Основная информация
Дата опубликования: | 08 апреля 2019г. |
Номер документа: | RU89000201900469 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 апреля 2019 г. № 351-П
г. Салехард
О внесении изменений в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 декабря 2013 года № 1111-П
В целях реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2021 годы», утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 № 1111-П, Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1111-П «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2021 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования; в части объемов финансового обеспечения на 2018 год распространяется на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2018 года, в части объемов финансового обеспечения на 2019 год распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 08 апреля 2019 года № 351-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 декабря 2013 года № 1111-П
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере прогнозирования, стратегического и программного планирования социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа.».
В государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2021 годы», утвержденной указанным постановлением:
2.1. в паспорте Государственной программы:
2.1.1. позицию, касающейся соисполнителей Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Соисполнители Государственной программы
департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа
»;
2.1.2 . пункт 8 позиции, касающейся задач Государственной программы, дополнить словами «(до 31.12.2018)»;
2.1.3. позицию, касающуюся показателей Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Государственной программы
1. Индекс физического объема валового регионального продукта по Ямало-Ненецкому автономному округу в % к предыдущему году.
2. Доля объема инвестиций в основной капитал организаций Ямало-Ненецкого автономного округа в общем объеме валового регионального продукта по Ямало-Ненецкому автономному округу
»;
2.1.4. пункт 6 позиции, касающейся Подпрограмм, дополнить словами «(до 31.12.2018)»;
2.1.5 . позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 19186577
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 19186577
(в том числе средства федерального
бюджета – 329332)
Объем
внебюджетных средств – 0
2014 год – 1065398
1065398
(в том числе средства федерального
бюджета – 137520)
0
2015 год – 1070514
1070514
(в том числе средства федерального
бюджета – 132585)
0
2016 год – 3304874
3304874
(в том числе средства федерального
бюджета – 30082)
0
2017 год – 3363899
3363899
(в том числе средства федерального
бюджета – 8779)
0
2018 год – 7030134
7030134
(в том числе средства федерального
бюджета – 2826)
0
2019 год – 1853493
1853493
(в том числе средства федерального
бюджета – 5299)
0
2020 год – 776076
776076
(в том числе средства федерального
бюджета – 6234)
0
2021 год - 762849
762849
(в том числе средства федерального
бюджета – 6007)
0
»;
2.2. раздел I изложить в следующей редакции:
«I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа
Экономика Ямала неотделима от общих макроэкономических трендов, и как положительные, так и отрицательные тенденции в экономике России отражаются на Ямало-Ненецком автономном округе (далее – автономный округ).
В 2013 году прирост объемов валового регионального продукта (далее – ВРП) автономного округа составил 3,9%, в 2014 году – 5,7%. В 2015 году в результате кризисных явлений в экономике ВРП сократился на 1,9%. В 2016 году на фоне роста промышленного производства автономного округа и инвестиций в экономику региона ВРП увеличился на 5,6%.
В 2017 – 2018 годах динамика показателей отражает тенденции восстановления экономики региона. Отмечается рост объемов промышленного производства, добычи нефти и природного газа, наблюдается положительная динамика по уровню заработной платы, улучшилась ситуация на потребительском рынке.
Объем произведенного ВРП автономного округа в 2016 году составил 1 963,9 млрд рублей, прирост в сопоставимых ценах к уровню 2015 года – 5,6%. В 2017 году ожидается увеличение ВРП на 4,8% относительно 2016 года, объем сложится на уровне 2 462,5 млрд рублей.
В прогнозном периоде динамика объема ВРП в сопоставимых ценах сохранит свой положительный тренд со среднегодовым приростом 2,0%.
Положительным эффектом для экономики автономного округа в среднесрочной перспективе станет рост объема производства предприятий промышленного блока, рост инвестиционной активности предприятий, увеличение реальных доходов населения и потребительского спроса.
Существенных сдвигов в структуре произведенного ВРП на прогнозный период не ожидается. Как и в предыдущие годы, наибольшая доля валовой прибыли будет принадлежать топливно-энергетическому комплексу (около 55% всего объема ВРП). Структура производств, обслуживающих инвестиционный спрос (обрабатывающие производства, строительство, транспорт), как и структура непроизводственного сектора экономики, существенно не изменится и сохранится на уровне 2015 – 2016 годов.
В 2016 году общий объём инвестиций в основной капитал по сравнению с 2015 годом увеличился на 22,1% и составил 1 093,1 млрд рублей. Основной вклад в прирост инвестиции обеспечил топливно-энергетический комплекс, доля которого в общем объеме инвестиций составила 75,1% (в 2015 году – 69,3%).
В 2017 году общий объём инвестиций в основной капитал по сравнению с 2016 годом снизился на 3,8% и составил 1 082,3 млрд рублей. Основными инвестиционными активными предприятиями остаются компании топливно-энергетического комплекса, доля которых в общеокружном объеме инвестиций около 80,0%. Более половины объема капитальных вложений предприятий ТЭКа (60%) – это инвестиции в предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (разведка месторождений, бурение, очистка, промышленное строительство объектов обустройства месторождений и т.д.).
Ежегодный объем инвестиций более 1 трлн рублей в 2016 – 2017 годах обусловлен финансовыми вложениями в реализацию инвестиционного проекта «Ямал СПГ» (разработка и освоение запасов Южно-Тамбейского месторождения, строительство завода по производству сжиженного природного газа), а также вводом в эксплуатацию новых нефтегазоконденсатных месторождений: Восточно-Мессояхское, Новопортовское, Пякяхинское, Ярудейское.
В среднесрочной перспективе основной приток инвестиций (около 85% общего объема) в автономный округ в прогнозном периоде будет обеспечиваться реализацией крупнейших инвестиционных проектов, таких как освоение и обустройство месторождений полуострова Ямал и Гыданского полуострова, проектов «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2» и «Северный широтный ход».
Стратегией социально-экономического развития автономного округа до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания автономного округа от 14 декабря 2011 года № 839, одной из приоритетных задач стратегического преобразования качества жизни в автономном округе определено развитие экономического потенциала автономного округа.
Исходя из этого, целью Государственной программы является обеспечение устойчивого развития экономического потенциала автономного округа.
Достижение заявленной цели потребует решения следующих задач:
1) создание основы формирования системы управления стратегическим развитием автономного округа;
2) повышение эффективности государственного стратегического управления;
3) формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие инвестиционной деятельности в автономном округе;
4) обеспечение роста реального сектора экономики и уровня жизни населения;
5) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в автономном округе;
6) предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок заказчиками, контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями при осуществлении закупок для обеспечения нужд автономного округа в отношении специализированных организаций, выполняющих в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения нужд автономного округа;
7) повышение качества и доступности услуг и работ, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями;
8) снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ (до 31 декабря 2018 года);
9) развитие ГЧП в отраслях экономики;
10) кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы.
Общий срок реализации настоящей Государственной программы рассчитан на период 2014 – 2021 годов (в один этап).»;
2.3. пункт 6 раздела II изложить в следующей редакции:
«6. Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ в автономном округе (до 31 декабря 2018 года).
В соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 26 октября 2018 года № 1089-П «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого автономного округа» правами по осуществлению функций и полномочий учредителя в отношении государственного учреждения автономного округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» наделен департамент информационных технологий и связи автономного округа.
С 2019 года данная Подпрограмма реализуется в рамках государственной программы автономного округа «Информационное общество на 2014 – 2021 годы, утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1110-П» (далее – Государственная программа автономного округа «Информационное общество на 2014 – 2021 годы»).»;
2.4. в Подпрограмме 1:
2.4.1. в паспорте Подпрограммы 1:
2.4.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 1
1.2.1. Доля средств окружного бюджета, распределенных программно-целевым методом
»;
2.4.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
346782
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 346782
(в том числе средства федерального
бюджета – 859)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 17785
17785
(в том числе средства федерального
бюджета – 330)
0
2015 год – 19450
19450
(в том числе средства федерального
бюджета – 529)
0
2016 год – 30581
30581
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2017 год – 71566
71566
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2018 год – 61110
61110
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2019 год – 66430
66430
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2020 год – 46430
46430
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2021 год – 33430
33430
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
»;
2.4.2. таблицу 1-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1 (всего)
346782
17785
19450
30581
71566
61110
66430
46430
33430
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1), в т.ч.
346782
17785
19450
30581
71566
61110
66430
46430
33430
Государственное казенное учреждение «Управление информационно-аналитического обеспечения»
35517
17125
18392
-
-
-
-
-
-
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
588965*
69438
69438
61208
61208
61208
87043
89711
89711
Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации стратегического и программного планирования социально-экономического развития (мероприятие
с 2016 года), в т. ч.
309547
-
-
30581
71566
61110
66430
46430
33430
Мероприятие 1.1. Обеспечение бесперебойной работы ИАС «Мониторинг Ямал» и выполнение работ по модернизации ее функциональных направлений
38490
-
-
3490
7000
7000
7000
7000
7000
Мероприятие 1.2. Приобретение серверного оборудования и комплектующих для модернизации и повышения отказоустойчивости аппаратной платформы ИАС «Мониторинг Ямал»
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий некоммерческим организациям на определение потребности хозяйствующих субъектов в квалифицированных кадрах
4000
-
-
2000
2000
-
-
-
-
Мероприятие 1.4. Предоставление субсидий некоммерческим организациям на проведение конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!»
184848
-
-
24992
61566
27190
23700
23700
23700
Мероприятие 1.5. Изготовление и распространение типографской, видео- и иной продукции о стратегических документах автономного округа
444
-
-
99
-
-
115
115
115
Мероприятие 1.6. Профессиональное редактирование текста проектов документов стратегического планирования
345
-
-
-
-
-
115
115
115
Мероприятие 1.7. Формирование прогноза занятости населения автономного округа на основе прогнозных значений макроэкономических показателей развития и потребности региона в квалифицированных кадрах
10980
-
-
-
1000
2480
2500
2500
2500
Мероприятие 1.8. Выполнение научно-исследовательской работы по формированию приоритетов долгосрочного развития экономики автономного округа
53440
-
-
-
-
7440
33000
13000
-
Мероприятие 1.9. Предоставление субсидий некоммерческим организациям на проведение Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»
17000
-
-
-
-
17000
-
-
-
Мероприятие 2. Разработка и актуализация стратегических документов автономного округа
39799*
4629
4629
4629
4629
4629
5440
5607
5607
Мероприятие 3. Разработка и корректировка среднесрочного и долгосрочного прогнозов социально-экономического развития автономного округа
35400*
4115
4115
4115
3201
3201
5440
5607
5607
Мероприятие 4. Подготовка показателей для формирования доходной части бюджета автономного округа
35400*
4115
4115
4115
3201
3201
5440
5607
5607
Мероприятие 5. Формирование перечня государственных программ, предлагаемых к реализации на территории автономного округа в очередном финансовом году и плановом периоде, на основе оценки эффективности их реализации
39799*
4629
4629
4629
4629
4629
5440
5607
5607
Мероприятие 6. Разработка ежегодного сводного доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ
39799*
4629
4629
4629
4629
4629
5440
5607
5607
Мероприятие 7. Организация работы коллегиальных органов по вопросам стратегического планирования автономного округа
39799*
4629
4629
4629
4629
4629
5440
5607
5607
Мероприятие 8. Осуществление мониторинга и контроля системы целевых показателей социально-экономического развития автономного округа, установленных Стратегией и Программой социально-экономического развития автономного округа
39799*
4629
4629
4629
4629
4629
5440
5607
5607
Мероприятие 9. Организация деятельности антикризисного штаба при Губернаторе автономного округа
35400*
4115
4115
4115
3201
3201
5440
5607
5607
Мероприятие 10. Подготовка нормативной правовой базы в сфере оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти автономного округа и органов местного самоуправления в автономном
округе
39799*
4629
4629
4629
4629
4629
5440
5607
5607
Мероприятие 11. Формирование доклада Губернатора о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти автономного округа за отчетный год и их планируемых значениях
на 3-летний период
35400*
4115
4115
4115
3201
3201
5440
5607
5607
Мероприятие 12. Формирование сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в автономном округе за отчетный год
35400*
4115
4115
4115
3201
3201
5440
5607
5607
Мероприятие 13. Обеспечение деятельности трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений автономного округа
35400*
4115
4115
4115
3201
3201
5440
5607
5607
Мероприятие 14. Осуществление мониторинга состояния социально-трудовой сферы в автономном округе
35400*
4115
4115
4115
3201
3201
5440
5607
5607
Мероприятие 15. Нормативное правовое и методическое обеспечение стратегического планирования автономного округа
39799*
4629
4629
4629
4629
4629
5440
5607
5607
Мероприятие 16. Подготовка нормативной базы в целях оценки уровня жизни населения автономного округа при разработке и реализации социальной политики и окружных социальных программ,
определения размеров пособий и других социальных выплат, за исключением социальной доплаты к пенсии, выявления малоимущих граждан и обоснования предоставления им адресной социальной помощи
23055*
-
-
-
3201
3201
5440
5607
5607
Мероприятие 17. Подготовка нормативной базы в целях повышения материального положения пенсионеров путем определения минимального уровня пенсионного обеспечения граждан
23055*
-
-
-
3201
3201
5440
5607
5607
Мероприятия до 2015 года, дальнейшая реализация в рамках Подпрограммы 5
Мероприятие. Мониторинг социально-экономической ситуации в автономном округе и подготовка аналитических материалов
35517
17125
18392
-
-
-
-
-
-
Государственное казенное учреждение «Управление информационно-аналитического обеспечения»
35517
17125
18392
-
-
-
-
-
-
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
8230
4115
4115
-
-
-
-
-
-
Мероприятие. Проведение конкурсного отбора в рамках реализации Государственного плана управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
1718
660
1058
-
-
-
-
-
-
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
1718
660
1058
-
-
-
-
-
-
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
8230
4115
4115
-
-
-
-
-
-
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).»;
1
2.5. в Подпрограмме 2:
2.5.1. в паспорте Подпрограммы 2:
2.5.1.1. позицию, касающуюся соисполнителей Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Соисполнители Подпрограммы 2
департамент внутренней политики автономного округа
»;
2.5.1.2. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 2
2.1.1. Объем инвестиций, вовлеченный в экономику региона в результате реализации приоритетных инвестиционных проектов.
2.1.2. Кредитный рейтинг автономного округа.
2.2.2. Динамика среднегодового объема производства продукции лесопромышленного комплекса
»;
2.5.1.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
1065782
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 1065782 (в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 51289
51289
0
2015 год – 56870
56870
0
2016 год -156452
156452
0
2017 год –128897
128897
0
2018 год –157359
157359
0
2019 год –184905
184905
0
2020 год –165005
165005
0
2021 год – 165005
165005
0
»;
2.5.2. в разделе I:
2.5.2.1. абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«В 2016 году промышленными предприятиями автономного округа отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах на общую сумму 1 873,0 млрд рублей, в 2017 году – 2 348,9 млрд рублей, в том числе добыча полезных ископаемых – 1 942,9 млрд рублей (82,7% объема промышленного производства), обрабатывающие производства – 352,0 млрд рублей (15,0%); обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 45,8 млрд рублей (2,0%); водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 8,2 млрд рублей (0,3%).
Автономный округ ежегодно входит в пятерку регионов-лидеров по объемам инвестиций в основной капитал с долей 7,5% и 6,8% (данные 2016 и 2017 годов соответственно) от общего объема инвестиций Российской Федерации, что достигается за счет созданного на территории автономного округа благоприятного инвестиционного климата.»;
2.5.2.2. абзац третий дополнить предложением следующего содержания: «В 2017 году объем инвестиций в экономику региона незначительно снизился относительно 2016 года, превысив также 1 трлн рублей.»;
2.5.2.3. абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Во второй половине 2016 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменил кредитный рейтинг Ямала с «Негативного» на «Стабильный». В феврале 2018 года агентство подтвердило присвоенный автономному округу уровень кредитного рейтинга «Стабильный» среди субъектов Российской Федерации. Этот факт способствует дополнительным возможностям для притока финансовых средств в автономный округ.»;
2.5.3. в пункте 1 раздела II:
2.5.3.1. подпункт 1.5 дополнить позицией 1.5.1 следующего содержания:
«1.5.1. Социологическое исследование на тему «Удовлетворенность работой органов местного самоуправления муниципального образования по улучшению инвестиционного климата и условий предпринимательской деятельности».
Социологическое исследование на тему «Удовлетворенность работой органов местного самоуправления муниципального образования по улучшению инвестиционного климата и условий предпринимательской деятельности» проводится в целях оценки показателя «Удовлетворенность работой органов местного самоуправления муниципального образования по улучшению инвестиционного климата и условий предпринимательской деятельности», который является одним из показателей рейтинга инвестиционного климата муниципальных районов и городских округов в автономном округе, утвержденного распоряжением Правительства автономного округа от 26 декабря 2017 года № 922-РП.»;
2.5.3.2. в подпункте 1.8:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«Департамент экономики автономного округа определён уполномоченным органом по реализации промышленной политики в автономном округе в соответствии с Законом автономного округа от 06 июня 2016 года № 31-ЗАО «О промышленной политике в Ямало-Ненецком автономном округе».»;
- в абзаце десятом слово «планируется» заменить словом «осуществляется»;
2.5.3.3. в подпункте 1.9:
- в абзаце пятом слово «позволит» заменить словом «позволило»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«С целью внедрения Стандарта развития конкуренции в автономном округе департаментом экономики автономного округа заключены соглашения с Управлением Федеральной антимонопольной службы по автономному округу и всеми муниципальными районами и городскими округами в автономном округе о внедрении стандарта развития конкуренции на территории автономного округа.
21 декабря 2017 года принят Указ Президента Российской Федерации № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» (далее – Указ № 618), основными целями которого являются:
- повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента товаров, работ, услуг, повышения их качества и снижения цен;
- повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов;
- стабильный рост и развитие многоукладной экономики.
В рамках исполнения Указа № 618 внесены изменения во все положения об исполнительных органах государственной власти автономного округа, предусматривающие приоритет целей и задач по содействию развитию конкуренции на соответствующих товарных рынках.
В целях организации системы мотивации органов местного самоуправления в автономном округе к эффективной работе по содействию развитию конкуренции в автономном округе департаментом экономики автономного округа планируется проведение ежегодного рейтинга муниципальных районов и городских округов в автономном округе по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата.
Отраслевыми исполнительными органами государственной власти автономного округа разработаны ключевые показатели развития конкуренции в отраслях (сферах) экономики автономного округа, отражающие ожидаемую целевую долю организаций частной формы собственности.
С 2019 года планируется проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг автономного округа (мероприятие 1.9.1), целью которого является выявление мнений представителей бизнеса о конкуренции и конкурентной среде, оценка барьеров ведения предпринимательской деятельности, оценка услуг субъектов естественных монополий, направления работы по развитию конкуренции в регионе, выявление удовлетворенности населения характеристиками товаров и услуг и состоянием ценовой конкуренции.»;
2.5.3.4. таблицу 2-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 2-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 2
1065782
51289
56870
156452
128897
157359
184905
165005
165005
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)
1058462
51289
56870
156452
128897
157359
182465
162565
162565
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
422319*
31171
31171
31171
31171
31171
87043
89711
89711
Департамент внутренней политики автономного округа (соисполнитель Подпрограммы 2)
7320
-
-
-
-
-
2440
2440
2440
Государственное учреждение «Северное издательство» (субсидия на цели, не связанные с выполнением государственного задания)
7320
-
-
-
-
-
2440
2440
2440
Основное мероприятие 1. Улучшение условий ведения бизнеса и развитие инвестиционной деятельности
904841
2000
1260
100410
128897
157359
184905
165005
165005
Мероприятие 1.1. Оценка внешнего и внутреннего кредитного рейтинга автономного округа независимыми рейтинговыми агентствами
11840
-
800
750
800
1345
2715
2715
2715
Мероприятие 1.2. Изготовление и распространение типографической и рекламной продукции, создание и сопровождение интернет-ресурсов об инвестиционных возможностях автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 1.3. Обеспечение функционирования системы сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»
50055*
2398
2398
2398
2398
2398
12435
12816
12816
Мероприятие 1.4. Организационное, информационное, ресурсное и кадровое обеспечение инвестиционной деятельности
20460
-
-
-
-
-
19900
-
-
Мероприятие 1.5. Обеспечение деятельности по формированию инвестиционной политики автономного округа
50055*
2398
2398
2398
2398
2398
12435
12816
12816
Мероприятие 1.5.1. Социологическое исследование на тему «Удовлетворенность работой органов местного самоуправления муниципального образования по улучшению инвестиционного климата и условий предпринимательской деятельности»
1890
-
-
-
-
-
630
630
630
Департамент внутренней политики автономного округа (соисполнитель Подпрограммы 2), в т.ч.
1890
-
-
-
-
-
630
630
630
Государственное учреждение автономного округа «Северное издательство» (субсидия на цели, не связанные с выполнением государственного задания)
1890
-
-
-
-
-
630
630
630
Мероприятие 1.6. Внедрение и обеспечение проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и фактического воздействия (экспертизы) нормативных правовых актов в автономном округе, в т.ч.
3298
2000
-
-
-
98
400
400
400
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
3200
2000
-
-
-
-
400
400
400
Мероприятие 1.7. Участие в разработке концепций, стратегий, программ и мероприятий по социально-экономическому развитию, реформированию и государственной поддержке отраслей и секторов автономного округа и нормативном правовом регулировании деятельности отраслей и секторов экономики автономного округа, в т.ч.
543661
-
-
99660
71215
90786
94000
94000
94000
Мероприятие 1.7.1. Предоставление субсидии некоммерческой организации – Фонду «Агентство инфраструктурного и промышленного развития Ямало-Ненецкого автономного округа» на осуществление уставной деятельности и содержание в виде добровольного имущественного взноса
543661
-
-
99660
71215
90786
94000
94000
94000
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
50055*
2398
2398
2398
2398
2398
12435
12816
12816
Мероприятие 1.8. Реализация комплекса мер по поддержке предприятий лесопромышленного комплекса автономного округа,
318262
-
-
-
56882
65030
65450
65450
65450
Мероприятие 1.9. Развитие конкуренции в автономном округе
50055*
2398
2398
2398
2398
2398
12435
12816
12816
Мероприятие 1.9.1. Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг автономного округа
5430
-
-
-
-
-
1810
1810
1810
Департамент внутренней политики автономного округа (соисполнитель Подпрограммы 2), в т.ч.
5430
-
-
-
-
-
1810
1810
1810
Государственное учреждение «Северное издательство» (субсидия на цели, не связанные с выполнением государственного задания)
5430
-
-
-
-
-
1810
1810
1810
Основное мероприятие 2. Проведение государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, за исключением земель
4211
-
-
4211
-
-
-
-
-
Мероприятие 4. Участие в разработке и реализации мероприятий, связанных с вопросами управления объектами государственной собственности автономного округа, направленных на обеспечение экономической эффективности их использования
74033*
7193
7193
7193
7193
7193
12435
12816
12816
Мероприятие 5. Проведение проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения
74033*
7193
7193
7193
7193
7193
12435
12816
12816
Мероприятие 6. Организация учета денежных обязательств перед автономным округом и представление экономических, финансовых и имущественных интересов автономного округа в сфере несостоятельности (банкротства), процедурах банкротства и финансовом оздоровлении отраслей и организаций
74033*
7193
7193
7193
7193
7193
12435
12816
12816
Мероприятия до 2016 года включительно
Основное мероприятие 3. Государственная поддержка производителей хлеба в сельских населенных пунктах
156730
49289
55610
51831
-
-
-
-
-
Мероприятие 3.1. Субсидирование производителям хлеба части расходов на замену и модернизацию основных производственных фондов, используемых для производства хлеба
1600
1600
-
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 3.2. Осуществление государственного полномочия автономного округа по государственной поддержке производителей хлеба в форме субсидирования производителям хлеба части затрат, связанных с производством хлеба
155130
47689
55610
51831
-
-
-
-
-
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).»;
1
2.6. в Подпрограмме 3:
2.6.1. в паспорте Подпрограммы 3:
2.6.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Показатели
Подпрограммы 3
3.1.1. количество субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа
(с учетом индивидуальных предпринимателей (далее – ИП));
3.2.1. доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
(с учетом ИП);
3.2.2. прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку;
3.3.1. доля продукции, произведенной малыми и средними предприятиями в автономном округе, в общем объеме валового регионального продукта
(с учетом ИП);
3.3.2. объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства в автономном округе (с учетом ИП);
3.3.3. количество созданных рабочих мест в малом и среднем бизнесе за счет реализации программы развития малого и среднего предпринимательства;
3.3.4. размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, направленных на приобретение оборудования;
3.3.5. исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия;
3.3.6. количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку;
3.6.1. объем налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в консолидированный бюджет автономного округа;
3.8.1. оборот продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предприятиями автономного округа;
3.8.2. увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года;
3.8.3. доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета ИП), получивших государственную поддержку;
3.8.4. отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения (с учетом ИП)
»;
2.6.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
1386022
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 1386022
(в том числе средства федерального
бюджета –289135)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 228294
228294
(в том числе средства федерального
бюджета – 116645)
2015 год – 217893
217893
(в том числе средства федерального
бюджета – 113550)
2016 год – 137000
137000
(в том числе средства федерального
бюджета – 30000)
2017 год –123228
123228
(в том числе средства федерального
бюджета – 8700)
2018 год –161166
161166
(в том числе средства федерального
бюджета – 2799)
2019 год –172266
172266
(в том числе средства федерального
бюджета – 5266)
2020 год –173201
173201
(в том числе средства федерального
бюджета –6201)
2021 год – 172974
172974
(в том числе средства федерального
бюджета – 5974)
»;
2.6.2. таблицу 3-4 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 3-4
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020
год
2021
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 3 (всего)
1386022
228294
217893
137000
123228
161166
172266
173201
172974
2.
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель
Подпрограммы 3), в т.ч.
1386022
228294
217893
137000
123228
161166
172266
173201
172974
3.
Основное мероприятие 1. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч.
1386022
228294
217893
137000
123228
161166
172266
173201
172974
4.
Мероприятие 1.2. Создание и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
777185
0
15000
20800
75800
147144
172266
173201
172974
5.
Мероприятие 1.3. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства
360764
153940
133554
73270
-
-
6.
Мероприятие 1.5. Информационная, консультационная и научно-методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
13400
2200
5000
3100
3100
-
7.
Мероприятие 1.6. Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства
43857
10899
11600
11330
10028
-
8.
Мероприятие 1.7. Содействие развитию общественных организаций предпринимателей
28798
5000
9898
5000
5000
3900
9.
Мероприятие 1.8. Содействие развитию межрегионального сотрудничества
38475
13334
14341
5000
5800
-
10.
Мероприятие 1.9. Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства в автономном округе
14000
3500
3500
3500
3500
-
11.
Мероприятие 1.10. Иные мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства
109543
39421
25000
15000
20000
10122
Детализированный перечень мероприятий подпрограмм государственной программы автономного округа «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2020 годы» (далее – Государственная программа) на 2015 год и затраты на их реализацию, утверждены постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2015 года № 1257-П.
Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2016 год и затраты на их реализацию утверждены приказом департамента экономики автономного округа от 15 февраля 2016 года № 46-О.
Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2017 год и затраты на их реализацию утверждены постановлением Правительства автономного округа от 09 февраля 2017 года № 76-П.
Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2018 год и затраты на их реализацию утверждены постановлением Правительства автономного округа от 26 января 2018 года № 57-П.
Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2019 год и затраты на их реализацию утверждены постановлением Правительства автономного округа от 27 декабря 2018 года № 1446-П.»;
1
2.7. в Подпрограмме 4:
2.7.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 4
4.1.7. Доля проверенных закупок заказчиков от общего объема закупок
»;
2.7.2. таблицу 4-1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 4-1
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполните-лей) Подпрограм-
мы 4
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 4
421075*
30922
30922
30922
30922
30922
52225
52225
52225
2.
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограм-
мы 4)
421075*
30922
30922
30922
30922
30922
52225
52225
52225
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8 (таблица 8-1).»;
2.7.3. раздел III дополнить таблицей 4-8 следующего содержания:
«Таблица 4-8
4.1.7. Доля проверенных закупок заказчиков от общего объема закупок
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение общей суммы проверенных закупок к общей сумме закупок государственных заказчиков (источник данных – департамент экономики автономного округа, единая информационная система zakupki.gov.ru)
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Общая сумма
№p
проверенных закупок, руб.
Общая сумма закупок государственных заказчиков согласно планов-графиков предыдущего года, руб.
№№
»;
2.8. в Подпрограмме 5:
2.8.1. в паспорте Подпрограммы 5:
2.8.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 5
5.1.1. Доля бюджетных и автономных государственных учреждений автономного округа, осуществляющих оказание государственных услуг на основе государственных заданий учредителя, от общего количества государственных бюджетных и автономных учреждений автономного округа.
5.3.3. Количество специалистов, завершивших обучение (в процентах к общему количеству специалистов, приступивших к обучению).
5.3.4. Количество специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на «хорошо» и «отлично» (в процентах к общему количеству специалистов, завершивших обучение)
»;
2.8.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 170711
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, –0)
Объем финансирования Подпрограммы, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 170711
(в том числе средства федерального
бюджета – 287)
Объем
внебюджетных
средств – 0
2014 год – 0
0
0
2015 год – 0
0
0
2016 год – 18835
18835
(в том числе средства федерального
бюджета – 82)
0
2017 год – 23033
23033
(в том числе средства федерального
бюджета – 79)
0
2018 год – 31931
31931
(в том числе средства федерального
бюджета – 27)
0
2019 год – 31722
31722
(в том числе средства федерального
бюджета – 33)
0
2020 год – 32595
32595
(в том числе средства федерального
бюджета – 33)
0
2021 год – 32595
32595
(в том числе средства федерального
бюджета – 33)
»;
2.8.2. в разделе II:
2.8.2.1. абзац второй пункта 7 дополнить предложением следующего содержания: «С 2019 года будет продолжена работа в данном направлении по сохранению достигнутых целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы при реализации Указов Президента Российской Федерации.»;
2.8.2.2. таблицу 5-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 5-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 5 (всего)
170711
-
-
18835
23033
31931
31722
32595
32595
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 5), в т.ч.
170711
-
-
18835
23033
31931
31722
32595
32595
Государственное казенное учреждение «Управление информационно-аналитического обеспечения»
169070
-
-
18671
22818
31659
31392
32265
32265
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
390320*
26925
26925
26925
21540
21540
87043
89711
89711
Основное мероприятие 1. Мониторинг социально-экономической ситуации в автономном округе и подготовка аналитических материалов (до 2015 года мероприятие реализовывалось в рамках Подпрограммы 1), в т.ч.
169070
-
-
18671
22818
31659
31392
32265
32265
ГКУ «Управление информационно-аналитического обеспечения» (расходы на обеспечение функций казенных учреждений)
169070
-
-
18671
22818
31659
31392
32265
32265
Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
(до 2015 года мероприятие реализовывалось в рамках Подпрограммы 1)
1641
-
-
164
215
272
330
330
330
Мероприятие 3. Координация и методическое руководство составления прогноза развития государственного сектора экономики автономного округа
16155*
5385
5385
5385
-
-
-
-
-
Мероприятие 4. Создание правовых механизмов, способствующих повышению качества и доступности услуг и работ, оказываемых государственными учреждениями автономного округа, а также повышение эффективности деятельности государственных учреждений автономного округа
93541*
5385
5385
5385
5385
5385
21761
22428
22428
Мероприятие 5. Формирование и ведение информационных ресурсов об услугах и работах государственных учреждений автономного округа
93541*
5385
5385
5385
5385
5385
21761
22428
22428
Мероприятие 6. Совершенствование порядка формирования фонда оплаты труда государственных учреждений автономного округа, установления тарифных ставок (окладов), доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера во взаимосвязи с достижением конкретных показателей качества и количества, оказываемых (выполняемых) учреждениями услуг (работ) и эффективностью деятельности работников по заданным критериям и показателям
93541*
5385
5385
5385
5385
5385
21761
22428
22428
Мероприятие 7. Организация и обеспечение осуществления мониторинга поэтапного повышения заработной платы работников бюджетной сферы, формирование информационной базы для создания информационно-аналитических материалов
93541*
5385
5385
5385
5385
5385
21761
22428
22428
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).»;
1
2.9. в Подпрограмме 6:
2.9.1. в паспорте Подпрограммы 6:
2.9.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«
Сроки реализации Подпрограммы 6
2014 – 2015 годы – I этап: планирование, организационные мероприятия, завершение создания филиальной сети МФЦ;
2016 – 2018 годы – II этап: обеспечение деятельности филиальной сети МФЦ в муниципальных образованиях в автономном округе (с 2019 года подпрограмма реализуется в рамках государственной программы автономного округа «Информационное общество
на 2014 – 2021 годы»)
»;
2.9.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 3484767
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 3484767
(в том числе средства федерального
бюджета – 39051)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 485159
485159
(в том числе средства федерального
бюджета – 20545)
0
2015 год – 518052
518052
(в том числе средства федерального
бюджета – 18506)
0
2016 год – 903631
903631
0
2017 год – 730853
730853
0
2018 год – 847072
847072
0
»;
2.9.2. таблицу 6-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 6-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий
(тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма 6 (всего)
3484767
485159
518052
903631
730853
847072
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
3484767
485159
518052
903631
730853
847072
Государственное учреждение автономного округа «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» (далее – ГУ ЯНАО «МФЦ»)
3484767
485159
518052
903631
730853
847072
2.
Основное мероприятие 1. Организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ
3484767
485159
518052
903631
730853
847072
3.
Мероприятие 1.1. Приобретение объектов недвижимости для размещения МФЦ с учетом предъявляемых требований
(г. Надым, г. Лабытнанги)
341016
20545
110618
209 853
-
-
Департамент экономики автономного округа,
341016
20545
110618
209 853
-
-
Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ» на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность автономного округа
341016
20545
110618
209 853
-
-
4.
Мероприятие 1.3. Обеспечение материально-технической базы МФЦ и инфраструктуры их деятельности, восстановительные общестроительные работы в помещениях МФЦ
177736
151000
3677
19992
-
3067
Департамент экономики автономного округа,
177736
151000
3677
19992
-
3067
Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ» на цели, не связанные с выполнением государственного задания
177736
151000
3677
19992
-
3067
5.
Мероприятие 1.4. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в населенных пунктах, не являющихся городскими округами и административными центрами муниципальных районов
10850
10850
-
-
-
-
Департамент экономики автономного округа
10850
10850
-
-
-
-
Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ» на цели, не связанные с выполнением государственного задания
10850
10850
-
-
-
-
6.
Мероприятие 1.5. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ, в т.ч.
2955165
302764
403757
673 786
730853
844005
Департамент экономики автономного округа,
2955165
302764
403757
673 786
730853
844005
Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ» на цели, не связанные с выполнением государственного задания
135269
41000
44193
29 983
20093
-
Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
2819896
261764
359564
643 803
710760
844005
»;
1
2.10. в Подпрограмме 7:
2.10.1. в паспорте Подпрограммы 7:
2.10.1.1. позицию, касающуюся мероприятий Подпрограммы 7, изложить в следующей редакции:
«
Мероприятия Подпрограммы 7
основные мероприятия:
Обеспечение исполнения условий соглашений о проектировании, строительстве, оснащении и технической эксплуатации на основе государственно-частного партнерства объектов, предназначенных для размещения образовательных организаций и их последующего выкупа публичным партнером.
Обеспечение исполнения условий соглашений
о ГЧП
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
»;
2.10.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 7, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 10215621
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, – 10215621 (в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных
средств – 0
2014 год – 0
0
0
2015 год – 0
0
0
2016 год – 1790775
1790775
0
2017 год – 1969851
1969851
0
2018 год – 5404995
5404995
0
2019 год – 1050000
1050000
0
»;
1
2.10.2. в разделе I:
2.10.2.1. в абзаце шестнадцатом слово «будут» исключить;
2.10.2.2. абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
«Всего создано 1460 мест в детских садах и 200 мест начальной школы. Посредством реализации заключенных соглашений не только достигнуто сокращение (в г. Салехарде, пос. Тазовский) и ликвидация (в с. Горки Шурышкарского района, г. Новом Уренгое, г. Муравленко) очередей в детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет, но и снижена нагрузка на окружной бюджет 2014 – 2015 годов посредством отсрочки выплат за созданные объекты на 2016 – 2018 годы, что предусмотрено условиями соглашений.»;
2.10.3. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 7
Решение задачи, поставленной Подпрограммой 7, предполагается по следующим основным направлениям:
1. Обеспечение исполнения условий соглашений о проектировании, строительстве, оснащении и технической эксплуатации на основе государственно-частного партнерства объектов, предназначенных для размещения образовательных организаций и их последующего выкупа публичным партнером.
2. Обеспечение исполнения условий соглашений о государственно-частном партнерстве.
Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию приведены в таблице 7-1.
Таблица 7-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 7
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 7 (всего)
10215621
-
-
1790775
1969851
5404995
1050000
-
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 7)
10215621
-
-
1790775
1969851
5404995
1050000
-
2
Основное мероприятие 1. Обеспечение исполнения условий соглашений о проектировании, строительстве, оснащении и технической эксплуатации на основе государственно-частного партнерства объектов, предназначенных для размещения образовательных организаций и их последующего выкупа публичным партнером
9165621
-
-
1790775
1969851
5404995
-
-
3
Основное мероприятие 2. Обеспечение исполнения условий соглашений о государственно-частном партнерстве
1050000
-
-
-
-
-
1050000
-
»;
1
2.11. в Подпрограмме 8:
2.11.1. в паспорте Подпрограммы 8:
2.11.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 8, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 8
отсутствуют
»;
2.11.1.2.позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 8, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 2516872
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 2516872
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных средств – 0
2014 год – 259791
259791
-
2015 год – 240649
240649
-
2016 год – 267600
267600
-
2017 год – 316471
316471
-
2018 год – 366501
366501
-
2019 год – 348170
348170
-
2020 год – 358845
358845
-
2021 год – 358845
358845
»;
2.11.2. таблицу 8-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 8-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 8
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 8
2516872
259791
240649
267600
316471
366501
348170
358845
358845
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 8)
2516872
259791
240649
267600
316471
366501
348170
358845
358845
2.
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
2516872
259791
240649
267600
316471
366501
348170
358845
358845
»;
2.12. приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2021 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 08 апреля 2019 года № 351-П)
СТРУКТУРА
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Экономическое развитие и инновационная экономика
на 2014 – 2021 годы»
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Государственная программа (всего)
19186577
1065398
1070514
3304874
3363899
7030134
1853493
776076
762849
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
19186577
1065398
1070514
3304874
3363899
7030134
1853493
776076
762849
ГКУ «Управление информационно-аналитического обеспечения» (всего)
204587
17125
18392
18671
22 818
31659
31392
32265
32265
ГУ ЯНАО «МФЦ» (всего)
3484767
485159
518052
903631
730853
847072
-
-
-
2.
Ведомственная целевая программа «Развитие инвестиционной деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012 – 2014 годов» (департамент экономики автономного округа)
799
799
-
-
-
-
-
-
-
3.
Ведомственная целевая программа «Развитие системы прогнозирования и стратегического планирования социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы» (департамент экономики автономного округа)
39881
22281
17600
-
-
-
-
-
-
4.
Подпрограмма 1 «Разработка и функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа» (департамент экономики автономного округа), в т.ч.
346782
17785
19450
30581
71 566
61 110
66 430
46 430
33 430
ГКУ «Управление информационно-аналитического обеспечения»
35517
17125
18392
-
-
-
-
-
-
5.
Подпрограмма 2 «Улучшение инвестиционного климата и формирование системы обеспечения стабильного развития реального сектора экономики в Ямало-Ненецком автономном округе» (департамент экономики автономного округа)
1065782
51289
56870
156452
128897
157359
184905
165005
165005
6.
Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ямало-Ненецком автономном округе» (департамент экономики автономного округа)
1386022
228294
217893
137000
123228
161166
172266
173201
172974
7.
Подпрограмма 4 «Государственный контроль в сфере закупок»
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.
Подпрограмма 5 «Повышение эффективности государственного и муниципального управления» (департамент экономики автономного округа), в т.ч.
170711
-
-
18835
23 033
31931
31 722
32 595
32 595
ГКУ «Управление информационно-аналитического обеспечения»
169070
-
-
18671
22 818
31659
31 392
32 265
32 265
9.
Подпрограмма 6 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ямало-Ненецком автономном округе» (департамент экономики автономного округа),
в т.ч.
3484767
485159
518052
903631
730853
847072
-
-
-
Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ»
3484767
485159
518052
903631
730853
847072
-
-
-
10.
Подпрограмма 7 «Развитие государственно-частного партнерства в Ямало-Ненецком автономном округе» (департамент экономики автономного округа)
10215621
-
-
1790775
1969851
5404995
1050000
-
-
11.
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации Государственной программы» (департамент экономики автономного округа)
2516872
259791
240649
267600
316471
366501
348170
358845
358845
»;
2.13. приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа «Экономическое
развитие и инновационная экономика на 2014 – 2021 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 08 апреля 2019 года № 351-П)
СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Экономическое развитие и инновационная
экономика на 2014 – 2021 годы»
№ п/п
Наименование государственной программы (подпрограммы), показателя
№ мероприятий, влияющих
на показатель
Единица измерения
Значения показателей
2014 год
вес показателя
2015 год
вес показателя
2016 год
вес показателя
2017 год
вес показателя
2018 год
вес показателя
2019 год
вес показателя
2020 год
вес показателя
2021 год
вес показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Государственная программа
Цель: обеспечение устойчивого развития экономического потенциала автономного округа
1. Индекс физического объема валового регионального продукта по автономному округу в % к предыдущему году
%
1,9
0,33
0,6
0,33
2,3
0,33
2,5
0,33
5
0,33
2,0
0,5
2,0
0,5
2,1
0,5
2. Доля объема инвестиций в основной капитал организаций автономного округа в общем объеме валового регионального продукта по автономному округу
(Указ № 596 <1>)
%
30
0,33
30
0,33
30
0,33
30
0,33
30
0,33
30
0,5
30
0,5
30
0,5
3. Доля валового регионального продукта по виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» в общем объеме валового регионального продукта по автономному округу
%
1,30
0,34
1,30
0,34
2
0,34
2
0,34
2
0,34
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 1
-
-
-
0,12
-
0,13
-
0,125
-
0,125
-
0,125
-
0,2
Цели Подпрограммы 1:
1. Создание основы формирования системы управления стратегическим развитием автономного округа.
2. Повышение эффективности государственного стратегического управления
Задача 1.1. Развитие системы государственного стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития автономного округа
Показатель 1.1.1. Уровень достижения целевых показателей, установленных Программой социально-экономического развития автономного округа
2, 7, 15
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Показатель 1.1.2. Доля своевременно подготовленных информационных материалов о социально-экономической ситуации в автономном округе по поручениям (запросам)
от общего количества подготовленных информационных материалов о социально-экономической ситуации в автономном округе по поручениям (запросам)
1 (1.1, 1.2), 9
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,05
100
0,05
-
-
-
-
-
-
Показатель 1.1.3. Доля своевременно разработанных документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования от общего числа запланированных к разработке документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования
3, 4, 8
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,05
100
0,05
-
-
-
-
-
-
Задача 1.2. Внедрение в исполнительных органах государственной власти автономного округа и органах местного самоуправления принципов и процедур управления по результатам
1.2.1. Доля средств окружного бюджета, распределенных программно-целевым методом
6
%
98
0,1
98
0,1
98
0,2
98
0,1
98
0,1
98
1
98
1
98
1
Показатель 1.2.2. Доля ведомственных целевых программ, отнесенных к 1 и 2 рангу по итогам оценки эффективности их реализации
5
%
98
0,1
98
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1.3. Оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти автономного и органов местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе
Показатель 1.3.1. Доля подготовленных нормативно-правовых актов в сфере оценки эффективности деятельности от общего количества нормативно-правовых актов, нуждающихся в актуализации
10
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,05
100
0,05
-
-
-
-
-
-
Показатель 1.3.2. Доклад Губернатора автономного округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти автономного округа за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период
11
ед.
1
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
-
-
-
-
-
-
Показатель 1.3.3. Сводный доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов за отчетный период и их планируемых значениях на 3-летний период, ежегодно представляемый на рассмотрение комиссии при Губернаторе автономного округа по повышению эффективности государственного и муниципального управления
12
ед.
1
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
-
-
-
-
-
-
Задача 1.4. Содействие развитию социального партнерства в сфере трудовых отношений
Показатель 1.4.1. Доля городских округов и муниципальных районов в автономном округе, в которых созданы территориальные трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в общем количестве городских округов и муниципальных районов в автономном округе
15, 16
%
84,6
0,1
92,3
0,1
100
0,2
100
0,05
100
0,05
-
-
-
-
-
-
Показатель 1.4.2. Уровень доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера автономного округа <8>
14
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
81
0,2
85
0,2
-
-
-
-
-
-
Показатель 1.4.3. Прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера автономного округа по отношению к соответствующему показателю 2016 года <8>
14
%
-
-
-
-
-
-
0,5
0,2
1
0,2
-
-
-
-
-
-
Задача 1.5. Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в автономном округе
Показатель 1.5.1. Доля специалистов, направленных на обучение в рамках реализации Государственного плана, к численности лиц (квот), утвержденной для автономного округа на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
%
93,75
0,1
106
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1.5. Установление величин прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по автономному округу
Показатель 1.5.1. Количество нормативных правовых актов, устанавливающих величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по автономному округу
16
ед.
-
-
-
-
-
-
4
0,05
4
0,05
-
-
-
-
-
-
Показатель 1.5.2. Количество нормативных правовых актов, устанавливающих величину прожиточного минимума неработающего пенсионера в автономном округе
17
ед.
-
-
-
-
-
-
1
0,05
1
0,05
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
-
-
-
0,12
-
0,13
-
0,125
-
0,125
-
0,125
-
0,2
Цели Подпрограммы 2:
1. Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие инвестиционной деятельности в автономном округе.
2. Обеспечение роста реального сектора экономики и уровня жизни населения
Задача 2.1. Повышение инвестиционной привлекательности автономного округа
Показатель 2.1.1. Объем инвестиций, вовлеченный в экономику региона в результате реализации приоритетных инвестиционных проектов
1
млрд руб.
57,1
0,25
213,7
0,1
201,4
0,1
279,8
0,1
269,5
0,15
212,0
0,34
152,0
0,34
152,0
0,34
Показатель 2.1.2. Кредитный рейтинг автономного округа
1(1,1)
шк.
-
-
ВВВ-/нега-тив-ный
0,05
ВВВ-/нега-тив-ный
0,05
ВВВ-/по-
зи-
тив-ный
0,05
ВВВ-/по-
зи-
тив-ный
0,1
ВВВ-/по-
зи-
тив-
ный
0,33
ВВВ-/по-
зи-
тив-ный
0,33
ВВВ-/по-
зи-
тив-ный
0,33
Показатель 2.1.3. Количество реализованных основных положений стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в автономном округе
1
ед.
-
-
12
0,05
12
0,05
12
0,05
-
-
-
-
-
-
-
-
Показатель 2.1.4. Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации внедренных элементов деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе
1
баллов
-
-
8
0,05
10
0,05
10
0,05
-
-
-
-
-
-
-
-
Показатель 2.1.5. Доля объектов недвижимости (за исключением земель), расположенных на территории автономного округа, кадастровая стоимость которых актуализирована в соответствии с требованиями законодательства, от общего количества объектов недвижимости (за исключением земель), учтенных в Государственном кадастре недвижимости на дату проведения государственной кадастровой оценки
2
%
-
-
-
-
не менее 90%
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2.2. Обеспечение экономической эффективности политики в сфере развития и регулирования реального сектора экономики
Показатель 2.2.1. Доля проектов нормативных правовых актов автономного округа в сфере развития и регулирования реального сектора экономики, прошедших экспертизу в департаменте экономики автономного округа, от общего количества проектов, направленных на согласование
4
%
100
0,2
100
0,2
100
0,1
100
0,2
100
0,2
-
-
-
-
-
-
Показатель 2.2.2. Динамика среднегодового объема производства продукции лесопромышленного комплекса
1.8
%
-
-
-
-
-
-
> 100
0,1
> 100
0,1
> 100
0,33
> 100
0,33
> 100
0,33
Задача 2.3. Обеспечение населения сельских населенных пунктов автономного округа хлебом по доступной цене (до 2016 года)
Показатель 2.3.1. Соотношение средней розничной цены реализации 1 кг хлеба в сельских населенных пунктах автономного округа к средней розничной цене реализации 1 кг хлеба по автономному округу
3
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2.4. Обеспечение экономической эффективности политики автономного округа в сфере управления государственным имуществом
Показатель 2.4.1. Доля проектов нормативных правовых актов автономного округа в сфере управления государственным имуществом автономного округа, прошедших экспертизу в департаменте экономики автономного округа, от общего количества проектов, направленных на согласование
4
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
-
-
-
-
-
-
Задача 2.5. Обеспечение экономической эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств окружного бюджета
Показатель 2.5.1. Доля инвестиционных проектов, получивших заключение департамента экономики автономного округа о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения, к общему числу таких инвестиционных проектов
5
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
-
-
-
-
-
-
Задача 2.6. Обеспечение экономических, финансовых и имущественных интересов автономного округа в сфере несостоятельности (банкротства), процедурах, применяемых в деле о банкротстве
Показатель 2.6.1. Доля исковых заявлений о включении в реестр требований кредиторов, предъявленных в рамках обеспечения экономических, финансовых и имущественных интересов автономного округа в сфере несостоятельности (банкротстве), направленных с соблюдением нормативных сроков
6
%
100
0,05
100
0,05
100
0,05
100
0,05
100
0,05
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3
-
-
-
0,12
-
0,13
-
0,125
-
0,125
-
0,125
-
0,2
Цель Подпрограммы 3: обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в автономном округе
Задача 3.1. Нормативно-правовое регулирование поддержки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа.
Задача 3.5. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информационным, консалтинговым, обучающим и другим услугам.
Задача 3.7. Содействие деятельности общественных объединений предпринимателей, организация взаимодействия между властью и предпринимательским сообществом автономного округа.
Задача 3.9. Мониторинг и оценка состояния предпринимательской среды
Показатель 3.1.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа (Федеральный закон № 209-ФЗ <2>) (с 2018 года – с учетом ИП)
1 (1.1, 1.5, 1.7, 1.9)
ед.
6974
0,1
6974
0,1
6974
0,1
6974
0,1
18000
0,1
18000
0,1
18000
0,1
18000
0,1
Задача 3.2. Совершенствование системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа, включая формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
Показатель 3.2.1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (с 2018 года – с учетом ИП)
1 (1.2)
%
10
0,1
10
0,1
10
0,05
10
0,05
17
0,05
17
0,05
17
0,05
17
0,05
Показатель 3.2.2. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку <6>
1 (1.2)
%
-
-
-
-
-
-
1,2
0,1
1,3
0,1
-
-
-
-
-
-
Задача 3.3. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа к механизмам финансовой поддержки и кредитным ресурсам.
Задача 3.4. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций и промышленного производства.
Задача 3.10. Решение текущих задач в сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства автономного округа
Показатель 3.3.1. Доля продукции, произведенной малыми и средними предприятиями в автономном округе, в общем объеме валового регионального продукта (Федеральный закон № 209-ФЗ <2>) (с учетом ИП)
1 (1.3, 1.4, 1.10)
%
5,6
0,1
7,5
0,1
7,5
0,1
7,5
0,1
7,5
0,1
7,5
0,1
7,5
0,1
7,5
0,1
Показатель 3.3.2. Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства в автономном округе (с учетом ИП)
1 (1.3, 1.4, 1.10)
млн руб.
1125,4
0,2
1550
0,2
1550
0,05
1550
0,05
1550
0,05
1550
0,05
1550
0,05
1550
0,05
Показатель 3.3.3. Количество созданных рабочих мест в малом и среднем бизнесе за счет реализации программы развития малого и среднего предпринимательства (Федеральный закон № 209-ФЗ <2>), в том числе
1 (1.3, 1.4, 1.10)
ед.
700
0,2
не менее 260
0,2
не менее 260
0,2
не менее 260
0,3
не менее 260
0,3
не менее 260
0,5
не менее 260
0,5
не менее 260
0,5
Количество созданных (сохраненных) рабочих мест (за счет субсидий, предоставленных муниципальным образованиям)
1 (1.3, 1.4, 1.10)
ед.
-
-
-
-
40
-
40
-
40
-
40
-
40
-
40
-
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку
(за счет субсидий, предоставленных за счет средств федерального бюджета) <6>
1 (1.3, 1.4, 1.10)
ед.
-
-
-
-
6
-
100
-
100
-
-
-
-
-
-
-
Показатель 3.3.4. Размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, направленных на приобретение оборудования (за счет субсидий, предоставленных за счет средств федерального
бюджета) <6>
1 (1.3, 1.4, 1.10)
тыс. руб.
5000
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Показатель 3.3.5. Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия <6>
1 (1.3, 1.4, 1.10)
%
100
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Показатель 3.3.6. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку <6>
1 (1.3, 1.4, 1.10)
ед.
-
-
-
-
6
0,1
4740
0,1
2025
0,1
-
-
-
-
-
-
Задача 3.6. Формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности, устранение стереотипов и негативного отношения к предпринимательству
Показатель 3.6.1. Объем налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в консолидированный бюджет автономного округа (Федеральный закон № 209-ФЗ <2>)
1 (1.6)
млн руб.
2080
0,2
1700
0,2
1700
0,1
1700
0,1
1700
0,1
1700
0,1
1700
0,1
1700
0,1
Задача 3.8. Содействие продвижению товаров и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства автономного округа, на российский рынок
Показатель 3.8.1. Оборот продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предприятиями в автономном округе (Указ № 1199 <3>, Указ 548 <3>) <9>
1 (1.8)
млрд руб.
117
0,1
138,08
0,1
138,08
0,1
138,08
0,033
138,08
0,033
-
-
-
-
-
-
Показатель 3.8.2. Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года <6>
1 (1.8)
%
-
-
-
-
-
-
2
0,034
3
0,034
-
-
-
-
-
-
Показатель 3.8.3. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку <6>
1 (1.8)
%
-
-
-
-
-
-
3
0,033
4
0,033
-
-
-
-
-
-
Показатель 3.8.4. Отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения (Указ № 548 <9>) (с учетом ИП)
1
(1.8)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
0,1
10
0,1
10
0,1
Подпрограмма 4
-
-
-
0,12
-
0,13
-
0,125
-
0,125
-
0,125
-
0,2
Цель Подпрограммы 4: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок заказчиками, контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членов, уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями при осуществлении закупок для обеспечения нужд автономного округа в отношении специализированных организаций, выполняющих в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения нужд автономного округа
Задача 4.1. Организация и осуществление контроля в сфере закупок за выполнением правовых требований законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере закупок и осуществление административного производства в связи с нарушением законодательства в установленной сфере деятельности
4.1.1. Доля проведенных плановых проверок соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок от общего количества запланированных
1
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
-
-
-
-
-
-
Показатель 4.1.2. Доля рассмотренных заявок на осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) от общего количества поступивших заявок
2
%
98
0,1
98
0,1
98
0,1
99
0,1
99
0,1
-
-
-
-
-
-
Показатель 4.1.3. Доля рассмотренных жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего в отношении закупок для обеспечения нужд автономного округа и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на территории автономного округа
3
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
-
-
-
-
-
-
Показатель 4.1.4. Доля рассмотренных уведомлений заказчиков об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае возникновения потребности в определенных товарах, работах, услугах вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, возникновения необходимости срочного медицинского вмешательства (при условии, что такие товары, работы, услуги не включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера) и применения иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно
4
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
-
-
-
-
-
-
Показатель 4.1.5. Доля рассмотренных уведомлений заказчиков об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае возникновения потребности в работе или услуге, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными актами автономного округа
5
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
-
-
-
-
-
-
Показатель 4.1.6. Доля рассмотренных дел об административных правонарушениях в сфере закупок от общего количества возбужденных дел
6
%
90
0,3
91
0,3
92
0,3
93
0,3
94
0,3
-
-
-
-
-
-
Показатель 4.1.7. Доля проверенных закупок заказчиков от общего объема закупок
1-6
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
1
40
1
40
1
Подпрограмма 5
-
-
-
0,12
-
0,13
-
0,125
-
0,125
-
0,125
-
0,2
Цель Подпрограммы 5: повышение качества и доступности услуг и работ, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями
Задача 5.1. Совершенствование механизмов управления бюджетными расходами на оказание (выполнение) услуг (работ) учреждениями
Показатель 5.1.1. Доля бюджетных и автономных государственных учреждений автономного округа, осуществляющих оказание государственных услуг на основе государственных заданий учредителя, от общего количества государственных бюджетных и автономных учреждений автономного округа
4
%
100
0,25
100
0,2
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
1
100
1
100
1
Показатель 5.1.2. Доля учреждений, охваченных мероприятиями мониторинга проводимых ими работ по размещению сведений, установленных законодательством Российской Федерации, на Официальном сайте (bus.gov.ru)
4
%
100
0,25
100
0,2
100
0,1
100
0,2
100
0,2
-
-
-
-
-
-
Показатель 5.1.3. Доля своевременно разработанных документов среднесрочного прогнозирования по государственному сектору экономики автономного округа от общего числа запланированных к разработке документов среднесрочного прогнозирования по государственному сектору экономики автономного округа
3
%
100
0,25
100
0,2
100
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 5.2. Совершенствование порядка формирования фонда оплаты труда учреждений, установления тарифных ставок (окладов), доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера
Показатель 5.2.1. Доля проектов нормативных правовых актов автономного округа, устанавливающих требования к разработке и установлению систем оплаты труда государственных учреждений, прошедших экспертизу в департаменте экономики автономного округа, от общего количества проектов, направленных на согласование
6
%
0
0
100
0,2
100
0,1
100
0,1
100
0,1
-
-
-
-
-
-
Показатель 5.2.2. Доля государственных и муниципальных учреждений, охваченных мероприятиями мониторинга поэтапного повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в автономном округе
5, 7
%
100
0,25
100
0,2
100
0,1
100
0,1
100
0,1
-
-
-
-
-
-
Задача 5.3. Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в автономном округе
Показатель 5.3.1. Доля специалистов, направленных на обучение в рамках реализации государственного плана, к численности лиц (квот), утвержденной для автономного округа на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
2
%
-
-
-
-
57
0,05
90
0,05
90
0,05
-
-
-
-
-
-
5.3.2. Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ <7>
2
ед.
-
-
-
-
3
0,15
4
0,15
4
0,15
-
-
-
-
-
-
5.3.3. Количество специалистов, завершивших обучение
(в процентах к общему количеству специалистов, приступивших к обучению) <7>
2
%
-
-
-
-
65
0,15
75
0,15
75
0,15
-
-
-
-
-
-
5.3.4. Количество специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на «хорошо» и «отлично»
(в процентах к общему количеству специалистов, завершивших обучение) <7>
2
%
-
-
-
-
65
0,15
75
0,15
75
0,15
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 6 (до 31.12.2018)
-
-
-
0,12
-
0,13
-
0,125
-
0,125
0,125
-
-
-
-
-
-
Цель Подпрограммы 6: снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг
Задача 6.1. Развитие сети МФЦ, соответствующих установленным требованиям
Показатель 6.1.1. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности (Указ № 601 <4>)
1
ед.
2
0,15
2
0,15
2
0,15
2
0,15
2
0,15
-
-
-
-
-
-
Показатель 6.1.2. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (Указ № 601 <4>)
1
%
80
0,2
80
0,2
80
0,05
85
0,05
90
0,05
-
-
-
-
-
-
Показатель 6.1.3. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ (Указ № 601 <4>)
1
%
-
-
-
-
80
0,15
85
0,15
90
0,15
-
-
-
-
-
-
Показатель 6.1.4. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг
1
%
40
0,45
90
0,45
90
0,45
90
0,45
90
0,45
-
-
-
-
-
-
Показатель 6.1.5. Среднее времени ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных (муниципальных) услуг (Указ № 601 <4>)
1
ми-нут
15
0,2
15
0,2
15
0,2
15
0,2
15
0,2
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 7
-
-
-
-
-
-
-
0,125
-
0,125
-
0,125
-
0,2
Цель Подпрограммы 7: развитие ГЧП в отраслях экономики
Задача 7.1. Привлечение средств бизнеса для обеспечения доступности образования, в том числе дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
Показатель 7.1.1. Количество созданных мест в образовательных учреждениях, в том числе для детей в возрасте от 3 до 7 лет, введенных в эксплуатацию на условиях заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве <*>
1
места
-
-
-
-
1460
1
1660
1
1660
1
1660
1
1660
1
-
-
Подпрограмма 8
-
-
-
0,12
-
0,13
-
0,125
-
0,125
-
0,125
-
-
-
-
-
-
Цель Подпрограммы 8: кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Задача 8.1. Совершенствование кадрового потенциала
Показатель 8.1.1. Укомплектованность кадрами
1
%
97
0,2
98
0,2
98
0,2
99
0,2
99
0,2
-
-
-
-
-
-
Показатель 8.1.2. Доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3-х лет
1
%
98
0,09
98
0,09
98
0,09
98
0,09
98
0,09
-
-
-
-
-
-
Задача 8.2. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения
Показатель 8.2.1. Доля проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов
1
%
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
-
-
-
-
-
-
Показатель 8.2.2. Доля проектов доверенностей, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов доверенностей
1
%
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
-
-
-
-
-
-
Показатель 8.2.3. Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов, договоров, соглашений
1
%
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
-
-
-
-
-
-
Показатель 8.2.4. Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента
1
%
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
-
-
-
-
-
-
Показатель 8.2.5. Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений
1
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
-
-
-
-
-
-
Показатель 8.2.6. Количество сводных докладов об осуществлении на территории автономного округа регионального государственного контроля (надзора) уполномоченными органами исполнительной власти автономного округа
1
ед.
-
-
-
-
1
0,05
1
0,05
1
0,05
-
-
-
-
-
-
Показатель 8.2.7. Количество сводных докладов об осуществлении на территории автономного округа муниципального контроля уполномоченными органами местного самоуправления
1
ед.
-
-
-
-
1
0,05
1
0,05
1
0,05
-
-
-
-
-
-
Задача 8.3. Формирование полной и достоверной информации, необходимой внутренним и внешним пользователям бюджетной отчетности о деятельности департамента и его имущественном положении путем сплошного, непрерывного и документального отражения всех хозяйственных операций, осуществляемых ответственным исполнителем
Показатель 8.3.1. Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
1
%
95
0,15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Показатель 8.3.2. Доля хозяйственных операций, проведенных в бюджетном учете на основании поступивших первичных документов, от общего количества поступивших первичных документов
1
%
-
-
100
0,15
100
0,05
100
0,05
100
0,05
-
-
-
-
-
-
Ведомственная целевая программа «Развитие инвестиционной деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012 – 2014 годов»
0,08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Кредитный рейтинг автономного округа
BBB-/нега-тив-ный
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Наличие основных составляющих (требований) стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе
ед.
12
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Количество рабочих мест, созданных в результате реализации приоритетных инвестиционных проектов
ед.
130
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ведомственная целевая программа «Развитие системы прогнозирования и стратегического планирования социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы»
0,08
0,09
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Степень выполнения годовых прогнозов, в том числе
Индекс промышленного производства
%
95
0,1
95
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования
%
95
0,1
95
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Среднегодовой индекс потребительских цен
%
96
0,1
96
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Денежные доходы населения
%
95
0,1
95
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа, участвующих в мероприятии по обеспечению среднесрочного и долгосрочного прогнозирования занятости населения
ед.
240
0,2
260
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Количество функциональных направлений работы ИАС Мониторинг Ямал
ед.
17
0,2
18
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Количество направлений мониторинга социально-экономической ситуации в автономном округе, переведенных с помощью ИАС Мониторинг Ямал с ручного в автоматизированный режим
ед.
9
0,2
10
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1) Указ № 596 – Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике».
(2) Федеральный закон № 209-ФЗ – Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
(3) Указ № 1199 – Указ Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (действие Указа распространяется с 2014 год по 14 ноября 2017 года. Указ утратил силу в связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Указ № 548)
(4) Указ № 601 – Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
(5) Закон № 148-ЗАО – Закон автономного округа от 24 декабря 2012 года № 148-ЗАО «О Программе социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012 –2016 годы».
(6) Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, от 13 июля 2016 года № 013-МБ-16.
Соглашение о предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» от 21 февраля 2017 года № 139-08-225.
Соглашение о предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» от 07 февраля 2018 года № 139-09-2018-076.
(7) Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету автономного округа на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2017/18 учебных годах, от 14 июля 2016 года № С-348-НП/Д20.
Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету автономного округа на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2017/18 учебных годах, от 21 февраля 2017 года № 139-08-141.
Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету автономного округа на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2017/18 учебных годах, от 14 февраля 2018 года № 139-08-2018-074.
(8) Соглашение между Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету автономного округа на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока от 20 февраля 2017 года № 380-08-049.
Соглашение между Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету автономного округа на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока от 12 февраля 2018 года № 380-09-2018-068.
<*> С нарастающим итогом;
(9) Указ № 548.».
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 апреля 2019 г. № 351-П
г. Салехард
О внесении изменений в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 декабря 2013 года № 1111-П
В целях реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2021 годы», утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 № 1111-П, Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1111-П «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2021 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования; в части объемов финансового обеспечения на 2018 год распространяется на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2018 года, в части объемов финансового обеспечения на 2019 год распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 08 апреля 2019 года № 351-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 декабря 2013 года № 1111-П
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере прогнозирования, стратегического и программного планирования социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа.».
В государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2021 годы», утвержденной указанным постановлением:
2.1. в паспорте Государственной программы:
2.1.1. позицию, касающейся соисполнителей Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Соисполнители Государственной программы
департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа
»;
2.1.2 . пункт 8 позиции, касающейся задач Государственной программы, дополнить словами «(до 31.12.2018)»;
2.1.3. позицию, касающуюся показателей Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Государственной программы
1. Индекс физического объема валового регионального продукта по Ямало-Ненецкому автономному округу в % к предыдущему году.
2. Доля объема инвестиций в основной капитал организаций Ямало-Ненецкого автономного округа в общем объеме валового регионального продукта по Ямало-Ненецкому автономному округу
»;
2.1.4. пункт 6 позиции, касающейся Подпрограмм, дополнить словами «(до 31.12.2018)»;
2.1.5 . позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 19186577
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 19186577
(в том числе средства федерального
бюджета – 329332)
Объем
внебюджетных средств – 0
2014 год – 1065398
1065398
(в том числе средства федерального
бюджета – 137520)
0
2015 год – 1070514
1070514
(в том числе средства федерального
бюджета – 132585)
0
2016 год – 3304874
3304874
(в том числе средства федерального
бюджета – 30082)
0
2017 год – 3363899
3363899
(в том числе средства федерального
бюджета – 8779)
0
2018 год – 7030134
7030134
(в том числе средства федерального
бюджета – 2826)
0
2019 год – 1853493
1853493
(в том числе средства федерального
бюджета – 5299)
0
2020 год – 776076
776076
(в том числе средства федерального
бюджета – 6234)
0
2021 год - 762849
762849
(в том числе средства федерального
бюджета – 6007)
0
»;
2.2. раздел I изложить в следующей редакции:
«I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа
Экономика Ямала неотделима от общих макроэкономических трендов, и как положительные, так и отрицательные тенденции в экономике России отражаются на Ямало-Ненецком автономном округе (далее – автономный округ).
В 2013 году прирост объемов валового регионального продукта (далее – ВРП) автономного округа составил 3,9%, в 2014 году – 5,7%. В 2015 году в результате кризисных явлений в экономике ВРП сократился на 1,9%. В 2016 году на фоне роста промышленного производства автономного округа и инвестиций в экономику региона ВРП увеличился на 5,6%.
В 2017 – 2018 годах динамика показателей отражает тенденции восстановления экономики региона. Отмечается рост объемов промышленного производства, добычи нефти и природного газа, наблюдается положительная динамика по уровню заработной платы, улучшилась ситуация на потребительском рынке.
Объем произведенного ВРП автономного округа в 2016 году составил 1 963,9 млрд рублей, прирост в сопоставимых ценах к уровню 2015 года – 5,6%. В 2017 году ожидается увеличение ВРП на 4,8% относительно 2016 года, объем сложится на уровне 2 462,5 млрд рублей.
В прогнозном периоде динамика объема ВРП в сопоставимых ценах сохранит свой положительный тренд со среднегодовым приростом 2,0%.
Положительным эффектом для экономики автономного округа в среднесрочной перспективе станет рост объема производства предприятий промышленного блока, рост инвестиционной активности предприятий, увеличение реальных доходов населения и потребительского спроса.
Существенных сдвигов в структуре произведенного ВРП на прогнозный период не ожидается. Как и в предыдущие годы, наибольшая доля валовой прибыли будет принадлежать топливно-энергетическому комплексу (около 55% всего объема ВРП). Структура производств, обслуживающих инвестиционный спрос (обрабатывающие производства, строительство, транспорт), как и структура непроизводственного сектора экономики, существенно не изменится и сохранится на уровне 2015 – 2016 годов.
В 2016 году общий объём инвестиций в основной капитал по сравнению с 2015 годом увеличился на 22,1% и составил 1 093,1 млрд рублей. Основной вклад в прирост инвестиции обеспечил топливно-энергетический комплекс, доля которого в общем объеме инвестиций составила 75,1% (в 2015 году – 69,3%).
В 2017 году общий объём инвестиций в основной капитал по сравнению с 2016 годом снизился на 3,8% и составил 1 082,3 млрд рублей. Основными инвестиционными активными предприятиями остаются компании топливно-энергетического комплекса, доля которых в общеокружном объеме инвестиций около 80,0%. Более половины объема капитальных вложений предприятий ТЭКа (60%) – это инвестиции в предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (разведка месторождений, бурение, очистка, промышленное строительство объектов обустройства месторождений и т.д.).
Ежегодный объем инвестиций более 1 трлн рублей в 2016 – 2017 годах обусловлен финансовыми вложениями в реализацию инвестиционного проекта «Ямал СПГ» (разработка и освоение запасов Южно-Тамбейского месторождения, строительство завода по производству сжиженного природного газа), а также вводом в эксплуатацию новых нефтегазоконденсатных месторождений: Восточно-Мессояхское, Новопортовское, Пякяхинское, Ярудейское.
В среднесрочной перспективе основной приток инвестиций (около 85% общего объема) в автономный округ в прогнозном периоде будет обеспечиваться реализацией крупнейших инвестиционных проектов, таких как освоение и обустройство месторождений полуострова Ямал и Гыданского полуострова, проектов «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2» и «Северный широтный ход».
Стратегией социально-экономического развития автономного округа до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания автономного округа от 14 декабря 2011 года № 839, одной из приоритетных задач стратегического преобразования качества жизни в автономном округе определено развитие экономического потенциала автономного округа.
Исходя из этого, целью Государственной программы является обеспечение устойчивого развития экономического потенциала автономного округа.
Достижение заявленной цели потребует решения следующих задач:
1) создание основы формирования системы управления стратегическим развитием автономного округа;
2) повышение эффективности государственного стратегического управления;
3) формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие инвестиционной деятельности в автономном округе;
4) обеспечение роста реального сектора экономики и уровня жизни населения;
5) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в автономном округе;
6) предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок заказчиками, контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями при осуществлении закупок для обеспечения нужд автономного округа в отношении специализированных организаций, выполняющих в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения нужд автономного округа;
7) повышение качества и доступности услуг и работ, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями;
8) снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ (до 31 декабря 2018 года);
9) развитие ГЧП в отраслях экономики;
10) кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы.
Общий срок реализации настоящей Государственной программы рассчитан на период 2014 – 2021 годов (в один этап).»;
2.3. пункт 6 раздела II изложить в следующей редакции:
«6. Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ в автономном округе (до 31 декабря 2018 года).
В соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 26 октября 2018 года № 1089-П «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого автономного округа» правами по осуществлению функций и полномочий учредителя в отношении государственного учреждения автономного округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» наделен департамент информационных технологий и связи автономного округа.
С 2019 года данная Подпрограмма реализуется в рамках государственной программы автономного округа «Информационное общество на 2014 – 2021 годы, утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1110-П» (далее – Государственная программа автономного округа «Информационное общество на 2014 – 2021 годы»).»;
2.4. в Подпрограмме 1:
2.4.1. в паспорте Подпрограммы 1:
2.4.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 1
1.2.1. Доля средств окружного бюджета, распределенных программно-целевым методом
»;
2.4.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
346782
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 346782
(в том числе средства федерального
бюджета – 859)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 17785
17785
(в том числе средства федерального
бюджета – 330)
0
2015 год – 19450
19450
(в том числе средства федерального
бюджета – 529)
0
2016 год – 30581
30581
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2017 год – 71566
71566
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2018 год – 61110
61110
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2019 год – 66430
66430
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2020 год – 46430
46430
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2021 год – 33430
33430
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
»;
2.4.2. таблицу 1-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1 (всего)
346782
17785
19450
30581
71566
61110
66430
46430
33430
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1), в т.ч.
346782
17785
19450
30581
71566
61110
66430
46430
33430
Государственное казенное учреждение «Управление информационно-аналитического обеспечения»
35517
17125
18392
-
-
-
-
-
-
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
588965*
69438
69438
61208
61208
61208
87043
89711
89711
Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации стратегического и программного планирования социально-экономического развития (мероприятие
с 2016 года), в т. ч.
309547
-
-
30581
71566
61110
66430
46430
33430
Мероприятие 1.1. Обеспечение бесперебойной работы ИАС «Мониторинг Ямал» и выполнение работ по модернизации ее функциональных направлений
38490
-
-
3490
7000
7000
7000
7000
7000
Мероприятие 1.2. Приобретение серверного оборудования и комплектующих для модернизации и повышения отказоустойчивости аппаратной платформы ИАС «Мониторинг Ямал»
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий некоммерческим организациям на определение потребности хозяйствующих субъектов в квалифицированных кадрах
4000
-
-
2000
2000
-
-
-
-
Мероприятие 1.4. Предоставление субсидий некоммерческим организациям на проведение конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!»
184848
-
-
24992
61566
27190
23700
23700
23700
Мероприятие 1.5. Изготовление и распространение типографской, видео- и иной продукции о стратегических документах автономного округа
444
-
-
99
-
-
115
115
115
Мероприятие 1.6. Профессиональное редактирование текста проектов документов стратегического планирования
345
-
-
-
-
-
115
115
115
Мероприятие 1.7. Формирование прогноза занятости населения автономного округа на основе прогнозных значений макроэкономических показателей развития и потребности региона в квалифицированных кадрах
10980
-
-
-
1000
2480
2500
2500
2500
Мероприятие 1.8. Выполнение научно-исследовательской работы по формированию приоритетов долгосрочного развития экономики автономного округа
53440
-
-
-
-
7440
33000
13000
-
Мероприятие 1.9. Предоставление субсидий некоммерческим организациям на проведение Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»
17000
-
-
-
-
17000
-
-
-
Мероприятие 2. Разработка и актуализация стратегических документов автономного округа
39799*
4629
4629
4629
4629
4629
5440
5607
5607
Мероприятие 3. Разработка и корректировка среднесрочного и долгосрочного прогнозов социально-экономического развития автономного округа
35400*
4115
4115
4115
3201
3201
5440
5607
5607
Мероприятие 4. Подготовка показателей для формирования доходной части бюджета автономного округа
35400*
4115
4115
4115
3201
3201
5440
5607
5607
Мероприятие 5. Формирование перечня государственных программ, предлагаемых к реализации на территории автономного округа в очередном финансовом году и плановом периоде, на основе оценки эффективности их реализации
39799*
4629
4629
4629
4629
4629
5440
5607
5607
Мероприятие 6. Разработка ежегодного сводного доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ
39799*
4629
4629
4629
4629
4629
5440
5607
5607
Мероприятие 7. Организация работы коллегиальных органов по вопросам стратегического планирования автономного округа
39799*
4629
4629
4629
4629
4629
5440
5607
5607
Мероприятие 8. Осуществление мониторинга и контроля системы целевых показателей социально-экономического развития автономного округа, установленных Стратегией и Программой социально-экономического развития автономного округа
39799*
4629
4629
4629
4629
4629
5440
5607
5607
Мероприятие 9. Организация деятельности антикризисного штаба при Губернаторе автономного округа
35400*
4115
4115
4115
3201
3201
5440
5607
5607
Мероприятие 10. Подготовка нормативной правовой базы в сфере оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти автономного округа и органов местного самоуправления в автономном
округе
39799*
4629
4629
4629
4629
4629
5440
5607
5607
Мероприятие 11. Формирование доклада Губернатора о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти автономного округа за отчетный год и их планируемых значениях
на 3-летний период
35400*
4115
4115
4115
3201
3201
5440
5607
5607
Мероприятие 12. Формирование сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в автономном округе за отчетный год
35400*
4115
4115
4115
3201
3201
5440
5607
5607
Мероприятие 13. Обеспечение деятельности трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений автономного округа
35400*
4115
4115
4115
3201
3201
5440
5607
5607
Мероприятие 14. Осуществление мониторинга состояния социально-трудовой сферы в автономном округе
35400*
4115
4115
4115
3201
3201
5440
5607
5607
Мероприятие 15. Нормативное правовое и методическое обеспечение стратегического планирования автономного округа
39799*
4629
4629
4629
4629
4629
5440
5607
5607
Мероприятие 16. Подготовка нормативной базы в целях оценки уровня жизни населения автономного округа при разработке и реализации социальной политики и окружных социальных программ,
определения размеров пособий и других социальных выплат, за исключением социальной доплаты к пенсии, выявления малоимущих граждан и обоснования предоставления им адресной социальной помощи
23055*
-
-
-
3201
3201
5440
5607
5607
Мероприятие 17. Подготовка нормативной базы в целях повышения материального положения пенсионеров путем определения минимального уровня пенсионного обеспечения граждан
23055*
-
-
-
3201
3201
5440
5607
5607
Мероприятия до 2015 года, дальнейшая реализация в рамках Подпрограммы 5
Мероприятие. Мониторинг социально-экономической ситуации в автономном округе и подготовка аналитических материалов
35517
17125
18392
-
-
-
-
-
-
Государственное казенное учреждение «Управление информационно-аналитического обеспечения»
35517
17125
18392
-
-
-
-
-
-
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
8230
4115
4115
-
-
-
-
-
-
Мероприятие. Проведение конкурсного отбора в рамках реализации Государственного плана управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
1718
660
1058
-
-
-
-
-
-
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
1718
660
1058
-
-
-
-
-
-
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
8230
4115
4115
-
-
-
-
-
-
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).»;
1
2.5. в Подпрограмме 2:
2.5.1. в паспорте Подпрограммы 2:
2.5.1.1. позицию, касающуюся соисполнителей Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Соисполнители Подпрограммы 2
департамент внутренней политики автономного округа
»;
2.5.1.2. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 2
2.1.1. Объем инвестиций, вовлеченный в экономику региона в результате реализации приоритетных инвестиционных проектов.
2.1.2. Кредитный рейтинг автономного округа.
2.2.2. Динамика среднегодового объема производства продукции лесопромышленного комплекса
»;
2.5.1.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
1065782
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 1065782 (в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 51289
51289
0
2015 год – 56870
56870
0
2016 год -156452
156452
0
2017 год –128897
128897
0
2018 год –157359
157359
0
2019 год –184905
184905
0
2020 год –165005
165005
0
2021 год – 165005
165005
0
»;
2.5.2. в разделе I:
2.5.2.1. абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«В 2016 году промышленными предприятиями автономного округа отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах на общую сумму 1 873,0 млрд рублей, в 2017 году – 2 348,9 млрд рублей, в том числе добыча полезных ископаемых – 1 942,9 млрд рублей (82,7% объема промышленного производства), обрабатывающие производства – 352,0 млрд рублей (15,0%); обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 45,8 млрд рублей (2,0%); водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 8,2 млрд рублей (0,3%).
Автономный округ ежегодно входит в пятерку регионов-лидеров по объемам инвестиций в основной капитал с долей 7,5% и 6,8% (данные 2016 и 2017 годов соответственно) от общего объема инвестиций Российской Федерации, что достигается за счет созданного на территории автономного округа благоприятного инвестиционного климата.»;
2.5.2.2. абзац третий дополнить предложением следующего содержания: «В 2017 году объем инвестиций в экономику региона незначительно снизился относительно 2016 года, превысив также 1 трлн рублей.»;
2.5.2.3. абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Во второй половине 2016 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменил кредитный рейтинг Ямала с «Негативного» на «Стабильный». В феврале 2018 года агентство подтвердило присвоенный автономному округу уровень кредитного рейтинга «Стабильный» среди субъектов Российской Федерации. Этот факт способствует дополнительным возможностям для притока финансовых средств в автономный округ.»;
2.5.3. в пункте 1 раздела II:
2.5.3.1. подпункт 1.5 дополнить позицией 1.5.1 следующего содержания:
«1.5.1. Социологическое исследование на тему «Удовлетворенность работой органов местного самоуправления муниципального образования по улучшению инвестиционного климата и условий предпринимательской деятельности».
Социологическое исследование на тему «Удовлетворенность работой органов местного самоуправления муниципального образования по улучшению инвестиционного климата и условий предпринимательской деятельности» проводится в целях оценки показателя «Удовлетворенность работой органов местного самоуправления муниципального образования по улучшению инвестиционного климата и условий предпринимательской деятельности», который является одним из показателей рейтинга инвестиционного климата муниципальных районов и городских округов в автономном округе, утвержденного распоряжением Правительства автономного округа от 26 декабря 2017 года № 922-РП.»;
2.5.3.2. в подпункте 1.8:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«Департамент экономики автономного округа определён уполномоченным органом по реализации промышленной политики в автономном округе в соответствии с Законом автономного округа от 06 июня 2016 года № 31-ЗАО «О промышленной политике в Ямало-Ненецком автономном округе».»;
- в абзаце десятом слово «планируется» заменить словом «осуществляется»;
2.5.3.3. в подпункте 1.9:
- в абзаце пятом слово «позволит» заменить словом «позволило»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«С целью внедрения Стандарта развития конкуренции в автономном округе департаментом экономики автономного округа заключены соглашения с Управлением Федеральной антимонопольной службы по автономному округу и всеми муниципальными районами и городскими округами в автономном округе о внедрении стандарта развития конкуренции на территории автономного округа.
21 декабря 2017 года принят Указ Президента Российской Федерации № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» (далее – Указ № 618), основными целями которого являются:
- повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента товаров, работ, услуг, повышения их качества и снижения цен;
- повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов;
- стабильный рост и развитие многоукладной экономики.
В рамках исполнения Указа № 618 внесены изменения во все положения об исполнительных органах государственной власти автономного округа, предусматривающие приоритет целей и задач по содействию развитию конкуренции на соответствующих товарных рынках.
В целях организации системы мотивации органов местного самоуправления в автономном округе к эффективной работе по содействию развитию конкуренции в автономном округе департаментом экономики автономного округа планируется проведение ежегодного рейтинга муниципальных районов и городских округов в автономном округе по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата.
Отраслевыми исполнительными органами государственной власти автономного округа разработаны ключевые показатели развития конкуренции в отраслях (сферах) экономики автономного округа, отражающие ожидаемую целевую долю организаций частной формы собственности.
С 2019 года планируется проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг автономного округа (мероприятие 1.9.1), целью которого является выявление мнений представителей бизнеса о конкуренции и конкурентной среде, оценка барьеров ведения предпринимательской деятельности, оценка услуг субъектов естественных монополий, направления работы по развитию конкуренции в регионе, выявление удовлетворенности населения характеристиками товаров и услуг и состоянием ценовой конкуренции.»;
2.5.3.4. таблицу 2-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 2-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 2
1065782
51289
56870
156452
128897
157359
184905
165005
165005
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)
1058462
51289
56870
156452
128897
157359
182465
162565
162565
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
422319*
31171
31171
31171
31171
31171
87043
89711
89711
Департамент внутренней политики автономного округа (соисполнитель Подпрограммы 2)
7320
-
-
-
-
-
2440
2440
2440
Государственное учреждение «Северное издательство» (субсидия на цели, не связанные с выполнением государственного задания)
7320
-
-
-
-
-
2440
2440
2440
Основное мероприятие 1. Улучшение условий ведения бизнеса и развитие инвестиционной деятельности
904841
2000
1260
100410
128897
157359
184905
165005
165005
Мероприятие 1.1. Оценка внешнего и внутреннего кредитного рейтинга автономного округа независимыми рейтинговыми агентствами
11840
-
800
750
800
1345
2715
2715
2715
Мероприятие 1.2. Изготовление и распространение типографической и рекламной продукции, создание и сопровождение интернет-ресурсов об инвестиционных возможностях автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 1.3. Обеспечение функционирования системы сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»
50055*
2398
2398
2398
2398
2398
12435
12816
12816
Мероприятие 1.4. Организационное, информационное, ресурсное и кадровое обеспечение инвестиционной деятельности
20460
-
-
-
-
-
19900
-
-
Мероприятие 1.5. Обеспечение деятельности по формированию инвестиционной политики автономного округа
50055*
2398
2398
2398
2398
2398
12435
12816
12816
Мероприятие 1.5.1. Социологическое исследование на тему «Удовлетворенность работой органов местного самоуправления муниципального образования по улучшению инвестиционного климата и условий предпринимательской деятельности»
1890
-
-
-
-
-
630
630
630
Департамент внутренней политики автономного округа (соисполнитель Подпрограммы 2), в т.ч.
1890
-
-
-
-
-
630
630
630
Государственное учреждение автономного округа «Северное издательство» (субсидия на цели, не связанные с выполнением государственного задания)
1890
-
-
-
-
-
630
630
630
Мероприятие 1.6. Внедрение и обеспечение проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и фактического воздействия (экспертизы) нормативных правовых актов в автономном округе, в т.ч.
3298
2000
-
-
-
98
400
400
400
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
3200
2000
-
-
-
-
400
400
400
Мероприятие 1.7. Участие в разработке концепций, стратегий, программ и мероприятий по социально-экономическому развитию, реформированию и государственной поддержке отраслей и секторов автономного округа и нормативном правовом регулировании деятельности отраслей и секторов экономики автономного округа, в т.ч.
543661
-
-
99660
71215
90786
94000
94000
94000
Мероприятие 1.7.1. Предоставление субсидии некоммерческой организации – Фонду «Агентство инфраструктурного и промышленного развития Ямало-Ненецкого автономного округа» на осуществление уставной деятельности и содержание в виде добровольного имущественного взноса
543661
-
-
99660
71215
90786
94000
94000
94000
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
50055*
2398
2398
2398
2398
2398
12435
12816
12816
Мероприятие 1.8. Реализация комплекса мер по поддержке предприятий лесопромышленного комплекса автономного округа,
318262
-
-
-
56882
65030
65450
65450
65450
Мероприятие 1.9. Развитие конкуренции в автономном округе
50055*
2398
2398
2398
2398
2398
12435
12816
12816
Мероприятие 1.9.1. Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг автономного округа
5430
-
-
-
-
-
1810
1810
1810
Департамент внутренней политики автономного округа (соисполнитель Подпрограммы 2), в т.ч.
5430
-
-
-
-
-
1810
1810
1810
Государственное учреждение «Северное издательство» (субсидия на цели, не связанные с выполнением государственного задания)
5430
-
-
-
-
-
1810
1810
1810
Основное мероприятие 2. Проведение государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, за исключением земель
4211
-
-
4211
-
-
-
-
-
Мероприятие 4. Участие в разработке и реализации мероприятий, связанных с вопросами управления объектами государственной собственности автономного округа, направленных на обеспечение экономической эффективности их использования
74033*
7193
7193
7193
7193
7193
12435
12816
12816
Мероприятие 5. Проведение проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения
74033*
7193
7193
7193
7193
7193
12435
12816
12816
Мероприятие 6. Организация учета денежных обязательств перед автономным округом и представление экономических, финансовых и имущественных интересов автономного округа в сфере несостоятельности (банкротства), процедурах банкротства и финансовом оздоровлении отраслей и организаций
74033*
7193
7193
7193
7193
7193
12435
12816
12816
Мероприятия до 2016 года включительно
Основное мероприятие 3. Государственная поддержка производителей хлеба в сельских населенных пунктах
156730
49289
55610
51831
-
-
-
-
-
Мероприятие 3.1. Субсидирование производителям хлеба части расходов на замену и модернизацию основных производственных фондов, используемых для производства хлеба
1600
1600
-
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 3.2. Осуществление государственного полномочия автономного округа по государственной поддержке производителей хлеба в форме субсидирования производителям хлеба части затрат, связанных с производством хлеба
155130
47689
55610
51831
-
-
-
-
-
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).»;
1
2.6. в Подпрограмме 3:
2.6.1. в паспорте Подпрограммы 3:
2.6.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Показатели
Подпрограммы 3
3.1.1. количество субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа
(с учетом индивидуальных предпринимателей (далее – ИП));
3.2.1. доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
(с учетом ИП);
3.2.2. прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку;
3.3.1. доля продукции, произведенной малыми и средними предприятиями в автономном округе, в общем объеме валового регионального продукта
(с учетом ИП);
3.3.2. объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства в автономном округе (с учетом ИП);
3.3.3. количество созданных рабочих мест в малом и среднем бизнесе за счет реализации программы развития малого и среднего предпринимательства;
3.3.4. размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, направленных на приобретение оборудования;
3.3.5. исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия;
3.3.6. количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку;
3.6.1. объем налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в консолидированный бюджет автономного округа;
3.8.1. оборот продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предприятиями автономного округа;
3.8.2. увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года;
3.8.3. доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета ИП), получивших государственную поддержку;
3.8.4. отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения (с учетом ИП)
»;
2.6.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
1386022
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 1386022
(в том числе средства федерального
бюджета –289135)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 228294
228294
(в том числе средства федерального
бюджета – 116645)
2015 год – 217893
217893
(в том числе средства федерального
бюджета – 113550)
2016 год – 137000
137000
(в том числе средства федерального
бюджета – 30000)
2017 год –123228
123228
(в том числе средства федерального
бюджета – 8700)
2018 год –161166
161166
(в том числе средства федерального
бюджета – 2799)
2019 год –172266
172266
(в том числе средства федерального
бюджета – 5266)
2020 год –173201
173201
(в том числе средства федерального
бюджета –6201)
2021 год – 172974
172974
(в том числе средства федерального
бюджета – 5974)
»;
2.6.2. таблицу 3-4 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 3-4
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020
год
2021
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 3 (всего)
1386022
228294
217893
137000
123228
161166
172266
173201
172974
2.
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель
Подпрограммы 3), в т.ч.
1386022
228294
217893
137000
123228
161166
172266
173201
172974
3.
Основное мероприятие 1. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч.
1386022
228294
217893
137000
123228
161166
172266
173201
172974
4.
Мероприятие 1.2. Создание и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
777185
0
15000
20800
75800
147144
172266
173201
172974
5.
Мероприятие 1.3. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства
360764
153940
133554
73270
-
-
6.
Мероприятие 1.5. Информационная, консультационная и научно-методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
13400
2200
5000
3100
3100
-
7.
Мероприятие 1.6. Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства
43857
10899
11600
11330
10028
-
8.
Мероприятие 1.7. Содействие развитию общественных организаций предпринимателей
28798
5000
9898
5000
5000
3900
9.
Мероприятие 1.8. Содействие развитию межрегионального сотрудничества
38475
13334
14341
5000
5800
-
10.
Мероприятие 1.9. Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства в автономном округе
14000
3500
3500
3500
3500
-
11.
Мероприятие 1.10. Иные мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства
109543
39421
25000
15000
20000
10122
Детализированный перечень мероприятий подпрограмм государственной программы автономного округа «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2020 годы» (далее – Государственная программа) на 2015 год и затраты на их реализацию, утверждены постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2015 года № 1257-П.
Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2016 год и затраты на их реализацию утверждены приказом департамента экономики автономного округа от 15 февраля 2016 года № 46-О.
Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2017 год и затраты на их реализацию утверждены постановлением Правительства автономного округа от 09 февраля 2017 года № 76-П.
Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2018 год и затраты на их реализацию утверждены постановлением Правительства автономного округа от 26 января 2018 года № 57-П.
Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2019 год и затраты на их реализацию утверждены постановлением Правительства автономного округа от 27 декабря 2018 года № 1446-П.»;
1
2.7. в Подпрограмме 4:
2.7.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 4
4.1.7. Доля проверенных закупок заказчиков от общего объема закупок
»;
2.7.2. таблицу 4-1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 4-1
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполните-лей) Подпрограм-
мы 4
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 4
421075*
30922
30922
30922
30922
30922
52225
52225
52225
2.
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограм-
мы 4)
421075*
30922
30922
30922
30922
30922
52225
52225
52225
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8 (таблица 8-1).»;
2.7.3. раздел III дополнить таблицей 4-8 следующего содержания:
«Таблица 4-8
4.1.7. Доля проверенных закупок заказчиков от общего объема закупок
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение общей суммы проверенных закупок к общей сумме закупок государственных заказчиков (источник данных – департамент экономики автономного округа, единая информационная система zakupki.gov.ru)
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Общая сумма
№p
проверенных закупок, руб.
Общая сумма закупок государственных заказчиков согласно планов-графиков предыдущего года, руб.
№№
»;
2.8. в Подпрограмме 5:
2.8.1. в паспорте Подпрограммы 5:
2.8.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 5
5.1.1. Доля бюджетных и автономных государственных учреждений автономного округа, осуществляющих оказание государственных услуг на основе государственных заданий учредителя, от общего количества государственных бюджетных и автономных учреждений автономного округа.
5.3.3. Количество специалистов, завершивших обучение (в процентах к общему количеству специалистов, приступивших к обучению).
5.3.4. Количество специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на «хорошо» и «отлично» (в процентах к общему количеству специалистов, завершивших обучение)
»;
2.8.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 170711
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, –0)
Объем финансирования Подпрограммы, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 170711
(в том числе средства федерального
бюджета – 287)
Объем
внебюджетных
средств – 0
2014 год – 0
0
0
2015 год – 0
0
0
2016 год – 18835
18835
(в том числе средства федерального
бюджета – 82)
0
2017 год – 23033
23033
(в том числе средства федерального
бюджета – 79)
0
2018 год – 31931
31931
(в том числе средства федерального
бюджета – 27)
0
2019 год – 31722
31722
(в том числе средства федерального
бюджета – 33)
0
2020 год – 32595
32595
(в том числе средства федерального
бюджета – 33)
0
2021 год – 32595
32595
(в том числе средства федерального
бюджета – 33)
»;
2.8.2. в разделе II:
2.8.2.1. абзац второй пункта 7 дополнить предложением следующего содержания: «С 2019 года будет продолжена работа в данном направлении по сохранению достигнутых целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы при реализации Указов Президента Российской Федерации.»;
2.8.2.2. таблицу 5-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 5-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 5 (всего)
170711
-
-
18835
23033
31931
31722
32595
32595
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 5), в т.ч.
170711
-
-
18835
23033
31931
31722
32595
32595
Государственное казенное учреждение «Управление информационно-аналитического обеспечения»
169070
-
-
18671
22818
31659
31392
32265
32265
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
390320*
26925
26925
26925
21540
21540
87043
89711
89711
Основное мероприятие 1. Мониторинг социально-экономической ситуации в автономном округе и подготовка аналитических материалов (до 2015 года мероприятие реализовывалось в рамках Подпрограммы 1), в т.ч.
169070
-
-
18671
22818
31659
31392
32265
32265
ГКУ «Управление информационно-аналитического обеспечения» (расходы на обеспечение функций казенных учреждений)
169070
-
-
18671
22818
31659
31392
32265
32265
Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
(до 2015 года мероприятие реализовывалось в рамках Подпрограммы 1)
1641
-
-
164
215
272
330
330
330
Мероприятие 3. Координация и методическое руководство составления прогноза развития государственного сектора экономики автономного округа
16155*
5385
5385
5385
-
-
-
-
-
Мероприятие 4. Создание правовых механизмов, способствующих повышению качества и доступности услуг и работ, оказываемых государственными учреждениями автономного округа, а также повышение эффективности деятельности государственных учреждений автономного округа
93541*
5385
5385
5385
5385
5385
21761
22428
22428
Мероприятие 5. Формирование и ведение информационных ресурсов об услугах и работах государственных учреждений автономного округа
93541*
5385
5385
5385
5385
5385
21761
22428
22428
Мероприятие 6. Совершенствование порядка формирования фонда оплаты труда государственных учреждений автономного округа, установления тарифных ставок (окладов), доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера во взаимосвязи с достижением конкретных показателей качества и количества, оказываемых (выполняемых) учреждениями услуг (работ) и эффективностью деятельности работников по заданным критериям и показателям
93541*
5385
5385
5385
5385
5385
21761
22428
22428
Мероприятие 7. Организация и обеспечение осуществления мониторинга поэтапного повышения заработной платы работников бюджетной сферы, формирование информационной базы для создания информационно-аналитических материалов
93541*
5385
5385
5385
5385
5385
21761
22428
22428
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).»;
1
2.9. в Подпрограмме 6:
2.9.1. в паспорте Подпрограммы 6:
2.9.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«
Сроки реализации Подпрограммы 6
2014 – 2015 годы – I этап: планирование, организационные мероприятия, завершение создания филиальной сети МФЦ;
2016 – 2018 годы – II этап: обеспечение деятельности филиальной сети МФЦ в муниципальных образованиях в автономном округе (с 2019 года подпрограмма реализуется в рамках государственной программы автономного округа «Информационное общество
на 2014 – 2021 годы»)
»;
2.9.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 3484767
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 3484767
(в том числе средства федерального
бюджета – 39051)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 485159
485159
(в том числе средства федерального
бюджета – 20545)
0
2015 год – 518052
518052
(в том числе средства федерального
бюджета – 18506)
0
2016 год – 903631
903631
0
2017 год – 730853
730853
0
2018 год – 847072
847072
0
»;
2.9.2. таблицу 6-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 6-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий
(тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма 6 (всего)
3484767
485159
518052
903631
730853
847072
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
3484767
485159
518052
903631
730853
847072
Государственное учреждение автономного округа «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» (далее – ГУ ЯНАО «МФЦ»)
3484767
485159
518052
903631
730853
847072
2.
Основное мероприятие 1. Организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ
3484767
485159
518052
903631
730853
847072
3.
Мероприятие 1.1. Приобретение объектов недвижимости для размещения МФЦ с учетом предъявляемых требований
(г. Надым, г. Лабытнанги)
341016
20545
110618
209 853
-
-
Департамент экономики автономного округа,
341016
20545
110618
209 853
-
-
Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ» на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность автономного округа
341016
20545
110618
209 853
-
-
4.
Мероприятие 1.3. Обеспечение материально-технической базы МФЦ и инфраструктуры их деятельности, восстановительные общестроительные работы в помещениях МФЦ
177736
151000
3677
19992
-
3067
Департамент экономики автономного округа,
177736
151000
3677
19992
-
3067
Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ» на цели, не связанные с выполнением государственного задания
177736
151000
3677
19992
-
3067
5.
Мероприятие 1.4. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в населенных пунктах, не являющихся городскими округами и административными центрами муниципальных районов
10850
10850
-
-
-
-
Департамент экономики автономного округа
10850
10850
-
-
-
-
Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ» на цели, не связанные с выполнением государственного задания
10850
10850
-
-
-
-
6.
Мероприятие 1.5. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ, в т.ч.
2955165
302764
403757
673 786
730853
844005
Департамент экономики автономного округа,
2955165
302764
403757
673 786
730853
844005
Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ» на цели, не связанные с выполнением государственного задания
135269
41000
44193
29 983
20093
-
Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
2819896
261764
359564
643 803
710760
844005
»;
1
2.10. в Подпрограмме 7:
2.10.1. в паспорте Подпрограммы 7:
2.10.1.1. позицию, касающуюся мероприятий Подпрограммы 7, изложить в следующей редакции:
«
Мероприятия Подпрограммы 7
основные мероприятия:
Обеспечение исполнения условий соглашений о проектировании, строительстве, оснащении и технической эксплуатации на основе государственно-частного партнерства объектов, предназначенных для размещения образовательных организаций и их последующего выкупа публичным партнером.
Обеспечение исполнения условий соглашений
о ГЧП
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
»;
2.10.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 7, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 10215621
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, – 10215621 (в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных
средств – 0
2014 год – 0
0
0
2015 год – 0
0
0
2016 год – 1790775
1790775
0
2017 год – 1969851
1969851
0
2018 год – 5404995
5404995
0
2019 год – 1050000
1050000
0
»;
1
2.10.2. в разделе I:
2.10.2.1. в абзаце шестнадцатом слово «будут» исключить;
2.10.2.2. абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
«Всего создано 1460 мест в детских садах и 200 мест начальной школы. Посредством реализации заключенных соглашений не только достигнуто сокращение (в г. Салехарде, пос. Тазовский) и ликвидация (в с. Горки Шурышкарского района, г. Новом Уренгое, г. Муравленко) очередей в детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет, но и снижена нагрузка на окружной бюджет 2014 – 2015 годов посредством отсрочки выплат за созданные объекты на 2016 – 2018 годы, что предусмотрено условиями соглашений.»;
2.10.3. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 7
Решение задачи, поставленной Подпрограммой 7, предполагается по следующим основным направлениям:
1. Обеспечение исполнения условий соглашений о проектировании, строительстве, оснащении и технической эксплуатации на основе государственно-частного партнерства объектов, предназначенных для размещения образовательных организаций и их последующего выкупа публичным партнером.
2. Обеспечение исполнения условий соглашений о государственно-частном партнерстве.
Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию приведены в таблице 7-1.
Таблица 7-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 7
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 7 (всего)
10215621
-
-
1790775
1969851
5404995
1050000
-
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 7)
10215621
-
-
1790775
1969851
5404995
1050000
-
2
Основное мероприятие 1. Обеспечение исполнения условий соглашений о проектировании, строительстве, оснащении и технической эксплуатации на основе государственно-частного партнерства объектов, предназначенных для размещения образовательных организаций и их последующего выкупа публичным партнером
9165621
-
-
1790775
1969851
5404995
-
-
3
Основное мероприятие 2. Обеспечение исполнения условий соглашений о государственно-частном партнерстве
1050000
-
-
-
-
-
1050000
-
»;
1
2.11. в Подпрограмме 8:
2.11.1. в паспорте Подпрограммы 8:
2.11.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 8, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 8
отсутствуют
»;
2.11.1.2.позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 8, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 2516872
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 2516872
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных средств – 0
2014 год – 259791
259791
-
2015 год – 240649
240649
-
2016 год – 267600
267600
-
2017 год – 316471
316471
-
2018 год – 366501
366501
-
2019 год – 348170
348170
-
2020 год – 358845
358845
-
2021 год – 358845
358845
»;
2.11.2. таблицу 8-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 8-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 8
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 8
2516872
259791
240649
267600
316471
366501
348170
358845
358845
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 8)
2516872
259791
240649
267600
316471
366501
348170
358845
358845
2.
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
2516872
259791
240649
267600
316471
366501
348170
358845
358845
»;
2.12. приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2021 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 08 апреля 2019 года № 351-П)
СТРУКТУРА
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Экономическое развитие и инновационная экономика
на 2014 – 2021 годы»
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Государственная программа (всего)
19186577
1065398
1070514
3304874
3363899
7030134
1853493
776076
762849
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
19186577
1065398
1070514
3304874
3363899
7030134
1853493
776076
762849
ГКУ «Управление информационно-аналитического обеспечения» (всего)
204587
17125
18392
18671
22 818
31659
31392
32265
32265
ГУ ЯНАО «МФЦ» (всего)
3484767
485159
518052
903631
730853
847072
-
-
-
2.
Ведомственная целевая программа «Развитие инвестиционной деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012 – 2014 годов» (департамент экономики автономного округа)
799
799
-
-
-
-
-
-
-
3.
Ведомственная целевая программа «Развитие системы прогнозирования и стратегического планирования социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы» (департамент экономики автономного округа)
39881
22281
17600
-
-
-
-
-
-
4.
Подпрограмма 1 «Разработка и функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа» (департамент экономики автономного округа), в т.ч.
346782
17785
19450
30581
71 566
61 110
66 430
46 430
33 430
ГКУ «Управление информационно-аналитического обеспечения»
35517
17125
18392
-
-
-
-
-
-
5.
Подпрограмма 2 «Улучшение инвестиционного климата и формирование системы обеспечения стабильного развития реального сектора экономики в Ямало-Ненецком автономном округе» (департамент экономики автономного округа)
1065782
51289
56870
156452
128897
157359
184905
165005
165005
6.
Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ямало-Ненецком автономном округе» (департамент экономики автономного округа)
1386022
228294
217893
137000
123228
161166
172266
173201
172974
7.
Подпрограмма 4 «Государственный контроль в сфере закупок»
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.
Подпрограмма 5 «Повышение эффективности государственного и муниципального управления» (департамент экономики автономного округа), в т.ч.
170711
-
-
18835
23 033
31931
31 722
32 595
32 595
ГКУ «Управление информационно-аналитического обеспечения»
169070
-
-
18671
22 818
31659
31 392
32 265
32 265
9.
Подпрограмма 6 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ямало-Ненецком автономном округе» (департамент экономики автономного округа),
в т.ч.
3484767
485159
518052
903631
730853
847072
-
-
-
Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ»
3484767
485159
518052
903631
730853
847072
-
-
-
10.
Подпрограмма 7 «Развитие государственно-частного партнерства в Ямало-Ненецком автономном округе» (департамент экономики автономного округа)
10215621
-
-
1790775
1969851
5404995
1050000
-
-
11.
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации Государственной программы» (департамент экономики автономного округа)
2516872
259791
240649
267600
316471
366501
348170
358845
358845
»;
2.13. приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа «Экономическое
развитие и инновационная экономика на 2014 – 2021 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 08 апреля 2019 года № 351-П)
СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Экономическое развитие и инновационная
экономика на 2014 – 2021 годы»
№ п/п
Наименование государственной программы (подпрограммы), показателя
№ мероприятий, влияющих
на показатель
Единица измерения
Значения показателей
2014 год
вес показателя
2015 год
вес показателя
2016 год
вес показателя
2017 год
вес показателя
2018 год
вес показателя
2019 год
вес показателя
2020 год
вес показателя
2021 год
вес показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Государственная программа
Цель: обеспечение устойчивого развития экономического потенциала автономного округа
1. Индекс физического объема валового регионального продукта по автономному округу в % к предыдущему году
%
1,9
0,33
0,6
0,33
2,3
0,33
2,5
0,33
5
0,33
2,0
0,5
2,0
0,5
2,1
0,5
2. Доля объема инвестиций в основной капитал организаций автономного округа в общем объеме валового регионального продукта по автономному округу
(Указ № 596 <1>)
%
30
0,33
30
0,33
30
0,33
30
0,33
30
0,33
30
0,5
30
0,5
30
0,5
3. Доля валового регионального продукта по виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» в общем объеме валового регионального продукта по автономному округу
%
1,30
0,34
1,30
0,34
2
0,34
2
0,34
2
0,34
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 1
-
-
-
0,12
-
0,13
-
0,125
-
0,125
-
0,125
-
0,2
Цели Подпрограммы 1:
1. Создание основы формирования системы управления стратегическим развитием автономного округа.
2. Повышение эффективности государственного стратегического управления
Задача 1.1. Развитие системы государственного стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития автономного округа
Показатель 1.1.1. Уровень достижения целевых показателей, установленных Программой социально-экономического развития автономного округа
2, 7, 15
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Показатель 1.1.2. Доля своевременно подготовленных информационных материалов о социально-экономической ситуации в автономном округе по поручениям (запросам)
от общего количества подготовленных информационных материалов о социально-экономической ситуации в автономном округе по поручениям (запросам)
1 (1.1, 1.2), 9
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,05
100
0,05
-
-
-
-
-
-
Показатель 1.1.3. Доля своевременно разработанных документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования от общего числа запланированных к разработке документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования
3, 4, 8
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,05
100
0,05
-
-
-
-
-
-
Задача 1.2. Внедрение в исполнительных органах государственной власти автономного округа и органах местного самоуправления принципов и процедур управления по результатам
1.2.1. Доля средств окружного бюджета, распределенных программно-целевым методом
6
%
98
0,1
98
0,1
98
0,2
98
0,1
98
0,1
98
1
98
1
98
1
Показатель 1.2.2. Доля ведомственных целевых программ, отнесенных к 1 и 2 рангу по итогам оценки эффективности их реализации
5
%
98
0,1
98
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1.3. Оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти автономного и органов местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе
Показатель 1.3.1. Доля подготовленных нормативно-правовых актов в сфере оценки эффективности деятельности от общего количества нормативно-правовых актов, нуждающихся в актуализации
10
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,05
100
0,05
-
-
-
-
-
-
Показатель 1.3.2. Доклад Губернатора автономного округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти автономного округа за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период
11
ед.
1
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
-
-
-
-
-
-
Показатель 1.3.3. Сводный доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов за отчетный период и их планируемых значениях на 3-летний период, ежегодно представляемый на рассмотрение комиссии при Губернаторе автономного округа по повышению эффективности государственного и муниципального управления
12
ед.
1
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
-
-
-
-
-
-
Задача 1.4. Содействие развитию социального партнерства в сфере трудовых отношений
Показатель 1.4.1. Доля городских округов и муниципальных районов в автономном округе, в которых созданы территориальные трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в общем количестве городских округов и муниципальных районов в автономном округе
15, 16
%
84,6
0,1
92,3
0,1
100
0,2
100
0,05
100
0,05
-
-
-
-
-
-
Показатель 1.4.2. Уровень доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера автономного округа <8>
14
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
81
0,2
85
0,2
-
-
-
-
-
-
Показатель 1.4.3. Прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера автономного округа по отношению к соответствующему показателю 2016 года <8>
14
%
-
-
-
-
-
-
0,5
0,2
1
0,2
-
-
-
-
-
-
Задача 1.5. Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в автономном округе
Показатель 1.5.1. Доля специалистов, направленных на обучение в рамках реализации Государственного плана, к численности лиц (квот), утвержденной для автономного округа на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
%
93,75
0,1
106
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1.5. Установление величин прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по автономному округу
Показатель 1.5.1. Количество нормативных правовых актов, устанавливающих величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по автономному округу
16
ед.
-
-
-
-
-
-
4
0,05
4
0,05
-
-
-
-
-
-
Показатель 1.5.2. Количество нормативных правовых актов, устанавливающих величину прожиточного минимума неработающего пенсионера в автономном округе
17
ед.
-
-
-
-
-
-
1
0,05
1
0,05
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
-
-
-
0,12
-
0,13
-
0,125
-
0,125
-
0,125
-
0,2
Цели Подпрограммы 2:
1. Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие инвестиционной деятельности в автономном округе.
2. Обеспечение роста реального сектора экономики и уровня жизни населения
Задача 2.1. Повышение инвестиционной привлекательности автономного округа
Показатель 2.1.1. Объем инвестиций, вовлеченный в экономику региона в результате реализации приоритетных инвестиционных проектов
1
млрд руб.
57,1
0,25
213,7
0,1
201,4
0,1
279,8
0,1
269,5
0,15
212,0
0,34
152,0
0,34
152,0
0,34
Показатель 2.1.2. Кредитный рейтинг автономного округа
1(1,1)
шк.
-
-
ВВВ-/нега-тив-ный
0,05
ВВВ-/нега-тив-ный
0,05
ВВВ-/по-
зи-
тив-ный
0,05
ВВВ-/по-
зи-
тив-ный
0,1
ВВВ-/по-
зи-
тив-
ный
0,33
ВВВ-/по-
зи-
тив-ный
0,33
ВВВ-/по-
зи-
тив-ный
0,33
Показатель 2.1.3. Количество реализованных основных положений стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в автономном округе
1
ед.
-
-
12
0,05
12
0,05
12
0,05
-
-
-
-
-
-
-
-
Показатель 2.1.4. Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации внедренных элементов деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе
1
баллов
-
-
8
0,05
10
0,05
10
0,05
-
-
-
-
-
-
-
-
Показатель 2.1.5. Доля объектов недвижимости (за исключением земель), расположенных на территории автономного округа, кадастровая стоимость которых актуализирована в соответствии с требованиями законодательства, от общего количества объектов недвижимости (за исключением земель), учтенных в Государственном кадастре недвижимости на дату проведения государственной кадастровой оценки
2
%
-
-
-
-
не менее 90%
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2.2. Обеспечение экономической эффективности политики в сфере развития и регулирования реального сектора экономики
Показатель 2.2.1. Доля проектов нормативных правовых актов автономного округа в сфере развития и регулирования реального сектора экономики, прошедших экспертизу в департаменте экономики автономного округа, от общего количества проектов, направленных на согласование
4
%
100
0,2
100
0,2
100
0,1
100
0,2
100
0,2
-
-
-
-
-
-
Показатель 2.2.2. Динамика среднегодового объема производства продукции лесопромышленного комплекса
1.8
%
-
-
-
-
-
-
> 100
0,1
> 100
0,1
> 100
0,33
> 100
0,33
> 100
0,33
Задача 2.3. Обеспечение населения сельских населенных пунктов автономного округа хлебом по доступной цене (до 2016 года)
Показатель 2.3.1. Соотношение средней розничной цены реализации 1 кг хлеба в сельских населенных пунктах автономного округа к средней розничной цене реализации 1 кг хлеба по автономному округу
3
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2.4. Обеспечение экономической эффективности политики автономного округа в сфере управления государственным имуществом
Показатель 2.4.1. Доля проектов нормативных правовых актов автономного округа в сфере управления государственным имуществом автономного округа, прошедших экспертизу в департаменте экономики автономного округа, от общего количества проектов, направленных на согласование
4
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
-
-
-
-
-
-
Задача 2.5. Обеспечение экономической эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств окружного бюджета
Показатель 2.5.1. Доля инвестиционных проектов, получивших заключение департамента экономики автономного округа о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения, к общему числу таких инвестиционных проектов
5
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
-
-
-
-
-
-
Задача 2.6. Обеспечение экономических, финансовых и имущественных интересов автономного округа в сфере несостоятельности (банкротства), процедурах, применяемых в деле о банкротстве
Показатель 2.6.1. Доля исковых заявлений о включении в реестр требований кредиторов, предъявленных в рамках обеспечения экономических, финансовых и имущественных интересов автономного округа в сфере несостоятельности (банкротстве), направленных с соблюдением нормативных сроков
6
%
100
0,05
100
0,05
100
0,05
100
0,05
100
0,05
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3
-
-
-
0,12
-
0,13
-
0,125
-
0,125
-
0,125
-
0,2
Цель Подпрограммы 3: обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в автономном округе
Задача 3.1. Нормативно-правовое регулирование поддержки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа.
Задача 3.5. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информационным, консалтинговым, обучающим и другим услугам.
Задача 3.7. Содействие деятельности общественных объединений предпринимателей, организация взаимодействия между властью и предпринимательским сообществом автономного округа.
Задача 3.9. Мониторинг и оценка состояния предпринимательской среды
Показатель 3.1.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа (Федеральный закон № 209-ФЗ <2>) (с 2018 года – с учетом ИП)
1 (1.1, 1.5, 1.7, 1.9)
ед.
6974
0,1
6974
0,1
6974
0,1
6974
0,1
18000
0,1
18000
0,1
18000
0,1
18000
0,1
Задача 3.2. Совершенствование системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа, включая формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
Показатель 3.2.1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (с 2018 года – с учетом ИП)
1 (1.2)
%
10
0,1
10
0,1
10
0,05
10
0,05
17
0,05
17
0,05
17
0,05
17
0,05
Показатель 3.2.2. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку <6>
1 (1.2)
%
-
-
-
-
-
-
1,2
0,1
1,3
0,1
-
-
-
-
-
-
Задача 3.3. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа к механизмам финансовой поддержки и кредитным ресурсам.
Задача 3.4. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций и промышленного производства.
Задача 3.10. Решение текущих задач в сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства автономного округа
Показатель 3.3.1. Доля продукции, произведенной малыми и средними предприятиями в автономном округе, в общем объеме валового регионального продукта (Федеральный закон № 209-ФЗ <2>) (с учетом ИП)
1 (1.3, 1.4, 1.10)
%
5,6
0,1
7,5
0,1
7,5
0,1
7,5
0,1
7,5
0,1
7,5
0,1
7,5
0,1
7,5
0,1
Показатель 3.3.2. Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства в автономном округе (с учетом ИП)
1 (1.3, 1.4, 1.10)
млн руб.
1125,4
0,2
1550
0,2
1550
0,05
1550
0,05
1550
0,05
1550
0,05
1550
0,05
1550
0,05
Показатель 3.3.3. Количество созданных рабочих мест в малом и среднем бизнесе за счет реализации программы развития малого и среднего предпринимательства (Федеральный закон № 209-ФЗ <2>), в том числе
1 (1.3, 1.4, 1.10)
ед.
700
0,2
не менее 260
0,2
не менее 260
0,2
не менее 260
0,3
не менее 260
0,3
не менее 260
0,5
не менее 260
0,5
не менее 260
0,5
Количество созданных (сохраненных) рабочих мест (за счет субсидий, предоставленных муниципальным образованиям)
1 (1.3, 1.4, 1.10)
ед.
-
-
-
-
40
-
40
-
40
-
40
-
40
-
40
-
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку
(за счет субсидий, предоставленных за счет средств федерального бюджета) <6>
1 (1.3, 1.4, 1.10)
ед.
-
-
-
-
6
-
100
-
100
-
-
-
-
-
-
-
Показатель 3.3.4. Размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, направленных на приобретение оборудования (за счет субсидий, предоставленных за счет средств федерального
бюджета) <6>
1 (1.3, 1.4, 1.10)
тыс. руб.
5000
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Показатель 3.3.5. Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия <6>
1 (1.3, 1.4, 1.10)
%
100
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Показатель 3.3.6. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку <6>
1 (1.3, 1.4, 1.10)
ед.
-
-
-
-
6
0,1
4740
0,1
2025
0,1
-
-
-
-
-
-
Задача 3.6. Формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности, устранение стереотипов и негативного отношения к предпринимательству
Показатель 3.6.1. Объем налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в консолидированный бюджет автономного округа (Федеральный закон № 209-ФЗ <2>)
1 (1.6)
млн руб.
2080
0,2
1700
0,2
1700
0,1
1700
0,1
1700
0,1
1700
0,1
1700
0,1
1700
0,1
Задача 3.8. Содействие продвижению товаров и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства автономного округа, на российский рынок
Показатель 3.8.1. Оборот продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предприятиями в автономном округе (Указ № 1199 <3>, Указ 548 <3>) <9>
1 (1.8)
млрд руб.
117
0,1
138,08
0,1
138,08
0,1
138,08
0,033
138,08
0,033
-
-
-
-
-
-
Показатель 3.8.2. Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года <6>
1 (1.8)
%
-
-
-
-
-
-
2
0,034
3
0,034
-
-
-
-
-
-
Показатель 3.8.3. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку <6>
1 (1.8)
%
-
-
-
-
-
-
3
0,033
4
0,033
-
-
-
-
-
-
Показатель 3.8.4. Отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения (Указ № 548 <9>) (с учетом ИП)
1
(1.8)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
0,1
10
0,1
10
0,1
Подпрограмма 4
-
-
-
0,12
-
0,13
-
0,125
-
0,125
-
0,125
-
0,2
Цель Подпрограммы 4: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок заказчиками, контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членов, уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями при осуществлении закупок для обеспечения нужд автономного округа в отношении специализированных организаций, выполняющих в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения нужд автономного округа
Задача 4.1. Организация и осуществление контроля в сфере закупок за выполнением правовых требований законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере закупок и осуществление административного производства в связи с нарушением законодательства в установленной сфере деятельности
4.1.1. Доля проведенных плановых проверок соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок от общего количества запланированных
1
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
-
-
-
-
-
-
Показатель 4.1.2. Доля рассмотренных заявок на осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) от общего количества поступивших заявок
2
%
98
0,1
98
0,1
98
0,1
99
0,1
99
0,1
-
-
-
-
-
-
Показатель 4.1.3. Доля рассмотренных жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего в отношении закупок для обеспечения нужд автономного округа и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на территории автономного округа
3
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
-
-
-
-
-
-
Показатель 4.1.4. Доля рассмотренных уведомлений заказчиков об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае возникновения потребности в определенных товарах, работах, услугах вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, возникновения необходимости срочного медицинского вмешательства (при условии, что такие товары, работы, услуги не включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера) и применения иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно
4
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
-
-
-
-
-
-
Показатель 4.1.5. Доля рассмотренных уведомлений заказчиков об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае возникновения потребности в работе или услуге, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными актами автономного округа
5
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
-
-
-
-
-
-
Показатель 4.1.6. Доля рассмотренных дел об административных правонарушениях в сфере закупок от общего количества возбужденных дел
6
%
90
0,3
91
0,3
92
0,3
93
0,3
94
0,3
-
-
-
-
-
-
Показатель 4.1.7. Доля проверенных закупок заказчиков от общего объема закупок
1-6
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
1
40
1
40
1
Подпрограмма 5
-
-
-
0,12
-
0,13
-
0,125
-
0,125
-
0,125
-
0,2
Цель Подпрограммы 5: повышение качества и доступности услуг и работ, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями
Задача 5.1. Совершенствование механизмов управления бюджетными расходами на оказание (выполнение) услуг (работ) учреждениями
Показатель 5.1.1. Доля бюджетных и автономных государственных учреждений автономного округа, осуществляющих оказание государственных услуг на основе государственных заданий учредителя, от общего количества государственных бюджетных и автономных учреждений автономного округа
4
%
100
0,25
100
0,2
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
1
100
1
100
1
Показатель 5.1.2. Доля учреждений, охваченных мероприятиями мониторинга проводимых ими работ по размещению сведений, установленных законодательством Российской Федерации, на Официальном сайте (bus.gov.ru)
4
%
100
0,25
100
0,2
100
0,1
100
0,2
100
0,2
-
-
-
-
-
-
Показатель 5.1.3. Доля своевременно разработанных документов среднесрочного прогнозирования по государственному сектору экономики автономного округа от общего числа запланированных к разработке документов среднесрочного прогнозирования по государственному сектору экономики автономного округа
3
%
100
0,25
100
0,2
100
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 5.2. Совершенствование порядка формирования фонда оплаты труда учреждений, установления тарифных ставок (окладов), доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера
Показатель 5.2.1. Доля проектов нормативных правовых актов автономного округа, устанавливающих требования к разработке и установлению систем оплаты труда государственных учреждений, прошедших экспертизу в департаменте экономики автономного округа, от общего количества проектов, направленных на согласование
6
%
0
0
100
0,2
100
0,1
100
0,1
100
0,1
-
-
-
-
-
-
Показатель 5.2.2. Доля государственных и муниципальных учреждений, охваченных мероприятиями мониторинга поэтапного повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в автономном округе
5, 7
%
100
0,25
100
0,2
100
0,1
100
0,1
100
0,1
-
-
-
-
-
-
Задача 5.3. Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в автономном округе
Показатель 5.3.1. Доля специалистов, направленных на обучение в рамках реализации государственного плана, к численности лиц (квот), утвержденной для автономного округа на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
2
%
-
-
-
-
57
0,05
90
0,05
90
0,05
-
-
-
-
-
-
5.3.2. Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ <7>
2
ед.
-
-
-
-
3
0,15
4
0,15
4
0,15
-
-
-
-
-
-
5.3.3. Количество специалистов, завершивших обучение
(в процентах к общему количеству специалистов, приступивших к обучению) <7>
2
%
-
-
-
-
65
0,15
75
0,15
75
0,15
-
-
-
-
-
-
5.3.4. Количество специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на «хорошо» и «отлично»
(в процентах к общему количеству специалистов, завершивших обучение) <7>
2
%
-
-
-
-
65
0,15
75
0,15
75
0,15
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 6 (до 31.12.2018)
-
-
-
0,12
-
0,13
-
0,125
-
0,125
0,125
-
-
-
-
-
-
Цель Подпрограммы 6: снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг
Задача 6.1. Развитие сети МФЦ, соответствующих установленным требованиям
Показатель 6.1.1. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности (Указ № 601 <4>)
1
ед.
2
0,15
2
0,15
2
0,15
2
0,15
2
0,15
-
-
-
-
-
-
Показатель 6.1.2. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (Указ № 601 <4>)
1
%
80
0,2
80
0,2
80
0,05
85
0,05
90
0,05
-
-
-
-
-
-
Показатель 6.1.3. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ (Указ № 601 <4>)
1
%
-
-
-
-
80
0,15
85
0,15
90
0,15
-
-
-
-
-
-
Показатель 6.1.4. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг
1
%
40
0,45
90
0,45
90
0,45
90
0,45
90
0,45
-
-
-
-
-
-
Показатель 6.1.5. Среднее времени ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных (муниципальных) услуг (Указ № 601 <4>)
1
ми-нут
15
0,2
15
0,2
15
0,2
15
0,2
15
0,2
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 7
-
-
-
-
-
-
-
0,125
-
0,125
-
0,125
-
0,2
Цель Подпрограммы 7: развитие ГЧП в отраслях экономики
Задача 7.1. Привлечение средств бизнеса для обеспечения доступности образования, в том числе дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
Показатель 7.1.1. Количество созданных мест в образовательных учреждениях, в том числе для детей в возрасте от 3 до 7 лет, введенных в эксплуатацию на условиях заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве <*>
1
места
-
-
-
-
1460
1
1660
1
1660
1
1660
1
1660
1
-
-
Подпрограмма 8
-
-
-
0,12
-
0,13
-
0,125
-
0,125
-
0,125
-
-
-
-
-
-
Цель Подпрограммы 8: кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Задача 8.1. Совершенствование кадрового потенциала
Показатель 8.1.1. Укомплектованность кадрами
1
%
97
0,2
98
0,2
98
0,2
99
0,2
99
0,2
-
-
-
-
-
-
Показатель 8.1.2. Доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3-х лет
1
%
98
0,09
98
0,09
98
0,09
98
0,09
98
0,09
-
-
-
-
-
-
Задача 8.2. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения
Показатель 8.2.1. Доля проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов
1
%
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
-
-
-
-
-
-
Показатель 8.2.2. Доля проектов доверенностей, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов доверенностей
1
%
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
-
-
-
-
-
-
Показатель 8.2.3. Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов, договоров, соглашений
1
%
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
-
-
-
-
-
-
Показатель 8.2.4. Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента
1
%
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
-
-
-
-
-
-
Показатель 8.2.5. Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений
1
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
-
-
-
-
-
-
Показатель 8.2.6. Количество сводных докладов об осуществлении на территории автономного округа регионального государственного контроля (надзора) уполномоченными органами исполнительной власти автономного округа
1
ед.
-
-
-
-
1
0,05
1
0,05
1
0,05
-
-
-
-
-
-
Показатель 8.2.7. Количество сводных докладов об осуществлении на территории автономного округа муниципального контроля уполномоченными органами местного самоуправления
1
ед.
-
-
-
-
1
0,05
1
0,05
1
0,05
-
-
-
-
-
-
Задача 8.3. Формирование полной и достоверной информации, необходимой внутренним и внешним пользователям бюджетной отчетности о деятельности департамента и его имущественном положении путем сплошного, непрерывного и документального отражения всех хозяйственных операций, осуществляемых ответственным исполнителем
Показатель 8.3.1. Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
1
%
95
0,15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Показатель 8.3.2. Доля хозяйственных операций, проведенных в бюджетном учете на основании поступивших первичных документов, от общего количества поступивших первичных документов
1
%
-
-
100
0,15
100
0,05
100
0,05
100
0,05
-
-
-
-
-
-
Ведомственная целевая программа «Развитие инвестиционной деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012 – 2014 годов»
0,08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Кредитный рейтинг автономного округа
BBB-/нега-тив-ный
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Наличие основных составляющих (требований) стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе
ед.
12
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Количество рабочих мест, созданных в результате реализации приоритетных инвестиционных проектов
ед.
130
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ведомственная целевая программа «Развитие системы прогнозирования и стратегического планирования социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы»
0,08
0,09
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Степень выполнения годовых прогнозов, в том числе
Индекс промышленного производства
%
95
0,1
95
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования
%
95
0,1
95
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Среднегодовой индекс потребительских цен
%
96
0,1
96
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Денежные доходы населения
%
95
0,1
95
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа, участвующих в мероприятии по обеспечению среднесрочного и долгосрочного прогнозирования занятости населения
ед.
240
0,2
260
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Количество функциональных направлений работы ИАС Мониторинг Ямал
ед.
17
0,2
18
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Количество направлений мониторинга социально-экономической ситуации в автономном округе, переведенных с помощью ИАС Мониторинг Ямал с ручного в автоматизированный режим
ед.
9
0,2
10
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1) Указ № 596 – Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике».
(2) Федеральный закон № 209-ФЗ – Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
(3) Указ № 1199 – Указ Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (действие Указа распространяется с 2014 год по 14 ноября 2017 года. Указ утратил силу в связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Указ № 548)
(4) Указ № 601 – Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
(5) Закон № 148-ЗАО – Закон автономного округа от 24 декабря 2012 года № 148-ЗАО «О Программе социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012 –2016 годы».
(6) Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, от 13 июля 2016 года № 013-МБ-16.
Соглашение о предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» от 21 февраля 2017 года № 139-08-225.
Соглашение о предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» от 07 февраля 2018 года № 139-09-2018-076.
(7) Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету автономного округа на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2017/18 учебных годах, от 14 июля 2016 года № С-348-НП/Д20.
Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету автономного округа на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2017/18 учебных годах, от 21 февраля 2017 года № 139-08-141.
Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету автономного округа на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2017/18 учебных годах, от 14 февраля 2018 года № 139-08-2018-074.
(8) Соглашение между Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету автономного округа на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока от 20 февраля 2017 года № 380-08-049.
Соглашение между Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету автономного округа на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока от 12 февраля 2018 года № 380-09-2018-068.
<*> С нарастающим итогом;
(9) Указ № 548.».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Газета "Красный Север" № 31 от 16.04.2019, Официальный интернет-сайт правительства ЯНАО http://правительство.янао.рф от 10.04.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Основы государственного управления, 020.010.000 Органы исполнительной власти, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: