Основная информация
Дата опубликования: | 07 декабря 2015г. |
Номер документа: | RU91000201501249 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 декабря 2015 года №446-П
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И. ИЛЮХИН
Приложение
к постановлению Правительства
Камчатского края
от 07.12.2015 №446-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П (далее - Программа)
1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 29 521 627,79463 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 6 353 242,44989 тыс. руб.;
2016 год - 6 879 962,07000 тыс. руб.;
2017 год - 8 865 565,86350 тыс. руб.;
2018 год - 7 422 857,41124 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 22 930 634,68367 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 5 152 918,73817 тыс. рублей, в том числе инвестиционные мероприятия - 116 691,58040 тыс. руб.;
2016 год - 5 617 505,37000 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 456 068,14000 тыс. руб.;
2017 год - 6 179 651,70000 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 800 873,69000 тыс. руб.;
2018 год - 5 980 558,87550 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) - 3 687 658,71172 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 171 994,61172 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 6 323,20000 тыс. руб.;
2016 год - 1 233 506,80000 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 5 669,20000 тыс. руб.;
2017 год - 1 282 157,30000 тыс. руб.; в том числе инвестиционные мероприятия - 5 658,10000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 2 815 918,59924 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.;
2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 87 415,80000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 28 329,10000 тыс. руб.;
2016 год - 28 949,90000 тыс. руб.;
2017 год - 30 136,80000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.».
2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта Подпрограммы 1 «Старшее поколение в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 143 347,05000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 34 209,05000 тыс. руб.;
2016 год - 36 219,30000 тыс. руб.;
2017 год - 37 620,00000 тыс. руб.;
2018 год - 35 298,70000 тыс. руб.; в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 143 255,35000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 34 117,35000 тыс. руб.;
2016 год - 36 219,30000 тыс. руб.;
2017 год - 37 620,00000 тыс. руб.;
2018 год - 35 298,70000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 91,70000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 91,70000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.».
3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта Подпрограммы 2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет: 20 512 447,65363 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 4 503 164,63589 тыс. руб.:
2016 год - 4 827 496,65000 тыс. руб.;
2017 год-6 470 707,15350 тыс. руб.;
2018 год-4 711 079,21424 тыс. руб.; в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 14 038 789,35467 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 3 360 422,03617 тыс. руб.;
2016 год - 3 594 323,35000 тыс. руб.;
2017 год-3 815 263,29000 тыс. руб.;
2018 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) - 3 657 739,69972 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 142 742,59972 тыс. руб.;
2016 год - 1 233 173,30000 тыс. руб.;
2017 год -1 281 823,80000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 2 815 918,59924 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 1 373 620,06350 тыс. рублей;
2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.».
4. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта подпрограмме 3 «Доступная среда в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 65 291,76900 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 53 449,82100 тыс. руб.;
2016 год - 5 864,28800 тыс. руб.;
2017 год - 5 977,66000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 36 326,25700 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 24 484,30900 тыс. руб.;
2016 год - 5 864,28800 тыс. руб.;
2017 год-5 977,66000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) - 28 965,51200 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 28 965,51200 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.».
5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта Подпрограммы 4 «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 956 978,46500 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 101 407,36300 тыс. руб.;
2016 год - 241 309,70200 тыс. руб.;
2017 год - 568 574,40000 тыс. руб.;
2018 год - 45 687,00000 тыс. руб.; в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 956 512,76500 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 100 941,66300 тыс. руб.;
2016 год - 241 309,70200 тыс. руб.;
2017 год - 568 574,40000 тыс. руб.;
2018 год - 45 687,00000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 465,70000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 465,70000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.».
6. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта Подпрограммы 5 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 44 594,14000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 14 650,20000 тыс. руб.;
2016 год - 14 602,70000 тыс. руб.;
2017 год - 15 341,24000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; в том числе за счет средств:
краевого бюджета составляет 44 594,14000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 14 650,20000 тыс. руб.;
2016 год - 14 602,70000 тыс. руб.;
2017 год - 15 341,24000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.».
7. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6» паспорта Подпрограммы 6 «Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 89 235,10000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 29 196,40000 тыс. руб.;
2016 год - 29 375,90000 тыс. руб.;
2017 год - 30 662,80000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 2 376,70000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 424,70000 тыс. руб.;
2016 год - 426,00000 тыс. руб.;
2017 год - 526,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 86 858,40000 тыс. руб. из них по годам:
2015 год - 27 771,70000 тыс. руб.;
2016 год - 28 949,90000 тыс. руб.;
2017 год - 30 136,80000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.».
8. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7» паспорта Подпрограммы 7 «Обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 7
Общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 7 709 733,61700 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 617 164,98000 тыс. руб.;
2016 год - 1 725 093,53000 тыс. руб.;
2017 год - 1 736 682,61000 тыс. руб.;
2018 год-2 630 792,49700 тыс. руб.; в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 953,50000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 286,50000 тыс. руб.;
2016 год-333,50000 тыс. руб.;
2017 год - 333,50000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 7 708 780,11700 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 616 878,48000 тыс. руб.;
2016 год - 1 724 760,03000 тыс. руб.;
2017 год - 1 736 349,11000 тыс. руб.:
2018 год - 2 630 792,49700 тыс. руб.».
9. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к государственной программе Камчатского края
"Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы"
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы"
тыс. руб.
№ п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2015
2016
2017
2018
!
2
3
4
5
6
7
s
9
10
Всего
29 521 627,79463
6 353 242,44989
6 879 962,07000
8 865 565,86350
7 422 857,41124
Всего без учета планируемых объемов обязательств
26 618 293,39539
6 324 913,34989
6 851 012,17000
7 461 809,00000
5 980 558,87550
за счет средств федерального бюджета
3 687 658,71172
1 171 994,61172
1 233 506,80000
1 282 157,30000
0,00000
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы"
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
2 815 918,59924
0,00000
0,00000
1 373 620,06350
1 442 298,53574
за счет средств краевого бюджета
22 930 634,68367
5 152 918,73817
5 617 505,37000
6 179 651,70000
5 980 558,87550
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
87 415,80000
28 329,10000
28 949,90000
30 136,80000
0,00000
Всего
143 347,05000
34 209,05000
36 219,30000
37 620,00000
35 298,70000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
143 255,35000
34 117,35000
36 219,30000
37 620,00000
35 298,70000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском
за счет средств краевого бюджета
031
143 255,35000
34 117,35000
36 219,30000
37 620.00000
35 298,70000
1.
813
031
390,00000
120,00000
130,00000
140,00000
0,00000
крае"
815
031
123 972,40000
29 643,70000
30 426,30000
31 485,40000
32 417,00000
816
031
7 517,90000
1 062,00000
2 371,30000
2 494,60000
1 590,00000
846
031
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
847
031
5 375,05000
1 291,65000
1 291,70000
1 500,00000
1 291,70000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
91,70000
91,70000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
1.1.
Основное мероприятие 1.1 "Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
защищенности граждан пожилого возраста"
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.2.
Основное мероприятие 1.2 "Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста"
Всего
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
S15
031
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
031
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
031
0,00000
1.3.
Основное мероприятие 1.3 "Укрепление здоровья граждан пожилого возраста"
Всего
128 435,75000
30 543,65000
31 568,00000
32 835,40000
33 488,70000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
128 435,75000
30 543,65000
31 568,00000
32 835,40000
33 488,70000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
128 435,75000
30 543,65000
31 568,00000
32 835,40000
33 488,70000
815
031
123 060,70000
29 252,00000
30 276,30000
31 335,40000
32 197,00000
847
031
5 375,05000
1 291,65000
1 291,70000
1 500,00000
1 291,70000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1.4.
Основное мероприятие 1.4 "Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста"
Всего
2 999,40000
681,40000
880,00000
890,00000
548,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 907,70000
589,70000
880,00000
890,00000
548,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
2 907,70000
589,70000
880,00000
890,00000
548,00000
813
031
390,00000
120,00000
130,00000
140,00000
0,00000
815
031
91,70000
91,70000
0,00000
0,00000
0,00000
816
031
2 426,00000
378,00000
750,00000
750,00000
548,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
031
91,70000
91,70000
0,00000
0,00000
0,00000
815
031
91,70000
91,70000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Основное мероприятие 1,5 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста"
Всего
5 711,90000
934,00000
1 721,30000
1 844,60000
1 212,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 711,90000
934,00000
1 721,30000
1 844,60000
1 212.00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
5 711,90000
934,00000
1 721,30000
1 844,60000
I 212,00000
815
031
620,00000
250,00000
100,00000
100,00000
170,00000
816
031
5 091,90000
684,00000
1 621,30000
1 744,60000
1 042,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.6.
Основное мероприятие 1.6 "Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1"
Всего
200,00000
50,00000
50,00000
50,00000
50,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
200,00000
50,00000
50,00000
50,00000
50,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
200,00000
50,00000
50,00000
50,00000
50,00000
815
031
200,00000
50,00000
50,00000
50,00000
50,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
20 512 447,65363
4 503 164,63589
4 827 496,65000
6 470 707,15350
4 711 079,21424
Всего без учета планируемых объемов обязательств
815
032
17 696 529,05439
4 503 164,63589
4 827 496,65000
5 097 087,09000
3 268 780,67850
за счет средств федерального бюджета
815
032
3 657 739,69972
1 142 742,59972
1 233 173,30000
1 281 823,80000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
032
2 815 918,59924
0,00000
0,00000
1 373 620,06350
1 442 298,53574
за счет средств краевого бюджета
032
14 038 789,35467
3 360 422,03617
3 594 323,35000
3 815 263,29000
3 268 780,67850
815
032
13 441 300,03427
3 252 045,65577
3 355 848,00000
3 564 625,70000
3 268 780,67850
810
032
597 489,32040
108 376,38040
238 475,35000
250 637,59000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
032
0,00000
0,00000 '
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Основное мероприятие 2.1 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством"
Всего
4 827 185.19850
885 160,60000
939 277,60000
1 883 841,37000
1 118 905,62850
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 924 861,51850
885 160,60000
939 277,60000
955 877,10000
144 546,21850
за счет средств федерального бюджета
815
032
2 410 458,30000
763 026,80000
815 614,60000
831 816,90000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
1 902 323,68000
0,00000
0,00000
927 964,27000
974 359,41000
за счет средств краевого бюджета
514 403,21850
122 133,80000
123 663,00000
124 060,20000
144 546,21850
815
032
514 403,21850
122 133,80000
123 663,00000
124 060,20000
144 546,21850
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Основное мероприятие 2.2 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края"
Всего
7 697 492,93000
1 819 406,23000
1 932 052.00000
2 027 807,90000
1 918 226,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
7 697 492,93000
1 819 406,23000
1 932 052,00000
2 027 807,90000
1 918 226,80000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
7 697 492,93000
1 819 406,23000
1 932 052,00000
2 027 807,90000
1 918 226,80000
815
032
7 697 492,93000
1 819 406,23000
1 932 052,00000
2 027 807.90000
1 918 226.80000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
1 617 368,64777
493 446,34777
381 905.50000
389 052,80000
352 964,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 617 368,64777
493 446,34777
381 905.50000
389 052,80000
352 964,00000
Основное мероприятие 2.3 "Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
за счет средств федерального бюджета
586,09972
586,09972
2.3,
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 617 368,64777
493 446,34777
381 905,50000
389 052,80000
352 964,00000
815
032
1 617 368,64777
493 446,34777
381 905,50000
389 052,80000
352 964,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
б 192 418,52964
1 255 285,05040
1 533 404,05000
2 127 114,18350
1 276 615,24574
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 278 823,61040
1 255 285,05040
1 533 404,05000
1 681 458,39000
808 676,12000
за счет средств федерального бюджета
815
032
1 246 695,30000
379 129,70000
417 558,70000
450 006,90000
0,00000
2.4.
Основное мероприятие 2.4 "Реализация мер социальной поддержки семей с детьми"
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
032
913 594,91924
0,00000
0,00000
445 655,79350
467 939,12574
за счет средств краевого бюджета
4 032 128,31040
876 155,35040
1 115 845,35000
1 231 451,49000
808 676,12000
815
032
3 434 638,99000
767 778,97000
877 370,00000
980 813,90000
808 676,12000
810
032
597 489,32040
108 376,38040
238 475,35000
250 637,59000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
177 396,24800
49 280,30800
40 857,50000
42 890,90000
44 367,54000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
177 396,24800
49 280,30800
40 857,50000
42 890,90000
44 367,54000
за счет средств федерального бюджета
2.5.
Основное мероприятие 2.5 "Оказание поддеряски гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
ситуации"
за счет средств краевого бюджета
177 396,24800
49 280,30800
40 857,50000
42 890,90000
44 367,54000
815
032
177 396,24800
49 280,30800
40 857,50000
42 890,90000
44 367,54000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
65 291,76900
53 449,82100
5 864,28800
5 977,66000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
65 291,76900
53 449,82100
5 864,28800
5 977,66000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
28 965,51200
28 965,51200
0,00000
0,00000
0,00000
813
033
18 002,10000
18 002,10000
0,00000
0,00000
0,00000
814
033
1 239,60000
1 239,60000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
3 234,52800
3 234,52800
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
717,00000
717,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
033
3 329,50000
3 329,50000
0,00000
0,00000
0,00000
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском
847
033
2 442,78400
2 442,78400
0,00000
0,00000
0,00000
3.
за счет средств краевого бюджета
36 326,25700
24 484,30900
5 864,28800
5 977,66000
0,00000
813
033
4 670,36000
4 271,00000
196,20000
203,16000
0,00000
814
033
779,00000
779,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
14 527,64700
5 424,65900
4 435,78800
4 667,20000
0,00000
816
033
5 130,60000
5 130,60000
0,00000
0,00000
0,00000
829
033
1 145,20000
0,00000
558,10000
587,10000
0,00000
833
033
3 565,00000
3 565,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
6 008,45000
4 814,05000
674,20000
520,20000
0,00000
850
033
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.1.
Основное мероприятие 3.1 "Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН)"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.2.
Основное мероприятие 3.2. "Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГИ"
Всего
49 005,19200
42 020,63200
3 404,30000
3 580,26000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
21 800,62000
14 816,06000
3 404,30000
3 580,26000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
27 204,57200
27 204,57200
0,00000
0,00000
0,00000
813
033
18 002,10000
18 002,10000
0,00000
0,00000
0,00000
S14
033
1 239,60000
1 239,60000
0,00000
0,00000
0.00000
815
033
2 508,30000
2 508,30000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
467,00000
467,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
033
3 329,50000
3 329,50000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
1 658,07200
1 658,07200
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
21 800,62000
14 816,06000
3 404,30000
3 580,26000
0,00000
813
033
3 526,42000
3 127,06000
196,20000
203,16000
0,00000
814
033
779,00000
779,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
8 023,00000
2 583,00000
2 650,00000
2 790,00000
0,00000
816
033
1 900,00000
1 900,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
033
1 145,20000
0,00000
558,10000
587,10000
0,00000
833
033
3 565,00000
3 565,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
2 862,00000
2 862,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.3.
Основное мероприятие 3.3 "Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)"
Всего
14 488,20100
10 041,00100
2 049,80000
2 397,40000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
12 777,26100
8 330,06100
2 049,80000
2 397,40000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
1 710,94000
1 710,94000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
676,22800
676,22800
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
250,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
784,71200
784,71200
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
12 777,26100
8 330,06100
2 049,80000
2 397,40000
0,00000
813
033
480,94000
480,94000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
5 419,27100
2 166,47100
1 375,60000
1 877,20000
0,00000
816
033
3 230,60000
3 230,60000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
3 146,45000
1 952,05000
674,20000
520,20000
0,00000
850
033
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.4.
Основное мероприятие 3.4 "Информационно- методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество'
Всего
808,00000
808,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
808,00000
808,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
808,00000
808,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
033
633,00000
633,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
175,00000
175,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.5.
Основное мероприятие 3.5 "Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН"
Всего
990,37600
580,18800
410,18800
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
990,37600
580,18800
410,18800
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
50,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
50,00000
за счет средств краевого бюджета
940,37600
530,18800
410,18800
0,00000
0,00000
813
033
30,00000
30,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
910,37600
500,18800
410,18800
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Всего
956 978,46500
101 407,36300
241 309,70200
568 574,40000
45 687,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
956 512,76500
100 941,66300
241 309,70200
568 574,40000
45 687,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
956 512,76500
100 941,66300
241 309,70200
568 574,40000
45 687,00000
812
034
771 298,49000
6 700,00000
215 977,59000
548 620,90000
0,00000
815
034
185 214,27500
94 241,66300
25 332,11200
19 953,50000
45 687,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Основное мероприятие 4.1 "Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей совершенствование системы социального обслуживания граждан в Камчатском крае"
Всего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.2.
Основное мероприятие 4.2 "Совершенствование системы и обеспечение достоверности статистического учета, характеризующего состояние и развитие учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.3.
Основное мероприятие 4.3 "Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания граждан норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг"
Всего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.4.
Основное мероприятие 4.4 "Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)"
Всего
771 298,49000
6 700,00000
215 977,59000
548 620,90000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
771 298,49000
6 700,00000
215 977,59000
548 620,90000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
771 298,49000
6 700,00000
215 977,59000
548 620,90000
0,00000
812
034
771 298,49000
6 700,00000
215 977,59000
548 620,90000
0,00000
815
034
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.5.
Основное мероприятие 4.5 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
137 110,43500
69 551,42300
14 972,01200
12 350,00000
40 237,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
136 644,73500
69 085,72300
14 972,01200
12 350,00000
40 237,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
136 644,73500
69 085,72300
14 972,01200
12 350,00000
40 237,00000
815
034
136 644,73500
69 085,72300
14 972,01200
12 350,00000
40 237,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
4.6.
Основное мероприятие 4.6 "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
47 586.04000
24 975,94000
10 210,10000
7 400,00000
5 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
47 586,04000
24 975,94000
10 210,10000
7 400,00000
5 000,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
47 586,04000
24 975,94000
10 210,10000
7 400,00000
5 000,00000
815
034
47 586,04000
24 975,94000
10 210,10000
7 400,00000
5 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
4.7.
Основное мероприятие 4.7 "Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий"
Всего
983,50000
180,00000
150,00000
203,50000
450,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
983,50000
180,00000
150,00000
203,50000
450,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
983,50000
180,00000
150,00000
203,50000
450,00000
815
034
983,50000
180,00000
150,00000
203,50000
450,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
4.8.
Основное мероприятие 4.8 "Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
граждан"
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
44 594,14000
14 650,20000
14 602,70000
15 341,24000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
44 594,14000
14 650,20000
14 602,70000
15 341,24000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
5
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
за счет средств краевого бюджета
44 594,14000
14 650,20000
14 602,70000
15 341,24000
0,00000
813
035
2 887,84000
1 000,00000
920,00000
967,84000
0,00000
815
035
4 300,00000
1 500,00000
1 400,00000
1 400,00000
0,00000
816
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
035
34 406,30000
И 150,20000
11 282,70000
11 973,40000
0,00000
847
035
3 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
32 527,84000
11 340,00000
10 620,00000
10 567,84000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
32 527,84000
11 340,00000
10 620,00000
10 567,84000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Основное мероприятие 5.1 "Финансовая поддержка
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае (далее - СОНКО)"
за счет средств краевого бюджета
32 527,84000
11 340,00000
10 620,00000
10 567,84000
0,00000
813
035
2 887,84000
1 000,00000
920,00000
967,84000
0,00000
815
035
4 300,00000
1 500,00000
1 400,00000
1 400,00000
0,00000
816
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
035
22 340,00000
7 840,00000
7 300,00000
7 200,00000
0,00000
847
035
3 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Основное мероприятие 5.2 "Имущественная поддержка СОНКО"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
822
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5.3.
Основное мероприятие 5.3 "Информационная поддержка СОНКО"
Всего
2 366,30000
390,20000
742,70000
I 233,40000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 366,30000
390,20000
742,70000
1 233,40000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 366,30000
390,20000
742,70000
1 233,40000
0,00000
846
035
2 366,30000
390,20000
742,70000
1 233,40000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Основное мероприятие 5.4 "Консультирование по вопросам деятельности СОНКО и развития некоммерческого сектора в Камчатском крае"
Всего
1 600,00000
450,00000
700,00000
450,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 600,00000
450,00000
700,00000
450,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 600,00000
450,00000
700,00000
450,00000
0,00000
846
035
1 600,00000
450,00000
700,00000
450,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
5.5.
Основное мероприятие 5.5 "Привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере"
Всего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5.6.
Основное мероприятие 5.6 "Стимулирование поддержки деятельности СОНКО и участия в ней граждан и юридических лиц"
Всего
I 600,00000
370,00000
440,00000
790,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 600,00000
370,00000
440,00000
790,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 600,00000
370,00000
440,00000
790,00000
0,00000
846
035
1 600,00000
370,00000
440,00000
790,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.7.
Основное мероприятие 5.7 "Поддержка деятельности СОНКО на местном уровне"
Всего
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
846
035
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.8.
Основное мероприятие 5.8 "Изучение состояния некоммерческого сектора и реализации программ поддержки СОНКО"
Всего
500,00000
100,00000
100,00000
300,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
500,00000
100,00000
100,00000
300,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)
за счет средств краевого бюджета
500,00000
100,00000
100,00000
300,00000
0,00000
846
035
500,00000
100,00000
100,00000
300,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Всего
89 235,10000
29 196,40000
29 375,90000
30 662,80000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 376,70000
1 424,70000
426,00000
526,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 376,70000
1 424,70000
426,00000
526,00000
0,00000
814
036
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
I 426,70000
574,70000
426,00000
426,00000
0,00000
847
036
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)
86 858,40000
27 771,70000
28 949,90000
30 136,80000
0,00000
814
036
10 327,70000
3 327,30000
3 429,90000
3 570,50000
0,00000
815
036
76 530,70000
24 444,40000
25 520,00000
26 566,30000
0,00000
6.1.
Основное мероприятие 6,1 "Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края"
Всего
100,00000
0,00000
0,00000
100.00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
814
036
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
036
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Основное мероприятие 6.2 "Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости"
Всего
87 932,40000
28 693,70000
29 025,90000
30 212,80000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 074,00000
922,00000
76,00000
76,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 074,00000
922,00000
76,00000
76,00000
0,00000
814
036
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
224,00000
72,00000
76,00000
76,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
86 858,40000
27 771,70000
28 949,90000
30 136,80000
0,00000
814
036
10 327,70000
3 327,30000
3 429,90000
3 570,50000
815
036
76 530,70000
24 444,40000
25 520,00000
26 566,30000
0,00000
6.3.
Основное мероприятие 6.3 "Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения"
Всего
440,00000
260,00000
90,00000
90,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
440,00000
260,00000
90,00000
90,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
440,00000
260,00000
90,00000
90,00000
0,00000
815
036
440,00000
260,00000
90,00000
90,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
Основное мероприятие 6.4 "Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
036
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.5.
Основное мероприятия 6.5 "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда"
Всего
762,70000
242,70000
260,00000
260,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
762,70000
242,70000
260,00000
260,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
762,70000
242,70000
260,00000
260,00000
0,00000
815
036
762,70000
242,70000
260,00000
260,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
6.6.
Основное мероприятия 6.6 "Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
7 709 733,61700
1 617 164,98000
1 725 093,53000
1 736 682,61000
2 630 792,49700
Всего без учета планируемых объемов обязательств
7 709 733,61700
1 617 164,98000
1 725 093,53000
1 736 682,61000
2 630 792,49700
за счет средств федерального бюджета
953,50000
286,50000
333,50000
333,50000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
7 708 780,11700
1 616 878,48000
1 724 760,03000
1 736 349,11000
2 630 792,49700
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.1.
Основное мероприятие 7.1 "Предоставление субсидий краевым государственным автономным учреждениям в сфере социального обслуживания"
Всего
3 595 927,79957
956 901,53607
881 685,66000
886 178,21000
871 162,39350
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 595 927,79957
956 901,53607
881 685,66000
886 178,21000
871 162,39350
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
3 595 927,79957
956 901,53607
881 685,66000
886 178,21000
871 162,39350
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.2.
Основное мероприятие 7.2 "Предоставление субсидий краевым государственным бюджетным учреждениям в сфере социального обслуживания"
Всего
552 899,94039
123 257,67039
213 972,07000
215 670,20000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
515 848,14039
123 257,67039
195 446,17000
197 144,30000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
552 899,94039
123 257,67039
213 972,07000
215 670,20000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.3.
Основное мероприятие 7.3 "Содержание краевых государственных казенных учреждений"
Всего
1 459 875,60504
145 169,71154
220 616,10000
222 927,40000
871 162,39350
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 568 419,69350
216 662,00000
239 142,00000
241 453,30000
871 162,39350
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
1 459 875,60504
145 169,71154
220 616,10000
222 927,40000
871 162,39350
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.4.
Основное мероприятие 7.4 "Проведение тематических мероприятий"
Всего
15 740,19200
5 728,59200
4 876,70000
5 134,90000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
15 740.19200
5 728,59200
4 876,70000
5 134,90000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
15 740,19200
5 728,59200
4 876,70000
5 134,90000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.5.
Основное мероприятие 7.5 "Содержание КГКУ "Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий"
Всего
893 169,11000
217 013,49000
227 186,20000
229 218,70000
219 750,72000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
893 169,11000
217 013,49000
227 186,20000
229 218,70000
219 750,72000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
893 169,11000
217 013,49000
227 186,20000
229 218,70000
219 750,72000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.6.
Основное мероприятие 7.6 "Содержание КГКУ "Государственное юридическое бюро Камчатского края"
Всего
79 454,46500
19 553,28000
19 009,50000
19 247,30000
21 644.38500
Всего без учета планируемых объемов обязательств
79 454,46500
19 553,28000
19 009,50000
19 247,30000
21 644,38500
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
79 454,46500
19 553,28000
19 009,50000
19 247,30000
21 644,38500
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.7.
Основное мероприятие 7.7 "Содержание Министерства социального развития и труда Камчатского края, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае"
Всего
331 282,76400
79 090,32900
87 335,10000
87 893,70000
76 963,63500
Всего без учета планируемых объемов обязательств
331 282,76400
79 090,32900
87 335,10000
87 893,70000
76 963,63500
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
331 282,76400
79 090,32900
87 335,10000
87 893,70000
76 963,63500
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.8.
Основное мероприятие 7.8 "Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае"
Всего
1 400,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 400,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
1 400,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.9
Основное мероприятие 7.9 "Предоставление местным бюджетам субвенций на выполнение отдельных полномочий по социальному обслуживанию граждан"
Всего
698 995,24000
49 962,00000
49 962,00000
49 962,00000
549 109,24000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
698 995,24000
49 962,00000
49 962,00000
49 962,00000
549 109,24000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
698 995,24000
49 962,00000
49 962,00000
49 962,00000
549 109,24000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.10.
Основное мероприятие 7.10 "Предоставление местным бюджетам субвенций на содержание специалистов органов опеки и попечительства совершеннолетних"
Всего
44 044,42000
10 873,00000
10 873,00000
10 873,00000
11 425,42000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
44 044,42000
10 873,00000
10 873,00000
10 873,00000
11 425,42000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
44 044,42000
10 873,00000
10 873,00000
10 873,00000
11 425,42000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.11.
Основное мероприятие 7.11 "Предоставление местным бюджетам субвенций на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан"
Всего
32 819,38100
6 007,67100
8 793,70000
8 793,70000
9 224,31000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
32 819,38100
6 007,67100
8 793,70000
8 793,70000
9 224,31000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
32 819,38100
6 007,67100
8 793,70000
8 793,70000
9 224,31000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.12.
Основное мероприятие 7.12 "Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае"
Всего
953,50000
286,50000
333,50000
333,50000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
953,50000
286,50000
333,50000
333,50000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
815
037
953,50000
286,50000
333,50000
333,50000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.13.
Основное мероприятие 7.13 "Предоставление частичной компенсации затрат за использование в служебных целях мобильной связи социальным работникам учреждений социального обслуживания граждан в Камчатском крае"
Всего
446,20000
246,20000
100,00000
100,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
446,20000
246,20000
100,00000
100,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
446,20000
246,20000
100,00000
100,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.14.
Основное мероприятие 7.14 "Обеспечение проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания граждан"
Всего
40,00000
40,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
40,00000
40,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
40,00000
40,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.15.
Основное мероприятие 7.15 "Внедрение автоматизированной системы "Формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг"
Всего
2 685,00000
2 685,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 685,00000
2 685,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
2 685,00000
2 685,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
».
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 декабря 2015 года №446-П
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И. ИЛЮХИН
Приложение
к постановлению Правительства
Камчатского края
от 07.12.2015 №446-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П (далее - Программа)
1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 29 521 627,79463 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 6 353 242,44989 тыс. руб.;
2016 год - 6 879 962,07000 тыс. руб.;
2017 год - 8 865 565,86350 тыс. руб.;
2018 год - 7 422 857,41124 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 22 930 634,68367 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 5 152 918,73817 тыс. рублей, в том числе инвестиционные мероприятия - 116 691,58040 тыс. руб.;
2016 год - 5 617 505,37000 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 456 068,14000 тыс. руб.;
2017 год - 6 179 651,70000 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 800 873,69000 тыс. руб.;
2018 год - 5 980 558,87550 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) - 3 687 658,71172 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 171 994,61172 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 6 323,20000 тыс. руб.;
2016 год - 1 233 506,80000 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 5 669,20000 тыс. руб.;
2017 год - 1 282 157,30000 тыс. руб.; в том числе инвестиционные мероприятия - 5 658,10000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 2 815 918,59924 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.;
2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 87 415,80000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 28 329,10000 тыс. руб.;
2016 год - 28 949,90000 тыс. руб.;
2017 год - 30 136,80000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.».
2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта Подпрограммы 1 «Старшее поколение в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 143 347,05000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 34 209,05000 тыс. руб.;
2016 год - 36 219,30000 тыс. руб.;
2017 год - 37 620,00000 тыс. руб.;
2018 год - 35 298,70000 тыс. руб.; в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 143 255,35000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 34 117,35000 тыс. руб.;
2016 год - 36 219,30000 тыс. руб.;
2017 год - 37 620,00000 тыс. руб.;
2018 год - 35 298,70000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 91,70000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 91,70000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.».
3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта Подпрограммы 2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет: 20 512 447,65363 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 4 503 164,63589 тыс. руб.:
2016 год - 4 827 496,65000 тыс. руб.;
2017 год-6 470 707,15350 тыс. руб.;
2018 год-4 711 079,21424 тыс. руб.; в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 14 038 789,35467 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 3 360 422,03617 тыс. руб.;
2016 год - 3 594 323,35000 тыс. руб.;
2017 год-3 815 263,29000 тыс. руб.;
2018 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) - 3 657 739,69972 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 142 742,59972 тыс. руб.;
2016 год - 1 233 173,30000 тыс. руб.;
2017 год -1 281 823,80000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 2 815 918,59924 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 1 373 620,06350 тыс. рублей;
2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.».
4. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта подпрограмме 3 «Доступная среда в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 65 291,76900 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 53 449,82100 тыс. руб.;
2016 год - 5 864,28800 тыс. руб.;
2017 год - 5 977,66000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 36 326,25700 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 24 484,30900 тыс. руб.;
2016 год - 5 864,28800 тыс. руб.;
2017 год-5 977,66000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) - 28 965,51200 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 28 965,51200 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.».
5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта Подпрограммы 4 «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 956 978,46500 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 101 407,36300 тыс. руб.;
2016 год - 241 309,70200 тыс. руб.;
2017 год - 568 574,40000 тыс. руб.;
2018 год - 45 687,00000 тыс. руб.; в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 956 512,76500 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 100 941,66300 тыс. руб.;
2016 год - 241 309,70200 тыс. руб.;
2017 год - 568 574,40000 тыс. руб.;
2018 год - 45 687,00000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 465,70000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 465,70000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.».
6. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта Подпрограммы 5 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 44 594,14000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 14 650,20000 тыс. руб.;
2016 год - 14 602,70000 тыс. руб.;
2017 год - 15 341,24000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; в том числе за счет средств:
краевого бюджета составляет 44 594,14000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 14 650,20000 тыс. руб.;
2016 год - 14 602,70000 тыс. руб.;
2017 год - 15 341,24000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.».
7. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6» паспорта Подпрограммы 6 «Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 89 235,10000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 29 196,40000 тыс. руб.;
2016 год - 29 375,90000 тыс. руб.;
2017 год - 30 662,80000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 2 376,70000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 424,70000 тыс. руб.;
2016 год - 426,00000 тыс. руб.;
2017 год - 526,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 86 858,40000 тыс. руб. из них по годам:
2015 год - 27 771,70000 тыс. руб.;
2016 год - 28 949,90000 тыс. руб.;
2017 год - 30 136,80000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.».
8. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7» паспорта Подпрограммы 7 «Обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 7
Общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 7 709 733,61700 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 617 164,98000 тыс. руб.;
2016 год - 1 725 093,53000 тыс. руб.;
2017 год - 1 736 682,61000 тыс. руб.;
2018 год-2 630 792,49700 тыс. руб.; в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 953,50000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 286,50000 тыс. руб.;
2016 год-333,50000 тыс. руб.;
2017 год - 333,50000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 7 708 780,11700 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 616 878,48000 тыс. руб.;
2016 год - 1 724 760,03000 тыс. руб.;
2017 год - 1 736 349,11000 тыс. руб.:
2018 год - 2 630 792,49700 тыс. руб.».
9. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к государственной программе Камчатского края
"Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы"
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы"
тыс. руб.
№ п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2015
2016
2017
2018
!
2
3
4
5
6
7
s
9
10
Всего
29 521 627,79463
6 353 242,44989
6 879 962,07000
8 865 565,86350
7 422 857,41124
Всего без учета планируемых объемов обязательств
26 618 293,39539
6 324 913,34989
6 851 012,17000
7 461 809,00000
5 980 558,87550
за счет средств федерального бюджета
3 687 658,71172
1 171 994,61172
1 233 506,80000
1 282 157,30000
0,00000
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы"
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
2 815 918,59924
0,00000
0,00000
1 373 620,06350
1 442 298,53574
за счет средств краевого бюджета
22 930 634,68367
5 152 918,73817
5 617 505,37000
6 179 651,70000
5 980 558,87550
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
87 415,80000
28 329,10000
28 949,90000
30 136,80000
0,00000
Всего
143 347,05000
34 209,05000
36 219,30000
37 620,00000
35 298,70000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
143 255,35000
34 117,35000
36 219,30000
37 620,00000
35 298,70000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском
за счет средств краевого бюджета
031
143 255,35000
34 117,35000
36 219,30000
37 620.00000
35 298,70000
1.
813
031
390,00000
120,00000
130,00000
140,00000
0,00000
крае"
815
031
123 972,40000
29 643,70000
30 426,30000
31 485,40000
32 417,00000
816
031
7 517,90000
1 062,00000
2 371,30000
2 494,60000
1 590,00000
846
031
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
847
031
5 375,05000
1 291,65000
1 291,70000
1 500,00000
1 291,70000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
91,70000
91,70000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
1.1.
Основное мероприятие 1.1 "Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
защищенности граждан пожилого возраста"
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.2.
Основное мероприятие 1.2 "Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста"
Всего
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
S15
031
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
031
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
031
0,00000
1.3.
Основное мероприятие 1.3 "Укрепление здоровья граждан пожилого возраста"
Всего
128 435,75000
30 543,65000
31 568,00000
32 835,40000
33 488,70000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
128 435,75000
30 543,65000
31 568,00000
32 835,40000
33 488,70000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
128 435,75000
30 543,65000
31 568,00000
32 835,40000
33 488,70000
815
031
123 060,70000
29 252,00000
30 276,30000
31 335,40000
32 197,00000
847
031
5 375,05000
1 291,65000
1 291,70000
1 500,00000
1 291,70000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1.4.
Основное мероприятие 1.4 "Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста"
Всего
2 999,40000
681,40000
880,00000
890,00000
548,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 907,70000
589,70000
880,00000
890,00000
548,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
2 907,70000
589,70000
880,00000
890,00000
548,00000
813
031
390,00000
120,00000
130,00000
140,00000
0,00000
815
031
91,70000
91,70000
0,00000
0,00000
0,00000
816
031
2 426,00000
378,00000
750,00000
750,00000
548,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
031
91,70000
91,70000
0,00000
0,00000
0,00000
815
031
91,70000
91,70000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Основное мероприятие 1,5 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста"
Всего
5 711,90000
934,00000
1 721,30000
1 844,60000
1 212,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 711,90000
934,00000
1 721,30000
1 844,60000
1 212.00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
5 711,90000
934,00000
1 721,30000
1 844,60000
I 212,00000
815
031
620,00000
250,00000
100,00000
100,00000
170,00000
816
031
5 091,90000
684,00000
1 621,30000
1 744,60000
1 042,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.6.
Основное мероприятие 1.6 "Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1"
Всего
200,00000
50,00000
50,00000
50,00000
50,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
200,00000
50,00000
50,00000
50,00000
50,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
200,00000
50,00000
50,00000
50,00000
50,00000
815
031
200,00000
50,00000
50,00000
50,00000
50,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
20 512 447,65363
4 503 164,63589
4 827 496,65000
6 470 707,15350
4 711 079,21424
Всего без учета планируемых объемов обязательств
815
032
17 696 529,05439
4 503 164,63589
4 827 496,65000
5 097 087,09000
3 268 780,67850
за счет средств федерального бюджета
815
032
3 657 739,69972
1 142 742,59972
1 233 173,30000
1 281 823,80000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
032
2 815 918,59924
0,00000
0,00000
1 373 620,06350
1 442 298,53574
за счет средств краевого бюджета
032
14 038 789,35467
3 360 422,03617
3 594 323,35000
3 815 263,29000
3 268 780,67850
815
032
13 441 300,03427
3 252 045,65577
3 355 848,00000
3 564 625,70000
3 268 780,67850
810
032
597 489,32040
108 376,38040
238 475,35000
250 637,59000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
032
0,00000
0,00000 '
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Основное мероприятие 2.1 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством"
Всего
4 827 185.19850
885 160,60000
939 277,60000
1 883 841,37000
1 118 905,62850
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 924 861,51850
885 160,60000
939 277,60000
955 877,10000
144 546,21850
за счет средств федерального бюджета
815
032
2 410 458,30000
763 026,80000
815 614,60000
831 816,90000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
1 902 323,68000
0,00000
0,00000
927 964,27000
974 359,41000
за счет средств краевого бюджета
514 403,21850
122 133,80000
123 663,00000
124 060,20000
144 546,21850
815
032
514 403,21850
122 133,80000
123 663,00000
124 060,20000
144 546,21850
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Основное мероприятие 2.2 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края"
Всего
7 697 492,93000
1 819 406,23000
1 932 052.00000
2 027 807,90000
1 918 226,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
7 697 492,93000
1 819 406,23000
1 932 052,00000
2 027 807,90000
1 918 226,80000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
7 697 492,93000
1 819 406,23000
1 932 052,00000
2 027 807,90000
1 918 226,80000
815
032
7 697 492,93000
1 819 406,23000
1 932 052,00000
2 027 807.90000
1 918 226.80000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
1 617 368,64777
493 446,34777
381 905.50000
389 052,80000
352 964,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 617 368,64777
493 446,34777
381 905.50000
389 052,80000
352 964,00000
Основное мероприятие 2.3 "Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
за счет средств федерального бюджета
586,09972
586,09972
2.3,
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 617 368,64777
493 446,34777
381 905,50000
389 052,80000
352 964,00000
815
032
1 617 368,64777
493 446,34777
381 905,50000
389 052,80000
352 964,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
б 192 418,52964
1 255 285,05040
1 533 404,05000
2 127 114,18350
1 276 615,24574
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 278 823,61040
1 255 285,05040
1 533 404,05000
1 681 458,39000
808 676,12000
за счет средств федерального бюджета
815
032
1 246 695,30000
379 129,70000
417 558,70000
450 006,90000
0,00000
2.4.
Основное мероприятие 2.4 "Реализация мер социальной поддержки семей с детьми"
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
032
913 594,91924
0,00000
0,00000
445 655,79350
467 939,12574
за счет средств краевого бюджета
4 032 128,31040
876 155,35040
1 115 845,35000
1 231 451,49000
808 676,12000
815
032
3 434 638,99000
767 778,97000
877 370,00000
980 813,90000
808 676,12000
810
032
597 489,32040
108 376,38040
238 475,35000
250 637,59000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
177 396,24800
49 280,30800
40 857,50000
42 890,90000
44 367,54000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
177 396,24800
49 280,30800
40 857,50000
42 890,90000
44 367,54000
за счет средств федерального бюджета
2.5.
Основное мероприятие 2.5 "Оказание поддеряски гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
ситуации"
за счет средств краевого бюджета
177 396,24800
49 280,30800
40 857,50000
42 890,90000
44 367,54000
815
032
177 396,24800
49 280,30800
40 857,50000
42 890,90000
44 367,54000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
65 291,76900
53 449,82100
5 864,28800
5 977,66000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
65 291,76900
53 449,82100
5 864,28800
5 977,66000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
28 965,51200
28 965,51200
0,00000
0,00000
0,00000
813
033
18 002,10000
18 002,10000
0,00000
0,00000
0,00000
814
033
1 239,60000
1 239,60000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
3 234,52800
3 234,52800
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
717,00000
717,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
033
3 329,50000
3 329,50000
0,00000
0,00000
0,00000
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском
847
033
2 442,78400
2 442,78400
0,00000
0,00000
0,00000
3.
за счет средств краевого бюджета
36 326,25700
24 484,30900
5 864,28800
5 977,66000
0,00000
813
033
4 670,36000
4 271,00000
196,20000
203,16000
0,00000
814
033
779,00000
779,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
14 527,64700
5 424,65900
4 435,78800
4 667,20000
0,00000
816
033
5 130,60000
5 130,60000
0,00000
0,00000
0,00000
829
033
1 145,20000
0,00000
558,10000
587,10000
0,00000
833
033
3 565,00000
3 565,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
6 008,45000
4 814,05000
674,20000
520,20000
0,00000
850
033
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.1.
Основное мероприятие 3.1 "Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН)"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.2.
Основное мероприятие 3.2. "Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГИ"
Всего
49 005,19200
42 020,63200
3 404,30000
3 580,26000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
21 800,62000
14 816,06000
3 404,30000
3 580,26000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
27 204,57200
27 204,57200
0,00000
0,00000
0,00000
813
033
18 002,10000
18 002,10000
0,00000
0,00000
0,00000
S14
033
1 239,60000
1 239,60000
0,00000
0,00000
0.00000
815
033
2 508,30000
2 508,30000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
467,00000
467,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
033
3 329,50000
3 329,50000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
1 658,07200
1 658,07200
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
21 800,62000
14 816,06000
3 404,30000
3 580,26000
0,00000
813
033
3 526,42000
3 127,06000
196,20000
203,16000
0,00000
814
033
779,00000
779,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
8 023,00000
2 583,00000
2 650,00000
2 790,00000
0,00000
816
033
1 900,00000
1 900,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
033
1 145,20000
0,00000
558,10000
587,10000
0,00000
833
033
3 565,00000
3 565,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
2 862,00000
2 862,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.3.
Основное мероприятие 3.3 "Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)"
Всего
14 488,20100
10 041,00100
2 049,80000
2 397,40000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
12 777,26100
8 330,06100
2 049,80000
2 397,40000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
1 710,94000
1 710,94000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
676,22800
676,22800
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
250,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
784,71200
784,71200
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
12 777,26100
8 330,06100
2 049,80000
2 397,40000
0,00000
813
033
480,94000
480,94000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
5 419,27100
2 166,47100
1 375,60000
1 877,20000
0,00000
816
033
3 230,60000
3 230,60000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
3 146,45000
1 952,05000
674,20000
520,20000
0,00000
850
033
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.4.
Основное мероприятие 3.4 "Информационно- методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество'
Всего
808,00000
808,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
808,00000
808,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
808,00000
808,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
033
633,00000
633,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
175,00000
175,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.5.
Основное мероприятие 3.5 "Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН"
Всего
990,37600
580,18800
410,18800
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
990,37600
580,18800
410,18800
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
50,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
50,00000
за счет средств краевого бюджета
940,37600
530,18800
410,18800
0,00000
0,00000
813
033
30,00000
30,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
910,37600
500,18800
410,18800
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Всего
956 978,46500
101 407,36300
241 309,70200
568 574,40000
45 687,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
956 512,76500
100 941,66300
241 309,70200
568 574,40000
45 687,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
956 512,76500
100 941,66300
241 309,70200
568 574,40000
45 687,00000
812
034
771 298,49000
6 700,00000
215 977,59000
548 620,90000
0,00000
815
034
185 214,27500
94 241,66300
25 332,11200
19 953,50000
45 687,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Основное мероприятие 4.1 "Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей совершенствование системы социального обслуживания граждан в Камчатском крае"
Всего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.2.
Основное мероприятие 4.2 "Совершенствование системы и обеспечение достоверности статистического учета, характеризующего состояние и развитие учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.3.
Основное мероприятие 4.3 "Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания граждан норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг"
Всего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.4.
Основное мероприятие 4.4 "Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)"
Всего
771 298,49000
6 700,00000
215 977,59000
548 620,90000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
771 298,49000
6 700,00000
215 977,59000
548 620,90000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
771 298,49000
6 700,00000
215 977,59000
548 620,90000
0,00000
812
034
771 298,49000
6 700,00000
215 977,59000
548 620,90000
0,00000
815
034
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.5.
Основное мероприятие 4.5 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
137 110,43500
69 551,42300
14 972,01200
12 350,00000
40 237,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
136 644,73500
69 085,72300
14 972,01200
12 350,00000
40 237,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
136 644,73500
69 085,72300
14 972,01200
12 350,00000
40 237,00000
815
034
136 644,73500
69 085,72300
14 972,01200
12 350,00000
40 237,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
4.6.
Основное мероприятие 4.6 "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
47 586.04000
24 975,94000
10 210,10000
7 400,00000
5 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
47 586,04000
24 975,94000
10 210,10000
7 400,00000
5 000,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
47 586,04000
24 975,94000
10 210,10000
7 400,00000
5 000,00000
815
034
47 586,04000
24 975,94000
10 210,10000
7 400,00000
5 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
4.7.
Основное мероприятие 4.7 "Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий"
Всего
983,50000
180,00000
150,00000
203,50000
450,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
983,50000
180,00000
150,00000
203,50000
450,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
983,50000
180,00000
150,00000
203,50000
450,00000
815
034
983,50000
180,00000
150,00000
203,50000
450,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
4.8.
Основное мероприятие 4.8 "Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
граждан"
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
44 594,14000
14 650,20000
14 602,70000
15 341,24000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
44 594,14000
14 650,20000
14 602,70000
15 341,24000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
5
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
за счет средств краевого бюджета
44 594,14000
14 650,20000
14 602,70000
15 341,24000
0,00000
813
035
2 887,84000
1 000,00000
920,00000
967,84000
0,00000
815
035
4 300,00000
1 500,00000
1 400,00000
1 400,00000
0,00000
816
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
035
34 406,30000
И 150,20000
11 282,70000
11 973,40000
0,00000
847
035
3 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
32 527,84000
11 340,00000
10 620,00000
10 567,84000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
32 527,84000
11 340,00000
10 620,00000
10 567,84000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Основное мероприятие 5.1 "Финансовая поддержка
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае (далее - СОНКО)"
за счет средств краевого бюджета
32 527,84000
11 340,00000
10 620,00000
10 567,84000
0,00000
813
035
2 887,84000
1 000,00000
920,00000
967,84000
0,00000
815
035
4 300,00000
1 500,00000
1 400,00000
1 400,00000
0,00000
816
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
035
22 340,00000
7 840,00000
7 300,00000
7 200,00000
0,00000
847
035
3 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Основное мероприятие 5.2 "Имущественная поддержка СОНКО"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
822
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5.3.
Основное мероприятие 5.3 "Информационная поддержка СОНКО"
Всего
2 366,30000
390,20000
742,70000
I 233,40000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 366,30000
390,20000
742,70000
1 233,40000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 366,30000
390,20000
742,70000
1 233,40000
0,00000
846
035
2 366,30000
390,20000
742,70000
1 233,40000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Основное мероприятие 5.4 "Консультирование по вопросам деятельности СОНКО и развития некоммерческого сектора в Камчатском крае"
Всего
1 600,00000
450,00000
700,00000
450,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 600,00000
450,00000
700,00000
450,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 600,00000
450,00000
700,00000
450,00000
0,00000
846
035
1 600,00000
450,00000
700,00000
450,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
5.5.
Основное мероприятие 5.5 "Привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере"
Всего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5.6.
Основное мероприятие 5.6 "Стимулирование поддержки деятельности СОНКО и участия в ней граждан и юридических лиц"
Всего
I 600,00000
370,00000
440,00000
790,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 600,00000
370,00000
440,00000
790,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 600,00000
370,00000
440,00000
790,00000
0,00000
846
035
1 600,00000
370,00000
440,00000
790,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.7.
Основное мероприятие 5.7 "Поддержка деятельности СОНКО на местном уровне"
Всего
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
846
035
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.8.
Основное мероприятие 5.8 "Изучение состояния некоммерческого сектора и реализации программ поддержки СОНКО"
Всего
500,00000
100,00000
100,00000
300,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
500,00000
100,00000
100,00000
300,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)
за счет средств краевого бюджета
500,00000
100,00000
100,00000
300,00000
0,00000
846
035
500,00000
100,00000
100,00000
300,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Всего
89 235,10000
29 196,40000
29 375,90000
30 662,80000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 376,70000
1 424,70000
426,00000
526,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 376,70000
1 424,70000
426,00000
526,00000
0,00000
814
036
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
I 426,70000
574,70000
426,00000
426,00000
0,00000
847
036
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)
86 858,40000
27 771,70000
28 949,90000
30 136,80000
0,00000
814
036
10 327,70000
3 327,30000
3 429,90000
3 570,50000
0,00000
815
036
76 530,70000
24 444,40000
25 520,00000
26 566,30000
0,00000
6.1.
Основное мероприятие 6,1 "Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края"
Всего
100,00000
0,00000
0,00000
100.00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
814
036
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
036
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Основное мероприятие 6.2 "Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости"
Всего
87 932,40000
28 693,70000
29 025,90000
30 212,80000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 074,00000
922,00000
76,00000
76,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 074,00000
922,00000
76,00000
76,00000
0,00000
814
036
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
224,00000
72,00000
76,00000
76,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
86 858,40000
27 771,70000
28 949,90000
30 136,80000
0,00000
814
036
10 327,70000
3 327,30000
3 429,90000
3 570,50000
815
036
76 530,70000
24 444,40000
25 520,00000
26 566,30000
0,00000
6.3.
Основное мероприятие 6.3 "Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения"
Всего
440,00000
260,00000
90,00000
90,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
440,00000
260,00000
90,00000
90,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
440,00000
260,00000
90,00000
90,00000
0,00000
815
036
440,00000
260,00000
90,00000
90,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
Основное мероприятие 6.4 "Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
036
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.5.
Основное мероприятия 6.5 "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда"
Всего
762,70000
242,70000
260,00000
260,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
762,70000
242,70000
260,00000
260,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
762,70000
242,70000
260,00000
260,00000
0,00000
815
036
762,70000
242,70000
260,00000
260,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
6.6.
Основное мероприятия 6.6 "Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
7 709 733,61700
1 617 164,98000
1 725 093,53000
1 736 682,61000
2 630 792,49700
Всего без учета планируемых объемов обязательств
7 709 733,61700
1 617 164,98000
1 725 093,53000
1 736 682,61000
2 630 792,49700
за счет средств федерального бюджета
953,50000
286,50000
333,50000
333,50000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
7 708 780,11700
1 616 878,48000
1 724 760,03000
1 736 349,11000
2 630 792,49700
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.1.
Основное мероприятие 7.1 "Предоставление субсидий краевым государственным автономным учреждениям в сфере социального обслуживания"
Всего
3 595 927,79957
956 901,53607
881 685,66000
886 178,21000
871 162,39350
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 595 927,79957
956 901,53607
881 685,66000
886 178,21000
871 162,39350
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
3 595 927,79957
956 901,53607
881 685,66000
886 178,21000
871 162,39350
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.2.
Основное мероприятие 7.2 "Предоставление субсидий краевым государственным бюджетным учреждениям в сфере социального обслуживания"
Всего
552 899,94039
123 257,67039
213 972,07000
215 670,20000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
515 848,14039
123 257,67039
195 446,17000
197 144,30000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
552 899,94039
123 257,67039
213 972,07000
215 670,20000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.3.
Основное мероприятие 7.3 "Содержание краевых государственных казенных учреждений"
Всего
1 459 875,60504
145 169,71154
220 616,10000
222 927,40000
871 162,39350
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 568 419,69350
216 662,00000
239 142,00000
241 453,30000
871 162,39350
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
1 459 875,60504
145 169,71154
220 616,10000
222 927,40000
871 162,39350
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.4.
Основное мероприятие 7.4 "Проведение тематических мероприятий"
Всего
15 740,19200
5 728,59200
4 876,70000
5 134,90000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
15 740.19200
5 728,59200
4 876,70000
5 134,90000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
15 740,19200
5 728,59200
4 876,70000
5 134,90000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.5.
Основное мероприятие 7.5 "Содержание КГКУ "Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий"
Всего
893 169,11000
217 013,49000
227 186,20000
229 218,70000
219 750,72000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
893 169,11000
217 013,49000
227 186,20000
229 218,70000
219 750,72000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
893 169,11000
217 013,49000
227 186,20000
229 218,70000
219 750,72000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.6.
Основное мероприятие 7.6 "Содержание КГКУ "Государственное юридическое бюро Камчатского края"
Всего
79 454,46500
19 553,28000
19 009,50000
19 247,30000
21 644.38500
Всего без учета планируемых объемов обязательств
79 454,46500
19 553,28000
19 009,50000
19 247,30000
21 644,38500
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
79 454,46500
19 553,28000
19 009,50000
19 247,30000
21 644,38500
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.7.
Основное мероприятие 7.7 "Содержание Министерства социального развития и труда Камчатского края, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае"
Всего
331 282,76400
79 090,32900
87 335,10000
87 893,70000
76 963,63500
Всего без учета планируемых объемов обязательств
331 282,76400
79 090,32900
87 335,10000
87 893,70000
76 963,63500
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
331 282,76400
79 090,32900
87 335,10000
87 893,70000
76 963,63500
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.8.
Основное мероприятие 7.8 "Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае"
Всего
1 400,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 400,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
1 400,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.9
Основное мероприятие 7.9 "Предоставление местным бюджетам субвенций на выполнение отдельных полномочий по социальному обслуживанию граждан"
Всего
698 995,24000
49 962,00000
49 962,00000
49 962,00000
549 109,24000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
698 995,24000
49 962,00000
49 962,00000
49 962,00000
549 109,24000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
698 995,24000
49 962,00000
49 962,00000
49 962,00000
549 109,24000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.10.
Основное мероприятие 7.10 "Предоставление местным бюджетам субвенций на содержание специалистов органов опеки и попечительства совершеннолетних"
Всего
44 044,42000
10 873,00000
10 873,00000
10 873,00000
11 425,42000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
44 044,42000
10 873,00000
10 873,00000
10 873,00000
11 425,42000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
44 044,42000
10 873,00000
10 873,00000
10 873,00000
11 425,42000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.11.
Основное мероприятие 7.11 "Предоставление местным бюджетам субвенций на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан"
Всего
32 819,38100
6 007,67100
8 793,70000
8 793,70000
9 224,31000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
32 819,38100
6 007,67100
8 793,70000
8 793,70000
9 224,31000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
32 819,38100
6 007,67100
8 793,70000
8 793,70000
9 224,31000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.12.
Основное мероприятие 7.12 "Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае"
Всего
953,50000
286,50000
333,50000
333,50000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
953,50000
286,50000
333,50000
333,50000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
815
037
953,50000
286,50000
333,50000
333,50000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.13.
Основное мероприятие 7.13 "Предоставление частичной компенсации затрат за использование в служебных целях мобильной связи социальным работникам учреждений социального обслуживания граждан в Камчатском крае"
Всего
446,20000
246,20000
100,00000
100,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
446,20000
246,20000
100,00000
100,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
446,20000
246,20000
100,00000
100,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.14.
Основное мероприятие 7.14 "Обеспечение проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания граждан"
Всего
40,00000
40,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
40,00000
40,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
40,00000
40,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.15.
Основное мероприятие 7.15 "Внедрение автоматизированной системы "Формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг"
Всего
2 685,00000
2 685,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 685,00000
2 685,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
2 685,00000
2 685,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 01.08.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: