Основная информация
Дата опубликования: | 06 августа 2018г. |
Номер документа: | RU89000201800940 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 августа 2018 г. № 826-П
г. Салехард
О внесении изменений в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 декабря 2013 года № 1124-П
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1124-П «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на
2014 – 2020 годы».
Врио Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов
Главный специалист отдела развития водного транспорта
Управления транспорта департамента транспорта и дорожного
Хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа О.В. Федоров
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 06 августа 2018 года № 826-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 декабря 2013 года № 1124-П
1. В наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021».
2. В пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
3. В пункте 2 слова «Ситникова А.В.» исключить.
4. В государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы» (далее – Государственная программа):
4.1. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.2. в паспорте Государственной программы:
4.2.1. позицию, касающуюся сроков реализации Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Сроки реализации Государственной программы
2014 – 2021 годы
»;
4.2.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
65 278 898
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 65 278 898
(в том числе средства федерального бюджета –
753 222)
2014 год – 9 749 540
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
9 749 540
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год – 7 463 947
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 463 947
(в том числе средства федерального бюджета – 301 056)
3 419 837
(средства Тюменской области)
2016 год – 9 178 006
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
9 178 006
(в том числе средства федерального бюджета – 277 716)
2 155 996
(средства Тюменской области, средства ООО «Газпром газомоторное топливо» – 716)
2017 год – 9 629 400
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
9 629 400
(в том числе средства федерального бюджета – 145 500)
4 226 728
(в том числе средства Тюменской области – 4 030 508, средства ООО «Газпром газомоторное топливо» – 196 220)
2018 год – 8 218 701
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
8 218 701
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2 811 317
(в том числе
средства Тюменской области – 2 697 367, средства ООО «Газпром газомоторное топливо» – 235 169)
2019 год – 6 907 225
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
6 907 225
(в том числе средства федерального бюджета – 14 184)
2 820 102
(в том числе средства Тюменской области – 2 820 102)
2020 год – 7 328 248
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 328 248
(в том числе средства федерального бюджета – 14 766)
2 095 234
(в том числе средства Тюменской области – 2 095 234)
2021 год – 6 803 831
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
6 803 831
(в том числе средства федерального бюджета –0)
2 095 234
(в том числе средства Тюменской области – 2 095 234)
»;
4.2.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
основные результаты реализации Государственной программы:
- уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в Ямало-Ненецком автономном округе к 2021 году составит 2,26 км на 1000 км2;
- средняя скорость транспортного потока в Ямало-Ненецком автономном округе к 2021 году достигнет 90 км/ч;
- протяженность железных дорог на территории Ямало-Ненецкого автономного округа к 2021 году составит 2054 км;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе к 2021 году составит 173900 человек;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе к 2021 году составит 111980 человек;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,
на 31 декабря отчетного года к 2021 году составит 88,92%;
- уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в Ямало-Ненецком автономном округе в 2015 году составил 9 случаев на 100 тыс. населения;
- количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, в 2021 году составит 28 шт.;
- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года к 2021 году составит 2201,979 км
»;
4.3. в разделе I:
4.3.1. в абзаце девятом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.3.2. в абзаце двадцать первом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.4. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
Комплекс программных мер позволит выйти транспортной отрасли автономного округа на качественно новый уровень, обеспечивающий инновационный сценарий социально-экономического развития автономного округа.
Реализация Государственной программы позволит достичь следующих конечных результатов:
- уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в автономном округе к 2021 году составит 2,26 км на 1 000 км2;
- средняя скорость транспортного потока в автономном округе
к 2021 году достигнет 90 км/ч;
- протяженность железных дорог на территории автономного округа к 2021 году составит 2 054 км;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в автономном округе к 2021 году составит
173 900 человек;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в автономном округе к 2021 году составит
111 980 человек;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года к 2021 году составит 88,92%;
- уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в автономном округе в 2015 году составил 9 случаев на 100 тыс. населения;
- количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, к 2021 году составит 28 шт.;
- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года к 2021 году составит 2 201,979 км.»;
4.5. в подпрограмме «Развитие аэропортов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»:
4.5.1. в паспорте Подпрограммы 1:
4.5.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Сроки реализации Подпрограммы 1
2014 – 2021 годы
»;
4.5.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения
Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 – 2 083 434
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 2 083 434
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 1 022 707
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 022 707
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год – 25 032
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
25 032
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2016 год – 120 120
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
120 120
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2017 год – 400 000
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
400 000
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2018 год – 52 500
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
52 500
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2019 год – 49 700
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
49 700
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2020 год – 413 375
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
413 375
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2021 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
»;
4.5.2. таблицу 1-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014
год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Подпрограмма 1 (всего)
2 083 434
1 022 707
25 032
120 120
400 000
52 500
49 700
413 375
0
2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
1 954 897
1 007 000
2 122
30 200
400 000
52 500
49 700
413 375
0
3
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
107 322
0
2 122
30 200
0
37 500
37 500
0
0
4
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе
128 537
15 707
22 910
89 920
0
0
0
0
0
5
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
128 537
15 707
22 910
89 920
0
0
0
0
0
6
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 *
28 246
13 414
33
422
5 766
789
887
6 936
0
7
Участие в разработке и реализации мероприятий развития аэропортов на территории автономного округа *
28 246
13 414
33
422
5 766
789
887
6 936
0
8
Основное мероприятие 1. Строительство (реконструкция) объектов
1 562 737
1 022 707
22 910
89 920
400 000
15 000
12 200
0
0
9
Мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция элементов аэропортовых комплексов, в том числе муниципальными образованиями, путем предоставления межбюджетных трансфертов
1 535 537
1 022 707
22 910
89 920
400 000
0
0
0
0
10
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 407 000
1 007 000
0
0
400 000
0
0
0
0
11
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе
128 537
15 707
22 910
89 920
0
0
0
0
0
12
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
128 537
15 707
22 910
89 920
0
0
0
0
0
13
1.1.1. Реконструкция объекта «Аэропортовый комплекс, взлетно-посадочная полоса с ограждением в с. Красноселькуп», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1 407 000
1 007 000
0
0
400 000
0
0
0
0
14
1.1.2. Реконструкция аэропорта, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
93 120
200
3 000
89 920
0
0
0
0
0
15
1.1.3. Ангарный комплекс для проведения технического обслуживания воздушного транспорта, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
16 056
4 763
11 293
0
0
0
0
0
0
16
1.1.4. Реконструкция аэропорта г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
3 100
100
3 000
0
0
0
0
0
0
17
1.1.5. Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Тарко-Сале для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2 021
1 980
41
0
0
0
0
0
0
18
1.1.6. Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Уренгой для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2 100
2 100
0
0
0
0
0
0
0
19
1.1.7. Здание аэровокзала и склада горюче-смазочных материалов для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорты Мангазеи», с. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
12 140
6 564
5 576
0
0
0
0
0
0
20
Мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция вертолетных площадок, в том числе муниципальными образованиями, путем предоставления межбюджетных трансфертов
27 200
0
0
0
0
15 000
12 200
0
0
21
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
27 200
0
0
0
0
15 000
12 200
0
0
22
Соисполнитель Подпрограммы 1 - департамент строительства и жилищной политики автономного округа
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
1.3.1. Вертолетная площадка в с. Катравож, в том числе проектно-изыскательские работы
22 200
0
0
0
0
12 200
10 000
0
0
24
1.3.2. Вертолетная площадка в с. Питляр, в том числе проектно-изыскательские работы
2 800
0
0
0
0
2 800
0
0
0
25
1.3.3. Вертолетная площадка в с. Белоярск, в том числе проектно-изыскательские работы
2 200
0
0
0
0
0
2 200
0
0
26
Основное мероприятие 2. «Развитие производственно-технической базы аэропортовых комплексов»
107 322
0
2 122
30 200
0
37 500
37 500
0
0
27
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
107 322
0
2 122
30 200
0
37 500
37 500
0
0
28
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
107 322
0
2 122
30 200
0
37 500
37 500
0
0
29
Мероприятие 2.1. Приобретение специализированных транспортных средств для посадки и высадки в/из воздушного судна людей с нарушением опорно-двигательного аппарата (амбулифт)
30 200
0
0
30 200
0
0
0
0
0
30
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
30 200
0
0
30 200
0
0
0
0
0
31
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
30 200
0
0
30 200
0
0
0
0
0
32
Мероприятие 2.2. Приобретение и замена спецавтотранспорта и спецоборудования, выработавшего назначенный ресурс
77 122
0
2 122
0
0
37 500
37 500
0
0
33
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
77 122
0
2 122
0
0
37 500
37 500
0
0
34
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
77 122
0
2 122
0
0
37 500
37 500
0
0
35
Основное мероприятие 3 «Обеспечение исполнения условий концессионных соглашений о проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов аэропортовых комплексов»
413 375
0
0
0
0
0
0
413 375
0
36
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
413 375
0
0
0
0
0
0
413 375
0
37
Мероприятие 3.1. Обеспечение исполнения условий концессионного соглашения о проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов аэропортового комплекса в г. Новый Уренгой
413 375
0
0
0
0
0
0
413 375
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).»;
1
4.6. в подпрограмме «Дорожный фонд Ямало-Ненецкого автономного округа»:
4.6.1. в паспорте Подпрограммы 2:
4.6.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Сроки реализации Подпрограммы 2
2014 – 2021 годы
»;
4.6.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 – 24 991 685
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 24 991 685
(в том числе средства федерального бюджета –
753 222)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 2 779 719
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 779 719
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год – 2 516 315
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 516 315
(в том числе средства федерального бюджета – 301 056)
2016 год – 3 399 669
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 399 669
(в том числе средства федерального бюджета – 277 716)
2017 год – 3 620 338
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 620 338
(в том числе средства федерального бюджета – 145 500)
2018 год – 3 647 714
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 647 714
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2019 год – 3 008 092
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 008 092
(в том числе средства федерального бюджета – 14184)
2020 год – 3065440
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 065440
(в том числе средства федерального бюджета – 14766)
2021 год – 2 954 398
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 954 398
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
»;
4.6.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
- уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения к 2021 году достигнет 3,8;
- доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения к 2021 году достигнет 100%;
- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Ямало-Ненецком автономном округе, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог к 2021 году составит 203,546 км;
- протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом, составит к 2021 году 327,8 пог. м
»;
1
4.6.2. таблицу 2-1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 2-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 2 (всего)
24 991 685
2 779 719
2 516 315
3 399 669
3 620 338
3 647 714
3 008 092
3 065 440
2 954 398
Средства окружного бюджета
24 238 463
2 779 719
2 215 259
3 121 953
3 474 838
3 647 714
2 993 908
3 050 674
2 954 398
Средства федерального бюджета
753 222
0
301 056
277 716
145 500
0
14 184
14 766
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
24 991 685
2 779 719
2 516 315
3 399 669
3 620 338
3 647 714
3 008 092
3 065 440
2 954 398
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
23 736 632
2 513 933
2 440 897
3 326 798
3 480 160
2 947 514
3 007 892
3 065 240
2 954 198
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
380 320
20 802
38 903
47 465
51 989
54 789
54 790
61 080
61 080
Участие в разработке и реализации мероприятий дорожного фонда автономного округа*
380 320
20 802
38 903
47 465
51 989
54 789
54 790
61 080
61 080
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности»
24 824 876
2 779 719
2 516 315
3 399 669
3 660 316
3 647 714
2 906 777
2 959 968
2 954 398
1.1. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
19 468 913
2 061 112
1 360 190
2 664 263
2 766 577
2 624 860
2 587 341
2 702 285
2 702 285
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
19 505 586
2 097 785
1 360 190
2 664 263
2 766 577
2 624 860
2 587 341
2 702 285
2 702 285
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
19 505 586
2 097 785
1 360 190
2 664 263
2 766 577
2 624 860
2 587 341
2 702 285
2 702 285
1.1.1. Содержание автомобильных дорог
14 415 818
1 794 043
1 324 217
1 613 852
1 669 485
1 978 633
1 992 334
2 021 627
2 021 627
1.1.1.1. Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
2 203 181
275 302
176 146
263 194
264 729
307 916
305 298
305 298
305 298
1.1.1.2. Сургут – Салехард, участок Объезд г. Губкинский
69 552
9 629
6 239
8 107
8 254
8 259
9 688
9 688
9 688
1.1.1.3. Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе
186 075
23 970
18 325
29 127
27 946
22 576
20 377
21 877
21 877
1.1.1.4. Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
769 437
117 633
81 630
102 545
88 262
95 084
94 761
94 761
94 761
1.1.1.5. Сургут – Салехард, участок Объезд ст. Пуровск
61 807
8 237
5 344
9 245
7 821
7 275
6 903
8 491
8 491
1.1.1.6. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
1 254 878
172 012
148 437
141 568
136 697
164 041
164 041
164 041
164 041
1.1.1.7. Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой
675 246
83 366
58 429
68 154
81 865
95 858
95 858
95 858
95 858
1.1.1.8. Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой – ж.-д. ст. Ныда
348 898
39 679
25 290
38 875
41 962
50 773
50 773
50 773
50 773
1.1.1.9. Сургут – Салехард, участок ж.-д. ст. Ныда – Пангоды
616 402
65 159
42 460
79 323
74 056
88 851
88 851
88 851
88 851
1.1.1.10. Сургут – Салехард, участок Пангоды – Правохеттинский
705 952
100 238
66 453
96 922
77 943
93 599
83 599
93 599
93 599
1.1.1.11. Сургут – Салехард, участок Правохеттинский – Старый Надым
409 410
47 033
32 467
31 510
53 112
63 822
53 822
63 822
63 822
1.1.1.12. Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым
248 464
74 211
46 671
16 232
19 162
23 047
23 047
23 047
23 047
1.1.1.13. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
757 775
41 676
27 743
30 530
49 306
143 346
155 058
155 058
155 058
1.1.1.14. Подъезд к г. Ноябрьск
559 220
44 329
41 865
38 718
43 720
47 827
109 049
116 856
116 856
1.1.1.15. Ноябрьск – Вынгапуровский
762 184
99 739
71 171
80 238
98 147
97 889
105 000
105 000
105 000
1.1.1.16. Подъезд к п. Ханымей
533 672
70 012
45 544
52 328
52 329
71 113
74 406
83 970
83 970
1.1.1.17. Тарко-Сале – Пурпе
917 793
108 636
72 109
102 630
104 722
107 315
152 541
134 920
134 920
1.1.1.18. Подъезд к г. Тарко-Сале
134 622
18 288
11 886
21 129
18 139
15 891
16 263
16 513
16 513
1.1.1.19. Подъезд к речному порту ст. Коротчаево
20 448
3 051
1 973
2 322
2 294
2 702
2 702
2 702
2 702
1.1.1.20. Подъезд к п. Лимбяяха
52 304
6 631
4 317
4 878
6 410
7 517
7 517
7 517
7 517
1.1.1.21. Подъезд к с. Аксарка
137 272
12 858
8 303
9 443
15 324
22 836
22 836
22 836
22 836
1.1.1.22. Салехард – Аэропорт
121 713
17 991
14 178
17 504
12 372
14 917
14 917
14 917
14 917
1.1.1.23. Объезд г. Салехарда
23 388
4 332
2 649
2 607
2 416
2 846
2 846
2 846
2 846
1.1.1.24. Подъезд к речному порту г. Салехард
17 221
2 760
1 599
2 070
1 924
2 217
2 217
2 217
2 217
1.1.1.25. Подъезд к аэропорту г. Салехард
17 928
2 854
1 663
1 955
2 464
2 248
2 248
2 248
2 248
1.1.1.26. Лабытнанги – Харп
326 362
35 481
23 778
36 067
39 872
47 791
47 791
47 791
47 791
1.1.1.27. Салехард – Лабытнанги
306 209
47 163
31 442
41 082
34 750
37 943
37 943
37 943
37 943
1.1.1.28. Салехард – Надым
515 860
76 037
69 051
60 461
54 770
60 481
65 020
65 020
65 020
1.1.1.29. Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале
391 242
53 319
61 337
40 866
42 480
44 764
48 362
50 057
50 057
1.1.1.30. Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО)
633 224
84 446
89 604
69 328
72 330
77 987
78 019
80 755
80 755
1.1.1.31. Уренгой – Красноселькуп
375 633
32 847
35 114
51 236
50 581
50 564
50 581
52 355
52 355
1.1.1.32. Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности
262 446
15 124
1 000
63 658
83 326
99 338
0
0
0
1.1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
2 661 750
188 388
5 898
633 768
583 376
232 164
389 160
314 498
314 498
1.1.2.1. Лабытнанги – Харп, км 11,500 – км 34,060
151 715
151 715
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.2. Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
275 845
36 673
0
0
0
0
0
119 586
119 586
1.1.2.3. Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
342 450
0
2 944
233 502
106 004
0
0
0
0
1.1.2.5. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
967 262
0
2 954
400 266
365 042
0
53 000
73 000
73 000
1.1.2.6. Салехард – Лабытнанги
323 110
0
0
0
112 110
116 000
95 000
0
0
1.1.2.7. Сургут – Салехард, Коротчаево – Новый Уренгой
120 723
0
0
0
220
0
120 503
0
0
1.1.2.10. Подъезд к речному порту ст. Коротчаево
39 907
0
0
0
0
0
39 907
0
0
1.1.2.11. Подъезд к речному порту г. Салехард
116 164
0
0
0
0
116 164
0
0
0
1.1.2.12. Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой –
ж.-д. ст. Ныда
23 000
0
0
0
0
0
23 000
0
0
1.1.2.13. Тарко-Сале – Пурпе
57 750
0
0
0
0
0
57 750
0
0
1.1.2.14. Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым
243 824
0
0
0
0
0
0
121 912
121 912
1.1.3. Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения
45 490
500
4 090
3 959
4 248
21 843
10 850
0
0
1.1.3.1. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги
16 342
0
0
2 027
0
6 465
7 850
0
0
1.1.3.2. Лабытнанги – Харп, км 11,5 – 34. Корректировка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги
4 590
500
4 090
0
0
0
0
0
0
1.1.3.5. Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой
1 932
0
0
1 932
0
0
0
0
0
1.1.3.6. Салехард – Аэропорт
4 251
0
0
0
1 651
2 600
0
0
0
1.1.3.7. Лабытнанги – Харп
1 796
0
0
0
796
1 000
0
0
0
1.1.3.8. Подъезд к речному порту ст. Коротчаево
4 214
0
0
0
1 801
2 413
0
0
0
1.1.3.9. Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой – ж.-д. ст. Ныда
6 365
0
0
0
0
6 365
0
0
0
1.1.3.10. Тарко-Сале – Пурпе
3 000
0
0
0
0
3 000
0
0
0
1.1.3.11. Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым
3 000
0
0
0
0
0
3 000
0
0
1.1.4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
2 327 855
78 181
25 985
412 684
497 468
386 220
194 997
366 160
366 160
1.1.4.1. Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
97 803
11 900
0
32 681
0
53 222
0
0
0
1.1.4.2. Лабытнанги – Харп
58 743
44 635
0
14 108
0
0
0
0
0
1.1.4.3. Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе
48 447
12 245
0
36 202
0
0
0
0
0
1.1.4.5. Ремонт автомобильной дороги «Подъезд
к с. Аксарка»
160 991
9 401
25 985
125 605
0
0
0
0
0
1.1.4.6. Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
514 198
0
0
55 721
143 868
68 678
39 817
103 057
103 057
1.1.4.7. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
141 428
0
0
91 441
49 987
0
0
0
0
1.1.4.8. Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой
236 306
0
0
16 731
23 762
30 453
24 018
70 671
70 671
1.1.4.9. Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой – ж.-д. ст. Ныда
5 424
0
0
5 424
0
0
0
0
0
1.1.4.10. Сургут – Салехард, участок ж.-д. ст. Ныда – Пангоды
87 281
0
0
9 830
45 217
32 234
0
0
0
1.1.4.11. Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым
100 803
0
0
13 881
17 628
0
14 000
27 647
27 647
1.1.4.12. Подъезд к г. Ноябрьск
24 182
0
0
4 259
19 923
0
0
0
0
1.1.4.13. Ноябрьск – Вынгапуровский
197 158
0
0
6 541
18 676
30 647
0
70 647
70 647
1.1.4.14. Тарко-Сале – Пурпе
54 110
0
0
260
0
11 850
42 000
0
0
1.1.4.15. Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
178 534
0
0
0
18 462
0
50 000
55 036
55 036
1.1.4.16. Сургут – Салехард, участок Правохеттинский – Старый Надым
19 923
0
0
0
19 923
0
0
0
0
1.1.4.17. Подъезд к п. Ханымей
336 173
0
0
0
123 294
121 167
25 162
33 275
33 275
1.1.4.18. Салехард – Аэропорт
19 654
0
0
0
9 320
10 334
0
0
0
1.1.4.19. Салехард – Лабытнанги
7 408
0
0
0
7 408
0
0
0
0
1.1.4.20. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
27 635
0
0
0
0
27 635
0
0
0
1.1.4.21. Сургут – Салехард, участок Объезд ст. Пуровск
11 654
0
0
0
0
0
0
5 827
5 827
1.1.5. Проектно-изыскательские работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения
18 000
0
0
0
12 000
6 000
0
0
0
1.1.5.1. Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
3 250
0
0
0
3 250
0
0
0
0
1.1.5.2. Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе
2 925
0
0
0
2 925
0
0
0
0
1.1.5.3. Подъезд к п. Ханымей
4 325
0
0
0
4 325
0
0
0
0
1.1.5.4. Подъезд к г. Ноябрьск
1 500
0
0
0
1 500
0
0
0
0
1.1.5.5. Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
3 000
0
0
0
0
3 000
0
0
0
1.1.5.6. Тарко-Сале – Пурпе
3 000
0
0
0
0
3 000
0
0
0
1.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 867 562
233 587
214 708
231 341
237 305
238 049
237 524
237 524
237 524
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
1 867 562
233 587
214 708
231 341
237 305
238 049
237 524
237 524
237 524
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 867 562
233 587
214 708
231 341
237 305
238 049
237 524
237 524
237 524
1.3. Финансовое обеспечение дорожной деятельности
239 406
0
93 906
0
145 500
0
0
0
0
Средства федерального бюджета
239 406
0
93 906
0
145 500
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
239 406
0
93 906
0
145 500
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
239 406
0
93 906
0
145 500
0
0
0
0
1.3.1. Ремонт автомобильной дороги «Подъезд
к с. Аксарка»
93 906
0
93 906
0
0
0
0
0
0
1.3.3. Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево»
145 500
0
0
0
145 500
0
0
0
0
1.4. Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
484 866
0
207 150
277 716
0
0
0
0
0
Средства федерального бюджета
484 866
0
207 150
277 716
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
484 866
0
207 150
277 716
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
484 866
0
207 150
277 716
0
0
0
0
0
1.4.1. Строительство автомобильной дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1060 – км 1120»
207 150
0
207 150
0
0
0
0
0
0
1.4.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево»
222 916
0
0
222 916
0
0
0
0
0
1.4.3. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120 – км 1191. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения
54 800
0
0
54 800
0
0
0
0
0
1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
1 273 926
186 615
539 925
123 893
311 603
42 722
63 598
5 570
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
1 273 926
186 615
539 925
123 893
311 603
42 722
63 598
5 570
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 273 926
186 615
539 925
123 893
311 603
42 722
63 598
5 570
0
1.5.1. Реконструкция паромно-ледовой переправы на р. Обь
157 751
5 000
17 805
48 793
13 655
24 900
47 598
0
0
1.5.2. Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым. Строительство наплавного моста через р. Надым на км 991 автомобильной дороги
25 000
25 000
0
0
0
0
0
0
0
1.5.3. Лабытнанги-Харп. Строительство путепровода на автомобильной дороге, в том числе проектно-изыскательские работы
18 621
1 850
1 201
0
0
5 000
5 000
5 570
0
1.5.4. Сургут – Салехард, участок Объезд Коротчаево, в том числе многофункциональный пункт контроля. Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги
46 950
3 000
2 529
20 352
21 069
0
0
0
0
1.5.5. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Реконструкция автомобильной дороги, в том числе проектно-изыскательские работы
11 875
7 000
3 814
1 061
0
0
0
0
0
1.5.6. Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой. Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги
24 450
9 765
2 537
12 148
0
0
0
0
0
1.5.7. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120 – км 1191. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения
244 020
135 000
0
0
109 020
0
0
0
0
1.5.8. Сургут - Салехард, участок Надым – Салехард,
км 1191 – км 1241. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения
257 039
0
257 039
0
0
0
0
0
0
1.5.9. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1060 – км 1120. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения
464 398
0
255 000
41 539
167 859
0
0
0
0
1.5.10. Сургут – Салехард, участок Правохеттинский – Старый Надым. Строительство автомобильной дороги
5 175
0
0
0
0
5 175
0
0
0
1.5.11. Сургут – Салехард, участок Объезд г. Губкинский. Строительство автомобильной дороги, в том числе ПИР
7 000
0
0
0
0
7 000
0
0
0
1.5.12. Подъезд к с. Аксарка. Реконструкция автомобильной дороги, в том числе ПИР
11 647
0
0
0
0
647
11 000
0
0
1.7. Прочие мероприятия по осуществлению дорожной деятельности
196 172
32 619
25 018
29 585
19 375
42 083
18 314
14 589
14 589
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
196 172
32 619
25 018
29 585
19 375
42 083
18 314
14 589
14 589
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
195 172
32 619
25 018
29 585
19 175
41 883
18 114
14 389
14 389
1.7.1. Проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, лицензирование, проведение экспертиз
77 125
15 334
4 100
14 600
11 057
27 771
3 463
400
400
1.7.2. Уплата налога на имущество и земельного налога
88 848
11 674
12 006
11 995
4 857
12 079
12 079
12 079
12 079
1.7.3. Разного рода платежи, гос. пошлины, сборы, лицензии, штрафы, пени
15 174
1 236
8 052
700
1 386
500
1 100
1 100
1 100
1.7.4. Инвентаризация, паспортизация имущества дорожного хозяйства
11 824
4 375
860
384
1 580
1 533
1 472
810
810
1.7.5. Исполнение судебных решений
2 201
0
0
1 906
295
0
0
0
0
1.7.6. Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» на уставную деятельность
1 600
200
200
200
200
200
200
200
200
1.8. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования
176 219
138 986
37 233
0
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
176 219
138 986
37 233
0
0
0
0
0
0
1.8.1. Строительство автомобильной дороги «Южно-Русское месторождение – с. Красноселькуп, в том числе ПИР»
176 219
138 986
37 233
0
0
0
0
0
0
1.9. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
1 039 249
126 600
0
72 671
139 978
700 000
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 039 249
126 600
0
72 671
139 978
700 000
0
0
0
1.9.1. Субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
188 172
126 600
0
61 572
0
0
0
0
0
1.9.1.1. Выполнение работ по капитальному ремонту ул. Тундровая на участке примыкания к ул. Обская до примыкания ул. Ямальская дом № 14
26 600
26 600
0
0
0
0
0
0
0
1.9.1.2. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в поселке Тазовский (9 очередь строительства ул. Пушкина)
100 000
100 000
0
0
0
0
0
0
0
1.9.1.3. Капитальный ремонт объектов: «Внутриквартальные проезды, площадки и объекты благоустройства: 2б микрорайон», «Внутриквартальные проезды, площадки и объекты благоустройства:
10 микрорайон», «Ремонт улицы Зверева в г. Надым (на участке от ул. Рыжкова до кольцевого пересечения)»
61 572
0
0
61 572
0
0
0
0
0
1.9.2. Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения**
800 000
0
0
0
100 000
700 000
0
0
0
1.9.2.1. Ремонт автодороги ул. Подшибякина (участок от ул. Броднева – ул. Республики)
24 876
0
0
0
24 876
0
0
0
0
1.9.2.2. Ремонт автодороги ул. Зои Космодемьянской (участок от ул. Ямальская до проезда Героев Пожарных)
12 124
0
0
0
12 124
0
0
0
0
1.9.2.3.. Ремонт автодороги ул. Броднева (участок от ул. Мира – до заезда МКД Броднева 48А)
35 310
0
0
0
35 310
0
0
0
0
1.9.2.4. Ремонт объездной автодороги в г. Салехарде (участок от пр. Молодежи до пересечения с ул. Губкина – ул. Матросова – ул. Арктическая)
12 996
0
0
0
12 996
0
0
0
0
1.9.2.5. Ремонт автодороги ул. Зои Космодемьянской (участок от ул. Мира до дома № 7 по
ул. Зои Космодемьянской)
5 215
0
0
0
5 215
0
0
0
0
1.9.2.6. Ремонт автодороги ул. Ямальская (участок от ул. Матросова до улицы Титова)
9 479
0
0
0
9 479
0
0
0
0
1.9.3. Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
51 077
0
0
11 099
39 978
0
0
0
0
1.9.3.1. Муниципальное образование город Лабытнанги
11 099
0
0
11 099
0
0
0
0
0
1.9.3.2. Муниципальное образование город Ноябрьск
39 978
0
0
0
39 978
0
0
0
0
1.10. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения
37 985
0
37 985
0
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
37 985
0
37 985
0
0
0
0
0
0
1.10.1. Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения
37 985
0
37 985
0
0
0
0
0
0
1.10.1.1. Реконструкция ул. Заводская, Проезд № 2 г. Надым
37 985
0
37 985
0
0
0
0
0
0
1.11. Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
206 787
0
0
0
0
0
101 315
105 472
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
206 787
0
0
0
0
0
101 315
105 472
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
206 787
0
0
0
0
0
101 315
105 472
0
1.11.1. Подъезд к с. Аксарка. Реконструкция автомобильной дороги, в том числе ПИР
206 787
0
0
0
0
0
101 315
105 472
0
Средства федерального бюджета
28 950
0
0
0
0
0
14 184
14 766
0
Средства окружного бюджета
177 837
0
0
0
0
0
87 131
90 706
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).
** Распределение субсидий на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется в текущем финансовом году после проведения процедуры конкурсного отбора муниципальных образований.»;
1
4.6.3. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит достичь следующих результатов:
- уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения к 2021 году достигнет 3,8;
- доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения к 2021 году достигнет 100%;
- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог к 2021 году составит 203,546 км;
- протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом, составит к 2021 году 327,8 метров погонных.»;
4.7. в подпрограмме «Дорожное хозяйство»:
4.7.1. в паспорте Подпрограммы 3:
4.7.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Сроки реализации Подпрограммы 3
2014 – 2021 годы
»;
4.7.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 – 18 361 266
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 18 361 266
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно:
планируемый объем внебюджетных средств – 20 747 912
2014 год – 3 744 191
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 744 191
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год – 2 344 494
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 344 494
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
3 419 837
(средства Тюменской области)
2016 год – 2 337 571
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 337 571
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2 155 280
(средства Тюменской области)
2017 год – 2 926 952
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 926 952
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
4 030 508
(средства Тюменской области)
2018 год – 1 277 611
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 277 611
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2 697 367
(средства Тюменской области)
2019 год – 1 910 149
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 910 149
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2 820 102
(средства Тюменской области)
2020 год – 1 910 149
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 910 149
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2 095 234
(средства Тюменской области)
2021 год – 1 910 149
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 910 149
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2 095 234
(средства Тюменской области)
»;
4.7.2. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
- прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения в автономном округе в результате строительства новых автомобильных дорог к 2021 году составит 266 км;
- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения в Ямало-Ненецком автономном округе к 2021 году составит 2675 км;
- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством и реконструкцией, к 2021 году составит 7,745 км;
- объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения в Ямало-Ненецком автономном округе к 2021 году составит 266 км;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования, составит к 2021 году 11,08%;
- прирост площади автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях, к 2021 году составит 34 984 м2;
- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения к 2021 году достигнет 100%
»;
1
4.7.3. таблицу 3-1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 3-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Подпрограмма 3 (всего)
18 361 266
3 744 191
2 344 494
2 337 571
2 926 952
1 277 611
1 910 149
1 910 149
1 910 149
2
Средства окружного бюджета
18 361 266
3 744 191
2 344 494
2 337 571
2 926 952
1 277 611
1 910 149
1 910 149
1 910 149
3
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
20 747 912
0
3 419 837
2 155 280
4 551 409
3 610 816
2 820 102
2 095 234
2 095 234
4
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
18 048 477
3 672 491
2 334 412
2 294 011
2 798 017
1 219 099
1 910 149
1 910 149
1 910 149
5
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
5 401 587
2 668 761
920 777
1 012 049
800 000
0
0
0
0
6
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
242 789
1 700
10 082
43 560
128 935
58 512
0
0
0
7
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
704
0
0
327
377
0
0
0
0
8
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7**
273 525
36 002
36 090
32 028
40 180
18 311
34 792
38 061
38 061
9
Участие в разработке и реализации мероприятий дорожного хозяйства автономного округа**
273 525
36 002
36 090
32 028
40 180
18 311
34 792
38 061
38 061
10
Основное мероприятие «Государственная поддержка дорожного хозяйства»
18 361 266
3 744 191
2 344 494
2 337 571
2 926 952
1 277 611
1 910 149
1 910 149
1 910 149
11
1.1. Развитие сети автомобильных дорог на территории автономного округа
5 337 991
2 630 413
907 578
1 000 000
800 000
0
0
0
0
12
Средства окружного бюджета
5 337 991
2 630 413
907 578
1 000 000
800 000
0
0
0
0
13
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
19 313 562
0
3 419 837
2 155 280
4 030 508
2 697 367
2 820 102
2 095 234
2 095 234
14
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
5 407 991
2 700 413
907 578
1 000 000
800 000
0
0
0
0
15
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
5 407 991
2 700 413
907 578
1 000 000
800 000
0
0
0
0
16
1.1.1. Строительство автомобильных дорог по направлениям межрегиональных транспортных коридоров, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки между основными экономическими центрами автономного округа и соседних регионов
5 337 991
2 630 413
907 578
1 000 000
800 000
0
0
0
0
17
Средства окружного бюджета
5 337 991
2 630 413
907 578
1 000 000
800 000
0
0
0
0
18
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
17 879 212
0
3 419 837
2 155 280
3 509 607
1 783 918
2 820 102
2 095 234
2 095 234
19
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
5 337 991
2 630 413
907 578
1 000 000
800 000
0
0
0
0
20
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
5 337 991
2 630 413
907 578
1 000 000
800 000
0
0
0
0
21
1.1.1.1. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1060 – км 1120
415 671
212 695
0
183 000
19 976
0
0
0
0
22
Средства окружного бюджета
415 671
212 695
0
183 000
19 976
0
0
0
0
23
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
971 707
0
691 215
280 492
0
0
0
0
0
24
1.1.1.2. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120 – км 1191
1 672 024
975 000
0
317 000
380 024
0
0
0
0
25
Средства окружного бюджета
1 672 024
975 000
0
317 000
380 024
0
0
0
0
26
1.1.1.3. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1191 – км 1241
3 250 296
1 442 718
907 578
500 000
400 000
0
0
0
0
27
Средства окружного бюджета
2 342 718
1 442 718
0
500 000
400 000
0
0
0
0
28
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
4 106 813
0
53 896
0
711 900
200 631
972 634
1 083 876
1 083 876
29
1.1.1.5. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1241 – км 1291
30
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
655 184
0
655 184
0
0
0
0
31
1.1.1.6. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1000 – км 1060
32
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
8 222 660
0
1 923 991
1 737 138
2 646 944
1 141 700
772 887
0
0
33
1.1.1.7. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард. Многофункциональный пункт контроля
34
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
35 000
0
8 000
27 000
0
0
0
0
0
35
1.1.1.8. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард. Дорожно-ремонтный пункт
36
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
41 170
0
2 000
15 000
24 170
0
0
0
0
37
1.1.1.9. Содержание принятых в эксплуатацию пусковых комплексов, входящих в состав объектов, до принятия законченных строительством (реконструкцией) объектов в государственную собственность ЯНАО
38
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
926 175
0
85 551
95 650
126 593
136 311
162 360
159 855
159 855
39
1.1.1.10. Реконструкция участков автомобильных дорог, перегруженных движением, и участков автомобильных дорог с параметрами, не соответствующими нормативным требованиям
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
0
40
Средства окружного бюджета
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
0
41
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
0
42
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
0
43
1.1.1.11. Сургут – Салехард, участок ж.-д. ст. Ныда – Пангоды
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
0
44
Средства окружного бюджета
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
0
45
1.1.1.12. Сургут – Салехард, участок объезд г. Надым
46
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
2 920 503
0
0
0
0
305 276
912 221
851 503
851 503
47
2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
1 083 257
602 830
246 657
46 323
128 935
58 512
0
0
0
48
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
840 468
601 130
236 575
2 763
0
0
0
0
0
49
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
242 789
1 700
10 082
43 560
128 935
58 512
0
0
0
50
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
704
0
0
327
377
0
0
0
0
51
2.1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
1 083 257
602 830
246 657
46 323
128 935
58 512
0
0
0
52
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
840 468
601 130
236 575
2 763
0
0
0
0
0
53
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
242 789
1 700
10 082
43 560
128 935
58 512
0
0
0
54
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
704
0
0
327
377
0
0
0
0
55
2.1.1.1. Реконструкция улицы Объездная в г. Салехарде, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
19 185
12 000
4 422
2 763
0
0
0
0
0
56
2.1.1.2. Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Первомайская г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
110 885
110 885
0
0
0
0
0
0
0
57
2.1.1.3. Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Дзержинского в г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
43 715
43 715
0
0
0
0
0
0
0
58
2.1.1.4. Строительство объекта «Автомобильная дорога по ул. Студенческая в г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
16 593
16 593
0
0
0
0
0
0
0
59
2.1.1.5. Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Автострадная в г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
28 491
28 491
0
0
0
0
0
0
0
60
2.1.1.6. Строительство объекта «Тротуар вдоль ул. Дзержинского в границах ул. Школьная – ул. Гагарина в г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
15 346
15 346
0
0
0
0
0
0
0
61
2.1.1.7. Реконструкция ул. Заводская, Проезд № 2 г. Надым
317 115
181 100
136 015
0
0
0
0
0
0
62
2.1.1.8. Внутриквартальное благоустройство в селе Яр-Сале
10 000
10 000
0
0
0
0
0
0
0
63
2.1.1.9. Реконструкция улично-дорожной сети села Салемал, Ямальский район, ЯНАО
159 351
150 000
9 351
0
0
0
0
0
0
64
2.1.1.10. Дорога от места разгрузки судов до поселка, внутрипоселковые дороги, с. Нори Надымского района
47 000
33 000
14 000
0
0
0
0
0
0
65
2.1.1.11. Подъездная автодорога к детскому саду на 300 мест в микрорайоне № 3 г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
58 450
1 700
10 082
33 110
13 558
0
0
0
0
66
2.1.1.12. Административное здание в г. Надым. Разработка инженерного проекта строительства административного здания
704
0
0
327
377
0
0
0
0
67
2.1.1.13. Инженерное обеспечение территории дачного некоммерческого товарищества «Дружба», г. Муравленко. Подъездная дорога
72 787
0
72 787
0
0
0
0
0
0
68
2.1.1.14. Дорога с твердым покрытием в с. Гыда Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы
129 785
0
0
10 023
80 000
39 762
0
0
0
69
2.1.1.15. Строительство участка ул. Арктической от ул. Магистральной до ул. Сибирской, г. Новый Уренгой
53 850
0
0
100
35 000
18 750
0
0
0
70
2.2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
63 596
38 348
13 199
12 049
0
0
0
0
0
71
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
63 596
38 348
13 199
12 049
0
0
0
0
0
72
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
63 596
38 348
13 199
12 049
0
0
0
0
0
73
2.2.1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
29 488
29 488
0
0
0
0
0
0
0
74
2.2.1.1.1. Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
14 718
14 718
0
0
0
0
0
0
0
75
2.2.1.1.2. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
14 770
14 770
0
0
0
0
0
0
0
76
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)**
1 434 350
0
0
0
520 901
913 449
0
0
0
77
2.2.1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
34 108
8 860
13 199
12 049
0
0
0
0
0
78
2.2.1.2.1. Подъезд к п. Ханымей
8 860
8 860
0
0
0
0
0
0
0
79
2.2.1.2.2. Восстановление разрушенной насыпи к понтонно-мостовой переправе через реку Надым
13 199
0
13 199
0
0
0
0
0
0
80
2.2.1.2.3. Берегоукрепительные работы реки Ево-Яха в районе автомобильной дороги Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой (км 713 + 600)
12 049
0
0
12 049
0
0
0
0
0
81
2.2.4. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
3 365 003
390 000
42 649
120 074
712 280
0
700 000
700 000
700 000
82
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
3 365 003
390 000
42 649
120 074
712 280
0
700 000
700 000
700 000
83
2.2.4.1. Субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
631 279
390 000
8 519
0
232 760
0
0
0
0
84
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
631 279
390 000
8 519
0
232 760
0
0
0
0
85
2.2.4.1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог в с. Антипаюта (1 и 2 пусковой комплекс), в том числе: 1 пусковой комплекс (2,754 км): ул. Ленина, ул. Тундровая, автодорога подъезд к метеостанции, 2 пусковой комплекс (1,058 км); участок вдоль береговой линии
472 279
231 000
8 519
0
232 760
0
0
0
0
86
2.2.4.1.2. Капитальный ремонт дороги
(ул. Брусничная, ул. Заполярная с. Белоярск)
19 000
19 000
0
0
0
0
0
0
0
87
2.2.4.1.3. Выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети пер. Безымянный (ул. 70 лет Октября – ул. Восточная), ул. Полярная (ГСМ - полигон ТБО, поворот на полигон ЖБО – полигон ЖБО), пер. Северный (ул. Ленина – ул. Мамонтова), ул. Нагорная, ул. 40 лет Победы, ул. Энергетиков, ул. Строителей, ул. Полярная,
ул. Мамонтова, ул. Авиаторов, пер. Таежный,
ул. Брусничная, ул. Набережная, ул. Советская, ул. 70 лет Октября, ул. Полярная, ул. Ленина муниципального образования село Красноселькуп
140 000
140 000
0
0
0
0
0
0
0
88
2.2.4.2. Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения***
1 333 724
0
34 130
120 074
479 520
0
700 000
0
0
89
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 333 724
0
34 130
120 074
479 520
0
700 000
0
0
90
2.2.4.2.1. Ремонт улично-дорожной сети с. Горки: ул. Набережная, ул. Есенина, ул. Кушеватская, ул. Совхозная – 2-я Кушеватская
14 250
0
14 250
0
0
0
0
0
0
91
2.2.4.2.2. Ремонт улично-дорожной сети
с. Лопхари: ул. Кедровая, ул. Молодежная
5 130
0
5 130
0
0
0
0
0
0
92
2.2.4.2.3. Ремонт улично-дорожной сети с. Мужи: ул. Истомина, ул. Рыбацкая, ул. Флотская, ул. 50 лет Победы, ул. Уральская, ул. Архангельского, ул. Советская,
ул. Молодежная, ул. Республики,
ул. Комсомольская, ул. Кедровая, ул. Филиппова – Республики, ул. Юганская
4 750
0
4 750
0
0
0
0
0
0
93
2.2.4.2.4. Ремонт улично-дорожной сети с. Мужи: ул. Истомина
6 500
0
6 500
0
0
0
0
0
0
94
2.2.4.2.5. Ремонт улично-дорожной сети с. Восяхово: ул. Советская, ул. Лесная, ул. Юбилейная
3 500
0
3 500
0
0
0
0
0
0
95
2.2.4.2.6. Выполнение работ по ремонту объекта «Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципальное образование г. Муравленко Внутриквартальный проезд мкр. № 3»
5 243
0
0
5 243
0
0
0
0
0
96
2.2.4.2.7. Выполнение работ по ремонту объекта «Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципальное образование г. Муравленко Внутриквартальный проезд мкр. № 4»
1 514
0
0
1 514
0
0
0
0
0
97
2.2.4.2.8. Выполнение работ по ремонту объекта «Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципальное образование г. Муравленко Внутриквартальный проезд мкр. № 11»
8 612
0
0
8 612
0
0
0
0
0
98
2.2.4.2.9. Выполнение работ по ремонту объекта «Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципальное образование г. Муравленко Внутриквартальный проезд мкр. № 12»
5 612
0
0
5 612
0
0
0
0
0
99
2.2.4.2.10. Ремонт автодороги ул. Подшибякина муниципальное образование город Салехард (участок от ул. Матросова до ул. Броднева)
11 714
0
0
11 714
0
0
0
0
0
100
2.2.4.2.11. Ремонт автодороги ул. Республики муниципальное образование город Салехард (участок от ул. Пушкина до ул. Броднева)
29 657
0
0
29 657
0
0
0
0
0
101
2.2.4.2.12. Ремонт автодороги проспект Молодежи муниципальное образование город Салехард
20 422
0
0
20 422
0
0
0
0
0
102
2.2.4.2.13. Ремонт автодороги ул. Матросова муниципальное образование город Салехард (участок от ул. Республики до ул. Губкина)
17 330
0
0
17 330
0
0
0
0
0
103
2.2.4.2.14. Ремонт автодороги ул. Арктическая муниципальное образование город Салехард
15 745
0
0
15 745
0
0
0
0
0
104
2.2.4.2.15. Ремонт автодороги ул. Комсомольская муниципальное образование город Салехард
3 384
0
0
3 384
0
0
0
0
0
105
2.2.4.2.16. Ремонт автодороги ул. Кирпичная муниципальное образование город Салехард
841
0
0
841
0
0
0
0
0
106
2.2.4.2.17. Ремонт автомобильной дороги ул. Ленина
497
0
0
0
497
0
0
0
0
107
2.2.4.2.18. Ремонт автомобильной дороги ул. Губкина
771
0
0
0
771
0
0
0
0
108
2.2.4.2.19. Ремонт автомобильной дороги ул. Ямальская
1 832
0
0
0
1 832
0
0
0
0
109
2.2.4.2.20. Ремонт автомобильной дороги ул. Украинских строителей
5 560
0
0
0
5 560
0
0
0
0
110
2.2.4.2.21. Ремонт внутриквартального проезда мкр. № 1
3 763
0
0
0
3 763
0
0
0
0
111
2.2.4.2.22. Ремонт внутриквартального проезда мкр. № 2
2 571
0
0
0
2 571
0
0
0
0
112
2.2.4.2.23. Ремонт внутриквартального проезда мкр. № 7, 8
3 595
0
0
0
3 595
0
0
0
0
113
2.2.4.2.24. с. Мужи, ул. Истомина (участок от ул. 50 лет Победы до детского сада Олененок)
10 196
0
0
0
10 196
0
0
0
0
114
2.2.4.2.25. с. Мужи, ул. 50 лет Победы (участок от ул. Истомина до ул. Уральская)
7 038
0
0
0
7 038
0
0
0
0
115
2.2.4.2.26. с. Мужи, ул. Комсомольская (участок от ул. Советская до ул. Уральская)
13 084
0
0
0
13 084
0
0
0
0
116
2.2.4.2.27. с. Мужи, ул. Архангельского (участок от ул. 50 лет Октября до ул. Уральская)
10 824
0
0
0
10 824
0
0
0
0
117
2.2.4.2.28. с. Мужи, ул. Совхозная (проезд ул. Архангельского - ул. Обская, ул. Филиппова, ул. Обская, больничный городок)
14 509
0
0
0
14 509
0
0
0
0
118
2.2.4.2.29. с. Мужи, ул. Уральская (участок от ДЭС до дома ул. Уральская 84, проезд от дома
ул. Уральская 72 до ул. Брусничная)
19 483
0
0
0
19 483
0
0
0
0
119
2.2.4.2.30. Ремонт автодороги по ул. Лесная (в границах Первомайская – Советская)
23 191
0
0
0
23 191
0
0
0
0
120
2.2.4.2.31. Ремонт автодороги и устройство тротуара по ул. Центральная (в границах Лесная – Первомайская)
8 541
0
0
0
8 541
0
0
0
0
121
2.2.4.2.32. Ремонт автодороги по ул. Гагарина (в границах Первомайская – Дзержинского)
39 291
0
0
0
39 291
0
0
0
0
122
2.2.4.2.33. Ремонт автодороги по ул. Больничная (в границах Новая – Гагарина)
13 811
0
0
0
13 811
0
0
0
0
123
2.2.4.2.34. Ремонт автодороги по ул. Октябрьская (в границах Заполярная – Гагарина)
24 273
0
0
0
24 273
0
0
0
0
124
2.2.4.2.35. Ремонт автодороги и устройство тротуара по ул. Дзержинского (в границах Гагарина – Школьная)
39 512
0
0
0
39 512
0
0
0
0
125
2.2.4.2.36. Ремонт автодороги по ул. Студенческая (в границах Дзержинского – Первомайская)
19 466
0
0
0
19 466
0
0
0
0
126
2.2.4.2.37. Ремонт автодороги по
ул. Магистральная
10 834
0
0
0
10 834
0
0
0
0
127
2.2.4.2.38. Ремонт автодороги по ул. Новая (в границах Октябрьская – Деповская)
14 493
0
0
0
14 493
0
0
0
0
128
2.2.4.2.39. Ремонт внутриквартального проезда Гагарина, 30 – 38
765
0
0
0
765
0
0
0
0
129
2.2.4.2.40. Ремонт внутриквартального проезда Гагарина, 26 – 28
3 982
0
0
0
3 982
0
0
0
0
130
2.2.4.2.41. Ремонт внутриквартального проезда ул. Школьная 32 – ул. Гагарина 24
489
0
0
0
489
0
0
0
0
131
2.2.4.2.42. Ремонт внутриквартального проезда в границах Гагарина – Школьная
15 046
0
0
0
15 046
0
0
0
0
132
2.2.4.2.43. Ремонт автодороги по ул. Первомайская (в границах Центральная – Комсомольская)
14 479
0
0
0
14 479
0
0
0
0
133
2.2.4.2.44. Устройство тротуара по ул. Школьная (в границах от ул. Без названия № 1 до ул. Без названия № 3)
2 350
0
0
0
2 350
0
0
0
0
134
2.2.4.2.45. Устройство пешеходной дороги от жилого дома № 43 по ул. Студенческая к тротуару по ул. Первомайская
306
0
0
0
306
0
0
0
0
135
2.2.4.2.46. Устройство тротуара по ул. Зеленая горка
2 859
0
0
0
2 859
0
0
0
0
136
2.2.4.2.47. Ремонт остановочного комплекса «Бульвар Победы» ул. Первомайская
171
0
0
0
171
0
0
0
0
137
2.2.4.2.48. Ремонт остановочного комплекса «Карьерная» ул. Зеленая горка
348
0
0
0
348
0
0
0
0
138
2.2.4.2.49. Ремонт остановочного комплекса «Северная 1» ул. Северная
760
0
0
0
760
0
0
0
0
139
2.2.4.2.50. Ремонт остановочного комплекса «Северная 2» ул. Северная
408
0
0
0
408
0
0
0
0
140
2.2.4.2.51. Ремонт остановочного комплекса «Бованенково» ул. Бованенково
308
0
0
0
308
0
0
0
0
141
2.2.4.2.52. Ремонт остановочного комплекса «Ковалева» ул. Ковалева
523
0
0
0
523
0
0
0
0
142
2.2.4.2.53. Обустройство пешеходных переходов техническими средствами на ул. Нефтяников, в районе дома № 73
928
0
0
0
928
0
0
0
0
143
2.2.4.2.54. Обустройство пешеходных переходов техническими средствами на ул. Нефтяников, в районе дома № 20
1 405
0
0
0
1 405
0
0
0
0
144
2.2.4.2.55. Обустройство пешеходных переходов техническими средствами на перекрестке ул. Ямальская – ул. Губкина, на перекрестке ул. Ленина – ул. Строителей, на перекрестке ул. Ленина – ул. Губкина, на перекрестке ул. Ленина – ул. Муравленко, на перекрестке ул. 70 лет Октября – ул. Муравленко
5 841
0
0
0
5 841
0
0
0
0
145
2.2.4.2.56. Обустройство пешеходных переходов техническими средствами на перекрестке ул. Нефтяников – ул. 70 лет Октября
4 529
0
0
0
4 529
0
0
0
0
146
2.2.4.2.57. Ремонт автодороги Выезд из г. Надым
5 356
0
0
0
5 356
0
0
0
0
147
2.2.4.2.58. Ремонт автодороги Кольцевая развязка на пересечении улиц Зверева – Ленинградский проспект
1 334
0
0
0
1 334
0
0
0
0
148
2.2.4.2.59. Ремонт автодороги Проезд № 1
7 793
0
0
0
7 793
0
0
0
0
149
2.2.4.2.60. Ремонт автодороги Проезд № 13
4 463
0
0
0
4 463
0
0
0
0
150
2.2.4.2.61. Ремонт автодороги по ул. Полярная
11 424
0
0
0
11 424
0
0
0
0
151
2.2.4.2.62. Ремонт автодороги по ул. Зверева
10 398
0
0
0
10 398
0
0
0
0
152
2.2.4.2.63. Ремонт внутриквартальных проездов, площадок, объектов благоустройства в пос. Лесном
6 818
0
0
0
6 818
0
0
0
0
153
2.2.4.2.64. Ремонт автодороги по проспекту Ленинградский
10 076
0
0
0
10 076
0
0
0
0
154
2.2.4.2.65. Ремонт автодороги по ул. Щербины, по набережной имени Оруджева С.А.
4 285
0
0
0
4 285
0
0
0
0
155
2.2.4.2.66. Ремонт автодороги по
ул. Комсомольская, по ул. Сенькина
8 053
0
0
0
8 053
0
0
0
0
156
2.2.4.2.67. с. Мужи, ул. Уральская (участок от ул. Архангельского до ул. 50 лет Победы)
24 473
0
0
0
24 473
0
0
0
0
157
2.2.4.2.68. с. Мужи, ул. Уральская (участок от ул. Комсомольская до ул. Архангельского)
13 585
0
0
0
13 585
0
0
0
0
158
2.2.4.2.69. с. Горки, ул. Октябрьская, переулок 4, ул. Проезд 3, ул. Рабочая – Новая
4 888
0
0
0
4 888
0
0
0
0
159
2.2.4.2.70. Ремонт автодороги по ул. Лесная пос. Пельвож
1 366
0
0
0
1 366
0
0
0
0
160
2.2.4.2.71. Ремонт автодороги по ул. Набережная пос. Пельвож
6 218
0
0
0
6 218
0
0
0
0
161
2.2.4.2.72. Ремонт автодороги по ул. Центральная пос. Пельвож
1 593
0
0
0
1 593
0
0
0
0
162
2.2.4.2.73. Ремонт автомобильной дороги ул. Ленина и ул. Муравленко
13 764
0
0
0
13 764
0
0
0
0
163
2.2.4.2.74. Ремонт автомобильной дороги
ул. Муравленко и внутриквартального проезда мкр. № 11
605
0
0
0
605
0
0
0
0
164
2.2.4.2.75. Обустройство пешеходных переходов техническими средствами по ул. 70 лет Октября, в районе дома № 1
396
0
0
0
396
0
0
0
0
165
2.2.5. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов к ним
80 157
12 600
0
0
67 557
0
0
0
0
166
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
80 157
12 600
0
0
67 557
0
0
0
0
167
2.2.5.1. Ремонт дворовых территорий в м/р № 2, 3, 4. Внутриквартальные тротуары и проезды вдоль ул. Ленина
12 600
12 600
0
0
0
0
0
0
0
168
2.2.5.2. Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 26 по ул. Гагарина
1 074
0
0
0
1 074
0
0
0
0
169
2.2.5.3. Капитальный ремонт дворовой территории № 36 по ул. Гагарина
1 982
0
0
0
1 982
0
0
0
0
170
2.2.5.4. Ремонт дворовых территорий микрорайона Мирный и проездок к ним
64 501
0
0
0
64 501
0
0
0
0
171
2.2.6. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
8 335 008
0
1 134 411
1 141 821
1 218 180
1 210 149
1 210 149
1 210 149
1 210 149
172
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
8 335 008
0
1 134 411
1 141 821
1 218 180
1 210 149
1 210 149
1 210 149
1 210 149
173
2.2.6.1. Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения***
8 335 008
0
1 134 411
1 141 821
1 218 180
1 210 149
1 210 149
1 210 149
1 210 149
174
2.2.6.1.1. г. Салехард
727 408
0
181 831
174 209
185 684
185 684
0
0
0
175
2.2.6.1.2. г. Лабытнанги
461 333
0
99 639
116 436
122 569
122 689
0
0
0
176
2.2.6.1.3. г. Новый Уренгой
880 300
0
231 861
208 675
219 882
219 882
0
0
0
177
2.2.6.1.4. г. Ноябрьск
787 564
0
191 620
204 646
175 660
215 638
0
0
0
178
2.2.6.1.5. г. Муравленко
339 403
0
85 265
73 427
91 180
89 531
0
0
0
179
2.2.6.1.6. г. Губкинский
350 515
0
81 703
86 502
91 155
91 155
0
0
0
180
2.2.6.1.7. Надымский район
160 002
0
30 609
30 877
65 980
32 536
0
0
0
181
2.2.6.1.8. Шурышкарский район
128 541
0
9 324
41 115
42 154
35 948
0
0
0
182
2.2.6.1.9. Приуральский район
121 079
0
29 577
29 446
31 028
31 028
0
0
0
183
2.2.6.1.10. Ямальский район
106 064
0
24 001
24 211
32 341
25 511
0
0
0
184
2.2.6.1.11. Тазовский район
127 599
0
33 608
30 247
31 872
31 872
0
0
0
185
2.2.6.1.12. Пуровский район
396 142
0
104 339
93 905
98 949
98 949
0
0
0
186
2.2.6.1.13. Красноселькупский район
118 611
0
31 034
28 125
29 726
29 726
0
0
0
187
2.2.7. Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом
17 304
0
0
17 304
0
0
0
0
0
188
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
17 304
0
0
17 304
0
0
0
0
0
189
2.2.7.1. Субсидии на приобретение дорожной техники муниципальное образование
город Салехард
17 304
0
0
17 304
0
0
0
0
0
190
2.2.8. Разработка комплексных схем организации дорожного движения на территориях муниципальных образований
8 950
0
0
0
0
8 950
0
0
0
191
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
8 950
0
0
0
0
8 950
0
0
0
192
2.2.8.1. Субсидии на разработку комплексных схем организации дорожного движения на территориях муниципальных образований
8 950
0
0
0
0
8 950
0
0
0
193
2.2.8.1.1. г. Губкинский
2 328
0
0
0
0
2 328
0
0
0
194
2.2.8.1.2. Пуровский район
6 622
0
0
0
0
6 622
0
0
0
* Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 3.
** Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).
*** Распределение субсидий на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется в текущем финансовом году после проведения процедуры конкурсного отбора муниципальных образований.»;
1
4.7.4. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит достичь следующих результатов:
- прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения в автономном округе в результате строительства новых автомобильных дорог к 2021 году составит
266 км;
- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения в автономном округе к 2021 году составит 2 675 км;
- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством и реконструкцией, к 2021 году составит 7,745 км;
- объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения в автономном округе к 2021 году составит 266 км;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования, составит к 2021 году 11,08%;
- прирост площади автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях, к 2021 году составит
34 984 м2;
- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения к 2021 году достигнет 100%.»;
4.8. в подпрограмме «Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе»:
4.8.1. в паспорте Подпрограммы 4:
4.8.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Сроки реализации Подпрограммы 4
2014 – 2021 годы
»;
4.8.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 – 559 952
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 559 952
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 432 105
2014 год – 146 403
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
146 403
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год – 249
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
249
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2016 год - 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
716
(средства ООО «Газпром газомоторное топливо»)
2017 год – 13 300
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
13 300
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
196 220
(средства ООО «Газпром газомоторное топливо»)
2018 год – 100 000
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
100 000
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
235 169
(средства ООО «Газпром газомоторное топливо»)
2019 год – 100 000
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
100 000
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2020 год – 100 000
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
100 000
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2021 год – 100 000
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
100 000
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
»;
4.8.2. таблицу 4-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 4-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 4
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Подпрограмма 4 (всего)
559 952
146 403
249
0
13 300
100 000
100 000
100 000
100 000
2
Средства окружного бюджета
559 952
146 403
249
0
13 300
100 000
100 000
100 000
100 000
3
Внебюджетные средства*
432 105
0
0
716
196 220
235 169
0
0
0
4
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
413 300
0
0
0
13 300
100 000
100 000
100 000
100 000
5
Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
146 652
146 403
249
0
0
0
0
0
0
6
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
146 652
146 403
249
0
0
0
0
0
0
7
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7**
19 240
12 221
0
0
192
1 502
1 811
1 703
1 810
8
Участие в разработке и реализации мероприятий развития автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в автономном округе**
19 240
12 221
0
0
192
1 502
1 811
1 703
1 810
9
Основное мероприятие 1 «Мероприятие в области автомобильного и железнодорожного транспорта»
559 952
146 403
249
0
13 300
100 000
100 000
100 000
100 000
10
1.1. Субсидии на приобретение пассажирских автобусов для городских маршрутов***
413 300
0
0
0
13 300
100 000
100 000
100 000
100 000
11
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
413 300
0
0
0
13 300
100 000
100 000
100 000
100 000
12
1.1.1. Муниципальное образование город Салехард
19 268
0
0
0
13 300
5 968
0
0
0
13
1.1.2. Муниципальное образование город Лабытнанги
5 968
0
0
0
0
5 968
0
0
0
14
1.1.3. Муниципальное образование город Новый Уренгой
49 200
0
0
0
0
49 200
0
0
0
15
1.1.4. Муниципальное образование город Ноябрьск
20 160
0
0
0
0
20 160
0
0
0
16
1.1.5. Муниципальное образование город Муравленко
6 016
0
0
0
0
6 016
0
0
0
17
1.1.6. Муниципальное образование Надымский район
6 720
0
0
0
0
6 720
0
0
0
18
1.1.7. Муниципальное образование Пуровский район
5 968
0
0
0
0
5 968
0
0
0
19
1.2. Приобретение оборудования для автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
1.3. Приобретение газобаллонного оборудования для оснащения транспортных средств муниципальных образований в автономном округе (метан)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
1.4. Строительство объектов
146 652
146 403
249
0
0
0
0
0
0
24
1.4.1. Многофункциональный вокзал, г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
146 652
146 403
249
0
0
0
0
0
0
25
Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
146 652
146 403
249
0
0
0
0
0
0
26
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
146 652
146 403
249
0
0
0
0
0
0
27
1.4.2. Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС)
432 105
0
0
716
196 220
235 169
0
0
0
28
Внебюджетные средства*
432 105
0
0
716
196 220
235 169
0
0
0
29
АГНКС г. Новый Уренгой
238 902
0
0
250
196 220
42 432
0
0
0
30
Внебюджетные средства*
238 902
0
0
250
196 220
42 432
0
0
0
31
АГНКС п. Пангоды
41 195
0
0
466
0
40 729
0
0
0
32
Внебюджетные средства*
41 195
0
0
466
0
40 729
0
0
0
33
АГНКС г. Ноябрьск
152 008
0
0
0
0
152 008
0
0
0
34
Внебюджетные средства*
152 008
0
0
0
0
152 008
0
0
0
35
1.5. Строительство объектов транспортной инфраструктуры на условиях государственно-частного партнерства
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
0
0
0
0
0
0
0
0
0
* Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 4.
** Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).
<***> Распределение субсидий на приобретение пассажирских автобусов для городских маршрутов осуществляется в текущем финансовом году после проведения процедуры конкурсного отбора муниципальных образований.»;
1
4.9. в подпрограмме «Воздушный и водный транспорт»:
4.9.1. в паспорте Подпрограммы 5:
4.9.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Сроки реализации Подпрограммы 5
2014 – 2021 годы
»;
4.9.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 –17 332 180
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 17 332 180
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 1 799 014
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 799 014
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год – 2 339 348
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 339 348
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2016 год – 3 084 451
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 084 451
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2017 год – 2 407 283
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 407 283
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2018 год – 2 900 215
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
2 900 215
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2019 год – 1 600 623
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 600 623
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2020 год – 1 600 623
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 600 623
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2021 год – 1 600 623
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 600 623
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
»;
4.9.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5
- темп роста доли государственной поддержки в расходах организаций водного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов к 2021 году составит 104,9%;
- темп роста доли государственной поддержки в расходах организаций воздушного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов к 2021 году составит 104,9%;
- обеспечение круглогодичного транспортного сообщения между городами Салехард и Лабытнанги к 2021 году – 22500 рейсов;
- количество объектов, завершенных строительством, в 2015 году составило 1 ед.
»;
4.9.2. таблицу 5-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 5-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Подпрограмма 5 (всего)
17 332 180
1 799 014
2 339 348
3 084 451
2 407 283
2 900 215
1 600 623
1 600 623
1 600 623
2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
16 505 582
1 134 351
2 177 413
3 084 451
2 407 283
2 900 215
1 600 623
1 600 623
1 600 623
3
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
11 618 931
1 134 351
1 176 713
1 473 151
1 367 108
1 665 739
1 600 623
1 600 623
1 600 623
4
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
0
5
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
0
6
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
275 278
35 902
33 664
43 064
34 702
43 562
28 552
26 856
28 977
7
Участие в разработке и реализации мероприятий воздушного и водного транспорта*
275 279
35 902
33 664
43 064
34 702
43 562
28 552
26 856
28 977
8
Основное мероприятие 1. Мероприятия в области водного и воздушного транспорта
17 332 180
1 799 014
2 339 348
3 084 451
2 407 283
2 900 215
1 600 623
1 600 623
1 600 623
9
1.1. Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах
2 723 608
321 643
323 009
368 809
356 211
338 484
338 484
338 484
338 484
10
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
2 723 608
321 643
323 009
368 809
356 211
338 484
338 484
338 484
338 484
11
1.1.1. Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам (всего), в том числе по линиям
1 810 203
209 094
230 025
251 070
236 666
220 837
220 837
220 837
220 837
12
1.1.1.1. Салехард – Питляр – Горки – Лопхари – Казым-Мыс и обратно
174 301
5 104
20 829
32 650
26 466
22 313
22 313
22 313
22 313
13
1.1.1.2. Салехард – Катравож и обратно
140 393
4 190
5 199
12 979
31 241
21 696
21 696
21 696
21 696
14
1.1.1.3. Салехард – Шурышкары – Мужи и обратно
250 448
20 436
37 795
38 850
36 411
29 239
29 239
29 239
29 239
15
1.1.1.4. Салехард – Лабытнанги и обратно, в том числе по перевозке грузов
516 966
62 299
54 409
63 265
58 153
69 710
69 710
69 710
69 710
16
1.1.1.5. Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале – Кутопьюган – Ныда и обратно
542 135
117 065
87 578
76 900
57 036
50 889
50 889
50 889
50 889
17
1.1.1.6. Салехард – Новый Порт – Антипаюта и обратно
185 960
0
24 215
26 426
27 359
26 990
26 990
26 990
26 990
18
1.1.2. Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа на переправе Салехард – Лабытнанги и в обратном направлении в период межсезонья (ледостава, ледохода) по льготным тарифам
66 075
8 881
8 204
7 379
7 655
8 489
8 489
8 489
8 489
19
1.1.3. Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах
847 330
103 668
84 780
110 360
111 890
109 158
109 158
109 158
109 158
20
1.1.3.1. Омск – Тобольск – Ханты-Мансийск – Салехард – Ханты-Мансийск – Тобольск – Омск
647 252
84 068
65 000
77 149
84 639
84 099
84 099
84 099
84 099
21
1.1.3.2. Березово – Салехард – Мужи – Салехард – Березово
200 078
19 600
19 780
33 211
27 251
25 059
25 059
25 059
25 059
22
1.2. Проведение путевых и дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным транспортом в границах автономного округа
662 134
70 808
89 826
88 396
66 800
86 576
86 576
86 576
86 576
23
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
662 134
70 808
89 826
88 396
66 800
86 576
86 576
86 576
86 576
24
1.2.1. Проведение путевых работ (содержание средств навигационного оборудования и тральные работы на подходах к пассажирским причалам) на участках внутренних водных путей, необходимых для организации транспортного обслуживания населения в границах автономного округа
396 921
43 696
43 876
48 969
52 076
52 076
52 076
52 076
52 076
25
1.2.2. Проведение дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным транспортом на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа
265 213
27 112
45 950
39 427
14 724
34 500
34 500
34 500
34 500
26
1.3. Предоставление субсидий некоммерческому партнерству «Некоммерческое партнерство по координации использования Северного морского пути» на уставную деятельность
275
25
25
25
40
40
40
40
40
27
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
275
25
25
25
40
40
40
40
40
28
1.4. Уплата налогов, сборов и иных платежей
23 561
357
1 230
1 100
354
20 520
0
0
0
29
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
23 561
357
1 230
1 100
354
20 520
0
0
0
30
1.5. Услуги по хранению и содержанию пассажирских судов нового судостроения
352
218
134
0
0
0
0
0
0
31
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
352
218
134
0
0
0
0
0
0
32
1.6. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах
12 040 797
646 304
1 632 692
2 504 034
1 848 435
2 278 190
1 043 714
1 043 714
1 043 714
33
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
12 040 797
646 304
1 632 692
2 504 034
1 848 435
2 278 190
1 043 714
1 043 714
1 043 714
34
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
7 154 146
646 304
631 992
892 734
808 260
1 043 714
1 043 714
1 043 714
1 043 714
35
1.6.1. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам
2 485 822
252 304
315 753
266 326
247 295
351 036
351 036
351 036
351 036
36
1.6.2. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах
4 668 324
394 000
316 239
626 408
560 965
692 678
692 678
692 678
692 678
37
1.6.3. Предоставление субсидий из окружного бюджета на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей за воздушные суда
4 886 651
0
1 000 700
1 611 300
1 040 175
1 234 476
0
0
0
38
1.7. Предоставление субсидий организациям, оказывающим аэропортовые услуги по регулируемым тарифам
665 815
53 712
87 650
78 021
80 514
106 412
86 502
86 502
86 502
39
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
665 815
53 712
87 650
78 021
80 514
106 412
86 502
86 502
86 502
40
1.7.1. ОАО «Аэропорт Салехард»
149 151
4 642
31 473
15 228
0
24 452
24 452
24 452
24 452
41
1.7.2. ОАО «Надымское авиапредприятие»
301 566
22 482
34 467
44 108
49 517
37 748
37 748
37 748
37 748
42
1.7.3. ГУП ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»
131 529
26 294
21 710
14 000
11 477
14 512
14 512
14 512
14 512
43
1.7.4. ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале»
83 569
294
0
4 685
19 520
29 700
9 790
9 790
9 790
44
1.8. Организация обслуживания населения в сфере гражданской авиации, водного, железнодорожного и автомобильного транспорта на территории автономного округа государственным казенным учреждением «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
354 200
41 284
42 847
44 066
44 429
45 653
45 307
45 307
45 307
45
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
354 200
41 284
42 847
44 066
44 429
45 653
45 307
45 307
45 307
46
1.9. Строительство объектов транспортного комплекса
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
0
47
1.9.1. Комплекс речного вокзала в г. Салехарде, в том числе проектно-изыскательские работы (2 этапа)
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
0
48
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
0
49
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
0
50
1.10. Приобретение двух судов на воздушной подушке для организации пассажирских перевозок
34 840
0
0
0
10 500
24 340
0
0
0
51
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
34 840
0
0
0
10 500
24 340
0
0
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).»;
1
4.9.3. в разделе V:
4.9.3.1. в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.9.3.2. в абзаце четвертом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.10. в подпрограмме «Обеспечение безопасной эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и оборудования, по нормам и правилам, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды»:
4.10.1. в паспорте Подпрограммы 6:
4.10.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«
Сроки реализации Подпрограммы 6
2014 – 2021 годы
»;
4.10.1.2. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
снижение доли машин, которые эксплуатировались с нарушением установленных правил, норм и требований, от общего количества проверенных машин к 2021 году до 21%
»;
4.10.2. таблицу 6-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 6-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
1
Подпрограмма 6 (всего)
957 181,0
120 417,0
114 372,0
113 216,0
128 344,0
121 708,0
119 708,0
119 708,0
119 708,0
2
Расходы, финансирование затрат которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
957 181,0
120 417,0
114 372,0
113 216,0
128 344,0
121 708,0
119 708,0
119 708,0
119 708,0
3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)
957 181,0
120 417,0
114 372,0
113 216,0
128 344,0
121 708,0
119 708,0
119 708,0
119 708,0
4
1. Совершенствование контрольно-надзорных мероприятий
421 920,0
48 643,6
80 469,0
45 613,8
51 593,6
49 500,0
48 700,0
48 700,0
48 700,0
5
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
421 920,0
48 643,6
80 469,0
45 613,8
51 593,6
49 500,0
48 700,0
48 700,0
48 700,0
6
2. Улучшение качества составления материалов по делам об административных правонарушениях
174 489,8
23 702,8
10 274,0
22 117,4
25 466,8
23 532,2
23 132,2
23 132,2
23 132,2
7
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
174 489,8
23 702,8
10 274,0
22 117,4
25 466,8
23 532,2
23 132,2
23 132,2
23 132,2
8
3. Осуществление приема экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)
191 181,8
24 214,8
20 547,0
23 074,4
25 816,8
24 682,2
24 282,2
24 282,2
24 282,2
9
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 6 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
191 181,8
24 214,8
20 547,0
23 074,4
25 816,8
24 682,2
24 282,2
24 282,2
24 282,2
10
4. Обеспечение информированности населения о деятельности службы
169 589,4
23 855,8
3 082,0
22 410,4
25 466,8
23 993,6
23 593,6
23 593,6
23 593,6
11
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
169 589,4
23 855,8
3 082,0
22 410,4
25 466,8
23 993,6
23 593,6
23 593,6
23 593,6
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).»;
1
4.10.3. в абзаце первом раздела V цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.11. в подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
4.11.1. в паспорте Подпрограммы 7:
4.11.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 7, изложить в следующей редакции:
«
Сроки реализации Подпрограммы 7
2014 – 2021 годы
»;
4.11.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 7, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 7 –1 923 727
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, –1 923 727
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 246 233
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
246 233
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год – 223 128
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
223 128
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2016 год – 236 195
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
236 195
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2017 год – 261 527
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
261 527
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2018 год – 240 661
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
240 661
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2019 год – 238 661
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
238 661
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2020 год – 238 661
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
238 661
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2021 год – 238 661
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
238 661
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
»;
4.11.2. таблицу 7-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
Таблица 7-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 7
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Обеспечение реализации Государственной программы
1 923 727
246 233
223 128
236 195
261 527
240 661
238 661
238 661
238 661
2.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
966 546
125 816
108 756
122 979
133 183
118 953
118 953
118 953
118 953
3.
Основное мероприятие. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
1 923 727
246 233
223 128
236 195
261 527
240 661
238 661
238 661
238 661
4.
1.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в т.ч.
966 546
125 816
108 756
122 979
133 183
118 953
118 953
118 953
118 953
5.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
966 546
125 816
108 756
122 979
133 183
118 953
118 953
118 953
118 953
6.
1.2. Обеспечение деятельности соисполнителя Государственной программы – службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа, в т.ч.
957 181
120 417
114 372
113 216
128 344
121 708
119 708
119 708
119 708
7.
Соисполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
957 181
120 417
114 372
113 216
128 344
121 708
119 708
119 708
119 708
»;
4.12. приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2021 годы»
(в редакции постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 06 августа 2018 года № 826-П)
СТРУКТУРА
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2021 годы»
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Государственная программа
65 278 898
9 749 540
7 463 947
9 178 006
9 629 400
8 218 701
6 907 225
7 328 248
6 803 831
2
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
62 887 615
8 722 258
7 143 265
8 931 310
9 372 121
8 038 481
6 686 202
7 103 068
6 684 123
3
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
29 145 347
5 185 575
3 365 921
4 338 847
4 280 160
2 947 514
3 007 892
3 065 240
2 954 198
4
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
11 726 253
1 134 351
1 178 835
1 503 351
1 367 108
1 703 239
1 638 123
1 600 623
1 600 623
5
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
1 344 576
828 473
195 176
133 480
128 935
58 512
0
0
0
6
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
1 102 491
826 773
185 094
90 247
377
0
0
0
0
7
Соисполнитель – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего)
18 479
7 875
10 604
0
0
0
0
0
0
8
Соисполнитель – департамент образования автономного округа (всего)
1 047
517
530
0
0
0
0
0
0
9
Соисполнитель – департамент здравоохранения автономного округа (всего)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Соисполнитель – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)
957 181
120 417
114 372
113 216
128 344
121 708
119 708
119 708
119 708
11
Подпрограмма 1
2 083 434
1 022 707
25 032
120 120
400 000
52 500
49 700
413 375
0
12
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 954 897
1 007 000
2 122
30 200
400 000
52 500
49 700
413 375
0
13
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
107 322
0
2 122
30 200
0
37 500
37 500
0
0
14
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
128 537
15 707
22 910
89 920
0
0
0
0
0
15
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
128 537
15 707
22 910
89 920
0
0
0
0
0
16
Подпрограмма 2
24 991 685
2 779 719
2 516 315
3 399 669
3 620 338
3 647 714
3 008 092
3 065 440
2 954 398
17
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
24 991 685
2 779 719
2 516 315
3 399 669
3 620 338
3 647 714
3 008 092
3 065 440
2 954 398
18
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
23 736 632
2 513 933
2 440 897
3 326 798
3 480 160
2 947 514
3 007 892
3 065 240
2 954 198
19
Подпрограмма 3
18 361 266
3 744 191
2 344 494
2 337 571
2 926 952
1 277 611
1 910 149
1 910 149
1 910 149
20
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
18 048 477
3 672 491
2 334 412
2 294 011
2 798 017
1 219 099
1 910 149
1 910 149
1 910 149
21
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
5 401 587
2 668 761
920 777
1 012 049
800 000
0
0
0
0
22
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
242 789
1 700
10 082
43 560
128 935
58 512
0
0
0
23
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
704
0
0
327
377
0
0
0
0
24
Подпрограмма 4
559 952
146 403
249
0
13 300
100 000
100 000
100 000
100 000
25
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
413 300
0
0
0
13 300
100 000
100 000
100 000
100 000
26
Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
146 652
146 403
249
0
0
0
0
0
0
27
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
146 652
146 403
249
0
0
0
0
0
0
28
Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе» (с 01 января 2016 года реализовывается в рамках Государственной программы автономного округа «Безопасный регион» на 2014 – 2020 годы»)
26 654
11 273
15 381
0
0
0
0
0
0
29
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
7 128
2 881
4 247
0
0
0
0
0
0
30
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства автономного округа»
7 128
2 881
4 247
0
0
0
0
0
0
31
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа
1 047
517
530
0
0
0
0
0
0
32
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
18 479
7 875
10 604
0
0
0
0
0
0
34
Подпрограмма 5
17 332 180
1 799 014
2 339 348
3 084 451
2 407 283
2 900 215
1 600 623
1 600 623
1 600 623
35
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
16 505 582
1 134 351
2 177 413
3 084 451
2 407 283
2 900 215
1 600 623
1 600 623
1 600 623
36
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
11 618 931
1 134 351
1 176 713
1 473 151
1 367 108
1 665 739
1 600 623
1 600 623
1 600 623
37
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
0
38
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
0
39
Подпрограмма 6 *
957 181
120 417
114 372
113 216
128 344
121 708
119 708
119 708
119 708
40
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
957 181
120 417
114 372
113 216
128 344
121 708
119 708
119 708
119 708
41
Подпрограмма 7
1 923 727
246 233
223 128
236 195
261 527
240 661
238 661
238 661
238 661
42
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
966 546
125 816
108 756
122 979
133 183
118 953
118 953
118 953
118 953
43
Соисполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
957 181
120 417
114 372
113 216
128 344
121 708
119 708
119 708
119 708
»;
4.13. приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2021 годы»
(в редакции постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 06 августа 2018 года № 826-П)
СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2021 годы»
№ п/п
Наименование Государствен-ной программы (Подпрограм-мы), показателя
№ основного меропри-ятия/ме-роприятий, влияющих на показатель
Еди-ница изме-рения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
значение показателя
вес по-
ка-зателя
зна-чение пока-зателя
вес по-ка-за-те-ля
значе-ние
показа-теля
вес по-каз-ате-ля
значе-ние
показа-теля
вес пока-зателя
зна-чение пока-зателя
вес пока-зателя
значе-ние показа-теля
вес пока-зателя
значе-ние показа-теля
вес пока-зателя
значе-ние показа-теля
вес пока-зателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
Государственная программа
2
Уровень обеспеченнос-ти автодорожной сетью населения в автономном округе
км на 1000 км2
1,82
0,1
1,92
0,1
2,1
0,2
2,14
0,125
2,18
0,125
2,22
0,125
2,26
0,125
2,26
0,125
3
Средняя скорость транспортного потока в автономном округе
км/ час
75,5
0,1
75,5
0,05
80,5
0,1
83
0,2
85,5
0,2
87,5
0,2
90
0,2
90
0,2
4
Протяжен-ность автомобиль-ных дорог общего пользования регионального значения (ПСЭР)
км
1170,07
0,1
1230,07
0,1
5
Протяжен-ность железных дорог на территории автономного округа (ПСЭР)
км
1648
0,1
2054
0,1
2054
0,1
2054
0,1
2054
0,1
2054
0,1
2054
0,1
2054
0,1
6
Количество перевезенных пассажиров по субсидируе-мым маршрутам воздушным транспортом (ПСЭР)
чел.
167200
0,2
170500
0,1
173900
0,1
173900
0,1
173900
0,1
173900
0,1
173900
0,1
173900
0,1
7
Количество перевезенных пассажиров по субсидируе-мым маршрутам водным транспортом (ПСЭР)
чел.
107640
0,1
109790
0,1
90000
0,2
111980
0,1
111980
0,1
111980
0,1
111980
0,1
111980
0,1
8
Доля автомобиль-ных дорог общего пользования регионального значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности (ПСЭР)
%
84
0,05
88
0,1
9
Доля протяженности автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального и местного значения, соответству-ющих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацио-нным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе
%
85,52
0,05
85,83
0,1
85,83
0,1
86,09
0,125
87,33
0,15
88,92
0,15
88,92
0,15
88,92
0,15
10
Автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуниципа-льного значения
%
85,52
85,83
85,83
86,09
87,33
88,92
88,92
88,92
11
Автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения
12
Общая протяженность автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального и местного значения, соответствую-щих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатаци-онным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе
км
1942,531
0,1
1942,531
0,1
1965,934
0,125
1987,879
0,125
2008,179
0,125
2201,979
0,125
2201,979
0,125
13
Автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения
км
1073,521
1073,521
1096,924
1118,869
1139,169
1139,169
1139,169
14
Автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения
км
869,01
869,01
869,01
869,01
869,01
1062,81
1062,81
15
Уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в автономном округе
случаев на 100 тыс. населения
12
0,1
12
0,05
16
Количество площадок отдыха, расположен-ных на автомобиль-ных дорогах общего пользования регионального значения (ПСЭР)
шт.
24
0,1
31
0,1
31
0,1
28
0,125
28
0,1
28
0,1
28
0,1
28
0,1
17
Подпрограмма 1 «Развитие аэропортов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
Х
Х
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
18
Цель. Обеспечение развития аэропортовой сети на территории автономного округа
19
Задача 1. Обеспечение безопасности полетов
20
Количество взлетно-посадочных полос, по которым увеличена несущая способность покрытия
1.1
ед.
1
0,4
21
Количество вновь введенных в эксплуатацию объектов наземной базы аэропортов
1.1
ед.
22
Задача 2. Повышение качества предоставля-емого аэропортового обслуживания
23
Объем перевозок пассажиров через аэропорты (ПСЭР)
1.1
тыс. чел.
1430
1
1500
0,5
1580
1
1580
1
1580
0,4
1580
0,3
1580
0,5
1580
0,5
24
Количество приобретен-ного спецавтотранс-порта и спецоборудо-вания
2.2
ед.
2
0,5
22
0,2
6
0,2
25
Количество взлетно-посадочных полос, по которым проведена реконструкция в рамках концессион-ного соглашения
3.1.1
ед.
1
0,5
1
0,5
26
Задача 3. Развитие сети местных воздушных линий
27
Количество введенных в эксплуатацию вертолетных площадок после строительства и реконструкции
1.3
ед.
1
0,25
28
Доля населения автономного округа, имеющего доступ к авиаперевоз-кам на местных воздушных линиях
1.3
%
0,15
0,25
29
Подпрограмма 2 «Дорожный фонд Ямало-Ненецкого автономного округа»
Х
Х
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,25
Х
0,25
Х
0,25
Х
0,25
30
Цель 1. Поддержание работоспособ-ности сети автомобильных дорог
31
Задача 1. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуата-ционных характеристик потребитель-ских свойств автомобиль-ных дорог общего пользования
32
Уровень содержания автомобиль-ных дорог общего пользования регионального значения
1.1
балл
2,85
0,5
3,01
0,25
3,17
0,25
3,33
0,25
3,49
0,25
3,65
0,25
3,8
0,25
3,8
0,25
33
Доля автомобиль-ных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установлен-ного значения
1.1
%
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
34
Задача 2. Обеспечение сохранности, безопасного и бесперебойно-го функциониро-вания сети автомобиль-ных дорог
35
Прирост протяженности автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствую-щих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатаци-онным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобиль-ных дорог, в том числе
1.1, 1.9
км
0,548
0,5
9
0,25
96,356
0,25
50,531
0,25
39,6
0,25
11
0,25
19,8
0,25
19,8
0,25
36
Сети автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения
км
9
86,561
27,242
39,6
11
19,8
19,8
37
Сети автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения
км
0,548
9,795
23,289
38
Протяжен-ность мостовых переходов на автомобиль-ных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом
1.1
метров погон-ных
369,17
0,25
67,8
0,25
283,5
0,125
327,8
0,25
327,8
0,25
39
Протяжен-ность искусственных сооружений на автомобиль-ных дорогах общего пользования регионального значения, завершенных реконструк-
цией и строитель-ством
1.5
метров погон-ных
658,16
0,25
822,7
0,25
40
Задача 3. Строительство и реконструкция автомобиль-ных дорог общего пользования
41
Прирост протяженности автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствую-щих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатаци-онным показателям, в результате реконструкции автомобиль-ных дорог, в том числе
1.5
км
0
0
0
0
0
2
0,125
0
0
42
Сети автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения
км
0
0
0
0
0
2
0
0
43
Сети автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения
км
0
0
0
0
0
0
0
0
44
Подпрограмма 3 «Дорожное хозяйство»
Х
Х
Х
0,25
Х
0,25
Х
0,25
Х
0,25
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
45
Цель 1. Формирование сети автомобиль-ных дорог
46
Задача 1. Увеличение протяженности автомобиль-ных дорог общего пользования за счет нового строительства
47
Прирост протяженности сети автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобиль-ных дорог
1.1
км
20
0,25
28,84
0,1
23,403
0,25
9
0,25
0
193,8
0,25
48
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального и местного значения, в том числе
1.1; 2.1
км
20
0,25
28,84
0,1
0
23,403
0,125
9
0,25
2
0,2
193,8
0,25
49
Автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения
км
20
27
0
23,403
9
2
50
Автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения
км
1,84
193,8
51
Протяжен-ность сети автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе
1.1
км
2458,132
0,25
2458,132
0,75
2481,535
0,25
2481,535
0,25
2481,535
0,2
2675,335
0,25
2675,335
0,5
52
Сети автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения
км
1250,721
1250,721
1274,124
1274,124
1274,124
1274,124
1274,124
53
Сети автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения
км
1207,411
1207,411
1207,411
1207,411
1207,411
1401,211
1401,211
54
Задача 2. Строительство и реконструкция автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения
55
Протяжен-ность автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения, завершенных строитель-ством и реконструкци-ей
2.1.1
км
7,745
0,3
56
Задача 3. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатаци-онных характеристик и потребитель-ских свойств автомобиль-ных дорог общего пользования
57
Доля протяженности автомобиль-ных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатаци-онному состоянию сети автомобиль-ных дорог общего пользования
1.1
%
14,48
0,25
14,17
0,125
14,17
0,125
13,91
0,125
12,67
0,125
11,08
0,25
11,08
0,125
11,08
0,25
58
Площадь автомобиль-ных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципаль-ных образованиях
2.2.5
м2
16058,3
0,25
18 926
0,125
59
Доля автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установлен-ного значения
2.2.6
%
100
0,125
100
0,125
100
0,125
100
0,125
100
0,225
100
0,125
100
0,25
60
Подпрограмма 4 «Развитие автомобиль-ного и железнодо-рожного транспорта на территориях муниципаль-ных образований в Ямало-ненецком автономном округе»
Х
Х
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
61
Цель 1. Обеспечение качественного обслуживания населения автономного округа автомобиль-ным и железнодо-рожным пассажирским транспортом общего пользования
62
Задача 1. Повышение качественного уровня перевозки пассажиров и доступности автомобиль-ного транспорта для населения муниципаль-ных образований в автономном округе
63
Доступность общественного автомобиль-ного транспорта общего пользования для маломобиль-ных групп населения в муниципаль-ных образованиях в автономном округе
1.1
%
22
0,25
25
0,25
29
0,25
30
0,25
30
0,25
64
Цель 2. Обеспечение надежного функциони-рования муниципаль-ных автотран-спортных предприятий автономного округа, развитие энергосбере-жения и повышение энергоэффек-тивности таких предприятий
65
Задача 1. Укрепление материально-технической базы муниципаль-ных автотран-спортных предприятий автономного округа и повышение эффективности использования топливных ресурсов
66
Доля техники муниципаль-ных автотран-спортных предприятий, оборудованной газобаллонным оборудованием
1.1
%
3,3
0,4
3,3
0,3
3,3
0,3
3,3
0,25
3,3
0,25
67
Цель 3. Развитие транспортного потенциала региона в рамках реализации инвестицион-ных проектов
68
Задача 1. Обеспечение строительства объектов транспортной инфраструк-туры
69
Пассажиро-вместимость объекта
1.4
чел.
300
1
300
1
300
0,35
300
0,25
300
0,25
300
0,25
300
0,25
70
Протяжен-ность вновь вводимых железнодо-рожных путей
1.5
км
169,52
0,25
169,52
0,25
71
Количество объектов газозаправоч-ной инфраструк-туры
1.4
шт.
1
0,2
2
0,2
72
Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе»
Х
Х
Х
0
Х
0
Х
0
Х
0
Х
0
Х
0
Х
0
Х
0
73
Цель. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобиль-ных дорогах автономного округа
74
Задача 1. Повышение правового сознания и предупрежде-ние опасного поведения участников дорожного движения
75
Количество профилакти-ческих мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения
1.1
шт.
0
0
76
Задача 2. Совершен-ствование организации движения транспортных средств и пешеходов
77
Доля обеспечен-ности комплексами фотовидео-фиксации за нарушением правил дорожного движения в автономном округе
2.1
%
37,3
0,3
37,3
0,3
78
Показатель транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), на 10 тыс. транспортных средств)
2.1
погиб-ших/
10 тыс. транс-порт-ных сред-ств
4
0,2
4
0,2
79
Общее количество ДТП
2.1
шт.
712
0,1
707
0,1
80
Задача 3. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
81
Количество ДТП с участием детей
2.1
шт.
64
0,1
61
0,1
82
Доля обеспечен-ности муниципаль-ных образований в автономном округе специальными школьными автобусами
3.1
%
46
0,1
46
0,1
83
Задача 4. Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в ДТП – спасение жизней
84
Показатель тяжести последствий (количество погибших в результате ДТП на 100 пострадавших)
4.1
погиб-шие/на 100 пост-радав-ших
9
0,1
8
0,1
85
Доля обеспечен-ности противопо-жарных служб и поисково-спасательных отрядов автономного округа аварийно-спасательным инструментом, предназначен-ным для предотвраще-ния гибели людей, попавших в ДТП
4.1
%
48,4
0,1
48,4
0,1
86
Подпрограмма 5 «Воздушный и водный транспорт»
Х
Х
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
87
Цель. Повышение доступности транспортных услуг для населения, не обеспеченного круглогодич-ной наземной транспортной связью
88
Задача. Организация транспортного обслуживания населения водным и воздушным транспортом
89
Темп роста доли государствен-ной поддержки в расходах организаций водного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
%
105,2
0,4
104,9
0,4
104,9
0,4
104,9
0,35
104,9
0,3
104,9
0,4
104,9
0,4
104,9
0,4
90
Темп роста доли государствен-ной поддержки в расходах организаций воздушного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов
1.6, 1.7, 1.8
%
105,2
0,4
104,9
0,4
104,9
0,4
104,9
0,35
104,9
0,3
104,9
0,4
104,9
0,4
104,9
0,4
91
Количество организаций, получивших поддержку из окружного бюджета
1.6.3
ед.
1
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
92
Обеспечение круглогодич-ного транспортного сообщения между городами Салехард и Лабытнанги
1.1
рейсов
27000
0,2
22077
0,05
22500
0,1
22500
0,2
22500
0,1
22500
0,2
22500
0,2
22500
0,2
93
Количество объектов, завершенных строитель-ством
1.9
ед.
1
0,05
94
Количество пассажирских судов, приобретен-ных в целях осуществления пассажирских перевозок на социально-значимых маршрутах Ямало-Ненецкого автономного округа
1.10
ед.
2
0,2
95
Подпрограм-ма 6 «Обеспечение безопасной эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и оборудования, по нормам и правилам, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды»
Х
Х
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
96
Цель. Реализация специальных регистрацион-ных, разрешитель-ных и контрольных функций
97
Задача 1. Повышение качества осуществления регионального государствен-ного контроля (надзора)
98
Задача 2. Повышение качества ведения производства по делам об администра-тивных правонаруше-ниях
99
Задача 3. Обеспечение допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в соответствии с установлен-ным порядком
100
Задача 4. Повышение доступности предоставля-емых государствен-ных услуг
101
Доля машин, которые эксплуатиро-вались с нарушением установленных правил, норм и требований, от общего количества проверенных машин
1.1, 2.1, 3.1, 4.1
%
22,7
1
22,4
1
22,1
1
21,8
1
21,5
1
21,2
1
21
1
21
1
102
Подпрограм-ма 7 «Обеспечение реализации Государ-ственной программы»
Х
Х
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
103
Цель. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государствен-ной программы
104
Задача 1. Совершен-ствование кадрового потенциала
105
Укомплекто-ванность кадрами
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
106
Доля государствен-ных гражданских служащих, получивших дополнитель-ное профессио-нальное образование в течение последних 3-х лет
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
107
Задача 2. Осуществле-ние эффективного нормативно-правового и документаци-онного обеспечения
108
Доля проектов правовых актов, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу, от общего количества поступивших проектов
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
109
Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
110
Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечиваю-щих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
111
Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодатель-ством автономного округа сроки, от общего количества обращений
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
112
Задача 3. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бюджетной отчетности для контроля за соблюдением законодатель-ства Российской Федерации и автономного округа при осуществлении ответственным исполнителем (соисполните-лем) и подведомст-венными учреждениями хозяйственных операций и их целесообраз-ностью, наличием и движением имущества и обязательств, использова-нием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденн-ыми нормами, нормативами, сметами и планами финансово-хозяйственной деятельности
113
Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечиваю-щих эффективность и результатив-ность использования бюджетных средств)
%
73
0,2
75
0,2
75
0,2
75
0,2
75
0,2
78
0,2
80
0,2
80
0,2
»;
1
4.14. в приложении № 3 к Государственной программе:
4.14.1. в нумерационном заголовке цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.14.2. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.15. в приложении № 3 (справочное) к Государственной программе:
4.15.1. в нумерационном заголовке цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.15.2. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.16. в приложении № 4 к Государственной программе:
4.16.1. в нумерационном заголовке цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.16.2. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.17. в приложении № 5 (справочное) к Государственной программе:
4.17.1. в нумерационном заголовке цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.17.2. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.18. в нумерационном заголовке приложения № 6 (справочное) к Государственной программе цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.19. в нумерационном заголовке приложения № 7 (справочное) к Государственной программе цифры «2020» заменить цифрами «2021».
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 августа 2018 г. № 826-П
г. Салехард
О внесении изменений в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 декабря 2013 года № 1124-П
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1124-П «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на
2014 – 2020 годы».
Врио Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов
Главный специалист отдела развития водного транспорта
Управления транспорта департамента транспорта и дорожного
Хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа О.В. Федоров
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 06 августа 2018 года № 826-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 декабря 2013 года № 1124-П
1. В наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021».
2. В пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
3. В пункте 2 слова «Ситникова А.В.» исключить.
4. В государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы» (далее – Государственная программа):
4.1. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.2. в паспорте Государственной программы:
4.2.1. позицию, касающуюся сроков реализации Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Сроки реализации Государственной программы
2014 – 2021 годы
»;
4.2.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
65 278 898
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 65 278 898
(в том числе средства федерального бюджета –
753 222)
2014 год – 9 749 540
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
9 749 540
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год – 7 463 947
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 463 947
(в том числе средства федерального бюджета – 301 056)
3 419 837
(средства Тюменской области)
2016 год – 9 178 006
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
9 178 006
(в том числе средства федерального бюджета – 277 716)
2 155 996
(средства Тюменской области, средства ООО «Газпром газомоторное топливо» – 716)
2017 год – 9 629 400
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
9 629 400
(в том числе средства федерального бюджета – 145 500)
4 226 728
(в том числе средства Тюменской области – 4 030 508, средства ООО «Газпром газомоторное топливо» – 196 220)
2018 год – 8 218 701
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
8 218 701
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2 811 317
(в том числе
средства Тюменской области – 2 697 367, средства ООО «Газпром газомоторное топливо» – 235 169)
2019 год – 6 907 225
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
6 907 225
(в том числе средства федерального бюджета – 14 184)
2 820 102
(в том числе средства Тюменской области – 2 820 102)
2020 год – 7 328 248
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 328 248
(в том числе средства федерального бюджета – 14 766)
2 095 234
(в том числе средства Тюменской области – 2 095 234)
2021 год – 6 803 831
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
6 803 831
(в том числе средства федерального бюджета –0)
2 095 234
(в том числе средства Тюменской области – 2 095 234)
»;
4.2.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
основные результаты реализации Государственной программы:
- уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в Ямало-Ненецком автономном округе к 2021 году составит 2,26 км на 1000 км2;
- средняя скорость транспортного потока в Ямало-Ненецком автономном округе к 2021 году достигнет 90 км/ч;
- протяженность железных дорог на территории Ямало-Ненецкого автономного округа к 2021 году составит 2054 км;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе к 2021 году составит 173900 человек;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе к 2021 году составит 111980 человек;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,
на 31 декабря отчетного года к 2021 году составит 88,92%;
- уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в Ямало-Ненецком автономном округе в 2015 году составил 9 случаев на 100 тыс. населения;
- количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, в 2021 году составит 28 шт.;
- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года к 2021 году составит 2201,979 км
»;
4.3. в разделе I:
4.3.1. в абзаце девятом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.3.2. в абзаце двадцать первом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.4. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
Комплекс программных мер позволит выйти транспортной отрасли автономного округа на качественно новый уровень, обеспечивающий инновационный сценарий социально-экономического развития автономного округа.
Реализация Государственной программы позволит достичь следующих конечных результатов:
- уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в автономном округе к 2021 году составит 2,26 км на 1 000 км2;
- средняя скорость транспортного потока в автономном округе
к 2021 году достигнет 90 км/ч;
- протяженность железных дорог на территории автономного округа к 2021 году составит 2 054 км;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в автономном округе к 2021 году составит
173 900 человек;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в автономном округе к 2021 году составит
111 980 человек;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года к 2021 году составит 88,92%;
- уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в автономном округе в 2015 году составил 9 случаев на 100 тыс. населения;
- количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, к 2021 году составит 28 шт.;
- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года к 2021 году составит 2 201,979 км.»;
4.5. в подпрограмме «Развитие аэропортов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»:
4.5.1. в паспорте Подпрограммы 1:
4.5.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Сроки реализации Подпрограммы 1
2014 – 2021 годы
»;
4.5.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения
Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 – 2 083 434
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 2 083 434
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 1 022 707
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 022 707
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год – 25 032
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
25 032
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2016 год – 120 120
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
120 120
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2017 год – 400 000
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
400 000
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2018 год – 52 500
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
52 500
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2019 год – 49 700
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
49 700
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2020 год – 413 375
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
413 375
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2021 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
»;
4.5.2. таблицу 1-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014
год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Подпрограмма 1 (всего)
2 083 434
1 022 707
25 032
120 120
400 000
52 500
49 700
413 375
0
2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
1 954 897
1 007 000
2 122
30 200
400 000
52 500
49 700
413 375
0
3
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
107 322
0
2 122
30 200
0
37 500
37 500
0
0
4
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе
128 537
15 707
22 910
89 920
0
0
0
0
0
5
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
128 537
15 707
22 910
89 920
0
0
0
0
0
6
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 *
28 246
13 414
33
422
5 766
789
887
6 936
0
7
Участие в разработке и реализации мероприятий развития аэропортов на территории автономного округа *
28 246
13 414
33
422
5 766
789
887
6 936
0
8
Основное мероприятие 1. Строительство (реконструкция) объектов
1 562 737
1 022 707
22 910
89 920
400 000
15 000
12 200
0
0
9
Мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция элементов аэропортовых комплексов, в том числе муниципальными образованиями, путем предоставления межбюджетных трансфертов
1 535 537
1 022 707
22 910
89 920
400 000
0
0
0
0
10
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 407 000
1 007 000
0
0
400 000
0
0
0
0
11
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе
128 537
15 707
22 910
89 920
0
0
0
0
0
12
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
128 537
15 707
22 910
89 920
0
0
0
0
0
13
1.1.1. Реконструкция объекта «Аэропортовый комплекс, взлетно-посадочная полоса с ограждением в с. Красноселькуп», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1 407 000
1 007 000
0
0
400 000
0
0
0
0
14
1.1.2. Реконструкция аэропорта, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
93 120
200
3 000
89 920
0
0
0
0
0
15
1.1.3. Ангарный комплекс для проведения технического обслуживания воздушного транспорта, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
16 056
4 763
11 293
0
0
0
0
0
0
16
1.1.4. Реконструкция аэропорта г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
3 100
100
3 000
0
0
0
0
0
0
17
1.1.5. Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Тарко-Сале для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2 021
1 980
41
0
0
0
0
0
0
18
1.1.6. Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Уренгой для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2 100
2 100
0
0
0
0
0
0
0
19
1.1.7. Здание аэровокзала и склада горюче-смазочных материалов для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорты Мангазеи», с. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
12 140
6 564
5 576
0
0
0
0
0
0
20
Мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция вертолетных площадок, в том числе муниципальными образованиями, путем предоставления межбюджетных трансфертов
27 200
0
0
0
0
15 000
12 200
0
0
21
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
27 200
0
0
0
0
15 000
12 200
0
0
22
Соисполнитель Подпрограммы 1 - департамент строительства и жилищной политики автономного округа
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
1.3.1. Вертолетная площадка в с. Катравож, в том числе проектно-изыскательские работы
22 200
0
0
0
0
12 200
10 000
0
0
24
1.3.2. Вертолетная площадка в с. Питляр, в том числе проектно-изыскательские работы
2 800
0
0
0
0
2 800
0
0
0
25
1.3.3. Вертолетная площадка в с. Белоярск, в том числе проектно-изыскательские работы
2 200
0
0
0
0
0
2 200
0
0
26
Основное мероприятие 2. «Развитие производственно-технической базы аэропортовых комплексов»
107 322
0
2 122
30 200
0
37 500
37 500
0
0
27
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
107 322
0
2 122
30 200
0
37 500
37 500
0
0
28
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
107 322
0
2 122
30 200
0
37 500
37 500
0
0
29
Мероприятие 2.1. Приобретение специализированных транспортных средств для посадки и высадки в/из воздушного судна людей с нарушением опорно-двигательного аппарата (амбулифт)
30 200
0
0
30 200
0
0
0
0
0
30
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
30 200
0
0
30 200
0
0
0
0
0
31
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
30 200
0
0
30 200
0
0
0
0
0
32
Мероприятие 2.2. Приобретение и замена спецавтотранспорта и спецоборудования, выработавшего назначенный ресурс
77 122
0
2 122
0
0
37 500
37 500
0
0
33
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
77 122
0
2 122
0
0
37 500
37 500
0
0
34
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
77 122
0
2 122
0
0
37 500
37 500
0
0
35
Основное мероприятие 3 «Обеспечение исполнения условий концессионных соглашений о проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов аэропортовых комплексов»
413 375
0
0
0
0
0
0
413 375
0
36
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
413 375
0
0
0
0
0
0
413 375
0
37
Мероприятие 3.1. Обеспечение исполнения условий концессионного соглашения о проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов аэропортового комплекса в г. Новый Уренгой
413 375
0
0
0
0
0
0
413 375
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).»;
1
4.6. в подпрограмме «Дорожный фонд Ямало-Ненецкого автономного округа»:
4.6.1. в паспорте Подпрограммы 2:
4.6.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Сроки реализации Подпрограммы 2
2014 – 2021 годы
»;
4.6.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 – 24 991 685
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 24 991 685
(в том числе средства федерального бюджета –
753 222)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 2 779 719
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 779 719
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год – 2 516 315
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 516 315
(в том числе средства федерального бюджета – 301 056)
2016 год – 3 399 669
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 399 669
(в том числе средства федерального бюджета – 277 716)
2017 год – 3 620 338
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 620 338
(в том числе средства федерального бюджета – 145 500)
2018 год – 3 647 714
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 647 714
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2019 год – 3 008 092
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 008 092
(в том числе средства федерального бюджета – 14184)
2020 год – 3065440
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 065440
(в том числе средства федерального бюджета – 14766)
2021 год – 2 954 398
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 954 398
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
»;
4.6.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
- уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения к 2021 году достигнет 3,8;
- доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения к 2021 году достигнет 100%;
- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Ямало-Ненецком автономном округе, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог к 2021 году составит 203,546 км;
- протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом, составит к 2021 году 327,8 пог. м
»;
1
4.6.2. таблицу 2-1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 2-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 2 (всего)
24 991 685
2 779 719
2 516 315
3 399 669
3 620 338
3 647 714
3 008 092
3 065 440
2 954 398
Средства окружного бюджета
24 238 463
2 779 719
2 215 259
3 121 953
3 474 838
3 647 714
2 993 908
3 050 674
2 954 398
Средства федерального бюджета
753 222
0
301 056
277 716
145 500
0
14 184
14 766
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
24 991 685
2 779 719
2 516 315
3 399 669
3 620 338
3 647 714
3 008 092
3 065 440
2 954 398
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
23 736 632
2 513 933
2 440 897
3 326 798
3 480 160
2 947 514
3 007 892
3 065 240
2 954 198
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
380 320
20 802
38 903
47 465
51 989
54 789
54 790
61 080
61 080
Участие в разработке и реализации мероприятий дорожного фонда автономного округа*
380 320
20 802
38 903
47 465
51 989
54 789
54 790
61 080
61 080
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности»
24 824 876
2 779 719
2 516 315
3 399 669
3 660 316
3 647 714
2 906 777
2 959 968
2 954 398
1.1. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
19 468 913
2 061 112
1 360 190
2 664 263
2 766 577
2 624 860
2 587 341
2 702 285
2 702 285
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
19 505 586
2 097 785
1 360 190
2 664 263
2 766 577
2 624 860
2 587 341
2 702 285
2 702 285
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
19 505 586
2 097 785
1 360 190
2 664 263
2 766 577
2 624 860
2 587 341
2 702 285
2 702 285
1.1.1. Содержание автомобильных дорог
14 415 818
1 794 043
1 324 217
1 613 852
1 669 485
1 978 633
1 992 334
2 021 627
2 021 627
1.1.1.1. Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
2 203 181
275 302
176 146
263 194
264 729
307 916
305 298
305 298
305 298
1.1.1.2. Сургут – Салехард, участок Объезд г. Губкинский
69 552
9 629
6 239
8 107
8 254
8 259
9 688
9 688
9 688
1.1.1.3. Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе
186 075
23 970
18 325
29 127
27 946
22 576
20 377
21 877
21 877
1.1.1.4. Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
769 437
117 633
81 630
102 545
88 262
95 084
94 761
94 761
94 761
1.1.1.5. Сургут – Салехард, участок Объезд ст. Пуровск
61 807
8 237
5 344
9 245
7 821
7 275
6 903
8 491
8 491
1.1.1.6. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
1 254 878
172 012
148 437
141 568
136 697
164 041
164 041
164 041
164 041
1.1.1.7. Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой
675 246
83 366
58 429
68 154
81 865
95 858
95 858
95 858
95 858
1.1.1.8. Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой – ж.-д. ст. Ныда
348 898
39 679
25 290
38 875
41 962
50 773
50 773
50 773
50 773
1.1.1.9. Сургут – Салехард, участок ж.-д. ст. Ныда – Пангоды
616 402
65 159
42 460
79 323
74 056
88 851
88 851
88 851
88 851
1.1.1.10. Сургут – Салехард, участок Пангоды – Правохеттинский
705 952
100 238
66 453
96 922
77 943
93 599
83 599
93 599
93 599
1.1.1.11. Сургут – Салехард, участок Правохеттинский – Старый Надым
409 410
47 033
32 467
31 510
53 112
63 822
53 822
63 822
63 822
1.1.1.12. Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым
248 464
74 211
46 671
16 232
19 162
23 047
23 047
23 047
23 047
1.1.1.13. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
757 775
41 676
27 743
30 530
49 306
143 346
155 058
155 058
155 058
1.1.1.14. Подъезд к г. Ноябрьск
559 220
44 329
41 865
38 718
43 720
47 827
109 049
116 856
116 856
1.1.1.15. Ноябрьск – Вынгапуровский
762 184
99 739
71 171
80 238
98 147
97 889
105 000
105 000
105 000
1.1.1.16. Подъезд к п. Ханымей
533 672
70 012
45 544
52 328
52 329
71 113
74 406
83 970
83 970
1.1.1.17. Тарко-Сале – Пурпе
917 793
108 636
72 109
102 630
104 722
107 315
152 541
134 920
134 920
1.1.1.18. Подъезд к г. Тарко-Сале
134 622
18 288
11 886
21 129
18 139
15 891
16 263
16 513
16 513
1.1.1.19. Подъезд к речному порту ст. Коротчаево
20 448
3 051
1 973
2 322
2 294
2 702
2 702
2 702
2 702
1.1.1.20. Подъезд к п. Лимбяяха
52 304
6 631
4 317
4 878
6 410
7 517
7 517
7 517
7 517
1.1.1.21. Подъезд к с. Аксарка
137 272
12 858
8 303
9 443
15 324
22 836
22 836
22 836
22 836
1.1.1.22. Салехард – Аэропорт
121 713
17 991
14 178
17 504
12 372
14 917
14 917
14 917
14 917
1.1.1.23. Объезд г. Салехарда
23 388
4 332
2 649
2 607
2 416
2 846
2 846
2 846
2 846
1.1.1.24. Подъезд к речному порту г. Салехард
17 221
2 760
1 599
2 070
1 924
2 217
2 217
2 217
2 217
1.1.1.25. Подъезд к аэропорту г. Салехард
17 928
2 854
1 663
1 955
2 464
2 248
2 248
2 248
2 248
1.1.1.26. Лабытнанги – Харп
326 362
35 481
23 778
36 067
39 872
47 791
47 791
47 791
47 791
1.1.1.27. Салехард – Лабытнанги
306 209
47 163
31 442
41 082
34 750
37 943
37 943
37 943
37 943
1.1.1.28. Салехард – Надым
515 860
76 037
69 051
60 461
54 770
60 481
65 020
65 020
65 020
1.1.1.29. Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале
391 242
53 319
61 337
40 866
42 480
44 764
48 362
50 057
50 057
1.1.1.30. Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО)
633 224
84 446
89 604
69 328
72 330
77 987
78 019
80 755
80 755
1.1.1.31. Уренгой – Красноселькуп
375 633
32 847
35 114
51 236
50 581
50 564
50 581
52 355
52 355
1.1.1.32. Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности
262 446
15 124
1 000
63 658
83 326
99 338
0
0
0
1.1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
2 661 750
188 388
5 898
633 768
583 376
232 164
389 160
314 498
314 498
1.1.2.1. Лабытнанги – Харп, км 11,500 – км 34,060
151 715
151 715
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.2. Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
275 845
36 673
0
0
0
0
0
119 586
119 586
1.1.2.3. Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
342 450
0
2 944
233 502
106 004
0
0
0
0
1.1.2.5. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
967 262
0
2 954
400 266
365 042
0
53 000
73 000
73 000
1.1.2.6. Салехард – Лабытнанги
323 110
0
0
0
112 110
116 000
95 000
0
0
1.1.2.7. Сургут – Салехард, Коротчаево – Новый Уренгой
120 723
0
0
0
220
0
120 503
0
0
1.1.2.10. Подъезд к речному порту ст. Коротчаево
39 907
0
0
0
0
0
39 907
0
0
1.1.2.11. Подъезд к речному порту г. Салехард
116 164
0
0
0
0
116 164
0
0
0
1.1.2.12. Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой –
ж.-д. ст. Ныда
23 000
0
0
0
0
0
23 000
0
0
1.1.2.13. Тарко-Сале – Пурпе
57 750
0
0
0
0
0
57 750
0
0
1.1.2.14. Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым
243 824
0
0
0
0
0
0
121 912
121 912
1.1.3. Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения
45 490
500
4 090
3 959
4 248
21 843
10 850
0
0
1.1.3.1. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги
16 342
0
0
2 027
0
6 465
7 850
0
0
1.1.3.2. Лабытнанги – Харп, км 11,5 – 34. Корректировка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги
4 590
500
4 090
0
0
0
0
0
0
1.1.3.5. Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой
1 932
0
0
1 932
0
0
0
0
0
1.1.3.6. Салехард – Аэропорт
4 251
0
0
0
1 651
2 600
0
0
0
1.1.3.7. Лабытнанги – Харп
1 796
0
0
0
796
1 000
0
0
0
1.1.3.8. Подъезд к речному порту ст. Коротчаево
4 214
0
0
0
1 801
2 413
0
0
0
1.1.3.9. Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой – ж.-д. ст. Ныда
6 365
0
0
0
0
6 365
0
0
0
1.1.3.10. Тарко-Сале – Пурпе
3 000
0
0
0
0
3 000
0
0
0
1.1.3.11. Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым
3 000
0
0
0
0
0
3 000
0
0
1.1.4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
2 327 855
78 181
25 985
412 684
497 468
386 220
194 997
366 160
366 160
1.1.4.1. Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
97 803
11 900
0
32 681
0
53 222
0
0
0
1.1.4.2. Лабытнанги – Харп
58 743
44 635
0
14 108
0
0
0
0
0
1.1.4.3. Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе
48 447
12 245
0
36 202
0
0
0
0
0
1.1.4.5. Ремонт автомобильной дороги «Подъезд
к с. Аксарка»
160 991
9 401
25 985
125 605
0
0
0
0
0
1.1.4.6. Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
514 198
0
0
55 721
143 868
68 678
39 817
103 057
103 057
1.1.4.7. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
141 428
0
0
91 441
49 987
0
0
0
0
1.1.4.8. Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой
236 306
0
0
16 731
23 762
30 453
24 018
70 671
70 671
1.1.4.9. Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой – ж.-д. ст. Ныда
5 424
0
0
5 424
0
0
0
0
0
1.1.4.10. Сургут – Салехард, участок ж.-д. ст. Ныда – Пангоды
87 281
0
0
9 830
45 217
32 234
0
0
0
1.1.4.11. Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым
100 803
0
0
13 881
17 628
0
14 000
27 647
27 647
1.1.4.12. Подъезд к г. Ноябрьск
24 182
0
0
4 259
19 923
0
0
0
0
1.1.4.13. Ноябрьск – Вынгапуровский
197 158
0
0
6 541
18 676
30 647
0
70 647
70 647
1.1.4.14. Тарко-Сале – Пурпе
54 110
0
0
260
0
11 850
42 000
0
0
1.1.4.15. Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
178 534
0
0
0
18 462
0
50 000
55 036
55 036
1.1.4.16. Сургут – Салехард, участок Правохеттинский – Старый Надым
19 923
0
0
0
19 923
0
0
0
0
1.1.4.17. Подъезд к п. Ханымей
336 173
0
0
0
123 294
121 167
25 162
33 275
33 275
1.1.4.18. Салехард – Аэропорт
19 654
0
0
0
9 320
10 334
0
0
0
1.1.4.19. Салехард – Лабытнанги
7 408
0
0
0
7 408
0
0
0
0
1.1.4.20. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
27 635
0
0
0
0
27 635
0
0
0
1.1.4.21. Сургут – Салехард, участок Объезд ст. Пуровск
11 654
0
0
0
0
0
0
5 827
5 827
1.1.5. Проектно-изыскательские работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения
18 000
0
0
0
12 000
6 000
0
0
0
1.1.5.1. Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
3 250
0
0
0
3 250
0
0
0
0
1.1.5.2. Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе
2 925
0
0
0
2 925
0
0
0
0
1.1.5.3. Подъезд к п. Ханымей
4 325
0
0
0
4 325
0
0
0
0
1.1.5.4. Подъезд к г. Ноябрьск
1 500
0
0
0
1 500
0
0
0
0
1.1.5.5. Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
3 000
0
0
0
0
3 000
0
0
0
1.1.5.6. Тарко-Сале – Пурпе
3 000
0
0
0
0
3 000
0
0
0
1.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 867 562
233 587
214 708
231 341
237 305
238 049
237 524
237 524
237 524
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
1 867 562
233 587
214 708
231 341
237 305
238 049
237 524
237 524
237 524
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 867 562
233 587
214 708
231 341
237 305
238 049
237 524
237 524
237 524
1.3. Финансовое обеспечение дорожной деятельности
239 406
0
93 906
0
145 500
0
0
0
0
Средства федерального бюджета
239 406
0
93 906
0
145 500
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
239 406
0
93 906
0
145 500
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
239 406
0
93 906
0
145 500
0
0
0
0
1.3.1. Ремонт автомобильной дороги «Подъезд
к с. Аксарка»
93 906
0
93 906
0
0
0
0
0
0
1.3.3. Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево»
145 500
0
0
0
145 500
0
0
0
0
1.4. Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
484 866
0
207 150
277 716
0
0
0
0
0
Средства федерального бюджета
484 866
0
207 150
277 716
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
484 866
0
207 150
277 716
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
484 866
0
207 150
277 716
0
0
0
0
0
1.4.1. Строительство автомобильной дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1060 – км 1120»
207 150
0
207 150
0
0
0
0
0
0
1.4.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево»
222 916
0
0
222 916
0
0
0
0
0
1.4.3. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120 – км 1191. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения
54 800
0
0
54 800
0
0
0
0
0
1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
1 273 926
186 615
539 925
123 893
311 603
42 722
63 598
5 570
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
1 273 926
186 615
539 925
123 893
311 603
42 722
63 598
5 570
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 273 926
186 615
539 925
123 893
311 603
42 722
63 598
5 570
0
1.5.1. Реконструкция паромно-ледовой переправы на р. Обь
157 751
5 000
17 805
48 793
13 655
24 900
47 598
0
0
1.5.2. Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым. Строительство наплавного моста через р. Надым на км 991 автомобильной дороги
25 000
25 000
0
0
0
0
0
0
0
1.5.3. Лабытнанги-Харп. Строительство путепровода на автомобильной дороге, в том числе проектно-изыскательские работы
18 621
1 850
1 201
0
0
5 000
5 000
5 570
0
1.5.4. Сургут – Салехард, участок Объезд Коротчаево, в том числе многофункциональный пункт контроля. Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги
46 950
3 000
2 529
20 352
21 069
0
0
0
0
1.5.5. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Реконструкция автомобильной дороги, в том числе проектно-изыскательские работы
11 875
7 000
3 814
1 061
0
0
0
0
0
1.5.6. Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой. Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги
24 450
9 765
2 537
12 148
0
0
0
0
0
1.5.7. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120 – км 1191. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения
244 020
135 000
0
0
109 020
0
0
0
0
1.5.8. Сургут - Салехард, участок Надым – Салехард,
км 1191 – км 1241. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения
257 039
0
257 039
0
0
0
0
0
0
1.5.9. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1060 – км 1120. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения
464 398
0
255 000
41 539
167 859
0
0
0
0
1.5.10. Сургут – Салехард, участок Правохеттинский – Старый Надым. Строительство автомобильной дороги
5 175
0
0
0
0
5 175
0
0
0
1.5.11. Сургут – Салехард, участок Объезд г. Губкинский. Строительство автомобильной дороги, в том числе ПИР
7 000
0
0
0
0
7 000
0
0
0
1.5.12. Подъезд к с. Аксарка. Реконструкция автомобильной дороги, в том числе ПИР
11 647
0
0
0
0
647
11 000
0
0
1.7. Прочие мероприятия по осуществлению дорожной деятельности
196 172
32 619
25 018
29 585
19 375
42 083
18 314
14 589
14 589
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
196 172
32 619
25 018
29 585
19 375
42 083
18 314
14 589
14 589
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
195 172
32 619
25 018
29 585
19 175
41 883
18 114
14 389
14 389
1.7.1. Проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, лицензирование, проведение экспертиз
77 125
15 334
4 100
14 600
11 057
27 771
3 463
400
400
1.7.2. Уплата налога на имущество и земельного налога
88 848
11 674
12 006
11 995
4 857
12 079
12 079
12 079
12 079
1.7.3. Разного рода платежи, гос. пошлины, сборы, лицензии, штрафы, пени
15 174
1 236
8 052
700
1 386
500
1 100
1 100
1 100
1.7.4. Инвентаризация, паспортизация имущества дорожного хозяйства
11 824
4 375
860
384
1 580
1 533
1 472
810
810
1.7.5. Исполнение судебных решений
2 201
0
0
1 906
295
0
0
0
0
1.7.6. Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» на уставную деятельность
1 600
200
200
200
200
200
200
200
200
1.8. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования
176 219
138 986
37 233
0
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
176 219
138 986
37 233
0
0
0
0
0
0
1.8.1. Строительство автомобильной дороги «Южно-Русское месторождение – с. Красноселькуп, в том числе ПИР»
176 219
138 986
37 233
0
0
0
0
0
0
1.9. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
1 039 249
126 600
0
72 671
139 978
700 000
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 039 249
126 600
0
72 671
139 978
700 000
0
0
0
1.9.1. Субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
188 172
126 600
0
61 572
0
0
0
0
0
1.9.1.1. Выполнение работ по капитальному ремонту ул. Тундровая на участке примыкания к ул. Обская до примыкания ул. Ямальская дом № 14
26 600
26 600
0
0
0
0
0
0
0
1.9.1.2. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в поселке Тазовский (9 очередь строительства ул. Пушкина)
100 000
100 000
0
0
0
0
0
0
0
1.9.1.3. Капитальный ремонт объектов: «Внутриквартальные проезды, площадки и объекты благоустройства: 2б микрорайон», «Внутриквартальные проезды, площадки и объекты благоустройства:
10 микрорайон», «Ремонт улицы Зверева в г. Надым (на участке от ул. Рыжкова до кольцевого пересечения)»
61 572
0
0
61 572
0
0
0
0
0
1.9.2. Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения**
800 000
0
0
0
100 000
700 000
0
0
0
1.9.2.1. Ремонт автодороги ул. Подшибякина (участок от ул. Броднева – ул. Республики)
24 876
0
0
0
24 876
0
0
0
0
1.9.2.2. Ремонт автодороги ул. Зои Космодемьянской (участок от ул. Ямальская до проезда Героев Пожарных)
12 124
0
0
0
12 124
0
0
0
0
1.9.2.3.. Ремонт автодороги ул. Броднева (участок от ул. Мира – до заезда МКД Броднева 48А)
35 310
0
0
0
35 310
0
0
0
0
1.9.2.4. Ремонт объездной автодороги в г. Салехарде (участок от пр. Молодежи до пересечения с ул. Губкина – ул. Матросова – ул. Арктическая)
12 996
0
0
0
12 996
0
0
0
0
1.9.2.5. Ремонт автодороги ул. Зои Космодемьянской (участок от ул. Мира до дома № 7 по
ул. Зои Космодемьянской)
5 215
0
0
0
5 215
0
0
0
0
1.9.2.6. Ремонт автодороги ул. Ямальская (участок от ул. Матросова до улицы Титова)
9 479
0
0
0
9 479
0
0
0
0
1.9.3. Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
51 077
0
0
11 099
39 978
0
0
0
0
1.9.3.1. Муниципальное образование город Лабытнанги
11 099
0
0
11 099
0
0
0
0
0
1.9.3.2. Муниципальное образование город Ноябрьск
39 978
0
0
0
39 978
0
0
0
0
1.10. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения
37 985
0
37 985
0
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
37 985
0
37 985
0
0
0
0
0
0
1.10.1. Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения
37 985
0
37 985
0
0
0
0
0
0
1.10.1.1. Реконструкция ул. Заводская, Проезд № 2 г. Надым
37 985
0
37 985
0
0
0
0
0
0
1.11. Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
206 787
0
0
0
0
0
101 315
105 472
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
206 787
0
0
0
0
0
101 315
105 472
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
206 787
0
0
0
0
0
101 315
105 472
0
1.11.1. Подъезд к с. Аксарка. Реконструкция автомобильной дороги, в том числе ПИР
206 787
0
0
0
0
0
101 315
105 472
0
Средства федерального бюджета
28 950
0
0
0
0
0
14 184
14 766
0
Средства окружного бюджета
177 837
0
0
0
0
0
87 131
90 706
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).
** Распределение субсидий на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется в текущем финансовом году после проведения процедуры конкурсного отбора муниципальных образований.»;
1
4.6.3. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит достичь следующих результатов:
- уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения к 2021 году достигнет 3,8;
- доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения к 2021 году достигнет 100%;
- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог к 2021 году составит 203,546 км;
- протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом, составит к 2021 году 327,8 метров погонных.»;
4.7. в подпрограмме «Дорожное хозяйство»:
4.7.1. в паспорте Подпрограммы 3:
4.7.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Сроки реализации Подпрограммы 3
2014 – 2021 годы
»;
4.7.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 – 18 361 266
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 18 361 266
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно:
планируемый объем внебюджетных средств – 20 747 912
2014 год – 3 744 191
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 744 191
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год – 2 344 494
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 344 494
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
3 419 837
(средства Тюменской области)
2016 год – 2 337 571
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 337 571
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2 155 280
(средства Тюменской области)
2017 год – 2 926 952
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 926 952
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
4 030 508
(средства Тюменской области)
2018 год – 1 277 611
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 277 611
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2 697 367
(средства Тюменской области)
2019 год – 1 910 149
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 910 149
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2 820 102
(средства Тюменской области)
2020 год – 1 910 149
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 910 149
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2 095 234
(средства Тюменской области)
2021 год – 1 910 149
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 910 149
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2 095 234
(средства Тюменской области)
»;
4.7.2. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
- прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения в автономном округе в результате строительства новых автомобильных дорог к 2021 году составит 266 км;
- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения в Ямало-Ненецком автономном округе к 2021 году составит 2675 км;
- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством и реконструкцией, к 2021 году составит 7,745 км;
- объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения в Ямало-Ненецком автономном округе к 2021 году составит 266 км;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования, составит к 2021 году 11,08%;
- прирост площади автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях, к 2021 году составит 34 984 м2;
- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения к 2021 году достигнет 100%
»;
1
4.7.3. таблицу 3-1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 3-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Подпрограмма 3 (всего)
18 361 266
3 744 191
2 344 494
2 337 571
2 926 952
1 277 611
1 910 149
1 910 149
1 910 149
2
Средства окружного бюджета
18 361 266
3 744 191
2 344 494
2 337 571
2 926 952
1 277 611
1 910 149
1 910 149
1 910 149
3
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
20 747 912
0
3 419 837
2 155 280
4 551 409
3 610 816
2 820 102
2 095 234
2 095 234
4
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
18 048 477
3 672 491
2 334 412
2 294 011
2 798 017
1 219 099
1 910 149
1 910 149
1 910 149
5
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
5 401 587
2 668 761
920 777
1 012 049
800 000
0
0
0
0
6
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
242 789
1 700
10 082
43 560
128 935
58 512
0
0
0
7
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
704
0
0
327
377
0
0
0
0
8
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7**
273 525
36 002
36 090
32 028
40 180
18 311
34 792
38 061
38 061
9
Участие в разработке и реализации мероприятий дорожного хозяйства автономного округа**
273 525
36 002
36 090
32 028
40 180
18 311
34 792
38 061
38 061
10
Основное мероприятие «Государственная поддержка дорожного хозяйства»
18 361 266
3 744 191
2 344 494
2 337 571
2 926 952
1 277 611
1 910 149
1 910 149
1 910 149
11
1.1. Развитие сети автомобильных дорог на территории автономного округа
5 337 991
2 630 413
907 578
1 000 000
800 000
0
0
0
0
12
Средства окружного бюджета
5 337 991
2 630 413
907 578
1 000 000
800 000
0
0
0
0
13
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
19 313 562
0
3 419 837
2 155 280
4 030 508
2 697 367
2 820 102
2 095 234
2 095 234
14
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
5 407 991
2 700 413
907 578
1 000 000
800 000
0
0
0
0
15
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
5 407 991
2 700 413
907 578
1 000 000
800 000
0
0
0
0
16
1.1.1. Строительство автомобильных дорог по направлениям межрегиональных транспортных коридоров, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки между основными экономическими центрами автономного округа и соседних регионов
5 337 991
2 630 413
907 578
1 000 000
800 000
0
0
0
0
17
Средства окружного бюджета
5 337 991
2 630 413
907 578
1 000 000
800 000
0
0
0
0
18
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
17 879 212
0
3 419 837
2 155 280
3 509 607
1 783 918
2 820 102
2 095 234
2 095 234
19
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
5 337 991
2 630 413
907 578
1 000 000
800 000
0
0
0
0
20
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
5 337 991
2 630 413
907 578
1 000 000
800 000
0
0
0
0
21
1.1.1.1. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1060 – км 1120
415 671
212 695
0
183 000
19 976
0
0
0
0
22
Средства окружного бюджета
415 671
212 695
0
183 000
19 976
0
0
0
0
23
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
971 707
0
691 215
280 492
0
0
0
0
0
24
1.1.1.2. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120 – км 1191
1 672 024
975 000
0
317 000
380 024
0
0
0
0
25
Средства окружного бюджета
1 672 024
975 000
0
317 000
380 024
0
0
0
0
26
1.1.1.3. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1191 – км 1241
3 250 296
1 442 718
907 578
500 000
400 000
0
0
0
0
27
Средства окружного бюджета
2 342 718
1 442 718
0
500 000
400 000
0
0
0
0
28
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
4 106 813
0
53 896
0
711 900
200 631
972 634
1 083 876
1 083 876
29
1.1.1.5. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1241 – км 1291
30
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
655 184
0
655 184
0
0
0
0
31
1.1.1.6. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1000 – км 1060
32
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
8 222 660
0
1 923 991
1 737 138
2 646 944
1 141 700
772 887
0
0
33
1.1.1.7. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард. Многофункциональный пункт контроля
34
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
35 000
0
8 000
27 000
0
0
0
0
0
35
1.1.1.8. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард. Дорожно-ремонтный пункт
36
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
41 170
0
2 000
15 000
24 170
0
0
0
0
37
1.1.1.9. Содержание принятых в эксплуатацию пусковых комплексов, входящих в состав объектов, до принятия законченных строительством (реконструкцией) объектов в государственную собственность ЯНАО
38
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
926 175
0
85 551
95 650
126 593
136 311
162 360
159 855
159 855
39
1.1.1.10. Реконструкция участков автомобильных дорог, перегруженных движением, и участков автомобильных дорог с параметрами, не соответствующими нормативным требованиям
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
0
40
Средства окружного бюджета
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
0
41
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
0
42
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
0
43
1.1.1.11. Сургут – Салехард, участок ж.-д. ст. Ныда – Пангоды
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
0
44
Средства окружного бюджета
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
0
45
1.1.1.12. Сургут – Салехард, участок объезд г. Надым
46
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
2 920 503
0
0
0
0
305 276
912 221
851 503
851 503
47
2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
1 083 257
602 830
246 657
46 323
128 935
58 512
0
0
0
48
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
840 468
601 130
236 575
2 763
0
0
0
0
0
49
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
242 789
1 700
10 082
43 560
128 935
58 512
0
0
0
50
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
704
0
0
327
377
0
0
0
0
51
2.1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
1 083 257
602 830
246 657
46 323
128 935
58 512
0
0
0
52
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
840 468
601 130
236 575
2 763
0
0
0
0
0
53
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
242 789
1 700
10 082
43 560
128 935
58 512
0
0
0
54
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
704
0
0
327
377
0
0
0
0
55
2.1.1.1. Реконструкция улицы Объездная в г. Салехарде, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
19 185
12 000
4 422
2 763
0
0
0
0
0
56
2.1.1.2. Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Первомайская г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
110 885
110 885
0
0
0
0
0
0
0
57
2.1.1.3. Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Дзержинского в г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
43 715
43 715
0
0
0
0
0
0
0
58
2.1.1.4. Строительство объекта «Автомобильная дорога по ул. Студенческая в г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
16 593
16 593
0
0
0
0
0
0
0
59
2.1.1.5. Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Автострадная в г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
28 491
28 491
0
0
0
0
0
0
0
60
2.1.1.6. Строительство объекта «Тротуар вдоль ул. Дзержинского в границах ул. Школьная – ул. Гагарина в г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
15 346
15 346
0
0
0
0
0
0
0
61
2.1.1.7. Реконструкция ул. Заводская, Проезд № 2 г. Надым
317 115
181 100
136 015
0
0
0
0
0
0
62
2.1.1.8. Внутриквартальное благоустройство в селе Яр-Сале
10 000
10 000
0
0
0
0
0
0
0
63
2.1.1.9. Реконструкция улично-дорожной сети села Салемал, Ямальский район, ЯНАО
159 351
150 000
9 351
0
0
0
0
0
0
64
2.1.1.10. Дорога от места разгрузки судов до поселка, внутрипоселковые дороги, с. Нори Надымского района
47 000
33 000
14 000
0
0
0
0
0
0
65
2.1.1.11. Подъездная автодорога к детскому саду на 300 мест в микрорайоне № 3 г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
58 450
1 700
10 082
33 110
13 558
0
0
0
0
66
2.1.1.12. Административное здание в г. Надым. Разработка инженерного проекта строительства административного здания
704
0
0
327
377
0
0
0
0
67
2.1.1.13. Инженерное обеспечение территории дачного некоммерческого товарищества «Дружба», г. Муравленко. Подъездная дорога
72 787
0
72 787
0
0
0
0
0
0
68
2.1.1.14. Дорога с твердым покрытием в с. Гыда Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы
129 785
0
0
10 023
80 000
39 762
0
0
0
69
2.1.1.15. Строительство участка ул. Арктической от ул. Магистральной до ул. Сибирской, г. Новый Уренгой
53 850
0
0
100
35 000
18 750
0
0
0
70
2.2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
63 596
38 348
13 199
12 049
0
0
0
0
0
71
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
63 596
38 348
13 199
12 049
0
0
0
0
0
72
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
63 596
38 348
13 199
12 049
0
0
0
0
0
73
2.2.1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
29 488
29 488
0
0
0
0
0
0
0
74
2.2.1.1.1. Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
14 718
14 718
0
0
0
0
0
0
0
75
2.2.1.1.2. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
14 770
14 770
0
0
0
0
0
0
0
76
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)**
1 434 350
0
0
0
520 901
913 449
0
0
0
77
2.2.1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
34 108
8 860
13 199
12 049
0
0
0
0
0
78
2.2.1.2.1. Подъезд к п. Ханымей
8 860
8 860
0
0
0
0
0
0
0
79
2.2.1.2.2. Восстановление разрушенной насыпи к понтонно-мостовой переправе через реку Надым
13 199
0
13 199
0
0
0
0
0
0
80
2.2.1.2.3. Берегоукрепительные работы реки Ево-Яха в районе автомобильной дороги Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой (км 713 + 600)
12 049
0
0
12 049
0
0
0
0
0
81
2.2.4. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
3 365 003
390 000
42 649
120 074
712 280
0
700 000
700 000
700 000
82
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
3 365 003
390 000
42 649
120 074
712 280
0
700 000
700 000
700 000
83
2.2.4.1. Субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
631 279
390 000
8 519
0
232 760
0
0
0
0
84
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
631 279
390 000
8 519
0
232 760
0
0
0
0
85
2.2.4.1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог в с. Антипаюта (1 и 2 пусковой комплекс), в том числе: 1 пусковой комплекс (2,754 км): ул. Ленина, ул. Тундровая, автодорога подъезд к метеостанции, 2 пусковой комплекс (1,058 км); участок вдоль береговой линии
472 279
231 000
8 519
0
232 760
0
0
0
0
86
2.2.4.1.2. Капитальный ремонт дороги
(ул. Брусничная, ул. Заполярная с. Белоярск)
19 000
19 000
0
0
0
0
0
0
0
87
2.2.4.1.3. Выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети пер. Безымянный (ул. 70 лет Октября – ул. Восточная), ул. Полярная (ГСМ - полигон ТБО, поворот на полигон ЖБО – полигон ЖБО), пер. Северный (ул. Ленина – ул. Мамонтова), ул. Нагорная, ул. 40 лет Победы, ул. Энергетиков, ул. Строителей, ул. Полярная,
ул. Мамонтова, ул. Авиаторов, пер. Таежный,
ул. Брусничная, ул. Набережная, ул. Советская, ул. 70 лет Октября, ул. Полярная, ул. Ленина муниципального образования село Красноселькуп
140 000
140 000
0
0
0
0
0
0
0
88
2.2.4.2. Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения***
1 333 724
0
34 130
120 074
479 520
0
700 000
0
0
89
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 333 724
0
34 130
120 074
479 520
0
700 000
0
0
90
2.2.4.2.1. Ремонт улично-дорожной сети с. Горки: ул. Набережная, ул. Есенина, ул. Кушеватская, ул. Совхозная – 2-я Кушеватская
14 250
0
14 250
0
0
0
0
0
0
91
2.2.4.2.2. Ремонт улично-дорожной сети
с. Лопхари: ул. Кедровая, ул. Молодежная
5 130
0
5 130
0
0
0
0
0
0
92
2.2.4.2.3. Ремонт улично-дорожной сети с. Мужи: ул. Истомина, ул. Рыбацкая, ул. Флотская, ул. 50 лет Победы, ул. Уральская, ул. Архангельского, ул. Советская,
ул. Молодежная, ул. Республики,
ул. Комсомольская, ул. Кедровая, ул. Филиппова – Республики, ул. Юганская
4 750
0
4 750
0
0
0
0
0
0
93
2.2.4.2.4. Ремонт улично-дорожной сети с. Мужи: ул. Истомина
6 500
0
6 500
0
0
0
0
0
0
94
2.2.4.2.5. Ремонт улично-дорожной сети с. Восяхово: ул. Советская, ул. Лесная, ул. Юбилейная
3 500
0
3 500
0
0
0
0
0
0
95
2.2.4.2.6. Выполнение работ по ремонту объекта «Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципальное образование г. Муравленко Внутриквартальный проезд мкр. № 3»
5 243
0
0
5 243
0
0
0
0
0
96
2.2.4.2.7. Выполнение работ по ремонту объекта «Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципальное образование г. Муравленко Внутриквартальный проезд мкр. № 4»
1 514
0
0
1 514
0
0
0
0
0
97
2.2.4.2.8. Выполнение работ по ремонту объекта «Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципальное образование г. Муравленко Внутриквартальный проезд мкр. № 11»
8 612
0
0
8 612
0
0
0
0
0
98
2.2.4.2.9. Выполнение работ по ремонту объекта «Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципальное образование г. Муравленко Внутриквартальный проезд мкр. № 12»
5 612
0
0
5 612
0
0
0
0
0
99
2.2.4.2.10. Ремонт автодороги ул. Подшибякина муниципальное образование город Салехард (участок от ул. Матросова до ул. Броднева)
11 714
0
0
11 714
0
0
0
0
0
100
2.2.4.2.11. Ремонт автодороги ул. Республики муниципальное образование город Салехард (участок от ул. Пушкина до ул. Броднева)
29 657
0
0
29 657
0
0
0
0
0
101
2.2.4.2.12. Ремонт автодороги проспект Молодежи муниципальное образование город Салехард
20 422
0
0
20 422
0
0
0
0
0
102
2.2.4.2.13. Ремонт автодороги ул. Матросова муниципальное образование город Салехард (участок от ул. Республики до ул. Губкина)
17 330
0
0
17 330
0
0
0
0
0
103
2.2.4.2.14. Ремонт автодороги ул. Арктическая муниципальное образование город Салехард
15 745
0
0
15 745
0
0
0
0
0
104
2.2.4.2.15. Ремонт автодороги ул. Комсомольская муниципальное образование город Салехард
3 384
0
0
3 384
0
0
0
0
0
105
2.2.4.2.16. Ремонт автодороги ул. Кирпичная муниципальное образование город Салехард
841
0
0
841
0
0
0
0
0
106
2.2.4.2.17. Ремонт автомобильной дороги ул. Ленина
497
0
0
0
497
0
0
0
0
107
2.2.4.2.18. Ремонт автомобильной дороги ул. Губкина
771
0
0
0
771
0
0
0
0
108
2.2.4.2.19. Ремонт автомобильной дороги ул. Ямальская
1 832
0
0
0
1 832
0
0
0
0
109
2.2.4.2.20. Ремонт автомобильной дороги ул. Украинских строителей
5 560
0
0
0
5 560
0
0
0
0
110
2.2.4.2.21. Ремонт внутриквартального проезда мкр. № 1
3 763
0
0
0
3 763
0
0
0
0
111
2.2.4.2.22. Ремонт внутриквартального проезда мкр. № 2
2 571
0
0
0
2 571
0
0
0
0
112
2.2.4.2.23. Ремонт внутриквартального проезда мкр. № 7, 8
3 595
0
0
0
3 595
0
0
0
0
113
2.2.4.2.24. с. Мужи, ул. Истомина (участок от ул. 50 лет Победы до детского сада Олененок)
10 196
0
0
0
10 196
0
0
0
0
114
2.2.4.2.25. с. Мужи, ул. 50 лет Победы (участок от ул. Истомина до ул. Уральская)
7 038
0
0
0
7 038
0
0
0
0
115
2.2.4.2.26. с. Мужи, ул. Комсомольская (участок от ул. Советская до ул. Уральская)
13 084
0
0
0
13 084
0
0
0
0
116
2.2.4.2.27. с. Мужи, ул. Архангельского (участок от ул. 50 лет Октября до ул. Уральская)
10 824
0
0
0
10 824
0
0
0
0
117
2.2.4.2.28. с. Мужи, ул. Совхозная (проезд ул. Архангельского - ул. Обская, ул. Филиппова, ул. Обская, больничный городок)
14 509
0
0
0
14 509
0
0
0
0
118
2.2.4.2.29. с. Мужи, ул. Уральская (участок от ДЭС до дома ул. Уральская 84, проезд от дома
ул. Уральская 72 до ул. Брусничная)
19 483
0
0
0
19 483
0
0
0
0
119
2.2.4.2.30. Ремонт автодороги по ул. Лесная (в границах Первомайская – Советская)
23 191
0
0
0
23 191
0
0
0
0
120
2.2.4.2.31. Ремонт автодороги и устройство тротуара по ул. Центральная (в границах Лесная – Первомайская)
8 541
0
0
0
8 541
0
0
0
0
121
2.2.4.2.32. Ремонт автодороги по ул. Гагарина (в границах Первомайская – Дзержинского)
39 291
0
0
0
39 291
0
0
0
0
122
2.2.4.2.33. Ремонт автодороги по ул. Больничная (в границах Новая – Гагарина)
13 811
0
0
0
13 811
0
0
0
0
123
2.2.4.2.34. Ремонт автодороги по ул. Октябрьская (в границах Заполярная – Гагарина)
24 273
0
0
0
24 273
0
0
0
0
124
2.2.4.2.35. Ремонт автодороги и устройство тротуара по ул. Дзержинского (в границах Гагарина – Школьная)
39 512
0
0
0
39 512
0
0
0
0
125
2.2.4.2.36. Ремонт автодороги по ул. Студенческая (в границах Дзержинского – Первомайская)
19 466
0
0
0
19 466
0
0
0
0
126
2.2.4.2.37. Ремонт автодороги по
ул. Магистральная
10 834
0
0
0
10 834
0
0
0
0
127
2.2.4.2.38. Ремонт автодороги по ул. Новая (в границах Октябрьская – Деповская)
14 493
0
0
0
14 493
0
0
0
0
128
2.2.4.2.39. Ремонт внутриквартального проезда Гагарина, 30 – 38
765
0
0
0
765
0
0
0
0
129
2.2.4.2.40. Ремонт внутриквартального проезда Гагарина, 26 – 28
3 982
0
0
0
3 982
0
0
0
0
130
2.2.4.2.41. Ремонт внутриквартального проезда ул. Школьная 32 – ул. Гагарина 24
489
0
0
0
489
0
0
0
0
131
2.2.4.2.42. Ремонт внутриквартального проезда в границах Гагарина – Школьная
15 046
0
0
0
15 046
0
0
0
0
132
2.2.4.2.43. Ремонт автодороги по ул. Первомайская (в границах Центральная – Комсомольская)
14 479
0
0
0
14 479
0
0
0
0
133
2.2.4.2.44. Устройство тротуара по ул. Школьная (в границах от ул. Без названия № 1 до ул. Без названия № 3)
2 350
0
0
0
2 350
0
0
0
0
134
2.2.4.2.45. Устройство пешеходной дороги от жилого дома № 43 по ул. Студенческая к тротуару по ул. Первомайская
306
0
0
0
306
0
0
0
0
135
2.2.4.2.46. Устройство тротуара по ул. Зеленая горка
2 859
0
0
0
2 859
0
0
0
0
136
2.2.4.2.47. Ремонт остановочного комплекса «Бульвар Победы» ул. Первомайская
171
0
0
0
171
0
0
0
0
137
2.2.4.2.48. Ремонт остановочного комплекса «Карьерная» ул. Зеленая горка
348
0
0
0
348
0
0
0
0
138
2.2.4.2.49. Ремонт остановочного комплекса «Северная 1» ул. Северная
760
0
0
0
760
0
0
0
0
139
2.2.4.2.50. Ремонт остановочного комплекса «Северная 2» ул. Северная
408
0
0
0
408
0
0
0
0
140
2.2.4.2.51. Ремонт остановочного комплекса «Бованенково» ул. Бованенково
308
0
0
0
308
0
0
0
0
141
2.2.4.2.52. Ремонт остановочного комплекса «Ковалева» ул. Ковалева
523
0
0
0
523
0
0
0
0
142
2.2.4.2.53. Обустройство пешеходных переходов техническими средствами на ул. Нефтяников, в районе дома № 73
928
0
0
0
928
0
0
0
0
143
2.2.4.2.54. Обустройство пешеходных переходов техническими средствами на ул. Нефтяников, в районе дома № 20
1 405
0
0
0
1 405
0
0
0
0
144
2.2.4.2.55. Обустройство пешеходных переходов техническими средствами на перекрестке ул. Ямальская – ул. Губкина, на перекрестке ул. Ленина – ул. Строителей, на перекрестке ул. Ленина – ул. Губкина, на перекрестке ул. Ленина – ул. Муравленко, на перекрестке ул. 70 лет Октября – ул. Муравленко
5 841
0
0
0
5 841
0
0
0
0
145
2.2.4.2.56. Обустройство пешеходных переходов техническими средствами на перекрестке ул. Нефтяников – ул. 70 лет Октября
4 529
0
0
0
4 529
0
0
0
0
146
2.2.4.2.57. Ремонт автодороги Выезд из г. Надым
5 356
0
0
0
5 356
0
0
0
0
147
2.2.4.2.58. Ремонт автодороги Кольцевая развязка на пересечении улиц Зверева – Ленинградский проспект
1 334
0
0
0
1 334
0
0
0
0
148
2.2.4.2.59. Ремонт автодороги Проезд № 1
7 793
0
0
0
7 793
0
0
0
0
149
2.2.4.2.60. Ремонт автодороги Проезд № 13
4 463
0
0
0
4 463
0
0
0
0
150
2.2.4.2.61. Ремонт автодороги по ул. Полярная
11 424
0
0
0
11 424
0
0
0
0
151
2.2.4.2.62. Ремонт автодороги по ул. Зверева
10 398
0
0
0
10 398
0
0
0
0
152
2.2.4.2.63. Ремонт внутриквартальных проездов, площадок, объектов благоустройства в пос. Лесном
6 818
0
0
0
6 818
0
0
0
0
153
2.2.4.2.64. Ремонт автодороги по проспекту Ленинградский
10 076
0
0
0
10 076
0
0
0
0
154
2.2.4.2.65. Ремонт автодороги по ул. Щербины, по набережной имени Оруджева С.А.
4 285
0
0
0
4 285
0
0
0
0
155
2.2.4.2.66. Ремонт автодороги по
ул. Комсомольская, по ул. Сенькина
8 053
0
0
0
8 053
0
0
0
0
156
2.2.4.2.67. с. Мужи, ул. Уральская (участок от ул. Архангельского до ул. 50 лет Победы)
24 473
0
0
0
24 473
0
0
0
0
157
2.2.4.2.68. с. Мужи, ул. Уральская (участок от ул. Комсомольская до ул. Архангельского)
13 585
0
0
0
13 585
0
0
0
0
158
2.2.4.2.69. с. Горки, ул. Октябрьская, переулок 4, ул. Проезд 3, ул. Рабочая – Новая
4 888
0
0
0
4 888
0
0
0
0
159
2.2.4.2.70. Ремонт автодороги по ул. Лесная пос. Пельвож
1 366
0
0
0
1 366
0
0
0
0
160
2.2.4.2.71. Ремонт автодороги по ул. Набережная пос. Пельвож
6 218
0
0
0
6 218
0
0
0
0
161
2.2.4.2.72. Ремонт автодороги по ул. Центральная пос. Пельвож
1 593
0
0
0
1 593
0
0
0
0
162
2.2.4.2.73. Ремонт автомобильной дороги ул. Ленина и ул. Муравленко
13 764
0
0
0
13 764
0
0
0
0
163
2.2.4.2.74. Ремонт автомобильной дороги
ул. Муравленко и внутриквартального проезда мкр. № 11
605
0
0
0
605
0
0
0
0
164
2.2.4.2.75. Обустройство пешеходных переходов техническими средствами по ул. 70 лет Октября, в районе дома № 1
396
0
0
0
396
0
0
0
0
165
2.2.5. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов к ним
80 157
12 600
0
0
67 557
0
0
0
0
166
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
80 157
12 600
0
0
67 557
0
0
0
0
167
2.2.5.1. Ремонт дворовых территорий в м/р № 2, 3, 4. Внутриквартальные тротуары и проезды вдоль ул. Ленина
12 600
12 600
0
0
0
0
0
0
0
168
2.2.5.2. Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 26 по ул. Гагарина
1 074
0
0
0
1 074
0
0
0
0
169
2.2.5.3. Капитальный ремонт дворовой территории № 36 по ул. Гагарина
1 982
0
0
0
1 982
0
0
0
0
170
2.2.5.4. Ремонт дворовых территорий микрорайона Мирный и проездок к ним
64 501
0
0
0
64 501
0
0
0
0
171
2.2.6. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
8 335 008
0
1 134 411
1 141 821
1 218 180
1 210 149
1 210 149
1 210 149
1 210 149
172
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
8 335 008
0
1 134 411
1 141 821
1 218 180
1 210 149
1 210 149
1 210 149
1 210 149
173
2.2.6.1. Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения***
8 335 008
0
1 134 411
1 141 821
1 218 180
1 210 149
1 210 149
1 210 149
1 210 149
174
2.2.6.1.1. г. Салехард
727 408
0
181 831
174 209
185 684
185 684
0
0
0
175
2.2.6.1.2. г. Лабытнанги
461 333
0
99 639
116 436
122 569
122 689
0
0
0
176
2.2.6.1.3. г. Новый Уренгой
880 300
0
231 861
208 675
219 882
219 882
0
0
0
177
2.2.6.1.4. г. Ноябрьск
787 564
0
191 620
204 646
175 660
215 638
0
0
0
178
2.2.6.1.5. г. Муравленко
339 403
0
85 265
73 427
91 180
89 531
0
0
0
179
2.2.6.1.6. г. Губкинский
350 515
0
81 703
86 502
91 155
91 155
0
0
0
180
2.2.6.1.7. Надымский район
160 002
0
30 609
30 877
65 980
32 536
0
0
0
181
2.2.6.1.8. Шурышкарский район
128 541
0
9 324
41 115
42 154
35 948
0
0
0
182
2.2.6.1.9. Приуральский район
121 079
0
29 577
29 446
31 028
31 028
0
0
0
183
2.2.6.1.10. Ямальский район
106 064
0
24 001
24 211
32 341
25 511
0
0
0
184
2.2.6.1.11. Тазовский район
127 599
0
33 608
30 247
31 872
31 872
0
0
0
185
2.2.6.1.12. Пуровский район
396 142
0
104 339
93 905
98 949
98 949
0
0
0
186
2.2.6.1.13. Красноселькупский район
118 611
0
31 034
28 125
29 726
29 726
0
0
0
187
2.2.7. Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом
17 304
0
0
17 304
0
0
0
0
0
188
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
17 304
0
0
17 304
0
0
0
0
0
189
2.2.7.1. Субсидии на приобретение дорожной техники муниципальное образование
город Салехард
17 304
0
0
17 304
0
0
0
0
0
190
2.2.8. Разработка комплексных схем организации дорожного движения на территориях муниципальных образований
8 950
0
0
0
0
8 950
0
0
0
191
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
8 950
0
0
0
0
8 950
0
0
0
192
2.2.8.1. Субсидии на разработку комплексных схем организации дорожного движения на территориях муниципальных образований
8 950
0
0
0
0
8 950
0
0
0
193
2.2.8.1.1. г. Губкинский
2 328
0
0
0
0
2 328
0
0
0
194
2.2.8.1.2. Пуровский район
6 622
0
0
0
0
6 622
0
0
0
* Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 3.
** Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).
*** Распределение субсидий на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется в текущем финансовом году после проведения процедуры конкурсного отбора муниципальных образований.»;
1
4.7.4. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит достичь следующих результатов:
- прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения в автономном округе в результате строительства новых автомобильных дорог к 2021 году составит
266 км;
- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения в автономном округе к 2021 году составит 2 675 км;
- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством и реконструкцией, к 2021 году составит 7,745 км;
- объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения в автономном округе к 2021 году составит 266 км;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования, составит к 2021 году 11,08%;
- прирост площади автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях, к 2021 году составит
34 984 м2;
- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения к 2021 году достигнет 100%.»;
4.8. в подпрограмме «Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе»:
4.8.1. в паспорте Подпрограммы 4:
4.8.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Сроки реализации Подпрограммы 4
2014 – 2021 годы
»;
4.8.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 – 559 952
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 559 952
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 432 105
2014 год – 146 403
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
146 403
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год – 249
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
249
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2016 год - 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
716
(средства ООО «Газпром газомоторное топливо»)
2017 год – 13 300
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
13 300
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
196 220
(средства ООО «Газпром газомоторное топливо»)
2018 год – 100 000
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
100 000
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
235 169
(средства ООО «Газпром газомоторное топливо»)
2019 год – 100 000
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
100 000
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2020 год – 100 000
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
100 000
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2021 год – 100 000
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
100 000
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
»;
4.8.2. таблицу 4-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 4-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 4
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Подпрограмма 4 (всего)
559 952
146 403
249
0
13 300
100 000
100 000
100 000
100 000
2
Средства окружного бюджета
559 952
146 403
249
0
13 300
100 000
100 000
100 000
100 000
3
Внебюджетные средства*
432 105
0
0
716
196 220
235 169
0
0
0
4
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
413 300
0
0
0
13 300
100 000
100 000
100 000
100 000
5
Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
146 652
146 403
249
0
0
0
0
0
0
6
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
146 652
146 403
249
0
0
0
0
0
0
7
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7**
19 240
12 221
0
0
192
1 502
1 811
1 703
1 810
8
Участие в разработке и реализации мероприятий развития автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в автономном округе**
19 240
12 221
0
0
192
1 502
1 811
1 703
1 810
9
Основное мероприятие 1 «Мероприятие в области автомобильного и железнодорожного транспорта»
559 952
146 403
249
0
13 300
100 000
100 000
100 000
100 000
10
1.1. Субсидии на приобретение пассажирских автобусов для городских маршрутов***
413 300
0
0
0
13 300
100 000
100 000
100 000
100 000
11
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
413 300
0
0
0
13 300
100 000
100 000
100 000
100 000
12
1.1.1. Муниципальное образование город Салехард
19 268
0
0
0
13 300
5 968
0
0
0
13
1.1.2. Муниципальное образование город Лабытнанги
5 968
0
0
0
0
5 968
0
0
0
14
1.1.3. Муниципальное образование город Новый Уренгой
49 200
0
0
0
0
49 200
0
0
0
15
1.1.4. Муниципальное образование город Ноябрьск
20 160
0
0
0
0
20 160
0
0
0
16
1.1.5. Муниципальное образование город Муравленко
6 016
0
0
0
0
6 016
0
0
0
17
1.1.6. Муниципальное образование Надымский район
6 720
0
0
0
0
6 720
0
0
0
18
1.1.7. Муниципальное образование Пуровский район
5 968
0
0
0
0
5 968
0
0
0
19
1.2. Приобретение оборудования для автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
1.3. Приобретение газобаллонного оборудования для оснащения транспортных средств муниципальных образований в автономном округе (метан)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
1.4. Строительство объектов
146 652
146 403
249
0
0
0
0
0
0
24
1.4.1. Многофункциональный вокзал, г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
146 652
146 403
249
0
0
0
0
0
0
25
Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
146 652
146 403
249
0
0
0
0
0
0
26
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
146 652
146 403
249
0
0
0
0
0
0
27
1.4.2. Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС)
432 105
0
0
716
196 220
235 169
0
0
0
28
Внебюджетные средства*
432 105
0
0
716
196 220
235 169
0
0
0
29
АГНКС г. Новый Уренгой
238 902
0
0
250
196 220
42 432
0
0
0
30
Внебюджетные средства*
238 902
0
0
250
196 220
42 432
0
0
0
31
АГНКС п. Пангоды
41 195
0
0
466
0
40 729
0
0
0
32
Внебюджетные средства*
41 195
0
0
466
0
40 729
0
0
0
33
АГНКС г. Ноябрьск
152 008
0
0
0
0
152 008
0
0
0
34
Внебюджетные средства*
152 008
0
0
0
0
152 008
0
0
0
35
1.5. Строительство объектов транспортной инфраструктуры на условиях государственно-частного партнерства
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
0
0
0
0
0
0
0
0
0
* Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 4.
** Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).
<***> Распределение субсидий на приобретение пассажирских автобусов для городских маршрутов осуществляется в текущем финансовом году после проведения процедуры конкурсного отбора муниципальных образований.»;
1
4.9. в подпрограмме «Воздушный и водный транспорт»:
4.9.1. в паспорте Подпрограммы 5:
4.9.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Сроки реализации Подпрограммы 5
2014 – 2021 годы
»;
4.9.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 –17 332 180
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 17 332 180
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 1 799 014
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 799 014
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год – 2 339 348
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 339 348
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2016 год – 3 084 451
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 084 451
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2017 год – 2 407 283
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 407 283
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2018 год – 2 900 215
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
2 900 215
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2019 год – 1 600 623
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 600 623
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2020 год – 1 600 623
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 600 623
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2021 год – 1 600 623
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 600 623
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
»;
4.9.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5
- темп роста доли государственной поддержки в расходах организаций водного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов к 2021 году составит 104,9%;
- темп роста доли государственной поддержки в расходах организаций воздушного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов к 2021 году составит 104,9%;
- обеспечение круглогодичного транспортного сообщения между городами Салехард и Лабытнанги к 2021 году – 22500 рейсов;
- количество объектов, завершенных строительством, в 2015 году составило 1 ед.
»;
4.9.2. таблицу 5-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 5-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Подпрограмма 5 (всего)
17 332 180
1 799 014
2 339 348
3 084 451
2 407 283
2 900 215
1 600 623
1 600 623
1 600 623
2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
16 505 582
1 134 351
2 177 413
3 084 451
2 407 283
2 900 215
1 600 623
1 600 623
1 600 623
3
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
11 618 931
1 134 351
1 176 713
1 473 151
1 367 108
1 665 739
1 600 623
1 600 623
1 600 623
4
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
0
5
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
0
6
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
275 278
35 902
33 664
43 064
34 702
43 562
28 552
26 856
28 977
7
Участие в разработке и реализации мероприятий воздушного и водного транспорта*
275 279
35 902
33 664
43 064
34 702
43 562
28 552
26 856
28 977
8
Основное мероприятие 1. Мероприятия в области водного и воздушного транспорта
17 332 180
1 799 014
2 339 348
3 084 451
2 407 283
2 900 215
1 600 623
1 600 623
1 600 623
9
1.1. Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах
2 723 608
321 643
323 009
368 809
356 211
338 484
338 484
338 484
338 484
10
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
2 723 608
321 643
323 009
368 809
356 211
338 484
338 484
338 484
338 484
11
1.1.1. Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам (всего), в том числе по линиям
1 810 203
209 094
230 025
251 070
236 666
220 837
220 837
220 837
220 837
12
1.1.1.1. Салехард – Питляр – Горки – Лопхари – Казым-Мыс и обратно
174 301
5 104
20 829
32 650
26 466
22 313
22 313
22 313
22 313
13
1.1.1.2. Салехард – Катравож и обратно
140 393
4 190
5 199
12 979
31 241
21 696
21 696
21 696
21 696
14
1.1.1.3. Салехард – Шурышкары – Мужи и обратно
250 448
20 436
37 795
38 850
36 411
29 239
29 239
29 239
29 239
15
1.1.1.4. Салехард – Лабытнанги и обратно, в том числе по перевозке грузов
516 966
62 299
54 409
63 265
58 153
69 710
69 710
69 710
69 710
16
1.1.1.5. Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале – Кутопьюган – Ныда и обратно
542 135
117 065
87 578
76 900
57 036
50 889
50 889
50 889
50 889
17
1.1.1.6. Салехард – Новый Порт – Антипаюта и обратно
185 960
0
24 215
26 426
27 359
26 990
26 990
26 990
26 990
18
1.1.2. Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа на переправе Салехард – Лабытнанги и в обратном направлении в период межсезонья (ледостава, ледохода) по льготным тарифам
66 075
8 881
8 204
7 379
7 655
8 489
8 489
8 489
8 489
19
1.1.3. Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах
847 330
103 668
84 780
110 360
111 890
109 158
109 158
109 158
109 158
20
1.1.3.1. Омск – Тобольск – Ханты-Мансийск – Салехард – Ханты-Мансийск – Тобольск – Омск
647 252
84 068
65 000
77 149
84 639
84 099
84 099
84 099
84 099
21
1.1.3.2. Березово – Салехард – Мужи – Салехард – Березово
200 078
19 600
19 780
33 211
27 251
25 059
25 059
25 059
25 059
22
1.2. Проведение путевых и дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным транспортом в границах автономного округа
662 134
70 808
89 826
88 396
66 800
86 576
86 576
86 576
86 576
23
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
662 134
70 808
89 826
88 396
66 800
86 576
86 576
86 576
86 576
24
1.2.1. Проведение путевых работ (содержание средств навигационного оборудования и тральные работы на подходах к пассажирским причалам) на участках внутренних водных путей, необходимых для организации транспортного обслуживания населения в границах автономного округа
396 921
43 696
43 876
48 969
52 076
52 076
52 076
52 076
52 076
25
1.2.2. Проведение дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным транспортом на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа
265 213
27 112
45 950
39 427
14 724
34 500
34 500
34 500
34 500
26
1.3. Предоставление субсидий некоммерческому партнерству «Некоммерческое партнерство по координации использования Северного морского пути» на уставную деятельность
275
25
25
25
40
40
40
40
40
27
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
275
25
25
25
40
40
40
40
40
28
1.4. Уплата налогов, сборов и иных платежей
23 561
357
1 230
1 100
354
20 520
0
0
0
29
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
23 561
357
1 230
1 100
354
20 520
0
0
0
30
1.5. Услуги по хранению и содержанию пассажирских судов нового судостроения
352
218
134
0
0
0
0
0
0
31
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
352
218
134
0
0
0
0
0
0
32
1.6. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах
12 040 797
646 304
1 632 692
2 504 034
1 848 435
2 278 190
1 043 714
1 043 714
1 043 714
33
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
12 040 797
646 304
1 632 692
2 504 034
1 848 435
2 278 190
1 043 714
1 043 714
1 043 714
34
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
7 154 146
646 304
631 992
892 734
808 260
1 043 714
1 043 714
1 043 714
1 043 714
35
1.6.1. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам
2 485 822
252 304
315 753
266 326
247 295
351 036
351 036
351 036
351 036
36
1.6.2. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах
4 668 324
394 000
316 239
626 408
560 965
692 678
692 678
692 678
692 678
37
1.6.3. Предоставление субсидий из окружного бюджета на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей за воздушные суда
4 886 651
0
1 000 700
1 611 300
1 040 175
1 234 476
0
0
0
38
1.7. Предоставление субсидий организациям, оказывающим аэропортовые услуги по регулируемым тарифам
665 815
53 712
87 650
78 021
80 514
106 412
86 502
86 502
86 502
39
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
665 815
53 712
87 650
78 021
80 514
106 412
86 502
86 502
86 502
40
1.7.1. ОАО «Аэропорт Салехард»
149 151
4 642
31 473
15 228
0
24 452
24 452
24 452
24 452
41
1.7.2. ОАО «Надымское авиапредприятие»
301 566
22 482
34 467
44 108
49 517
37 748
37 748
37 748
37 748
42
1.7.3. ГУП ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»
131 529
26 294
21 710
14 000
11 477
14 512
14 512
14 512
14 512
43
1.7.4. ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале»
83 569
294
0
4 685
19 520
29 700
9 790
9 790
9 790
44
1.8. Организация обслуживания населения в сфере гражданской авиации, водного, железнодорожного и автомобильного транспорта на территории автономного округа государственным казенным учреждением «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
354 200
41 284
42 847
44 066
44 429
45 653
45 307
45 307
45 307
45
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
354 200
41 284
42 847
44 066
44 429
45 653
45 307
45 307
45 307
46
1.9. Строительство объектов транспортного комплекса
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
0
47
1.9.1. Комплекс речного вокзала в г. Салехарде, в том числе проектно-изыскательские работы (2 этапа)
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
0
48
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
0
49
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
0
50
1.10. Приобретение двух судов на воздушной подушке для организации пассажирских перевозок
34 840
0
0
0
10 500
24 340
0
0
0
51
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
34 840
0
0
0
10 500
24 340
0
0
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).»;
1
4.9.3. в разделе V:
4.9.3.1. в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.9.3.2. в абзаце четвертом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.10. в подпрограмме «Обеспечение безопасной эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и оборудования, по нормам и правилам, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды»:
4.10.1. в паспорте Подпрограммы 6:
4.10.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«
Сроки реализации Подпрограммы 6
2014 – 2021 годы
»;
4.10.1.2. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
снижение доли машин, которые эксплуатировались с нарушением установленных правил, норм и требований, от общего количества проверенных машин к 2021 году до 21%
»;
4.10.2. таблицу 6-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 6-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
1
Подпрограмма 6 (всего)
957 181,0
120 417,0
114 372,0
113 216,0
128 344,0
121 708,0
119 708,0
119 708,0
119 708,0
2
Расходы, финансирование затрат которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
957 181,0
120 417,0
114 372,0
113 216,0
128 344,0
121 708,0
119 708,0
119 708,0
119 708,0
3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)
957 181,0
120 417,0
114 372,0
113 216,0
128 344,0
121 708,0
119 708,0
119 708,0
119 708,0
4
1. Совершенствование контрольно-надзорных мероприятий
421 920,0
48 643,6
80 469,0
45 613,8
51 593,6
49 500,0
48 700,0
48 700,0
48 700,0
5
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
421 920,0
48 643,6
80 469,0
45 613,8
51 593,6
49 500,0
48 700,0
48 700,0
48 700,0
6
2. Улучшение качества составления материалов по делам об административных правонарушениях
174 489,8
23 702,8
10 274,0
22 117,4
25 466,8
23 532,2
23 132,2
23 132,2
23 132,2
7
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
174 489,8
23 702,8
10 274,0
22 117,4
25 466,8
23 532,2
23 132,2
23 132,2
23 132,2
8
3. Осуществление приема экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)
191 181,8
24 214,8
20 547,0
23 074,4
25 816,8
24 682,2
24 282,2
24 282,2
24 282,2
9
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 6 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
191 181,8
24 214,8
20 547,0
23 074,4
25 816,8
24 682,2
24 282,2
24 282,2
24 282,2
10
4. Обеспечение информированности населения о деятельности службы
169 589,4
23 855,8
3 082,0
22 410,4
25 466,8
23 993,6
23 593,6
23 593,6
23 593,6
11
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
169 589,4
23 855,8
3 082,0
22 410,4
25 466,8
23 993,6
23 593,6
23 593,6
23 593,6
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).»;
1
4.10.3. в абзаце первом раздела V цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.11. в подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
4.11.1. в паспорте Подпрограммы 7:
4.11.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 7, изложить в следующей редакции:
«
Сроки реализации Подпрограммы 7
2014 – 2021 годы
»;
4.11.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 7, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 7 –1 923 727
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, –1 923 727
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 246 233
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
246 233
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год – 223 128
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
223 128
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2016 год – 236 195
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
236 195
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2017 год – 261 527
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
261 527
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2018 год – 240 661
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
240 661
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2019 год – 238 661
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
238 661
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2020 год – 238 661
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
238 661
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2021 год – 238 661
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
238 661
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
»;
4.11.2. таблицу 7-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
Таблица 7-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 7
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Обеспечение реализации Государственной программы
1 923 727
246 233
223 128
236 195
261 527
240 661
238 661
238 661
238 661
2.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
966 546
125 816
108 756
122 979
133 183
118 953
118 953
118 953
118 953
3.
Основное мероприятие. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
1 923 727
246 233
223 128
236 195
261 527
240 661
238 661
238 661
238 661
4.
1.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в т.ч.
966 546
125 816
108 756
122 979
133 183
118 953
118 953
118 953
118 953
5.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
966 546
125 816
108 756
122 979
133 183
118 953
118 953
118 953
118 953
6.
1.2. Обеспечение деятельности соисполнителя Государственной программы – службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа, в т.ч.
957 181
120 417
114 372
113 216
128 344
121 708
119 708
119 708
119 708
7.
Соисполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
957 181
120 417
114 372
113 216
128 344
121 708
119 708
119 708
119 708
»;
4.12. приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2021 годы»
(в редакции постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 06 августа 2018 года № 826-П)
СТРУКТУРА
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2021 годы»
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Государственная программа
65 278 898
9 749 540
7 463 947
9 178 006
9 629 400
8 218 701
6 907 225
7 328 248
6 803 831
2
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
62 887 615
8 722 258
7 143 265
8 931 310
9 372 121
8 038 481
6 686 202
7 103 068
6 684 123
3
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
29 145 347
5 185 575
3 365 921
4 338 847
4 280 160
2 947 514
3 007 892
3 065 240
2 954 198
4
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
11 726 253
1 134 351
1 178 835
1 503 351
1 367 108
1 703 239
1 638 123
1 600 623
1 600 623
5
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
1 344 576
828 473
195 176
133 480
128 935
58 512
0
0
0
6
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
1 102 491
826 773
185 094
90 247
377
0
0
0
0
7
Соисполнитель – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего)
18 479
7 875
10 604
0
0
0
0
0
0
8
Соисполнитель – департамент образования автономного округа (всего)
1 047
517
530
0
0
0
0
0
0
9
Соисполнитель – департамент здравоохранения автономного округа (всего)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Соисполнитель – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)
957 181
120 417
114 372
113 216
128 344
121 708
119 708
119 708
119 708
11
Подпрограмма 1
2 083 434
1 022 707
25 032
120 120
400 000
52 500
49 700
413 375
0
12
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 954 897
1 007 000
2 122
30 200
400 000
52 500
49 700
413 375
0
13
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
107 322
0
2 122
30 200
0
37 500
37 500
0
0
14
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
128 537
15 707
22 910
89 920
0
0
0
0
0
15
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
128 537
15 707
22 910
89 920
0
0
0
0
0
16
Подпрограмма 2
24 991 685
2 779 719
2 516 315
3 399 669
3 620 338
3 647 714
3 008 092
3 065 440
2 954 398
17
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
24 991 685
2 779 719
2 516 315
3 399 669
3 620 338
3 647 714
3 008 092
3 065 440
2 954 398
18
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
23 736 632
2 513 933
2 440 897
3 326 798
3 480 160
2 947 514
3 007 892
3 065 240
2 954 198
19
Подпрограмма 3
18 361 266
3 744 191
2 344 494
2 337 571
2 926 952
1 277 611
1 910 149
1 910 149
1 910 149
20
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
18 048 477
3 672 491
2 334 412
2 294 011
2 798 017
1 219 099
1 910 149
1 910 149
1 910 149
21
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
5 401 587
2 668 761
920 777
1 012 049
800 000
0
0
0
0
22
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
242 789
1 700
10 082
43 560
128 935
58 512
0
0
0
23
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
704
0
0
327
377
0
0
0
0
24
Подпрограмма 4
559 952
146 403
249
0
13 300
100 000
100 000
100 000
100 000
25
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
413 300
0
0
0
13 300
100 000
100 000
100 000
100 000
26
Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
146 652
146 403
249
0
0
0
0
0
0
27
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
146 652
146 403
249
0
0
0
0
0
0
28
Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе» (с 01 января 2016 года реализовывается в рамках Государственной программы автономного округа «Безопасный регион» на 2014 – 2020 годы»)
26 654
11 273
15 381
0
0
0
0
0
0
29
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
7 128
2 881
4 247
0
0
0
0
0
0
30
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства автономного округа»
7 128
2 881
4 247
0
0
0
0
0
0
31
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа
1 047
517
530
0
0
0
0
0
0
32
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
18 479
7 875
10 604
0
0
0
0
0
0
34
Подпрограмма 5
17 332 180
1 799 014
2 339 348
3 084 451
2 407 283
2 900 215
1 600 623
1 600 623
1 600 623
35
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
16 505 582
1 134 351
2 177 413
3 084 451
2 407 283
2 900 215
1 600 623
1 600 623
1 600 623
36
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
11 618 931
1 134 351
1 176 713
1 473 151
1 367 108
1 665 739
1 600 623
1 600 623
1 600 623
37
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
0
38
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
0
39
Подпрограмма 6 *
957 181
120 417
114 372
113 216
128 344
121 708
119 708
119 708
119 708
40
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
957 181
120 417
114 372
113 216
128 344
121 708
119 708
119 708
119 708
41
Подпрограмма 7
1 923 727
246 233
223 128
236 195
261 527
240 661
238 661
238 661
238 661
42
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
966 546
125 816
108 756
122 979
133 183
118 953
118 953
118 953
118 953
43
Соисполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
957 181
120 417
114 372
113 216
128 344
121 708
119 708
119 708
119 708
»;
4.13. приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2021 годы»
(в редакции постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 06 августа 2018 года № 826-П)
СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2021 годы»
№ п/п
Наименование Государствен-ной программы (Подпрограм-мы), показателя
№ основного меропри-ятия/ме-роприятий, влияющих на показатель
Еди-ница изме-рения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
значение показателя
вес по-
ка-зателя
зна-чение пока-зателя
вес по-ка-за-те-ля
значе-ние
показа-теля
вес по-каз-ате-ля
значе-ние
показа-теля
вес пока-зателя
зна-чение пока-зателя
вес пока-зателя
значе-ние показа-теля
вес пока-зателя
значе-ние показа-теля
вес пока-зателя
значе-ние показа-теля
вес пока-зателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
Государственная программа
2
Уровень обеспеченнос-ти автодорожной сетью населения в автономном округе
км на 1000 км2
1,82
0,1
1,92
0,1
2,1
0,2
2,14
0,125
2,18
0,125
2,22
0,125
2,26
0,125
2,26
0,125
3
Средняя скорость транспортного потока в автономном округе
км/ час
75,5
0,1
75,5
0,05
80,5
0,1
83
0,2
85,5
0,2
87,5
0,2
90
0,2
90
0,2
4
Протяжен-ность автомобиль-ных дорог общего пользования регионального значения (ПСЭР)
км
1170,07
0,1
1230,07
0,1
5
Протяжен-ность железных дорог на территории автономного округа (ПСЭР)
км
1648
0,1
2054
0,1
2054
0,1
2054
0,1
2054
0,1
2054
0,1
2054
0,1
2054
0,1
6
Количество перевезенных пассажиров по субсидируе-мым маршрутам воздушным транспортом (ПСЭР)
чел.
167200
0,2
170500
0,1
173900
0,1
173900
0,1
173900
0,1
173900
0,1
173900
0,1
173900
0,1
7
Количество перевезенных пассажиров по субсидируе-мым маршрутам водным транспортом (ПСЭР)
чел.
107640
0,1
109790
0,1
90000
0,2
111980
0,1
111980
0,1
111980
0,1
111980
0,1
111980
0,1
8
Доля автомобиль-ных дорог общего пользования регионального значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности (ПСЭР)
%
84
0,05
88
0,1
9
Доля протяженности автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального и местного значения, соответству-ющих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацио-нным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе
%
85,52
0,05
85,83
0,1
85,83
0,1
86,09
0,125
87,33
0,15
88,92
0,15
88,92
0,15
88,92
0,15
10
Автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуниципа-льного значения
%
85,52
85,83
85,83
86,09
87,33
88,92
88,92
88,92
11
Автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения
12
Общая протяженность автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального и местного значения, соответствую-щих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатаци-онным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе
км
1942,531
0,1
1942,531
0,1
1965,934
0,125
1987,879
0,125
2008,179
0,125
2201,979
0,125
2201,979
0,125
13
Автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения
км
1073,521
1073,521
1096,924
1118,869
1139,169
1139,169
1139,169
14
Автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения
км
869,01
869,01
869,01
869,01
869,01
1062,81
1062,81
15
Уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в автономном округе
случаев на 100 тыс. населения
12
0,1
12
0,05
16
Количество площадок отдыха, расположен-ных на автомобиль-ных дорогах общего пользования регионального значения (ПСЭР)
шт.
24
0,1
31
0,1
31
0,1
28
0,125
28
0,1
28
0,1
28
0,1
28
0,1
17
Подпрограмма 1 «Развитие аэропортов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
Х
Х
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
18
Цель. Обеспечение развития аэропортовой сети на территории автономного округа
19
Задача 1. Обеспечение безопасности полетов
20
Количество взлетно-посадочных полос, по которым увеличена несущая способность покрытия
1.1
ед.
1
0,4
21
Количество вновь введенных в эксплуатацию объектов наземной базы аэропортов
1.1
ед.
22
Задача 2. Повышение качества предоставля-емого аэропортового обслуживания
23
Объем перевозок пассажиров через аэропорты (ПСЭР)
1.1
тыс. чел.
1430
1
1500
0,5
1580
1
1580
1
1580
0,4
1580
0,3
1580
0,5
1580
0,5
24
Количество приобретен-ного спецавтотранс-порта и спецоборудо-вания
2.2
ед.
2
0,5
22
0,2
6
0,2
25
Количество взлетно-посадочных полос, по которым проведена реконструкция в рамках концессион-ного соглашения
3.1.1
ед.
1
0,5
1
0,5
26
Задача 3. Развитие сети местных воздушных линий
27
Количество введенных в эксплуатацию вертолетных площадок после строительства и реконструкции
1.3
ед.
1
0,25
28
Доля населения автономного округа, имеющего доступ к авиаперевоз-кам на местных воздушных линиях
1.3
%
0,15
0,25
29
Подпрограмма 2 «Дорожный фонд Ямало-Ненецкого автономного округа»
Х
Х
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,25
Х
0,25
Х
0,25
Х
0,25
30
Цель 1. Поддержание работоспособ-ности сети автомобильных дорог
31
Задача 1. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуата-ционных характеристик потребитель-ских свойств автомобиль-ных дорог общего пользования
32
Уровень содержания автомобиль-ных дорог общего пользования регионального значения
1.1
балл
2,85
0,5
3,01
0,25
3,17
0,25
3,33
0,25
3,49
0,25
3,65
0,25
3,8
0,25
3,8
0,25
33
Доля автомобиль-ных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установлен-ного значения
1.1
%
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
34
Задача 2. Обеспечение сохранности, безопасного и бесперебойно-го функциониро-вания сети автомобиль-ных дорог
35
Прирост протяженности автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствую-щих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатаци-онным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобиль-ных дорог, в том числе
1.1, 1.9
км
0,548
0,5
9
0,25
96,356
0,25
50,531
0,25
39,6
0,25
11
0,25
19,8
0,25
19,8
0,25
36
Сети автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения
км
9
86,561
27,242
39,6
11
19,8
19,8
37
Сети автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения
км
0,548
9,795
23,289
38
Протяжен-ность мостовых переходов на автомобиль-ных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом
1.1
метров погон-ных
369,17
0,25
67,8
0,25
283,5
0,125
327,8
0,25
327,8
0,25
39
Протяжен-ность искусственных сооружений на автомобиль-ных дорогах общего пользования регионального значения, завершенных реконструк-
цией и строитель-ством
1.5
метров погон-ных
658,16
0,25
822,7
0,25
40
Задача 3. Строительство и реконструкция автомобиль-ных дорог общего пользования
41
Прирост протяженности автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствую-щих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатаци-онным показателям, в результате реконструкции автомобиль-ных дорог, в том числе
1.5
км
0
0
0
0
0
2
0,125
0
0
42
Сети автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения
км
0
0
0
0
0
2
0
0
43
Сети автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения
км
0
0
0
0
0
0
0
0
44
Подпрограмма 3 «Дорожное хозяйство»
Х
Х
Х
0,25
Х
0,25
Х
0,25
Х
0,25
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
45
Цель 1. Формирование сети автомобиль-ных дорог
46
Задача 1. Увеличение протяженности автомобиль-ных дорог общего пользования за счет нового строительства
47
Прирост протяженности сети автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобиль-ных дорог
1.1
км
20
0,25
28,84
0,1
23,403
0,25
9
0,25
0
193,8
0,25
48
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального и местного значения, в том числе
1.1; 2.1
км
20
0,25
28,84
0,1
0
23,403
0,125
9
0,25
2
0,2
193,8
0,25
49
Автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения
км
20
27
0
23,403
9
2
50
Автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения
км
1,84
193,8
51
Протяжен-ность сети автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе
1.1
км
2458,132
0,25
2458,132
0,75
2481,535
0,25
2481,535
0,25
2481,535
0,2
2675,335
0,25
2675,335
0,5
52
Сети автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения
км
1250,721
1250,721
1274,124
1274,124
1274,124
1274,124
1274,124
53
Сети автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения
км
1207,411
1207,411
1207,411
1207,411
1207,411
1401,211
1401,211
54
Задача 2. Строительство и реконструкция автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения
55
Протяжен-ность автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения, завершенных строитель-ством и реконструкци-ей
2.1.1
км
7,745
0,3
56
Задача 3. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатаци-онных характеристик и потребитель-ских свойств автомобиль-ных дорог общего пользования
57
Доля протяженности автомобиль-ных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатаци-онному состоянию сети автомобиль-ных дорог общего пользования
1.1
%
14,48
0,25
14,17
0,125
14,17
0,125
13,91
0,125
12,67
0,125
11,08
0,25
11,08
0,125
11,08
0,25
58
Площадь автомобиль-ных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципаль-ных образованиях
2.2.5
м2
16058,3
0,25
18 926
0,125
59
Доля автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установлен-ного значения
2.2.6
%
100
0,125
100
0,125
100
0,125
100
0,125
100
0,225
100
0,125
100
0,25
60
Подпрограмма 4 «Развитие автомобиль-ного и железнодо-рожного транспорта на территориях муниципаль-ных образований в Ямало-ненецком автономном округе»
Х
Х
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
61
Цель 1. Обеспечение качественного обслуживания населения автономного округа автомобиль-ным и железнодо-рожным пассажирским транспортом общего пользования
62
Задача 1. Повышение качественного уровня перевозки пассажиров и доступности автомобиль-ного транспорта для населения муниципаль-ных образований в автономном округе
63
Доступность общественного автомобиль-ного транспорта общего пользования для маломобиль-ных групп населения в муниципаль-ных образованиях в автономном округе
1.1
%
22
0,25
25
0,25
29
0,25
30
0,25
30
0,25
64
Цель 2. Обеспечение надежного функциони-рования муниципаль-ных автотран-спортных предприятий автономного округа, развитие энергосбере-жения и повышение энергоэффек-тивности таких предприятий
65
Задача 1. Укрепление материально-технической базы муниципаль-ных автотран-спортных предприятий автономного округа и повышение эффективности использования топливных ресурсов
66
Доля техники муниципаль-ных автотран-спортных предприятий, оборудованной газобаллонным оборудованием
1.1
%
3,3
0,4
3,3
0,3
3,3
0,3
3,3
0,25
3,3
0,25
67
Цель 3. Развитие транспортного потенциала региона в рамках реализации инвестицион-ных проектов
68
Задача 1. Обеспечение строительства объектов транспортной инфраструк-туры
69
Пассажиро-вместимость объекта
1.4
чел.
300
1
300
1
300
0,35
300
0,25
300
0,25
300
0,25
300
0,25
70
Протяжен-ность вновь вводимых железнодо-рожных путей
1.5
км
169,52
0,25
169,52
0,25
71
Количество объектов газозаправоч-ной инфраструк-туры
1.4
шт.
1
0,2
2
0,2
72
Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе»
Х
Х
Х
0
Х
0
Х
0
Х
0
Х
0
Х
0
Х
0
Х
0
73
Цель. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобиль-ных дорогах автономного округа
74
Задача 1. Повышение правового сознания и предупрежде-ние опасного поведения участников дорожного движения
75
Количество профилакти-ческих мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения
1.1
шт.
0
0
76
Задача 2. Совершен-ствование организации движения транспортных средств и пешеходов
77
Доля обеспечен-ности комплексами фотовидео-фиксации за нарушением правил дорожного движения в автономном округе
2.1
%
37,3
0,3
37,3
0,3
78
Показатель транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), на 10 тыс. транспортных средств)
2.1
погиб-ших/
10 тыс. транс-порт-ных сред-ств
4
0,2
4
0,2
79
Общее количество ДТП
2.1
шт.
712
0,1
707
0,1
80
Задача 3. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
81
Количество ДТП с участием детей
2.1
шт.
64
0,1
61
0,1
82
Доля обеспечен-ности муниципаль-ных образований в автономном округе специальными школьными автобусами
3.1
%
46
0,1
46
0,1
83
Задача 4. Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в ДТП – спасение жизней
84
Показатель тяжести последствий (количество погибших в результате ДТП на 100 пострадавших)
4.1
погиб-шие/на 100 пост-радав-ших
9
0,1
8
0,1
85
Доля обеспечен-ности противопо-жарных служб и поисково-спасательных отрядов автономного округа аварийно-спасательным инструментом, предназначен-ным для предотвраще-ния гибели людей, попавших в ДТП
4.1
%
48,4
0,1
48,4
0,1
86
Подпрограмма 5 «Воздушный и водный транспорт»
Х
Х
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
87
Цель. Повышение доступности транспортных услуг для населения, не обеспеченного круглогодич-ной наземной транспортной связью
88
Задача. Организация транспортного обслуживания населения водным и воздушным транспортом
89
Темп роста доли государствен-ной поддержки в расходах организаций водного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
%
105,2
0,4
104,9
0,4
104,9
0,4
104,9
0,35
104,9
0,3
104,9
0,4
104,9
0,4
104,9
0,4
90
Темп роста доли государствен-ной поддержки в расходах организаций воздушного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов
1.6, 1.7, 1.8
%
105,2
0,4
104,9
0,4
104,9
0,4
104,9
0,35
104,9
0,3
104,9
0,4
104,9
0,4
104,9
0,4
91
Количество организаций, получивших поддержку из окружного бюджета
1.6.3
ед.
1
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
92
Обеспечение круглогодич-ного транспортного сообщения между городами Салехард и Лабытнанги
1.1
рейсов
27000
0,2
22077
0,05
22500
0,1
22500
0,2
22500
0,1
22500
0,2
22500
0,2
22500
0,2
93
Количество объектов, завершенных строитель-ством
1.9
ед.
1
0,05
94
Количество пассажирских судов, приобретен-ных в целях осуществления пассажирских перевозок на социально-значимых маршрутах Ямало-Ненецкого автономного округа
1.10
ед.
2
0,2
95
Подпрограм-ма 6 «Обеспечение безопасной эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и оборудования, по нормам и правилам, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды»
Х
Х
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
96
Цель. Реализация специальных регистрацион-ных, разрешитель-ных и контрольных функций
97
Задача 1. Повышение качества осуществления регионального государствен-ного контроля (надзора)
98
Задача 2. Повышение качества ведения производства по делам об администра-тивных правонаруше-ниях
99
Задача 3. Обеспечение допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в соответствии с установлен-ным порядком
100
Задача 4. Повышение доступности предоставля-емых государствен-ных услуг
101
Доля машин, которые эксплуатиро-вались с нарушением установленных правил, норм и требований, от общего количества проверенных машин
1.1, 2.1, 3.1, 4.1
%
22,7
1
22,4
1
22,1
1
21,8
1
21,5
1
21,2
1
21
1
21
1
102
Подпрограм-ма 7 «Обеспечение реализации Государ-ственной программы»
Х
Х
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
103
Цель. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государствен-ной программы
104
Задача 1. Совершен-ствование кадрового потенциала
105
Укомплекто-ванность кадрами
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
106
Доля государствен-ных гражданских служащих, получивших дополнитель-ное профессио-нальное образование в течение последних 3-х лет
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
107
Задача 2. Осуществле-ние эффективного нормативно-правового и документаци-онного обеспечения
108
Доля проектов правовых актов, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу, от общего количества поступивших проектов
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
109
Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
110
Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечиваю-щих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
111
Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодатель-ством автономного округа сроки, от общего количества обращений
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
112
Задача 3. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бюджетной отчетности для контроля за соблюдением законодатель-ства Российской Федерации и автономного округа при осуществлении ответственным исполнителем (соисполните-лем) и подведомст-венными учреждениями хозяйственных операций и их целесообраз-ностью, наличием и движением имущества и обязательств, использова-нием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденн-ыми нормами, нормативами, сметами и планами финансово-хозяйственной деятельности
113
Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечиваю-щих эффективность и результатив-ность использования бюджетных средств)
%
73
0,2
75
0,2
75
0,2
75
0,2
75
0,2
78
0,2
80
0,2
80
0,2
»;
1
4.14. в приложении № 3 к Государственной программе:
4.14.1. в нумерационном заголовке цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.14.2. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.15. в приложении № 3 (справочное) к Государственной программе:
4.15.1. в нумерационном заголовке цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.15.2. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.16. в приложении № 4 к Государственной программе:
4.16.1. в нумерационном заголовке цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.16.2. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.17. в приложении № 5 (справочное) к Государственной программе:
4.17.1. в нумерационном заголовке цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.17.2. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.18. в нумерационном заголовке приложения № 6 (справочное) к Государственной программе цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.19. в нумерационном заголовке приложения № 7 (справочное) к Государственной программе цифры «2020» заменить цифрами «2021».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 25.10.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 090.000.000 Хозяйственная деятельность, 090.070.000 Транспорт, 090.070.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: