Основная информация

Дата опубликования: 08 сентября 2020г.
Номер документа: RU62005606202000068
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Рязанская область
Принявший орган: Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район Рязанской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  КЛЕПИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 сентября 2020 года                                                                                                  № 376

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район от 29.12.2014 года № 1275 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании – Клепиковский муниципальный район на период с 2015 по 2025 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях дальнейшего развития системы образования муниципального образования – Клепиковский муниципальный район, обеспечения условий доступности качественного образования, необходимости решения проблемы в текущем финансовом году программным методом при наличии источников финансирования, в целях обеспечения устойчивости финансов, их концентрации и активного воздействия на социально-экономическое развитие муниципального образования – Клепиковский муниципальный район, на основании Постановления администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район от 11.04.2016 года № 150 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании – Клепиковский муниципальный район», руководствуясь Уставом муниципального образования – Клепиковский муниципальный район, администрация муниципального образования – Клепиковский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район от 29.12.2014 года № 1275 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Клепиковский муниципальный район на период с 2015 по 2025 годы» следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы финансирования программы» Паспорта муниципальной программы приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы составляет

3 559 513,8 тыс. рублей из средств местного, областного и федерального бюджетов:

- муниципальный бюджет - 1 011 395,6 тыс. рублей;

- областной бюджет - 2 538 055,9 тыс. рублей;

- федеральный бюджет - 10 062,3 тыс. рублей, в том

числе по годам:

2015 год – 268 374,2 тыс.рублей, из них

82 772,7 тыс.рублей средства муниципального бюджета

185 601,5 тыс.рублей средства областного бюджета

2016 год – 276 892,1 тыс.рублей, из них

86 203,4 тыс.рублей средства муниципального бюджета

190 688,7 тыс.рублей средства областного бюджета

2017 год – 300 182,4 тыс.рублей, из них

90 244,9 тыс.рублей средства муниципального бюджета

208 699,0 тыс.рублей – средства областного бюджета

1 238,5тыс. рублей – средства федерального бюджета

2018 год – 330 808,2 тыс.рублей, из них

89 931,3 тыс.рублей средства муниципального бюджета

240 239,4 тыс. рублей – средства областного бюджета

637,5 тыс.рублей – средства федерального бюджета

2019 год – 364 943,6 тыс.рублей, из них

93 179,4 тыс. рублей – средства муниципального бюджета

271 084,2 тыс. рублей – средства областного бюджета

680,0 тыс. рублей– средства федерального бюджета

2020 год – 386 703,6 тыс.рублей, из них

98 574,3 тыс. средства муниципального бюджета

280 623,0 тыс.рублей средства областного бюджета

7 506,3 тыс.рублей – средства федерального бюджета

2021 год – 362 525,1 тыс.рублей, из них

92 372,1 тыс. рублей средства муниципального бюджета

270 153,0 тыс.рублей средства областного бюджета

2022 год – 368 580,0 тыс.рублей, из них

92 939,0 тыс. рублей средства муниципального бюджета

275 641,0 тыс.рублей средства областного бюджета

2023 год – 300 168,2 тыс.рублей, из них

95 059,5 тыс.рублей средства муниципального бюджета

205 108,7 тыс.рублей средства областного бюджета

2024 год – 300 168,2 тыс.рублей, из них

95 059,5 тыс.рублей средства муниципального бюджета

205 108,7 тыс.рублей средства областного бюджета

2025 год – 300 168,2 тыс.рублей, из них

95 059,5 тыс.рублей средства муниципального бюджета

205 108,7тыс. рублей средства областного бюджета

Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Программы по годам, приведены в разделе «Ресурсное обеспечение программы».

1.2. Раздел 2 «Ресурсное обеспечение Программы» приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«2. Ресурсное обеспечение Программы

Главные распорядители

Источники финанси-

рования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

В том числе по годам

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

3 559 513,6

268 374,2

276 892,1

300 182,4

330 808,2

364 943,6

386 703,4

362 525,1

368 580,0

300 168,2

300 168,2

300 168,2

Средства муници-пального бюджета

1 011 395,4

82 772,7

86 203,4

90 244,9

89 931,3

93 179,4

98 574,1

92 372,1

92 939,0

95 059,5

95 059,5

95 059,5

Средства областного бюджета

2 538 055,9

185 601,5

190 688,7

208 699,0

240 239,4

271 084,2

280 623,0

270 153,0

275 641,0

205 108,7

205 108,7

205 108,7

Средства федерального бюджета

10 062,3

0

0

1 238,5

637,5

680,0

7 506,3

0

0

0

0

0

                                                                                                                                                                       

1.3. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании – Клепиковский муниципальный район» приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании – Клепиковский муниципальный район»

Главные распорядители

Источники финанси-

рования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

В том числе по годам

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

266 160,7

20 682,9

22 490,8

26 779,3

28 982,0

18 521,2

24 042,8

23 148,4

23 848,4

25 888,3

25 888,3

25 888,3

Средства муници-пального бюджета

257 111,9

20 682,9

22 490,8

23 779,3

22 933,2

18 521,2

24 042,8

23 148,4

23 848,4

25 888,3

25 888,3

25 888,3

Средства областного бюджета

9 048,8

0

0

3000,0

6 048,8

0

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального и областного бюджета.».

1.4. Приложение 1 к Подпрограмме «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании – Клепиковский муниципальный район» изложить в следующей редакции:

                            «Приложение 1

к Подпрограмме

«Развитие дошкольного образования в

муниципальном образовании –

Клепиковский муниципальный район»

Система мероприятий Подпрограммы

«Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании – Клепиковский муниципальный район»



п/п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распоря-дители

Испол-нители

Источник финанси-рования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

Ожидаемый результат

Всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.

Задача 1

Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями системы дошкольного образования

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Консолиди-рованный бюджет

266 160,7

20 682,9

22 490,8

26 779,3

28 982,0

18 521,2

24 042,8

23 148,4

23 848,4

25 888,3

25 888,3

25 888,3

Обеспечение государствен-ных гарантий реализации прав на получе-ние общедос-тупного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-ных дошколь-ных образо-вательных учреждениях

1.1.

Субсидии бюджет-ным учреждениям на финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-ции прав на полу-чение общедоступ-ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Консолиди-рованный бюджет

262 070,0

20 578,3

22 190,8

23 424,3

28 982,0

18 521,2

23 711,7

23 148,4

23 848,4

25 888,3

25 888,3

25 888,3

1.1.1.

Субсидии бюджет-ным учреждениям на финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Местный бюджет

255 961,2

20 578,3

22 190,8

23 424,3

22 873,2

18 521,2

23 711,7

23 148,4

23 848,4

25 888,3

25 888,3

25 888,3

1.1.2.

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений, в связи с увеличе-нием минималь-ного размера оплаты труда

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Областной бюджет

6 048,8

0

0

0

6 048,8

0

0

0

0

0

0

0

1.1.3.

Софинансирование мероприятия «Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений, в связи с увеличе-нием минималь-ного размера оплаты труда»

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Местный бюджет

60,0

0

0

0

60,0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.

Субсидии бюджет-ным учреждениям на иные цели

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Консолиди-рованный бюджет

4 090,7

104,6

300,0

3 355,0

0

0

331,1

0

0

0

0

0

1.2.1.

Разработка плана мероприятий по локализации аварийных ситуаций в здании детского сада

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Местный бюджет

17,0

17,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.2.

Страхование гражданской ответственности владельцев опасно-го производствен-ного объекта

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Местный бюджет

87,6

87,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.3.

Софинансирование на реализацию мероприятий государственных программ.

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Местный бюджет

655,0

0

300,0

355,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

1.2.4.

Проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Областной бюджет

3 000,0

0

0

3 000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.5.

Расходы на финан-совое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции в общеобразователь-ных учреждениях

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Местный бюджет

331,1

0

0

0

0

0

331,1

0

0

0

0

0

ИТОГО

266 160,7

20 682,9

22 490,8

26 779,3

28 982,0

18 521,2

24 042,8

23 148,4

23 848,4

25 888,3

25 888,3

25 888,3

1.5. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Развитие общего образования в муниципальном образовании – Клепиковский муниципальный район» приложения 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Развитие общего образования в

муниципальном образовании – Клепиковский муниципальный район»

Главные распорядители

Источники финанси-

рования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

В том числе по годам

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

272 217,0

22 206,3

23 185,2

22 425,0

24 829,0

28 504,8

35 332,0

25 324,7

25 109,3

21 766,9

21 766,9

21 766,9

Средства муници-пального бюджета

267 198,7

22 206,3

23 185,2

22 425,0

24 829,0

28 004,8

30 813,7

25 324,7

25 109,3

21 766,9

21 766,9

21 766,9

Средства областного бюджета

635,5

0

0

0

0

500,0

135,5

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

4 382,8

0

0

0

0

0

4 382,8

0

0

0

0

0

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального и областного бюджета.».

1.6. Приложение 1 к Подпрограмме «Развитие общего образования в муниципальном образовании – Клепиковский муниципальный район» изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к Подпрограмме

«Развитие общего образования

в муниципальном образовании –

Клепиковский муниципальный район»

Система мероприятий Подпрограммы

«Развитие общего образования в муниципальном образовании – Клепиковский муниципальный район»



п/п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распоря-дители

Испол-нители

Источник финанси-рования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

Ожидаемый результат

Всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.

Задача 1

Развитие общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Консо-лидиро-ванный бюджет

267 653,1

22 206,3

23 185,2

22 425,0

24 829,0

28 504,8

30 768,1

25 324,7

25 109,3

21 766,9

21 766,9

21 766,9

Обеспечение государствен-ных гарантий реализации прав на получение общедоступно-го и бесплатно-го дошкольно-го, начального общего, основ-ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-зовательных организациях

1.1.

Субсидии бюджет-ным учреждениям на финансовое обеспече-ние государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в т.ч:

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Местный бюджет

265 237,1

22 206,3

23 119,7

22 400,0

24 829,0

27 920,4

29 327,0

25 324,7

25 109,3

21 666,9

21 666,9

21 666,9

1.2.

Субсидии бюджет-ным учреждениям на иные цели

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Местный бюджет

2 416,0

0

65,5

25,0

0,0

584,4

1 441,1

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

1.2.1.

Создание и развитие Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия»

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Местный бюджет

378,4

0

53,4

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

1.2.2.

Переоснащение зданий и помещений МОУ

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Местный бюджет

69,4

0

0

0

0

69,4

0

0

0

0

0

0

1.2.3.

Модернизация содержания образо-вания и образователь-ной среды для обес-печения готовности выпускников ОУ к дальнейшему обуче-нию и деятельности в высокотехнологичной экономики в том числе:

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Местный бюджет

12,1

0

12,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.3.1.

Развитие системы управления качеством образовательных услуг, в том числе приобретение программного обеспечения для проведения мониторинговых исследований качества образования

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Без финанси-рования

1.2.3.2.

Реализация комплекса мер по развитию математического образования (учебно-методическая деятельность и организация участия в физико-математичес-ких мероприятиях)

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Без финанси-рования

1.2.4.

Развитие дистанционного образования детей с целью обеспечения доступности и воз-можности освоения общеобразовательных программ непосредст-венно по месту жительства обучающегося

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Без финанси-рования

1.2.5

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов на создание в музеях военно-патриотического профиля, являющихся структурными подразделениями муниципальных учреждений, реали-зующих основные общеобразовательные программы (за исключением образовательных программ дошколь-ного образования), экспозиции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Консолиди-рованный бюджет

515,0

0

0

0

0

515,0

0

0

0

0

0

0

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Областной бюджет

500,0

0

0

0

0

500,0

0

0

0

0

0

0

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Местный бюджет

15,0

0

0

0

0

15,0

0

0

0

0

0

0

1.2.6

Расходы на финансо-вое обеспечение мероприятий, связан-ных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции в общеобразовательных учреждениях

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Местный бюджет

1 441,1

0

0

0

0

0

1 441,1

0

0

0

0

0

2.

Задача 2

Реализация федераль-ного проекта «Цифро-вая образовательная среда»

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Консолиди-рованный бюджет

4 563,9

0

0

0

0

0

4 563,9

0

0

0

0

0

2.1

Расходы местного бюджета за счет субсидий из областного бюджета на внедрение целевой модели цифровой образовательной сре-ды в общеобразова-тельных организациях и профессиональных образовательных организациях на условиях софинанси-рования из федераль-ного бюджета

Управ-ление образо-вания

Управ-ление образо-вания

Консолиди-рованный бюджет

4 563,9

0

0

0

0

0

4 563,9

0

0

0

0

0

Федераль-ный

бюджет

4 382,8

0

0

0

0

0

4 382,8

0

0

0

0

0

Областной

бюджет

135,5

0

0

0

0

0

135,5

0

0

0

0

0

Муници-пальный бюджет

45,6

0

0

0

0

0

45,6

0

0

0

0

0

3.

Обеспечение выплат ежемесячного дене-жного вознагражде-ния за классное руководство педагогическим работникам

Управ-ление образо-вания

Управ-ление образо-вания

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.

Обеспечение выплат ежемесячного дене-жного вознагражде-ния за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптирован-ные основные обще-образовательные программы

Управ-ление образо-вания

Управ-ление образо-вания

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ИТОГО:

272 217,0

22 206,3

23 185,2

22 425,0

24 829,0

28 504,8

35 332,0

25 324,7

25 109,3

21 766,9

21 766,9

21 766,9

1.7. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Развитие учреждений дополнительного образования в сфере образования в муниципальном образовании – Клепиковский муниципальный район» приложения 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Развитие учреждений дополнительного образования в сфере образования в муниципальном образовании – Клепиковский муниципальный район»

Главные распорядители

Источники финанси-

рования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

В том числе по годам

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

144 464,1

14 692,8

14 562,2

15 734,0

17 486,6

11 579,9

10 129,1

9 743,5

9 743,5

13 597,5

13 597,5

13 597,5

Средства муници-пального бюджета

140 466,5

14 692,8

14 562,2

14 668,4

15 260,8

11 121,8

9 881,0

9 743,5

9 743,5

13 597,5

13 597,5

13 597,5

Средства областного бюджета

3 997,6

0

0

1 065,6

2 225,8

458,1

248,1

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального и областного бюджета.».

1.8. Приложение 1 к Подпрограмме «Развитие учреждений дополнительного образования в сфере образования в муниципальном образовании- Клепиковский муниципальный район» изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к Подпрограмме

«Развитие учреждений дополнительного образования

в сфере образования в муниципальном образовании –

Клепиковский муниципальный район»

Система мероприятий Подпрограммы

«Развитие учреждений дополнительного образования в сфере образования в муниципальном образовании –

Клепиковский муниципальный район»



п/п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распоря-дители

Исполни-тели

Источник финанси-

рования

Объемы финансирования

(тыс. рублей)

Ожидаемый

результат

Всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Задача 1

Создание условий для обеспечения функциониро-вания и развития дополни-тельного образования детей

Админист-рация

Управле-ние

обра-зования

Консоли-дирован-ный бюджет

144 329,3

14 692,8

14 562,2

15 719,0

17 471,8

11 564,9

10 114,1

9 728,5

9 728,5

13 582,5

13 582,5

13 582,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования             

1.1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-ных гарантий реализации прав на получение общедос-тупного и бесплатного дополнительного образова-ния в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей

Админист-рация

Управле-ние

обра-зования

Местный бюджет

119 271,6

14 630,8

14 562,2

14 597,3

15 170,5

8 605,6

5 267,3

5 239,5

5 239,5

11 986,3

11 986,3

11 986,3

1.2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение реализации дополнительных общеразвивающих программ в рамках модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Админист-рация

Местный бюджет

20 732,7

0

0

0

0

2 477,1

4 489,0

4 489,0

4 489,0

1 596,2

1 596,2

1 596,2

Обеспечение функционирова-ния системы персонифициро-ванного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к допол-нительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Управле-ние

обра-зования

Местный бюджет

20 391,5

0

0

0

0

2 135,9

4 489,0

4 489,0

4 489,0

1 596,2

1 596,2

1 596,2

Отдел культуры и туризма

Местный бюджет

8,5

0

0

0

0

8,5

0

0

0

0

0

0

Админист-рация

Местный бюджет

332,7

0

0

0

0

332,7

0

0

0

0

0

0

1.3

Субсидии из областного бюджета на реализацию п.3.3. задачи 3 подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования детей» государственной программы Рязанской области «Развитие образования на 2014 - 2025 годы»

Админист-рация

Управле-ние

обра-зования

Областной бюджет

1 791,4

0

0

1 065,6

725,8

0

0

0

0

0

0

0

1.4

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2017 году в местном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений (организаций) дополнительного образования детей в сфере образования, состоящих в трудовых отношениях с муниципальными учреждениями (организациями) дополнительного образования детей в сфере образования (софинансирование 5%)

Админист-рация

Управле-ние

обра-зования

Местный бюджет

116,1

0

0

56,1

60,0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

Приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы для участия в спортивных мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни

Админист-рация

Управле-ние

обра-зования

Местный бюджет

62,0

62,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6.

Обеспечение участия педагогов дополнительного образования в мероприятиях по обмену опытом работы (семинарах, конференциях и т.д.), проведение семинаров и других форм мероприятий, повышающих профессиональный уровень мастерства педагогов через освоение эффективных (передовых) практик дополнительного образования детей, в том числе других городов, регионов

Админист-рация

Управле-ние

обра-зования

Без финанси-рования

1.7.

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда

Админист-рация

Управле-ние

обра-зования

Областной бюджет

1 500,0

0

0

0

1 500,0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.

Софинансирование мероприятия «Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда»

Админист-рация

Управле-ние

обра-зования

Местный бюджет

15,5

0

0

0

15,5

0

0

0

0

0

0

0

1.9.

Поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования

Админист-рация

Управле-ние

обра-зования

Консоли-дирован-ный бюджет

732,8

0

0

0

0

482,2

250,6

0

0

0

0

0

Местный бюджет

26,6

0

0

0

0

24,1

2,5

0

0

0

0

0

Областной бюджет

706,2

0

0

0

0

458,1

248,1

0

0

0

0

0

1.10

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции в общеобразовательных учреждениях

Админист-рация

Управле-ние

обра-зования

Местный бюджет

107,2

0

0

0

0

0

107,2

0

0

0

0

0

2.

Задача 2

Формирование и развитие творческих способностей детей, организация их свободного времени

Админист-рация

Управле-ние

обра-зования

Местный бюджет

134,8

0,0

0,0

15,0

14,8

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Увеличение доли

творческих способностей детей

2.1.

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Админист-рация

Управле-ние

обра-зования

Местный бюджет

134,8

0,0

0,0

15,0

14,8

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

2.2.

Обеспечение участия обучающихся МБУ ДО в мероприятиях регионального, межрегионального, всероссийского, международного уровней, направленных на развитие, пропаганду и поддержку детского творчества, развития массового спорта и формирования у несовершеннолетних детей уважительного отношения ко всем этносам и религиям

Админист-рация

Управле-ние

обра-зования

Без финанси-рования

ИТОГО

144 464,1

14 692,8

14 562,2

15 734,0

17 486,6

11 579,9

10 129,1

9 743,5

9 743,5

13 597,5

13 597,5

13 597,5

1.9. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования – Клепиковский муниципальный район» приложения 5 к Программе изложить в следующей редакции:

«3 Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования – Клепиковский муниципальный район»

Главные распорядители

Источники финанси-

рования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

В том числе по годам

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

175 598,5

15 651,2

16 083,9

16 000,0

16 000,0

15 946,3

14 847,1

16 853,0

16 835,0

15 800,0

15 800,0

15 800,0

Средства муници-пального бюджета

175 598,5

15 651,2

16 083,9

16 000,0

16 000,0

15 946,3

14 847,1

16 853,0

16 835,0

15 800,0

15 800,0

15 800,0

Средства областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства федераль-ного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального и областного бюджета.».

1.10. Приложение 1 к Подпрограмме «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования – Клепиковский муниципальный район» изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к Подпрограмме

«Совершенствование организации питания

учащихся в общеобразовательных учреждениях

муниципального образования –

Клепиковский муниципальный район»

Система мероприятий Подпрограммы

«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования –

Клепиковский муниципальный район»



п/п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распоря-дители

Исполни-тели

Источник финанси-рования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

Ожидаемый результат

Всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.

Задача 1

Реализация права учащихся на питание, оказание поддержки детям из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Местный бюджет

175 598,5

15 651,2

16 083,9

16 000,0

16 000,0

15 946,3

14 847,1

16 835,0

16 835,0

15 800,0

15 800,0

15 800,0

Обеспечение возможности реализации права питания воспитанников дошкольных образователь-ных учреждений

1.1.

Питание воспитанников дошкольных образовательных учреждений

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Местный бюджет

30 679,3

3 163,6

2 928,9

2 745,0

2 745,0

2 626,8

2 745,0

2 745,0

2 745,0

2 745,0

2 745,0

2 745,0

1.2.

Питание учащихся общеобразовательных учреждений

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Местный бюджет

102 409,1

9 290,1

9 300,5

9 291,0

9 291,0

9 309,7

8 101,8

10 126,0

10 126,0

9 191,0

9 191,0

9 191,0

1.3.

Питание учащихся относящихся к отдельным категориям родителей в дошкольных группах при школах

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Местный бюджет

4 791,4

260,0

340,5

460,0

460,0

510,9

460,0

460,0

460,0

460,0

460,0

460,0

1.4.

Питание учащихся дошкольных образовательных учреждений, находящихся при школах-детских садах, школах начальных, неполные средние и средние

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Местный бюджет

16 981,1

1 419,4

1 607,0

1 607,0

1 607,0

1 398,7

1 607,0

1 607,0

1 607,0

1 507,0

1 507,0

1 507,0

1.5.

Питание учащихся, находящихся в пришкольных интернатах

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Местный бюджет

4 574,6

300,0

430,0

430,0

430,0

404,6

430,0

430,0

430,0

430,0

430,0

430,0

1.6.

Питание дошкольников в МДОУ, относящихся к отдельным категориям родителей

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Местный бюджет

6 115,2

250,6

580,0

580,0

580,0

644,6

580,0

580,0

580,0

580,0

580,0

580,0

1.7.

Питание учащихся в группах продленного дня

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Местный бюджет

1 810,0

75,0

180,0

170,0

170,0

195,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

1.8.

Питание учащихся в социальной столовой

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Местный бюджет

8 001,8

692,8

717,0

717,0

717,0

856,0

717,0

717,0

717,0

717,0

717,0

717,0

1.9.

Компенсация за питание учащихся в муниципальных образовательных учреждениях района, находящихся на индивидуальном обучении

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Местный бюджет

199,7

199,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Консолиди-рованный бюджет

36,3

0

0

0

0

0

36,3

0

0

0

0

0

1.10.1

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на условиях софинансирования из федерального бюджета

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Федераль-ный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

36,3

0

0

0

0

0

2.

Задача 2

Обеспечение качественного и сбалансированного питания.

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Без финанси-рования

Предоставление качественного и сбалансирован-ного питания

2.1.

Своевременная подготовка столовых ОУ и пищеблоков ДОУ к новому учебному году в соответствии с требованиями действующего законодательства в т.ч. с санитарными правилами и нормами

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Без финанси-рования

2.2.

Использование новых альтернативных форм и методов обслуживания школьников в столовых ОУ, создание салатбаров, экспресс-столов и других видов обслуживания экспресс-методом

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Без финанси-рования

2.3.

Внедрение новых технологий производства пищевых продуктов. Разработка на каждое блюдо технологических карт с наименованием блюд, выходом продукции в готовом виде, описанием технологического процесса

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Без финанси-рования

2.4.

Разработка ЦИК-личных меню 10-12-дневных с выходом готовых блюд в соответствии с физиологическими нормами питания

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Без финанси-рования

2.5.

Создание условий для организации диетического питания

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Без финанси-рования

2.6.

Обеспечение методического руководства по организации диетического питания (составление лечебного меню) для детей страдающих сахарным диабетом, заболеванием желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы и др.

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Без финанси-рования

2.7.

Обеспечение постоянного контроля в т.ч. медицинскими работниками за организацией питания обучающихся в ОУ и воспитанников МДОУ

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Без финанси-рования

3.

Задача 3 Совершенствование системы организации школьного питания

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Без финанси-рования

Предоставление качественного и сбалансированного питания

3.1.

Разработка пакета нормативных документов, регламентирующих организацию школьного питания

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Без финанси-рования

3.2.

Проведение обучения персонала школьных столовых по вопросам, связанным с работой на современном технологическом оборудовании, внедрение новых форм обслуживания

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Без финанси-рования

3.3.

Организация семинаров, круглых столов по актуальным проблемам питания (соблюдение требований СанПиН, новые формы обслуживания и др.)

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Без финанси-рования

3.4.

Проведение смотров - конкурсов на лучшее ОУ по организации питания учащихся и воспитанников

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Без финанси-рования

3.5.

Проведение конкурсов среди работников столовых ОУ «Лучший по профессии»

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Без финанси-рования

3.6.

Проведение совещаний по проблеме организации школьного питания, мерах по взаимодействию структуры его обеспечивающих

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Без финанси-рования

3.7.

Организация прохождения учебной практики выпускниками и обучающимися в ГУ СПО «Клепиковский технологический техникум» на базе школьных столовых, обеспечивающих питание школьников по специальности «повар, кондитер»

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Без финанси-рования

Сог-ласно графи-ку

3.8.

Организация профессиональной подготовки учащихся 10-11 классов ОУ по профессии «повар, кондитер» на базе ГУ СПО «Клепиковский технологический техникум»

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Без финанси-рования

4.

Задача 4

Формирование культуры школьного питания

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Без финанси-рования

Развитие культуры питания и пропаганда здорового образа жизни

4.1.

Информационная, воспитательная работа по привитию культуры питания и пропаганде здорового образа жизни: опрос, анкетирование учащихся и родителей с последующим анализом результатов и осуществление мероприятий по совершенствованию организации питания

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Без финанси-рования

4.2.

Привлечение родителей и общественности для решения проблем организации питания

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Без финанси-рования

4.3.

Освещение в СМИ проблем питания школьников, организация рационального и сбалансированного питания

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Без финанси-рования

4.4.

Разработка и внедрение учебно-просветительной программы по обучению школьников основам правильного питания

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Без финанси-рования

5.

Задача 5

Обеспечение качественного и сбалансированного питания

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Без финанси-рования

Развитие культуры питания и пропаганда здорового образа жизни

5.1.

Своевременная подготовка столовых ОУ и пищеблоков ДОУ к новому учебному году в соответствии с требо-ваниями действующего законодательства в т.ч. с санитарными правилами и нормами

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Без финанси-рования

5.2.

Использование новых альтернативных форм и методов обслуживания школьников в столовых ОУ, создание салатбаров, экспресс-столов и других видов обслуживания экспресс-методом

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Без финанси-рования

5.3.

Внедрение новых технологий производства пищевых продуктов. Разработка на каждое блюдо технологических карт с наименованием блюд, выходом продукции в готовом виде, описанием технологического процесса

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Без финанси-рования

5.4.

Разработка ЦИК-личных меню 10-12-дневных с выхо-дом готовых блюд в соот-ветствии с физиологичес-кими нормами питания

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Без финанси-рования

5.5.

Создание условий для организации диетического питания

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Без финанси-рования

5.6.

Обеспечение методического руководства по организации диетического питания (сос-тавление лечебного меню) для детей, страдающих сахарным диабетом, заболеванием желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы и др.

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Без финанси-рования

5.7.

Обеспечение постоянного контроля в т.ч. медицинс-кими работниками за организацией питания обучающихся в ОУ и воспитанников МДОУ

Админист-рация

Управле-ние обра-зования

Без финанси-рования

ИТОГО

175 598,5

15 651,2

16 083,9

16 000,0

16 000,0

15 946,3

14 847,1

16 835,0

16 835,0

15 800,0

15 800,0

15 800,0

1.11. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий» приложения 9 к Программе изложить в следующей редакции:

«3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий»

Главные распорядители

Источники финанси-

рования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

В том числе по годам

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

2 508 219,8

185 601,5

190 688,7

204 651,9

231 545,3

263 533,5

271 078,8

270 153,0

275 641,0

205 108,7

205 108,7

205 108,7

Средства муници-пального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства областного бюджета

2507 761,3

185 601,5

190 688,7

204 193,4

231 545,3

263 533,5

271 078,8

270 153,0

275 641,0

205 108,7

205 108,7

205 108,7

Средства федерального бюджета

458,5

0

0

458,5

0

0

0

0

0

0

0

0

Объемы финансирования подпрограммы подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального бюджета.».

1.12. Приложение 1 к Подпрограмме «Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий» изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к Подпрограмме

«Обеспечение эффективного исполнения

переданных государственных полномочий»

Система программных мероприятий Подпрограммы «Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий»



п/п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распоря-дители

Участники

Источник финанси-

рования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

Ожидае-мый ре-зультат

Всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.

Задача 1

Эффективное осуществление отдельных государственных полномочий

Админист-рация

Управление образования

Консолиди-рованный бюджет

2 508 219,8

185 601,5

190 688,7

204 651,9

231 545,3

263 533,5

271 078,8

270 153,0

275 641,0

205 108,7

205 108,7

205 108,7

1.1.

Закон Рязанской области от 29.12.2010

№ 170-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей»

Админист-рация

Управление образования

Областной бюджет

40 251,5

3 002,8

2 914,3

3 482,5

3 784,0

3 947,9

3 805,7

3 956,2

4 114,4

3 747,9

3 747,9

3 747,9

1.1.1.

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (загородные)

Админист-рация

Управление образования

Областной бюджет

28 850,2

2 299,2

2 226,8

2 754,5

2 886,1

3 002,9

2 642,9

2 751,5

2 861,6

2 474,9

2 474,9

2 474,9

1.1.2.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (дневные)

Админист-рация

Управление образования

Областной бюджет

9 431,3

549,8

533,7

574,1

737,9

783,2

929,3

963,6

1 002,1

1 119,2

1 119,2

1 119,2

1.1.3.

Эффективное осуществление отдельных государственных полномочий, в т.ч.:

- расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами;

- закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Админист-рация

Управление образования

Областной бюджет

1 970,0

153,8

153,8

153,9

160,0

161,8

233,5

241,1

250,7

153,8

153,8

153,8

1.2.

Закон Рязанской области от 04.12.2008 № 185-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»

Админист-рация

Управление образования

Областной бюджет

31 782,6

2 270,9

2 323,7

3 042,8

2 538,8

2 698,3

3 539,0

3 325,6

3 325,6

3 239,3

3 239,3

3 239,3

1.3.

Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и осуществлению выплат денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям

Админист-рация

Управление образования

Областной бюджет

172 452,7

14 267,8

13 568,1

15 285,7

14 541,1

14 150,0

16 497,3

17 034,4

17 715,7

16 464,2

16 464,2

16 464,2

1.3.1.

Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

Админист-рация

Управление образования

Областной бюджет

7 861,6

550,7

550,7

550,7

590,1

655,6

1 066,1

1 100,8

1 144,8

550,7

550,7

550,7

1.3.2.

Содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях

Админист-рация

Управление образования

Областной бюджет

132 667,8

11 243,7

10 602,2

12 050,0

10 984,1

10 769,8

12 206,4

12 603,8

13 107,9

13 033,3

13 033,3

13 033,3

1.3.3.

Выплаты денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям

Админист-рация

Управление образования

Областной бюджет

29 070,9

2 249,6

2 162,9

2 429,3

2 709,6

2 488,5

2 934,7

3 039,7

3 172,9

2 627,9

2 627,9

2 627,9

1.3.4.

Предоставление мер социальной поддержки приемным семьям

Админист-рация

Управление образования

Областной бюджет

2 852,4

223,8

252,3

255,7

257,3

236,1

290,1

290,1

290,1

252,3

252,3

252,3

1.4.

Закон Рязанской области от 16.08.2007 № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Админист-рация

Управление образования

Консолиди-рованный бюджет

50 922,8

2 927,4

5 435,6

5 315,2

10 638,2

6 423,1

1 242,9

1 291,0

1 342,6

5 435,6

5 435,6

5 435,6

1.4.1.

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность, в том числе:

Админист-рация

Управление образования

Областной бюджет

49 330,1

2 828,8

5 337,0

5 216,6

10 433,2

6 278,0

1 033,3

1 074,6

1 117,6

5 337,0

5 337,0

5 337,0

-

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

Админист-рация

Управление образования

Областной бюджет

48 871,6

2 828,8

5 337,0

4 758,1

10 433,2

6 278,0

1 033,3

1 074,6

1 117,6

5 337,0

5 337,0

5 337,0

-

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

Админист-рация

Управление образования

Федеральный бюджет

458,5

0

0

458,5

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4.2.

Эффективное осуществление отдельных государственных полномочий

Админист-рация

Управление образования

Областной бюджет

1 592,7

98,6

98,6

98,6

205,0

145,1

209,6

216,4

225,0

98,6

98,6

98,6

1.5.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Клепиковского муниципального района

Админист-рация

Управление образования

Областной бюджет

366 503,7

24 414,5

24 276,2

25983,6

26 878,5

46 963,4

47 193,6

46 636,5

47 843,7

25 437,9

25 437,9

25 437,9

1.6.

Реализация прав на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях Клепиковского муниципального района

Админист-рация

Управление образования

Областной бюджет

1 767 312,6

133 803,1

136 229,7

145 359,1

166 399,0

181 807,2

191 468,3

189 514,1

192835,4

143 298,9

143 298,9

143 298,9

1.7.

Закон Рязанской области от 13.09.2006

№ 101-ОЗ «О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)»

Админист-рация

Управление образования

Областной бюджет

78 993,7

4 915,0

5 941,1

6 183,0

6 765,7

7 543,4

8 332,0

8 395,3

8 463,5

7 484,9

7 484,9

7 484,9

ИТОГО

2 508 219,8

185 601,5

190 688,7

204 651,9

231 545,3

263 533,5

271 078,8

270 153,0

275 641,0

205 108,7

205 108,7

205 108,7

1.13. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений муниципального образования – Клепиковский муниципальный район» приложения 10 к Программе изложить в следующей редакции:

«3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений муниципального образования –

Клепиковский муниципальный район»

Главные распорядители

Источники финанси-

рования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

В том числе по годам

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

32 151,4

715,1

871,0

4 978,8

2 225,3

9 797,7

11 863,5

250,0

250,0

400,0

400,0

400,0

Средства муници-пального бюджета

12 987,1

715,1

871,0

3 978,8

1 475,3

2 745,1

1 501,8

250,0

250,0

400,0

400,0

400,0

Средства областного бюджета

14 304.8

220,0

112,5

6 372,6

7 599,7

0

0

0

0

0

Средства федераль-ного бюджета

4 859,5

0

0

780,0

637,5

680,0

2 762,0

0

0

0

0

0

Объемы финансирования подпрограммы подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального бюджета.».

1.14. Приложение 1 к Подпрограмме «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений муниципального образования – Клепиковский муниципальный район» изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к Подпрограмме

«Укрепление материально-технической базы

образовательных учреждений

муниципального образования –

Клепиковский муниципальный район»

Система программных мероприятий Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений

муниципального образования – Клепиковский муниципальный район»

                           



п/п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распоря-дители

Испол-нители

Источник финанси-рования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

Ожидаемый результат

Всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.

Задача 1

Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Консолиди-рованный бюджет

24 999,4

715,1

871,0

4 978,8

2 225,3

8 955,6

5 553,6

250,0

250,0

400,0

400,0

400,0

Сохранение и увеличение доли образовательных учреждений, обеспеченных учебно-вспомогательным материалом, мебелью, соответствующую ГОСТ для образовательных организаций

1.1.

Субсидии муниципальным учреждениям на иные цели

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Консолиди-рованный бюджет

24 999,4

715,1

871,0

4 978,8

2 225,3

8 955,6

5 553,6

250,0

250,0

400,0

400,0

400,0

Сохранение и увеличение доли образовательных учреждений, обеспеченных учебно-вспомогательным материалом, мебелью, соответствующую ГОСТ для образовательных организаций

1.1.1.

Приобретение учебно-лабораторного оборудования, его наладка и обслуживание (в том числе оснащение школьных столовых в соответствии с СанПиН технологическим оборудованием, а также посудой и мебелью)

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Консолиди-рованный бюджет

2 941,4

215,1

200,0

0

0

0

2 526,3

0,0

0,0

0

0

0

Сохранение и увеличение доли образовательных учреждений, обеспеченных учебно-вспомогательным материалом, мебелью, соответствующую ГОСТ для образовательных организаций

Областной бюджет

2 400,0

0

0

0

0

0

2 400,0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

541,4

215,1

200,0

0

0

0

126,3

0

0

0

0

0

1.1.2.

Приобретение технологического и вспомогательного обо-рудования, необходимого для обеспечения образовательной деятельности и функционирования образовательного учреждения (его проверка и обслуживание), в том числе:

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Местный бюджет

5 009,3

0

671,0

1 352,4

152,3

900,0

233,6

250,0

250,0

400,0

400,0

400,0

1.1.3.

Приобретение школьного автотранспорта для перевозок учащихся, обслуживающего образовательные учреждения и организация его безаварийной работы

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Муници-пальный бюджет

1 200,0

0

0

0

0

1 200,0

0

0

0

0

0

0

Сохранение доли образовательных учреждений,

обеспеченных школьным автотранспортом

1.1.4.

Создание благоприятных условий для пребывания детей дошкольного возраста, учащихся общеобразовательных учреждений, в части проведения ремонтных работ, реконструкции зданий, в том числе на проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подготовки к новому учебному году

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Консолиди-рованный бюджет

7 853,9

500,0

0

2 626,4

1 323,0

1 323,0

2 081,5

0

0

0

0

0

Областной бюджет

2 905,7

0

0

0

0

1 190,7

1 715,0

0

0

0

0

0

Сохранение доли образовательных учреждений с благоприятными условиями для трудовой и учебной деятельности

Местный бюджет

4 948,2

500,0

0

2 626,4

1 323,0

132,3

366,5

0

0

0

0

0

1.1.5.

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов,

в том числе:

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Консолиди-рованный бюджет

1 750,0

0

0

1 000,0

750,0

0

0

0

0

0

0

0

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Федераль-ный бюджет

1 417,5

0

0

780,0

637,5

0

0

0

0

0

0

0

- софинансиование расходов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Областной бюджет

332,5

0

0

220,0

112,5

0

0

0

0

0

0

0

1.1.6.

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики»

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Консолиди-рованный бюджет

5 532,6

0

0

0

0

5 532,6

0

0

0

0

0

0

Муници-пальный бюджет

470,7

0

0

0

0

470,7

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

5 061,9

0

0

0

0

5 061,9

0

0

0

0

0

0

1.1.7

Средства местного бюджета на софинансирование расходных обязательств

712,2

0

0

0

0

0

712,2

0

0

0

0

0

2.

Задача 2.

Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка», направленного на достижение результатов реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Консолиди-рованный бюджет

1 549,1

0

0

0

0

842,1

707,0

0

0

0

0

0

2.1.

Расходы местного бюджета за счет субсидий из област-ного бюджета на создание в общеобразовательных организациях Рязанской области, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом на условиях софинансирования из федерального бюджета

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Федераль-ный бюджет

1 275,0

0

0

0

0

680,0

595,0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

225,0

0

0

0

0

120,0

105,0

0

0

0

0

0

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Местный бюджет

49,1

0

0

0

0

42,1

7,0

0

0

0

0

0

3.

Реализация федерального проекта «Современная школа»

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Консолиди-рованный бюджет

5 602,9

0

0

0

0

0

5 602,9

0

0

0

0

0

3.1.

Расходы местного бюджета за счет субсидий из областного бюджета на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнитель-ных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположен-ных в сельской местности и малых городах на усло-виях софинансирования из федерального бюджета (оборудование)

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Консолиди-рованный бюджет

2 256,7

0

0

0

0

0

2 256,7

0

0

0

0

0

Федераль-ный бюджет

2 167,1

0

0

0

0

0

2 167,1

0

0

0

0

0

Областной бюджет

67,0

0

0

0

0

0

67,0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

22,6

0

0

0

0

0

22,6

0

0

0

0

0

3.2.

Проведение ремонтных работ в общеобразова-тельных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых предполагается создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Консолиди-рованный бюджет

3 346,2

0

0

0

0

0

3 346,2

0

0

0

0

0

Областной бюджет

3 312,7

0

0

0

0

0

3 312,7

0

0

0

0

0

Местный бюджет

33,5

0

0

0

0

0

33,5

0

0

0

0

0

ИТОГО

32 151,4

715,1

871,0

4 978,8

2 225,3

9 797,7

11 863,5

250,0

250,0

400,0

400,0

400,0

1.15. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Комплексная безопасность образовательных учреждений муниципального образования - Клепиковский муниципальный район» приложения 11 к Программе изложить в следующей редакции:

«3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Комплексная безопасность

образовательных учреждений муниципального образования –

Клепиковский муниципальный район»

Главные распорядители

Источники финанси-рования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

В том числе по годам

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

3 640,0

418,0

141,8

900,1

705,1

635,9

389,1

0,0

0,0

150,0

150,0

150,0

Средства муници-пального бюджета

2 693,0

418,0

141,8

680,1

398,1

415,9

189,1

0,0

0,0

150,0

150,0

150,0

Средства областного бюджета

947,0

0

0

220,0

307,0

220,0

200,0

0

0

0

0

0

Средства федераль-ного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Объемы финансирования подпрограммы подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального бюджета.».

1.16. Приложение 1 к Подпрограмме «Комплексная безопасность образовательных учреждений муниципального образования – Клепиковский муниципальный район» изложить в следующей редакции:

« Приложение 1

              к Подпрограмме

«Комплексная безопасность

образовательных учреждений

муниципального образования –

Клепиковский муниципальный район»

Система программных мероприятий Подпрограммы «Комплексная безопасность образовательных учреждений муниципального образования – Клепиковский муниципальный район»



п/п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распоря-дители

Испол-нители

Источник финанси-рования

Объемы финансирования

(тыс. рублей)

Ожидае-мый результат

Всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.

Задача 1

Создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Консолиди-рованный бюджет

3 640,0

418,0

141,8

900,1

705,1

635,9

389,1

0,0

0,0

150,0

150,0

150,0

1.1.

Оснащение охранно-пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма (их монтаж и наладка)

Консолиди-рованный бюджет

689,2

0

0

0

389,2

300,0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

262,2

0

0

0

182,2

80,0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

427,0

0

0

0

207,0

220,0

0

0

0

0

0

0

Федераль-ный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.

Техническое обслу-живание автоматичес-ких систем сигнализа-ции о пожаре

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Местный бюджет

300,0

100,0

50,0

0,0

0,0

0,0

00,0

00,0

0,0

50,0

50,0

50,0

1.3.

Техническое обслуживание средств охраны

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Местный бюджет

450,0

250,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

1.4.

Приобретение и монтаж систем видеонаблюдения

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Консолиди-рованный бюджет

23,0

0

0

0

23,0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

23,0

0

0

0

23,0

0

0

0

0

0

0

0

Федераль-ный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.

Установка и модернизация наружного ограждения по периметру территорий, противопожарных дверей, защитных оконных элементов зданий образовательных учреждений, в том числе:

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Консолиди-рованный бюджет

235,5

0

0

0

0

0

235,5

0

0

0

0

0

Расходы местного бюджета за счет субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Комплексная безопасность образовательной организации» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики»

Областной бюджет

200,0

0

0

0

0

0

200,0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

35,5

0

0

0

0

0

35,5

0

0

0

0

0

1.6.

Создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях, в том числе:

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Местный бюджет

259,8

68,0

41,8

0,0

0,0

0,0

00,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

1.6.1.

Оснащение противопожарным оборудованием и инвентарем, знаками пожарной безопасности, планами эвакуации и приведение их в соответствии с требованиями пожар-ной безопасности, приобретение первичных средств пожаротушения

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Местный бюджет

259,8

68,0

41,8

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

1.7.

Замена, ремонт и устранение неисправностей электросетей и электрооборудования, приведение их в соответствие с требованиями нормативных документов, электроизмерительные работы, обеспечение выполнение меро-приятий по энерго-эффективности, обучение ответственных лиц ответственных за электрохозяйство и энергоэффективность

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Местный бюджет

215,6

0,0

0,0

62,0

0,0

0,0

153,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.7.1.

Проведение электроизмеритель-ных работ

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Без финанси-рования

1.7.2.

Приобретение, монтаж и наладка, ремонт резервных источников питания, техническое обслуживание и ремонт систем энергоснабжения, приобретение и монтаж электрооборудования

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Без финанси-рования

153,6

0

0

0

0

0

153,6

0

0

0

0

0

1.7.3.

Обучение ответственных лиц за электрохозяйство

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Местный бюджет

13,2

0,0

0,0

13,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.7.4.

Обеспечение выполнение мероприятий по энергоэфективности

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Местный бюджет

48,8

0,0

0,0

48,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.8.

Ремонт, монтаж и укомплектование наружного и внутреннего противопожарных водопроводов, проверку работоспособности пожарных кранов и гидрантов

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Без финанси-рования

1.9.

Проведение и проверки огнезащитной обработки деревянных и металлических конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Местный бюджет

414,8

0

0

260,8

154,0

0

0

0

0

0

0

0

1.9.1.

Огнезащитная обра-ботка деревянных и металлических конструкций горючих отделочных и теплоизоляционных материалов

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Консолиди-рованный бюджет

414,8

0

0

260,8

154,0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

77,0

0

0

0

77,0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

337,8

0

0

260,8

77,0

0

0

0

0

0

0

0

Федераль-ный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9.1.1.

Проверка качества огнезащитной обра-ботки деревянных и металлических конструкций горючих отделочных и тепло-изоляционных материалов

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Без финанси-рования

1.10.

Устройство, ремонт, совершенствование и техническое обслу-живание системы освещения террито-рий образовательных учреждений

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Без финанси-рования

1.11.

Создание безопасных условий при организованных перевозках учащихся и воспитанников в образовательных учреждениях

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Местный бюджет

5,0

0

0

5,0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.11.1.

Обучение и стажировка водительского состава, ответственных лиц за эксплуатацию АТС

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Местный бюджет

5,0

0

0

5,0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.11.2.

Устройство разво-ротных площадок, мест посадки и высадки детей

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Без финанси-рования

1.11.3.

Обеспечение безопасного хранения АТС

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Без финанси-рования

1.12.

Создание условий, отвечающих требо-ваниям норм и пра-вил промышленной безопасности, при эксплуатации автономных тепловых пунктов (АТП) образовательных учреждений

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Местный бюджет

1 047,1

0

0

572,3

138,9

335,9

0

0

0

0

0

0

1.12.1.

Ремонт и проверка, газоходов, вент каналов и дымовых труб

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Без финанси-рования

307,9

0

0

0

138,9

169,0

0

0

0

0

0

0

1.12.2.

Техническое обслуживание и поверка технических средств контроля и измерения

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Без финанси-рования

1.12.3.

Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и газопроводных сетей

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Местный бюджет

520,3

0,0

0,0

520,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

1.12.4.

Страхование опасных производственных объектов (ОПО)

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Местный бюджет

200,1

0

0

33,2

0

166,9

0

0

0

0

0

0

1.12.5.

Обучение операторов и ответственных лиц АТП

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Местный бюджет

18,8

0

0

18,8

0

0

0

0

0

0

0

0

1.12.6.

Приобретение, монтаж и наладка оборудования АТП

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Без финанси-рования

ИТОГО

3 640,0

418,0

141,8

900,1

705,1

635,9

389,1

0,0

0,0

150,0

150,0

150,0

1.17. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Совершенствование и обеспечение деятельности центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» приложения 13 к Программе изложить в следующей редакции:

«3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Совершенствование и обеспечение деятельности центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

Главные распорядители

Источники финанси-

рования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

В том числе по годам

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

56 985,9

0

0

0

0

7 788,4

9 418,8

7 436,2

7 436,2

8 302,1

8 302,1

8 302,1

Средства муници-пального бюджета

55 263,5

0

0

0

0

7 788,4

7 696,4

7 436,2

7 436,2

8 302,1

8 302,1

8 302,1

Средства областного бюджета

1 360,9

0

0

0

0

0

1 360,9

0

0

0

0

0

Средства федераль-ного бюджета

361,5

0

0

0

0

0

361,5

0

0

0

0

0

Объемы финансирования подпрограммы подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального бюджета.».

1.18. Приложение 1 к Подпрограмме «Совершенствование и обеспечение деятельности центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к Подпрограмме

«Совершенствование и обеспечение

деятельности центра

психолого-педагогической,

медицинской и социальной помощи»

Система мероприятий Подпрограммы «Совершенствование и обеспечение деятельности центра

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»



п/п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распоря-дители

Испол-нители

Источник финанси

рования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

Ожидаемый

результат

Всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.

Задача 1

Создание условий для обеспечения функционирования и развития центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Контакт»

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Местный, областной бюджеты

56 985,9

0

0

0

0

7 788,4

9 418,8

7 436,2

7 436,2

8 302,1

8 302,1

8 302,1

Обеспечение получения общедоступного и бесплатного образования на базе "Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Контакт»

1.1.

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Местный бюджет

55 003,2

0

0

0

0

7 788,4

7 436,1

7 436,2

7 436,2

8 302,1

8 302,1

8 302,1

1.2.

Субсидии из областного бюджета на реализацию п.3.3. задачи 3 Подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» государственной программы Рязанской области «Развитие образования на 2014-2025 годы"

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2019 году в местном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников муниципального бюджетного учреждения (организации) «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи »Контакт», состоящих в трудовых отношениях с муниципальным бюджетным учреждением (организацией) »Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Контакт» (софинансирование 5%)

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4.

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.

Софинансирование мероприятия «Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда»

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6.

Поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных Указами Президента Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Консолиди-рованный бюджет

174,2

0

0

0

0

0

174,2

0

0

0

0

0

Областной бюджет

172,4

0

0

0

0

0

172,4

0

0

0

0

0

Местный бюджет

1,8

0

0

0

0

0

1,8

0

0

0

0

0

1.7.

Расходы местного бюджета за счет субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Рязанской области «Социальная защита и поддержка населения»

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Консолиди-рованный бюджет

1 302,3

1 302,3

Областной бюджет

1 124,7

1 124,7

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Рязанской области «Социальная защита и поддержка населения»

Местный бюджет

177,6

177,6

1.8.

Расходы местного бюджета за счет субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования)

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Консолиди-рованный бюджет

447,7

447,7

Федераль-ный бюджет

361,5

0

0

0

0

0

361,5

0

0

0

0

0

Областной бюджет

63,8

0

0

0

0

0

63,8

0

0

0

0

0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования)

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Местный бюджет

22,4

0

0

0

0

0

22,4

0

0

0

0

0

1.9

Расходы, на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции в общеобразовательных учреждениях

Админист-рация

Управ-ление образо-вания

Местный бюджет

58,5

0

0

0

0

0

58,5

0

0

0

0

0

ИТОГО             

56 985,9

0

0

0

0

7 788,4

9 418,8

7 436,2

7 436,2

8 302,1

8 302,1

8 302,1

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального образования – Клепиковский муниципальный район.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район по социальным вопросам.

Глава администрации

муниципального образования –

Клепиковский муниципальный район                                                                       Н.В. Крейтин

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Информационный бюллетень/ № 482 от 11.09.2020
Рубрики правового классификатора: 190.050.000 Начальное, среднее и высшее образование.

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать