Основная информация
Дата опубликования: | 08 октября 2018г. |
Номер документа: | RU62000201800748 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Рязанская область |
Принявший орган: | Правительство Рязанской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 октября 2018 г. № 285
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.10.2014 № 311 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА 2015 - 2020 ГОДЫ» (В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.03.2015 № 64, ОТ 08.07.2015 № 165, ОТ 09.09.2015 № 223, ОТ 09.12.2015 № 302, ОТ 29.12.2015 № 346, ОТ 10.02.2016 № 12, ОТ 30.03.2016 № 60, ОТ 18.05.2016 № 97, ОТ 10.08.2016 № 182, ОТ 14.09.2016 № 206, ОТ 02.11.2016 № 251, ОТ 28.12.2016 № 308, ОТ 14.02.2017 № 29, ОТ 18.04.2017 № 78, ОТ 19.07.2017 № 164, ОТ 23.08.2017 № 196, ОТ 25.10.2017 № 262, ОТ 21.11.2017 № 309, ОТ 26.12.2017 № 412, ОТ 06.02.2018 № 23, ОТ 03.04.2018 № 82, ОТ 26.06.2018 № 182, ОТ 14.08.2018 № 232)
(с изменениями постановления Правительства Рязанской области от 25.12.2018 № 403)
Правительство Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Правительства Рязанской области от 29.10.2014 № 311 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Развитие здравоохранения на 2015 - 2020 годы" следующие изменения:
1) в наименовании, пункте 1 слова "Развитие здравоохранения на 2015 - 2020 годы" заменить словами "Развитие здравоохранения";
2) в приложении:
- в наименовании и по тексту слова "Развитие здравоохранения на 2015 - 2020 годы" заменить словами "Развитие здравоохранения";
- в паспорте государственной программы:
строку "Основание для разработки Программы" дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
"Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";";
в строке "Сроки и этапы реализации" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 - 2024";
в строке "Объемы и источники финансирования":
в абзаце первом цифры "40826327,31498", "38827029,97716" заменить соответственно цифрами "69368690,29114", "67369392,95332";
дополнить новыми абзацами восьмым - одиннадцатым следующего содержания:
"2021 год - 7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет;";
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"по подпрограмме 1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи" - 3977813,4054 тыс. руб. (129960,246 тыс. руб. - федеральный бюджет, 3847853,1594 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";
дополнить новыми абзацами шестнадцатым - девятнадцатым следующего содержания:
"2021 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;";
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"по подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" - 10338756,24424 тыс. руб. (386010,095 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 110148,005 тыс. руб. - неиспользованные остатки субсидии и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы", 9952746,14924 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";
дополнить новыми абзацами двадцать третьим - двадцать шестым следующего содержания:
"2021 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;";
абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
"по подпрограмме 3 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" - 5490229,89452 тыс. руб. (1364107,69682 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 14747,9 тыс. руб. - неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы" и 273,93282 тыс. руб. - неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по заключенным в 2015 году контрактам, 4126122,1977 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";
дополнить новыми абзацами тридцатым - тридцать третьим следующего содержания:
"2021 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;";
абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
"по подпрограмме 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" - 101446,62388 тыс. руб. - областной бюджет, из них:";
дополнить новыми абзацами тридцать седьмым - сороковым следующего содержания:
"2021 год - 7887,051 тыс. руб.;
2022 год - 7887,051 тыс. руб.;
2023 год - 7887,051 тыс. руб.;
2024 год - 7887,051 тыс. руб.;";
абзац тридцать седьмой изложить в следующей редакции:
"по подпрограмме 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" - 2033337,46082 тыс. руб. - областной бюджет, из них:";
дополнить новыми абзацами сорок четвертым - сорок седьмым следующего содержания:
"2021 год - 223944,075 тыс. руб.;
2022 год - 223944,075 тыс. руб.;
2023 год - 223944,075 тыс. руб.;
2024 год - 223944,075 тыс. руб.;";
абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции:
"по подпрограмме 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" - 616213,49831 тыс. руб. (47414,6 тыс. руб. - федеральный бюджет, 568798,89831 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";
дополнить новыми абзацами пятьдесят первым - пятьдесят четвертым следующего содержания:
"2021 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;";
абзац пятьдесят первый изложить в следующей редакции:
по подпрограмме 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" - 1993314,75621 тыс. руб. (33300,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 1960014,75621 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";
дополнить новыми абзацами пятьдесят восьмым - шестьдесят первым следующего содержания:
"2021 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;";
абзац пятьдесят восьмой изложить в следующей редакции:
"по подпрограмме 8 "Развитие информатизации в здравоохранении" - 346492,9647 тыс. руб. (34000,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 312492,9647 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";
дополнить новыми абзацами шестьдесят четвертым - шестьдесят седьмым следующего содержания:
"2021 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;";
абзац шестьдесят четвертый изложить в следующей редакции:
"по подпрограмме 9 "Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности" - 808555,036 тыс. руб. - областной бюджет, из них:";
дополнить новыми абзацами семьдесят первым - семьдесят четвертым следующего содержания:
"2021 год - 88349,334 тыс. руб.;
2022 год - 88349,334 тыс. руб.;
2023 год - 88349,334 тыс. руб.;
2024 год - 88349,334 тыс. руб.;";
абзац семьдесят первый изложить в следующей редакции:
"по подпрограмме 10 "Обеспечение реализации Программы" - 43662530,40706 тыс. руб. (4504,7 тыс. руб. - федеральный бюджет, 43658025,70706 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";
дополнить новыми абзацами семьдесят восьмым - восемьдесят первым следующего содержания:
"2021 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;";
- строку "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
Реализация Программы позволит к концу 2024 года достичь следующих результатов по сравнению с базовым 2013 годом:
снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, в том числе заболеваемости краснухой - менее 1 случая на 100 тыс. населения, заболеваемости эпидемическим паротитом - менее 1 случая на 100 тыс. населения;
проведение не менее 32 тысяч обследований легочной и костно-суставной систем;
обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%;
проведение капитального ремонта 10 ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
увеличение в 2019 году числа посещений сельскими жителями передвижных медицинских комплексов не менее чем на 15% по сравнению с числом посещений в 2017 году;
снижение детской смертности (в возрасте 0 - 4 года) до 4,2 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми;
увеличение доли посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 - 17 лет до 51,0%;
увеличение доли детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 1,2%;
увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н до 95,0%;
увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н, до 95,0%;
снижение смертности от туберкулеза до 2,7 на 100 тыс. населения;
стабилизация заболеваемости туберкулезом на уровне 26,0 случаев на 100 тыс. населения;
увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, до 70,0%;
снижение показателя заболеваемости (на 100 тыс. населения): сифилисом - до 65,9%, гонореей - до 71,6%;
увеличение числа больных алкогольной зависимостью, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 5,6 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 8,85 на 100 больных среднегодового контингента;
снижение средней продолжительности пребывания больных в психиатрическом стационаре до 80 дней;
снижение смертности от болезней системы кровообращения до 495,0 на 100 тыс. населения;
снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных, до 189,0 на 100 тыс. населения;
снижение смертности от ДТП до 8,4 на 100 тыс. населения;
увеличение продолжительности жизни у 72% больных с терминальной стадией хронической почечной недостаточности на 5 лет и более;
соблюдение безопасности заготовки донорской крови и компонентов донорской крови на 100%;
увеличение доли медицинских организаций, осуществляющих создание и ведение базы данных донорства крови и ее компонентов, до 100%;
выполнение не менее 90% от установленных объемов высокотехнологичной медицинской помощи (к концу 2016 года);
выполнение не менее 95% от установленных объемов специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи;
увеличение средней продолжительности жизни при сахарном диабете I типа (мужчины/женщины) до 56,1/80,5 лет;
повышение доли абациллированных больных туберкулезом до 60,5% от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;
снижение одногодичной летальности больных злокачественными новообразованиями (далее - ЗНО) до 29,6%;
увеличение выживаемости детей и подростков с острым лимфобластным лейкозом до 82,0%;
увеличение выживаемости детей и подростков с лимфомой Ходжкина до 93,0%;
увеличение удельного веса больных ЗНО, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 60,4%;
снижение числа пациентов, впервые признанных инвалидами вследствие психического расстройства, до 275 случаев на 10000 пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении;
увеличение количества орфанных больных, обеспеченных лекарственными препаратами за счет централизованных закупок, до 11 человек;
фиксирование доли потребителей, удовлетворенных качеством услуг по экспертизе качества лекарственных средств, на уровне 100%;
удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных ЗНО лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, до 100%;
обеспечение лекарственными препаратами граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в рамках набора социальных услуг, до 99,3%;
снижение показателя младенческой смертности до 3,7 случая на 1000 родившихся живыми;
охват генетическим обследованием беременных женщин до 67% от общего числа подлежащих;
охват неонатальным скринингом до 95% новорожденных от общего числа рожденных детей;
охват аудиологическим скринингом до 95% новорожденных от общего числа рожденных детей;
увеличение числа воспитанников ГБУ РО Рязанский дом ребенка, устроенных в семью, на 4,5%;
обеспечение укрепления материально-технической базы ГБУ РО Рязанский дом ребенка на 10% от общей потребности;
обеспечение бесперебойной работы системы теплоснабжения зданий ГМО РО на 100%;
обеспечение до 100% расчетной потребности в инвазивных и неинвазивных наркотических лекарственных препаратах в 2018 году;
увеличение укомплектованности штатных врачебных должностей занятыми должностями до 90%;
увеличение укомплектованности штатных должностей среднего медицинского персонала занятыми должностями до 91%;
увеличение количества обучающихся, прошедших подготовку на базе симуляционного центра, до 8260 чел.;
повышение оперативности представления отчетной информации по ведению персонифицированного учета оказания медицинской помощи и статистической отчетности на региональный и федеральный уровни за счет сокращения сроков подготовки, не более 1 суток;
сокращение сроков производства судебно-медицинских экспертиз и исследований на 0,5%;
обеспечение выполнения мероприятий Программы ежегодно на 100%;
обеспечение запаса необходимого количества мобилизационного резерва на 100%;
осуществление выплат страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения ежегодно на 100%.
Социально-экономический эффект программных мероприятий будет заключаться в повышении доступности медицинской помощи и эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых будут соответствовать уровню заболеваемости и потребности населения, а также передовым достижениям медицинской науки"
- в абзаце сорок седьмом раздела 1 "Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 - 2024";
- в разделе 3 "Сроки и этапы реализации Программы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 - 2024";
- в разделе 4 "Ресурсное обеспечение Программы":
в абзаце первом цифры "40826327,31498", "38827029,97716" заменить соответственно цифрами "69368690,29114", "67369392,95332";
дополнить новыми абзацами восьмым - одиннадцатым следующего содержания:
"2021 год - 7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет;";
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"по подпрограмме 1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи" (приложение № 1 к Программе) - 3977813,4054 тыс. руб. (129960,246 тыс. руб. - федеральный бюджет, 3847853,1594 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";
дополнить новыми абзацами шестнадцатым - девятнадцатым следующего содержания:
"2021 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;";
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
по подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" (приложение № 2 к Программе) - 10338756,24424 тыс. руб. (386010,095 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 110148,005 тыс. руб. - неиспользованные остатки субсидии и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы", 9952746,14924 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";"
дополнить новыми абзацами двадцать третьим - двадцать шестым следующего содержания:
"2021 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;";
абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
"по подпрограмме 3 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" (приложение № 3 к Программе) - 5490229,89452 тыс. руб. (1364107,69682 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 14747,9 тыс. руб. - неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы" и 273,93282 тыс. руб. - неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по заключенным в 2015 году контрактам, 4126122,1977 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";
дополнить новыми абзацами тридцатым - тридцать третьим следующего содержания:
"2021 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;";
абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
"по подпрограмме 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" (приложение № 4 к Программе) - 101446,62388 тыс. руб. - областной бюджет, из них:";
дополнить новыми абзацами тридцать седьмым - сороковым следующего содержания:
"2021 год - 7887,051 тыс. руб.;
2022 год - 7887,051 тыс. руб.;
2023 год - 7887,051 тыс. руб.;
2024 год - 7887,051 тыс. руб.;";
абзац тридцать седьмой изложить в следующей редакции:
"по подпрограмме 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" (приложение № 5 к Программе) - 2033337,46082 тыс. руб. - областной бюджет, из них:";
дополнить новыми абзацами сорок четвертым - сорок седьмым следующего содержания:
"2021 год - 223944,075 тыс. руб.;
2022 год - 223944,075 тыс. руб.;
2023 год - 223944,075 тыс. руб.;
2024 год - 223944,075 тыс. руб.;";
абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции:
"по подпрограмме 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" (приложение № 6 к Программе) - 616213,49831 тыс. руб. (47414,6 тыс. руб. - федеральный бюджет, 568798,89831 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";
дополнить новыми абзацами пятьдесят первым - пятьдесят четвертым следующего содержания:
"2021 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;";
абзац пятьдесят первый изложить в следующей редакции:
по подпрограмме 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" (приложение № 7 к Программе) - 1993314,75621 тыс. руб. (33300,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 1960014,75621 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";
дополнить новыми абзацами пятьдесят восьмым - шестьдесят первым следующего содержания:
"2021 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;";
абзац пятьдесят восьмой изложить в следующей редакции:
"по подпрограмме 8 "Развитие информатизации в здравоохранении" (приложение № 8 к Программе) - 346492,9647 тыс. руб. (34000,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 312492,9647 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";
дополнить новыми абзацами шестьдесят четвертым - шестьдесят седьмым следующего содержания:
"2021 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;";
абзац шестьдесят четвертый изложить в следующей редакции:
"по подпрограмме 9 "Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности" (приложение № 9 к Программе) - 808555,036 тыс. руб. - областной бюджет, из них:";
дополнить новыми абзацами семьдесят первым - семьдесят четвертым следующего содержания:
"2021 год - 88349,334 тыс. руб.;
2022 год - 88349,334 тыс. руб.;
2023 год - 88349,334 тыс. руб.;
2024 год - 88349,334 тыс. руб.;";
абзац семьдесят первый изложить в следующей редакции:
"по подпрограмме 10 "Обеспечение реализации Программы" (приложение № 10 к Программе) - 43662530,40706 тыс. руб. (4504,7 тыс. руб. - федеральный бюджет, 43658025,70706 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";
дополнить новыми абзацами семьдесят восьмым - восемьдесят первым следующего содержания:
"2021 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;";
- раздел 6 "Ожидаемый конечный результат реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:
"6. Ожидаемые конечные результаты реализации
Программы и показатели социально-экономической эффективности
Реализация Программы позволит к концу 2024 года достичь следующих результатов по сравнению с базовым 2013 годом:
- снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, в том числе заболеваемости краснухой - менее 1 случая на 100 тыс. населения, заболеваемости эпидемическим паротитом - менее 1 случая на 100 тыс. населения;
- проведение не менее 32 тысяч обследований легочной и костно-суставной систем;
- обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%;
- проведение капитального ремонта 10 ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
- увеличение в 2019 году числа посещений сельскими жителями передвижных медицинских комплексов не менее чем на 15% по сравнению с числом посещений в 2017 году;
- снижение детской смертности (в возрасте 0 - 4 года) до 4,2 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми;
- увеличение доли посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 - 17 лет до 51,0%;
- увеличение доли детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 1,2%;
- увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н до 95,0%;
- увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н, до 95,0%;
- снижение смертности от туберкулеза до 2,7 на 100 тыс. населения;
- стабилизация заболеваемости туберкулезом на уровне 26,0 случаев на 100 тыс. населения;
- увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, до 70,0%;
- снижение показателя заболеваемости (на 100 тыс. населения): сифилисом - до 65,9%, гонореей - до 71,6%;
- увеличение числа больных алкогольной зависимостью, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 5,6 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
- увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 8,85 на 100 больных среднегодового контингента;
- снижение средней продолжительности пребывания больных в психиатрическом стационаре до 80 дней;
- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 495,0 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных, до 189,0 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от ДТП до 8,4 на 100 тыс. населения;
- увеличение продолжительности жизни у 72% больных с терминальной стадией хронической почечной недостаточности на 5 лет и более;
- соблюдение безопасности заготовки донорской крови и компонентов донорской крови на 100%;
- увеличение доли медицинских организаций, осуществляющих создание и ведение базы данных донорства крови и ее компонентов, до 100%;
- выполнение не менее 90% от установленных объемов высокотехнологичной медицинской помощи (к концу 2016 года);
- выполнение не менее 95% от установленных объемов специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи;
- увеличение средней продолжительности жизни при сахарном диабете I типа (мужчины/женщины) до 56,1/80,5 лет;
- повышение доли абациллированных больных туберкулезом до 60,5% от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;
- снижение одногодичной летальности больных ЗНО до 29,6%;
- увеличение выживаемости детей и подростков с острым лимфобластным лейкозом до 82,0%;
- увеличение выживаемости детей и подростков с лимфомой Ходжкина до 93,0%;
- увеличение удельного веса больных ЗНО, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 60,4%;
- снижение числа пациентов, впервые признанных инвалидами вследствие психического расстройства, до 275 случаев на 10000 пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении;
- увеличение количества орфанных больных, обеспеченных лекарственными препаратами за счет централизованных закупок, до 11 человек;
- фиксирование доли потребителей, удовлетворенных качеством услуг по экспертизе качества лекарственных средств, на уровне 100%;
- удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных ЗНО лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, до 100%;
- обеспечение лекарственными препаратами граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в рамках набора социальных услуг, до 99,3%;
- снижение показателя младенческой смертности до 3,7 случая на 1000 родившихся живыми;
- охват генетическим обследованием беременных женщин до 67% от общего числа подлежащих;
- охват неонатальным скринингом до 95% новорожденных от общего числа рожденных детей;
- охват аудиологическим скринингом до 95% новорожденных от общего числа рожденных детей;
- увеличение числа воспитанников ГБУ РО Рязанский дом ребенка, устроенных в семью, на 4,5%;
- обеспечение укрепления материально-технической базы ГБУ РО Рязанский дом ребенка на 10% от общей потребности;
- обеспечение бесперебойной работы системы теплоснабжения зданий ГМО РО на 100%;
- обеспечение до 100% расчетной потребности в инвазивных и неинвазивных наркотических лекарственных препаратах в 2018 году;
- увеличение укомплектованности штатных врачебных должностей занятыми должностями до 90%;
- увеличение укомплектованности штатных должностей среднего медицинского персонала занятыми должностями до 91%;
- увеличение количества обучающихся, прошедших подготовку на базе симуляционного центра, до 8260 чел.;
- повышение оперативности представления отчетной информации по ведению персонифицированного учета оказания медицинской помощи и статистической отчетности на региональный и федеральный уровни за счет сокращения сроков подготовки, не более 1 суток;
- сокращение сроков производства судебно-медицинских экспертиз и исследований на 0,5%;
- обеспечение выполнения мероприятий Программы ежегодно на 100%;
- обеспечение запаса необходимого количества мобилизационного резерва на 100%;
- осуществление выплат страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения ежегодно на 100%.
Социально-экономический эффект программных мероприятий будет заключаться в повышении доступности медицинской помощи и эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых будут соответствовать уровню заболеваемости и потребности населения, а также передовым достижениям медицинской науки.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы приведены в приложении № 11 к Программе.";
- в приложении № 1 к государственной программе:
в разделе 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 - 2024";
в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзаце первом цифры "2282973,89976", "2153013,65376" заменить соответственно цифрами "3977813,4054", "3847853,1594";
дополнить абзацами следующего содержания:
"2021 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет.";
раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- в приложении № 2 к государственной программе:
в разделе 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 - 2024";
в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзаце первом цифры "6049125,0072", "5663114,9122" заменить соответственно цифрами "10338756,24424", "9952746,14924";
дополнить абзацами следующего содержания:
"2021 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет.";
раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- в приложении № 3 к государственной программе:
в разделе 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 - 2024";
в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзаце первом цифры "3849602,80788", "2485495,11106" заменить соответственно цифрами "5490229,89452", "4126122,1977";
дополнить абзацами следующего содержания:
"2021 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет.";
раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
- в приложении № 4 к государственной программе:
в разделе 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 - 2024";
в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзаце первом цифры "69898,41988" заменить цифрами "101446,62388";
дополнить абзацами следующего содержания:
"2021 год - 7887,051 тыс. руб.;
2022 год - 7887,051 тыс. руб.;
2023 год - 7887,051 тыс. руб.;
2024 год - 7887,051 тыс. руб.";
раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
- в приложении № 5 к государственной программе:
в разделе 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 - 2024";
в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзаце первом цифры "1137561,16082" заменить цифрами "2033337,46082";
дополнить абзацами следующего содержания:
"2021 год - 223944,075 тыс. руб.;
2022 год - 223944,075 тыс. руб.;
2023 год - 223944,075 тыс. руб.;
2024 год - 223944,075 тыс. руб.";
раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
- в приложении № 6 к государственной программе:
в разделе 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 - 2024";
в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзаце первом цифры "361522,29431", "314107,69431" заменить соответственно цифрами "616213,49831", "568798,89831";
дополнить абзацами следующего содержания:
"2021 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет.";
раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
- в приложении № 7 к государственной программе:
в разделе 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 - 2024";
в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзаце первом цифры "1146898,91757", "1113598,91757" заменить соответственно цифрами "1993314,75621", "1960014,75621";
дополнить абзацами следующего содержания:
"2021 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет.";
раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
- в приложении № 8 к государственной программе:
в разделе 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2016 - 2020" заменить цифрами "2016 - 2024";
в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзаце первом цифры "200823,27374", "166823,27374" заменить соответственно цифрами "346492,9647", "312492,9647";
дополнить абзацами следующего содержания:
"2021 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет.";
раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;
- в приложении № 9 к государственной программе:
в разделе 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 - 2024";
в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзаце первом цифры "455157,7" заменить цифрами "808555,036";
дополнить абзацами следующего содержания:
"в 2021 году - 88349,334 тыс. руб.;
в 2022 году - 88349,334 тыс. руб.;
в 2023 году - 88349,334 тыс. руб.;
в 2024 году - 88349,334 тыс. руб.";
раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;
- в приложении № 10 к государственной программе:
в разделе 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 - 2024";
в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзаце первом цифры "25272763,83382", "25268259,13382" заменить соответственно цифрами "43662530,40706", "43658025,70706";
дополнить абзацами следующего содержания:
"2021 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет.";
раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению;
- приложение № 11 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Вице-губернатор Рязанской области -
первый заместитель Председателя
Правительства Рязанской области
И.М.ГРЕКОВ
Приложение № 1
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 8 октября 2018 г. № 285
"5. Система программных мероприятий
№№
пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Задача 1. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня знаний населения о ЗОЖ, профилактике вредных привычек, включая табакокурение, злоупотребление алкоголем, психоактивными веществами, в том числе:
областной бюджет
99160,693
7344,64
7546,64
8909,6
9693,19
10441,888
11044,947
11044,947
11044,947
11044,947
11044,947
выполнение государственного задания ежегодно на 100%
1.1
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГКУЗ
областной бюджет
13960,3637
7344,64
6615,7237
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
85200,3293
0
930,9163
8909,6
9693,19
10441,888
11044,947
11044,947
11044,947
11044,947
11044,947
2
Задача 2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, обеспечение ГМО РО медицинскими иммунобиологическими препаратами для профилактики инфекционных заболеваний, в том числе:
областной бюджет
220929,28111
11585,99997
11586,0
25567,2763
18770,00105
25570,00379
25570,0
25570,0
25570,0
25570,0
25570,0
снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, в том числе заболеваемости краснухой - менее 1 случая на 100 тыс. населения, заболеваемости эпидемическим паротитом - менее 1 случая на 100 тыс. населения
федеральный бюджет
6679,446
2739,5
2429,8
354,546
385,2
385,2
385,2
0
0
0
0
2.1
Обеспечение ГМО РО медицинскими иммунобиологическими препаратами
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
215869,27627
11159,99997
11160,0
25041,2763
18244,0
25044,0
25044,0
25044,0
25044,0
25044,0
25044,0
2.2
Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
800,0
0
0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
федеральный бюджет
6679,446
2739,5
2429,8
354,546
385,2
385,2
385,2
0
0
0
0
2.3
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
4260,00484
426,0
426,0
426,0
426,00105
426,00379
426,0
426,0
426,0
426,0
426,0
3
Задача 3. Совершенствование деятельности ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе:
областной бюджет
3527763,18529
264818,80604
267889,05775
315717,13506
378891,019
364972,52039
387094,92941
387094,92941
387094,92941
387094,92941
387094,92941
проведение не менее 32 тысяч обследований легочной и костно-суставной систем;
обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%;
проведение капитального ремонта 10 ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
увеличение в 2019 году числа посещений сельскими жителями передвижных медицинских комплексов не менее чем на 15% по сравнению с числом посещений в 2017 году;
снижение детской смертности (в возрасте 0 - 4 года) до 4,2 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми;
увеличение доли посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 - 17 лет до 51,0%;
увеличение доли детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 1,2%;
увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н до 95,0%;
увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н, до 95,0%
федеральный бюджет
123280,8
0
0
0
123280,8
0
0
0
0
0
0
3.1
Проведение капитального ремонта учреждений, инженерных сетей, подготовка проектной, сметной документации, приобретение основных средств, необходимых для ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (субсидия на иные цели)
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
17236,0
0
0
0
17236,0
0
0
0
0
0
0
3.2
Приобретение медицинского оборудования, медицинской и немедицинской мебели, медицинских изделий и оргтехники для ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
10040,0
8000,0
0
2040,0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
48098,9
0
0
0
48098,9
0
0
0
0
0
0
приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек
федеральный бюджет
48098,9
0
0
0
48098,9
0
0
0
0
0
0
3.3
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
3263688,86885
240109,84204
250676,95775
294278,92506
326524,579
342212,99
361977,115
361977,115
361977,115
361977,115
361977,115
3.4
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГКУЗ
областной бюджет
223530,92232
16708,964
17212,1
19398,21
21863,04588
22759,53039
25117,81441
25117,81441
25117,81441
25117,81441
25117,81441
3.5
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских подведомственных организаций в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям, утвержденным приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
13267,39412
0
0
0
13267,39412
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
75181,9
0
0
0
75181,9
0
0
0
0
0
0
Итого, в том числе:
3977813,4054
286488,94601
289451,49775
350548,55736
531020,21005
401369,61218
424095,07641
423709,87641
423709,87641
423709,87641
423709,87641
областной бюджет
3847853,1594
283749,44601
287021,69775
350194,01136
407354,21005
400984,41218
423709,87641
423709,87641
423709,87641
423709,87641
423709,87641
федеральный бюджет
129960,246
2739,5
2429,8
354,546
123666,0
385,2
385,2
0
0
0
0"
Приложение № 2
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 8 октября 2018 г. № 285
"5. Система программных мероприятий
№№ пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Задача 1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом, в том числе:
областной бюджет
1930239,896
153700,79
162182,79
177618,651
195410,027
197498,208
208765,886
208765,886
208765,886
208765,886
208765,886
снижение смертности от туберкулеза до 2,7 на 100 тыс. населения;
обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%;
стабилизация заболеваемости туберкулезом на уровне 26,0 случая на 100 тыс. населения
федеральный бюджет
63146,97071
18138,3
15339,3
8130,57071
7179,6
7179,6
7179,6
0
0
0
0
1.1
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
1904239,896
153700,79
162182,79
175218,651
186210,027
195098,208
206365,886
206365,886
206365,886
206365,886
206365,886
1.2
Приобретение антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
26000,0
0
0
2400,0
9200,0
2400,0
2400,0
2400,0
2400,0
2400,0
2400,0
федеральный бюджет
63146,97071
18138,3
15339,3
8130,57071
7179,6
7179,6
7179,6
0
0
0
0
2
Задача 2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, в том числе:
областной бюджет
28261,5404
7397,28
2544,422
2289,9798
2289,9798
2289,9798
2289,9798
2289,9798
2289,9798
2289,9798
2289,9798
увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, до 70%
федеральный бюджет
200194,61929
91097,4
76515,6
8119,01929
8030,0
8216,3
8216,3
0
0
0
0
2.1
Приобретение медицинского оборудования для ГМО РО, оказывающих медицинскую помощь лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
3857,28
3857,28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
Приобретение для ГМО РО лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции и СПИД-индикаторных заболеваний
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
995,578
995,578
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
149768,8
80477,7
69291,1
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
Приобретение для ГМО РО диагностических средств, реактивов, медицинских изделий, дезинфицирующих средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных ВИЧ-инфекцией, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С, и СПИД-индикаторными заболеваниями
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
23408,6824
2544,422
2544,422
2289,9798
2289,9798
2289,9798
2289,9798
2289,9798
2289,9798
2289,9798
2289,9798
федеральный бюджет
50425,81929
10619,7
7224,5
8119,01929
8030,0
8216,3
8216,3
0
0
0
0
3
Задача 3. Совершенствование оказания медицинской помощи больным, страдающим ИППП, в том числе:
областной бюджет
102075,466
7500,12
8800,12
9576,608
10038,122
10520,421
11128,015
11128,015
11128,015
11128,015
11128,015
снижение показателя заболеваемости (на 100 тыс. населения):
сифилисом - до 65,9%, гонореей - до 71,6%;
обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%
3.1
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
102075,466
7500,12
8800,12
9576,608
10038,122
10520,421
11128,015
11128,015
11128,015
11128,015
11128,015
4
Задача 4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с алкогольной и наркотической зависимостями, в том числе:
областной бюджет
741755,627
58655,33
60755,33
66196,797
73378,804
76766,906
81200,492
81200,492
81200,492
81200,492
81200,492
увеличение числа больных алкогольной зависимостью, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 5,6 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 8,85 на 100 больных среднегодового контингента;
обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%
4.1
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
741755,627
58655,33
60755,33
66196,797
73378,804
76766,906
81200,492
81200,492
81200,492
81200,492
81200,492
5
Задача 5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе:
областной бюджет
4994299,14682
403441,0878
412465,46
447741,68144
489718,54515
512531,79453
545680,11558
545680,11558
545680,11558
545680,11558
545680,11558
снижение средней продолжительности пребывания больных в психиатрическом стационаре до 80 дней;
обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%
5.1
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
3635365,338
293102,34
299069,54
330048,933
357727,197
374543,443
396174,777
396174,777
396174,777
396174,777
396174,777
5.2
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГКУЗ
областной бюджет
1358933,80882
110338,7478
113395,92
117692,74844
131991,34815
137988,35153
149505,33858
149505,33858
149505,33858
149505,33858
149505,33858
6
Задача 6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями, в том числе:
областной бюджет
73575,399
8000,0
8000,0
7175,399
7200,0
7200,0
7200,0
7200,0
7200,0
7200,0
7200,0
снижение смертности от болезней системы кровообращения до 495,0 на 100 тыс. населения
6.1
Приобретение для ГМО РО электрокардиостимуляторов, сосудистых протезов, стентов для почечных и сонных артерий с комплектующими изделиями для оперативного лечения больных артериальной гипертонией, ассоциированными заболеваниями и осложнениями
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
73575,399
8000,0
8000,0
7175,399
7200,0
7200,0
7200,0
7200,0
7200,0
7200,0
7200,0
7
Задача 7. Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП, в том числе:
федеральный бюджет
70114,705 <*>
70114,705 <*>
0
0
0
0
0
0
0
0
0
снижение смертности от ДТП до 8,4 на 100 тыс. населения
7.1
Оснащение медицинской и немедицинской мебелью и оборудованием ГМО РО, оказывающих медицинскую помощь лицам, пострадавшим при ДТП
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
федеральный бюджет
70114,705 <*>
70114,705 <*>
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Задача 8. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе:
областной бюджет
840285,16776
152964,32883
62397,95
67197,75093
78279,205
76347,443
80619,698
80619,698
80619,698
80619,698
80619,698
увеличение продолжительности жизни у 72% больных с терминальной стадией хронической почечной недостаточности на 5 лет и более;
обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%
федеральный бюджет
2616,5
2616,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.1
Приобретение оборудования для проведения гемодиализа для ГМО РО, оказывающих медицинскую помощь больным с острой и хронической почечной недостаточностью
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
10506,97813
10506,97813
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГКУЗ
областной бюджет
37720,2
18992,0
18728,2
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
696099,92693
51782,288
43669,75
64823,75093
70622,205
73973,443
78245,698
78245,698
78245,698
78245,698
78245,698
федеральный бюджет
2616,5
2616,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
Проведение капитального ремонта зданий учреждений, инженерных сетей, приобретение основных средств, необходимых для обеспечения деятельности ГМО РО (субсидии на иные цели)
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
95958,0627
71683,0627
0
2374,0
7657,0
2374,0
2374,0
2374,0
2374,0
2374,0
2374,0
9
Задача 9. Развитие службы крови, в том числе:
областной бюджет
775950,41905
61417,73286
68089,442
68601,63519
79595,756
79227,878
83803,595
83803,595
83803,595
83803,595
83803,595
соблюдение безопасности заготовки донорской крови и компонентов донорской крови на 100%;
обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%;
увеличение доли медицинских организаций, осуществляющих создание и ведение базы данных донорства крови и ее компонентов, до 100%
федеральный бюджет
40033,3 <**>
40033,3 <**>
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
775950,41905
61417,73286
68089,442
68601,63519
79595,756
79227,878
83803,595
83803,595
83803,595
83803,595
83803,595
9.2
Приобретение компьютерного сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови (иные межбюджетные трансферты)
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
федеральный бюджет
40033,3 <**>
40033,3 <**>
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Задача 10. Совершенствование организации оказания ВМП, в том числе:
областной бюджет
48122,7666
0
48122,7666
0
0
0
0
0
0
0
0
выполнение не менее 90% от установленных объемов ВМП (к концу 2016 года); обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%
федеральный бюджет
1932,6
0
1932,6
0
0
0
0
0
0
0
0
10.1
Приобретение оборудования и медицинских изделий для оказания ВМП в ГМО РО
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
39077,7666
0
39077,7666
0
0
0
0
0
0
0
0
10.2
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
9045,0
0
9045,0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
1932,6
0
1932,6
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Задача 11. Совершенствование организации оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе:
областной бюджет
418180,72061
0
0
56140,52545
51720,02788
51720,02788
51720,02788
51720,02788
51720,02788
51720,02788
51720,02788
выполнение не менее 95% от установленных объемов специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи;
обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%;
снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных, до 189,0 на 100 тыс. населения
федеральный бюджет
7971,4
0
0
2510,5
1820,3
1820,3
1820,3
0
0
0
0
11.1
Приобретение оборудования и медицинских изделий для оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи в ГМО РО
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
341320,72061
0
0
42595,52545
42675,02788
42675,02788
42675,02788
42675,02788
42675,02788
42675,02788
42675,02788
11.2
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
76860,0
0
0
13545,0
9045,0
9045,0
9045,0
9045,0
9045,0
9045,0
9045,0
федеральный бюджет
7971,4
0
0
2510,5
1820,3
1820,3
1820,3
0
0
0
0
Итого, в том числе:
10338756,24424
1075076,87449
927145,7806
921299,11781
1004660,36683
1031318,85821
1089624,00926
1072407,80926
1072407,80926
1072407,80926
1072407,80926
областной бюджет
9952746,14924
853076,66949
833358,2806
902539,02781
987630,46683
1014102,65821
1072407,80926
1072407,80926
1072407,80926
1072407,80926
1072407,80926
федеральный бюджет
275862,09
70114,705 <*>
40033,3<**>
111852,2
70114,705 <*>
40033,3 <**>
93787,5
18760,09
17029,9
17216,2
17216,2
0
0
0
0
--------------------------------
<*> Неиспользованный остаток субсидии из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы".
<**> Неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы"."
Приложение № 3
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 8 октября 2018 г. № 285
"5. Система программных мероприятий
№№
пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Задача 1. Повышение обеспеченности населения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе:
областной бюджет
4126122,1977
311020,65453
358523,97254
408669,79481
599862,92138
397260,99614
410156,77166
410156,77166
410156,77166
410156,77166
410156,77166
увеличение средней продолжительности жизни при сахарном диабете
I типа (мужчины/ женщины) до 56,1/80,5 лет; повышение доли абациллированных больных туберкулезом до 60,5% от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;
снижение одногодичной летальности больных с ЗНО до 29,6%;
увеличение выживаемости детей и подростков с острым лимфобластным лейкозом до 82,0%; увеличение выживаемости детей и подростков с лимфомой Ходжкина до 93,0%;
увеличение удельного веса больных ЗНО, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 60,4%; снижение числа пациентов, впервые признанных инвалидами вследствие психического расстройства, до 275 случаев на 10000 пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении;
увеличение количества орфанных больных, обеспеченных лекарственными препаратами за счет централизованных закупок, до 11 человек; фиксирование доли потребителей, удовлетворенных качеством услуг по экспертизе качества лекарственных средств, на уровне 100%; удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных ЗНО лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, до 100%;
обеспечение лекарственными препаратами граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в рамках набора социальных услуг, до 99,3%
федеральный бюджет
1349085,864
14747,9 <*>
273,93282 <**>
434270,6
14747,9 <*>
285648,3
273,93282 <**>
256035,064
244512,1
64309,9
64309,9
0
0
0
0
1.1
Приобретение инсулинов и таблетированных сахароснижающих препаратов, расходных материалов, необходимых для функционирования инсулиновых помп, средств введения инсулина (шприц-ручка, инъекционные иглы для шприц-ручки) и средств для индивидуального контроля сахарного диабета (тест-полоски определения глюкозы крови и мочи, ацетона мочи)
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
426555,94451
37000,0
40615,94451
63405,0
54505,0
38505,0
38505,0
38505,0
38505,0
38505,0
38505,0
1.2
Обеспечение ГМО РО медикаментами для стационарного и амбулаторного лечения больных туберкулезом
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
47500,0
4750,0
4750,0
4750,0
4750,0
4750,0
4750,0
4750,0
4750,0
4750,0
4750,0
1.3
Обеспечение медикаментами (химиопрепаратами) ГМО РО, оказывающих специализированную медицинскую помощь онкологическим больным
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
209231,75843
7273,99988
16030,74815
18765,8763
85165,8763
13665,8763
13665,8763
13665,8763
13665,8763
13665,8763
13665,8763
1.4
Обеспечение ГБУ РО "ОДКБ им. Н.В.Дмитриевой" лекарственными препаратами для лечения детей, страдающих онкогематологическими заболеваниями
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
5505,0
5505,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5
Обеспечение ГБУ РО "ОКБ" медикаментами для лечения онкогематологических больных
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
135534,91756
16707,5
9337,80396
11311,2017
30311,2017
11311,2017
11311,2017
11311,2017
11311,2017
11311,2017
11311,2017
1.6
Обеспечение медикаментами ГМО РО, оказывающих медицинскую помощь больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
42208,52589
4260,0
3868,52589
4260,0
4260,0
4260,0
4260,0
4260,0
4260,0
4260,0
4260,0
1.7
Закупка медикаментов и медицинских изделий для ГМО РО, услуг по их ответственному хранению и учету
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
1233129,63525
71405,2569
91306,35486
114557,92744
195971,59118
122700,08027
127437,68492
127437,68492
127437,68492
127437,68492
127437,68492
1.8
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
68643,75
5702,525
5820,0
6020,0
6731,885
7055,33
7462,802
7462,802
7462,802
7462,802
7462,802
1.9
Организация обеспечения граждан лекарственными препаратами, в том числе:
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
9968,288
0
0
1246,036
1246,036
1246,036
1246,036
1246,036
1246,036
1246,036
1246,036
федеральный бюджет
46733,764
14747,9 <*>
11605,0
14747,9 <*>
16535,7
4417,764
4725,1
4725,1
4725,1
0
0
0
0
предназначенными для лечения больных ЗНО лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
федеральный бюджет
28140,7
14747,9 <*>
11605,0
14747,9 <*>
16535,7
0
0
0
0
0
0
0
0
предназначенными для лечения больных ЗНО лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включая хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах Рязанской области
областной бюджет
9968,288
0
0
1246,036
1246,036
1246,036
1246,036
1246,036
1246,036
1246,036
1246,036
федеральный бюджет
18593,064
0
0
4417,764
4725,1
4725,1
4725,1
0
0
0
0
1.10
Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в рамках набора социальных услуг
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
федеральный бюджет
1149279,6
269593,1
269112,6
251617,3
239787,0
59584,8
59584,8
0
0
0
0
1.11
Организация обеспечения лекарственными препаратами граждан Рязанской области, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение, в том числе:
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
1947844,37806
158416,37275
186794,59517
184353,75337
216921,3312
193767,47187
201518,17074
201518,17074
201518,17074
201518,17074
201518,17074
в соответствии с Законом Рязанской области от 24.04.2008 № 49-ОЗ "О лекарственном обеспечении населения Рязанской области"
345210,96792
158416,37275
186794,59517
0
0
0
0
0
0
0
0
в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно за счет средств областного бюджета
1602633,41014
0
0
184353,75337
216921,3312
193767,47187
201518,17074
201518,17074
201518,17074
201518,17074
201518,17074
1.12
Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень орфанных заболеваний, а также для оказания медицинской помощи отдельным группам населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются бесплатно
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
федеральный бюджет
153072,5
273,93282 <**>
153072,5
273,93282 <**>
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого, в том числе:
5490229,89452
760039,15453
644446,20536
664704,85881
844375,02138
461570,89614
474466,67166
410156,77166
410156,77166
410156,77166
410156,77166
областной бюджет
4126122,1977
311020,65453
358523,97254
408669,79481
599862,92138
397260,99614
410156,77166
410156,77166
410156,77166
410156,77166
410156,77166
федеральный бюджет
1349085,864
14747,9 <*>
273,93282 <**>
434270,6
14747,9 <*>
285648,3
273,93282 <**>
256035,064
244512,1
64309,9
64309,9
0
0
0
0
--------------------------------
<*> Неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы".
<**> Неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по заключенным в 2015 году контрактам."
Приложение № 4
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 8 октября 2018 г. № 285
"5. Система программных мероприятий
№№
пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Задача 1. Укрепление материально-технической базы учреждений родовспоможения и детства, в том числе:
областной бюджет
15884,2585
15884,2585
0
0
0
0
0
0
0
0
0
снижение показателя младенческой смертности до 3,7 случая на 1000 родившихся живыми
1.1
Оснащение оборудованием учреждений родовспоможения и учреждений, оказывающих медицинскую помощь детям
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
15884,2585
15884,2585
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Задача 2. Совершенствование системы раннего выявления, коррекции нарушений развития ребенка и выхаживания детей с низкой и экстремально низкой массой тела, в том числе:
областной бюджет
85562,36538
10068,11187
11918,61228
8409,85373
7843,4815
7887,051
7887,051
7887,051
7887,051
7887,051
7887,051
охват генетическим обследованием беременных женщин до 67% от общего числа подлежащих;
охват неонатальным скринингом до 95% новорожденных от общего числа рожденных детей;
охват аудиологическим скринингом до 95% новорожденных от общего числа рожденных детей
2.1
Обеспечение медико-генетической консультации реактивами и расходными материалами для проведения генетического обследования беременных по выявлению (подтверждению) врожденных аномалий (пороков) развития ребенка
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
14039,36116
700,0
1060,36066
1550,434
1078,4605
1608,351
1608,351
1608,351
1608,351
1608,351
1608,351
2.2
Обеспечение медико-генетической консультации реактивами и оборудованием для проведения неонатального скрининга
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
58733,3491
3308,02187
6546,931
6554,97073
6460,2255
5977,2
5977,2
5977,2
5977,2
5977,2
5977,2
2.3
Приобретение для ГМО РО медицинских изделий и оборудования для проведения аудиологического скрининга
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
228,4
25,0
25,0
22,4
21,0
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
2.4
Приобретение для ГМО РО аминокислотных смесей для детей первого года жизни, больных фенилкетонурией
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
2857,81412
310,0
307,96962
282,049
283,7955
279,0
279,0
279,0
279,0
279,0
279,0
2.5
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
9703,441
5725,09
3978,351
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого
областной бюджет
101446,62388
25952,37037
11918,61228
8409,85373
7843,4815
7887,051
7887,051
7887,051
7887,051
7887,051
7887,051"
Приложение № 5
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 8 октября 2018 г. № 285
"5. Система программных мероприятий
№№ пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Задача 1. Совершенствование оказания реабилитационной медицинской помощи, в том числе:
областной бюджет
1202116,64022
93807,99656
93852,52571
103095,88503
117470,65487
122079,05805
134362,104
134362,104
134362,104
134362,104
134362,104
обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%;
увеличение числа воспитанников ГБУ РО Рязанский дом ребенка, устроенных в семью, на 4,5%;
обеспечение укрепления материально-технической базы ГБУ РО Рязанский дом ребенка на 10% от общей потребности
1.1
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГКУЗ
областной бюджет
353296,2493
93807,99656
93852,52571
103095,88503
62539,842
0
0
0
0
0
0
ГБУ РО
областной бюджет
847320,39092
0
0
0
53430,81287
122079,05805
134362,104
134362,104
134362,104
134362,104
134362,104
1.2
Подготовка проектной, сметной документации, проведение капитального ремонта зданий и инженерных сетей ГМО РО (субсидии на иные цели)
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
1500,0
0
0
0
1500,0
0
0
0
0
0
0
2
Задача 2. Совершенствование санаторно-курортного лечения, в том числе:
831220,8206
70728,08
72571,08
74512,8636
80808,19
84690,752
89581,971
89581,971
89581,971
89581,971
89581,971
обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%;
обеспечение бесперебойной работы системы теплоснабжения зданий ГМО РО на 100%
2.1
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГКУЗ, ГБУ РО
областной бюджет
830745,4206
70728,08
72571,08
74512,8636
80332,79
84690,752
89581,971
89581,971
89581,971
89581,971
89581,971
2.2
Субсидии на иные цели на приобретение котла отопительного, вспомогательного оборудования к нему и проведение капитального ремонта систем теплоснабжения
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
475,4
0
0
0
475,4
0
0
0
0
0
0
Итого
областной бюджет
2033337,46082
164536,07656
166423,60571
177608,74863
198278,84487
206769,81005
223944,075
223944,075
223944,075
223944,075
223944,075"
Приложение № 6
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 8 октября 2018 г. № 285
"5. Система программных мероприятий
№№ пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Задача 1. Совершенствование деятельности ГМО РО, осуществляющих паллиативную помощь, поддерживающее лечение и оздоровительные мероприятия, в том числе:
областной бюджет
568798,89831
37070,05521
45079,2288
50652,7773
57436,599
60196,233
63672,801
63672,801
63672,801
63672,801
63672,801
обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%;
обеспечение до 100% расчетной потребности в инвазивных и неинвазивных наркотических лекарственных препаратах в 2018 году
федеральный бюджет
47414,6
0
0
0
47414,6
0
0
0
0
0
0
1.1
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
568798,89831
37070,05521
45079,2288
50652,7773
57436,599
60196,233
63672,801
63672,801
63672,801
63672,801
63672,801
1.2
Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, включая обезболивающие, организация мониторинга оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям, обеспечение медицинских организаций, подведомственных Минздраву Рязанской области, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, в соответствии с порядками оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
федеральный бюджет
47414,6
0
0
0
47414,6
0
0
0
0
0
0
Итого,
в том числе:
616213,49831
37070,05521
45079,2288
50652,7773
104851,199
60196,233
63672,801
63672,801
63672,801
63672,801
63672,801
областной бюджет
568798,89831
37070,05521
45079,2288
50652,7773
57436,599
60196,233
63672,801
63672,801
63672,801
63672,801
63672,801
федеральный бюджет
47414,6
0
0
0
47414,6
0
0
0
0
0
0"
Приложение № 7
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 8 октября 2018 г. № 285
"5. Система программных мероприятий
№№ пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Задача 1. Улучшение качества жизни медицинских работников, студентов, обучающихся по очной форме обучения, и снижение оттока кадров из отрасли, в том числе:
областной бюджет
1040583,01601
80771,38524
87475,049
92436,256
105055,89479
109048,34678
113159,21684
113159,21684
113159,21684
113159,21684
113159,21684
увеличение укомплектованности штатных врачебных должностей занятыми должностями до 90%;
увеличение укомплектованности штатных должностей среднего медицинского персонала занятыми должностями до 91%
федеральный бюджет
33300,0
0
0
0
11100,0
11100,0
11100,0
0
0
0
0
1.1
Предоставление компенсаций расходов на оплату жилых помещений, отопления, газоснабжения на цели отопления и освещения (электроснабжения на цели освещения) жилых помещений специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа), и совместно проживающим с ними членам их семей (в части учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Минздрав Рязанской области)
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО, ГКУЗ
областной бюджет
750257,90253
58087,78524
62144,65
66563,724
75612,75823
78663,86856
81837,0233
81837,0233
81837,0233
81837,0233
81837,0233
1.2
Выплата государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии обучающимся по очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных организациях Рязанской области (в части организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Минздрав Рязанской области)
Минздрав Рязанской области
ОГБОУ СПО
областной бюджет
60737,855
5095,6
5545,195
6005,06
5920,0
6157,0
6403,0
6403,0
6403,0
6403,0
6403,0
1.3
Предоставление компенсации стоимости питания обучающимся по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях Рязанской области (в части организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Минздрав Рязанской области)
Минздрав Рязанской области
ОГБОУ СПО
областной бюджет
72938,68864
6424,0
6835,136
6735,136
7108,54144
7392,8831
7688,59842
7688,59842
7688,59842
7688,59842
7688,59842
1.4
Ежемесячная денежная выплата обучающимся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на условиях договора о целевом обучении, заключенного с органом государственной власти Рязанской области, государственным учреждением Рязанской области
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области, ГБУ РО, ГКУЗ
областной бюджет
49044,0
1952,0
3146,0
3788,0
5094,0
5514,0
5910,0
5910,0
5910,0
5910,0
5910,0
1.5
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в части обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Рязанской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Минздрав Рязанской области)
Минздрав Рязанской области
ОГБОУ СПО
областной бюджет
19504,56984
712,0
604,068
544,336
2520,59512
2520,59512
2520,59512
2520,59512
2520,59512
2520,59512
2520,59512
1.6
Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам с высшим профессиональным образованием, прибывшим или переехавшим на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
26500,0
8500,0
9200,0
8800,0
-
-
-
-
-
-
-
1.7
Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
61600,0
0
0
0
8800,0
8800,0
8800,0
8800,0
8800,0
8800,0
8800,0
федеральный бюджет
33300,0
0
0
0
11100,0
11100,0
11100,0
0
0
0
0
2
Задача 2. Совершенствование системы практической подготовки медицинских работников, в том числе:
областной бюджет
919431,7402
95583,47
75679,95786
76425,59275
87566,1722
91952,83329
98444,74282
98444,74282
98444,74282
98444,74282
98444,74282
увеличение количества обучающихся, прошедших подготовку на базе симуляционного центра, до 8260 человек; обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%
2.1
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
907788,57724
83940,30704
75679,95786
76425,59275
87566,1722
91952,83329
98444,74282
98444,74282
98444,74282
98444,74282
98444,74282
2.2
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГКУЗ
областной бюджет
11643,16296
11643,16296
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого,
в том числе:
1993314,75621
176354,85524
163155,00686
168861,84875
203722,06699
212101,18007
222703,95966
211603,95966
211603,95966
211603,95966
211603,95966
областной бюджет
1960014,75621
176354,85524
163155,00686
168861,84875
192622,06699
201001,18007
211603,95966
211603,95966
211603,95966
211603,95966
211603,95966
федеральный бюджет
33300,0
0
0
0
11100,0
11100,0
11100,0
0
0
0
0"
Приложение № 8
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 8 октября 2018 г. № 285
"5. Система программных мероприятий
№№ пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Задача 1. Информатизация здравоохранения, в том числе:
областной бюджет
312492,9647
0
29332,0
29294,182
37350,653
34429,016
36417,42274
36417,42274
36417,42274
36417,42274
36417,42274
повышение оперативности представления отчетной информации по ведению персонифицированного учета оказания медицинской помощи и статистической отчетности на региональный и федеральный уровни за счет сокращения сроков подготовки не более 1 суток; выполнение государственного задания ежегодно на 100%
федеральный бюджет
34000,0
0
0
0
34000,0
0
0
0
0
0
0
1.1
Обеспечение интеграции информационных ресурсов ГМО РО с региональным сегментом единой государственной информационной системы здравоохранения Рязанской области
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
4500,0
0
0
0
4500,0
0
0
0
0
0
0
1.2
Приобретение оборудования и программно-аппаратных комплексов для обеспечения защищенного канала передачи данных информационного взаимодействия ГМО РО (субсидия на иные цели)
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
1637,558
0
0
0
1637,558
0
0
0
0
0
0
1.3
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
306355,4067
0
29332,0
29294,182
31213,095
34429,016
36417,42274
36417,42274
36417,42274
36417,42274
36417,42274
1.4
Внедрение медицинских информационных систем, соответствующих устанавливаемым Минздравом России требованиям, в медицинских организациях государственной системы здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
федеральный бюджет
34000,0
0
0
0
34000,0
0
0
0
0
0
0
Итого,
в том числе:
346492,9647
0
29332,0
29294,182
71350,653
34429,016
36417,42274
36417,42274
36417,42274
36417,42274
36417,42274
областной бюджет
312492,9647
0
29332,0
29294,182
37350,653
34429,016
36417,42274
36417,42274
36417,42274
36417,42274
36417,42274
федеральный бюджет
34000,0
0
0
0
34000,0
0
0
0
0
0
0"
Приложение № 9
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 8 октября 2018 г. № 285
"5. Система программных мероприятий
№№ пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Задача 1. Укрепление материально-технической базы ГМО РО, осуществляющих судебно-медицинскую экспертную деятельность, в том числе:
областной бюджет
808555,036
59594,5
65204,5
73772,9742
84416,1318
83820,26
88349,334
88349,334
88349,334
88349,334
88349,334
сокращение сроков производства судебно-медицинских экспертиз и исследований на 0,5%;
обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%
1.1
Приобретение медицинского оборудования, медицинской и немедицинской мебели, медицинских изделий, расходных материалов и оргтехники для ГМО РО, осуществляющих судебно-медицинскую экспертную деятельность
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
55887,613
2500,0
6000,0
5396,6432
9590,9698
5400,0
5400,0
5400,0
5400,0
5400,0
5400,0
1.2
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
752667,423
57094,5
59204,5
68376,331
74825,162
78420,26
82949,334
82949,334
82949,334
82949,334
82949,334
Итого
областной бюджет
808555,036
59594,5
65204,5
73772,9742
84416,1318
83820,26
88349,334
88349,334
88349,334
88349,334
88349,334"
Приложение № 10
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 8 октября 2018 г. № 285
"5. Система программных мероприятий
№№
пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Задача 1. Обеспечение эффективного исполнения государственных функций, оказания государственных услуг в сфере реализации Программы, в том числе:
областной бюджет
43658025,70706
4015879,41753
4012451,41385
3970967,53978
4253516,22039
4418002,89896
4597441,64331
4597441,64331
4597441,64331
4597441,64331
4597441,64331
обеспечение выполнения мероприятий Программы ежегодно на 100%; обеспечение запаса необходимого количества мобилизационного резерва на 100%;
осуществление выплат страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения ежегодно на 100%
федеральный бюджет
4504,7
0
0
1124,3
1115,2
1121,0
1144,2
0
0
0
0
1.1
Финансовое обеспечение деятельности Минздрава Рязанской области
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
663845,24453
59709,51753
59669,41385
59731,47323
68474,93371
65886,69901
70074,64144
70074,64144
70074,64144
70074,64144
70074,64144
1.2
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГКУЗ
областной бюджет
323947,86253
37617,9
34167,3
28265,76655
30734,58668
31368,79995
32358,70187
32358,70187
32358,70187
32358,70187
32358,70187
1.3
Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
42670232,6
3918552,0
3918614,7
3882970,3
4154306,7
4320747,4
4495008,3
4495008,3
4495008,3
4495008,3
4495008,3
1.4
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в сфере охраны здоровья граждан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
федеральный бюджет
4504,7
0
0
1124,3
1115,2
1121,0
1144,2
0
0
0
0
Итого,
в том числе:
43662530,40706
4015879,41753
4012451,41385
3972091,83978
4254631,42039
4419123,89896
4598585,84331
4597441,64331
4597441,64331
4597441,64331
4597441,64331
областной бюджет
43658025,70706
4015879,41753
4012451,41385
3970967,53978
4253516,22039
4418002,89896
4597441,64331
4597441,64331
4597441,64331
4597441,64331
4597441,64331
федеральный бюджет
4504,7
0
0
1124,3
1115,2
1121,0
1144,2
0
0
0
0"
Приложение № 11
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 8 октября 2018 г. № 285
"Приложение № 11
к государственной программе
Рязанской области "Развитие
здравоохранения"
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"
№№ пп
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения показателей
2013 год (базовый)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Подпрограмма 1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи"
1.
Доля амбулаторных учреждений, имеющих кабинеты/отделения медицинской профилактики, оснащенные в соответствии с порядками оказания медицинской помощи
% от общего количества
40
40
40
40
70
80
90
90
95
95
95
2.
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
литров на душу населения в год
12,1
11,2
11,0
10,7
-
-
-
-
-
-
-
3.
Распространенность курения среди школьников средних и старших классов
%
28
25
24
23
-
-
-
-
-
-
-
4.
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
% от общего количества
35,3
34,3
33,3
32,3
-
-
-
-
-
-
-
5.
Распространенность ожирения среди взрослого населения
% от общего количества
42,2
23,5
23,1
22,8
-
-
-
-
-
-
-
6.
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения
% от общего количества
42,0
38,9
38,2
37,8
-
-
-
-
-
-
-
7.
Заболеваемость краснухой
случаев на 100 тыс. населения
0
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
8.
Заболеваемость эпидемическим паротитом
случаев на 100 тыс. населения
0
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
9.
Информированность населения о доступных методах профилактики ИППП
%
40
40
40
40
-
-
-
-
-
-
-
10.
Информированность населения о доступных методах профилактики ВИЧ-инфекции
%
40
50
60
-
-
-
-
-
-
-
-
11.
Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции
%
-
-
-
84
87
90
93
93
93
93
93
12.
Выполнение государственного задания
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
13.
Смертность от всех причин
случаев на 1 тыс. населения
15,8
15,4
14,9
14,4
13,8
13,4
13,1
13,0
12,9
12,8
12,7
14.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
70,7
71,6
72,4
73,2
74,0
74,8
75,6
76,4
77,2
77,5
77,8
15.
Выполнение государственного задания
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
16.
Выполнение государственного задания
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
17.
Увеличение числа посещений сельскими жителями передвижных медицинских комплексов
% по сравнению с числом посещений в 2017 году
-
-
-
0
-
не менее чем на 15
-
-
-
-
-
18.
Снижение детской смертности (в возрасте 0 - 4 года)
случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми
-
-
-
-
5,7
5,4
5,2
5,0
4,7
4,4
4,2
19.
Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 - 17 лет
%
-
-
-
-
44,9
46
47
48
49
50
51
20.
Доля детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях
%
-
-
-
-
1,1
1,15
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
21.
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н
%
-
-
-
-
5,0
20,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
22.
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н
%
-
-
-
-
5,0
20,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
1.
Смертность от туберкулеза
случаев на 100 тыс. населения
7,3
7,2
7,2
7,1
7,0
6,9
6,9
3,0
2,9
2,8
2,7
2.
Выполнение государственного задания
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез
на 100 тыс. населения
53,6
50,5
50,0
49,5
49,0
49,0
48,5
35,0
30,5
28,0
26,0
4.
Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза
%
69,6
68,0
68,5
69,0
-
-
-
-
-
-
-
5.
Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза
%
-
-
-
-
70,0
71,9
71,9
71,9
71,9
71,9
71,9
6.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция
%
96,4
96,61
96,65
96,7
96,7
96,8
96,9
97,0
97,1
97,2
97,3
7.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении
%
33,4
33,5
33,6
33,7
37,3
37,8
38,3
65
68
69
70
8.
Охват населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию
%
16,2
-
-
21
22
23
24
25
26
27
28
9.
Доля лиц, прошедших диспансерное наблюдение, от числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении
%
98,6
98,6
98,61
98,62
98,63
98,64
98,65
98,65
98,7
98,7
98,7
10.
Заболеваемость сифилисом
случаев на 100 тыс. населения
14,7
14,6
14,5
14,4
13,2
12,9
12,5
5,6
5,4
5,2
5,0
11.
Заболеваемость гонореей
случаев на 100 тыс. населения
17,6
17,5
17,4
17,3
12,8
12,7
12,6
5,6
5,4
5,2
5,0
12.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
5,6
5,6
5,6
5,6
-
-
-
-
-
-
-
13.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
8,4
8,4
8,5
8,52
8,9
8,9
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
14.
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
число больных наркоманией, находящихся в ремиссии, на 100 больных среднегодового контингента
7,1
-
8,8
8,85
-
-
-
-
-
-
-
15.
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет
число больных наркоманией, находящихся в ремиссии, на 100 больных среднегодового контингента
13,3
-
14,0
14,2
14,4
14,7
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
16.
Средняя продолжительность пребывания больных в психиатрическом стационаре
дни
88,1
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
17.
Летальность больных в психиатрических стационарах
%
3
2,9
2,8
2,8
2,7
2,7
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
18.
Средняя продолжительность пребывания больных в психиатрическом стационаре в учреждении казенного типа
дни
79,0
79,0
79,0
79,0
75,0
75,0
75,0
80,0
80,0
80,0
80,0
19.
Смертность от болезней системы кровообращения
случаев на 100 тыс. населения
870,2
867,9
839,8
817,3
798,2
607
582
559
537
515
495
20.
Количество стентирований коронарных артерий
% от общего количества инфарктов миокарда
23
15
20
25
50
55
60
65
70
75
80
21.
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
случаев на 100 тыс. населения
251,7
234,7
229,8
224,7
220,0
204
201,3
197,8
193,7
191,1
189,0
22.
Смертность от ДТП
случаев на 100 тыс. населения
12,8
11,4
10,7
9,5
9,0
8,9
8,8
8,7
8,6
8,5
8,4
23.
Доля больных почечной недостаточностью, обеспеченных заместительной терапией функции почек методом гемодиализа
%
60
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
24.
Подготовка проектной, сметной документации на проведение капитального ремонта зданий, помещений, инженерных сетей ГМО РО
шт.
-
-
-
-
не менее 4
-
-
-
-
-
-
25.
Удовлетворенность населения (по данным опроса) оказанием медицинской помощи <*>
%
37,0
38,0
39,0
40,0
45,0
47,0
49,0
50,0
51,0
52,0
53,0
26.
Доля заготовки плазмы способом автоматического афереза от плазмы, заготовленной методом плазмафереза в ГБУ РО "РОСПК"
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
27.
Доля заготовки тромбоцитов способом автоматического афереза от общего числа заготовленных тромбоцитов в ГБУ РО "РОСПК"
%
86
50
55
55
55
55
60
60
60
60
65
28.
Доля безвозмездных донаций крови в Рязанской области
%
96,89
93,8
94,0
94,2
96,5
97,0
97,5
97,75
97,8
97,8
97,85
29.
Выполнение установленных объемов высокотехнологичной медицинской помощи
%
-
-
не менее 90
-
-
-
-
-
-
-
-
30.
Выполнение установленных объемов специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи
%
-
-
-
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
Подпрограмма 3 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
1.
Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом I типа (мужчины/женщины)
лет
54,5/71,2
54,5/72,2
55,0/72,8
55,4/73,4
55,9/80,5
56,0/80,5
56,1/80,5
56,1/80,5
56,1/80,5
56,1/80,5
56,1/80,5
2.
Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом II типа (мужчины/женщины)
лет
75,3/80,2
74,2/80,2
74,6/80,6
75,1/81,2
76,7/81,4
76,8/81,5
76,8/81,5
76,8/81,5
76,8/81,5
76,8/81,5
76,8/81,5
3.
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
%
58,0
58,5
58,5
58,6
58,7
58,8
60,0
60,2
60,3
60,4
60,5
4.
Одногодичная летальность больных ЗНО
%
35,9
30,9
30,3
30,1
29,8
29,7
29,6
29,6
29,6
29,6
29,6
5.
Выживаемость у детей и подростков с острым лимфобластным лейкозом
%
80
82,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.
Выживаемость у детей и подростков с лимфомой Ходжкина
%
90
93,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.
Уровень госпитальной смертности от осложнений от проводимой противоопухолевой терапии детям и подросткам
%
4,5
4,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.
Пятилетняя безрецидивная выживаемость в группе больных острыми миелоидными лейкозами до 55 лет
%
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
9.
Пятилетняя безрецидивная выживаемость в группе больных острыми лимфобластными лейкозами до 50 лет
%
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
10.
Число пациентов, впервые признанных инвалидами вследствие психического расстройства
случаев на 10 тыс. пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении
320
290
290
290
285
280
275
275
275
275
275
11.
Количество орфанных больных, обеспеченных лекарственными препаратами за счет централизованных закупок
чел.
13
13
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12.
Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуг по экспертизе качества лекарственных средств
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
13.
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных ЗНО лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
%
100
100
100
-
-
-
-
-
-
-
-
14.
Обеспечение лекарственными препаратами граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в рамках набора социальных услуг
%
99,3
99,3
99,3
99,3
-
-
-
-
-
-
-
15.
Обеспечение лекарственными препаратами граждан, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение в соответствии с Законом Рязанской области от 24.04.2008 № 49-ОЗ "О лекарственном обеспечении населения Рязанской области"
%
95,3
96,77
96,77
-
-
-
-
-
-
-
-
16.
Обеспечение лекарственными препаратами граждан, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно за счет средств областного бюджета
%
-
-
-
96,77
96,77
96,77
96,77
96,77
96,77
96,77
96,77
17.
Количество граждан, обеспеченных лекарственными препаратами по жизненным показаниям при амбулаторном лечении
чел.
0
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18.
Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении <**>
%
-
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"
1.
Младенческая смертность
случаев на 1 тыс. родившихся живыми
9,1
8,4
5,8
5,6
4,5
4,4
4,3
4,2
4,0
3,9
3,7
2.
Смертность детей 0 - 17 лет
случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста
92
86
84
82
67,5
50
49
48
46
44
43,7
3.
Доля беременных женщин, которым проведено генетическое обследование по выявлению (подтверждению) врожденных аномалий (пороков) развития ребенка, от числа подлежащих обследованию
%
62
63
64
65
66
67
67
67
67
67
67
4.
Охват неонатальным скринингом
% от общего числа новорожденных
98
98
98
98
95
95
95
95
95
95
95
5.
Охват аудиологическим скринингом
% от общего числа новорожденных
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
6.
Обеспечение детей первого года жизни, больных фенилкетонурией, аминокислотными смесями
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7.
Выживаемость детей, имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
% выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре
30,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
80,0
85,0
8.
Обеспечение нуждающихся детей 1 - 2 года жизни из малообеспеченных семей молочными продуктами
%
100
100
100
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
1.
Доля пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, получивших реабилитацию
% от пролеченных
31
35
40
45
85
95
100
100
100
100
100
2.
Выполнение государственного задания
%
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
Укрепление материально-технической базы ГБУ РО Рязанский дом ребенка
% от общей потребности
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
4.
Количество воспитанников ГКУЗ "Рязанский дом ребенка" <***>, устроенных в семью
% от числа воспитанников
89,5
90,5
91,0
91,5
92
92,5
93
93,5
94,0
94,5
95
5.
Эффективность оздоровления детей
% детей, пролеченных в санатории, имеющих положительный оздоровительный эффект
90,0
91,0
92,0
93,0
94,0
95,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
6.
Обеспечение бесперебойной работы системы теплоснабжения зданий ГМО РО
%
-
-
-
-
100%
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
1.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек/100 тыс. детского населения
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2.
Выполнение государственного задания
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
Обеспечение расчетной потребности в инвазивных и неинвазивных наркотических лекарственных препаратах
%
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
4.
Обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, в соответствии с порядками оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям
% от потребности
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
5.
Обеспечение лиц, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи на дому, медицинскими изделиями для искусственной вентиляции легких
% от потребности
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
1.
Соотношение врач/средний медицинский работник
1/2,0
1/2,4
1/2,5
1/2,6
1/2,7
1/2,9
1/3,0
1/3,0
1/3,0
1/3,0
1/3,0
2.
Обеспеченность населения врачами
на 10 тыс. чел.
36,8
37,1
36,9
37,0
37,2
37,3
37,4
37,5
37,5
37,5
37,5
3.
Доля медицинских работников из числа обратившихся, которым предоставлена компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления, газоснабжения на цели отопления и освещения (электроснабжения на цели освещения) жилых помещений специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа), и совместно проживающим с ними членам их семей
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.
Доля студентов, получивших государственную академическую стипендию, государственную социальную стипендию, от числа имеющих право на данные выплаты в соответствии с действующим законодательством
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5.
Доля студентов, получивших компенсацию стоимости питания, от числа имеющих право на данные выплаты в соответствии с действующим законодательством
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
6.
Доля студентов, получивших ежемесячную денежную выплату на условиях договора о целевом обучении, заключенного с органом государственной власти, государственным учреждением, от числа имеющих право на данную выплату в соответствии с действующим законодательством
%
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7.
Доля студентов (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), получивших дополнительные гарантии по социальной поддержке, от числа имеющих право на данные выплаты в соответствии с действующим законодательством
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
8.
Количество медицинских работников с высшим профессиональным образованием, прибывших или переехавших на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки
чел.
20
17
23
22
-
-
-
-
-
-
-
9.
Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты
%
-
-
-
-
84
95
95
95
95
95
95
10.
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах
чел.
0
2700,0
2780,0
2780,0
-
-
-
-
-
-
-
11.
Доля обучающихся, успешно освоивших программу среднего профессионального образования
%
78
не менее 80
не менее 80
не менее 80
не менее 80
не менее 80
не менее 80
не менее 80
не менее 80
не менее 80
не менее 80
12.
Доля слушателей, успешно освоивших программы дополнительного профессионального образования
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
13.
Обеспеченность населения средними медицинскими работниками
на 10 тыс. чел.
97,3
102,9
94,9
96,6
98,0
99,4
100,7
102,2
102,2
102,2
102,2
14.
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Рязанской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Рязанской области
%
90,0
94,0
94,0
92,0
95,0
96,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
15.
Количество пользователей услугами ГКУЗ "Рязанская областная научная медицинская библиотека"
чел.
14000
14500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 8 "Развитие информатизации в здравоохранении"
1.
Количество медицинских организаций (юридических лиц и их структурных подразделений), в которых используется запись на прием к врачу в электронном виде
ед.
59
59
59
59
59
-
-
-
-
-
-
2.
Количество медицинских организаций (юридических лиц и их структурных подразделений), подключенных к региональному сегменту единой информационной системы здравоохранения
ед.
72
72
72
72
72
-
-
-
-
-
-
3.
Выполнение государственного задания
%
-
-
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.
Внедрение и использование медицинскими организациями медицинских информационных систем, соответствующих утверждаемым Минздравом России требованиям, обеспечение их информационного взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения Рязанской области и единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения
% ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
-
-
-
-
100
100
100
100
100
100
100
5.
Ведение в медицинских организациях расписаний приема врачей в электронном виде и обеспечение возможности дистанционной записи граждан на прием к врачу с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
% ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
-
-
-
-
100
100
100
100
100
100
100
6.
Обеспечение медицинскими организациями электронного медицинского документооборота
% ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
-
-
-
-
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 9 "Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности"
1.
Степень соответствия оснащения зданий (отделений), в которых осуществляется судебно-медицинская экспертная деятельность, приказу Минздравсоцразвития России от 12 мая 2010 г. № 346н "Об утверждении порядка организации и производства СМЭ в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации"
%
30
30
30
31
32,2
33
33,2
34
34
34
34
2.
Степень соответствия зданий (отделений), в которых осуществляется судебно-медицинская экспертная деятельность, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.3.2630-10
%
35
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
3.
Выполнение государственного задания
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.
Доля лабораторных судебно-медицинских исследований биологического материала
%
68,0
68,0
70,0
70,0
70,0
70,0
72,0
72,0
72,0
72,0
72,0
Подпрограмма 10 "Обеспечение реализации Программы"
1.
Доля мероприятий государственной программы Рязанской области "Развитие здравоохранения", запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
%
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.
Лицензирование заявленных видов работ и услуг в сфере здравоохранения
%
100
100
-
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
Обеспечение запаса необходимого количества мобилизационного резерва
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.
Количество государственных гражданских служащих Минздрава Рязанской области, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации
чел.
21
20
10
7
10
10
10
10
10
10
10
5.
Выплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
--------------------------------
<*> Расчет показателя осуществляется по данным Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области (приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 11.06.2015 № 103 "Об утверждении методических указаний по проведению социологических опросов (анкетирования) застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования").
<**> Лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных ЗНО лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей.
<***> До изменения типа учреждения с ГКУЗ "Рязанский дом ребенка" на ГБУ РО Рязанский дом ребенка."
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 октября 2018 г. № 285
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.10.2014 № 311 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА 2015 - 2020 ГОДЫ» (В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.03.2015 № 64, ОТ 08.07.2015 № 165, ОТ 09.09.2015 № 223, ОТ 09.12.2015 № 302, ОТ 29.12.2015 № 346, ОТ 10.02.2016 № 12, ОТ 30.03.2016 № 60, ОТ 18.05.2016 № 97, ОТ 10.08.2016 № 182, ОТ 14.09.2016 № 206, ОТ 02.11.2016 № 251, ОТ 28.12.2016 № 308, ОТ 14.02.2017 № 29, ОТ 18.04.2017 № 78, ОТ 19.07.2017 № 164, ОТ 23.08.2017 № 196, ОТ 25.10.2017 № 262, ОТ 21.11.2017 № 309, ОТ 26.12.2017 № 412, ОТ 06.02.2018 № 23, ОТ 03.04.2018 № 82, ОТ 26.06.2018 № 182, ОТ 14.08.2018 № 232)
(с изменениями постановления Правительства Рязанской области от 25.12.2018 № 403)
Правительство Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Правительства Рязанской области от 29.10.2014 № 311 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Развитие здравоохранения на 2015 - 2020 годы" следующие изменения:
1) в наименовании, пункте 1 слова "Развитие здравоохранения на 2015 - 2020 годы" заменить словами "Развитие здравоохранения";
2) в приложении:
- в наименовании и по тексту слова "Развитие здравоохранения на 2015 - 2020 годы" заменить словами "Развитие здравоохранения";
- в паспорте государственной программы:
строку "Основание для разработки Программы" дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
"Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";";
в строке "Сроки и этапы реализации" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 - 2024";
в строке "Объемы и источники финансирования":
в абзаце первом цифры "40826327,31498", "38827029,97716" заменить соответственно цифрами "69368690,29114", "67369392,95332";
дополнить новыми абзацами восьмым - одиннадцатым следующего содержания:
"2021 год - 7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет;";
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"по подпрограмме 1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи" - 3977813,4054 тыс. руб. (129960,246 тыс. руб. - федеральный бюджет, 3847853,1594 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";
дополнить новыми абзацами шестнадцатым - девятнадцатым следующего содержания:
"2021 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;";
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"по подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" - 10338756,24424 тыс. руб. (386010,095 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 110148,005 тыс. руб. - неиспользованные остатки субсидии и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы", 9952746,14924 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";
дополнить новыми абзацами двадцать третьим - двадцать шестым следующего содержания:
"2021 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;";
абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
"по подпрограмме 3 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" - 5490229,89452 тыс. руб. (1364107,69682 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 14747,9 тыс. руб. - неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы" и 273,93282 тыс. руб. - неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по заключенным в 2015 году контрактам, 4126122,1977 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";
дополнить новыми абзацами тридцатым - тридцать третьим следующего содержания:
"2021 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;";
абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
"по подпрограмме 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" - 101446,62388 тыс. руб. - областной бюджет, из них:";
дополнить новыми абзацами тридцать седьмым - сороковым следующего содержания:
"2021 год - 7887,051 тыс. руб.;
2022 год - 7887,051 тыс. руб.;
2023 год - 7887,051 тыс. руб.;
2024 год - 7887,051 тыс. руб.;";
абзац тридцать седьмой изложить в следующей редакции:
"по подпрограмме 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" - 2033337,46082 тыс. руб. - областной бюджет, из них:";
дополнить новыми абзацами сорок четвертым - сорок седьмым следующего содержания:
"2021 год - 223944,075 тыс. руб.;
2022 год - 223944,075 тыс. руб.;
2023 год - 223944,075 тыс. руб.;
2024 год - 223944,075 тыс. руб.;";
абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции:
"по подпрограмме 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" - 616213,49831 тыс. руб. (47414,6 тыс. руб. - федеральный бюджет, 568798,89831 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";
дополнить новыми абзацами пятьдесят первым - пятьдесят четвертым следующего содержания:
"2021 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;";
абзац пятьдесят первый изложить в следующей редакции:
по подпрограмме 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" - 1993314,75621 тыс. руб. (33300,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 1960014,75621 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";
дополнить новыми абзацами пятьдесят восьмым - шестьдесят первым следующего содержания:
"2021 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;";
абзац пятьдесят восьмой изложить в следующей редакции:
"по подпрограмме 8 "Развитие информатизации в здравоохранении" - 346492,9647 тыс. руб. (34000,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 312492,9647 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";
дополнить новыми абзацами шестьдесят четвертым - шестьдесят седьмым следующего содержания:
"2021 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;";
абзац шестьдесят четвертый изложить в следующей редакции:
"по подпрограмме 9 "Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности" - 808555,036 тыс. руб. - областной бюджет, из них:";
дополнить новыми абзацами семьдесят первым - семьдесят четвертым следующего содержания:
"2021 год - 88349,334 тыс. руб.;
2022 год - 88349,334 тыс. руб.;
2023 год - 88349,334 тыс. руб.;
2024 год - 88349,334 тыс. руб.;";
абзац семьдесят первый изложить в следующей редакции:
"по подпрограмме 10 "Обеспечение реализации Программы" - 43662530,40706 тыс. руб. (4504,7 тыс. руб. - федеральный бюджет, 43658025,70706 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";
дополнить новыми абзацами семьдесят восьмым - восемьдесят первым следующего содержания:
"2021 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;";
- строку "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
Реализация Программы позволит к концу 2024 года достичь следующих результатов по сравнению с базовым 2013 годом:
снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, в том числе заболеваемости краснухой - менее 1 случая на 100 тыс. населения, заболеваемости эпидемическим паротитом - менее 1 случая на 100 тыс. населения;
проведение не менее 32 тысяч обследований легочной и костно-суставной систем;
обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%;
проведение капитального ремонта 10 ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
увеличение в 2019 году числа посещений сельскими жителями передвижных медицинских комплексов не менее чем на 15% по сравнению с числом посещений в 2017 году;
снижение детской смертности (в возрасте 0 - 4 года) до 4,2 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми;
увеличение доли посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 - 17 лет до 51,0%;
увеличение доли детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 1,2%;
увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н до 95,0%;
увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н, до 95,0%;
снижение смертности от туберкулеза до 2,7 на 100 тыс. населения;
стабилизация заболеваемости туберкулезом на уровне 26,0 случаев на 100 тыс. населения;
увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, до 70,0%;
снижение показателя заболеваемости (на 100 тыс. населения): сифилисом - до 65,9%, гонореей - до 71,6%;
увеличение числа больных алкогольной зависимостью, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 5,6 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 8,85 на 100 больных среднегодового контингента;
снижение средней продолжительности пребывания больных в психиатрическом стационаре до 80 дней;
снижение смертности от болезней системы кровообращения до 495,0 на 100 тыс. населения;
снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных, до 189,0 на 100 тыс. населения;
снижение смертности от ДТП до 8,4 на 100 тыс. населения;
увеличение продолжительности жизни у 72% больных с терминальной стадией хронической почечной недостаточности на 5 лет и более;
соблюдение безопасности заготовки донорской крови и компонентов донорской крови на 100%;
увеличение доли медицинских организаций, осуществляющих создание и ведение базы данных донорства крови и ее компонентов, до 100%;
выполнение не менее 90% от установленных объемов высокотехнологичной медицинской помощи (к концу 2016 года);
выполнение не менее 95% от установленных объемов специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи;
увеличение средней продолжительности жизни при сахарном диабете I типа (мужчины/женщины) до 56,1/80,5 лет;
повышение доли абациллированных больных туберкулезом до 60,5% от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;
снижение одногодичной летальности больных злокачественными новообразованиями (далее - ЗНО) до 29,6%;
увеличение выживаемости детей и подростков с острым лимфобластным лейкозом до 82,0%;
увеличение выживаемости детей и подростков с лимфомой Ходжкина до 93,0%;
увеличение удельного веса больных ЗНО, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 60,4%;
снижение числа пациентов, впервые признанных инвалидами вследствие психического расстройства, до 275 случаев на 10000 пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении;
увеличение количества орфанных больных, обеспеченных лекарственными препаратами за счет централизованных закупок, до 11 человек;
фиксирование доли потребителей, удовлетворенных качеством услуг по экспертизе качества лекарственных средств, на уровне 100%;
удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных ЗНО лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, до 100%;
обеспечение лекарственными препаратами граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в рамках набора социальных услуг, до 99,3%;
снижение показателя младенческой смертности до 3,7 случая на 1000 родившихся живыми;
охват генетическим обследованием беременных женщин до 67% от общего числа подлежащих;
охват неонатальным скринингом до 95% новорожденных от общего числа рожденных детей;
охват аудиологическим скринингом до 95% новорожденных от общего числа рожденных детей;
увеличение числа воспитанников ГБУ РО Рязанский дом ребенка, устроенных в семью, на 4,5%;
обеспечение укрепления материально-технической базы ГБУ РО Рязанский дом ребенка на 10% от общей потребности;
обеспечение бесперебойной работы системы теплоснабжения зданий ГМО РО на 100%;
обеспечение до 100% расчетной потребности в инвазивных и неинвазивных наркотических лекарственных препаратах в 2018 году;
увеличение укомплектованности штатных врачебных должностей занятыми должностями до 90%;
увеличение укомплектованности штатных должностей среднего медицинского персонала занятыми должностями до 91%;
увеличение количества обучающихся, прошедших подготовку на базе симуляционного центра, до 8260 чел.;
повышение оперативности представления отчетной информации по ведению персонифицированного учета оказания медицинской помощи и статистической отчетности на региональный и федеральный уровни за счет сокращения сроков подготовки, не более 1 суток;
сокращение сроков производства судебно-медицинских экспертиз и исследований на 0,5%;
обеспечение выполнения мероприятий Программы ежегодно на 100%;
обеспечение запаса необходимого количества мобилизационного резерва на 100%;
осуществление выплат страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения ежегодно на 100%.
Социально-экономический эффект программных мероприятий будет заключаться в повышении доступности медицинской помощи и эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых будут соответствовать уровню заболеваемости и потребности населения, а также передовым достижениям медицинской науки"
- в абзаце сорок седьмом раздела 1 "Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 - 2024";
- в разделе 3 "Сроки и этапы реализации Программы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 - 2024";
- в разделе 4 "Ресурсное обеспечение Программы":
в абзаце первом цифры "40826327,31498", "38827029,97716" заменить соответственно цифрами "69368690,29114", "67369392,95332";
дополнить новыми абзацами восьмым - одиннадцатым следующего содержания:
"2021 год - 7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет;";
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"по подпрограмме 1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи" (приложение № 1 к Программе) - 3977813,4054 тыс. руб. (129960,246 тыс. руб. - федеральный бюджет, 3847853,1594 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";
дополнить новыми абзацами шестнадцатым - девятнадцатым следующего содержания:
"2021 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;";
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
по подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" (приложение № 2 к Программе) - 10338756,24424 тыс. руб. (386010,095 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 110148,005 тыс. руб. - неиспользованные остатки субсидии и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы", 9952746,14924 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";"
дополнить новыми абзацами двадцать третьим - двадцать шестым следующего содержания:
"2021 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;";
абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
"по подпрограмме 3 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" (приложение № 3 к Программе) - 5490229,89452 тыс. руб. (1364107,69682 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 14747,9 тыс. руб. - неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы" и 273,93282 тыс. руб. - неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по заключенным в 2015 году контрактам, 4126122,1977 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";
дополнить новыми абзацами тридцатым - тридцать третьим следующего содержания:
"2021 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;";
абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
"по подпрограмме 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" (приложение № 4 к Программе) - 101446,62388 тыс. руб. - областной бюджет, из них:";
дополнить новыми абзацами тридцать седьмым - сороковым следующего содержания:
"2021 год - 7887,051 тыс. руб.;
2022 год - 7887,051 тыс. руб.;
2023 год - 7887,051 тыс. руб.;
2024 год - 7887,051 тыс. руб.;";
абзац тридцать седьмой изложить в следующей редакции:
"по подпрограмме 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" (приложение № 5 к Программе) - 2033337,46082 тыс. руб. - областной бюджет, из них:";
дополнить новыми абзацами сорок четвертым - сорок седьмым следующего содержания:
"2021 год - 223944,075 тыс. руб.;
2022 год - 223944,075 тыс. руб.;
2023 год - 223944,075 тыс. руб.;
2024 год - 223944,075 тыс. руб.;";
абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции:
"по подпрограмме 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" (приложение № 6 к Программе) - 616213,49831 тыс. руб. (47414,6 тыс. руб. - федеральный бюджет, 568798,89831 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";
дополнить новыми абзацами пятьдесят первым - пятьдесят четвертым следующего содержания:
"2021 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;";
абзац пятьдесят первый изложить в следующей редакции:
по подпрограмме 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" (приложение № 7 к Программе) - 1993314,75621 тыс. руб. (33300,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 1960014,75621 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";
дополнить новыми абзацами пятьдесят восьмым - шестьдесят первым следующего содержания:
"2021 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;";
абзац пятьдесят восьмой изложить в следующей редакции:
"по подпрограмме 8 "Развитие информатизации в здравоохранении" (приложение № 8 к Программе) - 346492,9647 тыс. руб. (34000,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 312492,9647 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";
дополнить новыми абзацами шестьдесят четвертым - шестьдесят седьмым следующего содержания:
"2021 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;";
абзац шестьдесят четвертый изложить в следующей редакции:
"по подпрограмме 9 "Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности" (приложение № 9 к Программе) - 808555,036 тыс. руб. - областной бюджет, из них:";
дополнить новыми абзацами семьдесят первым - семьдесят четвертым следующего содержания:
"2021 год - 88349,334 тыс. руб.;
2022 год - 88349,334 тыс. руб.;
2023 год - 88349,334 тыс. руб.;
2024 год - 88349,334 тыс. руб.;";
абзац семьдесят первый изложить в следующей редакции:
"по подпрограмме 10 "Обеспечение реализации Программы" (приложение № 10 к Программе) - 43662530,40706 тыс. руб. (4504,7 тыс. руб. - федеральный бюджет, 43658025,70706 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";
дополнить новыми абзацами семьдесят восьмым - восемьдесят первым следующего содержания:
"2021 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;";
- раздел 6 "Ожидаемый конечный результат реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:
"6. Ожидаемые конечные результаты реализации
Программы и показатели социально-экономической эффективности
Реализация Программы позволит к концу 2024 года достичь следующих результатов по сравнению с базовым 2013 годом:
- снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, в том числе заболеваемости краснухой - менее 1 случая на 100 тыс. населения, заболеваемости эпидемическим паротитом - менее 1 случая на 100 тыс. населения;
- проведение не менее 32 тысяч обследований легочной и костно-суставной систем;
- обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%;
- проведение капитального ремонта 10 ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
- увеличение в 2019 году числа посещений сельскими жителями передвижных медицинских комплексов не менее чем на 15% по сравнению с числом посещений в 2017 году;
- снижение детской смертности (в возрасте 0 - 4 года) до 4,2 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми;
- увеличение доли посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 - 17 лет до 51,0%;
- увеличение доли детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 1,2%;
- увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н до 95,0%;
- увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н, до 95,0%;
- снижение смертности от туберкулеза до 2,7 на 100 тыс. населения;
- стабилизация заболеваемости туберкулезом на уровне 26,0 случаев на 100 тыс. населения;
- увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, до 70,0%;
- снижение показателя заболеваемости (на 100 тыс. населения): сифилисом - до 65,9%, гонореей - до 71,6%;
- увеличение числа больных алкогольной зависимостью, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 5,6 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
- увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 8,85 на 100 больных среднегодового контингента;
- снижение средней продолжительности пребывания больных в психиатрическом стационаре до 80 дней;
- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 495,0 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных, до 189,0 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от ДТП до 8,4 на 100 тыс. населения;
- увеличение продолжительности жизни у 72% больных с терминальной стадией хронической почечной недостаточности на 5 лет и более;
- соблюдение безопасности заготовки донорской крови и компонентов донорской крови на 100%;
- увеличение доли медицинских организаций, осуществляющих создание и ведение базы данных донорства крови и ее компонентов, до 100%;
- выполнение не менее 90% от установленных объемов высокотехнологичной медицинской помощи (к концу 2016 года);
- выполнение не менее 95% от установленных объемов специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи;
- увеличение средней продолжительности жизни при сахарном диабете I типа (мужчины/женщины) до 56,1/80,5 лет;
- повышение доли абациллированных больных туберкулезом до 60,5% от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;
- снижение одногодичной летальности больных ЗНО до 29,6%;
- увеличение выживаемости детей и подростков с острым лимфобластным лейкозом до 82,0%;
- увеличение выживаемости детей и подростков с лимфомой Ходжкина до 93,0%;
- увеличение удельного веса больных ЗНО, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 60,4%;
- снижение числа пациентов, впервые признанных инвалидами вследствие психического расстройства, до 275 случаев на 10000 пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении;
- увеличение количества орфанных больных, обеспеченных лекарственными препаратами за счет централизованных закупок, до 11 человек;
- фиксирование доли потребителей, удовлетворенных качеством услуг по экспертизе качества лекарственных средств, на уровне 100%;
- удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных ЗНО лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, до 100%;
- обеспечение лекарственными препаратами граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в рамках набора социальных услуг, до 99,3%;
- снижение показателя младенческой смертности до 3,7 случая на 1000 родившихся живыми;
- охват генетическим обследованием беременных женщин до 67% от общего числа подлежащих;
- охват неонатальным скринингом до 95% новорожденных от общего числа рожденных детей;
- охват аудиологическим скринингом до 95% новорожденных от общего числа рожденных детей;
- увеличение числа воспитанников ГБУ РО Рязанский дом ребенка, устроенных в семью, на 4,5%;
- обеспечение укрепления материально-технической базы ГБУ РО Рязанский дом ребенка на 10% от общей потребности;
- обеспечение бесперебойной работы системы теплоснабжения зданий ГМО РО на 100%;
- обеспечение до 100% расчетной потребности в инвазивных и неинвазивных наркотических лекарственных препаратах в 2018 году;
- увеличение укомплектованности штатных врачебных должностей занятыми должностями до 90%;
- увеличение укомплектованности штатных должностей среднего медицинского персонала занятыми должностями до 91%;
- увеличение количества обучающихся, прошедших подготовку на базе симуляционного центра, до 8260 чел.;
- повышение оперативности представления отчетной информации по ведению персонифицированного учета оказания медицинской помощи и статистической отчетности на региональный и федеральный уровни за счет сокращения сроков подготовки, не более 1 суток;
- сокращение сроков производства судебно-медицинских экспертиз и исследований на 0,5%;
- обеспечение выполнения мероприятий Программы ежегодно на 100%;
- обеспечение запаса необходимого количества мобилизационного резерва на 100%;
- осуществление выплат страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения ежегодно на 100%.
Социально-экономический эффект программных мероприятий будет заключаться в повышении доступности медицинской помощи и эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых будут соответствовать уровню заболеваемости и потребности населения, а также передовым достижениям медицинской науки.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы приведены в приложении № 11 к Программе.";
- в приложении № 1 к государственной программе:
в разделе 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 - 2024";
в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзаце первом цифры "2282973,89976", "2153013,65376" заменить соответственно цифрами "3977813,4054", "3847853,1594";
дополнить абзацами следующего содержания:
"2021 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет.";
раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- в приложении № 2 к государственной программе:
в разделе 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 - 2024";
в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзаце первом цифры "6049125,0072", "5663114,9122" заменить соответственно цифрами "10338756,24424", "9952746,14924";
дополнить абзацами следующего содержания:
"2021 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет.";
раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- в приложении № 3 к государственной программе:
в разделе 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 - 2024";
в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзаце первом цифры "3849602,80788", "2485495,11106" заменить соответственно цифрами "5490229,89452", "4126122,1977";
дополнить абзацами следующего содержания:
"2021 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет.";
раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
- в приложении № 4 к государственной программе:
в разделе 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 - 2024";
в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзаце первом цифры "69898,41988" заменить цифрами "101446,62388";
дополнить абзацами следующего содержания:
"2021 год - 7887,051 тыс. руб.;
2022 год - 7887,051 тыс. руб.;
2023 год - 7887,051 тыс. руб.;
2024 год - 7887,051 тыс. руб.";
раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
- в приложении № 5 к государственной программе:
в разделе 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 - 2024";
в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзаце первом цифры "1137561,16082" заменить цифрами "2033337,46082";
дополнить абзацами следующего содержания:
"2021 год - 223944,075 тыс. руб.;
2022 год - 223944,075 тыс. руб.;
2023 год - 223944,075 тыс. руб.;
2024 год - 223944,075 тыс. руб.";
раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
- в приложении № 6 к государственной программе:
в разделе 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 - 2024";
в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзаце первом цифры "361522,29431", "314107,69431" заменить соответственно цифрами "616213,49831", "568798,89831";
дополнить абзацами следующего содержания:
"2021 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет.";
раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
- в приложении № 7 к государственной программе:
в разделе 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 - 2024";
в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзаце первом цифры "1146898,91757", "1113598,91757" заменить соответственно цифрами "1993314,75621", "1960014,75621";
дополнить абзацами следующего содержания:
"2021 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет.";
раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
- в приложении № 8 к государственной программе:
в разделе 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2016 - 2020" заменить цифрами "2016 - 2024";
в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзаце первом цифры "200823,27374", "166823,27374" заменить соответственно цифрами "346492,9647", "312492,9647";
дополнить абзацами следующего содержания:
"2021 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет.";
раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;
- в приложении № 9 к государственной программе:
в разделе 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 - 2024";
в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзаце первом цифры "455157,7" заменить цифрами "808555,036";
дополнить абзацами следующего содержания:
"в 2021 году - 88349,334 тыс. руб.;
в 2022 году - 88349,334 тыс. руб.;
в 2023 году - 88349,334 тыс. руб.;
в 2024 году - 88349,334 тыс. руб.";
раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;
- в приложении № 10 к государственной программе:
в разделе 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 - 2024";
в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзаце первом цифры "25272763,83382", "25268259,13382" заменить соответственно цифрами "43662530,40706", "43658025,70706";
дополнить абзацами следующего содержания:
"2021 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;
2022 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;
2023 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;
2024 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет.";
раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению;
- приложение № 11 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Вице-губернатор Рязанской области -
первый заместитель Председателя
Правительства Рязанской области
И.М.ГРЕКОВ
Приложение № 1
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 8 октября 2018 г. № 285
"5. Система программных мероприятий
№№
пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Задача 1. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня знаний населения о ЗОЖ, профилактике вредных привычек, включая табакокурение, злоупотребление алкоголем, психоактивными веществами, в том числе:
областной бюджет
99160,693
7344,64
7546,64
8909,6
9693,19
10441,888
11044,947
11044,947
11044,947
11044,947
11044,947
выполнение государственного задания ежегодно на 100%
1.1
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГКУЗ
областной бюджет
13960,3637
7344,64
6615,7237
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
85200,3293
0
930,9163
8909,6
9693,19
10441,888
11044,947
11044,947
11044,947
11044,947
11044,947
2
Задача 2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, обеспечение ГМО РО медицинскими иммунобиологическими препаратами для профилактики инфекционных заболеваний, в том числе:
областной бюджет
220929,28111
11585,99997
11586,0
25567,2763
18770,00105
25570,00379
25570,0
25570,0
25570,0
25570,0
25570,0
снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, в том числе заболеваемости краснухой - менее 1 случая на 100 тыс. населения, заболеваемости эпидемическим паротитом - менее 1 случая на 100 тыс. населения
федеральный бюджет
6679,446
2739,5
2429,8
354,546
385,2
385,2
385,2
0
0
0
0
2.1
Обеспечение ГМО РО медицинскими иммунобиологическими препаратами
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
215869,27627
11159,99997
11160,0
25041,2763
18244,0
25044,0
25044,0
25044,0
25044,0
25044,0
25044,0
2.2
Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
800,0
0
0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
федеральный бюджет
6679,446
2739,5
2429,8
354,546
385,2
385,2
385,2
0
0
0
0
2.3
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
4260,00484
426,0
426,0
426,0
426,00105
426,00379
426,0
426,0
426,0
426,0
426,0
3
Задача 3. Совершенствование деятельности ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе:
областной бюджет
3527763,18529
264818,80604
267889,05775
315717,13506
378891,019
364972,52039
387094,92941
387094,92941
387094,92941
387094,92941
387094,92941
проведение не менее 32 тысяч обследований легочной и костно-суставной систем;
обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%;
проведение капитального ремонта 10 ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
увеличение в 2019 году числа посещений сельскими жителями передвижных медицинских комплексов не менее чем на 15% по сравнению с числом посещений в 2017 году;
снижение детской смертности (в возрасте 0 - 4 года) до 4,2 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми;
увеличение доли посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 - 17 лет до 51,0%;
увеличение доли детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 1,2%;
увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н до 95,0%;
увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н, до 95,0%
федеральный бюджет
123280,8
0
0
0
123280,8
0
0
0
0
0
0
3.1
Проведение капитального ремонта учреждений, инженерных сетей, подготовка проектной, сметной документации, приобретение основных средств, необходимых для ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (субсидия на иные цели)
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
17236,0
0
0
0
17236,0
0
0
0
0
0
0
3.2
Приобретение медицинского оборудования, медицинской и немедицинской мебели, медицинских изделий и оргтехники для ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
10040,0
8000,0
0
2040,0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
48098,9
0
0
0
48098,9
0
0
0
0
0
0
приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек
федеральный бюджет
48098,9
0
0
0
48098,9
0
0
0
0
0
0
3.3
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
3263688,86885
240109,84204
250676,95775
294278,92506
326524,579
342212,99
361977,115
361977,115
361977,115
361977,115
361977,115
3.4
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГКУЗ
областной бюджет
223530,92232
16708,964
17212,1
19398,21
21863,04588
22759,53039
25117,81441
25117,81441
25117,81441
25117,81441
25117,81441
3.5
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских подведомственных организаций в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям, утвержденным приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
13267,39412
0
0
0
13267,39412
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
75181,9
0
0
0
75181,9
0
0
0
0
0
0
Итого, в том числе:
3977813,4054
286488,94601
289451,49775
350548,55736
531020,21005
401369,61218
424095,07641
423709,87641
423709,87641
423709,87641
423709,87641
областной бюджет
3847853,1594
283749,44601
287021,69775
350194,01136
407354,21005
400984,41218
423709,87641
423709,87641
423709,87641
423709,87641
423709,87641
федеральный бюджет
129960,246
2739,5
2429,8
354,546
123666,0
385,2
385,2
0
0
0
0"
Приложение № 2
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 8 октября 2018 г. № 285
"5. Система программных мероприятий
№№ пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Задача 1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом, в том числе:
областной бюджет
1930239,896
153700,79
162182,79
177618,651
195410,027
197498,208
208765,886
208765,886
208765,886
208765,886
208765,886
снижение смертности от туберкулеза до 2,7 на 100 тыс. населения;
обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%;
стабилизация заболеваемости туберкулезом на уровне 26,0 случая на 100 тыс. населения
федеральный бюджет
63146,97071
18138,3
15339,3
8130,57071
7179,6
7179,6
7179,6
0
0
0
0
1.1
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
1904239,896
153700,79
162182,79
175218,651
186210,027
195098,208
206365,886
206365,886
206365,886
206365,886
206365,886
1.2
Приобретение антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
26000,0
0
0
2400,0
9200,0
2400,0
2400,0
2400,0
2400,0
2400,0
2400,0
федеральный бюджет
63146,97071
18138,3
15339,3
8130,57071
7179,6
7179,6
7179,6
0
0
0
0
2
Задача 2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, в том числе:
областной бюджет
28261,5404
7397,28
2544,422
2289,9798
2289,9798
2289,9798
2289,9798
2289,9798
2289,9798
2289,9798
2289,9798
увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, до 70%
федеральный бюджет
200194,61929
91097,4
76515,6
8119,01929
8030,0
8216,3
8216,3
0
0
0
0
2.1
Приобретение медицинского оборудования для ГМО РО, оказывающих медицинскую помощь лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
3857,28
3857,28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
Приобретение для ГМО РО лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции и СПИД-индикаторных заболеваний
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
995,578
995,578
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
149768,8
80477,7
69291,1
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
Приобретение для ГМО РО диагностических средств, реактивов, медицинских изделий, дезинфицирующих средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных ВИЧ-инфекцией, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С, и СПИД-индикаторными заболеваниями
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
23408,6824
2544,422
2544,422
2289,9798
2289,9798
2289,9798
2289,9798
2289,9798
2289,9798
2289,9798
2289,9798
федеральный бюджет
50425,81929
10619,7
7224,5
8119,01929
8030,0
8216,3
8216,3
0
0
0
0
3
Задача 3. Совершенствование оказания медицинской помощи больным, страдающим ИППП, в том числе:
областной бюджет
102075,466
7500,12
8800,12
9576,608
10038,122
10520,421
11128,015
11128,015
11128,015
11128,015
11128,015
снижение показателя заболеваемости (на 100 тыс. населения):
сифилисом - до 65,9%, гонореей - до 71,6%;
обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%
3.1
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
102075,466
7500,12
8800,12
9576,608
10038,122
10520,421
11128,015
11128,015
11128,015
11128,015
11128,015
4
Задача 4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с алкогольной и наркотической зависимостями, в том числе:
областной бюджет
741755,627
58655,33
60755,33
66196,797
73378,804
76766,906
81200,492
81200,492
81200,492
81200,492
81200,492
увеличение числа больных алкогольной зависимостью, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 5,6 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 8,85 на 100 больных среднегодового контингента;
обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%
4.1
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
741755,627
58655,33
60755,33
66196,797
73378,804
76766,906
81200,492
81200,492
81200,492
81200,492
81200,492
5
Задача 5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе:
областной бюджет
4994299,14682
403441,0878
412465,46
447741,68144
489718,54515
512531,79453
545680,11558
545680,11558
545680,11558
545680,11558
545680,11558
снижение средней продолжительности пребывания больных в психиатрическом стационаре до 80 дней;
обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%
5.1
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
3635365,338
293102,34
299069,54
330048,933
357727,197
374543,443
396174,777
396174,777
396174,777
396174,777
396174,777
5.2
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГКУЗ
областной бюджет
1358933,80882
110338,7478
113395,92
117692,74844
131991,34815
137988,35153
149505,33858
149505,33858
149505,33858
149505,33858
149505,33858
6
Задача 6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями, в том числе:
областной бюджет
73575,399
8000,0
8000,0
7175,399
7200,0
7200,0
7200,0
7200,0
7200,0
7200,0
7200,0
снижение смертности от болезней системы кровообращения до 495,0 на 100 тыс. населения
6.1
Приобретение для ГМО РО электрокардиостимуляторов, сосудистых протезов, стентов для почечных и сонных артерий с комплектующими изделиями для оперативного лечения больных артериальной гипертонией, ассоциированными заболеваниями и осложнениями
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
73575,399
8000,0
8000,0
7175,399
7200,0
7200,0
7200,0
7200,0
7200,0
7200,0
7200,0
7
Задача 7. Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП, в том числе:
федеральный бюджет
70114,705 <*>
70114,705 <*>
0
0
0
0
0
0
0
0
0
снижение смертности от ДТП до 8,4 на 100 тыс. населения
7.1
Оснащение медицинской и немедицинской мебелью и оборудованием ГМО РО, оказывающих медицинскую помощь лицам, пострадавшим при ДТП
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
федеральный бюджет
70114,705 <*>
70114,705 <*>
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Задача 8. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе:
областной бюджет
840285,16776
152964,32883
62397,95
67197,75093
78279,205
76347,443
80619,698
80619,698
80619,698
80619,698
80619,698
увеличение продолжительности жизни у 72% больных с терминальной стадией хронической почечной недостаточности на 5 лет и более;
обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%
федеральный бюджет
2616,5
2616,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.1
Приобретение оборудования для проведения гемодиализа для ГМО РО, оказывающих медицинскую помощь больным с острой и хронической почечной недостаточностью
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
10506,97813
10506,97813
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГКУЗ
областной бюджет
37720,2
18992,0
18728,2
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
696099,92693
51782,288
43669,75
64823,75093
70622,205
73973,443
78245,698
78245,698
78245,698
78245,698
78245,698
федеральный бюджет
2616,5
2616,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
Проведение капитального ремонта зданий учреждений, инженерных сетей, приобретение основных средств, необходимых для обеспечения деятельности ГМО РО (субсидии на иные цели)
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
95958,0627
71683,0627
0
2374,0
7657,0
2374,0
2374,0
2374,0
2374,0
2374,0
2374,0
9
Задача 9. Развитие службы крови, в том числе:
областной бюджет
775950,41905
61417,73286
68089,442
68601,63519
79595,756
79227,878
83803,595
83803,595
83803,595
83803,595
83803,595
соблюдение безопасности заготовки донорской крови и компонентов донорской крови на 100%;
обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%;
увеличение доли медицинских организаций, осуществляющих создание и ведение базы данных донорства крови и ее компонентов, до 100%
федеральный бюджет
40033,3 <**>
40033,3 <**>
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
775950,41905
61417,73286
68089,442
68601,63519
79595,756
79227,878
83803,595
83803,595
83803,595
83803,595
83803,595
9.2
Приобретение компьютерного сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови (иные межбюджетные трансферты)
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
федеральный бюджет
40033,3 <**>
40033,3 <**>
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Задача 10. Совершенствование организации оказания ВМП, в том числе:
областной бюджет
48122,7666
0
48122,7666
0
0
0
0
0
0
0
0
выполнение не менее 90% от установленных объемов ВМП (к концу 2016 года); обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%
федеральный бюджет
1932,6
0
1932,6
0
0
0
0
0
0
0
0
10.1
Приобретение оборудования и медицинских изделий для оказания ВМП в ГМО РО
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
39077,7666
0
39077,7666
0
0
0
0
0
0
0
0
10.2
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
9045,0
0
9045,0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
1932,6
0
1932,6
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Задача 11. Совершенствование организации оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе:
областной бюджет
418180,72061
0
0
56140,52545
51720,02788
51720,02788
51720,02788
51720,02788
51720,02788
51720,02788
51720,02788
выполнение не менее 95% от установленных объемов специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи;
обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%;
снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных, до 189,0 на 100 тыс. населения
федеральный бюджет
7971,4
0
0
2510,5
1820,3
1820,3
1820,3
0
0
0
0
11.1
Приобретение оборудования и медицинских изделий для оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи в ГМО РО
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
341320,72061
0
0
42595,52545
42675,02788
42675,02788
42675,02788
42675,02788
42675,02788
42675,02788
42675,02788
11.2
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
76860,0
0
0
13545,0
9045,0
9045,0
9045,0
9045,0
9045,0
9045,0
9045,0
федеральный бюджет
7971,4
0
0
2510,5
1820,3
1820,3
1820,3
0
0
0
0
Итого, в том числе:
10338756,24424
1075076,87449
927145,7806
921299,11781
1004660,36683
1031318,85821
1089624,00926
1072407,80926
1072407,80926
1072407,80926
1072407,80926
областной бюджет
9952746,14924
853076,66949
833358,2806
902539,02781
987630,46683
1014102,65821
1072407,80926
1072407,80926
1072407,80926
1072407,80926
1072407,80926
федеральный бюджет
275862,09
70114,705 <*>
40033,3<**>
111852,2
70114,705 <*>
40033,3 <**>
93787,5
18760,09
17029,9
17216,2
17216,2
0
0
0
0
--------------------------------
<*> Неиспользованный остаток субсидии из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы".
<**> Неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы"."
Приложение № 3
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 8 октября 2018 г. № 285
"5. Система программных мероприятий
№№
пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Задача 1. Повышение обеспеченности населения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе:
областной бюджет
4126122,1977
311020,65453
358523,97254
408669,79481
599862,92138
397260,99614
410156,77166
410156,77166
410156,77166
410156,77166
410156,77166
увеличение средней продолжительности жизни при сахарном диабете
I типа (мужчины/ женщины) до 56,1/80,5 лет; повышение доли абациллированных больных туберкулезом до 60,5% от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;
снижение одногодичной летальности больных с ЗНО до 29,6%;
увеличение выживаемости детей и подростков с острым лимфобластным лейкозом до 82,0%; увеличение выживаемости детей и подростков с лимфомой Ходжкина до 93,0%;
увеличение удельного веса больных ЗНО, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 60,4%; снижение числа пациентов, впервые признанных инвалидами вследствие психического расстройства, до 275 случаев на 10000 пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении;
увеличение количества орфанных больных, обеспеченных лекарственными препаратами за счет централизованных закупок, до 11 человек; фиксирование доли потребителей, удовлетворенных качеством услуг по экспертизе качества лекарственных средств, на уровне 100%; удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных ЗНО лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, до 100%;
обеспечение лекарственными препаратами граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в рамках набора социальных услуг, до 99,3%
федеральный бюджет
1349085,864
14747,9 <*>
273,93282 <**>
434270,6
14747,9 <*>
285648,3
273,93282 <**>
256035,064
244512,1
64309,9
64309,9
0
0
0
0
1.1
Приобретение инсулинов и таблетированных сахароснижающих препаратов, расходных материалов, необходимых для функционирования инсулиновых помп, средств введения инсулина (шприц-ручка, инъекционные иглы для шприц-ручки) и средств для индивидуального контроля сахарного диабета (тест-полоски определения глюкозы крови и мочи, ацетона мочи)
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
426555,94451
37000,0
40615,94451
63405,0
54505,0
38505,0
38505,0
38505,0
38505,0
38505,0
38505,0
1.2
Обеспечение ГМО РО медикаментами для стационарного и амбулаторного лечения больных туберкулезом
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
47500,0
4750,0
4750,0
4750,0
4750,0
4750,0
4750,0
4750,0
4750,0
4750,0
4750,0
1.3
Обеспечение медикаментами (химиопрепаратами) ГМО РО, оказывающих специализированную медицинскую помощь онкологическим больным
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
209231,75843
7273,99988
16030,74815
18765,8763
85165,8763
13665,8763
13665,8763
13665,8763
13665,8763
13665,8763
13665,8763
1.4
Обеспечение ГБУ РО "ОДКБ им. Н.В.Дмитриевой" лекарственными препаратами для лечения детей, страдающих онкогематологическими заболеваниями
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
5505,0
5505,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5
Обеспечение ГБУ РО "ОКБ" медикаментами для лечения онкогематологических больных
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
135534,91756
16707,5
9337,80396
11311,2017
30311,2017
11311,2017
11311,2017
11311,2017
11311,2017
11311,2017
11311,2017
1.6
Обеспечение медикаментами ГМО РО, оказывающих медицинскую помощь больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
42208,52589
4260,0
3868,52589
4260,0
4260,0
4260,0
4260,0
4260,0
4260,0
4260,0
4260,0
1.7
Закупка медикаментов и медицинских изделий для ГМО РО, услуг по их ответственному хранению и учету
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
1233129,63525
71405,2569
91306,35486
114557,92744
195971,59118
122700,08027
127437,68492
127437,68492
127437,68492
127437,68492
127437,68492
1.8
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
68643,75
5702,525
5820,0
6020,0
6731,885
7055,33
7462,802
7462,802
7462,802
7462,802
7462,802
1.9
Организация обеспечения граждан лекарственными препаратами, в том числе:
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
9968,288
0
0
1246,036
1246,036
1246,036
1246,036
1246,036
1246,036
1246,036
1246,036
федеральный бюджет
46733,764
14747,9 <*>
11605,0
14747,9 <*>
16535,7
4417,764
4725,1
4725,1
4725,1
0
0
0
0
предназначенными для лечения больных ЗНО лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
федеральный бюджет
28140,7
14747,9 <*>
11605,0
14747,9 <*>
16535,7
0
0
0
0
0
0
0
0
предназначенными для лечения больных ЗНО лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включая хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах Рязанской области
областной бюджет
9968,288
0
0
1246,036
1246,036
1246,036
1246,036
1246,036
1246,036
1246,036
1246,036
федеральный бюджет
18593,064
0
0
4417,764
4725,1
4725,1
4725,1
0
0
0
0
1.10
Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в рамках набора социальных услуг
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
федеральный бюджет
1149279,6
269593,1
269112,6
251617,3
239787,0
59584,8
59584,8
0
0
0
0
1.11
Организация обеспечения лекарственными препаратами граждан Рязанской области, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение, в том числе:
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
1947844,37806
158416,37275
186794,59517
184353,75337
216921,3312
193767,47187
201518,17074
201518,17074
201518,17074
201518,17074
201518,17074
в соответствии с Законом Рязанской области от 24.04.2008 № 49-ОЗ "О лекарственном обеспечении населения Рязанской области"
345210,96792
158416,37275
186794,59517
0
0
0
0
0
0
0
0
в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно за счет средств областного бюджета
1602633,41014
0
0
184353,75337
216921,3312
193767,47187
201518,17074
201518,17074
201518,17074
201518,17074
201518,17074
1.12
Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень орфанных заболеваний, а также для оказания медицинской помощи отдельным группам населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются бесплатно
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
федеральный бюджет
153072,5
273,93282 <**>
153072,5
273,93282 <**>
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого, в том числе:
5490229,89452
760039,15453
644446,20536
664704,85881
844375,02138
461570,89614
474466,67166
410156,77166
410156,77166
410156,77166
410156,77166
областной бюджет
4126122,1977
311020,65453
358523,97254
408669,79481
599862,92138
397260,99614
410156,77166
410156,77166
410156,77166
410156,77166
410156,77166
федеральный бюджет
1349085,864
14747,9 <*>
273,93282 <**>
434270,6
14747,9 <*>
285648,3
273,93282 <**>
256035,064
244512,1
64309,9
64309,9
0
0
0
0
--------------------------------
<*> Неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы".
<**> Неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по заключенным в 2015 году контрактам."
Приложение № 4
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 8 октября 2018 г. № 285
"5. Система программных мероприятий
№№
пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Задача 1. Укрепление материально-технической базы учреждений родовспоможения и детства, в том числе:
областной бюджет
15884,2585
15884,2585
0
0
0
0
0
0
0
0
0
снижение показателя младенческой смертности до 3,7 случая на 1000 родившихся живыми
1.1
Оснащение оборудованием учреждений родовспоможения и учреждений, оказывающих медицинскую помощь детям
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
15884,2585
15884,2585
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Задача 2. Совершенствование системы раннего выявления, коррекции нарушений развития ребенка и выхаживания детей с низкой и экстремально низкой массой тела, в том числе:
областной бюджет
85562,36538
10068,11187
11918,61228
8409,85373
7843,4815
7887,051
7887,051
7887,051
7887,051
7887,051
7887,051
охват генетическим обследованием беременных женщин до 67% от общего числа подлежащих;
охват неонатальным скринингом до 95% новорожденных от общего числа рожденных детей;
охват аудиологическим скринингом до 95% новорожденных от общего числа рожденных детей
2.1
Обеспечение медико-генетической консультации реактивами и расходными материалами для проведения генетического обследования беременных по выявлению (подтверждению) врожденных аномалий (пороков) развития ребенка
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
14039,36116
700,0
1060,36066
1550,434
1078,4605
1608,351
1608,351
1608,351
1608,351
1608,351
1608,351
2.2
Обеспечение медико-генетической консультации реактивами и оборудованием для проведения неонатального скрининга
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
58733,3491
3308,02187
6546,931
6554,97073
6460,2255
5977,2
5977,2
5977,2
5977,2
5977,2
5977,2
2.3
Приобретение для ГМО РО медицинских изделий и оборудования для проведения аудиологического скрининга
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
228,4
25,0
25,0
22,4
21,0
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
2.4
Приобретение для ГМО РО аминокислотных смесей для детей первого года жизни, больных фенилкетонурией
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
2857,81412
310,0
307,96962
282,049
283,7955
279,0
279,0
279,0
279,0
279,0
279,0
2.5
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
9703,441
5725,09
3978,351
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого
областной бюджет
101446,62388
25952,37037
11918,61228
8409,85373
7843,4815
7887,051
7887,051
7887,051
7887,051
7887,051
7887,051"
Приложение № 5
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 8 октября 2018 г. № 285
"5. Система программных мероприятий
№№ пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Задача 1. Совершенствование оказания реабилитационной медицинской помощи, в том числе:
областной бюджет
1202116,64022
93807,99656
93852,52571
103095,88503
117470,65487
122079,05805
134362,104
134362,104
134362,104
134362,104
134362,104
обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%;
увеличение числа воспитанников ГБУ РО Рязанский дом ребенка, устроенных в семью, на 4,5%;
обеспечение укрепления материально-технической базы ГБУ РО Рязанский дом ребенка на 10% от общей потребности
1.1
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГКУЗ
областной бюджет
353296,2493
93807,99656
93852,52571
103095,88503
62539,842
0
0
0
0
0
0
ГБУ РО
областной бюджет
847320,39092
0
0
0
53430,81287
122079,05805
134362,104
134362,104
134362,104
134362,104
134362,104
1.2
Подготовка проектной, сметной документации, проведение капитального ремонта зданий и инженерных сетей ГМО РО (субсидии на иные цели)
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
1500,0
0
0
0
1500,0
0
0
0
0
0
0
2
Задача 2. Совершенствование санаторно-курортного лечения, в том числе:
831220,8206
70728,08
72571,08
74512,8636
80808,19
84690,752
89581,971
89581,971
89581,971
89581,971
89581,971
обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%;
обеспечение бесперебойной работы системы теплоснабжения зданий ГМО РО на 100%
2.1
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГКУЗ, ГБУ РО
областной бюджет
830745,4206
70728,08
72571,08
74512,8636
80332,79
84690,752
89581,971
89581,971
89581,971
89581,971
89581,971
2.2
Субсидии на иные цели на приобретение котла отопительного, вспомогательного оборудования к нему и проведение капитального ремонта систем теплоснабжения
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
475,4
0
0
0
475,4
0
0
0
0
0
0
Итого
областной бюджет
2033337,46082
164536,07656
166423,60571
177608,74863
198278,84487
206769,81005
223944,075
223944,075
223944,075
223944,075
223944,075"
Приложение № 6
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 8 октября 2018 г. № 285
"5. Система программных мероприятий
№№ пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Задача 1. Совершенствование деятельности ГМО РО, осуществляющих паллиативную помощь, поддерживающее лечение и оздоровительные мероприятия, в том числе:
областной бюджет
568798,89831
37070,05521
45079,2288
50652,7773
57436,599
60196,233
63672,801
63672,801
63672,801
63672,801
63672,801
обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%;
обеспечение до 100% расчетной потребности в инвазивных и неинвазивных наркотических лекарственных препаратах в 2018 году
федеральный бюджет
47414,6
0
0
0
47414,6
0
0
0
0
0
0
1.1
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
568798,89831
37070,05521
45079,2288
50652,7773
57436,599
60196,233
63672,801
63672,801
63672,801
63672,801
63672,801
1.2
Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, включая обезболивающие, организация мониторинга оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям, обеспечение медицинских организаций, подведомственных Минздраву Рязанской области, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, в соответствии с порядками оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
федеральный бюджет
47414,6
0
0
0
47414,6
0
0
0
0
0
0
Итого,
в том числе:
616213,49831
37070,05521
45079,2288
50652,7773
104851,199
60196,233
63672,801
63672,801
63672,801
63672,801
63672,801
областной бюджет
568798,89831
37070,05521
45079,2288
50652,7773
57436,599
60196,233
63672,801
63672,801
63672,801
63672,801
63672,801
федеральный бюджет
47414,6
0
0
0
47414,6
0
0
0
0
0
0"
Приложение № 7
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 8 октября 2018 г. № 285
"5. Система программных мероприятий
№№ пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Задача 1. Улучшение качества жизни медицинских работников, студентов, обучающихся по очной форме обучения, и снижение оттока кадров из отрасли, в том числе:
областной бюджет
1040583,01601
80771,38524
87475,049
92436,256
105055,89479
109048,34678
113159,21684
113159,21684
113159,21684
113159,21684
113159,21684
увеличение укомплектованности штатных врачебных должностей занятыми должностями до 90%;
увеличение укомплектованности штатных должностей среднего медицинского персонала занятыми должностями до 91%
федеральный бюджет
33300,0
0
0
0
11100,0
11100,0
11100,0
0
0
0
0
1.1
Предоставление компенсаций расходов на оплату жилых помещений, отопления, газоснабжения на цели отопления и освещения (электроснабжения на цели освещения) жилых помещений специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа), и совместно проживающим с ними членам их семей (в части учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Минздрав Рязанской области)
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО, ГКУЗ
областной бюджет
750257,90253
58087,78524
62144,65
66563,724
75612,75823
78663,86856
81837,0233
81837,0233
81837,0233
81837,0233
81837,0233
1.2
Выплата государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии обучающимся по очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных организациях Рязанской области (в части организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Минздрав Рязанской области)
Минздрав Рязанской области
ОГБОУ СПО
областной бюджет
60737,855
5095,6
5545,195
6005,06
5920,0
6157,0
6403,0
6403,0
6403,0
6403,0
6403,0
1.3
Предоставление компенсации стоимости питания обучающимся по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях Рязанской области (в части организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Минздрав Рязанской области)
Минздрав Рязанской области
ОГБОУ СПО
областной бюджет
72938,68864
6424,0
6835,136
6735,136
7108,54144
7392,8831
7688,59842
7688,59842
7688,59842
7688,59842
7688,59842
1.4
Ежемесячная денежная выплата обучающимся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на условиях договора о целевом обучении, заключенного с органом государственной власти Рязанской области, государственным учреждением Рязанской области
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области, ГБУ РО, ГКУЗ
областной бюджет
49044,0
1952,0
3146,0
3788,0
5094,0
5514,0
5910,0
5910,0
5910,0
5910,0
5910,0
1.5
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в части обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Рязанской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Минздрав Рязанской области)
Минздрав Рязанской области
ОГБОУ СПО
областной бюджет
19504,56984
712,0
604,068
544,336
2520,59512
2520,59512
2520,59512
2520,59512
2520,59512
2520,59512
2520,59512
1.6
Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам с высшим профессиональным образованием, прибывшим или переехавшим на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
26500,0
8500,0
9200,0
8800,0
-
-
-
-
-
-
-
1.7
Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
61600,0
0
0
0
8800,0
8800,0
8800,0
8800,0
8800,0
8800,0
8800,0
федеральный бюджет
33300,0
0
0
0
11100,0
11100,0
11100,0
0
0
0
0
2
Задача 2. Совершенствование системы практической подготовки медицинских работников, в том числе:
областной бюджет
919431,7402
95583,47
75679,95786
76425,59275
87566,1722
91952,83329
98444,74282
98444,74282
98444,74282
98444,74282
98444,74282
увеличение количества обучающихся, прошедших подготовку на базе симуляционного центра, до 8260 человек; обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%
2.1
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
907788,57724
83940,30704
75679,95786
76425,59275
87566,1722
91952,83329
98444,74282
98444,74282
98444,74282
98444,74282
98444,74282
2.2
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГКУЗ
областной бюджет
11643,16296
11643,16296
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого,
в том числе:
1993314,75621
176354,85524
163155,00686
168861,84875
203722,06699
212101,18007
222703,95966
211603,95966
211603,95966
211603,95966
211603,95966
областной бюджет
1960014,75621
176354,85524
163155,00686
168861,84875
192622,06699
201001,18007
211603,95966
211603,95966
211603,95966
211603,95966
211603,95966
федеральный бюджет
33300,0
0
0
0
11100,0
11100,0
11100,0
0
0
0
0"
Приложение № 8
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 8 октября 2018 г. № 285
"5. Система программных мероприятий
№№ пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Задача 1. Информатизация здравоохранения, в том числе:
областной бюджет
312492,9647
0
29332,0
29294,182
37350,653
34429,016
36417,42274
36417,42274
36417,42274
36417,42274
36417,42274
повышение оперативности представления отчетной информации по ведению персонифицированного учета оказания медицинской помощи и статистической отчетности на региональный и федеральный уровни за счет сокращения сроков подготовки не более 1 суток; выполнение государственного задания ежегодно на 100%
федеральный бюджет
34000,0
0
0
0
34000,0
0
0
0
0
0
0
1.1
Обеспечение интеграции информационных ресурсов ГМО РО с региональным сегментом единой государственной информационной системы здравоохранения Рязанской области
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
4500,0
0
0
0
4500,0
0
0
0
0
0
0
1.2
Приобретение оборудования и программно-аппаратных комплексов для обеспечения защищенного канала передачи данных информационного взаимодействия ГМО РО (субсидия на иные цели)
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
1637,558
0
0
0
1637,558
0
0
0
0
0
0
1.3
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
306355,4067
0
29332,0
29294,182
31213,095
34429,016
36417,42274
36417,42274
36417,42274
36417,42274
36417,42274
1.4
Внедрение медицинских информационных систем, соответствующих устанавливаемым Минздравом России требованиям, в медицинских организациях государственной системы здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
федеральный бюджет
34000,0
0
0
0
34000,0
0
0
0
0
0
0
Итого,
в том числе:
346492,9647
0
29332,0
29294,182
71350,653
34429,016
36417,42274
36417,42274
36417,42274
36417,42274
36417,42274
областной бюджет
312492,9647
0
29332,0
29294,182
37350,653
34429,016
36417,42274
36417,42274
36417,42274
36417,42274
36417,42274
федеральный бюджет
34000,0
0
0
0
34000,0
0
0
0
0
0
0"
Приложение № 9
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 8 октября 2018 г. № 285
"5. Система программных мероприятий
№№ пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Задача 1. Укрепление материально-технической базы ГМО РО, осуществляющих судебно-медицинскую экспертную деятельность, в том числе:
областной бюджет
808555,036
59594,5
65204,5
73772,9742
84416,1318
83820,26
88349,334
88349,334
88349,334
88349,334
88349,334
сокращение сроков производства судебно-медицинских экспертиз и исследований на 0,5%;
обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%
1.1
Приобретение медицинского оборудования, медицинской и немедицинской мебели, медицинских изделий, расходных материалов и оргтехники для ГМО РО, осуществляющих судебно-медицинскую экспертную деятельность
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
55887,613
2500,0
6000,0
5396,6432
9590,9698
5400,0
5400,0
5400,0
5400,0
5400,0
5400,0
1.2
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
752667,423
57094,5
59204,5
68376,331
74825,162
78420,26
82949,334
82949,334
82949,334
82949,334
82949,334
Итого
областной бюджет
808555,036
59594,5
65204,5
73772,9742
84416,1318
83820,26
88349,334
88349,334
88349,334
88349,334
88349,334"
Приложение № 10
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 8 октября 2018 г. № 285
"5. Система программных мероприятий
№№
пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Задача 1. Обеспечение эффективного исполнения государственных функций, оказания государственных услуг в сфере реализации Программы, в том числе:
областной бюджет
43658025,70706
4015879,41753
4012451,41385
3970967,53978
4253516,22039
4418002,89896
4597441,64331
4597441,64331
4597441,64331
4597441,64331
4597441,64331
обеспечение выполнения мероприятий Программы ежегодно на 100%; обеспечение запаса необходимого количества мобилизационного резерва на 100%;
осуществление выплат страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения ежегодно на 100%
федеральный бюджет
4504,7
0
0
1124,3
1115,2
1121,0
1144,2
0
0
0
0
1.1
Финансовое обеспечение деятельности Минздрава Рязанской области
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
663845,24453
59709,51753
59669,41385
59731,47323
68474,93371
65886,69901
70074,64144
70074,64144
70074,64144
70074,64144
70074,64144
1.2
Государственное задание
Минздрав Рязанской области
ГКУЗ
областной бюджет
323947,86253
37617,9
34167,3
28265,76655
30734,58668
31368,79995
32358,70187
32358,70187
32358,70187
32358,70187
32358,70187
1.3
Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
42670232,6
3918552,0
3918614,7
3882970,3
4154306,7
4320747,4
4495008,3
4495008,3
4495008,3
4495008,3
4495008,3
1.4
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в сфере охраны здоровья граждан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
федеральный бюджет
4504,7
0
0
1124,3
1115,2
1121,0
1144,2
0
0
0
0
Итого,
в том числе:
43662530,40706
4015879,41753
4012451,41385
3972091,83978
4254631,42039
4419123,89896
4598585,84331
4597441,64331
4597441,64331
4597441,64331
4597441,64331
областной бюджет
43658025,70706
4015879,41753
4012451,41385
3970967,53978
4253516,22039
4418002,89896
4597441,64331
4597441,64331
4597441,64331
4597441,64331
4597441,64331
федеральный бюджет
4504,7
0
0
1124,3
1115,2
1121,0
1144,2
0
0
0
0"
Приложение № 11
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 8 октября 2018 г. № 285
"Приложение № 11
к государственной программе
Рязанской области "Развитие
здравоохранения"
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"
№№ пп
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения показателей
2013 год (базовый)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Подпрограмма 1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи"
1.
Доля амбулаторных учреждений, имеющих кабинеты/отделения медицинской профилактики, оснащенные в соответствии с порядками оказания медицинской помощи
% от общего количества
40
40
40
40
70
80
90
90
95
95
95
2.
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
литров на душу населения в год
12,1
11,2
11,0
10,7
-
-
-
-
-
-
-
3.
Распространенность курения среди школьников средних и старших классов
%
28
25
24
23
-
-
-
-
-
-
-
4.
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
% от общего количества
35,3
34,3
33,3
32,3
-
-
-
-
-
-
-
5.
Распространенность ожирения среди взрослого населения
% от общего количества
42,2
23,5
23,1
22,8
-
-
-
-
-
-
-
6.
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения
% от общего количества
42,0
38,9
38,2
37,8
-
-
-
-
-
-
-
7.
Заболеваемость краснухой
случаев на 100 тыс. населения
0
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
8.
Заболеваемость эпидемическим паротитом
случаев на 100 тыс. населения
0
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
9.
Информированность населения о доступных методах профилактики ИППП
%
40
40
40
40
-
-
-
-
-
-
-
10.
Информированность населения о доступных методах профилактики ВИЧ-инфекции
%
40
50
60
-
-
-
-
-
-
-
-
11.
Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции
%
-
-
-
84
87
90
93
93
93
93
93
12.
Выполнение государственного задания
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
13.
Смертность от всех причин
случаев на 1 тыс. населения
15,8
15,4
14,9
14,4
13,8
13,4
13,1
13,0
12,9
12,8
12,7
14.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
70,7
71,6
72,4
73,2
74,0
74,8
75,6
76,4
77,2
77,5
77,8
15.
Выполнение государственного задания
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
16.
Выполнение государственного задания
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
17.
Увеличение числа посещений сельскими жителями передвижных медицинских комплексов
% по сравнению с числом посещений в 2017 году
-
-
-
0
-
не менее чем на 15
-
-
-
-
-
18.
Снижение детской смертности (в возрасте 0 - 4 года)
случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми
-
-
-
-
5,7
5,4
5,2
5,0
4,7
4,4
4,2
19.
Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 - 17 лет
%
-
-
-
-
44,9
46
47
48
49
50
51
20.
Доля детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях
%
-
-
-
-
1,1
1,15
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
21.
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н
%
-
-
-
-
5,0
20,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
22.
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н
%
-
-
-
-
5,0
20,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
1.
Смертность от туберкулеза
случаев на 100 тыс. населения
7,3
7,2
7,2
7,1
7,0
6,9
6,9
3,0
2,9
2,8
2,7
2.
Выполнение государственного задания
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез
на 100 тыс. населения
53,6
50,5
50,0
49,5
49,0
49,0
48,5
35,0
30,5
28,0
26,0
4.
Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза
%
69,6
68,0
68,5
69,0
-
-
-
-
-
-
-
5.
Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза
%
-
-
-
-
70,0
71,9
71,9
71,9
71,9
71,9
71,9
6.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция
%
96,4
96,61
96,65
96,7
96,7
96,8
96,9
97,0
97,1
97,2
97,3
7.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении
%
33,4
33,5
33,6
33,7
37,3
37,8
38,3
65
68
69
70
8.
Охват населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию
%
16,2
-
-
21
22
23
24
25
26
27
28
9.
Доля лиц, прошедших диспансерное наблюдение, от числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении
%
98,6
98,6
98,61
98,62
98,63
98,64
98,65
98,65
98,7
98,7
98,7
10.
Заболеваемость сифилисом
случаев на 100 тыс. населения
14,7
14,6
14,5
14,4
13,2
12,9
12,5
5,6
5,4
5,2
5,0
11.
Заболеваемость гонореей
случаев на 100 тыс. населения
17,6
17,5
17,4
17,3
12,8
12,7
12,6
5,6
5,4
5,2
5,0
12.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
5,6
5,6
5,6
5,6
-
-
-
-
-
-
-
13.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
8,4
8,4
8,5
8,52
8,9
8,9
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
14.
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
число больных наркоманией, находящихся в ремиссии, на 100 больных среднегодового контингента
7,1
-
8,8
8,85
-
-
-
-
-
-
-
15.
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет
число больных наркоманией, находящихся в ремиссии, на 100 больных среднегодового контингента
13,3
-
14,0
14,2
14,4
14,7
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
16.
Средняя продолжительность пребывания больных в психиатрическом стационаре
дни
88,1
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
17.
Летальность больных в психиатрических стационарах
%
3
2,9
2,8
2,8
2,7
2,7
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
18.
Средняя продолжительность пребывания больных в психиатрическом стационаре в учреждении казенного типа
дни
79,0
79,0
79,0
79,0
75,0
75,0
75,0
80,0
80,0
80,0
80,0
19.
Смертность от болезней системы кровообращения
случаев на 100 тыс. населения
870,2
867,9
839,8
817,3
798,2
607
582
559
537
515
495
20.
Количество стентирований коронарных артерий
% от общего количества инфарктов миокарда
23
15
20
25
50
55
60
65
70
75
80
21.
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
случаев на 100 тыс. населения
251,7
234,7
229,8
224,7
220,0
204
201,3
197,8
193,7
191,1
189,0
22.
Смертность от ДТП
случаев на 100 тыс. населения
12,8
11,4
10,7
9,5
9,0
8,9
8,8
8,7
8,6
8,5
8,4
23.
Доля больных почечной недостаточностью, обеспеченных заместительной терапией функции почек методом гемодиализа
%
60
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
24.
Подготовка проектной, сметной документации на проведение капитального ремонта зданий, помещений, инженерных сетей ГМО РО
шт.
-
-
-
-
не менее 4
-
-
-
-
-
-
25.
Удовлетворенность населения (по данным опроса) оказанием медицинской помощи <*>
%
37,0
38,0
39,0
40,0
45,0
47,0
49,0
50,0
51,0
52,0
53,0
26.
Доля заготовки плазмы способом автоматического афереза от плазмы, заготовленной методом плазмафереза в ГБУ РО "РОСПК"
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
27.
Доля заготовки тромбоцитов способом автоматического афереза от общего числа заготовленных тромбоцитов в ГБУ РО "РОСПК"
%
86
50
55
55
55
55
60
60
60
60
65
28.
Доля безвозмездных донаций крови в Рязанской области
%
96,89
93,8
94,0
94,2
96,5
97,0
97,5
97,75
97,8
97,8
97,85
29.
Выполнение установленных объемов высокотехнологичной медицинской помощи
%
-
-
не менее 90
-
-
-
-
-
-
-
-
30.
Выполнение установленных объемов специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи
%
-
-
-
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
Подпрограмма 3 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
1.
Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом I типа (мужчины/женщины)
лет
54,5/71,2
54,5/72,2
55,0/72,8
55,4/73,4
55,9/80,5
56,0/80,5
56,1/80,5
56,1/80,5
56,1/80,5
56,1/80,5
56,1/80,5
2.
Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом II типа (мужчины/женщины)
лет
75,3/80,2
74,2/80,2
74,6/80,6
75,1/81,2
76,7/81,4
76,8/81,5
76,8/81,5
76,8/81,5
76,8/81,5
76,8/81,5
76,8/81,5
3.
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
%
58,0
58,5
58,5
58,6
58,7
58,8
60,0
60,2
60,3
60,4
60,5
4.
Одногодичная летальность больных ЗНО
%
35,9
30,9
30,3
30,1
29,8
29,7
29,6
29,6
29,6
29,6
29,6
5.
Выживаемость у детей и подростков с острым лимфобластным лейкозом
%
80
82,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.
Выживаемость у детей и подростков с лимфомой Ходжкина
%
90
93,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.
Уровень госпитальной смертности от осложнений от проводимой противоопухолевой терапии детям и подросткам
%
4,5
4,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.
Пятилетняя безрецидивная выживаемость в группе больных острыми миелоидными лейкозами до 55 лет
%
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
9.
Пятилетняя безрецидивная выживаемость в группе больных острыми лимфобластными лейкозами до 50 лет
%
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
10.
Число пациентов, впервые признанных инвалидами вследствие психического расстройства
случаев на 10 тыс. пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении
320
290
290
290
285
280
275
275
275
275
275
11.
Количество орфанных больных, обеспеченных лекарственными препаратами за счет централизованных закупок
чел.
13
13
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12.
Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуг по экспертизе качества лекарственных средств
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
13.
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных ЗНО лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
%
100
100
100
-
-
-
-
-
-
-
-
14.
Обеспечение лекарственными препаратами граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в рамках набора социальных услуг
%
99,3
99,3
99,3
99,3
-
-
-
-
-
-
-
15.
Обеспечение лекарственными препаратами граждан, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение в соответствии с Законом Рязанской области от 24.04.2008 № 49-ОЗ "О лекарственном обеспечении населения Рязанской области"
%
95,3
96,77
96,77
-
-
-
-
-
-
-
-
16.
Обеспечение лекарственными препаратами граждан, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно за счет средств областного бюджета
%
-
-
-
96,77
96,77
96,77
96,77
96,77
96,77
96,77
96,77
17.
Количество граждан, обеспеченных лекарственными препаратами по жизненным показаниям при амбулаторном лечении
чел.
0
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18.
Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении <**>
%
-
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"
1.
Младенческая смертность
случаев на 1 тыс. родившихся живыми
9,1
8,4
5,8
5,6
4,5
4,4
4,3
4,2
4,0
3,9
3,7
2.
Смертность детей 0 - 17 лет
случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста
92
86
84
82
67,5
50
49
48
46
44
43,7
3.
Доля беременных женщин, которым проведено генетическое обследование по выявлению (подтверждению) врожденных аномалий (пороков) развития ребенка, от числа подлежащих обследованию
%
62
63
64
65
66
67
67
67
67
67
67
4.
Охват неонатальным скринингом
% от общего числа новорожденных
98
98
98
98
95
95
95
95
95
95
95
5.
Охват аудиологическим скринингом
% от общего числа новорожденных
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
6.
Обеспечение детей первого года жизни, больных фенилкетонурией, аминокислотными смесями
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7.
Выживаемость детей, имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
% выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре
30,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
80,0
85,0
8.
Обеспечение нуждающихся детей 1 - 2 года жизни из малообеспеченных семей молочными продуктами
%
100
100
100
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
1.
Доля пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, получивших реабилитацию
% от пролеченных
31
35
40
45
85
95
100
100
100
100
100
2.
Выполнение государственного задания
%
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
Укрепление материально-технической базы ГБУ РО Рязанский дом ребенка
% от общей потребности
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
4.
Количество воспитанников ГКУЗ "Рязанский дом ребенка" <***>, устроенных в семью
% от числа воспитанников
89,5
90,5
91,0
91,5
92
92,5
93
93,5
94,0
94,5
95
5.
Эффективность оздоровления детей
% детей, пролеченных в санатории, имеющих положительный оздоровительный эффект
90,0
91,0
92,0
93,0
94,0
95,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
6.
Обеспечение бесперебойной работы системы теплоснабжения зданий ГМО РО
%
-
-
-
-
100%
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
1.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек/100 тыс. детского населения
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2.
Выполнение государственного задания
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
Обеспечение расчетной потребности в инвазивных и неинвазивных наркотических лекарственных препаратах
%
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
4.
Обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, в соответствии с порядками оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям
% от потребности
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
5.
Обеспечение лиц, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи на дому, медицинскими изделиями для искусственной вентиляции легких
% от потребности
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
1.
Соотношение врач/средний медицинский работник
1/2,0
1/2,4
1/2,5
1/2,6
1/2,7
1/2,9
1/3,0
1/3,0
1/3,0
1/3,0
1/3,0
2.
Обеспеченность населения врачами
на 10 тыс. чел.
36,8
37,1
36,9
37,0
37,2
37,3
37,4
37,5
37,5
37,5
37,5
3.
Доля медицинских работников из числа обратившихся, которым предоставлена компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления, газоснабжения на цели отопления и освещения (электроснабжения на цели освещения) жилых помещений специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа), и совместно проживающим с ними членам их семей
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.
Доля студентов, получивших государственную академическую стипендию, государственную социальную стипендию, от числа имеющих право на данные выплаты в соответствии с действующим законодательством
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5.
Доля студентов, получивших компенсацию стоимости питания, от числа имеющих право на данные выплаты в соответствии с действующим законодательством
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
6.
Доля студентов, получивших ежемесячную денежную выплату на условиях договора о целевом обучении, заключенного с органом государственной власти, государственным учреждением, от числа имеющих право на данную выплату в соответствии с действующим законодательством
%
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7.
Доля студентов (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), получивших дополнительные гарантии по социальной поддержке, от числа имеющих право на данные выплаты в соответствии с действующим законодательством
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
8.
Количество медицинских работников с высшим профессиональным образованием, прибывших или переехавших на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки
чел.
20
17
23
22
-
-
-
-
-
-
-
9.
Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты
%
-
-
-
-
84
95
95
95
95
95
95
10.
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах
чел.
0
2700,0
2780,0
2780,0
-
-
-
-
-
-
-
11.
Доля обучающихся, успешно освоивших программу среднего профессионального образования
%
78
не менее 80
не менее 80
не менее 80
не менее 80
не менее 80
не менее 80
не менее 80
не менее 80
не менее 80
не менее 80
12.
Доля слушателей, успешно освоивших программы дополнительного профессионального образования
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
13.
Обеспеченность населения средними медицинскими работниками
на 10 тыс. чел.
97,3
102,9
94,9
96,6
98,0
99,4
100,7
102,2
102,2
102,2
102,2
14.
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Рязанской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Рязанской области
%
90,0
94,0
94,0
92,0
95,0
96,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
15.
Количество пользователей услугами ГКУЗ "Рязанская областная научная медицинская библиотека"
чел.
14000
14500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 8 "Развитие информатизации в здравоохранении"
1.
Количество медицинских организаций (юридических лиц и их структурных подразделений), в которых используется запись на прием к врачу в электронном виде
ед.
59
59
59
59
59
-
-
-
-
-
-
2.
Количество медицинских организаций (юридических лиц и их структурных подразделений), подключенных к региональному сегменту единой информационной системы здравоохранения
ед.
72
72
72
72
72
-
-
-
-
-
-
3.
Выполнение государственного задания
%
-
-
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.
Внедрение и использование медицинскими организациями медицинских информационных систем, соответствующих утверждаемым Минздравом России требованиям, обеспечение их информационного взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения Рязанской области и единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения
% ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
-
-
-
-
100
100
100
100
100
100
100
5.
Ведение в медицинских организациях расписаний приема врачей в электронном виде и обеспечение возможности дистанционной записи граждан на прием к врачу с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
% ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
-
-
-
-
100
100
100
100
100
100
100
6.
Обеспечение медицинскими организациями электронного медицинского документооборота
% ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
-
-
-
-
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 9 "Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности"
1.
Степень соответствия оснащения зданий (отделений), в которых осуществляется судебно-медицинская экспертная деятельность, приказу Минздравсоцразвития России от 12 мая 2010 г. № 346н "Об утверждении порядка организации и производства СМЭ в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации"
%
30
30
30
31
32,2
33
33,2
34
34
34
34
2.
Степень соответствия зданий (отделений), в которых осуществляется судебно-медицинская экспертная деятельность, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.3.2630-10
%
35
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
3.
Выполнение государственного задания
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.
Доля лабораторных судебно-медицинских исследований биологического материала
%
68,0
68,0
70,0
70,0
70,0
70,0
72,0
72,0
72,0
72,0
72,0
Подпрограмма 10 "Обеспечение реализации Программы"
1.
Доля мероприятий государственной программы Рязанской области "Развитие здравоохранения", запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
%
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.
Лицензирование заявленных видов работ и услуг в сфере здравоохранения
%
100
100
-
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
Обеспечение запаса необходимого количества мобилизационного резерва
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.
Количество государственных гражданских служащих Минздрава Рязанской области, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации
чел.
21
20
10
7
10
10
10
10
10
10
10
5.
Выплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
--------------------------------
<*> Расчет показателя осуществляется по данным Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области (приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 11.06.2015 № 103 "Об утверждении методических указаний по проведению социологических опросов (анкетирования) застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования").
<**> Лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных ЗНО лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей.
<***> До изменения типа учреждения с ГКУЗ "Рязанский дом ребенка" на ГБУ РО Рязанский дом ребенка."
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 29.10.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: