Основная информация
Дата опубликования: | 07 октября 2016г. |
Номер документа: | RU86000201600853 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
Принявший орган: | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО
1
(Документ признан утратившим силу Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 года № 337-п)
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 октября 2016 года
387-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
ОТ 9 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 414-П «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА 2016-2020 ГОДЫ»
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12 июля 2013 года № 247-п «О государственных и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
п о с т а н о в л я е т:
Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 414-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие здравоохранения на 2016-2020 годы» следующие изменения:
В паспорте государственной программы:
1.1. В строке «Соисполнители государственной программы» слова «Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;» исключить.
1.2. В строке «Целевые показатели государственной программы»:
1.2.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, с 21 до 31,5%;».
1.2.2. После абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, с 76 до 78%;
увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез с 76,8 до 78,2%».
1.3. Строку «Финансовое обеспечение государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение государственной программы
общий объем финансирования государственной программы на 2016 - 2020 годы составляет 375 877 193,30 тыс. рублей, в том числе:
на 2016 год – 67 300 150,90 тыс. рублей;
на 2017 год – 80 690 226,90 тыс. рублей;
на 2018 год – 75 926 575,50 тыс. рублей;
на 2019 год – 79 187 222,80 тыс. рублей;
на 2020 год – 72 773 017,20 тыс. рублей
».
В разделе II «Цели, задачи и показатели их достижения»:
2.1. Абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«Показатель «Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении» определяется как соотношение количества больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, к общему количеству больных, состоящих на диспансерном наблюдении на конец отчетного года, умноженное на 100%.».
2.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«Показатель «Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция» определяется как соотношение больных ВИЧ-инфекцией, состоявших на диспансерном наблюдении, к числу лиц, в крови которых при исследовании методом иммунного блотинга выявлены антитела к ВИЧ, умноженное на 100%.
Показатель «Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез» определяется как соотношение числа лиц, прошедших профилактические медицинские осмотры на туберкулез, к числу подлежащих, умноженное на 100%.».
3. В разделе III «Характеристика основных мероприятий программы»:
3.1. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Предусмотрены меры, направленные на формирование трехуровневой модели амбулаторно-поликлинической службы с применением зонального принципа, а также мероприятия по повышению доступности медицинской помощи сельскому населению, в том числе посредством развития выездных форм работы. Будет осуществляться дооснащение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, медицинским оборудованием, санитарным автотранспортом, а также приобретение нежилых помещений для размещения подразделений медицинских организаций, включая офисы врачей общей практики.».
3.2 . Абзац сто пятьдесят второй изложить в следующей редакции:
«Запланированы стажировки специалистов, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь, а также паллиативную медицинскую помощь, на рабочем месте на базе ведущих зарубежных клиник с целью внедрения новых методов и технологий в работу медицинских организаций Югры.».
3.3. После абзаца сто семьдесят третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«7.4 «Развитие телемедицинских технологий».
Планируется реализация 2 пилотных проектов по дистанционному реанимационному консультированию и медицинскому видеонаблюдению.
В части возможности автоматизированного распознавания патологий беременности и младенцев используются методы пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка, проводятся неонатальный и аудиологический скрининги, направленные на выявление врожденных патологий у младенцев.
Данные методики относятся к автоматизированным (с использованием централизованного аппаратного и программного вычисления риска заболеваний) методам распознавания патологий у беременных и новорожденных.
Также проводится телемедицинское консультирование пациентов с нарушениями ритма сердца для отбора на оперативное лечение с использованием системы удаленного мобильного телемониторинга для дистанционного наблюдения за пациентами с имплантированными системами сердечно-ресинхронизирующей терапии и кардиовертерами-дефибрилляторами.
В 2017 году планируется создание сервиса, благодаря которому можно вести реестр врачей, что позволит гражданам осуществлять выбор специалиста для проведения телемедицинских консультаций.».
4. Строку 2 таблицы «Объемы финансирования объектов капитального строительства по программе «Сотрудничество» на
2016 - 2020 годы» изложить в следующей редакции:
«
2
Центральная больница на 1100 коек в
г. Нижневартовске
(1 и 2 очереди)
15 414 268,0
1705000,0
3518667,0
2842552,0
6976416,0
371 633,0
».
5. Таблицу «Перечень объектов недвижимости, находящихся в оперативном управлении медицинских организаций и Департамента здравоохранения автономного округа, подлежащих капитальному ремонту» изложить в следующей редакции:
«
№п/п
Наименование объекта
Сроки выполнения работ
1
2
3
1.
Окружная клиническая больница, Хирургический корпус, блок «А», г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 14
2015 - 2018
2.
Противотуберкулезный диспансер, г. Нижневартовск, тер. Район НВ ГПЗ (дополнительные работы)
2015 - 2016
3.
Здание (Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И. Яцкив), г. Нефтеюганск,
мкр-н. 7, корп. 14/1
2015 - 2016
4.
Стоматологическая поликлиника, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 75
2015 - 2016
5.
Стационар («Ханты-Мансийский клинический противотуберкулезный диспансер»),
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 76а
2015 - 2016
6.
Здание (роддом), г. Радужный, мкр-н 2, дом 12
2015 - 2016
7.
Нежилое строение для лечебно - санитарных целей («Радужнинская городская больница»)
г. Радужный, мкр-н 2, строен. 31г. Больничный комплекс
2015 - 2016
8.
Физиотерапевтическое отделение («Радужнинская городская больница») г. Радужный, мкр-н 2, Больничный комплекс
2015 - 2016
9.
Главный хирургический корпус, г. Нижневартовск, ул. Ленина, дом 18
2015 - 2016
10.
Амбулатория, Нижневартовский р-он, с. Ларьяк, ул. Кербунова, дом 2 (ПСД)
2015 - 2016
11.
Здание: больница («Покачевская городская больница»), г. Покачи, ул. Мира, дом 18
2015 - 2017
12.
Здание: прачечная и гараж («Покачевская городская больница»), г. Покачи, ул. Мира, корп. 18/1
2016 - 2017
13.
Здание, Стационар противотуберкулезного диспансера («Березовский противотуберкулезный диспансер»), Березовский район, пгт. Березово, ул. Шмидта, д. 5
2015 - 2016
14.
Профилакторий (отделение специализированного лечения) («Больница восстановительного лечения») г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 10
2015 - 2016
15.
Инфекционное отделение («Лянторская городская больница»), Сургутский район, г. Лянтор,
ул. Салавата Юлаева, строение 7
2016
16.
Здание терапевтического отделения № 2 на 45 коек («Мегионская городская больница № 2»)
г. Мегион, пгт. Высокий, мкр. 7, дом 14
2015 - 2016
17.
Нежилое здание («Сургутский клинический психоневрологический диспансер») г. Сургут,
ул. Юности, дом 1
2015 - 2016
18.
Здания Игримской районной больницы № 2, Березовский район, пос. Игрим, ул. Кооперативная, 52
2014 - 2016
19.
Главный корпус «Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи»
г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 6
2016 - 2017
20.
Нежилое здание («Сургутская городская клиническая поликлиника № 1») г. Сургут,
ул. Студенческая, д.18
2016 - 2017
21.
Детская поликлиника на 450 посещений в смену с инженерными сетями, г.Сургут, ул.Сибирская,
д.14/2 (ПСД)
2016
».
6. Строку 18 таблицы «Перечень объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции:
«
18.
г. Нижневартовск
Центральная больница на 1100 коек (1 и 2 очереди)
1100 коек/108872 кв. м
2011 - 2020
программа «Сотрудничество»
».
7. Раздел IV «Механизм реализации государственной программы» после абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«В процессе деятельности Департамента здравоохранения автономного округа, медицинских организаций автономного округа, а также при строительстве объектов здравоохранения применяются энергосберегающие и бережливые технологии.».
8. В таблице 1 «Целевые показатели государственной программы»:
8.1. Строку 5 изложить в следующей редакции:
«
5
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, процент
21,0
29,5
30,0
30,5
31,0
31,5
31,5
».
8.2. Дополнить строками 27 и 28 следующего содержания:
«
27
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, процент
76,0
76,5
77,0
77,5
78,0
78,0
78,0
28
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, процент
76,8
78,0
78,0
78,1
78,1
78,2
78,2
».
9. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
1
«
Номер основного мероприя-тия
Основные мероприятия государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы)
Ответственный исполнитель\ соисполнитель
Источники финансирования
Всего
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
в том числе
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.1.
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей, включая профилактические мероприятия с участием лиц, эпизодически употребляющих психоактивные вещества (1, 2, 3, 4)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
591 707,50
90 600,00
125 020,00
125 362,50
125 362,50
125 362,50
бюджет автономного округа
591 707,50
90 600,00
125 020,00
125 362,50
125 362,50
125 362,50
1.2.
Развитие службы спортивной медицины (2, 6, 17, 18, 21, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
1 483 441,40
292 080,00
385 550,00
268 603,80
268 603,80
268 603,80
бюджет автономного округа
1 483 441,40
292 080,00
385 550,00
268 603,80
268 603,80
268 603,80
1.3.
Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику (17, 18, 20, 21, 23, 24, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
716 285,00
281 010,60
108 818,60
108 818,60
108 818,60
108 818,60
бюджет автономного округа
716 285,00
281 010,60
108 818,60
108 818,60
108 818,60
108 818,60
1.4.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей (3, 4, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа, Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа
всего
151 884 802,02
26 997 258,40
33 548 288,72
30 342 021,20
30 457 681,70
30 539 552,00
Департамент здравоохранения автономного округа
федеральный бюджет
4 638,70
4 638,70
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
24 444 074,90
4 484 952,90
4 177 250,00
5 260 624,00
5 260 624,00
5 260 624,00
территориальный фонд ОМС
127 336 088,42
22 407 666,80
29 371 038,72
25 081 397,20
25 197 057,70
25 278 928,00
Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа
бюджет автономного округа
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5.
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях (17, 18, 20, 21, 23, 24, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
8 817 035,50
2 499 111,00
1 827 464,50
1 496 820,00
1 496 820,00
1 496 820,00
федеральный бюджет
592 258,90
446 720,00
145 538,90
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
8 224 776,60
2 052 391,00
1 681 925,60
1 496 820,00
1 496 820,00
1 496 820,00
Итого по подпрограмме I
всего
163 493 271,42
30 160 060,00
35 995 141,82
32 341 626,10
32 457 286,60
32 539 156,90
федеральный бюджет
596 897,60
451 358,70
145 538,90
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
35 560 285,40
7 301 034,50
6 478 564,20
7 260 228,90
7 260 228,90
7 260 228,90
территориальный фонд ОМС
127 336 088,42
22 407 666,80
29 371 038,72
25 081 397,20
25 197 057,70
25 278 928,00
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2.1.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями (6, 7, 21)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
4 855 434,77
876 099,10
1 181 882,27
930 226,70
932 728,10
934 498,60
федеральный бюджет
462,70
462,70
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
1 893 053,10
363 861,30
365 803,50
387 796,10
387 796,10
387 796,10
территориальный фонд ОМС
2 961 918,97
511 775,10
816 078,77
542 430,60
544 932,00
546 702,50
2.2.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации (10, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
15 830 774,20
2 639 407,40
3 892 600,00
3 086 761,60
3 100 972,90
3 111 032,30
бюджет автономного округа
20 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
территориальный фонд ОМС
15 810 774,20
2 639 407,40
3 887 600,00
3 081 761,60
3 095 972,90
3 106 032,30
2.3.
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (17, 18, 22, 25, 26)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
5 021 595,80
953 675,00
1 173 000,00
964 973,60
964 973,60
964 973,60
бюджет автономного округа
5 021 595,80
953 675,00
1 173 000,00
964 973,60
964 973,60
964 973,60
2.4.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями (17, 18, 19, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
67 472 485,82
10 672 646,80
14 460 633,72
14 072 648,10
14 117 429,40
14 149 127,80
федеральный бюджет
552,00
552,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
17 289 461,40
1 526 092,00
3 233 296,40
4 176 691,00
4 176 691,00
4 176 691,00
территориальный фонд ОМС
49 257 472,42
8 961 002,80
11 042 337,32
9 710 957,10
9 755 738,40
9 787 436,80
программа «Сотрудничество»
925 000,00
185 000,00
185 000,00
185 000,00
185 000,00
185 000,00
2.5.
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения (10, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
11 859 261,00
3 239 233,80
2 743 578,70
1 950 696,70
1 959 692,20
1 966 059,60
федеральный бюджет
356 544,10
356 544,10
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
4 276 568,80
2 111 590,10
2 164 978,70
0,00
0,00
0,00
территориальный фонд ОМС
7 226 148,10
771 099,60
578 600,00
1 950 696,70
1 959 692,20
1 966 059,60
2.6.
Развитие службы крови (17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
3 931 088,40
671 427,00
862 350,00
799 103,80
799 103,80
799 103,80
бюджет автономного округа
3 931 088,40
671 427,00
862 350,00
799 103,80
799 103,80
799 103,80
2.7.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом (17, 18, 24, 25, 28)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
11 129 844,60
1 587 546,60
2 430 348,60
2 370 649,80
2 370 649,80
2 370 649,80
федеральный бюджет
99 785,20
65 536,60
34 248,60
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
11 030 059,40
1 522 010,00
2 396 100,00
2 370 649,80
2 370 649,80
2 370 649,80
2.8.
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C (5, 17, 18, 25, 27)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
3 627 197,00
919 145,60
1 025 872,50
560 726,30
560 726,30
560 726,30
федеральный бюджет
721 936,70
378 245,60
343 691,10
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
2 905 260,30
540 900,00
682 181,40
560 726,30
560 726,30
560 726,30
2.9.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным (1, 2, 17, 18, 19, 20, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
796 780,30
124 700,00
164 000,00
169 360,10
169 360,10
169 360,10
бюджет автономного округа
796 780,30
124 700,00
164 000,00
169 360,10
169 360,10
169 360,10
2.10.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения (17, 18, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
12 132 335,20
1 911 333,90
2 651 110,00
2 523 297,10
2 523 297,10
2 523 297,10
бюджет автономного округа
12 132 335,20
1 911 333,90
2 651 110,00
2 523 297,10
2 523 297,10
2 523 297,10
2.11.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями (3, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 23, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
2 620 187,49
446 500,10
555 039,29
537 657,00
539 753,50
541 237,60
федеральный бюджет
124,80
124,80
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
353 438,50
47 295,30
57 100,00
83 014,40
83 014,40
83 014,40
территориальный фонд ОМС
2 266 624,19
399 080,00
497 939,29
454 642,60
456 739,10
458 223,20
2.12.
Совершенствование оказания медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем, и дерматологических заболеваниях. (17, 18, 20, 21, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
3 119 950,77
422 704,90
600 274,27
697 236,10
699 179,80
700 555,70
бюджет автономного округа
1 028 490,90
82 185,50
119 100,70
275 734,90
275 734,90
275 734,90
территориальный фонд ОМС
2 091 459,87
340 519,40
481 173,57
421 501,20
423 444,90
424 820,80
2.13.
Развитие государственно-частного партнерства (10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
1 371 110,09
463 832,70
554 200,09
117 204,60
117 745,00
118 127,70
территориальный фонд ОМС
1 371 110,09
463 832,70
554 200,09
117 204,60
117 745,00
118 127,70
Итого по подпрограмме II
всего
143 768 045,44
24 928 252,90
32 294 889,44
28 780 541,50
28 855 611,60
28 908 750,00
федеральный бюджет
1 179 405,50
801 465,80
377 939,70
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
60 678 132,10
9 855 070,10
13 874 020,70
12 316 347,10
12 316 347,10
12 316 347,10
территориальный фонд ОМС
80 985 507,84
14 086 717,00
17 857 929,04
16 279 194,40
16 354 264,50
16 407 402,90
программа «Сотрудничество»
925 000,00
185 000,00
185 000,00
185 000,00
185 000,00
185 000,00
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
3.1.
Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров (9, 10, 11, 19, 20, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
12 001 843,27
1 859 886,80
1 949 452,67
2 725 233,90
2 731 438,80
2 735 831,10
бюджет автономного округа
5 018 729,30
366 808,80
512 981,00
1 379 646,50
1 379 646,50
1 379 646,50
территориальный фонд ОМС
6 983 113,97
1 493 078,00
1 436 471,67
1 345 587,40
1 351 792,30
1 356 184,60
3.2.
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка (9, 10, 11, 17, 18, 20, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
50 641,60
14 000,00
9 160,40
9 160,40
9 160,40
9 160,40
бюджет автономного округа
50 641,60
14 000,00
9 160,40
9 160,40
9 160,40
9 160,40
3.3.
Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела (9, 10, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
50 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
бюджет автономного округа
50 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
3.4.
Развитие специализированной медицинской помощи детям (9, 10, 11, 20, 21, 23, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
10 799 892,87
1 457 965,40
2 266 501,67
2 352 442,20
2 359 126,20
2 363 857,40
федеральный бюджет
190,10
190,10
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
3 838 191,30
384 892,30
744 269,90
903 009,70
903 009,70
903 009,70
территориальный фонд ОМС
6 961 511,47
1 072 883,00
1 522 231,77
1 449 432,50
1 456 116,50
1 460 847,70
Итого по подпрограмме III
всего
22 902 377,74
3 341 852,20
4 235 114,74
5 096 836,50
5 109 725,40
5 118 848,90
федеральный бюджет
190,10
190,10
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
8 957 562,20
775 701,10
1 276 411,30
2 301 816,60
2 301 816,60
2 301 816,60
территориальный фонд ОМС
13 944 625,44
2 565 961,00
2 958 703,44
2 795 019,90
2 807 908,80
2 817 032,30
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
4.1.
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей (1, 2, 6, 7, 11, 17, 18, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
2 051 278,70
478 597,70
405 488,80
387 693,70
389 211,90
390 286,60
бюджет автономного округа
194 241,20
6 500,00
12 388,80
58 450,80
58 450,80
58 450,80
территориальный фонд ОМС
1 857 037,50
472 097,70
393 100,00
329 242,90
330 761,10
331 835,80
4.2.
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей (1, 2, 6, 7, 10, 11, 19, 20, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
2 747 744,20
420 710,20
514 602,60
604 143,80
604 143,80
604 143,80
бюджет автономного округа
2 747 744,20
420 710,20
514 602,60
604 143,80
604 143,80
604 143,80
Итого по подпрограмме IV
всего
4 799 022,90
899 307,90
920 091,40
991 837,50
993 355,70
994 430,40
бюджет автономного округа
2 941 985,40
427 210,20
526 991,40
662 594,60
662 594,60
662 594,60
территориальный фонд ОМС
1 857 037,50
472 097,70
393 100,00
329 242,90
330 761,10
331 835,80
Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
5.1.
Организация оказания паллиативной медицинской помощи (12)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
801 749,00
525 197,50
117 791,50
52 920,00
52 920,00
52 920,00
территориальный фонд ОМС
801 749,00
525 197,50
117 791,50
52 920,00
52 920,00
52 920,00
Итого по подпрограмме V
всего
801 749,00
525 197,50
117 791,50
52 920,00
52 920,00
52 920,00
территориальный фонд ОМС
801 749,00
525 197,50
117 791,50
52 920,00
52 920,00
52 920,00
Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
6.1.
Повышение престижа медицинских профессий (13)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
17 000,00
2 200,00
3 700,00
3 700,00
3 700,00
3 700,00
бюджет автономного округа
17 000,00
2 200,00
3 700,00
3 700,00
3 700,00
3 700,00
6.2.
Повышение квалификации специалистов с высшим медицинским образованием на базе ведущих зарубежных клиник с целью внедрения новых методов и технологий в лечебно-профилактических учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
70 000,00
25 000,00
30 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
бюджет автономного округа
70 000,00
25 000,00
30 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
6.3.
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов медицинских организаций, подготовка специалистов в интернатуре, ординатуре, включая стипендиальное обеспечение (10, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме VI
всего
92 000,00
27 200,00
38 700,00
8 700,00
8 700,00
8 700,00
бюджет автономного округа
92 000,00
27 200,00
38 700,00
8 700,00
8 700,00
8 700,00
Подпрограмма 7 «Развитие информатизации в здравоохранении»
7.1.
Обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (14)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
964 189,60
348 095,90
353 624,00
87 489,90
87 489,90
87 489,90
бюджет автономного округа
964 189,60
348 095,90
353 624,00
87 489,90
87 489,90
87 489,90
7.2.
Развитие регионального сегмента Единой информационной системы в сфере здравоохранения (14)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
44 480,50
28 280,50
3 200,00
1 000,00
6 000,00
6 000,00
бюджет автономного округа
44 480,50
28 280,50
3 200,00
1 000,00
6 000,00
6 000,00
7.3.
Обеспечение устойчивого доступа к сети «Интернет» медицинских организаций, расположенных в удаленных и труднодоступных населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (14)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
9 793,60
1 993,60
2 800,00
5 000,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
9 793,60
1 993,60
2 800,00
5 000,00
0,00
0,00
7.4.
Развитие телемедицинских технологий
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме VII
всего
1 018 463,70
378 370,00
359 624,00
93 489,90
93 489,90
93 489,90
бюджет автономного округа
1 018 463,70
378 370,00
359 624,00
93 489,90
93 489,90
93 489,90
Итого по медицинской части программы
всего
336 874 930,20
60 260 240,50
73 961 352,90
67 365 951,50
67 571 089,20
67 716 296,10
федеральный бюджет
1 776 493,20
1 253 014,60
523 478,60
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
109 248 428,80
18 764 585,90
22 554 311,60
22 643 177,10
22 643 177,10
22 643 177,10
территориальный фонд ОМС
224 925 008,20
40 057 640,00
50 698 562,70
44 537 774,40
44 742 912,10
44 888 119,00
программа «Сотрудничество»
925 000,00
185 000,00
185 000,00
185 000,00
185 000,00
185 000,00
Подпрограмма 8 «Территориальное планирование учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
8.1.
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)
Департамент строительства автономного округа, муниципальные образования, Аппарат Губернатора автономного округа, Департамент здравоохранения автономного округа
всего
32 136 362,90
6 087 156,90
4 659 872,00
7 295 085,00
10 334 511,00
3 759 738,00
бюджет автономного округа
15 020 875,60
3 936 385,60
1 006 205,00
3 332 085,00
3 358 095,00
3 388 105,00
программа «Сотрудничество»
17 115 487,30
2 150 771,30
3 653 667,00
3 963 000,00
6 976 416,00
371 633,00
Департамент строительства автономного округа
всего
20 802 553,30
2 597 837,30
4 403 667,00
4 793 000,00
7 806 416,00
1 201 633,00
бюджет автономного округа
3 687 066,00
447 066,00
750 000,00
830 000,00
830 000,00
830 000,00
программа «Сотрудничество»
17 115 487,30
2 150 771,30
3 653 667,00
3 963 000,00
6 976 416,00
371 633,00
муниципальные образования
всего
925 773,70
925 773,70
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
925 773,70
925 773,70
0,00
0,00
0,00
0,00
Аппарат Губернатора автономного округа
всего
1 588 365,90
563 545,90
256 205,00
256 205,00
256 205,00
256 205,00
бюджет автономного округа
1 588 365,90
563 545,90
256 205,00
256 205,00
256 205,00
256 205,00
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа
55 000,00
55 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
8 819 670,00
2 000 000,00
0,00
2 245 880,00
2 271 890,00
2 301 900,00
бюджет автономного округа
8 819 670,00
2 000 000,00
0,00
2 245 880,00
2 271 890,00
2 301 900,00
в том числе развитие государственно-частного партнерства по строительству перинатального центра в
г. Сургуте*
8 819 670,00
2 000 000,00
0,00
2 245 880,00
2 271 890,00
2 301 900,00
8.2.
Организационное обеспечение функционирования отрасли (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа, Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения
всего
6 806 930,30
893 783,60
2 069 002,00
1 265 539,00
1 281 622,60
1 296 983,10
федеральный бюджет
3 964,50
3 964,50
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
4 638 709,00
606 120,50
1 284 902,00
915 895,50
915 895,50
915 895,50
территориальный фонд ОМС
2 164 256,80
283 698,60
784 100,00
349 643,50
365 727,10
381 087,60
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
6 652 322,30
859 690,40
2 038 873,30
1 235 410,30
1 251 493,90
1 266 854,40
бюджет автономного округа
4 488 065,50
575 991,80
1 254 773,30
885 766,80
885 766,80
885 766,80
территориальный фонд ОМС
2 164 256,80
283 698,60
784 100,00
349 643,50
365 727,10
381 087,60
Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения
всего
154 608,00
34 093,20
30 128,70
30 128,70
30 128,70
30 128,70
федеральный бюджет
3 964,50
3 964,50
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
150 643,50
30 128,70
30 128,70
30 128,70
30 128,70
30 128,70
8.3.
Страховые взносы (платежи) на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетные трансферты, передаваемые территориальному фонду обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
149 433 099,70
25 341 323,70
32 641 903,00
30 483 291,00
30 483 291,00
30 483 291,00
бюджет автономного округа
149 433 099,70
25 341 323,70
32 641 903,00
30 483 291,00
30 483 291,00
30 483 291,00
8.4.
Затраты на временную эксплуатацию объектов, охрану объектов, оплату исполнительных листов (9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25)
Департамент строительства автономного округа
всего
34 639,30
34 639,30
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
7 639,30
7 639,30
0,00
0,00
0,00
0,00
программа «Сотрудничество»
27 000,00
27 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме VIII
всего
188 411 032,20
32 356 903,50
39 370 777,00
39 043 915,00
42 099 424,60
35 540 012,10
федеральный бюджет
3 964,50
3 964,50
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
169 100 323,60
29 891 469,10
34 933 010,00
34 731 271,50
34 757 281,50
34 787 291,50
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа
55 000,00
55 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальный фонд ОМС
2 164 256,80
283 698,60
784 100,00
349 643,50
365 727,10
381 087,60
программа «Сотрудничество»
17 142 487,30
2 177 771,30
3 653 667,00
3 963 000,00
6 976 416,00
371 633,00
Подпрограмма 9 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
9.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (15, 16)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
24 330,60
24 330,60
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
24 330,60
24 330,60
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме IX
всего
24 330,60
24 330,60
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
24 330,60
24 330,60
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по государственной программе
всего **
375 877 193,30
67 300 150,90
80 690 226,90
75 926 575,50
79 187 222,80
72 773 017,20
федеральный бюджет
1 780 457,70
1 256 979,10
523 478,60
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
278 373 083,00
48 680 385,60
57 487 321,60
57 374 448,60
57 400 458,60
57 430 468,60
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа
55 000,00
55 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальный фонд ОМС
227 089 265,00
40 341 338,60
51 482 662,70
44 887 417,90
45 108 639,20
45 269 206,60
программа «Сотрудничество»
18 067 487,30
2 362 771,30
3 838 667,00
4 148 000,00
7 161 416,00
556 633,00
В том числе:
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности
всего
21 728 327,00
3 523 611,00
4 403 667,00
4 793 000,00
7 806 416,00
1 201 633,00
бюджет автономного округа
4 612 839,70
1 372 839,70
750 000,00
830 000,00
830 000,00
830 000,00
программа «Сотрудничество»
17 115 487,30
2 150 771,30
3 653 667,00
3 963 000,00
6 976 416,00
371 633,00
Прочие расходы
всего **
354 148 866,30
63 776 539,90
76 286 559,90
71 133 575,50
71 380 806,80
71 571 384,20
федеральный бюджет
1 780 457,70
1 256 979,10
523 478,60
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
273 760 243,30
47 307 545,90
56 737 321,60
56 544 448,60
56 570 458,60
56 600 468,60
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа
55 000,00
55 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальный фонд ОМС
227 089 265,00
40 341 338,60
51 482 662,70
44 887 417,90
45 108 639,20
45 269 206,60
программа «Сотрудничество»
952 000,00
212 000,00
185 000,00
185 000,00
185 000,00
185 000,00
В том числе:
Департамент здравоохранения автономного округа
всего **
352 271 253,10
63 044 261,50
76 000 226,20
70 847 241,80
71 094 473,10
71 285 050,50
федеральный бюджет
1 776 493,20
1 253 014,60
523 478,60
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
271 913 594,60
46 606 232,00
56 450 987,90
56 258 114,90
56 284 124,90
56 314 134,90
территориальный фонд ОМС
227 089 265,00
40 341 338,60
51 482 662,70
44 887 417,90
45 108 639,20
45 269 206,60
программа «Сотрудничество»
925 000,00
185 000,00
185 000,00
185 000,00
185 000,00
185 000,00
Департамент строительства автономного округа
всего
20 837 192,60
2 632 476,60
4 403 667,00
4 793 000,00
7 806 416,00
1 201 633,00
бюджет автономного округа
3 694 705,30
454 705,30
750 000,00
830 000,00
830 000,00
830 000,00
программа «Сотрудничество»
17 142 487,30
2 177 771,30
3 653 667,00
3 963 000,00
6 976 416,00
371 633,00
Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа
всего
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Аппарат Губернатора автономного округа
всего
1 588 365,90
563 545,90
256 205,00
256 205,00
256 205,00
256 205,00
бюджет автономного округа
1 588 365,90
563 545,90
256 205,00
256 205,00
256 205,00
256 205,00
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа
55 000,00
55 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения
всего
154 608,00
34 093,20
30 128,70
30 128,70
30 128,70
30 128,70
федеральный бюджет
3 964,50
3 964,50
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
150 643,50
30 128,70
30 128,70
30 128,70
30 128,70
30 128,70
Муниципальные образования
всего
925 773,70
925 773,70
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
925 773,70
925 773,70
0,00
0,00
0,00
0,00
* Общий размер расходов на исполнение Соглашения о государственно-частном партнёрстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра в городе Сургуте от 26 декабря 2014 года (далее – Соглашение о ГЧП) в период с 2016 по 2024 годы будет составлять 18 387 410 000 рублей.
При принятии государственных программ на период с 2021 года и последующие периоды будут учтены следующие расходы на исполнение Соглашения о ГЧП в период с 2021 по 2024 годы (в тыс. рублей):
2021 г.
2022 г.
2023 г
2024 г
Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат по уплате процентов по договорам займа и/или кредитным договорам, заключенным частным партнером для исполнения Соглашения о государственно-частном партнёрстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации объектов здравоохранения
954 910,00
817 930,00
662 940,00
486 960,00
Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг (производством работ) по технической эксплуатации объектов здравоохранения
141 000,00
152 000,00
165 000,00
178 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проектированию, строительству и оснащению перинатального центра в городе Сургуте на основе государственно-частного партнёрства
1 237 000,00
1 400 000,00
1 583 000,00
1 789 000,00
ИТОГО:
2 332 910,00
2 369 930,00
2 410 940,00
2 453 960,00
ИТОГО за период 2021-2024 гг.:
9 567 740,00
**расходы на межбюджетные трансферты из бюджета субъекта РФ, передаваемые ТФОМС и ФФОМС исключены из общих расходов по государственной программе в размерах:
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
25 341 323,7
32 641 903,00
30 483 291,00
30 483 291,00
30 483 291,00».
Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Н.В.Комарова
ПРАВИТЕЛЬСТВО
1
(Документ признан утратившим силу Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 года № 337-п)
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 октября 2016 года
387-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
ОТ 9 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 414-П «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА 2016-2020 ГОДЫ»
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12 июля 2013 года № 247-п «О государственных и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
п о с т а н о в л я е т:
Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 414-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие здравоохранения на 2016-2020 годы» следующие изменения:
В паспорте государственной программы:
1.1. В строке «Соисполнители государственной программы» слова «Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;» исключить.
1.2. В строке «Целевые показатели государственной программы»:
1.2.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, с 21 до 31,5%;».
1.2.2. После абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, с 76 до 78%;
увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез с 76,8 до 78,2%».
1.3. Строку «Финансовое обеспечение государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение государственной программы
общий объем финансирования государственной программы на 2016 - 2020 годы составляет 375 877 193,30 тыс. рублей, в том числе:
на 2016 год – 67 300 150,90 тыс. рублей;
на 2017 год – 80 690 226,90 тыс. рублей;
на 2018 год – 75 926 575,50 тыс. рублей;
на 2019 год – 79 187 222,80 тыс. рублей;
на 2020 год – 72 773 017,20 тыс. рублей
».
В разделе II «Цели, задачи и показатели их достижения»:
2.1. Абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«Показатель «Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении» определяется как соотношение количества больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, к общему количеству больных, состоящих на диспансерном наблюдении на конец отчетного года, умноженное на 100%.».
2.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«Показатель «Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция» определяется как соотношение больных ВИЧ-инфекцией, состоявших на диспансерном наблюдении, к числу лиц, в крови которых при исследовании методом иммунного блотинга выявлены антитела к ВИЧ, умноженное на 100%.
Показатель «Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез» определяется как соотношение числа лиц, прошедших профилактические медицинские осмотры на туберкулез, к числу подлежащих, умноженное на 100%.».
3. В разделе III «Характеристика основных мероприятий программы»:
3.1. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Предусмотрены меры, направленные на формирование трехуровневой модели амбулаторно-поликлинической службы с применением зонального принципа, а также мероприятия по повышению доступности медицинской помощи сельскому населению, в том числе посредством развития выездных форм работы. Будет осуществляться дооснащение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, медицинским оборудованием, санитарным автотранспортом, а также приобретение нежилых помещений для размещения подразделений медицинских организаций, включая офисы врачей общей практики.».
3.2 . Абзац сто пятьдесят второй изложить в следующей редакции:
«Запланированы стажировки специалистов, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь, а также паллиативную медицинскую помощь, на рабочем месте на базе ведущих зарубежных клиник с целью внедрения новых методов и технологий в работу медицинских организаций Югры.».
3.3. После абзаца сто семьдесят третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«7.4 «Развитие телемедицинских технологий».
Планируется реализация 2 пилотных проектов по дистанционному реанимационному консультированию и медицинскому видеонаблюдению.
В части возможности автоматизированного распознавания патологий беременности и младенцев используются методы пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка, проводятся неонатальный и аудиологический скрининги, направленные на выявление врожденных патологий у младенцев.
Данные методики относятся к автоматизированным (с использованием централизованного аппаратного и программного вычисления риска заболеваний) методам распознавания патологий у беременных и новорожденных.
Также проводится телемедицинское консультирование пациентов с нарушениями ритма сердца для отбора на оперативное лечение с использованием системы удаленного мобильного телемониторинга для дистанционного наблюдения за пациентами с имплантированными системами сердечно-ресинхронизирующей терапии и кардиовертерами-дефибрилляторами.
В 2017 году планируется создание сервиса, благодаря которому можно вести реестр врачей, что позволит гражданам осуществлять выбор специалиста для проведения телемедицинских консультаций.».
4. Строку 2 таблицы «Объемы финансирования объектов капитального строительства по программе «Сотрудничество» на
2016 - 2020 годы» изложить в следующей редакции:
«
2
Центральная больница на 1100 коек в
г. Нижневартовске
(1 и 2 очереди)
15 414 268,0
1705000,0
3518667,0
2842552,0
6976416,0
371 633,0
».
5. Таблицу «Перечень объектов недвижимости, находящихся в оперативном управлении медицинских организаций и Департамента здравоохранения автономного округа, подлежащих капитальному ремонту» изложить в следующей редакции:
«
№п/п
Наименование объекта
Сроки выполнения работ
1
2
3
1.
Окружная клиническая больница, Хирургический корпус, блок «А», г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 14
2015 - 2018
2.
Противотуберкулезный диспансер, г. Нижневартовск, тер. Район НВ ГПЗ (дополнительные работы)
2015 - 2016
3.
Здание (Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И. Яцкив), г. Нефтеюганск,
мкр-н. 7, корп. 14/1
2015 - 2016
4.
Стоматологическая поликлиника, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 75
2015 - 2016
5.
Стационар («Ханты-Мансийский клинический противотуберкулезный диспансер»),
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 76а
2015 - 2016
6.
Здание (роддом), г. Радужный, мкр-н 2, дом 12
2015 - 2016
7.
Нежилое строение для лечебно - санитарных целей («Радужнинская городская больница»)
г. Радужный, мкр-н 2, строен. 31г. Больничный комплекс
2015 - 2016
8.
Физиотерапевтическое отделение («Радужнинская городская больница») г. Радужный, мкр-н 2, Больничный комплекс
2015 - 2016
9.
Главный хирургический корпус, г. Нижневартовск, ул. Ленина, дом 18
2015 - 2016
10.
Амбулатория, Нижневартовский р-он, с. Ларьяк, ул. Кербунова, дом 2 (ПСД)
2015 - 2016
11.
Здание: больница («Покачевская городская больница»), г. Покачи, ул. Мира, дом 18
2015 - 2017
12.
Здание: прачечная и гараж («Покачевская городская больница»), г. Покачи, ул. Мира, корп. 18/1
2016 - 2017
13.
Здание, Стационар противотуберкулезного диспансера («Березовский противотуберкулезный диспансер»), Березовский район, пгт. Березово, ул. Шмидта, д. 5
2015 - 2016
14.
Профилакторий (отделение специализированного лечения) («Больница восстановительного лечения») г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 10
2015 - 2016
15.
Инфекционное отделение («Лянторская городская больница»), Сургутский район, г. Лянтор,
ул. Салавата Юлаева, строение 7
2016
16.
Здание терапевтического отделения № 2 на 45 коек («Мегионская городская больница № 2»)
г. Мегион, пгт. Высокий, мкр. 7, дом 14
2015 - 2016
17.
Нежилое здание («Сургутский клинический психоневрологический диспансер») г. Сургут,
ул. Юности, дом 1
2015 - 2016
18.
Здания Игримской районной больницы № 2, Березовский район, пос. Игрим, ул. Кооперативная, 52
2014 - 2016
19.
Главный корпус «Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи»
г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 6
2016 - 2017
20.
Нежилое здание («Сургутская городская клиническая поликлиника № 1») г. Сургут,
ул. Студенческая, д.18
2016 - 2017
21.
Детская поликлиника на 450 посещений в смену с инженерными сетями, г.Сургут, ул.Сибирская,
д.14/2 (ПСД)
2016
».
6. Строку 18 таблицы «Перечень объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции:
«
18.
г. Нижневартовск
Центральная больница на 1100 коек (1 и 2 очереди)
1100 коек/108872 кв. м
2011 - 2020
программа «Сотрудничество»
».
7. Раздел IV «Механизм реализации государственной программы» после абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«В процессе деятельности Департамента здравоохранения автономного округа, медицинских организаций автономного округа, а также при строительстве объектов здравоохранения применяются энергосберегающие и бережливые технологии.».
8. В таблице 1 «Целевые показатели государственной программы»:
8.1. Строку 5 изложить в следующей редакции:
«
5
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, процент
21,0
29,5
30,0
30,5
31,0
31,5
31,5
».
8.2. Дополнить строками 27 и 28 следующего содержания:
«
27
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, процент
76,0
76,5
77,0
77,5
78,0
78,0
78,0
28
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, процент
76,8
78,0
78,0
78,1
78,1
78,2
78,2
».
9. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
1
«
Номер основного мероприя-тия
Основные мероприятия государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы)
Ответственный исполнитель\ соисполнитель
Источники финансирования
Всего
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
в том числе
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.1.
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей, включая профилактические мероприятия с участием лиц, эпизодически употребляющих психоактивные вещества (1, 2, 3, 4)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
591 707,50
90 600,00
125 020,00
125 362,50
125 362,50
125 362,50
бюджет автономного округа
591 707,50
90 600,00
125 020,00
125 362,50
125 362,50
125 362,50
1.2.
Развитие службы спортивной медицины (2, 6, 17, 18, 21, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
1 483 441,40
292 080,00
385 550,00
268 603,80
268 603,80
268 603,80
бюджет автономного округа
1 483 441,40
292 080,00
385 550,00
268 603,80
268 603,80
268 603,80
1.3.
Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику (17, 18, 20, 21, 23, 24, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
716 285,00
281 010,60
108 818,60
108 818,60
108 818,60
108 818,60
бюджет автономного округа
716 285,00
281 010,60
108 818,60
108 818,60
108 818,60
108 818,60
1.4.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей (3, 4, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа, Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа
всего
151 884 802,02
26 997 258,40
33 548 288,72
30 342 021,20
30 457 681,70
30 539 552,00
Департамент здравоохранения автономного округа
федеральный бюджет
4 638,70
4 638,70
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
24 444 074,90
4 484 952,90
4 177 250,00
5 260 624,00
5 260 624,00
5 260 624,00
территориальный фонд ОМС
127 336 088,42
22 407 666,80
29 371 038,72
25 081 397,20
25 197 057,70
25 278 928,00
Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа
бюджет автономного округа
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5.
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях (17, 18, 20, 21, 23, 24, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
8 817 035,50
2 499 111,00
1 827 464,50
1 496 820,00
1 496 820,00
1 496 820,00
федеральный бюджет
592 258,90
446 720,00
145 538,90
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
8 224 776,60
2 052 391,00
1 681 925,60
1 496 820,00
1 496 820,00
1 496 820,00
Итого по подпрограмме I
всего
163 493 271,42
30 160 060,00
35 995 141,82
32 341 626,10
32 457 286,60
32 539 156,90
федеральный бюджет
596 897,60
451 358,70
145 538,90
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
35 560 285,40
7 301 034,50
6 478 564,20
7 260 228,90
7 260 228,90
7 260 228,90
территориальный фонд ОМС
127 336 088,42
22 407 666,80
29 371 038,72
25 081 397,20
25 197 057,70
25 278 928,00
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2.1.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями (6, 7, 21)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
4 855 434,77
876 099,10
1 181 882,27
930 226,70
932 728,10
934 498,60
федеральный бюджет
462,70
462,70
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
1 893 053,10
363 861,30
365 803,50
387 796,10
387 796,10
387 796,10
территориальный фонд ОМС
2 961 918,97
511 775,10
816 078,77
542 430,60
544 932,00
546 702,50
2.2.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации (10, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
15 830 774,20
2 639 407,40
3 892 600,00
3 086 761,60
3 100 972,90
3 111 032,30
бюджет автономного округа
20 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
территориальный фонд ОМС
15 810 774,20
2 639 407,40
3 887 600,00
3 081 761,60
3 095 972,90
3 106 032,30
2.3.
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (17, 18, 22, 25, 26)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
5 021 595,80
953 675,00
1 173 000,00
964 973,60
964 973,60
964 973,60
бюджет автономного округа
5 021 595,80
953 675,00
1 173 000,00
964 973,60
964 973,60
964 973,60
2.4.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями (17, 18, 19, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
67 472 485,82
10 672 646,80
14 460 633,72
14 072 648,10
14 117 429,40
14 149 127,80
федеральный бюджет
552,00
552,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
17 289 461,40
1 526 092,00
3 233 296,40
4 176 691,00
4 176 691,00
4 176 691,00
территориальный фонд ОМС
49 257 472,42
8 961 002,80
11 042 337,32
9 710 957,10
9 755 738,40
9 787 436,80
программа «Сотрудничество»
925 000,00
185 000,00
185 000,00
185 000,00
185 000,00
185 000,00
2.5.
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения (10, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
11 859 261,00
3 239 233,80
2 743 578,70
1 950 696,70
1 959 692,20
1 966 059,60
федеральный бюджет
356 544,10
356 544,10
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
4 276 568,80
2 111 590,10
2 164 978,70
0,00
0,00
0,00
территориальный фонд ОМС
7 226 148,10
771 099,60
578 600,00
1 950 696,70
1 959 692,20
1 966 059,60
2.6.
Развитие службы крови (17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
3 931 088,40
671 427,00
862 350,00
799 103,80
799 103,80
799 103,80
бюджет автономного округа
3 931 088,40
671 427,00
862 350,00
799 103,80
799 103,80
799 103,80
2.7.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом (17, 18, 24, 25, 28)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
11 129 844,60
1 587 546,60
2 430 348,60
2 370 649,80
2 370 649,80
2 370 649,80
федеральный бюджет
99 785,20
65 536,60
34 248,60
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
11 030 059,40
1 522 010,00
2 396 100,00
2 370 649,80
2 370 649,80
2 370 649,80
2.8.
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C (5, 17, 18, 25, 27)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
3 627 197,00
919 145,60
1 025 872,50
560 726,30
560 726,30
560 726,30
федеральный бюджет
721 936,70
378 245,60
343 691,10
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
2 905 260,30
540 900,00
682 181,40
560 726,30
560 726,30
560 726,30
2.9.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным (1, 2, 17, 18, 19, 20, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
796 780,30
124 700,00
164 000,00
169 360,10
169 360,10
169 360,10
бюджет автономного округа
796 780,30
124 700,00
164 000,00
169 360,10
169 360,10
169 360,10
2.10.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения (17, 18, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
12 132 335,20
1 911 333,90
2 651 110,00
2 523 297,10
2 523 297,10
2 523 297,10
бюджет автономного округа
12 132 335,20
1 911 333,90
2 651 110,00
2 523 297,10
2 523 297,10
2 523 297,10
2.11.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями (3, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 23, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
2 620 187,49
446 500,10
555 039,29
537 657,00
539 753,50
541 237,60
федеральный бюджет
124,80
124,80
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
353 438,50
47 295,30
57 100,00
83 014,40
83 014,40
83 014,40
территориальный фонд ОМС
2 266 624,19
399 080,00
497 939,29
454 642,60
456 739,10
458 223,20
2.12.
Совершенствование оказания медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем, и дерматологических заболеваниях. (17, 18, 20, 21, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
3 119 950,77
422 704,90
600 274,27
697 236,10
699 179,80
700 555,70
бюджет автономного округа
1 028 490,90
82 185,50
119 100,70
275 734,90
275 734,90
275 734,90
территориальный фонд ОМС
2 091 459,87
340 519,40
481 173,57
421 501,20
423 444,90
424 820,80
2.13.
Развитие государственно-частного партнерства (10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
1 371 110,09
463 832,70
554 200,09
117 204,60
117 745,00
118 127,70
территориальный фонд ОМС
1 371 110,09
463 832,70
554 200,09
117 204,60
117 745,00
118 127,70
Итого по подпрограмме II
всего
143 768 045,44
24 928 252,90
32 294 889,44
28 780 541,50
28 855 611,60
28 908 750,00
федеральный бюджет
1 179 405,50
801 465,80
377 939,70
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
60 678 132,10
9 855 070,10
13 874 020,70
12 316 347,10
12 316 347,10
12 316 347,10
территориальный фонд ОМС
80 985 507,84
14 086 717,00
17 857 929,04
16 279 194,40
16 354 264,50
16 407 402,90
программа «Сотрудничество»
925 000,00
185 000,00
185 000,00
185 000,00
185 000,00
185 000,00
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
3.1.
Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров (9, 10, 11, 19, 20, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
12 001 843,27
1 859 886,80
1 949 452,67
2 725 233,90
2 731 438,80
2 735 831,10
бюджет автономного округа
5 018 729,30
366 808,80
512 981,00
1 379 646,50
1 379 646,50
1 379 646,50
территориальный фонд ОМС
6 983 113,97
1 493 078,00
1 436 471,67
1 345 587,40
1 351 792,30
1 356 184,60
3.2.
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка (9, 10, 11, 17, 18, 20, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
50 641,60
14 000,00
9 160,40
9 160,40
9 160,40
9 160,40
бюджет автономного округа
50 641,60
14 000,00
9 160,40
9 160,40
9 160,40
9 160,40
3.3.
Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела (9, 10, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
50 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
бюджет автономного округа
50 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
3.4.
Развитие специализированной медицинской помощи детям (9, 10, 11, 20, 21, 23, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
10 799 892,87
1 457 965,40
2 266 501,67
2 352 442,20
2 359 126,20
2 363 857,40
федеральный бюджет
190,10
190,10
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
3 838 191,30
384 892,30
744 269,90
903 009,70
903 009,70
903 009,70
территориальный фонд ОМС
6 961 511,47
1 072 883,00
1 522 231,77
1 449 432,50
1 456 116,50
1 460 847,70
Итого по подпрограмме III
всего
22 902 377,74
3 341 852,20
4 235 114,74
5 096 836,50
5 109 725,40
5 118 848,90
федеральный бюджет
190,10
190,10
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
8 957 562,20
775 701,10
1 276 411,30
2 301 816,60
2 301 816,60
2 301 816,60
территориальный фонд ОМС
13 944 625,44
2 565 961,00
2 958 703,44
2 795 019,90
2 807 908,80
2 817 032,30
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
4.1.
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей (1, 2, 6, 7, 11, 17, 18, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
2 051 278,70
478 597,70
405 488,80
387 693,70
389 211,90
390 286,60
бюджет автономного округа
194 241,20
6 500,00
12 388,80
58 450,80
58 450,80
58 450,80
территориальный фонд ОМС
1 857 037,50
472 097,70
393 100,00
329 242,90
330 761,10
331 835,80
4.2.
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей (1, 2, 6, 7, 10, 11, 19, 20, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
2 747 744,20
420 710,20
514 602,60
604 143,80
604 143,80
604 143,80
бюджет автономного округа
2 747 744,20
420 710,20
514 602,60
604 143,80
604 143,80
604 143,80
Итого по подпрограмме IV
всего
4 799 022,90
899 307,90
920 091,40
991 837,50
993 355,70
994 430,40
бюджет автономного округа
2 941 985,40
427 210,20
526 991,40
662 594,60
662 594,60
662 594,60
территориальный фонд ОМС
1 857 037,50
472 097,70
393 100,00
329 242,90
330 761,10
331 835,80
Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
5.1.
Организация оказания паллиативной медицинской помощи (12)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
801 749,00
525 197,50
117 791,50
52 920,00
52 920,00
52 920,00
территориальный фонд ОМС
801 749,00
525 197,50
117 791,50
52 920,00
52 920,00
52 920,00
Итого по подпрограмме V
всего
801 749,00
525 197,50
117 791,50
52 920,00
52 920,00
52 920,00
территориальный фонд ОМС
801 749,00
525 197,50
117 791,50
52 920,00
52 920,00
52 920,00
Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
6.1.
Повышение престижа медицинских профессий (13)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
17 000,00
2 200,00
3 700,00
3 700,00
3 700,00
3 700,00
бюджет автономного округа
17 000,00
2 200,00
3 700,00
3 700,00
3 700,00
3 700,00
6.2.
Повышение квалификации специалистов с высшим медицинским образованием на базе ведущих зарубежных клиник с целью внедрения новых методов и технологий в лечебно-профилактических учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
70 000,00
25 000,00
30 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
бюджет автономного округа
70 000,00
25 000,00
30 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
6.3.
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов медицинских организаций, подготовка специалистов в интернатуре, ординатуре, включая стипендиальное обеспечение (10, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме VI
всего
92 000,00
27 200,00
38 700,00
8 700,00
8 700,00
8 700,00
бюджет автономного округа
92 000,00
27 200,00
38 700,00
8 700,00
8 700,00
8 700,00
Подпрограмма 7 «Развитие информатизации в здравоохранении»
7.1.
Обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (14)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
964 189,60
348 095,90
353 624,00
87 489,90
87 489,90
87 489,90
бюджет автономного округа
964 189,60
348 095,90
353 624,00
87 489,90
87 489,90
87 489,90
7.2.
Развитие регионального сегмента Единой информационной системы в сфере здравоохранения (14)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
44 480,50
28 280,50
3 200,00
1 000,00
6 000,00
6 000,00
бюджет автономного округа
44 480,50
28 280,50
3 200,00
1 000,00
6 000,00
6 000,00
7.3.
Обеспечение устойчивого доступа к сети «Интернет» медицинских организаций, расположенных в удаленных и труднодоступных населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (14)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
9 793,60
1 993,60
2 800,00
5 000,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
9 793,60
1 993,60
2 800,00
5 000,00
0,00
0,00
7.4.
Развитие телемедицинских технологий
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме VII
всего
1 018 463,70
378 370,00
359 624,00
93 489,90
93 489,90
93 489,90
бюджет автономного округа
1 018 463,70
378 370,00
359 624,00
93 489,90
93 489,90
93 489,90
Итого по медицинской части программы
всего
336 874 930,20
60 260 240,50
73 961 352,90
67 365 951,50
67 571 089,20
67 716 296,10
федеральный бюджет
1 776 493,20
1 253 014,60
523 478,60
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
109 248 428,80
18 764 585,90
22 554 311,60
22 643 177,10
22 643 177,10
22 643 177,10
территориальный фонд ОМС
224 925 008,20
40 057 640,00
50 698 562,70
44 537 774,40
44 742 912,10
44 888 119,00
программа «Сотрудничество»
925 000,00
185 000,00
185 000,00
185 000,00
185 000,00
185 000,00
Подпрограмма 8 «Территориальное планирование учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
8.1.
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)
Департамент строительства автономного округа, муниципальные образования, Аппарат Губернатора автономного округа, Департамент здравоохранения автономного округа
всего
32 136 362,90
6 087 156,90
4 659 872,00
7 295 085,00
10 334 511,00
3 759 738,00
бюджет автономного округа
15 020 875,60
3 936 385,60
1 006 205,00
3 332 085,00
3 358 095,00
3 388 105,00
программа «Сотрудничество»
17 115 487,30
2 150 771,30
3 653 667,00
3 963 000,00
6 976 416,00
371 633,00
Департамент строительства автономного округа
всего
20 802 553,30
2 597 837,30
4 403 667,00
4 793 000,00
7 806 416,00
1 201 633,00
бюджет автономного округа
3 687 066,00
447 066,00
750 000,00
830 000,00
830 000,00
830 000,00
программа «Сотрудничество»
17 115 487,30
2 150 771,30
3 653 667,00
3 963 000,00
6 976 416,00
371 633,00
муниципальные образования
всего
925 773,70
925 773,70
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
925 773,70
925 773,70
0,00
0,00
0,00
0,00
Аппарат Губернатора автономного округа
всего
1 588 365,90
563 545,90
256 205,00
256 205,00
256 205,00
256 205,00
бюджет автономного округа
1 588 365,90
563 545,90
256 205,00
256 205,00
256 205,00
256 205,00
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа
55 000,00
55 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
8 819 670,00
2 000 000,00
0,00
2 245 880,00
2 271 890,00
2 301 900,00
бюджет автономного округа
8 819 670,00
2 000 000,00
0,00
2 245 880,00
2 271 890,00
2 301 900,00
в том числе развитие государственно-частного партнерства по строительству перинатального центра в
г. Сургуте*
8 819 670,00
2 000 000,00
0,00
2 245 880,00
2 271 890,00
2 301 900,00
8.2.
Организационное обеспечение функционирования отрасли (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа, Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения
всего
6 806 930,30
893 783,60
2 069 002,00
1 265 539,00
1 281 622,60
1 296 983,10
федеральный бюджет
3 964,50
3 964,50
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
4 638 709,00
606 120,50
1 284 902,00
915 895,50
915 895,50
915 895,50
территориальный фонд ОМС
2 164 256,80
283 698,60
784 100,00
349 643,50
365 727,10
381 087,60
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
6 652 322,30
859 690,40
2 038 873,30
1 235 410,30
1 251 493,90
1 266 854,40
бюджет автономного округа
4 488 065,50
575 991,80
1 254 773,30
885 766,80
885 766,80
885 766,80
территориальный фонд ОМС
2 164 256,80
283 698,60
784 100,00
349 643,50
365 727,10
381 087,60
Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения
всего
154 608,00
34 093,20
30 128,70
30 128,70
30 128,70
30 128,70
федеральный бюджет
3 964,50
3 964,50
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
150 643,50
30 128,70
30 128,70
30 128,70
30 128,70
30 128,70
8.3.
Страховые взносы (платежи) на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетные трансферты, передаваемые территориальному фонду обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
149 433 099,70
25 341 323,70
32 641 903,00
30 483 291,00
30 483 291,00
30 483 291,00
бюджет автономного округа
149 433 099,70
25 341 323,70
32 641 903,00
30 483 291,00
30 483 291,00
30 483 291,00
8.4.
Затраты на временную эксплуатацию объектов, охрану объектов, оплату исполнительных листов (9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25)
Департамент строительства автономного округа
всего
34 639,30
34 639,30
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
7 639,30
7 639,30
0,00
0,00
0,00
0,00
программа «Сотрудничество»
27 000,00
27 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме VIII
всего
188 411 032,20
32 356 903,50
39 370 777,00
39 043 915,00
42 099 424,60
35 540 012,10
федеральный бюджет
3 964,50
3 964,50
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
169 100 323,60
29 891 469,10
34 933 010,00
34 731 271,50
34 757 281,50
34 787 291,50
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа
55 000,00
55 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальный фонд ОМС
2 164 256,80
283 698,60
784 100,00
349 643,50
365 727,10
381 087,60
программа «Сотрудничество»
17 142 487,30
2 177 771,30
3 653 667,00
3 963 000,00
6 976 416,00
371 633,00
Подпрограмма 9 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
9.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (15, 16)
Департамент здравоохранения автономного округа
всего
24 330,60
24 330,60
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
24 330,60
24 330,60
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме IX
всего
24 330,60
24 330,60
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
24 330,60
24 330,60
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по государственной программе
всего **
375 877 193,30
67 300 150,90
80 690 226,90
75 926 575,50
79 187 222,80
72 773 017,20
федеральный бюджет
1 780 457,70
1 256 979,10
523 478,60
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
278 373 083,00
48 680 385,60
57 487 321,60
57 374 448,60
57 400 458,60
57 430 468,60
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа
55 000,00
55 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальный фонд ОМС
227 089 265,00
40 341 338,60
51 482 662,70
44 887 417,90
45 108 639,20
45 269 206,60
программа «Сотрудничество»
18 067 487,30
2 362 771,30
3 838 667,00
4 148 000,00
7 161 416,00
556 633,00
В том числе:
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности
всего
21 728 327,00
3 523 611,00
4 403 667,00
4 793 000,00
7 806 416,00
1 201 633,00
бюджет автономного округа
4 612 839,70
1 372 839,70
750 000,00
830 000,00
830 000,00
830 000,00
программа «Сотрудничество»
17 115 487,30
2 150 771,30
3 653 667,00
3 963 000,00
6 976 416,00
371 633,00
Прочие расходы
всего **
354 148 866,30
63 776 539,90
76 286 559,90
71 133 575,50
71 380 806,80
71 571 384,20
федеральный бюджет
1 780 457,70
1 256 979,10
523 478,60
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
273 760 243,30
47 307 545,90
56 737 321,60
56 544 448,60
56 570 458,60
56 600 468,60
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа
55 000,00
55 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальный фонд ОМС
227 089 265,00
40 341 338,60
51 482 662,70
44 887 417,90
45 108 639,20
45 269 206,60
программа «Сотрудничество»
952 000,00
212 000,00
185 000,00
185 000,00
185 000,00
185 000,00
В том числе:
Департамент здравоохранения автономного округа
всего **
352 271 253,10
63 044 261,50
76 000 226,20
70 847 241,80
71 094 473,10
71 285 050,50
федеральный бюджет
1 776 493,20
1 253 014,60
523 478,60
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
271 913 594,60
46 606 232,00
56 450 987,90
56 258 114,90
56 284 124,90
56 314 134,90
территориальный фонд ОМС
227 089 265,00
40 341 338,60
51 482 662,70
44 887 417,90
45 108 639,20
45 269 206,60
программа «Сотрудничество»
925 000,00
185 000,00
185 000,00
185 000,00
185 000,00
185 000,00
Департамент строительства автономного округа
всего
20 837 192,60
2 632 476,60
4 403 667,00
4 793 000,00
7 806 416,00
1 201 633,00
бюджет автономного округа
3 694 705,30
454 705,30
750 000,00
830 000,00
830 000,00
830 000,00
программа «Сотрудничество»
17 142 487,30
2 177 771,30
3 653 667,00
3 963 000,00
6 976 416,00
371 633,00
Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа
всего
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Аппарат Губернатора автономного округа
всего
1 588 365,90
563 545,90
256 205,00
256 205,00
256 205,00
256 205,00
бюджет автономного округа
1 588 365,90
563 545,90
256 205,00
256 205,00
256 205,00
256 205,00
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа
55 000,00
55 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения
всего
154 608,00
34 093,20
30 128,70
30 128,70
30 128,70
30 128,70
федеральный бюджет
3 964,50
3 964,50
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
150 643,50
30 128,70
30 128,70
30 128,70
30 128,70
30 128,70
Муниципальные образования
всего
925 773,70
925 773,70
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
925 773,70
925 773,70
0,00
0,00
0,00
0,00
* Общий размер расходов на исполнение Соглашения о государственно-частном партнёрстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра в городе Сургуте от 26 декабря 2014 года (далее – Соглашение о ГЧП) в период с 2016 по 2024 годы будет составлять 18 387 410 000 рублей.
При принятии государственных программ на период с 2021 года и последующие периоды будут учтены следующие расходы на исполнение Соглашения о ГЧП в период с 2021 по 2024 годы (в тыс. рублей):
2021 г.
2022 г.
2023 г
2024 г
Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат по уплате процентов по договорам займа и/или кредитным договорам, заключенным частным партнером для исполнения Соглашения о государственно-частном партнёрстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации объектов здравоохранения
954 910,00
817 930,00
662 940,00
486 960,00
Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг (производством работ) по технической эксплуатации объектов здравоохранения
141 000,00
152 000,00
165 000,00
178 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проектированию, строительству и оснащению перинатального центра в городе Сургуте на основе государственно-частного партнёрства
1 237 000,00
1 400 000,00
1 583 000,00
1 789 000,00
ИТОГО:
2 332 910,00
2 369 930,00
2 410 940,00
2 453 960,00
ИТОГО за период 2021-2024 гг.:
9 567 740,00
**расходы на межбюджетные трансферты из бюджета субъекта РФ, передаваемые ТФОМС и ФФОМС исключены из общих расходов по государственной программе в размерах:
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
25 341 323,7
32 641 903,00
30 483 291,00
30 483 291,00
30 483 291,00».
Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Н.В.Комарова
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | собрание законодательства ХМАО-Югры № 10 (часть 1, том 2) стр. 1123 от 15.10.2016 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: