Основная информация

Дата опубликования: 07 декабря 2015г.
Номер документа: RU91000201501249
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Камчатский край
Принявший орган: Правительство Камчатского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 декабря 2015 года №446-П

О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

В.И. ИЛЮХИН

Приложение

к постановлению Правительства

Камчатского края

от 07.12.2015 №446-П

Изменения

в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П (далее - Программа)

1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 29 521 627,79463 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 6 353 242,44989 тыс. руб.;

2016 год - 6 879 962,07000 тыс. руб.;

2017 год - 8 865 565,86350 тыс. руб.;

2018 год - 7 422 857,41124 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 22 930 634,68367 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 5 152 918,73817 тыс. рублей, в том числе инвестиционные мероприятия - 116 691,58040 тыс. руб.;

2016 год - 5 617 505,37000 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 456 068,14000 тыс. руб.;

2017 год - 6 179 651,70000 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 800 873,69000 тыс. руб.;

2018 год - 5 980 558,87550 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) - 3 687 658,71172 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 1 171 994,61172 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 6 323,20000 тыс. руб.;

2016 год - 1 233 506,80000 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 5 669,20000 тыс. руб.;

2017 год - 1 282 157,30000 тыс. руб.; в том числе инвестиционные мероприятия - 5 658,10000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 2 815 918,59924 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.;

2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 87 415,80000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 28 329,10000 тыс. руб.;

2016 год - 28 949,90000 тыс. руб.;

2017 год - 30 136,80000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.».

2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта Подпрограммы 1 «Старшее поколение в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 143 347,05000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 34 209,05000 тыс. руб.;

2016 год - 36 219,30000 тыс. руб.;

2017 год - 37 620,00000 тыс. руб.;

2018 год - 35 298,70000 тыс. руб.; в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 143 255,35000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 34 117,35000 тыс. руб.;

2016 год - 36 219,30000 тыс. руб.;

2017 год - 37 620,00000 тыс. руб.;

2018 год - 35 298,70000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 91,70000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 91,70000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.».

3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта Подпрограммы 2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет: 20 512 447,65363 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 4 503 164,63589 тыс. руб.:

2016 год - 4 827 496,65000 тыс. руб.;

2017 год-6 470 707,15350 тыс. руб.;

2018 год-4 711 079,21424 тыс. руб.; в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 14 038 789,35467 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 3 360 422,03617 тыс. руб.;

2016 год - 3 594 323,35000 тыс. руб.;

2017 год-3 815 263,29000 тыс. руб.;

2018 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) - 3 657 739,69972 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 1 142 742,59972 тыс. руб.;

2016 год - 1 233 173,30000 тыс. руб.;

2017 год -1 281 823,80000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 2 815 918,59924 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 1 373 620,06350 тыс. рублей;

2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.».

4. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта подпрограмме 3 «Доступная среда в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 65 291,76900 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 53 449,82100 тыс. руб.;

2016 год - 5 864,28800 тыс. руб.;

2017 год - 5 977,66000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.; в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 36 326,25700 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 24 484,30900 тыс. руб.;

2016 год - 5 864,28800 тыс. руб.;

2017 год-5 977,66000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) - 28 965,51200 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 28 965,51200 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.».

5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта Подпрограммы 4 «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 956 978,46500 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 101 407,36300 тыс. руб.;

2016 год - 241 309,70200 тыс. руб.;

2017 год - 568 574,40000 тыс. руб.;

2018 год - 45 687,00000 тыс. руб.; в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 956 512,76500 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 100 941,66300 тыс. руб.;

2016 год - 241 309,70200 тыс. руб.;

2017 год - 568 574,40000 тыс. руб.;

2018 год - 45 687,00000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 465,70000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 465,70000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.».

6. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта Подпрограммы 5 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 44 594,14000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 14 650,20000 тыс. руб.;

2016 год - 14 602,70000 тыс. руб.;

2017 год - 15 341,24000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.; в том числе за счет средств:

краевого бюджета составляет 44 594,14000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 14 650,20000 тыс. руб.;

2016 год - 14 602,70000 тыс. руб.;

2017 год - 15 341,24000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.».

7. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6» паспорта Подпрограммы 6 «Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6

Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 89 235,10000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 29 196,40000 тыс. руб.;

2016 год - 29 375,90000 тыс. руб.;

2017 год - 30 662,80000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.; в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 2 376,70000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 1 424,70000 тыс. руб.;

2016 год - 426,00000 тыс. руб.;

2017 год - 526,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.; внебюджетных              источников (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 86 858,40000 тыс. руб. из них по годам:

2015 год - 27 771,70000 тыс. руб.;

2016 год - 28 949,90000 тыс. руб.;

2017 год - 30 136,80000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.».

8. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7» паспорта Подпрограммы 7 «Обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 7

Общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 7 709 733,61700 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 1 617 164,98000 тыс. руб.;

2016 год - 1 725 093,53000 тыс. руб.;

2017 год - 1 736 682,61000 тыс. руб.;

2018 год-2 630 792,49700 тыс. руб.; в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 953,50000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 286,50000 тыс. руб.;

2016 год-333,50000 тыс. руб.;

2017 год - 333,50000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 7 708 780,11700 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 1 616 878,48000 тыс. руб.;

2016 год - 1 724 760,03000 тыс. руб.;

2017 год - 1 736 349,11000 тыс. руб.:

2018 год - 2 630 792,49700 тыс. руб.».

9. Приложение 4 изложить в следующей редакции:

"Приложение 4

к государственной программе Камчатского края

"Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы"

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы"

тыс. руб.

№ п/п

Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

ЦСР

ВСЕГО

2015

2016

2017

2018

!

2

3

4

5

6

7

s

9

10

Всего

29 521 627,79463

6 353 242,44989

6 879 962,07000

8 865 565,86350

7 422 857,41124

Всего без учета планируемых объемов обязательств

26 618 293,39539

6 324 913,34989

6 851 012,17000

7 461 809,00000

5 980 558,87550

за счет средств федерального бюджета

3 687 658,71172

1 171 994,61172

1 233 506,80000

1 282 157,30000

0,00000

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы"

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

2 815 918,59924

0,00000

0,00000

1 373 620,06350

1 442 298,53574

за счет средств краевого бюджета

22 930 634,68367

5 152 918,73817

5 617 505,37000

6 179 651,70000

5 980 558,87550

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

87 415,80000

28 329,10000

28 949,90000

30 136,80000

0,00000

Всего

143 347,05000

34 209,05000

36 219,30000

37 620,00000

35 298,70000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

143 255,35000

34 117,35000

36 219,30000

37 620,00000

35 298,70000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском

за счет средств краевого бюджета

031

143 255,35000

34 117,35000

36 219,30000

37 620.00000

35 298,70000

1.

813

031

390,00000

120,00000

130,00000

140,00000

0,00000

крае"

815

031

123 972,40000

29 643,70000

30 426,30000

31 485,40000

32 417,00000

816

031

7 517,90000

1 062,00000

2 371,30000

2 494,60000

1 590,00000

846

031

6 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

847

031

5 375,05000

1 291,65000

1 291,70000

1 500,00000

1 291,70000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

91,70000

91,70000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

1.1.

Основное мероприятие 1.1 "Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

защищенности граждан пожилого возраста"

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

1.2.

Основное мероприятие 1.2 "Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста"

Всего

6 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

6 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

6 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

S15

031

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

031

6 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

815

031

0,00000

1.3.

Основное мероприятие 1.3 "Укрепление здоровья граждан пожилого возраста"

Всего

128 435,75000

30 543,65000

31 568,00000

32 835,40000

33 488,70000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

128 435,75000

30 543,65000

31 568,00000

32 835,40000

33 488,70000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

128 435,75000

30 543,65000

31 568,00000

32 835,40000

33 488,70000

815

031

123 060,70000

29 252,00000

30 276,30000

31 335,40000

32 197,00000

847

031

5 375,05000

1 291,65000

1 291,70000

1 500,00000

1 291,70000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

1.4.

Основное мероприятие 1.4 "Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста"

Всего

2 999,40000

681,40000

880,00000

890,00000

548,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 907,70000

589,70000

880,00000

890,00000

548,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

2 907,70000

589,70000

880,00000

890,00000

548,00000

813

031

390,00000

120,00000

130,00000

140,00000

0,00000

815

031

91,70000

91,70000

0,00000

0,00000

0,00000

816

031

2 426,00000

378,00000

750,00000

750,00000

548,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

031

91,70000

91,70000

0,00000

0,00000

0,00000

815

031

91,70000

91,70000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.

Основное мероприятие 1,5 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста"

Всего

5 711,90000

934,00000

1 721,30000

1 844,60000

1 212,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 711,90000

934,00000

1 721,30000

1 844,60000

1 212.00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

5 711,90000

934,00000

1 721,30000

1 844,60000

I 212,00000

815

031

620,00000

250,00000

100,00000

100,00000

170,00000

816

031

5 091,90000

684,00000

1 621,30000

1 744,60000

1 042,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

1.6.

Основное мероприятие 1.6 "Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1"

Всего

200,00000

50,00000

50,00000

50,00000

50,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

200,00000

50,00000

50,00000

50,00000

50,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

200,00000

50,00000

50,00000

50,00000

50,00000

815

031

200,00000

50,00000

50,00000

50,00000

50,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.

Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

Всего

20 512 447,65363

4 503 164,63589

4 827 496,65000

6 470 707,15350

4 711 079,21424

Всего без учета планируемых объемов обязательств

815

032

17 696 529,05439

4 503 164,63589

4 827 496,65000

5 097 087,09000

3 268 780,67850

за счет средств федерального бюджета

815

032

3 657 739,69972

1 142 742,59972

1 233 173,30000

1 281 823,80000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

032

2 815 918,59924

0,00000

0,00000

1 373 620,06350

1 442 298,53574

за счет средств краевого бюджета

032

14 038 789,35467

3 360 422,03617

3 594 323,35000

3 815 263,29000

3 268 780,67850

815

032

13 441 300,03427

3 252 045,65577

3 355 848,00000

3 564 625,70000

3 268 780,67850

810

032

597 489,32040

108 376,38040

238 475,35000

250 637,59000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

815

032

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

032

0,00000

0,00000 '

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Основное мероприятие 2.1 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством"

Всего

4 827 185.19850

885 160,60000

939 277,60000

1 883 841,37000

1 118 905,62850

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 924 861,51850

885 160,60000

939 277,60000

955 877,10000

144 546,21850

за счет средств федерального бюджета

815

032

2 410 458,30000

763 026,80000

815 614,60000

831 816,90000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

1 902 323,68000

0,00000

0,00000

927 964,27000

974 359,41000

за счет средств краевого бюджета

514 403,21850

122 133,80000

123 663,00000

124 060,20000

144 546,21850

815

032

514 403,21850

122 133,80000

123 663,00000

124 060,20000

144 546,21850

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

815

032

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

032

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Основное мероприятие 2.2 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края"

Всего

7 697 492,93000

1 819 406,23000

1 932 052.00000

2 027 807,90000

1 918 226,80000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

7 697 492,93000

1 819 406,23000

1 932 052,00000

2 027 807,90000

1 918 226,80000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

7 697 492,93000

1 819 406,23000

1 932 052,00000

2 027 807,90000

1 918 226,80000

815

032

7 697 492,93000

1 819 406,23000

1 932 052,00000

2 027 807.90000

1 918 226.80000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

Всего

1 617 368,64777

493 446,34777

381 905.50000

389 052,80000

352 964,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 617 368,64777

493 446,34777

381 905.50000

389 052,80000

352 964,00000

Основное мероприятие 2.3 "Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

за счет средств федерального бюджета

586,09972

586,09972

2.3,

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 617 368,64777

493 446,34777

381 905,50000

389 052,80000

352 964,00000

815

032

1 617 368,64777

493 446,34777

381 905,50000

389 052,80000

352 964,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

Всего

б 192 418,52964

1 255 285,05040

1 533 404,05000

2 127 114,18350

1 276 615,24574

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 278 823,61040

1 255 285,05040

1 533 404,05000

1 681 458,39000

808 676,12000

за счет средств федерального бюджета

815

032

1 246 695,30000

379 129,70000

417 558,70000

450 006,90000

0,00000

2.4.

Основное мероприятие 2.4 "Реализация мер социальной поддержки семей с детьми"

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

032

913 594,91924

0,00000

0,00000

445 655,79350

467 939,12574

за счет средств краевого бюджета

4 032 128,31040

876 155,35040

1 115 845,35000

1 231 451,49000

808 676,12000

815

032

3 434 638,99000

767 778,97000

877 370,00000

980 813,90000

808 676,12000

810

032

597 489,32040

108 376,38040

238 475,35000

250 637,59000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

Всего

177 396,24800

49 280,30800

40 857,50000

42 890,90000

44 367,54000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

177 396,24800

49 280,30800

40 857,50000

42 890,90000

44 367,54000

за счет средств федерального бюджета

2.5.

Основное мероприятие 2.5 "Оказание поддеряски гражданам, оказавшимся в трудной жизненной

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

ситуации"

за счет средств краевого бюджета

177 396,24800

49 280,30800

40 857,50000

42 890,90000

44 367,54000

815

032

177 396,24800

49 280,30800

40 857,50000

42 890,90000

44 367,54000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

Всего

65 291,76900

53 449,82100

5 864,28800

5 977,66000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

65 291,76900

53 449,82100

5 864,28800

5 977,66000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

28 965,51200

28 965,51200

0,00000

0,00000

0,00000

813

033

18 002,10000

18 002,10000

0,00000

0,00000

0,00000

814

033

1 239,60000

1 239,60000

0,00000

0,00000

0,00000

815

033

3 234,52800

3 234,52800

0,00000

0,00000

0,00000

816

033

717,00000

717,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

033

3 329,50000

3 329,50000

0,00000

0,00000

0,00000

Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском

847

033

2 442,78400

2 442,78400

0,00000

0,00000

0,00000

3.

за счет средств краевого бюджета

36 326,25700

24 484,30900

5 864,28800

5 977,66000

0,00000

813

033

4 670,36000

4 271,00000

196,20000

203,16000

0,00000

814

033

779,00000

779,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

033

14 527,64700

5 424,65900

4 435,78800

4 667,20000

0,00000

816

033

5 130,60000

5 130,60000

0,00000

0,00000

0,00000

829

033

1 145,20000

0,00000

558,10000

587,10000

0,00000

833

033

3 565,00000

3 565,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

033

6 008,45000

4 814,05000

674,20000

520,20000

0,00000

850

033

500,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

3.1.

Основное мероприятие 3.1 "Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН)"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

3.2.

Основное мероприятие 3.2. "Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГИ"

Всего

49 005,19200

42 020,63200

3 404,30000

3 580,26000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

21 800,62000

14 816,06000

3 404,30000

3 580,26000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

27 204,57200

27 204,57200

0,00000

0,00000

0,00000

813

033

18 002,10000

18 002,10000

0,00000

0,00000

0,00000

S14

033

1 239,60000

1 239,60000

0,00000

0,00000

0.00000

815

033

2 508,30000

2 508,30000

0,00000

0,00000

0,00000

816

033

467,00000

467,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

033

3 329,50000

3 329,50000

0,00000

0,00000

0,00000

847

033

1 658,07200

1 658,07200

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

21 800,62000

14 816,06000

3 404,30000

3 580,26000

0,00000

813

033

3 526,42000

3 127,06000

196,20000

203,16000

0,00000

814

033

779,00000

779,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

033

8 023,00000

2 583,00000

2 650,00000

2 790,00000

0,00000

816

033

1 900,00000

1 900,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

033

1 145,20000

0,00000

558,10000

587,10000

0,00000

833

033

3 565,00000

3 565,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

033

2 862,00000

2 862,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

3.3.

Основное мероприятие 3.3 "Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)"

Всего

14 488,20100

10 041,00100

2 049,80000

2 397,40000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

12 777,26100

8 330,06100

2 049,80000

2 397,40000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

1 710,94000

1 710,94000

0,00000

0,00000

0,00000

815

033

676,22800

676,22800

0,00000

0,00000

0,00000

816

033

250,00000

250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

033

784,71200

784,71200

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

12 777,26100

8 330,06100

2 049,80000

2 397,40000

0,00000

813

033

480,94000

480,94000

0,00000

0,00000

0,00000

815

033

5 419,27100

2 166,47100

1 375,60000

1 877,20000

0,00000

816

033

3 230,60000

3 230,60000

0,00000

0,00000

0,00000

847

033

3 146,45000

1 952,05000

674,20000

520,20000

0,00000

850

033

500,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

3.4.

Основное мероприятие 3.4 "Информационно- методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество'

Всего

808,00000

808,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

808,00000

808,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

808,00000

808,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

033

633,00000

633,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

033

175,00000

175,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

3.5.

Основное мероприятие 3.5 "Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН"

Всего

990,37600

580,18800

410,18800

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

990,37600

580,18800

410,18800

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

50,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

033

50,00000

за счет средств краевого бюджета

940,37600

530,18800

410,18800

0,00000

0,00000

813

033

30,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

033

910,37600

500,18800

410,18800

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.

Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"

Всего

956 978,46500

101 407,36300

241 309,70200

568 574,40000

45 687,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

956 512,76500

100 941,66300

241 309,70200

568 574,40000

45 687,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

956 512,76500

100 941,66300

241 309,70200

568 574,40000

45 687,00000

812

034

771 298,49000

6 700,00000

215 977,59000

548 620,90000

0,00000

815

034

185 214,27500

94 241,66300

25 332,11200

19 953,50000

45 687,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

034

465,70000

465,70000

0,00000

0,00000

0,00000

815

034

465,70000

465,70000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Основное мероприятие 4.1 "Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей совершенствование системы социального обслуживания граждан в Камчатском крае"

Всего

Финансирование не предусмотрено

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.2.

Основное мероприятие 4.2 "Совершенствование системы и обеспечение достоверности статистического учета, характеризующего состояние и развитие учреждений социального обслуживания граждан"

Всего

Финансирование не предусмотрено

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.3.

Основное мероприятие 4.3 "Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания граждан норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг"

Всего

Финансирование не предусмотрено

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.4.

Основное мероприятие 4.4 "Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)"

Всего

771 298,49000

6 700,00000

215 977,59000

548 620,90000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

771 298,49000

6 700,00000

215 977,59000

548 620,90000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

771 298,49000

6 700,00000

215 977,59000

548 620,90000

0,00000

812

034

771 298,49000

6 700,00000

215 977,59000

548 620,90000

0,00000

815

034

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.5.

Основное мероприятие 4.5 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан"

Всего

137 110,43500

69 551,42300

14 972,01200

12 350,00000

40 237,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

136 644,73500

69 085,72300

14 972,01200

12 350,00000

40 237,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

136 644,73500

69 085,72300

14 972,01200

12 350,00000

40 237,00000

815

034

136 644,73500

69 085,72300

14 972,01200

12 350,00000

40 237,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

034

465,70000

465,70000

0,00000

0,00000

0,00000

815

034

465,70000

465,70000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6.

Основное мероприятие 4.6 "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан"

Всего

47 586.04000

24 975,94000

10 210,10000

7 400,00000

5 000,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

47 586,04000

24 975,94000

10 210,10000

7 400,00000

5 000,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

47 586,04000

24 975,94000

10 210,10000

7 400,00000

5 000,00000

815

034

47 586,04000

24 975,94000

10 210,10000

7 400,00000

5 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

4.7.

Основное мероприятие 4.7 "Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий"

Всего

983,50000

180,00000

150,00000

203,50000

450,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

983,50000

180,00000

150,00000

203,50000

450,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

983,50000

180,00000

150,00000

203,50000

450,00000

815

034

983,50000

180,00000

150,00000

203,50000

450,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

4.8.

Основное мероприятие 4.8 "Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

граждан"

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

034

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

Всего

44 594,14000

14 650,20000

14 602,70000

15 341,24000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

44 594,14000

14 650,20000

14 602,70000

15 341,24000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Подпрограмма 5 "Повышение эффективности

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

5

государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

за счет средств краевого бюджета

44 594,14000

14 650,20000

14 602,70000

15 341,24000

0,00000

813

035

2 887,84000

1 000,00000

920,00000

967,84000

0,00000

815

035

4 300,00000

1 500,00000

1 400,00000

1 400,00000

0,00000

816

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

035

34 406,30000

И 150,20000

11 282,70000

11 973,40000

0,00000

847

035

3 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего

32 527,84000

11 340,00000

10 620,00000

10 567,84000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

32 527,84000

11 340,00000

10 620,00000

10 567,84000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.

Основное мероприятие 5.1 "Финансовая поддержка

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае (далее - СОНКО)"

за счет средств краевого бюджета

32 527,84000

11 340,00000

10 620,00000

10 567,84000

0,00000

813

035

2 887,84000

1 000,00000

920,00000

967,84000

0,00000

815

035

4 300,00000

1 500,00000

1 400,00000

1 400,00000

0,00000

816

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

035

22 340,00000

7 840,00000

7 300,00000

7 200,00000

0,00000

847

035

3 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.

Основное мероприятие 5.2 "Имущественная поддержка СОНКО"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

822

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

5.3.

Основное мероприятие 5.3 "Информационная поддержка СОНКО"

Всего

2 366,30000

390,20000

742,70000

I 233,40000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 366,30000

390,20000

742,70000

1 233,40000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

2 366,30000

390,20000

742,70000

1 233,40000

0,00000

846

035

2 366,30000

390,20000

742,70000

1 233,40000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.4.

Основное мероприятие 5.4 "Консультирование по вопросам деятельности СОНКО и развития некоммерческого сектора в Камчатском крае"

Всего

1 600,00000

450,00000

700,00000

450,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 600,00000

450,00000

700,00000

450,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 600,00000

450,00000

700,00000

450,00000

0,00000

846

035

1 600,00000

450,00000

700,00000

450,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

5.5.

Основное мероприятие 5.5 "Привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере"

Всего

Финансирование не предусмотрено

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

5.6.

Основное мероприятие 5.6 "Стимулирование поддержки деятельности СОНКО и участия в ней граждан и юридических лиц"

Всего

I 600,00000

370,00000

440,00000

790,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 600,00000

370,00000

440,00000

790,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 600,00000

370,00000

440,00000

790,00000

0,00000

846

035

1 600,00000

370,00000

440,00000

790,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.7.

Основное мероприятие 5.7 "Поддержка деятельности СОНКО на местном уровне"

Всего

6 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

6 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

6 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

846

035

6 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.8.

Основное мероприятие 5.8 "Изучение состояния некоммерческого сектора и реализации программ поддержки СОНКО"

Всего

500,00000

100,00000

100,00000

300,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

500,00000

100,00000

100,00000

300,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)

за счет средств краевого бюджета

500,00000

100,00000

100,00000

300,00000

0,00000

846

035

500,00000

100,00000

100,00000

300,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.

Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"

Всего

89 235,10000

29 196,40000

29 375,90000

30 662,80000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 376,70000

1 424,70000

426,00000

526,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

2 376,70000

1 424,70000

426,00000

526,00000

0,00000

814

036

850,00000

850,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

036

I 426,70000

574,70000

426,00000

426,00000

0,00000

847

036

100,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)

86 858,40000

27 771,70000

28 949,90000

30 136,80000

0,00000

814

036

10 327,70000

3 327,30000

3 429,90000

3 570,50000

0,00000

815

036

76 530,70000

24 444,40000

25 520,00000

26 566,30000

0,00000

6.1.

Основное мероприятие 6,1 "Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края"

Всего

100,00000

0,00000

0,00000

100.00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

100,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

100,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

814

036

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

036

100,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2.

Основное мероприятие 6.2 "Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости"

Всего

87 932,40000

28 693,70000

29 025,90000

30 212,80000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 074,00000

922,00000

76,00000

76,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 074,00000

922,00000

76,00000

76,00000

0,00000

814

036

850,00000

850,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

036

224,00000

72,00000

76,00000

76,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

86 858,40000

27 771,70000

28 949,90000

30 136,80000

0,00000

814

036

10 327,70000

3 327,30000

3 429,90000

3 570,50000

815

036

76 530,70000

24 444,40000

25 520,00000

26 566,30000

0,00000

6.3.

Основное мероприятие 6.3 "Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения"

Всего

440,00000

260,00000

90,00000

90,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

440,00000

260,00000

90,00000

90,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

440,00000

260,00000

90,00000

90,00000

0,00000

815

036

440,00000

260,00000

90,00000

90,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.4.

Основное мероприятие 6.4 "Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

036

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.5.

Основное мероприятия 6.5 "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда"

Всего

762,70000

242,70000

260,00000

260,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

762,70000

242,70000

260,00000

260,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

762,70000

242,70000

260,00000

260,00000

0,00000

815

036

762,70000

242,70000

260,00000

260,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

6.6.

Основное мероприятия 6.6 "Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

036

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

7.

Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"

Всего

7 709 733,61700

1 617 164,98000

1 725 093,53000

1 736 682,61000

2 630 792,49700

Всего без учета планируемых объемов обязательств

7 709 733,61700

1 617 164,98000

1 725 093,53000

1 736 682,61000

2 630 792,49700

за счет средств федерального бюджета

953,50000

286,50000

333,50000

333,50000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

7 708 780,11700

1 616 878,48000

1 724 760,03000

1 736 349,11000

2 630 792,49700

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.1.

Основное мероприятие 7.1 "Предоставление субсидий краевым государственным автономным учреждениям в сфере социального обслуживания"

Всего

3 595 927,79957

956 901,53607

881 685,66000

886 178,21000

871 162,39350

Всего без учета планируемых объемов обязательств

3 595 927,79957

956 901,53607

881 685,66000

886 178,21000

871 162,39350

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

3 595 927,79957

956 901,53607

881 685,66000

886 178,21000

871 162,39350

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.2.

Основное мероприятие 7.2 "Предоставление субсидий краевым государственным бюджетным учреждениям в сфере социального обслуживания"

Всего

552 899,94039

123 257,67039

213 972,07000

215 670,20000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

515 848,14039

123 257,67039

195 446,17000

197 144,30000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

552 899,94039

123 257,67039

213 972,07000

215 670,20000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.3.

Основное мероприятие 7.3 "Содержание краевых государственных казенных учреждений"

Всего

1 459 875,60504

145 169,71154

220 616,10000

222 927,40000

871 162,39350

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 568 419,69350

216 662,00000

239 142,00000

241 453,30000

871 162,39350

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

1 459 875,60504

145 169,71154

220 616,10000

222 927,40000

871 162,39350

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.4.

Основное мероприятие 7.4 "Проведение тематических мероприятий"

Всего

15 740,19200

5 728,59200

4 876,70000

5 134,90000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

15 740.19200

5 728,59200

4 876,70000

5 134,90000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

15 740,19200

5 728,59200

4 876,70000

5 134,90000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.5.

Основное мероприятие 7.5 "Содержание КГКУ "Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий"

Всего

893 169,11000

217 013,49000

227 186,20000

229 218,70000

219 750,72000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

893 169,11000

217 013,49000

227 186,20000

229 218,70000

219 750,72000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

893 169,11000

217 013,49000

227 186,20000

229 218,70000

219 750,72000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.6.

Основное мероприятие 7.6 "Содержание КГКУ "Государственное юридическое бюро Камчатского края"

Всего

79 454,46500

19 553,28000

19 009,50000

19 247,30000

21 644.38500

Всего без учета планируемых объемов обязательств

79 454,46500

19 553,28000

19 009,50000

19 247,30000

21 644,38500

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

79 454,46500

19 553,28000

19 009,50000

19 247,30000

21 644,38500

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.7.

Основное мероприятие 7.7 "Содержание Министерства социального развития и труда Камчатского края, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае"

Всего

331 282,76400

79 090,32900

87 335,10000

87 893,70000

76 963,63500

Всего без учета планируемых объемов обязательств

331 282,76400

79 090,32900

87 335,10000

87 893,70000

76 963,63500

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

331 282,76400

79 090,32900

87 335,10000

87 893,70000

76 963,63500

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.8.

Основное мероприятие 7.8 "Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае"

Всего

1 400,00000

350,00000

350,00000

350,00000

350,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 400,00000

350,00000

350,00000

350,00000

350,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

1 400,00000

350,00000

350,00000

350,00000

350,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.9

Основное мероприятие 7.9 "Предоставление местным бюджетам субвенций на выполнение отдельных полномочий по социальному обслуживанию граждан"

Всего

698 995,24000

49 962,00000

49 962,00000

49 962,00000

549 109,24000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

698 995,24000

49 962,00000

49 962,00000

49 962,00000

549 109,24000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

698 995,24000

49 962,00000

49 962,00000

49 962,00000

549 109,24000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.10.

Основное мероприятие 7.10 "Предоставление местным бюджетам субвенций на содержание специалистов органов опеки и попечительства совершеннолетних"

Всего

44 044,42000

10 873,00000

10 873,00000

              10 873,00000

11 425,42000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

44 044,42000

10 873,00000

10 873,00000

10 873,00000

11 425,42000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

44 044,42000

10 873,00000

10 873,00000

10 873,00000

11 425,42000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.11.

Основное мероприятие 7.11 "Предоставление местным бюджетам субвенций на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан"

Всего

32 819,38100

6 007,67100

8 793,70000

8 793,70000

9 224,31000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

32 819,38100

6 007,67100

8 793,70000

8 793,70000

9 224,31000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

32 819,38100

6 007,67100

8 793,70000

8 793,70000

9 224,31000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.12.

Основное мероприятие 7.12 "Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае"

Всего

953,50000

286,50000

333,50000

333,50000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

953,50000

286,50000

333,50000

333,50000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

815

037

953,50000

286,50000

333,50000

333,50000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.13.

Основное мероприятие 7.13 "Предоставление частичной компенсации затрат за использование в служебных целях мобильной связи социальным работникам учреждений социального обслуживания граждан в Камчатском крае"

Всего

446,20000

246,20000

100,00000

100,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

446,20000

246,20000

100,00000

100,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

446,20000

246,20000

100,00000

100,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.14.

Основное мероприятие 7.14 "Обеспечение проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания граждан"

Всего

40,00000

40,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

40,00000

40,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

40,00000

40,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.15.

Основное мероприятие 7.15 "Внедрение автоматизированной системы "Формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг"

Всего

2 685,00000

2 685,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 685,00000

2 685,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

2 685,00000

2 685,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 01.08.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать