Основная информация
Дата опубликования: | 07 апреля 2016г. |
Номер документа: | RU46000201600256 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Курская область |
Принявший орган: | Администрации Курской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 апреля 2016 г. N 196-па
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
Администрация Курской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Курской области "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области", утвержденную постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 N 777-па (в редакции постановлений Администрации Курской области от 09.04.2014 N 234-па, от 23.06.2014 N 387-па, от 09.12.2014 N 803-па, от 26.12.2014 N 873-па, от 03.04.2015 N 190-па, от 15.07.2015 N 430-па, 09.09.2015 N 592-па, от 12.11.2015 N 784-па, от 18.01.2016 N 11-па).
2. Комитету социального обеспечения Курской области (В.В. Дроженко) разместить государственную программу Курской области "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области" с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, на официальном сайте Администрации Курской области (подраздел "Государственные программы" раздела "Документы") в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в двухнедельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления.
Губернатор
Курской области
А.Н.МИХАЙЛОВ
Утверждены
постановлением
Администрации Курской области
от 7 апреля 2016 г. N 196-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. В позиции паспорта государственной программы, касающейся объемов бюджетных ассигнований программы:
в абзаце первом цифры "491684,850" заменить цифрами "600514,300";
в абзаце третьем цифры "253454,250" заменить цифрами "352826,950";
в абзаце девятом цифры "73385,750" заменить цифрами "83642,500";
в абзаце одиннадцатом цифры "12456,75" заменить цифрами "13256,750";
в абзаце семнадцатом цифры "418299,100" заменить цифрами "516871,800";
в абзаце девятнадцатом цифры "240997,500" заменить цифрами "339570,200";
абзацы двадцатый - двадцать четвертый исключить;
в абзаце двадцать шестом цифры "130,000" заменить цифрами "150,000";
в абзаце двадцать седьмом цифры "53096,750" заменить цифрами "56386,500", цифры "28784,750" заменить цифрами "32074,500";
в абзаце двадцать восьмом цифры "456,000" заменить цифрами "516,000";
в абзаце двадцать девятом цифры "438002,100" заменить цифрами "543461,800", цифры "44015,000" заменить цифрами "50902,000", цифры "393987,100" заменить цифрами "492559,800";
абзац тридцатый исключить.
2. В разделе X государственной программы:
в абзаце втором цифры "491684,850" заменить цифрами "600514,300";
в абзаце четвертом цифры "253454,250" заменить цифрами "352826,950";
в абзаце десятом цифры "73385,750" заменить цифрами "83642,500";
в абзаце двенадцатом цифры "12456,75" заменить цифрами "13256,750";
в абзаце восемнадцатом цифры "418299,100" заменить цифрами "516871,800";
в абзаце двадцатом цифры "240997,500" заменить цифрами "339570,200";
абзацы двадцать первый - двадцать пятый исключить;
в абзаце двадцать седьмом цифры "130,000" заменить цифрами "150,000";
в абзаце двадцать восьмом цифры "53096,750" заменить цифрами "56386,500", цифры "28784,750" заменить цифрами "32074,500";
в абзаце двадцать девятом цифры "456,000" заменить цифрами "516,000";
в абзаце тридцатом цифры "438002,100" заменить цифрами "543461,800", цифры "44015,000" заменить цифрами "50902,000", цифры "393987,100" заменить цифрами "492559,800";
абзац тридцать первый исключить.
3. Раздел XII государственной программы изложить в следующей редакции:
"XII. Методика оценки эффективности Госпрограммы
I. Общие положения
1. Оценка эффективности реализации Госпрограммы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Госпрограммы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Госпрограммы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
2. Оценка эффективности Госпрограммы производится с учетом следующих составляющих:
оценки степени достижения целей и решения задач Госпрограммы;
оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;
оценки степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);
оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценки эффективности использования средств областного бюджета.
3. Оценка эффективности реализации Госпрограммы осуществляется в два этапа.
4. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств областного бюджета.
5. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации Госпрограммы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач Госпрограммы и оценки эффективности реализации подпрограмм.
II. Оценка степени реализации мероприятий
6. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М,
где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Расчет степени реализации мероприятий осуществляется на уровне основных мероприятий подпрограмм в детальном плане-графике реализации Госпрограммы.
7. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) <1>, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию <2>. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;
--------------------------------
<1> В случаях, когда в графе "результат мероприятия" детального плана-графика реализации зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм.
<2> Выполнение данного условия подразумевает, что в случае если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (т.е. при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).
по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).
III. Оценка степени соответствия запланированному
уровню затрат
8. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп,
где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
9. В составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" учитываются только расходы областного бюджета.
В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в законе Курской области об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.
IV. Оценка эффективности использования средств
областного бюджета
10. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз,
где:
Эис - эффективность использования средств областного бюджета;
СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.
Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств областного бюджета составляет менее 75%, то показатель оценки эффективности использования средств областного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.
Данный показатель рассчитывается по формуле:
Эис = СРм / ССуз,
где:
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;
СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.
V. Оценка степени достижения целей и решения задач
подпрограмм
11. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
12. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,
где:
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
13. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
где:
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, то значение СДп/ппз принимается равным 1.
VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы
14. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п x Эис,
где:
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
Эис - эффективность использования средств областного бюджета.
15. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.
VII. Оценка степени достижения целей и решения задач
Госпрограммы
16. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Госпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Госпрограммы.
17. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Госпрограммы, рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДгппз= ЗПгпф / ЗПгпп,
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДгппз= ЗПгпп / ЗПгпф,
где:
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Госпрограммы;
ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Госпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Госпрограммы.
18. Степень реализации Госпрограммы рассчитывается по формуле:
где:
СРгп - степень реализации Госпрограммы;
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Госпрограммы;
М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.
VIII. Оценка эффективности реализации Госпрограммы
19. Эффективность реализации Госпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации Госпрограммы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
где:
ЭРгп - эффективность реализации Госпрограммы;
СРгп - степень реализации Госпрограммы;
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей Госпрограммы; kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию Госпрограммы;
j - количество подпрограмм.
20. Эффективность реализации Госпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации Госпрограммы признается средней, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации Госпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации Госпрограммы признается неудовлетворительной.".
4. В разделе XIII:
1) в подразделе "Подпрограмма 1":
а) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом цифры "130,000" заменить цифрами "150,000";
б) в разделе VIII подпрограммы:
в абзаце втором цифры "130,000" заменить цифрами "150,000";
2) в подразделе "Подпрограмма 2":
а) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом цифры "53096,750" заменить цифрами "56386,500";
в абзаце девятом цифры "28784,750" заменить цифрами "32074,500";
в абзаце двенадцатом цифры "2489,750" заменить цифрами "3289,750";
абзацы двадцатый - двадцать четвертый исключить;
б) в разделе VIII подпрограммы:
в абзаце первом цифры "53096,750" заменить цифрами "56386,500";
в абзаце девятом цифры "28784,750" заменить цифрами "32074,500";
в абзаце двенадцатом цифры "2489,750" заменить цифрами "3289,750";
абзацы двадцатый - двадцать четвертый исключить;
3) в подразделе "Подпрограмма 3":
а) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом цифры "456,000" заменить цифрами "516,000";
б) наименование раздела "VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3";
в) в разделе VIII подпрограммы:
в абзаце втором цифры "456,000" заменить цифрами "516,000";
в абзаце четвертом цифры "120,000" заменить цифрами "150,000";
г) наименование раздела "VII. Анализ рисков реализации подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"IX. Анализ рисков реализации подпрограммы 3";
4) в подразделе "Подпрограмма 4":
а) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом цифры "438002,100" заменить цифрами "543461,800";
в абзаце третьем цифры "240503,500" заменить цифрами "339876,200";
в абзаце девятом цифры "44015,000" заменить цифрами "50902,000";
в абзаце одиннадцатом цифры "9062,000" заменить цифрами "9862,000";
в абзаце семнадцатом цифры "393987,100" заменить цифрами "492559,800";
в абзаце девятнадцатом цифры "231441,500" заменить цифрами "330014,200";
абзацы двадцатый - двадцать четвертый исключить;
б) наименование раздела "VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4";
в) в разделе VIII подпрограммы:
в абзаце втором цифры "438002,100" заменить цифрами "543461,800";
в абзаце четвертом цифры "240503,500" заменить цифрами "339876,200";
в абзаце десятом цифры "44015,000" заменить цифрами "50902,000";
в абзаце двенадцатом цифры "9062,000" заменить цифрами "9862,000";
в абзаце восемнадцатом цифры "393987,100" заменить цифрами "492559,800";
в абзаце двадцатом цифры "231441,500" заменить цифрами "330014,200";
абзацы двадцать первый - двадцать пятый исключить;
г) наименование раздела "VII. Анализ рисков реализации подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"IX. Анализ рисков реализации подпрограммы 4".
5. Приложения N 3 и N 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 3
к государственной программе
Курской области
"Обеспечение доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения
в Курской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ
В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей) годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государственная программа
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области
ВСЕГО, в том числе
x
x
x
x
200403,600
352826,950
9456,750
9456,750
9456,750
9456,750
9456,750
ответственный исполнитель - комитет социального обеспечения Курской области
805
x
x
x
180292,000
346197,200
8127,000
8127,000
8127,000
8127,000
8127,000
участник - комитет здравоохранения Курской области
804
x
x
x
3250,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
участник - комитет образования и науки Курской области
803
x
x
x
6437,000
2900,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
участник - комитет по культуре Курской области
806
x
x
x
7064,600
3639,750
1239,750
1239,750
1239,750
1239,750
1239,750
участник - комитет по физической культуре и спорту Курской области
809
x
x
x
3000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
участник - комитет информации и печати Курской области
811
x
x
x
360,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
Подпрограмма 1
Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области
ВСЕГО, в том числе
x
x
x
x
30,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
ответственный исполнитель - комитет социального обеспечения Курской области
805
x
x
x
30,000
20,000
20,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Основное мероприятие 01
Определение приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп, подготовка и проведение паспортизации указанных объектов и услуг
ВСЕГО, в том числе
x
x
x
x
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
комитет здравоохранения Курской области
804
0902
04 1 1146
200
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
804
0902
04 1 01 11460
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
комитет образования и науки Курской области
803
0702
04 1 1146
200
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
комитет по культуре Курской области
806
0801
04 1 1146
200
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
комитет по физической культуре и спорту Курской области
809
1003
04 1 1146
200
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
комитет социального обеспечения Курской области
805
1003
04 1 1146
200
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
Основное мероприятие 02
Формирование и размещение информации о доступности приоритетных объектов Курской области на интернет-портале http://zhit-vmeste.ru
комитет социального обеспечения Курской области
805
x
x
x
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
Основное мероприятие 03
Подготовка и проведение репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан, проживающих на территории Курской области, к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
ВСЕГО, в том числе
x
x
x
x
30,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
комитет социального обеспечения Курской области
805
1003
04 1 1146
200
30,000
20,000
0,000
-
-
-
-
805
1003
04 1 03 11460
200
0,000
0,000
20,000
-
-
-
-
Основное мероприятие 04
Разработка нормативно-правовых актов о порядке обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
комитет социального обеспечения Курской области
805
x
x
x
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
Подпрограмма 2
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области
ВСЕГО, в том числе
x
x
x
x
27167,000
12770,750
3289,750
3289,750
3289,750
3289,750
3289,750
комитет социального обеспечения Курской области
805
x
x
x
8415,400
6456,000
2300,000
2300,000
2300,000
2300,000
2300,000
комитет здравоохранения Курской области
804
x
x
x
3250,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
комитет образования и науки Курской области
803
x
x
x
6437,000
2900,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
комитет по культуре Курской области
806
x
x
x
6064,600
3414,750
989,750
989,750
989,750
989,750
989,750
комитет по физической культуре и спорту Курской области
809
x
x
x
3000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Основное мероприятие 01
Проведение работ по адаптации областных государственных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности в целях беспрепятственного доступа и обеспечения доступности оказываемых ими услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
ВСЕГО, в том числе
x
x
x
x
22277,900
9170,750
2489,750
2489,750
2489,750
2489,750
2489,750
комитет социального обеспечения Курской области, всего
805
x
x
x
7215,400
5756,000
1500,000
-
-
-
-
805
1003
04 2 1249
200
2959,400
1500,000
0,000
-
-
-
-
805
1003
04 2 5027
200
4256,000
4256,000
0,000
-
-
-
-
805
1003
04 2 01 12490
200
0,000
0,000
1500,000
-
-
-
-
комитет по культуре Курской области, всего
806
x
x
x
5275,500
3414,750
989,750
-
-
-
-
806
0801
04 2 1249
600
2875,500
1014,750
0,000
-
-
-
-
806
0801
04 2 5027
600
2400,000
2400,000
0,000
-
-
-
-
806
0801
04 2 01 12490
600
0,000
0,000
989,750
-
-
-
-
комитет здравоохранения Курской области, всего
804
x
x
x
3250,000
0,000
0,000
-
-
-
-
804
0902
04 2 1249
600
1550,000
0,000
0,000
-
-
-
-
804
0902
04 2 5027
600
1700,000
0,000
0,000
-
-
-
-
804
0902
04 2 01 12490
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
комитет образования и науки Курской области, всего
803
x
x
x
3537,000
0,000
0,000
-
-
-
-
803
0702
04 2 1249
600
1537,000
0,000
0,000
-
-
-
-
803
0702
04 2 5027
200
1334,000
0,000
0,000
-
-
-
-
803
0704
04 2 5027
600
666,000
0,000
0,000
-
-
-
-
803
0704
04 2 01 12490
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
комитет по физической культуре и спорту Курской области, всего
809
x
x
x
3000,000
0,000
0,000
-
-
-
-
809
1003
04 2 1249
600
1500,000
0,000
0,000
-
-
-
-
809
1003
04 2 5027
600
1500,000
0,000
0,000
-
-
-
-
809
1003
04 2 01 12490
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
Основное мероприятие 02
Обеспечение областных государственных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности автотранспортом, оборудованным для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения
ВСЕГО, в том числе
x
x
x
x
4889,100
2900,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
комитет по культуре Курской области
806
x
x
x
789,100
0,000
0,000
-
-
-
-
806
0801
04 2 1249
600
789,100
0,000
0,000
-
-
-
-
806
0801
04 2 02 12490
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
комитет социального обеспечения Курской области
805
x
x
x
1200,000
0,000
800,000
-
-
-
-
805
1003
04 2 1249
200
1200,000
0,000
0,000
-
-
-
-
805
1003
04 2 1249
600
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
805
1003
04 2 02 12490
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
805
1003
04 2 02 12490
600
0,000
0,000
800,000
-
-
-
-
комитет образования и науки Курской области
803
x
x
x
2900,000
2900,000
0,000
-
-
-
-
803
0702
04 2 5027
200
2900,000
2900,000
0,000
-
-
-
-
803
0702
04 2 5027
600
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
Основное мероприятие 03
Поддержание в актуальном состоянии информации (баз данных) о социально значимых объектах, об инвалидах и детях-инвалидах, предоставлении им мер социальной поддержки (приобретение компьютерного и офисного оборудования, программных продуктов, расходных материалов)
комитет социального обеспечения Курской области
x
x
x
x
0,000
300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
805
1003
04 2 1246
200
0,000
300,000
0,000
-
-
-
-
805
1003
04 2 03 12460
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
Основное мероприятие 04
Укрепление материально-технической базы областного казенного учреждения социального обслуживания Курской области "Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского" (в т.ч. приобретение реабилитационного, медицинского, технологического, спортивного и иного оборудования и инвентаря)
комитет социального обеспечения Курской области
805
1003
04 2 1249
200
0,000
400,000
0,000
-
-
-
-
Подпрограмма 3
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Курской области
ВСЕГО, в том числе
x
x
x
x
56,000
160,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
комитет социального обеспечения Курской области
805
x
x
x
56,000
160,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
комитет по физической культуре и спорту Курской области
809
x
x
x
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
Основное мероприятие 01
Организация подготовки (переподготовки, повышения квалификации) специалистов, работающих с инвалидами, детьми-инвалидами, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков
ВСЕГО, в том числе
x
x
x
x
45,000
135,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
комитет социального обеспечения Курской области
805
1003
04 3 1246
100
0,000
77,000
0,000
-
-
-
-
805
1003
04 3 1246
200
45,000
58,000
0,000
-
-
-
-
805
1003
04 3 01 12460
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
805
1003
04 3 01 12460
0,000
0,000
50,000
-
-
-
-
Основное мероприятие 02
Участие специалистов комитета социального обеспечения Курской области и подведомственных учреждений в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формирования доступной среды
ВСЕГО, в том числе
x
x
x
x
11,000
25,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
комитет социального обеспечения Курской области
805
1003
04 3 1246
100
11,000
0,000
0,000
-
-
-
-
805
1003
04 3 1246
200
0,000
25,000
0,000
-
-
-
-
805
1003
04 3 02 12460
200
0,000
0,000
10,000
-
-
-
-
Основное мероприятие 03
Организация подготовки (переподготовки, повышения квалификации) специалистов по адаптивной физической культуре
комитет по физической культуре и спорту Курской области
809
0,0
0,0
0,0
-
-
-
-
Подпрограмма 4
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области
ВСЕГО, в том числе
x
x
x
x
173150,600
339876,200
6087,000
6087,000
6087,000
6087,000
6087,000
комитет социального обеспечения Курской области
805
x
x
x
171790,600
339561,200
5747,000
5747,000
5747,000
5747,000
5747,000
комитет информации и печати Курской области
811
x
x
x
360,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
комитет по культуре Курской области
806
x
x
x
1000,000
225,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
комитет по физической культуре и спорту Курской области
809
x
x
x
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Основное мероприятие 01
Организация и проведение областных спартакиад среди инвалидов и детей-инвалидов
ВСЕГО, в том числе
x
x
x
x
210,000
245,000
245,000
245,000
245,000
245,000
245,000
комитет социального обеспечения Курской области
805
1003
04 4 1148
200
210,000
245,000
0,000
-
-
-
-
805
1003
04 4 01 11480
200
0,000
0,000
245,000
-
-
-
-
Основное мероприятие 02
Организация субтитрования общественно значимых информационных телепрограмм на канале автономного учреждения Курской области "ТРК "Сейм" (в т.ч. приобретение оборудования)
ВСЕГО, в том числе
x
x
x
x
360,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
комитет информации и печати Курской области
811
1201
04 4 1148
600
360,000
90,000
0,000
-
-
-
-
811
1201
04 4 02 11480
600
0,000
0,000
90,000
-
-
-
-
Основное мероприятие 03
Оснащение областных государственных учреждений реабилитационным, медицинским, технологическим оборудованием, техническими средствами реабилитации, специальным спортивным инвентарем и оборудованием, обеспечивающим создание условий для безопасной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
ВСЕГО, в том числе
x
x
x
x
1240,000
225,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
комитет социального обеспечения Курской области
805
1003
04 4 1249
600
240,000
0,000
0,000
-
-
-
-
805
1003
04 4 03 12490
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
комитет по культуре Курской области
806
0801
04 4 1249
600
1000,000
0,000
0,000
-
-
-
-
806
0801
04 4 1249
200
0,000
225,000
0,000
-
-
-
-
806
0801
04 4 03 12490
600
0,000
0,000
250,000
-
-
-
-
комитет по физической культуре и спорту Курской области
809
1003
04 4 1249
600
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
809
1003
04 4 03 12490
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
Основное мероприятие 04
Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов в соответствии с рекомендациями в индивидуальных программах реабилитации техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг
ВСЕГО, в том числе
x
x
x
x
7600,000
5382,000
4582,000
4582,000
4582,000
4582,000
4582,000
комитет социального обеспечения Курской области
805
1003
04 4 1249
300
7600,000
5382,000
0,000
-
-
-
-
805
1003
04 4 04 12490
300
0,000
0,000
4582,000
-
-
-
-
Основное мероприятие 05
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также выплаты компенсаций за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами - протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодные денежные компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников
комитет социального обеспечения Курской области - всего
805
x
x
x
151444,000
320160,290
0,000
-
-
-
-
805
1003
04 4 5130
300
151004,000
319310,290
0,000
-
-
-
-
805
1003
04 4 5130
200
440,000
850,000
0,000
-
-
-
-
Основное мероприятие 06
Обеспечение деятельности областного казенного учреждения "Центр медико-социальных услуг" в сфере социального обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан
комитет социального обеспечения Курской области - всего
805
x
x
x
11101,600
9853,910
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
805
1006
04 4 5130
100
10111,600
9243,910
0,000
-
-
-
-
805
1006
04 4 5130
200
990,000
610,000
0,000
-
-
-
-
Основное мероприятие 07
Формирование благоприятного общественного мнения в отношении инвалидов с помощью средств массовой информации; информационное освещение проблем инвалидов
комитет информации и печати Курской области
805
1006
x
x
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
Основное мероприятие 08
Предоставление из областного бюджета субсидий на государственную поддержку областных (региональных) организаций (отделений) общероссийских общественных организаций инвалидов, направленных на частичное возмещение расходов, связанных с осуществлением уставной деятельности организаций, частичное финансовое обеспечение расходов на укрепление их материально-технической базы, специализированных предприятий, единственным собственником которых они являются, а также на реализацию мероприятий, проводимых в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов
ВСЕГО, в том числе
x
x
x
x
1145,000
920,000
920,000
920,000
920,000
920,000
920,000
комитет социального обеспечения Курской области
805
1003
04 4 1147
600
1145,000
920,000
0,000
-
-
-
-
805
1003
04 4 08 11470
600
0,000
0,000
920,000
-
-
-
-
Основное мероприятие 09
Оказание материальной помощи особо нуждающимся семьям с детьми-инвалидами за счет средств областного бюджета на неотложные нужды
комитет социального обеспечения Курской области
805
1003
04 4 1148
300
50,000
0,000
0,000
-
-
-
-
805
1003
04 4 09 11480
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
Основное мероприятие 10
Организация и проведение оздоровительных и реабилитационных мероприятий для семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями
комитет социального обеспечения Курской области
805
1003
04 4 1148
300
0,000
3000,000
0,000
-
-
-
-
805
1003
04 4 10 11480
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
Приложение N 4
к государственной программе
Курской области
"Обеспечение доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения
в Курской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОСТУПНОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ
СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов (тыс. рублей)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области
Всего
200403,600
352826,950
9456,750
9456,750
9456,750
9456,750
9456,750
в том числе: федеральный бюджет
177301,600
339570,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
23102,000
13256,750
9456,750
9456,750
9456,750
9456,750
9456,750
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 1
Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области
Всего
30,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
в том числе: федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
30,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 01
Определение приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп, подготовка и проведение паспортизации указанных объектов и услуг
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе: федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 02
Формирование и размещение информации о доступности приоритетных объектов Курской области на интернет-портале http://zhit-vmeste.ru
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе: федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 03
Подготовка и проведение репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан, проживающих на территории Курской области, к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
Всего
30,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
в том числе: федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
30,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 04
Разработка нормативно-правовых актов о порядке обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе: федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области
Всего
27167,000
12770,750
3289,750
3289,750
3289,750
3289,750
3289,750
в том числе: федеральный бюджет
14756,000
9556,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
12411,000
3214,750
3289,750
3289,750
3289,750
3289,750
3289,750
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 01
Проведение работ по адаптации областных государственных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности в целях беспрепятственного доступа и обеспечения доступности оказываемых ими услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
22277,900
9170,750
2489,750
2489,750
2489,750
2489,750
2489,750
в том числе: федеральный бюджет
11856,000
6656,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
10421,900
2514,750
2489,750
2489,750
2489,750
2489,750
2489,750
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 02
Обеспечение областных государственных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности автотранспортом, оборудованным для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения
Всего
4889,100
2900,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
в том числе: федеральный бюджет
2900,000
2900,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
1989,100
0,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 03
Поддержание в актуальном состоянии информации (баз данных) о социально значимых объектах, об инвалидах и детях-инвалидах, предоставлении им мер социальной поддержки (приобретение компьютерного и офисного оборудования, программных продуктов, расходных материалов)
Всего
0,000
300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе: федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 04
Укрепление материально-технической базы областного казенного учреждения социального обслуживания Курской области "Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского" (в т.ч. приобретение реабилитационного, медицинского, технологического, спортивного и иного оборудования и инвентаря)
Всего
0,000
400,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе: федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
400,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Курской области
Всего
56,000
160,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
в том числе: федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
56,000
160,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 01
Организация подготовки (переподготовки, повышения квалификации) специалистов, работающих с инвалидами, детьми-инвалидами, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков
Всего
45,000
135,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
в том числе: федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
45,000
135,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 02
Участие специалистов комитета социального обеспечения Курской области и подведомственных учреждений в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формирования доступной среды
Всего
11,000
25,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
в том числе: федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
11,000
25,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 03
Организация подготовки (переподготовки, повышения квалификации) специалистов по адаптивной физической культуре
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе: федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области
Всего
173150,600
339876,200
6087,000
6087,000
6087,000
6087,000
6087,000
в том числе: федеральный бюджет
162545,600
330014,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
10605,000
9862,000
6087,000
6087,000
6087,000
6087,000
6087,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 01
Организация и проведение областных спартакиад среди инвалидов и детей-инвалидов
Всего
210,000
245,000
245,000
245,000
245,000
245,000
245,000
в том числе: федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
210,000
245,000
245,000
245,000
245,000
245,000
245,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 02
Организация субтитрования общественно значимых информационных телепрограмм на канале автономного учреждения Курской области "ТРК "Сейм", (в т.ч. приобретение оборудования)
Всего
360,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
в том числе: федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
360,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 03
Оснащение областных государственных учреждений реабилитационным, медицинским, технологическим оборудованием, техническими средствами реабилитации, специальным спортивным инвентарем и оборудованием, обеспечивающим создание условий для безопасной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
Всего
1240,000
225,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
в том числе: федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
1240,000
225,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 04
Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов в соответствии с рекомендациями в индивидуальных программах реабилитации техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг
Всего
7600,000
5382,000
4582,000
4582,000
4582,000
4582,000
4582,000
в том числе: федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
7600,000
5382,000
4582,000
4582,000
4582,000
4582,000
4582,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 05
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также выплаты компенсаций за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами - протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодные денежные компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников
Всего
151444,000
320160,290
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе: федеральный бюджет
151444,000
320160,290
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 06
Обеспечение деятельности областного казенного учреждения "Центр медико-социальных услуг" в сфере социального обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан
Всего
11101,600
9853,210
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе: федеральный бюджет
11101,600
9853,910
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 07
Формирование благоприятного общественного мнения в отношении инвалидов с помощью средств массовой информации; информационное освещение проблем инвалидов
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе: федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 08
Предоставление из областного бюджета субсидий на государственную поддержку областных (региональных) организаций (отделений) общероссийских общественных организаций инвалидов, направленных на частичное возмещение расходов, связанных с осуществлением уставной деятельности организаций, частичное финансовое обеспечение расходов на укрепление их материально-технической базы, специализированных предприятий, единственным собственником которых они являются, а также на реализацию мероприятий, проводимых в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов
Всего
1145,000
920,000
920,000
920,000
920,000
920,000
920,000
в том числе: федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
1145,000
920,000
920,000
920,000
920,000
920,000
920,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 09
Оказание материальной помощи особо нуждающимся семьям с детьми-инвалидами за счет средств областного бюджета на неотложные нужды
Всего
50,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе: федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
50,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 10
Организация и проведение оздоровительных и реабилитационных мероприятий для семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями
Всего
0,000
3000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе: федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
0,000
3000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
".
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 апреля 2016 г. N 196-па
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
Администрация Курской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Курской области "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области", утвержденную постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 N 777-па (в редакции постановлений Администрации Курской области от 09.04.2014 N 234-па, от 23.06.2014 N 387-па, от 09.12.2014 N 803-па, от 26.12.2014 N 873-па, от 03.04.2015 N 190-па, от 15.07.2015 N 430-па, 09.09.2015 N 592-па, от 12.11.2015 N 784-па, от 18.01.2016 N 11-па).
2. Комитету социального обеспечения Курской области (В.В. Дроженко) разместить государственную программу Курской области "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области" с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, на официальном сайте Администрации Курской области (подраздел "Государственные программы" раздела "Документы") в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в двухнедельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления.
Губернатор
Курской области
А.Н.МИХАЙЛОВ
Утверждены
постановлением
Администрации Курской области
от 7 апреля 2016 г. N 196-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. В позиции паспорта государственной программы, касающейся объемов бюджетных ассигнований программы:
в абзаце первом цифры "491684,850" заменить цифрами "600514,300";
в абзаце третьем цифры "253454,250" заменить цифрами "352826,950";
в абзаце девятом цифры "73385,750" заменить цифрами "83642,500";
в абзаце одиннадцатом цифры "12456,75" заменить цифрами "13256,750";
в абзаце семнадцатом цифры "418299,100" заменить цифрами "516871,800";
в абзаце девятнадцатом цифры "240997,500" заменить цифрами "339570,200";
абзацы двадцатый - двадцать четвертый исключить;
в абзаце двадцать шестом цифры "130,000" заменить цифрами "150,000";
в абзаце двадцать седьмом цифры "53096,750" заменить цифрами "56386,500", цифры "28784,750" заменить цифрами "32074,500";
в абзаце двадцать восьмом цифры "456,000" заменить цифрами "516,000";
в абзаце двадцать девятом цифры "438002,100" заменить цифрами "543461,800", цифры "44015,000" заменить цифрами "50902,000", цифры "393987,100" заменить цифрами "492559,800";
абзац тридцатый исключить.
2. В разделе X государственной программы:
в абзаце втором цифры "491684,850" заменить цифрами "600514,300";
в абзаце четвертом цифры "253454,250" заменить цифрами "352826,950";
в абзаце десятом цифры "73385,750" заменить цифрами "83642,500";
в абзаце двенадцатом цифры "12456,75" заменить цифрами "13256,750";
в абзаце восемнадцатом цифры "418299,100" заменить цифрами "516871,800";
в абзаце двадцатом цифры "240997,500" заменить цифрами "339570,200";
абзацы двадцать первый - двадцать пятый исключить;
в абзаце двадцать седьмом цифры "130,000" заменить цифрами "150,000";
в абзаце двадцать восьмом цифры "53096,750" заменить цифрами "56386,500", цифры "28784,750" заменить цифрами "32074,500";
в абзаце двадцать девятом цифры "456,000" заменить цифрами "516,000";
в абзаце тридцатом цифры "438002,100" заменить цифрами "543461,800", цифры "44015,000" заменить цифрами "50902,000", цифры "393987,100" заменить цифрами "492559,800";
абзац тридцать первый исключить.
3. Раздел XII государственной программы изложить в следующей редакции:
"XII. Методика оценки эффективности Госпрограммы
I. Общие положения
1. Оценка эффективности реализации Госпрограммы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Госпрограммы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Госпрограммы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
2. Оценка эффективности Госпрограммы производится с учетом следующих составляющих:
оценки степени достижения целей и решения задач Госпрограммы;
оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;
оценки степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);
оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценки эффективности использования средств областного бюджета.
3. Оценка эффективности реализации Госпрограммы осуществляется в два этапа.
4. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств областного бюджета.
5. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации Госпрограммы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач Госпрограммы и оценки эффективности реализации подпрограмм.
II. Оценка степени реализации мероприятий
6. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М,
где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Расчет степени реализации мероприятий осуществляется на уровне основных мероприятий подпрограмм в детальном плане-графике реализации Госпрограммы.
7. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) <1>, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию <2>. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;
--------------------------------
<1> В случаях, когда в графе "результат мероприятия" детального плана-графика реализации зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм.
<2> Выполнение данного условия подразумевает, что в случае если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (т.е. при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).
по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).
III. Оценка степени соответствия запланированному
уровню затрат
8. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп,
где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
9. В составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" учитываются только расходы областного бюджета.
В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в законе Курской области об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.
IV. Оценка эффективности использования средств
областного бюджета
10. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз,
где:
Эис - эффективность использования средств областного бюджета;
СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.
Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств областного бюджета составляет менее 75%, то показатель оценки эффективности использования средств областного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.
Данный показатель рассчитывается по формуле:
Эис = СРм / ССуз,
где:
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;
СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.
V. Оценка степени достижения целей и решения задач
подпрограмм
11. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
12. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,
где:
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
13. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
где:
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, то значение СДп/ппз принимается равным 1.
VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы
14. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п x Эис,
где:
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
Эис - эффективность использования средств областного бюджета.
15. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.
VII. Оценка степени достижения целей и решения задач
Госпрограммы
16. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Госпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Госпрограммы.
17. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Госпрограммы, рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДгппз= ЗПгпф / ЗПгпп,
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДгппз= ЗПгпп / ЗПгпф,
где:
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Госпрограммы;
ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Госпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Госпрограммы.
18. Степень реализации Госпрограммы рассчитывается по формуле:
где:
СРгп - степень реализации Госпрограммы;
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Госпрограммы;
М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.
VIII. Оценка эффективности реализации Госпрограммы
19. Эффективность реализации Госпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации Госпрограммы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
где:
ЭРгп - эффективность реализации Госпрограммы;
СРгп - степень реализации Госпрограммы;
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей Госпрограммы; kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию Госпрограммы;
j - количество подпрограмм.
20. Эффективность реализации Госпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации Госпрограммы признается средней, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации Госпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации Госпрограммы признается неудовлетворительной.".
4. В разделе XIII:
1) в подразделе "Подпрограмма 1":
а) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом цифры "130,000" заменить цифрами "150,000";
б) в разделе VIII подпрограммы:
в абзаце втором цифры "130,000" заменить цифрами "150,000";
2) в подразделе "Подпрограмма 2":
а) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом цифры "53096,750" заменить цифрами "56386,500";
в абзаце девятом цифры "28784,750" заменить цифрами "32074,500";
в абзаце двенадцатом цифры "2489,750" заменить цифрами "3289,750";
абзацы двадцатый - двадцать четвертый исключить;
б) в разделе VIII подпрограммы:
в абзаце первом цифры "53096,750" заменить цифрами "56386,500";
в абзаце девятом цифры "28784,750" заменить цифрами "32074,500";
в абзаце двенадцатом цифры "2489,750" заменить цифрами "3289,750";
абзацы двадцатый - двадцать четвертый исключить;
3) в подразделе "Подпрограмма 3":
а) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом цифры "456,000" заменить цифрами "516,000";
б) наименование раздела "VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3";
в) в разделе VIII подпрограммы:
в абзаце втором цифры "456,000" заменить цифрами "516,000";
в абзаце четвертом цифры "120,000" заменить цифрами "150,000";
г) наименование раздела "VII. Анализ рисков реализации подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"IX. Анализ рисков реализации подпрограммы 3";
4) в подразделе "Подпрограмма 4":
а) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом цифры "438002,100" заменить цифрами "543461,800";
в абзаце третьем цифры "240503,500" заменить цифрами "339876,200";
в абзаце девятом цифры "44015,000" заменить цифрами "50902,000";
в абзаце одиннадцатом цифры "9062,000" заменить цифрами "9862,000";
в абзаце семнадцатом цифры "393987,100" заменить цифрами "492559,800";
в абзаце девятнадцатом цифры "231441,500" заменить цифрами "330014,200";
абзацы двадцатый - двадцать четвертый исключить;
б) наименование раздела "VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4";
в) в разделе VIII подпрограммы:
в абзаце втором цифры "438002,100" заменить цифрами "543461,800";
в абзаце четвертом цифры "240503,500" заменить цифрами "339876,200";
в абзаце десятом цифры "44015,000" заменить цифрами "50902,000";
в абзаце двенадцатом цифры "9062,000" заменить цифрами "9862,000";
в абзаце восемнадцатом цифры "393987,100" заменить цифрами "492559,800";
в абзаце двадцатом цифры "231441,500" заменить цифрами "330014,200";
абзацы двадцать первый - двадцать пятый исключить;
г) наименование раздела "VII. Анализ рисков реализации подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"IX. Анализ рисков реализации подпрограммы 4".
5. Приложения N 3 и N 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 3
к государственной программе
Курской области
"Обеспечение доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения
в Курской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ
В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей) годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государственная программа
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области
ВСЕГО, в том числе
x
x
x
x
200403,600
352826,950
9456,750
9456,750
9456,750
9456,750
9456,750
ответственный исполнитель - комитет социального обеспечения Курской области
805
x
x
x
180292,000
346197,200
8127,000
8127,000
8127,000
8127,000
8127,000
участник - комитет здравоохранения Курской области
804
x
x
x
3250,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
участник - комитет образования и науки Курской области
803
x
x
x
6437,000
2900,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
участник - комитет по культуре Курской области
806
x
x
x
7064,600
3639,750
1239,750
1239,750
1239,750
1239,750
1239,750
участник - комитет по физической культуре и спорту Курской области
809
x
x
x
3000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
участник - комитет информации и печати Курской области
811
x
x
x
360,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
Подпрограмма 1
Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области
ВСЕГО, в том числе
x
x
x
x
30,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
ответственный исполнитель - комитет социального обеспечения Курской области
805
x
x
x
30,000
20,000
20,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Основное мероприятие 01
Определение приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп, подготовка и проведение паспортизации указанных объектов и услуг
ВСЕГО, в том числе
x
x
x
x
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
комитет здравоохранения Курской области
804
0902
04 1 1146
200
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
804
0902
04 1 01 11460
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
комитет образования и науки Курской области
803
0702
04 1 1146
200
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
комитет по культуре Курской области
806
0801
04 1 1146
200
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
комитет по физической культуре и спорту Курской области
809
1003
04 1 1146
200
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
комитет социального обеспечения Курской области
805
1003
04 1 1146
200
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
Основное мероприятие 02
Формирование и размещение информации о доступности приоритетных объектов Курской области на интернет-портале http://zhit-vmeste.ru
комитет социального обеспечения Курской области
805
x
x
x
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
Основное мероприятие 03
Подготовка и проведение репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан, проживающих на территории Курской области, к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
ВСЕГО, в том числе
x
x
x
x
30,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
комитет социального обеспечения Курской области
805
1003
04 1 1146
200
30,000
20,000
0,000
-
-
-
-
805
1003
04 1 03 11460
200
0,000
0,000
20,000
-
-
-
-
Основное мероприятие 04
Разработка нормативно-правовых актов о порядке обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
комитет социального обеспечения Курской области
805
x
x
x
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
Подпрограмма 2
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области
ВСЕГО, в том числе
x
x
x
x
27167,000
12770,750
3289,750
3289,750
3289,750
3289,750
3289,750
комитет социального обеспечения Курской области
805
x
x
x
8415,400
6456,000
2300,000
2300,000
2300,000
2300,000
2300,000
комитет здравоохранения Курской области
804
x
x
x
3250,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
комитет образования и науки Курской области
803
x
x
x
6437,000
2900,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
комитет по культуре Курской области
806
x
x
x
6064,600
3414,750
989,750
989,750
989,750
989,750
989,750
комитет по физической культуре и спорту Курской области
809
x
x
x
3000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Основное мероприятие 01
Проведение работ по адаптации областных государственных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности в целях беспрепятственного доступа и обеспечения доступности оказываемых ими услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
ВСЕГО, в том числе
x
x
x
x
22277,900
9170,750
2489,750
2489,750
2489,750
2489,750
2489,750
комитет социального обеспечения Курской области, всего
805
x
x
x
7215,400
5756,000
1500,000
-
-
-
-
805
1003
04 2 1249
200
2959,400
1500,000
0,000
-
-
-
-
805
1003
04 2 5027
200
4256,000
4256,000
0,000
-
-
-
-
805
1003
04 2 01 12490
200
0,000
0,000
1500,000
-
-
-
-
комитет по культуре Курской области, всего
806
x
x
x
5275,500
3414,750
989,750
-
-
-
-
806
0801
04 2 1249
600
2875,500
1014,750
0,000
-
-
-
-
806
0801
04 2 5027
600
2400,000
2400,000
0,000
-
-
-
-
806
0801
04 2 01 12490
600
0,000
0,000
989,750
-
-
-
-
комитет здравоохранения Курской области, всего
804
x
x
x
3250,000
0,000
0,000
-
-
-
-
804
0902
04 2 1249
600
1550,000
0,000
0,000
-
-
-
-
804
0902
04 2 5027
600
1700,000
0,000
0,000
-
-
-
-
804
0902
04 2 01 12490
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
комитет образования и науки Курской области, всего
803
x
x
x
3537,000
0,000
0,000
-
-
-
-
803
0702
04 2 1249
600
1537,000
0,000
0,000
-
-
-
-
803
0702
04 2 5027
200
1334,000
0,000
0,000
-
-
-
-
803
0704
04 2 5027
600
666,000
0,000
0,000
-
-
-
-
803
0704
04 2 01 12490
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
комитет по физической культуре и спорту Курской области, всего
809
x
x
x
3000,000
0,000
0,000
-
-
-
-
809
1003
04 2 1249
600
1500,000
0,000
0,000
-
-
-
-
809
1003
04 2 5027
600
1500,000
0,000
0,000
-
-
-
-
809
1003
04 2 01 12490
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
Основное мероприятие 02
Обеспечение областных государственных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности автотранспортом, оборудованным для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения
ВСЕГО, в том числе
x
x
x
x
4889,100
2900,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
комитет по культуре Курской области
806
x
x
x
789,100
0,000
0,000
-
-
-
-
806
0801
04 2 1249
600
789,100
0,000
0,000
-
-
-
-
806
0801
04 2 02 12490
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
комитет социального обеспечения Курской области
805
x
x
x
1200,000
0,000
800,000
-
-
-
-
805
1003
04 2 1249
200
1200,000
0,000
0,000
-
-
-
-
805
1003
04 2 1249
600
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
805
1003
04 2 02 12490
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
805
1003
04 2 02 12490
600
0,000
0,000
800,000
-
-
-
-
комитет образования и науки Курской области
803
x
x
x
2900,000
2900,000
0,000
-
-
-
-
803
0702
04 2 5027
200
2900,000
2900,000
0,000
-
-
-
-
803
0702
04 2 5027
600
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
Основное мероприятие 03
Поддержание в актуальном состоянии информации (баз данных) о социально значимых объектах, об инвалидах и детях-инвалидах, предоставлении им мер социальной поддержки (приобретение компьютерного и офисного оборудования, программных продуктов, расходных материалов)
комитет социального обеспечения Курской области
x
x
x
x
0,000
300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
805
1003
04 2 1246
200
0,000
300,000
0,000
-
-
-
-
805
1003
04 2 03 12460
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
Основное мероприятие 04
Укрепление материально-технической базы областного казенного учреждения социального обслуживания Курской области "Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского" (в т.ч. приобретение реабилитационного, медицинского, технологического, спортивного и иного оборудования и инвентаря)
комитет социального обеспечения Курской области
805
1003
04 2 1249
200
0,000
400,000
0,000
-
-
-
-
Подпрограмма 3
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Курской области
ВСЕГО, в том числе
x
x
x
x
56,000
160,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
комитет социального обеспечения Курской области
805
x
x
x
56,000
160,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
комитет по физической культуре и спорту Курской области
809
x
x
x
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
Основное мероприятие 01
Организация подготовки (переподготовки, повышения квалификации) специалистов, работающих с инвалидами, детьми-инвалидами, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков
ВСЕГО, в том числе
x
x
x
x
45,000
135,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
комитет социального обеспечения Курской области
805
1003
04 3 1246
100
0,000
77,000
0,000
-
-
-
-
805
1003
04 3 1246
200
45,000
58,000
0,000
-
-
-
-
805
1003
04 3 01 12460
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
805
1003
04 3 01 12460
0,000
0,000
50,000
-
-
-
-
Основное мероприятие 02
Участие специалистов комитета социального обеспечения Курской области и подведомственных учреждений в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формирования доступной среды
ВСЕГО, в том числе
x
x
x
x
11,000
25,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
комитет социального обеспечения Курской области
805
1003
04 3 1246
100
11,000
0,000
0,000
-
-
-
-
805
1003
04 3 1246
200
0,000
25,000
0,000
-
-
-
-
805
1003
04 3 02 12460
200
0,000
0,000
10,000
-
-
-
-
Основное мероприятие 03
Организация подготовки (переподготовки, повышения квалификации) специалистов по адаптивной физической культуре
комитет по физической культуре и спорту Курской области
809
0,0
0,0
0,0
-
-
-
-
Подпрограмма 4
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области
ВСЕГО, в том числе
x
x
x
x
173150,600
339876,200
6087,000
6087,000
6087,000
6087,000
6087,000
комитет социального обеспечения Курской области
805
x
x
x
171790,600
339561,200
5747,000
5747,000
5747,000
5747,000
5747,000
комитет информации и печати Курской области
811
x
x
x
360,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
комитет по культуре Курской области
806
x
x
x
1000,000
225,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
комитет по физической культуре и спорту Курской области
809
x
x
x
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Основное мероприятие 01
Организация и проведение областных спартакиад среди инвалидов и детей-инвалидов
ВСЕГО, в том числе
x
x
x
x
210,000
245,000
245,000
245,000
245,000
245,000
245,000
комитет социального обеспечения Курской области
805
1003
04 4 1148
200
210,000
245,000
0,000
-
-
-
-
805
1003
04 4 01 11480
200
0,000
0,000
245,000
-
-
-
-
Основное мероприятие 02
Организация субтитрования общественно значимых информационных телепрограмм на канале автономного учреждения Курской области "ТРК "Сейм" (в т.ч. приобретение оборудования)
ВСЕГО, в том числе
x
x
x
x
360,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
комитет информации и печати Курской области
811
1201
04 4 1148
600
360,000
90,000
0,000
-
-
-
-
811
1201
04 4 02 11480
600
0,000
0,000
90,000
-
-
-
-
Основное мероприятие 03
Оснащение областных государственных учреждений реабилитационным, медицинским, технологическим оборудованием, техническими средствами реабилитации, специальным спортивным инвентарем и оборудованием, обеспечивающим создание условий для безопасной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
ВСЕГО, в том числе
x
x
x
x
1240,000
225,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
комитет социального обеспечения Курской области
805
1003
04 4 1249
600
240,000
0,000
0,000
-
-
-
-
805
1003
04 4 03 12490
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
комитет по культуре Курской области
806
0801
04 4 1249
600
1000,000
0,000
0,000
-
-
-
-
806
0801
04 4 1249
200
0,000
225,000
0,000
-
-
-
-
806
0801
04 4 03 12490
600
0,000
0,000
250,000
-
-
-
-
комитет по физической культуре и спорту Курской области
809
1003
04 4 1249
600
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
809
1003
04 4 03 12490
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
Основное мероприятие 04
Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов в соответствии с рекомендациями в индивидуальных программах реабилитации техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг
ВСЕГО, в том числе
x
x
x
x
7600,000
5382,000
4582,000
4582,000
4582,000
4582,000
4582,000
комитет социального обеспечения Курской области
805
1003
04 4 1249
300
7600,000
5382,000
0,000
-
-
-
-
805
1003
04 4 04 12490
300
0,000
0,000
4582,000
-
-
-
-
Основное мероприятие 05
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также выплаты компенсаций за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами - протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодные денежные компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников
комитет социального обеспечения Курской области - всего
805
x
x
x
151444,000
320160,290
0,000
-
-
-
-
805
1003
04 4 5130
300
151004,000
319310,290
0,000
-
-
-
-
805
1003
04 4 5130
200
440,000
850,000
0,000
-
-
-
-
Основное мероприятие 06
Обеспечение деятельности областного казенного учреждения "Центр медико-социальных услуг" в сфере социального обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан
комитет социального обеспечения Курской области - всего
805
x
x
x
11101,600
9853,910
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
805
1006
04 4 5130
100
10111,600
9243,910
0,000
-
-
-
-
805
1006
04 4 5130
200
990,000
610,000
0,000
-
-
-
-
Основное мероприятие 07
Формирование благоприятного общественного мнения в отношении инвалидов с помощью средств массовой информации; информационное освещение проблем инвалидов
комитет информации и печати Курской области
805
1006
x
x
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
Основное мероприятие 08
Предоставление из областного бюджета субсидий на государственную поддержку областных (региональных) организаций (отделений) общероссийских общественных организаций инвалидов, направленных на частичное возмещение расходов, связанных с осуществлением уставной деятельности организаций, частичное финансовое обеспечение расходов на укрепление их материально-технической базы, специализированных предприятий, единственным собственником которых они являются, а также на реализацию мероприятий, проводимых в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов
ВСЕГО, в том числе
x
x
x
x
1145,000
920,000
920,000
920,000
920,000
920,000
920,000
комитет социального обеспечения Курской области
805
1003
04 4 1147
600
1145,000
920,000
0,000
-
-
-
-
805
1003
04 4 08 11470
600
0,000
0,000
920,000
-
-
-
-
Основное мероприятие 09
Оказание материальной помощи особо нуждающимся семьям с детьми-инвалидами за счет средств областного бюджета на неотложные нужды
комитет социального обеспечения Курской области
805
1003
04 4 1148
300
50,000
0,000
0,000
-
-
-
-
805
1003
04 4 09 11480
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
Основное мероприятие 10
Организация и проведение оздоровительных и реабилитационных мероприятий для семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями
комитет социального обеспечения Курской области
805
1003
04 4 1148
300
0,000
3000,000
0,000
-
-
-
-
805
1003
04 4 10 11480
0,000
0,000
0,000
-
-
-
-
Приложение N 4
к государственной программе
Курской области
"Обеспечение доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения
в Курской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОСТУПНОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ
СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов (тыс. рублей)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области
Всего
200403,600
352826,950
9456,750
9456,750
9456,750
9456,750
9456,750
в том числе: федеральный бюджет
177301,600
339570,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
23102,000
13256,750
9456,750
9456,750
9456,750
9456,750
9456,750
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 1
Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области
Всего
30,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
в том числе: федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
30,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 01
Определение приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп, подготовка и проведение паспортизации указанных объектов и услуг
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе: федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 02
Формирование и размещение информации о доступности приоритетных объектов Курской области на интернет-портале http://zhit-vmeste.ru
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе: федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 03
Подготовка и проведение репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан, проживающих на территории Курской области, к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
Всего
30,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
в том числе: федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
30,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 04
Разработка нормативно-правовых актов о порядке обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе: федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области
Всего
27167,000
12770,750
3289,750
3289,750
3289,750
3289,750
3289,750
в том числе: федеральный бюджет
14756,000
9556,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
12411,000
3214,750
3289,750
3289,750
3289,750
3289,750
3289,750
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 01
Проведение работ по адаптации областных государственных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности в целях беспрепятственного доступа и обеспечения доступности оказываемых ими услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
22277,900
9170,750
2489,750
2489,750
2489,750
2489,750
2489,750
в том числе: федеральный бюджет
11856,000
6656,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
10421,900
2514,750
2489,750
2489,750
2489,750
2489,750
2489,750
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 02
Обеспечение областных государственных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности автотранспортом, оборудованным для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения
Всего
4889,100
2900,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
в том числе: федеральный бюджет
2900,000
2900,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
1989,100
0,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 03
Поддержание в актуальном состоянии информации (баз данных) о социально значимых объектах, об инвалидах и детях-инвалидах, предоставлении им мер социальной поддержки (приобретение компьютерного и офисного оборудования, программных продуктов, расходных материалов)
Всего
0,000
300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе: федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 04
Укрепление материально-технической базы областного казенного учреждения социального обслуживания Курской области "Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского" (в т.ч. приобретение реабилитационного, медицинского, технологического, спортивного и иного оборудования и инвентаря)
Всего
0,000
400,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе: федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
400,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Курской области
Всего
56,000
160,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
в том числе: федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
56,000
160,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 01
Организация подготовки (переподготовки, повышения квалификации) специалистов, работающих с инвалидами, детьми-инвалидами, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков
Всего
45,000
135,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
в том числе: федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
45,000
135,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 02
Участие специалистов комитета социального обеспечения Курской области и подведомственных учреждений в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формирования доступной среды
Всего
11,000
25,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
в том числе: федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
11,000
25,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 03
Организация подготовки (переподготовки, повышения квалификации) специалистов по адаптивной физической культуре
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе: федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области
Всего
173150,600
339876,200
6087,000
6087,000
6087,000
6087,000
6087,000
в том числе: федеральный бюджет
162545,600
330014,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
10605,000
9862,000
6087,000
6087,000
6087,000
6087,000
6087,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 01
Организация и проведение областных спартакиад среди инвалидов и детей-инвалидов
Всего
210,000
245,000
245,000
245,000
245,000
245,000
245,000
в том числе: федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
210,000
245,000
245,000
245,000
245,000
245,000
245,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 02
Организация субтитрования общественно значимых информационных телепрограмм на канале автономного учреждения Курской области "ТРК "Сейм", (в т.ч. приобретение оборудования)
Всего
360,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
в том числе: федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
360,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 03
Оснащение областных государственных учреждений реабилитационным, медицинским, технологическим оборудованием, техническими средствами реабилитации, специальным спортивным инвентарем и оборудованием, обеспечивающим создание условий для безопасной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
Всего
1240,000
225,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
в том числе: федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
1240,000
225,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 04
Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов в соответствии с рекомендациями в индивидуальных программах реабилитации техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг
Всего
7600,000
5382,000
4582,000
4582,000
4582,000
4582,000
4582,000
в том числе: федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
7600,000
5382,000
4582,000
4582,000
4582,000
4582,000
4582,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 05
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также выплаты компенсаций за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами - протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодные денежные компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников
Всего
151444,000
320160,290
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе: федеральный бюджет
151444,000
320160,290
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 06
Обеспечение деятельности областного казенного учреждения "Центр медико-социальных услуг" в сфере социального обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан
Всего
11101,600
9853,210
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе: федеральный бюджет
11101,600
9853,910
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 07
Формирование благоприятного общественного мнения в отношении инвалидов с помощью средств массовой информации; информационное освещение проблем инвалидов
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе: федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 08
Предоставление из областного бюджета субсидий на государственную поддержку областных (региональных) организаций (отделений) общероссийских общественных организаций инвалидов, направленных на частичное возмещение расходов, связанных с осуществлением уставной деятельности организаций, частичное финансовое обеспечение расходов на укрепление их материально-технической базы, специализированных предприятий, единственным собственником которых они являются, а также на реализацию мероприятий, проводимых в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов
Всего
1145,000
920,000
920,000
920,000
920,000
920,000
920,000
в том числе: федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
1145,000
920,000
920,000
920,000
920,000
920,000
920,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 09
Оказание материальной помощи особо нуждающимся семьям с детьми-инвалидами за счет средств областного бюджета на неотложные нужды
Всего
50,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе: федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
50,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 10
Организация и проведение оздоровительных и реабилитационных мероприятий для семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями
Всего
0,000
3000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе: федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
0,000
3000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 070.080.040 Реабилитация (социальная, медицинская и др.), 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 090.040.090 Реконструкция, расширение, техническое перевооружение и капитальный ремонт действующих предприятий, зданий, сооружений |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: