Основная информация

Дата опубликования: 06 сентября 2011г.
Номер документа: RU42000201100625
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Кемеровская область
Принявший орган: Коллегия Администрации Кемеровской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



КОЛЛЕГИЯ

1

КОЛЛЕГИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 сентября 2011  №402

О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 №217 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2013 годы»

(признано утратившим силу Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 №663)

Коллегия Администрации Кемеровской области   постановляет:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2013 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 №217 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 № 242, от 29.12.2007 № 379, от 17.04.2008 № 143, от 05.06.2008 № 213, от 10.09.2008 № 377, от 10.11.2008   № 473, от 25.12.2008 № 585, от 30.12.2008 № 606, от 31.03.2009 № 134, от 11.06.2009 № 263, от 10.07.2009 № 309, от 02.12.2009 № 472, от 30.12.2009   № 552, от 21.06.2010 № 254, от 10.12.2010 № 549, от 29.12.2010 № 621, от 07.04.2011 № 146, от 17.06.2011 № 274), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования Программы

Всего на реализацию Программы потребуется на                 2008-2013 годы 7625,482 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 1921,883 млн. рублей;

2009 год – 1892,353 млн. рублей;

2010 год – 2109,81 млн. рублей;

2011 год – 662,476 млн. рублей;

2012 год – 519,48 млн. рублей;

2013 год – 519,48 млн. рублей;

из них:

средства областного бюджета на 2008-2013 годы –             2525,965 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 697,813 млн. рублей;

2009 год – 489,023 млн. рублей;

2010 год – 517,775 млн. рублей;

2011 год – 358, 594 млн. рублей;

2012 год – 231,38 млн. рублей;

2013 год – 231,38 млн. рублей.

Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:

средства федерального бюджета на 2008-2013 годы –               3510,875 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 672,02 млн. рублей;

2009 год – 1136,04 млн. рублей;

2010 год – 1348,46 млн. рублей;

2011 год – 128,355 млн. рублей;

2012 год – 113,0 млн. рублей;

2013 год – 113,0 млн. рублей;

средства местных бюджетов на 2008-2013 годы –                    1379,044 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 474,35 млн. рублей;

2009 год – 217,39 млн. рублей;

2010 год – 224,704 млн. рублей;

2011 год – 154,2 млн. рублей;

2012 год – 154,2 млн. рублей;

2013 год – 154,2 млн. рублей;

внебюджетные источники на 2008-2013 годы –                      209,598 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 77,7 млн. рублей;

2009 год – 49,9 млн. рублей;

2010 год – 18,871 млн. рублей;

2011 год – 21,327 млн. рублей;

2012 год – 20,9 млн. рублей

2013 год – 20,9 млн. рублей

»

1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«4. Ресурсное обеспечение Программы

Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2013 годы 7625,482 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 1921,883 млн. рублей;

2009 год – 1892,353 млн. рублей;

2010 год – 2109,81 млн. рублей;

2011 год – 662,476 млн. рублей;

2012 год – 519,48 млн. рублей;

2013 год – 519,48 млн. рублей;

из них:

средства областного бюджета на 2008-2013 годы –2525,965 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 697,813 млн. рублей;

2009 год – 489,023 млн. рублей;

2010 год – 517,775 млн. рублей;

2011 год – 358,594 млн. рублей;

2012 год – 231,38 млн. рублей;

2013 год – 231,38 млн. рублей.

Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:

средства федерального бюджета на 2008-2013 годы –  3510,875 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 672,02 млн. рублей;

2009 год – 1136,04 млн. рублей;

2010 год – 1348,46 млн. рублей;

2011 год – 128,355 млн. рублей;

2012 год – 113,0 млн. рублей;

2013 год – 113,0 млн. рублей;

средства местных бюджетов на 2008-2013 годы –  1379,044 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 474,35 млн. рублей;

2009 год – 217,39 млн. рублей;

2010 год – 224,704 млн. рублей;

2011 год – 154,2 млн. рублей;

2012 год – 154,2 млн. рублей;

2013 год – 154,2 млн. рублей;

внебюджетные источники на 2008-2013 годы – 209,598 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 77,7 млн. рублей;

2009 год – 49,9 млн. рублей;

2010 год – 18,871 млн. рублей;

2011 год – 21,327 млн. рублей;

2012 год – 20,9 млн. рублей;

2013 год – 20,9 млн. рублей.

Объемы ассигнований из федерального, областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этих бюджетов на очередной финансовый год».

1.3. Раздел 7 «Программные мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.4. В приложении к Программе «Целевые индикаторы Программы» строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:

«

Всего по Программе

2008 –

2013

годы

Привлечено средств на   1 рубль областного бюджета

рублей

0,93

1,75

2,86

3,07

0,85

1,25

1,25

».

2. Департаменту документационного обеспечения Администрации Кемеровской области (Т.Н.Вовченко), главному управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (А.В. Горелкин) и департаменту информационных технологий Кемеровской области (С.Л.Мурашкин) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области А.С. Сергеева.

И.о. Губернатора

Кемеровской области

В.П. Мазикин

Приложение

к постановлению Коллегии

Администрации Кемеровской области

от 6 сентября 2011 г. № 402

7. Программные мероприятия



п/п

Наименование подпрограмм,

программных мероприятий

Плановый период

Объем финансирования

(млн. рублей, в ценах соответствующих годов)

Исполнитель программного

мероприятия

Ожидаемый результат

всего

в том числе

областной бюджет, всего

из него

иные не запрещенные законодательством источники

на безвозвратной

основе

бюджетные кредиты

субсидии местным бюджетам

федеральный

бюджет

местный бюджет

внебюджетные

источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Всего по Программе

2008-2013 годы

7625,482

2525,965

2525,965

-

-

3510,875

1379,044

209,598

2008 год

1921,883

697,813

697,813

-

-

672,02

474,35

77,7

2009 год

1892,353

489,023

489,023

-

-

1136,04

217,39

49,9

2010 год

2109,81

517,775

517,775

-

-

1348,46

224,704

18,871

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2011 год

662,476

358,594

358,594

-

-

128,355

154,2

21,327

2012 год

519,48

231,38

231,38

-

-

113,0

154,2

20,9

2013 год

519,48

231,38

231,38

-

-

113,0

154,2

20,9

1.

Подпрограмма «Предупреждение и борьба с заболе-ваниями социаль-ного характера»

2008-2013 годы

1282,836

400,683

400,683

-

-

652,485

206,46

23,208

2008 год

174,98

111,58

111,58

-

-

27,0

33,2

3,2

2009 год

174,8

23,14

23,14

-

-

125,48

25,87

0,31

2010 год

338,767

51,056

51,056

-

-

262,65

24,69

0,371

2011 год

236,089

99,107

99,107

-

-

89,355

40,9

6,727

2012 год

179,1

57,9

57,9

-

-

74,0

40,9

6,3

2013 год

179,1

57,9

57,9

-

-

74,0

40,9

6,3

1.1.

Сахарный диабет. Приобретение саха-роснижающих препаратов

2008-2013 годы

217,265

77,81

77,81

-

-

49,05

87,72

2,685

Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области (далее – ДОЗН)

Снижение уровня осложнений при сахарном диабете к базовому уровню:

2008 год

29,53

15,33

15,33

-

-

0,0

13,7

0,5

на 1,9%

2009 год

17,77

4,5

4,5

-

-

0,7

12,52

0,05

на 2%

2010 год

24,385

10,4

10,4

-

-

1,95

12,0

0,035

на 2,1%

2011 год

53,78

20,18

20,18

-

-

16,4

16,5

0,7

на 2,2%

2012 год

45,9

13,7

13,7

-

-

15,0

16,5

0,7

на 2,2%

2013 год

45,9

13,7

13,7

-

-

15,0

16,5

0,7

на 2,2%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1.1.

Приобретение саха-роснижающих препаратов

2008-2013 годы

214,465

76,41

76,41

-

-

47,65

87,72

2,685

2008 год

29,53

15,33

15,33

-

-

0,0

13,7

0,5

2009 год

17,77

4,5

4,5

-

-

0,7

12,52

0,05

2010 год

24,385

10,4

10,4

-

-

1,95

12,0

0,035

2011 год

50,98

18,78

18,78

-

-

15,0

16,5

0,7

2012 год

45,9

13,7

13,7

-

-

15,0

16,5

0,7

2013 год

45,9

13,7

13,7

-

-

15,0

16,5

0,7

1.1.2.

Приобретение оборудования

2008-2013 годы

2,8

1,4

1,4

-

-

1,4

0,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

2,8

1,4

1,4

-

-

1,4

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.2.

Профилактика артериальной гипертонии

2008-2013 годы

44,06

9,0

9,0

-

-

6,6

18,8

9,66

Органы местного самоуправления

(по согласованию, далее - ОМС)

Увеличение впер-вые выявленных лиц с повышен-ным артериаль-ным давлением по отношению к базовому зна-чению от общего числа впервые выявленных лиц:

2008 год

1,6

0,0

0,0

-

-

0,0

1,1

0,5

на 1,2%

2009 год

5,55

0,0

0,0

-

-

0,0

5,5

0,05

на 1,3%

2010 год

5,71

0,0

0,0

-

-

0,0

5,6

0,11

на 1,4%

2011 год

15,0

4,6

4,6

-

-

5,2

2,2

3,0

на 1,5%

2012 год

8,1

2,2

2,2

-

-

0,7

2,2

3,0

на 1,5%

2013 год

8,1

2,2

2,2

-

-

0,7

2,2

3,0

на 1,5%

1.2.1.

Проведение профи-лактических меро-приятий

2008-2013 годы

1,91

0,0

0,0

-

-

0,0

1,75

0,16

ОМС

Увеличение чис-ла школ здоровья для лиц с артери-альной гиперто-нией:

2008 год

0,1

0,0

0,0

-

-

0,0

0,1

0,0

до 47

2009 год

0,2

0,0

0,0

-

-

0,0

0,15

0,05

до 48

2010 год

1,01

0,0

0,0

-

-

0,0

0,9

0,11

до 50

2011 год

0,2

0,0

0,0

-

-

0,0

0,2

0,0

до 51

2012 год

0,2

0,0

0,0

-

-

0,0

0,2

0,0

до 51

2013 год

0,2

0,0

0,0

-

-

0,0

0,2

0,0

до 51

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.2.2.

Обеспечение лекар-ственными средст-вами для лечения сердечно-сосудис-тых заболеваний (артериальная ги-пертония)

2008-2013 годы

33,15

4,5

4,5

-

-

2,1

17,05

9,5

ДОЗН

Снижение смерт-ности от болезней системы кро-вообращения на 100 тыс. населе-ния:

2008 год

1,5

0,0

0,0

-

-

0,0

1,0

0,5

до 220,0

2009 год

5,35

0,0

0,0

-

-

0,0

5,35

0,0

до 210,0

2010 год

4,7

0,0

0,0

-

-

0,0

4,7

0,0

до 205,0

2011 год

5,8

0,1

0,1

-

-

0,7

2,0

3,0

до 200,0

2012 год

7,9

2,2

2,2

-

-

0,7

2,0

3,0

до 200,0

2013 год

7,9

2,2

2,2

-

-

0,7

2,0

3,0

до 200,0

1.2.3.

Приобретение оборудования

2008-2013 годы

9,0

4,5

4,5

-

-

4,5

0,0

0,0

ДОЗН

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

9,0

4,5

4,5

-

-

4,5

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.3.

Неотложные меры борьбы с туберкуле-зом

2008-2013 годы

370,227

170,007

170,007

-

-

177,8

19,5

2,92

ДОЗН

Снижение уровня заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. населе-ния:

2008 год

87,16

83,56

83,56

-

-

0,0

3,1

0,5

до 160,0

2009 год

54,1

3,5

3,58

-

-

48,0

2,5

0,1

до 150,0

2010 год

33,767

25,047

25,047

-

-

5,7

2,8

0,22

до 145,0

2011 год

88,4

37,9

37,9

-

-

46,1

3,7

0,7

до 140,0

2012 год

53,4

10,0

10,0

-

-

39,0

3,7

0,7

до 140,0

2013 год

53,4

10,0

10,0

-

-

39,0

3,7

0,7

до 140,0

1.3.1.

Обеспечение лечеб-но-профилактичес-ких учреждений сов-ременными проти-вотуберкулезными препаратами

2008-2013 годы

356,027

162,907

162,907

-

-

170,7

19,5

2,92

ДОЗН

2008 год

87,16

83,56

83,56

-

-

0,0

3,1

0,5

2009 год

54,1

3,5

3,58

-

-

48,0

2,5

0,1

2010 год

33,767

25,047

25,047

-

-

5,7

2,8

0,22

2011 год

74,2

30,8

30,8

-

-

39,0

3,7

0,7

2012 год

53,4

10,0

10,0

-

-

39,0

3,7

0,7

2013 год

53,4

10,0

10,0

-

-

39,0

3,7

0,7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.3.2.

Приобретение оборудования

2008-2013 годы

14,2

7,1

7,1

-

-

7,1

0,0

0,0

ДОЗН

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

14,2

7,1

7,1

-

-

7,1

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1.4

АнтиВИЧ/СПИД

2008-2013 годы

384,618

18,254

18,254

-

-

331,4

27,7

7,264

ОМС

Доля охвата ВИЧ-инфицированных, получающих антиретровирус-ные препараты:

2008 год

35,61

2,41

2,41

-

-

27,0

4,7

1,5

30%

2009 год

64,8

1,24

1,24

-

-

60,0

3,5

0,06

40%

2010 год

219,008

1,304

1,304

-

-

215,0

2,7

0,004

45%

2011 год

20,6

3,3

3,3

-

-

9,8

5,6

1,9

50%

2012 год

22,3

5,0

5,0

-

-

9,8

5,6

1,9

50%

2013 год

22,3

5,0

5,0

-

-

9,8

5,6

1,9

50%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.4.1.

Приобретение тест-систем экспресс-диагностики ВИЧ-инфекции в учреж-дениях родовспо-можения

2008-2013 годы

84,133

9,194

9,194

-

-

59,3

13,0

2,639

ОМС

Охват 98% ро-жениц экспресс-диагностикой в учреждениях ро-довспоможения

2008 год

2,84

0,14

0,14

-

-

0,2

2,0

0,5

2009 год

30,185

0,65

0,65

-

-

28,0

1,5

0,035

2010 год

19,908

0,904

0,904

-

-

17,0

2,0

0,004

2011 год

10,4

2,5

2,5

-

-

4,7

2,5

0,7

2012 год

10,4

2,5

2,5

-

-

4,7

2,5

0,7

2013 год

10,4

2,5

2,5

-

-

4,7

2,5

0,7

1.4.2.

Обеспечение учре-ждений здравоохра-нения лекарствен-ными средствами для химиопрофи-лактики вертикаль-ной ВИЧ-инфекции

2008-2013 годы

300,485

9,06

9,06

-

-

272,1

14,7

4,625

ОМС

Проведение  трехэтапной хи-миопрофилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции у 81% беременных и двухэтапной у 98% рожениц

2008 год

32,77

2,27

2,27

-

-

26,8

2,7

1,0

2009 год

34,615

0,59

0,59

-

-

32,0

2,0

0,025

2010 год

199,1

0,4

0,4

-

-

198,0

0,7

0,0

2011 год

10,2

0,8

0,8

-

-

5,1

3,1

1,2

2012 год

11,9

2,5

2,5

-

-

5,1

3,1

1,2

2013 год

11,9

2,5

2,5

-

-

5,1

3,1

1,2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.5.

Вирусные гепатиты

2008-2013 годы

152,74

57,82

57,82

-

-

77,238

17,43

0,252

ДОЗН

Снижение уровня заболеваемости острыми вирусны-ми гепатитами В и С на 100 тыс. на-селения:

2008 год

12,42

8,62

8,62

-

-

0,0

3,6

0,2

до 12,0

2009 год

17,188

8,0

8,0

-

-

8,738

0,4

0,05

до11,0

2010 год

45,732

5,5

5,5

-

-

40,0

0,23

0,002

до 10,0

2011 год

27,6

13,7

13,7

-

-

9,5

4,4

0,0

до 7,0

2012 год

24,9

11,0

11,0

-

-

9,5

4,4

0,0

до 7,0

2013 год

24,9

11,0

11,0

-

-

9,5

4,4

0,0

до 7,0

1.6.

Инфекции, пере-дающиеся половым путем

2008-2013 годы

7,281

2,527

2,527

-

-

2,262

2,065

0,427

ДОЗН,

ОМС

Снижение уровня заболеваемости сифилисом на   100 тыс. населе-ния:

2008 год

0,4

0,0

0,0

-

-

0,0

0,4

0,0

до 110,9

2009 год

1,472

0,0

0,0

-

-

1,407

0,065

0,0

до 110,1

2010 год

0,1

0,0

0,0

-

-

0,0

0,1

0,0

до 109,1

2011 год

2,309

0,527

0,527

-

-

0,855

0,5

0,427

до 108,0

2012 год

1,5

1,0

1,0

-

-

0,0

0,5

0,0

до 108,0

2013 год

1,5

1,0

1,0

-

-

0,0

0,5

0,0

до 108,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.6.1.

Приобретение лекарственных средств

2008-2013 годы

5,572

2,1

2,1

-

-

1,407

2,065

0,0

2008 год

0,4

0,0

0,0

-

-

0,0

0,4

0,0

2009 год

1,472

0,0

0,0

-

-

1,407

0,065

0,0

2010 год

0,1

0,0

0,0

-

-

0,0

0,1

0,0

2011 год

0,6

0,1

0,1

-

-

0,0

0,5

0,0

2012 год

1,5

1,0

1,0

-

-

0,0

0,5

0,0

2013 год

1,5

1,0

1,0

-

-

0,0

0,5

0,0

1.6.2

Приобретение оборудования

2008-2013 годы

1,709

0,427

0,427

-

-

0,855

0,0

0,427

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

1,709

0,427

0,427

-

-

0,855

0,0

0,427

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.7.

Развитие психиатри-ческой помощи

2008-2013 годы

5,92

1,9

1,9

-

-

3,785

0,235

0,0

ДОЗН,

ОМС

Повторные гос-питализации в психиатрический стационар от об-щего числа гос-питализаций в те-чение года:

2008 год

0,1

0,0

0,0

-

-

0,0

0,1

0,0

до 21,0

2009 год

2,82

0,4

0,4

-

-

2,285

0,135

0,0

до 19,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 17,0

2011 год

3,0

1,5

1,5

-

-

1,5

0,0

0,0

до 15,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 15,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 15,0

1.7.1.

Приобретение лекарственных средств

2008-2013 годы

2,92

0,4

0,4

-

-

2,285

0,235

0,0

2008 год

0,1

0,0

0,0

-

-

0,0

0,1

0,0

2009 год

2,82

0,4

0,4

-

-

2,285

0,135

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.7.2.

Приобретение оборудования

2008-2013 годы

3,0

1,5

1,5

-

-

1,5

0,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

3,0

1,5

1,5

-

-

1,5

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1.8.

Приобретение доро-гостоящих лекарст-венных средств для лечения онкологи-ческих и гематоло-гических больных

2008-2013 годы

100,725

63,365

63,365

-

-

4,35

33,01

0,0

ОМС

Увеличение доли диагностики ран-них стадий опу-холевых заболе-ваний визуальной локализации  от общего числа случаев диагнос-тики при данной патологии:

2008 год

8,16

1,66

1,66

-

-

0,0

6,5

0,0

до 14%

2009 год

11,1

5,5

5,5

-

-

4,35

1,25

0,0

до 16,%

2010 год

10,065

8,805

8,805

-

-

0,0

1,26

0,0

до 18%

2011 год

25,4

17,4

17,4

-

-

0,0

8,0

0,0

до 20 %

2012 год

23,0

15,0

15,0

-

-

0,0

8,0

0,0

до 20%

2013 год

23,0

15,0

15,0

-

-

0,0

8,0

0,0

до 20%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.

Подпрограмма «Вакцинопрофи-лактика»

Приобретение вак-цины против клеще-вого энцефалита, антирабической вак-цины, туберкулина, иммуноглобулина противоклещевого для учреждений здравоохранения Кемеровской области

2008-2013 годы

705,14

156,04

156,04

-

-

479,0

47,4

22,7

ОМС

Уровень охвата профилактичес-кими  прививка-ми детей - не менее 95%

2008 год

135,23

26,33

26,33

-

-

100,0

4,9

4,0

2009 год

127,9

4,9

4,9

-

-

109,0

11,5

2,5

2010 год

177,91

9,81

9,81

-

-

153,0

13,3

1,8

2011 год

114,7

65,0

65,0

-

-

39,0

5,9

4,8

2012 год

74,7

25,0

25,0

-

-

39,0

5,9

4,8

2013 год

74,7

25,0

25,0

-

-

39,0

5,9

4,8

3.

Подпрограмма «Развитие высоко-технологичных ви-дов медицинской помощи»

Обеспечение насе-ления высокотех-нологичными вида-ми медицинской помощи

2008-2013

годы

378,751

286,811

286,811

-

-

0,0

60,19

31,75

ДОЗН,

ОМС

Доля лиц, полу-чивших высоко-технологичную медицинскую по-мощь, от числа обратившихся - 100%

2008 год

65,59

46,59

46,59

-

-

0,0

12,0

7,0

2009 год

64,814

59,814

59,814

-

-

0,0

5,0

0,0

2010 год

31,447

30,407

30,407

-

-

0,0

0,29

0,75

2011 год

82,3

60,0

60,0

-

-

0,0

14,3

8,0

2012 год

67,3

45,0

45,0

-

-

0,0

14,3

8,0

2013 год

67,3

45,0

45,0

-

-

0,0

14,3

8,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4.

Подпрограмма «Развитие первич-ной медицинской помощи»

Мониторинг выпол-нения мероприятий по диспансеризации, реабилитации, про-филактике заболева-ний

2008-2013 годы

5,564

0,0

0,0

-

-

0,0

4,064

1,5

ОМС

Охват профи-лактическими ос-мотрами кон-тингентов, под-лежащих пери-одическим ос-мотрам:

2008 год

4,0

0,0

0,0

-

-

0,0

2,5

1,5

98,1%

2009 год

0,15

0,0

0,0

-

-

0,0

0,15

0,0

98,6%

2010 год

1,414

0,0

0,0

-

-

0,0

1,414

0,0

98,8%

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

99,1%

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

99,1%

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

99,1%

5.

Подпрограмма «Лекарственное обеспечение»

2008-2013 годы

524,634

258,134

258,134

-

-

0,0

249,3

17,2

ДОЗН

2008 год

118,72

50,72

50,72

-

-

0,0

60,0

8,0

2009 год

138,0

71,3

71,3

-

-

0,0

66,5

0,2

2010 год

147,114

98,114

98,114

-

-

0,0

40,0

9,0

2011 год

39,6

12,0

12,0

-

-

0,0

27,6

0,0

2012 год

40,6

13,0

13,0

-

-

0,0

27,6

0,0

2013 год

40,6

13,0

13,0

-

-

0,0

27,6

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5.1.

Льготное обеспече-ние дорогостоящими медикаментами по категориям заболе-ваний по постанов-лению Правитель-ства Российской Фе-дерации от  30.07.94 №890 «О государст-венной поддержке развития медицинс-кой промышленнос-ти и улучшении обеспечения населе-ния и учреждений здравоохранения ле-карственными сред-ствами и изделиями медицинского назна-чения»

2008-2013 годы

181,13

32,13

32,13

-

-

0,0

145,0

4,0

Доля лиц, по-лучивших бес-платную лека-рственную по-мощь, от числа обратившихся -100 %

2008 год

39,43

5,43

5,43

-

-

0,0

30,0

4,0

2009 год

35,6

0,6

0,6

-

-

0,0

35,0

0,0

2010 год

38,7

0,1

0,1

-

-

0,0

38,6

0,0

2011 год

19,8

6,0

6,0

-

-

0,0

13,8

0,0

2012 год

23,8

10,0

10,0

-

-

0,0

13,8

0,0

2013 год

23,8

10,0

10,0

-

-

0,0

13,8

0,0

5.2.

Лекарственное обес-печение социально незащищенных слоев населения

2008-2013 годы

135,252

19,852

19,852

-

-

0,0

102,2

13,2

Доля лиц, по-лучивших бес-платную лекарст-венную помощь, от числа обратив-шихся - 100 %

2008 год

34,29

0,29

0,29

-

-

0,0

30,0

4,0

2009 год

34,162

3,962

3,962

-

-

0,0

30,0

0,2

2010 год

13,4

3,6

3,6

-

-

0,0

0,8

9,0

2011 год

19,8

6,0

6,0

-

-

0,0

13,8

0,0

2012 год

16,8

3,0

3,0

-

-

0,0

13,8

0,0

2013 год

16,8

3,0

3,0

-

-

0,0

13,8

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5.3

Приобретение  ле-карственных средств  для созда-ния резерва, в том числе услуги по хранению, транс-портировке и дос-тавке лекарствен-ных средств

2008-2013 годы

208,252

206,152

206,152

-

-

0,0

2,1

0,0

Процент осво-ения выделенных финансовых средств - 100%

2008 год

45,0

45,0

45,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

68,238

66,738

66,738

-

-

0,0

1,5

0,0

2010 год

95,014

94,414

94,414

-

-

0,0

0,6

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

6.

Подпрограмма «Техническое пере-вооружение здра-воохранения»

Оснащение учреж-дений здравоохра-нения оборудова-нием

2008-2013 годы

979,492

312,692

312,692

-

-

0,0

648,0

18,8

ДОЗН

Процент освоения выделенных финансовых средств - 100%

2008 год

521,05

211,05

211,05

-

-

0,0

300,0

10,0

2009 год

110,772

23,272

23,272

-

-

0,0

85,0

2,5

2010 год

159,737

37,437

37,437

-

-

0,0

116,0

6,3

2011 год

61,173

12,173

12,173

-

-

0,0

49,0

0,0

2012 год

63,38

14,38

14,38

-

-

0,0

49,0

0,0

2013 год

63,38

14,38

14,38

-

-

0,0

49,0

0,0

7.

Подпрограмма «Здоровое поколение»

2008-2013 годы

150,748

60,098

60,098

-

-

1,87

66,83

21,95

ДОЗН

2008 год

31,393

7,893

7,893

-

-

0,0

13,5

10,0

2009 год

17,73

4,0

4,0

-

-

1,56

2,92

9,25

2010 год

6,925

3,905

3,905

-

-

0,31

2,11

0,6

2011 год

32,9

16,1

16,1

-

-

0,0

16,1

0,7

2012 год

30,9

14,1

14,1

-

-

0,0

16,1

0,7

2013 год

30,9

14,1

14,1

-

-

0,0

16,1

0,7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.1.

Обеспечение пери-натальной диагнос-тики врожденных, наследственных за-болеваний и внутри-утробной инфекции

2008-2013 годы

5,194

4,679

4,679

-

-

0,0

0,515

0,0

Снижение мла-денческой смерт-ности на:

2008 год

0,679

0,679

0,679

-

-

0,0

0,0

0,0

3%

2009 год

0,1

0,0

0,0

-

-

0,0

0,1

0,0

3,5 %

2010 год

1,415

1,0

1,0

-

-

0,0

0,415

0,0

4 %

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

5 %

2012 год

1,5

1,5

1,5

-

-

0,0

0,0

0,0

5%

2013 год

1,5

1,5

1,5

-

-

0,0

0,0

0,0

5%

7.2.

Оснащение обору-дованием родовспо-могательных учреж-дений и учрежде-ний здравоохране-ния для детей

2008-2013 годы

64,426

9,776

9,776

-

-

1,56

42,51

10,58

Снижение ма-теринской смерт-ности, снижение младенческой смертности соот-ветственно:

2008 год

19,176

0,176

0,176

-

-

0,0

9,5

9,5

на 6% и 3%

2009 год

1,84

0,0

0,0

-

-

1,56

0,1

0,18

на 7% и 3,5%

2010 год

1,11

0,6

0,6

-

-

0,0

0,51

0,0

на 8% и 4%

2011 год

16,1

5,0

5,0

-

-

0,0

10,8

0,3

на 10% и 5%

2012 год

13,1

2,0

2,0

-

-

0,0

10,8

0,3

на 10% и 5%

2013 год

13,1

2,0

2,0

-

-

0,0

10,8

0,3

на 10% и 5%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.3.

Закупка препаратов для питания детей, страдающих фенил-кетонурией

2008-2013 годы

9,08

7,43

7,43

-

-

0,31

1,34

0,0

Обеспечение 100% детей, стра-дающих фенилке-тонурией, специа-лизированным питанием, сниже-ние детской инва-лидности на 1,2%

2008 год

2,53

2,53

2,53

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,65

0,1

0,1

-

-

0,0

0,55

0,0

2010 год

1,2

0,1

0,1

-

-

0,31

0,79

0,0

2011 год

0,7

0,7

0,7

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

2,0

2,0

2,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

2,0

2,0

2,0

-

-

0,0

0,0

0,0

7.4.

Улучшение мате-риально-техничес-кой базы,  обеспече-ние медицинским оборудованием го-сударственных уч-реждений здравоох-ранения: детских специализирован-ных санаториев  и домов ребенка Ке-меровской области

2008-2013 годы

18,4

14,9

14,9

-

-

0,0

0,0

3,5

Снижение дет-ской инвалид-ности на 2,5%

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

3,5

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

3,5

2010 год

0,9

0,9

0,9

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

10,0

10,0

10,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

2,0

2,0

2,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

2,0

2,0

2,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.5.

Применение высо-котехнологичных методов лечения бесплодия (экстра-корпоральное опло-дотворение)

2008-2013 годы

0,6

0,6

0,6

0,0

0,0

0,0

Увеличение рождаемости на 0,1%

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,6

0,6

0,6

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

7.6.

Обеспечение лекар-ственными средст-вами (гормон роста) больных с синдро-мом Шершевского-Тернера

2008-2013 годы

12,791

6,591

6,591

-

-

0,0

1,1

5,1

Улучшение ка-чества жизни детей, достиже-ние социально приемлемого роста

2008 год

1,941

1,941

1,941

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

7,75

1,55

1,55

-

-

0,0

1,1

5,1

2010 год

0,1

0,1

0,1

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

1,5

1,5

1,5

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

1,5

1,5

1,5

-

-

0,0

0,0

0,0

7.7.

Обеспечение тест-полосками больных сахарным диабетом

2008-2013 годы

3,697

3,417

3,417

-

-

0,0

0,06

0,22

Профилактика ос-ложнений и сниже-ние детской смерт-ности, возможность социальной и про-фессиональной ада-птации, профилак-тика смертности от поздних сосудис-тых осложнений

2008 год

0,317

0,317

0,317

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,25

0,0

0,0

-

-

0,0

0,03

0,22

2010 год

0,13

0,1

0,1

-

-

0,0

0,03

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

1,5

1,5

1,5

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

1,5

1,5

1,5

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.8.

Профилактика не-желательной бере-менности у женщин с тяжелой сомати-ческой патологией

2008-2013 годы

24,904

3,205

3,205

-

-

0,0

19,949

1,75

Снижение мате-ринской смерт-ности:

2008 год

5,5

1,0

1,0

-

-

0,0

4,0

0,5

на 4%

2009 год

0,59

0,5

0,5

-

-

0,0

0,04

0,05

на 6%

2010 год

0,114

0,105

0,105

-

-

0,0

0,009

0,0

на 8%

2011 год

6,1

0,4

0,4

-

-

0,0

5,3

0,4

на 10%

2012 год

6,3

0,6

0,6

-

-

0,0

5,3

0,4

на 10%

2013 год

6,3

0,6

0,6

-

-

0,0

5,3

0,4

на 10%

7.9.

Обеспечение лекар-ственными средст-вами родовспомога-тельных учрежде-ний, структурных подразделений (отделений)

2008-2013 годы

11,656

9,5

9,5

-

-

0,0

1,356

0,8

Снижение мате-ринской смерт-ности, снижение младенческой смертности соответственно:

2008 год

1,25

1,25

1,25

-

-

0,0

0,0

0,0

на 6% и 3%

2009 год

2,45

1,25

1,25

-

-

0,0

1,0

0,2

на 7% и 3,5%

2010 год

1,956

1,0

1,0

-

-

0,0

0,356

0,6

на 8% и 4%

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

на 10% и 5%

2012 год

3,0

3,0

3,0

-

-

0,0

0,0

0,0

на 10% и 5%

2013 год

3,0

3,0

3,0

-

-

0,0

0,0

0,0

на 10% и 5%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

8.

Подпрограмма «Развитие социаль-но ориентирован-ной медицинской помощи гражда-нам, относящимся к контингентам особого внимания, и гражданам стар-шего поколения»

2008-2013 годы

16,505

10,3

10,3

-

-

0,0

1,88

4,325

ГУЗ «Областной клинический

госпиталь для ветеранов войн»

Уровень диспан-серизации граж-дан, относящихся к контингентам особого внима-ния, 93%

2008 год

11,3

10,0

10,0

-

-

0,0

0,3

1,0

2009 год

0,475

0,3

0,3

-

-

0,0

0,15

0,025

2010 год

0,23

0,0

0,0

-

-

0,0

0,23

0,0

2011 год

1,5

0,0

0,0

-

-

0,0

0,4

1,1

2012 год

1,5

0,0

0,0

-

-

0,0

0,4

1,1

2013 год

1,5

0,0

0,0

-

-

0,0

0,4

1,1

8.1

Приобретение меди-цинского оборудо-вания для ГУЗ «Об-ластной клиничес-кий госпиталь для ветеранов войн»

2008-2013 годы

10,0

10,0

10,0

-

-

0,0

0,0

0,0

ДОЗН

Процент освоения выделенных финансовых средств - 100%

2008 год

10,0

10,0

10,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

8.2

Приобретение средств реабилита-ции в госпитальные отделения и отделе-ния, выполняющие функции сестринс-кого ухода, муници-пальных учрежде-ний здравоохране-ния для лечения ветеранов войн

2008-2013 годы

6,505

0,3

0,3

-

-

0,0

1,88

4,325

ДОЗН

Процент освоения выделенных финансовых средств - 100%

2008 год

1,3

0,0

0,0

-

-

0,0

0,3

1,0

2009 год

0,475

0,3

0,3

-

-

0,0

0,15

0,025

2010 год

0,23

0,0

0,0

-

-

0,0

0,23

0,0

2011 год

1,5

0,0

0,0

-

-

0,0

0,4

1,1

2012 год

1,5

0,0

0,0

-

-

0,0

0,4

1,1

2013 год

1,5

0,0

0,0

-

-

0,0

0,4

1,1

9.

Подпрограмма «Государственная поддержка органи-зации оздоровле-ния и отдыха на-селения Кемеров-ской области»

2008-2013 годы

809,557

768,157

768,157

-

-

0,0

40,4

1,0

ОМС

Процент освоения выделенных финансовых средств - 100%

2008 год

206,8

193,8

193,8

-

-

0,0

12,0

1,0

2009 год

202,623

189,023

189,023

-

-

0,0

13,6

0,0

2010 год

202,32

187,52

187,52

-

-

0,0

14,8

0,0

2011 год

83,814

83,814

83,814

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

57,0

57,0

57,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

57,0

57,0

57,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

10.

Подпрограмма «Оказание мер со-циальной поддерж-ки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учре-ждений»

2008-2013 годы

6,648

6,648

6,648

-

-

0,0

0,0

0,0

ДОЗН,

ОМС

Оказание мер со-циальной под-держки 100% вы-пускников про-фессионально-об-разовательных медицинских уч-реждений при поступлении на работу в ЛПУ сельской мест-ности

2008 год

2,36

2,36

2,36

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

2,322

2,322

2,322

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

1,966

1,966

1,966

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

11.

Подпрограмма «Развитие ГУЗ «Кемеровская об-ластная клини-ческая больница»

2008-2013 годы

155,482

155,482

155,482

-

-

0,0

0,0

0,0

ГУЗ «Кемеровская областная клиническая больница», ДОЗН

Процент освоения выделенных финансовых средств 100%

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

73,362

73,362

73,362

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

76,92

76,92

76,92

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

5,2

5,2

5,2

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11.1.

Ремонтно-строи-тельные работы, ин-женерное обеспече-ние

2008-2013 годы

26,96

26,96

26,96

-

-

0,0

0,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

13,46

13,46

13,46

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

13,5

13,5

13,5

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

11.1.1.

Капитальное строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений

2008-2013 годы

25,96

25,96

25,96

-

-

0,0

0,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

13,46

13,46

13,46

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

12,5

12,5

12,5

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

11.1.2.

Благоустройство и озеленение террито-рии

2008-2013 годы

1,0

1,0

1,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

1,0

1,0

1,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11.2.

Развитие матери-альной базы, осна-щение медицинским оборудованием

2008-2013 годы

128,522

128,522

128,522

-

-

0,0

0,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

59,902

59,902

59,902

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

63,42

63,42

63,42

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

5,2

5,2

5,2

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12

Подпрограмма «Повышение эф-фективности сис-темы медицинс-кой помощи при сердечно-сосудис-тых заболевани-ях»

2008-2013

годы

2508,204

13,734

13,734

-

-

2377,52

49,95

67,0

МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер», ДОЗН

Снижение смерт-ности от ишеми-ческой болезни сердца, снижение смертности от  цереброваску-лярных болезней, случаев на 100 тыс. населения:

2008 год

612,47

0,0

0,0

-

-

545,02

35,45

32,0

до 101,0 и 49,0

2009 год

951,333

10,833

10,833

-

-

900,0

5,5

35,0

до 100,0 и 48,0

2010 год

944,401

2,901

2,901

-

-

932,5

9,0

0,0

до 98,0 и 47,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 97,0 и 46,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 97,0 и 46,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 97,0 и 46,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.1.

Формирование и совершенствование системы оказания специализирован-ной помощи при заболеваниях сосу-дов

2008-2013

годы

22,095

0,0

0,0

-

-

11,0

5,495

5,6

2008 год

16,0

0,0

0,0

-

-

11,0

5,0

0,0

2009 год

6,095

0,0

0,0

-

-

0,0

0,495

5,6

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.1.1.

Создание в г. Ке-мерово нейрохирур-гического отделения для больных с пато-логией экстра- и ин-тракраниальных со-судов на 20 коек на базе МУЗ «Кемеро-вский кардиологи-ческий диспансер»

2008-2013

годы

21,6

0,0

0,0

-

-

11,0

5,0

5,6

2008 год

16,0

0,0

0,0

-

-

11,0

5,0

0,0

2009 год

5,6

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

5,6

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.1.2.

Лекарственное обес-печение реабилита-ционного этапа после высокотехно-логичных методов лечения

2008-2013

годы

0,495

0,0

0,0

-

-

0,0

0,495

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,495

0,0

0,0

-

-

0,0

0,495

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.2.

Совершенствование организационной структуры кардио-логической службы области

2008-2013

годы

42,59

0,0

0,0

-

-

10,14

5,45

27,0

2008 год

36,77

0,0

0,0

-

-

4,32

5,45

27,0

2009 год

5,82

0,0

0,0

-

-

5,82

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.2.1.

Штатно-кадровое обеспечение карди-ологической полик-линики в г. Ново-кузнецке с учетом реструктуризации районных поликли-ник

2008-2013

годы

12,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

12,0

2008 год

12,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

12,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.2.2.

Повышение квалификации кардиологов

г. Новокузнецка

2008-2013

годы

0,15

0,0

0,0

-

-

0,0

0,15

0,0

2008 год

0,15

0,0

0,0

-

-

0,0

0,15

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.2.3.

Организация в             г.Новокузнецке           центра неотложной сердечно-сосудис-той патологии с от-крытием дополни-тельно 60 коек кар-диологического от-деления МЛПУ «Городская клини-ческая больница №29 – медсанчасть ОАО «ЗСМК»

2008-2013

годы

15,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

15,0

2008 год

15,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

15,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.2.4.

Организация в               г. Новокузнецке фи-лиала Учреждения Российской ака-демии медицинских наук НИИ комп-лексных проблем сердечно-сосудис-тых заболеваний СО РАМН

2008-2013

годы

15,14

0,0

0,0

-

-

10,14

5,0

0,0

2008 год

9,32

0,0

0,0

-

-

4,32

5,0

0,0

2009 год

5,82

0,0

0,0

-

-

5,82

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.2.5.

Обучение и стажи-ровка на рабочих местах МУЗ «Кеме-ровский кардиоло-гический диспан-сер» специалистов                     г. Новокузнецка

2008-2013

годы

0,1

0,0

0,0

-

-

0,0

0,1

0,0

2008 год

0,1

0,0

0,0

-

-

0,0

0,1

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.2.6.

Информационное обеспечение

2008-2013

годы

0,2

0,0

0,0

-

-

0,0

0,2

0,0

2008 год

0,2

0,0

0,0

-

-

0,0

0,2

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.3.

Обеспечение высо-котехнологичной медицинской помо-щи (дорогостоящие технологии)

2008-2013

годы

2000,781

2,901

2,901

-

-

1934,38

30,7

32,8

2008 год

436,5

0,0

0,0

-

-

414,5

17,0

5,0

2009 год

619,880

0,0

0,0

-

-

587,38

4,7

27,8

2010 год

944,401

2,901

2,901

-

-

932,5

9,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.4.

Укрепление матери-ально-технологичес-кой базы кардиоло-гической службы Кемеровской области

2008-2013

годы

291,605

0,0

0,0

-

-

289,7

0,305

1,6

2008 год

97,9

0,0

0,0

-

-

97,9

0,0

0,0

2009 год

193,705

0,0

0,0

-

-

191,8

0,305

1,6

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.4.1.

Приобретение ком-пьютерного томог-рафа, оснащение нейрооперационной для сосудистого центра МУЗ «Кеме-ровский кардиоло-гический диспансер»

2008-2013

годы

93,0

0,0

0,0

-

-

93,0

0,0

0,0

2008 год

93,0

0,0

0,0

-

-

93,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.4.2.

Оснащение меди-цинским оборудова-нием МУЗ «Кеме-ровский кардиоло-гический диспан-сер» в рамках цен-трализованных по-ставок

2008-2013

годы

198,605

0,0

0,0

-

-

196,7

0,305

1,6

2008 год

4,9

0,0

0,0

-

-

4,9

0,0

0,0

2009 год

193,705

0,0

0,0

-

-

191,8

0,305

1,6

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.5.

Ремонтно-строите-льные работы, ин-женерное обеспе-чение,  капитальное строительство

2008-2013

годы

31,833

8,833

8,833

-

-

15,0

8,0

0,0

2008 год

23,0

0,0

0,0

-

-

15,0

8,0

0,0

2009 год

8,833

8,833

8,833

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.5.1.

Реконструкция по-мещения МУЗ «Кемеровский кар-диологический дис-пансер» для уста-новки компьютер-ного томографа

2008-2013

годы

8,0

0,0

0,0

-

-

0,0

8,0

0,0

2008 год

8,0

0,0

0,0

-

-

0,0

8,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.5.2.

Завершение строи-тельства экспери-ментального и хо-зяйственного кор-пусов

2008-2013

годы

15,0

0,0

0,0

-

-

15,0

0,0

0,0

2008 год

15,0

0,0

0,0

-

-

15,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.5.3.

Завершение строи-тельства лечебно-оздоровительного корпуса  центра са-наторно-восстано-вительного лечения «Меркурий» МУЗ «Кемеровский кар-диологический дис-пансер»

2008-2013

годы

8,833

8,833

8,833

-

-

0,0

0,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

8,833

8,833

8,833

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.6.

Организация и осна-щение лаборатории для фундаменталь-ных и прикладных исследований по разделам клеточных и нанотехнологий

2008-2013

годы

119,3

2,0

2,0

-

-

117,3

0,0

0,0

2008 год

2,3

0,0

0,0

-

-

2,3

0,0

0,0

2009 год

117,0

2,0

2,0

-

-

115,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

13.

Подпрограмма «Развитие транс-фузионной помощи гематологическим больным»

2008-2013 годы

12,3

9,8

9,8

-

-

0,0

2,5

0,0

ДОЗН,

ОМС

Сокращение сро-ков пребывания на койке:

2008 год

9,8

9,8

9,8

-

-

0,0

0,0

0,0

до 17 дней

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 14 дней

2010 год

2,5

0,0

0,0

-

-

0,0

2,5

0,0

до 13 дней

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 12 дней

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 12 дней

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 12 дней

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13.1.

Приобретение обо-рудования

2008-2013 годы

7,6

7,6

7,6

-

-

0,0

0,0

0,0

2008 год

7,6

7,6

7,6

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

13.2.

Приобретение рас-ходных материалов

2008-2013 годы

4,7

2,2

2,2

-

-

0,0

2,5

0,0

2008 год

2,2

2,2

2,2

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

2,5

0,0

0,0

-

-

0,0

2,5

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14.

Подпрограмма «Развитие ГУЗ «Кемеровский об-ластной центр ме-дицины катаст-роф»

Изучение действи-тельных причин смерти погибших в дорожно-транспорт-ных происшествиях в Кемеровской об-ласти для разработ-ки новых техноло-гий оказания экстренной меди-цинской помощи лицам, пострадав-шим в дорожно-транспортных происшествиях

2008-2013 годы

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

ГУЗ «Кемеровский областной центр

медицины катастроф»

Снижение уровня смертности от всех видов транс-портных несчаст-ных случаев на 100 тыс. населе-ния

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 30,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 29,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 29,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 29,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15.

Подпрограмма «Подготовка спе-циалистов здраво-охранения»

2008-2013 годы

30,788

30,788

30,788

-

-

0,0

0,0

0,0

ГОУВПО «Кемеровская государственная медицинская академия

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»

Подготовка спе-циалистов здра-воохранения по отдельным узким специальностям и кадрового резерва организаторов здравоохранения

2008 год

4,4

4,4

4,4

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

12,957

12,957

12,957

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

13,431

13,431

13,431

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

13

16.

Подпрограмма «Телемедицина»

Техническое осна-щение телекомму-никационного цент-ра с телемедицинс-ким порталом  на базе ГУЗ «Кемеров-ский областной ин-формационно-ана-литический центр»

2009-2013

годы

10,499

10,499

10,499

-

-

0,0

0,0

0,0

ГУЗ «Кемеровский областной медицинский

информационно-аналитический  центр»,  ДОЗН

Сокращение вре-мени и затрат на проведение диаг-ностики заболе-вания, повыше-ние уровня точ-ности определе-ния диагноза

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

Ядро системы, портал, 3 центра

2010 год

0,299

0,299

0,299

-

-

0,0

0,0

0,0

8 центров, пунк-ты и терминалы

2011 год

0,2

0,2

0,2

-

-

0,0

0,0

0,0

3 центра, тира-жирование сис-темы

2012 год

5,0

5,0

5,0

-

-

0,0

0,0

0,0

3 центра, тира-жирование сис-темы

2013 год

5,0

5,0

5,0

-

-

0,0

0,0

0,0

Тиражирование системы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17.

Подпрограмма «Утилизация меди-цинских отходов»

Оснащение учреж-дений здравоохра-нения современным технологическим оборудованием по утилизации и дес-трукции отходов

2008-2013 годы

37,91

37,09

37,09

-

-

0,0

0,805

0,015

ДОЗН

Количество уч-реждений, полу-чивших установ-ку для термохи-мического обез-зараживания от-ходов классов Б и В, единиц

2008 год

23,79

23,29

23,29

-

-

0,0

0,5

0,0

4

2009 год

14,015

13,8

13,8

-

-

0,0

0,2

0,015

4

2010 год

0,105

0,0

0,0

-

-

0,0

0,105

0,0

3

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

3

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

3

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

3

18.

Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни у населения Кемеровской обла-сти, включая сок-ращение потребле-ния алкоголя и табака»

2008-2013 годы

9,978

8,563

8,563

-

-

0,0

1,265

0,15

ГУЗ «Кемеровский клинический центр

лечебной физкультуры и спортивной

медицины»

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

1,1

0,0

0,0

-

-

0,0

1,0

0,1

2010 год

3,878

3,563

3,563

-

-

0,0

0,265

0,05

2011 год

5,0

5,0

5,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

18.1.

Подготовка специа-листов для центров здоровья, организо-ванных на базе му-ниципальных уч-реждений здраво-охранения

2008-2013 годы

1,51

0,3

0,3

-

-

0,0

1,06

0,15

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

1,1

0,0

0,0

-

-

0,0

1,0

0,1

2010 год

0,41

0,3

0,3

-

-

0,0

0,06

0,05

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

18.2.

Подготовка поме-щений и приобре-тение оборудования для центров здоро-вья, организованных на базе муниципаль-ных учреждений здравоохранения

2008-2013 годы

3,468

3,263

3,263

-

-

0,0

0,205

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

3,468

3,263

3,263

-

-

0,0

0,205

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

18.3.

Профилактика бли-зорукости у детей (выездные бригады ГУЗ «Кемеровская областная клиничес-кая офтальмологи-ческая больница»)

2008-2013 годы

5,0

5,0

5,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

5,0

5,0

5,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

19.

Подпрограмма «Прототипирова-ние механизма сбо-ра и хранения све-дений о медицинс-ком портрете граж-дан для лечебно-профилактических учреждений Кеме-ровской области»

2008-2013 годы

0,446

0,446

0,446

-

-

0,0

0,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,446

0,446

0,446

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 08.09.2011
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать