2.2.4.2.1. Ремонт улично-дорожной сети с. Горки: ул. Набережная, ул. Есенина, ул. Кушеватская,                ул. Совхозная – 2-я Кушеватская

14 250

0

14 250

0

0

0

0

0

0

91

2.2.4.2.2. Ремонт улично-дорожной сети
с. Лопхари: ул. Кедровая, ул. Молодежная

5 130

0

5 130

0

0

0

0

0

0

92

2.2.4.2.3. Ремонт улично-дорожной сети с. Мужи: ул. Истомина, ул. Рыбацкая, ул. Флотская,                  ул. 50 лет Победы, ул. Уральская,                             ул. Архангельского, ул. Советская,
ул. Молодежная, ул. Республики,
ул. Комсомольская, ул. Кедровая, ул. Филиппова – Республики, ул. Юганская

4 750

0

4 750

0

0

0

0

0

0

93

2.2.4.2.4. Ремонт улично-дорожной сети с. Мужи: ул. Истомина

6 500

0

6 500

0

0

0

0

0

0

94

2.2.4.2.5. Ремонт улично-дорожной сети                          с. Восяхово: ул. Советская, ул. Лесная,                          ул. Юбилейная

3 500

0

3 500

0

0

0

0

0

0

95

2.2.4.2.6. Выполнение работ по ремонту объекта «Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципальное образование                г. Муравленко Внутриквартальный проезд                  мкр. № 3»

5 243

0

0

5 243

0

0

0

0

0

96

2.2.4.2.7. Выполнение работ по ремонту объекта «Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципальное образование             г. Муравленко Внутриквартальный проезд              мкр. № 4»

1 514

0

0

1 514

0

0

0

0

0

97

2.2.4.2.8. Выполнение работ по ремонту объекта «Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципальное образование                        г. Муравленко Внутриквартальный проезд               мкр. № 11»

8 612

0

0

8 612

0

0

0

0

0

98

2.2.4.2.9. Выполнение работ по ремонту объекта «Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципальное образование                     г. Муравленко Внутриквартальный проезд               мкр. № 12»

5 612

0

0

5 612

0

0

0

0

0

99

2.2.4.2.10. Ремонт автодороги ул. Подшибякина муниципальное образование город Салехард (участок от ул. Матросова до ул. Броднева)

11 714

0

0

11 714

0

0

0

0

0

100

2.2.4.2.11. Ремонт автодороги ул. Республики муниципальное образование город Салехард (участок от ул. Пушкина до ул. Броднева)

29 657

0

0

29 657

0

0

0

0

0

101

2.2.4.2.12. Ремонт автодороги проспект Молодежи муниципальное образование город Салехард

20 422

0

0

20 422

0

0

0

0

0

102

2.2.4.2.13. Ремонт автодороги ул. Матросова муниципальное образование город Салехард (участок от ул. Республики до ул. Губкина)

17 330

0

0

17 330

0

0

0

0

0

103

2.2.4.2.14. Ремонт автодороги ул. Арктическая муниципальное образование город Салехард

15 745

0

0

15 745

0

0

0

0

0

104

2.2.4.2.15. Ремонт автодороги ул. Комсомольская муниципальное образование город Салехард

3 384

0

0

3 384

0

0

0

0

0

105

2.2.4.2.16. Ремонт автодороги ул. Кирпичная муниципальное образование город Салехард

841

0

0

841

0

0

0

0

0

106

2.2.4.2.17. Ремонт автомобильной дороги                      ул. Ленина

497

0

0

0

497

0

0

0

0

107

2.2.4.2.18. Ремонт автомобильной дороги                       ул. Губкина

771

0

0

0

771

0

0

0

0

108

2.2.4.2.19. Ремонт автомобильной дороги                      ул. Ямальская

1 832

0

0

0

1 832

0

0

0

0

109

2.2.4.2.20. Ремонт автомобильной дороги                        ул. Украинских строителей

5 560

0

0

0

5 560

0

0

0

0

110

2.2.4.2.21. Ремонт внутриквартального проезда мкр. № 1

3 763

0

0

0

3 763

0

0

0

0

111

2.2.4.2.22. Ремонт внутриквартального проезда мкр. № 2

2 571

0

0

0

2 571

0

0

0

0

112

2.2.4.2.23. Ремонт внутриквартального проезда  мкр. № 7, 8

3 595

0

0

0

3 595

0

0

0

0

113

2.2.4.2.24. с. Мужи, ул. Истомина (участок от                ул. 50 лет Победы до детского сада Олененок)

10 196

0

0

0

10 196

0

0

0

0

114

2.2.4.2.25. с. Мужи, ул. 50 лет Победы (участок от ул. Истомина до ул. Уральская)

7 038

0

0

0

7 038

0

0

0

0

115

2.2.4.2.26. с. Мужи, ул. Комсомольская (участок от ул. Советская до ул. Уральская)

13 084

0

0

0

13 084

0

0

0

0

116

2.2.4.2.27. с. Мужи, ул. Архангельского (участок от ул. 50 лет Октября до ул. Уральская)

10 824

0

0

0

10 824

0

0

0

0

117

2.2.4.2.28. с. Мужи, ул. Совхозная (проезд                     ул. Архангельского - ул. Обская, ул. Филиппова, ул. Обская, больничный городок)

14 509

0

0

0

14 509

0

0

0

0

118

2.2.4.2.29. с. Мужи, ул. Уральская (участок от ДЭС до дома ул. Уральская 84, проезд от дома
ул. Уральская 72 до ул. Брусничная)

19 483

0

0

0

19 483

0

0

0

0

119

2.2.4.2.30. Ремонт автодороги по ул. Лесная                  (в границах Первомайская – Советская)

23 191

0

0

0

23 191

0

0

0

0

120

2.2.4.2.31. Ремонт автодороги и устройство тротуара по ул. Центральная (в границах Лесная – Первомайская)

8 541

0

0

0

8 541

0

0

0

0

121

2.2.4.2.32. Ремонт автодороги по ул. Гагарина                (в границах Первомайская – Дзержинского)

39 291

0

0

0

39 291

0

0

0

0

122

2.2.4.2.33. Ремонт автодороги по ул. Больничная             (в границах Новая – Гагарина)

13 811

0

0

0

13 811

0

0

0

0

123

2.2.4.2.34. Ремонт автодороги по ул. Октябрьская (в границах Заполярная – Гагарина)

24 273

0

0

0

24 273

0

0

0

0

124

2.2.4.2.35. Ремонт автодороги и устройство тротуара по ул. Дзержинского (в границах Гагарина – Школьная)

39 512

0

0

0

39 512

0

0

0

0

125

2.2.4.2.36. Ремонт автодороги по ул. Студенческая (в границах Дзержинского – Первомайская)

19 466

0

0

0

19 466

0

0

0

0

126

2.2.4.2.37. Ремонт автодороги по
ул. Магистральная

10 834

0

0

0

10 834

0

0

0

0

127

2.2.4.2.38. Ремонт автодороги по ул. Новая                   (в границах Октябрьская – Деповская)

14 493

0

0

0

14 493

0

0

0

0

128

2.2.4.2.39. Ремонт внутриквартального проезда Гагарина, 30 – 38

765

0

0

0

765

0

0

0

0

129

2.2.4.2.40.  Ремонт внутриквартального проезда Гагарина, 26 – 28

3 982

0

0

0

3 982

0

0

0

0

130

2.2.4.2.41. Ремонт внутриквартального проезда             ул. Школьная 32 – ул. Гагарина 24

489

0

0

0

489

0

0

0

0

131

2.2.4.2.42. Ремонт внутриквартального проезда                 в границах Гагарина – Школьная

15 046

0

0

0

15 046

0

0

0

0

132

2.2.4.2.43. Ремонт автодороги по ул. Первомайская (в границах Центральная – Комсомольская)

14 479

0

0

0

14 479

0

0

0

0

133

2.2.4.2.44. Устройство тротуара по ул. Школьная      (в границах от ул. Без названия № 1 до ул. Без названия № 3)

2 350

0

0

0

2 350

0

0

0

0

134

2.2.4.2.45. Устройство пешеходной дороги от жилого дома № 43 по ул. Студенческая к тротуару по ул. Первомайская

306

0

0

0

306

0

0

0

0

135

2.2.4.2.46. Устройство тротуара по ул. Зеленая горка

2 859

0

0

0

2 859

0

0

0

0

136

2.2.4.2.47. Ремонт остановочного комплекса «Бульвар Победы» ул. Первомайская

171

0

0

0

171

0

0

0

0

137

2.2.4.2.48. Ремонт остановочного комплекса «Карьерная» ул. Зеленая горка

348

0

0

0

348

0

0

0

0

138

2.2.4.2.49. Ремонт остановочного комплекса «Северная 1» ул. Северная

760

0

0

0

760

0

0

0

0

139

2.2.4.2.50. Ремонт остановочного комплекса «Северная 2» ул. Северная

408

0

0

0

408

0

0

0

0

140

2.2.4.2.51. Ремонт остановочного комплекса «Бованенково» ул. Бованенково

308

0

0

0

308

0

0

0

0

141

2.2.4.2.52. Ремонт остановочного комплекса «Ковалева» ул. Ковалева

523

0

0

0

523

0

0

0

0

142

2.2.4.2.53. Обустройство пешеходных переходов техническими средствами на ул. Нефтяников, в районе дома № 73

928

0

0

0

928

0

0

0

0

143

2.2.4.2.54. Обустройство пешеходных переходов техническими средствами на ул. Нефтяников, в районе дома № 20

1 405

0

0

0

1 405

0

0

0

0

144

2.2.4.2.55. Обустройство пешеходных переходов техническими средствами на перекрестке                     ул. Ямальская – ул. Губкина, на перекрестке                 ул. Ленина – ул. Строителей, на перекрестке ул. Ленина – ул. Губкина, на перекрестке ул. Ленина – ул. Муравленко, на перекрестке                                      ул. 70 лет Октября – ул. Муравленко

5 841

0

0

0

5 841

0

0

0

0

145

2.2.4.2.56. Обустройство пешеходных переходов техническими средствами на перекрестке                     ул. Нефтяников – ул. 70 лет Октября

4 529

0

0

0

4 529

0

0

0

0

146

2.2.4.2.57. Ремонт автодороги Выезд из г. Надым

5 356

0

0

0

5 356

0

0

0

0

147

2.2.4.2.58. Ремонт автодороги Кольцевая развязка на пересечении улиц Зверева – Ленинградский проспект

1 334

0

0

0

1 334

0

0

0

0

148

2.2.4.2.59. Ремонт автодороги Проезд № 1

7 793

0

0

0

7 793

0

0

0

0

149

2.2.4.2.60. Ремонт автодороги Проезд № 13

4 463

0

0

0

4 463

0

0

0

0

150

2.2.4.2.61. Ремонт автодороги по ул. Полярная

11 424

0

0

0

11 424

0

0

0

0

151

2.2.4.2.62. Ремонт автодороги по ул. Зверева

10 398

0

0

0

10 398

0

0

0

0

152

2.2.4.2.63. Ремонт внутриквартальных проездов, площадок, объектов благоустройства в                           пос. Лесном

6 818

0

0

0

6 818

0

0

0

0

153

2.2.4.2.64. Ремонт автодороги по проспекту Ленинградский

10 076

0

0

0

10 076

0

0

0

0

154

2.2.4.2.65. Ремонт автодороги по ул. Щербины,                 по набережной имени Оруджева С.А.

4 285

0

0

0

4 285

0

0

0

0

155

2.2.4.2.66. Ремонт автодороги по
ул. Комсомольская, по ул. Сенькина

8 053

0

0

0

8 053

0

0

0

0

156

2.2.4.2.67. с. Мужи, ул. Уральская (участок от                 ул. Архангельского до ул. 50 лет Победы)

24 473

0

0

0

24 473

0

0

0

0

157

2.2.4.2.68. с. Мужи, ул. Уральская (участок от                ул. Комсомольская до ул. Архангельского)

13 585

0

0

0

13 585

0

0

0

0

158

2.2.4.2.69. с. Горки, ул. Октябрьская, переулок 4, ул. Проезд 3, ул. Рабочая – Новая

4 888

0

0

0

4 888

0

0

0

0

159

2.2.4.2.70. Ремонт автодороги по ул. Лесная                пос. Пельвож

1 366

0

0

0

1 366

0

0

0

0

160

2.2.4.2.71. Ремонт автодороги по ул. Набережная пос. Пельвож

6 218

0

0

0

6 218

0

0

0

0

161

2.2.4.2.72. Ремонт автодороги по ул. Центральная пос. Пельвож

1 593

0

0

0

1 593

0

0

0

0

162

2.2.4.2.73. Ремонт автомобильной дороги                              ул. Ленина и ул. Муравленко

13 764

0

0

0

13 764

0

0

0

0

163

2.2.4.2.74. Ремонт автомобильной дороги
ул. Муравленко и внутриквартального проезда               мкр. № 11

605

0

0

0

605

0

0

0

0

164

2.2.4.2.75. Обустройство пешеходных переходов техническими средствами по ул. 70 лет Октября,                  в районе дома № 1

396

0

0

0

396

0

0

0

0

165

2.2.5. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов к ним

80 157

12 600

0

0

67 557

0

0

0

0

166

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

80 157

12 600

0

0

67 557

0

0

0

0

167

2.2.5.1. Ремонт дворовых территорий в                          м/р № 2, 3, 4. Внутриквартальные тротуары и проезды вдоль ул. Ленина

12 600

12 600

0

0

0

0

0

0

0

168

2.2.5.2. Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 26 по ул. Гагарина

1 074

0

0

0

1 074

0

0

0

0

169

2.2.5.3. Капитальный ремонт дворовой территории № 36 по ул. Гагарина

1 982

0

0

0

1 982

0

0

0

0

170

2.2.5.4. Ремонт дворовых территорий микрорайона Мирный и проездок к ним

64 501

0

0

0

64 501

0

0

0

0

171

2.2.6. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

8 335 008

0

1 134 411

1 141 821

1 218 180

1 210 149

1 210 149

1 210 149

1 210 149

172

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

8 335 008

0

1 134 411

1 141 821

1 218 180

1 210 149

1 210 149

1 210 149

1 210 149

173

2.2.6.1. Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения***

8 335 008

0

1 134 411

1 141 821

1 218 180

1 210 149

1 210 149

1 210 149

1 210 149

174

2.2.6.1.1. г. Салехард

727 408

0

181 831

174 209

185 684

185 684

0

0

0

175

2.2.6.1.2. г. Лабытнанги

461 333

0

99 639

116 436

122 569

122 689

0

0

0

176

2.2.6.1.3. г. Новый Уренгой

880 300

0

231 861

208 675

219 882

219 882

0

0

0

177

2.2.6.1.4. г. Ноябрьск

787 564

0

191 620

204 646

175 660

215 638

0

0

0

178

2.2.6.1.5. г. Муравленко

339 403

0

85 265

73 427

91 180

89 531

0

0

0

179

2.2.6.1.6. г. Губкинский

350 515

0

81 703

86 502

91 155

91 155

0

0

0

180

2.2.6.1.7. Надымский район

160 002

0

30 609

30 877

65 980

32 536

0

0

0

181

2.2.6.1.8. Шурышкарский район

128 541

0

9 324

41 115

42 154

35 948

0

0

0

182

2.2.6.1.9. Приуральский район

121 079

0

29 577

29 446

31 028

31 028

0

0

0

183

2.2.6.1.10. Ямальский район

106 064

0

24 001

24 211

32 341

25 511

0

0

0

184

2.2.6.1.11. Тазовский район

127 599

0

33 608

30 247

31 872

31 872

0

0

0

185

2.2.6.1.12. Пуровский район

396 142

0

104 339

93 905

98 949

98 949

0

0

0

186

2.2.6.1.13. Красноселькупский район

118 611

0

31 034

28 125

29 726

29 726

0

0

0

187

2.2.7.  Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом

17 304

0

0

17 304

0

0

0

0

0

188

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

17 304

0

0

17 304

0

0

0

0

0

189

2.2.7.1. Субсидии на приобретение дорожной техники муниципальное образование
город Салехард

17 304

0

0

17 304

0

0

0

0

0

190

2.2.8. Разработка комплексных схем организации дорожного движения на территориях муниципальных образований

8 950

0

0

0

0

8 950

0

0

0

191

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

8 950

0

0

0

0

8 950

0

0

0

192

2.2.8.1. Субсидии на разработку комплексных схем организации дорожного движения на территориях муниципальных образований

8 950

0

0

0

0

8 950

0

0

0

193

2.2.8.1.1. г. Губкинский

2 328

0

0

0

0

2 328

0

0

0

194

2.2.8.1.2. Пуровский район

6 622

0

0

0

0

6 622

0

0

0

* Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 3.

** Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).

*** Распределение субсидий на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется в текущем финансовом году после проведения процедуры конкурсного отбора муниципальных образований.»;

1

4.7.4. раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит достичь следующих результатов:

- прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения в автономном округе в результате строительства новых автомобильных дорог к 2021 году составит
266 км;

- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения в автономном округе к 2021 году составит 2 675 км;

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством и реконструкцией, к 2021 году составит 7,745 км;

- объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения в автономном округе к 2021 году составит 266 км;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования, составит к 2021 году 11,08%;

- прирост площади автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях, к 2021 году составит
34 984 м2;

- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения к 2021 году достигнет 100%.»;

4.8. в подпрограмме «Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе»:

4.8.1. в паспорте Подпрограммы 4:

4.8.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации Подпрограммы 4

2014 – 2021 годы

»;

4.8.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 – 559 952

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 559 952

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств – 432 105

2014 год – 146 403

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

146 403

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2015 год – 249

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

249

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2016 год - 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

716

(средства ООО «Газпром газомоторное топливо»)

2017 год – 13 300

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

13 300

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

196 220

(средства ООО «Газпром газомоторное топливо»)

2018 год – 100 000

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

100 000

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

235 169

(средства ООО «Газпром газомоторное топливо»)

2019 год – 100 000

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

100 000

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2020 год – 100 000

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

100 000

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2021 год – 100 000

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

100 000

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

»;

4.8.2. таблицу 4-1 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 4-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 4

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Подпрограмма 4 (всего)

559 952

146 403

249

0

13 300

100 000

100 000

100 000

100 000

2

Средства окружного бюджета

559 952

146 403

249

0

13 300

100 000

100 000

100 000

100 000

3

Внебюджетные средства*

432 105

0

0

716

196 220

235 169

0

0

0

4

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)

413 300

0

0

0

13 300

100 000

100 000

100 000

100 000

5

Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)

146 652

146 403

249

0

0

0

0

0

0

6

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

146 652

146 403

249

0

0

0

0

0

0

7

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7**

19 240

12 221

0

0

192

1 502

1 811

1 703

1 810

8

Участие в разработке и реализации мероприятий развития автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в автономном округе**

19 240

12 221

0

0

192

1 502

1 811

1 703

1 810

9

Основное мероприятие 1 «Мероприятие в области автомобильного и железнодорожного транспорта»

559 952

146 403

249

0

13 300

100 000

100 000

100 000

100 000

10

1.1. Субсидии на приобретение пассажирских автобусов для городских маршрутов***

413 300

0

0

0

13 300

100 000

100 000

100 000

100 000

11

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

413 300

0

0

0

13 300

100 000

100 000

100 000

100 000

12

1.1.1. Муниципальное образование город Салехард

19 268

0

0

0

13 300

5 968

0

0

0

13

1.1.2. Муниципальное образование город Лабытнанги

5 968

0

0

0

0

5 968

0

0

0

14

1.1.3. Муниципальное образование город Новый Уренгой

49 200

0

0

0

0

49 200

0

0

0

15

1.1.4. Муниципальное образование город Ноябрьск

20 160

0

0

0

0

20 160

0

0

0

16

1.1.5. Муниципальное образование город Муравленко

6 016

0

0

0

0

6 016

0

0

0

17

1.1.6. Муниципальное образование Надымский район

6 720

0

0

0

0

6 720

0

0

0

18

1.1.7. Муниципальное образование Пуровский район

5 968

0

0

0

0

5 968

0

0

0

19

1.2. Приобретение оборудования для автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

1.3. Приобретение газобаллонного оборудования для оснащения транспортных средств муниципальных образований в автономном округе (метан)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

1.4. Строительство объектов

146 652

146 403

249

0

0

0

0

0

0

24

1.4.1. Многофункциональный вокзал,                              г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

146 652

146 403

249

0

0

0

0

0

0

25

Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

146 652

146 403

249

0

0

0

0

0

0

26

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

146 652

146 403

249

0

0

0

0

0

0

27

1.4.2. Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС)

432 105

0

0

716

196 220

235 169

0

0

0

28

Внебюджетные средства*

432 105

0

0

716

196 220

235 169

0

0

0

29

АГНКС г. Новый Уренгой

238 902

0

0

250

196 220

42 432

0

0

0

30

Внебюджетные средства*

238 902

0

0

250

196 220

42 432

0

0

0

31

АГНКС п. Пангоды

41 195

0

0

466

0

40 729

0

0

0

32

Внебюджетные средства*

41 195

0

0

466

0

40 729

0

0

0

33

АГНКС г. Ноябрьск

152 008

0

0

0

0

152 008

0

0

0

34

Внебюджетные средства*

152 008

0

0

0

0

152 008

0

0

0

35

1.5. Строительство объектов транспортной инфраструктуры на условиях государственно-частного партнерства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

0

0

0

0

0

0

0

0

0

* Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 4.

** Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).

<***> Распределение субсидий на приобретение пассажирских автобусов для городских маршрутов осуществляется в текущем финансовом году после проведения процедуры конкурсного отбора муниципальных образований.»;

1

4.9. в подпрограмме «Воздушный и водный транспорт»:

4.9.1. в паспорте Подпрограммы 5:

4.9.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации Подпрограммы 5

2014 – 2021 годы

»;

4.9.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 –17 332 180

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 17 332 180

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств – 0

2014 год – 1 799 014

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 799 014

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2015 год – 2 339 348

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 339 348

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2016 год – 3 084 451

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3 084 451

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2017 год – 2 407 283

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 407 283

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2018 год – 2 900 215

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

2 900 215

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2019 год – 1 600 623

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 600 623

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2020 год – 1 600 623

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 600 623

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2021 год – 1 600 623

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 600 623

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

»;

4.9.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5

- темп роста доли государственной поддержки в расходах организаций водного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов к 2021 году составит 104,9%;

- темп роста доли государственной поддержки в расходах организаций воздушного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов к 2021 году составит 104,9%;

- обеспечение круглогодичного транспортного сообщения между городами Салехард и Лабытнанги к 2021 году – 22500 рейсов;

- количество объектов, завершенных строительством, в 2015 году составило 1 ед.

»;

4.9.2. таблицу 5-1 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 5-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Подпрограмма 5 (всего)

17 332 180

1 799 014

2 339 348

3 084 451

2 407 283

2 900 215

1 600 623

1 600 623

1 600 623

2

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)

16 505 582

1 134 351

2 177 413

3 084 451

2 407 283

2 900 215

1 600 623

1 600 623

1 600 623

3

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

11 618 931

1 134 351

1 176 713

1 473 151

1 367 108

1 665 739

1 600 623

1 600 623

1 600 623

4

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)

826 598

664 663

161 935

0

0

0

0

0

0

5

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

826 598

664 663

161 935

0

0

0

0

0

0

6

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*

275 278

35 902

33 664

43 064

34 702

43 562

28 552

26 856

28 977

7

Участие в разработке и реализации мероприятий воздушного и водного транспорта*

275 279

35 902

33 664

43 064

34 702

43 562

28 552

26 856

28 977

8

Основное мероприятие 1. Мероприятия в области водного и воздушного транспорта

17 332 180

1 799 014

2 339 348

3 084 451

2 407 283

2 900 215

1 600 623

1 600 623

1 600 623

9

1.1. Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах

2 723 608

321 643

323 009

368 809

356 211

338 484

338 484

338 484

338 484

10

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

2 723 608

321 643

323 009

368 809

356 211

338 484

338 484

338 484

338 484

11

1.1.1. Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам (всего), в том числе по линиям

1 810 203

209 094

230 025

251 070

236 666

220 837

220 837

220 837

220 837

12

1.1.1.1. Салехард – Питляр – Горки – Лопхари – Казым-Мыс и обратно

174 301

5 104

20 829

32 650

26 466

22 313

22 313

22 313

22 313

13

1.1.1.2. Салехард – Катравож и обратно

140 393

4 190

5 199

12 979

31 241

21 696

21 696

21 696

21 696

14

1.1.1.3. Салехард – Шурышкары – Мужи и обратно

250 448

20 436

37 795

38 850

36 411

29 239

29 239

29 239

29 239

15

1.1.1.4. Салехард – Лабытнанги и обратно, в том числе по перевозке грузов

516 966

62 299

54 409

63 265

58 153

69 710

69 710

69 710

69 710

16

1.1.1.5. Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале – Кутопьюган – Ныда и обратно

542 135

117 065

87 578

76 900

57 036

50 889

50 889

50 889

50 889

17

1.1.1.6. Салехард – Новый Порт – Антипаюта и обратно

185 960

0

24 215

26 426

27 359

26 990

26 990

26 990

26 990

18

1.1.2. Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа на переправе Салехард – Лабытнанги и в обратном направлении в период межсезонья (ледостава, ледохода) по льготным тарифам

66 075

8 881

8 204

7 379

7 655

8 489

8 489

8 489

8 489

19

1.1.3. Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах

847 330

103 668

84 780

110 360

111 890

109 158

109 158

109 158

109 158

20

1.1.3.1. Омск – Тобольск – Ханты-Мансийск – Салехард – Ханты-Мансийск – Тобольск – Омск

647 252

84 068

65 000

77 149

84 639

84 099

84 099

84 099

84 099

21

1.1.3.2. Березово – Салехард – Мужи – Салехард – Березово

200 078

19 600

19 780

33 211

27 251

25 059

25 059

25 059

25 059

22

1.2. Проведение путевых и дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным транспортом в границах автономного округа

662 134

70 808

89 826

88 396

66 800

86 576

86 576

86 576

86 576

23

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

662 134

70 808

89 826

88 396

66 800

86 576

86 576

86 576

86 576

24

1.2.1. Проведение путевых работ (содержание средств навигационного оборудования и тральные работы на подходах к пассажирским причалам) на участках внутренних водных путей, необходимых для организации транспортного обслуживания населения в границах автономного округа

396 921

43 696

43 876

48 969

52 076

52 076

52 076

52 076

52 076

25

1.2.2. Проведение дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным транспортом на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа

265 213

27 112

45 950

39 427

14 724

34 500

34 500

34 500

34 500

26

1.3. Предоставление субсидий некоммерческому партнерству «Некоммерческое партнерство по координации использования Северного морского пути» на уставную деятельность

275

25

25

25

40

40

40

40

40

27

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

275

25

25

25

40

40

40

40

40

28

1.4. Уплата налогов, сборов и иных платежей

23 561

357

1 230

1 100

354

20 520

0

0

0

29

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

23 561

357

1 230

1 100

354

20 520

0

0

0

30

1.5. Услуги по хранению и содержанию пассажирских судов нового судостроения

352

218

134

0

0

0

0

0

0

31

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

352

218

134

0

0

0

0

0

0

32

1.6. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах

12 040 797

646 304

1 632 692

2 504 034

1 848 435

2 278 190

1 043 714

1 043 714

1 043 714

33

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)

12 040 797

646 304

1 632 692

2 504 034

1 848 435

2 278 190

1 043 714

1 043 714

1 043 714

34

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

7 154 146

646 304

631 992

892 734

808 260

1 043 714

1 043 714

1 043 714

1 043 714

35

1.6.1. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам

2 485 822

252 304

315 753

266 326

247 295

351 036

351 036

351 036

351 036

36

1.6.2. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах

4 668 324

394 000

316 239

626 408

560 965

692 678

692 678

692 678

692 678

37

1.6.3. Предоставление субсидий из окружного бюджета на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей за воздушные суда

4 886 651

0

1 000 700

1 611 300

1 040 175

1 234 476

0

0

0

38

1.7. Предоставление субсидий организациям, оказывающим аэропортовые услуги по регулируемым тарифам

665 815

53 712

87 650

78 021

80 514

106 412

86 502

86 502

86 502

39

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

665 815

53 712

87 650

78 021

80 514

106 412

86 502

86 502

86 502

40

1.7.1. ОАО «Аэропорт Салехард»

149 151

4 642

31 473

15 228

0

24 452

24 452

24 452

24 452

41

1.7.2. ОАО «Надымское авиапредприятие»

301 566

22 482

34 467

44 108

49 517

37 748

37 748

37 748

37 748

42

1.7.3. ГУП ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»

131 529

26 294

21 710

14 000

11 477

14 512

14 512

14 512

14 512

43

1.7.4. ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале»

83 569

294

0

4 685

19 520

29 700

9 790

9 790

9 790

44

1.8. Организация обслуживания населения в сфере гражданской авиации, водного, железнодорожного и автомобильного транспорта на территории автономного округа государственным казенным учреждением «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

354 200

41 284

42 847

44 066

44 429

45 653

45 307

45 307

45 307

45

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

354 200

41 284

42 847

44 066

44 429

45 653

45 307

45 307

45 307

46

1.9. Строительство объектов транспортного комплекса

826 598

664 663

161 935

0

0

0

0

0

0

47

1.9.1. Комплекс речного вокзала в                  г. Салехарде, в том числе проектно-изыскательские работы (2 этапа)

826 598

664 663

161 935

0

0

0

0

0

0

48

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

826 598

664 663

161 935

0

0

0

0

0

0

49

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

826 598

664 663

161 935

0

0

0

0

0

0

50

1.10. Приобретение двух судов на воздушной подушке для организации пассажирских перевозок

34 840

0

0

0

10 500

24 340

0

0

0

51

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

34 840

0

0

0

10 500

24 340

0

0

0

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).»;

1

4.9.3. в разделе V:

4.9.3.1. в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

4.9.3.2. в абзаце четвертом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

4.10. в подпрограмме «Обеспечение безопасной эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и оборудования, по нормам и правилам, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды»:

4.10.1. в паспорте Подпрограммы 6:

4.10.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации Подпрограммы 6

2014 – 2021 годы

»;

4.10.1.2. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6

снижение доли машин, которые эксплуатировались с нарушением установленных правил, норм и требований, от общего количества проверенных машин к 2021 году до 21%

»;

4.10.2. таблицу 6-1 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 6-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

1

Подпрограмма 6 (всего)

957 181,0

120 417,0

114 372,0

113 216,0

128 344,0

121 708,0

119 708,0

119 708,0

119 708,0

2

Расходы, финансирование затрат которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*

957 181,0

120 417,0

114 372,0

113 216,0

128 344,0  

121 708,0  

119 708,0  

119 708,0 

119 708,0  

3

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)

957 181,0

120 417,0

114 372,0

113 216,0

128 344,0

121 708,0

119 708,0

119 708,0

119 708,0

4

1. Совершенствование контрольно-надзорных мероприятий

421 920,0

48 643,6

80 469,0

45 613,8

51 593,6  

49 500,0  

48 700,0  

48 700,0  

48 700,0  

5

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

421 920,0

48 643,6

80 469,0

45 613,8

51 593,6  

49 500,0  

48 700,0  

48 700,0  

48 700,0  

6

2. Улучшение качества составления материалов по делам об административных правонарушениях

174 489,8

23 702,8

10 274,0

22 117,4

25 466,8

23 532,2

23 132,2

23 132,2

23 132,2

7

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

174 489,8

23 702,8

10 274,0

22 117,4

25 466,8  

23 532,2  

23 132,2  

23 132,2  

23 132,2  

8

3. Осуществление приема экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)

191 181,8

24 214,8

20 547,0

23 074,4

25 816,8

24 682,2

24 282,2

24 282,2

24 282,2

9

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 6 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

191 181,8

24 214,8

20 547,0

23 074,4

25 816,8  

24 682,2  

24 282,2  

24 282,2  

24 282,2  

10

4. Обеспечение информированности населения о деятельности службы

169 589,4

23 855,8

3 082,0

22 410,4

25 466,8

23 993,6

23 593,6

23 593,6

23 593,6

11

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

169 589,4

23 855,8

3 082,0

22 410,4

25 466,8  

23 993,6  

23 593,6  

23 593,6

23 593,6 

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).»;

1

4.10.3. в абзаце первом раздела V цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

4.11. в подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:

4.11.1. в паспорте Подпрограммы 7:

4.11.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 7, изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации Подпрограммы 7

2014 – 2021 годы

»;

4.11.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 7, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования Подпрограммы 7 –1 923 727

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, –1 923 727

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств – 0

2014 год – 246 233

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

246 233

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2015 год – 223 128

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

223 128

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2016 год – 236 195

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

236 195

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2017 год – 261 527

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

261 527

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2018 год – 240 661

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

240 661

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2019 год – 238 661

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

238 661

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2020 год – 238 661

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

238 661

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2021 год – 238 661

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

238 661

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

»;

4.11.2. таблицу 7-1 раздела II изложить в следующей редакции:

1

Таблица 7-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 7

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Обеспечение реализации Государственной программы

1 923 727

246 233

223 128

236 195

261 527

240 661

238 661

238 661

238 661

2.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)

966 546

125 816

108 756

122 979

133 183

118 953

118 953

118 953

118 953

3.

Основное мероприятие. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти

1 923 727

246 233

223 128

236 195

261 527

240 661

238 661

238 661

238 661

4.

1.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в т.ч.

966 546

125 816

108 756

122 979

133 183

118 953

118 953

118 953

118 953

5.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

966 546

125 816

108 756

122 979

133 183

118 953

118 953

118 953

118 953

6.

1.2. Обеспечение деятельности соисполнителя Государственной программы – службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа, в т.ч.

957 181

120 417

114 372

113 216

128 344

121 708

119 708

119 708

119 708

7.

Соисполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

957 181

120 417

114 372

113 216

128 344

121 708

119 708

119 708

119 708

»;

4.12. приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе

Ямало-Ненецкого автономного округа

«Развитие транспортной инфраструктуры

на 2014 – 2021 годы»

(в редакции постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

от 06 августа 2018 года № 826-П)

СТРУКТУРА

государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2021 годы»

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Государственная программа

65 278 898

9 749 540

7 463 947

9 178 006

9 629 400

8 218 701

6 907 225

7 328 248

6 803 831

2

Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)

62 887 615

8 722 258

7 143 265

8 931 310

9 372 121

8 038 481

6 686 202

7 103 068

6 684 123

3

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

29 145 347

5 185 575

3 365 921

4 338 847

4 280 160

2 947 514

3 007 892

3 065 240

2 954 198

4

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

11 726 253

1 134 351

1 178 835

1 503 351

1 367 108

1 703 239

1 638 123

1 600 623

1 600 623

5

Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)

1 344 576

828 473

195 176

133 480

128 935

58 512

0

0

0

6

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

1 102 491

826 773

185 094

90 247

377

0

0

0

0

7

Соисполнитель – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего)

18 479

7 875

10 604

0

0

0

0

0

0

8

Соисполнитель – департамент образования автономного округа (всего)

1 047

517

530

0

0

0

0

0

0

9

Соисполнитель – департамент здравоохранения автономного округа (всего)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Соисполнитель – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)

957 181

120 417

114 372

113 216

128 344

121 708

119 708

119 708

119 708

11

Подпрограмма 1

2 083 434

1 022 707

25 032

120 120

400 000

52 500

49 700

413 375

0

12

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1 954 897

1 007 000

2 122

30 200

400 000

52 500

49 700

413 375

0

13

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

107 322

0

2 122

30 200

0

37 500

37 500

0

0

14

Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

128 537

15 707

22 910

89 920

0

0

0

0

0

15

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

128 537

15 707

22 910

89 920

0

0

0

0

0

16

Подпрограмма 2

24 991 685

2 779 719

2 516 315

3 399 669

3 620 338

3 647 714

3 008 092

3 065 440

2 954 398

17

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

24 991 685

2 779 719

2 516 315

3 399 669

3 620 338

3 647 714

3 008 092

3 065 440

2 954 398

18

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

23 736 632

2 513 933

2 440 897

3 326 798

3 480 160

2 947 514

3 007 892

3 065 240

2 954 198

19

Подпрограмма 3

18 361 266

3 744 191

2 344 494

2 337 571

2 926 952

1 277 611

1 910 149

1 910 149

1 910 149

20

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

18 048 477

3 672 491

2 334 412

2 294 011

2 798 017

1 219 099

1 910 149

1 910 149

1 910 149

21

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

5 401 587

2 668 761

920 777

1 012 049

800 000

0

0

0

0

22

Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

242 789

1 700

10 082

43 560

128 935

58 512

0

0

0

23

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

704

0

0

327

377

0

0

0

0

24

Подпрограмма 4

559 952

146 403

249

0

13 300

100 000

100 000

100 000

100 000

25

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

413 300

0

0

0

13 300

100 000

100 000

100 000

100 000

26

Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

146 652

146 403

249

0

0

0

0

0

0

27

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

146 652

146 403

249

0

0

0

0

0

0

28

Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе» (с 01 января 2016 года реализовывается в рамках Государственной программы автономного округа «Безопасный регион» на 2014 – 2020 годы»)

26 654

11 273

15 381

0

0

0

0

0

0

29

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

7 128

2 881

4 247

0

0

0

0

0

0

30

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства автономного округа»

7 128

2 881

4 247

0

0

0

0

0

0

31

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа

1 047

517

530

0

0

0

0

0

0

32

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа

18 479

7 875

10 604

0

0

0

0

0

0

34

Подпрограмма 5

17 332 180

1 799 014

2 339 348

3 084 451

2 407 283

2 900 215

1 600 623

1 600 623

1 600 623

35

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

16 505 582

1 134 351

2 177 413

3 084 451

2 407 283

2 900 215

1 600 623

1 600 623

1 600 623

36

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

11 618 931

1 134 351

1 176 713

1 473 151

1 367 108

1 665 739

1 600 623

1 600 623

1 600 623

37

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

826 598

664 663

161 935

0

0

0

0

0

0

38

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

826 598

664 663

161 935

0

0

0

0

0

0

39

Подпрограмма 6 *

957 181

120 417

114 372

113 216

128 344

121 708

119 708

119 708

119 708

40

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

957 181

120 417

114 372

113 216

128 344

121 708

119 708

119 708

119 708

41

Подпрограмма 7

1 923 727

246 233

223 128

236 195

261 527

240 661

238 661

238 661

238 661

42

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

966 546

125 816

108 756

122 979

133 183

118 953

118 953

118 953

118 953

43

Соисполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

957 181

120 417

114 372

113 216

128 344

121 708

119 708

119 708

119 708

»;

4.13. приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к государственной программе

Ямало-Ненецкого автономного округа

«Развитие транспортной инфраструктуры

на 2014 – 2021 годы»

(в редакции постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

от 06 августа 2018 года № 826-П)

СВЕДЕНИЯ

о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого

автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры

на 2014 – 2021 годы»

№ п/п

Наименование Государствен-ной программы (Подпрограм-мы), показателя

№ основного меропри-ятия/ме-роприятий, влияющих на показатель

Еди-ница изме-рения

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

значение показателя

вес по-

ка-зателя

зна-чение пока-зателя

вес по-ка-за-те-ля

значе-ние

показа-теля

вес по-каз-ате-ля

значе-ние

показа-теля

вес пока-зателя

зна-чение пока-зателя

вес пока-зателя

значе-ние показа-теля

вес пока-зателя

значе-ние показа-теля

вес пока-зателя

значе-ние показа-теля

вес пока-зателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Государственная программа

2

Уровень обеспеченнос-ти автодорожной сетью населения в автономном округе

км на 1000 км2

1,82

0,1

1,92

0,1

2,1

0,2

2,14

0,125

2,18

0,125

2,22

0,125

2,26

0,125

2,26

0,125

3

Средняя скорость транспортного потока в автономном округе

км/ час

75,5

0,1

75,5

0,05

80,5

0,1

83

0,2

85,5

0,2

87,5

0,2

90

0,2

90

0,2

4

Протяжен-ность автомобиль-ных дорог общего пользования регионального значения (ПСЭР)

км

1170,07

0,1

1230,07

0,1

5

Протяжен-ность железных дорог на территории автономного округа (ПСЭР)

км

1648

0,1

2054

0,1

2054

0,1

2054

0,1

2054

0,1

2054

0,1

2054

0,1

2054

0,1

6

Количество перевезенных пассажиров по субсидируе-мым маршрутам воздушным транспортом (ПСЭР)

чел.

167200

0,2

170500

0,1

173900

0,1

173900

0,1

173900

0,1

173900

0,1

173900

0,1

173900

0,1

7

Количество перевезенных пассажиров по субсидируе-мым маршрутам водным транспортом (ПСЭР)

чел.

107640

0,1

109790

0,1

90000

0,2

111980

0,1

111980

0,1

111980

0,1

111980

0,1

111980

0,1

8

Доля автомобиль-ных дорог общего пользования регионального значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности (ПСЭР)

%

84

0,05

88

0,1

9

Доля протяженности автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального и местного значения, соответству-ющих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацио-нным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе

%

85,52

0,05

85,83

0,1

85,83

0,1

86,09

0,125

87,33

0,15

88,92

0,15

88,92

0,15

88,92

0,15

10

Автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуниципа-льного значения

%

85,52

85,83

85,83

86,09

87,33

88,92

88,92

88,92

11

Автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения

12

Общая протяженность автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального и местного значения, соответствую-щих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатаци-онным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе

км

1942,531

0,1

1942,531

0,1

1965,934

0,125

1987,879

0,125

2008,179

0,125

2201,979

0,125

2201,979

0,125

13

Автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения

км

1073,521

1073,521

1096,924

1118,869

1139,169

1139,169

1139,169

14

Автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения

км

869,01

869,01

869,01

869,01

869,01

1062,81

1062,81

15

Уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в автономном округе

случаев на 100 тыс. населения

12

0,1

12

0,05

16

Количество площадок отдыха, расположен-ных на автомобиль-ных дорогах общего пользования регионального значения (ПСЭР)

шт.

24

0,1

31

0,1

31

0,1

28

0,125

28

0,1

28

0,1

28

0,1

28

0,1

17

Подпрограмма 1 «Развитие аэропортов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»

Х

Х

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

18

Цель. Обеспечение развития аэропортовой сети на территории автономного округа

19

Задача 1. Обеспечение безопасности полетов

20

Количество взлетно-посадочных полос, по которым увеличена несущая способность покрытия

1.1

ед.

1

0,4

21

Количество вновь введенных в эксплуатацию объектов наземной базы аэропортов

1.1

ед.

22

Задача 2. Повышение качества предоставля-емого аэропортового обслуживания

23

Объем перевозок пассажиров через аэропорты (ПСЭР)

1.1

тыс. чел.

1430

1

1500

0,5

1580

1

1580

1

1580

0,4

1580

0,3

1580

0,5

1580

0,5

24

Количество приобретен-ного спецавтотранс-порта и спецоборудо-вания

2.2

ед.

2

0,5

22

0,2

6

0,2

25

Количество взлетно-посадочных полос, по которым проведена реконструкция в рамках концессион-ного соглашения

3.1.1

ед.

1

0,5

1

0,5

26

Задача 3. Развитие сети местных воздушных линий

27

Количество введенных в эксплуатацию вертолетных площадок после строительства и реконструкции

1.3

ед.

1

0,25

28

Доля населения автономного округа, имеющего доступ к авиаперевоз-кам на местных воздушных линиях

1.3

%

0,15

0,25

29

Подпрограмма 2 «Дорожный фонд Ямало-Ненецкого автономного округа»

Х

Х

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,25

Х

0,25

Х

0,25

Х

0,25

30

Цель 1. Поддержание работоспособ-ности сети автомобильных дорог

31

Задача 1. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуата-ционных характеристик потребитель-ских свойств автомобиль-ных дорог общего пользования

32

Уровень содержания автомобиль-ных дорог общего пользования регионального значения

1.1

балл

2,85

0,5

3,01

0,25

3,17

0,25

3,33

0,25

3,49

0,25

3,65

0,25

3,8

0,25

3,8

0,25

33

Доля автомобиль-ных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установлен-ного значения

1.1

%

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

34

Задача 2. Обеспечение сохранности, безопасного и бесперебойно-го функциониро-вания сети автомобиль-ных дорог

35

Прирост протяженности автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствую-щих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатаци-онным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобиль-ных дорог, в том числе

1.1, 1.9

км

0,548

0,5

9

0,25

96,356

0,25

50,531

0,25

39,6

0,25

11

0,25

19,8

0,25

19,8

0,25

36

Сети автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения

км

9

86,561

27,242

39,6

11

19,8

19,8

37

Сети автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения

км

0,548

9,795

23,289

38

Протяжен-ность мостовых переходов на автомобиль-ных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом

1.1

метров погон-ных

369,17

0,25

67,8

0,25

283,5

0,125

327,8

0,25

327,8

0,25

39

Протяжен-ность искусственных сооружений на автомобиль-ных дорогах общего пользования регионального значения, завершенных реконструк-

цией и строитель-ством

1.5

метров погон-ных

658,16

0,25

822,7

0,25

40

Задача 3. Строительство и реконструкция автомобиль-ных дорог общего пользования

41

Прирост протяженности автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствую-щих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатаци-онным показателям, в результате реконструкции автомобиль-ных дорог, в том числе

1.5

км

0

0

0

0

0

2

0,125

0

0

42

Сети автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения

км

0

0

0

0

0

2

0

0

43

Сети автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения

км

0

0

0

0

0

0

0

0

44

Подпрограмма 3 «Дорожное хозяйство»

Х

Х

Х

0,25

Х

0,25

Х

0,25

Х

0,25

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

45

Цель 1. Формирование сети автомобиль-ных дорог

46

Задача 1. Увеличение протяженности автомобиль-ных дорог общего пользования за счет нового строительства

47

Прирост протяженности сети автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобиль-ных дорог

1.1

км

20

0,25

28,84

0,1

23,403

0,25

9

0,25

0

193,8

0,25

48

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального и местного значения, в том числе

1.1; 2.1

км

20

0,25

28,84

0,1

0

23,403

0,125

9

0,25

2

0,2

193,8

0,25

49

Автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения

км

20

27

0

23,403

9

2

50

Автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения

км

1,84

193,8

51

Протяжен-ность сети автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе

1.1

км

2458,132

0,25

2458,132

0,75

2481,535

0,25

2481,535

0,25

2481,535

0,2

2675,335

0,25

2675,335

0,5

52

Сети автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения

км

1250,721

1250,721

1274,124

1274,124

1274,124

1274,124

1274,124

53

Сети автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения

км

1207,411

1207,411

1207,411

1207,411

1207,411

1401,211

1401,211

54

Задача 2. Строительство и реконструкция автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения

55

Протяжен-ность автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения, завершенных строитель-ством и реконструкци-ей

2.1.1

км

7,745

0,3

56

Задача 3. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатаци-онных характеристик и потребитель-ских свойств автомобиль-ных дорог общего пользования

57

Доля протяженности автомобиль-ных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатаци-онному состоянию сети автомобиль-ных дорог общего пользования

1.1

%

14,48

0,25

14,17

0,125

14,17

0,125

13,91

0,125

12,67

0,125

11,08

0,25

11,08

0,125

11,08

0,25

58

Площадь автомобиль-ных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципаль-ных образованиях

2.2.5

м2

16058,3

0,25

18 926

0,125

59

Доля автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установлен-ного значения

2.2.6

%

100

0,125

100

0,125

100

0,125

100

0,125

100

0,225

100

0,125

100

0,25

60

Подпрограмма 4 «Развитие автомобиль-ного и железнодо-рожного транспорта на территориях муниципаль-ных образований в Ямало-ненецком автономном округе»

Х

Х

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

61

Цель 1. Обеспечение качественного обслуживания населения автономного округа автомобиль-ным и железнодо-рожным пассажирским транспортом общего пользования

62

Задача 1. Повышение качественного уровня перевозки пассажиров и доступности автомобиль-ного транспорта для населения муниципаль-ных образований в автономном округе

63

Доступность общественного автомобиль-ного транспорта общего пользования для маломобиль-ных групп населения в муниципаль-ных образованиях в автономном округе

1.1

%

22

0,25

25

0,25

29

0,25

30

0,25

30

0,25

64

Цель 2. Обеспечение надежного функциони-рования муниципаль-ных автотран-спортных предприятий автономного округа, развитие энергосбере-жения и повышение энергоэффек-тивности таких предприятий

65

Задача 1. Укрепление материально-технической базы муниципаль-ных автотран-спортных предприятий автономного округа и повышение эффективности использования топливных ресурсов

66

Доля техники муниципаль-ных автотран-спортных предприятий, оборудованной газобаллонным оборудованием

1.1

%

3,3

0,4

3,3

0,3

3,3

0,3

3,3

0,25

3,3

0,25

67

Цель 3. Развитие транспортного потенциала региона в рамках реализации инвестицион-ных проектов

68

Задача 1. Обеспечение строительства объектов транспортной инфраструк-туры

69

Пассажиро-вместимость объекта

1.4

чел.

300

1

300

1

300

0,35

300

0,25

300

0,25

300

0,25

300

0,25

70

Протяжен-ность вновь вводимых железнодо-рожных путей

1.5

км

169,52

0,25

169,52

0,25

71

Количество объектов газозаправоч-ной инфраструк-туры

1.4

шт.

1

0,2

2

0,2

72

Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе»

Х

Х

Х

0

Х

0

Х

0

Х

0

Х

0

Х

0

Х

0

Х

0

73

Цель. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобиль-ных дорогах автономного округа

74

Задача 1. Повышение правового сознания и предупрежде-ние опасного поведения участников дорожного движения

75

Количество профилакти-ческих мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения

1.1

шт.

0

0

76

Задача 2. Совершен-ствование организации движения транспортных средств и пешеходов

77

Доля обеспечен-ности комплексами фотовидео-фиксации за нарушением правил дорожного движения в автономном округе

2.1

%

37,3

0,3

37,3

0,3

78

Показатель транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), на 10 тыс. транспортных средств)

2.1

погиб-ших/

10 тыс. транс-порт-ных сред-ств

4

0,2

4

0,2

79

Общее количество ДТП

2.1

шт.

712

0,1

707

0,1

80

Задача 3. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

81

Количество ДТП с участием детей

2.1

шт.

64

0,1

61

0,1

82

Доля обеспечен-ности муниципаль-ных образований в автономном округе специальными школьными автобусами

3.1

%

46

0,1

46

0,1

83

Задача 4. Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в ДТП – спасение жизней

84

Показатель тяжести последствий (количество погибших в результате ДТП на 100 пострадавших)

4.1

погиб-шие/на 100 пост-радав-ших

9

0,1

8

0,1

85

Доля обеспечен-ности противопо-жарных служб и поисково-спасательных отрядов автономного округа аварийно-спасательным инструментом, предназначен-ным для предотвраще-ния гибели людей, попавших в ДТП

4.1

%

48,4

0,1

48,4

0,1

86

Подпрограмма 5 «Воздушный и водный транспорт»

Х

Х

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

87

Цель. Повышение доступности транспортных услуг для населения, не обеспеченного круглогодич-ной наземной транспортной связью

88

Задача. Организация транспортного обслуживания населения водным и воздушным транспортом

89

Темп роста доли государствен-ной поддержки в расходах организаций водного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

%

105,2

0,4

104,9

0,4

104,9

0,4

104,9

0,35

104,9

0,3

104,9

0,4

104,9

0,4

104,9

0,4

90

Темп роста доли государствен-ной поддержки в расходах организаций воздушного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов

1.6, 1.7, 1.8

%

105,2

0,4

104,9

0,4

104,9

0,4

104,9

0,35

104,9

0,3

104,9

0,4

104,9

0,4

104,9

0,4

91

Количество организаций, получивших поддержку из окружного бюджета

1.6.3

ед.

1

0,1

1

0,1

1

0,1

1

0,1

92

Обеспечение круглогодич-ного транспортного сообщения между городами Салехард и Лабытнанги

1.1

рейсов

27000

0,2

22077

0,05

22500

0,1

22500

0,2

22500

0,1

22500

0,2

22500

0,2

22500

0,2

93

Количество объектов, завершенных строитель-ством

1.9

ед.

1

0,05

94

Количество пассажирских судов, приобретен-ных в целях осуществления пассажирских перевозок на социально-значимых маршрутах Ямало-Ненецкого автономного округа

1.10

ед.

2

0,2

95

Подпрограм-ма 6 «Обеспечение безопасной эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и оборудования, по нормам и правилам, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды»

Х

Х

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

96

Цель. Реализация специальных регистрацион-ных, разрешитель-ных и контрольных функций

97

Задача 1. Повышение качества осуществления регионального государствен-ного контроля (надзора)

98

Задача 2. Повышение качества ведения производства по делам об администра-тивных правонаруше-ниях

99

Задача 3. Обеспечение допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в соответствии с установлен-ным порядком

100

Задача 4. Повышение доступности предоставля-емых государствен-ных услуг

101

Доля машин, которые эксплуатиро-вались с нарушением установленных правил, норм и требований, от общего количества проверенных машин

1.1, 2.1, 3.1, 4.1

%

22,7

1

22,4

1

22,1

1

21,8

1

21,5

1

21,2

1

21

1

21

1

102

Подпрограм-ма 7 «Обеспечение реализации Государ-ственной программы»

Х

Х

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

103

Цель. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государствен-ной программы

104

Задача 1. Совершен-ствование кадрового потенциала

105

Укомплекто-ванность кадрами

%

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

106

Доля государствен-ных гражданских служащих, получивших дополнитель-ное профессио-нальное образование в течение последних 3-х лет

%

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

107

Задача 2. Осуществле-ние эффективного нормативно-правового и документаци-онного обеспечения

108

Доля проектов правовых актов, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу, от общего количества поступивших проектов

%

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

109

Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений

%

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

110

Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечиваю-щих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

%

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

111

Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодатель-ством автономного округа сроки, от общего количества обращений

%

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

112

Задача 3. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бюджетной отчетности для контроля за соблюдением законодатель-ства Российской Федерации и автономного округа при осуществлении ответственным исполнителем (соисполните-лем) и подведомст-венными учреждениями хозяйственных операций и их целесообраз-ностью, наличием и движением имущества и обязательств, использова-нием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденн-ыми нормами, нормативами, сметами и планами финансово-хозяйственной деятельности

113

Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечиваю-щих эффективность и результатив-ность использования бюджетных средств)

%

73

0,2

75

0,2

75

0,2

75

0,2

75

0,2

78

0,2

80

0,2

80

0,2

»;

1

4.14. в приложении № 3 к Государственной программе:

4.14.1. в нумерационном заголовке цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

4.14.2. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

4.15. в приложении № 3 (справочное) к Государственной программе:

4.15.1. в нумерационном заголовке цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

4.15.2. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

4.16. в приложении № 4 к Государственной программе:

4.16.1. в нумерационном заголовке цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

4.16.2. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

4.17. в приложении № 5 (справочное) к Государственной программе:

4.17.1. в нумерационном заголовке цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

4.17.2. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

4.18. в нумерационном заголовке приложения № 6 (справочное) к Государственной программе цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

4.19. в нумерационном заголовке приложения № 7 (справочное) к Государственной программе цифры «2020» заменить цифрами «2021».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 25.10.2018
Рубрики правового классификатора: 090.000.000 Хозяйственная деятельность, 090.070.000 Транспорт, 090.070.010 Общие положения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать