Основная информация
Дата опубликования: | 08 октября 2014г. |
Номер документа: | RU91000201401316 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 октября 2014 года №432-П
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 №512-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 №512-П, изменения согласно приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
Губернатор Камчатского края
В.И. ИЛЮХИН
Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 08.10.2014 №432-П
Изменения в государственную программу Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 №512-П (далее - Программа)
1. В Программе:
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований Программы
- прогнозный объем финансового обеспечения Программы (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 983299,55788 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6000,00000 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета -
969099,55788 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 213062,62198 тыс. рублей;
2015 год - 199223,25000 тыс. рублей;
2016 год - 200879,10000 тыс. рублей;
2017 год - 178803,92203 тыс. рублей;
2018 год - 177130,66387 тыс. рублей;
- за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 8200,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2016 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2018 год - 1500,00000 тыс. рублей.";
2) часть 2.6 раздела 2 "Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:
"2.6. Прогнозный объем финансового обеспечения Программы (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 983299,55788 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6000,00000 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета - 969099,55788 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 213062,62198 тыс. рублей;
2015 год - 199223,25000 тыс. рублей;
2016 год - 200879,10000 тыс. рублей;
2017 год - 178803,92203 тыс. рублей;
2018 год - 177130,66387 тыс. рублей;
- за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 8 200,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2016 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2018 год - 1500,00000 тыс. рублей.".
2. В Подпрограмме "Электронное правительство в Камчатском крае":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" Паспорта изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 1
Прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 502100,76866 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6000,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета -
487900,76866 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 94989,09839 тыс. рублей;
2015 год - 112402,85838 тыс. рублей;
2016 год - 109912,03212 тыс. рублей;
2017 год - 83336,63249 тыс. рублей;
2018 год - 87260,14728 тыс. рублей;
- за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 8200,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2016 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2018 год - 1500,00000 тыс. рублей.";
2) часть 2.7 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:
"2.7. Прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 502100,76866 тыс. рублей, из них, в том числе:
а) за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6000,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
б) за счет средств краевого бюджета - 487900,76866 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 94989,09839 тыс. рублей;
2015 год - 112402,85838 тыс. рублей;
2016 год - 109912,03212 тыс. рублей;
2017 год - 83336,63249 тыс. рублей;
2018 год - 87260,14728 тыс. рублей;
в) за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 8200,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2016 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2018 год - 1500,00000 тыс. рублей.".
3. В Подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" Паспорта изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 3
Прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 375608,59053 тыс. рублей, из них, в том числе: за счет средств краевого бюджета - 375608,59053 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 68 623,52359 тыс. рублей;
2015 год - 72 720,39162 тыс. рублей;
2016 год - 74 219,56788 тыс. рублей;
2017 год - 78458,67704 тыс. рублей;
2018 год - 81586,43040 тыс. рублей.";
2) часть 2.5 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:
"2.5. Прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 357085,65316 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 375608,59053 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 68 623,52359 тыс. рублей;
2015 год - 72 720,39162 тыс. рублей;
2016 год - 74 219,56788 тыс. рублей;
2017 год - 78 458,67704 тыс. рублей;
2018 год - 81 586,43040 тыс. рублей.".
4. Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 5
к государственной программе
Камчатского края "Информационное
общество в Камчатском крае
на 2014-2018 годы"
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
тыс. руб.
N п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР <*>
ВСЕГО
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
Всего, в том числе:
983 299,55788
221 262,62198
200 723,25000
202 379,10000
180 303,92203
178 630,66387
за счет средств федерального бюджета <**>
6 000,00000
6 000,00000
843
6 000,00000
6 000,00000
за счет средств краевого бюджета, в т.ч.
969 099,55788
213 062,62198
199 223,25000
200 879,10000
178 803,92203
177 130,66387
804
140
7 000,00000
7 000,00000
812
140
5 000,00000
5 000,00000
820
140
930 901,73162
188 095,84572
194 790,25000
196 417,10000
176 693,92203
174 904,61387
825
140
16 197,82626
2 966,77626
4 433,00000
4 462,00000
2 110,00000
2 226,05000
843
140
10 000,00000
10 000,00000
за счет средств местных бюджетов
8 200,00000
2 200,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
812
500,00000
500,00000
820
7 700,00000
1 700,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.
Подпрограмма "Электронное правительство в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
502 100,76866
103 189,09839
113 902,85838
111 412,03212
84 836,63249
88 760,14728
за счет средств федерального бюджета
6 000,00000
6 000,00000
843
6 000,00000
6 000,00000
за счет средств краевого бюджета
487 900,76866
94 989,09839
112 402,85838
109 912,03212
83 336,63249
87 260,14728
804
141
7 000,00000
7 000,00000
812
141
5 000,00000
5 000,00000
820
141
449 702,94240
70 022,32213
107 969,85838
105 450,03212
81 226,63249
85 034,09728
825
141
16 197,82626
2 966,77626
4 433,00000
4 462,00000
2 110,00000
2 226,05000
843
141
10 000,00000
10 000,00000
за счет средств местных бюджетов
8 200,00000
2 200,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
812
500,00000
500,00000
820
7 700,00000
1 700,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.1.
Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае
Всего, в том числе:
35 590,14250
7 590,14250
7 000,00000
7 000,00000
7 000,00000
7 000,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
141
35 590,14250
7 590,14250
7 000,00000
7 000,00000
7 000,00000
7 000,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.2.
Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае
Всего, в том числе:
192 890,35630
42 317,66026
34 756,31520
36 557,91253
38 568,59772
40 689,87059
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
192 890,35630
42 317,66026
34 756,31520
36 557,91253
38 568,59772
40 689,87059
804
141
3 500,00000
3 500,00000
820
141
178 882,47004
36 645,82400
32 756,31520
34 557,91253
36 458,59772
38 463,82059
825
141
10 507,88626
2 171,83626
2 000,00000
2 000,00000
2 110,00000
2 226,05000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.3.
Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг
Всего, в том числе:
56 712,75469
7 860,00000
11 250,52000
11 869,29860
12 522,11002
13 210,82607
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
141
56 712,75469
7 860,00000
11 250,52000
11 869,29860
12 522,11002
13 210,82607
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.4.
Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде
Всего, в том числе:
47 608,99563
2 475,00000
11 000,00000
11 825,00000
10 695,37500
11 613,62063
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
47 608,99563
2 475,00000
11 000,00000
11 825,00000
10 695,37500
11613,62063
820
141
43 208,99563
2 075,00000
9 000,00000
9 825,00000
10 695,37500
11 613,62063
825
141
4 400,00000
400,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.5.
Внедрение универсальных электронных карт
Всего, в том числе:
88 381,64017
6 776,24600
38 773,02318
32 832,37099
5 000,00000
5 000,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
141
88 381,64017
6 776,24600
38 773,02318
32 832,37099
5 000,00000
5 000,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.6.
Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем
Всего, в том числе:
80 916,87937
36 170,04963
11 123,00000
11 327,45000
11 050,54975
11 245,82999
за счет средств федерального бюджета
6 000,00000
6 000,00000
843
6 000,00000
6 000,00000
за счет средств краевого бюджета
66 716,87937
27 970,04963
9 623,00000
9 827,45000
9 550,54975
9 745,82999
804
141
3 500,00000
3 500,00000
812
141
5 000,00000
5 000,00000
820
141
46 926,93937
9 075,10963
9 190,00000
9 365,45000
9 550,54975
9 745,82999
825
141
1 289,94000
394,94000
433,00000
462,00000
843
141
10 000,00000
10 000,00000
за счет средств местных бюджетов
8 200,00000
2 200,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
812
500,00000
500,00000
820
7 700,00000
1 700,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
2
Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края"
Всего, в том числе:
105 590,19869
49 450,00000
14 100,00000
16 747,50000
17 008,61250
8 284,08619
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
142
105 590,19869
49 450,00000
14 100,00000
16 747,50000
17 008,61250
8 284,08619
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
2.1.
Создание, развитие и сопровождение информационной системы геопространственного обеспечения государственного управления Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края"
Всего, в том числе:
58 040,19869
44 500,00000
3 000,00000
3 247,50000
3 508,61250
3 784,08619
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
142
58 040,19869
44 500,00000
3 000,00000
3 247,50000
3 508,61250
3 784,08619
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
2.2.
Развертывание и поддержание системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS
Всего, в том числе:
47 550,00000
4 950,00000
11 100,00000
13 500,00000
13 500,00000
4 500,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
142
47 550,00000
4 950,00000
11 100,00000
13 500,00000
13 500,00000
4 500,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
3
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
Всего, в том числе:
375 608,59053
68 623,52359
72 720,39162
74 219,56788
78 458,67704
81 586,43040
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
143
375 608,59053
68 623,52359
72 720,39162
74 219,56788
78 458,67704
81 586,43040
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
3.1.
Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края
Всего, в том числе:
104 429,69693
20 749,40000
20 698,20000
20 698,20000
20 976,40046
21 307,49647
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
143
104 429,69693
20 749,40000
20 698,20000
20 698,20000
20 976,40046
21 307,49647
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
3.2.
Государственное задание на исполнение технологических функций в сфере информатизации, в том числе: организация перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме в Камчатском крае, создание и развитие региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, обеспечение представления населению услуг в электронном виде, развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае, развитие и поддержка систем автоматической фиксации административных правонарушений
Всего, в том числе:
271 178,89360
47 874,12359
52 022,19162
53 521,36788
57 482,27658
60 278,93393
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
143
271 178,89360
47 874,12359
52 022,19162
53 521,36788
57 482,27658
60 278,93393
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 октября 2014 года №432-П
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 №512-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 №512-П, изменения согласно приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
Губернатор Камчатского края
В.И. ИЛЮХИН
Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 08.10.2014 №432-П
Изменения в государственную программу Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 №512-П (далее - Программа)
1. В Программе:
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований Программы
- прогнозный объем финансового обеспечения Программы (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 983299,55788 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6000,00000 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета -
969099,55788 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 213062,62198 тыс. рублей;
2015 год - 199223,25000 тыс. рублей;
2016 год - 200879,10000 тыс. рублей;
2017 год - 178803,92203 тыс. рублей;
2018 год - 177130,66387 тыс. рублей;
- за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 8200,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2016 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2018 год - 1500,00000 тыс. рублей.";
2) часть 2.6 раздела 2 "Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:
"2.6. Прогнозный объем финансового обеспечения Программы (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 983299,55788 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6000,00000 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета - 969099,55788 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 213062,62198 тыс. рублей;
2015 год - 199223,25000 тыс. рублей;
2016 год - 200879,10000 тыс. рублей;
2017 год - 178803,92203 тыс. рублей;
2018 год - 177130,66387 тыс. рублей;
- за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 8 200,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2016 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2018 год - 1500,00000 тыс. рублей.".
2. В Подпрограмме "Электронное правительство в Камчатском крае":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" Паспорта изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 1
Прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 502100,76866 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6000,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета -
487900,76866 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 94989,09839 тыс. рублей;
2015 год - 112402,85838 тыс. рублей;
2016 год - 109912,03212 тыс. рублей;
2017 год - 83336,63249 тыс. рублей;
2018 год - 87260,14728 тыс. рублей;
- за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 8200,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2016 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2018 год - 1500,00000 тыс. рублей.";
2) часть 2.7 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:
"2.7. Прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 502100,76866 тыс. рублей, из них, в том числе:
а) за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6000,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
б) за счет средств краевого бюджета - 487900,76866 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 94989,09839 тыс. рублей;
2015 год - 112402,85838 тыс. рублей;
2016 год - 109912,03212 тыс. рублей;
2017 год - 83336,63249 тыс. рублей;
2018 год - 87260,14728 тыс. рублей;
в) за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 8200,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2016 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2018 год - 1500,00000 тыс. рублей.".
3. В Подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" Паспорта изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 3
Прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 375608,59053 тыс. рублей, из них, в том числе: за счет средств краевого бюджета - 375608,59053 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 68 623,52359 тыс. рублей;
2015 год - 72 720,39162 тыс. рублей;
2016 год - 74 219,56788 тыс. рублей;
2017 год - 78458,67704 тыс. рублей;
2018 год - 81586,43040 тыс. рублей.";
2) часть 2.5 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:
"2.5. Прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 357085,65316 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 375608,59053 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 68 623,52359 тыс. рублей;
2015 год - 72 720,39162 тыс. рублей;
2016 год - 74 219,56788 тыс. рублей;
2017 год - 78 458,67704 тыс. рублей;
2018 год - 81 586,43040 тыс. рублей.".
4. Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 5
к государственной программе
Камчатского края "Информационное
общество в Камчатском крае
на 2014-2018 годы"
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
тыс. руб.
N п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР <*>
ВСЕГО
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
Всего, в том числе:
983 299,55788
221 262,62198
200 723,25000
202 379,10000
180 303,92203
178 630,66387
за счет средств федерального бюджета <**>
6 000,00000
6 000,00000
843
6 000,00000
6 000,00000
за счет средств краевого бюджета, в т.ч.
969 099,55788
213 062,62198
199 223,25000
200 879,10000
178 803,92203
177 130,66387
804
140
7 000,00000
7 000,00000
812
140
5 000,00000
5 000,00000
820
140
930 901,73162
188 095,84572
194 790,25000
196 417,10000
176 693,92203
174 904,61387
825
140
16 197,82626
2 966,77626
4 433,00000
4 462,00000
2 110,00000
2 226,05000
843
140
10 000,00000
10 000,00000
за счет средств местных бюджетов
8 200,00000
2 200,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
812
500,00000
500,00000
820
7 700,00000
1 700,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.
Подпрограмма "Электронное правительство в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
502 100,76866
103 189,09839
113 902,85838
111 412,03212
84 836,63249
88 760,14728
за счет средств федерального бюджета
6 000,00000
6 000,00000
843
6 000,00000
6 000,00000
за счет средств краевого бюджета
487 900,76866
94 989,09839
112 402,85838
109 912,03212
83 336,63249
87 260,14728
804
141
7 000,00000
7 000,00000
812
141
5 000,00000
5 000,00000
820
141
449 702,94240
70 022,32213
107 969,85838
105 450,03212
81 226,63249
85 034,09728
825
141
16 197,82626
2 966,77626
4 433,00000
4 462,00000
2 110,00000
2 226,05000
843
141
10 000,00000
10 000,00000
за счет средств местных бюджетов
8 200,00000
2 200,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
812
500,00000
500,00000
820
7 700,00000
1 700,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.1.
Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае
Всего, в том числе:
35 590,14250
7 590,14250
7 000,00000
7 000,00000
7 000,00000
7 000,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
141
35 590,14250
7 590,14250
7 000,00000
7 000,00000
7 000,00000
7 000,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.2.
Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае
Всего, в том числе:
192 890,35630
42 317,66026
34 756,31520
36 557,91253
38 568,59772
40 689,87059
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
192 890,35630
42 317,66026
34 756,31520
36 557,91253
38 568,59772
40 689,87059
804
141
3 500,00000
3 500,00000
820
141
178 882,47004
36 645,82400
32 756,31520
34 557,91253
36 458,59772
38 463,82059
825
141
10 507,88626
2 171,83626
2 000,00000
2 000,00000
2 110,00000
2 226,05000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.3.
Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг
Всего, в том числе:
56 712,75469
7 860,00000
11 250,52000
11 869,29860
12 522,11002
13 210,82607
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
141
56 712,75469
7 860,00000
11 250,52000
11 869,29860
12 522,11002
13 210,82607
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.4.
Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде
Всего, в том числе:
47 608,99563
2 475,00000
11 000,00000
11 825,00000
10 695,37500
11 613,62063
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
47 608,99563
2 475,00000
11 000,00000
11 825,00000
10 695,37500
11613,62063
820
141
43 208,99563
2 075,00000
9 000,00000
9 825,00000
10 695,37500
11 613,62063
825
141
4 400,00000
400,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.5.
Внедрение универсальных электронных карт
Всего, в том числе:
88 381,64017
6 776,24600
38 773,02318
32 832,37099
5 000,00000
5 000,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
141
88 381,64017
6 776,24600
38 773,02318
32 832,37099
5 000,00000
5 000,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.6.
Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем
Всего, в том числе:
80 916,87937
36 170,04963
11 123,00000
11 327,45000
11 050,54975
11 245,82999
за счет средств федерального бюджета
6 000,00000
6 000,00000
843
6 000,00000
6 000,00000
за счет средств краевого бюджета
66 716,87937
27 970,04963
9 623,00000
9 827,45000
9 550,54975
9 745,82999
804
141
3 500,00000
3 500,00000
812
141
5 000,00000
5 000,00000
820
141
46 926,93937
9 075,10963
9 190,00000
9 365,45000
9 550,54975
9 745,82999
825
141
1 289,94000
394,94000
433,00000
462,00000
843
141
10 000,00000
10 000,00000
за счет средств местных бюджетов
8 200,00000
2 200,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
812
500,00000
500,00000
820
7 700,00000
1 700,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
2
Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края"
Всего, в том числе:
105 590,19869
49 450,00000
14 100,00000
16 747,50000
17 008,61250
8 284,08619
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
142
105 590,19869
49 450,00000
14 100,00000
16 747,50000
17 008,61250
8 284,08619
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
2.1.
Создание, развитие и сопровождение информационной системы геопространственного обеспечения государственного управления Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края"
Всего, в том числе:
58 040,19869
44 500,00000
3 000,00000
3 247,50000
3 508,61250
3 784,08619
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
142
58 040,19869
44 500,00000
3 000,00000
3 247,50000
3 508,61250
3 784,08619
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
2.2.
Развертывание и поддержание системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS
Всего, в том числе:
47 550,00000
4 950,00000
11 100,00000
13 500,00000
13 500,00000
4 500,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
142
47 550,00000
4 950,00000
11 100,00000
13 500,00000
13 500,00000
4 500,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
3
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
Всего, в том числе:
375 608,59053
68 623,52359
72 720,39162
74 219,56788
78 458,67704
81 586,43040
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
143
375 608,59053
68 623,52359
72 720,39162
74 219,56788
78 458,67704
81 586,43040
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
3.1.
Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края
Всего, в том числе:
104 429,69693
20 749,40000
20 698,20000
20 698,20000
20 976,40046
21 307,49647
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
143
104 429,69693
20 749,40000
20 698,20000
20 698,20000
20 976,40046
21 307,49647
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
3.2.
Государственное задание на исполнение технологических функций в сфере информатизации, в том числе: организация перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме в Камчатском крае, создание и развитие региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, обеспечение представления населению услуг в электронном виде, развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае, развитие и поддержка систем автоматической фиксации административных правонарушений
Всего, в том числе:
271 178,89360
47 874,12359
52 022,19162
53 521,36788
57 482,27658
60 278,93393
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
143
271 178,89360
47 874,12359
52 022,19162
53 521,36788
57 482,27658
60 278,93393
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Официальное печатное издание Губернатора и Правительства Камчатского края Официальные ведомости № 248 от 14.10.2014 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: