Основная информация

Дата опубликования: 07 августа 2009г.
Номер документа: RU51000200900301
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Мурманская область
Принявший орган: Правительство Мурманской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Фактически утратил силу в связи с истечением срока действия

ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 07.08.2009 № 367-ПП

МУРМАНСК

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «ДЕТИ КОЛЬСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ» НА 2007-2010 ГОДЫ

В целях реализации постановления Правительства Мурманской области от 10.07.2009 № 298-ПП/12 «О мерах по реализации Закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2009 год», в рамках мероприятий по оптимизации расходов областного бюджета Правительство Мурманской области постановляет:

внести изменения в долгосрочную целевую программу «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 13.07.2006 № 274-ПП/7 (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 20.02.2009 № 89-ПП), и изложить ее в новой редакции согласно приложению.

Губернатор

Мурманской области

Д. Дмитриенко

--------------------------

Приложение

к постановлению Правительства

Мурманской области

от 07.08.2009 № 367-ПП

«ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ДЕТИ КОЛЬСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ» НА 2007 - 2010 ГОДЫ

Мурманск, 2009 г.

ПАСПОРТ

Наименование программы

долгосрочная целевая программа "Дети Кольского Заполярья" на 2007 - 2010 годы (далее - Программа)

Дата принятия решения о разработке

Программы

постановлениеПравительстваМурманскойобластиот 28.04.2006 № 162-ПП "О разработке региональной целевой программы "Дети Кольского Заполярья" на 2007 - 2010 годы"

Государственные заказчики

подпрограмма"Профилактикабезнадзорностии правонарушений несовершеннолетних":

- Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области;

- Управление внутренних дел по Мурманской области;

- Управление государственной службы занятости населения Мурманской области;

- Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области.

Подпрограмма "Здоровое поколение":

- Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области;

- Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области;

- Министерство образования и науки Мурманской области;

- Министерство строительства и территориального развития Мурманской области.

Подпрограмма "Дети-сироты":

- Министерство образования и науки Мурманской области.

Подпрограмма "Дети и творчество":

- Министерство образования и науки Мурманской области;

- Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области;

- Комитет по культуре и искусству Мурманской области;

- Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области

Государственный заказчик -координатор

Программы

Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области

Основные разработчики Программы

- Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области;

- Министерство образования и науки Мурманской области;

- Комитет по культуре и искусству Мурманской области;

- Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области;

- Комитет по физической культуре и спорту Мурманской

области;

- Управление государственной службы занятости населения

Мурманской области;

- Управление внутренних дел по Мурманской области;

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Мурманской области;

- Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

Цели и задачиПрограммы

основные цели:

последовательное осуществление в Мурманской области

государственной социальной политики по улучшению

положения семьи и детей, реализация комплекса мер,

направленных на создание условий для развития и

жизнедеятельности детей, формирование системы выявления

детей из неблагополучных семей, формирование эффективной комплексной системы государственной поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Основные задачи:

- профилактика социального сиротства и детской безнадзорности, профилактика правонарушений

несовершеннолетних;

- расширение сети и укрепление материально-технической

базы учреждений, оказывающих помощь семье и детям,

совершенствование деятельности учреждений социальной

помощи семье и детям;

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 14 - 18 лет в свободное от учебы время, предоставление им возможности получения первых профессиональных навыков;

- защита, сохранение и укрепление здоровья женщин и

детей, охрана репродуктивного здоровья населения, социальная поддержка материнства и детства, создание

условий для рождения желанных и здоровых детей, профилактика и снижение детской заболеваемости и

инвалидности, снижение материнской и младенческой

смертности, улучшение питания матерей и детей;

- укрепление материально-технической базы учреждений

родовспоможения, детства;

- внедрение новых форм обследования при проведении

профилактических осмотров детей, проживающих в

труднодоступных районах;

- строительство и реконструкция учреждений родовспоможения и детства;

- дальнейшее формирование системы комплексного решения проблем детей с ограниченными возможностями, создание

условий для их полноценной жизни и интеграции в общество;

- улучшение условий развития, воспитания, образования

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

их интеграция в общество;

- создание условий для выявления, поддержки и развития

одаренных детей, комплексной системы работы с детьми и

подростками в учреждениях дополнительного образования

детей, учреждениях культуры и искусства;

- привлечение детей и подростков к занятиям художественными, техническими и другими видами творчества и спортом;

- совершенствование работы с одаренными детьми и детьми с

ограниченными возможностями

Важнейшие целевые индикаторы и показатели

привлечение дополнительных средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников, направленных на достижение основных целей и задач Программы.

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних":

- сохранение позитивной тенденции снижения числа

преступлений и правонарушений несовершеннолетних:

в 2007 г. - на 1,2% (1035), в 2008 г. - на 1,3% (1021),

в 2009 г. - на 1,4% (1006), в 2010 г. - на 1,5% (991);

снижение численности несовершеннолетних, принявших

участие в совершении преступлений и правонарушений, в

среднем на 0,6% ежегодно (2007 г. - 889 чел., 2008 г. -

884 чел., 2009 г. - 879 чел., 2010 г. - 874 чел.);

- укрепление материально-технической базы 10 учреждений,

оказывающих социальную помощь семье и детям (2008 г. - 2,

2009 г. - 4, 2010 г. - 4);

- обеспечение временной занятости не менее 5 тыс. подростков ежегодно, в том числе детей-сирот и детей,

оставшихся без попеченияродителей, - 180 чел.,

несовершеннолетних, склонных к правонарушениям, - 250

чел., из семей социального риска - 1150 чел.

Подпрограмма "Здоровое поколение":

- оснащение учреждений родовспоможения и детства

современным лечебно-диагностическим оборудованием - 2

учреждения (2007 г. - 2, 2008 г. - 1, 2009 г. - 2, 2010 г. - 2);

- оснащение домов ребенка современным реабилитационным

оборудованием - 2 учреждения (2007 г. - 1, 2009 г. - 2);

- стабилизация показателя материнской смертности на 100000 живорожденных (2007 г. - 30, 2008 г. - 30, 2009 г. - 30, 2010 г. - 30);

- стабилизация показателя младенческой смертности на 1000

родившихся живыми (2007 г. - 10,8, 2008 г. - 10,7, 2009 г. - 10,7, 2010 г. - 10,6);

- снижение темпа роста показателя общей заболеваемости

детей в возрасте до 18 лет на 5% (2007 г. - 1%, 2008 г. - 1%, 2009 г. - 1%, 2010 г. - 2%);

- снижение показателя заболеваемости беременных женщин

анемией на 4%: 2007 г. - 1% (на 30 случаев), 2008 г. - 1% (на 29 случаев), 2009 г. - 1% (на 29 случаев), 2010 г. - 1% (на 28 случаев);

- снижение числа абортов на 4% (2007 г. - 1% (на 90 случаев), 2008 г. - 1% (на 88 случаев), 2009 г. - 1% (на 88 случаев), 2010 г. - 1% (на 87 случаев);

- увеличение количества образовательных учреждений,

спортивных клубов, участвующих в смотрах-конкурсах,

направленных на развитие физической культуры и спорта, на

8 единиц (2007 г. - 2 ед., 2008 г. - 2 ед., 2009 г. - 2 ед., 2010 г. - 2 ед.);

- увеличение количества учреждений- участников областных

смотров-конкурсов в период 2007 - 2010 гг. на 8 единиц, в том числе: 2007 г. - на 2 ед., 2008 г. - на 2 ед., 2009 г. - на 2 ед., 2010 г. - на 2 ед.;

- увеличение количества участников физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в период 2007 - 2010 гг. на 4%, в том числе: 2007 г. - на 1%,

2008 г. - на 1%, 2009 г. - на 1%, 2010 г. - на 1 %;

- укрепление материально-технической базы 4 учреждений

(отделений), оказывающих услуги семьям с детьми-инвалидами (2007 г. - 1, 2008 - 2010 гг. - 3);

- повышение квалификации 15 специалистов, осуществляющих комплексную реабилитацию детей-инвалидов, в г. Москве (2008 г. - 5 чел., 2009 г. - 5 чел., 2010 г. - 5 чел.).

Подпрограмма "Дети-сироты":

- увеличение удельного веса детей, устроенных в семью, в

общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей (2007 г. - 60%, 2008 г. - 60,5%, 2009 г. - 73%, 2010 г. - 74%).

Подпрограмма "Дети и творчество":

- увеличение доли детей, участвующих в региональных

мероприятиях, направленных на выявление и поддержку

одаренных детей, в общем числе обучающихся

общеобразовательных школ: 2007 г. - на 16%

(прогнозируемое количество участников мероприятий - 13400

чел.), 2008 г. - на 16,5% (прогнозируемое количество

участников мероприятий - 13413 чел.), 2009 г. - на 17%

(прогнозируемое количество участников мероприятий - 13628

чел.), 2010 г. - на 17,5% (прогнозируемое количество

участников мероприятий - 13904 чел.);

- увеличение доли детей-инвалидов, участвующих в

творческих конкурсах, фестивалях, соревнованиях,

направленных на выявление и поддержку одаренных детей-

инвалидов, в общем количестве детей-инвалидов: 2007 г. -

на 24% (прогнозируемое количество участников мероприятий - 622 чел.), 2008 г. - на 24,5 % (прогнозируемое

количество участников мероприятий - 637 чел.), 2009 г. -

на 25% (прогнозируемое количество участников мероприятий - 650 чел.), 2010 г. - на 25,5% (прогнозируемое количество участников мероприятий - 663 чел.)

Сроки и этапы реализации

Программы

- 2007 - 2010 годы

Перечень подпрограмм

- "Профилактика безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних";

- "Здоровое поколение";

- "Дети-сироты";

- "Дети и творчество"

Объемы и источники финансирования

- общие затраты на реализацию Программы за счет всех

источников финансирования составят 1477327,9 тыс. руб., в

том числе за счет средств:

областного бюджета - 835399,2 тыс. руб.;

федерального бюджета - 527411,9 тыс. руб.;

бюджетов муниципальных образований - 97982,0 тыс. руб.;

внебюджетных источников - 16534,8 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально- экономической эффективности

- укрепление материально-технической базы учреждений

системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних, специализированных и реабилитационных учреждений для детей и подростков с ограниченными возможностями;

- создание условий по обеспечению равных возможностей для детей с ограниченными возможностями здоровья и интеграции их в общество;

- совершенствование форм взаимодействия органов власти,

общественных организаций, других заинтересованных

структур по вопросам оказания социальной поддержки детям,

оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- создание оптимальных условий для организации отдыха и

оздоровления детей, проживающих в условиях Крайнего

Севера, укрепление здоровья детского населения;

- совершенствование системы охраны здоровья матери и

ребенка;

- совершенствование и внедрение современных технологий

диагностики, лечения и профилактики заболеваемости

беременных женщин и детей;

- оптимизация питания детей и беременных женщин;

- совершенствование лечебно-диагностической, в том числе

реанимационной, помощи беременным женщинам и

новорожденным;

- внедрение новых методик обследования на наследственные

и врожденные заболевания у детей;

- совершенствование системы абилитации и реабилитации

детей;

- укрепление материально-технической базы учреждений

родовспоможения и детства;

- строительство и реконструкция учреждений

родовспоможения и детства;

- совершенствование деятельности социальных учреждений по реабилитации несовершеннолетних, в том числе детей-

инвалидов;

- расширение перечня социальных услуг, оказываемых

семьям, имеющим детей-инвалидов;

- создание условий для интеграции детей с ограниченными

возможностями в общество;

- укрепление материально-технической базы учреждений по

реабилитации детей-инвалидов;

- совершенствование профессиональной подготовки

специалистов, работающих с детьми-инвалидами;

- научно-методическое обеспечение решения проблем детей с

ограниченными возможностями;

- развитие семейных форм устройства детей-сирот;

- совершенствование системы выявления и поддержки

одаренных детей, реализации их способностей и получения

образования в соответствии с образовательными потребностями и запросами

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа

Основными целями настоящей Программы являются последовательное осуществление в Мурманской области государственной социальной политики по улучшению положения семьи и детей, реализация комплекса мер, направленных на создание условий для развития и жизнедеятельности детей, формирование эффективной комплексной системы государственной поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Программа действует с 1995 года. За период действия Программы удалось решить ряд поставленных задач по улучшению положения детей в Мурманской области.

Выполнение комплексных мероприятий Программы по поддержке детей в 2004 - 2005 годах, целенаправленная деятельность заинтересованных ведомств позволили достичь определенных положительных результатов. Вместе с тем остаются нерешенными вопросы, требующие значительных усилий, финансовых вложений и информационной поддержки.

Численность населения Мурманской области на 1 января 2006 года (по предварительной оценке) составила 864,4 тысячи человек - 99% к уровню 2004 года. Численность постоянного населения в возрасте 0 - 17 лет составила 175274 человека - 96% к уровню 2004 г.

В 2005 году в Мурманской области родилось 8,5 тысячи человек, умерло 11,7 тысячи человек. По сравнению с 2004 годом число родившихся уменьшилось на 5 %, смертность превысила рождаемость в 1,4 раза (в 2004 году - в 1,3 раза).

Вызывает тревогу состояние здоровья юных северян. В течение последних трех лет общая заболеваемость детей Мурманской области в возрасте до 17 лет остается практически на одном уровне, однако она значительно превышает среднероссийский уровень: в 2005 году - на 28%, в 2004 году - на 32%. Отмечается незначительный рост заболеваемости среди детей в возрасте до 14 лет (на 2% за 3 года), преимущественно за счет первичной заболеваемости. Среди подростков доля первичной заболеваемости уменьшается (2004 г. - 58,7%, 2005 г. - 57,8%).

Продолжается снижение инфекционной заболеваемости, уменьшилась распространенность социально значимых заболеваний у детей.

По сравнению с 2004 годом в 2005 году в 1,2 раза увеличилась заболеваемость алкоголизмом и наркоманией; уменьшилась заболеваемость токсикоманией - в 1,2 раза, сифилисом - в 1,1 раза, гонореей - в 2,3 раза.

После значительного снижения показателя младенческой смертности в 2003 году до 8,9 в течение последних трех лет отмечался ее рост, хотя абсолютное число детей, умерших в возрасте до года, в 2005 году уменьшилось. Показатель младенческой смертности в 2005 году составил 10,9 и почти сравнялся с российским показателем.

В Мурманской области, как и в России, отмечается высокий удельный вес экстрагенитальной патологии у беременных женщин (около 80%), что значительно повышает риск возникновения осложнений при беременности и родах как для матери, так и для ребенка. Отмечено снижение показателя абортов (на 1000 женщин фертильного возраста) на 14%, показателей заболеваемости беременных анемией на 17%, болезнями мочеполовой системы на 23%, болезнями системы кровообращения на 21%, болезнями щитовидной железы на 2%.

Общее число детей-инвалидов по Мурманской области продолжает сокращаться. Показатель детской инвалидности на 10 тысяч детского населения остается ниже среднероссийского показателя, хотя за последний год вырос на 7,3%.

Количество детей-инвалидов, получающих социальную пенсию, на 31.12.2005 составляло 2839 человек (на 31.12.2004 - 2911).

Уровень первично освидетельствованных детей остается ниже, чем в целом по России. Основную возрастную группу в общем числе детей-инвалидов составляют дети в возрасте 10 - 15 лет - 38,6% (по России - 43,9 %).

Ведущими причинами, обусловившими инвалидность, остаются врожденные аномалии развития среди детей в возрасте до 10 лет (из них аномалии системы кровообращения - 25%, хромосомные аномалии - 10%), заболевания нервной системы и психические расстройства в старших возрастных группах.

Тревожной является ситуация, когда значительно сокращается доля детей-инвалидов, проживающих в семьях (за последний год - на 12%). Это свидетельствует о том, что инвалидность ребенка часто является причиной отказа от воспитания ребенка в семье и передачи его в учреждения господдержки, что ведет к росту социального сиротства детей.

Социальная значимость проблем, связанных с состоянием здоровья женщин и детей в Мурманской области, обусловливает необходимость их решения программными методами на основе взаимодействия между различными ведомствами, с привлечением международного опыта и реализацией мероприятий, направленных на снижение показателей материнской и детской заболеваемости и смертности, профилактику заболеваемости и инвалидности детей, сохранение и укрепление здоровья ребенка на всех этапах его развития.

Система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сложившаяся в Мурманской области, способствует снижению остроты проблемы детской безнадзорности, приносит положительные результаты.

Анализируя ситуацию с детской безнадзорностью, можно отметить следующее:

- снижается количество выявленных безнадзорных детей: в 2004 году - 789 человек, в 2005 году - 766. Большинство детей помещается в учреждения социального обслуживания семьи и детей в целях проведения социальной реабилитации. В 2004 - 2005 годах количество таких учреждений в области возросло с 13 до 17;

- уменьшилось количество семей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в органах социальной защиты населения: в 2005 году на учет поставлено 722 семьи, в которых воспитывались 1004 несовершеннолетних, что меньше, чем в 2004 году, на 334 и 646 соответственно. Снято с учета 1335 семей, из них в связи с улучшением положения в семье - 186. В результате проведенной работы в семьях, снятых с учета, наблюдается улучшение социально-психологической обстановки, материально-бытовых условий проживания;

- снизилось количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав: 2005 год - 2384 подростка, что на 98 меньше, чем в 2004 году.

В результате совместной работы субъектов системы профилактики снизился уровень подростковой преступности, наметилась положительная тенденция уменьшения ее удельного веса (удельный вес подростковой преступности по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года составил 12,5%, что на 1,4% меньше уровня 2004 года). Общее число подростков - участников преступлений уменьшилось на 11,9%, в 4 раза сократилось число учащихся, доставленных в органы внутренних дел за употребление наркотических веществ (с 21 человека до 5).

Одним из значимых факторов профилактики безнадзорности является трудовая занятость детей и подростков в каникулярный период. В соответствии с заключенными договорами в 2005 году было организовано 4670 дополнительных рабочих мест, трудоустроено 5344 подростка (97% от числа обратившихся), в 2004 г. - 5004 подростка (94% от числа обратившихся), в 2003 году - 5366 подростков (95% от числа обратившихся).

Количество учреждений социального обслуживания семьи и детей в 2005 году увеличилось. Открылся социально-реабилитационный центр в ЗАТО г. Снежногорск, принято решение об открытии аналогичного учреждения в ЗАТО Скалистый (завершаются ремонтные работы).

В настоящее время в 14 муниципальных образованиях имеются 17 учреждений социального обслуживания семьи и детей. Численность граждан, обратившихся в эти учреждения в 2005 году, увеличилась на 4340 человек по сравнению с 2004 годом и составила 25351 человек, в том числе 11943 несовершеннолетних. Количество оказанных только в стационарных отделениях социальных услуг в 2005 году составило 155,6 тысячи (в 2004 году весь объем услуг - 150,9 тысячи). Число семей, находившихся под социальным патронажем, увеличилось до 1474 (2004 г. - 1096 семей).

Однако учреждений социального обслуживания семьи и детей в области недостаточно. Нормативы по обеспечению населения учреждениями социального обслуживания в Мурманской области пока не достигнуты. Требует укрепления материально-техническая база большинства учреждений.

Сохраняется неблагополучная криминогенная ситуация в подростковой среде. По состоянию на 01.01.2006 на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел состоят 1961 подросток-правонарушитель (2004 г. - 1822), 388 подростков, совершивших общественно опасные деяния до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности (2004 г. - 375), 731 подросток, совершивший административные правонарушения (2004 г. - 484).

Особого внимания требуют вопросы усиления ответственности родителей за воспитание несовершеннолетних детей, профилактики социального сиротства. В 2005 году в ходе профилактических рейдов, проведенных с участием всех органов и субъектов профилактики, было выявлено и поставлено на учет 866 подростков-правонарушителей, 716 родителей, не обеспечивающих воспитание детей, подготовлено и направлено 968 материалов для принятия мер по фактам неисполнения или ненадлежащего исполнения родительских обязанностей родителями или другими законными представителями. Выявлено 26 фактов жестокого обращения с детьми. Органами внутренних дел возбуждено 34 уголовных дела за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Из неблагополучных семей в связи с угрозой жизни и здоровью изъято 185 детей, помещено в специализированные учреждения 474 ребенка.

Одним из важнейших условий полноценного развития детей и подростков является организация отдыха и оздоровления. Климатогеографические условия Крайнего Севера, неблагоприятная экологическая обстановка оказывают негативное воздействие на состояние здоровья детей и подростков, поэтому важным фактором развития детей Мурманской области остается организация качественного отдыха и оздоровления, особенно за пределами региона в более благополучных климатических условиях.

Всего в 2005 году организованными формами отдыха охвачено 75328 детей Мурманской области. Это немного больше, чем в предыдущем году (в 2004 г. - 75263 человека). Сохранены позиции, достигнутые в предыдущие годы, в то же время ежегодно происходит удорожание стоимости детских оздоровительных путевок и путевок для семейного отдыха, расходов на проезд к местам отдыха. Учитывая наличие в области всего двух загородных оздоровительных учреждений для детей, необходимо предусмотреть увеличение выделяемых средств на организацию оздоровительных мероприятий.

Одной из актуальных проблем детства остается сиротство. По данным органов опеки и попечительства, численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2005 году составила 4510 человек, что на 108 детей меньше, чем в 2004 году. Ежегодно более 900 детей лишаются попечения родителей. В детских домах и школах-интернатах воспитываются 1517 детей, в учреждениях системы здравоохранения и социальной защиты - 425, в учреждениях начального профессионального образования - 587 детей, в приемных семьях - 104, в негосударственном образовательном учреждении "Детская деревня SOS, Кандалакша" - 63, находятся под опекой (попечительством) граждан - 1814.

В период с 1997 по 2002 год в Мурманской области отмечалось ежегодное увеличение числа выявляемых детей, оставшихся по тем или иным причинам без попечения родителей, в 2002 году выявлено 945 человек, с 2003 года наметилось снижение числа таких детей.

На воспитание в семьи граждан в 2005 году устроен 461 ребенок, что составляет 52,5% от числа выявленных детей (в 2004 г. - 495 детей, 53,8%). На усыновление (удочерение) посторонним гражданам было передано 138 детей, что составляет 15,7% от числа выявленных детей, оставшихся без попечения родителей (в 2004 г. - 151 ребенок, т.е. 17,1% от числа выявленных).

В учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроено 404 ребенка - 46% от числа выявленных детей данной категории (в 2004 г. - 422 ребенка, т.е. 45,9%).

В семьях граждан на 01.01.2006 воспитывается 3775 детей, оставшихся без попечения родителей.

За период реализации Программы в Мурманской области сложилась определенная система выявления и поддержки одаренных детей.

Увеличилась доля детей, участвующих в региональных мероприятиях, направленных на выявление и поддержку одаренных детей, до 8% в общем числе обучающихся общеобразовательных школ.

В рамках реализации подпрограммы "Одаренные дети" ежегодно проводится III (региональный) этап Всероссийской олимпиады школьников по 17 предметам, в которых принимают участие обучающиеся 9 - 11 классов. По итогам выполнения олимпиадных заданий в 2005/2006 учебном году 107 участников, или 22,6% от общего количества (в 2005 году - 99 участников, или 16,8%), получили дипломы комитета по образованию Мурманской области, из них 27 - 1 степени, 27 - 2 степени, 53 - 3 степени; 27 участников награждены поощрительными призами. 38 победителей и призеров рекомендованы для участия в IV и V этапах Всероссийской олимпиады школьников.

В результате целенаправленной и планомерной работы по развитию инфраструктуры образования, несмотря на снижение общей численности школьников, наблюдается тенденция увеличения доли детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования. В настоящее время в 5930 кружках занимаются 78,8 тысячи обучающихся, что составляет 83% (по России - 40,1%) от общей численности обучающихся. Абсолютное большинство детей - 77,7 тысячи обучающихся (90%) - занимается на бесплатной основе. В 2005 году незначительно (на 1%) увеличилось количество платных кружков.

Основу поддержки детского творчества составляют системные областные массовые фестивали, праздники, смотры, выставки, конкурсы по различным жанрам искусства. За последние три года в областных конкурсах и фестивалях приняли участие более 20 тысяч школьников. Более 40 детским художественным коллективам присвоено почетное звание "Детский образцовый коллектив".

В 2005 году осуществлены мероприятия по укреплению материально-технической базы ряда детских музыкальных школ, детских библиотек, клубов и Домов культуры.

На протяжении нескольких лет сохраняется процент охвата детей эстетическим образованием - 12% от общего числа детей школьного возраста.

Продолжается поддержка одаренных детей в области художественного образования. За выдающиеся успехи в учебе в 2005 году 5 учащимся образовательных учреждений назначена федеральная стипендия, 11 детям - стипендии Губернатора Мурманской области, 21 человеку присвоено звание лауреатов премии Губернатора Мурманской области.

Сравнительный анализ показывает, что в последние три года происходит постепенное уменьшение числа клубных формирований и количества участников в них. Связано это в основном с сокращением численности и оттоком населения из области. В то же время в клубах и домах культуры стало проводиться больше культурно-досуговых мероприятий для детей и подростков.

В последние годы сеть физкультурно-спортивных сооружений в системе физического воспитания детей не обеспечена техническими средствами и оборудованием, необходимыми для учебно-тренировочного процесса, проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Актуальность проблемы определяется и тем, что занятия физической культурой и спортом наряду с прямым положительным эффектом значительно снижают воздействие негативных факторов социальной среды на детей. Физическая активность способствует отказу от вредных привычек, повышает уровень здоровья, работоспособность, способствует увеличению сопротивляемости организма экологически неблагоприятной окружающей среде.

Таким образом, накопленный опыт по решению проблем социальной поддержки детей программно-целевым методом подтверждает целесообразность и необходимость разработки и реализации долгосрочной целевой программы "Дети Кольского Заполярья" на период до 2010 года.

Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 28.04.2006 № 162-ПП "О разработке региональной целевой программы "Дети Кольского Заполярья" на 2007 - 2010 годы" и состоит из четырех подпрограмм: "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", "Здоровое поколение", "Дети-сироты", "Дети и творчество".

2. Основные цели и задачи программы

Основные цели и задачи Программы - последовательное осуществление в Мурманской области государственной социальной политики по улучшению положения семьи и детей, реализация комплекса мер, направленных на создание условий для развития и жизнедеятельности детей, создание условий для улучшения качества жизни детей и укрепление их здоровья, формирование системы выявления детей из неблагополучных семей, обеспечение условий для полноценного развития детей.

Подпрограмма

"Профилактика безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних"

Цели подпрограммы: укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних, защита их прав и законных интересов, создание условий для эффективной реабилитации и развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:

- укрепление материально-технической базы учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- организация и проведение мероприятий, способствующих социальной реабилитации и развитию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, снижению детской безнадзорности;

- создание условий для трудоустройства подростков в период школьных каникул, увеличение банка вакансий рабочих мест и объемов трудоустройства несовершеннолетних;

- создание оптимальных условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Целевые индикаторы подпрограммы:

- сохранение позитивной тенденции снижения числа преступлений и правонарушений несовершеннолетних, в 2007 г. - на 1,2% (1035), в 2008 г. - на 1,3% (1021), в 2009 г. - на 1,4 % (1006), в 2010 г. - на 1,5% (991), а также снижение численности несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений и правонарушений, в среднем на 0,6% ежегодно (2007 г. - 889 чел., 2008 г. - 884 чел., 2009 г. - 879 чел., 2010 г. - 874 чел.);

- укрепление материально-технической базы 10 учреждений, оказывающих социальную помощь семье и детям (2008 г. - 2, 2009 г. - 4, 2010 г. - 4);

- обеспечение временной занятости не менее 5 тысяч подростков ежегодно, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 180 чел., несовершеннолетних, склонных к правонарушениям, - 250 чел., из семей социального риска - 1150 чел.

Подпрограмма "Здоровое поколение"

Цели подпрограммы: защита, сохранение и укрепление здоровья женщин и детей, охрана репродуктивного здоровья населения, социальная поддержка материнства и детства, создание условий для рождения желанных и здоровых детей, профилактика и снижение детской заболеваемости и инвалидности, снижение материнской и младенческой смертности, улучшение питания матерей и детей, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, в том числе нравственного и физического, формирование общей культуры и здорового образа жизни, активизация работы с детьми-инвалидами и пропаганда спорта как системы физической реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов.

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:

- укрепление материально-технической базы учреждений родовспоможения и детства;

- повышение квалификации специалистов, работающих в учреждениях родовспоможения и детства;

- приобретение витаминных и минеральных комплексов, простагландинов и антианемических препаратов для бесплатного отпуска беременным женщинам;

- повышение качества пренатальной диагностики для выявления врожденных пороков развития;

- профилактика осложнений при беременности и родах (кровотечения, гестозы, гнойно-септические инфекции и другие заболевания);

- совершенствование профилактики и лечения заболеваний у новорожденных детей;

- бесплатное обеспечение по медицинским показаниям специальными питательными смесями беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет;

- профилактика абортов на основе современных средств контрацепции;

- внедрение в практику работы учреждений родовспоможения и детства современных медицинских технологий, обеспечивающих сохранение здоровья населения;

- внедрение новых форм обследования при проведении профилактических осмотров детей, проживающих в труднодоступных районах;

- оснащение учреждений здравоохранения современным реабилитационным оборудованием;

- обеспечение детей с наследственной патологией обмена веществ лечебным питанием, внедрение новых видов лечебного питания;

- профилактика заболеваемости и инвалидности в детском и подростковом возрасте, создание условий для занятий физической культурой и спортом по месту жительства, в образовательных учреждениях;

- развитие информационных технологий в сфере охраны материнства и детства;

- обеспечение населения и специалистов информационными материалами о рациональном питании и здоровом образе жизни;

- строительство и реконструкция учреждений родовспоможения и детства;

- дальнейшее формирование системы комплексного решения проблем детей с ограниченными возможностями, создание условий для их полноценной жизни и интеграции в общество;

- совершенствование деятельности социальных учреждений по реабилитации детей-инвалидов, учреждений социального обслуживания семьи и детей;

- расширение перечня социальных услуг, оказываемых семьям, имеющим детей-инвалидов;

- создание условий для интеграции детей с ограниченными возможностями в общество;

- укрепление материально-технической базы учреждений по реабилитации детей-инвалидов;

- совершенствование профессиональной подготовки специалистов, работающих с детьми-инвалидами;

- научно-методическое обеспечение решения проблем детей с ограниченными возможностями.

Целевые индикаторы подпрограммы:

- оснащение учреждений родовспоможения и детства современным лечебно-диагностическим оборудованием - 2 учреждения (2007 г. - 2, 2008 г. - 1, 2009 г. - 2, 2010 г. - 2);

- оснащение домов ребенка современным реабилитационным оборудованием - 2 учреждения (2007 г. - 1, 2009 г. - 2);

- стабилизация показателя материнской смертности на 100000 живорожденных (2007 г. - 30, 2008 г. - 30, 2009 г. - 30, 2010 г. - 30);

- стабилизация показателя младенческой смертности на 1000 родившихся живыми (2007 г. - 10,8, 2008 г. - 10,7, 2009 г. - 10,7, 2010 г. - 10,6);

- снижение темпа роста показателя общей заболеваемости детей в возрасте до 18 лет на 5% (2007 г. - 1%, 2008 г. - 1%, 2009 г. - 1 %, 2010 г. - 2%);

- снижение показателя заболеваемости беременных женщин анемией на 4%: 2007 г. - 1% (на 30 случаев), 2008 г. - 1% (на 29 случаев), 2009 г. - 1% (на 29 случаев), 2010 г. - 1% (на 28 случаев);

- снижение числа абортов на 4 % (2007 г. - 1% (на 90 случаев), 2008 г. - 1% (на 88 случаев), 2009 г. - 1% (на 88 случаев), 2010 г. - 1% (на 87 случаев);

- увеличение количества образовательных учреждений, спортивных клубов, участвующих в смотрах-конкурсах, направленных на развитие физической культуры и спорта, на 8 единиц (2007 г. - 2 ед., 2008 г. - 2 ед., 2009 г. - 2 ед., 2010 г. - 2 ед.);

- увеличение количества участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в период 2007-2010 гг. на 4%, в том числе: 2007 г. - на 1%, 2008 г. - на 1%, 2009 г. - на 1 %, 2010 г. - на 1%;

- укрепление материально-технической базы 4 учреждений (отделений), оказывающих услуги семьям с детьми-инвалидами (2007 г. - 1, 2008 - 2010 гг. - 3);

- повышение квалификации 15 специалистов, осуществляющих комплексную реабилитацию детей-инвалидов, в г. Москве (2008 г. - 5 чел., 2009 г. - 5 чел., 2010 г. - 5 чел.).

Подпрограмма "Дети-сироты"

Цели подпрограммы: улучшение условий развития, воспитания, образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика социального сиротства, интеграция детей-сирот в общество.

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:

- дальнейшее развитие семейных форм устройства детей, лишившихся родительского попечения (опека, приемная семья, усыновление);

- укрепление материально-технической базы учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание условий, приближенных к семейным;

- повышение квалификации специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, и замещающей семьей;

- организация изучения соблюдения прав, развития и жизнеустройства воспитанников и выпускников образовательных учреждений для детей-сирот.

Целевые индикаторы подпрограммы:

- увеличение количества устроенных в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2007 г. - 3780, 2008 г. - 3812, 2009 г. - 3843, 2010 г. - 3875);

- увеличение удельного веса детей, устроенных в семью, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2007 г. - 69,5%, 2008 г. - 72,8%, 2009 г. - 73%, 2010 г. - 74 %);

- увеличение количества воспитанников кадетских классов Североморской общеобразовательной школы-интерната из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2007 г. - 34 чел., 2008 г. - 42 чел., 2009 г. - 48 чел., 2010 г. - 54 чел.).

Подпрограмма "Дети и творчество"

Цели подпрограммы: создание комплексной системы работы с детьми и подростками в учреждениях культуры и искусства, учреждениях дополнительного образования, привлечение детей и подростков к занятиям различными видами художественного творчества, создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей.

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:

- создание благоприятных условий и возможностей для формирования нравственной и духовной культуры детей и подростков;

- поиск, развитие и использование разнообразных форм и методов работы с детьми;

- содействие всестороннему развитию детей, вовлечение их в различные виды художественной деятельности;

- активизация работы учреждений культуры в сфере организации досуга детей и реализации их творческих способностей;

- поддержка и развитие творчества детей-инвалидов.

Целевые индикаторы подпрограммы:

- увеличение доли детей, участвующих в региональных мероприятиях, направленных на выявление и поддержку одаренных детей, в общем числе обучающихся общеобразовательных школ: 2007 г. - на 16% (прогнозируемое количество участников мероприятий - 13400 чел.), 2008 г. - на 16,5% (прогнозируемое количество участников мероприятий - 13413 чел.), 2009 г. - на 17% (прогнозируемое количество участников мероприятий - 13628 чел.), 2010 г. - на 17,5% (прогнозируемое количество участников мероприятий - 13904 чел.);

- увеличение доли детей-инвалидов, участвующих в творческих конкурсах, фестивалях, соревнованиях, направленных на выявление и поддержку одаренных детей-инвалидов, в общем количестве детей-инвалидов: 2007 г. - на 24% (прогнозируемое количество участников мероприятий - 622 чел.), 2008 г. - на 24,5% (прогнозируемое количество участников мероприятий - 637 чел.), 2009 г. - на 25% (прогнозируемое количество участников мероприятий - 650 чел.), 2010 г. - на 25,5% (прогнозируемое количество участников мероприятий - 663 чел.).

3. Перечень программных мероприятий

Подпрограммы содержат конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную реализацию целей Программы.

Основные мероприятия подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (приложение № 1):

- мероприятия, направленные на укрепление взаимодействия субъектов системы профилактики в Мурманской области;

- мероприятия, направленные на развитие сети учреждений для несовершеннолетних, а также на создание условий для временного пребывания несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики;

- мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы учреждений для несовершеннолетних;

- мероприятия по разработке и внедрению новых форм профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в т.ч. по осуществлению международного сотрудничества;

- мероприятия, направленные на организацию трудовой занятости подростков в свободное от учебы время;

- мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних.

Основные мероприятия подпрограммы "Здоровое поколение" (приложение № 2):

- мероприятия, направленные на оснащение учреждений родовспоможения и детства современным лечебно-диагностическим оборудованием;

- мероприятия, направленные на укрепление здоровья беременных женщин, улучшение диагностики врожденной и наследственной патологии у детей;

- мероприятия, направленные на оснащение учреждений здравоохранения современным реабилитационным оборудованием;

- мероприятия, направленные на строительство и реконструкцию учреждений родовспоможения и детства.

Основные мероприятия подпрограммы "Дети-сироты" (приложение № 3):

- мероприятия по развитию нормативно-правовой базы и повышению квалификации специалистов по защите прав детей, специалистов учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- мероприятия по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- мероприятия по созданию в детских учреждениях условий, максимально приближенных к семейным, для содержания и воспитания детей-сирот;

- мероприятия по введению дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- мероприятия по интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общество.

Основные мероприятия подпрограммы "Дети и творчество" (приложение № 4):

- мероприятия по развитию системы дополнительного образования детей, созданию условий для культурного досуга и реализации творческих способностей детей;

- мероприятия по развитию и поддержке сети учреждений, работающих с одаренными детьми;

- мероприятия по осуществлению государственной поддержки одаренных детей, укреплению материально-технической базы учреждений, ведущих работу с одаренными детьми и молодежью.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств.

Объемы финансирования Программы на 2007 - 2010 годы определяются при рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей областного бюджета.

Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке.

Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составит 1477327,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета - 835399,2 тыс. руб.;

федерального бюджета - 527411,9 тыс. руб.;

бюджетов муниципальных образований - 97982,0 тыс. руб.;

внебюджетных источников - 16534,8 тыс. руб.

Финансовые и имущественные взаимоотношения участников Программы регулируются договорами о совместной деятельности по реализации Программы, являющимися неотъемлемой частью Программы.

Имущество, приобретаемое и создаваемое (реконструкция, строительство объектов) в рамках Программы для муниципальных организаций, относится к собственности соответствующего муниципального образования.

Имущество, приобретаемое и создаваемое (реконструкция, строительство объектов) в рамках Программы для областных организаций, относится к государственной собственности Мурманской области и подлежит учету в реестре государственного имущества Мурманской области.

Подпрограмма

"Профилактика безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних"

Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 235386,1 тыс. руб.:

(тыс. руб.)

Источник финансирования

Всего за 2007
- 2010 годы

По годам реализации Программы

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Федеральный бюджет

111911,9

27050,0

27154,7

28853,6

28853,6

Областной бюджет

69374,7

7592,5

21372,9

19946,0

20463,3

Муниципальный бюджет

46099,5

46099,5

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

8000,0

5000,0

2000,0

1000,0

0,0

ИТОГО:

235386,1

85742,0

50527,6

49799,6

49316,9

Подпрограмма "Здоровое поколение"

Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 1216722,7 тыс. руб.:

(тыс. руб.)

Источник финансирования

Всего за 2007
- 2010 годы

По годам реализации Программы

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Федеральный бюджет

415500,0

26500,0

389000,0

0,0

0,0

Областной бюджет

750337,4

65171,8

323846,6

228664,6

132654,4

Муниципальный бюджет

47110,5

21134,8

8458,2

8623,2

8894,3

Внебюджетные источники

3774,8

0,0

0,0

3774,8

0,0

ИТОГО:

1216722,7

112806,6

721304,8

241062,6

141548,7

Подпрограмма "Дети-сироты"

Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 13268,0 тыс. руб.:

(тыс. руб.)

Источник финансирования

Всего за

2007 - 2010
годы

По годам реализации Программы

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

3823,0

1202,0

1266,0

447,0

908,0

Муниципальный бюджет

4772,0

4602,0

120,0

0,0

50,0

Внебюджетные источники

4673,0

1167,0

1043,0

1207,0

1256,0

ИТОГО:

13268,0

6971,0

2429,0

1654,0

2214,0

Подпрограмма

"Дети и творчество"

Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования - 11951,1 тыс. руб., в том числе из средств:

(тыс. руб.)

Источник финансирования

Всего за 2007
- 2010 годы

По годам реализации Программы

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

11864,1

2572,5

2810,0

2847,6

3634,0

Муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

87,0

40,0

25,0

22,0

0,0

ИТОГО:

11951,1

2612,5

2835,0

2869,6

3634,0

5. Механизм реализации Программы

Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области.

В ходе реализации Программы Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков и исполнителей мероприятий Программы.

Государственные заказчики и исполнители мероприятий Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

Ответственными за координацию исполнения соответствующих мероприятий подпрограмм являются:

- подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» - Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области;

- подпрограмма «Здоровое поколение» - Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области;

- подпрограмма «Дети-сироты» - Министерство образования и науки Мурманской области;

- подпрограмма «Дети и творчество» - Министерство образования и науки Мурманской области.

Контроль за исполнением Программы осуществляет экспертно-координационный совет по реализации региональных социальных программ в интересах семьи и детства при Правительстве Мурманской области совместно с государственным заказчиком - координатором - Министерством здравоохранения и социального развития Мурманской области.

Государственные заказчики на основании сведений, предоставляемых ежеквартально исполнителями мероприятий подпрограмм, направляют в Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области:

- ежеквартально - информацию о ходе реализации подпрограмм;

- ежегодно до 15 января - доклад о ходе выполнения Программы и эффективности использования финансовых средств в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 № 309-ПП.

На основании сведений, предоставленных государственными заказчиками, государственный заказчик - координатор ежеквартально направляет в Министерство экономического развития Мурманской области информацию о ходе реализации Программы, ежегодно до 1 февраля - доклад о ходе выполнения Программы.

О ходе и итогах реализации Программы Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области ежегодно до 15 февраля предоставляет обобщенную информацию в Правительство Мурманской области и экспертно-координационному совету по реализации региональных социальных программ в интересах семьи и детства при Правительстве Мурманской области.

6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам Стратегии социально-экономического развития Мурманской области, Программы социально-экономического развития Мурманской области на 2004 - 2008 годы в части создания условий для последовательного повышения уровня и качества жизни населения, укрепления социальной сферы на основе устойчивого экономического развития Мурманской области.

Эффективность реализации Программы заключается в достижении следующих результатов:

- обеспечение последовательного осуществления в Мурманской области государственной социальной политики по улучшению положения семьи и детей;

- укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита прав и законных интересов детей и подростков;

- снижение детской безнадзорности, организация и проведение мероприятий, способствующих социальной реабилитации и развитию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- дальнейшее развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- увеличение удельного веса детей, устроенных в семью, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- создание оптимальных условий для организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в условиях Крайнего Севера, привлечение их к трудовой занятости;

- обеспечение безопасного материнства и охраны здоровья детей, снижение материнской и младенческой смертности;

- расширение возможностей комплексной психолого-медико-педагогической реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов;

- строительство и реконструкция учреждений родовспоможения и детства;

- укрепление материально-технической базы учреждений родовспоможения и детства, социального обслуживания, расширение спектра оказываемых ими услуг;

- создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей;

- привлечение детей к занятиям различными видами художественного творчества, к участию в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях.

Задачи Программы являются последовательными шагами в достижении указанных выше целей, реализация мероприятий является механизмом их решения.

Методика оценки планируемой эффективности Программы представлена в приложении № 5.

Объемы финансирования за счет средств областного бюджета с распределением по исполнителям мероприятий Программы представлены в приложении № 6. Сокращения, принятые в Программе, представлены в приложении № 7. Правила предоставления и расходования в 2008 году субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению муниципальных детских городских больниц современным лечебно-диагностическим оборудованием представлены в приложении № 8. Объемы финансирования за счет средств муниципальных бюджетов с распределением по исполнителям мероприятий Программы представлены в приложении № 9.

Приложение № 1

к Программе

Подпрограмма

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

долгосрочной целевой программы «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы

Мероприятия подпрограммы


п/п

Наименование мероприятий

Сроки
испол-нения

Исполнители

Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

1

Развитие и совершенствование сети учреждений для несовершеннолетних

1.1.

Открытие отделения
дневного пребывания детей
в Кольском комплексном
центре социального
обслуживания населения
(косметический ремонт
помещений, приобретение
мебели, компьютерного и
спортивного оборудования,
аудио-, видеотехники)

2008 г.

Министерство
социального развития
Мурманской области,
администрация МО
Кольский район

220,0

Всего:

220,0

220,0

ст. 310

прочие расходы

220,0

220,0

1.2.

Открытие Ковдорского
центра постинтернатной
адаптации

2007 -
2008 гг.

Министерство
социального развития
Мурманской области,
немецкая
гуманитарная
организация "ОSTeV"

3000,0

200,0

Всего:

3200,0

3000,0

200,0

ст. 310

200,0

200,0

прочие расходы

3000,0

3000,0

2.

Укрепление материально-технической базы учреждений для несовершеннолетних

2.1.

Приобретение микроавтобуса
в социальный приют для
детей и подростков
Оленегорского центра
социальной помощи семье и детям

2008 -
2010 гг.

Министерство
социального развития
Мурманской области,
Оленегорский ЦСПСиД

450,0

Всего:

450,0

450,0

ст. 310

450,0

450,0

прочие расходы

2.2.

Приобретение
реабилитационного
оборудования, мебели в
отделение для
несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной
реабилитации,
Кандалакшского центра
социальной помощи семье и детям

2008 -
2010 гг.

Министерство
социального развития
Мурманской области,

Минздравсоцразвития Мурманской области,
Кандалакшский ЦСПСиД

100,0

100,0

100,0

Всего:

300,0

100,0

100,0

100,0

ст. 310

300,0

100,0

100,0

100,0

прочие расходы

2.3.

Приобретение
технологического
оборудования, мебели,
аудио-, видеотехники для
Апатитского социального
приюта для детей и
подростков

2008 -
2009 гг.

Министерство
социального развития
Мурманской области,

Минздравсоцразвития Мурманской области,
Апатитский СПДДиП

200,0

200,0

Всего:

400,0

200,0

200,0

ст. 310

400,0

200,0

200,0

прочие расходы

2.4.

Приобретение детской
мебели в отделение
социальной реабилитации
несовершеннолетних
Ковдорского центра
социальной помощи семье и детям

2008 г.

Министерство
социального развития
Мурманской области,
Ковдорский ЦСПСиД

46,0

Всего:

46,0

46,0

ст. 310

46,0

46,0

прочие расходы

2.5.

Приобретение
туристического
оборудования, оборудования
для детской игровой
площадки для Терского
центра социальной помощи
семье и детям

2009 г.

Минздравсоцразвития Мурманской области,
Терский ЦСПСиД

150,0

Всего:

150,0

150,0

ст. 310

150,0

150,0

прочие расходы

2.6.

Приобретение мебели,
оргтехники, бытовой
техники для Мурманского
центра помощи детям,
оставшимся без попечения
родителей

2008 -
2010 гг.

Министерство
социального развития
Мурманской области,

Минздравсоцразвития Мурманской области,

Мурманский ЦПД

100,0

100,0

100,0

Всего:

300,0

100,0

100,0

100,0

ст. 310

300,0

100,0

100,0

100,0

прочие расходы

2.7.

Приобретение и установка
детской игровой площадки
для Печенгского центра
социальной помощи семье и детям

2009 г.

Минздравсоцразвития Мурманской области,
Печенгский ЦСПСиД

100,0

Всего:

100,0

100,0

ст. 310

100,0

100,0

прочие расходы

2.8.

Приобретение спортивных
тренажеров для детского
блока ГУЗ МОНД

2007 г.

Министерство
здравоохранения
Мурманской области,
ГУЗ МОНД

60,0

Всего:

60,0

60,0

ст. 310

60,0

60,0

прочие расходы

2.9.

Приобретение комплектов
компьютерного оборудования
в учреждения (отделения) для несовершеннолетних (гг. Оленегорск, Мончегорск, Ковдор, Апатиты, Кировск,
Терский район)

2007 -
2010 гг.

Министерство
социального развития
Мурманской области,

Минздравсоцразвития Мурманской области

44,0

52,0

52,0

52,0

Всего:

200,0

44,0

52,0

52,0

52,0

ст. 310

200,0

44,0

52,0

52,0

52,0

прочие расходы

2.10.

Завершение ремонта
транзитного отделения,
установка стеклопакетов в
детской игровой комнате
социального приюта для
детей и подростков
"Берегиня" Кольского
района

2008 г.

Министерство
социального развития
Мурманской области,
СПДДиП "Берегиня"
Кольского района

1114,0

Всего:

1114,0

1114,0

ст. 310

прочие расходы

1114,0

1114,0

2.11.

Ремонт канализации,
системы водоснабжения,
помещений в Апатитском
социальном приюте для
детей и подростков

2008 -
2009 гг.

Министерство
социального развития
Мурманской области, Минздравсоцразвития Мурманской области,
Апатитский СПДДиП

500,0

400,0

Всего:

900,0

500,0

400,0

ст. 310

прочие расходы

900,0

500,0

400,0

2.12.

Ремонт тепло-, водоснабжения, установка оконных рам, ремонт групповой комнаты в Кандалакшском центре
социальной помощи семье и детям

2009 г.

Минздравсоцразвития Мурманской области,
Кандалакшский ЦСПСиД

350,0

Всего:

350,0

350,0

ст. 310

прочие расходы

350,0

350,0

2.13.

Ремонт помещений в
отделении социальной
реабилитации
несовершеннолетних
Ковдорского центра
социальной помощи семье и детям

2008 г.

Министерство
социального развития
Мурманской области,
Ковдорский ЦСПСиД

500,0

Всего:

500,0

500,0

ст. 310

прочие расходы

500,0

500,0

2.14.

Продолжение ремонта зданий ЦВСНП при УВД по Мурманской области

2007 -
2010 гг.

УВД по Мурманской
области

762,5

810,5

852,6

132,0

Всего:

2557,6

762,5

810,5

852,6

132,0

ст. 310

прочие расходы

2557,6

762,5

810,5

852,6

132,0

2.15.

Ремонт помещений в здании Печенгского центра
социальной помощи семье и детям

2008 г.

Министерство
социального развития
Мурманской области,
Печенгский ЦСПСиД

650,0

Всего:

650,0

650,0

ст. 310

прочие расходы

650,0

650,0

3.

Реализация мероприятий, направленных на улучшение положения несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

3.1.

Организация и проведение в муниципальных образованиях
комплексных
межведомственных
профилактических операций "Подросток", "Семья и дети", "Защити меня", "Выбираю здоровье"

2007 -
2010 гг.

КДН и ЗП при
Правительстве
Мурманской области,
муниципальные КДН и
ЗП, УВД по
Мурманской области

3.2.

Обучение специалистов
детской службы ГУЗ МОНД

2007 -
2010 гг.

Министерство
здравоохранения
Мурманской области,

Минздравсоцразвития Мурманской области,

40,0

80,0

89,0

97,0

Всего:

306,0

40,0

80,0

89,0

97,0

ст. 310

прочие расходы

306,0

40,0

80,0

89,0

97,0

3.3.

Проведение областных
конференций для
специалистов учреждений
социального обслуживания
семьи и детей по вопросам
профилактики
безнадзорности

2008, 2010
гг.

Министерство
социального развития
Мурманской области,

Минздравсоцразвития Мурманской области

20,0

30,0

Всего:

50,0

20,0

30,0

ст. 310

прочие расходы

50,0

20,0

30,0

3.4.

Издание и приобретение
информационных печатных материалов, методической литературы по осуществлению социальной реабилитации детей и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

2007 -
2010 гг.

Министерство
социального развития
Мурманской области, Минздравсоцразвития Мурманской области,
Мурманский ЦСПСиД

33,22

30,0

30,0

30,0

Всего:

123,22

33,22

30,0

30,0

30,0

ст. 310

прочие расходы:

123,22

33,22

30,0

30,0

30,0

3.5.

Проведение конкурса
проектов (программ)
молодежных и детских
общественных объединений
Мурманской области

2007 -
2010 гг.

Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области

162,0

172,0

181,0

190,0

Всего:

705,0

162,0

172,0

181,0

190,0

ст. 310

прочие расходы

705,0

162,0

172,0

181,0

190,0

3.6.

Организация и проведение
социологического опроса по проблемам соблюдения прав и законных интересов
несовершеннолетних

2007 г.

КДН и ЗП при
Правительстве
Мурманской области,
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области

20,0

Всего:

20,0

20,0

ст. 310

прочие расходы

20,0

20,0

3.7.

Реализация проекта "Жизнь
без насилия в семье"

2007 -
2010 гг.

Министерство
социального развития
Мурманской области,

Минздравсоцразвития Мурманской области,
Мурманский ЦСПСиД

30,0

76,0

70,4

18,0

Реализация проекта
"Предотвращение насилия
над детьми"

2007 -
2010 гг.

Министерство
социального развития
Мурманской области,

РПО "Спасем детей"
(Норвегия)

131,3

Всего:

325,7

161,3

76,0

70,4

18,0

ст. 310

прочие расходы:

325,7

161,3

76,0

70,4

18,0

3.8.

Мобильная уличная работа с детьми в муниципальных
образованиях области
(гг. Мончегорск, Апатиты,
ЗАТО г. Североморск,
Кольский, Кандалакшский и Печенгский районы)

2007 -
2009 гг.

РПО "Спасем детей"
(Норвегия),
гг. Мончегорск,
Апатиты, ЗАТО

г. Североморск,
Кольский,
Кандалакшский,
Печенгский районы

2000,0

2000,0

1000,0

Всего:

5000,0

2000,0

2000,0

1000,0

ст. 310

прочие расходы

5000,0

2000,0

2000,0

1000,0

4.

Организация досуга, отдыха и оздоровления детей и подростков

4.1.

Организация
круглогодичного отдыха и
оздоровления детей Мурманской области,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

2008 -
2010 гг.

Министерство
социального развития
Мурманской области,

Минздравсоцразвития Мурманской области,

22050,0

5577,7

22054,7

7297,1

22050,0

7701,5

22050,0

8128,8

администрации
муниципальных
образований:

г. Апатиты

2026,0

г. Мончегорск

5000,0

г. Оленегорск

6330,0

г. Полярные Зори

1300,0

г. Кировск

1998,0

Кандалакшский район

3534,0

Ковдорский район

1150,0

Терский район

156,0

Ловозерский район

1680,0

Кольский район

3001,0

ЗАТО г. Североморск

2000,0

ЗАТО г. Полярный

3855,0

ЗАТО Скалистый

2730,0

ЗАТО г. Снежногорск

4505,0

ЗАТО г. Заозерск

2891,0

ЗАТО г. Островной

1733,5

ЗАТО п. Видяево

2210,0

Всего:

163009,3

22050,0

5577,7

46099,5

22054,7

7297,1

22050,0

7701,5

22050,0

8128,8

ст. 310

прочие расходы

163009,3

22050,0

5577,7

46099,5

22054,7

7297,1

22050,0

7701,5

22050,0

8128,8

4.2.

Организация профильной
смены на базе ГОУ ДОД
МОЗСООЛ "Гандвиг" для
несовершеннолетних "группы риска"

2008,
2010 гг.

Министерство
образования и науки
Мурманской области

296,8

296,8

Всего:

593,6

296,8

296,8

ст. 310

прочие расходы

593,6

296,8

296,8

4.3.

Организация летних лагерей для подростков Мурманской области

2007 -
2010 гг.

Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области

710,0

730,0

795,0

837,0

Всего:

3072,0

710,0

730,0

795,0

837,0

ст. 310

прочие расходы

3072,0

710,0

730,0

795,0

837,0

4.4.

Подбор и направление детей в ВДЦ "Орленок"

2008 -
2010 гг.

Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области

90,0

160,0

200,0

Всего:

450,0

90,0

160,0

200,0

ст. 310

прочие расходы

450,0

90,0

160,0

200,0

4.5.

Организация совместно с
Советом Мурманской
областной организации
РОСТО соревнований среди детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации

2007 -
2010 гг.

Министерство
социального развития
Мурманской области,

Минздравсоцразвития Мурманской области

21,78

25,0

25,0

25,0

Всего:

96,78

21,78

25,0

25,0

25,0

ст. 310

прочие расходы

96,78

21,78

25,0

25,0

25,0

4.6.

Организация праздников для воспитанников учреждений
социального обслуживания
семьи и детей, посвященных
Международному дню защиты детей и Международному дню ненасилия в отношении детей

2007 -
2010 гг.

Министерство
социального развития
Мурманской области,

Минздравсоцразвития Мурманской области,

25,0

25,0

25,0

Всего:

75,0

25,0

25,0

25,0

ст. 310

прочие расходы

75,0

25,0

25,0

25,0

4.7.

Частичная оплата стоимости путевок для детей, направляемых на санаторно-курортное лечение в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря Мурманской области за счет Фонда социального страхования РФ:

2008 -
2010 гг.

Министерство
социального развития
Мурманской области,

Минздравсоцразвития Мурманской области

ООО "Тамара"

535,4

514,3

617,1

ООО СГК "Изовела"

7053,1

7793,1

9276,0

ООО ТРОК "Лапландия"

257,1

308,6

Всего:

26354,7

7588,5

8564,5

10201,7

ст. 310

прочие расходы

26354,7

7588,5

8564,5

10201,7

5.

Трудовая занятость детей и подростков

5.1.

Организация временной
занятости (рабочих мест)
для трудоустройства
несовершеннолетних (для
членов семей безработных,
состоящих на учете в КДН и ЗП, органах внутренних
дел, из многодетных и
неполных семей, детей-
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
детей-инвалидов)

2007 -
2010 гг.

УГСЗН Мурманской
области, ГОУ ЦЗН

5.2.

Организация
информационного
обеспечения мероприятий по содействию занятости
несовершеннолетних, а
также информирование
несовершеннолетних о
возможностях временного
трудоустройства с
использованием СМИ, сайта службы занятости
населения, а также при
проведении
специализированных
мероприятий

2007 -
2010 гг.

УГСЗН Мурманской
области, ГОУ ЦЗН

5.3.

Оказание материальной
поддержки из средств ФБ,
предоставляемых в виде
субвенций, в период
временного трудоустройства
подростков

2007 -
2010 гг.

УГСЗН Мурманской
области, ГОУ ЦЗН

5000,0

5100,0

6803,6

6803,6

Всего:

23707,2

5000,0

5100,0

6803,6

6803,6

ст. 310

прочие расходы

23707,2

5000,0

5100,0

6803,6

6803,6

Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы

Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

Всего:

235386,1

27050,0

7592,5

46099,5

5000,0

27154,7

21372,9

2000,0

28853,6

19946,0

1000,0

28853,6

20463,3

ст. 310

2206,0

104,0

1148,0

702,0

252,0

прочие расходы

233180,1

27050,0

7488,5

46099,5

5000,0

27154,7

20224,9

2000,0

28853,6

19244,0

1000,0

28853,6

20211,3

2007 г.:

2008 г.:

2009 г.:

2010 г.:

Всего:

85742,0

Всего:

50527,6

Всего:

49799,6

Всего:

49316,9

ст. 310

104,0

ст. 310

1148,0

ст. 310

702,0

ст. 310

252,0

прочие расходы

85638,0

прочие расходы

49379,6

прочие расходы

49097,6

прочие расходы

49064,9

Итого:

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

Всего на 2007 - 2010
годы (в тыс. руб.):

235386,1

в т.ч.

111911,9

69374,7

46099,5

8000,0

ст. 310

2206,0

в т.ч.

2206,0

прочие расходы

233180,1

в т.ч.

111911,9

67168,7

46099,5

8000,0

______________________________

Приложение № 2

к Программе

Подпрограмма «Здоровое поколение»

долгосрочной целевой программы «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы

Мероприятия подпрограммы


п/п

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Исполнители

Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

1.

Оснащение учреждений родовспоможения и детства современным лечебно-диагностическим оборудованием

1.1.

ГУЗ "Мурманский областной
консультативно-
диагностический центр":

2007 - 2010
гг.

Министерство
здравоохранения
Мурманской
области,

Минздравсоц-развития Мурманской области

аппарат УЗИ для детей с
кардиологическим
датчиком

4000,0

комплекс оборудования
для цитогенетики

480,0

эндоскопическое
оборудование

675,0

675,0

675,0

электроэнцефало-граф

900,0

Всего:

7405,0

1155,0

4000,0

675,0

1575,0

ст. 310

7405,0

1155,0

4000,0

675,0

1575,0

прочие расходы

1.2.

ГУЗ "Мурманская областная
клиническая больница
им. П.А. Баяндина":

2007, 2009,
2010 гг.

Министерство
здравоохранения
Мурманской
области,

Минздравсоц-развития Мурманской области

бронхофиброскоп в комплекте

600,0

операционный микроскоп
для ЛОР и нейрохирургии

700,0

кувез

625,0

Всего:

1925,0

700,0

600,0

625,0

ст. 310

1925,0

700,0

600,0

625,0

прочие расходы

1.3.

МУЗ "Ковдорская ЦРБ":

2007 - 2010
гг.

администрация
Ковдорского
района

лампы для фототерапии

20,0

шприцевые дозаторы

20,0

20,0

вакуум-отсосы

60,0

кувез

200,0

неонатальный монитор

60,0

Всего:

380,0

40,0

60,0

200,0

80,0

ст. 310

380,0

40,0

60,0

200,0

80,0

прочие расходы

1.4.

МУЗ "Мончегорская ЦРБ":

2007 - 2010
гг.

администрация г. Мончегорска с
подведомствен-ной территорией

открытая реанимационная
система для
новорожденных

400,0

кувез

250,0

аппарат ИВЛ для
новорожденных

250,0

ГПТ-560 двухдверный

1200,0

диагностический комплекс
"Аспон-Д"

350,0

комплекс БОС

500,0

Всего:

2950,0

1200,0

600,0

400,0

750,0

ст. 310

2950,0

1200,0

600,0

400,0

750,0

прочие расходы

1.5.

МУЗ "Североморская ЦРБ":

2007 - 2010
гг.

администрация
ЗАТО г.
Североморск

открытая реанимационная
система для
новорожденных

460,0

наркозно-дыхательный
аппарат

300,0

кувезы

1500,0

анализатор доплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода

200,0

УЗ сканер

1400,0

Всего:

3860,0

460,0

300,0

1700,0

1400,0

ст. 310

3860,0

460,0

300,0

1700,0

1400,0

прочие расходы

1.6.

МУЗ "Печенгская ЦРБ":

2007 г.

администрация
Печенгского
района

открытая реанимационная
система для
новорожденных

1017,0

аппарат ИВЛ для
новорожденных

250,0

Всего:

1267,0

1267,0

ст. 310

1267,0

1267,0

прочие расходы

1.7.

МУЗ "Оленегорская ЦРБ"

2007 - 2010
гг.

администрация г. Оленегорска с
подведомствен-ной
территорией

открытая реанимационная
система для
новорожденных

250,0

кувез

600,0

биохимический анализатор

150,0

аппарат ИВЛ для
новорожденных

500,0

Всего:

1500,0

500,0

600,0

250,0

150,0

ст. 310

1500,0

500,0

600,0

250,0

150,0

прочие расходы

1.8.

МУЗ Мурманская детская городская больница (путем предоставления
субсидий из областного бюджета)

2008 г.

Министерство
здравоохранения
Мурманской
области

система для создания
постоянного
положительного давления
для новорожденных детей

500,0

система фототерапии

250,0

открытая реанимационная
система

1400,0

система мониторирования

5500,0

дыхательный ВЧ аппарат

5600,0

станция управления
инфузией

1100,0

инкубатор для
новорожденных и
недоношенных детей

3350,0

общебольничная и
лабораторная мебель в ОАР (в ассортименте)

1300,0

Всего:

19000,0

19000,0

ст. 310:

прочие расходы

19000,0

19000,0

2.

Мероприятия, направленные на укрепление здоровья беременных женщин, улучшение диагностики врожденной и наследственной патологии у детей

2.1.

Обеспечение беременных
женщин железосодержащими
препаратами, витаминными
и минеральными
комплексами:

2007 - 2010
гг.

администрация
Ковдорского
района

МУЗ "Ковдорская ЦРБ"

10,0

10,0

10,0

10.0

Всего:

40,0

10,0

10,0

10,0

10,0

ст. 310:

прочие расходы

40,0

10,0

10,0

10,0

10,0

2.2.

Обеспечение населения
"групп риска"
контрацептивами:

2007 - 2010
гг.

администрации
муниципальных
образований
Мурманской
области

МУЗ "Роддом г.
Гаджиево" (ЗАТО
Скалистый)

33,0

37,0

41,0

МУЗ "Ковдорская ЦРБ"

20,0

20,0

20,0

20,0

МУЗ "Терская ЦРБ"

16,0

16,0

16,0

16,0

МУЗ "ЦГБ ЗАТО
Островной"

29,0

99,5

МУЗ "Кандалакшская ЦРБ"

35,0

35,0

35,0

35,0

МУЗ "Апатитская ЦРБ"

20,0

20,0

20,0

30,0

МУЗ "Североморская ЦРБ"

84,3

101,5

50,0

145,7

МУЗ "Печенгская ЦРБ"

99,5

99,5

99,5

99,5

Всего:

1393,0

303,8

424,5

277,5

387,2

ст. 310:

прочие расходы

1393,0

303,8

424,5

277,5

387,2

2.3.

Обеспечение учреждений
родовспоможения препаратами
искусственного
сурфактанта легких,
простагландинами:

2007 - 2010
гг.

администрации
муниципальных
образований
Мурманской
области

МУЗ "Роддом г.
Гаджиево" (ЗАТО
Скалистый)

856,0

968,0

1054,0

МУЗ "Ковдорская ЦРБ"

70,0

70,0

70,0

70,0

МУЗ "Терская ЦРБ"

60,0

60,0

60,0

60,0

МУЗ "Оленегорская ЦРБ"

210,0

210,0

210,0

210,0

МУЗ "Кандалакшская ЦРБ"

140,0

140,0

140,0

140,0

МУЗ "Апатитская ЦРБ"

80,0

90,0

100,0

110,0

МУЗ "Североморская ЦРБ"

155,0

196,0

80,0

268,0

МУЗ "Печенгская ЦРБ"

540,0

540,0

540,0

540,0

Всего:

8037,0

1255,0

2162,0

2168,0

2452,0

ст. 310:

прочие расходы

8037,0

1255,0

2162,0

2168,0

2452,0

2.4.

Обеспечение расходным
материалом для
диагностики врожденных
пороков развития у плода
и внутриутробных
инфекций:

2007 - 2010
гг.

Министерство
здравоохранения
Мурманской
области,

Минздравсоц-развития Мурманской области

МУЗ "Апатитская ЦГБ"

администрации
муниципальных
образований
Мурманской
области

90,0

100,0

120,0

150,0

МУЗ "Мончегорская ЦГБ"

2850,0

2850,0

2850,0

2850,0

МУЗ "Роддом г.
Гаджиево" (ЗАТО
Скалистый)

173,0

196,0

214,0

МУЗ "Североморская ЦРБ"

147,2

177,0

50,0

254,3

МУЗ "Печенгская ЦРБ"

11,8

11,7

11,7

11,8

Всего:

13118,5

3099,0

3311,7

3227,7

3480,1

ст. 310:

прочие расходы

13118,5

3099,0

3311,7

3227,7

3480,1

3.

Оснащение учреждений здравоохранения современным реабилитационным оборудованием

3.1.

ГУЗ "Областной
специализированный дом
ребенка г. Апатиты":

2007, 2009
гг.

Министерство
здравоохранения
Мурманской
области,

Минздравсоц-развития Мурманской области

система БОС

500,0

реабилитационное и коррекционное оборудование

1200,0

Всего:

1700,0

500,0

1200,0

ст. 310

1700,0

500,0

1200,0

прочие расходы

3.2.

ГУЗ "Мурманский областной
специализированный дом ребенка":

2009 г.

Минздравсоц-развития Мурманской области

сенсорная комната

1400,0

Всего:

1400,0

1400,0

ст. 310

1400,0

1400,0

прочие расходы

3.3.

ГУЗ "Мурманский областной
врачебно-физкультурный
диспансер":

2010 г.

Минздравсоц-развития Мурманской области

оборудование для
механотерапии

2179,0

гипоксикатор

208,0

Всего:

2387,0

2387,0

ст. 310

2387,0

2387,0

прочие расходы

3.4.

ГУЗ "Мурманская областная
клиническая больница
им. П.А. Баяндина":

2007 г.

Министерство
здравоохранения
Мурманской
области

аудиометр

400,0

Всего:

400,0

400,0

ст. 310

400,0

400,0

прочие расходы

4.

Мероприятия по обеспечению населения и специалистов информационными материалами по рациональному питанию и здоровому образу жизни

4.1.

Проведение круглых столов
по обмену опытом клиник,
доброжелательных к
молодежи

2007 - 2010
гг.

Министерство
здравоохранения
Мурманской
области,

Минздравсоц-развития Мурманской области,
ГУЗ

«Мурманский
областной центр
медицинской
профилактики»

5,0

5,0

5,0

5,0

Всего:

20,0

5,0

5,0

5,0

5,0

ст. 310

прочие расходы

20,0

5,0

5,0

5,0

5,0

4.2.

Проведение семинаров:

2007 - 2010
гг.

Министерство
здравоохранения
Мурманской
области,

Минздравсоц-развития Мурманской области,
ГУЗ «Мурманский
областной центр
медицинской
профилактики»

15,0

15,0

15,0

15,0

"Рациональное питание -
залог здоровья"

"Психическое здоровье
молодежи"

"Здоровье и компьютер"

"Профилактика
йоддефицитных
заболеваний"

Всего:

60,0

15,0

15,0

15,0

15,0

ст. 310

прочие расходы

60,0

15,0

15,0

15,0

15,0

4.3.

Организация декад "Скажем аборту нет"

2007 - 2010
гг.

Министерство
здравоохранения
Мурманской
области , Минздравсоц-развития Мурманской области,
ГУЗ «Мурманский
областной центр
медицинской
профилактики»

50,0

50,0

50,0

50,0

Всего:

200,0

50,0

50,0

50,0

50,0

ст. 310

прочие расходы

200,0

50,0

50,0

50,0

50,0

4.4.

Тиражирование памяток:
"Женское здоровье и
аборт",

"Алкоголь,
женщина, дети", "Курение
и женское здоровье",
"Наркотикам - нет!",
"Здоровый образ жизни -
твой личный успех"

2007 - 2010
гг.

Министерство
здравоохранения
Мурманской
области,

Минздравсоц-развития Мурманской области,
ГУЗ «Мурманский
областной центр
медицинской
профилактики»

55,0

55,0

55,0

55,0

Всего:

220,0

55,0

55,0

55,0

55,0

ст. 310

прочие расходы

220,0

55,0

55,0

55,0

55,0

4.5.

Участие в массовых
мероприятиях ко
Всемирному дню молодежи,
Всемирному дню борьбы с
наркоманией,

Дню без
табачного дыма, декаде "SOS"

2007 - 2010
гг.

Министерство
здравоохранения
Мурманской
области,

Минздравсоц-развития Мурманской области,
ГУЗ «Мурманский
областной центр
медицинской
профилактики»

5,0

5,0

5,0

5,0

Всего:

20,0

5,0

5,0

5,0

5,0

ст. 310

прочие расходы

20,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5.

Строительство и реконструкция учреждений родовспоможения и детства

5.1.

Реконструкция здания
родильного отделения МУЗ
ЦГБ г. Оленегорска

2007 г.

Министерство
строительства и территориально-го развития Мурманской
области

7500,0

Министерство
здравоохранения
Мурманской
области,
(оснащение)

8500,0

администрация г. Оленегорска с
подведомствен-ной территорией

3000,0

Всего:

19000,0

16000,0

3000,0

ст. 310:

19000,0

16000,0

3000,0

прочие расходы

5.2.

Лечебно-оздоровительный
корпус Апатитского
специализирован-ного дома ребенка (корректура)

2007 - 2009
гг.

Министерство
строительства и территориально-го развития Мурманской
области

18000,0

27300,0

20000,0

Министерство
здравоохранения
Мурманской
области,
(оснащение)

4000,0

Всего:

69300,0

18000,0

31300,0

20000,0

ст. 310:

69300,0

18000,0

31300,0

20000,0

прочие расходы

5.3.

Детский реабилитационный
центр в г. Мурманске
(корректура)

2007 - 2008
гг.

Министерство
строительства и территориально-го развития Мурманской
области

21500,0

3000,0

1000,0

100,0

Министерство
здравоохранения
Мурманской
области
(оснащение)

7500,0

администрация г. Мурманска

4000,0

Всего:

37100,0

21500,0

3000,0

4000,0

8500,0

100,0

ст. 310:

36000,0

21500,0

3000,0

4000,0

7500,0

прочие расходы

1100,0

1000,0

100,0

5.4.

Областной перинатальный
центр (родильный дом в
г. Мурманске):

2007 - 2009
гг.

5.4.1.

Областной перинатальный
центр в г. Мурманске

Министерство
строительства и территориально-го развития Мурманской
области

35205,2

15100,0

Министерство
здравоохранения
Мурманской
области

375000,0

110000,0

Всего:

535305,2

375000,0

145205,2

15100,0

ст. 310:

500100,0

375000,0

110000,0

15100,0

прочие расходы

35205,2

35205,2

5.4.2.

Родильный дом в

г. Мурманске (корректура)

Министерство
строительства и территориально-го развития Мурманской
области

5000,0

13000,0

6000,0

14000,0

74975,8

184900,0

Министерство
здравоохранения
Мурманской
области

администрация г. Мурманска

Всего:

297875,8

5000,0

13000,0

6000,0

14000,0

74975,8

184900,0

ст. 310:

297875,8

5000,0

13000,0

6000,0

14000,0

74975,8

184900,0

прочие расходы

Всего:

833181,0

5000,0

13000,0

6000,0

389000,0

220181,0

200000,0

ст. 310:

797975,8

5000,0

13000,0

6000,0

389000,0

184975,8

200000,0

прочие расходы

35205,2

35205,2

5.5.

Областная детская
многопрофильная больница в

г. Мурманске, в т.ч.
проектные работы

2007 - 2010
гг.

Министерство
строительства и территориально-го развития Мурманской
области

67000,0

Министерство
здравоохранения
Мурманской
области, Минздравсоц-развития Мурманской области

10000,0

35000,0

1000,0

53000,0

Всего:

166000,0

10000,0

35000,0

1000,0

120000,0

ст. 310:

77000,0

10000,0

67000,0

прочие расходы

89000,0

35000,0

1000,0

53000,0

5.6.

"Прачечная ГУЗ "МОДРС"

по ул. Бочкова, 4,

в г. Мурманске (новое строительство)

2010 г.

Министерство
строительства и территориально-го развития Мурманской
области

5000,0

Всего:

5000,0

5000,0

ст. 310:

1000,0

1000,0

прочие расходы

4000,0

4000,0

5.7.

Реконструкция здания родильного отделения МУЗ
ЦГБ г. Оленегорска, 2 очередь

2008 г.

Министерство
строительства и территориально-го развития Мурманской
области

1000,0

100,0

Всего:

1100,0

1000,0

100,0

ст. 310:

прочие расходы

1100,0

1000,0

100,0

6.

Внедрение новых физкультурно-оздоровительных и спортивных технологий

Организация и проведение
областных смотров-
конкурсов на лучшую постановку физкультурно-
оздоровительной и
спортивно-массовой
работы среди детей и
молодежи

2007 - 2010
гг.

Комитет по
физической
культуре и
спорту
Мурманской
области

Всего:

1045,0

240,0

255,0

268,0

282,0

ст. 310

прочие расходы

1045,0

240,0

255,0

268,0

282,0

7.

Проведение спортивно-массовых мероприятий

7.1.

Отборочные соревнования
по мини-футболу по
программе "Специальная
Олимпиада России"

2007 - 2008,

2010
гг.

Комитет по
физической
культуре и
спорту
Мурманской
области

6,0

40,0

44,0

Всего:

90,0

6,0

40,0

44,0

ст. 310

прочие расходы

90,0

6,0

40,0

44,0

7.2.

Участие во всероссийских
соревнованиях по мини- футболу по программе
"Специальная Олимпиада России"

2007 - 2008,

2010
гг.

Комитет по
физической
культуре и
спорту
Мурманской
области

49,5

63,0

70,0

Всего:

182,5

49,5

63,0

70,0

ст. 310

прочие расходы

182,5

49,5

63,0

70,0

7.3.

Областной фестиваль
допризывной молодежи

2007 г.

Комитет по
физической
культуре и
спорту
Мурманской
области

47,5

Всего:

47,5

47,5

ст. 310

прочие расходы

47,5

47,5

7.4.

Участие детей и молодежи
во всероссийских и
региональных спортивных
мероприятиях

2007 г.,

2009 г.

Комитет по
физической
культуре и
спорту
Мурманской
области

70,5

Всего:

178,5

70,5

108,0

ст. 310

прочие расходы

178,5

70,5

108,0

7.5.

Областные соревнования
"Эстафета лыжников" для
воспитанников
коррекционных школ- интернатов

2007 г.

Комитет по
физической
культуре и
спорту
Мурманской
области

41,0

Всего:

41,0

41,0

ст. 310

прочие расходы

41,0

41,0

7.6.

Спортивно-культурный
областной фестиваль для детей-инвалидов

2007 г.

Комитет по
физической
культуре и
спорту
Мурманской
области

72,5

Всего:

72,5

72,5

ст. 310

прочие расходы

72,5

72,5

7.7.

Организация и проведение
областных соревнований
среди детей и молодежи по зимним и летним видам
спорта

2008 - 2010
гг.

Комитет по
физической
культуре и
спорту
Мурманской
области

202,0

213,0

225,0

Всего:

640,0

202,0

213,0

225,0

ст. 310

прочие расходы

640,0

202,0

213,0

225,0

8.

Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания, осуществляющих реабилитацию детей-инвалидов

8.1.

ГОУСОССЗН "Мончегорский
дом-интернат для
умственно отсталых
детей":

приобретение
сенсорной комнаты,
гидромассажной ванны, гидроподъемника, релаксационной жемчужной приставки «Novasan» для гидромассажной ванны

2007 - 2009
гг.

Министерство социального
развития
Мурманской
области,

Минздравсоц-развития Мурманской области, ГОУСОССЗН
"Мончегорский
дом-интернат для умственно
отсталых детей"

244,5

500,0

80,0

Всего:

824,5

244,5

500,0

80,0

ст. 310

824,5

244,5

500,0

80,0

прочие расходы

8.2.

Отделение реабилитации
несовершеннолетних с ограниченными физическими
и умственными
возможностями в ГОУСОССЗН
"Оленегорский центр
социальной помощи семье и детям":

приобретение
гидромассажной ванны, мебели, компьютерного
оборудования

2008 г.

Министерство социального
развития
Мурманской
области,
ГОУСОССЗН
"Оленегорский
ЦСПСиД"

500,0

Всего:

500,0

500,0

ст. 310

500,0

500,0

прочие расходы

8.3.

ГОУСОССЗН "Центр социальной помощи семье и
детям" в
г. Мурманске:

приобретение
комплектующих к лечебным костюмам "Гравистат"

2008 г.

Министерство социального
развития
Мурманской
области,
ГОУСОССЗН
"ЦСПСиД"

120,0

Всего:

120,0

120,0

ст. 310

120,0

120,0

прочие расходы

8.4.

Реабилитационно-
оздоровительное отделение для ослабленных детей и
детей-инвалидов в
ГОУСОССЗН "Мончегорский
комплексный центр
социального обслуживания
населения":

приобретение
кабинета "БОС-
психокоррекция",
кабинета "БОС-логопедический",

подъемника для бассейна с гидравлическим приводом,
универсального аппарата АМО-АТОС, оголовья

2008 - 2009
гг.

Министерство
социального
развития
Мурманской
области,

Минздравсоц-развития Мурманской области,
ГОУСОССЗН
"Мончегорский
КЦСОН"

320,0

600,0

Всего:

920,0

320,0

600,0

ст. 310

920,0

320,0

600,0

прочие расходы

8.5.

Мурманская областная специаль-ная (коррекционная)
общеобразователь-ная школа-интернат № 3 для глухих и позднооглохших
детей: приобретение
звукоусиливающей
аппаратуры,
слухоречевого тренажера для организации
индивидуальных занятий, оборудования для
сенсорной комнаты и
кабинета социально-
бытовой ориентировки

2008 - 2009
гг.

Министерство образования и науки
Мурманской
области

115,0

100,0

Всего:

215,0

115,0

100,0

ст. 310

215,0

115,0

100,0

прочие расходы

8.6.

Государственное
областное оздоровительное
образовательное
учреждение санаторного
типа для детей,
нуждающихся в длительном лечении, "Зеленоборская
школа-интернат":
приобретение кабинета БОС-офтальмологичес-кий, тифлоприборов по коррекции зрения

2009 - 2010
гг.

Министерство образования и науки
Мурманской
области

500,0

280,0

Всего:

780,0

500,0

280,0

ст. 310

780,0

500,0

280,0

прочие расходы

8.7.

Минькинская специальная
(коррекционная)
общеобразователь-ная школа-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи:

приобретение
логопедического,
коррекционного,
медицинского и
спортивного
оборудования, мебели

2008 - 2010
гг.

Министерство образования и науки
Мурманской
области

475,0

375,0

550,0

Всего:

1400,0

475,0

375,0

550,0

ст. 310

1400,0

475,0

375,0

550,0

прочие расходы

8.8.

Ковдорская
(коррекционная)
общеобразователь-ная школа-интернат:

приобретение кабинета "БОС"

2008 - 2009
гг.

администрация
Ковдорского
района

140,0

140,0

Всего:

280,0

140,0

140,0

ст. 310

280,0

140,0

140,0

прочие расходы

8.9.

Специальная группа для детей-инвалидов в дошкольном
образовательном
учреждении ЗАТО
Скалистый:

приобретение кабинета "БОС", массажеров,
универсальных
тренажеров, комплектов
для массажа,
гимнастических наборов,
велотренажера

2008 г.

администрация
ЗАТО Скалистый

400,0

Всего:

400,0

400,0

ст. 310

400,0

400,0

прочие расходы

8.10.

Группы для детей-
инвалидов в дошкольных
образовательных
учреждениях
компенсирующего вида № 3, 7

в г. Полярные Зори:

приобретение
специализирован-ного учебно-лабораторного и
медицинского
оборудования

2008 - 2010
гг.

администрация г. Полярные Зори с
подведомствен-ной
территорией

250,0

250,0

185,0

Всего:

685,0

250,0

250,0

185,0

ст. 310

685,0

250,0

250,0

185,0

прочие расходы

8.11.

Мурманская областная
детско-юношеская
спортивная школа:
приобретение автобусов

2008 г.

600,0

Всего:

600,0

600,0

ст. 310

600,0

600,0

прочие расходы

9.

Осуществление косметического и капитального ремонта учреждений социального обслуживания, осуществляющих реабилитацию детей-инвалидов

Отделение реабилитации
несовершеннолетних с ограниченными физическими
и умственными
возможностями в ГОУСОССЗН
"Оленегорский центр
социальной помощи семье и детям":

ремонт лестниц с
устройством пандуса

2008 г.

Министерство социального
развития
Мурманской
области,
ГОУСОССЗН
"Оленегорский
ЦСПСиД"

150,0

Всего:

150,0

150,0

ст. 310

150,0

150,0

прочие расходы

10.

Организация семейного отдыха детей-инвалидов

Организация семейного отдыха детей-инвалидов,
нуждающихся в
сопровождении, которым не показано санаторно-курортное лечение

2007 - 2010
гг.

Министерство социального
развития
Мурманской
области,

Минздравсоц-развития Мурманской области

1284,0

1348,2

1415,6

1486,4

Всего:

5534,2

1284,0

1348,2

1415,6

1486,4

ст. 310

прочие расходы

5534,2

1284,0

1348,2

1415,6

1486,4

11.

Реализация проектов по реабилитации детей-инвалидов

11.1.

Реализация проекта
"Говорящие символы" (методика БЛИСС - обучение неговорящих детей) на базе отделения
реабилитации
несовершеннолетних с ограниченными физическими
и умственными
способностями в ГОУСОССЗН
"Оленегорский центр
социальной помощи семье и детям":

приобретение
оборудования для
реализации проекта,
проведение обучающих
семинаров для
специалистов по методике БЛИСС

2007 - 2008
гг.

Министерство социального
развития
Мурманской
области,
ГОУСОССЗН
"Оленегорский
ЦСПСиД"

231,3

47,4

Всего:

278,7

231,3

47,4

ст. 310

170,5

170,5

прочие расходы

108,2

60,8

47,4

11.2.

Реализация мероприятий программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, «В кругу друзей»:

2009 г.

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,

Минздравсоц-развития Мурманской области, Мурманская областная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

11.2.1.

- организация профильных смен в оздоровительных учреждениях

Минздравсоц-развития Мурманской области, ГОУСОССЗН «Мурманский ЦСПСиД»

1874,4

Всего:

1874,4

1874,4

ст. 310

прочие расходы

1874,4

1874,4

1

11.2.2.

- организация летнего оздорови-тельного лагеря

ГОУСОССЗН «Терский ЦСПСиД»

200,0

Всего:

200,0

200,0

ст. 310

200,0

прочие расходы

200,0

11.2.3.

- организация мобильной службы социальной помощи семьям с детьми-инвалидами, проживающим в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Мурманской области

ГОУСОССЗН «Кольский КЦСОН»

750,0

Всего:

750,0

750,0

ст. 310

750,0

750,0

прочие расходы

- допрофессиональ-ная подготовка детей-инвалидов с нарушением слуха по направлению «Дизайн рекламной продукции»

Министерство образования и науки Мурманской области,

ГООУ СКОШИ № 3

250,0

Всего:

250,0

250,0

ст. 310

прочие расходы

250,0

250,0

11.2.4.

11.2.5.

- областной открытый фестиваль творчества детей и подростков «Возьмемся за руки, друзья»

Комитет по культуре и искусству Мурманской области

199,8

Всего:

199,8

199,8

ст. 310

прочие расходы

199,8

199,8

- праздник Спорта для спортивных семей и семей с детьми-инвалидами

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области

138,6

Всего:

138,6

138,6

ст. 310

прочие расходы

138,6

138,6

111.2.6.

- проект «Мамина школа» (семинары, тренинги, волонтерское движение)

ГОУСОССЗН «Кандалакшский ЦСПСиД»

73,0

Всего:

73,0

73,0

ст. 310

55,0

55,0

прочие расходы

18,0

18,0

- проект «Родительские выходные» (цикл лекций, тренинги, дискуссии)

ГОУСОССЗН «Мончегорский КЦСОН»

200,0

Всего:

200,0

200,0

ст. 310

прочие расходы

200,0

200,0

11.2.7.

11.2.8.

- обучающие семинары-тренинги для родителей детей-инвалидов по проблемам детской инвалидности и социализации детей-инвалидов, семей, в которых они воспитываются

ГОУСОССЗН «Кировский ЦСПСиД»

6,0

Всего:

6,0

6,0

ст. 310

прочие расходы

6,0

6,0

- обучение специалистов, работающих с детьми-инвалидами и их семьями, по направлению «Реабилитология», на выездной базе

Минздравсоц-развития Мурманской области,

ГОУСОССЗН «Мурманский ЦСПСиД»

83,0

Всего:

83,0

83,0

ст. 310

прочие расходы

83,0

83,0

Всего по мероприятию:

3774,8

3774,8

ст. 310

1005,0

1005,0

прочие расходы

2769,8

2769,8

Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы

Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

Всего:

1216722,7

26500,0

65171,8

21134,8

389000,0

323846,6

8458,2

228664,6

8623,2

3774,8

132654,4

8894,3

ст. 310:

1025999,8

26500,0

63170,0

16467,0

389000,0

223055,8

2350,0

225530,0

2940,0

1005,0

73417,0

2565,0

прочие расходы

190722,9

2001,8

4667,8

100790,8

6108,2

3134,6

5683,2

2769,8

59237,4

6329,3

2007 г.:

2008 г.:

2009 г.:

2010 г.:

Всего:

112806,6

Всего:

721304,8

Всего:

241062,6

Всего:

141548,7

ст. 310:

106137,0

ст. 310:

614405,8

ст. 310:

229475,0

ст. 310:

75982,0

прочие расходы

6669,6

прочие расходы

106899,0

прочие расходы

11587,6

прочие расходы

65566,7

Итого:

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

Всего на 2007 - 2010
годы (в тыс. руб.):

1216722,7

в т.ч.

415500,0

750337,4

47110,5

3774,8

1025999,8

в т.ч.310

415500,0

585172,8

24322,0

1005,0

190722,9

в т.ч. прочие

0,0

165164,6

22788,5

2769,8

___________________________

Приложение № 3

к Программе

Подпрограмма «Дети-сироты»

долгосрочной целевой программы «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы

Мероприятия подпрограммы

№ № п/п

Наименование

мероприятий

Сроки исполнения

Исполнители

Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

1. Развитие нормативно-правовой базы и повышение квалификации специалистов по защите прав детей, специалистов учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1.1.

Разработка нормативных правовых актов по охране прав и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2007 -2010 гг.

Министерство образования и науки Мурманской области

1.2.

Издание сборников информационно-методических рекомендаций по вопросам защиты и охраны прав детей-сирот

2008 г.

Министерство образования и науки Мурманской области

30,0

по опеке и попечительству

в помощь усыновителям, приемным родителям, и опекунам (попечителям)

Всего:

30,0

30,0

ст. 310

прочие расходы

30,0

30,0

1.3.

Участие специалистов в межрегиональных, всероссийских и международных конференциях, совещаниях и семинарах по вопросам защиты прав детей-сирот; организация областных конференций, семинаров по вопросам охраны и защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2007 -2010 гг.

Министерство образования и науки Мурманской области,

администрация ЗАТО г.Полярный

64,0

50,0

79,0

67,0

93,0

Всего:

353,0

64,0

50,0

79,0

67,0

93,0

ст. 310

прочие расходы

353,0

64,0

50,0

79,0

67,0

93,0

1.4.

Подготовка специалистов, работающих с семьей и детьми, по программе «Прайд» для приемных семей и усыновителей

2007 -2010 гг.

Общественный образовательный центр Баренцева региона для заботы о детях на семейной основе

237,0

263,0

291,0

324,0

Всего:

1115,0

237,0

263,0

291,0

324,0

ст. 310

прочие расходы

1115,0

237,0

263,0

291,0

324,0

2. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2.1.

Создание, обучение, сопровождение замещающих семей

2007 -2010 гг.

Министерство образования и науки Мурманской области,

администрации МО

организация «SOS детские деревни Россия»

320,0

320,0

320,0

320,0

администрация ЗАТО

г. Полярный

10,0

Всего:

1290,0

10,0

320,0

320,0

320,0

320,0

ст. 310

прочие расходы

1290,0

10,0

320,0

320,0

320,0

320,0

2.2.

Организация и размещение публикаций в СМИ по вопросам семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей

2007 -2010 гг.

Министерство образования и науки Мурманской области

18,0

42,0

60,0

администрация ЗАТО Скалистый

10,0

Всего:

130,0

18,0

10,0

42,0

60,0

ст. 310

прочие расходы

130,0

18,0

10,0

42,0

60,0

2.3.

Проведение региональных и
муниципальных мероприятий для приемных и подопечных детей

2007г.

Министерство образования и науки Мурманской области

администрации:

Кандалакшский район

20,0

ЗАТО

г. Полярный

40,0

Всего:

60,0

60,0

ст. 310

прочие расходы

60,0

60,0

2.4.

Поощрение опекунов (попечителей), приемных родителей

2007 г.

администрация ЗАТО

г. Полярный

5,0

Всего:

5,0

5,0

ст. 310

прочие расходы

5,0

5,0

2.5.

Организация консультационных пунктов для опекунов (попечителей)

2007 г.

администрация ЗАТО

Скалистый

15,0

Всего:

15,0

15,0

ст. 310

прочие расходы

15,0

15,0

2.6.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения для ведения регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и для служб сопровождения замещающих семей на базе детских домов

2008 -
2010 гг.

Министерство образования и науки Мурманской области

95,0

380,0

355,0

Всего:

830,0

95,0

380,0

355,0

ст. 310

705,0

95,0

255,0

355,0

прочие расходы

125,0

125,0

2.7.

Оснащение рабочего места специалистов по работе с детьми-сиротами, воспитывающимися в семьях граждан, в областном центре психолого-медико-социального сопровождения

2007 -2008 гг.

Министерство образования и науки Мурманской области

50,0

50,0

Всего:

100,0

50,0

50,0

ст. 310

100,0

50,0

50,0

прочие расходы

2.8.

Материально-техническое оснащение отдела по опеке и попечительству

2007 г.

администрация ЗАТО

г. Полярный

15,0

Всего:

15,0

15,0

ст. 310

15,0

15,0

прочие расходы

3. Создание условий, максимально приближенных к семейным, для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

3.1.

Укрепление МТБ учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

медицинское оборудование
для детского дома "Журавушка" (Кольский район)

компьютерное оборудование
для общеобразовательной
школы-интерната ЗАТО
г. Североморск

2007 -2008 гг.

Министерство образования и науки Мурманской области,
администрация Кольского района

администрация

ЗАТО
г. Североморск

администрация

г. Апатиты

администрация Ковдорского района

60,0

15,0

360,0

оборудование для прачечной СКОШИ (г. Апатиты)

170,0

70,0

медицинское оборудование
для детского дома г. Ковдора

1100,0

Всего:

775,0

420,0

115,0

170,0

70,0

ст. 310

775,0

420,0

115,0

170,0

70,0

прочие расходы

3.2.

Приобретение автотранспорта для
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

Кольская СКОШИ

2007 - 2008гг.

Министерство образования и науки Мурманской области,
администрация Кольского района

250,0

150,0

ГООУ Оленегорская СКОШИ

400,0

Всего:

800,0

250,0

150,0

400,0

ст. 310

800,0

250,0

150,0

400,0

прочие расходы

3.3.

Оснащение оборудованием мастерских СКОШИ №4 г.Мончегорска

2007, 2008, 2010 гг.

Министерство образования и науки Мурманской области, администрация г.Мончегорска

столярная

150,0

50,0

картонажная

150,0

50,0

швейная

150,0

50,0

ткацкая

Всего:

600,0

150,0

50,0

150,0

50,0

150,0

50,0

ст. 310

600,0

150,0

50,0

150,0

50,0

150,0

50,0

прочие расходы

3.4.

Укрепление материально-технической базы и содействие в жизнеустройстве и профориентации воспитанников

2007 -
2010 гг.

предприятия и организации Мурманской области

450,0

450,0

450,0

450,0

Всего:

1800,0

450,0

450,0

450,0

450,0

ст. 310

450,0

450,0

450,0

450,0

прочие расходы

1800,0

4. Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

4.1.

Выплата премии главы Кандалакшского района выпускникам 11 классов СОШ из приемных и подопечных семей

2007 г.

администрация Кандалакшского района

5,0

Всего:

5,0

5,0

ст. 310

прочие расходы

5,0

5,0

4.2.

Предоставление льгот по оплате за содержание детей-сирот в дошкольных образовательных учреждениях

2007г.

администрации:

ЗАТО

Скалистый

22,0

ЗАТО

г. Полярный

20,0

Всего:

42,0

42,0

ст. 310

прочие расходы

42,0

42,0

4.3.

Летний отдых воспитанников кадетских классов

2007 г.

администрация ЗАТО

г. Североморск

3910,0

Всего:

3910,0

3910,0

ст. 310

прочие расходы

3910,0

3910,0

4.4.

Обеспечение льготными путевками в санатории и лагеря отдыха детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе обучающихся в УНПО

2007 г.

администрация ЗАТО

г. Полярный

100,0

Всего:

100,0

100.0

ст. 310

прочие расходы

100,0

100,0

4.5.

Обучение на городских подготовительных курсах по поступлению в УВПО детей-сирот без взимания платы

2007 г.

администрация ЗАТО

г. Полярный

Всего:

40,0

40,0

ст. 310

прочие расходы

40,0

40,0

4.6.

Приобретение предметов первой необходимости лицам из числа детей-сирот, возвратившимся на постоянное место жительства

2007 г.

администрация ЗАТО

Скалистый

15,0

Всего:

15,0

15,0

ст. 310

прочие расходы

15,0

15,0

4.7.

Обеспечение школьными принадлежностями будущих первоклассников из числа детей, оставшихся без попечения родителей

2007 г.

администрация ЗАТО

г. Полярный

5,0

Всего:

5,0

5,0

ст. 310

прочие расходы

5,0

5,0

5. Интеграция детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общество

5.1.

Оплата проезда для поступления детей-сирот в кадетские классы ОШИ г.Северомрска

2007 г.

администрация Ловозерского района

10,0

Всего:

10,0

10,0

ст. 310

прочие расходы

10,0

10,0

5.2.

Участие воспитанников в международных, всероссийских, межрегиональных соревнованиях, слетах, сборах различной направленности

2007, 2008,
2010 гг.

Министерство образования и науки Мурманской области

250,0

250,0

250,0

Всего:

750,0

250,0

250,0

250,0

ст. 310

прочие расходы

750,0

250,0

250,0

250,0

5.3.

Разработка тренинговой программы для детских домов и школ-интернатов по подготовке выпускников для интеграции в общество

2007 -
2008 гг.

Общественный образовательный центр Баренцева региона для заботы о детях на семейной основе

10,0

10,0

Всего:

20,0

10,0

10,0

ст. 310

прочие расходы

20,0

10,0

10,0

5.4.

Подготовка специалистов для проведения тренингов по программе подготовки выпускников интернатных учреждений для интеграции в общество

2009 -
2010 гг.

Общественный образовательный центр Баренцева региона для заботы о детях на семейной основе

146,0

162,0

Всего:

308,0

146,0

162,0

ст. 310

прочие расходы

308,0

146,0

162,0

5.5.

Внедрение программы «Становление», способствующей личностному самоопределению и подготовке к самостоятельной жизни детей, оставшихся без попечения родителей

2007 г.

администрация ЗАТО

г. Полярный

110,0

Всего:

110,0

110,0

ст. 310

60,0

60,0

прочие расходы

50,0

50,0

5.6.

Проведение конкурсов, выставок, спортивных соревнований для детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

2007 г.

администрация ЗАТО

г. Полярный

30,0

Всего:

30,0

30,0

ст. 310

прочие расходы

30,0

30,0

5.7.

Участие в акции «Теплый дом» (приглашение детей-сирот в семьи на период каникул)

2007 г.

администрация ЗАТО г. Видяево

5,0

Всего:

5,0

5,0

ст. 310

прочие расходы

5,0

5,0

Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы

Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

Всего:

13268,0

1202,0

4602,0

1167,0

1266,0

120,0

1043,0

447,0

1207,0

908,0

50,0

1256,0

ст. 310

4855,0

870,0

240,0

600,0

865,0

120,0

450,0

255,0

450,0

505,0

50,0

450,0

прочие расходы

8413,0

332,0

4362,0

567,0

401,0

593,0

192,0

757,0

403,0

806,0

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Всего:

6971,0

Всего:

2429,0

Всего:

1654,0

Всего:

2214,0

ст. 310

1710,0

ст. 310

1435,0

ст. 310

705,0

ст. 310

1005,0

прочие расходы

5261,0

прочие расходы

994,0

прочие расходы

949,0

прочие расходы

1209,0

Итого:

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

Всего на 2007-2010 годы (тыс. руб.):

13268,0

0,0

3823,0

4772,0

4673,0

ст. 310

4855,0

0,0

2495,0

410,0

1950,0

прочие расходы

8413,0

0,0

1328,0

4362,0

2723,0

_______________________

Приложение № 4

к Программе

Подпрограмма «Дети и творчество»

долгосрочной целевой программы «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы

Мероприятия подпрограммы


п/п

Наименование
мероприятий

Сроки
исполнения

Исполнители

Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

1.1.

Областной праздник
творчества воспитанников детских
домов, школ-интернатов и специализированных
учреждений (отделений) для несовершеннолетних,
нуждающихся в
социальной реабилитации

2007 -
2010 гг.

Министерство
образования и науки
Мурманской области

41,9

47,0

47,0

55,0

Министерство
социального развития
Мурманской области,

Минздравсоцразви-тия Мурманской области

33,0

34,0

37,1

39,0

Комитет по культуре и искусству
Мурманской области

40,0

50,0

225,0

70,0

Всего:

719,0

114,9

131,0

309,1

164,0

ст. 310

прочие расходы

719,0

114,9

131,0

309,1

164,0

1.2.

Открытый областной
фестиваль творчества
детей-инвалидов
"Кораблик надежды"

2007, 2009
гг.

Министерство
социального
развития
Мурманской области, Минздравсоцразви-тия Мурманской области

21,0

21,0

Комитет по культуре и искусству
Мурманской области

40,0

10,0

60,0

12,0

Министерство
образования и науки
Мурманской области

20,0

20,0

Всего:

204,0

81,0

10,0

101,0

12,0

ст. 310

прочие расходы

204,0

81,0

10,0

101,0

12,0

1.3.

Организация досуговых мероприятий для воспитанников учреждений социального обслуживания семьи и детей

2009 г.

Минздравсоцразви-тия Мурманской области

72,0

Всего:

72,0

72,0

ст. 310

прочие расходы

72,0

72,0

1.4.

Областной фестиваль-
конкурс русского
танца "Душа России"

2007, 2009
гг.

Комитет по культуре и искусству
Мурманской
области

40,0

10,0

50,0

10,0

Всего:

110,0

40,0

10,0

50,0

10,0

ст. 310

прочие расходы

110,0

40,0

10,0

50,0

10,0

1.5.

Открытый областной
конкурс юных
исполнителей народной
песни "Дебют"

2007 г.

Комитет по культуре и искусству
Мурманской области

70,0

20,0

Всего:

90,0

70,0

20,0

ст. 310

прочие расходы

90,0

70,0

20,0

1.6.

Открытый областной
фестиваль исполнителей народной сказки "Жили-были"

2008 г.

Комитет по культуре и искусству
Мурманской области

60,0

Всего:

60,0

60,0

ст. 310

прочие расходы

60,0

60,0

1.7.

Открытый областной
конкурс юных исполнителей эстрадной песни "Зажги звезду"

2008 г.

Комитет по культуре и искусству
Мурманской области

50,0

15,0

Всего:

65,0

50,0

15,0

ст. 310

прочие расходы

65,0

50,0

15,0

1.8.

Открытый областной
детский конкурс
солистов и ансамблей
народных инструментов

2008 г.

Комитет по культуре и искусству
Мурманской области

70,0

10,0

Всего:

80,0

70,0

10,0

ст. 310

прочие расходы

80,0

70,0

10,0

1.9.

Выплата премий и
стипендий Губернатора
Мурманской области
одаренным детям и
учащейся молодежи

2007 -
2010 гг.

комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи
Мурманской области

1025,0

1025,0

1585,0

2130,0

Всего:

5765,0

1025,0

1025,0

1585,0

2130,0

ст. 310

прочие расходы

5765,0

1025,0

1025,0

1585,0

2130,0

1.10.

Награждение
победителей
международного
конкурса детской
рукописной книги

2007 -
2010 гг.

Министерство
образования и науки
Мурманской области

19,58

25,0

25,0

Всего:

69,58

19,58

25,0

25,0

ст. 310

прочие расходы

69,58

19,58

25,0

25,0

1.11.

Организация и
проведение
дистанционных
предметных
естественно-научных
олимпиад

2007 -
2010 гг.

Министерство
образования и науки
Мурманской области

100,0

100,0

Всего:

200,0

100,0

100,0

ст. 310

прочие расходы

200,0

100,0

100,0

1.12.

Проведение
регионального
соревнования юных
исследователей
"Будущее Севера.
Юниор", направление
победителей для участия в федеральных,
зональных мероприятиях,
всероссийской научно-
социальной программе
"Шаг в будущее"

2007 -
2010 гг.

Министерство
образования и науки
Мурманской области

222,02

150,0

148,50

150,0

Всего:

670,52

222,02

150,0

148,5

150,0

ст. 310

прочие расходы

670,52

222,02

150,0

148,50

150,0

1.13.

Проведение мастер-
классов для одаренных
детей

2007 -
2010 гг.

Комитет по культуре и искусству
Мурманской области

6,0

6,0

7,0

7,0

Всего:

26,0

6,0

6,0

7,0

7,0

ст. 310

прочие расходы

26,0

6,0

6,0

7,0

7,0

1.14.

Проведение концертов
лауреатов областных
конкурсов "Юные
дарования"

2008, 2010
гг.

Комитет по культуре и искусству
Мурманской области

5,0

7,0

Всего:

12,0

5,0

7,0

ст. 310

прочие расходы

12,0

5,0

7,0

1.15.

Организация гастролей
Мурманского
областного театра
кукол для детей,
проживающих в
отдаленных населенных
пунктах

2007 -
2010 гг.

Комитет по культуре и искусству
Мурманской области

49,0

51,0

50,0

47,0

Всего:

197,0

49,0

51,0

50,0

47,0

ст. 310

прочие расходы

197,0

49,0

51,0

50,0

47,0

1.16.

Укрепление материально-
технической базы ГОУ
ДОД МОЦДОДиЮ
"Лапландия" для
проведения областных
праздников, фестивалей,
конкурсов, конференций и т.п.

2007 -
2009 гг.

Министерство
образования и науки
Мурманской области

450,0

150,0

Всего:

600,0

450,0

150,0

ст. 310

600,0

450,0

150,0

прочие расходы

1.17.

Укрепление
материально-
технической базы
МОДЮСШ для проведения
областных
соревнований
(приобретение
оборудования для
тяжелой атлетики,
набора для
пауэрлифтинга, ковра
для художественной
гимнастики)

2007 -
2009 гг.

Министерство
образования и науки
Мурманской области

50,0

90,0

Всего:

140,0

50,0

90,0

ст. 310

140,0

50,0

90,0

прочие расходы

1.18.

Размещение материалов
о детском творчестве
на сайтах "Бизнес-школы", школы "А-элита", поддержка
указанных сайтов

2008 -
2010 гг.

Министерство
образования и науки
Мурманской области

10,0

10,0

Всего:

20,0

10,0

10,0

ст. 310

прочие расходы

20,0

10,0

10,0

1.19.

Проведение областного
конкурса на лучшую
организацию туристской работы с обучающимися

2008 г.,
2010 г.

Министерство
образования и науки Мурманской области

282,0

282,0

Всего:

564,0

282,0

282,0

ст. 310

564,0

282,0

282,0

прочие расходы

1.20.

Привлечение детей и
подростков к занятиям
творчеством,
укрепление материально-
технической базы
Мурманского областного Дворца культуры им. С.М. Кирова

2007 -
2010 гг.

Комитет по культуре и искусству
Мурманской области,
областной Дворец
культуры им. С.М.
Кирова

208,0

313,0

316,0

340,0

Всего:

1177,0

208,0

313,0

316,0

340,0

ст. 310

1177,0

208,0

313,0

316,0

340,0

прочие расходы

1.21.

Оснащение "Школы
юного музейщика" в
Мурманском областном
художественном музее

2007 -
2009 гг.

Комитет по культуре и искусству
Мурманской области

178,0

130,0

92,0

Всего:

400,0

178,0

130,0

92,0

ст. 310

400,0

178,0

130,0

92,0

прочие расходы

1.22.

Образовательно-
просветительская
программа по мировой
художественной
культуре "Северный
Орфей" для обучающихся школ и
детских садов

2007 -
2010 гг.

Комитет по культуре и искусству
Мурманской
области,
Мурманская
областная филармония

49,0

50,0

52,0

78,0

Всего:

229,0

49,0

50,0

52,0

78,0

ст. 310

прочие расходы

229,0

49,0

50,0

52,0

78,0

1.23.

Областная выставка-
конкурс детского
художественного
творчества

2007 -
2010 гг.

Комитет по культуре и искусству
Мурманской области

10,0

12,0

15,0

18,0

Всего:

55,0

10,0

12,0

15,0

18,0

ст. 310

прочие расходы

55,0

10,0

12,0

15,0

18,0

1.24.

Профильный лагерь для
победителей областных
олимпиад, конференций, выставок на базе Кольского научного центра РАН

2007 -
2010 гг.

Министерство
образования и науки
Мурманской области

276,0

Всего:

276,0

276,0

ст. 310

прочие расходы

276,0

276,0

1.25.

Создание в областной
библиотеке для слепых
консультативного
центра для реабилитации детей с нарушением зрения

2007 -
2010 гг.

Комитет по культуре и искусству
Мурманской области

100,0

50,0

Всего:

150,0

100,0

50,0

ст. 310

150,0

100,0

50,0

прочие расходы

Объем и источники финансирования мероприятий подпрограммы

Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

Всего:

11951,1

2572,5

40,0

2810,0

25,0

2847,6

22,0

3634,0

ст. 310

3031,0

886,0

1065,0

458,0

622,0

прочие расходы

8920,1

1686,5

40,0

1745,0

25,0

2389,6

22,0

3012,0

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Всего:

2612,5

Всего:

2835,0

Всего:

2869,6

Всего:

3634,0

ст. 310

886,0

ст. 310

1065,0

ст. 310

458,0

ст. 310

622,0

прочие расходы

1726,5

прочие расходы

1770,0

прочие расходы

2411,6

прочие расходы

3012,0

Итого:

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

Всего на 2007 - 2010
годы (в тыс. руб.):

11951,1

в т.ч.

0,0

11864,1

0,0

87,0

ст. 310

3031,0

в т.ч.

0,0

3031,0

0,0

0,0

прочие расходы

8920,1

в т.ч.

0,0

8833,1

0,0

87,0

_________________________

Приложение № 5

к Программе

Методика оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы

«Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы

1. Назначение методики

Методика оценки планируемой эффективности долгосрочной целевой программы предназначена для оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы "Дети Кольского Заполярья" на 2007 - 2010 годы (далее - Программа), определения планируемого вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие Мурманской области, обоснования соответствия целей и задач Программы целям и задачам Стратегии социально-экономического развития Мурманской области и системе целей социально-экономической политики Правительства Мурманской области.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно по окончании отчетного периода.

2. Критерии, применяемые для оценки

планируемой эффективности Программы

Для оценки планируемой эффективности Программы применяются следующие критерии:

а) соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития Мурманской области;

б) уровень проработки целевых показателей и индикаторов Программы и соответствие их следующим функциональным критериям: отражение специфики проблем, решаемых Программой, количественные значения показателей, их определяемость на основе статистического наблюдения, зависимость значений показателей от реализации мероприятий Программы, динамичный характер и изменяемость показателей;

в) уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является успешное и полное выполнение запланированных на период ее реализации программных мероприятий.

3. Критерии, применяемые для оценки реализации Программы

Для оценки эффективности реализации Программы применяются следующие критерии:

3.1. Критерии экономической эффективности, которые включают оценку вклада Программы в экономическое развитие области.

3.2. Критерии бюджетной эффективности, которые учитывают сопоставление затрат областного бюджета на реализацию программных мероприятий с возникшими дополнительными доходами соответствующих бюджетов.

Поскольку Программа носит исключительно социальный характер и не предполагает прямого привлечения в областной бюджет денежных средств, бюджетная эффективность Программы может быть оценена лишь по объемам привлечения средств из внебюджетных источников (средства общественных объединений, спонсоров) на реализацию мероприятий Программы, а экономическая эффективность оценивается по степени влияния результатов Программы на достижение целей Программы социально-экономического развития Мурманской области в социальной сфере.

3.3. Критерии социальной эффективности Программы.

Социальная эффективность учитывает вклад реализации Программы в показатели социального развития, которые не могут быть выражены в стоимостной оценке.

Социальный эффект в результате выполнения мероприятий Программы заключается в:

- укреплении материально-технической базы учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, специализированных и реабилитационных учреждений для детей и подростков с ограниченными возможностями;

- создании условий по обеспечению равных возможностей для детей с ограниченными возможностями здоровья и интеграции их в общество;

- совершенствовании форм взаимодействия органов государственной власти, общественных организаций, других заинтересованных структур по вопросам оказания социальной поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;

- создании оптимальных условий для организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в условиях Крайнего Севера, укрепления здоровья детей;

- совершенствовании системы охраны здоровья матери и ребенка;

- совершенствовании и внедрении современных технологий диагностики, лечения и профилактики заболеваемости беременных женщин и детей;

- оптимизации питания детей и беременных женщин;

- совершенствовании лечебно-диагностической, в том числе реанимационной, помощи беременным женщинам и новорожденным;

- внедрении новых методик обследования детей на наследственные и врожденные заболевания;

- совершенствовании системы абилитации и реабилитации детей;

- укреплении материально-технической базы учреждений родовспоможения и детства;

- строительстве и реконструкции учреждений родовспоможения и детства;

- совершенствовании деятельности социальных учреждений по реабилитации несовершеннолетних, в том числе детей-инвалидов;

- расширении перечня социальных услуг, оказываемых семьям, имеющим детей-инвалидов;

- создании условий для интеграции детей с ограниченными возможностями в общество;

- укреплении материально-технической базы учреждений по реабилитации детей-инвалидов;

- совершенствовании профессиональной подготовки специалистов, работающих с детьми-инвалидами;

- научно-методическом обеспечении решения проблем детей с ограниченными возможностями;

- развитии семейных форм устройства детей-сирот;

- совершенствовании системы выявления, поддержки одаренных детей, реализации их способностей и получения ими образования в соответствии с образовательными потребностями и запросами.

Социальная эффективность Программы оценивается также по степени достижения целевых значений показателей в социальной сфере, установленных на каждый год реализации Программы.

Основные индикаторы / показатели по годам

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

ПОДПРОГРАММА "ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"

Снижение числа преступлений и
правонарушений несовершеннолетних, на (%)

1,2

1,3

1,4

1,5

случаи

1035

1021

1006

991

Снижение численности несовершеннолетних,
принявших участие в совершении преступлений
и правонарушений, чел.

889

884

879

874

Укрепление материально-технической базы 10
учреждений, оказывающих социальную помощь
семье и детям, единиц

-

2

4

4

Обеспечение временной занятостью
подростков, не менее, чел.,
в том числе:

5000

5000

5000

5000

детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

180

180

180

180

несовершеннолетних, склонных к
правонарушениям

250

250

250

250

детей из семей социального риска

1150

1150

1150

1150

ПОДПРОГРАММА "ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ"

Оснащение учреждений родовспоможения и
детства современным лечебно-диагностическим
оборудованием, единиц

2

1

2

2

Оснащение домов ребенка современным
реабилитационным оборудованием, единиц

1

-

2

-

Стабилизация показателя материнской
смертности на 100000 живорожденных

30

30

30

30

Стабилизация показателя младенческой
смертности на 1000 родившихся живыми

10,8

10,7

10,7

10,6

Снижение на 5 % темпа роста показателя
общей заболеваемости детей в возрасте до 18
лет, %

1

1

1

2

Снижение на 4 % показателя заболеваемости
беременных женщин анемией, %

1

1

1

1

Снижение на 4 % числа абортов в период с
2007 - 2010 годы на 4 %, (в %)

1

1

1

1

случаи

90

88

88

87

Увеличение на 8 единиц количества
образовательных учреждений, спортивных
клубов, участвующих в смотрах-конкурсах,
направленных на развитие физической
культуры и спорта, единиц

2

2

2

2

Увеличение на 8 единиц количества
учреждений участников областных смотров-
конкурсов, единиц

2

2

2

2

Увеличение на 4 % количества участников
физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий, %

1

1

1

1

Укрепление материально-технической базы
учреждений (отделений), оказывающих услуги
семьям с детьми-инвалидами, единиц

1

3

-

-

Повышение квалификации специалистов,
осуществляющих комплексную реабилитацию
детей-инвалидов, в г. Москве, чел.

-

5

5

5

ПОДПРОГРАММА "ДЕТИ-СИРОТЫ"

Увеличение количества устроенных в семью
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, чел.

3780

3812

3843

3875

Увеличение удельного веса детей, устроенных
в семью, в общем числе детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, %

60

60,5

61

61,5

Увеличение количества воспитанников
кадетских классов Североморской
общеобразовательной школы-интерната из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, чел.

34

42

48

54

ПОДПРОГРАММА "ДЕТИ И ТВОРЧЕСТВО"

Увеличение доли детей, участвующих в
региональных мероприятиях, направленных на
выявление и поддержку одаренных детей, в
общем числе обучающихся общеобразовательных
школ, %

16

16,5

17

17,5

чел.

13400

13413

13628

13904

Увеличение доли детей-инвалидов,
участвующих в творческих конкурсах,
фестивалях, соревнованиях, направленных на
выявление и поддержку одаренных детей-
инвалидов, в общем количестве детей-
инвалидов, %

24

24,5

25

25,5

чел.

622

637

650

663

Оценка эффективности заключается в сравнении фактически достигнутых показателей за соответствующий период с утвержденными значениями целевых индикаторов.

Социальная эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых значений показателей по формуле:

1 2 n

I I I

ф ф ф

-- + -- +... + --

1 2 n

I I I

н н н

E = ------------------ x 100 %, где:

n

Е - эффективность реализации Программы (процентов);

n

I - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации

ф Программы;

n

I - нормативное значение индикатора, утвержденное Программой;

n

n - количество индикаторов Программы.

________________________

Приложение № 6

к Программе

Объемы финансирования за счет средств областного бюджета

с распределением по исполнителям мероприятий программы

Наименование
подпрограммы

Объемы
финансирования

"Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"

"Дети и творчество"

"Дети-сироты"

"Здоровое поколение"

Исполнитель

Всего:

Всего

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Всего

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Всего

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Всего

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Министерство
социального развития
Мурманской области,
всего,
в том числе:

29865,0

25031,6

5838,0

19193,6

0,0

0,0

88,0

54,0

34,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4745,4

1759,8

2985,6

0,0

0,0

ст. 310

3197,0

1192,0

44,0

1148,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2005,0

415,0

1590,0

0,0

0,0

прочие расходы

26668,0

23839,6

5794,0

18045,6

0,0

0,0

88,0

54,0

34,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2740,4

1344,8

1395,6

0,0

0,0

Министерство
образования и науки
Мурманской области,
всего,
в том числе:

10182,6

593,6

0,0

296,8

0,0

296,8

2771,0

803,5

854,0

215,5

898,0

3823,0

1202,0

1266,0

447,0

908,0

2995,0

0,0

1190,0

975,0

830,0

ст. 310

6794,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1304,0

500,0

522,0

0,0

282,0

2495,0

870,0

865,0

255,0

505,0

2995,0

0,0

1190,0

975,0

830,0

прочие расходы

3388,6

593,6

0,0

296,8

0,0

296,8

1467,0

303,5

332,0

215,5

616,0

1328,0

332,0

401,0

192,0

403,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство
здравоохранения
Мурманской области,
всего,
в том числе:

201195,0

180,0

100,0

80,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

201015,0

21385,0

179630,0

0,0

0,0

ст. 310

146815,0

60,0

60,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

146755,0

21255,0

125500,0

0,0

0,0

прочие расходы

54380,0

120,0

40,0

80,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

54260,0

130,0

54130,0

0,0

0,0

Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области,

всего,

в том числе:

103238,0

36764,9

0,0

0,0

17957,4

18807,5

169,1

0,0

0,0

130,1

39,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

66304,0

0,0

0,0

7100,6

59203,4

ст. 310

10096,0

954,0

0,0

0,0

702,0

252,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9142,0

0,0

0,0

4555,0

4587,0

прочие расходы

93142,0

35810,9

0,0

0,0

17255,4

18555,5

169,1

0,0

0,0

130,1

39,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

57162,0

0,0

0,0

2545,6

54616,4

Комитет по культуре и искусству Мурманской
области,
всего,
в том числе:

3071,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3071,0

690,0

897,0

917,0

567,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ст. 310

1727,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1727,0

386,0

543,0

458,0

340,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие расходы

1344,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1344,0

304,0

354,00

459,00

227,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комитет по физической
культуре и спорту
Мурманской области,
всего,
в том числе:

2297,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2297,0

527,0

560,0

589,0

621,0

ст. 310

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие расходы

2297,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2297,0

527,0

560,0

589,0

621,0

Управление внутренних дел по Мурманской
области,
всего,
в том числе:

2557,6

2557,6

762,5

810,5

852,6

132,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

ст. 310

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие расходы

2557,6

2557,6

762,5

810,5

852,6

132,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство
строительства и территориального развития Мурманской
области,
всего,
в том числе:

607101,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

472981,0

41500,0

139481,0

220000,0

72000,0

ст. 310

558395,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

431775,8

41500,0

102275,8

220000,0

68000,0

прочие расходы

48705,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41205,2

0,0

37205,2

0,0

4000,0

Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской
области,
всего,
в том числе:

10012,0

4247,0

892,0

992,0

1136,0

1227,0

5765,0

1025,0

1025,0

1585,0

2130,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ст. 310

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие расходы

10012,0

4247,0

892,0

992,0

1136,0

1227,0

5765,0

1025,0

1025,0

1585,0

2130,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВСЕГО

835399,2

69374,7

7592,5

21372,9

19946,0

20463,3

11864,1

2572,5

2810,0

2847,6

3634,0

3823,0

1202,0

1266,0

447,0

908,0

750337,4

65171,8

323846,6

228664,6

132654,4

ст. 310

592904,8

2206,0

104,0

1148,0

702,0

252,0

3031,0

886,0

1065,0

458,0

622,0

2495,0

870,0

865,0

225,0

505,0

592672,8

63170,0

230555,8

225530,0

73417,0

прочие расходы

242494,4

67168,7

7488,5

20224,9

19244,0

20211,3

8833,1

1686,5

1745,0

2389,6

3012,0

1328,0

332,0

401,0

192,0

403,0

157664,6

2001,8

93290,8

3134,6

59237,4

_______________________

Приложение № 7

к Программе

Сокращения, принятые в долгосрочной целевой программе

«Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы

Минздравсоцразвития Мурманской области - Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области

МО - муниципальное образование.

ЗАТО - закрытое административное территориальное образование.

УВД - управление внутренних дел.

ГОУСОССЗН - государственное областное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения.

КДН и ЗП - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

КЦСОН - комплексный центр социального обслуживания населения.

ЦСПСиД - центр социальной помощи семье и детям.

СПДДиП - социальный приют для детей и подростков.

ЦПД - центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

ГУЗ - государственное учреждение здравоохранения.

ГУЗ МОНД - государственное учреждение здравоохранения "Мурманский областной наркологический диспансер".

ЦВСНП - центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

ВДЦ - Всероссийский детский центр.

ГОУ ДОД МОЗСООЛ "Гандвиг" - государственное областное учреждение дополнительного образования детей "Мурманский областной загородный стационарный оздоровительно-образовательный лагерь "Гандвиг".

ГОУ ДОД МОЦДОДиЮ "Лапландия" - государственное областное учреждение дополнительного образования детей "Мурманский областной центр дополнительного образования детей и юношества "Лапландия".

МОДЮСШ - Мурманская областная детско-юношеская спортивная школа.

ЦРБ - центральная районная больница.

ЦГБ - центральная городская больница.

ГБ - городская больница.

РОООД и ДИ - реабилитационно-оздоровительное отделение для ослабленных детей и детей-инвалидов.

УГСЗН - управление государственной службы занятости населения.

ГОУ ЦЗН - государственное областное учреждение «Центр занятости населения».

ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство.

РОСТО - Российская оборонная спортивно-техническая организация.

РПО - Российское представительство объединения.

СМИ - средства массовой информации.

УНПО - учреждения начального профессионального образования.

УВПО - учреждения высшего профессионального образования.

ГООУ СКОШИ - государственное областное образовательное учреждение специализированная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат.

Приложение № 8

к Программе

Правила предоставления и расходования

в 2008 году субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению муниципальных детских городских больниц современным лечебно-диагностическим оборудованием

Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления за счет средств областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) (далее - муниципальные образования) на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению муниципальных детских городских больниц современным лечебно-диагностическим оборудованием в соответствии с приложением № 2 долгосрочной целевой программы "Дети Кольского Заполярья" на 2007 - 2010 годы (далее соответственно - Программа, субсидии).

Субсидии предоставляются в пределах средств областного бюджета, предусмотренных Программой на указанные цели.

Общий объем субсидий (Sгб) определяется исходя из размера средств областного бюджета, направляемых на реализацию мероприятий Программы:

Sгб = SUM(Sмоi),

где: Sгб - общий объем субсидий;

Sмоi - объем субсидии, рассчитываемой для каждого муниципального образования.

Sмоi = Sоб х Кгбi,

где: Sоб - сумма субсидии для оснащения современным лечебно-диагностическим оборудованием одной муниципальной детской городской больницы (19000 тыс. руб.);

Кгб - количество муниципальных детских городских больниц в i-ом муниципальном образовании.

Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований осуществляется Министерством здравоохранения и социального развития Мурманской области в установленном порядке в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Операции по кассовым расходам местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в 2008 году учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в территориальных органах Федерального казначейства.

Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области заключает с уполномоченными органами местного самоуправления соглашения (договоры) по реализации мероприятий.

Органы местного самоуправления - получатели субсидий представляют ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области отчет о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по форме, устанавливаемой Министерством здравоохранения и социального развития Мурманской области.

Органы местного самоуправления - получатели субсидий несут ответственность за своевременность, полноту и целевое использование субсидий.

В случае нецелевого использования субсидий соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Остаток неиспользованных в текущем финансовом году субсидий, потребность в которых сохраняется, подлежит использованию в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном настоящими Правилами.

При установлении Министерством здравоохранения и социального развития Мурманской области отсутствия потребности муниципального образования в субсидии ее остаток подлежит возврату в доход областного бюджета. В случае неперечисления остатка субсидии в доход областного бюджета он подлежит взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Мурманской области.

Контроль за правильностью использования муниципальными образованиями субсидий осуществляют Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области, Министерство финансов Мурманской области, Контрольно-счетная палата Мурманской области.

_______________________

Приложение № 9

к Программе

Объемы финансирования за счет средств муниципальных бюджетов

с распределением по исполнителям мероприятий Программы

Наименование
подпрограммы

Объемы
финансирования

"Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"

"Дети и творчество"

"Дети-сироты"

"Здоровое поколение"

Исполнитель

Всего:

Всего

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Всего

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Всего

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Всего

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Министерство
социального развития
Мурманской области,
всего,
в том числе:

46099,5

46099,5

46099,5

ст. 310

0,0

0,0

0,0

прочие расходы

46099,5

46099,5

46099,5

Министерство
образования и науки
Мурманской области,
всего,
в том числе:

6137,0

4772,0

4602,0

120,0

0,0

50,0

1365,0

0,0

790,0

390,0

185,0

ст. 310

1775,0

410,0

240,0

120,0

0,0

50,0

1365,0

0,0

790,0

390,0

185,0

прочие расходы

4362,0

4362,0

4362,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство
здравоохранения
Мурманской области,
всего,
в том числе:

28803,0

21134,8

7668,2

0,0

0,0

ст. 310

18027,0

16467,0

1560,0

0,0

0,0

прочие расходы

10776,0

4667,8

6108,2

0,0

0,0

Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области,

всего,

в том числе:

16942,5

16942,5

0,0

0,0

8233,2

8709,3

ст. 310

4930,0

4930,0

0,0

0,0

2550,0

2380,0

прочие расходы

12012,5

12012,5

0,0

0,0

5683,2

6329,3

ВСЕГО

97982,0

46099,5

87,0

40,0

25,0

22,0

0,0

4772,0

4602,0

120,0

0,0

50,0

47110,5

21134,8

8458,2

8623,2

8894,3

ст. 310

24732,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

410,0

240,0

120,0

0,0

50,0

24322,0

16467,0

2350,0

2940,0

2565,0

прочие расходы

73250,0

46099,5

87,0

40,0

25,0

22,0

0,0

4362,0

4362,0

0,0

0,0

0,0

22788,5

4667,0

6108,2

5683,2

6329,3»

________________________

Дополнительные сведения

Рубрики правового классификатора: 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.000.000 Жилищное законодательство, 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Сбалансированность бюджетов, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Бюджетные кредиты муниципальным образованиям из бюджета Российской Федерации, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 040.000.000 Семья, 040.000.000 РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ, 040.080.000 Охрана семьи, материнства, отцовства и детства, 040.080.000 Участие в формировании уставного капитала кредитных организаций

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать