Основная информация
Дата опубликования: | 07 декабря 2011г. |
Номер документа: | RU42000201101200 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Кемеровская область |
Принявший орган: | Коллегия Администрации Кемеровской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
1
КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «__7__»__декабря 2011__г. №___557__
г. Кемерово
О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.08.2011 № 368 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Кемеровской области на 2011-2012 годы»
(признано утратившим силу постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.12.2013 №609)
Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Модернизация здравоохранения Кемеровской области на 2011-2012 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.08.2011 № 368, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Программы
Всего на реализацию Программы потребуется на 2011-2012 годы 10239923,2 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 4830223,2 тыс. рублей;
2012 год – 5409700,0 тыс. рублей;
из них:
средства областного бюджета на 2011-2012 годы –1309640,0 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 606028,2 тыс. рублей;
2012 год – 703611,8 тыс. рублей.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства местных бюджетов на 2011-2012 годы – 914810,7 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 531588,1 тыс. рублей;
2012 год – 383222,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники на 2011-2012 годы – 8015472,5 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 3692606,9 тыс. рублей;
2012 год – 4322865,6 тыс. рублей
».
1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение Программы
Всего на реализацию Программы потребуется на 2011-2012 годы 10239923,2 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 4830223,2 тыс. рублей;
2012 год – 5409700,0 тыс. рублей;
из них:
средства областного бюджета на 2011-2012 годы – 1309640,0 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 606028,2 тыс. рублей;
2012 год – 703611,8 тыс. рублей.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства местных бюджетов на 2011-2012 годы – 914810,7 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 531588,1 тыс. рублей;
2012 год – 383222,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники на 2011-2012 годы – 8015472,5 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 3692606,9 тыс. рублей;
2012 год – 4322865,6 тыс. рублей.».
1.3. Раздел 7 «Программные мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту документационного обеспечения Администрации Кемеровской области (Т.Н.Вовченко), главному управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (А.В.Горелкин) и департаменту информационных технологий Кемеровской области (С.Л.Мурашкин) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по вопросам социальной политики) А.С.Сергеева.
И.о. Губернатора
Кемеровской области
В.П. Мазикин
1
Приложение
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 7 декабря 2011 г. № 557
7. Программные мероприятия
№ п/п
Наименование подпрограмм, программных мероприятий
Плановый период
Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих годов)
Исполнитель программного мероприятия
Ожидаемый результат
всего
в том числе
областной бюджет, всего
из него
иные не запрещённые законодательством источники
на безвозвратной основе
бюджетные кредиты
субсидии местным бюджетам
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего по Программе
2011-2012 годы
10239923,2
1309640,0
1309640,0
0,0
914810,7
8015472,5
2011 год
4830223,2
606028,2
606028,2
0,0
531588,1
3692606,9
2012 год
5409700,0
703611,8
703611,8
0,0
383222,6
4322865,6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. Приведение материально-технической базы учреждений здравоохранения (проведение текущего и капитального ремонта) в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи
2011-2012 годы
5107704,5
709683,4
709683,4
0,0
806389,8
3591631,3
ДОЗН, ДС, ОМС*
2011 год
3119254,4
315757,5
315757,5
0,0
474671,2
2328825,7
2012 год
1988450,1
393925, 9
393925,9
0,0
331718,6
1262805,6
1.1
Проведение капитального ремонта
2011-2012 годы
2310777,3
340129,5
340129,5
0,0
531980,5
1438667,3
2011 год
1326372,5
171783,9
171783,9
0,0
324999,9
829588,7
2012 год
984404,8
168345,6
168345,6
0,0
206980,6
609078,6
1.2
Проведение текущего ремонта
2011-2012 годы
40315,5
39870,0
39870,0
0,0
445,5
0,0
2011 год
20565,5
20200,0
20200,0
0,0
365,5
0,0
2012 год
19750,0
19670,0
19670,0
0,0
80,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.3
Оснащение оборудованием
2011-2012 годы
2756611,7
329683, 9
329683,9
0,0
273963,8
2152964,0
2011 год
1772316,4
123773,6
123773,6
0,0
149305,8
1499237,0
2012 год
984295,3
205910,3
205910,3
0,0
124658,0
653727,0
2.
Внедрение современных информационных систем в здравоохранение
2011-2012 годы
503842,6
76704,5
76704,5
0,0
69110,9
358027,2
ДОЗН, ОМС, КОМИАЦ
2011 год
246992,0
36460,6
36460,6
0,0
33606,9
176924,5
2012 год
256850,6
40243,9
40243,9
0,0
35504,0
181102,7
3.
Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе оказываемой врачами-специалистами
2011-2012 годы
4628376,1
523252,1
523252,1
0,0
39310,0
4065814,0
ДОЗН, ТФОМС, КОМИАЦ, ОМС
2011 год
1463976,8
253810,1
253810,1
0,0
23310,0
1186856,7
2012 год
3164399,3
269442,0
269442,0
0,0
16000,0
2878957,3
3.1
Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи
2011-2012 годы
2606429,8
493812,1
493812,1
0,0
10000,0
2102617,7
2011 год
554134,0
226310,1
226310,1
0,0
10000,0
317823,9
2012 год
2052295,8
267502,0
267502,0
0,0
0,0
1784793,8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3.2
Обеспечение потребности во врачах основных специальностей, повышение уровня заработной платы врачей и среднего медицинского персонала
2011-2012 годы
1638470,6
3840,0
3840,0
0,0
29310,0
1605320,6
2011 год
806123,9
1900,0
1900,0
0,0
13310,0
790913,9
2012 год
832346,7
1940,0
1940,0
0,0
16000,0
814406,7
3.3
Оказание высокотехнологич-ной медицинской помощи населению Кемеровской области
2011-2012 годы
25600,0
25600,0
25600,0
0,0
0,0
0,00
2011 год
25600,0
25600,0
25600,0
0,0
0,0
0,00
2012 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3.4
Поэтапный переход к 2013 году к включению в тарифы на оплату медицинской помощи за счет ОМС расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, приобретение оборудования до 100 тыс. рублей за единицу
2011-2012 годы
325789,6
0,0
0,0
0,0
0,0
325789,6
2011 год
62004,8
0,0
0,0
0,0
0,0
62004,8
2012 год
263784,8
0,0
0,0
0,0
0,0
263784,8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3.5
Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
2011-2012 годы
32086,1
0,0
0,0
0,0
0,0
32086,1
2011 год
16114,1
0,0
0,0
0,0
0,0
16114,1
2012 год
15972,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15972,0
*ДОЗН – департамент охраны здоровья населения Кемеровской области;
ДС – департамент строительства Кемеровской области;
ОМС – органы местного самоуправления муниципальных образований;
ТФОМС – Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кемеровской области;
КОМИАЦ – ГУЗ «Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр».
1
Приложение
к долгосрочной целевой программе «Модернизация здравоохранения Кемеровской области на 2011-2012 годы»
Целевые индикаторы Программы
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Факт по состоянию на 01.01.2010
Целевые значения показателей
по состоянию на 01.01.2011
по состоянию на 01.01.2012
по состоянию на 01.01.2013
1
2
3
4
5
6
7
1. Показатели медицинской результативности
1.1.
Ожидаемая продолжительность жизни
лет
65,4
66,8
67
67,5
1.2.
Общая смертность
человек на 1000 населения
15,9
15,7
14,5
14,2
1.3.
Смертность от болезней системы кровообращения
человек на 100 тыс. населения
757
750
740
735
1.4.
Смертность от злокачественных новообразований
человек на 100 тыс. населения
210,5
201,8
200
199
1.5.
Смертность от цереброваскулярных болезней
человек на 100 тыс. населения
332,9
326
323,2
320,8
1.6.
Смертность населения в трудоспособном возрасте от цереброваскулярных болезней
человек на 100 тыс. населения соответствующего возраста
47,6
47,2
47
46,8
1.7.
Смертность от туберкулеза
человек на 100 000 населения
31,4
31,2
31,4
31
1.8.
Смертность населения в трудоспособном возрасте от туберкулеза
человек на 100 тыс. населения соответствующего возраста
41,7
41,1
40,5
39,9
1.9.
Младенческая смертность
человек на 1000 родившихся живыми
8,40
8,10
7,80
8,50
1.10.
Перинатальная смертность
человек на 1000 родившихся живыми и мертвыми
7,80
6,70
6,00
5,84
1.11.
Досуточная летальность детей в возрасте до 1 года
человек на 1000 родившихся живыми
1,76
1,76
1,66
1,60
1.12.
Смертность детей в возрасте 0-4 лет
человек на 100 тыс. детей соответствующего возраста
237,60
235,00
234,00
230,00
1.13.
Смертность детей в возрасте 0-17 лет
человек на 100 тыс. детей соответствующего возраста
112,00
112,00
110,00
105,00
1.14.
Материнская смертность
человек на 100 тыс. родившихся живыми
21,30
19,20
16,90
14,30
1.15.
Смертность населения в трудоспособном возрасте
человек на 10 тыс. населения
85,30
82,40
82,00
81,60
1.16.
Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения
человек на 100 тыс. населения соответствующего возраста
205,30
198,00
194,50
190,00
1.17.
Смертность населения в трудоспособном возрасте от злокачественных новообразований
человек на 100 тыс. населения соответствующего возраста
97,40
96,40
94,30
93,80
1.18.
Смертность населения в трудоспособном возрасте от травм
на 100 тыс. населения соответствующего возраста
315,20
297,00
290,00
270,00
1.19.
Смертность населения в трудоспособном возрасте от алкоголизма
человек на 100 тыс. населения соответствующего возраста
43,80
41,80
40,50
39,00
1.20.
Смертность населения в трудоспособном возрасте от наркомании
человек на 100 тыс. населения соответствующего возраста
13,50
13,10
12,80
12,50
1.21.
Смертность в течение года с момента установления диагноза злокачественного новообразования
человек на 100 тыс. населения
91,70
91,00
90,00
90,00
1.22.
Доля детей 1-й и 2-й групп здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях
процентов
66,70
67,90
71,00
74,00
1.23.
Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза
процентов
52,00
53,00
54,00
55,00
1.24.
Удовлетворенность населения медицинской помощью
процентов
31,80
32,30
45,00
45,00
1.25.
Удовлетворенность потребности населения в высокотехнологичной медицинской помощи
процентов
67,00
77,00
83,00
87,00
2. Показатели доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения
2.1.
Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения
дней
339,90
335,00
337,00
339,00
2.2.
Размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения
рублей в расчете на 1 чел.
2016,00
2019,00
2701,00
3156,90
2.3.
Размер дефицита Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
процентов
32,70
33,40
24,90
19,50
2.4.
Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами – всего
процентов
44,00
43,80
42,30
41,50
2.5.
Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь
процентов
40,20
39,90
38,70
37,40
2.6.
Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими стационарную медицинскую помощь
процентов
48,10
48,10
46,80
45,90
2.7.
Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими скорую медицинскую помощь
процентов
57,40
55,00
45,00
39,00
2.8.
Укомплектованность участковой педиатрической службы врачами-педиатрами
процентов
87,30
90,40
92,00
92,90
2.9.
Укомплектованность детских поликлиник врачами-специалистами
процентов
69,60
69,60
74,30
76,40
2.10.
Укомплектованность участковой службы врачами-терапевтами участковыми
процентов
75,00
75,00
77,10
77,90
2.11.
Среднемесячная номинальная заработная плата медицинских работников
рублей
12245,00
12331,00
14995,00
16424,00
2.12.
Фондовооруженность учреждений здравоохранения
рублей в расчете на одного врача
236000,00
254000,00
298000,00
326000,00
2.13.
Фондооснащенность учреждений здравоохранения
рублей на один кв.м площади зданий и сооружений
9392,90
10040,30
11805,40
12990,30
2.14.
Количество зданий учреждений здравоохранения, прошедших капитальный ремонт, из числа нуждающихся в нем
процентов
4,00
0,80
8,20
38,90
2.15.
Количество учреждений здравоохранения, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи
единиц
44,00
49,00
2.16.
Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты
процентов
1,00
1,50
5,00
50,00
2.17.
Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), к общему количеству государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения
процентов
1,00
3,00
70,00
100,00
2.18.
Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, использующих электронный документооборот при обмене медицинской информацией, от общего количества государственных (муниципальных) учреждений
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
2.19.
Количество врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную помощь, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера
процентов
34,00
34,00
93,00
93,00
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
1
КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «__7__»__декабря 2011__г. №___557__
г. Кемерово
О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.08.2011 № 368 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Кемеровской области на 2011-2012 годы»
(признано утратившим силу постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.12.2013 №609)
Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Модернизация здравоохранения Кемеровской области на 2011-2012 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.08.2011 № 368, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Программы
Всего на реализацию Программы потребуется на 2011-2012 годы 10239923,2 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 4830223,2 тыс. рублей;
2012 год – 5409700,0 тыс. рублей;
из них:
средства областного бюджета на 2011-2012 годы –1309640,0 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 606028,2 тыс. рублей;
2012 год – 703611,8 тыс. рублей.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства местных бюджетов на 2011-2012 годы – 914810,7 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 531588,1 тыс. рублей;
2012 год – 383222,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники на 2011-2012 годы – 8015472,5 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 3692606,9 тыс. рублей;
2012 год – 4322865,6 тыс. рублей
».
1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение Программы
Всего на реализацию Программы потребуется на 2011-2012 годы 10239923,2 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 4830223,2 тыс. рублей;
2012 год – 5409700,0 тыс. рублей;
из них:
средства областного бюджета на 2011-2012 годы – 1309640,0 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 606028,2 тыс. рублей;
2012 год – 703611,8 тыс. рублей.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства местных бюджетов на 2011-2012 годы – 914810,7 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 531588,1 тыс. рублей;
2012 год – 383222,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники на 2011-2012 годы – 8015472,5 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 3692606,9 тыс. рублей;
2012 год – 4322865,6 тыс. рублей.».
1.3. Раздел 7 «Программные мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту документационного обеспечения Администрации Кемеровской области (Т.Н.Вовченко), главному управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (А.В.Горелкин) и департаменту информационных технологий Кемеровской области (С.Л.Мурашкин) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по вопросам социальной политики) А.С.Сергеева.
И.о. Губернатора
Кемеровской области
В.П. Мазикин
1
Приложение
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 7 декабря 2011 г. № 557
7. Программные мероприятия
№ п/п
Наименование подпрограмм, программных мероприятий
Плановый период
Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих годов)
Исполнитель программного мероприятия
Ожидаемый результат
всего
в том числе
областной бюджет, всего
из него
иные не запрещённые законодательством источники
на безвозвратной основе
бюджетные кредиты
субсидии местным бюджетам
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего по Программе
2011-2012 годы
10239923,2
1309640,0
1309640,0
0,0
914810,7
8015472,5
2011 год
4830223,2
606028,2
606028,2
0,0
531588,1
3692606,9
2012 год
5409700,0
703611,8
703611,8
0,0
383222,6
4322865,6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. Приведение материально-технической базы учреждений здравоохранения (проведение текущего и капитального ремонта) в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи
2011-2012 годы
5107704,5
709683,4
709683,4
0,0
806389,8
3591631,3
ДОЗН, ДС, ОМС*
2011 год
3119254,4
315757,5
315757,5
0,0
474671,2
2328825,7
2012 год
1988450,1
393925, 9
393925,9
0,0
331718,6
1262805,6
1.1
Проведение капитального ремонта
2011-2012 годы
2310777,3
340129,5
340129,5
0,0
531980,5
1438667,3
2011 год
1326372,5
171783,9
171783,9
0,0
324999,9
829588,7
2012 год
984404,8
168345,6
168345,6
0,0
206980,6
609078,6
1.2
Проведение текущего ремонта
2011-2012 годы
40315,5
39870,0
39870,0
0,0
445,5
0,0
2011 год
20565,5
20200,0
20200,0
0,0
365,5
0,0
2012 год
19750,0
19670,0
19670,0
0,0
80,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.3
Оснащение оборудованием
2011-2012 годы
2756611,7
329683, 9
329683,9
0,0
273963,8
2152964,0
2011 год
1772316,4
123773,6
123773,6
0,0
149305,8
1499237,0
2012 год
984295,3
205910,3
205910,3
0,0
124658,0
653727,0
2.
Внедрение современных информационных систем в здравоохранение
2011-2012 годы
503842,6
76704,5
76704,5
0,0
69110,9
358027,2
ДОЗН, ОМС, КОМИАЦ
2011 год
246992,0
36460,6
36460,6
0,0
33606,9
176924,5
2012 год
256850,6
40243,9
40243,9
0,0
35504,0
181102,7
3.
Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе оказываемой врачами-специалистами
2011-2012 годы
4628376,1
523252,1
523252,1
0,0
39310,0
4065814,0
ДОЗН, ТФОМС, КОМИАЦ, ОМС
2011 год
1463976,8
253810,1
253810,1
0,0
23310,0
1186856,7
2012 год
3164399,3
269442,0
269442,0
0,0
16000,0
2878957,3
3.1
Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи
2011-2012 годы
2606429,8
493812,1
493812,1
0,0
10000,0
2102617,7
2011 год
554134,0
226310,1
226310,1
0,0
10000,0
317823,9
2012 год
2052295,8
267502,0
267502,0
0,0
0,0
1784793,8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3.2
Обеспечение потребности во врачах основных специальностей, повышение уровня заработной платы врачей и среднего медицинского персонала
2011-2012 годы
1638470,6
3840,0
3840,0
0,0
29310,0
1605320,6
2011 год
806123,9
1900,0
1900,0
0,0
13310,0
790913,9
2012 год
832346,7
1940,0
1940,0
0,0
16000,0
814406,7
3.3
Оказание высокотехнологич-ной медицинской помощи населению Кемеровской области
2011-2012 годы
25600,0
25600,0
25600,0
0,0
0,0
0,00
2011 год
25600,0
25600,0
25600,0
0,0
0,0
0,00
2012 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3.4
Поэтапный переход к 2013 году к включению в тарифы на оплату медицинской помощи за счет ОМС расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, приобретение оборудования до 100 тыс. рублей за единицу
2011-2012 годы
325789,6
0,0
0,0
0,0
0,0
325789,6
2011 год
62004,8
0,0
0,0
0,0
0,0
62004,8
2012 год
263784,8
0,0
0,0
0,0
0,0
263784,8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3.5
Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
2011-2012 годы
32086,1
0,0
0,0
0,0
0,0
32086,1
2011 год
16114,1
0,0
0,0
0,0
0,0
16114,1
2012 год
15972,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15972,0
*ДОЗН – департамент охраны здоровья населения Кемеровской области;
ДС – департамент строительства Кемеровской области;
ОМС – органы местного самоуправления муниципальных образований;
ТФОМС – Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кемеровской области;
КОМИАЦ – ГУЗ «Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр».
1
Приложение
к долгосрочной целевой программе «Модернизация здравоохранения Кемеровской области на 2011-2012 годы»
Целевые индикаторы Программы
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Факт по состоянию на 01.01.2010
Целевые значения показателей
по состоянию на 01.01.2011
по состоянию на 01.01.2012
по состоянию на 01.01.2013
1
2
3
4
5
6
7
1. Показатели медицинской результативности
1.1.
Ожидаемая продолжительность жизни
лет
65,4
66,8
67
67,5
1.2.
Общая смертность
человек на 1000 населения
15,9
15,7
14,5
14,2
1.3.
Смертность от болезней системы кровообращения
человек на 100 тыс. населения
757
750
740
735
1.4.
Смертность от злокачественных новообразований
человек на 100 тыс. населения
210,5
201,8
200
199
1.5.
Смертность от цереброваскулярных болезней
человек на 100 тыс. населения
332,9
326
323,2
320,8
1.6.
Смертность населения в трудоспособном возрасте от цереброваскулярных болезней
человек на 100 тыс. населения соответствующего возраста
47,6
47,2
47
46,8
1.7.
Смертность от туберкулеза
человек на 100 000 населения
31,4
31,2
31,4
31
1.8.
Смертность населения в трудоспособном возрасте от туберкулеза
человек на 100 тыс. населения соответствующего возраста
41,7
41,1
40,5
39,9
1.9.
Младенческая смертность
человек на 1000 родившихся живыми
8,40
8,10
7,80
8,50
1.10.
Перинатальная смертность
человек на 1000 родившихся живыми и мертвыми
7,80
6,70
6,00
5,84
1.11.
Досуточная летальность детей в возрасте до 1 года
человек на 1000 родившихся живыми
1,76
1,76
1,66
1,60
1.12.
Смертность детей в возрасте 0-4 лет
человек на 100 тыс. детей соответствующего возраста
237,60
235,00
234,00
230,00
1.13.
Смертность детей в возрасте 0-17 лет
человек на 100 тыс. детей соответствующего возраста
112,00
112,00
110,00
105,00
1.14.
Материнская смертность
человек на 100 тыс. родившихся живыми
21,30
19,20
16,90
14,30
1.15.
Смертность населения в трудоспособном возрасте
человек на 10 тыс. населения
85,30
82,40
82,00
81,60
1.16.
Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения
человек на 100 тыс. населения соответствующего возраста
205,30
198,00
194,50
190,00
1.17.
Смертность населения в трудоспособном возрасте от злокачественных новообразований
человек на 100 тыс. населения соответствующего возраста
97,40
96,40
94,30
93,80
1.18.
Смертность населения в трудоспособном возрасте от травм
на 100 тыс. населения соответствующего возраста
315,20
297,00
290,00
270,00
1.19.
Смертность населения в трудоспособном возрасте от алкоголизма
человек на 100 тыс. населения соответствующего возраста
43,80
41,80
40,50
39,00
1.20.
Смертность населения в трудоспособном возрасте от наркомании
человек на 100 тыс. населения соответствующего возраста
13,50
13,10
12,80
12,50
1.21.
Смертность в течение года с момента установления диагноза злокачественного новообразования
человек на 100 тыс. населения
91,70
91,00
90,00
90,00
1.22.
Доля детей 1-й и 2-й групп здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях
процентов
66,70
67,90
71,00
74,00
1.23.
Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза
процентов
52,00
53,00
54,00
55,00
1.24.
Удовлетворенность населения медицинской помощью
процентов
31,80
32,30
45,00
45,00
1.25.
Удовлетворенность потребности населения в высокотехнологичной медицинской помощи
процентов
67,00
77,00
83,00
87,00
2. Показатели доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения
2.1.
Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения
дней
339,90
335,00
337,00
339,00
2.2.
Размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения
рублей в расчете на 1 чел.
2016,00
2019,00
2701,00
3156,90
2.3.
Размер дефицита Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
процентов
32,70
33,40
24,90
19,50
2.4.
Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами – всего
процентов
44,00
43,80
42,30
41,50
2.5.
Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь
процентов
40,20
39,90
38,70
37,40
2.6.
Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими стационарную медицинскую помощь
процентов
48,10
48,10
46,80
45,90
2.7.
Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими скорую медицинскую помощь
процентов
57,40
55,00
45,00
39,00
2.8.
Укомплектованность участковой педиатрической службы врачами-педиатрами
процентов
87,30
90,40
92,00
92,90
2.9.
Укомплектованность детских поликлиник врачами-специалистами
процентов
69,60
69,60
74,30
76,40
2.10.
Укомплектованность участковой службы врачами-терапевтами участковыми
процентов
75,00
75,00
77,10
77,90
2.11.
Среднемесячная номинальная заработная плата медицинских работников
рублей
12245,00
12331,00
14995,00
16424,00
2.12.
Фондовооруженность учреждений здравоохранения
рублей в расчете на одного врача
236000,00
254000,00
298000,00
326000,00
2.13.
Фондооснащенность учреждений здравоохранения
рублей на один кв.м площади зданий и сооружений
9392,90
10040,30
11805,40
12990,30
2.14.
Количество зданий учреждений здравоохранения, прошедших капитальный ремонт, из числа нуждающихся в нем
процентов
4,00
0,80
8,20
38,90
2.15.
Количество учреждений здравоохранения, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи
единиц
44,00
49,00
2.16.
Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты
процентов
1,00
1,50
5,00
50,00
2.17.
Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), к общему количеству государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения
процентов
1,00
3,00
70,00
100,00
2.18.
Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, использующих электронный документооборот при обмене медицинской информацией, от общего количества государственных (муниципальных) учреждений
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
2.19.
Количество врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную помощь, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера
процентов
34,00
34,00
93,00
93,00
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 27.12.2011 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: