Основная информация

Дата опубликования: 08 октября 2018г.
Номер документа: RU62000201800748
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Рязанская область
Принявший орган: Правительство Рязанской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 октября 2018 г. № 285

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.10.2014 № 311 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА 2015 - 2020 ГОДЫ» (В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.03.2015 № 64, ОТ 08.07.2015 № 165, ОТ 09.09.2015 № 223, ОТ 09.12.2015 № 302, ОТ 29.12.2015 № 346, ОТ 10.02.2016 № 12, ОТ 30.03.2016 № 60, ОТ 18.05.2016 № 97, ОТ 10.08.2016 № 182, ОТ 14.09.2016 № 206, ОТ 02.11.2016 № 251, ОТ 28.12.2016 № 308, ОТ 14.02.2017 № 29, ОТ 18.04.2017 № 78, ОТ 19.07.2017 № 164, ОТ 23.08.2017 № 196, ОТ 25.10.2017 № 262, ОТ 21.11.2017 № 309, ОТ 26.12.2017 № 412, ОТ 06.02.2018 № 23, ОТ 03.04.2018 № 82, ОТ 26.06.2018 № 182, ОТ 14.08.2018 № 232)

(с изменениями постановления Правительства Рязанской области от 25.12.2018 № 403)

Правительство Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Правительства Рязанской области от 29.10.2014 № 311 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Развитие здравоохранения на 2015 - 2020 годы" следующие изменения:

1) в наименовании, пункте 1 слова "Развитие здравоохранения на 2015 - 2020 годы" заменить словами "Развитие здравоохранения";

2) в приложении:

- в наименовании и по тексту слова "Развитие здравоохранения на 2015 - 2020 годы" заменить словами "Развитие здравоохранения";

- в паспорте государственной программы:

строку "Основание для разработки Программы" дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";";

в строке "Сроки и этапы реализации" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 - 2024";

в строке "Объемы и источники финансирования":

в абзаце первом цифры "40826327,31498", "38827029,97716" заменить соответственно цифрами "69368690,29114", "67369392,95332";

дополнить новыми абзацами восьмым - одиннадцатым следующего содержания:

"2021 год - 7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет;";

абзац девятый изложить в следующей редакции:

"по подпрограмме 1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи" - 3977813,4054 тыс. руб. (129960,246 тыс. руб. - федеральный бюджет, 3847853,1594 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";

дополнить новыми абзацами шестнадцатым - девятнадцатым следующего содержания:

"2021 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;";

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

"по подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" - 10338756,24424 тыс. руб. (386010,095 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 110148,005 тыс. руб. - неиспользованные остатки субсидии и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы", 9952746,14924 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";

дополнить новыми абзацами двадцать третьим - двадцать шестым следующего содержания:

"2021 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;";

абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:

"по подпрограмме 3 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" - 5490229,89452 тыс. руб. (1364107,69682 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 14747,9 тыс. руб. - неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы" и 273,93282 тыс. руб. - неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по заключенным в 2015 году контрактам, 4126122,1977 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";

дополнить новыми абзацами тридцатым - тридцать третьим следующего содержания:

"2021 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;";

абзац тридцатый изложить в следующей редакции:

"по подпрограмме 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" - 101446,62388 тыс. руб. - областной бюджет, из них:";

дополнить новыми абзацами тридцать седьмым - сороковым следующего содержания:

"2021 год - 7887,051 тыс. руб.;

2022 год - 7887,051 тыс. руб.;

2023 год - 7887,051 тыс. руб.;

2024 год - 7887,051 тыс. руб.;";

абзац тридцать седьмой изложить в следующей редакции:

"по подпрограмме 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" - 2033337,46082 тыс. руб. - областной бюджет, из них:";

дополнить новыми абзацами сорок четвертым - сорок седьмым следующего содержания:

"2021 год - 223944,075 тыс. руб.;

2022 год - 223944,075 тыс. руб.;

2023 год - 223944,075 тыс. руб.;

2024 год - 223944,075 тыс. руб.;";

абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции:

"по подпрограмме 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" - 616213,49831 тыс. руб. (47414,6 тыс. руб. - федеральный бюджет, 568798,89831 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";

дополнить новыми абзацами пятьдесят первым - пятьдесят четвертым следующего содержания:

"2021 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;";

абзац пятьдесят первый изложить в следующей редакции:

по подпрограмме 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" - 1993314,75621 тыс. руб. (33300,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 1960014,75621 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";

дополнить новыми абзацами пятьдесят восьмым - шестьдесят первым следующего содержания:

"2021 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;";

абзац пятьдесят восьмой изложить в следующей редакции:

"по подпрограмме 8 "Развитие информатизации в здравоохранении" - 346492,9647 тыс. руб. (34000,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 312492,9647 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";

дополнить новыми абзацами шестьдесят четвертым - шестьдесят седьмым следующего содержания:

"2021 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;";

абзац шестьдесят четвертый изложить в следующей редакции:

"по подпрограмме 9 "Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности" - 808555,036 тыс. руб. - областной бюджет, из них:";

дополнить новыми абзацами семьдесят первым - семьдесят четвертым следующего содержания:

"2021 год - 88349,334 тыс. руб.;

2022 год - 88349,334 тыс. руб.;

2023 год - 88349,334 тыс. руб.;

2024 год - 88349,334 тыс. руб.;";

абзац семьдесят первый изложить в следующей редакции:

"по подпрограмме 10 "Обеспечение реализации Программы" - 43662530,40706 тыс. руб. (4504,7 тыс. руб. - федеральный бюджет, 43658025,70706 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";

дополнить новыми абзацами семьдесят восьмым - восемьдесят первым следующего содержания:

"2021 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;";

- строку "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация Программы позволит к концу 2024 года достичь следующих результатов по сравнению с базовым 2013 годом:

снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, в том числе заболеваемости краснухой - менее 1 случая на 100 тыс. населения, заболеваемости эпидемическим паротитом - менее 1 случая на 100 тыс. населения;

проведение не менее 32 тысяч обследований легочной и костно-суставной систем;

обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%;

проведение капитального ремонта 10 ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

увеличение в 2019 году числа посещений сельскими жителями передвижных медицинских комплексов не менее чем на 15% по сравнению с числом посещений в 2017 году;

снижение детской смертности (в возрасте 0 - 4 года) до 4,2 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми;

увеличение доли посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 - 17 лет до 51,0%;

увеличение доли детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 1,2%;

увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н до 95,0%;

увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н, до 95,0%;

снижение смертности от туберкулеза до 2,7 на 100 тыс. населения;

стабилизация заболеваемости туберкулезом на уровне 26,0 случаев на 100 тыс. населения;

увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, до 70,0%;

снижение показателя заболеваемости (на 100 тыс. населения): сифилисом - до 65,9%, гонореей - до 71,6%;

увеличение числа больных алкогольной зависимостью, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 5,6 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;

увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 8,85 на 100 больных среднегодового контингента;

снижение средней продолжительности пребывания больных в психиатрическом стационаре до 80 дней;

снижение смертности от болезней системы кровообращения до 495,0 на 100 тыс. населения;

снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных, до 189,0 на 100 тыс. населения;

снижение смертности от ДТП до 8,4 на 100 тыс. населения;

увеличение продолжительности жизни у 72% больных с терминальной стадией хронической почечной недостаточности на 5 лет и более;

соблюдение безопасности заготовки донорской крови и компонентов донорской крови на 100%;

увеличение доли медицинских организаций, осуществляющих создание и ведение базы данных донорства крови и ее компонентов, до 100%;

выполнение не менее 90% от установленных объемов высокотехнологичной медицинской помощи (к концу 2016 года);

выполнение не менее 95% от установленных объемов специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи;

увеличение средней продолжительности жизни при сахарном диабете I типа (мужчины/женщины) до 56,1/80,5 лет;

повышение доли абациллированных больных туберкулезом до 60,5% от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;

снижение одногодичной летальности больных злокачественными новообразованиями (далее - ЗНО) до 29,6%;

увеличение выживаемости детей и подростков с острым лимфобластным лейкозом до 82,0%;

увеличение выживаемости детей и подростков с лимфомой Ходжкина до 93,0%;

увеличение удельного веса больных ЗНО, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 60,4%;

снижение числа пациентов, впервые признанных инвалидами вследствие психического расстройства, до 275 случаев на 10000 пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении;

увеличение количества орфанных больных, обеспеченных лекарственными препаратами за счет централизованных закупок, до 11 человек;

фиксирование доли потребителей, удовлетворенных качеством услуг по экспертизе качества лекарственных средств, на уровне 100%;

удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных ЗНО лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, до 100%;

обеспечение лекарственными препаратами граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в рамках набора социальных услуг, до 99,3%;

снижение показателя младенческой смертности до 3,7 случая на 1000 родившихся живыми;

охват генетическим обследованием беременных женщин до 67% от общего числа подлежащих;

охват неонатальным скринингом до 95% новорожденных от общего числа рожденных детей;

охват аудиологическим скринингом до 95% новорожденных от общего числа рожденных детей;

увеличение числа воспитанников ГБУ РО Рязанский дом ребенка, устроенных в семью, на 4,5%;

обеспечение укрепления материально-технической базы ГБУ РО Рязанский дом ребенка на 10% от общей потребности;

обеспечение бесперебойной работы системы теплоснабжения зданий ГМО РО на 100%;

обеспечение до 100% расчетной потребности в инвазивных и неинвазивных наркотических лекарственных препаратах в 2018 году;

увеличение укомплектованности штатных врачебных должностей занятыми должностями до 90%;

увеличение укомплектованности штатных должностей среднего медицинского персонала занятыми должностями до 91%;

увеличение количества обучающихся, прошедших подготовку на базе симуляционного центра, до 8260 чел.;

повышение оперативности представления отчетной информации по ведению персонифицированного учета оказания медицинской помощи и статистической отчетности на региональный и федеральный уровни за счет сокращения сроков подготовки, не более 1 суток;

сокращение сроков производства судебно-медицинских экспертиз и исследований на 0,5%;

обеспечение выполнения мероприятий Программы ежегодно на 100%;

обеспечение запаса необходимого количества мобилизационного резерва на 100%;

осуществление выплат страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения ежегодно на 100%.

Социально-экономический эффект программных мероприятий будет заключаться в повышении доступности медицинской помощи и эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых будут соответствовать уровню заболеваемости и потребности населения, а также передовым достижениям медицинской науки"

- в абзаце сорок седьмом раздела 1 "Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 - 2024";

- в разделе 3 "Сроки и этапы реализации Программы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 - 2024";

- в разделе 4 "Ресурсное обеспечение Программы":

в абзаце первом цифры "40826327,31498", "38827029,97716" заменить соответственно цифрами "69368690,29114", "67369392,95332";

дополнить новыми абзацами восьмым - одиннадцатым следующего содержания:

"2021 год - 7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет;";

абзац девятый изложить в следующей редакции:

"по подпрограмме 1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи" (приложение № 1 к Программе) - 3977813,4054 тыс. руб. (129960,246 тыс. руб. - федеральный бюджет, 3847853,1594 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";

дополнить новыми абзацами шестнадцатым - девятнадцатым следующего содержания:

"2021 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;";

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

по подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" (приложение № 2 к Программе) - 10338756,24424 тыс. руб. (386010,095 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 110148,005 тыс. руб. - неиспользованные остатки субсидии и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы", 9952746,14924 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";"

дополнить новыми абзацами двадцать третьим - двадцать шестым следующего содержания:

"2021 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;";

абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:

"по подпрограмме 3 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" (приложение № 3 к Программе) - 5490229,89452 тыс. руб. (1364107,69682 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 14747,9 тыс. руб. - неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы" и 273,93282 тыс. руб. - неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по заключенным в 2015 году контрактам, 4126122,1977 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";

дополнить новыми абзацами тридцатым - тридцать третьим следующего содержания:

"2021 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;";

абзац тридцатый изложить в следующей редакции:

"по подпрограмме 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" (приложение № 4 к Программе) - 101446,62388 тыс. руб. - областной бюджет, из них:";

дополнить новыми абзацами тридцать седьмым - сороковым следующего содержания:

"2021 год - 7887,051 тыс. руб.;

2022 год - 7887,051 тыс. руб.;

2023 год - 7887,051 тыс. руб.;

2024 год - 7887,051 тыс. руб.;";

абзац тридцать седьмой изложить в следующей редакции:

"по подпрограмме 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" (приложение № 5 к Программе) - 2033337,46082 тыс. руб. - областной бюджет, из них:";

дополнить новыми абзацами сорок четвертым - сорок седьмым следующего содержания:

"2021 год - 223944,075 тыс. руб.;

2022 год - 223944,075 тыс. руб.;

2023 год - 223944,075 тыс. руб.;

2024 год - 223944,075 тыс. руб.;";

абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции:

"по подпрограмме 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" (приложение № 6 к Программе) - 616213,49831 тыс. руб. (47414,6 тыс. руб. - федеральный бюджет, 568798,89831 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";

дополнить новыми абзацами пятьдесят первым - пятьдесят четвертым следующего содержания:

"2021 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;";

абзац пятьдесят первый изложить в следующей редакции:

по подпрограмме 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" (приложение № 7 к Программе) - 1993314,75621 тыс. руб. (33300,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 1960014,75621 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";

дополнить новыми абзацами пятьдесят восьмым - шестьдесят первым следующего содержания:

"2021 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;";

абзац пятьдесят восьмой изложить в следующей редакции:

"по подпрограмме 8 "Развитие информатизации в здравоохранении" (приложение № 8 к Программе) - 346492,9647 тыс. руб. (34000,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 312492,9647 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";

дополнить новыми абзацами шестьдесят четвертым - шестьдесят седьмым следующего содержания:

"2021 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;";

абзац шестьдесят четвертый изложить в следующей редакции:

"по подпрограмме 9 "Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности" (приложение № 9 к Программе) - 808555,036 тыс. руб. - областной бюджет, из них:";

дополнить новыми абзацами семьдесят первым - семьдесят четвертым следующего содержания:

"2021 год - 88349,334 тыс. руб.;

2022 год - 88349,334 тыс. руб.;

2023 год - 88349,334 тыс. руб.;

2024 год - 88349,334 тыс. руб.;";

абзац семьдесят первый изложить в следующей редакции:

"по подпрограмме 10 "Обеспечение реализации Программы" (приложение № 10 к Программе) - 43662530,40706 тыс. руб. (4504,7 тыс. руб. - федеральный бюджет, 43658025,70706 тыс. руб. - областной бюджет), из них:";

дополнить новыми абзацами семьдесят восьмым - восемьдесят первым следующего содержания:

"2021 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;";

- раздел 6 "Ожидаемый конечный результат реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:

"6. Ожидаемые конечные результаты реализации

Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация Программы позволит к концу 2024 года достичь следующих результатов по сравнению с базовым 2013 годом:

- снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, в том числе заболеваемости краснухой - менее 1 случая на 100 тыс. населения, заболеваемости эпидемическим паротитом - менее 1 случая на 100 тыс. населения;

- проведение не менее 32 тысяч обследований легочной и костно-суставной систем;

- обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%;

- проведение капитального ремонта 10 ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

- увеличение в 2019 году числа посещений сельскими жителями передвижных медицинских комплексов не менее чем на 15% по сравнению с числом посещений в 2017 году;

- снижение детской смертности (в возрасте 0 - 4 года) до 4,2 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми;

- увеличение доли посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 - 17 лет до 51,0%;

- увеличение доли детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 1,2%;

- увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н до 95,0%;

- увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н, до 95,0%;

- снижение смертности от туберкулеза до 2,7 на 100 тыс. населения;

- стабилизация заболеваемости туберкулезом на уровне 26,0 случаев на 100 тыс. населения;

- увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, до 70,0%;

- снижение показателя заболеваемости (на 100 тыс. населения): сифилисом - до 65,9%, гонореей - до 71,6%;

- увеличение числа больных алкогольной зависимостью, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 5,6 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;

- увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 8,85 на 100 больных среднегодового контингента;

- снижение средней продолжительности пребывания больных в психиатрическом стационаре до 80 дней;

- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 495,0 на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных, до 189,0 на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от ДТП до 8,4 на 100 тыс. населения;

- увеличение продолжительности жизни у 72% больных с терминальной стадией хронической почечной недостаточности на 5 лет и более;

- соблюдение безопасности заготовки донорской крови и компонентов донорской крови на 100%;

- увеличение доли медицинских организаций, осуществляющих создание и ведение базы данных донорства крови и ее компонентов, до 100%;

- выполнение не менее 90% от установленных объемов высокотехнологичной медицинской помощи (к концу 2016 года);

- выполнение не менее 95% от установленных объемов специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи;

- увеличение средней продолжительности жизни при сахарном диабете I типа (мужчины/женщины) до 56,1/80,5 лет;

- повышение доли абациллированных больных туберкулезом до 60,5% от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;

- снижение одногодичной летальности больных ЗНО до 29,6%;

- увеличение выживаемости детей и подростков с острым лимфобластным лейкозом до 82,0%;

- увеличение выживаемости детей и подростков с лимфомой Ходжкина до 93,0%;

- увеличение удельного веса больных ЗНО, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 60,4%;

- снижение числа пациентов, впервые признанных инвалидами вследствие психического расстройства, до 275 случаев на 10000 пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении;

- увеличение количества орфанных больных, обеспеченных лекарственными препаратами за счет централизованных закупок, до 11 человек;

- фиксирование доли потребителей, удовлетворенных качеством услуг по экспертизе качества лекарственных средств, на уровне 100%;

- удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных ЗНО лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, до 100%;

- обеспечение лекарственными препаратами граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в рамках набора социальных услуг, до 99,3%;

- снижение показателя младенческой смертности до 3,7 случая на 1000 родившихся живыми;

- охват генетическим обследованием беременных женщин до 67% от общего числа подлежащих;

- охват неонатальным скринингом до 95% новорожденных от общего числа рожденных детей;

- охват аудиологическим скринингом до 95% новорожденных от общего числа рожденных детей;

- увеличение числа воспитанников ГБУ РО Рязанский дом ребенка, устроенных в семью, на 4,5%;

- обеспечение укрепления материально-технической базы ГБУ РО Рязанский дом ребенка на 10% от общей потребности;

- обеспечение бесперебойной работы системы теплоснабжения зданий ГМО РО на 100%;

- обеспечение до 100% расчетной потребности в инвазивных и неинвазивных наркотических лекарственных препаратах в 2018 году;

- увеличение укомплектованности штатных врачебных должностей занятыми должностями до 90%;

- увеличение укомплектованности штатных должностей среднего медицинского персонала занятыми должностями до 91%;

- увеличение количества обучающихся, прошедших подготовку на базе симуляционного центра, до 8260 чел.;

- повышение оперативности представления отчетной информации по ведению персонифицированного учета оказания медицинской помощи и статистической отчетности на региональный и федеральный уровни за счет сокращения сроков подготовки, не более 1 суток;

- сокращение сроков производства судебно-медицинских экспертиз и исследований на 0,5%;

- обеспечение выполнения мероприятий Программы ежегодно на 100%;

- обеспечение запаса необходимого количества мобилизационного резерва на 100%;

- осуществление выплат страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения ежегодно на 100%.

Социально-экономический эффект программных мероприятий будет заключаться в повышении доступности медицинской помощи и эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых будут соответствовать уровню заболеваемости и потребности населения, а также передовым достижениям медицинской науки.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы приведены в приложении № 11 к Программе.";

- в приложении № 1 к государственной программе:

в разделе 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 - 2024";

в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":

в абзаце первом цифры "2282973,89976", "2153013,65376" заменить соответственно цифрами "3977813,4054", "3847853,1594";

дополнить абзацами следующего содержания:

"2021 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет.";

раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- в приложении № 2 к государственной программе:

в разделе 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 - 2024";

в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":

в абзаце первом цифры "6049125,0072", "5663114,9122" заменить соответственно цифрами "10338756,24424", "9952746,14924";

дополнить абзацами следующего содержания:

"2021 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет.";

раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

- в приложении № 3 к государственной программе:

в разделе 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 - 2024";

в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":

в абзаце первом цифры "3849602,80788", "2485495,11106" заменить соответственно цифрами "5490229,89452", "4126122,1977";

дополнить абзацами следующего содержания:

"2021 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет.";

раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

- в приложении № 4 к государственной программе:

в разделе 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 - 2024";

в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":

в абзаце первом цифры "69898,41988" заменить цифрами "101446,62388";

дополнить абзацами следующего содержания:

"2021 год - 7887,051 тыс. руб.;

2022 год - 7887,051 тыс. руб.;

2023 год - 7887,051 тыс. руб.;

2024 год - 7887,051 тыс. руб.";

раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

- в приложении № 5 к государственной программе:

в разделе 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 - 2024";

в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":

в абзаце первом цифры "1137561,16082" заменить цифрами "2033337,46082";

дополнить абзацами следующего содержания:

"2021 год - 223944,075 тыс. руб.;

2022 год - 223944,075 тыс. руб.;

2023 год - 223944,075 тыс. руб.;

2024 год - 223944,075 тыс. руб.";

раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

- в приложении № 6 к государственной программе:

в разделе 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 - 2024";

в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":

в абзаце первом цифры "361522,29431", "314107,69431" заменить соответственно цифрами "616213,49831", "568798,89831";

дополнить абзацами следующего содержания:

"2021 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет.";

раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

- в приложении № 7 к государственной программе:

в разделе 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 - 2024";

в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":

в абзаце первом цифры "1146898,91757", "1113598,91757" заменить соответственно цифрами "1993314,75621", "1960014,75621";

дополнить абзацами следующего содержания:

"2021 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет.";

раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

- в приложении № 8 к государственной программе:

в разделе 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2016 - 2020" заменить цифрами "2016 - 2024";

в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":

в абзаце первом цифры "200823,27374", "166823,27374" заменить соответственно цифрами "346492,9647", "312492,9647";

дополнить абзацами следующего содержания:

"2021 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет.";

раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;

- в приложении № 9 к государственной программе:

в разделе 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 - 2024";

в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":

в абзаце первом цифры "455157,7" заменить цифрами "808555,036";

дополнить абзацами следующего содержания:

"в 2021 году - 88349,334 тыс. руб.;

в 2022 году - 88349,334 тыс. руб.;

в 2023 году - 88349,334 тыс. руб.;

в 2024 году - 88349,334 тыс. руб.";

раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;

- в приложении № 10 к государственной программе:

в разделе 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 - 2024";

в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":

в абзаце первом цифры "25272763,83382", "25268259,13382" заменить соответственно цифрами "43662530,40706", "43658025,70706";

дополнить абзацами следующего содержания:

"2021 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет.";

раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению;

- приложение № 11 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Вице-губернатор Рязанской области -

первый заместитель Председателя

Правительства Рязанской области

И.М.ГРЕКОВ

Приложение № 1

к Постановлению

Правительства Рязанской области

от 8 октября 2018 г. № 285

"5. Система программных мероприятий

№№

пп

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Ожидаемый результат

всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Задача 1. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня знаний населения о ЗОЖ, профилактике вредных привычек, включая табакокурение, злоупотребление алкоголем, психоактивными веществами, в том числе:

областной бюджет

99160,693

7344,64

7546,64

8909,6

9693,19

10441,888

11044,947

11044,947

11044,947

11044,947

11044,947

выполнение государственного задания ежегодно на 100%

1.1

Государственное задание

Минздрав Рязанской области

ГКУЗ

областной бюджет

13960,3637

7344,64

6615,7237

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

Государственное задание

Минздрав Рязанской области

ГБУ РО

областной бюджет

85200,3293

0

930,9163

8909,6

9693,19

10441,888

11044,947

11044,947

11044,947

11044,947

11044,947

2

Задача 2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, обеспечение ГМО РО медицинскими иммунобиологическими препаратами для профилактики инфекционных заболеваний, в том числе:

областной бюджет

220929,28111

11585,99997

11586,0

25567,2763

18770,00105

25570,00379

25570,0

25570,0

25570,0

25570,0

25570,0

снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, в том числе заболеваемости краснухой - менее 1 случая на 100 тыс. населения, заболеваемости эпидемическим паротитом - менее 1 случая на 100 тыс. населения

федеральный бюджет

6679,446

2739,5

2429,8

354,546

385,2

385,2

385,2

0

0

0

0

2.1

Обеспечение ГМО РО медицинскими иммунобиологическими препаратами

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

областной бюджет

215869,27627

11159,99997

11160,0

25041,2763

18244,0

25044,0

25044,0

25044,0

25044,0

25044,0

25044,0

2.2

Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

областной бюджет

800,0

0

0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

федеральный бюджет

6679,446

2739,5

2429,8

354,546

385,2

385,2

385,2

0

0

0

0

2.3

Государственное задание

Минздрав Рязанской области

ГБУ РО

областной бюджет

4260,00484

426,0

426,0

426,0

426,00105

426,00379

426,0

426,0

426,0

426,0

426,0

3

Задача 3. Совершенствование деятельности ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе:

областной бюджет

3527763,18529

264818,80604

267889,05775

315717,13506

378891,019

364972,52039

387094,92941

387094,92941

387094,92941

387094,92941

387094,92941

проведение не менее 32 тысяч обследований легочной и костно-суставной систем;

обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%;

проведение капитального ремонта 10 ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

увеличение в 2019 году числа посещений сельскими жителями передвижных медицинских комплексов не менее чем на 15% по сравнению с числом посещений в 2017 году;

снижение детской смертности (в возрасте 0 - 4 года) до 4,2 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми;

увеличение доли посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 - 17 лет до 51,0%;

увеличение доли детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 1,2%;

увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н до 95,0%;

увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н, до 95,0%

федеральный бюджет

123280,8

0

0

0

123280,8

0

0

0

0

0

0

3.1

Проведение капитального ремонта учреждений, инженерных сетей, подготовка проектной, сметной документации, приобретение основных средств, необходимых для ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (субсидия на иные цели)

Минздрав Рязанской области

ГБУ РО

областной бюджет

17236,0

0

0

0

17236,0

0

0

0

0

0

0

3.2

Приобретение медицинского оборудования, медицинской и немедицинской мебели, медицинских изделий и оргтехники для ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

областной бюджет

10040,0

8000,0

0

2040,0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

48098,9

0

0

0

48098,9

0

0

0

0

0

0

приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек

федеральный бюджет

48098,9

0

0

0

48098,9

0

0

0

0

0

0

3.3

Государственное задание

Минздрав Рязанской области

ГБУ РО

областной бюджет

3263688,86885

240109,84204

250676,95775

294278,92506

326524,579

342212,99

361977,115

361977,115

361977,115

361977,115

361977,115

3.4

Государственное задание

Минздрав Рязанской области

ГКУЗ

областной бюджет

223530,92232

16708,964

17212,1

19398,21

21863,04588

22759,53039

25117,81441

25117,81441

25117,81441

25117,81441

25117,81441

3.5

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских подведомственных организаций в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям, утвержденным приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

областной бюджет

13267,39412

0

0

0

13267,39412

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

75181,9

0

0

0

75181,9

0

0

0

0

0

0

Итого, в том числе:

3977813,4054

286488,94601

289451,49775

350548,55736

531020,21005

401369,61218

424095,07641

423709,87641

423709,87641

423709,87641

423709,87641

областной бюджет

3847853,1594

283749,44601

287021,69775

350194,01136

407354,21005

400984,41218

423709,87641

423709,87641

423709,87641

423709,87641

423709,87641

федеральный бюджет

129960,246

2739,5

2429,8

354,546

123666,0

385,2

385,2

0

0

0

0"

Приложение № 2

к Постановлению

Правительства Рязанской области

от 8 октября 2018 г. № 285

"5. Система программных мероприятий

№№ пп

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Ожидаемый результат

всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Задача 1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом, в том числе:

областной бюджет

1930239,896

153700,79

162182,79

177618,651

195410,027

197498,208

208765,886

208765,886

208765,886

208765,886

208765,886

снижение смертности от туберкулеза до 2,7 на 100 тыс. населения;

обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%;

стабилизация заболеваемости туберкулезом на уровне 26,0 случая на 100 тыс. населения

федеральный бюджет

63146,97071

18138,3

15339,3

8130,57071

7179,6

7179,6

7179,6

0

0

0

0

1.1

Государственное задание

Минздрав Рязанской области

ГБУ РО

областной бюджет

1904239,896

153700,79

162182,79

175218,651

186210,027

195098,208

206365,886

206365,886

206365,886

206365,886

206365,886

1.2

Приобретение антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

областной бюджет

26000,0

0

0

2400,0

9200,0

2400,0

2400,0

2400,0

2400,0

2400,0

2400,0

федеральный бюджет

63146,97071

18138,3

15339,3

8130,57071

7179,6

7179,6

7179,6

0

0

0

0

2

Задача 2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, в том числе:

областной бюджет

28261,5404

7397,28

2544,422

2289,9798

2289,9798

2289,9798

2289,9798

2289,9798

2289,9798

2289,9798

2289,9798

увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, до 70%

федеральный бюджет

200194,61929

91097,4

76515,6

8119,01929

8030,0

8216,3

8216,3

0

0

0

0

2.1

Приобретение медицинского оборудования для ГМО РО, оказывающих медицинскую помощь лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

областной бюджет

3857,28

3857,28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

Приобретение для ГМО РО лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции и СПИД-индикаторных заболеваний

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

областной бюджет

995,578

995,578

0

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

149768,8

80477,7

69291,1

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

Приобретение для ГМО РО диагностических средств, реактивов, медицинских изделий, дезинфицирующих средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных ВИЧ-инфекцией, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С, и СПИД-индикаторными заболеваниями

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

областной бюджет

23408,6824

2544,422

2544,422

2289,9798

2289,9798

2289,9798

2289,9798

2289,9798

2289,9798

2289,9798

2289,9798

федеральный бюджет

50425,81929

10619,7

7224,5

8119,01929

8030,0

8216,3

8216,3

0

0

0

0

3

Задача 3. Совершенствование оказания медицинской помощи больным, страдающим ИППП, в том числе:

областной бюджет

102075,466

7500,12

8800,12

9576,608

10038,122

10520,421

11128,015

11128,015

11128,015

11128,015

11128,015

снижение показателя заболеваемости (на 100 тыс. населения):

сифилисом - до 65,9%, гонореей - до 71,6%;

обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%

3.1

Государственное задание

Минздрав Рязанской области

ГБУ РО

областной бюджет

102075,466

7500,12

8800,12

9576,608

10038,122

10520,421

11128,015

11128,015

11128,015

11128,015

11128,015

4

Задача 4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с алкогольной и наркотической зависимостями, в том числе:

областной бюджет

741755,627

58655,33

60755,33

66196,797

73378,804

76766,906

81200,492

81200,492

81200,492

81200,492

81200,492

увеличение числа больных алкогольной зависимостью, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 5,6 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;

увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 8,85 на 100 больных среднегодового контингента;

обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%

4.1

Государственное задание

Минздрав Рязанской области

ГБУ РО

областной бюджет

741755,627

58655,33

60755,33

66196,797

73378,804

76766,906

81200,492

81200,492

81200,492

81200,492

81200,492

5

Задача 5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе:

областной бюджет

4994299,14682

403441,0878

412465,46

447741,68144

489718,54515

512531,79453

545680,11558

545680,11558

545680,11558

545680,11558

545680,11558

снижение средней продолжительности пребывания больных в психиатрическом стационаре до 80 дней;

обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%

5.1

Государственное задание

Минздрав Рязанской области

ГБУ РО

областной бюджет

3635365,338

293102,34

299069,54

330048,933

357727,197

374543,443

396174,777

396174,777

396174,777

396174,777

396174,777

5.2

Государственное задание

Минздрав Рязанской области

ГКУЗ

областной бюджет

1358933,80882

110338,7478

113395,92

117692,74844

131991,34815

137988,35153

149505,33858

149505,33858

149505,33858

149505,33858

149505,33858

6

Задача 6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями, в том числе:

областной бюджет

73575,399

8000,0

8000,0

7175,399

7200,0

7200,0

7200,0

7200,0

7200,0

7200,0

7200,0

снижение смертности от болезней системы кровообращения до 495,0 на 100 тыс. населения

6.1

Приобретение для ГМО РО электрокардиостимуляторов, сосудистых протезов, стентов для почечных и сонных артерий с комплектующими изделиями для оперативного лечения больных артериальной гипертонией, ассоциированными заболеваниями и осложнениями

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

областной бюджет

73575,399

8000,0

8000,0

7175,399

7200,0

7200,0

7200,0

7200,0

7200,0

7200,0

7200,0

7

Задача 7. Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП, в том числе:

федеральный бюджет

70114,705 <*>

70114,705 <*>

0

0

0

0

0

0

0

0

0

снижение смертности от ДТП до 8,4 на 100 тыс. населения

7.1

Оснащение медицинской и немедицинской мебелью и оборудованием ГМО РО, оказывающих медицинскую помощь лицам, пострадавшим при ДТП

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

федеральный бюджет

70114,705 <*>

70114,705 <*>

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Задача 8. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе:

областной бюджет

840285,16776

152964,32883

62397,95

67197,75093

78279,205

76347,443

80619,698

80619,698

80619,698

80619,698

80619,698

увеличение продолжительности жизни у 72% больных с терминальной стадией хронической почечной недостаточности на 5 лет и более;

обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%

федеральный бюджет

2616,5

2616,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.1

Приобретение оборудования для проведения гемодиализа для ГМО РО, оказывающих медицинскую помощь больным с острой и хронической почечной недостаточностью

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

областной бюджет

10506,97813

10506,97813

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.2

Государственное задание

Минздрав Рязанской области

ГКУЗ

областной бюджет

37720,2

18992,0

18728,2

0

0

0

0

0

0

0

0

8.3

Государственное задание

Минздрав Рязанской области

ГБУ РО

областной бюджет

696099,92693

51782,288

43669,75

64823,75093

70622,205

73973,443

78245,698

78245,698

78245,698

78245,698

78245,698

федеральный бюджет

2616,5

2616,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.4

Проведение капитального ремонта зданий учреждений, инженерных сетей, приобретение основных средств, необходимых для обеспечения деятельности ГМО РО (субсидии на иные цели)

Минздрав Рязанской области

ГБУ РО

областной бюджет

95958,0627

71683,0627

0

2374,0

7657,0

2374,0

2374,0

2374,0

2374,0

2374,0

2374,0

9

Задача 9. Развитие службы крови, в том числе:

областной бюджет

775950,41905

61417,73286

68089,442

68601,63519

79595,756

79227,878

83803,595

83803,595

83803,595

83803,595

83803,595

соблюдение безопасности заготовки донорской крови и компонентов донорской крови на 100%;

обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%;

увеличение доли медицинских организаций, осуществляющих создание и ведение базы данных донорства крови и ее компонентов, до 100%

федеральный бюджет

40033,3 <**>

40033,3 <**>

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.1

Государственное задание

Минздрав Рязанской области

ГБУ РО

областной бюджет

775950,41905

61417,73286

68089,442

68601,63519

79595,756

79227,878

83803,595

83803,595

83803,595

83803,595

83803,595

9.2

Приобретение компьютерного сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови (иные межбюджетные трансферты)

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

федеральный бюджет

40033,3 <**>

40033,3 <**>

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Задача 10. Совершенствование организации оказания ВМП, в том числе:

областной бюджет

48122,7666

0

48122,7666

0

0

0

0

0

0

0

0

выполнение не менее 90% от установленных объемов ВМП (к концу 2016 года); обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%

федеральный бюджет

1932,6

0

1932,6

0

0

0

0

0

0

0

0

10.1

Приобретение оборудования и медицинских изделий для оказания ВМП в ГМО РО

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

областной бюджет

39077,7666

0

39077,7666

0

0

0

0

0

0

0

0

10.2

Государственное задание

Минздрав Рязанской области

ГБУ РО

областной бюджет

9045,0

0

9045,0

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

1932,6

0

1932,6

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Задача 11. Совершенствование организации оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе:

областной бюджет

418180,72061

0

0

56140,52545

51720,02788

51720,02788

51720,02788

51720,02788

51720,02788

51720,02788

51720,02788

выполнение не менее 95% от установленных объемов специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи;

обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%;

снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных, до 189,0 на 100 тыс. населения

федеральный бюджет

7971,4

0

0

2510,5

1820,3

1820,3

1820,3

0

0

0

0

11.1

Приобретение оборудования и медицинских изделий для оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи в ГМО РО

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

областной бюджет

341320,72061

0

0

42595,52545

42675,02788

42675,02788

42675,02788

42675,02788

42675,02788

42675,02788

42675,02788

11.2

Государственное задание

Минздрав Рязанской области

ГБУ РО

областной бюджет

76860,0

0

0

13545,0

9045,0

9045,0

9045,0

9045,0

9045,0

9045,0

9045,0

федеральный бюджет

7971,4

0

0

2510,5

1820,3

1820,3

1820,3

0

0

0

0

Итого, в том числе:

10338756,24424

1075076,87449

927145,7806

921299,11781

1004660,36683

1031318,85821

1089624,00926

1072407,80926

1072407,80926

1072407,80926

1072407,80926

областной бюджет

9952746,14924

853076,66949

833358,2806

902539,02781

987630,46683

1014102,65821

1072407,80926

1072407,80926

1072407,80926

1072407,80926

1072407,80926

федеральный бюджет

275862,09

70114,705 <*>

40033,3<**>

111852,2

70114,705 <*>

40033,3 <**>

93787,5

18760,09

17029,9

17216,2

17216,2

0

0

0

0

--------------------------------

<*> Неиспользованный остаток субсидии из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы".

<**> Неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы"."

Приложение № 3

к Постановлению

Правительства Рязанской области

от 8 октября 2018 г. № 285

"5. Система программных мероприятий

№№

пп

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Ожидаемый результат

всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Задача 1. Повышение обеспеченности населения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе:

областной бюджет

4126122,1977

311020,65453

358523,97254

408669,79481

599862,92138

397260,99614

410156,77166

410156,77166

410156,77166

410156,77166

410156,77166

увеличение средней продолжительности жизни при сахарном диабете

I типа (мужчины/ женщины) до 56,1/80,5 лет; повышение доли абациллированных больных туберкулезом до 60,5% от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;

снижение одногодичной летальности больных с ЗНО до 29,6%;

увеличение выживаемости детей и подростков с острым лимфобластным лейкозом до 82,0%; увеличение выживаемости детей и подростков с лимфомой Ходжкина до 93,0%;

увеличение удельного веса больных ЗНО, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 60,4%; снижение числа пациентов, впервые признанных инвалидами вследствие психического расстройства, до 275 случаев на 10000 пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении;

увеличение количества орфанных больных, обеспеченных лекарственными препаратами за счет централизованных закупок, до 11 человек; фиксирование доли потребителей, удовлетворенных качеством услуг по экспертизе качества лекарственных средств, на уровне 100%; удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных ЗНО лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, до 100%;

обеспечение лекарственными препаратами граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в рамках набора социальных услуг, до 99,3%

федеральный бюджет

1349085,864

14747,9 <*>

273,93282 <**>

434270,6

14747,9 <*>

285648,3

273,93282 <**>

256035,064

244512,1

64309,9

64309,9

0

0

0

0

1.1

Приобретение инсулинов и таблетированных сахароснижающих препаратов, расходных материалов, необходимых для функционирования инсулиновых помп, средств введения инсулина (шприц-ручка, инъекционные иглы для шприц-ручки) и средств для индивидуального контроля сахарного диабета (тест-полоски определения глюкозы крови и мочи, ацетона мочи)

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

областной бюджет

426555,94451

37000,0

40615,94451

63405,0

54505,0

38505,0

38505,0

38505,0

38505,0

38505,0

38505,0

1.2

Обеспечение ГМО РО медикаментами для стационарного и амбулаторного лечения больных туберкулезом

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

областной бюджет

47500,0

4750,0

4750,0

4750,0

4750,0

4750,0

4750,0

4750,0

4750,0

4750,0

4750,0

1.3

Обеспечение медикаментами (химиопрепаратами) ГМО РО, оказывающих специализированную медицинскую помощь онкологическим больным

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

областной бюджет

209231,75843

7273,99988

16030,74815

18765,8763

85165,8763

13665,8763

13665,8763

13665,8763

13665,8763

13665,8763

13665,8763

1.4

Обеспечение ГБУ РО "ОДКБ им. Н.В.Дмитриевой" лекарственными препаратами для лечения детей, страдающих онкогематологическими заболеваниями

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

областной бюджет

5505,0

5505,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

Обеспечение ГБУ РО "ОКБ" медикаментами для лечения онкогематологических больных

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

областной бюджет

135534,91756

16707,5

9337,80396

11311,2017

30311,2017

11311,2017

11311,2017

11311,2017

11311,2017

11311,2017

11311,2017

1.6

Обеспечение медикаментами ГМО РО, оказывающих медицинскую помощь больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

областной бюджет

42208,52589

4260,0

3868,52589

4260,0

4260,0

4260,0

4260,0

4260,0

4260,0

4260,0

4260,0

1.7

Закупка медикаментов и медицинских изделий для ГМО РО, услуг по их ответственному хранению и учету

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

областной бюджет

1233129,63525

71405,2569

91306,35486

114557,92744

195971,59118

122700,08027

127437,68492

127437,68492

127437,68492

127437,68492

127437,68492

1.8

Государственное задание

Минздрав Рязанской области

ГБУ РО

областной бюджет

68643,75

5702,525

5820,0

6020,0

6731,885

7055,33

7462,802

7462,802

7462,802

7462,802

7462,802

1.9

Организация обеспечения граждан лекарственными препаратами, в том числе:

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

областной бюджет

9968,288

0

0

1246,036

1246,036

1246,036

1246,036

1246,036

1246,036

1246,036

1246,036

федеральный бюджет

46733,764

14747,9 <*>

11605,0

14747,9 <*>

16535,7

4417,764

4725,1

4725,1

4725,1

0

0

0

0

предназначенными для лечения больных ЗНО лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

федеральный бюджет

28140,7

14747,9 <*>

11605,0

14747,9 <*>

16535,7

0

0

0

0

0

0

0

0

предназначенными для лечения больных ЗНО лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включая хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах Рязанской области

областной бюджет

9968,288

0

0

1246,036

1246,036

1246,036

1246,036

1246,036

1246,036

1246,036

1246,036

федеральный бюджет

18593,064

0

0

4417,764

4725,1

4725,1

4725,1

0

0

0

0

1.10

Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в рамках набора социальных услуг

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

федеральный бюджет

1149279,6

269593,1

269112,6

251617,3

239787,0

59584,8

59584,8

0

0

0

0

1.11

Организация обеспечения лекарственными препаратами граждан Рязанской области, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение, в том числе:

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

областной бюджет

1947844,37806

158416,37275

186794,59517

184353,75337

216921,3312

193767,47187

201518,17074

201518,17074

201518,17074

201518,17074

201518,17074

в соответствии с Законом Рязанской области от 24.04.2008 № 49-ОЗ "О лекарственном обеспечении населения Рязанской области"

345210,96792

158416,37275

186794,59517

0

0

0

0

0

0

0

0

в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно за счет средств областного бюджета

1602633,41014

0

0

184353,75337

216921,3312

193767,47187

201518,17074

201518,17074

201518,17074

201518,17074

201518,17074

1.12

Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень орфанных заболеваний, а также для оказания медицинской помощи отдельным группам населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются бесплатно

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

федеральный бюджет

153072,5

273,93282 <**>

153072,5

273,93282 <**>

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого, в том числе:

5490229,89452

760039,15453

644446,20536

664704,85881

844375,02138

461570,89614

474466,67166

410156,77166

410156,77166

410156,77166

410156,77166

областной бюджет

4126122,1977

311020,65453

358523,97254

408669,79481

599862,92138

397260,99614

410156,77166

410156,77166

410156,77166

410156,77166

410156,77166

федеральный бюджет

1349085,864

14747,9 <*>

273,93282 <**>

434270,6

14747,9 <*>

285648,3

273,93282 <**>

256035,064

244512,1

64309,9

64309,9

0

0

0

0

--------------------------------

<*> Неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы".

<**> Неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по заключенным в 2015 году контрактам."

Приложение № 4

к Постановлению

Правительства Рязанской области

от 8 октября 2018 г. № 285

"5. Система программных мероприятий

№№

пп

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Ожидаемый результат

всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Задача 1. Укрепление материально-технической базы учреждений родовспоможения и детства, в том числе:

областной бюджет

15884,2585

15884,2585

0

0

0

0

0

0

0

0

0

снижение показателя младенческой смертности до 3,7 случая на 1000 родившихся живыми

1.1

Оснащение оборудованием учреждений родовспоможения и учреждений, оказывающих медицинскую помощь детям

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

областной бюджет

15884,2585

15884,2585

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Задача 2. Совершенствование системы раннего выявления, коррекции нарушений развития ребенка и выхаживания детей с низкой и экстремально низкой массой тела, в том числе:

областной бюджет

85562,36538

10068,11187

11918,61228

8409,85373

7843,4815

7887,051

7887,051

7887,051

7887,051

7887,051

7887,051

охват генетическим обследованием беременных женщин до 67% от общего числа подлежащих;

охват неонатальным скринингом до 95% новорожденных от общего числа рожденных детей;

охват аудиологическим скринингом до 95% новорожденных от общего числа рожденных детей

2.1

Обеспечение медико-генетической консультации реактивами и расходными материалами для проведения генетического обследования беременных по выявлению (подтверждению) врожденных аномалий (пороков) развития ребенка

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

областной бюджет

14039,36116

700,0

1060,36066

1550,434

1078,4605

1608,351

1608,351

1608,351

1608,351

1608,351

1608,351

2.2

Обеспечение медико-генетической консультации реактивами и оборудованием для проведения неонатального скрининга

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

областной бюджет

58733,3491

3308,02187

6546,931

6554,97073

6460,2255

5977,2

5977,2

5977,2

5977,2

5977,2

5977,2

2.3

Приобретение для ГМО РО медицинских изделий и оборудования для проведения аудиологического скрининга

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

областной бюджет

228,4

25,0

25,0

22,4

21,0

22,5

22,5

22,5

22,5

22,5

22,5

2.4

Приобретение для ГМО РО аминокислотных смесей для детей первого года жизни, больных фенилкетонурией

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

областной бюджет

2857,81412

310,0

307,96962

282,049

283,7955

279,0

279,0

279,0

279,0

279,0

279,0

2.5

Государственное задание

Минздрав Рязанской области

ГБУ РО

областной бюджет

9703,441

5725,09

3978,351

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого

областной бюджет

101446,62388

25952,37037

11918,61228

8409,85373

7843,4815

7887,051

7887,051

7887,051

7887,051

7887,051

7887,051"

Приложение № 5

к Постановлению

Правительства Рязанской области

от 8 октября 2018 г. № 285

"5. Система программных мероприятий

№№ пп

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Ожидаемый результат

всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Задача 1. Совершенствование оказания реабилитационной медицинской помощи, в том числе:

областной бюджет

1202116,64022

93807,99656

93852,52571

103095,88503

117470,65487

122079,05805

134362,104

134362,104

134362,104

134362,104

134362,104

обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%;

увеличение числа воспитанников ГБУ РО Рязанский дом ребенка, устроенных в семью, на 4,5%;

обеспечение укрепления материально-технической базы ГБУ РО Рязанский дом ребенка на 10% от общей потребности

1.1

Государственное задание

Минздрав Рязанской области

ГКУЗ

областной бюджет

353296,2493

93807,99656

93852,52571

103095,88503

62539,842

0

0

0

0

0

0

ГБУ РО

областной бюджет

847320,39092

0

0

0

53430,81287

122079,05805

134362,104

134362,104

134362,104

134362,104

134362,104

1.2

Подготовка проектной, сметной документации, проведение капитального ремонта зданий и инженерных сетей ГМО РО (субсидии на иные цели)

Минздрав Рязанской области

ГБУ РО

областной бюджет

1500,0

0

0

0

1500,0

0

0

0

0

0

0

2

Задача 2. Совершенствование санаторно-курортного лечения, в том числе:

831220,8206

70728,08

72571,08

74512,8636

80808,19

84690,752

89581,971

89581,971

89581,971

89581,971

89581,971

обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%;

обеспечение бесперебойной работы системы теплоснабжения зданий ГМО РО на 100%

2.1

Государственное задание

Минздрав Рязанской области

ГКУЗ, ГБУ РО

областной бюджет

830745,4206

70728,08

72571,08

74512,8636

80332,79

84690,752

89581,971

89581,971

89581,971

89581,971

89581,971

2.2

Субсидии на иные цели на приобретение котла отопительного, вспомогательного оборудования к нему и проведение капитального ремонта систем теплоснабжения

Минздрав Рязанской области

ГБУ РО

областной бюджет

475,4

0

0

0

475,4

0

0

0

0

0

0

Итого

областной бюджет

2033337,46082

164536,07656

166423,60571

177608,74863

198278,84487

206769,81005

223944,075

223944,075

223944,075

223944,075

223944,075"

Приложение № 6

к Постановлению

Правительства Рязанской области

от 8 октября 2018 г. № 285

"5. Система программных мероприятий

№№ пп

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Ожидаемый результат

всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Задача 1. Совершенствование деятельности ГМО РО, осуществляющих паллиативную помощь, поддерживающее лечение и оздоровительные мероприятия, в том числе:

областной бюджет

568798,89831

37070,05521

45079,2288

50652,7773

57436,599

60196,233

63672,801

63672,801

63672,801

63672,801

63672,801

обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%;

обеспечение до 100% расчетной потребности в инвазивных и неинвазивных наркотических лекарственных препаратах в 2018 году

федеральный бюджет

47414,6

0

0

0

47414,6

0

0

0

0

0

0

1.1

Государственное задание

Минздрав Рязанской области

ГБУ РО

областной бюджет

568798,89831

37070,05521

45079,2288

50652,7773

57436,599

60196,233

63672,801

63672,801

63672,801

63672,801

63672,801

1.2

Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, включая обезболивающие, организация мониторинга оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям, обеспечение медицинских организаций, подведомственных Минздраву Рязанской области, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, в соответствии с порядками оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

федеральный бюджет

47414,6

0

0

0

47414,6

0

0

0

0

0

0

Итого,

в том числе:

616213,49831

37070,05521

45079,2288

50652,7773

104851,199

60196,233

63672,801

63672,801

63672,801

63672,801

63672,801

областной бюджет

568798,89831

37070,05521

45079,2288

50652,7773

57436,599

60196,233

63672,801

63672,801

63672,801

63672,801

63672,801

федеральный бюджет

47414,6

0

0

0

47414,6

0

0

0

0

0

0"

Приложение № 7

к Постановлению

Правительства Рязанской области

от 8 октября 2018 г. № 285

"5. Система программных мероприятий

№№ пп

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Ожидаемый результат

всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Задача 1. Улучшение качества жизни медицинских работников, студентов, обучающихся по очной форме обучения, и снижение оттока кадров из отрасли, в том числе:

областной бюджет

1040583,01601

80771,38524

87475,049

92436,256

105055,89479

109048,34678

113159,21684

113159,21684

113159,21684

113159,21684

113159,21684

увеличение укомплектованности штатных врачебных должностей занятыми должностями до 90%;

увеличение укомплектованности штатных должностей среднего медицинского персонала занятыми должностями до 91%

федеральный бюджет

33300,0

0

0

0

11100,0

11100,0

11100,0

0

0

0

0

1.1

Предоставление компенсаций расходов на оплату жилых помещений, отопления, газоснабжения на цели отопления и освещения (электроснабжения на цели освещения) жилых помещений специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа), и совместно проживающим с ними членам их семей (в части учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Минздрав Рязанской области)

Минздрав Рязанской области

ГБУ РО, ГКУЗ

областной бюджет

750257,90253

58087,78524

62144,65

66563,724

75612,75823

78663,86856

81837,0233

81837,0233

81837,0233

81837,0233

81837,0233

1.2

Выплата государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии обучающимся по очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных организациях Рязанской области (в части организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Минздрав Рязанской области)

Минздрав Рязанской области

ОГБОУ СПО

областной бюджет

60737,855

5095,6

5545,195

6005,06

5920,0

6157,0

6403,0

6403,0

6403,0

6403,0

6403,0

1.3

Предоставление компенсации стоимости питания обучающимся по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях Рязанской области (в части организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Минздрав Рязанской области)

Минздрав Рязанской области

ОГБОУ СПО

областной бюджет

72938,68864

6424,0

6835,136

6735,136

7108,54144

7392,8831

7688,59842

7688,59842

7688,59842

7688,59842

7688,59842

1.4

Ежемесячная денежная выплата обучающимся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на условиях договора о целевом обучении, заключенного с органом государственной власти Рязанской области, государственным учреждением Рязанской области

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области, ГБУ РО, ГКУЗ

областной бюджет

49044,0

1952,0

3146,0

3788,0

5094,0

5514,0

5910,0

5910,0

5910,0

5910,0

5910,0

1.5

Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в части обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Рязанской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Минздрав Рязанской области)

Минздрав Рязанской области

ОГБОУ СПО

областной бюджет

19504,56984

712,0

604,068

544,336

2520,59512

2520,59512

2520,59512

2520,59512

2520,59512

2520,59512

2520,59512

1.6

Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам с высшим профессиональным образованием, прибывшим или переехавшим на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

областной бюджет

26500,0

8500,0

9200,0

8800,0

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

областной бюджет

61600,0

0

0

0

8800,0

8800,0

8800,0

8800,0

8800,0

8800,0

8800,0

федеральный бюджет

33300,0

0

0

0

11100,0

11100,0

11100,0

0

0

0

0

2

Задача 2. Совершенствование системы практической подготовки медицинских работников, в том числе:

областной бюджет

919431,7402

95583,47

75679,95786

76425,59275

87566,1722

91952,83329

98444,74282

98444,74282

98444,74282

98444,74282

98444,74282

увеличение количества обучающихся, прошедших подготовку на базе симуляционного центра, до 8260 человек; обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%

2.1

Государственное задание

Минздрав Рязанской области

ГБУ РО

областной бюджет

907788,57724

83940,30704

75679,95786

76425,59275

87566,1722

91952,83329

98444,74282

98444,74282

98444,74282

98444,74282

98444,74282

2.2

Государственное задание

Минздрав Рязанской области

ГКУЗ

областной бюджет

11643,16296

11643,16296

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого,

в том числе:

1993314,75621

176354,85524

163155,00686

168861,84875

203722,06699

212101,18007

222703,95966

211603,95966

211603,95966

211603,95966

211603,95966

областной бюджет

1960014,75621

176354,85524

163155,00686

168861,84875

192622,06699

201001,18007

211603,95966

211603,95966

211603,95966

211603,95966

211603,95966

федеральный бюджет

33300,0

0

0

0

11100,0

11100,0

11100,0

0

0

0

0"

Приложение № 8

к Постановлению

Правительства Рязанской области

от 8 октября 2018 г. № 285

"5. Система программных мероприятий

№№ пп

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Ожидаемый результат

всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Задача 1. Информатизация здравоохранения, в том числе:

областной бюджет

312492,9647

0

29332,0

29294,182

37350,653

34429,016

36417,42274

36417,42274

36417,42274

36417,42274

36417,42274

повышение оперативности представления отчетной информации по ведению персонифицированного учета оказания медицинской помощи и статистической отчетности на региональный и федеральный уровни за счет сокращения сроков подготовки не более 1 суток; выполнение государственного задания ежегодно на 100%

федеральный бюджет

34000,0

0

0

0

34000,0

0

0

0

0

0

0

1.1

Обеспечение интеграции информационных ресурсов ГМО РО с региональным сегментом единой государственной информационной системы здравоохранения Рязанской области

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

областной бюджет

4500,0

0

0

0

4500,0

0

0

0

0

0

0

1.2

Приобретение оборудования и программно-аппаратных комплексов для обеспечения защищенного канала передачи данных информационного взаимодействия ГМО РО (субсидия на иные цели)

Минздрав Рязанской области

ГБУ РО

областной бюджет

1637,558

0

0

0

1637,558

0

0

0

0

0

0

1.3

Государственное задание

Минздрав Рязанской области

ГБУ РО

областной бюджет

306355,4067

0

29332,0

29294,182

31213,095

34429,016

36417,42274

36417,42274

36417,42274

36417,42274

36417,42274

1.4

Внедрение медицинских информационных систем, соответствующих устанавливаемым Минздравом России требованиям, в медицинских организациях государственной системы здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

федеральный бюджет

34000,0

0

0

0

34000,0

0

0

0

0

0

0

Итого,

в том числе:

346492,9647

0

29332,0

29294,182

71350,653

34429,016

36417,42274

36417,42274

36417,42274

36417,42274

36417,42274

областной бюджет

312492,9647

0

29332,0

29294,182

37350,653

34429,016

36417,42274

36417,42274

36417,42274

36417,42274

36417,42274

федеральный бюджет

34000,0

0

0

0

34000,0

0

0

0

0

0

0"

Приложение № 9

к Постановлению

Правительства Рязанской области

от 8 октября 2018 г. № 285

"5. Система программных мероприятий

№№ пп

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Ожидаемый результат

всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Задача 1. Укрепление материально-технической базы ГМО РО, осуществляющих судебно-медицинскую экспертную деятельность, в том числе:

областной бюджет

808555,036

59594,5

65204,5

73772,9742

84416,1318

83820,26

88349,334

88349,334

88349,334

88349,334

88349,334

сокращение сроков производства судебно-медицинских экспертиз и исследований на 0,5%;

обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%

1.1

Приобретение медицинского оборудования, медицинской и немедицинской мебели, медицинских изделий, расходных материалов и оргтехники для ГМО РО, осуществляющих судебно-медицинскую экспертную деятельность

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

областной бюджет

55887,613

2500,0

6000,0

5396,6432

9590,9698

5400,0

5400,0

5400,0

5400,0

5400,0

5400,0

1.2

Государственное задание

Минздрав Рязанской области

ГБУ РО

областной бюджет

752667,423

57094,5

59204,5

68376,331

74825,162

78420,26

82949,334

82949,334

82949,334

82949,334

82949,334

Итого

областной бюджет

808555,036

59594,5

65204,5

73772,9742

84416,1318

83820,26

88349,334

88349,334

88349,334

88349,334

88349,334"

Приложение № 10

к Постановлению

Правительства Рязанской области

от 8 октября 2018 г. № 285

"5. Система программных мероприятий

№№

пп

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Ожидаемый результат

всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Задача 1. Обеспечение эффективного исполнения государственных функций, оказания государственных услуг в сфере реализации Программы, в том числе:

областной бюджет

43658025,70706

4015879,41753

4012451,41385

3970967,53978

4253516,22039

4418002,89896

4597441,64331

4597441,64331

4597441,64331

4597441,64331

4597441,64331

обеспечение выполнения мероприятий Программы ежегодно на 100%; обеспечение запаса необходимого количества мобилизационного резерва на 100%;

осуществление выплат страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения ежегодно на 100%

федеральный бюджет

4504,7

0

0

1124,3

1115,2

1121,0

1144,2

0

0

0

0

1.1

Финансовое обеспечение деятельности Минздрава Рязанской области

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

областной бюджет

663845,24453

59709,51753

59669,41385

59731,47323

68474,93371

65886,69901

70074,64144

70074,64144

70074,64144

70074,64144

70074,64144

1.2

Государственное задание

Минздрав Рязанской области

ГКУЗ

областной бюджет

323947,86253

37617,9

34167,3

28265,76655

30734,58668

31368,79995

32358,70187

32358,70187

32358,70187

32358,70187

32358,70187

1.3

Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

областной бюджет

42670232,6

3918552,0

3918614,7

3882970,3

4154306,7

4320747,4

4495008,3

4495008,3

4495008,3

4495008,3

4495008,3

1.4

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в сфере охраны здоровья граждан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

федеральный бюджет

4504,7

0

0

1124,3

1115,2

1121,0

1144,2

0

0

0

0

Итого,

в том числе:

43662530,40706

4015879,41753

4012451,41385

3972091,83978

4254631,42039

4419123,89896

4598585,84331

4597441,64331

4597441,64331

4597441,64331

4597441,64331

областной бюджет

43658025,70706

4015879,41753

4012451,41385

3970967,53978

4253516,22039

4418002,89896

4597441,64331

4597441,64331

4597441,64331

4597441,64331

4597441,64331

федеральный бюджет

4504,7

0

0

1124,3

1115,2

1121,0

1144,2

0

0

0

0"

Приложение № 11

к Постановлению

Правительства Рязанской области

от 8 октября 2018 г. № 285

"Приложение № 11

к государственной программе

Рязанской области "Развитие

здравоохранения"

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

№№ пп

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Значения показателей

2013 год (базовый)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограмма 1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи"

1.

Доля амбулаторных учреждений, имеющих кабинеты/отделения медицинской профилактики, оснащенные в соответствии с порядками оказания медицинской помощи

% от общего количества

40

40

40

40

70

80

90

90

95

95

95

2.

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

литров на душу населения в год

12,1

11,2

11,0

10,7

-

-

-

-

-

-

-

3.

Распространенность курения среди школьников средних и старших классов

%

28

25

24

23

-

-

-

-

-

-

-

4.

Распространенность потребления табака среди взрослого населения

% от общего количества

35,3

34,3

33,3

32,3

-

-

-

-

-

-

-

5.

Распространенность ожирения среди взрослого населения

% от общего количества

42,2

23,5

23,1

22,8

-

-

-

-

-

-

-

6.

Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения

% от общего количества

42,0

38,9

38,2

37,8

-

-

-

-

-

-

-

7.

Заболеваемость краснухой

случаев на 100 тыс. населения

0

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

8.

Заболеваемость эпидемическим паротитом

случаев на 100 тыс. населения

0

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

9.

Информированность населения о доступных методах профилактики ИППП

%

40

40

40

40

-

-

-

-

-

-

-

10.

Информированность населения о доступных методах профилактики ВИЧ-инфекции

%

40

50

60

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

%

-

-

-

84

87

90

93

93

93

93

93

12.

Выполнение государственного задания

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

13.

Смертность от всех причин

случаев на 1 тыс. населения

15,8

15,4

14,9

14,4

13,8

13,4

13,1

13,0

12,9

12,8

12,7

14.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

70,7

71,6

72,4

73,2

74,0

74,8

75,6

76,4

77,2

77,5

77,8

15.

Выполнение государственного задания

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

16.

Выполнение государственного задания

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

17.

Увеличение числа посещений сельскими жителями передвижных медицинских комплексов

% по сравнению с числом посещений в 2017 году

-

-

-

0

-

не менее чем на 15

-

-

-

-

-

18.

Снижение детской смертности (в возрасте 0 - 4 года)

случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми

-

-

-

-

5,7

5,4

5,2

5,0

4,7

4,4

4,2

19.

Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 - 17 лет

%

-

-

-

-

44,9

46

47

48

49

50

51

20.

Доля детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

%

-

-

-

-

1,1

1,15

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

21.

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н

%

-

-

-

-

5,0

20,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

22.

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н

%

-

-

-

-

5,0

20,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

1.

Смертность от туберкулеза

случаев на 100 тыс. населения

7,3

7,2

7,2

7,1

7,0

6,9

6,9

3,0

2,9

2,8

2,7

2.

Выполнение государственного задания

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.

Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез

на 100 тыс. населения

53,6

50,5

50,0

49,5

49,0

49,0

48,5

35,0

30,5

28,0

26,0

4.

Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза

%

69,6

68,0

68,5

69,0

-

-

-

-

-

-

-

5.

Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза

%

-

-

-

-

70,0

71,9

71,9

71,9

71,9

71,9

71,9

6.

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция

%

96,4

96,61

96,65

96,7

96,7

96,8

96,9

97,0

97,1

97,2

97,3

7.

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении

%

33,4

33,5

33,6

33,7

37,3

37,8

38,3

65

68

69

70

8.

Охват населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию

%

16,2

-

-

21

22

23

24

25

26

27

28

9.

Доля лиц, прошедших диспансерное наблюдение, от числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении

%

98,6

98,6

98,61

98,62

98,63

98,64

98,65

98,65

98,7

98,7

98,7

10.

Заболеваемость сифилисом

случаев на 100 тыс. населения

14,7

14,6

14,5

14,4

13,2

12,9

12,5

5,6

5,4

5,2

5,0

11.

Заболеваемость гонореей

случаев на 100 тыс. населения

17,6

17,5

17,4

17,3

12,8

12,7

12,6

5,6

5,4

5,2

5,0

12.

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

5,6

5,6

5,6

5,6

-

-

-

-

-

-

-

13.

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

8,4

8,4

8,5

8,52

8,9

8,9

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

14.

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

число больных наркоманией, находящихся в ремиссии, на 100 больных среднегодового контингента

7,1

-

8,8

8,85

-

-

-

-

-

-

-

15.

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет

число больных наркоманией, находящихся в ремиссии, на 100 больных среднегодового контингента

13,3

-

14,0

14,2

14,4

14,7

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

16.

Средняя продолжительность пребывания больных в психиатрическом стационаре

дни

88,1

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

17.

Летальность больных в психиатрических стационарах

%

3

2,9

2,8

2,8

2,7

2,7

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

18.

Средняя продолжительность пребывания больных в психиатрическом стационаре в учреждении казенного типа

дни

79,0

79,0

79,0

79,0

75,0

75,0

75,0

80,0

80,0

80,0

80,0

19.

Смертность от болезней системы кровообращения

случаев на 100 тыс. населения

870,2

867,9

839,8

817,3

798,2

607

582

559

537

515

495

20.

Количество стентирований коронарных артерий

% от общего количества инфарктов миокарда

23

15

20

25

50

55

60

65

70

75

80

21.

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

случаев на 100 тыс. населения

251,7

234,7

229,8

224,7

220,0

204

201,3

197,8

193,7

191,1

189,0

22.

Смертность от ДТП

случаев на 100 тыс. населения

12,8

11,4

10,7

9,5

9,0

8,9

8,8

8,7

8,6

8,5

8,4

23.

Доля больных почечной недостаточностью, обеспеченных заместительной терапией функции почек методом гемодиализа

%

60

80

100

100

100

100

100

100

100

100

100

24.

Подготовка проектной, сметной документации на проведение капитального ремонта зданий, помещений, инженерных сетей ГМО РО

шт.

-

-

-

-

не менее 4

-

-

-

-

-

-

25.

Удовлетворенность населения (по данным опроса) оказанием медицинской помощи <*>

%

37,0

38,0

39,0

40,0

45,0

47,0

49,0

50,0

51,0

52,0

53,0

26.

Доля заготовки плазмы способом автоматического афереза от плазмы, заготовленной методом плазмафереза в ГБУ РО "РОСПК"

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

27.

Доля заготовки тромбоцитов способом автоматического афереза от общего числа заготовленных тромбоцитов в ГБУ РО "РОСПК"

%

86

50

55

55

55

55

60

60

60

60

65

28.

Доля безвозмездных донаций крови в Рязанской области

%

96,89

93,8

94,0

94,2

96,5

97,0

97,5

97,75

97,8

97,8

97,85

29.

Выполнение установленных объемов высокотехнологичной медицинской помощи

%

-

-

не менее 90

-

-

-

-

-

-

-

-

30.

Выполнение установленных объемов специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи

%

-

-

-

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

Подпрограмма 3 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"

1.

Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом I типа (мужчины/женщины)

лет

54,5/71,2

54,5/72,2

55,0/72,8

55,4/73,4

55,9/80,5

56,0/80,5

56,1/80,5

56,1/80,5

56,1/80,5

56,1/80,5

56,1/80,5

2.

Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом II типа (мужчины/женщины)

лет

75,3/80,2

74,2/80,2

74,6/80,6

75,1/81,2

76,7/81,4

76,8/81,5

76,8/81,5

76,8/81,5

76,8/81,5

76,8/81,5

76,8/81,5

3.

Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

%

58,0

58,5

58,5

58,6

58,7

58,8

60,0

60,2

60,3

60,4

60,5

4.

Одногодичная летальность больных ЗНО

%

35,9

30,9

30,3

30,1

29,8

29,7

29,6

29,6

29,6

29,6

29,6

5.

Выживаемость у детей и подростков с острым лимфобластным лейкозом

%

80

82,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Выживаемость у детей и подростков с лимфомой Ходжкина

%

90

93,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Уровень госпитальной смертности от осложнений от проводимой противоопухолевой терапии детям и подросткам

%

4,5

4,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Пятилетняя безрецидивная выживаемость в группе больных острыми миелоидными лейкозами до 55 лет

%

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

9.

Пятилетняя безрецидивная выживаемость в группе больных острыми лимфобластными лейкозами до 50 лет

%

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

10.

Число пациентов, впервые признанных инвалидами вследствие психического расстройства

случаев на 10 тыс. пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении

320

290

290

290

285

280

275

275

275

275

275

11.

Количество орфанных больных, обеспеченных лекарственными препаратами за счет централизованных закупок

чел.

13

13

11

11

11

11

11

11

11

11

11

12.

Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуг по экспертизе качества лекарственных средств

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

13.

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных ЗНО лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

%

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

Обеспечение лекарственными препаратами граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в рамках набора социальных услуг

%

99,3

99,3

99,3

99,3

-

-

-

-

-

-

-

15.

Обеспечение лекарственными препаратами граждан, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение в соответствии с Законом Рязанской области от 24.04.2008 № 49-ОЗ "О лекарственном обеспечении населения Рязанской области"

%

95,3

96,77

96,77

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

Обеспечение лекарственными препаратами граждан, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно за счет средств областного бюджета

%

-

-

-

96,77

96,77

96,77

96,77

96,77

96,77

96,77

96,77

17.

Количество граждан, обеспеченных лекарственными препаратами по жизненным показаниям при амбулаторном лечении

чел.

0

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.

Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении <**>

%

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"

1.

Младенческая смертность

случаев на 1 тыс. родившихся живыми

9,1

8,4

5,8

5,6

4,5

4,4

4,3

4,2

4,0

3,9

3,7

2.

Смертность детей 0 - 17 лет

случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста

92

86

84

82

67,5

50

49

48

46

44

43,7

3.

Доля беременных женщин, которым проведено генетическое обследование по выявлению (подтверждению) врожденных аномалий (пороков) развития ребенка, от числа подлежащих обследованию

%

62

63

64

65

66

67

67

67

67

67

67

4.

Охват неонатальным скринингом

% от общего числа новорожденных

98

98

98

98

95

95

95

95

95

95

95

5.

Охват аудиологическим скринингом

% от общего числа новорожденных

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

6.

Обеспечение детей первого года жизни, больных фенилкетонурией, аминокислотными смесями

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

7.

Выживаемость детей, имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре

% выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре

30,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

8.

Обеспечение нуждающихся детей 1 - 2 года жизни из малообеспеченных семей молочными продуктами

%

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"

1.

Доля пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, получивших реабилитацию

% от пролеченных

31

35

40

45

85

95

100

100

100

100

100

2.

Выполнение государственного задания

%

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.

Укрепление материально-технической базы ГБУ РО Рязанский дом ребенка

% от общей потребности

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

4.

Количество воспитанников ГКУЗ "Рязанский дом ребенка" <***>, устроенных в семью

% от числа воспитанников

89,5

90,5

91,0

91,5

92

92,5

93

93,5

94,0

94,5

95

5.

Эффективность оздоровления детей

% детей, пролеченных в санатории, имеющих положительный оздоровительный эффект

90,0

91,0

92,0

93,0

94,0

95,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

6.

Обеспечение бесперебойной работы системы теплоснабжения зданий ГМО РО

%

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

1.

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям

коек/100 тыс. детского населения

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2.

Выполнение государственного задания

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.

Обеспечение расчетной потребности в инвазивных и неинвазивных наркотических лекарственных препаратах

%

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

4.

Обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, в соответствии с порядками оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям

% от потребности

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

5.

Обеспечение лиц, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи на дому, медицинскими изделиями для искусственной вентиляции легких

% от потребности

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

1.

Соотношение врач/средний медицинский работник

1/2,0

1/2,4

1/2,5

1/2,6

1/2,7

1/2,9

1/3,0

1/3,0

1/3,0

1/3,0

1/3,0

2.

Обеспеченность населения врачами

на 10 тыс. чел.

36,8

37,1

36,9

37,0

37,2

37,3

37,4

37,5

37,5

37,5

37,5

3.

Доля медицинских работников из числа обратившихся, которым предоставлена компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления, газоснабжения на цели отопления и освещения (электроснабжения на цели освещения) жилых помещений специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа), и совместно проживающим с ними членам их семей

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.

Доля студентов, получивших государственную академическую стипендию, государственную социальную стипендию, от числа имеющих право на данные выплаты в соответствии с действующим законодательством

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5.

Доля студентов, получивших компенсацию стоимости питания, от числа имеющих право на данные выплаты в соответствии с действующим законодательством

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6.

Доля студентов, получивших ежемесячную денежную выплату на условиях договора о целевом обучении, заключенного с органом государственной власти, государственным учреждением, от числа имеющих право на данную выплату в соответствии с действующим законодательством

%

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

7.

Доля студентов (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), получивших дополнительные гарантии по социальной поддержке, от числа имеющих право на данные выплаты в соответствии с действующим законодательством

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

8.

Количество медицинских работников с высшим профессиональным образованием, прибывших или переехавших на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки

чел.

20

17

23

22

-

-

-

-

-

-

-

9.

Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты

%

-

-

-

-

84

95

95

95

95

95

95

10.

Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах

чел.

0

2700,0

2780,0

2780,0

-

-

-

-

-

-

-

11.

Доля обучающихся, успешно освоивших программу среднего профессионального образования

%

78

не менее 80

не менее 80

не менее 80

не менее 80

не менее 80

не менее 80

не менее 80

не менее 80

не менее 80

не менее 80

12.

Доля слушателей, успешно освоивших программы дополнительного профессионального образования

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

13.

Обеспеченность населения средними медицинскими работниками

на 10 тыс. чел.

97,3

102,9

94,9

96,6

98,0

99,4

100,7

102,2

102,2

102,2

102,2

14.

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Рязанской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Рязанской области

%

90,0

94,0

94,0

92,0

95,0

96,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

15.

Количество пользователей услугами ГКУЗ "Рязанская областная научная медицинская библиотека"

чел.

14000

14500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 8 "Развитие информатизации в здравоохранении"

1.

Количество медицинских организаций (юридических лиц и их структурных подразделений), в которых используется запись на прием к врачу в электронном виде

ед.

59

59

59

59

59

-

-

-

-

-

-

2.

Количество медицинских организаций (юридических лиц и их структурных подразделений), подключенных к региональному сегменту единой информационной системы здравоохранения

ед.

72

72

72

72

72

-

-

-

-

-

-

3.

Выполнение государственного задания

%

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.

Внедрение и использование медицинскими организациями медицинских информационных систем, соответствующих утверждаемым Минздравом России требованиям, обеспечение их информационного взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения Рязанской области и единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения

% ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

5.

Ведение в медицинских организациях расписаний приема врачей в электронном виде и обеспечение возможности дистанционной записи граждан на прием к врачу с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

% ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

6.

Обеспечение медицинскими организациями электронного медицинского документооборота

% ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 9 "Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности"

1.

Степень соответствия оснащения зданий (отделений), в которых осуществляется судебно-медицинская экспертная деятельность, приказу Минздравсоцразвития России от 12 мая 2010 г. № 346н "Об утверждении порядка организации и производства СМЭ в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации"

%

30

30

30

31

32,2

33

33,2

34

34

34

34

2.

Степень соответствия зданий (отделений), в которых осуществляется судебно-медицинская экспертная деятельность, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.3.2630-10

%

35

35

35

35

35

35

40

40

40

40

40

3.

Выполнение государственного задания

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.

Доля лабораторных судебно-медицинских исследований биологического материала

%

68,0

68,0

70,0

70,0

70,0

70,0

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

Подпрограмма 10 "Обеспечение реализации Программы"

1.

Доля мероприятий государственной программы Рязанской области "Развитие здравоохранения", запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме

%

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.

Лицензирование заявленных видов работ и услуг в сфере здравоохранения

%

100

100

-

100

100

100

100

100

100

100

100

3.

Обеспечение запаса необходимого количества мобилизационного резерва

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.

Количество государственных гражданских служащих Минздрава Рязанской области, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации

чел.

21

20

10

7

10

10

10

10

10

10

10

5.

Выплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

--------------------------------

<*> Расчет показателя осуществляется по данным Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области (приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 11.06.2015 № 103 "Об утверждении методических указаний по проведению социологических опросов (анкетирования) застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования").

<**> Лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных ЗНО лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей.

<***> До изменения типа учреждения с ГКУЗ "Рязанский дом ребенка" на ГБУ РО Рязанский дом ребенка."

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 29.10.2018
Рубрики правового классификатора: 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать