Основная информация
Дата опубликования: | 06 сентября 2011г. |
Номер документа: | RU42000201100625 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Кемеровская область |
Принявший орган: | Коллегия Администрации Кемеровской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
КОЛЛЕГИЯ
1
КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 сентября 2011 №402
О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 №217 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2013 годы»
(признано утратившим силу Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 №663)
Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2013 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 №217 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 № 242, от 29.12.2007 № 379, от 17.04.2008 № 143, от 05.06.2008 № 213, от 10.09.2008 № 377, от 10.11.2008 № 473, от 25.12.2008 № 585, от 30.12.2008 № 606, от 31.03.2009 № 134, от 11.06.2009 № 263, от 10.07.2009 № 309, от 02.12.2009 № 472, от 30.12.2009 № 552, от 21.06.2010 № 254, от 10.12.2010 № 549, от 29.12.2010 № 621, от 07.04.2011 № 146, от 17.06.2011 № 274), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Программы
Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2013 годы 7625,482 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 1921,883 млн. рублей;
2009 год – 1892,353 млн. рублей;
2010 год – 2109,81 млн. рублей;
2011 год – 662,476 млн. рублей;
2012 год – 519,48 млн. рублей;
2013 год – 519,48 млн. рублей;
из них:
средства областного бюджета на 2008-2013 годы – 2525,965 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 697,813 млн. рублей;
2009 год – 489,023 млн. рублей;
2010 год – 517,775 млн. рублей;
2011 год – 358, 594 млн. рублей;
2012 год – 231,38 млн. рублей;
2013 год – 231,38 млн. рублей.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета на 2008-2013 годы – 3510,875 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 672,02 млн. рублей;
2009 год – 1136,04 млн. рублей;
2010 год – 1348,46 млн. рублей;
2011 год – 128,355 млн. рублей;
2012 год – 113,0 млн. рублей;
2013 год – 113,0 млн. рублей;
средства местных бюджетов на 2008-2013 годы – 1379,044 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 474,35 млн. рублей;
2009 год – 217,39 млн. рублей;
2010 год – 224,704 млн. рублей;
2011 год – 154,2 млн. рублей;
2012 год – 154,2 млн. рублей;
2013 год – 154,2 млн. рублей;
внебюджетные источники на 2008-2013 годы – 209,598 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 77,7 млн. рублей;
2009 год – 49,9 млн. рублей;
2010 год – 18,871 млн. рублей;
2011 год – 21,327 млн. рублей;
2012 год – 20,9 млн. рублей
2013 год – 20,9 млн. рублей
»
1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение Программы
Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2013 годы 7625,482 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 1921,883 млн. рублей;
2009 год – 1892,353 млн. рублей;
2010 год – 2109,81 млн. рублей;
2011 год – 662,476 млн. рублей;
2012 год – 519,48 млн. рублей;
2013 год – 519,48 млн. рублей;
из них:
средства областного бюджета на 2008-2013 годы –2525,965 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 697,813 млн. рублей;
2009 год – 489,023 млн. рублей;
2010 год – 517,775 млн. рублей;
2011 год – 358,594 млн. рублей;
2012 год – 231,38 млн. рублей;
2013 год – 231,38 млн. рублей.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета на 2008-2013 годы – 3510,875 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 672,02 млн. рублей;
2009 год – 1136,04 млн. рублей;
2010 год – 1348,46 млн. рублей;
2011 год – 128,355 млн. рублей;
2012 год – 113,0 млн. рублей;
2013 год – 113,0 млн. рублей;
средства местных бюджетов на 2008-2013 годы – 1379,044 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 474,35 млн. рублей;
2009 год – 217,39 млн. рублей;
2010 год – 224,704 млн. рублей;
2011 год – 154,2 млн. рублей;
2012 год – 154,2 млн. рублей;
2013 год – 154,2 млн. рублей;
внебюджетные источники на 2008-2013 годы – 209,598 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 77,7 млн. рублей;
2009 год – 49,9 млн. рублей;
2010 год – 18,871 млн. рублей;
2011 год – 21,327 млн. рублей;
2012 год – 20,9 млн. рублей;
2013 год – 20,9 млн. рублей.
Объемы ассигнований из федерального, областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этих бюджетов на очередной финансовый год».
1.3. Раздел 7 «Программные мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.4. В приложении к Программе «Целевые индикаторы Программы» строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
«
Всего по Программе
2008 –
2013
годы
Привлечено средств на 1 рубль областного бюджета
рублей
0,93
1,75
2,86
3,07
0,85
1,25
1,25
».
2. Департаменту документационного обеспечения Администрации Кемеровской области (Т.Н.Вовченко), главному управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (А.В. Горелкин) и департаменту информационных технологий Кемеровской области (С.Л.Мурашкин) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области А.С. Сергеева.
И.о. Губернатора
Кемеровской области
В.П. Мазикин
Приложение
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 6 сентября 2011 г. № 402
7. Программные мероприятия
№
п/п
Наименование подпрограмм,
программных мероприятий
Плановый период
Объем финансирования
(млн. рублей, в ценах соответствующих годов)
Исполнитель программного
мероприятия
Ожидаемый результат
всего
в том числе
областной бюджет, всего
из него
иные не запрещенные законодательством источники
на безвозвратной
основе
бюджетные кредиты
субсидии местным бюджетам
федеральный
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего по Программе
2008-2013 годы
7625,482
2525,965
2525,965
-
-
3510,875
1379,044
209,598
2008 год
1921,883
697,813
697,813
-
-
672,02
474,35
77,7
2009 год
1892,353
489,023
489,023
-
-
1136,04
217,39
49,9
2010 год
2109,81
517,775
517,775
-
-
1348,46
224,704
18,871
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2011 год
662,476
358,594
358,594
-
-
128,355
154,2
21,327
2012 год
519,48
231,38
231,38
-
-
113,0
154,2
20,9
2013 год
519,48
231,38
231,38
-
-
113,0
154,2
20,9
1.
Подпрограмма «Предупреждение и борьба с заболе-ваниями социаль-ного характера»
2008-2013 годы
1282,836
400,683
400,683
-
-
652,485
206,46
23,208
2008 год
174,98
111,58
111,58
-
-
27,0
33,2
3,2
2009 год
174,8
23,14
23,14
-
-
125,48
25,87
0,31
2010 год
338,767
51,056
51,056
-
-
262,65
24,69
0,371
2011 год
236,089
99,107
99,107
-
-
89,355
40,9
6,727
2012 год
179,1
57,9
57,9
-
-
74,0
40,9
6,3
2013 год
179,1
57,9
57,9
-
-
74,0
40,9
6,3
1.1.
Сахарный диабет. Приобретение саха-роснижающих препаратов
2008-2013 годы
217,265
77,81
77,81
-
-
49,05
87,72
2,685
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области (далее – ДОЗН)
Снижение уровня осложнений при сахарном диабете к базовому уровню:
2008 год
29,53
15,33
15,33
-
-
0,0
13,7
0,5
на 1,9%
2009 год
17,77
4,5
4,5
-
-
0,7
12,52
0,05
на 2%
2010 год
24,385
10,4
10,4
-
-
1,95
12,0
0,035
на 2,1%
2011 год
53,78
20,18
20,18
-
-
16,4
16,5
0,7
на 2,2%
2012 год
45,9
13,7
13,7
-
-
15,0
16,5
0,7
на 2,2%
2013 год
45,9
13,7
13,7
-
-
15,0
16,5
0,7
на 2,2%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.1.1.
Приобретение саха-роснижающих препаратов
2008-2013 годы
214,465
76,41
76,41
-
-
47,65
87,72
2,685
2008 год
29,53
15,33
15,33
-
-
0,0
13,7
0,5
2009 год
17,77
4,5
4,5
-
-
0,7
12,52
0,05
2010 год
24,385
10,4
10,4
-
-
1,95
12,0
0,035
2011 год
50,98
18,78
18,78
-
-
15,0
16,5
0,7
2012 год
45,9
13,7
13,7
-
-
15,0
16,5
0,7
2013 год
45,9
13,7
13,7
-
-
15,0
16,5
0,7
1.1.2.
Приобретение оборудования
2008-2013 годы
2,8
1,4
1,4
-
-
1,4
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
2,8
1,4
1,4
-
-
1,4
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.2.
Профилактика артериальной гипертонии
2008-2013 годы
44,06
9,0
9,0
-
-
6,6
18,8
9,66
Органы местного самоуправления
(по согласованию, далее - ОМС)
Увеличение впер-вые выявленных лиц с повышен-ным артериаль-ным давлением по отношению к базовому зна-чению от общего числа впервые выявленных лиц:
2008 год
1,6
0,0
0,0
-
-
0,0
1,1
0,5
на 1,2%
2009 год
5,55
0,0
0,0
-
-
0,0
5,5
0,05
на 1,3%
2010 год
5,71
0,0
0,0
-
-
0,0
5,6
0,11
на 1,4%
2011 год
15,0
4,6
4,6
-
-
5,2
2,2
3,0
на 1,5%
2012 год
8,1
2,2
2,2
-
-
0,7
2,2
3,0
на 1,5%
2013 год
8,1
2,2
2,2
-
-
0,7
2,2
3,0
на 1,5%
1.2.1.
Проведение профи-лактических меро-приятий
2008-2013 годы
1,91
0,0
0,0
-
-
0,0
1,75
0,16
ОМС
Увеличение чис-ла школ здоровья для лиц с артери-альной гиперто-нией:
2008 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
до 47
2009 год
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,15
0,05
до 48
2010 год
1,01
0,0
0,0
-
-
0,0
0,9
0,11
до 50
2011 год
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,2
0,0
до 51
2012 год
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,2
0,0
до 51
2013 год
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,2
0,0
до 51
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.2.2.
Обеспечение лекар-ственными средст-вами для лечения сердечно-сосудис-тых заболеваний (артериальная ги-пертония)
2008-2013 годы
33,15
4,5
4,5
-
-
2,1
17,05
9,5
ДОЗН
Снижение смерт-ности от болезней системы кро-вообращения на 100 тыс. населе-ния:
2008 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
1,0
0,5
до 220,0
2009 год
5,35
0,0
0,0
-
-
0,0
5,35
0,0
до 210,0
2010 год
4,7
0,0
0,0
-
-
0,0
4,7
0,0
до 205,0
2011 год
5,8
0,1
0,1
-
-
0,7
2,0
3,0
до 200,0
2012 год
7,9
2,2
2,2
-
-
0,7
2,0
3,0
до 200,0
2013 год
7,9
2,2
2,2
-
-
0,7
2,0
3,0
до 200,0
1.2.3.
Приобретение оборудования
2008-2013 годы
9,0
4,5
4,5
-
-
4,5
0,0
0,0
ДОЗН
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
9,0
4,5
4,5
-
-
4,5
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.3.
Неотложные меры борьбы с туберкуле-зом
2008-2013 годы
370,227
170,007
170,007
-
-
177,8
19,5
2,92
ДОЗН
Снижение уровня заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. населе-ния:
2008 год
87,16
83,56
83,56
-
-
0,0
3,1
0,5
до 160,0
2009 год
54,1
3,5
3,58
-
-
48,0
2,5
0,1
до 150,0
2010 год
33,767
25,047
25,047
-
-
5,7
2,8
0,22
до 145,0
2011 год
88,4
37,9
37,9
-
-
46,1
3,7
0,7
до 140,0
2012 год
53,4
10,0
10,0
-
-
39,0
3,7
0,7
до 140,0
2013 год
53,4
10,0
10,0
-
-
39,0
3,7
0,7
до 140,0
1.3.1.
Обеспечение лечеб-но-профилактичес-ких учреждений сов-ременными проти-вотуберкулезными препаратами
2008-2013 годы
356,027
162,907
162,907
-
-
170,7
19,5
2,92
ДОЗН
2008 год
87,16
83,56
83,56
-
-
0,0
3,1
0,5
2009 год
54,1
3,5
3,58
-
-
48,0
2,5
0,1
2010 год
33,767
25,047
25,047
-
-
5,7
2,8
0,22
2011 год
74,2
30,8
30,8
-
-
39,0
3,7
0,7
2012 год
53,4
10,0
10,0
-
-
39,0
3,7
0,7
2013 год
53,4
10,0
10,0
-
-
39,0
3,7
0,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.3.2.
Приобретение оборудования
2008-2013 годы
14,2
7,1
7,1
-
-
7,1
0,0
0,0
ДОЗН
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
14,2
7,1
7,1
-
-
7,1
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1.4
АнтиВИЧ/СПИД
2008-2013 годы
384,618
18,254
18,254
-
-
331,4
27,7
7,264
ОМС
Доля охвата ВИЧ-инфицированных, получающих антиретровирус-ные препараты:
2008 год
35,61
2,41
2,41
-
-
27,0
4,7
1,5
30%
2009 год
64,8
1,24
1,24
-
-
60,0
3,5
0,06
40%
2010 год
219,008
1,304
1,304
-
-
215,0
2,7
0,004
45%
2011 год
20,6
3,3
3,3
-
-
9,8
5,6
1,9
50%
2012 год
22,3
5,0
5,0
-
-
9,8
5,6
1,9
50%
2013 год
22,3
5,0
5,0
-
-
9,8
5,6
1,9
50%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.4.1.
Приобретение тест-систем экспресс-диагностики ВИЧ-инфекции в учреж-дениях родовспо-можения
2008-2013 годы
84,133
9,194
9,194
-
-
59,3
13,0
2,639
ОМС
Охват 98% ро-жениц экспресс-диагностикой в учреждениях ро-довспоможения
2008 год
2,84
0,14
0,14
-
-
0,2
2,0
0,5
2009 год
30,185
0,65
0,65
-
-
28,0
1,5
0,035
2010 год
19,908
0,904
0,904
-
-
17,0
2,0
0,004
2011 год
10,4
2,5
2,5
-
-
4,7
2,5
0,7
2012 год
10,4
2,5
2,5
-
-
4,7
2,5
0,7
2013 год
10,4
2,5
2,5
-
-
4,7
2,5
0,7
1.4.2.
Обеспечение учре-ждений здравоохра-нения лекарствен-ными средствами для химиопрофи-лактики вертикаль-ной ВИЧ-инфекции
2008-2013 годы
300,485
9,06
9,06
-
-
272,1
14,7
4,625
ОМС
Проведение трехэтапной хи-миопрофилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции у 81% беременных и двухэтапной у 98% рожениц
2008 год
32,77
2,27
2,27
-
-
26,8
2,7
1,0
2009 год
34,615
0,59
0,59
-
-
32,0
2,0
0,025
2010 год
199,1
0,4
0,4
-
-
198,0
0,7
0,0
2011 год
10,2
0,8
0,8
-
-
5,1
3,1
1,2
2012 год
11,9
2,5
2,5
-
-
5,1
3,1
1,2
2013 год
11,9
2,5
2,5
-
-
5,1
3,1
1,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.5.
Вирусные гепатиты
2008-2013 годы
152,74
57,82
57,82
-
-
77,238
17,43
0,252
ДОЗН
Снижение уровня заболеваемости острыми вирусны-ми гепатитами В и С на 100 тыс. на-селения:
2008 год
12,42
8,62
8,62
-
-
0,0
3,6
0,2
до 12,0
2009 год
17,188
8,0
8,0
-
-
8,738
0,4
0,05
до11,0
2010 год
45,732
5,5
5,5
-
-
40,0
0,23
0,002
до 10,0
2011 год
27,6
13,7
13,7
-
-
9,5
4,4
0,0
до 7,0
2012 год
24,9
11,0
11,0
-
-
9,5
4,4
0,0
до 7,0
2013 год
24,9
11,0
11,0
-
-
9,5
4,4
0,0
до 7,0
1.6.
Инфекции, пере-дающиеся половым путем
2008-2013 годы
7,281
2,527
2,527
-
-
2,262
2,065
0,427
ДОЗН,
ОМС
Снижение уровня заболеваемости сифилисом на 100 тыс. населе-ния:
2008 год
0,4
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
0,0
до 110,9
2009 год
1,472
0,0
0,0
-
-
1,407
0,065
0,0
до 110,1
2010 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
до 109,1
2011 год
2,309
0,527
0,527
-
-
0,855
0,5
0,427
до 108,0
2012 год
1,5
1,0
1,0
-
-
0,0
0,5
0,0
до 108,0
2013 год
1,5
1,0
1,0
-
-
0,0
0,5
0,0
до 108,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.6.1.
Приобретение лекарственных средств
2008-2013 годы
5,572
2,1
2,1
-
-
1,407
2,065
0,0
2008 год
0,4
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
0,0
2009 год
1,472
0,0
0,0
-
-
1,407
0,065
0,0
2010 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
2011 год
0,6
0,1
0,1
-
-
0,0
0,5
0,0
2012 год
1,5
1,0
1,0
-
-
0,0
0,5
0,0
2013 год
1,5
1,0
1,0
-
-
0,0
0,5
0,0
1.6.2
Приобретение оборудования
2008-2013 годы
1,709
0,427
0,427
-
-
0,855
0,0
0,427
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
1,709
0,427
0,427
-
-
0,855
0,0
0,427
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.7.
Развитие психиатри-ческой помощи
2008-2013 годы
5,92
1,9
1,9
-
-
3,785
0,235
0,0
ДОЗН,
ОМС
Повторные гос-питализации в психиатрический стационар от об-щего числа гос-питализаций в те-чение года:
2008 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
до 21,0
2009 год
2,82
0,4
0,4
-
-
2,285
0,135
0,0
до 19,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 17,0
2011 год
3,0
1,5
1,5
-
-
1,5
0,0
0,0
до 15,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 15,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 15,0
1.7.1.
Приобретение лекарственных средств
2008-2013 годы
2,92
0,4
0,4
-
-
2,285
0,235
0,0
2008 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
2009 год
2,82
0,4
0,4
-
-
2,285
0,135
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.7.2.
Приобретение оборудования
2008-2013 годы
3,0
1,5
1,5
-
-
1,5
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
3,0
1,5
1,5
-
-
1,5
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1.8.
Приобретение доро-гостоящих лекарст-венных средств для лечения онкологи-ческих и гематоло-гических больных
2008-2013 годы
100,725
63,365
63,365
-
-
4,35
33,01
0,0
ОМС
Увеличение доли диагностики ран-них стадий опу-холевых заболе-ваний визуальной локализации от общего числа случаев диагнос-тики при данной патологии:
2008 год
8,16
1,66
1,66
-
-
0,0
6,5
0,0
до 14%
2009 год
11,1
5,5
5,5
-
-
4,35
1,25
0,0
до 16,%
2010 год
10,065
8,805
8,805
-
-
0,0
1,26
0,0
до 18%
2011 год
25,4
17,4
17,4
-
-
0,0
8,0
0,0
до 20 %
2012 год
23,0
15,0
15,0
-
-
0,0
8,0
0,0
до 20%
2013 год
23,0
15,0
15,0
-
-
0,0
8,0
0,0
до 20%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.
Подпрограмма «Вакцинопрофи-лактика»
Приобретение вак-цины против клеще-вого энцефалита, антирабической вак-цины, туберкулина, иммуноглобулина противоклещевого для учреждений здравоохранения Кемеровской области
2008-2013 годы
705,14
156,04
156,04
-
-
479,0
47,4
22,7
ОМС
Уровень охвата профилактичес-кими прививка-ми детей - не менее 95%
2008 год
135,23
26,33
26,33
-
-
100,0
4,9
4,0
2009 год
127,9
4,9
4,9
-
-
109,0
11,5
2,5
2010 год
177,91
9,81
9,81
-
-
153,0
13,3
1,8
2011 год
114,7
65,0
65,0
-
-
39,0
5,9
4,8
2012 год
74,7
25,0
25,0
-
-
39,0
5,9
4,8
2013 год
74,7
25,0
25,0
-
-
39,0
5,9
4,8
3.
Подпрограмма «Развитие высоко-технологичных ви-дов медицинской помощи»
Обеспечение насе-ления высокотех-нологичными вида-ми медицинской помощи
2008-2013
годы
378,751
286,811
286,811
-
-
0,0
60,19
31,75
ДОЗН,
ОМС
Доля лиц, полу-чивших высоко-технологичную медицинскую по-мощь, от числа обратившихся - 100%
2008 год
65,59
46,59
46,59
-
-
0,0
12,0
7,0
2009 год
64,814
59,814
59,814
-
-
0,0
5,0
0,0
2010 год
31,447
30,407
30,407
-
-
0,0
0,29
0,75
2011 год
82,3
60,0
60,0
-
-
0,0
14,3
8,0
2012 год
67,3
45,0
45,0
-
-
0,0
14,3
8,0
2013 год
67,3
45,0
45,0
-
-
0,0
14,3
8,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4.
Подпрограмма «Развитие первич-ной медицинской помощи»
Мониторинг выпол-нения мероприятий по диспансеризации, реабилитации, про-филактике заболева-ний
2008-2013 годы
5,564
0,0
0,0
-
-
0,0
4,064
1,5
ОМС
Охват профи-лактическими ос-мотрами кон-тингентов, под-лежащих пери-одическим ос-мотрам:
2008 год
4,0
0,0
0,0
-
-
0,0
2,5
1,5
98,1%
2009 год
0,15
0,0
0,0
-
-
0,0
0,15
0,0
98,6%
2010 год
1,414
0,0
0,0
-
-
0,0
1,414
0,0
98,8%
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
99,1%
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
99,1%
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
99,1%
5.
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение»
2008-2013 годы
524,634
258,134
258,134
-
-
0,0
249,3
17,2
ДОЗН
2008 год
118,72
50,72
50,72
-
-
0,0
60,0
8,0
2009 год
138,0
71,3
71,3
-
-
0,0
66,5
0,2
2010 год
147,114
98,114
98,114
-
-
0,0
40,0
9,0
2011 год
39,6
12,0
12,0
-
-
0,0
27,6
0,0
2012 год
40,6
13,0
13,0
-
-
0,0
27,6
0,0
2013 год
40,6
13,0
13,0
-
-
0,0
27,6
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5.1.
Льготное обеспече-ние дорогостоящими медикаментами по категориям заболе-ваний по постанов-лению Правитель-ства Российской Фе-дерации от 30.07.94 №890 «О государст-венной поддержке развития медицинс-кой промышленнос-ти и улучшении обеспечения населе-ния и учреждений здравоохранения ле-карственными сред-ствами и изделиями медицинского назна-чения»
2008-2013 годы
181,13
32,13
32,13
-
-
0,0
145,0
4,0
Доля лиц, по-лучивших бес-платную лека-рственную по-мощь, от числа обратившихся -100 %
2008 год
39,43
5,43
5,43
-
-
0,0
30,0
4,0
2009 год
35,6
0,6
0,6
-
-
0,0
35,0
0,0
2010 год
38,7
0,1
0,1
-
-
0,0
38,6
0,0
2011 год
19,8
6,0
6,0
-
-
0,0
13,8
0,0
2012 год
23,8
10,0
10,0
-
-
0,0
13,8
0,0
2013 год
23,8
10,0
10,0
-
-
0,0
13,8
0,0
5.2.
Лекарственное обес-печение социально незащищенных слоев населения
2008-2013 годы
135,252
19,852
19,852
-
-
0,0
102,2
13,2
Доля лиц, по-лучивших бес-платную лекарст-венную помощь, от числа обратив-шихся - 100 %
2008 год
34,29
0,29
0,29
-
-
0,0
30,0
4,0
2009 год
34,162
3,962
3,962
-
-
0,0
30,0
0,2
2010 год
13,4
3,6
3,6
-
-
0,0
0,8
9,0
2011 год
19,8
6,0
6,0
-
-
0,0
13,8
0,0
2012 год
16,8
3,0
3,0
-
-
0,0
13,8
0,0
2013 год
16,8
3,0
3,0
-
-
0,0
13,8
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5.3
Приобретение ле-карственных средств для созда-ния резерва, в том числе услуги по хранению, транс-портировке и дос-тавке лекарствен-ных средств
2008-2013 годы
208,252
206,152
206,152
-
-
0,0
2,1
0,0
Процент осво-ения выделенных финансовых средств - 100%
2008 год
45,0
45,0
45,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
68,238
66,738
66,738
-
-
0,0
1,5
0,0
2010 год
95,014
94,414
94,414
-
-
0,0
0,6
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
6.
Подпрограмма «Техническое пере-вооружение здра-воохранения»
Оснащение учреж-дений здравоохра-нения оборудова-нием
2008-2013 годы
979,492
312,692
312,692
-
-
0,0
648,0
18,8
ДОЗН
Процент освоения выделенных финансовых средств - 100%
2008 год
521,05
211,05
211,05
-
-
0,0
300,0
10,0
2009 год
110,772
23,272
23,272
-
-
0,0
85,0
2,5
2010 год
159,737
37,437
37,437
-
-
0,0
116,0
6,3
2011 год
61,173
12,173
12,173
-
-
0,0
49,0
0,0
2012 год
63,38
14,38
14,38
-
-
0,0
49,0
0,0
2013 год
63,38
14,38
14,38
-
-
0,0
49,0
0,0
7.
Подпрограмма «Здоровое поколение»
2008-2013 годы
150,748
60,098
60,098
-
-
1,87
66,83
21,95
ДОЗН
2008 год
31,393
7,893
7,893
-
-
0,0
13,5
10,0
2009 год
17,73
4,0
4,0
-
-
1,56
2,92
9,25
2010 год
6,925
3,905
3,905
-
-
0,31
2,11
0,6
2011 год
32,9
16,1
16,1
-
-
0,0
16,1
0,7
2012 год
30,9
14,1
14,1
-
-
0,0
16,1
0,7
2013 год
30,9
14,1
14,1
-
-
0,0
16,1
0,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.1.
Обеспечение пери-натальной диагнос-тики врожденных, наследственных за-болеваний и внутри-утробной инфекции
2008-2013 годы
5,194
4,679
4,679
-
-
0,0
0,515
0,0
Снижение мла-денческой смерт-ности на:
2008 год
0,679
0,679
0,679
-
-
0,0
0,0
0,0
3%
2009 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
3,5 %
2010 год
1,415
1,0
1,0
-
-
0,0
0,415
0,0
4 %
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
5 %
2012 год
1,5
1,5
1,5
-
-
0,0
0,0
0,0
5%
2013 год
1,5
1,5
1,5
-
-
0,0
0,0
0,0
5%
7.2.
Оснащение обору-дованием родовспо-могательных учреж-дений и учрежде-ний здравоохране-ния для детей
2008-2013 годы
64,426
9,776
9,776
-
-
1,56
42,51
10,58
Снижение ма-теринской смерт-ности, снижение младенческой смертности соот-ветственно:
2008 год
19,176
0,176
0,176
-
-
0,0
9,5
9,5
на 6% и 3%
2009 год
1,84
0,0
0,0
-
-
1,56
0,1
0,18
на 7% и 3,5%
2010 год
1,11
0,6
0,6
-
-
0,0
0,51
0,0
на 8% и 4%
2011 год
16,1
5,0
5,0
-
-
0,0
10,8
0,3
на 10% и 5%
2012 год
13,1
2,0
2,0
-
-
0,0
10,8
0,3
на 10% и 5%
2013 год
13,1
2,0
2,0
-
-
0,0
10,8
0,3
на 10% и 5%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.3.
Закупка препаратов для питания детей, страдающих фенил-кетонурией
2008-2013 годы
9,08
7,43
7,43
-
-
0,31
1,34
0,0
Обеспечение 100% детей, стра-дающих фенилке-тонурией, специа-лизированным питанием, сниже-ние детской инва-лидности на 1,2%
2008 год
2,53
2,53
2,53
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,65
0,1
0,1
-
-
0,0
0,55
0,0
2010 год
1,2
0,1
0,1
-
-
0,31
0,79
0,0
2011 год
0,7
0,7
0,7
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
2,0
2,0
2,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
2,0
2,0
2,0
-
-
0,0
0,0
0,0
7.4.
Улучшение мате-риально-техничес-кой базы, обеспече-ние медицинским оборудованием го-сударственных уч-реждений здравоох-ранения: детских специализирован-ных санаториев и домов ребенка Ке-меровской области
2008-2013 годы
18,4
14,9
14,9
-
-
0,0
0,0
3,5
Снижение дет-ской инвалид-ности на 2,5%
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
3,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
3,5
2010 год
0,9
0,9
0,9
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
10,0
10,0
10,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
2,0
2,0
2,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
2,0
2,0
2,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.5.
Применение высо-котехнологичных методов лечения бесплодия (экстра-корпоральное опло-дотворение)
2008-2013 годы
0,6
0,6
0,6
0,0
0,0
0,0
Увеличение рождаемости на 0,1%
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,6
0,6
0,6
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
7.6.
Обеспечение лекар-ственными средст-вами (гормон роста) больных с синдро-мом Шершевского-Тернера
2008-2013 годы
12,791
6,591
6,591
-
-
0,0
1,1
5,1
Улучшение ка-чества жизни детей, достиже-ние социально приемлемого роста
2008 год
1,941
1,941
1,941
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
7,75
1,55
1,55
-
-
0,0
1,1
5,1
2010 год
0,1
0,1
0,1
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
1,5
1,5
1,5
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
1,5
1,5
1,5
-
-
0,0
0,0
0,0
7.7.
Обеспечение тест-полосками больных сахарным диабетом
2008-2013 годы
3,697
3,417
3,417
-
-
0,0
0,06
0,22
Профилактика ос-ложнений и сниже-ние детской смерт-ности, возможность социальной и про-фессиональной ада-птации, профилак-тика смертности от поздних сосудис-тых осложнений
2008 год
0,317
0,317
0,317
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,25
0,0
0,0
-
-
0,0
0,03
0,22
2010 год
0,13
0,1
0,1
-
-
0,0
0,03
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
1,5
1,5
1,5
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
1,5
1,5
1,5
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.8.
Профилактика не-желательной бере-менности у женщин с тяжелой сомати-ческой патологией
2008-2013 годы
24,904
3,205
3,205
-
-
0,0
19,949
1,75
Снижение мате-ринской смерт-ности:
2008 год
5,5
1,0
1,0
-
-
0,0
4,0
0,5
на 4%
2009 год
0,59
0,5
0,5
-
-
0,0
0,04
0,05
на 6%
2010 год
0,114
0,105
0,105
-
-
0,0
0,009
0,0
на 8%
2011 год
6,1
0,4
0,4
-
-
0,0
5,3
0,4
на 10%
2012 год
6,3
0,6
0,6
-
-
0,0
5,3
0,4
на 10%
2013 год
6,3
0,6
0,6
-
-
0,0
5,3
0,4
на 10%
7.9.
Обеспечение лекар-ственными средст-вами родовспомога-тельных учрежде-ний, структурных подразделений (отделений)
2008-2013 годы
11,656
9,5
9,5
-
-
0,0
1,356
0,8
Снижение мате-ринской смерт-ности, снижение младенческой смертности соответственно:
2008 год
1,25
1,25
1,25
-
-
0,0
0,0
0,0
на 6% и 3%
2009 год
2,45
1,25
1,25
-
-
0,0
1,0
0,2
на 7% и 3,5%
2010 год
1,956
1,0
1,0
-
-
0,0
0,356
0,6
на 8% и 4%
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
на 10% и 5%
2012 год
3,0
3,0
3,0
-
-
0,0
0,0
0,0
на 10% и 5%
2013 год
3,0
3,0
3,0
-
-
0,0
0,0
0,0
на 10% и 5%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
8.
Подпрограмма «Развитие социаль-но ориентирован-ной медицинской помощи гражда-нам, относящимся к контингентам особого внимания, и гражданам стар-шего поколения»
2008-2013 годы
16,505
10,3
10,3
-
-
0,0
1,88
4,325
ГУЗ «Областной клинический
госпиталь для ветеранов войн»
Уровень диспан-серизации граж-дан, относящихся к контингентам особого внима-ния, 93%
2008 год
11,3
10,0
10,0
-
-
0,0
0,3
1,0
2009 год
0,475
0,3
0,3
-
-
0,0
0,15
0,025
2010 год
0,23
0,0
0,0
-
-
0,0
0,23
0,0
2011 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
1,1
2012 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
1,1
2013 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
1,1
8.1
Приобретение меди-цинского оборудо-вания для ГУЗ «Об-ластной клиничес-кий госпиталь для ветеранов войн»
2008-2013 годы
10,0
10,0
10,0
-
-
0,0
0,0
0,0
ДОЗН
Процент освоения выделенных финансовых средств - 100%
2008 год
10,0
10,0
10,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
8.2
Приобретение средств реабилита-ции в госпитальные отделения и отделе-ния, выполняющие функции сестринс-кого ухода, муници-пальных учрежде-ний здравоохране-ния для лечения ветеранов войн
2008-2013 годы
6,505
0,3
0,3
-
-
0,0
1,88
4,325
ДОЗН
Процент освоения выделенных финансовых средств - 100%
2008 год
1,3
0,0
0,0
-
-
0,0
0,3
1,0
2009 год
0,475
0,3
0,3
-
-
0,0
0,15
0,025
2010 год
0,23
0,0
0,0
-
-
0,0
0,23
0,0
2011 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
1,1
2012 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
1,1
2013 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
1,1
9.
Подпрограмма «Государственная поддержка органи-зации оздоровле-ния и отдыха на-селения Кемеров-ской области»
2008-2013 годы
809,557
768,157
768,157
-
-
0,0
40,4
1,0
ОМС
Процент освоения выделенных финансовых средств - 100%
2008 год
206,8
193,8
193,8
-
-
0,0
12,0
1,0
2009 год
202,623
189,023
189,023
-
-
0,0
13,6
0,0
2010 год
202,32
187,52
187,52
-
-
0,0
14,8
0,0
2011 год
83,814
83,814
83,814
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
57,0
57,0
57,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
57,0
57,0
57,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
10.
Подпрограмма «Оказание мер со-циальной поддерж-ки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учре-ждений»
2008-2013 годы
6,648
6,648
6,648
-
-
0,0
0,0
0,0
ДОЗН,
ОМС
Оказание мер со-циальной под-держки 100% вы-пускников про-фессионально-об-разовательных медицинских уч-реждений при поступлении на работу в ЛПУ сельской мест-ности
2008 год
2,36
2,36
2,36
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
2,322
2,322
2,322
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
1,966
1,966
1,966
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
11.
Подпрограмма «Развитие ГУЗ «Кемеровская об-ластная клини-ческая больница»
2008-2013 годы
155,482
155,482
155,482
-
-
0,0
0,0
0,0
ГУЗ «Кемеровская областная клиническая больница», ДОЗН
Процент освоения выделенных финансовых средств 100%
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
73,362
73,362
73,362
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
76,92
76,92
76,92
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
5,2
5,2
5,2
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
11.1.
Ремонтно-строи-тельные работы, ин-женерное обеспече-ние
2008-2013 годы
26,96
26,96
26,96
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
13,46
13,46
13,46
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
13,5
13,5
13,5
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
11.1.1.
Капитальное строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений
2008-2013 годы
25,96
25,96
25,96
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
13,46
13,46
13,46
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
12,5
12,5
12,5
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
11.1.2.
Благоустройство и озеленение террито-рии
2008-2013 годы
1,0
1,0
1,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
1,0
1,0
1,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
11.2.
Развитие матери-альной базы, осна-щение медицинским оборудованием
2008-2013 годы
128,522
128,522
128,522
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
59,902
59,902
59,902
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
63,42
63,42
63,42
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
5,2
5,2
5,2
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12
Подпрограмма «Повышение эф-фективности сис-темы медицинс-кой помощи при сердечно-сосудис-тых заболевани-ях»
2008-2013
годы
2508,204
13,734
13,734
-
-
2377,52
49,95
67,0
МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер», ДОЗН
Снижение смерт-ности от ишеми-ческой болезни сердца, снижение смертности от цереброваску-лярных болезней, случаев на 100 тыс. населения:
2008 год
612,47
0,0
0,0
-
-
545,02
35,45
32,0
до 101,0 и 49,0
2009 год
951,333
10,833
10,833
-
-
900,0
5,5
35,0
до 100,0 и 48,0
2010 год
944,401
2,901
2,901
-
-
932,5
9,0
0,0
до 98,0 и 47,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 97,0 и 46,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 97,0 и 46,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 97,0 и 46,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.1.
Формирование и совершенствование системы оказания специализирован-ной помощи при заболеваниях сосу-дов
2008-2013
годы
22,095
0,0
0,0
-
-
11,0
5,495
5,6
2008 год
16,0
0,0
0,0
-
-
11,0
5,0
0,0
2009 год
6,095
0,0
0,0
-
-
0,0
0,495
5,6
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.1.1.
Создание в г. Ке-мерово нейрохирур-гического отделения для больных с пато-логией экстра- и ин-тракраниальных со-судов на 20 коек на базе МУЗ «Кемеро-вский кардиологи-ческий диспансер»
2008-2013
годы
21,6
0,0
0,0
-
-
11,0
5,0
5,6
2008 год
16,0
0,0
0,0
-
-
11,0
5,0
0,0
2009 год
5,6
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
5,6
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.1.2.
Лекарственное обес-печение реабилита-ционного этапа после высокотехно-логичных методов лечения
2008-2013
годы
0,495
0,0
0,0
-
-
0,0
0,495
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,495
0,0
0,0
-
-
0,0
0,495
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.2.
Совершенствование организационной структуры кардио-логической службы области
2008-2013
годы
42,59
0,0
0,0
-
-
10,14
5,45
27,0
2008 год
36,77
0,0
0,0
-
-
4,32
5,45
27,0
2009 год
5,82
0,0
0,0
-
-
5,82
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.2.1.
Штатно-кадровое обеспечение карди-ологической полик-линики в г. Ново-кузнецке с учетом реструктуризации районных поликли-ник
2008-2013
годы
12,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
12,0
2008 год
12,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
12,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.2.2.
Повышение квалификации кардиологов
г. Новокузнецка
2008-2013
годы
0,15
0,0
0,0
-
-
0,0
0,15
0,0
2008 год
0,15
0,0
0,0
-
-
0,0
0,15
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.2.3.
Организация в г.Новокузнецке центра неотложной сердечно-сосудис-той патологии с от-крытием дополни-тельно 60 коек кар-диологического от-деления МЛПУ «Городская клини-ческая больница №29 – медсанчасть ОАО «ЗСМК»
2008-2013
годы
15,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
15,0
2008 год
15,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
15,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.2.4.
Организация в г. Новокузнецке фи-лиала Учреждения Российской ака-демии медицинских наук НИИ комп-лексных проблем сердечно-сосудис-тых заболеваний СО РАМН
2008-2013
годы
15,14
0,0
0,0
-
-
10,14
5,0
0,0
2008 год
9,32
0,0
0,0
-
-
4,32
5,0
0,0
2009 год
5,82
0,0
0,0
-
-
5,82
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.2.5.
Обучение и стажи-ровка на рабочих местах МУЗ «Кеме-ровский кардиоло-гический диспан-сер» специалистов г. Новокузнецка
2008-2013
годы
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
2008 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.2.6.
Информационное обеспечение
2008-2013
годы
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,2
0,0
2008 год
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,2
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.3.
Обеспечение высо-котехнологичной медицинской помо-щи (дорогостоящие технологии)
2008-2013
годы
2000,781
2,901
2,901
-
-
1934,38
30,7
32,8
2008 год
436,5
0,0
0,0
-
-
414,5
17,0
5,0
2009 год
619,880
0,0
0,0
-
-
587,38
4,7
27,8
2010 год
944,401
2,901
2,901
-
-
932,5
9,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.4.
Укрепление матери-ально-технологичес-кой базы кардиоло-гической службы Кемеровской области
2008-2013
годы
291,605
0,0
0,0
-
-
289,7
0,305
1,6
2008 год
97,9
0,0
0,0
-
-
97,9
0,0
0,0
2009 год
193,705
0,0
0,0
-
-
191,8
0,305
1,6
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.4.1.
Приобретение ком-пьютерного томог-рафа, оснащение нейрооперационной для сосудистого центра МУЗ «Кеме-ровский кардиоло-гический диспансер»
2008-2013
годы
93,0
0,0
0,0
-
-
93,0
0,0
0,0
2008 год
93,0
0,0
0,0
-
-
93,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.4.2.
Оснащение меди-цинским оборудова-нием МУЗ «Кеме-ровский кардиоло-гический диспан-сер» в рамках цен-трализованных по-ставок
2008-2013
годы
198,605
0,0
0,0
-
-
196,7
0,305
1,6
2008 год
4,9
0,0
0,0
-
-
4,9
0,0
0,0
2009 год
193,705
0,0
0,0
-
-
191,8
0,305
1,6
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.5.
Ремонтно-строите-льные работы, ин-женерное обеспе-чение, капитальное строительство
2008-2013
годы
31,833
8,833
8,833
-
-
15,0
8,0
0,0
2008 год
23,0
0,0
0,0
-
-
15,0
8,0
0,0
2009 год
8,833
8,833
8,833
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.5.1.
Реконструкция по-мещения МУЗ «Кемеровский кар-диологический дис-пансер» для уста-новки компьютер-ного томографа
2008-2013
годы
8,0
0,0
0,0
-
-
0,0
8,0
0,0
2008 год
8,0
0,0
0,0
-
-
0,0
8,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.5.2.
Завершение строи-тельства экспери-ментального и хо-зяйственного кор-пусов
2008-2013
годы
15,0
0,0
0,0
-
-
15,0
0,0
0,0
2008 год
15,0
0,0
0,0
-
-
15,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.5.3.
Завершение строи-тельства лечебно-оздоровительного корпуса центра са-наторно-восстано-вительного лечения «Меркурий» МУЗ «Кемеровский кар-диологический дис-пансер»
2008-2013
годы
8,833
8,833
8,833
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
8,833
8,833
8,833
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.6.
Организация и осна-щение лаборатории для фундаменталь-ных и прикладных исследований по разделам клеточных и нанотехнологий
2008-2013
годы
119,3
2,0
2,0
-
-
117,3
0,0
0,0
2008 год
2,3
0,0
0,0
-
-
2,3
0,0
0,0
2009 год
117,0
2,0
2,0
-
-
115,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
13.
Подпрограмма «Развитие транс-фузионной помощи гематологическим больным»
2008-2013 годы
12,3
9,8
9,8
-
-
0,0
2,5
0,0
ДОЗН,
ОМС
Сокращение сро-ков пребывания на койке:
2008 год
9,8
9,8
9,8
-
-
0,0
0,0
0,0
до 17 дней
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 14 дней
2010 год
2,5
0,0
0,0
-
-
0,0
2,5
0,0
до 13 дней
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 12 дней
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 12 дней
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 12 дней
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13.1.
Приобретение обо-рудования
2008-2013 годы
7,6
7,6
7,6
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
7,6
7,6
7,6
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
13.2.
Приобретение рас-ходных материалов
2008-2013 годы
4,7
2,2
2,2
-
-
0,0
2,5
0,0
2008 год
2,2
2,2
2,2
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
2,5
0,0
0,0
-
-
0,0
2,5
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14.
Подпрограмма «Развитие ГУЗ «Кемеровский об-ластной центр ме-дицины катаст-роф»
Изучение действи-тельных причин смерти погибших в дорожно-транспорт-ных происшествиях в Кемеровской об-ласти для разработ-ки новых техноло-гий оказания экстренной меди-цинской помощи лицам, пострадав-шим в дорожно-транспортных происшествиях
2008-2013 годы
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
ГУЗ «Кемеровский областной центр
медицины катастроф»
Снижение уровня смертности от всех видов транс-портных несчаст-ных случаев на 100 тыс. населе-ния
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 30,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 29,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 29,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 29,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15.
Подпрограмма «Подготовка спе-циалистов здраво-охранения»
2008-2013 годы
30,788
30,788
30,788
-
-
0,0
0,0
0,0
ГОУВПО «Кемеровская государственная медицинская академия
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»
Подготовка спе-циалистов здра-воохранения по отдельным узким специальностям и кадрового резерва организаторов здравоохранения
2008 год
4,4
4,4
4,4
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
12,957
12,957
12,957
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
13,431
13,431
13,431
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
13
16.
Подпрограмма «Телемедицина»
Техническое осна-щение телекомму-никационного цент-ра с телемедицинс-ким порталом на базе ГУЗ «Кемеров-ский областной ин-формационно-ана-литический центр»
2009-2013
годы
10,499
10,499
10,499
-
-
0,0
0,0
0,0
ГУЗ «Кемеровский областной медицинский
информационно-аналитический центр», ДОЗН
Сокращение вре-мени и затрат на проведение диаг-ностики заболе-вания, повыше-ние уровня точ-ности определе-ния диагноза
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
Ядро системы, портал, 3 центра
2010 год
0,299
0,299
0,299
-
-
0,0
0,0
0,0
8 центров, пунк-ты и терминалы
2011 год
0,2
0,2
0,2
-
-
0,0
0,0
0,0
3 центра, тира-жирование сис-темы
2012 год
5,0
5,0
5,0
-
-
0,0
0,0
0,0
3 центра, тира-жирование сис-темы
2013 год
5,0
5,0
5,0
-
-
0,0
0,0
0,0
Тиражирование системы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17.
Подпрограмма «Утилизация меди-цинских отходов»
Оснащение учреж-дений здравоохра-нения современным технологическим оборудованием по утилизации и дес-трукции отходов
2008-2013 годы
37,91
37,09
37,09
-
-
0,0
0,805
0,015
ДОЗН
Количество уч-реждений, полу-чивших установ-ку для термохи-мического обез-зараживания от-ходов классов Б и В, единиц
2008 год
23,79
23,29
23,29
-
-
0,0
0,5
0,0
4
2009 год
14,015
13,8
13,8
-
-
0,0
0,2
0,015
4
2010 год
0,105
0,0
0,0
-
-
0,0
0,105
0,0
3
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
3
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
3
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
3
18.
Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни у населения Кемеровской обла-сти, включая сок-ращение потребле-ния алкоголя и табака»
2008-2013 годы
9,978
8,563
8,563
-
-
0,0
1,265
0,15
ГУЗ «Кемеровский клинический центр
лечебной физкультуры и спортивной
медицины»
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
1,1
0,0
0,0
-
-
0,0
1,0
0,1
2010 год
3,878
3,563
3,563
-
-
0,0
0,265
0,05
2011 год
5,0
5,0
5,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
18.1.
Подготовка специа-листов для центров здоровья, организо-ванных на базе му-ниципальных уч-реждений здраво-охранения
2008-2013 годы
1,51
0,3
0,3
-
-
0,0
1,06
0,15
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
1,1
0,0
0,0
-
-
0,0
1,0
0,1
2010 год
0,41
0,3
0,3
-
-
0,0
0,06
0,05
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
18.2.
Подготовка поме-щений и приобре-тение оборудования для центров здоро-вья, организованных на базе муниципаль-ных учреждений здравоохранения
2008-2013 годы
3,468
3,263
3,263
-
-
0,0
0,205
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
3,468
3,263
3,263
-
-
0,0
0,205
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
18.3.
Профилактика бли-зорукости у детей (выездные бригады ГУЗ «Кемеровская областная клиничес-кая офтальмологи-ческая больница»)
2008-2013 годы
5,0
5,0
5,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
5,0
5,0
5,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
19.
Подпрограмма «Прототипирова-ние механизма сбо-ра и хранения све-дений о медицинс-ком портрете граж-дан для лечебно-профилактических учреждений Кеме-ровской области»
2008-2013 годы
0,446
0,446
0,446
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,446
0,446
0,446
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
КОЛЛЕГИЯ
1
КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 сентября 2011 №402
О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 №217 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2013 годы»
(признано утратившим силу Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 №663)
Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2013 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 №217 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 № 242, от 29.12.2007 № 379, от 17.04.2008 № 143, от 05.06.2008 № 213, от 10.09.2008 № 377, от 10.11.2008 № 473, от 25.12.2008 № 585, от 30.12.2008 № 606, от 31.03.2009 № 134, от 11.06.2009 № 263, от 10.07.2009 № 309, от 02.12.2009 № 472, от 30.12.2009 № 552, от 21.06.2010 № 254, от 10.12.2010 № 549, от 29.12.2010 № 621, от 07.04.2011 № 146, от 17.06.2011 № 274), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Программы
Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2013 годы 7625,482 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 1921,883 млн. рублей;
2009 год – 1892,353 млн. рублей;
2010 год – 2109,81 млн. рублей;
2011 год – 662,476 млн. рублей;
2012 год – 519,48 млн. рублей;
2013 год – 519,48 млн. рублей;
из них:
средства областного бюджета на 2008-2013 годы – 2525,965 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 697,813 млн. рублей;
2009 год – 489,023 млн. рублей;
2010 год – 517,775 млн. рублей;
2011 год – 358, 594 млн. рублей;
2012 год – 231,38 млн. рублей;
2013 год – 231,38 млн. рублей.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета на 2008-2013 годы – 3510,875 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 672,02 млн. рублей;
2009 год – 1136,04 млн. рублей;
2010 год – 1348,46 млн. рублей;
2011 год – 128,355 млн. рублей;
2012 год – 113,0 млн. рублей;
2013 год – 113,0 млн. рублей;
средства местных бюджетов на 2008-2013 годы – 1379,044 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 474,35 млн. рублей;
2009 год – 217,39 млн. рублей;
2010 год – 224,704 млн. рублей;
2011 год – 154,2 млн. рублей;
2012 год – 154,2 млн. рублей;
2013 год – 154,2 млн. рублей;
внебюджетные источники на 2008-2013 годы – 209,598 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 77,7 млн. рублей;
2009 год – 49,9 млн. рублей;
2010 год – 18,871 млн. рублей;
2011 год – 21,327 млн. рублей;
2012 год – 20,9 млн. рублей
2013 год – 20,9 млн. рублей
»
1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение Программы
Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2013 годы 7625,482 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 1921,883 млн. рублей;
2009 год – 1892,353 млн. рублей;
2010 год – 2109,81 млн. рублей;
2011 год – 662,476 млн. рублей;
2012 год – 519,48 млн. рублей;
2013 год – 519,48 млн. рублей;
из них:
средства областного бюджета на 2008-2013 годы –2525,965 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 697,813 млн. рублей;
2009 год – 489,023 млн. рублей;
2010 год – 517,775 млн. рублей;
2011 год – 358,594 млн. рублей;
2012 год – 231,38 млн. рублей;
2013 год – 231,38 млн. рублей.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета на 2008-2013 годы – 3510,875 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 672,02 млн. рублей;
2009 год – 1136,04 млн. рублей;
2010 год – 1348,46 млн. рублей;
2011 год – 128,355 млн. рублей;
2012 год – 113,0 млн. рублей;
2013 год – 113,0 млн. рублей;
средства местных бюджетов на 2008-2013 годы – 1379,044 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 474,35 млн. рублей;
2009 год – 217,39 млн. рублей;
2010 год – 224,704 млн. рублей;
2011 год – 154,2 млн. рублей;
2012 год – 154,2 млн. рублей;
2013 год – 154,2 млн. рублей;
внебюджетные источники на 2008-2013 годы – 209,598 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 77,7 млн. рублей;
2009 год – 49,9 млн. рублей;
2010 год – 18,871 млн. рублей;
2011 год – 21,327 млн. рублей;
2012 год – 20,9 млн. рублей;
2013 год – 20,9 млн. рублей.
Объемы ассигнований из федерального, областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этих бюджетов на очередной финансовый год».
1.3. Раздел 7 «Программные мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.4. В приложении к Программе «Целевые индикаторы Программы» строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
«
Всего по Программе
2008 –
2013
годы
Привлечено средств на 1 рубль областного бюджета
рублей
0,93
1,75
2,86
3,07
0,85
1,25
1,25
».
2. Департаменту документационного обеспечения Администрации Кемеровской области (Т.Н.Вовченко), главному управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (А.В. Горелкин) и департаменту информационных технологий Кемеровской области (С.Л.Мурашкин) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области А.С. Сергеева.
И.о. Губернатора
Кемеровской области
В.П. Мазикин
Приложение
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 6 сентября 2011 г. № 402
7. Программные мероприятия
№
п/п
Наименование подпрограмм,
программных мероприятий
Плановый период
Объем финансирования
(млн. рублей, в ценах соответствующих годов)
Исполнитель программного
мероприятия
Ожидаемый результат
всего
в том числе
областной бюджет, всего
из него
иные не запрещенные законодательством источники
на безвозвратной
основе
бюджетные кредиты
субсидии местным бюджетам
федеральный
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего по Программе
2008-2013 годы
7625,482
2525,965
2525,965
-
-
3510,875
1379,044
209,598
2008 год
1921,883
697,813
697,813
-
-
672,02
474,35
77,7
2009 год
1892,353
489,023
489,023
-
-
1136,04
217,39
49,9
2010 год
2109,81
517,775
517,775
-
-
1348,46
224,704
18,871
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2011 год
662,476
358,594
358,594
-
-
128,355
154,2
21,327
2012 год
519,48
231,38
231,38
-
-
113,0
154,2
20,9
2013 год
519,48
231,38
231,38
-
-
113,0
154,2
20,9
1.
Подпрограмма «Предупреждение и борьба с заболе-ваниями социаль-ного характера»
2008-2013 годы
1282,836
400,683
400,683
-
-
652,485
206,46
23,208
2008 год
174,98
111,58
111,58
-
-
27,0
33,2
3,2
2009 год
174,8
23,14
23,14
-
-
125,48
25,87
0,31
2010 год
338,767
51,056
51,056
-
-
262,65
24,69
0,371
2011 год
236,089
99,107
99,107
-
-
89,355
40,9
6,727
2012 год
179,1
57,9
57,9
-
-
74,0
40,9
6,3
2013 год
179,1
57,9
57,9
-
-
74,0
40,9
6,3
1.1.
Сахарный диабет. Приобретение саха-роснижающих препаратов
2008-2013 годы
217,265
77,81
77,81
-
-
49,05
87,72
2,685
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области (далее – ДОЗН)
Снижение уровня осложнений при сахарном диабете к базовому уровню:
2008 год
29,53
15,33
15,33
-
-
0,0
13,7
0,5
на 1,9%
2009 год
17,77
4,5
4,5
-
-
0,7
12,52
0,05
на 2%
2010 год
24,385
10,4
10,4
-
-
1,95
12,0
0,035
на 2,1%
2011 год
53,78
20,18
20,18
-
-
16,4
16,5
0,7
на 2,2%
2012 год
45,9
13,7
13,7
-
-
15,0
16,5
0,7
на 2,2%
2013 год
45,9
13,7
13,7
-
-
15,0
16,5
0,7
на 2,2%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.1.1.
Приобретение саха-роснижающих препаратов
2008-2013 годы
214,465
76,41
76,41
-
-
47,65
87,72
2,685
2008 год
29,53
15,33
15,33
-
-
0,0
13,7
0,5
2009 год
17,77
4,5
4,5
-
-
0,7
12,52
0,05
2010 год
24,385
10,4
10,4
-
-
1,95
12,0
0,035
2011 год
50,98
18,78
18,78
-
-
15,0
16,5
0,7
2012 год
45,9
13,7
13,7
-
-
15,0
16,5
0,7
2013 год
45,9
13,7
13,7
-
-
15,0
16,5
0,7
1.1.2.
Приобретение оборудования
2008-2013 годы
2,8
1,4
1,4
-
-
1,4
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
2,8
1,4
1,4
-
-
1,4
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.2.
Профилактика артериальной гипертонии
2008-2013 годы
44,06
9,0
9,0
-
-
6,6
18,8
9,66
Органы местного самоуправления
(по согласованию, далее - ОМС)
Увеличение впер-вые выявленных лиц с повышен-ным артериаль-ным давлением по отношению к базовому зна-чению от общего числа впервые выявленных лиц:
2008 год
1,6
0,0
0,0
-
-
0,0
1,1
0,5
на 1,2%
2009 год
5,55
0,0
0,0
-
-
0,0
5,5
0,05
на 1,3%
2010 год
5,71
0,0
0,0
-
-
0,0
5,6
0,11
на 1,4%
2011 год
15,0
4,6
4,6
-
-
5,2
2,2
3,0
на 1,5%
2012 год
8,1
2,2
2,2
-
-
0,7
2,2
3,0
на 1,5%
2013 год
8,1
2,2
2,2
-
-
0,7
2,2
3,0
на 1,5%
1.2.1.
Проведение профи-лактических меро-приятий
2008-2013 годы
1,91
0,0
0,0
-
-
0,0
1,75
0,16
ОМС
Увеличение чис-ла школ здоровья для лиц с артери-альной гиперто-нией:
2008 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
до 47
2009 год
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,15
0,05
до 48
2010 год
1,01
0,0
0,0
-
-
0,0
0,9
0,11
до 50
2011 год
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,2
0,0
до 51
2012 год
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,2
0,0
до 51
2013 год
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,2
0,0
до 51
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.2.2.
Обеспечение лекар-ственными средст-вами для лечения сердечно-сосудис-тых заболеваний (артериальная ги-пертония)
2008-2013 годы
33,15
4,5
4,5
-
-
2,1
17,05
9,5
ДОЗН
Снижение смерт-ности от болезней системы кро-вообращения на 100 тыс. населе-ния:
2008 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
1,0
0,5
до 220,0
2009 год
5,35
0,0
0,0
-
-
0,0
5,35
0,0
до 210,0
2010 год
4,7
0,0
0,0
-
-
0,0
4,7
0,0
до 205,0
2011 год
5,8
0,1
0,1
-
-
0,7
2,0
3,0
до 200,0
2012 год
7,9
2,2
2,2
-
-
0,7
2,0
3,0
до 200,0
2013 год
7,9
2,2
2,2
-
-
0,7
2,0
3,0
до 200,0
1.2.3.
Приобретение оборудования
2008-2013 годы
9,0
4,5
4,5
-
-
4,5
0,0
0,0
ДОЗН
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
9,0
4,5
4,5
-
-
4,5
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.3.
Неотложные меры борьбы с туберкуле-зом
2008-2013 годы
370,227
170,007
170,007
-
-
177,8
19,5
2,92
ДОЗН
Снижение уровня заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. населе-ния:
2008 год
87,16
83,56
83,56
-
-
0,0
3,1
0,5
до 160,0
2009 год
54,1
3,5
3,58
-
-
48,0
2,5
0,1
до 150,0
2010 год
33,767
25,047
25,047
-
-
5,7
2,8
0,22
до 145,0
2011 год
88,4
37,9
37,9
-
-
46,1
3,7
0,7
до 140,0
2012 год
53,4
10,0
10,0
-
-
39,0
3,7
0,7
до 140,0
2013 год
53,4
10,0
10,0
-
-
39,0
3,7
0,7
до 140,0
1.3.1.
Обеспечение лечеб-но-профилактичес-ких учреждений сов-ременными проти-вотуберкулезными препаратами
2008-2013 годы
356,027
162,907
162,907
-
-
170,7
19,5
2,92
ДОЗН
2008 год
87,16
83,56
83,56
-
-
0,0
3,1
0,5
2009 год
54,1
3,5
3,58
-
-
48,0
2,5
0,1
2010 год
33,767
25,047
25,047
-
-
5,7
2,8
0,22
2011 год
74,2
30,8
30,8
-
-
39,0
3,7
0,7
2012 год
53,4
10,0
10,0
-
-
39,0
3,7
0,7
2013 год
53,4
10,0
10,0
-
-
39,0
3,7
0,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.3.2.
Приобретение оборудования
2008-2013 годы
14,2
7,1
7,1
-
-
7,1
0,0
0,0
ДОЗН
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
14,2
7,1
7,1
-
-
7,1
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1.4
АнтиВИЧ/СПИД
2008-2013 годы
384,618
18,254
18,254
-
-
331,4
27,7
7,264
ОМС
Доля охвата ВИЧ-инфицированных, получающих антиретровирус-ные препараты:
2008 год
35,61
2,41
2,41
-
-
27,0
4,7
1,5
30%
2009 год
64,8
1,24
1,24
-
-
60,0
3,5
0,06
40%
2010 год
219,008
1,304
1,304
-
-
215,0
2,7
0,004
45%
2011 год
20,6
3,3
3,3
-
-
9,8
5,6
1,9
50%
2012 год
22,3
5,0
5,0
-
-
9,8
5,6
1,9
50%
2013 год
22,3
5,0
5,0
-
-
9,8
5,6
1,9
50%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.4.1.
Приобретение тест-систем экспресс-диагностики ВИЧ-инфекции в учреж-дениях родовспо-можения
2008-2013 годы
84,133
9,194
9,194
-
-
59,3
13,0
2,639
ОМС
Охват 98% ро-жениц экспресс-диагностикой в учреждениях ро-довспоможения
2008 год
2,84
0,14
0,14
-
-
0,2
2,0
0,5
2009 год
30,185
0,65
0,65
-
-
28,0
1,5
0,035
2010 год
19,908
0,904
0,904
-
-
17,0
2,0
0,004
2011 год
10,4
2,5
2,5
-
-
4,7
2,5
0,7
2012 год
10,4
2,5
2,5
-
-
4,7
2,5
0,7
2013 год
10,4
2,5
2,5
-
-
4,7
2,5
0,7
1.4.2.
Обеспечение учре-ждений здравоохра-нения лекарствен-ными средствами для химиопрофи-лактики вертикаль-ной ВИЧ-инфекции
2008-2013 годы
300,485
9,06
9,06
-
-
272,1
14,7
4,625
ОМС
Проведение трехэтапной хи-миопрофилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции у 81% беременных и двухэтапной у 98% рожениц
2008 год
32,77
2,27
2,27
-
-
26,8
2,7
1,0
2009 год
34,615
0,59
0,59
-
-
32,0
2,0
0,025
2010 год
199,1
0,4
0,4
-
-
198,0
0,7
0,0
2011 год
10,2
0,8
0,8
-
-
5,1
3,1
1,2
2012 год
11,9
2,5
2,5
-
-
5,1
3,1
1,2
2013 год
11,9
2,5
2,5
-
-
5,1
3,1
1,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.5.
Вирусные гепатиты
2008-2013 годы
152,74
57,82
57,82
-
-
77,238
17,43
0,252
ДОЗН
Снижение уровня заболеваемости острыми вирусны-ми гепатитами В и С на 100 тыс. на-селения:
2008 год
12,42
8,62
8,62
-
-
0,0
3,6
0,2
до 12,0
2009 год
17,188
8,0
8,0
-
-
8,738
0,4
0,05
до11,0
2010 год
45,732
5,5
5,5
-
-
40,0
0,23
0,002
до 10,0
2011 год
27,6
13,7
13,7
-
-
9,5
4,4
0,0
до 7,0
2012 год
24,9
11,0
11,0
-
-
9,5
4,4
0,0
до 7,0
2013 год
24,9
11,0
11,0
-
-
9,5
4,4
0,0
до 7,0
1.6.
Инфекции, пере-дающиеся половым путем
2008-2013 годы
7,281
2,527
2,527
-
-
2,262
2,065
0,427
ДОЗН,
ОМС
Снижение уровня заболеваемости сифилисом на 100 тыс. населе-ния:
2008 год
0,4
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
0,0
до 110,9
2009 год
1,472
0,0
0,0
-
-
1,407
0,065
0,0
до 110,1
2010 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
до 109,1
2011 год
2,309
0,527
0,527
-
-
0,855
0,5
0,427
до 108,0
2012 год
1,5
1,0
1,0
-
-
0,0
0,5
0,0
до 108,0
2013 год
1,5
1,0
1,0
-
-
0,0
0,5
0,0
до 108,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.6.1.
Приобретение лекарственных средств
2008-2013 годы
5,572
2,1
2,1
-
-
1,407
2,065
0,0
2008 год
0,4
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
0,0
2009 год
1,472
0,0
0,0
-
-
1,407
0,065
0,0
2010 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
2011 год
0,6
0,1
0,1
-
-
0,0
0,5
0,0
2012 год
1,5
1,0
1,0
-
-
0,0
0,5
0,0
2013 год
1,5
1,0
1,0
-
-
0,0
0,5
0,0
1.6.2
Приобретение оборудования
2008-2013 годы
1,709
0,427
0,427
-
-
0,855
0,0
0,427
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
1,709
0,427
0,427
-
-
0,855
0,0
0,427
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.7.
Развитие психиатри-ческой помощи
2008-2013 годы
5,92
1,9
1,9
-
-
3,785
0,235
0,0
ДОЗН,
ОМС
Повторные гос-питализации в психиатрический стационар от об-щего числа гос-питализаций в те-чение года:
2008 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
до 21,0
2009 год
2,82
0,4
0,4
-
-
2,285
0,135
0,0
до 19,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 17,0
2011 год
3,0
1,5
1,5
-
-
1,5
0,0
0,0
до 15,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 15,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 15,0
1.7.1.
Приобретение лекарственных средств
2008-2013 годы
2,92
0,4
0,4
-
-
2,285
0,235
0,0
2008 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
2009 год
2,82
0,4
0,4
-
-
2,285
0,135
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.7.2.
Приобретение оборудования
2008-2013 годы
3,0
1,5
1,5
-
-
1,5
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
3,0
1,5
1,5
-
-
1,5
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1.8.
Приобретение доро-гостоящих лекарст-венных средств для лечения онкологи-ческих и гематоло-гических больных
2008-2013 годы
100,725
63,365
63,365
-
-
4,35
33,01
0,0
ОМС
Увеличение доли диагностики ран-них стадий опу-холевых заболе-ваний визуальной локализации от общего числа случаев диагнос-тики при данной патологии:
2008 год
8,16
1,66
1,66
-
-
0,0
6,5
0,0
до 14%
2009 год
11,1
5,5
5,5
-
-
4,35
1,25
0,0
до 16,%
2010 год
10,065
8,805
8,805
-
-
0,0
1,26
0,0
до 18%
2011 год
25,4
17,4
17,4
-
-
0,0
8,0
0,0
до 20 %
2012 год
23,0
15,0
15,0
-
-
0,0
8,0
0,0
до 20%
2013 год
23,0
15,0
15,0
-
-
0,0
8,0
0,0
до 20%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.
Подпрограмма «Вакцинопрофи-лактика»
Приобретение вак-цины против клеще-вого энцефалита, антирабической вак-цины, туберкулина, иммуноглобулина противоклещевого для учреждений здравоохранения Кемеровской области
2008-2013 годы
705,14
156,04
156,04
-
-
479,0
47,4
22,7
ОМС
Уровень охвата профилактичес-кими прививка-ми детей - не менее 95%
2008 год
135,23
26,33
26,33
-
-
100,0
4,9
4,0
2009 год
127,9
4,9
4,9
-
-
109,0
11,5
2,5
2010 год
177,91
9,81
9,81
-
-
153,0
13,3
1,8
2011 год
114,7
65,0
65,0
-
-
39,0
5,9
4,8
2012 год
74,7
25,0
25,0
-
-
39,0
5,9
4,8
2013 год
74,7
25,0
25,0
-
-
39,0
5,9
4,8
3.
Подпрограмма «Развитие высоко-технологичных ви-дов медицинской помощи»
Обеспечение насе-ления высокотех-нологичными вида-ми медицинской помощи
2008-2013
годы
378,751
286,811
286,811
-
-
0,0
60,19
31,75
ДОЗН,
ОМС
Доля лиц, полу-чивших высоко-технологичную медицинскую по-мощь, от числа обратившихся - 100%
2008 год
65,59
46,59
46,59
-
-
0,0
12,0
7,0
2009 год
64,814
59,814
59,814
-
-
0,0
5,0
0,0
2010 год
31,447
30,407
30,407
-
-
0,0
0,29
0,75
2011 год
82,3
60,0
60,0
-
-
0,0
14,3
8,0
2012 год
67,3
45,0
45,0
-
-
0,0
14,3
8,0
2013 год
67,3
45,0
45,0
-
-
0,0
14,3
8,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4.
Подпрограмма «Развитие первич-ной медицинской помощи»
Мониторинг выпол-нения мероприятий по диспансеризации, реабилитации, про-филактике заболева-ний
2008-2013 годы
5,564
0,0
0,0
-
-
0,0
4,064
1,5
ОМС
Охват профи-лактическими ос-мотрами кон-тингентов, под-лежащих пери-одическим ос-мотрам:
2008 год
4,0
0,0
0,0
-
-
0,0
2,5
1,5
98,1%
2009 год
0,15
0,0
0,0
-
-
0,0
0,15
0,0
98,6%
2010 год
1,414
0,0
0,0
-
-
0,0
1,414
0,0
98,8%
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
99,1%
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
99,1%
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
99,1%
5.
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение»
2008-2013 годы
524,634
258,134
258,134
-
-
0,0
249,3
17,2
ДОЗН
2008 год
118,72
50,72
50,72
-
-
0,0
60,0
8,0
2009 год
138,0
71,3
71,3
-
-
0,0
66,5
0,2
2010 год
147,114
98,114
98,114
-
-
0,0
40,0
9,0
2011 год
39,6
12,0
12,0
-
-
0,0
27,6
0,0
2012 год
40,6
13,0
13,0
-
-
0,0
27,6
0,0
2013 год
40,6
13,0
13,0
-
-
0,0
27,6
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5.1.
Льготное обеспече-ние дорогостоящими медикаментами по категориям заболе-ваний по постанов-лению Правитель-ства Российской Фе-дерации от 30.07.94 №890 «О государст-венной поддержке развития медицинс-кой промышленнос-ти и улучшении обеспечения населе-ния и учреждений здравоохранения ле-карственными сред-ствами и изделиями медицинского назна-чения»
2008-2013 годы
181,13
32,13
32,13
-
-
0,0
145,0
4,0
Доля лиц, по-лучивших бес-платную лека-рственную по-мощь, от числа обратившихся -100 %
2008 год
39,43
5,43
5,43
-
-
0,0
30,0
4,0
2009 год
35,6
0,6
0,6
-
-
0,0
35,0
0,0
2010 год
38,7
0,1
0,1
-
-
0,0
38,6
0,0
2011 год
19,8
6,0
6,0
-
-
0,0
13,8
0,0
2012 год
23,8
10,0
10,0
-
-
0,0
13,8
0,0
2013 год
23,8
10,0
10,0
-
-
0,0
13,8
0,0
5.2.
Лекарственное обес-печение социально незащищенных слоев населения
2008-2013 годы
135,252
19,852
19,852
-
-
0,0
102,2
13,2
Доля лиц, по-лучивших бес-платную лекарст-венную помощь, от числа обратив-шихся - 100 %
2008 год
34,29
0,29
0,29
-
-
0,0
30,0
4,0
2009 год
34,162
3,962
3,962
-
-
0,0
30,0
0,2
2010 год
13,4
3,6
3,6
-
-
0,0
0,8
9,0
2011 год
19,8
6,0
6,0
-
-
0,0
13,8
0,0
2012 год
16,8
3,0
3,0
-
-
0,0
13,8
0,0
2013 год
16,8
3,0
3,0
-
-
0,0
13,8
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5.3
Приобретение ле-карственных средств для созда-ния резерва, в том числе услуги по хранению, транс-портировке и дос-тавке лекарствен-ных средств
2008-2013 годы
208,252
206,152
206,152
-
-
0,0
2,1
0,0
Процент осво-ения выделенных финансовых средств - 100%
2008 год
45,0
45,0
45,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
68,238
66,738
66,738
-
-
0,0
1,5
0,0
2010 год
95,014
94,414
94,414
-
-
0,0
0,6
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
6.
Подпрограмма «Техническое пере-вооружение здра-воохранения»
Оснащение учреж-дений здравоохра-нения оборудова-нием
2008-2013 годы
979,492
312,692
312,692
-
-
0,0
648,0
18,8
ДОЗН
Процент освоения выделенных финансовых средств - 100%
2008 год
521,05
211,05
211,05
-
-
0,0
300,0
10,0
2009 год
110,772
23,272
23,272
-
-
0,0
85,0
2,5
2010 год
159,737
37,437
37,437
-
-
0,0
116,0
6,3
2011 год
61,173
12,173
12,173
-
-
0,0
49,0
0,0
2012 год
63,38
14,38
14,38
-
-
0,0
49,0
0,0
2013 год
63,38
14,38
14,38
-
-
0,0
49,0
0,0
7.
Подпрограмма «Здоровое поколение»
2008-2013 годы
150,748
60,098
60,098
-
-
1,87
66,83
21,95
ДОЗН
2008 год
31,393
7,893
7,893
-
-
0,0
13,5
10,0
2009 год
17,73
4,0
4,0
-
-
1,56
2,92
9,25
2010 год
6,925
3,905
3,905
-
-
0,31
2,11
0,6
2011 год
32,9
16,1
16,1
-
-
0,0
16,1
0,7
2012 год
30,9
14,1
14,1
-
-
0,0
16,1
0,7
2013 год
30,9
14,1
14,1
-
-
0,0
16,1
0,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.1.
Обеспечение пери-натальной диагнос-тики врожденных, наследственных за-болеваний и внутри-утробной инфекции
2008-2013 годы
5,194
4,679
4,679
-
-
0,0
0,515
0,0
Снижение мла-денческой смерт-ности на:
2008 год
0,679
0,679
0,679
-
-
0,0
0,0
0,0
3%
2009 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
3,5 %
2010 год
1,415
1,0
1,0
-
-
0,0
0,415
0,0
4 %
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
5 %
2012 год
1,5
1,5
1,5
-
-
0,0
0,0
0,0
5%
2013 год
1,5
1,5
1,5
-
-
0,0
0,0
0,0
5%
7.2.
Оснащение обору-дованием родовспо-могательных учреж-дений и учрежде-ний здравоохране-ния для детей
2008-2013 годы
64,426
9,776
9,776
-
-
1,56
42,51
10,58
Снижение ма-теринской смерт-ности, снижение младенческой смертности соот-ветственно:
2008 год
19,176
0,176
0,176
-
-
0,0
9,5
9,5
на 6% и 3%
2009 год
1,84
0,0
0,0
-
-
1,56
0,1
0,18
на 7% и 3,5%
2010 год
1,11
0,6
0,6
-
-
0,0
0,51
0,0
на 8% и 4%
2011 год
16,1
5,0
5,0
-
-
0,0
10,8
0,3
на 10% и 5%
2012 год
13,1
2,0
2,0
-
-
0,0
10,8
0,3
на 10% и 5%
2013 год
13,1
2,0
2,0
-
-
0,0
10,8
0,3
на 10% и 5%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.3.
Закупка препаратов для питания детей, страдающих фенил-кетонурией
2008-2013 годы
9,08
7,43
7,43
-
-
0,31
1,34
0,0
Обеспечение 100% детей, стра-дающих фенилке-тонурией, специа-лизированным питанием, сниже-ние детской инва-лидности на 1,2%
2008 год
2,53
2,53
2,53
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,65
0,1
0,1
-
-
0,0
0,55
0,0
2010 год
1,2
0,1
0,1
-
-
0,31
0,79
0,0
2011 год
0,7
0,7
0,7
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
2,0
2,0
2,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
2,0
2,0
2,0
-
-
0,0
0,0
0,0
7.4.
Улучшение мате-риально-техничес-кой базы, обеспече-ние медицинским оборудованием го-сударственных уч-реждений здравоох-ранения: детских специализирован-ных санаториев и домов ребенка Ке-меровской области
2008-2013 годы
18,4
14,9
14,9
-
-
0,0
0,0
3,5
Снижение дет-ской инвалид-ности на 2,5%
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
3,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
3,5
2010 год
0,9
0,9
0,9
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
10,0
10,0
10,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
2,0
2,0
2,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
2,0
2,0
2,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.5.
Применение высо-котехнологичных методов лечения бесплодия (экстра-корпоральное опло-дотворение)
2008-2013 годы
0,6
0,6
0,6
0,0
0,0
0,0
Увеличение рождаемости на 0,1%
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,6
0,6
0,6
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
7.6.
Обеспечение лекар-ственными средст-вами (гормон роста) больных с синдро-мом Шершевского-Тернера
2008-2013 годы
12,791
6,591
6,591
-
-
0,0
1,1
5,1
Улучшение ка-чества жизни детей, достиже-ние социально приемлемого роста
2008 год
1,941
1,941
1,941
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
7,75
1,55
1,55
-
-
0,0
1,1
5,1
2010 год
0,1
0,1
0,1
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
1,5
1,5
1,5
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
1,5
1,5
1,5
-
-
0,0
0,0
0,0
7.7.
Обеспечение тест-полосками больных сахарным диабетом
2008-2013 годы
3,697
3,417
3,417
-
-
0,0
0,06
0,22
Профилактика ос-ложнений и сниже-ние детской смерт-ности, возможность социальной и про-фессиональной ада-птации, профилак-тика смертности от поздних сосудис-тых осложнений
2008 год
0,317
0,317
0,317
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,25
0,0
0,0
-
-
0,0
0,03
0,22
2010 год
0,13
0,1
0,1
-
-
0,0
0,03
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
1,5
1,5
1,5
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
1,5
1,5
1,5
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.8.
Профилактика не-желательной бере-менности у женщин с тяжелой сомати-ческой патологией
2008-2013 годы
24,904
3,205
3,205
-
-
0,0
19,949
1,75
Снижение мате-ринской смерт-ности:
2008 год
5,5
1,0
1,0
-
-
0,0
4,0
0,5
на 4%
2009 год
0,59
0,5
0,5
-
-
0,0
0,04
0,05
на 6%
2010 год
0,114
0,105
0,105
-
-
0,0
0,009
0,0
на 8%
2011 год
6,1
0,4
0,4
-
-
0,0
5,3
0,4
на 10%
2012 год
6,3
0,6
0,6
-
-
0,0
5,3
0,4
на 10%
2013 год
6,3
0,6
0,6
-
-
0,0
5,3
0,4
на 10%
7.9.
Обеспечение лекар-ственными средст-вами родовспомога-тельных учрежде-ний, структурных подразделений (отделений)
2008-2013 годы
11,656
9,5
9,5
-
-
0,0
1,356
0,8
Снижение мате-ринской смерт-ности, снижение младенческой смертности соответственно:
2008 год
1,25
1,25
1,25
-
-
0,0
0,0
0,0
на 6% и 3%
2009 год
2,45
1,25
1,25
-
-
0,0
1,0
0,2
на 7% и 3,5%
2010 год
1,956
1,0
1,0
-
-
0,0
0,356
0,6
на 8% и 4%
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
на 10% и 5%
2012 год
3,0
3,0
3,0
-
-
0,0
0,0
0,0
на 10% и 5%
2013 год
3,0
3,0
3,0
-
-
0,0
0,0
0,0
на 10% и 5%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
8.
Подпрограмма «Развитие социаль-но ориентирован-ной медицинской помощи гражда-нам, относящимся к контингентам особого внимания, и гражданам стар-шего поколения»
2008-2013 годы
16,505
10,3
10,3
-
-
0,0
1,88
4,325
ГУЗ «Областной клинический
госпиталь для ветеранов войн»
Уровень диспан-серизации граж-дан, относящихся к контингентам особого внима-ния, 93%
2008 год
11,3
10,0
10,0
-
-
0,0
0,3
1,0
2009 год
0,475
0,3
0,3
-
-
0,0
0,15
0,025
2010 год
0,23
0,0
0,0
-
-
0,0
0,23
0,0
2011 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
1,1
2012 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
1,1
2013 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
1,1
8.1
Приобретение меди-цинского оборудо-вания для ГУЗ «Об-ластной клиничес-кий госпиталь для ветеранов войн»
2008-2013 годы
10,0
10,0
10,0
-
-
0,0
0,0
0,0
ДОЗН
Процент освоения выделенных финансовых средств - 100%
2008 год
10,0
10,0
10,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
8.2
Приобретение средств реабилита-ции в госпитальные отделения и отделе-ния, выполняющие функции сестринс-кого ухода, муници-пальных учрежде-ний здравоохране-ния для лечения ветеранов войн
2008-2013 годы
6,505
0,3
0,3
-
-
0,0
1,88
4,325
ДОЗН
Процент освоения выделенных финансовых средств - 100%
2008 год
1,3
0,0
0,0
-
-
0,0
0,3
1,0
2009 год
0,475
0,3
0,3
-
-
0,0
0,15
0,025
2010 год
0,23
0,0
0,0
-
-
0,0
0,23
0,0
2011 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
1,1
2012 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
1,1
2013 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
1,1
9.
Подпрограмма «Государственная поддержка органи-зации оздоровле-ния и отдыха на-селения Кемеров-ской области»
2008-2013 годы
809,557
768,157
768,157
-
-
0,0
40,4
1,0
ОМС
Процент освоения выделенных финансовых средств - 100%
2008 год
206,8
193,8
193,8
-
-
0,0
12,0
1,0
2009 год
202,623
189,023
189,023
-
-
0,0
13,6
0,0
2010 год
202,32
187,52
187,52
-
-
0,0
14,8
0,0
2011 год
83,814
83,814
83,814
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
57,0
57,0
57,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
57,0
57,0
57,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
10.
Подпрограмма «Оказание мер со-циальной поддерж-ки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учре-ждений»
2008-2013 годы
6,648
6,648
6,648
-
-
0,0
0,0
0,0
ДОЗН,
ОМС
Оказание мер со-циальной под-держки 100% вы-пускников про-фессионально-об-разовательных медицинских уч-реждений при поступлении на работу в ЛПУ сельской мест-ности
2008 год
2,36
2,36
2,36
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
2,322
2,322
2,322
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
1,966
1,966
1,966
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
11.
Подпрограмма «Развитие ГУЗ «Кемеровская об-ластная клини-ческая больница»
2008-2013 годы
155,482
155,482
155,482
-
-
0,0
0,0
0,0
ГУЗ «Кемеровская областная клиническая больница», ДОЗН
Процент освоения выделенных финансовых средств 100%
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
73,362
73,362
73,362
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
76,92
76,92
76,92
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
5,2
5,2
5,2
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
11.1.
Ремонтно-строи-тельные работы, ин-женерное обеспече-ние
2008-2013 годы
26,96
26,96
26,96
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
13,46
13,46
13,46
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
13,5
13,5
13,5
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
11.1.1.
Капитальное строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений
2008-2013 годы
25,96
25,96
25,96
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
13,46
13,46
13,46
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
12,5
12,5
12,5
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
11.1.2.
Благоустройство и озеленение террито-рии
2008-2013 годы
1,0
1,0
1,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
1,0
1,0
1,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
11.2.
Развитие матери-альной базы, осна-щение медицинским оборудованием
2008-2013 годы
128,522
128,522
128,522
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
59,902
59,902
59,902
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
63,42
63,42
63,42
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
5,2
5,2
5,2
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12
Подпрограмма «Повышение эф-фективности сис-темы медицинс-кой помощи при сердечно-сосудис-тых заболевани-ях»
2008-2013
годы
2508,204
13,734
13,734
-
-
2377,52
49,95
67,0
МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер», ДОЗН
Снижение смерт-ности от ишеми-ческой болезни сердца, снижение смертности от цереброваску-лярных болезней, случаев на 100 тыс. населения:
2008 год
612,47
0,0
0,0
-
-
545,02
35,45
32,0
до 101,0 и 49,0
2009 год
951,333
10,833
10,833
-
-
900,0
5,5
35,0
до 100,0 и 48,0
2010 год
944,401
2,901
2,901
-
-
932,5
9,0
0,0
до 98,0 и 47,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 97,0 и 46,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 97,0 и 46,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 97,0 и 46,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.1.
Формирование и совершенствование системы оказания специализирован-ной помощи при заболеваниях сосу-дов
2008-2013
годы
22,095
0,0
0,0
-
-
11,0
5,495
5,6
2008 год
16,0
0,0
0,0
-
-
11,0
5,0
0,0
2009 год
6,095
0,0
0,0
-
-
0,0
0,495
5,6
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.1.1.
Создание в г. Ке-мерово нейрохирур-гического отделения для больных с пато-логией экстра- и ин-тракраниальных со-судов на 20 коек на базе МУЗ «Кемеро-вский кардиологи-ческий диспансер»
2008-2013
годы
21,6
0,0
0,0
-
-
11,0
5,0
5,6
2008 год
16,0
0,0
0,0
-
-
11,0
5,0
0,0
2009 год
5,6
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
5,6
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.1.2.
Лекарственное обес-печение реабилита-ционного этапа после высокотехно-логичных методов лечения
2008-2013
годы
0,495
0,0
0,0
-
-
0,0
0,495
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,495
0,0
0,0
-
-
0,0
0,495
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.2.
Совершенствование организационной структуры кардио-логической службы области
2008-2013
годы
42,59
0,0
0,0
-
-
10,14
5,45
27,0
2008 год
36,77
0,0
0,0
-
-
4,32
5,45
27,0
2009 год
5,82
0,0
0,0
-
-
5,82
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.2.1.
Штатно-кадровое обеспечение карди-ологической полик-линики в г. Ново-кузнецке с учетом реструктуризации районных поликли-ник
2008-2013
годы
12,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
12,0
2008 год
12,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
12,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.2.2.
Повышение квалификации кардиологов
г. Новокузнецка
2008-2013
годы
0,15
0,0
0,0
-
-
0,0
0,15
0,0
2008 год
0,15
0,0
0,0
-
-
0,0
0,15
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.2.3.
Организация в г.Новокузнецке центра неотложной сердечно-сосудис-той патологии с от-крытием дополни-тельно 60 коек кар-диологического от-деления МЛПУ «Городская клини-ческая больница №29 – медсанчасть ОАО «ЗСМК»
2008-2013
годы
15,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
15,0
2008 год
15,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
15,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.2.4.
Организация в г. Новокузнецке фи-лиала Учреждения Российской ака-демии медицинских наук НИИ комп-лексных проблем сердечно-сосудис-тых заболеваний СО РАМН
2008-2013
годы
15,14
0,0
0,0
-
-
10,14
5,0
0,0
2008 год
9,32
0,0
0,0
-
-
4,32
5,0
0,0
2009 год
5,82
0,0
0,0
-
-
5,82
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.2.5.
Обучение и стажи-ровка на рабочих местах МУЗ «Кеме-ровский кардиоло-гический диспан-сер» специалистов г. Новокузнецка
2008-2013
годы
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
2008 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.2.6.
Информационное обеспечение
2008-2013
годы
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,2
0,0
2008 год
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,2
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.3.
Обеспечение высо-котехнологичной медицинской помо-щи (дорогостоящие технологии)
2008-2013
годы
2000,781
2,901
2,901
-
-
1934,38
30,7
32,8
2008 год
436,5
0,0
0,0
-
-
414,5
17,0
5,0
2009 год
619,880
0,0
0,0
-
-
587,38
4,7
27,8
2010 год
944,401
2,901
2,901
-
-
932,5
9,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.4.
Укрепление матери-ально-технологичес-кой базы кардиоло-гической службы Кемеровской области
2008-2013
годы
291,605
0,0
0,0
-
-
289,7
0,305
1,6
2008 год
97,9
0,0
0,0
-
-
97,9
0,0
0,0
2009 год
193,705
0,0
0,0
-
-
191,8
0,305
1,6
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.4.1.
Приобретение ком-пьютерного томог-рафа, оснащение нейрооперационной для сосудистого центра МУЗ «Кеме-ровский кардиоло-гический диспансер»
2008-2013
годы
93,0
0,0
0,0
-
-
93,0
0,0
0,0
2008 год
93,0
0,0
0,0
-
-
93,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.4.2.
Оснащение меди-цинским оборудова-нием МУЗ «Кеме-ровский кардиоло-гический диспан-сер» в рамках цен-трализованных по-ставок
2008-2013
годы
198,605
0,0
0,0
-
-
196,7
0,305
1,6
2008 год
4,9
0,0
0,0
-
-
4,9
0,0
0,0
2009 год
193,705
0,0
0,0
-
-
191,8
0,305
1,6
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.5.
Ремонтно-строите-льные работы, ин-женерное обеспе-чение, капитальное строительство
2008-2013
годы
31,833
8,833
8,833
-
-
15,0
8,0
0,0
2008 год
23,0
0,0
0,0
-
-
15,0
8,0
0,0
2009 год
8,833
8,833
8,833
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.5.1.
Реконструкция по-мещения МУЗ «Кемеровский кар-диологический дис-пансер» для уста-новки компьютер-ного томографа
2008-2013
годы
8,0
0,0
0,0
-
-
0,0
8,0
0,0
2008 год
8,0
0,0
0,0
-
-
0,0
8,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.5.2.
Завершение строи-тельства экспери-ментального и хо-зяйственного кор-пусов
2008-2013
годы
15,0
0,0
0,0
-
-
15,0
0,0
0,0
2008 год
15,0
0,0
0,0
-
-
15,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.5.3.
Завершение строи-тельства лечебно-оздоровительного корпуса центра са-наторно-восстано-вительного лечения «Меркурий» МУЗ «Кемеровский кар-диологический дис-пансер»
2008-2013
годы
8,833
8,833
8,833
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
8,833
8,833
8,833
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.6.
Организация и осна-щение лаборатории для фундаменталь-ных и прикладных исследований по разделам клеточных и нанотехнологий
2008-2013
годы
119,3
2,0
2,0
-
-
117,3
0,0
0,0
2008 год
2,3
0,0
0,0
-
-
2,3
0,0
0,0
2009 год
117,0
2,0
2,0
-
-
115,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
13.
Подпрограмма «Развитие транс-фузионной помощи гематологическим больным»
2008-2013 годы
12,3
9,8
9,8
-
-
0,0
2,5
0,0
ДОЗН,
ОМС
Сокращение сро-ков пребывания на койке:
2008 год
9,8
9,8
9,8
-
-
0,0
0,0
0,0
до 17 дней
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 14 дней
2010 год
2,5
0,0
0,0
-
-
0,0
2,5
0,0
до 13 дней
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 12 дней
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 12 дней
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 12 дней
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13.1.
Приобретение обо-рудования
2008-2013 годы
7,6
7,6
7,6
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
7,6
7,6
7,6
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
13.2.
Приобретение рас-ходных материалов
2008-2013 годы
4,7
2,2
2,2
-
-
0,0
2,5
0,0
2008 год
2,2
2,2
2,2
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
2,5
0,0
0,0
-
-
0,0
2,5
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14.
Подпрограмма «Развитие ГУЗ «Кемеровский об-ластной центр ме-дицины катаст-роф»
Изучение действи-тельных причин смерти погибших в дорожно-транспорт-ных происшествиях в Кемеровской об-ласти для разработ-ки новых техноло-гий оказания экстренной меди-цинской помощи лицам, пострадав-шим в дорожно-транспортных происшествиях
2008-2013 годы
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
ГУЗ «Кемеровский областной центр
медицины катастроф»
Снижение уровня смертности от всех видов транс-портных несчаст-ных случаев на 100 тыс. населе-ния
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 30,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 29,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 29,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 29,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15.
Подпрограмма «Подготовка спе-циалистов здраво-охранения»
2008-2013 годы
30,788
30,788
30,788
-
-
0,0
0,0
0,0
ГОУВПО «Кемеровская государственная медицинская академия
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»
Подготовка спе-циалистов здра-воохранения по отдельным узким специальностям и кадрового резерва организаторов здравоохранения
2008 год
4,4
4,4
4,4
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
12,957
12,957
12,957
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
13,431
13,431
13,431
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
13
16.
Подпрограмма «Телемедицина»
Техническое осна-щение телекомму-никационного цент-ра с телемедицинс-ким порталом на базе ГУЗ «Кемеров-ский областной ин-формационно-ана-литический центр»
2009-2013
годы
10,499
10,499
10,499
-
-
0,0
0,0
0,0
ГУЗ «Кемеровский областной медицинский
информационно-аналитический центр», ДОЗН
Сокращение вре-мени и затрат на проведение диаг-ностики заболе-вания, повыше-ние уровня точ-ности определе-ния диагноза
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
Ядро системы, портал, 3 центра
2010 год
0,299
0,299
0,299
-
-
0,0
0,0
0,0
8 центров, пунк-ты и терминалы
2011 год
0,2
0,2
0,2
-
-
0,0
0,0
0,0
3 центра, тира-жирование сис-темы
2012 год
5,0
5,0
5,0
-
-
0,0
0,0
0,0
3 центра, тира-жирование сис-темы
2013 год
5,0
5,0
5,0
-
-
0,0
0,0
0,0
Тиражирование системы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17.
Подпрограмма «Утилизация меди-цинских отходов»
Оснащение учреж-дений здравоохра-нения современным технологическим оборудованием по утилизации и дес-трукции отходов
2008-2013 годы
37,91
37,09
37,09
-
-
0,0
0,805
0,015
ДОЗН
Количество уч-реждений, полу-чивших установ-ку для термохи-мического обез-зараживания от-ходов классов Б и В, единиц
2008 год
23,79
23,29
23,29
-
-
0,0
0,5
0,0
4
2009 год
14,015
13,8
13,8
-
-
0,0
0,2
0,015
4
2010 год
0,105
0,0
0,0
-
-
0,0
0,105
0,0
3
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
3
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
3
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
3
18.
Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни у населения Кемеровской обла-сти, включая сок-ращение потребле-ния алкоголя и табака»
2008-2013 годы
9,978
8,563
8,563
-
-
0,0
1,265
0,15
ГУЗ «Кемеровский клинический центр
лечебной физкультуры и спортивной
медицины»
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
1,1
0,0
0,0
-
-
0,0
1,0
0,1
2010 год
3,878
3,563
3,563
-
-
0,0
0,265
0,05
2011 год
5,0
5,0
5,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
18.1.
Подготовка специа-листов для центров здоровья, организо-ванных на базе му-ниципальных уч-реждений здраво-охранения
2008-2013 годы
1,51
0,3
0,3
-
-
0,0
1,06
0,15
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
1,1
0,0
0,0
-
-
0,0
1,0
0,1
2010 год
0,41
0,3
0,3
-
-
0,0
0,06
0,05
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
18.2.
Подготовка поме-щений и приобре-тение оборудования для центров здоро-вья, организованных на базе муниципаль-ных учреждений здравоохранения
2008-2013 годы
3,468
3,263
3,263
-
-
0,0
0,205
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
3,468
3,263
3,263
-
-
0,0
0,205
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
18.3.
Профилактика бли-зорукости у детей (выездные бригады ГУЗ «Кемеровская областная клиничес-кая офтальмологи-ческая больница»)
2008-2013 годы
5,0
5,0
5,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
5,0
5,0
5,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
19.
Подпрограмма «Прототипирова-ние механизма сбо-ра и хранения све-дений о медицинс-ком портрете граж-дан для лечебно-профилактических учреждений Кеме-ровской области»
2008-2013 годы
0,446
0,446
0,446
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,446
0,446
0,446
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 08.09.2011 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: