Основная информация
Дата опубликования: | 07 декабря 2011г. |
Номер документа: | RU42000201101124 |
Текущая редакция: | 7 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Кемеровская область |
Принявший орган: | Коллегия Администрации Кемеровской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
1
КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.12.2011 №555
Об утверждении долгосрочной целевой программы «Здоровье кузбассовцев» на 2012-2015 годы
(в ред. постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.03.2012 №74, от 15.11.2012 №409, от 28.12.2012 №651, от 29.04.2013 №182,
от 03.07.2013 №277, от 24.10.2013 №456)
(признано утратившим силу постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.12.2013 №609)
В целях укрепления здоровья населения Кемеровской области, улучшения качества и доступности медицинской помощи, предупреждения распространения социально значимых заболеваний, снижения общей смертности, обеспечения безопасного материнства и здоровья детей Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Здоровье кузбассовцев» на 2012 - 2015 годы.
(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.11.2012 №409)
2. Финансовое обеспечение мероприятий Программы, финансируемых из средств областного бюджета, является расходным обязательством Кемеровской области.
3. Департаменту документационного обеспечения Администрации Кемеровской области (Т.Н.Вовченко), главному управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (А.В. Горелкин) и департаменту информационных технологий Кемеровской области (С.Л.Мурашкин) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области А.С.Сергеева.
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2012.
И.о. Губернатора
Кемеровской области
В.П. Мазикин
Утверждена
постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 7 декабря 2011 г. № 555
(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области
от 24.10.2013 №456)
Долгосрочная целевая программа
«Здоровье кузбассовцев» на 2012-2015 годы
Паспорт
долгосрочной целевой программы
«Здоровье кузбассовцев» на 2012-2015 годы
Наименование программы
Долгосрочная целевая программа «Здоровье кузбассовцев» на 2012-2015 годы (далее – Программа)
Дата принятия и наименование решения о разработке Программы
Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 17.10.2011 № 160-рг «О разработке долгосрочной целевой программы «Здоровье кузбассовцев» на 2012-2015 годы»
Государственный заказчик Программы
Коллегия Администрации Кемеровской области
Директора Программы
Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам здравоохранения) Сергеев Алексей Станиславович;
заместитель Губернатора Кемеровской области (по экономике и региональному развитию) Исламов Дмитрий Викторович
Основные разработчики Программы
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области;
департамент труда и занятости населения Кемеровской области
Цели Программы
Укрепление здоровья населения Кемеровской области, улучшение качества и повышение доступности медицинской помощи, предупреждение распространения социально значимых заболеваний, снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, обеспечение безопасного материнства и здоровья детей, улучшение условий и охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости, снижение производственного травматизма, обеспечение учреждений здравоохранения необходимым объемом безопасных и эффективных компонентов и препаратов крови отечественного производства
Задачи Программы
Обеспечение оказания населению Кемеровской области высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий;
улучшение материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости;
улучшение лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом, артериальной гипертонией, туберкулезом, онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями;
обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи для населения Кемеровской области;
совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и реабилитации работников организаций Кемеровской области;
обеспечение проведения аттестации 4800 рабочих мест по условиям труда, обучение 2055 работников по охране труда в организациях бюджетной сферы;
проведение периодического (1 раз в 3 года) обучения и проверки знаний требований охраны труда работников в организациях бюджетной сферы;
проведение научных исследований по проблемам формирования профессиональной патологии у шахтеров, разработка и внедрение программ медицинской реабилитации;
подготовка и издание информационных материалов по охране труда;
техническое переоснащение учреждений службы крови
Срок реализации Программы
2012 – 2015 годы
Основные мероприятия Программы
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»;
«Вакцинопрофилактика»;
«Развитие высокотехнологичных и дорогостоящих видов медицинской помощи»;
«Лекарственное обеспечение»;
«Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения»;
«Здоровое поколение»;
«Государственная поддержка организации оздоровления и отдыха населения Кемеровской области, долечивание и реабилитация работающих граждан»;
«Подготовка специалистов и проведение научно-исследовательской работы в сфере здравоохранения»;
«Доступное зрение»;
«Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями»;
«Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, проведение профилактических мероприятий»;
«Профилактика, выявление, мониторинг лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, гепатитов В и С»;
«Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»;
«Улучшение условий и охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости в Кемеровской области»;
«Развитие службы крови»
Основные исполнители Программы
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области;
департамент труда и занятости населения Кемеровской области
Объемы и источники финансирования Программы
(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области
от 24.10.2013 №456)
Всего на реализацию Программы потребуется на 2012-2015 годы 5290601,767 тыс. рублей, в том числе:
2012 год – 2961024,982 тыс. рублей;
2013 год – 1772778,6 тыс. рублей (в том числе 437201,815 тыс. рублей – остатки 2012 года);
2014 год – 497000,0 тыс. рублей;
2015 год – 497000,0 тыс. рублей;
из них:
средства областного бюджета на 2012-2015 годы 2930263,485 тыс. рублей, в том числе:
2012 год – 1161199,0 тыс. рублей;
2013 год – 1212266,3 тыс. рублей (в том числе 437201,815 тыс. рублей – остатки 2012 года);
2014 год – 497000,0 тыс. рублей;
2015 год – 497000,0 тыс. рублей.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета на 2012-2015 годы – 2087804,789 тыс. рублей, в том числе:
2012 год – 1527292,489 тыс. рублей;
2013 год – 560512,3 тыс. рублей;
2014 год – 0,0;
2015 год – 0,0;
средства местных бюджетов на 2012-2015 годы – 243313,252 тыс. рублей, в том числе:
2012 год – 243313,252 тыс. рублей;
2013 год – 0,0;
2014 год – 0,0;
2015 год – 0,0;
внебюджетные источники на 2012-2015 годы – 29220,241 тыс. рублей, в том числе:
2012 год – 29220,241 тыс. рублей;
2013 год – 0,0;
2014 год – 0,0;
2015 год – 0,0
Ожидаемые конечные результаты Программы
Медицинский эффект:
повышение качества диагностики и эффективности лечения туберкулеза, онкологических заболеваний, сахарного диабета и других социально значимых заболеваний;
снижение материнской смертности;
снижение младенческой смертности.
Экономический эффект:
рациональное использование денежных средств при оказании медицинской помощи населению Кемеровской области;
применение новейших малоинвазивных методов диагностики и лечения заболеваний;
рациональное использование врачебных кадров при комплектации учреждений здравоохранения.
Социальный эффект:
улучшение качества жизни населения Кемеровской области;
сокращение численности пострадавших на производстве от травм и профессиональных заболеваний;
повышение социальной адаптации больных заболеваниями с хронической формой и инвалидов
Организация контроля за выполнением Программы
Государственный заказчик Программы, Губернатор Кемеровской области
1. Содержание проблемы и необходимость
её решения программными методами
Анализ структуры заболеваемости и причин смертности населения Кемеровской области указывает на необходимость принятия стратегических решений по основным классам социально значимых заболеваний, входящих в перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих»:
сахарный диабет;
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением;
туберкулез;
болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ);
вирусные гепатиты;
инфекции, передающиеся преимущественно половым путем;
психические расстройства и расстройства поведения;
злокачественные новообразования.
Необходимость комплексного решения проблем, связанных с социально значимыми заболеваниями, программно-целевым методом обусловлена рядом объективных причин, в том числе:
масштабностью, сложностью и многообразием проблем профилактики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях, что предполагает разработку и осуществление комплекса программных мероприятий, взаимоувязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям;
необходимостью выполнения в рамках единой программы крупных по объему и требующих длительных сроков реализации инвестиционных и научно-технических проектов;
потребностью в координации усилий органов государственной власти Кемеровской области, негосударственных организаций и общественных объединений.
Целесообразность использования программно-целевого метода решения проблемы социально значимых заболеваний подтверждается результатами реализации действующей с 2007 года федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)», задачами которой являются стабилизация эпидемиологической ситуации, снижение преждевременной смертности, заболеваемости, инвалидизации, увеличение продолжительности жизни при указанных заболеваниях. Об эффективности использования данного метода, в частности, свидетельствует стабилизация начиная с 2007 года показателей заболеваемости и смертности по таким классам заболеваний, как сахарный диабет, инфекции, передаваемые половым путем, злокачественные новообразования.
Программа состоит из 15 основных мероприятий, отражающих проблемные вопросы здравоохранения:
1. «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»
Артериальная гипертония является одним из самых распространённых и важнейших факторов риска развития заболеваний системы кровообращения, которые в структуре смертности населения составляют более 50 процентов. Проведение мероприятий по раннему выявлению артериальной гипертонии, предупреждению её серьезных последствий и, как следствие, предупреждению инвалидности и преждевременной смертности ограничено рамками текущего финансирования и требует дополнительных финансовых вложений. В 2010 году уровень смертности от болезней системы кровообращения в Кемеровской области составил 756 случаев на 100 тысяч населения. Высокий удельный вес в нём приходится на трудоспособный возраст.
Реализация мероприятия позволит снизить первичный выход на инвалидность, заболеваемость с временной утратой трудоспособности, обращаемость за неотложной и экстренной медицинской помощью на догоспитальном этапе, снизить общую смертность населения.
Следующая проблема – это злокачественные новообразования, борьба с которыми остается одной из важнейших задач медицины. Высокие показатели первичной онкозаболеваемости жителей Кемеровской области свидетельствуют о необходимости повышенного внимания к этому вопросу.
В структуре причин общей смертности злокачественные новообразования занимают третье место после болезней системы кровообращения, травм и отравлений и составили в 2010 году 219 случаев на 100 тысяч населения. Лечение онкологических больных, связанное с применением дорогостоящих специализированных радиофармацевтических препаратов, радиоактивных источников для аппаратов лучевой терапии, финансово ёмкое и требует дополнительного финансирования.
Реализация мероприятия позволит повысить эффективность лечения и диагностики, что, в свою очередь, приведет к снижению смертности населения от злокачественных новообразований.
В Кемеровской области сохраняется напряженная ситуация по туберкулезу. Показатель заболеваемости туберкулезом за 2010 год составил 116,6 случая на 100 тысяч населения, что в 1,4 раза превышает среднероссийский показатель. Поздняя выявляемость больных туберкулезом в связи с недостаточным охватом населения профилактическими осмотрами на туберкулез приводит к росту преждевременной смертности и инвалидизации.
Реализуемое мероприятие позволит создать условия для обследования пациентов в общей лечебной сети на качественном оборудовании, укрепить материально-техническую базу противотуберкулезных учреждений, в первую очередь, детских отделений, продолжить работу по бесперебойному централизованному обеспечению противотуберкулезных учреждений Кемеровской области противотуберкулезными препаратами, что позволит снизить уровень смертности от туберкулеза.
Сахарный диабет. Это грозное заболевание и его осложнения занимают третье место среди заболеваний, приводящих к инвалидности. Поздние осложнения являются не только ведущей причиной инвалидности, но и преждевременной смертности больных сахарным диабетом.
Благодаря принимаемым мерам в 2010 году было обеспечено стабильное снабжение больных сахарным диабетом инсулинами и тест-полосками для определения уровня сахара в крови, что способствовало снижению количества осложнений этого заболевания. Дальнейшая реализация мероприятий позволит обеспечить больных сахарным диабетом инсулинами, сахароснижающими препаратами и средствами контроля, что позволит добиться стойкой компенсации диабета, снизить количество осложнений, повысить качество жизни граждан с этим заболеванием.
К группе социально значимых болезней относятся и инфекции, передаваемые половым путем, которые оказывают прямое влияние на репродуктивное здоровье населения, поскольку приводят к бесплодию. Реализация мероприятий позволит усилить работу по предупреждению распространения инфекций, передаваемых половым путем, особенно среди детей и подростков, увеличить объём профилактической и лечебной помощи населению в амбулаторных условиях, профилактику врожденного сифилиса, обеспечение лекарственными препаратами для лечения сифилиса.
Предусмотрено целевое финансирование мероприятий по улучшению диагностики, ранней выявляемости и лечению вирусных гепатитов В и С. Основные финансовые затраты связаны с лечением этих больных, которое является очень дорогостоящим.
Качество жизни населения во многом определяется уровнем психических заболеваний и поведенческих расстройств. В области по итогам 2010 года показатель первичной заболеваемости психическими болезнями составил 90 случаев на 100 тысяч населения. В целом более 30 процентов населения нуждаются в помощи специалистов в области психического здоровья. До 5,5 процента населения нуждаются в активной психиатрической помощи. Более 1,5 тысячи человек ежегодно погибает от суицидов, в основе которых лежат психические расстройства. Развитие этой службы, имеющей большое социальное значение, требует дополнительного финансирования, особенно ее реабилитационного этапа.
Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции расценивается в Кузбассе как неблагополучная. Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией с каждым годом увеличивается (за 2008-2010 годы рост с 97,6 случая до 144,5 случая на 100 тысяч населения). В настоящее время эпидемиологический процесс охватил все муниципальные образования Кемеровской области.
Реализация мероприятия позволит своевременно выявлять ВИЧ-инфицированных, особенно в группах риска, обеспечит разрыв эпидемиологических цепочек, снизит риск медицинского пути передачи ВИЧ-инфекции.
2. «Вакцинопрофилактика»
В рамках мероприятия осуществляется приобретение вакцины против клещевого энцефалита, антирабической вакцины (бешенство), туберкулина, иммуноглобулина противоклещевого для учреждений здравоохранения.
Устойчивое обеспечение вакцинами является важнейшей мерой борьбы и предупреждения развития инфекционных заболеваний, регулируемых средствами иммунопрофилактики.
Своевременная профилактика таких инфекционных заболеваний, как грипп, клещевой энцефалит и других, является не только мерой предупреждения инвалидности и смертности от осложнений этих инфекций, но и приносит ощутимый экономический эффект, снижая утрату временной нетрудоспособности и в случаях, и в днях.
3. «Развитие высокотехнологичных и дорогостоящих видов медицинской помощи»
В рамках данного мероприятия обеспечивается возможность предоставления населению Кемеровской области высокотехнологичных и дорогостоящих видов медицинской помощи кардиологического, офтальмологического, травматологического, нейрохирургического, урологического, гинекологического и других профилей и иной медицинской помощи, требующей применения высоких технологий. Все виды высокотехнологичной медицинской помощи относятся к категории дорогостоящих и финансируются сверх программы ОМС за счет средств бюджетов всех уровней.
4. «Лекарственное обеспечение»
В рамках мероприятия осуществляется приобретение дорогостоящих лекарственных средств для определенных категорий больных и населения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.94 №890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». Реализация мероприятий позволит улучшить качество оказания лекарственной помощи и увеличит доступность бесплатных лекарств при амбулаторном лечении для населения Кемеровской области.
5. «Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения»
Реализация мероприятия позволит приобретать современное медицинское оборудование для лечебно-профилактических учреждений, что, в свою очередь, повысит качество лечения населения Кемеровской области.
Кроме того, в рамках мероприятия предусмотрено финансирование проведения текущего и капитального ремонта учреждений здравоохранения.
6. «Здоровое поколение»
За последние три года в динамике продолжилось снижение младенческой смертности по Кемеровской области с 10,3 случая на 1000 родившихся живыми в 2006 году до 8,1 случая в 2010 году. Вместе с тем в целом состояние здоровья детей остается неудовлетворительным, а врожденные пороки развития неизбежно способствуют росту числа детей-инвалидов. Показатель первичной детской инвалидности за 2008-2010 годы составил в среднем 27,4 случая на 10 тысяч детского населения.
Реализуемое мероприятие предусматривает совершенствование организации акушерской и неонатальной помощи, позволяет повысить эффективность оказания акушерской и неонатальной помощи за счет внедрения новых эффективных лечебно-диагностических технологий. В значительной степени решаются вопросы улучшения питания беременных женщин, кормящих матерей и детей. Предусматривается проведение комплекса диагностических, лечебных и оздоровительных мероприятий для детей, улучшение в соответствии с санитарными нормами и правилами условий оздоровления и реабилитации детей.
Это поможет снизить показатели материнской и младенческой смертности в Кемеровской области, увеличить выживаемость новорожденных и глубоко недоношенных детей, уменьшить число детей-инвалидов и улучшить качество их жизни.
7. «Государственная поддержка организации оздоровления и отдыха населения Кемеровской области, долечивание и реабилитация работающих граждан»
Реализация мероприятия позволит максимально удовлетворить потребность жителей Кемеровской области в санаторно-курортном лечении и реабилитации различных категорий населения: детей-подростков, ветеранов войн, работающих граждан т.д.
8. «Подготовка специалистов и проведение научно-исследовательской работы в сфере здравоохранения»
Проблема обеспечения кадрами заключается в структурных диспропорциях территориального и квалификационно-профессионального характера. Территориальный структурный сдвиг характеризуется высокой концентрацией врачебных кадров в крупных городах при острой нехватке специалистов в муниципальных образованиях сельского типа. Квалификационно-профессиональный сдвиг характеризуется низким удельным весом врачей первичного звена, с одной стороны, и нехваткой специалистов по отдельным узким специальностям, с другой.
Выполнение предложенных программных мероприятий позволит:
сократить несоответствие численности и структуры кадров объемам деятельности, задачам и направлениям реформирования отрасли;
устранить диспропорции в структуре медицинского персонала между врачами общего профиля и узкими специалистами, между городской и сельской местностью.
Особую роль в развитии здравоохранения играет проведение научно-исследовательской работы в сфере здравоохранения. Мероприятие направлено на совершенствование существующих и разработку новых форм управления и организации оказания различных видов медицинской помощи населению Кемеровской области.
9. «Доступное зрение»
В рамках данного мероприятия предусматривается проведение глазного протезирования на базе ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровская областная клиническая офтальмологическая больница», а также осуществление работы в городах и районах Кемеровской области выездных бригад данного учреждения здравоохранения, созданных с целью приближения высококвалифицированной медицинской помощи к населению, оказания диагностической, лечебной и профилактической офтальмологической медицинской помощи, в том числе профилактики ранней близорукости у детей и подростков.
В 2012 году Кемеровская область вошла в число регионов Российской Федерации, участвующих в реализации ряда мероприятий, а именно:
10. «Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями».
11. «Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, проведение профилактических мероприятий».
12. «Профилактика, выявление, мониторинг лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С».
13. «Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях».
Мероприятия предусматривают приобретение современного лечебно-диагностического оборудования для профильных учреждений здравоохранения, проведение реконструкции и капитального ремонта помещений для размещения приобретаемого оборудования, обеспечение учреждений лекарственными средствами и расходными материалами, подготовку специалистов.
Кроме того, в рамках мероприятия «Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» с целью снижения смертности от транспортных травм всех видов, снижения инвалидизации пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП), снижения экономических потерь государства за счет сохранения трудового потенциала страны и снижения финансовых затрат на выплаты пенсий по инвалидности и пособия по временной утрате трудоспособности в Кемеровской области будет разработана система поэтапного оказания медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП в зависимости от полученных травм, включающая:
оказание медицинской помощи на месте ДТП до прибытия бригады скорой медицинской помощи;
оказание медицинской помощи специализированными бригадами скорой медицинской помощи;
оказание медицинской помощи в учреждениях здравоохранения.
Для этого вдоль участка федеральной трассы М53, проходящей через Кемеровскую область, на базе действующих учреждений здравоохранения планируется создать 8 травмоцентров, оснастить учреждения необходимым медицинским оборудованием и специализированным автотранспортом, подготовить специалистов по травматологии, ортопедии, нейрохирургии и другим смежным специальностям.
14. «Улучшение условий и охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости в Кемеровской области»
Кемеровская область – один из крупнейших индустриальных регионов России. В силу сырьевой направленности экономики в Кемеровской области основными видами промышленного производства являются добыча угля, металлургическое производство и химическая промышленность. Данные виды экономической деятельности относятся к категории наиболее травмоопасных и вредных производств.
В результате принимаемых мер в Кемеровской области за 10 лет удалось достичь существенного, почти в 2,5 раза, снижения уровня травматизма на производстве, обеспечить системный подход к решению вопросов охраны труда.
Несмотря на положительные результаты, достигнутые в области охраны труда, производственный травматизм остается высоким. В Кемеровской области ежегодно более 3000 человек получают производственные травмы и профессиональные заболевания. Уровень производственного травматизма в Кемеровской области превышает среднероссийский более чем в 1,5 раза.
Анализ причин и условий возникновения в 2010 году большинства несчастных случаев на производстве в Кемеровской области показывает, что основной причиной их возникновения является неудовлетворительная организация производства работ (33,7 процента к общему количеству).
К другим причинам относятся:
нарушение правил дорожного движения (16,3 процента);
нарушения технологического процесса (6,7 процента);
недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда (4,8 процента);
нарушение работником правил внутреннего трудового распорядка и дисциплины труда (3,8 процента);
эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования (2,9 процента) и др.
Основную долю составляют причины субъективного характера, в своей основе имеющие проблему так называемого «человеческого фактора».
Анализ численности работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, позволяет сделать вывод, что в организациях, расположенных на территории Кемеровской области, охваченных системой государственного статистического наблюдения, с ростом интенсивности производственной деятельности ухудшаются отдельные показатели, характеризующие состояние условий труда. Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда, в 2011 году составил 56,6 процента от общей численности работников и по сравнению с 2006 годом вырос на 9,2 процента.
Вредные производственные факторы условий труда являются причиной профессиональных заболеваний, а также могут способствовать развитию и прогрессированию общих заболеваний, которые в значительной степени угрожают здоровью работающих.
Уровень профессиональной заболеваемости на 10 тысяч работников в Кемеровской области в 2011 году остается одним из самых высоких в Российской Федерации, в 6,5 раза превышая уровень по Российской Федерации в целом.
Выявляемость профессиональных заболеваний происходит на поздних стадиях развития заболеваний, что в 50 процентов случаев приводит к утрате трудоспособности и инвалидности работников.
Отмечается низкий уровень проведения аттестации рабочих мест в учреждениях здравоохранения, социального развития, образования, культуры, спорта, где выполняются работы во вредных условиях, и требуется планирование и реализация мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда. У многих работодателей с численностью работников более 50 человек нет штатных специалистов по охране труда.
Сохраняются существенные диспропорции финансирования мероприятий по охране труда в организациях различных форм собственности (государственная, муниципальная и частная). Недостаточное финансирование в сфере охраны труда не способствует повышению качества жизни населения Кемеровской области и улучшению демографической ситуации.
В то же время в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2008 №870 «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда» Минтруд России готовит нормативный документ о предоставлении компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда.
В Кемеровской области из 58 тысяч работников бюджетных организаций, занятых во вредных и опасных условиях труда, компенсации за работу во вредных и опасных условиях труда по результатам аттестации рабочих мест получают 11,2 тысячи человек (19,3 процента).
Важнейшим фактором, определяющим необходимость разработки и реализации Программы с учетом приоритетных направлений социальных и экономических реформ в Российской Федерации, Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 №1351, Концепции улучшения демографической ситуации в Кемеровской области до 2015 года, одобренной распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.02.2006 №129-р, является социальная значимость данной проблемы в части повышения качества жизни и сохранения здоровья трудоспособного населения в Кемеровской области.
Концепцией демографической политики Российской Федерации определены приоритетные задачи по сокращению уровня смертности и травматизма от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за счет перехода в сфере охраны труда к управлению профессиональными рисками, включая информирование работников о соответствующих рисках, созданию системы выявления, оценки и контроля таких рисков, а также за счет экономической мотивации для улучшения работодателем условий труда.
15. «Развитие службы крови»
Ежегодно в России в переливании крови нуждаются 1,5 миллиона человек. Очень часто кровь требуется пострадавшим от ожогов и травм, при тяжелых родах или при проведении сложных операций, больным онкологическими заболеваниями. В клиниках, где проводятся операции на сердце, на одно лечебное место необходимо 12-15 литров в год! Некоторым людям компоненты и препараты, помогающие свертыванию крови, нужны в течение всей жизни. Кроме того, кровь необходима для производства ряда лекарственных препаратов. Для этого в учреждения службы крови приобретаются типовые базовые комплекты оборудования по заготовке, переработке, исследованию и хранению донорской крови и ее компонентов.
2. Цели и задачи Программы
Основные цели Программы – укрепление здоровья населения Кемеровской области, улучшение качества и повышение доступности медицинской помощи, предупреждение распространения социально значимых заболеваний, снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, обеспечение безопасного материнства и здоровья детей, улучшение условий и охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости и снижение производственного травматизма.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
обеспечить оказание населению Кемеровской области высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий;
улучшить материально-техническую базу лечебно-профилактических учреждений, оснастить медицинским оборудованием первоочередной необходимости;
улучшить лекарственное обеспечение больных сахарным диабетом, артериальной гипертонией, туберкулезом, онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями;
обеспечить доступность гарантированной бесплатной медицинской помощи для населения Кемеровской области;
обеспечить совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и реабилитации работников организаций Кемеровской области;
обеспечить проведение аттестации 4800 рабочих мест по условиям труда, обучение 2055 работников по охране труда в организациях бюджетной сферы;
организовать проведение периодического (1 раз в 3 года) обучения и проверки знаний требований охраны труда работников в организациях бюджетной сферы;
организовать проведение научных исследований по проблемам формирования профессиональной патологии у шахтеров, разработку и внедрение программ медицинской реабилитации;
организовать подготовку и издание информационных материалов по охране труда;
обеспечить учреждения здравоохранения необходимым объемом безопасных и эффективных компонентов и препаратов крови отечественного производства.
3. Система программных мероприятий
Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных Программой целей и задач.
По комплексному охвату решаемых задач Программа состоит из следующих мероприятий:
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»;
«Вакцинопрофилактика»;
«Развитие высокотехнологичных и дорогостоящих видов медицинской помощи»;
«Лекарственное обеспечение»;
«Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения»;
«Здоровое поколение»;
«Государственная поддержка организации оздоровления и отдыха населения Кемеровской области, долечивание и реабилитация работающих
граждан»;
«Подготовка специалистов и проведение научно-исследовательской работы в сфере здравоохранения»;
«Доступное зрение»;
«Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями»;
«Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, проведение профилактических мероприятий»;
«Профилактика, выявление, мониторинг лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, гепатитов В и С»;
«Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»;
«Улучшение условий и охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости в Кемеровской области»;
«Развитие службы крови».
Перечень конкретных мероприятий приведен в разделе 7 Программы.
4. Ресурсное обеспечение Программы
(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области
от 24.10.2013 №456)
Всего на реализацию Программы потребуется на 2012-2015 годы 5290601,767 тыс. рублей, в том числе:
2012 год – 2961024,982 тыс. рублей;
2013 год – 1772778,6 тыс. рублей (в том числе 437201,815 тыс. рублей – остатки 2012 года);
2014 год – 497000,0 тыс. рублей;
2015 год – 497000,0 тыс. рублей;
из них:
средства областного бюджета на 2012-2015 годы 2930263,485 тыс. рублей, в том числе:
2012 год – 1161199,0 тыс. рублей;
2013 год – 1212266,3 тыс. рублей (в том числе 437201,815 тыс. рублей – остатки 2012 года);
2014 год – 497000,0 тыс. рублей;
2015 год – 497000,0 тыс. рублей.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета на 2012-2015 годы – 2087804,789 тыс. рублей, в том числе:
2012 год – 1527292,489 тыс. рублей;
2013 год – 560512,3 тыс. рублей;
2014 год – 0,0;
2015 год – 0,0;
средства местных бюджетов на 2012-2015 годы – 243313,252 тыс. рублей, в том числе:
2012 год – 243313,252 тыс. рублей;
2013 год – 0,0;
2014 год – 0,0;
2015 год – 0,0;
внебюджетные источники на 2012-2015 годы - 29220,241 тыс. рублей, в том числе:
2012 год – 29220,241 тыс. рублей;
2013 год – 0,0;
2014 год – 0,0;
2015 год – 0,0.
При осуществлении межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам городских округов и муниципальных районов из областного бюджета на проведение капитального ремонта помещений под размещение медицинского оборудования в рамках реализации мероприятий по совершенствованию организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, их размер определяется в следующем порядке: размер предоставляемого бюджету муниципального образования межбюджетного трансферта определяется исходя из стоимости капитального ремонта и приобретаемого оборудования в соответствии с утвержденными программными мероприятиями.
Объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Кемеровской области утверждается ежегодно законом Кемеровской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
В течение года размер трансферта может быть пересмотрен по результатам фактического исполнения мероприятий.
Объемы ассигнований из всех источников подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этих источников на очередной финансовый год.
5. Оценка эффективности реализации Программы
Медицинский эффект:
повышение качества диагностики и эффективности лечения туберкулеза, онкологических заболеваний, сахарного диабета и других социально значимых заболеваний;
снижение материнской смертности;
снижение младенческой смертности.
Экономический эффект:
рациональное использование денежных средств при оказании медицинской помощи населению Кемеровской области;
применение новейших малоинвазивных методов диагностики и лечения заболеваний;
рациональное использование врачебных кадров при комплектации учреждений здравоохранения.
Социальный эффект:
улучшение качества жизни населения Кемеровской области;
сокращение численности пострадавших на производстве от травм и профессиональных заболеваний;
повышение социальной адаптации больных заболеваниями с хронической формой и инвалидов.
Индикаторы эффективности реализации Программы приведены в приложении к Программе.
6. Организация управления Программой
и контроль за ходом ее реализации
Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляют Губернатор Кемеровской области, государственный заказчик Программы.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах Программы по установленным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 № 415 формам.
Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области:
1) отчет о результатах реализации Программы;
2) пояснительную записку, содержащую:
сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
данные о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;
сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
сведения о соответствии фактических показателей эффективности реализации Программы (целевых индикаторов) показателям (целевым индикаторам), установленным при утверждении Программы;
информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;
сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;
оценку эффективности реализации Программы;
3) сведения об оценке эффективности реализации Программы по формам в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 № 415.
Ежегодно директора Программы направляют на рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской области итоги реализации Программы за отчетный год.
7. Программные мероприятия
(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области
от 24.10.2013 №456)
№
п/п
Наименование программных мероприятий
Плановый период
Объем финансирования (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)
Испол-нитель прог-раммного меро-приятия
Ожидаемый результат
Всего
в том числе
областной бюджет,
всего
из него
иные не запрещенные законодательством источники
на безвозврат-ной основе
субсидии и иные межбюджетные трансферты мест-ным бюджетам муниципальных образований
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всего по Программе
2012-2015 годы
5290601,767
2930263,485
2662934,385
267329,100
2087804,789
243313,252
29220,241
2012 год
2961024,982
1161199,000
981199,000
180000,000
1527292,489
243313,252
29220,241
2013 год,
1772778,600
1212266,300
979437,200
232829,100
560512,300
из них остатки 2012 года**
437201,815
437201,815
291701,815
145500,000
2014 год
497000,000
497000,000
497000,000
2015 год
497000,000
497000,000
497000,000
1. Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера
Всего, в том числе
2012-2015 годы
1032245,067
466251,700
466251,700
543865,918
19088,271
3039,178
ДОЗН*, ОМС*
2012 год
700745,067
134751,700
134751,700
543865,918
19088,271
3039,178
2013 год
106500,000
106500,000
106500,000
2014 год
112500,000
112500,000
112500,000
2015 год
112500,000
112500,000
112500,000
1.1.
Сахарный диабет.
2012-2015 годы
88162,721
73399,000
73399,000
4544,682
9977,437
241,602
Снижение количества осложнений; увеличение средней продолжительности жизни больных сахар-ным диабетом I и II типа
2012 год
37162,7210
22399,000
22399,000
4544,682
9977,437
241,602
2013 год
17000,000
17000,000
17000,000
2014 год
17000,000
17000,000
17000,000
2015 год
17000,000
17000,000
17000,000
1.1.1.
Приобретение саха-роснижающих препа-ратов и изделий меди-цинского назначения
2012-2015 годы
78845,991
68000,000
68000,000
626,952
9977,437
241,602
2012 год
27845,991
17000,000
17000,000
626,952
9977,437
241,602
2013 год
17000,000
17000,000
17000,000
2014 год
17000,000
17000,000
17000,000
2015 год
17000,000
17000,000
17000,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.1.2.
Приобретение обору-дования
2012-2015 годы
9316,730
5399,000
5399,000
3917,730
2012 год
9316,730
5399,000
5399,000
3917,730
2013 год
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.
Профилактика арте-риальной гипертонии
2012-2015 годы
12022,802
9171,000
9171,000
1633,870
732,200
485,732
Снижение заболевае-мости населения це-реброваскулярными болезнями; снижение смертности населения от цереброваскулярных болезней;
снижение числа лиц с впервые выявленной
артериальной гипер-тонией;
увеличение числа лиц, обученных в школах здоровья
2012 год
7522,802
4671,000
4671,000
1633,870
732,200
485,732
2013 год
1500,000
1500,000
1500,000
2014 год
1500,000
1500,000
1500,000
2015 год
1500,000
1500,000
1500,000
1.2.1.
Обеспечение лекарст-венными средствами для лечения сердечно-сосудистых заболе-ваний
2012-2015 годы
7217,932
6000,000
6000,000
732,200
485,732
2012 год
2717,932
1500,000
1500,000
732,200
485,732
2013 год
1500,000
1500,000
1500,000
2014 год
1500,000
1500,000
1500,000
2015 год
1500,000
1500,000
1500,000
1.2.2.
Приобретение обору-дования
2012-2015 годы
4804,870
3171,000
3171,000
1633,870
2012 год
4804,870
3171,000
3171,000
1633,870
2013 год
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
1.3.
Неотложные меры борьбы с туберкулезом
2012-2015 годы
149492,978
102506,000
102506,000
44269,978
2660,800
56,200
Увеличение показа-теля абациллирования больных, состоящих на учете на конец года; снижение смертности от туберкулеза
2012 год
74492,978
27506,000
27506,000
44269,978
2660,800
56,200
2013 год
25000,000
25000,000
25000,000
2014 год
25000,000
25000,000
25000,000
2015 год
25000,000
25000,000
25000,000
1.3.1.
Обеспечение учрежде-ний здравоохранения современными про-тивотуберкулезными препаратами
2012-2015 годы
145133,678
100000,000
100000,000
42416,678
2660,800
56,200
2012 год
70133,678
25000,000
25000,000
42416,678
2660,800
56,200
2013 год
25000,000
25000,000
25000,000
2014 год
25000,000
25000,000
25000,000
2015 год
25000,000
25000,000
25000,000
1.3.2.
Приобретение оборудования
2012-2015 годы
4359,300
2506,000
2506,000
1853,300
2012 год
4359,300
2506,000
2506,000
1853,300
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.4.
АнтиВИЧ/СПИД
2012-2015 годы
521224,189
92500,000
92500,000
425320,581
2111,590
1292,018
Снижение числа вновь зарегистри-рованных случаев заражения ВИЧ-инфекцией;
увеличение доли ВИЧ-инфицирован-ных беременных женщин, включенных в программу профи-лактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных
2012 год
453224,189
24500,000
24500,000
425320,581
2111,590
1292,018
2013 год
20000,000
20000,000
20000,000
2014 год
24000,000
24000,000
24000,000
2015 год
24000,000
24000,000
24000,000
1.4.1.
Финансовое обеспе-чение мероприятий по диагностике, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции
2012-2015 годы
458724,189
30000,000
30000,000
425320,581
2111,590
1292,018
2012 год
437724,189
9000,000
9000,000
425320,581
2111,590
1292,018
2013 год
3000,000
3000,000
3000,000
2014 год
9000,000
9000,000
9000,000
2015 год
9000,000
9000,000
9000,000
1.4.2.
Приобретение оборудо-вания для центров по профилактике и борьбе со СПИД
2012-2015 годы
2000,000
2000,000
2000,000
2012 год
2013 год
2000,000
2000,000
2000,000
2014 год
2015 год
1.4.3.
Финансовое обеспече-ние госпитального от-деления и иммунологи-ческой лаборатории областного центра по профилактике и борь-бе со СПИД на базе МБУЗ «Городская кли-ническая инфекцион-ная больница» г. Прокопьевска
2012-2015 годы
60500,000
60500,000
60500,000
2012 год
15500,000
15500,000
15500,000
2013 год
15000,000
15000,000
15000,000
2014 год
15000,000
15000,000
15000,000
2015 год
15000,000
15000,000
15000,000
1.5.
Вирусные гепатиты
2012-2015 годы
176920,113
112000,000
112000,000
61207,957
2748,530
963,626
Снижение уровня заболеваемости ост-рыми и хрони-ческими вирусными гепатитами В и С
2012 год
92920,113
28000,000
28000,000
61207,957
2748,530
963,626
2013 год
28000,000
28000,000
28000,000
2014 год
28000,000
28000,000
28000,000
2015 год
28000,000
28000,000
28000,000
1.6.
Инфекции, переда-ваемые половым путем
2012-2015 годы
14584,400
10624,000
10624,000
3728,800
231,600
Снижение уровня заболеваемости на-селения, в том числе детей, сифилисом и гонореей
2012 год
8584,4000
4624,000
4624,000
3728,8000
231,600
2013 год
2000,000
2000,000
2000,000
2014 год
2000,000
2000,000
2000,000
2015 год
2000,000
2000,000
2000,000
1.6.1.
Приобретение лекарственных средств
2012-2015 годы
6009,600
6000,000
6000,000
9,600
2012 год
9,600
9,600
2013 год
2000,000
2000,000
2000,000
2014 год
2000,000
2000,000
2000,000
2015 год
2000,000
2000,000
2000,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.6.2.
Приобретение оборудования
2012-2015 годы
8574,800
4624,000
4624,000
3728,800
222,000
2012 год
8574,800
4624,000
4624,000
3728,800
222,000
2013 год
2014 год
2015 год
1.7.
Развитие психиатрической помощи
2012-2015 годы
12800,550
9338,000
9338,000
3160,050
302,500
Увеличение доли па-циентов, охваченных бригадными формами оказания психиатри-ческой помощи, в об-щем числе наблю-даемых пациентов;
снижение доли па-циентов, нуждающих-ся в стационарной помощи;
снижение продол-жительности лечения в психиатрическом стационаре;
снижение доли пов-торных госпитализа-ций в течение года
2012 год
8800,550
5338,000
5338,000
3160,050
302,500
2013 год
2014 год
2000,000
2000,000
2000,000
2015 год
2000,000
2000,000
2000,000
1.7.1.
Приобретение лекарст-венных средств
2012-2015 годы
6302,500
6000,000
6000,000
302,500
2012 год
2302,500
2000,000
2000,000
302,500
2013 год
2014 год
2000,000
2000,000
2000,000
2015 год
2000,000
2000,000
2000,000
1.7.2.
Приобретение оборудования
2012-2015 годы
6498,050
3338,000
3338,000
3160,050
2012 год
6498,050
3338,000
3338,000
3160,050
2013 год
2014 год
2015 год
1.8.
Развитие медицинс-кой помощи, оказы-ваемой больным онко-логическими и гема-тологическими забо-леваниями (приобре-тение дорогостоящих лекарственных средств)
2012-2015 годы
57037,314
56713,700
56713,700
323,614
Увеличение доли больных с визуаль-ными локализациями злокачественных но-вообразований, выяв-ленных на ранних стадиях; снижение до-ли умерших от злока-чественных новообра-зований; снижение смертности от злока-чественных новообра-зований
2012 год
18037,314
17713,700
17713,700
323,614
2013 год
13000,000
13000,000
13000,000
2014 год
13000,000
13000,000
13000,000
2015 год
13000,000
13000,000
13000,000
2. Вакцинопрофилактика
Всего, в том числе
2012-2015 годы
351431,181
241652,300
241652,300
92920,726
12690,190
4167,965
ДОЗН*, ОМС*
Обеспечение уровня охвата профилакти-ческими прививками детей не менее 95%
2012 год
156778,881
47000,000
47000,000
92920,726
12690,190
4167,965
2013 год
64652,300
64652,300
64652,300
2014 год
65000,000
65000,000
65000,000
2015 год
65000,000
65000,000
65000,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3. Развитие высокотехнологичных и дорогостоящих видов медицинской помощи
Всего, в том числе
2012-2015 годы
125378,430
115681,300
115681,300
9697,130
ДОЗН*, ОМС*
Внедрение новейших медицинских техноло-гий для обеспечения населения Кемеровс-кой области высоко-технологичными и дорогостоящими ви-дами медицинской помощи
2012 год
82108,430
72411,300
72411,300
9697,130
2013 год
26690,000
26690,000
26690,000
2014 год
8290,000
8290,000
8290,000
2015 год
8290,000
8290,000
8290,000
3.1.
Оказание высокотехно-логичных видов меди-цинской помощи
2012-2015 годы
32297,130
22600,000
22600,000
9697,130
2012 год
21097,130
11400,000
11400,000
9697,130
2013 год
10000,000
10000,000
10000,000
2014 год
600,000
600,000
600,000
2015 год
600,000
600,000
600,000
3.2.
Оказание дорогостоя-щих видов медицинс-кой помощи
2012-2015 годы
13309,658
13309,658
13309,658
2012 год
6529,658
6529,658
6529,658
2013 год
2260,000
2260,000
2260,000
2014 год
2260,000
2260,000
2260,000
2015 год
2260,000
2260,000
2260,000
3.3.
Обеспечение деятель-ности баз органного донорства в городах Кемеровской области
2012-2015 годы
20041,300
20041,300
20041,300
2012 год
3751,300
3751,300
3751,300
2013 год
5430,000
5430,000
5430,000
2014 год
5430,000
5430,000
5430,000
2015 год
5430,000
5430,000
5430,000
3.4.
Оплата медицинской помощи, оказанной незастрахованным по обязательному меди-цинскому страхованию гражданам
2012-2015 годы
40730,342
40730,342
40730,342
2012 год
40730,342
40730,342
40730,342
2013 год
2014 год
2015 год
3.5.
Обеспечение оказания медицинской помощи гражданам, относя-щимся к контингенту особого внимания (КОВ)
2012-2015 годы
18000,000
18000,000
18000,000
2012 год
9000,000
9000,000
9000,000
2013 год
9000,000
9000,000
9000,000
2014 год
2015 год
3.6.
Оплата медицинских услуг, оказываемых ГБУЗ «Дезинфек-ционная станция»
2012-2015 годы
1000,000
1000,000
1000,000
2012 год
1000,000
1000,000
1000,000
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4. Лекарственное обеспечение
Всего, в том числе
2012-2015 годы
545298,829
462928,970
462928,970
69675,661
12694,198
ДОЗН*, ОМС*
Льготное обеспече-ние лекарственными препаратами и изде-лиями медицинского назначения граждан по категориям забо-леваний, в том числе отдельных категорий населения
2012 год
232723,344
150353,485
150353,485
69675,661
12694,198
2013 год
105575,485
105575,485
105575,485
2014 год
103500,000
103500,000
103500,000
2015 год
103500,000
103500,000
103500,000
4.1.
Льготное обеспечение лекарственными пре-паратами граждан по категориям заболева-ний, в том числе от-дельных категорий населения
2012-2015 годы
159455,959
107100,970
107100,970
49389,059
2965,930
2012 год
69455,474
17100,485
17100,485
49389,059
2965,930
2013 год
30000,485
30000,485
30000,485
2014 год
30000,000
30000,000
30000,000
2015 год
30000,000
30000,000
30000,000
4.2.
Обеспечение лекарст-венными средствами и изделиями медицинс-кого назначения социально незащищен-ных граждан
2012-2015 годы
52040,842
46175,000
46175,000
5333,642
532,200
2012 год
19965,842
14100,000
14100,000
5333,642
532,200
2013 год
12075,000
12075,000
12075,000
2014 год
10000,000
10000,000
10000,000
2015 год
10000,000
10000,000
10000,000
4.3.
Оплата услуг ГП Ке-меровской области «Кузбассфарммед» и ОАО «Кузбассфарма» по хранению лекарст-венных средств
2012-2015 годы
74440,500
74400,000
74400,000
40,500
2012 год
11140,500
11100,000
11100,000
40,500
2013 год
21100,000
21100,000
21100,000
2014 год
21100,000
21100,000
21100,000
2015 год
21100,000
21100,000
21100,000
4.4.
Централизованный за-куп лекарственных препаратов, наркоти-ческих средств и изде-лий медицинского назначения
2012-2015 годы
221361,528
197253,000
197253,000
14912,460
9196,068
2012 год
94161,528
70053,000
70053,000
14912,460
9196,068
2013 год
42400,000
42400,000
42400,000
2014 год
42400,000
42400,000
42400,000
2015 год
42400,000
42400,000
42400,000
4.5.
Обновление материаль-ных запасов ГБУЗ Ке-меровской области «Кемеровский област-ной центр мобилиза-ционных ресурсов «Резерв»
2012-2015 годы
38000,000
38000,000
38000,000
2012 год
38000,000
38000,000
38000,000
2013 год
2014 год
2015 год
5. Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения
Всего, в том числе
2012-2015 годы
433988,100
312724,000
312724,000
112689,000
8575,100
ДОЗН*, ОМС*
Оснащение учрежде-ний здравоохранения современным меди-цинским и технологи-ческим оборудова-нием; проведение текущего и капиталь-ного ремонта
2012 год
174628,100
53364,000
53364,000
112689,000
8575,100
2013 год
93950,000
93950,000
93950,000
2014 год
82705,000
82705,000
82705,000
2015 год
82705,000
82705,000
82705,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5.1.
Оснащение учреждений оборудованием
2012-2015 годы
294216,600
212856,000
212856,000
77426,400
3934,200
2012 год
103516,600
22156,000
22156,000
77426,400
3934,200
2013 год
58700,000
58700,000
58700,000
2014 год
66000,000
66000,000
66000,000
2015 год
66000,000
66000,000
66000,000
5.2.
Проведение текущего и капитального ремонта учреждений здравоохранения
2012-2015 годы
79157,500
40000,000
40000,000
34516,600
4640,900
2012 год
49157,500
10000,000
10000,000
34516,600
4640,900
2013 год
10000,000
10000,000
10000,000
2014 год
10000,000
10000,000
10000,000
2015 год
10000,000
10000,000
10000,000
5.3.
Выполнение монтаж-ных, пуско-наладоч-ных работ
2012-2015 годы
22569,000
21823,000
21823,000
746,000
2012 год
2454,000
1708,000
1708,000
746,000
2013 год
6705,000
6705,000
6705,000
2014 год
6705,000
6705,000
6705,000
2015 год
6705,000
6705,000
6705,000
5.4.
Приобретение компью-терной программы «Парус»
2012-2015 годы
29545,000
29545,000
29545,000
2012 год
14000,000
14000,000
14000,000
2013 год
15545,000
15545,000
15545,000
2014 год
2015 год
5.5.
Оснащение санитарно-го автотранспорта сис-темой спутниковой навигации ГЛОНАСС
2012-2015 годы
8500,000
8500,000
8500,000
2012 год
5500,000
5500,000
5500,000
2013 год
3000,000
3000,000
3000,000
2014 год
2015 год
6. Здоровое поколение
Всего, в том числе
2012-2015 годы
123180,745
57728,000
57728,000
0,000
63698,545
1685,400
68,800
ДОЗН*, ОМС*
Снижение уровня ма-теринской и младен-ческой смертности, обеспечение безопас- ного материнства
и детства
2012 год
65312,245
24290,700
24290,700
0,000
39267,345
1685,400
68,800
2013 год
39378,500
14947,300
14947,300
0,000
24431,200
0,000
0,000
2014 год
9245,000
9245,000
9245,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
9245,000
9245,000
9245,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.1.
Обеспечение перина-тальной (в том числе пренатальной) диагнос-тики врожденных, нас-ледственных заболева-ний и внутриутробной инфекции
2012-2015 годы
47140,800
11248,200
11248,200
0,000
35892,600
0,000
0,000
2012 год
27490,200
4059,000
4059,000
0,000
23431,200
0,000
0,000
2013 год
13250,600
789,200
789,200
0,000
12461,400
0,000
0,000
2014 год
3200,000
3200,000
3200,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
3200,000
3200,000
3200,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6.2.
Закупка препаратов для питания детей, стра-дающих фенилкетону-рией
2012-2015 годы
5231,700
4000,000
4000,000
0,000
0,000
1231,700
0,000
2012 год
2231,700
1000,000
1000,000
0,000
0,000
1231,700
0,000
2013 год
1000,000
1000,000
1000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
1000,000
1000,000
1000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
1000,000
1000,000
1000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.3.
Обеспечение лекарст-венными средствами (гормон роста) боль-ных с синдромом Шершевского-Тернера
2012-2015 годы
4270,700
4000,000
4000,000
0,000
0,000
270,700
0,000
2012 год
1270,700
1000,000
1000,000
0,000
0,000
270,700
0,000
2013 год
1000,000
1000,000
1000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
1000,000
1000,000
1000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
1000,000
1000,000
1000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.4.
Оказание консульта-тивно-диагностичес-ких услуг беременным женщинам, детям до года и детям с порока-ми развития, прожи-вающим в городах и районах юга Кемеров-ской области, в МБЛПУ «Зональный перинатальный центр»
г. Новокузнецка
2012-2015 годы
8676,000
8676,000
8676,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
2786,000
2786,000
2786,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
2945,000
2945,000
2945,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
2945,000
2945,000
2945,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.5.
Профилактика нежела-тельной беременности у женщин с тяжелой соматической патоло-гией
2012-2015 годы
1325,600
1200,000
1200,000
0,000
0,000
125,600
0,000
2012 год
425,600
300,000
300,000
0,000
0,000
125,600
0,000
2013 год
300,000
300,000
300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
300,000
300,000
300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
300,000
300,000
300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.6.
Освещение вопросов здравоохранения в средствах массовой информации
2012-2015 годы
4802,000
4802,000
4802,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
2402,000
2402,000
2402,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год
800,000
800,000
800,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
800,000
800,000
800,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
800,000
800,000
800,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.7.
Проведение акции «Родился ребёнок»
2012-2015 годы
13829,900
13703,700
13703,700
0,000
0,000
57,400
68,800
2012 год
7829,900
7703,700
7703,700
0,000
0,000
57,400
68,800
2013 год
6000,000
6000,000
6000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.8.
Оказание неонаталь-ных реанимационно-консультативных услуг при оказании медицинской помощи новорожденным детям
2012-2015 годы
8599,000
8599,000
8599,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
4299,000
4299,000
4299,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год
4300,000
4300,000
4300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6.9.
Проведение неонаталь-ного и аудиологичес-кого скрининга
2012-2015 годы
29305,045
1499,100
1499,100
0,000
27805,945
0,000
0,000
2012 год
16577,145
741,000
741,000
0,000
15836,145
0,000
0,000
2013 год
12727,900
758,100
758,100
0,000
11969,800
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7. Государственная поддержка организации оздоровления и отдыха населения Кемеровской области, долечивание и реабилитация работающих граждан
Всего, в том числе
2012-2015 годы
402283,000
388008,000
388008,000
0,000
0,000
13600,000
675,000
АКО*,
ОИВ*, ОМС*
Удовлетворение по-требности жителей Кемеровской области в санаторно-курорт-ном лечении и реаби-литации
2012 год
121068,000
106793,000
106793,000
0,000
0,000
13600,000
675,000
2013 год
97215,000
97215,000
97215,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
92000,000
92000,000
92000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
92000,000
92000,000
92000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7.1.
Приобретение путевок в санаторно-курортные учреждения для оздо-ровления и отдыха ра-ботников бюджетной сферы, ветеранов, инвалидов
2012-2015 годы
282283,000
268008,000
268008,000
0,000
0,000
13600,000
675,000
2012 год
91068,000
76793,000
76793,000
0,000
0,000
13600,000
675,000
2013 год
67215,000
67215,000
67215,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
62000,000
62000,000
62000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
62000,000
62000,000
62000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7.2.
Оплата путевок, предо-ставляемых работаю-щим гражданам для долечивания и реаби-литации в санаторно-курортных учрежде-ниях непосредственно после стационарного лечения
2012-2015 годы
120000,000
120000,000
120000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
30000,000
30000,000
30000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год
30000,000
30000,000
30000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
30000,000
30000,000
30000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
30000,000
30000,000
30000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8. Подготовка специалистов и проведение научно-исследовательской работы в сфере здравоохранения
Всего, в том числе
2012-2015 годы
61642,600
57455,000
57455,000
0,000
0,000
4187,600
0,000
ДОЗН*, ОМС*
Повышение квалифи-кационного и про- фессионального уров-ня врачебных кадров; совершенствование существующих и раз-работка новых
форм управления и организации оказания различных видов медицинской помощи
2012 год
22122,600
17935,000
17935,000
0,000
0,000
4187,600
0,000
2013 год
19520,000
19520,000
19520,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
10000,000
10000,000
10000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
10000,000
10000,000
10000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8.1.
Подготовка специалис-тов здравоохранения
2012-2015 годы
12187,600
8000,000
8000,000
0,000
0,000
4187,600
0,000
2012 год
6187,600
2000,000
2000,000
0,000
0,000
4187,600
0,000
2013 год
2000,000
2000,000
2000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
2000,000
2000,000
2000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
2000,000
2000,000
2000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8.2.
Научно-исследова-тельская работа
2012-2015 годы
32000,000
32000,000
32000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
8000,000
8000,000
8000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год
8000,000
8000,000
8000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
8000,000
8000,000
8000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
8000,000
8000,000
8000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8.3.
Социальная поддержка выпускников высших и средних медицинских образовательных уч-реждений, прибывших на работу в учрежде-ния здравоохранения сельской местности
2012-2015 годы
5935,000
5935,000
5935,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
2935,000
2935,000
2935,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год
3000,000
3000,000
3000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8.4.
Финансовое обеспече-ние организационных мероприятий при про-ведении Дня медицинс-кой сестры, Дня меди-цинского работника, Дня врача
2012-2015 годы
11520,000
11520,000
11520,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
5000,000
5000,000
5000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год
6520,000
6520,000
6520,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9. Доступное зрение
Всего, в том числе
2012-2015 годы
27040,000
27040,000
27040,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ДОЗН*
Оказание высококва-лифицированной оф-тальмологической ме-дицинской помощи населению по диаг-ностике и лечению заболеваний органов зрения; профилакти-
ка ранней близо-
рукости у детей
2012 год
6760,000
6760,000
6760,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год
6760,000
6760,000
6760,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
6760,000
6760,000
6760,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
6760,000
6760,000
6760,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9.1.
Глазное протезирование
2012-2015 годы
3040,000
3040,000
3040,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
760,000
760,000
760,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год
760,000
760,000
760,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
760,000
760,000
760,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
760,000
760,000
760,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9.2.
Работа выездных бри-гад ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровская областная клиническая офтальмологическая больница»
2012-2015 годы
24000,000
24000,000
24000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
6000,000
6000,000
6000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год
6000,000
6000,000
6000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
6000,000
6000,000
6000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
6000,000
6000,000
6000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10. Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
Всего, в том числе
2012-2015 годы
723690,963
284844,763
284844,763
0,000
438846,200
0,000
0,000
ДОЗН*
2012 год
723690,963
284844,763
284844,763
0,000
438846,200
0,000
0,000
2013 год**
234844,763
234844,763
234844,763
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10.1.
Реконструкция радио-логического корпуса ГБУЗ Кемеровской об-ласти «Областной кли-нический онкологичес-кий диспансер»
2012-2015 годы
180000,000
180000,000
180000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
180000,000
180000,000
180000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год**
130000,000
130000,000
130000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10.2.
Подготовка специалис-тов государственных и муниципальных учреж-дений здравоохране-ния по профилю «Онкология»
2012-2015 годы
1544,763
1544,763
1544,763
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
1544,763
1544,763
1544,763
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год**
1544,763
1544,763
1544,763
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10.3.
Приобретение оборудования
2012-2015 годы
542146,200
103300,000
103300,000
0,000
438846,200
0,000
0,000
2012 год
542146,200
103300,000
103300,000
0,000
438846,200
0,000
0,000
2013 год**
103300,000
103300,000
103300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11. Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, проведение профилактических мероприятий
Всего, в том числе
2012-2015 годы
117785,700
55359,300
55359,300
0,000
62426,400
0,000
0,000
ДОЗН*
2012 год
117785,700
55359,300
55359,300
0,000
62426,400
0,000
0,000
2013 год**
53859,300
53859,300
53859,300
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11.1.
Приобретение оборудования
2012-2015 годы
62426,400
0,000
0,000
0,000
62426,400
0,000
0,000
2012 год
62426,400
0,000
0,000
0,000
62426,400
0,000
0,000
2013 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11.2.
Проведение текущего и капитального ремонта помещений
2012-2015 годы
54000,000
54000,000
54000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
54000,000
54000,000
54000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год**
52500,000
52500,000
52500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11.3.
Подготовка кадров
2012-2015 годы
1359,300
1359,300
1359,300
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
1359,300
1359,300
1359,300
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год**
1359,300
1359,300
1359,300
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
12. Профилактика, выявление, мониторинг лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, гепатитов В и С
Всего, в том числе
2012-2015 годы
140475,700
66691,800
66691,800
0,000
73783,900
0,000
0,000
ДОЗН*
2012 год
51783,000
24338,000
24338,000
0,000
27445,000
0,000
0,000
2013 год
88692,700
42353,800
42353,800
0,000
46338,900
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12.1.
Приобретение антиви-русных препаратов, диагностических средств
2012-2015 годы
139783,900
66000,000
66000,000
0,000
73783,900
0,000
0,000
2012 год
51445,000
24000,000
24000,000
0,000
27445,000
0,000
0,000
2013 год
88338,900
42000,000
42000,000
0,000
46338,900
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
12.2.
Подготовка кадров
2012-2015 годы
691,800
691,800
691,800
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
338,000
338,000
338,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год
353,800
353,800
353,800
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13. Совершенствование медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Всего, в том числе
2012-2015 годы
907686,652
270326,852
2997,752
267329,100
637359,800
0,000
0,000
ДОЗН*,
ОМС*
2012 год
505518,652
182997,752
2997,752
180000,000
322520,900
0,000
0,000
2013 год,
550665,752
235826,852
2997,752
232829,100
314838,900
0,000
0,000
из них
остатки 2012 года**
148497,752
148497,752
2997,752
145500,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13.1.
Приобретение санитар-ного автотранспорта, медицинского обору-дования
2012-2015 годы
637359,800
0,000
0,000
0,000
637359,800
0,000
0,000
2012 год
322520,900
0,000
0,000
0,000
322520,900
0,000
0,000
2013 год
314838,900
0,000
0,000
0,000
314838,900
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13.2.
Подготовка помещений для размещения обору-дования
2012-2015 годы
268929,100
268929,100
1600,000
267329,100
0,000
0,000
0,000
2012 год
181600,000
181600,000
1600,000
180000,000
0,000
0,000
0,000
2013 год,
234429,100
234429,100
1600,000
232829,100
0,000
0,000
0,000
из них
остатки 2012 года**
147100,000
147100,000
1600,000
145500,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13.3.
Подготовка кадров
2012-2015 годы
1397,752
1397,752
1397,752
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
1397,752
1397,752
1397,752
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год**
1397,752
1397,752
1397,752
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14. Улучшение условий и охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости в Кемеровской области
Всего, в том числе
2012-2015 годы
19504,000
19504,000
19504,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ДОЗН*,
ОМС*, ДТЗН*,
ДОН*,
ДСЗН*,
ДКНП*,
ДМПС*
Выполнение требований трудового законодатель-ства
2012 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год
5504,000
5504,000
5504,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
7000,000
7000,000
7000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
7000,000
7000,000
7000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
14.1.
Проведение аттестации рабочих мест по усло-виям труда в бюджет-ных учреждениях, фи-нансируемых из об-ластного бюджета
2012-2015 годы
10504,000
10504,000
10504,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год
2504,000
2504,000
2504,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
4000,000
4000,000
4000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
4000,000
4000,000
4000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
14.2.
Обучение и проверка знаний требований ох-раны труда работников бюджетных учрежде-ний, финансируемых из областного бюджета
2012-2015 годы
7200,000
7200,000
7200,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год
2400,000
2400,000
2400,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
2400,000
2400,000
2400,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
2400,000
2400,000
2400,000
0,000
0,000
0,000
0,000
14.3.
Совершенствование лечебно-профилакти-ческого обслуживания и реабилитации работ-ников
2012-2015 годы
1455,000
1455,000
1455,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год
485,000
485,000
485,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
485,000
485,000
485,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
485,000
485,000
485,000
0,000
0,000
0,000
0,000
14.4.
Информационное обеспечение и про-паганда охраны труда
2012-2015 годы
345,000
345,000
345,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год
115,000
115,000
115,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
115,000
115,000
115,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
115,000
115,000
115,000
0,000
0,000
0,000
0,000
15. Развитие службы крови
Всего, в том числе
2012-2015 годы
278970,800
104067,500
104067,500
0,000
174903,300
0,000
0,000
2012 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год
278970,800
104067,500
104067,500
0,000
174903,300
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
15.1.
Приобретение оборудования
2012-2015 годы
174903,300
0,000
0,000
0,000
174903,300
0,000
0,000
2012 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год
174903,300
0,000
0,000
0,000
174903,300
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15.2.
Подготовка помещений под размещение обору-дования
2012-2015 годы
103692,500
103692,500
103692,500
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год
103692,500
103692,500
103692,500
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
15.3.
Подготовка кадров
2012-2015 годы
375,000
375,000
375,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год
375,000
375,000
375,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
* Условные обозначения:
АКО – Администрация Кемеровской области;
ОИВ – органы исполнительной власти Кемеровской области;
ДОЗН – департамент охраны здоровья населения Кемеровской области;
ОМС – органы местного самоуправления;
ДТЗН – департамент труда и занятости населения Кемеровской области;
ДОН – департамент образования и науки Кемеровской области;
ДСЗН – департамент социальной защиты населения Кемеровской области;
ДКНП – департамент культуры и национальной политики Кемеровской области;
ДМПС – департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области.
** Остатки средств областного бюджета 2012 года, направленные в 2013 году на те же цели
приложение
к долгосрочной целевой программе
«Здоровье кузбассовцев»
на 2012-2015 годы
Целевые индикаторы Программы
(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области
от 24.10.2013 №456)
№
п/п
Наименование
подпрограмм,
программных мероприятий
Сроки испол-нения
Наименование показателя
Единица измерения
Исходные показатели базового года
(2011 год)
Значение целевого индикатора Программы
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цели: укрепление здоровья населения Кемеровской области, улучшение качества и повышение доступности медицинской помощи, предупреждение распространения социально значимых заболеваний, снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, обеспечение безопасного материнства и здоровья детей, улучшение условий и охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости, снижение производственного травматизма
Задачи: улучшение лекарственного обеспечения больных социально значимыми заболеваниями;
обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи для населения Кемеровской области;
совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и реабилитации работников организаций Кемеровской области;
проведение аттестации 4800 рабочих мест по условиям труда, обучение 2055 работников по охране труда в организациях бюджетной сферы
1.
Сахарный диабет
2012 –
2015
годы
Доля осложнений при сахарном диабете
процентов
1,3
1,2
1,1
1,0
1,0
Средняя продолжительность жизни больных при сахарном диабете I типа:
мужчины
женщины
лет
42,9
56,2
43,2
56,4
43,5
56,6
44
56,9
44
56,9
Средняя продолжительность жизни больных при сахарном диабете II типа:
мужчины
женщины
лет
72
76
72,3
76,4
72,5
76,6
72,7
76,8
72,7
76,8
2.
Неотложные меры борьбы с туберкулезом
2012 –
2015
годы
Показатель абациллирования больных, состоящих на учете, на конец года
процентов
41,8
43
44
45
45
Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения
случаев
29,2
27,8
25,3
23,1
23,1
3.
Анти-ВИЧ/СПИД
2012 –
2015
годы
Число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией
тыс.
человек
4,1
3,9
3,6
3,4
3,4
Доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных
процентов
99,3
99,3
99,4
99,5
99,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4.
Инфекции, передавае-мые половым путем
2012 –
2015
годы
Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения
случаев
97,9
94,7
91,8
89,1
89,1
Заболеваемость сифилисом в исправительных учреждениях ФСИН России на 100 тыс. населения
случаев
175,5
172,2
168,8
164,2
164,2
Заболеваемость детей сифилисом на 100 тыс. детского населения
случаев
5,4
4,8
4,6
4,2
4,2
Заболеваемость детей гонореей на 100 тыс. детского населения
случаев
0,6
0,5
0,5
0,4
0,4
Доля специализированных медицинских учреж-дений, осуществляющих мониторинг изменчивос-ти возбудителей ИППП, в общем числе учрежде-ний дерматовенерологического профиля
процентов
11,1
11,1
11,1
11,1
11,1
Количество подростковых специализированных центров профилактики и лечения ИППП
единиц
1
1
1
1
1
5.
Вирусные гепатиты
2012 –
2015
годы
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В на 100 тыс. населения
случаев
4,6
4,4
4,3
4,3
4,3
Заболеваемость острым вирусным гепатитом С на 100 тыс. населения
случаев
2,5
2,5
2,4
2,4
2,4
Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В и С на 100 тыс. населения
случаев
53,9
52,6
52,2
52,1
52,1
6.
Развитие психиатричес-кой помощи
2012 –
2015
годы
Доля пациентов, охваченных бригадными фор-мами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов
процентов
10,0
10,4
10,5
10,7
10,7
Доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов
процентов
45,0
45,0
43,7
43,1
43,1
Средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре
дней
57,2
52,1
49,7
45,6
45,6
Доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар
процентов
6,8
6,6
6,2
5,7
5,7
7.
Вакцинопрофилактика
2012 –
2015
годы
Охват профилактическими прививками детей
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Заболеваемость дифтерией на 100 тыс. населения
случаев
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Заболеваемость полиомиелитом на 100 тыс. населения
случаев
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Заболеваемость корью на 100 тыс. населения
случаев
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8.
Артериальная гипертония
2012 –
2015
годы
Заболеваемость населения цереброваскулярными болезнями на 100 тыс. населения
случаев
6767
6254
5898
5432
5432
Смертность населения от цереброваскулярных болезней на 100 тыс. населения
случаев
287,7
277,2
254,1
232,3
232,3
Число лиц с впервые в текущем году выявленной артериальной гипертонией
тыс. человек
24,5
24,3
23,9
22,4
22,4
Число лиц, обученных в текущем году в школах здоровья для больных артериальной гипертонией
тыс.
человек
12,0
12,6
13,0
13,8
13,8
9.
Онкология
2012 –
2015
годы
Доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на 1-й и 2-й стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет
процентов
68,0
68,9
72,3
74,1
74,1
Доля умерших от злокачественных новообразова-ний в течение года с момента установления диаг-ноза в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году
процентов
25,7
25,2
23,8
23,2
23,2
Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения:
мужчин
женщин
случаев
111,3
101,5
110,6
100,8
110,1
99,3
109,2
97,6
109,2
97,6
10.
Здоровое поколение
2012 –
2015
годы
Материнская смертность на 100 тыс. родившихся живыми
случаев
13,7
13,1
12,7
12,2
12,2
Младенческая смертность (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми)
случаев
7,5
7,3
7,2
7,0
7,0
11.
Организация медицин-ской помощи постра-давшим при ДТП
2012– 2015
годы
Смертность от транспортных травм всех видов на 100 человек пострадавших
случаев
10,1
10,0
9,8
9,6
9,6
Снижение смертности от ДТП
процентов
-
-
0,73
0,2
0,2
12.
Улучшение условий и охраны труда
2012– 2015
годы
Количество аттестованных по условиям труда рабочих мест
единиц
1400
-
1600
1600
1600
Количество руководителей и специалистов, обученных охране труда
человек
600
-
685
685
685
Уровень производственного травматизма на 1 тыс. работающих
процентов
3,5
-
3,4
3,3
3,2
Удельный вес численности работников, занятых во вредных условиях труда
процентов
56,6
-
56,5
56,4
56,3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего по Программе
(в ред. постановления Коллегии администрации Кемеровской области
от 24.10.2013 №456)
2012 –
2015
годы
Привлечено средств на 1 рубль областного бюджета
рублей
0,87
1,55
0,46
0,0
0,0
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
1
КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.12.2011 №555
Об утверждении долгосрочной целевой программы «Здоровье кузбассовцев» на 2012-2015 годы
(в ред. постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.03.2012 №74, от 15.11.2012 №409, от 28.12.2012 №651, от 29.04.2013 №182,
от 03.07.2013 №277, от 24.10.2013 №456)
(признано утратившим силу постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.12.2013 №609)
В целях укрепления здоровья населения Кемеровской области, улучшения качества и доступности медицинской помощи, предупреждения распространения социально значимых заболеваний, снижения общей смертности, обеспечения безопасного материнства и здоровья детей Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Здоровье кузбассовцев» на 2012 - 2015 годы.
(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.11.2012 №409)
2. Финансовое обеспечение мероприятий Программы, финансируемых из средств областного бюджета, является расходным обязательством Кемеровской области.
3. Департаменту документационного обеспечения Администрации Кемеровской области (Т.Н.Вовченко), главному управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (А.В. Горелкин) и департаменту информационных технологий Кемеровской области (С.Л.Мурашкин) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области А.С.Сергеева.
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2012.
И.о. Губернатора
Кемеровской области
В.П. Мазикин
Утверждена
постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 7 декабря 2011 г. № 555
(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области
от 24.10.2013 №456)
Долгосрочная целевая программа
«Здоровье кузбассовцев» на 2012-2015 годы
Паспорт
долгосрочной целевой программы
«Здоровье кузбассовцев» на 2012-2015 годы
Наименование программы
Долгосрочная целевая программа «Здоровье кузбассовцев» на 2012-2015 годы (далее – Программа)
Дата принятия и наименование решения о разработке Программы
Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 17.10.2011 № 160-рг «О разработке долгосрочной целевой программы «Здоровье кузбассовцев» на 2012-2015 годы»
Государственный заказчик Программы
Коллегия Администрации Кемеровской области
Директора Программы
Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам здравоохранения) Сергеев Алексей Станиславович;
заместитель Губернатора Кемеровской области (по экономике и региональному развитию) Исламов Дмитрий Викторович
Основные разработчики Программы
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области;
департамент труда и занятости населения Кемеровской области
Цели Программы
Укрепление здоровья населения Кемеровской области, улучшение качества и повышение доступности медицинской помощи, предупреждение распространения социально значимых заболеваний, снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, обеспечение безопасного материнства и здоровья детей, улучшение условий и охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости, снижение производственного травматизма, обеспечение учреждений здравоохранения необходимым объемом безопасных и эффективных компонентов и препаратов крови отечественного производства
Задачи Программы
Обеспечение оказания населению Кемеровской области высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий;
улучшение материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости;
улучшение лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом, артериальной гипертонией, туберкулезом, онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями;
обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи для населения Кемеровской области;
совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и реабилитации работников организаций Кемеровской области;
обеспечение проведения аттестации 4800 рабочих мест по условиям труда, обучение 2055 работников по охране труда в организациях бюджетной сферы;
проведение периодического (1 раз в 3 года) обучения и проверки знаний требований охраны труда работников в организациях бюджетной сферы;
проведение научных исследований по проблемам формирования профессиональной патологии у шахтеров, разработка и внедрение программ медицинской реабилитации;
подготовка и издание информационных материалов по охране труда;
техническое переоснащение учреждений службы крови
Срок реализации Программы
2012 – 2015 годы
Основные мероприятия Программы
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»;
«Вакцинопрофилактика»;
«Развитие высокотехнологичных и дорогостоящих видов медицинской помощи»;
«Лекарственное обеспечение»;
«Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения»;
«Здоровое поколение»;
«Государственная поддержка организации оздоровления и отдыха населения Кемеровской области, долечивание и реабилитация работающих граждан»;
«Подготовка специалистов и проведение научно-исследовательской работы в сфере здравоохранения»;
«Доступное зрение»;
«Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями»;
«Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, проведение профилактических мероприятий»;
«Профилактика, выявление, мониторинг лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, гепатитов В и С»;
«Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»;
«Улучшение условий и охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости в Кемеровской области»;
«Развитие службы крови»
Основные исполнители Программы
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области;
департамент труда и занятости населения Кемеровской области
Объемы и источники финансирования Программы
(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области
от 24.10.2013 №456)
Всего на реализацию Программы потребуется на 2012-2015 годы 5290601,767 тыс. рублей, в том числе:
2012 год – 2961024,982 тыс. рублей;
2013 год – 1772778,6 тыс. рублей (в том числе 437201,815 тыс. рублей – остатки 2012 года);
2014 год – 497000,0 тыс. рублей;
2015 год – 497000,0 тыс. рублей;
из них:
средства областного бюджета на 2012-2015 годы 2930263,485 тыс. рублей, в том числе:
2012 год – 1161199,0 тыс. рублей;
2013 год – 1212266,3 тыс. рублей (в том числе 437201,815 тыс. рублей – остатки 2012 года);
2014 год – 497000,0 тыс. рублей;
2015 год – 497000,0 тыс. рублей.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета на 2012-2015 годы – 2087804,789 тыс. рублей, в том числе:
2012 год – 1527292,489 тыс. рублей;
2013 год – 560512,3 тыс. рублей;
2014 год – 0,0;
2015 год – 0,0;
средства местных бюджетов на 2012-2015 годы – 243313,252 тыс. рублей, в том числе:
2012 год – 243313,252 тыс. рублей;
2013 год – 0,0;
2014 год – 0,0;
2015 год – 0,0;
внебюджетные источники на 2012-2015 годы – 29220,241 тыс. рублей, в том числе:
2012 год – 29220,241 тыс. рублей;
2013 год – 0,0;
2014 год – 0,0;
2015 год – 0,0
Ожидаемые конечные результаты Программы
Медицинский эффект:
повышение качества диагностики и эффективности лечения туберкулеза, онкологических заболеваний, сахарного диабета и других социально значимых заболеваний;
снижение материнской смертности;
снижение младенческой смертности.
Экономический эффект:
рациональное использование денежных средств при оказании медицинской помощи населению Кемеровской области;
применение новейших малоинвазивных методов диагностики и лечения заболеваний;
рациональное использование врачебных кадров при комплектации учреждений здравоохранения.
Социальный эффект:
улучшение качества жизни населения Кемеровской области;
сокращение численности пострадавших на производстве от травм и профессиональных заболеваний;
повышение социальной адаптации больных заболеваниями с хронической формой и инвалидов
Организация контроля за выполнением Программы
Государственный заказчик Программы, Губернатор Кемеровской области
1. Содержание проблемы и необходимость
её решения программными методами
Анализ структуры заболеваемости и причин смертности населения Кемеровской области указывает на необходимость принятия стратегических решений по основным классам социально значимых заболеваний, входящих в перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих»:
сахарный диабет;
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением;
туберкулез;
болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ);
вирусные гепатиты;
инфекции, передающиеся преимущественно половым путем;
психические расстройства и расстройства поведения;
злокачественные новообразования.
Необходимость комплексного решения проблем, связанных с социально значимыми заболеваниями, программно-целевым методом обусловлена рядом объективных причин, в том числе:
масштабностью, сложностью и многообразием проблем профилактики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях, что предполагает разработку и осуществление комплекса программных мероприятий, взаимоувязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям;
необходимостью выполнения в рамках единой программы крупных по объему и требующих длительных сроков реализации инвестиционных и научно-технических проектов;
потребностью в координации усилий органов государственной власти Кемеровской области, негосударственных организаций и общественных объединений.
Целесообразность использования программно-целевого метода решения проблемы социально значимых заболеваний подтверждается результатами реализации действующей с 2007 года федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)», задачами которой являются стабилизация эпидемиологической ситуации, снижение преждевременной смертности, заболеваемости, инвалидизации, увеличение продолжительности жизни при указанных заболеваниях. Об эффективности использования данного метода, в частности, свидетельствует стабилизация начиная с 2007 года показателей заболеваемости и смертности по таким классам заболеваний, как сахарный диабет, инфекции, передаваемые половым путем, злокачественные новообразования.
Программа состоит из 15 основных мероприятий, отражающих проблемные вопросы здравоохранения:
1. «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»
Артериальная гипертония является одним из самых распространённых и важнейших факторов риска развития заболеваний системы кровообращения, которые в структуре смертности населения составляют более 50 процентов. Проведение мероприятий по раннему выявлению артериальной гипертонии, предупреждению её серьезных последствий и, как следствие, предупреждению инвалидности и преждевременной смертности ограничено рамками текущего финансирования и требует дополнительных финансовых вложений. В 2010 году уровень смертности от болезней системы кровообращения в Кемеровской области составил 756 случаев на 100 тысяч населения. Высокий удельный вес в нём приходится на трудоспособный возраст.
Реализация мероприятия позволит снизить первичный выход на инвалидность, заболеваемость с временной утратой трудоспособности, обращаемость за неотложной и экстренной медицинской помощью на догоспитальном этапе, снизить общую смертность населения.
Следующая проблема – это злокачественные новообразования, борьба с которыми остается одной из важнейших задач медицины. Высокие показатели первичной онкозаболеваемости жителей Кемеровской области свидетельствуют о необходимости повышенного внимания к этому вопросу.
В структуре причин общей смертности злокачественные новообразования занимают третье место после болезней системы кровообращения, травм и отравлений и составили в 2010 году 219 случаев на 100 тысяч населения. Лечение онкологических больных, связанное с применением дорогостоящих специализированных радиофармацевтических препаратов, радиоактивных источников для аппаратов лучевой терапии, финансово ёмкое и требует дополнительного финансирования.
Реализация мероприятия позволит повысить эффективность лечения и диагностики, что, в свою очередь, приведет к снижению смертности населения от злокачественных новообразований.
В Кемеровской области сохраняется напряженная ситуация по туберкулезу. Показатель заболеваемости туберкулезом за 2010 год составил 116,6 случая на 100 тысяч населения, что в 1,4 раза превышает среднероссийский показатель. Поздняя выявляемость больных туберкулезом в связи с недостаточным охватом населения профилактическими осмотрами на туберкулез приводит к росту преждевременной смертности и инвалидизации.
Реализуемое мероприятие позволит создать условия для обследования пациентов в общей лечебной сети на качественном оборудовании, укрепить материально-техническую базу противотуберкулезных учреждений, в первую очередь, детских отделений, продолжить работу по бесперебойному централизованному обеспечению противотуберкулезных учреждений Кемеровской области противотуберкулезными препаратами, что позволит снизить уровень смертности от туберкулеза.
Сахарный диабет. Это грозное заболевание и его осложнения занимают третье место среди заболеваний, приводящих к инвалидности. Поздние осложнения являются не только ведущей причиной инвалидности, но и преждевременной смертности больных сахарным диабетом.
Благодаря принимаемым мерам в 2010 году было обеспечено стабильное снабжение больных сахарным диабетом инсулинами и тест-полосками для определения уровня сахара в крови, что способствовало снижению количества осложнений этого заболевания. Дальнейшая реализация мероприятий позволит обеспечить больных сахарным диабетом инсулинами, сахароснижающими препаратами и средствами контроля, что позволит добиться стойкой компенсации диабета, снизить количество осложнений, повысить качество жизни граждан с этим заболеванием.
К группе социально значимых болезней относятся и инфекции, передаваемые половым путем, которые оказывают прямое влияние на репродуктивное здоровье населения, поскольку приводят к бесплодию. Реализация мероприятий позволит усилить работу по предупреждению распространения инфекций, передаваемых половым путем, особенно среди детей и подростков, увеличить объём профилактической и лечебной помощи населению в амбулаторных условиях, профилактику врожденного сифилиса, обеспечение лекарственными препаратами для лечения сифилиса.
Предусмотрено целевое финансирование мероприятий по улучшению диагностики, ранней выявляемости и лечению вирусных гепатитов В и С. Основные финансовые затраты связаны с лечением этих больных, которое является очень дорогостоящим.
Качество жизни населения во многом определяется уровнем психических заболеваний и поведенческих расстройств. В области по итогам 2010 года показатель первичной заболеваемости психическими болезнями составил 90 случаев на 100 тысяч населения. В целом более 30 процентов населения нуждаются в помощи специалистов в области психического здоровья. До 5,5 процента населения нуждаются в активной психиатрической помощи. Более 1,5 тысячи человек ежегодно погибает от суицидов, в основе которых лежат психические расстройства. Развитие этой службы, имеющей большое социальное значение, требует дополнительного финансирования, особенно ее реабилитационного этапа.
Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции расценивается в Кузбассе как неблагополучная. Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией с каждым годом увеличивается (за 2008-2010 годы рост с 97,6 случая до 144,5 случая на 100 тысяч населения). В настоящее время эпидемиологический процесс охватил все муниципальные образования Кемеровской области.
Реализация мероприятия позволит своевременно выявлять ВИЧ-инфицированных, особенно в группах риска, обеспечит разрыв эпидемиологических цепочек, снизит риск медицинского пути передачи ВИЧ-инфекции.
2. «Вакцинопрофилактика»
В рамках мероприятия осуществляется приобретение вакцины против клещевого энцефалита, антирабической вакцины (бешенство), туберкулина, иммуноглобулина противоклещевого для учреждений здравоохранения.
Устойчивое обеспечение вакцинами является важнейшей мерой борьбы и предупреждения развития инфекционных заболеваний, регулируемых средствами иммунопрофилактики.
Своевременная профилактика таких инфекционных заболеваний, как грипп, клещевой энцефалит и других, является не только мерой предупреждения инвалидности и смертности от осложнений этих инфекций, но и приносит ощутимый экономический эффект, снижая утрату временной нетрудоспособности и в случаях, и в днях.
3. «Развитие высокотехнологичных и дорогостоящих видов медицинской помощи»
В рамках данного мероприятия обеспечивается возможность предоставления населению Кемеровской области высокотехнологичных и дорогостоящих видов медицинской помощи кардиологического, офтальмологического, травматологического, нейрохирургического, урологического, гинекологического и других профилей и иной медицинской помощи, требующей применения высоких технологий. Все виды высокотехнологичной медицинской помощи относятся к категории дорогостоящих и финансируются сверх программы ОМС за счет средств бюджетов всех уровней.
4. «Лекарственное обеспечение»
В рамках мероприятия осуществляется приобретение дорогостоящих лекарственных средств для определенных категорий больных и населения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.94 №890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». Реализация мероприятий позволит улучшить качество оказания лекарственной помощи и увеличит доступность бесплатных лекарств при амбулаторном лечении для населения Кемеровской области.
5. «Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения»
Реализация мероприятия позволит приобретать современное медицинское оборудование для лечебно-профилактических учреждений, что, в свою очередь, повысит качество лечения населения Кемеровской области.
Кроме того, в рамках мероприятия предусмотрено финансирование проведения текущего и капитального ремонта учреждений здравоохранения.
6. «Здоровое поколение»
За последние три года в динамике продолжилось снижение младенческой смертности по Кемеровской области с 10,3 случая на 1000 родившихся живыми в 2006 году до 8,1 случая в 2010 году. Вместе с тем в целом состояние здоровья детей остается неудовлетворительным, а врожденные пороки развития неизбежно способствуют росту числа детей-инвалидов. Показатель первичной детской инвалидности за 2008-2010 годы составил в среднем 27,4 случая на 10 тысяч детского населения.
Реализуемое мероприятие предусматривает совершенствование организации акушерской и неонатальной помощи, позволяет повысить эффективность оказания акушерской и неонатальной помощи за счет внедрения новых эффективных лечебно-диагностических технологий. В значительной степени решаются вопросы улучшения питания беременных женщин, кормящих матерей и детей. Предусматривается проведение комплекса диагностических, лечебных и оздоровительных мероприятий для детей, улучшение в соответствии с санитарными нормами и правилами условий оздоровления и реабилитации детей.
Это поможет снизить показатели материнской и младенческой смертности в Кемеровской области, увеличить выживаемость новорожденных и глубоко недоношенных детей, уменьшить число детей-инвалидов и улучшить качество их жизни.
7. «Государственная поддержка организации оздоровления и отдыха населения Кемеровской области, долечивание и реабилитация работающих граждан»
Реализация мероприятия позволит максимально удовлетворить потребность жителей Кемеровской области в санаторно-курортном лечении и реабилитации различных категорий населения: детей-подростков, ветеранов войн, работающих граждан т.д.
8. «Подготовка специалистов и проведение научно-исследовательской работы в сфере здравоохранения»
Проблема обеспечения кадрами заключается в структурных диспропорциях территориального и квалификационно-профессионального характера. Территориальный структурный сдвиг характеризуется высокой концентрацией врачебных кадров в крупных городах при острой нехватке специалистов в муниципальных образованиях сельского типа. Квалификационно-профессиональный сдвиг характеризуется низким удельным весом врачей первичного звена, с одной стороны, и нехваткой специалистов по отдельным узким специальностям, с другой.
Выполнение предложенных программных мероприятий позволит:
сократить несоответствие численности и структуры кадров объемам деятельности, задачам и направлениям реформирования отрасли;
устранить диспропорции в структуре медицинского персонала между врачами общего профиля и узкими специалистами, между городской и сельской местностью.
Особую роль в развитии здравоохранения играет проведение научно-исследовательской работы в сфере здравоохранения. Мероприятие направлено на совершенствование существующих и разработку новых форм управления и организации оказания различных видов медицинской помощи населению Кемеровской области.
9. «Доступное зрение»
В рамках данного мероприятия предусматривается проведение глазного протезирования на базе ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровская областная клиническая офтальмологическая больница», а также осуществление работы в городах и районах Кемеровской области выездных бригад данного учреждения здравоохранения, созданных с целью приближения высококвалифицированной медицинской помощи к населению, оказания диагностической, лечебной и профилактической офтальмологической медицинской помощи, в том числе профилактики ранней близорукости у детей и подростков.
В 2012 году Кемеровская область вошла в число регионов Российской Федерации, участвующих в реализации ряда мероприятий, а именно:
10. «Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями».
11. «Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, проведение профилактических мероприятий».
12. «Профилактика, выявление, мониторинг лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С».
13. «Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях».
Мероприятия предусматривают приобретение современного лечебно-диагностического оборудования для профильных учреждений здравоохранения, проведение реконструкции и капитального ремонта помещений для размещения приобретаемого оборудования, обеспечение учреждений лекарственными средствами и расходными материалами, подготовку специалистов.
Кроме того, в рамках мероприятия «Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» с целью снижения смертности от транспортных травм всех видов, снижения инвалидизации пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП), снижения экономических потерь государства за счет сохранения трудового потенциала страны и снижения финансовых затрат на выплаты пенсий по инвалидности и пособия по временной утрате трудоспособности в Кемеровской области будет разработана система поэтапного оказания медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП в зависимости от полученных травм, включающая:
оказание медицинской помощи на месте ДТП до прибытия бригады скорой медицинской помощи;
оказание медицинской помощи специализированными бригадами скорой медицинской помощи;
оказание медицинской помощи в учреждениях здравоохранения.
Для этого вдоль участка федеральной трассы М53, проходящей через Кемеровскую область, на базе действующих учреждений здравоохранения планируется создать 8 травмоцентров, оснастить учреждения необходимым медицинским оборудованием и специализированным автотранспортом, подготовить специалистов по травматологии, ортопедии, нейрохирургии и другим смежным специальностям.
14. «Улучшение условий и охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости в Кемеровской области»
Кемеровская область – один из крупнейших индустриальных регионов России. В силу сырьевой направленности экономики в Кемеровской области основными видами промышленного производства являются добыча угля, металлургическое производство и химическая промышленность. Данные виды экономической деятельности относятся к категории наиболее травмоопасных и вредных производств.
В результате принимаемых мер в Кемеровской области за 10 лет удалось достичь существенного, почти в 2,5 раза, снижения уровня травматизма на производстве, обеспечить системный подход к решению вопросов охраны труда.
Несмотря на положительные результаты, достигнутые в области охраны труда, производственный травматизм остается высоким. В Кемеровской области ежегодно более 3000 человек получают производственные травмы и профессиональные заболевания. Уровень производственного травматизма в Кемеровской области превышает среднероссийский более чем в 1,5 раза.
Анализ причин и условий возникновения в 2010 году большинства несчастных случаев на производстве в Кемеровской области показывает, что основной причиной их возникновения является неудовлетворительная организация производства работ (33,7 процента к общему количеству).
К другим причинам относятся:
нарушение правил дорожного движения (16,3 процента);
нарушения технологического процесса (6,7 процента);
недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда (4,8 процента);
нарушение работником правил внутреннего трудового распорядка и дисциплины труда (3,8 процента);
эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования (2,9 процента) и др.
Основную долю составляют причины субъективного характера, в своей основе имеющие проблему так называемого «человеческого фактора».
Анализ численности работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, позволяет сделать вывод, что в организациях, расположенных на территории Кемеровской области, охваченных системой государственного статистического наблюдения, с ростом интенсивности производственной деятельности ухудшаются отдельные показатели, характеризующие состояние условий труда. Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда, в 2011 году составил 56,6 процента от общей численности работников и по сравнению с 2006 годом вырос на 9,2 процента.
Вредные производственные факторы условий труда являются причиной профессиональных заболеваний, а также могут способствовать развитию и прогрессированию общих заболеваний, которые в значительной степени угрожают здоровью работающих.
Уровень профессиональной заболеваемости на 10 тысяч работников в Кемеровской области в 2011 году остается одним из самых высоких в Российской Федерации, в 6,5 раза превышая уровень по Российской Федерации в целом.
Выявляемость профессиональных заболеваний происходит на поздних стадиях развития заболеваний, что в 50 процентов случаев приводит к утрате трудоспособности и инвалидности работников.
Отмечается низкий уровень проведения аттестации рабочих мест в учреждениях здравоохранения, социального развития, образования, культуры, спорта, где выполняются работы во вредных условиях, и требуется планирование и реализация мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда. У многих работодателей с численностью работников более 50 человек нет штатных специалистов по охране труда.
Сохраняются существенные диспропорции финансирования мероприятий по охране труда в организациях различных форм собственности (государственная, муниципальная и частная). Недостаточное финансирование в сфере охраны труда не способствует повышению качества жизни населения Кемеровской области и улучшению демографической ситуации.
В то же время в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2008 №870 «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда» Минтруд России готовит нормативный документ о предоставлении компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда.
В Кемеровской области из 58 тысяч работников бюджетных организаций, занятых во вредных и опасных условиях труда, компенсации за работу во вредных и опасных условиях труда по результатам аттестации рабочих мест получают 11,2 тысячи человек (19,3 процента).
Важнейшим фактором, определяющим необходимость разработки и реализации Программы с учетом приоритетных направлений социальных и экономических реформ в Российской Федерации, Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 №1351, Концепции улучшения демографической ситуации в Кемеровской области до 2015 года, одобренной распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.02.2006 №129-р, является социальная значимость данной проблемы в части повышения качества жизни и сохранения здоровья трудоспособного населения в Кемеровской области.
Концепцией демографической политики Российской Федерации определены приоритетные задачи по сокращению уровня смертности и травматизма от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за счет перехода в сфере охраны труда к управлению профессиональными рисками, включая информирование работников о соответствующих рисках, созданию системы выявления, оценки и контроля таких рисков, а также за счет экономической мотивации для улучшения работодателем условий труда.
15. «Развитие службы крови»
Ежегодно в России в переливании крови нуждаются 1,5 миллиона человек. Очень часто кровь требуется пострадавшим от ожогов и травм, при тяжелых родах или при проведении сложных операций, больным онкологическими заболеваниями. В клиниках, где проводятся операции на сердце, на одно лечебное место необходимо 12-15 литров в год! Некоторым людям компоненты и препараты, помогающие свертыванию крови, нужны в течение всей жизни. Кроме того, кровь необходима для производства ряда лекарственных препаратов. Для этого в учреждения службы крови приобретаются типовые базовые комплекты оборудования по заготовке, переработке, исследованию и хранению донорской крови и ее компонентов.
2. Цели и задачи Программы
Основные цели Программы – укрепление здоровья населения Кемеровской области, улучшение качества и повышение доступности медицинской помощи, предупреждение распространения социально значимых заболеваний, снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, обеспечение безопасного материнства и здоровья детей, улучшение условий и охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости и снижение производственного травматизма.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
обеспечить оказание населению Кемеровской области высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий;
улучшить материально-техническую базу лечебно-профилактических учреждений, оснастить медицинским оборудованием первоочередной необходимости;
улучшить лекарственное обеспечение больных сахарным диабетом, артериальной гипертонией, туберкулезом, онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями;
обеспечить доступность гарантированной бесплатной медицинской помощи для населения Кемеровской области;
обеспечить совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и реабилитации работников организаций Кемеровской области;
обеспечить проведение аттестации 4800 рабочих мест по условиям труда, обучение 2055 работников по охране труда в организациях бюджетной сферы;
организовать проведение периодического (1 раз в 3 года) обучения и проверки знаний требований охраны труда работников в организациях бюджетной сферы;
организовать проведение научных исследований по проблемам формирования профессиональной патологии у шахтеров, разработку и внедрение программ медицинской реабилитации;
организовать подготовку и издание информационных материалов по охране труда;
обеспечить учреждения здравоохранения необходимым объемом безопасных и эффективных компонентов и препаратов крови отечественного производства.
3. Система программных мероприятий
Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных Программой целей и задач.
По комплексному охвату решаемых задач Программа состоит из следующих мероприятий:
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»;
«Вакцинопрофилактика»;
«Развитие высокотехнологичных и дорогостоящих видов медицинской помощи»;
«Лекарственное обеспечение»;
«Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения»;
«Здоровое поколение»;
«Государственная поддержка организации оздоровления и отдыха населения Кемеровской области, долечивание и реабилитация работающих
граждан»;
«Подготовка специалистов и проведение научно-исследовательской работы в сфере здравоохранения»;
«Доступное зрение»;
«Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями»;
«Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, проведение профилактических мероприятий»;
«Профилактика, выявление, мониторинг лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, гепатитов В и С»;
«Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»;
«Улучшение условий и охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости в Кемеровской области»;
«Развитие службы крови».
Перечень конкретных мероприятий приведен в разделе 7 Программы.
4. Ресурсное обеспечение Программы
(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области
от 24.10.2013 №456)
Всего на реализацию Программы потребуется на 2012-2015 годы 5290601,767 тыс. рублей, в том числе:
2012 год – 2961024,982 тыс. рублей;
2013 год – 1772778,6 тыс. рублей (в том числе 437201,815 тыс. рублей – остатки 2012 года);
2014 год – 497000,0 тыс. рублей;
2015 год – 497000,0 тыс. рублей;
из них:
средства областного бюджета на 2012-2015 годы 2930263,485 тыс. рублей, в том числе:
2012 год – 1161199,0 тыс. рублей;
2013 год – 1212266,3 тыс. рублей (в том числе 437201,815 тыс. рублей – остатки 2012 года);
2014 год – 497000,0 тыс. рублей;
2015 год – 497000,0 тыс. рублей.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета на 2012-2015 годы – 2087804,789 тыс. рублей, в том числе:
2012 год – 1527292,489 тыс. рублей;
2013 год – 560512,3 тыс. рублей;
2014 год – 0,0;
2015 год – 0,0;
средства местных бюджетов на 2012-2015 годы – 243313,252 тыс. рублей, в том числе:
2012 год – 243313,252 тыс. рублей;
2013 год – 0,0;
2014 год – 0,0;
2015 год – 0,0;
внебюджетные источники на 2012-2015 годы - 29220,241 тыс. рублей, в том числе:
2012 год – 29220,241 тыс. рублей;
2013 год – 0,0;
2014 год – 0,0;
2015 год – 0,0.
При осуществлении межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам городских округов и муниципальных районов из областного бюджета на проведение капитального ремонта помещений под размещение медицинского оборудования в рамках реализации мероприятий по совершенствованию организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, их размер определяется в следующем порядке: размер предоставляемого бюджету муниципального образования межбюджетного трансферта определяется исходя из стоимости капитального ремонта и приобретаемого оборудования в соответствии с утвержденными программными мероприятиями.
Объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Кемеровской области утверждается ежегодно законом Кемеровской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
В течение года размер трансферта может быть пересмотрен по результатам фактического исполнения мероприятий.
Объемы ассигнований из всех источников подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этих источников на очередной финансовый год.
5. Оценка эффективности реализации Программы
Медицинский эффект:
повышение качества диагностики и эффективности лечения туберкулеза, онкологических заболеваний, сахарного диабета и других социально значимых заболеваний;
снижение материнской смертности;
снижение младенческой смертности.
Экономический эффект:
рациональное использование денежных средств при оказании медицинской помощи населению Кемеровской области;
применение новейших малоинвазивных методов диагностики и лечения заболеваний;
рациональное использование врачебных кадров при комплектации учреждений здравоохранения.
Социальный эффект:
улучшение качества жизни населения Кемеровской области;
сокращение численности пострадавших на производстве от травм и профессиональных заболеваний;
повышение социальной адаптации больных заболеваниями с хронической формой и инвалидов.
Индикаторы эффективности реализации Программы приведены в приложении к Программе.
6. Организация управления Программой
и контроль за ходом ее реализации
Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляют Губернатор Кемеровской области, государственный заказчик Программы.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах Программы по установленным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 № 415 формам.
Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области:
1) отчет о результатах реализации Программы;
2) пояснительную записку, содержащую:
сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
данные о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;
сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
сведения о соответствии фактических показателей эффективности реализации Программы (целевых индикаторов) показателям (целевым индикаторам), установленным при утверждении Программы;
информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;
сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;
оценку эффективности реализации Программы;
3) сведения об оценке эффективности реализации Программы по формам в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 № 415.
Ежегодно директора Программы направляют на рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской области итоги реализации Программы за отчетный год.
7. Программные мероприятия
(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области
от 24.10.2013 №456)
№
п/п
Наименование программных мероприятий
Плановый период
Объем финансирования (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)
Испол-нитель прог-раммного меро-приятия
Ожидаемый результат
Всего
в том числе
областной бюджет,
всего
из него
иные не запрещенные законодательством источники
на безвозврат-ной основе
субсидии и иные межбюджетные трансферты мест-ным бюджетам муниципальных образований
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всего по Программе
2012-2015 годы
5290601,767
2930263,485
2662934,385
267329,100
2087804,789
243313,252
29220,241
2012 год
2961024,982
1161199,000
981199,000
180000,000
1527292,489
243313,252
29220,241
2013 год,
1772778,600
1212266,300
979437,200
232829,100
560512,300
из них остатки 2012 года**
437201,815
437201,815
291701,815
145500,000
2014 год
497000,000
497000,000
497000,000
2015 год
497000,000
497000,000
497000,000
1. Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера
Всего, в том числе
2012-2015 годы
1032245,067
466251,700
466251,700
543865,918
19088,271
3039,178
ДОЗН*, ОМС*
2012 год
700745,067
134751,700
134751,700
543865,918
19088,271
3039,178
2013 год
106500,000
106500,000
106500,000
2014 год
112500,000
112500,000
112500,000
2015 год
112500,000
112500,000
112500,000
1.1.
Сахарный диабет.
2012-2015 годы
88162,721
73399,000
73399,000
4544,682
9977,437
241,602
Снижение количества осложнений; увеличение средней продолжительности жизни больных сахар-ным диабетом I и II типа
2012 год
37162,7210
22399,000
22399,000
4544,682
9977,437
241,602
2013 год
17000,000
17000,000
17000,000
2014 год
17000,000
17000,000
17000,000
2015 год
17000,000
17000,000
17000,000
1.1.1.
Приобретение саха-роснижающих препа-ратов и изделий меди-цинского назначения
2012-2015 годы
78845,991
68000,000
68000,000
626,952
9977,437
241,602
2012 год
27845,991
17000,000
17000,000
626,952
9977,437
241,602
2013 год
17000,000
17000,000
17000,000
2014 год
17000,000
17000,000
17000,000
2015 год
17000,000
17000,000
17000,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.1.2.
Приобретение обору-дования
2012-2015 годы
9316,730
5399,000
5399,000
3917,730
2012 год
9316,730
5399,000
5399,000
3917,730
2013 год
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.
Профилактика арте-риальной гипертонии
2012-2015 годы
12022,802
9171,000
9171,000
1633,870
732,200
485,732
Снижение заболевае-мости населения це-реброваскулярными болезнями; снижение смертности населения от цереброваскулярных болезней;
снижение числа лиц с впервые выявленной
артериальной гипер-тонией;
увеличение числа лиц, обученных в школах здоровья
2012 год
7522,802
4671,000
4671,000
1633,870
732,200
485,732
2013 год
1500,000
1500,000
1500,000
2014 год
1500,000
1500,000
1500,000
2015 год
1500,000
1500,000
1500,000
1.2.1.
Обеспечение лекарст-венными средствами для лечения сердечно-сосудистых заболе-ваний
2012-2015 годы
7217,932
6000,000
6000,000
732,200
485,732
2012 год
2717,932
1500,000
1500,000
732,200
485,732
2013 год
1500,000
1500,000
1500,000
2014 год
1500,000
1500,000
1500,000
2015 год
1500,000
1500,000
1500,000
1.2.2.
Приобретение обору-дования
2012-2015 годы
4804,870
3171,000
3171,000
1633,870
2012 год
4804,870
3171,000
3171,000
1633,870
2013 год
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
1.3.
Неотложные меры борьбы с туберкулезом
2012-2015 годы
149492,978
102506,000
102506,000
44269,978
2660,800
56,200
Увеличение показа-теля абациллирования больных, состоящих на учете на конец года; снижение смертности от туберкулеза
2012 год
74492,978
27506,000
27506,000
44269,978
2660,800
56,200
2013 год
25000,000
25000,000
25000,000
2014 год
25000,000
25000,000
25000,000
2015 год
25000,000
25000,000
25000,000
1.3.1.
Обеспечение учрежде-ний здравоохранения современными про-тивотуберкулезными препаратами
2012-2015 годы
145133,678
100000,000
100000,000
42416,678
2660,800
56,200
2012 год
70133,678
25000,000
25000,000
42416,678
2660,800
56,200
2013 год
25000,000
25000,000
25000,000
2014 год
25000,000
25000,000
25000,000
2015 год
25000,000
25000,000
25000,000
1.3.2.
Приобретение оборудования
2012-2015 годы
4359,300
2506,000
2506,000
1853,300
2012 год
4359,300
2506,000
2506,000
1853,300
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.4.
АнтиВИЧ/СПИД
2012-2015 годы
521224,189
92500,000
92500,000
425320,581
2111,590
1292,018
Снижение числа вновь зарегистри-рованных случаев заражения ВИЧ-инфекцией;
увеличение доли ВИЧ-инфицирован-ных беременных женщин, включенных в программу профи-лактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных
2012 год
453224,189
24500,000
24500,000
425320,581
2111,590
1292,018
2013 год
20000,000
20000,000
20000,000
2014 год
24000,000
24000,000
24000,000
2015 год
24000,000
24000,000
24000,000
1.4.1.
Финансовое обеспе-чение мероприятий по диагностике, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции
2012-2015 годы
458724,189
30000,000
30000,000
425320,581
2111,590
1292,018
2012 год
437724,189
9000,000
9000,000
425320,581
2111,590
1292,018
2013 год
3000,000
3000,000
3000,000
2014 год
9000,000
9000,000
9000,000
2015 год
9000,000
9000,000
9000,000
1.4.2.
Приобретение оборудо-вания для центров по профилактике и борьбе со СПИД
2012-2015 годы
2000,000
2000,000
2000,000
2012 год
2013 год
2000,000
2000,000
2000,000
2014 год
2015 год
1.4.3.
Финансовое обеспече-ние госпитального от-деления и иммунологи-ческой лаборатории областного центра по профилактике и борь-бе со СПИД на базе МБУЗ «Городская кли-ническая инфекцион-ная больница» г. Прокопьевска
2012-2015 годы
60500,000
60500,000
60500,000
2012 год
15500,000
15500,000
15500,000
2013 год
15000,000
15000,000
15000,000
2014 год
15000,000
15000,000
15000,000
2015 год
15000,000
15000,000
15000,000
1.5.
Вирусные гепатиты
2012-2015 годы
176920,113
112000,000
112000,000
61207,957
2748,530
963,626
Снижение уровня заболеваемости ост-рыми и хрони-ческими вирусными гепатитами В и С
2012 год
92920,113
28000,000
28000,000
61207,957
2748,530
963,626
2013 год
28000,000
28000,000
28000,000
2014 год
28000,000
28000,000
28000,000
2015 год
28000,000
28000,000
28000,000
1.6.
Инфекции, переда-ваемые половым путем
2012-2015 годы
14584,400
10624,000
10624,000
3728,800
231,600
Снижение уровня заболеваемости на-селения, в том числе детей, сифилисом и гонореей
2012 год
8584,4000
4624,000
4624,000
3728,8000
231,600
2013 год
2000,000
2000,000
2000,000
2014 год
2000,000
2000,000
2000,000
2015 год
2000,000
2000,000
2000,000
1.6.1.
Приобретение лекарственных средств
2012-2015 годы
6009,600
6000,000
6000,000
9,600
2012 год
9,600
9,600
2013 год
2000,000
2000,000
2000,000
2014 год
2000,000
2000,000
2000,000
2015 год
2000,000
2000,000
2000,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.6.2.
Приобретение оборудования
2012-2015 годы
8574,800
4624,000
4624,000
3728,800
222,000
2012 год
8574,800
4624,000
4624,000
3728,800
222,000
2013 год
2014 год
2015 год
1.7.
Развитие психиатрической помощи
2012-2015 годы
12800,550
9338,000
9338,000
3160,050
302,500
Увеличение доли па-циентов, охваченных бригадными формами оказания психиатри-ческой помощи, в об-щем числе наблю-даемых пациентов;
снижение доли па-циентов, нуждающих-ся в стационарной помощи;
снижение продол-жительности лечения в психиатрическом стационаре;
снижение доли пов-торных госпитализа-ций в течение года
2012 год
8800,550
5338,000
5338,000
3160,050
302,500
2013 год
2014 год
2000,000
2000,000
2000,000
2015 год
2000,000
2000,000
2000,000
1.7.1.
Приобретение лекарст-венных средств
2012-2015 годы
6302,500
6000,000
6000,000
302,500
2012 год
2302,500
2000,000
2000,000
302,500
2013 год
2014 год
2000,000
2000,000
2000,000
2015 год
2000,000
2000,000
2000,000
1.7.2.
Приобретение оборудования
2012-2015 годы
6498,050
3338,000
3338,000
3160,050
2012 год
6498,050
3338,000
3338,000
3160,050
2013 год
2014 год
2015 год
1.8.
Развитие медицинс-кой помощи, оказы-ваемой больным онко-логическими и гема-тологическими забо-леваниями (приобре-тение дорогостоящих лекарственных средств)
2012-2015 годы
57037,314
56713,700
56713,700
323,614
Увеличение доли больных с визуаль-ными локализациями злокачественных но-вообразований, выяв-ленных на ранних стадиях; снижение до-ли умерших от злока-чественных новообра-зований; снижение смертности от злока-чественных новообра-зований
2012 год
18037,314
17713,700
17713,700
323,614
2013 год
13000,000
13000,000
13000,000
2014 год
13000,000
13000,000
13000,000
2015 год
13000,000
13000,000
13000,000
2. Вакцинопрофилактика
Всего, в том числе
2012-2015 годы
351431,181
241652,300
241652,300
92920,726
12690,190
4167,965
ДОЗН*, ОМС*
Обеспечение уровня охвата профилакти-ческими прививками детей не менее 95%
2012 год
156778,881
47000,000
47000,000
92920,726
12690,190
4167,965
2013 год
64652,300
64652,300
64652,300
2014 год
65000,000
65000,000
65000,000
2015 год
65000,000
65000,000
65000,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3. Развитие высокотехнологичных и дорогостоящих видов медицинской помощи
Всего, в том числе
2012-2015 годы
125378,430
115681,300
115681,300
9697,130
ДОЗН*, ОМС*
Внедрение новейших медицинских техноло-гий для обеспечения населения Кемеровс-кой области высоко-технологичными и дорогостоящими ви-дами медицинской помощи
2012 год
82108,430
72411,300
72411,300
9697,130
2013 год
26690,000
26690,000
26690,000
2014 год
8290,000
8290,000
8290,000
2015 год
8290,000
8290,000
8290,000
3.1.
Оказание высокотехно-логичных видов меди-цинской помощи
2012-2015 годы
32297,130
22600,000
22600,000
9697,130
2012 год
21097,130
11400,000
11400,000
9697,130
2013 год
10000,000
10000,000
10000,000
2014 год
600,000
600,000
600,000
2015 год
600,000
600,000
600,000
3.2.
Оказание дорогостоя-щих видов медицинс-кой помощи
2012-2015 годы
13309,658
13309,658
13309,658
2012 год
6529,658
6529,658
6529,658
2013 год
2260,000
2260,000
2260,000
2014 год
2260,000
2260,000
2260,000
2015 год
2260,000
2260,000
2260,000
3.3.
Обеспечение деятель-ности баз органного донорства в городах Кемеровской области
2012-2015 годы
20041,300
20041,300
20041,300
2012 год
3751,300
3751,300
3751,300
2013 год
5430,000
5430,000
5430,000
2014 год
5430,000
5430,000
5430,000
2015 год
5430,000
5430,000
5430,000
3.4.
Оплата медицинской помощи, оказанной незастрахованным по обязательному меди-цинскому страхованию гражданам
2012-2015 годы
40730,342
40730,342
40730,342
2012 год
40730,342
40730,342
40730,342
2013 год
2014 год
2015 год
3.5.
Обеспечение оказания медицинской помощи гражданам, относя-щимся к контингенту особого внимания (КОВ)
2012-2015 годы
18000,000
18000,000
18000,000
2012 год
9000,000
9000,000
9000,000
2013 год
9000,000
9000,000
9000,000
2014 год
2015 год
3.6.
Оплата медицинских услуг, оказываемых ГБУЗ «Дезинфек-ционная станция»
2012-2015 годы
1000,000
1000,000
1000,000
2012 год
1000,000
1000,000
1000,000
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4. Лекарственное обеспечение
Всего, в том числе
2012-2015 годы
545298,829
462928,970
462928,970
69675,661
12694,198
ДОЗН*, ОМС*
Льготное обеспече-ние лекарственными препаратами и изде-лиями медицинского назначения граждан по категориям забо-леваний, в том числе отдельных категорий населения
2012 год
232723,344
150353,485
150353,485
69675,661
12694,198
2013 год
105575,485
105575,485
105575,485
2014 год
103500,000
103500,000
103500,000
2015 год
103500,000
103500,000
103500,000
4.1.
Льготное обеспечение лекарственными пре-паратами граждан по категориям заболева-ний, в том числе от-дельных категорий населения
2012-2015 годы
159455,959
107100,970
107100,970
49389,059
2965,930
2012 год
69455,474
17100,485
17100,485
49389,059
2965,930
2013 год
30000,485
30000,485
30000,485
2014 год
30000,000
30000,000
30000,000
2015 год
30000,000
30000,000
30000,000
4.2.
Обеспечение лекарст-венными средствами и изделиями медицинс-кого назначения социально незащищен-ных граждан
2012-2015 годы
52040,842
46175,000
46175,000
5333,642
532,200
2012 год
19965,842
14100,000
14100,000
5333,642
532,200
2013 год
12075,000
12075,000
12075,000
2014 год
10000,000
10000,000
10000,000
2015 год
10000,000
10000,000
10000,000
4.3.
Оплата услуг ГП Ке-меровской области «Кузбассфарммед» и ОАО «Кузбассфарма» по хранению лекарст-венных средств
2012-2015 годы
74440,500
74400,000
74400,000
40,500
2012 год
11140,500
11100,000
11100,000
40,500
2013 год
21100,000
21100,000
21100,000
2014 год
21100,000
21100,000
21100,000
2015 год
21100,000
21100,000
21100,000
4.4.
Централизованный за-куп лекарственных препаратов, наркоти-ческих средств и изде-лий медицинского назначения
2012-2015 годы
221361,528
197253,000
197253,000
14912,460
9196,068
2012 год
94161,528
70053,000
70053,000
14912,460
9196,068
2013 год
42400,000
42400,000
42400,000
2014 год
42400,000
42400,000
42400,000
2015 год
42400,000
42400,000
42400,000
4.5.
Обновление материаль-ных запасов ГБУЗ Ке-меровской области «Кемеровский област-ной центр мобилиза-ционных ресурсов «Резерв»
2012-2015 годы
38000,000
38000,000
38000,000
2012 год
38000,000
38000,000
38000,000
2013 год
2014 год
2015 год
5. Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения
Всего, в том числе
2012-2015 годы
433988,100
312724,000
312724,000
112689,000
8575,100
ДОЗН*, ОМС*
Оснащение учрежде-ний здравоохранения современным меди-цинским и технологи-ческим оборудова-нием; проведение текущего и капиталь-ного ремонта
2012 год
174628,100
53364,000
53364,000
112689,000
8575,100
2013 год
93950,000
93950,000
93950,000
2014 год
82705,000
82705,000
82705,000
2015 год
82705,000
82705,000
82705,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5.1.
Оснащение учреждений оборудованием
2012-2015 годы
294216,600
212856,000
212856,000
77426,400
3934,200
2012 год
103516,600
22156,000
22156,000
77426,400
3934,200
2013 год
58700,000
58700,000
58700,000
2014 год
66000,000
66000,000
66000,000
2015 год
66000,000
66000,000
66000,000
5.2.
Проведение текущего и капитального ремонта учреждений здравоохранения
2012-2015 годы
79157,500
40000,000
40000,000
34516,600
4640,900
2012 год
49157,500
10000,000
10000,000
34516,600
4640,900
2013 год
10000,000
10000,000
10000,000
2014 год
10000,000
10000,000
10000,000
2015 год
10000,000
10000,000
10000,000
5.3.
Выполнение монтаж-ных, пуско-наладоч-ных работ
2012-2015 годы
22569,000
21823,000
21823,000
746,000
2012 год
2454,000
1708,000
1708,000
746,000
2013 год
6705,000
6705,000
6705,000
2014 год
6705,000
6705,000
6705,000
2015 год
6705,000
6705,000
6705,000
5.4.
Приобретение компью-терной программы «Парус»
2012-2015 годы
29545,000
29545,000
29545,000
2012 год
14000,000
14000,000
14000,000
2013 год
15545,000
15545,000
15545,000
2014 год
2015 год
5.5.
Оснащение санитарно-го автотранспорта сис-темой спутниковой навигации ГЛОНАСС
2012-2015 годы
8500,000
8500,000
8500,000
2012 год
5500,000
5500,000
5500,000
2013 год
3000,000
3000,000
3000,000
2014 год
2015 год
6. Здоровое поколение
Всего, в том числе
2012-2015 годы
123180,745
57728,000
57728,000
0,000
63698,545
1685,400
68,800
ДОЗН*, ОМС*
Снижение уровня ма-теринской и младен-ческой смертности, обеспечение безопас- ного материнства
и детства
2012 год
65312,245
24290,700
24290,700
0,000
39267,345
1685,400
68,800
2013 год
39378,500
14947,300
14947,300
0,000
24431,200
0,000
0,000
2014 год
9245,000
9245,000
9245,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
9245,000
9245,000
9245,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.1.
Обеспечение перина-тальной (в том числе пренатальной) диагнос-тики врожденных, нас-ледственных заболева-ний и внутриутробной инфекции
2012-2015 годы
47140,800
11248,200
11248,200
0,000
35892,600
0,000
0,000
2012 год
27490,200
4059,000
4059,000
0,000
23431,200
0,000
0,000
2013 год
13250,600
789,200
789,200
0,000
12461,400
0,000
0,000
2014 год
3200,000
3200,000
3200,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
3200,000
3200,000
3200,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6.2.
Закупка препаратов для питания детей, стра-дающих фенилкетону-рией
2012-2015 годы
5231,700
4000,000
4000,000
0,000
0,000
1231,700
0,000
2012 год
2231,700
1000,000
1000,000
0,000
0,000
1231,700
0,000
2013 год
1000,000
1000,000
1000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
1000,000
1000,000
1000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
1000,000
1000,000
1000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.3.
Обеспечение лекарст-венными средствами (гормон роста) боль-ных с синдромом Шершевского-Тернера
2012-2015 годы
4270,700
4000,000
4000,000
0,000
0,000
270,700
0,000
2012 год
1270,700
1000,000
1000,000
0,000
0,000
270,700
0,000
2013 год
1000,000
1000,000
1000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
1000,000
1000,000
1000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
1000,000
1000,000
1000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.4.
Оказание консульта-тивно-диагностичес-ких услуг беременным женщинам, детям до года и детям с порока-ми развития, прожи-вающим в городах и районах юга Кемеров-ской области, в МБЛПУ «Зональный перинатальный центр»
г. Новокузнецка
2012-2015 годы
8676,000
8676,000
8676,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
2786,000
2786,000
2786,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
2945,000
2945,000
2945,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
2945,000
2945,000
2945,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.5.
Профилактика нежела-тельной беременности у женщин с тяжелой соматической патоло-гией
2012-2015 годы
1325,600
1200,000
1200,000
0,000
0,000
125,600
0,000
2012 год
425,600
300,000
300,000
0,000
0,000
125,600
0,000
2013 год
300,000
300,000
300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
300,000
300,000
300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
300,000
300,000
300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.6.
Освещение вопросов здравоохранения в средствах массовой информации
2012-2015 годы
4802,000
4802,000
4802,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
2402,000
2402,000
2402,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год
800,000
800,000
800,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
800,000
800,000
800,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
800,000
800,000
800,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.7.
Проведение акции «Родился ребёнок»
2012-2015 годы
13829,900
13703,700
13703,700
0,000
0,000
57,400
68,800
2012 год
7829,900
7703,700
7703,700
0,000
0,000
57,400
68,800
2013 год
6000,000
6000,000
6000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.8.
Оказание неонаталь-ных реанимационно-консультативных услуг при оказании медицинской помощи новорожденным детям
2012-2015 годы
8599,000
8599,000
8599,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
4299,000
4299,000
4299,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год
4300,000
4300,000
4300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6.9.
Проведение неонаталь-ного и аудиологичес-кого скрининга
2012-2015 годы
29305,045
1499,100
1499,100
0,000
27805,945
0,000
0,000
2012 год
16577,145
741,000
741,000
0,000
15836,145
0,000
0,000
2013 год
12727,900
758,100
758,100
0,000
11969,800
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7. Государственная поддержка организации оздоровления и отдыха населения Кемеровской области, долечивание и реабилитация работающих граждан
Всего, в том числе
2012-2015 годы
402283,000
388008,000
388008,000
0,000
0,000
13600,000
675,000
АКО*,
ОИВ*, ОМС*
Удовлетворение по-требности жителей Кемеровской области в санаторно-курорт-ном лечении и реаби-литации
2012 год
121068,000
106793,000
106793,000
0,000
0,000
13600,000
675,000
2013 год
97215,000
97215,000
97215,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
92000,000
92000,000
92000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
92000,000
92000,000
92000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7.1.
Приобретение путевок в санаторно-курортные учреждения для оздо-ровления и отдыха ра-ботников бюджетной сферы, ветеранов, инвалидов
2012-2015 годы
282283,000
268008,000
268008,000
0,000
0,000
13600,000
675,000
2012 год
91068,000
76793,000
76793,000
0,000
0,000
13600,000
675,000
2013 год
67215,000
67215,000
67215,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
62000,000
62000,000
62000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
62000,000
62000,000
62000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7.2.
Оплата путевок, предо-ставляемых работаю-щим гражданам для долечивания и реаби-литации в санаторно-курортных учрежде-ниях непосредственно после стационарного лечения
2012-2015 годы
120000,000
120000,000
120000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
30000,000
30000,000
30000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год
30000,000
30000,000
30000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
30000,000
30000,000
30000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
30000,000
30000,000
30000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8. Подготовка специалистов и проведение научно-исследовательской работы в сфере здравоохранения
Всего, в том числе
2012-2015 годы
61642,600
57455,000
57455,000
0,000
0,000
4187,600
0,000
ДОЗН*, ОМС*
Повышение квалифи-кационного и про- фессионального уров-ня врачебных кадров; совершенствование существующих и раз-работка новых
форм управления и организации оказания различных видов медицинской помощи
2012 год
22122,600
17935,000
17935,000
0,000
0,000
4187,600
0,000
2013 год
19520,000
19520,000
19520,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
10000,000
10000,000
10000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
10000,000
10000,000
10000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8.1.
Подготовка специалис-тов здравоохранения
2012-2015 годы
12187,600
8000,000
8000,000
0,000
0,000
4187,600
0,000
2012 год
6187,600
2000,000
2000,000
0,000
0,000
4187,600
0,000
2013 год
2000,000
2000,000
2000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
2000,000
2000,000
2000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
2000,000
2000,000
2000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8.2.
Научно-исследова-тельская работа
2012-2015 годы
32000,000
32000,000
32000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
8000,000
8000,000
8000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год
8000,000
8000,000
8000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
8000,000
8000,000
8000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
8000,000
8000,000
8000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8.3.
Социальная поддержка выпускников высших и средних медицинских образовательных уч-реждений, прибывших на работу в учрежде-ния здравоохранения сельской местности
2012-2015 годы
5935,000
5935,000
5935,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
2935,000
2935,000
2935,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год
3000,000
3000,000
3000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8.4.
Финансовое обеспече-ние организационных мероприятий при про-ведении Дня медицинс-кой сестры, Дня меди-цинского работника, Дня врача
2012-2015 годы
11520,000
11520,000
11520,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
5000,000
5000,000
5000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год
6520,000
6520,000
6520,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9. Доступное зрение
Всего, в том числе
2012-2015 годы
27040,000
27040,000
27040,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ДОЗН*
Оказание высококва-лифицированной оф-тальмологической ме-дицинской помощи населению по диаг-ностике и лечению заболеваний органов зрения; профилакти-
ка ранней близо-
рукости у детей
2012 год
6760,000
6760,000
6760,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год
6760,000
6760,000
6760,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
6760,000
6760,000
6760,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
6760,000
6760,000
6760,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9.1.
Глазное протезирование
2012-2015 годы
3040,000
3040,000
3040,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
760,000
760,000
760,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год
760,000
760,000
760,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
760,000
760,000
760,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
760,000
760,000
760,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9.2.
Работа выездных бри-гад ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровская областная клиническая офтальмологическая больница»
2012-2015 годы
24000,000
24000,000
24000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
6000,000
6000,000
6000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год
6000,000
6000,000
6000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
6000,000
6000,000
6000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
6000,000
6000,000
6000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10. Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
Всего, в том числе
2012-2015 годы
723690,963
284844,763
284844,763
0,000
438846,200
0,000
0,000
ДОЗН*
2012 год
723690,963
284844,763
284844,763
0,000
438846,200
0,000
0,000
2013 год**
234844,763
234844,763
234844,763
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10.1.
Реконструкция радио-логического корпуса ГБУЗ Кемеровской об-ласти «Областной кли-нический онкологичес-кий диспансер»
2012-2015 годы
180000,000
180000,000
180000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
180000,000
180000,000
180000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год**
130000,000
130000,000
130000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10.2.
Подготовка специалис-тов государственных и муниципальных учреж-дений здравоохране-ния по профилю «Онкология»
2012-2015 годы
1544,763
1544,763
1544,763
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
1544,763
1544,763
1544,763
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год**
1544,763
1544,763
1544,763
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10.3.
Приобретение оборудования
2012-2015 годы
542146,200
103300,000
103300,000
0,000
438846,200
0,000
0,000
2012 год
542146,200
103300,000
103300,000
0,000
438846,200
0,000
0,000
2013 год**
103300,000
103300,000
103300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11. Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, проведение профилактических мероприятий
Всего, в том числе
2012-2015 годы
117785,700
55359,300
55359,300
0,000
62426,400
0,000
0,000
ДОЗН*
2012 год
117785,700
55359,300
55359,300
0,000
62426,400
0,000
0,000
2013 год**
53859,300
53859,300
53859,300
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11.1.
Приобретение оборудования
2012-2015 годы
62426,400
0,000
0,000
0,000
62426,400
0,000
0,000
2012 год
62426,400
0,000
0,000
0,000
62426,400
0,000
0,000
2013 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11.2.
Проведение текущего и капитального ремонта помещений
2012-2015 годы
54000,000
54000,000
54000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
54000,000
54000,000
54000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год**
52500,000
52500,000
52500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11.3.
Подготовка кадров
2012-2015 годы
1359,300
1359,300
1359,300
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
1359,300
1359,300
1359,300
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год**
1359,300
1359,300
1359,300
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
12. Профилактика, выявление, мониторинг лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, гепатитов В и С
Всего, в том числе
2012-2015 годы
140475,700
66691,800
66691,800
0,000
73783,900
0,000
0,000
ДОЗН*
2012 год
51783,000
24338,000
24338,000
0,000
27445,000
0,000
0,000
2013 год
88692,700
42353,800
42353,800
0,000
46338,900
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12.1.
Приобретение антиви-русных препаратов, диагностических средств
2012-2015 годы
139783,900
66000,000
66000,000
0,000
73783,900
0,000
0,000
2012 год
51445,000
24000,000
24000,000
0,000
27445,000
0,000
0,000
2013 год
88338,900
42000,000
42000,000
0,000
46338,900
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
12.2.
Подготовка кадров
2012-2015 годы
691,800
691,800
691,800
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
338,000
338,000
338,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год
353,800
353,800
353,800
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13. Совершенствование медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Всего, в том числе
2012-2015 годы
907686,652
270326,852
2997,752
267329,100
637359,800
0,000
0,000
ДОЗН*,
ОМС*
2012 год
505518,652
182997,752
2997,752
180000,000
322520,900
0,000
0,000
2013 год,
550665,752
235826,852
2997,752
232829,100
314838,900
0,000
0,000
из них
остатки 2012 года**
148497,752
148497,752
2997,752
145500,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13.1.
Приобретение санитар-ного автотранспорта, медицинского обору-дования
2012-2015 годы
637359,800
0,000
0,000
0,000
637359,800
0,000
0,000
2012 год
322520,900
0,000
0,000
0,000
322520,900
0,000
0,000
2013 год
314838,900
0,000
0,000
0,000
314838,900
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13.2.
Подготовка помещений для размещения обору-дования
2012-2015 годы
268929,100
268929,100
1600,000
267329,100
0,000
0,000
0,000
2012 год
181600,000
181600,000
1600,000
180000,000
0,000
0,000
0,000
2013 год,
234429,100
234429,100
1600,000
232829,100
0,000
0,000
0,000
из них
остатки 2012 года**
147100,000
147100,000
1600,000
145500,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13.3.
Подготовка кадров
2012-2015 годы
1397,752
1397,752
1397,752
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
1397,752
1397,752
1397,752
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год**
1397,752
1397,752
1397,752
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14. Улучшение условий и охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости в Кемеровской области
Всего, в том числе
2012-2015 годы
19504,000
19504,000
19504,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ДОЗН*,
ОМС*, ДТЗН*,
ДОН*,
ДСЗН*,
ДКНП*,
ДМПС*
Выполнение требований трудового законодатель-ства
2012 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год
5504,000
5504,000
5504,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
7000,000
7000,000
7000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
7000,000
7000,000
7000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
14.1.
Проведение аттестации рабочих мест по усло-виям труда в бюджет-ных учреждениях, фи-нансируемых из об-ластного бюджета
2012-2015 годы
10504,000
10504,000
10504,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год
2504,000
2504,000
2504,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
4000,000
4000,000
4000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
4000,000
4000,000
4000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
14.2.
Обучение и проверка знаний требований ох-раны труда работников бюджетных учрежде-ний, финансируемых из областного бюджета
2012-2015 годы
7200,000
7200,000
7200,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год
2400,000
2400,000
2400,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
2400,000
2400,000
2400,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
2400,000
2400,000
2400,000
0,000
0,000
0,000
0,000
14.3.
Совершенствование лечебно-профилакти-ческого обслуживания и реабилитации работ-ников
2012-2015 годы
1455,000
1455,000
1455,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год
485,000
485,000
485,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
485,000
485,000
485,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
485,000
485,000
485,000
0,000
0,000
0,000
0,000
14.4.
Информационное обеспечение и про-паганда охраны труда
2012-2015 годы
345,000
345,000
345,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год
115,000
115,000
115,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
115,000
115,000
115,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
115,000
115,000
115,000
0,000
0,000
0,000
0,000
15. Развитие службы крови
Всего, в том числе
2012-2015 годы
278970,800
104067,500
104067,500
0,000
174903,300
0,000
0,000
2012 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год
278970,800
104067,500
104067,500
0,000
174903,300
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
15.1.
Приобретение оборудования
2012-2015 годы
174903,300
0,000
0,000
0,000
174903,300
0,000
0,000
2012 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год
174903,300
0,000
0,000
0,000
174903,300
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15.2.
Подготовка помещений под размещение обору-дования
2012-2015 годы
103692,500
103692,500
103692,500
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год
103692,500
103692,500
103692,500
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
15.3.
Подготовка кадров
2012-2015 годы
375,000
375,000
375,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013 год
375,000
375,000
375,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
* Условные обозначения:
АКО – Администрация Кемеровской области;
ОИВ – органы исполнительной власти Кемеровской области;
ДОЗН – департамент охраны здоровья населения Кемеровской области;
ОМС – органы местного самоуправления;
ДТЗН – департамент труда и занятости населения Кемеровской области;
ДОН – департамент образования и науки Кемеровской области;
ДСЗН – департамент социальной защиты населения Кемеровской области;
ДКНП – департамент культуры и национальной политики Кемеровской области;
ДМПС – департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области.
** Остатки средств областного бюджета 2012 года, направленные в 2013 году на те же цели
приложение
к долгосрочной целевой программе
«Здоровье кузбассовцев»
на 2012-2015 годы
Целевые индикаторы Программы
(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области
от 24.10.2013 №456)
№
п/п
Наименование
подпрограмм,
программных мероприятий
Сроки испол-нения
Наименование показателя
Единица измерения
Исходные показатели базового года
(2011 год)
Значение целевого индикатора Программы
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цели: укрепление здоровья населения Кемеровской области, улучшение качества и повышение доступности медицинской помощи, предупреждение распространения социально значимых заболеваний, снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, обеспечение безопасного материнства и здоровья детей, улучшение условий и охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости, снижение производственного травматизма
Задачи: улучшение лекарственного обеспечения больных социально значимыми заболеваниями;
обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи для населения Кемеровской области;
совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и реабилитации работников организаций Кемеровской области;
проведение аттестации 4800 рабочих мест по условиям труда, обучение 2055 работников по охране труда в организациях бюджетной сферы
1.
Сахарный диабет
2012 –
2015
годы
Доля осложнений при сахарном диабете
процентов
1,3
1,2
1,1
1,0
1,0
Средняя продолжительность жизни больных при сахарном диабете I типа:
мужчины
женщины
лет
42,9
56,2
43,2
56,4
43,5
56,6
44
56,9
44
56,9
Средняя продолжительность жизни больных при сахарном диабете II типа:
мужчины
женщины
лет
72
76
72,3
76,4
72,5
76,6
72,7
76,8
72,7
76,8
2.
Неотложные меры борьбы с туберкулезом
2012 –
2015
годы
Показатель абациллирования больных, состоящих на учете, на конец года
процентов
41,8
43
44
45
45
Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения
случаев
29,2
27,8
25,3
23,1
23,1
3.
Анти-ВИЧ/СПИД
2012 –
2015
годы
Число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией
тыс.
человек
4,1
3,9
3,6
3,4
3,4
Доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных
процентов
99,3
99,3
99,4
99,5
99,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4.
Инфекции, передавае-мые половым путем
2012 –
2015
годы
Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения
случаев
97,9
94,7
91,8
89,1
89,1
Заболеваемость сифилисом в исправительных учреждениях ФСИН России на 100 тыс. населения
случаев
175,5
172,2
168,8
164,2
164,2
Заболеваемость детей сифилисом на 100 тыс. детского населения
случаев
5,4
4,8
4,6
4,2
4,2
Заболеваемость детей гонореей на 100 тыс. детского населения
случаев
0,6
0,5
0,5
0,4
0,4
Доля специализированных медицинских учреж-дений, осуществляющих мониторинг изменчивос-ти возбудителей ИППП, в общем числе учрежде-ний дерматовенерологического профиля
процентов
11,1
11,1
11,1
11,1
11,1
Количество подростковых специализированных центров профилактики и лечения ИППП
единиц
1
1
1
1
1
5.
Вирусные гепатиты
2012 –
2015
годы
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В на 100 тыс. населения
случаев
4,6
4,4
4,3
4,3
4,3
Заболеваемость острым вирусным гепатитом С на 100 тыс. населения
случаев
2,5
2,5
2,4
2,4
2,4
Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В и С на 100 тыс. населения
случаев
53,9
52,6
52,2
52,1
52,1
6.
Развитие психиатричес-кой помощи
2012 –
2015
годы
Доля пациентов, охваченных бригадными фор-мами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов
процентов
10,0
10,4
10,5
10,7
10,7
Доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов
процентов
45,0
45,0
43,7
43,1
43,1
Средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре
дней
57,2
52,1
49,7
45,6
45,6
Доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар
процентов
6,8
6,6
6,2
5,7
5,7
7.
Вакцинопрофилактика
2012 –
2015
годы
Охват профилактическими прививками детей
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Заболеваемость дифтерией на 100 тыс. населения
случаев
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Заболеваемость полиомиелитом на 100 тыс. населения
случаев
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Заболеваемость корью на 100 тыс. населения
случаев
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8.
Артериальная гипертония
2012 –
2015
годы
Заболеваемость населения цереброваскулярными болезнями на 100 тыс. населения
случаев
6767
6254
5898
5432
5432
Смертность населения от цереброваскулярных болезней на 100 тыс. населения
случаев
287,7
277,2
254,1
232,3
232,3
Число лиц с впервые в текущем году выявленной артериальной гипертонией
тыс. человек
24,5
24,3
23,9
22,4
22,4
Число лиц, обученных в текущем году в школах здоровья для больных артериальной гипертонией
тыс.
человек
12,0
12,6
13,0
13,8
13,8
9.
Онкология
2012 –
2015
годы
Доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на 1-й и 2-й стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет
процентов
68,0
68,9
72,3
74,1
74,1
Доля умерших от злокачественных новообразова-ний в течение года с момента установления диаг-ноза в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году
процентов
25,7
25,2
23,8
23,2
23,2
Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения:
мужчин
женщин
случаев
111,3
101,5
110,6
100,8
110,1
99,3
109,2
97,6
109,2
97,6
10.
Здоровое поколение
2012 –
2015
годы
Материнская смертность на 100 тыс. родившихся живыми
случаев
13,7
13,1
12,7
12,2
12,2
Младенческая смертность (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми)
случаев
7,5
7,3
7,2
7,0
7,0
11.
Организация медицин-ской помощи постра-давшим при ДТП
2012– 2015
годы
Смертность от транспортных травм всех видов на 100 человек пострадавших
случаев
10,1
10,0
9,8
9,6
9,6
Снижение смертности от ДТП
процентов
-
-
0,73
0,2
0,2
12.
Улучшение условий и охраны труда
2012– 2015
годы
Количество аттестованных по условиям труда рабочих мест
единиц
1400
-
1600
1600
1600
Количество руководителей и специалистов, обученных охране труда
человек
600
-
685
685
685
Уровень производственного травматизма на 1 тыс. работающих
процентов
3,5
-
3,4
3,3
3,2
Удельный вес численности работников, занятых во вредных условиях труда
процентов
56,6
-
56,5
56,4
56,3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего по Программе
(в ред. постановления Коллегии администрации Кемеровской области
от 24.10.2013 №456)
2012 –
2015
годы
Привлечено средств на 1 рубль областного бюджета
рублей
0,87
1,55
0,46
0,0
0,0
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 28.10.2013, "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 04.07.2013, "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 30.04.2013, "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 05.03.2013, "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 17.05.2012, "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 21.12.2011 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: