Основная информация
Дата опубликования: | 07 февраля 2012г. |
Номер документа: | RU48000201200069 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Липецкая область |
Принявший орган: | Администрация Липецкой области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
(Фактически утратил силу в связи с истечением срока действия)
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2012 №31
О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 10 февраля 2011 года № 32 «Об утверждении областной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Липецкой области на 2011-2013 годы»
Администрация Липецкой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации Липецкой области от 10 февраля 2011 года № 32 «Об утверждении областной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Липецкой области на 2011-2013 годы» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1. В позиции «Наименования исполнителей программных мероприятий» раздела I. «Паспорт областной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Липецкой области на 2011-2013 годы» слова «управление контроля в сфере размещения госзаказов области» исключить.
2. Таблицу «Ожидаемые и конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности» подраздела 5. «Оценка эффективности Программы» раздела II. «Описательная часть программы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые и конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности
Таблица
№ п/п
Наименование задач и показателей
Ед. изм.
2010 (базовый год)
2011
2012
2013
План
Факт
План
Факт
План
Факт
1.
Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы области
2.
Направление:
Консервативность и надежность экономических прогнозов и предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования, ограничение бюджетного дефицита и госдолга Липецкой области
3.
Дефицит областного бюджета
%
27,6
16,7
15
15
4.
Предельный объем государственного долга не превышает общий годовой объем доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений
Отношение объема государственного долга к общему годовому объему доходов областного бюджета (без учета объемов безвозмездных поступлений)
% отношение предельного объема государственного долга к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
49,5
48,2
44,0
39,4
5.
Направление:
Удлинение горизонта планирования.
Повышение точности прогнозирования социально-экономического развития Липецкой области
6.
Предельный размер отклонения фактических показателей социально-экономического развития от запланированных
% отклонения факта от плана
18
17
16
15
7.
Направление:
Повышение точности прогнозирования доходов областного бюджета
8.
Предельный размер отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального запланированного на соответствующий финансовый год по абсолютной величине (без налога на прибыль от ОАО "НЛМК")
% отклонения от перв. плана
11,5
11
10
9,5
9.
Направление:
Обеспечение стабильности исполнения расходных обязательств в условиях возможных колебаний доходов областного бюджета
10.
Предельный размер отклонения кассовых расходов областного бюджета от уточненного плана
% от уточненного плана
92,9
95
96
97
11.
Направление:
Совершенствование формы и порядка ведения реестра расходных обязательств
12.
Доля расходных обязательств областного бюджета, детализированных по услугам
% от общего объема расходов областного бюджета
50
50,5
51
51,5
13.
Уровень расхождения между расходами бюджета и данными реестра расходных обязательств
отношение абсолютных сумм отклонений к общему объему расходов областного бюджета, %
3,5
3,5
0,5
0,5
14.
Направление:
Формализация процедуры введения новых и увеличения действующих расходных обязательств
15.
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов областного бюджета
% к объему расходов областного бюджета
0
0
0
0
16.
Направление:
Предоставление методической и финансовой помощи муниципальным образованиям в области совершенствования управления бюджетным процессом на местном уровне
17.
Количество муниципальных районов и городских округов, утвердивших Программу повышения эффективности бюджетных расходов
Единиц
0
20
18.
Задача 2. Повышение эффективности бюджетных расходов по направлениям государственной политики
19.
Направление:
Инвентаризация сети бюджетных учреждений с учетом ее загруженности, объема предоставляемых государственных услуг, востребованности населением Липецкой области государственных услуг, предоставляемых бюджетными учреждениями.
Инвентаризация имущественного комплекса.
20.
Удельный вес расходов областного бюджета на выполнение функций бюджетными учреждениями в общем объеме расходов областного бюджета
% в общем объеме расходов областного бюджета
14,5
16
18
20
21.
Направление:
Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета.
22.
Количество главных распорядителей средств областного бюджета с наилучшим качеством финансового менеджмента
единиц
-
3
4
5
23.
Задача 3. Повышение эффективности предоставления государственных услуг
24.
Направление:
Приведение регионального законодательства в соответствие с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений
25.
Приведение правового положения областного государственного учреждения в соответствие с нормами Федерального Закона от 08.05.2010г. № 83-ФЗ " О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"
Кол-во учреждений- всего
170
+
+
Кол-во казенных учреждений
-
32
Кол-во автономных учреждений
9
12
+
+
Количество бюджетных учреждений
161
+
+
26.
Задача 4. Переход к программной структуре расходов бюджетов.
27.
Направление:
Формирование программного бюджета
28.
Доля расходов областного бюджета, осуществляемых в рамках областных целевых программ
%
от общего объема расходов областного бюджета
86%
87%
88%
90%
29.
Задача 5. Совершенствование государственного финансового контроля
30.
Направление:
Совершенствование контроля за деятельностью государственных областных учреждений в отношении их финансового состояния и хозяйственной деятельности
31.
Соотношение объема проверенных средств областного бюджета к общей сумме расходов областного бюджета (без учета обслуживания госдолга)
% к общей сумме расходов областного бюджета
22
22
22
22
32.
Направление:
Повышение эффективности государственного финансового контроля за совершенствованием механизма внутреннего финансового контроля
33.
Соотношение возмещенных бюджетных средств, использованных с нарушением законодательства в финансовой бюджетной сфере, к общей сумме средств, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере
%
8
8
9
9
34.
Задача 6. Совершенствование системы государственных закупок
35.
Направление:
Повышение эффективности государственных закупок в Липецкой области
36.
Сокращение расходов областного бюджета:
в том числе:
- на этапе согласования начальной цены контракта
- на этапе проведения процедуры торгов
Увеличение доли размещения заказов на торгах
Доля стоимости контрактов, договоров, осуществленных посредством электронных аукционов, в общей стоимости контрактов, договоров
%
%
%
%
7-10
12
36
7
12
50
13
40
14
45
37.
Задача 7.
Развитие информационной системы управления государственными финансами
38.
Направление:
Совершенствование информационной базы по составлению и ведению реестров расходных обязательств
39.
Доля от общего числа главных распорядителей средств областного бюджета, формирующих реестр расходных обязательств с выделением расходов на оказание государственных услуг (работ) в соответствии с государственным заданием
%
0
0
50
100
40.
Направление:
Интеграция информационной системы госзакупок с информационной системой исполнения бюджета области
41.
Количество заявок на размещение заказов, по которым зарезервированы средства областного бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств
%
0
0
100
100
3. В разделе III. «Система программных мероприятий»:
1) строку 1.6.1. изложить в следующей редакции:
1.6.1.
Разработка Порядка принятия решений по введению новых (увеличению объема действующих) расходных обязательств
2012 год
Управление финансов области
2) в строке 6.1.1. цифры «2011» заменить цифрами «2012».
Глава
администрации области
О.П. Королев
(Фактически утратил силу в связи с истечением срока действия)
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2012 №31
О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 10 февраля 2011 года № 32 «Об утверждении областной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Липецкой области на 2011-2013 годы»
Администрация Липецкой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации Липецкой области от 10 февраля 2011 года № 32 «Об утверждении областной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Липецкой области на 2011-2013 годы» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1. В позиции «Наименования исполнителей программных мероприятий» раздела I. «Паспорт областной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Липецкой области на 2011-2013 годы» слова «управление контроля в сфере размещения госзаказов области» исключить.
2. Таблицу «Ожидаемые и конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности» подраздела 5. «Оценка эффективности Программы» раздела II. «Описательная часть программы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые и конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности
Таблица
№ п/п
Наименование задач и показателей
Ед. изм.
2010 (базовый год)
2011
2012
2013
План
Факт
План
Факт
План
Факт
1.
Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы области
2.
Направление:
Консервативность и надежность экономических прогнозов и предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования, ограничение бюджетного дефицита и госдолга Липецкой области
3.
Дефицит областного бюджета
%
27,6
16,7
15
15
4.
Предельный объем государственного долга не превышает общий годовой объем доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений
Отношение объема государственного долга к общему годовому объему доходов областного бюджета (без учета объемов безвозмездных поступлений)
% отношение предельного объема государственного долга к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
49,5
48,2
44,0
39,4
5.
Направление:
Удлинение горизонта планирования.
Повышение точности прогнозирования социально-экономического развития Липецкой области
6.
Предельный размер отклонения фактических показателей социально-экономического развития от запланированных
% отклонения факта от плана
18
17
16
15
7.
Направление:
Повышение точности прогнозирования доходов областного бюджета
8.
Предельный размер отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального запланированного на соответствующий финансовый год по абсолютной величине (без налога на прибыль от ОАО "НЛМК")
% отклонения от перв. плана
11,5
11
10
9,5
9.
Направление:
Обеспечение стабильности исполнения расходных обязательств в условиях возможных колебаний доходов областного бюджета
10.
Предельный размер отклонения кассовых расходов областного бюджета от уточненного плана
% от уточненного плана
92,9
95
96
97
11.
Направление:
Совершенствование формы и порядка ведения реестра расходных обязательств
12.
Доля расходных обязательств областного бюджета, детализированных по услугам
% от общего объема расходов областного бюджета
50
50,5
51
51,5
13.
Уровень расхождения между расходами бюджета и данными реестра расходных обязательств
отношение абсолютных сумм отклонений к общему объему расходов областного бюджета, %
3,5
3,5
0,5
0,5
14.
Направление:
Формализация процедуры введения новых и увеличения действующих расходных обязательств
15.
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов областного бюджета
% к объему расходов областного бюджета
0
0
0
0
16.
Направление:
Предоставление методической и финансовой помощи муниципальным образованиям в области совершенствования управления бюджетным процессом на местном уровне
17.
Количество муниципальных районов и городских округов, утвердивших Программу повышения эффективности бюджетных расходов
Единиц
0
20
18.
Задача 2. Повышение эффективности бюджетных расходов по направлениям государственной политики
19.
Направление:
Инвентаризация сети бюджетных учреждений с учетом ее загруженности, объема предоставляемых государственных услуг, востребованности населением Липецкой области государственных услуг, предоставляемых бюджетными учреждениями.
Инвентаризация имущественного комплекса.
20.
Удельный вес расходов областного бюджета на выполнение функций бюджетными учреждениями в общем объеме расходов областного бюджета
% в общем объеме расходов областного бюджета
14,5
16
18
20
21.
Направление:
Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета.
22.
Количество главных распорядителей средств областного бюджета с наилучшим качеством финансового менеджмента
единиц
-
3
4
5
23.
Задача 3. Повышение эффективности предоставления государственных услуг
24.
Направление:
Приведение регионального законодательства в соответствие с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений
25.
Приведение правового положения областного государственного учреждения в соответствие с нормами Федерального Закона от 08.05.2010г. № 83-ФЗ " О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"
Кол-во учреждений- всего
170
+
+
Кол-во казенных учреждений
-
32
Кол-во автономных учреждений
9
12
+
+
Количество бюджетных учреждений
161
+
+
26.
Задача 4. Переход к программной структуре расходов бюджетов.
27.
Направление:
Формирование программного бюджета
28.
Доля расходов областного бюджета, осуществляемых в рамках областных целевых программ
%
от общего объема расходов областного бюджета
86%
87%
88%
90%
29.
Задача 5. Совершенствование государственного финансового контроля
30.
Направление:
Совершенствование контроля за деятельностью государственных областных учреждений в отношении их финансового состояния и хозяйственной деятельности
31.
Соотношение объема проверенных средств областного бюджета к общей сумме расходов областного бюджета (без учета обслуживания госдолга)
% к общей сумме расходов областного бюджета
22
22
22
22
32.
Направление:
Повышение эффективности государственного финансового контроля за совершенствованием механизма внутреннего финансового контроля
33.
Соотношение возмещенных бюджетных средств, использованных с нарушением законодательства в финансовой бюджетной сфере, к общей сумме средств, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере
%
8
8
9
9
34.
Задача 6. Совершенствование системы государственных закупок
35.
Направление:
Повышение эффективности государственных закупок в Липецкой области
36.
Сокращение расходов областного бюджета:
в том числе:
- на этапе согласования начальной цены контракта
- на этапе проведения процедуры торгов
Увеличение доли размещения заказов на торгах
Доля стоимости контрактов, договоров, осуществленных посредством электронных аукционов, в общей стоимости контрактов, договоров
%
%
%
%
7-10
12
36
7
12
50
13
40
14
45
37.
Задача 7.
Развитие информационной системы управления государственными финансами
38.
Направление:
Совершенствование информационной базы по составлению и ведению реестров расходных обязательств
39.
Доля от общего числа главных распорядителей средств областного бюджета, формирующих реестр расходных обязательств с выделением расходов на оказание государственных услуг (работ) в соответствии с государственным заданием
%
0
0
50
100
40.
Направление:
Интеграция информационной системы госзакупок с информационной системой исполнения бюджета области
41.
Количество заявок на размещение заказов, по которым зарезервированы средства областного бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств
%
0
0
100
100
3. В разделе III. «Система программных мероприятий»:
1) строку 1.6.1. изложить в следующей редакции:
1.6.1.
Разработка Порядка принятия решений по введению новых (увеличению объема действующих) расходных обязательств
2012 год
Управление финансов области
2) в строке 6.1.1. цифры «2011» заменить цифрами «2012».
Глава
администрации области
О.П. Королев
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Липецкая газета № 33-34 от 22.02.2012 страница 9 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.060.000 Бюджеты субъектов Российской Федерации, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: