Основная информация
Дата опубликования: | 06 декабря 2019г. |
Номер документа: | RU72000201900993 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Тюменская область |
Принявший орган: | Правительство Тюменской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2019 № 462-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03.12.2018 № 450-П
1. В постановление Правительства Тюменской области от 03.12.2018 № 450-п «Об утверждении государственной программы Тюменской области «Развитие здравоохранения» внести следующие изменения:
приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
Губернатор области
А.В. Моор
Приложение
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 06 декабря 2019 г. № 462-п
ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование программы
Развитие здравоохранения
Сроки реализации программы
2019-2025 годы
Ответственный исполнитель программы
Департамент здравоохранения Тюменской области (ДЗ ТО)
Соисполнители программы
Главное управление строительства Тюменской области (ГУС ТО)
Связь с документом стратегического планирования Тюменской области
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Тюменской области от 25.05.2009 №652-рп).
Стратегическая цель — рост уровня жизни населения вследствие инновационного социально-ориентированного развития Тюменской области на основе оптимального использования природно-экономического, производственного, научно-технического, кадрового потенциала и конкурентных преимуществ, совершенствования пространственной организации производительных сил области.
Приоритет – Повышение уровня и качества жизни населения (повышение уровня здоровья и увеличение продолжительности жизни населения)
Задачи:
- Обеспечение доступности, качества и многообразия услуг медицинской помощи для населения области;
- Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;
- Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
- Повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
- Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
- Развитие физкультурно-спортивной активности и здорового образа жизни населения
Цель программы
Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение качества и эффективности медицинских услуг
Приложение № 1
к паспорту государственной программы Тюменской области
Показатели государственной программы Тюменской области
"Развитие здравоохранения"
№ п/п
Наименование показателя, единица измерения, направленность
Базовое значение
2018
(факт)
Значения показателей
2019 год (оценка)
2020 год (план)
2021 год (план)
2022 год (план)
2023 год (план)
2024 год (план)
2025 год (план)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель "Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение качества и эффективности медицинских услуг"
Целевые показатели
1
Ожидаемая продолжительность жизни, лет, П
72,09
72,32
72,80
73,22
73,64
74,01
74,38
74,70
2
Смертность населения в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. населения, О
494,7
480,8
471,3
460,8
445,6
423,4
395,5
365,3
Дополнительные показатели
3
Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, на 100 тыс. населения,О
145,6
145,6
145,5
144,9
142,4
137,7
132,0
132,0
4
Снижение смертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения,О
516,4
516,4
511,3
486,3
460,3
433,3
419,0
419,0
5
Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения, П*
40,0
39,9
40,3
40,8
41,2
40,9
40,6
40,6
6
Количество человек, получивших в отчетном году меры социальной поддержки по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях, льготному зубопротезированию, тыс. человек, П
66,8
не менее 70,8
не менее 70,8
не менее 70,8
не менее 70,8
не менее 70,8
не менее 70,8
не менее 70,8
7
Число граждан,проживающих в Тюменской области,прошедших профилактические осмотры, млн. чел.,П*
0,856
0,887
0,920
0,946
1,003
1,046
1,126
1,126
8
Снижение младенческой смертности (до 3,2 случая на 1 тыс. родившихся детей), О
4,1
4,1
4,0
3,8
3,6
3,4
3,2
3,2
9
Количество пролеченных иностранных граждан в Тюменской области, тыс. чел., П
26,4
27,0
30,8
34,8
35,2
35,5
35,9
32,9
10
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, П*
32,3
9,7
38,8
48,7
48,7
48,7
48,7
48,7
11
Количество случаев экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, случай, П*
1360,0
1530,0
1540,0
1550,0
1560,0
1570,0
1580,0
1580,0
12
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет , на 100 тысяч человек,О*
747,0
694,1
659,5
624,8
595,3
569,9
539,9
539,9
* плановые значения показателей установлены региональными проектами «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Тюменская область)», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение; Укрепление общественного здоровья»
Приложение № 2
к паспорту государственной программы Тюменской области
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«Развитие здравоохранения»
№ п/п
Наименование мероприятия/проекта
Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс.руб.
Главный распорядитель средств областного бюджета
2019 год
(План)
2020 год
(План)
2021 год
(План)
2022 год
(План)
2023 год
(План)
2024 год
(План)
2025 год
(План)
Всего по программе, из них
24 187 202
26 660 388
23 043 163
23 161 759
21 723 060
21 716 850
21 538 610
средства федерального бюджета
1 229 263
1 359 939
1 087 897
1 154 349
0
0
0
в том числе расходы на управление
1 371
1 469
1 469
1 469
0
0
0
средства областного бюджета
22 957 939
25 300 449
21 955 266
22 007 410
21 723 060
21 716 850
21 538 610
в том числе расходы на управление
126 277
112 087
112 087
112 087
112 087
112 087
112 087
Справочно: внебюджетные средства
13 951 419
15 331 905
16 541 547
17 784 720
0
0
0
Цель. Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение качества и эффективности медицинских услуг
Всего расходы по цели программы
24 059 554
26 546 832
22 929 607
23 048 203
21 610 973
21 604 763
21 426 523
в т.ч. из средств федерального бюджета
1 227 892
1 358 470
1 086 428
1 152 880
0
0
0
1.
Мероприятие.
Развитие системы медицинской профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни
155 589
159 774
159 774
159 774
159 774
159 774
159 774
ДЗ ТО
2.
Мероприятие.
Совершенствование оказания первичной, специализированной, скорой, паллиативной медицинской помощи, медицинской эвакуации и реабилитации, в том числе
4 785 545
5 254 705
2 072 874
2 009 421
1 889 848
1 889 848
1 889 848
ДЗ ТО ГУС ТО
оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
1 271 182
1 130 546
1 130 546
1 130 546
0
0
0
закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С в соответствии с перечнем, утвержденным МЗ РФ.
14 137
34 426
33 486
32 607
0
0
0
закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным МЗ РФ, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом
14 685
18 797
19 737
20 724
0
0
0
профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций
1 250
1 200
1 200
825
0
0
0
обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь
48 959
50 330
50 330
50 176
0
0
0
компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
837
956
956
956
0
0
0
реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов
0
9 304
9 304
10 672
мероприятия по осуществлению медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)
820
2 481
2 481
2 481
в т.ч. из средств федерального бюджета
231 499
100 607
100 607
112 316
0
0
0
Справочно: внебюджетные средства (ТФОМС ТО)
13 951 419
15 331 905
16 541 547
17 784 720
0
0
0
3
Мероприятие.
Финансовое обеспечение программы обязательного медицинского страхования.
9 630 512
9 900 533
10 192 383
10 497 020
10 497 020
10 497 020
10 497 020
ДЗ ТО
4
Мероприятие.
Обеспечение реализации отдельных функций отрасли.
6 905 806
7 904 710
8 015 061
8 021 795
7 896 795
7 896 795
7 896 795
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
12 540
27 280
27 500
40 000
0
0
0
5
Мероприятие.
Обеспечение государственных гарантий оказания социальной помощи отдельным категориям граждан
1 540 470
1 757 430
1 760 110
1 758 431
983 086
983 086
983 086
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
761 923
774 894
777 024
775 345
0
0
0
6
Региональный проект.
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
248 788
510 032
190 792
141 292
106 500
107 800
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
42 684
124 054
22 155
22 801
0
0
0
7
Региональный проект.
«Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями» в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
269 775
327 933
239 475
289 082
19 750
11 140
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
41 635
82 587
70 504
96 430
0
0
0
8
Региональный проект.
«Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
194 085
520 282
239 630
105 680
0
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
105 085
217 682
88 330
105 680
0
0
0
9
Региональный проект.
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям » в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
236 806
147 171
5 000
4 000
4 000
4 000
0
ДЗ ТО ГУС ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
30 054
31 058
0
0
0
0
0
10
Региональный проект.
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
40 106
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
0
ДЗ ТО
11
Региональный проект.
«Развитие экспорта медицинских услуг» в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
40 194
36 554
26 800
34 000
26 800
27 900
0
ДЗ ТО
12
Региональный проект.
"Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках реализации национального проекта «Демография»
6 500
6 500
6 500
6 500
6 500
6 500
0
ДЗ ТО
13
Региональный проект.
«Старшее поколение» в рамках реализации национального проекта «Демография»
4 478
308
308
308
0
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
2 472
308
308
308
0
0
0
14
Региональный проект.
«Укрепление общественного здоровья» в рамках реализации национального проекта «Демография»
900
900
900
900
900
900
0
ДЗ ТО
Распределение средств по главным распорядителям бюджетных средств
ДЗ ТО
23 320 613
25 858 321
23 043 163
23 161 759
21 723 060
21 716 850
21 538 610
ГУС ТО
866 589
802 067
0
0
0
0
0
Приложение № 3
к паспорту государственной программы Тюменской области
Показатели оценки эффективности деятельности органов государственной власти Тюменской области по осуществлению переданных им полномочий, реализуемых в рамках государственной программы Тюменской области
"Развитие здравоохранения"
№ п/п
Наименование показателя, единица измерения, направленность
Значения показателей
2019 год (оценка)
2020 год (план)
2021 год (план)
2022 год (план)
2023 год (план)
2024 год (план)
2025 год (план)
1
2
4
5
6
7
8
9
10
1
Отношение количества рассмотренных заявлений о предоставлении лицензии в текущем периоде к среднему значению рассмотренных заявлений в двух предшествующих аналогичных периодах, %, П
не ниже 75
не ниже 75
не ниже 75
не ниже 75
не ниже 75
не ниже 75
не ниже 75
2
Отношение количества проведенных внеплановых проверок соискателей лицензий в текущем периоде к общему количеству рассмотренных заявлений о предоставлении лицензии в текущем периоде, %, П
не ниже 90
не ниже 90
не ниже 90
не ниже 90
не ниже 90
не ниже 90
не ниже 90
3
Отношение количества проведенных внеплановых проверок соискателей лицензий в текущем периоде к общему количеству рассмотренных заявлений о предоставлении лицензии в текущем периоде, %, П
не ниже 90
не ниже 90
не ниже 90
не ниже 90
не ниже 90
не ниже 90
не ниже 90
4
Отношение суммы средств, полученных от уплаты государственной пошлины за предоставлении лицензии, переоформление лицензии, выдачу дубликата лицензии за текущий период к средней сумме средств, полученных от уплаты государственной пошлины, за два предшествующих аналогичных периода, %, П
не ниже 75
не ниже 75
не ниже 75
не ниже 75
не ниже 75
не ниже 75
не ниже 75
5
Отношение количества лицензий, по которым приняты решения территориальными органами Росздравнадзора о несоответствии лицензиата лицензионным требованиям, к общему количеству выданных лицензий в текущем периоде, %, П
0
0
0
0
0
0
0
6
Отношение суммы сркедств федерального бюджета, не израсходованных на реализацию переданных полномочий, к общему объему средств федерального бюджета, поступивших на реализацию переданных полномочий, %, П
0
0
0
0
0
0
0
7
Отношение количества удовлетворенных (признанных обоснованными) жалоб в общем количестве жалоб, поступивших в территориальные органы Росздравнадзора в связи с невыполнением (ненадлежащим исполнением) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или его должностным лицом(должностными лицами) установленной услуги
0
0
0
0
0
0
0
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2019 № 462-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03.12.2018 № 450-П
1. В постановление Правительства Тюменской области от 03.12.2018 № 450-п «Об утверждении государственной программы Тюменской области «Развитие здравоохранения» внести следующие изменения:
приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
Губернатор области
А.В. Моор
Приложение
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 06 декабря 2019 г. № 462-п
ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование программы
Развитие здравоохранения
Сроки реализации программы
2019-2025 годы
Ответственный исполнитель программы
Департамент здравоохранения Тюменской области (ДЗ ТО)
Соисполнители программы
Главное управление строительства Тюменской области (ГУС ТО)
Связь с документом стратегического планирования Тюменской области
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Тюменской области от 25.05.2009 №652-рп).
Стратегическая цель — рост уровня жизни населения вследствие инновационного социально-ориентированного развития Тюменской области на основе оптимального использования природно-экономического, производственного, научно-технического, кадрового потенциала и конкурентных преимуществ, совершенствования пространственной организации производительных сил области.
Приоритет – Повышение уровня и качества жизни населения (повышение уровня здоровья и увеличение продолжительности жизни населения)
Задачи:
- Обеспечение доступности, качества и многообразия услуг медицинской помощи для населения области;
- Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;
- Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
- Повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
- Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
- Развитие физкультурно-спортивной активности и здорового образа жизни населения
Цель программы
Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение качества и эффективности медицинских услуг
Приложение № 1
к паспорту государственной программы Тюменской области
Показатели государственной программы Тюменской области
"Развитие здравоохранения"
№ п/п
Наименование показателя, единица измерения, направленность
Базовое значение
2018
(факт)
Значения показателей
2019 год (оценка)
2020 год (план)
2021 год (план)
2022 год (план)
2023 год (план)
2024 год (план)
2025 год (план)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель "Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение качества и эффективности медицинских услуг"
Целевые показатели
1
Ожидаемая продолжительность жизни, лет, П
72,09
72,32
72,80
73,22
73,64
74,01
74,38
74,70
2
Смертность населения в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. населения, О
494,7
480,8
471,3
460,8
445,6
423,4
395,5
365,3
Дополнительные показатели
3
Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, на 100 тыс. населения,О
145,6
145,6
145,5
144,9
142,4
137,7
132,0
132,0
4
Снижение смертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения,О
516,4
516,4
511,3
486,3
460,3
433,3
419,0
419,0
5
Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения, П*
40,0
39,9
40,3
40,8
41,2
40,9
40,6
40,6
6
Количество человек, получивших в отчетном году меры социальной поддержки по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях, льготному зубопротезированию, тыс. человек, П
66,8
не менее 70,8
не менее 70,8
не менее 70,8
не менее 70,8
не менее 70,8
не менее 70,8
не менее 70,8
7
Число граждан,проживающих в Тюменской области,прошедших профилактические осмотры, млн. чел.,П*
0,856
0,887
0,920
0,946
1,003
1,046
1,126
1,126
8
Снижение младенческой смертности (до 3,2 случая на 1 тыс. родившихся детей), О
4,1
4,1
4,0
3,8
3,6
3,4
3,2
3,2
9
Количество пролеченных иностранных граждан в Тюменской области, тыс. чел., П
26,4
27,0
30,8
34,8
35,2
35,5
35,9
32,9
10
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, П*
32,3
9,7
38,8
48,7
48,7
48,7
48,7
48,7
11
Количество случаев экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, случай, П*
1360,0
1530,0
1540,0
1550,0
1560,0
1570,0
1580,0
1580,0
12
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет , на 100 тысяч человек,О*
747,0
694,1
659,5
624,8
595,3
569,9
539,9
539,9
* плановые значения показателей установлены региональными проектами «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Тюменская область)», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение; Укрепление общественного здоровья»
Приложение № 2
к паспорту государственной программы Тюменской области
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«Развитие здравоохранения»
№ п/п
Наименование мероприятия/проекта
Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс.руб.
Главный распорядитель средств областного бюджета
2019 год
(План)
2020 год
(План)
2021 год
(План)
2022 год
(План)
2023 год
(План)
2024 год
(План)
2025 год
(План)
Всего по программе, из них
24 187 202
26 660 388
23 043 163
23 161 759
21 723 060
21 716 850
21 538 610
средства федерального бюджета
1 229 263
1 359 939
1 087 897
1 154 349
0
0
0
в том числе расходы на управление
1 371
1 469
1 469
1 469
0
0
0
средства областного бюджета
22 957 939
25 300 449
21 955 266
22 007 410
21 723 060
21 716 850
21 538 610
в том числе расходы на управление
126 277
112 087
112 087
112 087
112 087
112 087
112 087
Справочно: внебюджетные средства
13 951 419
15 331 905
16 541 547
17 784 720
0
0
0
Цель. Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение качества и эффективности медицинских услуг
Всего расходы по цели программы
24 059 554
26 546 832
22 929 607
23 048 203
21 610 973
21 604 763
21 426 523
в т.ч. из средств федерального бюджета
1 227 892
1 358 470
1 086 428
1 152 880
0
0
0
1.
Мероприятие.
Развитие системы медицинской профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни
155 589
159 774
159 774
159 774
159 774
159 774
159 774
ДЗ ТО
2.
Мероприятие.
Совершенствование оказания первичной, специализированной, скорой, паллиативной медицинской помощи, медицинской эвакуации и реабилитации, в том числе
4 785 545
5 254 705
2 072 874
2 009 421
1 889 848
1 889 848
1 889 848
ДЗ ТО ГУС ТО
оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
1 271 182
1 130 546
1 130 546
1 130 546
0
0
0
закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С в соответствии с перечнем, утвержденным МЗ РФ.
14 137
34 426
33 486
32 607
0
0
0
закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным МЗ РФ, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом
14 685
18 797
19 737
20 724
0
0
0
профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций
1 250
1 200
1 200
825
0
0
0
обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь
48 959
50 330
50 330
50 176
0
0
0
компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
837
956
956
956
0
0
0
реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов
0
9 304
9 304
10 672
мероприятия по осуществлению медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)
820
2 481
2 481
2 481
в т.ч. из средств федерального бюджета
231 499
100 607
100 607
112 316
0
0
0
Справочно: внебюджетные средства (ТФОМС ТО)
13 951 419
15 331 905
16 541 547
17 784 720
0
0
0
3
Мероприятие.
Финансовое обеспечение программы обязательного медицинского страхования.
9 630 512
9 900 533
10 192 383
10 497 020
10 497 020
10 497 020
10 497 020
ДЗ ТО
4
Мероприятие.
Обеспечение реализации отдельных функций отрасли.
6 905 806
7 904 710
8 015 061
8 021 795
7 896 795
7 896 795
7 896 795
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
12 540
27 280
27 500
40 000
0
0
0
5
Мероприятие.
Обеспечение государственных гарантий оказания социальной помощи отдельным категориям граждан
1 540 470
1 757 430
1 760 110
1 758 431
983 086
983 086
983 086
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
761 923
774 894
777 024
775 345
0
0
0
6
Региональный проект.
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
248 788
510 032
190 792
141 292
106 500
107 800
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
42 684
124 054
22 155
22 801
0
0
0
7
Региональный проект.
«Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями» в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
269 775
327 933
239 475
289 082
19 750
11 140
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
41 635
82 587
70 504
96 430
0
0
0
8
Региональный проект.
«Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
194 085
520 282
239 630
105 680
0
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
105 085
217 682
88 330
105 680
0
0
0
9
Региональный проект.
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям » в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
236 806
147 171
5 000
4 000
4 000
4 000
0
ДЗ ТО ГУС ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
30 054
31 058
0
0
0
0
0
10
Региональный проект.
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
40 106
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
0
ДЗ ТО
11
Региональный проект.
«Развитие экспорта медицинских услуг» в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
40 194
36 554
26 800
34 000
26 800
27 900
0
ДЗ ТО
12
Региональный проект.
"Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках реализации национального проекта «Демография»
6 500
6 500
6 500
6 500
6 500
6 500
0
ДЗ ТО
13
Региональный проект.
«Старшее поколение» в рамках реализации национального проекта «Демография»
4 478
308
308
308
0
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
2 472
308
308
308
0
0
0
14
Региональный проект.
«Укрепление общественного здоровья» в рамках реализации национального проекта «Демография»
900
900
900
900
900
900
0
ДЗ ТО
Распределение средств по главным распорядителям бюджетных средств
ДЗ ТО
23 320 613
25 858 321
23 043 163
23 161 759
21 723 060
21 716 850
21 538 610
ГУС ТО
866 589
802 067
0
0
0
0
0
Приложение № 3
к паспорту государственной программы Тюменской области
Показатели оценки эффективности деятельности органов государственной власти Тюменской области по осуществлению переданных им полномочий, реализуемых в рамках государственной программы Тюменской области
"Развитие здравоохранения"
№ п/п
Наименование показателя, единица измерения, направленность
Значения показателей
2019 год (оценка)
2020 год (план)
2021 год (план)
2022 год (план)
2023 год (план)
2024 год (план)
2025 год (план)
1
2
4
5
6
7
8
9
10
1
Отношение количества рассмотренных заявлений о предоставлении лицензии в текущем периоде к среднему значению рассмотренных заявлений в двух предшествующих аналогичных периодах, %, П
не ниже 75
не ниже 75
не ниже 75
не ниже 75
не ниже 75
не ниже 75
не ниже 75
2
Отношение количества проведенных внеплановых проверок соискателей лицензий в текущем периоде к общему количеству рассмотренных заявлений о предоставлении лицензии в текущем периоде, %, П
не ниже 90
не ниже 90
не ниже 90
не ниже 90
не ниже 90
не ниже 90
не ниже 90
3
Отношение количества проведенных внеплановых проверок соискателей лицензий в текущем периоде к общему количеству рассмотренных заявлений о предоставлении лицензии в текущем периоде, %, П
не ниже 90
не ниже 90
не ниже 90
не ниже 90
не ниже 90
не ниже 90
не ниже 90
4
Отношение суммы средств, полученных от уплаты государственной пошлины за предоставлении лицензии, переоформление лицензии, выдачу дубликата лицензии за текущий период к средней сумме средств, полученных от уплаты государственной пошлины, за два предшествующих аналогичных периода, %, П
не ниже 75
не ниже 75
не ниже 75
не ниже 75
не ниже 75
не ниже 75
не ниже 75
5
Отношение количества лицензий, по которым приняты решения территориальными органами Росздравнадзора о несоответствии лицензиата лицензионным требованиям, к общему количеству выданных лицензий в текущем периоде, %, П
0
0
0
0
0
0
0
6
Отношение суммы сркедств федерального бюджета, не израсходованных на реализацию переданных полномочий, к общему объему средств федерального бюджета, поступивших на реализацию переданных полномочий, %, П
0
0
0
0
0
0
0
7
Отношение количества удовлетворенных (признанных обоснованными) жалоб в общем количестве жалоб, поступивших в территориальные органы Росздравнадзора в связи с невыполнением (ненадлежащим исполнением) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или его должностным лицом(должностными лицами) установленной услуги
0
0
0
0
0
0
0
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 19.02.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: